Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato
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Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Órgão: Unidade: 28 Emissão 1 1 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 186,85 Itens do Empenho Item 61 02/01/2013 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7,20 Itens do Empenho Item 130 02/01/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 71,43 Itens do Empenho Item 4697 01/07/2013 Qantidade Unidade 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 5654 07/08/2013 Qantidade Unidade 1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 30,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 1 5813 12/08/2013 Qantidade 1,0000 4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA Unidade Descrição do Item Manutenção do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo período de 06/08/2013 à 05/08/2014, afim de regularizar funcionamento do site. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 500,00 - Vl. Total 30,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 5814 12/08/2013 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5.000 folhas de ofício timbradas na cor preta, papel branco off-set 75g, tamanho 210 x 297 mm, impressão off-set em um cor (1x0). 200 envelopes prontos 11.4 x 22.9 cm, 1x0 cor, tinta preta em envelope ofício 75g. 500 cartões de visita 5 x 9, 4 x 0 cores em Couche Brilho 230g. Para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n° 236/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 320,00 Vl. Total 320,00 50,00 50,00 130,00 130,00 120,00 - 120,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Cargas de extintores de 4 kg ABC, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n° 237/2013. Vl. Unitário 60,00 Vl. Total 120,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5858 Emissão 14/08/2013 Modalidade Fornecedor 5808 KIRCH & SILVA LTDA Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 139,80 Anulado - Liquidado 139,80 Itens do Empenho Item 1 5859 14/08/2013 Qantidade 20,0000 Unidade kgs 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Erva Mate. Vl. Unitário 6,99 0 19 - Não Aplicável 76,56 - Vl. Total 139,80 76,56 Itens do Empenho Item 1 5971 19/08/2013 Qantidade 24,0000 Unidade pacote 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Papel toalha com 2 rolos. Vl. Unitário 3,19 2013003114 19 - Não Aplicável 286,00 - Vl. Total 76,56 286,00 Itens do Empenho Item 1 2 6043 21/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 2,0000 UNIDADE 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 77,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 Vl. Total 132,00 77,00 154,00 2.500,00 - 2.500,00 Itens do Empenho Item 1 6088 22/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI Descrição do Item Serviços de criação e elaboração do projeto WEB SITE (páginas de internet) oficializando o site da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Mato Leitão. Conforme Resolução nº 155/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.500,00 790,00 - Vl. Total 2.500,00 - Itens do Empenho Item 1 2 6168 27/08/2013 Qantidade 4,0000 4,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade mês mês Descrição do Item Serviços de mensalidade da hospedagem do site da Câmara de Vereadores de Mato Leitão "www.camaramatoleitao-rs.com.br" (R$ 37,50 mensais). Vigência até 31/12/2013. Serviços de manutenção da página da internet da Câmara de Vereadores de Mato Leitão "www.camaramatoleitao-rs.com.br" (R$ 160,00 mensais). Vigência até 31/12/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 37,50 Vl. Total 150,00 160,00 640,00 17.330,76 - 17.330,76 Itens do Empenho Item 1 6169 27/08/2013 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 17.330,76 0 481,41 - Vl. Total 17.330,76 481,41 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S REPRESENTACAO 08/2013VERBA Vl. Unitário 481,41 Vl. Total 481,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6170 Emissão 27/08/2013 Modalidade Fornecedor 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização 0 Empenhado Anulado Liquidado 4.119,20 - 4.119,20 Itens do Empenho Item 1 6171 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S CC2,CC3 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013CC1, 0 Vl. Unitário 4.119,20 3.740,55 - Vl. Total 4.119,20 3.740,55 Itens do Empenho Item 1 6172 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL. POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 3.740,55 865,03 - Vl. Total 3.740,55 865,03 Itens do Empenho Item 1 6449 30/08/2013 Qantidade 1,0000 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES 19 - Não Aplicável 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 865,03 360,00 - Vl. Total 865,03 360,00 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade unid unid Descrição do Item Toner HP 1415 (amarelo). Toner RICOH 1170 D, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n° 267/2013. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 14 2 1 02/01/2013 Vl. Unitário 120,00 120,00 Vl. Total 120,00 240,00 31.339,31 - 32.014,79 31.339,31 - 32.014,79 0,00 - 103,92 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 32 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 447,46 Itens do Empenho Item 36 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 224,74 Itens do Empenho Item 43 02/01/2013 622 VIVO S.A Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 78 02/01/2013 Qantidade Unidade 4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 3 - Convite 0,00 - Vl. Total 1.548,60 Itens do Empenho Item 129 02/01/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 483,86 Itens do Empenho Item 222 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 814,40 Itens do Empenho Item 4077 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 68,47 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4078 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 68,47 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5521 01/08/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 100,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 5545 01/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com serviços de mecânica a R$ 24,90 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 16/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013002934 Vl. Unitário 100,00 6,00 - Vl. Total 100,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 5546 01/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Manopla Do Banco, material para o veículo 49. 19 - Não Aplicável 2013002935 Vl. Unitário 6,00 15,60 - Vl. Total 6,00 15,60 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 6,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Rebites Emblema Da Grade, material para o veículo 15. Vl. Unitário 0,10 15,00 Vl. Total 0,60 15,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5552 Emissão 02/08/2013 Modalidade Fornecedor 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Licitação Autorização Empenhado 2013002936 19 - Não Aplicável 42,95 Anulado - Liquidado 42,95 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5575 05/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA Unidade UNIDADE LATA UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO Descrição do Item Tinta Verde Brigada - 500 Ml Fundo Pu - 500 Ml Lixa Grão Nº80 Lixa Grão Nº320 Lixa Grão Nº220 Fita Crepe, material para o veículo 49. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 12,00 1,70 1,65 1,65 2,60 449,40 - Vl. Total 20,00 12,00 3,40 3,30 1,65 2,60 449,40 Itens do Empenho Item 1 5709 08/08/2013 Qantidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 078/2013 referente a prestação de serviço em emissora de rádio para divulgação radiofônica dos atos da administração municipal, no valor de R$ 35,00 por minuto de programa, vigência até 28/07/2013. 2013003007 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 449,40 966,69 - Vl. Total 449,40 966,69 Itens do Empenho Item 1 5743 09/08/2013 Qantidade 1,0000 103 CARMEN GOERCK Unidade Descrição do Item Publicação de edital para Pregão de Equipamentos e Eletrodomésticos, no dia 12/08/2013, no Diário Oficial do Estado. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 966,69 132,84 - Vl. Total 966,69 132,84 Itens do Empenho Item 1 5744 09/08/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de solenidade de entrega das chaves dos equipamentos (retroescavadeiras) do programa de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, com presença da presidenta Dilma Rousseff, em Porto Alegre/RS, no dia 10 de agosto de 2013. Conforme Concessão n° 188/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013. Vl. Unitário 132,84 0 19 - Não Aplicável 81,84 - Vl. Total 132,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5762 09/08/2013 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à Porto Alegre/RS, no dia 10 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 189/02.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 81,84 200,00 - Vl. Total 81,84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5763 09/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 27. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$ 40,00 por lavagem geral, de R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5827 13/08/2013 Qantidade 1,0000 3707 ANDRE LUIS HEINEN Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 15 e 49. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$ 40,00 por lavagem geral, R$20,00 por lavagem parcial e R$14,00 por lubrificação. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 300,00 0 81,84 - Vl. Total 300,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 5860 15/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar a Prefeita Carmen à Porto Alegre/RS, no dia 13 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 190/02.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003061 Vl. Unitário 81,84 682,00 - Vl. Total 81,84 682,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5863 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE LITRO PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Sincronizador Da Caixa Da 3ª Marcha Bolacha Lateral Suporte Da Caixa Óleo De Caixa Rolamento Lateral Da Coroa Da Caixa Jogo De Junta Da Caixa Retentor Da Caixa. Destinado para viatura Brigada Militar Veículonº 49. 19 - Não Aplicável 2013003064 Vl. Unitário 145,00 127,00 66,00 12,00 110,00 30,00 35,00 30,00 - Vl. Total 145,00 127,00 66,00 24,00 220,00 30,00 70,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 5889 15/08/2013 Qantidade 1,0000 5220 DIARIO O. PUBLICACOES Unidade PEÇA Descrição do Item Jogo De Palhetas. Veículo nº 27 - Santana 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 985,00 - Vl. Total 30,00 985,00 Itens do Empenho Item 1 5923 16/08/2013 959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de custo para (um dia) de publicação no Diário Oficial da União na seção 3 do resultado do Edital nº 028/2013 e Pregão Eletrônico nº ML/013/2013 referente Contrato nº 777644 / 2012 / MAPA / CAIXA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 985,00 32,74 - Vl. Total 985,00 32,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5942 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de treinamento "Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 20 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 191/03.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 32,74 500,00 - Vl. Total 32,74 - Itens do Empenho Item 1 5943 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 26,46. (Eq. 27). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 1.000,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5949 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 1.000,00 500,00 - Vl. Total 1.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5950 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R$ 19,10 a hora. (Eq. 27). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5970 19/08/2013 Qantidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R$ 19,10 a hora . (Veículo nº. 15 e 49). Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013003111 Vl. Unitário 500,00 905,58 - Vl. Total 500,00 905,58 Itens do Empenho Item 1 5981 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Publicação de edital para Pregão de uma Retroescavadeira, no dia 19/08/2013, no Diário Oficial do Estado. 19 - Não Aplicável 2013003115 Vl. Unitário 905,58 132,00 - Vl. Total 905,58 132,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vl. Unitário 132,00 Vl. Total 132,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5982 Emissão 19/08/2013 Modalidade Fornecedor 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Licitação Autorização Empenhado 2013003116 19 - Não Aplicável 77,00 Anulado - Liquidado 77,00 Itens do Empenho Item 1 5983 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 77,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Vl. Unitário 77,00 2013003117 19 - Não Aplicável 132,00 - Vl. Total 77,00 132,00 Itens do Empenho Item 1 6219 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 132,00 0 80,20 - Vl. Total 132,00 80,20 Itens do Empenho Item 1 6220 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 80,20 0 872,95 - Vl. Total 80,20 872,95 Itens do Empenho Item 1 6221 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013GRATIFIC. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 872,95 1.180,12 - Vl. Total 872,95 1.180,12 Itens do Empenho Item 1 6222 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE E GRATI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC., Vl. Unitário 1.180,12 15.940,25 - Vl. Total 1.180,12 15.940,25 Itens do Empenho Item 1 6223 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 15.940,25 5.183,16 - Vl. Total 15.940,25 5.183,16 Itens do Empenho Item 1 6278 27/08/2013 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013C.C.5 Vl. Unitário 5.183,16 2.727,96 - Vl. Total 5.183,16 2.727,96 Itens do Empenho Item 1 6283 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSOR DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013CC4 - Vl. Unitário 2.727,96 1.115,79 - Vl. Total 2.727,96 1.115,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6284 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.115,79 1.088,46 - Vl. Total 1.115,79 1.088,46 Itens do Empenho Item 1 6295 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSES. JURIDICA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.088,46 572,87 - Vl. Total 1.088,46 572,87 Itens do Empenho Item 1 6296 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSORIA DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 572,87 238,02 - Vl. Total 572,87 238,02 Itens do Empenho Item 1 6303 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 238,02 113,76 - Vl. Total 238,02 113,76 Itens do Empenho Item 1 6323 27/08/2013 Qantidade 1,0000 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 113,76 337,37 - Vl. Total 113,76 337,37 Itens do Empenho Item 1 6327 27/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2013, IPÊ. 19 - Não Aplicável 2013003231 Vl. Unitário 337,37 34,00 - Vl. Total 337,37 34,00 Itens do Empenho Item 1 2 6338 27/08/2013 103 CARMEN GOERCK Qantidade 2,0000 2,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Lâmpada Farol Lâmpada Sinaleira, material para o veículo 49. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 2,00 132,84 - Vl. Total 30,00 4,00 132,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 10 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6366 28/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Assembléia-Geral Ordinária Expointer 2013, no dia 28 de agosto de 2013. Conforme Concessão n° 192/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.009/2013 e Decreto n° 3.043/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,84 81,84 - Vl. Total 132,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar a Prefeita para a Expointer em Esteio/RS, no dia 28 de agosto de 2013. Conforme Concessão n° 193/02.01, Leis n° 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto n° 3.042/2013. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 12 3 1 02/01/2013 Vl. Unitário 81,84 Vl. Total 81,84 37.553,07 136,94 38.232,26 37.553,07 136,94 38.232,26 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 816,88 Itens do Empenho Item 26 02/01/2013 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 592,24 Itens do Empenho Item 37 02/01/2013 Qantidade Unidade 622 VIVO S.A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 86,15 Itens do Empenho Item 60 02/01/2013 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 60,26 Itens do Empenho Item 63 02/01/2013 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.000,00 Itens do Empenho Item 69 02/01/2013 Qantidade Unidade 3786 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 309,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 205 02/01/2013 Qantidade 3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 342,67 Itens do Empenho Item 327 07/01/2013 Qantidade 1400 CESAR A GERHARDT Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 344,25 Itens do Empenho Item 333 07/01/2013 Qantidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 110,00 Itens do Empenho Item 950 05/02/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 53,73 Itens do Empenho Item 3862 03/06/2013 Qantidade 134 ASTERIO GRIESANG - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002118 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 4707 01/07/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 - Vl. Total 1.093,95 Itens do Empenho Item 5778 12/08/2013 Qantidade 5916 DPM EDUCACAO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003029 296,40 - Vl. Total 296,40 Itens do Empenho Item 1 5869 15/08/2013 5916 DPM EDUCACAO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Inscrição do servidor EVANDRO LUIS LENHART na capacitação "Chamamento Público: Credenciamento para a contratação de serviços", a ser realizado no dia 21 de agosto de 2013, em Porto Alegre/RS. 19 - Não Aplicável 2013003070 Vl. Unitário 296,40 398,00 - Vl. Total 296,40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5922 16/08/2013 Qantidade 1,0000 244 LIEGE HICKMANN NYLAND Unidade Descrição do Item Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no "Curso Sobre Noções Básicas de Orçamento Público", a realizar-se nos dias 24 e 25 de setembro de 2013, em POA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 398,00 32,74 0 - Vl. Total 398,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 5964 19/08/2013 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de treinamento "Programa Brasil Transparente" realizado pela CGU em parceria com Prefeitura de Lajeado/RS, no dia 20 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 69/03.01, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 1.285,92 - Vl. Total 32,74 1.285,92 Itens do Empenho Item 1 2 5984 19/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Pagamento pelos serviços da esatgiária Michele de Oliveira, 30 horas. Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly Alves Albrecht, 30 horas. Referente ao mês de agosto de 2013. 19 - Não Aplicável 2013003118 Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 697,74 588,18 588,18 660,00 - 660,00 Itens do Empenho Item 1 6027 20/08/2013 Qantidade 5,0000 161 EVANDRO LUIS LENHART Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 0 81,84 - Vl. Total 660,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 6127 23/08/2013 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do curso Chamamento Público: Credenciamento para a Contratação de Serviços, promovido pela DPM Delegações de Prefeituras Municipais, no dia 21 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 70/03.01, Lei Nº 1747/2010, N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003195 Vl. Unitário 81,84 200,00 - Vl. Total 81,84 200,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Contratação de transporte de Mato Leitão à Santa Clara do Sul, no dia 30 de agosto de 2013, com saída prevista em torno de 8:45, para cerimônia de Juramento à BANDEIRA dos jovens classe 1995, conforme Lei do Serviço Militar. Vl. Unitário 200,00 Vl. Total 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6135 Emissão 23/08/2013 Modalidade Fornecedor 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ 5 - Pregão Licitação Autorização 000002/2013 2013003201 Empenhado 130,40 Anulado - Liquidado 130,40 Itens do Empenho Item 1 6147 26/08/2013 Qantidade 20,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para QUILOGRAMA consumo na secretaria. Vl. Unitário 6,52 2013003223 19 - Não Aplicável 13,70 - Vl. Total 130,40 - Itens do Empenho Item 1 2 6156 26/08/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE CAIXA Descrição do Item Calculadora De Mesa Percevejo Latonado C/100, para regularizar atividades da secretaria. Vl. Unitário 6,00 0,85 2013003212 19 - Não Aplicável 11,10 - Vl. Total 12,00 1,70 11,10 Itens do Empenho Item 1 2 6157 26/08/2013 Qantidade 2,0000 Unidade CAIXA 40,0000 UNIDADE 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Descrição do Item Alfinete Para Mapa, Em Aço Galvanizado C/cabeça De Plástico Colorida caixa com 50 unidades Protetor De Plástico P/cartão De Inss E Rg (90x120), para regularizar atividades da secretaria. 2013003213 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,15 Vl. Total 2,30 0,22 8,80 15,90 - - Itens do Empenho Item 1 6268 27/08/2013 Qantidade 10,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade ROLO Descrição do Item Fita Adesiva Larga Transparente 45x45, para regularizar atividades da secretaria. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1,59 7.208,68 - Vl. Total 15,90 7.208,68 Itens do Empenho Item 1 6269 27/08/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC., Vl. Unitário 7.208,68 436,47 - Vl. Total 7.208,68 436,47 Itens do Empenho Item 1 6270 27/08/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013F.G.2, Vl. Unitário 436,47 120,03 - Vl. Total 436,47 120,03 Itens do Empenho Item 1 6271 27/08/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 120,03 887,23 - Vl. Total 120,03 887,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6273 27/08/2013 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 887,23 0 1.745,91 - Vl. Total 887,23 1.745,91 Itens do Empenho Item 1 6293 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013C.C.3 0 Vl. Unitário 1.745,91 366,64 - Vl. Total 1.745,91 366,64 Itens do Empenho Item 1 6313 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 366,64 498,77 - Vl. Total 366,64 498,77 Itens do Empenho Item 1 6319 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 498,77 1.043,54 - Vl. Total 498,77 1.043,54 Itens do Empenho Item 1 6440 30/08/2013 Qantidade 1,0000 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.ARQUITET.AGRONOMIA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL Vl. Unitário 1.043,54 2013003292 19 - Não Aplicável 60,00 - Vl. Total 1.043,54 - Itens do Empenho Item 1 6445 30/08/2013 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de ART, referente a iluminação de emergência, instalação de extintores, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, saídas de emergência e PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e laudo técnico de instalações elétricas em baixa tensão para a ASSOCERBA (Associação Cultural e Recreativa Sampaio Baixo). 2 - Tomada de Preços 000034/2012 0 Vl. Unitário 60,00 7.130,00 - Vl. Total 60,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 Unidade Mês Mês Mês Mês mês Descrição do Item Patrimônio Folha de Pagamento Controle do Fundo de Previdência Processo de compras. Locação de programas de informática. Locação de Software "XI - Sistema Web Transparência". Vigência até 31/12/2013. Total da Unidade: Unidade: 6173 2 27/08/2013 Vl. Unitário 274,40 527,40 290,40 310,30 Vl. Total 1.097,60 2.109,60 1.161,60 1.241,20 380,00 1.520,00 22.623,27 - 23.845,12 9.349,00 - 9.349,00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Itens do Empenho Item 1 6174 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013PROVENTO INATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.349,00 5.907,31 - Vl. Total 9.349,00 5.907,31 Itens do Empenho Item 1 6175 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013PROVENTO PENSIONISTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.907,31 0 116,80 - Vl. Total 5.907,31 116,80 Itens do Empenho Item 1 6216 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 116,80 0 154,18 - Vl. Total 116,80 154,18 Itens do Empenho Item 1 6217 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FAM. EST. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013SAL. Vl. Unitário 154,18 3.098,84 - Vl. Total 154,18 3.098,84 Itens do Empenho Item 1 6218 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AUXILIO DOENCA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.098,84 2.355,33 - Vl. Total 3.098,84 2.355,33 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO MATERNIDADE Vl. Unitário 2.355,33 Vl. Total 2.355,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Total da Unidade: 20.981,46 - 20.981,46 43.604,73 - 44.826,58 0,00 - 371,46 Total do Órgão: Órgão: Unidade: 47 4 1 02/01/2013 Liquidado SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 48 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7,40 Itens do Empenho Item 49 02/01/2013 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 195,32 Itens do Empenho Item 54 02/01/2013 Qantidade 68 RECEITA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.234,27 Itens do Empenho Item 227 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 686,98 Itens do Empenho Item 228 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 56,47 Itens do Empenho Item 229 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 11,29 Itens do Empenho Item 230 02/01/2013 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.726,25 Itens do Empenho Item 231 02/01/2013 316 BANRISUL S/A - DESIN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.382,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 232 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7.291,67 Itens do Empenho Item 233 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.073,18 Itens do Empenho Item 234 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 12.750,00 Itens do Empenho Item 235 02/01/2013 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.044,58 Itens do Empenho Item 5525 01/08/2013 Qantidade 6394 CRISLEINE CRISTIANA EICHLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 1.060,47 - Vl. Total 1.060,47 Itens do Empenho Item 1 5621 06/08/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2013002986 Vl. Unitário 1.060,47 129,00 - Vl. Total 1.060,47 - Itens do Empenho Item 1 5777 12/08/2013 Qantidade 1,0000 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Prateleira De Aço Com Divisórias, Medindo 1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza, para organizar pastas do Setor de Empenhos. 19 - Não Aplicável 2013003028 Vl. Unitário 129,00 30,00 - Vl. Total 129,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 5985 19/08/2013 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho 302: "Crisleine Cristiana Eichler Auxiliar Administrativo Matrícula nº 612", para regularizar as atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003119 Vl. Unitário 30,00 528,00 - Vl. Total 30,00 528,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5998 19/08/2013 Qantidade 4,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vl. Unitário 132,00 2013003126 19 - Não Aplicável 230,00 - Vl. Total 528,00 230,00 Itens do Empenho Item 1 2 5999 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Rolo Fusor Bucha Do Fusor. Manutenção da impressora /copiadora SHARP AL - 1642 CS 2013003127 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 170,00 60,00 100,00 - Vl. Total 170,00 60,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6096 23/08/2013 Qantidade 1,0000 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item Chamado para Manutenção da impressora/copiadora Sharp AL-1642 CS. Vl. Unitário 100,00 2013003172 19 - Não Aplicável 100,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 6155 26/08/2013 Qantidade 1,0000 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS Unidade Descrição do Item Inscrição do servidor ACELOR REITER no XLIV Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, a realizar-se nos dias 10 e 11 de setembro de 2013, em Porto Alegre/RS. 2013003209 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 151,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 6263 27/08/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Descrição do Item Inscrição da servidora MARIETE BEUREN HEINEN no curso SIGPC Prático - Sistema de Gestão de Prestação de Contas referente a Programas do FNDE/Ministério da Educação, a realizar-se no dia 06 de setembro de 2013, em Porto Alegre/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 151,00 900,38 - Vl. Total 151,00 900,38 Itens do Empenho Item 1 6264 27/08/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013ABONO 0 Vl. Unitário 900,38 872,95 - Vl. Total 900,38 872,95 Itens do Empenho Item 1 6265 27/08/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. MENSAL, FG 2 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013 Vl. Unitário 872,95 11.053,07 - Vl. Total 872,95 11.053,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6266 27/08/2013 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 08/2013VENC., 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 11.053,07 1.919,29 - Vl. Total 11.053,07 1.919,29 Itens do Empenho Item 1 6312 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.919,29 777,13 - Vl. Total 1.919,29 777,13 Itens do Empenho Item 1 6318 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 777,13 1.625,92 - Vl. Total 777,13 1.625,92 Itens do Empenho Item 1 6407 30/08/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 2013003271 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.625,92 25,00 - Vl. Total 1.625,92 - Itens do Empenho Item 1 6444 30/08/2013 Qantidade 1,0000 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Visita técnica para manutenção de equipamento de informática do Setor de Tesouraria. 2 - Tomada de Preços 000034/2012 0 Vl. Unitário 25,00 3.126,00 - Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 4,0000 4,0000 Unidade Mês Mês Descrição do Item Contabilidade e Orçamento Público. Tributos. Locação de programas de informática. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 15 5 1 02/01/2013 Vl. Unitário 371,10 410,40 Vl. Total 1.484,40 1.641,60 22.628,21 - 52.928,31 22.628,21 - 52.928,31 0,00 - 183,00 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 23 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.918,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 20 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 27 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 212,93 Itens do Empenho Item 38 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 191,43 Itens do Empenho Item 42 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 297,24 Itens do Empenho Item 99 02/01/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade LTDA- ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 13.520,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 208 02/01/2013 Qantidade 6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000036/2012 0 0,00 - Vl. Total 3.690,00 Itens do Empenho Item 215 02/01/2013 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.033,40 Itens do Empenho Item 216 02/01/2013 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7.529,09 Itens do Empenho Item 217 02/01/2013 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.812,51 Itens do Empenho Item 218 02/01/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 18.279,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3150 06/05/2013 Qantidade 4983 J RENATO RAUBER & CIA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013001692 19 - Não Aplicável 0,00 330,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4079 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 317,69 Vl. Total 482,31 Itens do Empenho Item 4087 11/06/2013 Qantidade 2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 506,90 Vl. Total 293,10 Itens do Empenho Item 4706 01/07/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.138,17 Itens do Empenho Item 4805 04/07/2013 Qantidade 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013002626 0,00 - Vl. Total 49,20 Itens do Empenho Item 4852 08/07/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002652 0,00 - Vl. Total 25,00 Itens do Empenho Item 4968 12/07/2013 Qantidade 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002707 0,00 - Vl. Total 206,50 Itens do Empenho Item 5004 16/07/2013 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002729 0,00 - Vl. Total 38,00 Itens do Empenho Item 5500 31/07/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002920 0,00 - Vl. Total 7,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5502 31/07/2013 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002924 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 80,20 Itens do Empenho Item 5503 31/07/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002918 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 43,00 Itens do Empenho Item 5506 31/07/2013 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002923 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 11,40 Itens do Empenho Item 5536 01/08/2013 Qantidade 70 JULIO CESAR HEINEN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 927,03 - Vl. Total 927,03 Itens do Empenho Item 1 5559 02/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2013002945 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 927,03 15,00 - Vl. Total 927,03 15,00 Itens do Empenho Item 1 5564 05/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - EQ. Nº 54. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 15,00 2013002950 76,00 - Vl. Total 15,00 76,00 Itens do Empenho Item 1 2 5572 05/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Diafragma Cuica De Freio Mola Cuica Do Freio, material para o veículo 55. 19 - Não Aplicável 2013002957 Vl. Unitário 16,00 60,00 30,00 - Vl. Total 16,00 60,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 5583 05/08/2013 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - EQ. nº 20 - Retroescavadeira. 19 - Não Aplicável 2013002960 Vl. Unitário 30,00 93,99 - Vl. Total 30,00 93,99 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro Blindado P/óleo Lubrificante Elemento Filtrante Ar Externo E Interno, material para o veículo 55. Vl. Unitário 17,26 76,73 Vl. Total 17,26 76,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5584 Emissão 05/08/2013 Modalidade Fornecedor 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2013002961 14,00 Anulado - Liquidado 14,00 Itens do Empenho Item 1 5590 05/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do veículo 12. 19 - Não Aplicável 2013002964 Vl. Unitário 14,00 290,00 - Vl. Total 14,00 290,00 Itens do Empenho Item 1 5591 05/08/2013 Qantidade 2,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Rolamento Roda Traseira, material para o equipamento 20. 19 - Não Aplicável 2013002965 Vl. Unitário 145,00 688,75 - Vl. Total 290,00 688,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5594 06/08/2013 Qantidade 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Rolamento Roda Traseira Unha Cca/ccba Suporte Dente Central Parafuso Sext. De Aço 8.8 Porca Parlock 1/2, material para o equipamento 32. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 145,00 35,00 40,00 3,50 1,25 2013002966 38,00 - Vl. Total 290,00 175,00 200,00 17,50 6,25 38,00 Itens do Empenho Item 1 2 5595 06/08/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão. Conserto de Pneu - EQ. nº 12 - Caminhão. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 14,00 2013002967 3,80 - Vl. Total 24,00 14,00 3,80 Itens do Empenho Item 1 5605 06/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso De Dente, material para o equipamento 20. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,80 2013002969 15,00 - Vl. Total 3,80 - Itens do Empenho Item 1 5626 07/08/2013 Qantidade 1,0000 457 JORGE COSTA DE LIMA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - EQ. nº 20 - Retroescavadeira. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 163,68 - Vl. Total 15,00 163,68 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de treinamento para otimização do uso das máquinas retroescavadeiras, como exigência para continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido pela Randon S.A Implementos e Participações, em Caxias do Sul/RS, nos dias 07 e 08/08 2013. Conforme Concessão 31/05.01, Lei 2032 e 2004/13 e Decreto 3042/13. Vl. Unitário 163,68 Vl. Total 163,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5627 Emissão 07/08/2013 Modalidade Fornecedor 70 JULIO CESAR HEINEN Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 163,68 Anulado - Liquidado 163,68 Itens do Empenho Item 1 5632 07/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de treinamento para otimização do uso das máquinas retroescavadeiras, como exigência para continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para recuperação de estradas vicinais, PAC 2, promovido pela Randon S.A Implementos e Participações, em Caxias do Sul/RS, nos dias 07 e 08/08 2013. Conforme Concessão 32/05.01, Lei 2032 e 2004/13 e Decreto 3042/13. 2013002991 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 163,68 306,70 - Vl. Total 163,68 306,70 Itens do Empenho Item 1 5652 07/08/2013 Qantidade 2,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade PEÇA Descrição do Item Retentor Roda Traseira, material para o equipamento 32. 2013002993 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 153,35 41,00 - Vl. Total 306,70 41,00 Itens do Empenho Item 1 5655 07/08/2013 Qantidade 1,0000 881 MADEIREIRA HERVAL LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 2013002999 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 297,90 - Vl. Total 41,00 297,90 Itens do Empenho Item 1 5656 07/08/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Furadeira Industrial Boch Isb (700w), para uso na secretaria. 2013003000 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 297,90 26,00 - Vl. Total 297,90 26,00 Itens do Empenho Item 1 2 5707 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Vulcanizaçao - Caminhão nº12. Conserto pneu - Caminhão nº 12. 2013003005 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 14,00 182,26 - Vl. Total 12,00 14,00 - Itens do Empenho Item 1 5708 08/08/2013 Qantidade 2,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA Descrição do Item Terminal, material para o equipamento 03. 2013003006 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 91,13 27,00 - Vl. Total 182,26 27,00 Itens do Empenho Item 1 5710 08/08/2013 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - EQ. nº 32. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 27,00 2013003002 30,00 - Vl. Total 27,00 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5731 09/08/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento 02. Vl. Unitário 30,00 2013003008 19 - Não Aplicável 27,00 - Vl. Total 30,00 27,00 Itens do Empenho Item 1 5752 09/08/2013 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - EQ. nº 32. Vl. Unitário 27,00 2013003025 19 - Não Aplicável 54,00 - Vl. Total 27,00 54,00 Itens do Empenho Item 1 2 5764 09/08/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Chave 24mm Balde De Pedreiro, para uso em atividades diversas da secretaria. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 14,00 20,00 4.000,00 - Vl. Total 14,00 40,00 - Itens do Empenho Item 1 5771 09/08/2013 Qantidade 1,0000 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$ 40,00 por lavagem geral do veículo leve, de R$ 85,00 os caminhões tocos e R$100,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 4.000,00 4.000,00 - Vl. Total 4.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5801 12/08/2013 Qantidade 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 01, 02, 03, 07, 20, 32, 51, 53. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$ 104,80 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 19 - Não Aplicável 2013003046 Vl. Unitário 4.000,00 25,00 - Vl. Total 4.000,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 5802 12/08/2013 Qantidade 1,0000 6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) Unidade UNIDADE Descrição do Item Pá Com Cabo, para uso em atividades diversas da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003047 Vl. Unitário 25,00 20,00 - Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Serviços de cortes de maçarico na Patrola (nº02). Vl. Unitário 20,00 Vl. Total 20,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5815 Emissão 12/08/2013 Modalidade Fornecedor 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 81,84 Anulado - Liquidado 81,84 Itens do Empenho Item 1 5816 12/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar os operadores de máquinas para treinamento em Caxias do Sul/RS no dia 08 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 33/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2013003049 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 64,00 - Vl. Total 81,84 64,00 Itens do Empenho Item 1 5842 14/08/2013 Qantidade 2,0000 6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Coxim De Motor, material para o equipamento 20. 2013003058 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 32,00 1.990,80 - Vl. Total 64,00 1.990,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5875 15/08/2013 Qantidade 36,0000 40,0000 8,0000 4,0000 4,0000 6059 RAUBER MINERAIS LTDA Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Disco 6y7915 Disco 8d8794 Vedador 5p2545 Vedador Da Coroa 9d7972 Vedador 8d9795. Máquina nº 02 patrola. Vl. Unitário 30,50 17,00 8,00 12,30 24,90 2013003076 19 - Não Aplicável 380,00 - Vl. Total 1.098,00 680,00 64,00 49,20 99,60 380,00 Itens do Empenho Item 1 5876 15/08/2013 Qantidade 10,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade M3 Descrição do Item Areia Vl. Unitário 38,00 2013003067 19 - Não Aplicável 4,00 - Vl. Total 380,00 4,00 Itens do Empenho Item 1 5890 15/08/2013 Qantidade 2,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso De Aço. Destinado para veículo nº 51 Vl. Unitário 2,00 0 19 - Não Aplicável 32,74 - Vl. Total 4,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 5940 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar carga de areia em Rio Pardo, no dia 15 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 33/05.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 32,74 1.000,00 - Vl. Total 32,74 - Itens do Empenho Item 1 5951 16/08/2013 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R$ 26,46 hora (Eq. 35 e 54) . Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 1.000,00 1.500,00 - Vl. Total 1.000,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5952 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com chapeação a R$ 19,10 a hora (Eq. 12, 29, 35, 38, 54 e 55). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 1.500,00 500,00 - Vl. Total 1.500,00 - Itens do Empenho Item 1 5960 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Eq. 01, 02, 03, 07, 16, 32, 51 e 53). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 5.000,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5962 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 23,90 a hora. (Eq. nº. 12, 29, 38 e 55). Vigência até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 5.000,00 10.000,00 - Vl. Total 5.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5966 19/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada ao preço de R$ 23,90. (Eq. nº. 01, 02, 03, 07, 16, 20, 28, 32, 51 e 53). Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10.000,00 2013003107 10,00 - Vl. Total 10.000,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 5986 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Manivela Para Levantar Vidro. Caminhão nº 38. 19 - Não Aplicável 2013003120 Vl. Unitário 10,00 2.508,00 - Vl. Total 10,00 2.508,00 Itens do Empenho Item 1 6005 19/08/2013 Qantidade 19,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,00 588,18 58,81 Vl. Total 2.508,00 646,99 Itens do Empenho Item 1 6026 20/08/2013 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição Pagamento Junior P. agosto de do Item pelos serviços do estagiário Roberto dos Santos, 30 horas, referente ao mês de 2013. 19 - Não Aplicável 2013003140 Vl. Unitário 588,18 38,00 - Vl. Total 588,18 38,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6039 21/08/2013 Qantidade 1,0000 2,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (Caminhão - nº55) Montagem de Pneu (Caminhão - nº55) Vl. Unitário 14,00 12,00 2013003142 19 - Não Aplicável 50,00 - Vl. Total 14,00 24,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6040 21/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 2,0000 LTDA- ME Unidade PEÇA Descrição do Item Capa Dente. RETROESCAVADEIRA 2013003143 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 Nº 20 300,00 - Vl. Total 50,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 2 6042 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 895 GRAFICA MATECAP LTDA. Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Mola Pino. CAMINHÃO Nº 55. Vl. Unitário 282,00 18,00 2013003145 19 - Não Aplicável 665,00 - Vl. Total 282,00 18,00 - Itens do Empenho Item 1 6052 21/08/2013 Qantidade 1,0000 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item Confecção de 100 blocos de Registro de Serviços 3x50 papel autocopiativo em três vias: banca, azul, e amarela. Medidas 21cmx16cm (por folha). Cada bloco com 50 registros de serviço, numeração a partir de 22.501. Numeração do bloco, a partir de 101. 5 - Pregão 000002/2013 0 Vl. Unitário 665,00 776,11 - Vl. Total 665,00 - Itens do Empenho Item 1 6053 21/08/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Aquisição de brita 01 a 29,50 a tonelada 19 - Não Aplicável 2013003146 Vl. Unitário 776,11 14,00 - Vl. Total 776,11 14,00 Itens do Empenho Item 1 6058 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (Caminhão nº38) 19 - Não Aplicável 2013003147 Vl. Unitário 14,00 46,23 - Vl. Total 14,00 46,23 Itens do Empenho Item 1 6060 22/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Elemento Filtrante De Ar De Segurança. Caminhão nº 55. 19 - Não Aplicável 2013003149 Vl. Unitário 46,23 86,86 - Vl. Total 46,23 86,86 Itens do Empenho Item 1 6061 22/08/2013 Qantidade 1,0000 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Solenoide. Retroescavadeira nº 32 19 - Não Aplicável 2013003150 Vl. Unitário 86,86 20,20 - Vl. Total 86,86 20,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6064 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 5842 GRANDO PNEUS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bico Pequeno P/ Engradeira Bico Grande P/ Engradeira. Uso em atividades da oficina mecânica SMOVT 5 - Pregão 000003/2013 2013003153 Vl. Unitário 6,90 13,30 1.862,00 - Vl. Total 6,90 13,30 1.862,00 Itens do Empenho Item 1 6065 22/08/2013 Qantidade 7,0000 5842 GRANDO PNEUS LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de recapagem de Pneu 1000x20. (CAMINNHÃO Nº55) 5 - Pregão 000003/2013 2013003154 Vl. Unitário 266,00 1.300,00 - Vl. Total 1.862,00 - Itens do Empenho Item 1 6086 22/08/2013 Qantidade 2,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Serviço de recapagem de Pneu 17.5x25 (CARREGADEIRA Nº53) 2013003170 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 650,00 41,00 - Vl. Total 1.300,00 41,00 Itens do Empenho Item 1 6100 23/08/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg Vl. Unitário 41,00 2013003177 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 41,00 - Itens do Empenho Item 1 6101 23/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Jogo Cinta Barrica, material para o veículo 55. 2013003178 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 1.656,00 - Vl. Total 14,00 1.656,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 6115 23/08/2013 Qantidade 10,0000 2,0000 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Contra Pino 3,0x50mm Rolamento Ext. Eixo Tandem Rolamento Int. Eixo Tandem, material para o equipamento 02. 2013003192 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,40 391,00 435,00 4,00 - Vl. Total 4,00 782,00 870,00 - Itens do Empenho Item 1 6116 23/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Parafuso Do Cardan, material para o veículo 29. 2013003193 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,00 3,00 - Vl. Total 4,00 - Itens do Empenho Item 1 6129 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Batente Do Capô, material para o veículo 54. 3 - Convite 000003/2013 2013003196 Vl. Unitário 3,00 2.975,65 - Vl. Total 3,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 30 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 6162 26/08/2013 Qantidade 5,0000 50,0000 5,0000 30,0000 90,0000 5,0000 30,0000 50,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE METRO Descrição do Item Luminária Completa 125w Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W Reator Vapor Mercúrio 125 Watts Conector Aluminio Um Parafuso Lampada Fluorescente 40w Reator Eletronico 1x40 Relé Fotoelétrico Cabo Pp 2 X 1,5 Mm. Material destinado à Iluminação Pública. Complemento da licitação n° 003/2013. 2013003227 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 147,00 9,15 42,49 4,20 4,00 19,50 29,99 1,75 400,00 - Vl. Total 735,00 457,50 212,45 126,00 360,00 97,50 899,70 87,50 400,00 Itens do Empenho Item 1 2 6163 26/08/2013 Qantidade 4,0000 4,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - PATROLA Nº 02. Montagem de Pneu - PATROLA Nº 01. Vl. Unitário 50,00 50,00 2013003225 19 - Não Aplicável 150,00 - Vl. Total 200,00 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 2 6164 26/08/2013 Qantidade 20,0000 10,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Estopa - Limpeza UNIDADE Desencravante, para uso em limpezas diversas. Vl. Unitário 4,50 6,00 2013003226 19 - Não Aplicável 246,00 - Vl. Total 90,00 60,00 246,00 Itens do Empenho Item 1 2 6224 27/08/2013 Qantidade 10,0000 12,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade LATA LITRO Descrição do Item Liquido De Freio Aditivo Para Radiador, para manutenção da frota da secretaria. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 15,00 8,00 22.235,83 - Vl. Total 150,00 96,00 22.235,83 Itens do Empenho Item 1 6225 27/08/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT. ANT, PROM. DE CLAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 22.235,83 08/2013VENC, 0 872,95 - Vl. Total 22.235,83 872,95 Itens do Empenho Item 1 6226 27/08/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 872,95 08/2013F.G.3 529,96 - Vl. Total 872,95 529,96 Itens do Empenho Item 1 6227 27/08/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013HE 50% Vl. Unitário 529,96 2.215,65 - Vl. Total 529,96 2.215,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6228 27/08/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.215,65 0 1.252,31 - Vl. Total 2.215,65 1.252,31 Itens do Empenho Item 1 6246 27/08/2013 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSALUBRIDADE. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.252,31 08/2013 0 1.805,55 - Vl. Total 1.252,31 1.805,55 Itens do Empenho Item 1 6289 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO, HE 50%, INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.805,55 0 379,17 - Vl. Total 1.805,55 379,17 Itens do Empenho Item 1 6297 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 379,17 2.965,88 - Vl. Total 379,17 2.965,88 Itens do Empenho Item 1 6304 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.965,88 1.417,54 - Vl. Total 2.965,88 1.417,54 Itens do Empenho Item 1 6315 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.417,54 285,37 - Vl. Total 1.417,54 285,37 Itens do Empenho Item 1 6321 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 285,37 597,07 - Vl. Total 285,37 597,07 Itens do Empenho Item 1 6325 27/08/2013 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 19 - Não Aplicável 2013003229 Vl. Unitário 597,07 527,40 - Vl. Total 597,07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6326 27/08/2013 6817 Qantidade 60,0000 COTIVAL GASES LTDA Unidade GALÃO Descrição do Item Óleo Lubrificante Sae 50-lt, para equipamento 02. 19 - Não Aplicável 2013003230 Vl. Unitário 8,79 100,00 - Vl. Total 527,40 100,00 Itens do Empenho Item 1 6330 27/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Oxigênio 40 L (7m³), para uso em diversas atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003235 Vl. Unitário 100,00 37,00 - Vl. Total 100,00 37,00 Itens do Empenho Item 1 6331 27/08/2013 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade LITRO Descrição do Item Óleo Unix para manutenção da Motoserra da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003232 Vl. Unitário 37,00 80,76 - Vl. Total 37,00 80,76 Itens do Empenho Item 1 2 3 6342 27/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro Separador De Combustível Filtro Blindado Para Combustível Filtro Blindado P/óleo Lubrificante, material para o equipamento 51. 19 - Não Aplicável 2013003238 Vl. Unitário 29,71 33,92 17,13 56,63 - Vl. Total 29,71 33,92 17,13 56,63 Itens do Empenho Item 1 6343 27/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Filtro Ar Retro Esca. Case 98, material para o equipamento 32. 19 - Não Aplicável 2013003239 Vl. Unitário 56,63 6,00 - Vl. Total 56,63 6,00 Itens do Empenho Item 1 6344 27/08/2013 Qantidade 4,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso, material para o equipamento 20. 19 - Não Aplicável 2013003240 Vl. Unitário 1,50 8,00 - Vl. Total 6,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 6345 27/08/2013 Qantidade 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cola Silicone Líquido, para regularizar atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003241 Vl. Unitário 4,00 120,00 - Vl. Total 8,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 6347 27/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 2,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Lanterna Pisca, material para o equipamento 32. 19 - Não Aplicável 2013003243 Vl. Unitário 60,00 7,50 - Vl. Total 120,00 7,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6348 27/08/2013 Qantidade 3,0000 5842 GRANDO PNEUS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso, material para o equipamento 51. 5 - Pregão 000003/2013 2013003244 Vl. Unitário 2,50 266,00 - Vl. Total 7,50 - Itens do Empenho Item 1 6382 29/08/2013 Qantidade 1,0000 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Recapagem de Pneu 1000x20, para manutenção do veículo n° 55. 19 - Não Aplicável 2013003266 Vl. Unitário 266,00 27,00 - Vl. Total 266,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 6383 29/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA Unidade METRO UNIDADE PEÇA Descrição do Item Cabo Pp 2 X 1,5 Mm Pluge 2 Polos Chato Macho Chave Luz Contin.14223 A1b1p1q 15 A. Material para uso da betoneira. 19 - Não Aplicável 2013003263 Vl. Unitário 3,00 2,00 22,00 858,00 - Vl. Total 3,00 2,00 22,00 - Itens do Empenho Item 1 6384 29/08/2013 Qantidade 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Betoneira 130 Lts C/motor 1/3 Cv Horbach, para uso na Secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003262 Vl. Unitário 858,00 40,00 - Vl. Total 858,00 - Itens do Empenho Item 1 6385 29/08/2013 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Azul, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2013003264 Vl. Unitário 40,00 340,50 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 6389 29/08/2013 Qantidade 3,0000 3,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE SACO LOTE Descrição do Item Cimento 50kg Cal Extra Tijolos Maciços - 700 Unidades, para construção de boca de lobo no Acesso 20 de Março. 19 - Não Aplicável 2013003267 Vl. Unitário 21,00 8,50 252,00 50,00 - Vl. Total 63,00 25,50 252,00 - Itens do Empenho Item 1 6406 30/08/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - PATROLA Nº 02. 19 - Não Aplicável 2013003274 Vl. Unitário 50,00 54,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 6408 30/08/2013 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu(PATROLA Nº 02). 19 - Não Aplicável 2013003272 Vl. Unitário 27,00 188,28 - Vl. Total 54,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6419 30/08/2013 Qantidade 1,0000 4364 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Pedal Do Acelerador, material para o veículo 55. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 188,28 2013003275 200,00 - Vl. Total 188,28 - Itens do Empenho Item 1 6420 30/08/2013 Qantidade 4,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Duocone Dois Retentor e Dois Anel, material para o equipamento 51. 19 - Não Aplicável 2013003276 Vl. Unitário 50,00 170,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 20,0000 Unidade PAR Descrição do Item Luva Nitril Amarela - Tamanho G, para uso em serviços diversos. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 16 6 1 02/01/2013 Vl. Unitário 8,50 Vl. Total 170,00 83.557,75 14.733,40 91.462,29 83.557,75 14.733,40 91.462,29 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 120,26 Itens do Empenho Item 21 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 70,73 Itens do Empenho Item 22 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 48,72 Itens do Empenho Item 30 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 93,68 Itens do Empenho Item 39 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 165,85 Itens do Empenho Item 1622 11/03/2013 6380 YGOR SILVEIRA MENDES Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1642 11/03/2013 Qantidade 6268 ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 2337 04/04/2013 Qantidade 1475 JAQUELINE CORREA CHAGAS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 98,80 Itens do Empenho Item 2887 24/04/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,54 Itens do Empenho Item 2924 25/04/2013 Qantidade 259 MARIO JOAO MEES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 4.791,85 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4082 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 100,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5109 18/07/2013 Qantidade 3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002800 0,00 - Vl. Total 2.000,00 Itens do Empenho Item 5118 18/07/2013 Qantidade 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002807 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 5120 18/07/2013 Qantidade 3586 ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002809 0,00 - Vl. Total 5.000,00 Itens do Empenho Item 5133 18/07/2013 810 GILNEI J. ROOS - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002822 0,00 - Vl. Total 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5145 19/07/2013 Qantidade Unidade 4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002832 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 5152 19/07/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002829 0,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 5195 22/07/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002843 0,00 - Vl. Total 420,00 Itens do Empenho Item 5452 29/07/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002904 0,00 - Vl. Total 14,00 Itens do Empenho Item 5453 29/07/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002905 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 5589 05/08/2013 Qantidade 6516 RENATO HERDINA-MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002963 678,00 - Vl. Total 678,00 Itens do Empenho Item 1 5647 07/08/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Sonorização no Encontro de Integração da Terceira Idade, no dia 17/08/2013. Conforme Calendário de Eventos Lei nº 1.975, Decreto nº 3.110 (05/08/13). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 678,00 2013002997 35,00 - Vl. Total 678,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 5724 08/08/2013 1981 JEAN FELIPE WILLMS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Restauração de disco, para manutenção do computador da secretaria. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 35,00 370,50 - Vl. Total 35,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5760 09/08/2013 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar o munícipe Jean Felipe Willms, para o curso Técnico em Mecatrônica, no SENAI, em Santa Cruz do Sul-RS, 5 dias por semana. Sendo 2 parcela no valor de 60 URMs + 30 URMs = R$ 370,50. Conforme Lei nº 1572/2009 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 370,50 1.558,26 - Vl. Total 370,50 1.558,26 Itens do Empenho Item 1 5767 09/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Débora C. Hillesheim, referente a recesso (R$ 1.292,10) e 30 horas (R$ 266,16) do mês de agosto de 2013. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 1.558,26 200,00 - Vl. Total 1.558,26 - Itens do Empenho Item 1 5840 14/08/2013 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 52. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral, de R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação. 2013003055 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 435,00 - Vl. Total 200,00 435,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5934 16/08/2013 Qantidade 7,0000 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000 3,0000 7,0000 2,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA METRO METRO SACO PEÇA Descrição do Item Cimento 50kg Ralo 100x100 Joelho 90º 100mm Joelho 90° 50mm Tubo De Esgoto De 50 Tubo De Esgoto De 100 Cal Extra 20 Kg Balde De Pedreiro. Destinado para construção de vestiário (campo) em Vila Santo Antônio conforme Lei nº 2.042 de 18.07.2013. 2013003105 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 21,00 8,50 4,00 2,00 25,00 33,00 8,50 20,00 250,00 - Vl. Total 147,00 25,50 12,00 2,00 50,00 99,00 59,50 40,00 - Itens do Empenho Item 1 5945 16/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Contratação de transporte de Mato Leitão à Venâncio Aires, no dia 17 de agosto de 2013, com saída prevista em torno de 7:45 e retorno previsto para 12h, para os Atletas do Projeto Jogada 10, participarem da etapa VenÂncio Aires da COPA DMF de Futebol. Conforme Lei n° 1.718 de 29/04/2010. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 250,00 1.000,00 - Vl. Total 250,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5954 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao preço de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 52). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 1.000,00 500,00 - Vl. Total 1.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5987 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Veículo nº. 52). Previsão até 31/12/2013. 2013003121 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 264,00 - Vl. Total 500,00 264,00 Itens do Empenho Item 1 6063 22/08/2013 Qantidade 2,0000 4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 7 - Disponibilidade por Limite Vl. Unitário 132,00 2013003152 720,00 - Vl. Total 264,00 - Itens do Empenho Item 1 6240 27/08/2013 Qantidade 2.000,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade Descrição do Item Confecção de folders para divulgação turística do Município. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 0,36 0 39,65 - Vl. Total 720,00 39,65 Itens do Empenho Item 1 6241 27/08/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013HE 50% Vl. Unitário 39,65 3.425,69 - Vl. Total 39,65 3.425,69 Itens do Empenho Item 1 6242 27/08/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT.ANT, PROM.CLASSE, G 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013VENC, 0 Vl. Unitário 3.425,69 252,39 - Vl. Total 3.425,69 252,39 Itens do Empenho Item 1 6243 27/08/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 252,39 0 436,48 - Vl. Total 252,39 436,48 Itens do Empenho Item 1 6244 27/08/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 1.745,91 - Vl. Total 436,48 1.745,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6245 27/08/2013 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013C.C.3 0 Vl. Unitário 1.745,91 3.400,04 - Vl. Total 1.745,91 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 6287 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.400,04 0 366,64 - Vl. Total 3.400,04 366,64 Itens do Empenho Item 1 6288 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 366,64 714,01 - Vl. Total 366,64 714,01 Itens do Empenho Item 1 6300 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 714,01 462,29 - Vl. Total 714,01 462,29 Itens do Empenho Item 1 6307 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 462,29 220,96 - Vl. Total 462,29 220,96 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Total da Unidade: Unidade: 9 2 02/01/2013 Vl. Unitário 220,96 17.074,82 4.891,85 Vl. Total 220,96 26.480,90 EDUCAÇÃO BÁSICA 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 164,50 Itens do Empenho Item 11 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.439,29 Itens do Empenho Item 20 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.399,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 40 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 34 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 460,93 Itens do Empenho Item 35 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 265,79 Itens do Empenho Item 51 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7,40 Itens do Empenho Item 52 02/01/2013 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7,40 Itens do Empenho Item 219 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 787,70 Itens do Empenho Item 226 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 1.424,90 Vl. Total 1.077,60 Itens do Empenho Item 236 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 5.517,20 Itens do Empenho Item 237 02/01/2013 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.314,94 Itens do Empenho Item 2051 25/03/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 24,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2398 09/04/2013 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 2013001288 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 496,80 Itens do Empenho Item 2483 11/04/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000009/2013 0 0,00 - Vl. Total 952,00 Itens do Empenho Item 2964 29/04/2013 Qantidade 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.554,30 Itens do Empenho Item 2966 29/04/2013 Qantidade 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 914,05 Itens do Empenho Item 2982 29/04/2013 Qantidade 1495 DOUGLAS ALBERTO MULLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.782,00 Itens do Empenho Item 2985 29/04/2013 Qantidade 1183 LUIS CARLOS DEBALD Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 3152 06/05/2013 Qantidade 6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 427,52 Itens do Empenho Item 3154 06/05/2013 Qantidade 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 725,00 Itens do Empenho Item 3155 06/05/2013 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 399,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 42 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3159 06/05/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 6.160,50 Vl. Total 111,00 Itens do Empenho Item 3758 28/05/2013 Qantidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002031 19 - Não Aplicável 0,00 25,80 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4080 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 225,66 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4081 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 68,47 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4351 24/06/2013 Qantidade 125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002433 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 110,40 Itens do Empenho Item 4708 01/07/2013 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 - Vl. Total 2.966,92 Itens do Empenho Item 4796 04/07/2013 Qantidade 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013002617 0,00 - Vl. Total 437,25 Itens do Empenho Item 4891 10/07/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002670 0,00 - Vl. Total 74,00 Itens do Empenho Item 5055 17/07/2013 Qantidade 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002769 0,00 - Vl. Total 74,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 43 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5056 17/07/2013 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002770 0,00 - Vl. Total 80,00 Itens do Empenho Item 5214 23/07/2013 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002854 0,00 - Vl. Total 187,32 Itens do Empenho Item 5412 26/07/2013 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002879 0,00 - Vl. Total 105,99 Itens do Empenho Item 5454 29/07/2013 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002906 0,00 - Vl. Total 280,00 Itens do Empenho Item 5510 31/07/2013 Qantidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002922 0,00 - Vl. Total 165,00 Itens do Empenho Item 5528 01/08/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 1.500,00 - Vl. Total 328,80 Itens do Empenho Item 1 5531 01/08/2013 Qantidade 1,0000 545 MARLI BECKER. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013002931 Vl. Unitário 1.500,00 46,00 - Vl. Total 1.500,00 - Itens do Empenho Item 1 5535 01/08/2013 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 10,0000 Unidade PACOTE Descrição do Item Luva De Plástico Descartável - Com 100 Unidades, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013002927 Vl. Unitário 4,60 101,82 - Vl. Total 46,00 101,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 44 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5556 02/08/2013 Qantidade 6,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Luvas De Procedimento Tamanho M -c/100, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2013002942 Vl. Unitário 16,97 611,75 - Vl. Total 101,82 611,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5557 02/08/2013 Qantidade 86,0000 3,0000 4,0000 2,0000 5,0000 1,0000 2,0000 1,0000 9,0000 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fio Paralelo 2x1,00mm Canaleta Adesiva 10x10 Plugue Femea Plugue Macho Soquete E-27 Kit Barramento Trifásico Disjuntor Mono 30a Disjuntor Trifásico 40a Disjuntor Mono 16a Disjuntor 20 Amperes Disjuntor Mono 32a Fita Isolante 10 Metros Lâmpada 100w, para manutenção do ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002941 Vl. Unitário 1,20 3,90 3,50 4,50 3,25 197,50 8,50 68,00 9,50 9,50 9,50 2,90 2,60 14,90 - Vl. Total 103,20 11,70 14,00 9,00 16,25 197,50 17,00 68,00 85,50 38,00 38,00 5,80 7,80 14,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 5558 02/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 20,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Te Azul 3/4 Te Azul 1/2 Abraçadeira 3.5x200, para manutenção do ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002943 Vl. Unitário 6,60 6,50 0,09 26,40 - Vl. Total 6,60 6,50 1,80 26,40 Itens do Empenho Item 1 2 5560 02/08/2013 Qantidade 24,0000 24,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bucha Nº08 Gancho 10mm, para manutenção do ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002947 Vl. Unitário 0,10 1,00 66,00 - Vl. Total 2,40 24,00 - Itens do Empenho Item 1 5561 02/08/2013 Qantidade 220,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Corda 3mm, para erguer a rede de proteção do ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002946 Vl. Unitário 0,30 18,00 - Vl. Total 66,00 18,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 24,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Gancho Com Bucha Nº10, para manutenção do ginásio de esportes da EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 0,75 Vl. Total 18,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 45 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5562 Emissão 05/08/2013 Modalidade Fornecedor 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ 5 - Pregão Licitação Autorização 000001/2013 2013002948 Empenhado 402,10 Anulado - Liquidado 402,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5563 05/08/2013 Qantidade 5,0000 15,0000 10,0000 10,0000 20,0000 40,0000 20,0000 35,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013002949 Vl. Unitário 9,14 2,08 1,88 3,99 1,55 1,89 2,99 2,86 399,34 - Vl. Total 45,70 31,20 18,80 39,90 31,00 75,60 59,80 100,10 399,34 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5568 05/08/2013 Qantidade 10,0000 8,0000 6,0000 20,0000 2,0000 10,0000 10,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Lentilha 500g QUILOGRAMA Açucar Mascavo QUILOGRAMA Sal Moído LATA Sardinha. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013002953 Vl. Unitário 12,65 11,47 11,43 3,01 8,40 0,75 2,80 10,90 - Vl. Total 126,50 91,76 68,58 60,20 16,80 7,50 28,00 10,90 Itens do Empenho Item 1 5569 05/08/2013 Qantidade 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013002954 Vl. Unitário 5,45 27,49 - Vl. Total 10,90 27,49 Itens do Empenho Item 1 2 5570 05/08/2013 Qantidade 3,0000 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item PACOTE Fermento Em Pó 250g Proteína Texturizada De Soja. Merenda escolar para QUILOGRAMA Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação. 5 - Pregão 000001/2013 2013002955 Vl. Unitário 5,45 11,14 113,09 - Vl. Total 16,35 11,14 113,09 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5571 05/08/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 10,0000 8,0000 3,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013002956 Vl. Unitário 12,70 9,14 10,80 2,08 1,88 3,99 224,99 - Vl. Total 25,40 18,28 21,60 20,80 15,04 11,97 224,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 46 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5573 05/08/2013 Qantidade 4,0000 3,0000 4,0000 21,0000 17,0000 7,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola Tomate. Merenda escolar para Ensino Fundamental. QUILOGRAMA PNAE Mais Educação. 2013002958 5 - Pregão Vl. Unitário 12,70 9,14 10,80 2,08 1,88 3,99 463,67 - Vl. Total 50,80 27,42 43,20 43,68 31,96 27,93 463,67 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5574 05/08/2013 Qantidade 11,0000 5,0000 8,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 6,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg PACOTE Macarrão Tipo Cabelo De Anjo QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral PACOTE Amido De Milho, 500 Gr Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013002959 Vl. Unitário 12,65 11,47 9,48 9,95 17,14 9,60 5,14 3,52 39,30 2,66 2,99 5,90 3,19 1.049,63 - Vl. Total 139,15 57,35 75,84 9,95 34,28 9,60 10,28 21,12 78,60 2,66 2,99 5,90 15,95 1.049,63 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5610 06/08/2013 Qantidade 24,0000 11,0000 17,0000 3,0000 6,0000 4,0000 4,0000 14,0000 4,0000 3,0000 1,0000 3,0000 10,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg PACOTE Macarrão Tipo Cabelo De Anjo QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral PACOTE Amido De Milho, 500 Gr Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação. 19 - Não Aplicável 2013002977 Vl. Unitário 12,65 11,47 9,48 9,95 17,14 9,60 5,14 3,52 39,30 2,66 2,99 5,90 3,19 933,60 - Vl. Total 303,60 126,17 161,16 29,85 102,84 38,40 20,56 49,28 157,20 7,98 2,99 17,70 31,90 933,60 Itens do Empenho Item 1 5611 06/08/2013 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade 389,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 19 - Não Aplicável 2013002978 Vl. Unitário 2,40 26,40 - Vl. Total 933,60 26,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 47 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5612 06/08/2013 Qantidade 11,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,40 2013002979 480,00 - Vl. Total 26,40 480,00 Itens do Empenho Item 1 5613 06/08/2013 Qantidade 200,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil. 19 - Não Aplicável 2013002980 Vl. Unitário 2,40 3.840,00 - Vl. Total 480,00 3.840,00 Itens do Empenho Item 1 5614 06/08/2013 Qantidade 1.600,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013002981 Vl. Unitário 2,40 3.600,00 - Vl. Total 3.840,00 3.600,00 Itens do Empenho Item 1 5615 06/08/2013 Qantidade 1.500,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2013002982 Vl. Unitário 2,40 960,00 - Vl. Total 3.600,00 960,00 Itens do Empenho Item 1 5616 06/08/2013 Qantidade 400,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2013002983 Vl. Unitário 2,40 720,00 - Vl. Total 960,00 720,00 Itens do Empenho Item 1 5622 06/08/2013 Qantidade 300,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2013002987 Vl. Unitário 2,40 28,00 28,00 Vl. Total 720,00 - Itens do Empenho Item 1 5625 06/08/2013 Qantidade 2,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade LITRO Descrição do Item Óleo De Caixa 140, para manutenção do veículo 19. 19 - Não Aplicável 2013002990 Vl. Unitário 14,00 28,00 - Vl. Total 28,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 5648 07/08/2013 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade 2,0000 Unidade LITRO Descrição do Item Óleo De Caixa 140, para manutenção do veículo 19. 19 - Não Aplicável 2013002996 Vl. Unitário 14,00 504,34 - Vl. Total 28,00 504,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 48 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5649 07/08/2013 Qantidade 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 3,0000 20,0000 15,0000 10,0000 15,0000 5,0000 10,0000 5,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item CAIXA Percevejo CAIXA Massinha De Modelar ROLO Fita Adesiva 12x40 QUILOGRAMA Cola Branca -kgCAIXA Folha A4 C/ 5000 UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro FOLHA Cartona Amarelo FOLHA Cartona Vermelho UNIDADE Cartona Verde Claro, para EMEF Pádua. 19 - Não Aplicável Cor Cor Cor Cor Preto Azul Verde Vermelho Santo Antônio de 2013002995 Vl. Unitário 0,93 2,49 0,50 7,64 110,00 1,79 1,79 1,79 1,79 0,55 0,55 0,55 70,00 - Vl. Total 2,79 12,45 2,50 38,20 330,00 35,80 26,85 17,90 26,85 2,75 5,50 2,75 - Itens do Empenho Item 1 5650 07/08/2013 Qantidade 1,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pote De Recarga De Tonner P/impressora Sharp 2040cs, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002994 Vl. Unitário 70,00 65,21 - Vl. Total 70,00 65,21 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5651 07/08/2013 Qantidade 1,0000 5,0000 5,0000 6,0000 1,0000 5,0000 4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME Unidade CAIXA ROLO ROLO TUBO ROLO UNIDADE Descrição do Item Joaninha Fita Adesiva Larga Transparente 45x45 Fita Crepe Cola Branca - 40 Gr Rolo De Papel Pardo Pastinha De Papelão Com Elásticos, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013002992 Vl. Unitário 3,35 1,65 1,64 0,41 38,50 0,89 40,49 - Vl. Total 3,35 8,25 8,20 2,46 38,50 4,45 40,49 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5657 08/08/2013 Qantidade 200,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 5,0000 6,0000 1,0000 4546 ALEXANDRO LENHART Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Saco Plástico Fino Com Furo - Tamanho A4 Cartolina Branca Folha A4, Cor: Verde Claro Folha A4, Cor: Amarelo Folha A4, Cor: Azul Placa De Isopor 100x50x10 Mm Canetão Para Papel Pardo - Cor: Vermelha Grampo De Metal (c/50), para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,07 0,32 0,04 0,04 0,04 1,49 0,79 4,90 80,00 - Vl. Total 14,00 6,40 1,00 1,00 1,00 7,45 4,74 4,90 80,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade quilo Descrição do Item Nozes. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. Vl. Unitário 20,00 Vl. Total 80,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 49 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5658 Emissão 08/08/2013 Modalidade Fornecedor 4546 ALEXANDRO LENHART 9 - Licitação Inexigível Licitação Autorização Empenhado 0 40,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 5659 08/08/2013 Qantidade 2,0000 4546 ALEXANDRO LENHART Unidade quilo Descrição do Item Nozes. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 0 40,00 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 5660 08/08/2013 Qantidade 2,0000 4546 ALEXANDRO LENHART Unidade quilo Descrição do Item Nozes. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 9 - Licitação Inexigível Vl. Unitário 20,00 0 40,00 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 5661 08/08/2013 Qantidade 2,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Nozes. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 20,00 282,50 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 5662 08/08/2013 Qantidade 50,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 9 - Licitação Inexigível 0 Vl. Unitário 5,65 282,50 - Vl. Total 282,50 - Itens do Empenho Item 1 5663 08/08/2013 Qantidade 50,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5,65 282,50 - Vl. Total 282,50 - Itens do Empenho Item 1 5665 08/08/2013 Qantidade 50,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Feijão. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5,65 282,50 - Vl. Total 282,50 - Itens do Empenho Item 1 5666 08/08/2013 Qantidade 50,0000 1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN Unidade quilo Descrição do Item Feijão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5,65 53,40 - Vl. Total 282,50 53,40 Itens do Empenho Item 1 2 5667 08/08/2013 1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN Qantidade 9,0000 30,0000 Unidade quilo quilo Descrição do Item Repolho. Laranja. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,10 1,15 53,40 - Vl. Total 18,90 34,50 53,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 50 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5668 08/08/2013 Qantidade 9,0000 30,0000 1911 ARCELI RENZ Unidade quilo quillo Descrição do Item Repolho. Laranja. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,10 1,15 881,80 - Vl. Total 18,90 34,50 881,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5669 08/08/2013 Qantidade 45,0000 250,0000 25,0000 25,0000 1911 ARCELI RENZ Unidade quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 2,44 2,74 2,30 881,80 - Vl. Total 145,80 610,00 68,50 57,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5670 08/08/2013 Qantidade 45,0000 250,0000 25,0000 25,0000 1911 ARCELI RENZ Unidade quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 2,44 2,74 2,30 881,80 - Vl. Total 145,80 610,00 68,50 57,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5671 08/08/2013 Qantidade 45,0000 250,0000 25,0000 25,0000 1911 ARCELI RENZ Unidade quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Limão. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 2,44 2,74 2,30 881,80 - Vl. Total 145,80 610,00 68,50 57,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5672 08/08/2013 Qantidade 45,0000 250,0000 25,0000 25,0000 1183 LUIS CARLOS DEBALD Unidade quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Limão. PNAE + Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 2,44 2,74 2,30 164,75 - Vl. Total 145,80 610,00 68,50 57,50 - Itens do Empenho Item 1 2 5673 08/08/2013 1183 LUIS CARLOS DEBALD Qantidade 50,0000 25,0000 Unidade quilo quilo Descrição do Item Limão. Moranga. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,30 1,99 164,75 - Vl. Total 115,00 49,75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 51 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5674 08/08/2013 Qantidade 50,0000 25,0000 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade quilo quilo Descrição do Item Limão. Moranga. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,30 1,99 150,00 - Vl. Total 115,00 49,75 - Itens do Empenho Item 1 5675 08/08/2013 Qantidade 5,0000 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade quilo Descrição do Item Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 150,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5676 08/08/2013 Qantidade 5,0000 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade quilo Descrição do Item Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 150,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5677 08/08/2013 Qantidade 5,0000 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade quilo Descrição do Item Broto de Alfafa. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 150,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5678 08/08/2013 Qantidade 5,0000 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade quilo Descrição do Item Broto de Alfafa. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 200,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5679 08/08/2013 Qantidade 25,0000 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade quilo Descrição do Item Mel. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,00 200,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5680 08/08/2013 Qantidade 25,0000 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade quilo Descrição do Item Mel. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,00 200,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5681 08/08/2013 4942 IVONE LOEBLEIN Qantidade 25,0000 Unidade quilo Descrição do Item Mel. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,00 200,00 - Vl. Total 200,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 52 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5682 08/08/2013 Qantidade 25,0000 390 ELSTOR PAULO FISCHER Unidade quilo Descrição do Item Mel. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,00 881,35 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5683 08/08/2013 Qantidade 40,0000 75,0000 390 ELSTOR PAULO FISCHER Unidade quilo quilo Descrição do Item Pêssego. Uva. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7,99 7,49 881,35 - Vl. Total 319,60 561,75 - Itens do Empenho Item 1 2 5684 08/08/2013 Qantidade 40,0000 75,0000 3059 RUY SCHEIBLER Unidade quilo quilo Descrição do Item Pêssego. Uva. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7,99 7,49 69,95 - Vl. Total 319,60 561,75 - Itens do Empenho Item 1 5685 08/08/2013 Qantidade 5,0000 3059 RUY SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Alho. PNAE EJA. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,99 69,95 - Vl. Total 69,95 - Itens do Empenho Item 1 5686 08/08/2013 Qantidade 5,0000 3059 RUY SCHEIBLER Unidade quilo Descrição do Item Alho. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,99 69,95 - Vl. Total 69,95 - Itens do Empenho Item 1 5687 08/08/2013 Qantidade 5,0000 6145 LUIS HENRIQUE ALF Unidade quilo Descrição do Item Alho. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,99 409,50 - Vl. Total 69,95 - Itens do Empenho Item 1 5688 08/08/2013 Qantidade 150,0000 6145 LUIS HENRIQUE ALF Unidade quilo Descrição do Item Aipim pré cozido, de primeira qualidade. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,73 409,50 - Vl. Total 409,50 - Itens do Empenho Item 1 5689 08/08/2013 6146 BERNARDETE WILDNER Qantidade 150,0000 Unidade quilo Descrição do Item Aipim pré cozido, de primeira qualidade. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,73 208,50 - Vl. Total 409,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 53 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5690 08/08/2013 Qantidade 50,0000 6146 BERNARDETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme legislação vigente. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,17 208,50 - Vl. Total 208,50 - Itens do Empenho Item 1 5691 08/08/2013 Qantidade 50,0000 6146 BERNARDETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme legislação vigente. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,17 208,50 - Vl. Total 208,50 - Itens do Empenho Item 1 5692 08/08/2013 Qantidade 50,0000 6146 BERNARDETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme legislação vigente. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,17 417,00 - Vl. Total 208,50 - Itens do Empenho Item 1 5693 08/08/2013 Qantidade 100,0000 6146 BERNARDETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme legislação vigente. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,17 1.459,50 - Vl. Total 417,00 - Itens do Empenho Item 1 5694 08/08/2013 Qantidade 350,0000 1234 ROMEU GRIESANG Unidade duzia Descrição do Item Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com 12 ovos em cada caixa, conforme legislação vigente. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,17 421,50 - Vl. Total 1.459,50 - Itens do Empenho Item 1 5695 08/08/2013 1234 ROMEU GRIESANG Qantidade 50,0000 Unidade quilo Descrição do Item Açúcar Mascavo. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,43 1.255,60 - Vl. Total 421,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 54 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 5696 08/08/2013 Qantidade 100,0000 35,0000 20,0000 1234 ROMEU GRIESANG Unidade quilo quilo quilo Descrição do Item Açúcar Mascavo. Schmier. Melado. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,43 6,36 9,50 834,10 - Vl. Total 843,00 222,60 190,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5697 08/08/2013 Qantidade 50,0000 35,0000 20,0000 1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND Unidade quilo quilo quilo Descrição do Item Açúcar Mascavo. Schmier. Melado. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,43 6,36 9,50 1.326,85 - Vl. Total 421,50 222,60 190,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5698 08/08/2013 Qantidade 50,0000 40,0000 25,0000 25,0000 200,0000 100,0000 1446 SIRLENE MARIA REITER NYLAND Unidade quilo quilo quilo quilo molho quilo Descrição do Item Beringela. Pepino. Pimentão. Vagem. Tempero Verde. Tomate. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,99 2,54 6,49 6,50 0,93 4,65 2.256,85 - Vl. Total 249,50 101,60 162,25 162,50 186,00 465,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5699 08/08/2013 Qantidade 50,0000 40,0000 25,0000 25,0000 200,0000 300,0000 3345 NELSI GAEDICKE Unidade quilo quilo quilo quilo molho quilo Descrição do Item Beringela. Pepino. Pimentão. Vagem. Tempero Verde. Tomate. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,99 2,54 6,49 6,50 0,93 4,65 1.560,75 - Vl. Total 249,50 101,60 162,25 162,50 186,00 1.395,00 94,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5700 08/08/2013 3345 NELSI GAEDICKE Qantidade 50,0000 25,0000 25,0000 50,0000 100,0000 100,0000 50,0000 15,0000 Unidade quilo quilo molho quilo quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Batata doce. Beterraba. Rúcula. Cebola. Melão. Milho Verde. Cenoura. Ervilha. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,89 2,49 1,50 3,46 2,87 6,00 3,13 10,00 1.523,25 - Vl. Total 94,50 62,25 37,50 173,00 287,00 600,00 156,50 150,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 55 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5701 08/08/2013 Qantidade 50,0000 25,0000 50,0000 100,0000 100,0000 50,0000 15,0000 1161 JOSE ERTEL Unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Batata doce. Beterraba. Cebola. Melão. Milho Verde. Cenoura. Ervilha. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,89 2,49 3,46 2,87 6,00 3,13 10,00 722,50 - Vl. Total 94,50 62,25 173,00 287,00 600,00 156,50 150,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5702 08/08/2013 Qantidade 10,0000 5,0000 25,0000 50,0000 50,0000 25,0000 25,0000 10,0000 1161 JOSE ERTEL Unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Abacate. Alho. Beterraba. Cebola. Chuchu. Feijão. Tomate. Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 13,99 2,49 3,46 2,15 5,65 4,65 1,99 652,55 - Vl. Total 32,40 69,95 62,25 173,00 107,50 141,25 116,25 19,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5703 08/08/2013 Qantidade 10,0000 25,0000 50,0000 50,0000 25,0000 25,0000 10,0000 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Abacate. Beterraba. Cebola. Chuchu. Feijão. Tomate. Espinafre. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,24 2,49 3,46 2,15 5,65 4,65 1,99 598,00 - Vl. Total 32,40 62,25 173,00 107,50 141,25 116,25 19,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5704 08/08/2013 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Qantidade 50,0000 100,0000 100,0000 Unidade unidade quilo quilo Descrição do Item Alface. Bergamota. Beterraba. PNAE AEE. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,50 2,74 2,49 3.615,95 3.615,95 Vl. Total 75,00 274,00 249,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 56 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5726 08/08/2013 Qantidade 100,0000 100,0000 100,0000 50,0000 50,0000 15,0000 100,0000 30,0000 75,0000 25,0000 25,0000 10,0000 191,0000 370,0000 50,0000 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo molho molho quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Cenoura. Chuchu. Schmier. Couve-flor. Espinafre. Rúcula. Tomate. Vagem. Melado. Repolho. Laranja. Couve Manteiga. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 9 - Licitação Inexigível 0 Vl. Unitário 1,50 2,74 6,00 3,13 2,15 6,36 4,00 1,99 1,50 4,65 6,50 9,50 2,10 2,15 1,80 3.245,95 - Vl. Total 150,00 274,00 600,00 156,50 107,50 95,40 400,00 59,70 112,50 116,25 162,50 95,00 401,10 795,50 90,00 1.034,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5727 08/08/2013 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Qantidade 100,0000 100,0000 100,0000 50,0000 50,0000 15,0000 100,0000 30,0000 75,0000 25,0000 25,0000 10,0000 191,0000 370,0000 50,0000 Unidade unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo molho molho quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Cenoura. Chuchu. Schmier. Couve-flor. Espinafre. Rúcula. Tomate. Vagem. Melado. Repolho. Laranja. Couve Manteiga. PNAE Mais Educação. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,50 2,74 6,00 3,13 2,15 6,36 4,00 1,99 1,50 4,65 6,50 9,50 2,10 1,15 1,80 2.473,75 - Vl. Total 150,00 274,00 600,00 156,50 107,50 95,40 400,00 59,70 112,50 116,25 162,50 95,00 401,10 425,50 90,00 820,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 57 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5749 09/08/2013 Qantidade 100,0000 100,0000 50,0000 50,0000 15,0000 100,0000 25,0000 25,0000 10,0000 191,0000 370,0000 50,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Cenoura. Chuchu. Schmier. Couve-flor. Tomate. Vagem. Melado. Repolho. Laranja. Couve Manteiga. Conforme Chamada Pública n° 025/2013. 2013003022 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,50 2,74 3,13 2,15 6,36 4,00 4,65 6,50 9,50 2,10 1,15 1,80 165,00 - Vl. Total 150,00 274,00 156,50 107,50 95,40 400,00 116,25 162,50 95,00 401,10 425,50 90,00 165,00 Itens do Empenho Item 1 5765 09/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 165,00 2.000,00 2.000,00 Vl. Total 165,00 - Itens do Empenho Item 1 5766 09/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 19, 57 e 58. Previsão até 31/12/2013, ao preço de R$85,00 a lavagem geral do microônibus e de R$ 100,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 2.000,00 300,00 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5773 12/08/2013 Qantidade 1,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 25 e 48. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral, de R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação. 3 - Convite 000015/2009 0 Vl. Unitário 300,00 5.000,00 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 5774 12/08/2013 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 33,15. Vigência até 31.12.2013. 19 - Não Aplicável 2013003030 Vl. Unitário 5.000,00 619,00 619,00 Vl. Total 5.000,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 58 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5775 12/08/2013 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Aquecedor De Água À Gás S/timer, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013003031 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 619,00 36,90 - Vl. Total 619,00 - Itens do Empenho Item 1 5779 12/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Tubo De Ligação (28cm) Para Vaso Sanitário, para manutenção do prédio da EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013003032 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 36,90 25,00 - Vl. Total 36,90 25,00 Itens do Empenho Item 1 5780 12/08/2013 Qantidade 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - ônibus (nº19). 5 - Pregão 000001/2013 2013003033 Vl. Unitário 25,00 351,86 - Vl. Total 25,00 351,86 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5781 12/08/2013 Qantidade 4,0000 15,0000 4,0000 8,0000 12,0000 20,0000 20,0000 20,0000 35,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item POTE Achocolatado 400g QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003034 Vl. Unitário 4,82 2,08 2,44 1,88 3,99 1,55 1,89 2,99 2,86 309,44 - Vl. Total 19,28 31,20 9,76 15,04 47,88 31,00 37,80 59,80 100,10 309,44 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5782 12/08/2013 Qantidade 10,0000 15,0000 1,0000 4,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Amido De Milho, 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003035 Vl. Unitário 12,65 9,48 17,14 5,90 24,00 - Vl. Total 126,50 142,20 17,14 23,60 24,00 Itens do Empenho Item 1 5783 12/08/2013 Qantidade 80,0000 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003036 Vl. Unitário 0,30 177,60 - Vl. Total 24,00 177,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 59 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5784 12/08/2013 Qantidade 60,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Feijão Preto T1. Merenda escolar para Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003043 Vl. Unitário 2,96 398,00 - Vl. Total 177,60 398,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5785 12/08/2013 Qantidade 11,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 13,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg Biscoito Integral - 360 Gramas. Merenda escolar PACOTE para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003044 Vl. Unitário 12,65 11,47 5,00 9,48 9,95 17,14 11,43 39,30 2,99 16,33 4,15 400,20 - Vl. Total 139,15 11,47 5,00 28,44 9,95 68,56 22,86 39,30 2,99 16,33 53,95 400,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5786 12/08/2013 Qantidade 24,0000 4,0000 1,0000 4,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Coração Bovino Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg. Merenda escolar para PACOTE Ensino Fundamental. PNAE EJA. 5 - Pregão 000001/2013 2013003045 Vl. Unitário 12,65 11,47 5,00 11,43 433,35 - Vl. Total 303,60 45,88 5,00 45,72 433,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5787 12/08/2013 Qantidade 7,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 1,0000 27,0000 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg Biscoito Integral - 360 Gramas. Merenda escolar PACOTE para Ensino Fundamental. PNAE AEE. 5 - Pregão 000001/2013 2013003037 Vl. Unitário 9,48 9,95 17,14 39,30 2,99 16,33 4,15 118,40 - Vl. Total 66,36 19,90 137,12 78,60 2,99 16,33 112,05 118,40 Itens do Empenho Item 1 5788 12/08/2013 Qantidade 40,0000 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade Descrição do Item Feijão Preto T1. Merenda escolar para Ensino QUILOGRAMA Fundamental. PNAE EJA. 5 - Pregão 000001/2013 2013003038 Vl. Unitário 2,96 59,20 - Vl. Total 118,40 59,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 60 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5789 12/08/2013 Qantidade 20,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Feijão Preto T1. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003039 Vl. Unitário 2,96 30,05 - Vl. Total 59,20 30,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 5790 12/08/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada PACOTE Fermento Em Pó 250g Fermento Biológico 500g. Merenda escolar para PACOTE Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003040 Vl. Unitário 5,82 5,45 12,96 78,51 - Vl. Total 11,64 5,45 12,96 78,51 Itens do Empenho Item 1 2 3 5791 12/08/2013 Qantidade 4,0000 3,0000 3,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada PACOTE Fermento Em Pó 250g Fermento Biológico 500g. Merenda escolar para PACOTE Ensino Fundamental. PNAE EJA. 5 - Pregão 000001/2013 2013003041 Vl. Unitário 5,82 5,45 12,96 262,04 - Vl. Total 23,28 16,35 38,88 262,04 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5792 12/08/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 2,0000 6,0000 2,0000 1,0000 2,0000 3,0000 2,0000 13,0000 8,0000 26,0000 10,0000 5,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg POTE Achocolatado 400g QUILOGRAMA Farinha De Milho Grossa QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003042 Vl. Unitário 12,70 9,14 10,80 4,82 1,70 2,08 2,44 1,88 3,99 1,55 2,99 2,86 566,51 - Vl. Total 25,40 54,84 21,60 4,82 3,40 6,24 4,88 24,44 31,92 40,30 29,90 14,30 566,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 61 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5817 12/08/2013 Qantidade 4,0000 14,0000 4,0000 3,0000 6,0000 7,0000 6,0000 27,0000 17,0000 54,0000 20,0000 10,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg POTE Achocolatado 400g QUILOGRAMA Farinha De Milho Grossa QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Mamão Maçã. Merenda escolar para Ensino Fundamental. PNAE QUILOGRAMA AEE. 2013003030 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,70 9,14 10,80 4,82 1,70 2,08 2,44 1,88 3,99 1,55 2,99 2,86 619,00 - Vl. Total 50,80 127,96 43,20 14,46 10,20 14,56 14,64 50,76 67,83 83,70 59,80 28,60 - Itens do Empenho Item 1 5829 13/08/2013 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Aquecedor De Água À Gás S/timer. Destinado para EMEF SANTO ANTÔNIO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 619,00 6.160,50 - Vl. Total 619,00 - Itens do Empenho Item 1 5830 13/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes do EJA - Educação de Jovens e Adultos, referente aos 111 dias restantes ao ano letivo de 2013. Valor da LINHA 04: 55,50. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 6.160,50 2.000,00 - Vl. Total 6.160,50 - Itens do Empenho Item 1 5857 14/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 19, 57 e 58. Previsão até 31/12/2013, ao preço de R$85,00 a lavagem geral do microônibus e de R$ 100,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. 5 - Pregão 000016/2012 0 Vl. Unitário 2.000,00 15.115,90 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5861 15/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 7.100,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com combustível óleo diesel (R$ 2,129/litro) para os veículos 19, 57 e 58. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013003062 Vl. Unitário 2,13 2,00 - Vl. Total 15.115,90 2,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 62 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5862 15/08/2013 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade UNIDADE Descrição do Item Lâmpada. Veículo nº 48 - Kangoo. 2013003063 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,00 206,00 - Vl. Total 2,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5874 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 6059 RAUBER MINERAIS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Casco De Gás 13kg Carga De Gás 45kg. EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 2013003075 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 165,00 380,00 - Vl. Total 41,00 165,00 380,00 Itens do Empenho Item 1 5897 16/08/2013 Qantidade 10,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade M3 Descrição do Item Areia.Reposição de areia na praça de brinquedos da EMEI VÓ OLGA. 5 - Pregão 000001/2013 2013003082 Vl. Unitário 38,00 375,64 - Vl. Total 380,00 375,64 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5898 16/08/2013 Qantidade 6,0000 16,0000 1,0000 6,0000 8,0000 12,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Arroz T1 PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Farinha De Milho Fina QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã.Educação Infantil 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 12,70 2,15 1,68 2,44 1,88 3,99 1,55 1,89 2,99 2,86 2013003083 509,31 - Vl. Total 76,20 34,40 1,68 14,64 15,04 47,88 31,00 37,80 59,80 57,20 509,31 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5899 16/08/2013 Qantidade 10,0000 15,0000 6,0000 1,0000 10,0000 20,0000 1,0000 2,0000 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas QUILOGRAMA Açucar Mascavo UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas PACOTE Aveia Em Flocos 500g. Educação Infantil 5 - Pregão 000001/2013 2013003084 Vl. Unitário 12,65 9,48 11,43 16,33 4,15 3,65 8,40 9,60 6,80 47,72 - Vl. Total 126,50 142,20 68,58 16,33 41,50 73,00 8,40 19,20 13,60 47,72 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 4,0000 2,0000 Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Fermento Em Pó 250g Fermento Biológico 500g. Educação Infantil Vl. Unitário 5,45 12,96 Vl. Total 21,80 25,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 63 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5900 Emissão 16/08/2013 Modalidade Fornecedor 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000001/2013 2013003085 Empenhado 42,96 Anulado - Liquidado 42,96 Itens do Empenho Item 1 2 5901 16/08/2013 Qantidade 1,0000 100,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Fermento Biológico 500g Pão Frances De 50gr.Ensino Médio 5 - Pregão 000001/2013 2013003086 Vl. Unitário 12,96 0,30 72,96 - Vl. Total 12,96 30,00 72,96 Itens do Empenho Item 1 2 5905 16/08/2013 Qantidade 1,0000 200,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Fermento Biológico 500g Pão Frances De 50gr. Ensino Fundamental AEE 5 - Pregão 000001/2013 2013003090 Vl. Unitário 12,96 0,30 117,76 - Vl. Total 12,96 60,00 117,76 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5906 16/08/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 8,0000 4,0000 20,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg UNIDADE Achocolatado 400gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra. Ensino Médio 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 9,14 10,80 4,82 2,08 1,88 3,99 1,55 2013003091 224,69 - Vl. Total 18,28 21,60 9,64 6,24 15,04 15,96 31,00 224,69 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5913 16/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 3,0000 4,0000 2,0000 7,0000 17,0000 9,0000 40,0000 Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg POTE Achocolatado 400g QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra. Ensino Fundamental AEE 5 - Pregão 000001/2013 2013003098 Vl. Unitário 9,14 10,80 4,82 2,08 1,88 3,99 1,55 601,13 - Vl. Total 27,42 43,20 9,64 14,56 31,96 35,91 62,00 601,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 64 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5914 16/08/2013 Qantidade 18,0000 6,0000 3,0000 2,0000 5,0000 2,0000 13,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 6,0000 13,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Lentilha 500g UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg PACOTE Amido De Milho, 500 Gr. Ensino Médio QUILOGRAMA Sal Moído QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas 5 - Pregão 000001/2013 2013003099 Vl. Unitário 12,65 9,48 9,95 17,14 3,01 5,14 3,52 39,30 5,90 0,75 16,33 4,15 3,65 108,09 - Vl. Total 227,70 56,88 29,85 34,28 15,05 10,28 45,76 78,60 11,80 2,25 16,33 24,90 47,45 108,09 Itens do Empenho Item 1 2 5915 16/08/2013 Qantidade 6,0000 7,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado QUILOGRAMA Sal Moído.Ensino fundamental AEE 5 - Pregão 000001/2013 2013003100 Vl. Unitário 17,14 0,75 399,10 - Vl. Total 102,84 5,25 399,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5916 16/08/2013 Qantidade 14,0000 8,0000 9,0000 4,0000 1,0000 27,0000 2,0000 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Linguiça Mista PACOTE Lentilha 500g UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas PACOTE Amido De Milho, 500 Gr Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas. Ensino PACOTE Fundamental EJA. 5 - Pregão 000001/2013 2013003101 Vl. Unitário 9,48 9,95 3,01 5,14 16,33 3,65 5,90 4,15 765,94 - Vl. Total 132,72 79,60 27,09 20,56 16,33 98,55 11,80 12,45 765,94 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5918 16/08/2013 Qantidade 37,0000 27,0000 4,0000 11,0000 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Flocos De Milho - 2 Kg Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas.Ensino PACOTE Fundamental MAIS EDUCAÇÃO 2013003103 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,65 3,52 39,30 4,15 35,00 - Vl. Total 468,05 95,04 157,20 45,65 - Itens do Empenho Item 1 5938 16/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item 1,100 Kg De Corda. Para atividades recreativas com as crianças (pular corda) 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 35,00 800,00 - Vl. Total 35,00 79,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 65 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5944 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R$ 26,46 a hora. (Eq. 57). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 800,00 500,00 - Vl. Total 800,00 13,23 Itens do Empenho Item 1 5948 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 25 e 48). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5953 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Eq. 19, 57 e 58). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5959 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Veículo nº. 25 e 48). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 5.000,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5972 19/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada a R$ 23,90 a hora. (Veículo nº. 19 e 58). Previsão até 31/12/2013. 2013003112 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5.000,00 25,00 - Vl. Total 5.000,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 5980 19/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Duto De Ar Quente. Ônibus nº 19. 2013003113 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 20,00 - Vl. Total 25,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 5988 19/08/2013 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Mola. Ônibus nº 57 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 2013003122 3.854,40 - Vl. Total 20,00 3.854,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 66 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5989 19/08/2013 Qantidade 19,0000 Unidade UNIDADE 14,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 105,60 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2013003123 Vl. Unitário 105,60 Vl. Total 2.006,40 132,00 1.848,00 396,00 - 396,00 Itens do Empenho Item 1 5990 19/08/2013 Qantidade 3,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2013003124 Vl. Unitário 132,00 3.753,20 - Vl. Total 396,00 3.753,20 Itens do Empenho Item 1 6006 19/08/2013 Qantidade 11,0000 Unidade UNIDADE 2 20,0000 UNIDADE 3 2,0000 UNIDADE 4 1,0000 UNIDADE 5 1,0000 UNIDADE 6 1,0000 UNIDADE 7 1,0000 UNIDADE 8 2,0000 UNIDADE 9 1,0000 UNIDADE 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 77,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 89,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 95,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 112,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 38,50 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 105,60 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 82,50 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 66,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,00 Vl. Total 1.452,00 77,00 1.540,00 89,10 178,20 95,70 95,70 112,20 112,20 38,50 38,50 105,60 105,60 82,50 165,00 66,00 66,00 5.398,53 - 5.398,53 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6007 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Angélica Eliete Ribeiro, 30 horas. Estagiária Dara Gisele da Rocha, 30 horas. Estagiária Evelin Catarine Assmann, 30 horas. Estagiária Karen Tais Scheibler, 30 horas. Estagiária Karine Inês W. Felzmann, 30 horas. Estagiária Luana Caroline Konrad, 30 horas. Estagiária Tainara Gabriele Neves, 25 horas. Estagiária Fernanda Tais Konrad, 30 horas. Estagiária Vanessa Regina Jung, 25 horas, referente ao mês de agosto de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 697,74 450,93 588,18 697,74 697,74 697,74 490,14 588,18 490,14 450,93 588,18 697,74 697,74 697,74 490,14 588,18 490,14 1.767,61 - 1.767,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 67 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 2 3 6010 19/08/2013 355 FUVATES 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Débora estagiario Machado da Silva, 30 horas. estagiario Estagiária Fernanda M. Coutinho Klaus , 30 horas. Estagiária Paula Gracieli Brandt Haupt, 30 horas, estagiario referente ao mês de agosto de 2013. FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 697,74 372,13 697,74 372,13 697,74 2.790,96 - 2.790,96 Itens do Empenho Item 1 6021 20/08/2013 Qantidade 4,0000 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Jessica estagiario Fernanda Zarth, Tainara Fernanda de Macedo, Mariana Lincke e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de agosto de 2013. 19 - Não Aplicável 2013003135 Vl. Unitário 697,74 100,00 - Vl. Total 2.790,96 100,00 Itens do Empenho Item 1 6023 20/08/2013 Qantidade 1,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Chamado para manutenção da impressora Sharp CS2040, da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2013003137 Vl. Unitário 100,00 9.600,00 - Vl. Total 100,00 9.600,00 Itens do Empenho Item 1 6028 20/08/2013 Qantidade 4.000,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linha 02 E 03-ensino Fundamental 19 - Não Aplicável 2013003141 Vl. Unitário 2,40 8,00 - Vl. Total 9.600,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 6050 21/08/2013 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu (Kangoo - nº48). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8,00 325,61 - Vl. Total 8,00 325,61 Itens do Empenho Item 1 6059 22/08/2013 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Fernanda M. estagiario Coutinho Klaus, 30 horas. (complemento do empenho 6007) 19 - Não Aplicável 2013003148 Vl. Unitário 325,61 206,00 - Vl. Total 325,61 206,00 Itens do Empenho Item 1 2 6095 23/08/2013 524 CLAUDIR E. TROJACK. Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Recarga De Gás De 13 Kg Recarga De Gás De 45 Kg. EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 19 - Não Aplicável 2013003173 Vl. Unitário 41,00 165,00 165,00 - Vl. Total 41,00 165,00 165,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 68 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6103 23/08/2013 Qantidade 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 165,00 2013003184 30,00 - Vl. Total 165,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 6104 23/08/2013 Qantidade 100,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003185 Vl. Unitário 0,30 379,28 - Vl. Total 30,00 379,28 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6109 23/08/2013 Qantidade 8,0000 4,0000 2,0000 2,0000 20,0000 1,0000 2,0000 25,0000 8,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Óleo De Soja QUILOGRAMA Açucar Mascavo PACOTE Aveia Em Flocos 500g LATA Sardinha Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003186 Vl. Unitário 12,65 11,47 5,00 17,14 3,52 8,40 6,80 2,80 3,19 83,59 - Vl. Total 101,20 45,88 10,00 34,28 70,40 8,40 13,60 70,00 25,52 83,59 Itens do Empenho Item 1 2 3 6110 23/08/2013 Qantidade 3,0000 3,0000 5,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela PACOTE Fermento Biológico 500g Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino PACOTE Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003187 Vl. Unitário 5,82 12,96 5,45 155,54 - Vl. Total 17,46 38,88 27,25 155,54 Itens do Empenho Item 1 2 3 6111 23/08/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 4,0000 6,0000 10,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela PACOTE Fermento Biológico 500g Fermento Em Pó 250g. Merenda escolar para Ensino PACOTE Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013003188 Vl. Unitário 5,82 12,96 5,45 168,42 - Vl. Total 23,28 77,76 54,50 168,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 69 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6112 23/08/2013 Qantidade 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 5,0000 1,0000 8,0000 6,0000 21,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Arroz T1 UNIDADE Achocolatado 400gramas PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003189 Vl. Unitário 9,14 10,80 12,70 4,82 2,15 2,08 1,88 3,99 1,55 348,29 - Vl. Total 27,42 21,60 25,40 9,64 10,75 2,08 15,04 23,94 32,55 348,29 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6113 23/08/2013 Qantidade 7,0000 4,0000 4,0000 3,0000 11,0000 2,0000 17,0000 12,0000 44,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg QUILOGRAMA Arroz T1 UNIDADE Achocolatado 400gramas PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino QUILOGRAMA Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 9,14 10,80 12,70 4,82 2,15 2,08 1,88 3,99 1,55 2013003190 504,49 - Vl. Total 63,98 43,20 50,80 14,46 23,65 4,16 31,96 47,88 68,20 504,49 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6114 23/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 13,0000 6,0000 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 5,0000 6,0000 13,0000 4,0000 2,0000 1,0000 6,0000 13,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg LITRO Leite Sem Lactose UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Óleo De Soja LATA Sardinha UNIDADE Vinagre PACOTE Amido De Milho, 500 Gr QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas Biscoito Maria - 400 Gramas. Merenda escolar para PACOTE Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003191 Vl. Unitário 12,65 9,48 11,47 17,14 11,43 3,99 5,14 3,52 2,80 0,98 5,90 16,33 4,15 3,65 1.028,58 - Vl. Total 164,45 56,88 34,41 34,28 22,86 3,99 25,70 21,12 36,40 3,92 11,80 16,33 24,90 47,45 1.028,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 70 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6117 23/08/2013 Qantidade 27,0000 14,0000 7,0000 3,0000 4,0000 2,0000 10,0000 14,0000 27,0000 8,0000 2,0000 1,0000 14,0000 27,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg LITRO Leite Sem Lactose UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Óleo De Soja LATA Sardinha UNIDADE Vinagre PACOTE Amido De Milho, 500 Gr QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas Biscoito Maria - 400 Gramas. PNAE Mais Educação. PACOTE Para Ensino Fundamental. Vl. Unitário 12,65 9,48 11,47 17,14 11,43 3,99 5,14 3,52 2,80 0,98 5,90 16,33 4,15 3,65 2013003194 19 - Não Aplicável 6,00 - Vl. Total 341,55 132,72 80,29 51,42 45,72 7,98 51,40 49,28 75,60 7,84 11,80 16,33 58,10 98,55 6,00 Itens do Empenho Item 1 6128 23/08/2013 Qantidade 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade FRASCO Descrição do Item Anti-embaçante, material para o veículo 19. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 6,00 2013003183 363,37 - Vl. Total 6,00 363,37 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6149 26/08/2013 Qantidade 6,0000 5,0000 16,0000 6,0000 8,0000 10,0000 6,0000 20,0000 15,0000 20,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Abacaxi QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil. Vl. Unitário 10,80 9,14 2,15 2,08 1,88 3,99 3,00 1,55 2,99 2,86 2013003210 19 - Não Aplicável 165,00 - Vl. Total 64,80 45,70 34,40 12,48 15,04 39,90 18,00 31,00 44,85 57,20 165,00 Itens do Empenho Item 1 6158 26/08/2013 Qantidade 1,0000 3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga. Vl. Unitário 165,00 2013003214 19 - Não Aplicável 134,00 - Vl. Total 165,00 134,00 Itens do Empenho Item 1 6234 27/08/2013 Qantidade 2,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UNIDADE Descrição do Item Infra Jfl 1001, para manutenção do alarme da EMEF Santo Antônio de Pádua. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 67,00 1.492,26 - Vl. Total 134,00 1.492,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 71 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6235 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FG1, FG VICE DIRECAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013FG5, 0 Vl. Unitário 1.492,26 3.441,96 - Vl. Total 1.492,26 3.441,96 Itens do Empenho Item 1 6236 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.441,96 0 65,76 - Vl. Total 3.441,96 65,76 Itens do Empenho Item 1 6237 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 65,76 08/2013AD. 50.511,30 - Vl. Total 65,76 50.511,30 Itens do Empenho Item 1 6238 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF.ACES, PROM. , CONVOC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC, Vl. Unitário 50.511,30 10.174,05 - Vl. Total 50.511,30 10.174,05 Itens do Empenho Item 1 6247 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF ACESSO, AD NOTURNO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013SAL, Vl. Unitário 10.174,05 1.440,36 - Vl. Total 10.174,05 1.440,36 Itens do Empenho Item 1 6248 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE, INSAL MES ANTER 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.440,36 1.317,35 - Vl. Total 1.440,36 1.317,35 Itens do Empenho Item 1 6249 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.317,35 21.770,05 - Vl. Total 1.317,35 21.770,05 Itens do Empenho Item 1 6250 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, DIF.ACES, 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC, Vl. Unitário 21.770,05 11.812,12 - Vl. Total 21.770,05 11.812,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 72 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6251 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF ACES QUAD GERAL. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 11.812,12 08/2013SAL, 0 210,36 - Vl. Total 11.812,12 210,36 Itens do Empenho Item 1 6252 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013HE 50% 0 Vl. Unitário 210,36 75,30 - Vl. Total 210,36 75,30 Itens do Empenho Item 1 6253 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 75,30 3.814,80 - Vl. Total 75,30 3.814,80 Itens do Empenho Item 1 6275 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO, GRAT ESC. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.814,80 23.881,98 - Vl. Total 3.814,80 23.881,98 Itens do Empenho Item 1 6276 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF ACES, CONV, PROM CLA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013VENC, 0 Vl. Unitário 23.881,98 346,32 - Vl. Total 23.881,98 346,32 Itens do Empenho Item 1 6277 27/08/2013 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 346,32 0 584,76 - Vl. Total 346,32 584,76 Itens do Empenho Item 1 6286 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013F.G.4 Vl. Unitário 584,76 1.837,52 - Vl. Total 584,76 1.837,52 Itens do Empenho Item 1 6290 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - FUND. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013INSS Vl. Unitário 1.837,52 2.337,36 - Vl. Total 1.837,52 2.337,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 73 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6299 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013INSS Vl. Unitário 2.337,36 4.688,25 - Vl. Total 2.337,36 4.688,25 Itens do Empenho Item 1 6301 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.688,25 2.595,76 - Vl. Total 4.688,25 2.595,76 Itens do Empenho Item 1 6302 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.595,76 435,45 - Vl. Total 2.595,76 435,45 Itens do Empenho Item 1 6306 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 435,45 2.240,75 - Vl. Total 435,45 2.240,75 Itens do Empenho Item 1 6308 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.240,75 1.240,67 - Vl. Total 2.240,75 1.240,67 Itens do Empenho Item 1 6309 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.240,67 208,11 - Vl. Total 1.240,67 208,11 Itens do Empenho Item 1 6314 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 208,11 1.029,79 - Vl. Total 208,11 1.029,79 Itens do Empenho Item 1 6320 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.029,79 2.154,55 - Vl. Total 1.029,79 2.154,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 74 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6324 27/08/2013 Qantidade 1,0000 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 2013003228 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.154,55 46,80 - Vl. Total 2.154,55 - Itens do Empenho Item 1 6350 27/08/2013 Qantidade 6,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Adesivo Fundo Preto-escrita Vermelha (80cmx8cm) Letreiro: OBRIGATÓRIO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA. 2013003247 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,80 135,13 - Vl. Total 46,80 135,13 Itens do Empenho Item 1 2 6351 28/08/2013 Qantidade 2,0000 1,8500 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA METRO Descrição do Item Terminal Fj 10-8 Mangueira 1/2 1tr, material para o veículo 58. 2013003248 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 22,70 48,50 67,00 - Vl. Total 45,40 89,73 - Itens do Empenho Item 1 2 6354 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Rotor Do Distribuidor Tampa Do Distribuidor, material para o veículo 25. 2013003251 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 22,00 45,00 41,00 - Vl. Total 22,00 45,00 - Itens do Empenho Item 1 6368 28/08/2013 Qantidade 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003258 Vl. Unitário 41,00 123,00 - Vl. Total 41,00 - Itens do Empenho Item 1 2 6369 28/08/2013 Qantidade 20,0000 40,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE LITRO Descrição do Item Sabonete Líquido 1 Litro Agua Sanitária, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003259 Vl. Unitário 2,99 1,58 6,60 - Vl. Total 59,80 63,20 - Itens do Empenho Item 1 6370 28/08/2013 Qantidade 3,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade ROLO Descrição do Item Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003260 Vl. Unitário 2,20 40,50 - Vl. Total 6,60 - Itens do Empenho Item 1 6371 28/08/2013 Qantidade 15,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Pilha Grande C/ 2, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003256 Vl. Unitário 2,70 244,40 - Vl. Total 40,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 75 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6372 28/08/2013 Qantidade 40,0000 20,0000 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item LITRO Alvejante Sem Cloro Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003257 Vl. Unitário 4,49 3,24 679,00 - Vl. Total 179,60 64,80 - Itens do Empenho Item 1 6373 28/08/2013 Qantidade 15,0000 Unidade FARDO 2 8,0000 FARDO 3 10,0000 PACOTE 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Descrição do Item Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003253 Vl. Unitário 27,00 Vl. Total 405,00 33,00 264,00 1,00 10,00 36,72 - - Itens do Empenho Item 1 6374 28/08/2013 Qantidade 12,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Amaciante 2 Litros, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 3,06 2013003254 47,00 - Vl. Total 36,72 - Itens do Empenho Item 1 6375 28/08/2013 Qantidade 10,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade PACOTE Descrição do Item Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2013 2013003255 Vl. Unitário 4,70 159,26 - Vl. Total 47,00 - Itens do Empenho Item 1 2 6376 28/08/2013 Qantidade 20,0000 3,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013003252 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,52 9,62 70,00 - Vl. Total 130,40 28,86 - Itens do Empenho Item 1 6387 29/08/2013 Qantidade 5,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Relógio De Parede, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2013003261 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 30,00 - Vl. Total 70,00 - Itens do Empenho Item 1 6421 30/08/2013 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Jogo De Palhetas, material para o veículo 25. 5 - Pregão 000001/2013 2013003277 Vl. Unitário 30,00 11,14 - Vl. Total 30,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 76 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6422 30/08/2013 Qantidade 1,0000 6640 AGRICOOP COOP. CENTRAL AGROFAMILIAR Unidade Descrição do Item Proteína Texturizada De Soja. Merenda escolar para QUILOGRAMA Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003278 Vl. Unitário 11,14 355,20 - Vl. Total 11,14 - Itens do Empenho Item 1 6423 30/08/2013 Qantidade 120,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Feijão Preto T1. Merenda escolar para Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003279 Vl. Unitário 2,96 329,22 - Vl. Total 355,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6424 30/08/2013 Qantidade 5,0000 8,0000 8,0000 4,0000 15,0000 10,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Lentilha 500g QUILOGRAMA Sal Moído. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003280 Vl. Unitário 12,65 11,47 9,48 11,43 3,01 0,75 211,83 - Vl. Total 63,25 91,76 75,84 45,72 45,15 7,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 6427 30/08/2013 Qantidade 5,0000 15,0000 1,0000 7,0000 5,0000 20,0000 20,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item POTE Achocolatado 400g QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Alho QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Maçã. Merenda escolar para Educação Infantil. 5 - Pregão 000001/2013 2013003283 Vl. Unitário 4,82 2,99 13,80 2,99 3,99 1,55 2,86 75,51 - Vl. Total 24,10 44,85 13,80 20,93 19,95 31,00 57,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6428 30/08/2013 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 34,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Músculo S/ Gordura QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada PACOTE Fermento Biológico 500g PACOTE Fermento Em Pó 250g UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003284 Vl. Unitário 6,64 5,82 12,96 5,45 0,58 118,99 - Vl. Total 19,92 17,46 12,96 5,45 19,72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 77 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6429 30/08/2013 Qantidade 5,0000 5,0000 1,0000 1,0000 66,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Músculo S/ Gordura QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada PACOTE Fermento Biológico 500g PACOTE Fermento Em Pó 250g UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Merenda escolar para Ensino Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013003285 Vl. Unitário 6,64 5,82 12,96 5,45 0,58 167,57 - Vl. Total 33,20 29,10 12,96 5,45 38,28 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 6430 30/08/2013 Qantidade 6,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 3,0000 21,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003286 Vl. Unitário 10,85 10,80 2,15 2,99 2,99 3,99 1,55 375,58 - Vl. Total 65,10 21,60 6,45 14,95 14,95 11,97 32,55 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 6431 30/08/2013 Qantidade 14,0000 4,0000 5,0000 1,0000 10,0000 10,0000 7,0000 44,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas QUILOGRAMA Alho QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Banana Caturra. Merenda escolar para Ensino QUILOGRAMA Fundamental. PNAE Mais Educação. 5 - Pregão 000001/2013 2013003287 Vl. Unitário 10,85 10,80 2,15 13,80 2,99 2,99 3,99 1,55 218,45 - Vl. Total 151,90 43,20 10,75 13,80 29,90 29,90 27,93 68,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6432 30/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 5,0000 3,0000 2,0000 10,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 4,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Carne Bovina, Bife De Fígado QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa QUILOGRAMA Linguiça Mista PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Amido De Milho, 500 Gr PACOTE Lentilha 500g PACOTE Macarrão Tipo Cabelo De Anjo QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr QUILOGRAMA Sal Moído. Merenda escolar para Ensino Médio. 5 - Pregão 000001/2013 2013003288 Vl. Unitário 12,65 5,00 6,25 5,30 9,95 11,43 5,90 3,01 2,66 2,99 3,19 0,75 68,83 - Vl. Total 63,25 15,00 12,50 53,00 9,95 22,86 11,80 6,02 5,32 2,99 12,76 3,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 78 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6433 30/08/2013 Qantidade 5,0000 4,0000 6,0000 2,0000 1,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Carne De Res, Bife. Figado QUILOGRAMA Sal Moído PACOTE Macarrão Tipo Cabelo De Anjo QUILOGRAMA Farinha De Trigo Integral Lentilha 500g. Merenda escolar para Ensino PACOTE Fundamental. 5 - Pregão 000001/2013 2013003290 Vl. Unitário 5,00 6,25 0,75 2,66 2,99 3,01 329,06 - Vl. Total 25,00 25,00 4,50 5,32 2,99 6,02 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6434 30/08/2013 Qantidade 10,0000 20,0000 2,0000 4,0000 2,0000 6,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa QUILOGRAMA Linguiça Mista PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Amido De Milho, 500 Gr Pão De Forma Fatiado - 500 Gr. Merenda escolar para PACOTE Ensino Fundamental. PNAE Mais Educação. 2013003289 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,65 5,30 9,95 11,43 5,90 3,19 41,00 - Vl. Total 126,50 106,00 19,90 45,72 11,80 19,14 - Itens do Empenho Item 1 6447 30/08/2013 Qantidade 1,0000 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2 - Tomada de Preços 000034/2012 0 Vl. Unitário 41,00 804,00 - Vl. Total 41,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade Mês Descrição do Item Locação de programas de informática: Sistema Escolar Integrado. Vigência até 31/12/2013. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 24 7 1 02/01/2013 Vl. Unitário 201,00 Vl. Total 804,00 281.602,13 14.168,28 232.137,37 298.676,95 19.060,13 258.618,27 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 223 OI S.A. 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 434,39 Itens do Empenho Item 40 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,67 Itens do Empenho Item 125 02/01/2013 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 588,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 79 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 220 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 291,05 Itens do Empenho Item 4083 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 100,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5768 09/08/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 500,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 5776 12/08/2013 Qantidade 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 50. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral, de R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação. 5 - Pregão 000002/2013 2013003027 Vl. Unitário 500,00 73,50 - Vl. Total 500,00 73,50 Itens do Empenho Item 1 5834 14/08/2013 Qantidade 15,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para QUILOGRAMA consumo na secretaria. 2013003050 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,90 70,60 - Vl. Total 73,50 70,60 Itens do Empenho Item 1 2 5837 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Lâmpada Incandescente 100 W Reator Eletrônico 2 X 110w. Destinado para Prédio da Secretaria. 2013003053 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,60 68,00 41,00 - Vl. Total 2,60 68,00 41,00 Itens do Empenho Item 1 5838 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 2013003054 110,00 - Vl. Total 41,00 110,00 Itens do Empenho Item 1 5891 15/08/2013 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Recarga de extintor ABC de 4 Kg. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 55,00 32,74 - Vl. Total 110,00 32,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 80 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5941 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar carga de calcário em Pântano Grande, no dia 14 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 39/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 32,74 500,00 - Vl. Total 32,74 - Itens do Empenho Item 1 5955 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R$ 26,46 a hora. (Eq. 50). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5991 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Veículo nº. 50). Previsão até 31/12/2013. 2013003125 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 605,00 - Vl. Total 500,00 605,00 Itens do Empenho Item 1 2 6072 22/08/2013 Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 77,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. 5 - Pregão 000002/2013 2013003156 Vl. Unitário 132,00 Vl. Total 528,00 77,00 77,00 56,20 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6073 22/08/2013 Qantidade 20,0000 1,0000 12,0000 3,0000 5,0000 8,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina UNIDADE Luva Forrada P Amarela PACOTE Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Sabonete 90gr 5 - Pregão 000002/2013 2013003157 Vl. Unitário 0,74 3,00 1,07 1,28 3,24 0,69 9,76 - Vl. Total 14,80 3,00 12,84 3,84 16,20 5,52 - Itens do Empenho Item 1 6074 22/08/2013 Qantidade 4,0000 6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades 5 - Pregão 000002/2013 2013003158 Vl. Unitário 2,44 16,58 - Vl. Total 9,76 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 2,0000 10,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Isqueiro Colher De Sobremesa Vl. Unitário 2,89 1,08 Vl. Total 5,78 10,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 81 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6075 Emissão 22/08/2013 Modalidade Fornecedor 6681 DIEGO PALOSKI 5 - Pregão Licitação Autorização 000002/2013 2013003159 Empenhado 76,03 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 6076 22/08/2013 Qantidade 2,0000 3,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PACOTE FARDO 4 10,0000 PACOTE 5 1,0000 FARDO 6681 DIEGO PALOSKI Descrição do Item Esfregão De Aço Inox Esponja De Aço C/ 8 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado Papel Higiênico Neutro Fl Simples Branca C/16 Pacotes De 4 Rolos De 30m, Picotad 5 - Pregão 000002/2013 2013003160 Vl. Unitário 0,99 0,90 27,00 Vl. Total 1,98 2,70 27,00 3,00 30,00 14,35 14,35 19,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 6077 22/08/2013 Qantidade 4,0000 3,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Pano De Prato 51x74cm Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades 5 - Pregão 000002/2013 2013003161 Vl. Unitário 2,50 3,00 22,40 - Vl. Total 10,00 9,00 22,40 Itens do Empenho Item 1 2 6078 22/08/2013 Qantidade 4,0000 2,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade LITRO UNIDADE Descrição do Item Álcool Amaciante 2 Litros 5 - Pregão Vl. Unitário 4,07 3,06 000002/2013 2013003162 11,30 - Vl. Total 16,28 6,12 11,30 Itens do Empenho Item 1 6079 22/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade PACOTE 2 5,0000 PACOTE 3 1,0000 PACOTE 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Descrição do Item Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Fósforo Com 10 Caixas 5 - Pregão 000002/2013 2013003163 Vl. Unitário 4,70 Vl. Total 4,70 1,00 5,00 1,60 1,60 32,04 - 32,04 Itens do Empenho Item 1 2 6080 22/08/2013 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Qantidade 5,0000 2,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado UNIDADE Café Solúvel 200g, 5 - Pregão Vidro Ou Sachê 000002/2013 2013003164 Vl. Unitário 2,56 9,62 122,11 - Vl. Total 12,80 19,24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 82 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6081 22/08/2013 Qantidade 15,0000 5,0000 5,0000 6,0000 Unidade LITRO UNIDADE UNIDADE PACOTE 2,0000 4,0000 1,0000 5,0000 1,0000 PACOTE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Descrição do Item Agua Sanitária Cera Liquida Incolor - 750ml Cera Líquida Amarela Sem Parafina Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada Saponaceo Cremoso 300ml Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo 2013003165 5 - Pregão Vl. Unitário 1,58 3,24 3,24 5,89 Vl. Total 23,70 16,20 16,20 35,34 1,25 1,98 3,34 2,99 1,96 2,50 7,92 3,34 14,95 1,96 2,99 - - Itens do Empenho Item 1 6082 22/08/2013 Qantidade 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder 5 - Pregão Vl. Unitário 2,99 000002/2013 2013003166 52,67 - Vl. Total 2,99 - Itens do Empenho Item 1 2 3 6083 22/08/2013 Qantidade 1,0000 8,0000 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pote Plástico Com Tampa 2 Litros Copo De Vidro 300ml Cuia Média Para Chimarrão 5 - Pregão 000002/2013 2013003167 Vl. Unitário 4,97 4,40 12,50 6,09 - Vl. Total 4,97 35,20 12,50 - Itens do Empenho Item 1 2 6084 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades 5 - Pregão 000002/2013 2013003168 Vl. Unitário 2,69 3,40 16,77 - Vl. Total 2,69 3,40 - Itens do Empenho Item 1 6085 22/08/2013 Qantidade 3,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 5,59 2013003169 37,00 - Vl. Total 16,77 - Itens do Empenho Item 1 6091 22/08/2013 Qantidade 2,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Café Em Pó 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 18,50 0 32,74 - Vl. Total 37,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar carga de calcário em Pantano Grande, no dia 22 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 40/07.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 32,74 Vl. Total 32,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 83 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6229 Emissão 27/08/2013 Modalidade Fornecedor 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 436,48 Anulado - Liquidado 436,48 Itens do Empenho Item 1 6230 27/08/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 1.432,01 - Vl. Total 436,48 1.432,01 Itens do Empenho Item 1 6231 27/08/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.432,01 0 300,07 - Vl. Total 1.432,01 300,07 Itens do Empenho Item 1 6232 27/08/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 300,07 10.846,14 - Vl. Total 300,07 10.846,14 Itens do Empenho Item 1 6233 27/08/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC, Vl. Unitário 10.846,14 3.400,04 - Vl. Total 10.846,14 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 6239 27/08/2013 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.400,04 0 872,95 - Vl. Total 3.400,04 872,95 Itens do Empenho Item 1 6285 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADMINISTRATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013FG-3 0 Vl. Unitário 872,95 714,01 - Vl. Total 872,95 714,01 Itens do Empenho Item 1 6298 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013INSS Vl. Unitário 714,01 1.415,37 - Vl. Total 714,01 1.415,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 84 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6305 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL Vl. Unitário 1.415,37 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais 676,48 - Vl. Total 1.415,37 676,48 Itens do Empenho Item 1 6341 27/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 676,48 2013003237 19 - Não Aplicável 10,00 - Vl. Total 676,48 10,00 Itens do Empenho Item 1 6446 30/08/2013 Qantidade 1,0000 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do veículo 50. 2 - Tomada de Preços 000034/2012 0 Vl. Unitário 10,00 2.500,00 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 4,0000 4,0000 Unidade Mês Mês Descrição do Item Controle de Produção Primária Controle Agropecuário e Troca-Troca. Locação de Programas de informática. Vigência até 31/12/2013. Total da Unidade: Unidade: 221 2 02/01/2013 Vl. Unitário 331,50 293,50 25.550,07 100,00 Vl. Total 1.326,00 1.174,00 22.488,17 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 000016/2012 0 0,00 - 9.607,22 Itens do Empenho Item 2163 01/04/2013 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013001096 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 2721 23/04/2013 Qantidade 565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.346,20 Itens do Empenho Item 4085 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 8,44 Vl. Total 291,56 Itens do Empenho Item 4088 11/06/2013 2320 NIEDERLE & NIEDERLE LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 591,30 Vl. Total 408,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 85 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4534 25/06/2013 Qantidade Unidade 25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002447 0,00 - Vl. Total 501,75 Itens do Empenho Item 4560 26/06/2013 Qantidade Unidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002471 0,00 - Vl. Total 8,25 Itens do Empenho Item 5105 18/07/2013 Qantidade Unidade 25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002793 0,00 - Vl. Total 3.358,25 Itens do Empenho Item 5110 18/07/2013 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002795 0,00 - Vl. Total 18,00 Itens do Empenho Item 5204 22/07/2013 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002848 0,00 - Vl. Total 95,97 Itens do Empenho Item 5404 26/07/2013 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002882 0,00 - Vl. Total 18,00 Itens do Empenho Item 5505 31/07/2013 Qantidade 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002926 0,00 - Vl. Total 57,50 Itens do Empenho Item 5538 01/08/2013 1235 ROMEU JOSE HEINEN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 350,00 - Vl. Total 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 86 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5539 01/08/2013 Qantidade 1,0000 4080 NOEDI MARIA ANSCHAU Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romeu Jose Heinen, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 300,00 - Vl. Total 350,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5540 01/08/2013 Qantidade 1,0000 5162 DIEGO FELIPE DEBALD Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Noedi Maria Anschau, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 150,00 - Vl. Total 300,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5541 01/08/2013 Qantidade 1,0000 3308 ADEMIR LUIS DE BITTENCOURT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Diego Felipe Debald, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5547 02/08/2013 Qantidade 1,0000 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ademir Luis de Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013002939 Vl. Unitário 150,00 188,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5554 02/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2939 WILMAR DE SAIBRO Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Tampa Transm. Do Vacuo Fertilance Rolamento I 6307 Retentor 00800, material para o equipamento 36. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 154,00 31,00 3,00 150,00 - Vl. Total 154,00 31,00 3,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Wilmar de Saibro, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 150,00 Vl. Total 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 87 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5585 Emissão 05/08/2013 Modalidade Fornecedor 1260 VICTOR JOSE BURGHARDT 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 100,00 Anulado - Liquidado 100,00 Itens do Empenho Item 1 5586 05/08/2013 Qantidade 1,0000 372 DECIO HEISSLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Victor José Burghardt, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 350,00 - Vl. Total 100,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5587 05/08/2013 Qantidade 1,0000 2582 OTAVIO JOSE DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Decio Heissler, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5588 05/08/2013 Qantidade 1,0000 2933 ROMALDO BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Otavio José da Silva, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 250,00 - Vl. Total 50,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5593 05/08/2013 Qantidade 1,0000 409 JOECY PAULO BOURSCHEID Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romaldo Becker, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5597 06/08/2013 Qantidade 1,0000 6793 CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Joecy Paulo Bourscheid, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013002970 Vl. Unitário 200,00 75,00 - Vl. Total 200,00 75,00 Itens do Empenho Item 1 5598 06/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Perfil u, material para o equipamento 37. 19 - Não Aplicável 2013002971 Vl. Unitário 75,00 12,00 - Vl. Total 75,00 12,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 88 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5599 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Cabo De Freio De Mão, material para o equipamento 45. 19 - Não Aplicável 2013002972 Vl. Unitário 12,00 8,00 - Vl. Total 12,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 5600 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Tampa De Radiador, material para o equipamento 17. 19 - Não Aplicável 2013002973 Vl. Unitário 8,00 6,00 - Vl. Total 8,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 5601 06/08/2013 Qantidade 6,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Contra Pino, material para o veículo 62. 19 - Não Aplicável 2013002974 Vl. Unitário 1,00 7,00 - Vl. Total 6,00 7,00 Itens do Empenho Item 1 5602 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade TUBO Descrição do Item Cola, material para o equipamento 44. 19 - Não Aplicável 2013002975 Vl. Unitário 7,00 10,00 - Vl. Total 7,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 5603 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Rolamento, material para o equipamento 36. 19 - Não Aplicável 2013002976 Vl. Unitário 10,00 16,28 - Vl. Total 10,00 16,28 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5606 06/08/2013 Qantidade 20,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4597 VALDIR DA CRUZ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Parafuso 5/16 Completo Arruela Lisa 3/8 Arruela De Pressão 3/8 Parafuso 10x25, material para o equipamento 37. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,70 0,12 0,15 0,30 200,00 - Vl. Total 14,00 0,48 0,60 1,20 200,00 Itens do Empenho Item 1 5607 06/08/2013 1185 MARCIANO UHLMANN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Valdir da Cruz, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 89 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5608 06/08/2013 Qantidade 1,0000 1084 CLEDO MAHLE-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marciano Uhlmann, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 0 50,00 - Vl. Total 100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5623 06/08/2013 Qantidade 1,0000 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cledo Mahle, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013002985 Vl. Unitário 50,00 1.340,00 1.340,00 Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 5624 06/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Serviço de transporte de uma retroescavadeira Randon, que será transportada de Osório/RS à Mato Leitão/RS. 19 - Não Aplicável 2013002989 Vl. Unitário 1.340,00 30,00 - Vl. Total 1.340,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 5633 07/08/2013 Qantidade 2,0000 360 CLELIO PAULO PUHL Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - EQ. 22 - Trator. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 150,00 - Vl. Total 30,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5634 07/08/2013 Qantidade 1,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Clélio Paulo Puhl, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5635 07/08/2013 1050 ANA SIBILA LENHART Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erico Scheibler, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 90 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5636 07/08/2013 Qantidade 1,0000 2959 IRINEO STOLL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ana Sibila Lenhardt, enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5637 07/08/2013 Qantidade 1,0000 3555 ERNANI VANDERLEI WEISS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Irineo Stoll, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5638 07/08/2013 Qantidade 1,0000 4103 PAULO VANDERLEI CHAVES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ernani Vanderlei Weiss, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5639 07/08/2013 Qantidade 1,0000 3127 PAULO DARCISIO BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Vanderlei Chaves, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5640 07/08/2013 Qantidade 1,0000 3219 JOAO MILTON SCHNEIDER E BERNARDINA PORTELLA BOESSI Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Darcisio Bender, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 91 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5641 07/08/2013 Qantidade 1,0000 1546 LAURO UHLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Milton Schneider, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 100,00 - Vl. Total 250,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5642 07/08/2013 Qantidade 1,0000 743 ILAINE TEREZINHA HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Lauro Uhlmann, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 150,00 - Vl. Total 100,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5643 07/08/2013 Qantidade 1,0000 1895 ELLY MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ilaine Terezinha Heinen, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5644 07/08/2013 Qantidade 1,0000 1110 ELOIR INACIO PILZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Elly Mahle, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 50,00 - Vl. Total 100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5653 07/08/2013 Qantidade 1,0000 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Eloir Inácio Pilz, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013002998 Vl. Unitário 50,00 910,00 - Vl. Total 50,00 910,00 Itens do Empenho Item 1 5706 08/08/2013 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de transporte de uma retroescavadeira Randon, que será transportada de Porto Alegre/RS à Mato Leitão/RS, no dia 10/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003004 Vl. Unitário 910,00 178,82 - Vl. Total 910,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 92 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5711 08/08/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Reparo Cilindro Estab. 580l Solenoide, material para o equipamento 33. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,98 86,86 2013003003 25,00 - Vl. Total 91,96 86,86 25,00 Itens do Empenho Item 1 5712 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1039 ADRIANO SCHUSTER Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu, para manutenção do equipamento 59. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 200,00 - Vl. Total 25,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5713 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1967 ALTAIR FORTES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adriano Ariel Schuster, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 0 50,00 - Vl. Total 200,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5714 08/08/2013 Qantidade 1,0000 3146 ALTAIR JOSE SCHUSTER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Altair Flores, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 350,00 - Vl. Total 50,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5715 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1121 EUCLIDES INACIO WILDNER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Altair José Schuster, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 250,00 - Vl. Total 350,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5716 08/08/2013 1155 JOAO CARLOS MACHRY Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 500,00 - Vl. Total 250,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 93 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5717 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1179 LUCIANO A. MACHADO DA SILVA-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Carlos Machry, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 250,00 - Vl. Total 500,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5718 08/08/2013 Qantidade 1,0000 3204 MARCIANO JOSE MACHADO DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Luciano André Machado da Silva, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5719 08/08/2013 Qantidade 1,0000 549 RAIMUNDO VICENTE THEIS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marciano José Machado da Silva, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5720 08/08/2013 Qantidade 1,0000 1233 ROMEU ARMINDO SCHUSTER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Raimuno Vicente Theis, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5721 08/08/2013 1121 EUCLIDES INACIO WILDNER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romeu Armindo Schuster, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 350,00 - Vl. Total 200,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 94 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5728 09/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner (Sucessor da titular Eugênia Maria Wildner, falecida), enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 5 - Pregão 000016/2012 0 Vl. Unitário 350,00 50.000,00 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 5739 09/08/2013 Qantidade 1,0000 582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com combustível óleo diesel (a R$ 2,129/litro) e combustível gasolina (R$ 2,796/litro) para as máquinas nº 17, 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 56, 59 e 62. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50.000,00 2.222,13 - Vl. Total 50.000,00 2.222,13 Itens do Empenho Item 1 5740 09/08/2013 Qantidade 1,0000 1038 ADRIANO ANDRE FEIX Unidade Descrição do Item Pagamento de 694,20 kg de semente de milho = 7.636,20 kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco de 60 kg. Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de milho comercial por 1 kg de semente de milho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.222,13 150,00 - Vl. Total 2.222,13 150,00 Itens do Empenho Item 1 5741 09/08/2013 Qantidade 1,0000 379 DEVANIR JOSE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adriano André Feix, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5742 09/08/2013 6419 MAICON ANDRE FELTEN BEPPLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Devanir José Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 95 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5748 09/08/2013 Qantidade 1,0000 1172 LEO KLEIN-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Maicon André Felten Beppler, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5770 09/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Leo Klein, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 200,00 1.300,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5772 09/08/2013 Qantidade 1,0000 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$100,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 1.300,00 3.000,00 - Vl. Total 1.300,00 - Itens do Empenho Item 1 5803 12/08/2013 Qantidade 1,0000 4912 ROQUE DIETTRICH Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 17, 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$63,50 por lavagem geral de implementos agrícolas, de R$31,75 por lavagem parcial e de R$22,22 por lubrificação e R$ 104,80 para máquinas pesadas, sendo R$ 52,40 a lavagem parcial e R$ 36,68 a lubrificação. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.000,00 50,00 - Vl. Total 3.000,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5804 12/08/2013 2626 ROBERTO CARLOS BEPLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Roque Diettrich, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 350,00 - Vl. Total 50,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 96 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5805 12/08/2013 Qantidade 1,0000 1227 PLINIO LUIS KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Roberto Carlos Beppler, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 100,00 - Vl. Total 350,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5806 12/08/2013 Qantidade 1,0000 1205 MARINO ELSTOR UHLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Plinio Luis Kronnbauer, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5807 12/08/2013 Qantidade 1,0000 1076 CILOR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marino Elstor Uhlmann, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5808 12/08/2013 Qantidade 1,0000 1059 ARI ASTOR KRAMMER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cilor Bender, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5809 12/08/2013 Qantidade 1,0000 3240 ALDINO BECKER E LEONDA TEREZINHA BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ari Astor Krammer, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 500,00 - Vl. Total 250,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 97 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5810 12/08/2013 Qantidade 1,0000 3315 ALCIDA SIEBNEICHLER BRANDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Aldino Becker, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 150,00 - Vl. Total 500,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5811 12/08/2013 Qantidade 1,0000 1036 ADELINO LUIS SOARES LEITE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Alcida Siebeneichler Brandt, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 0 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5812 12/08/2013 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adelino Luis Soares Leite, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 2013003048 79,20 - Vl. Total 50,00 79,20 Itens do Empenho Item 1 2 5821 13/08/2013 Qantidade 4,0000 1,0000 1198 NICOLAU KRONBAUER Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Junta Coletor Esc "b" Junta Pe Turbina 580l, material para o equipamento 33. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5,25 58,20 150,00 - Vl. Total 21,00 58,20 150,00 Itens do Empenho Item 1 5822 13/08/2013 Qantidade 1,0000 1070 ATANIR FELIPE DOS SANTOS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Nicolau Kronbauer, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Atanir Felipe dos Santos, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 200,00 Vl. Total 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 98 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5823 Emissão 13/08/2013 Modalidade Fornecedor 3007 CELSON DEBALD 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 350,00 Anulado - Liquidado 350,00 Itens do Empenho Item 1 5824 13/08/2013 Qantidade 1,0000 4480 ERNA MARIA NOTTAR DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Celson Debald, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 100,00 - Vl. Total 350,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5825 13/08/2013 Qantidade 1,0000 6421 RICARDO LENHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Erna Maria Nottar da Silva, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5826 13/08/2013 Qantidade 1,0000 5931 RODRIGO ALEX HERMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ricardo Lenhardt, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5835 14/08/2013 Qantidade 1,0000 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rodrigo Alex Hermann, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003051 Vl. Unitário 300,00 18,00 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 5836 14/08/2013 6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) Qantidade 2,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Chaveta 3mm. Distribuidor de esterco nº 36. 19 - Não Aplicável 2013003052 Vl. Unitário 9,00 350,00 - Vl. Total 18,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 99 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5841 14/08/2013 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Serviço de tornear disco da engrenagem - Britador Móvel (nº28). Serviço de corte de maçarico - Retroescavadeira (nº33). Serviço de confecção de trava do eixo Retroescavadeira (nº33). Serviço de prensar e refurar a tampa da bomba Distribuidor de Esterco (nº44). Serviço de confecção de engrenagem - Distribuidor de Calcário (nº37) 19 - Não Aplicável 2013003057 Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 50,00 50,00 160,00 160,00 120,00 - 120,00 Itens do Empenho Item 1 2 5845 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1096 EDUARDO KLEIN Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Trator (nº22). Conserto de Pneu - Trator (nº17). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 60,00 150,00 - Vl. Total 60,00 60,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5846 14/08/2013 Qantidade 1,0000 3400 RONEI PAULO MALLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Eduardo Klein, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5847 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1127 GILBERTO KAPPAUN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ronei Paulo Mallmann, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 300,00 - Vl. Total 250,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5848 14/08/2013 4959 ANDRE LUIZ HERRMANN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gilberto Kappaun, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 50,00 - Vl. Total 300,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 100 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5849 14/08/2013 Qantidade 1,0000 302 ALIPIO LERMEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural André Luiz Herrmann, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5850 14/08/2013 Qantidade 1,0000 408 HEITOR CANISIUS BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alipio Paulo Lermen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5851 14/08/2013 Qantidade 1,0000 3368 WILLY WERNER WEBER E LUCENA MATTHES WEBER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Heitor Canisius Burghardt, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5852 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1200 NILSO MACHADO DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Willy Werner Weber, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 250,00 - Vl. Total 300,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5854 14/08/2013 1295 DASSIANO MARCOS DOS SANTOS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Nilso Machado da Silva, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 101 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5856 14/08/2013 Qantidade 1,0000 582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Dassiano Marcos dos Santos, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 1.280,40 - Vl. Total 150,00 1.280,40 Itens do Empenho Item 1 5867 15/08/2013 Qantidade 1,0000 394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de 400 kg de semente de milho = 4.400 kg de milho comercial a R$ 17,46 o saco de 60 kg. Sistema troca-troca: Proporção 11 kg de milho comercial por 1 kg de semente de milho. 19 - Não Aplicável 2013003068 Vl. Unitário 1.280,40 5.998,00 1,38 Vl. Total 1.280,40 5.996,62 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5868 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA. Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Rolamento Acion. Trans. Rolamento Tdp Anel De Encosto 16742 Bucha Guia Mola Sistema Hidraulica Anel De Encosto 16741 Guia Disco Tdp Plato Embreagem Rolamento La 1803 Anel Retentor Rolamento La 9183 Parafuso Hc 8331 Parafuso Hc 8530 Eixo Separador 626340 Eixo Separador 623671 Manopla Tampa 34663600 Tampa 35028900. Máquina nº 45 trator 19 - Não Aplicável 2013003069 Vl. Unitário 541,00 496,00 54,00 240,00 3,00 85,00 435,00 250,00 2.578,00 48,00 35,00 104,00 4,00 18,00 148,00 425,00 99,00 88,00 35,00 1.545,00 103,62 Vl. Total 541,00 496,00 108,00 240,00 12,00 170,00 435,00 250,00 2.578,00 48,00 70,00 104,00 16,00 36,00 148,00 425,00 198,00 88,00 35,00 1.441,38 Itens do Empenho Item 1 2 5877 15/08/2013 1515 ALCIDIO HENKES Qantidade 1,0000 25,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de torno - TRATOR (nº45) Serviço de mao-de-obra mecânica na reforma da embreagem - TRATOR (nº45) 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 170,00 55,00 300,00 - Vl. Total 170,00 1.375,00 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 102 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5879 15/08/2013 Qantidade 1,0000 2782 ALEXANDRE DANIEL KIRCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alcidio Henkes, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 150,00 - Vl. Total 300,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5880 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1095 EDO INACIO ALF Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alexandre Daniel Kirch, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5881 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1152 GERSON LUIS ALF Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Edo Inacio Alf, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5882 15/08/2013 Qantidade 1,0000 490 LEANDRO JOSE THEISEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gerson Luis Alf, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5883 15/08/2013 1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Leandro José Theisen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 103 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5884 15/08/2013 Qantidade 1,0000 1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 0 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5885 15/08/2013 Qantidade 1,0000 3401 MARCO ANTONIO PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5886 15/08/2013 Qantidade 1,0000 4020 PAULO AREND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marco Antônio Puhl, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5887 15/08/2013 Qantidade 1,0000 320 ANTENOR PAULO HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Arend, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5892 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Antenor Paulo Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003077 Vl. Unitário 150,00 6,00 - Vl. Total 150,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 5893 16/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 3,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso 3/8. Máquina nº 33 retroescavadeira 19 - Não Aplicável 2013003078 Vl. Unitário 2,00 37,80 - Vl. Total 6,00 37,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 104 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5894 16/08/2013 Qantidade 10,0000 2,0000 4,0000 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Parafuso 8mm Parafuso 10mm Completo Parafuso 3/4x4 Chaveta.Distribuidor de Calcário nº 37 Vl. Unitário 1,30 1,90 4,50 3,00 2013003079 19 - Não Aplicável 4,00 - Vl. Total 13,00 3,80 18,00 3,00 4,00 Itens do Empenho Item 1 2 5895 16/08/2013 Qantidade 2,0000 4,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Parafuso 10x40 Porca.Veículo nº 62 Caminhão 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,00 0,50 2013003080 9,75 - Vl. Total 2,00 2,00 9,75 Itens do Empenho Item 1 5896 16/08/2013 Qantidade 15,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso Completo.Distribuidor de Esterco nº 36 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,65 2013003081 40,00 - Vl. Total 9,75 40,00 Itens do Empenho Item 1 5919 16/08/2013 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Encosto Massageador De Banco. Máquina nº 64 retroescavadeira 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 40,00 2013003104 28,00 - Vl. Total 40,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 5924 16/08/2013 Qantidade 8,0000 4793 ERACY PAULINA BURGHARDT Unidade PEÇA Descrição do Item Arruela Para Mola.Veículo nº 62 caminhão 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,50 0 50,00 - Vl. Total 28,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5925 16/08/2013 Qantidade 1,0000 1164 LEANDRO EVANIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Eracy Paulina Burghardt, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5926 16/08/2013 6145 LUIS HENRIQUE ALF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente à aquisição de insumos do produtor rural Leandro Evanir Bender, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 105 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5927 16/08/2013 Qantidade 1,0000 2260 VALDIR FOUCHI DE LEON Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Luis Henrique Alf, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5928 16/08/2013 Qantidade 1,0000 1069 ASTOR LUIZ FORTES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Valdir Fouchi de Leon, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 300,00 - Vl. Total 50,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5929 16/08/2013 Qantidade 1,0000 3203 LIRIA MARIA WEILER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Astor Luiz Fortes, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 100,00 - Vl. Total 300,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5930 16/08/2013 Qantidade 1,0000 507 MARGANE M.ECKERT REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Liria Maria Weiler, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 350,00 - Vl. Total 100,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5931 16/08/2013 361 CLENI TERESINHA DE SAIBRO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Margane Maria Eckert Reiter, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 106 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5932 16/08/2013 Qantidade 1,0000 3102 MARIA AMELIA DE SAIBRO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Cleni Teresinha de Saibro, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5956 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Maria Amélia de Saibro, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 50,00 500,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 5958 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeção por R$ 19,10 a hora nos equipamentos nº 17, 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 56 e 59. Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5961 16/08/2013 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Veículo nº. 62). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 10.000,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 5965 19/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica pesada a R$ 23,90 a hora, dos equipamentos nº 17, 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 56 e 59 e 62. Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 2013003106 Vl. Unitário 10.000,00 7,80 - Vl. Total 10.000,00 7,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 5967 19/08/2013 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 4,0000 2,0000 4,0000 Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Parafuso Porca De Pressão 12mm Arruela. Distribuidor de Calcário nº 37. 19 - Não Aplicável 2013003108 Vl. Unitário 1,50 0,50 0,20 210,62 - Vl. Total 6,00 1,00 0,80 210,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 107 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5968 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA 1487 GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP Descrição do Item Bomba Alimentadora Filtro. Máquina nº 33 retroescavadeira. 19 - Não Aplicável 2013003109 Vl. Unitário 183,95 26,67 46,35 - Vl. Total 183,95 26,67 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5969 19/08/2013 Qantidade 4,0000 0,3000 1,0000 Unidade PEÇA LOTE PEÇA 734 RODAMBROS IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. Descrição do Item Rabite Corda 1.2x1 Tinta Sintética Preto Semi Brilho Disco De Corte 7x1.16x7.8. Caminhão nº 62. 19 - Não Aplicável 2013003110 Vl. Unitário 5,24 45,31 11,80 393,10 - Vl. Total 20,96 13,59 11,80 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5973 19/08/2013 Qantidade 20,0000 15,0000 4,0000 15,0000 1087 DANIEL STOHR Unidade Descrição do Item Serviço de solda. Servilo de oxi. corte. Serviço de mão-de-obra mecânica. Serviços mecânicos. Caminhão nº 62. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,59 4,59 55,00 0,83 500,00 - Vl. Total 91,80 68,85 220,00 12,45 500,00 Itens do Empenho Item 1 5974 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1525 GERMANO JACOB PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Daniel Stöhr, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 250,00 - Vl. Total 500,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5975 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1139 HELIO JOSE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Germano Jacob Puhl, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5976 19/08/2013 6808 LENI FLORES DAS CHAGAS PESSI Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Hélio José Heinen, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 100,00 - Vl. Total 250,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 108 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5977 19/08/2013 Qantidade 1,0000 3246 LORACI ADOLFINA UHLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Leni Flores das Chagas Pessi, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 0 50,00 - Vl. Total 100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5978 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1516 VALTIMIR LUIZ PILZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Loraci Adolfina Uhlmann, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 300,00 - Vl. Total 50,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5979 19/08/2013 Qantidade 1,0000 1184 MARCIANO NYLAND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Valtimir Luiz Pilz, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 50,00 - Vl. Total 300,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5992 19/08/2013 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marciano Nyland, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003128 Vl. Unitário 50,00 264,00 - Vl. Total 50,00 264,00 Itens do Empenho Item 1 6000 19/08/2013 Qantidade 2,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2013003134 Vl. Unitário 132,00 49,28 - Vl. Total 264,00 49,28 Itens do Empenho Item 1 2 6001 19/08/2013 1159 JOSE ANOAR DA LUZ Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro Separador De Combustível Filtro Blindado Para Combustível. Máquina nº 33 retroescavadeira. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 29,71 19,57 150,00 - Vl. Total 29,71 19,57 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 109 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6002 19/08/2013 Qantidade 1,0000 3708 JOAO ELSON DE ANDRADE DA LUZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural José Anoar da Luz, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6003 19/08/2013 Qantidade 1,0000 3346 ANNILDA SCHWARZBOLD Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Elson de Andrade da Luz, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 50,00 - Vl. Total 100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6012 20/08/2013 Qantidade 1,0000 2997 LUCIDA MOSMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Annilda Schwarzbold, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6013 20/08/2013 Qantidade 1,0000 511 MARIA BERNADETE DECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lucida Mosmann , enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6014 20/08/2013 3261 IVAN LUIS PILZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Maria bernadete Decker, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 200,00 - Vl. Total 50,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 110 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6015 20/08/2013 Qantidade 1,0000 5824 EVERSON ALCEU WALBER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ivan Luis Pilz, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 500,00 - Vl. Total 200,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 6025 20/08/2013 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Everson Alceu Walber, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 2013003139 45,00 - Vl. Total 500,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 6030 20/08/2013 Qantidade 1,0000 1810 ADELMO RAPHAEL MACHRY Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Trator nº 59. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 200,00 - Vl. Total 45,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 6031 20/08/2013 Qantidade 1,0000 2694 JULIANO ANDRE DE SAIBRO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adelmo Raphael Machry, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 450,00 - Vl. Total 200,00 450,00 Itens do Empenho Item 1 6032 20/08/2013 Qantidade 1,0000 1239 RONY STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Juliano André de Saibro, enquadrado na faixa de produção 9, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 450,00 300,00 - Vl. Total 450,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 6041 21/08/2013 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rony Stohr, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003144 Vl. Unitário 300,00 26,00 - Vl. Total 300,00 26,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 111 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6045 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 354 CLACI S. KERBER Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (Distribuidor de Esterco nº 44) Vulcanização (Distribuidor de Esterco nº 44) 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 14,00 12,00 150,00 - Vl. Total 14,00 12,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6046 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1154 JOAO CARLOS HOFFMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Claci Schulte Kerber, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 6047 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1156 JOAO ELDON FELZMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Carlos Hoffmann, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 100,00 - Vl. Total 350,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6048 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1178 LUCIA LUFT-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Eldon Felzmann, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 150,00 - Vl. Total 100,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6049 21/08/2013 Qantidade 1,0000 1222 PAULO ROBERTO PICOLI Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lucia Luft, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6051 21/08/2013 2974 ASTOR JOSE HEINEN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Roberto Picoli, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 112 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6055 22/08/2013 Qantidade 1,0000 2514 DIONIZIO LUIS MALDANER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Astor José Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 6056 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1142 ILDO SCHNEIDER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Dionizio Luiz Maldaner, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 350,00 300,00 - Vl. Total 350,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 6057 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1093 EDERSON KLEIN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ildo Schneider, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 300,00 100,00 - Vl. Total 300,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6066 22/08/2013 Qantidade 1,0000 5842 GRANDO PNEUS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ederson Klein, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 5 - Pregão 000003/2013 2013003155 Vl. Unitário 100,00 1.292,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 6087 22/08/2013 Qantidade 2,0000 4262 JOSEFINA HEISSLER Unidade Descrição do Item Serviço de recapagem de Pneu 19.5-24 (retroescavadeira nº56) 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 646,00 250,00 - Vl. Total 1.292,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 6090 22/08/2013 Qantidade 1,0000 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Josefina Heissler, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003171 Vl. Unitário 250,00 29,16 - Vl. Total 250,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 113 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6118 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1244 SERGIO AURI GRIESANG Unidade PEÇA Descrição do Item Tubo Quadrado Pequeno Cc07. Trator nº 45 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 29,16 0 50,00 - Vl. Total 29,16 50,00 Itens do Empenho Item 1 6119 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1952 RUDI KONRAD Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Sergio Auri Griesang, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 0 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6120 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1206 MARIZA SCHWARZBOLD KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rudi Konrad, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6121 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1117 ERENI LUIZ EICHLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Mariza Schwarzbold Kronbauer, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6122 23/08/2013 Qantidade 1,0000 387 ELOI PAULO BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ereni Luiz Eichler, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6123 23/08/2013 1077 CLAILTON JOAO MACEDO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Eloi Paulo Burghardt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 114 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6124 23/08/2013 Qantidade 1,0000 2938 ALBINO POTER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Clailton Joao Macedo, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6125 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1041 ADROALDO MACHRY Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Albino Poter, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 50,00 - Vl. Total 100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6126 23/08/2013 Qantidade 1,0000 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adroaldo Machry, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6130 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1123 EVANDOIR GASPAR HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adriano Nestor Schmitt, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 500,00 - Vl. Total 100,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 6151 26/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Evandoir Gaspar Heinen, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003205 Vl. Unitário 500,00 5,00 - Vl. Total 500,00 5,00 Itens do Empenho Item 1 2 6152 26/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade METRO UNIDADE Descrição do Item Mangueira Abrassadeiras, material para o equipamento 28. 19 - Não Aplicável 2013003206 Vl. Unitário 3,00 1,00 7,00 - Vl. Total 3,00 2,00 7,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 115 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6153 26/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade METRO Descrição do Item Mangueira, material para o equipamento 33. 2013003207 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,00 3,00 - Vl. Total 7,00 3,00 Itens do Empenho Item 1 6154 26/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso De Aço, material para o equipamento 36. 2013003208 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,00 16,00 - Vl. Total 3,00 16,00 Itens do Empenho Item 1 6159 26/08/2013 Qantidade 1,0000 6410 CARLOS ALEXANDRE POHL Unidade UNIDADE Descrição do Item Graxa - Spray Branca, para manutenção do equipamento 64. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16,00 500,00 - Vl. Total 16,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 6160 26/08/2013 Qantidade 1,0000 1248 SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Carlos Alexandre Pohl, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 50,00 - Vl. Total 500,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6161 26/08/2013 Qantidade 1,0000 1044 ALCIONE LUIS MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Simone I. Bourscheid Mahle, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6259 27/08/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alcione Luis Mahle, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 100,00 240,06 - Vl. Total 100,00 240,06 Itens do Empenho Item 1 6260 27/08/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 240,06 264,10 - Vl. Total 240,06 264,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 116 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6261 27/08/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013HE 50% 0 Vl. Unitário 264,10 540,76 - Vl. Total 264,10 540,76 Itens do Empenho Item 1 6262 27/08/2013 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 540,76 3.575,98 - Vl. Total 540,76 3.575,98 Itens do Empenho Item 1 6311 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROMOCAO DE CLASSE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013VENC, 0 Vl. Unitário 3.575,98 223,13 - Vl. Total 3.575,98 223,13 Itens do Empenho Item 1 6317 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 223,13 466,84 - Vl. Total 223,13 466,84 Itens do Empenho Item 1 6334 27/08/2013 Qantidade 1,0000 5149 IVONI MOREIRA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 466,84 150,00 - Vl. Total 466,84 150,00 Itens do Empenho Item 1 6335 27/08/2013 Qantidade 1,0000 2977 BASILIUS BURGHARDT E OLIPIA THEREZINHA BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ivoni Moreira, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6336 27/08/2013 6556 NINA ROSA HILLESHEIM MULLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Basilius Burghardt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 117 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6337 27/08/2013 Qantidade 1,0000 3158 ATAIR FELIPE DOS SANTOS E LIA-NE TERESINHA HICKMAN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Nina Rosa Hillesheim Müller, enquadrada na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 6340 27/08/2013 Qantidade 1,0000 35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Atair Felipe dos Santos, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003245 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 6346 27/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu (vulcanização), para manutenção do equipamento 17. 19 - Não Aplicável 2013003242 Vl. Unitário 300,00 4,50 - Vl. Total 300,00 4,50 Itens do Empenho Item 1 6355 28/08/2013 Qantidade 3,0000 2984 CLECIO RODRIGUES DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Graxeira, material para manutenção do equipamento 45. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,50 200,00 - Vl. Total 4,50 200,00 Itens do Empenho Item 1 6356 28/08/2013 Qantidade 1,0000 3228 MARIA SCHIRLEY RODRIGUES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Clecio Rodrigues da Silva, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6357 28/08/2013 1220 PAULO REGERT Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Maria Schirley Rodrigues, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 300,00 - Vl. Total 150,00 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 118 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6358 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1218 PAULO KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Regert, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 50,00 - Vl. Total 300,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6359 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1216 OSMAR RENE BICK Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Kronbauer, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6360 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1213 ORNELIO BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Osmar Renê Bick, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 6361 28/08/2013 Qantidade 1,0000 4501 MARCOS AURELIO CAMARGO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ornelio Becker, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 6362 28/08/2013 3134 JOSE AIRTON HEINEN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marcos Aurelio Camargo, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 119 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6363 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1638 IRANI MARIA HILLESHEIM REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Jose Airton Heinen, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 6364 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1099 EDWINO REGERT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Irani Maria Hillesheim Reiter, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 6365 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Edwino Regert, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6377 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1223 PAULO SCHWENGBER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Argemiro Teodoro Mallmann, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 6378 28/08/2013 3380 HILDA DESSOY Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Schwengber, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 120 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6379 28/08/2013 Qantidade 1,0000 6188 DELCI SCHMITZ EGGERS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Hilda Dessoy, enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 350,00 - Vl. Total 50,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 6380 28/08/2013 Qantidade 1,0000 1176 LOUVANI FREYTAG-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Delci Schmitz Eggers, enquadrada na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 6386 29/08/2013 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Louvani Freytag, enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2013003265 Vl. Unitário 50,00 14,40 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 6390 29/08/2013 Qantidade 1,0000 962 PAULO BRAUN Unidade PEÇA Descrição do Item 0,80 M² Tela Peneirar, material para o equipamento 33. 19 - Não Aplicável 2013003268 Vl. Unitário 14,40 15,00 - Vl. Total 14,40 - Itens do Empenho Item 1 6391 29/08/2013 Qantidade 1,0000 962 PAULO BRAUN Unidade Descrição do Item Conserto do chicote alternador - Caminhão nº62. 19 - Não Aplicável 2013003269 Vl. Unitário 15,00 3,00 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 6393 30/08/2013 1119 ERNO NICOLAY Qantidade 1,0000 Unidade ROLO Descrição do Item Fita Isolante, material para manutenção do veículo 62. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,00 150,00 - Vl. Total 3,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 121 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6394 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1678 CARLITO HEUSER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erno Nicolay, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6395 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1657 ARACY IGNES HILLESHEIM WEBER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Carlito Heuser, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 100,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 6396 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3389 ANGELO EDUARDO DA LUZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Aracy Ignes Hillesheim Weber, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 150,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 6397 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3324 VERA DRESCH ARENHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Angelo Eduardo da Luz, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6398 30/08/2013 2685 TARCISIO WESCHENFELDER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Vera Dresch Arenhardt, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 500,00 - Vl. Total 100,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 122 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6399 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3032 ODEMIR ANTONIO GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Tarcisio Weschenfelder, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 200,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 6400 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1182 LUCILA KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Odemir Antonio Guterres de Carvalho, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 6401 30/08/2013 Qantidade 1,0000 801 LENI FROHBOSE TONEZER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lucila Kronbauer, enquadrada na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 6402 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1645 HILGA THEREZA HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Leni Frohbose Tonezer, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 0 50,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6403 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1064 ARLY STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Hilga Thereza Hillesheim, enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 200,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arly Stohr, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 200,00 Vl. Total 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 123 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6404 Emissão 30/08/2013 Modalidade Fornecedor 800 ANA MARISE STERTZ DRESCH 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 150,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 6410 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3362 IVONE KIRCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ana Marise Stertz Dresch, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6411 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1168 LOIVA MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ivone Kirch, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6412 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3047 JOSE DARCI LANI E ROSELENE HAAS LANI Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Loiva Mahle, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 6413 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3341 SEBINA WEILER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural José Darci Lani, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 6414 30/08/2013 1079 CLAUDINO JUNG Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Sebina Weiler, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 124 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6416 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3163 ROQUE AFONSO HENCKES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Claudino Yung, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 6417 30/08/2013 Qantidade 1,0000 3241 HARY JOSE TRAESEL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Roque Afonso Henckes, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 6418 30/08/2013 Qantidade 1,0000 2860 JOSUE CLEMENTE DRESCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Hary Jose Traesel, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 350,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 6436 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1191 MAURICIO REGERT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Josue Clemente Dresch, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 200,00 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 6437 30/08/2013 2641 ITOR BERTHOLDO KRAMER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Mauricio Regert, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 250,00 - Vl. Total 200,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 125 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6438 30/08/2013 Qantidade 1,0000 5321 ALAN CARLOS BOHN SEIDEL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Itor Bertholdo Kramer, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 6439 30/08/2013 Qantidade 1,0000 1073 CECILIA PAULINA HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alan Carlos Bohn Seidel, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cecilia Paulina Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Total da Unidade: Unidade: 590 3 16/01/2013 Vl. Unitário 150,00 117.736,46 2.044,74 Vl. Total 150,00 60.010,03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 2 - Tomada de Preços 004001/2012 0 0,00 - 4.063,00 Itens do Empenho Item 3891 04/06/2013 Qantidade 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.215,00 Itens do Empenho Item 5843 14/08/2013 Qantidade 6805 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5a REGIAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013003059 170,23 - Vl. Total 170,23 Itens do Empenho Item 1 5844 14/08/2013 719 CESAR AUGUSTO HEISLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente a taxa de renovação de AFT 89374. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 170,23 200,00 - Vl. Total 170,23 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 126 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6029 20/08/2013 Qantidade 1,0000 1239 RONY STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente às despesas com elaboração de projetos ambientais de responsabilidade técnica, para o produtor rural Cesar Augusto Heisler, nos termos da Lei Municipal n° 2.000 de 06 de março de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente às despesas com elaboração de projetos ambientais de responsabilidade técnica, para o produtor rural Rony Stohr, nos termos da Lei Municipal n° 2.000 de 06 de março de 2013. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 5 8 2 02/01/2013 Vl. Unitário 200,00 570,23 143.856,76 2.144,74 Vl. Total 200,00 9.848,23 92.346,43 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 37,00 Itens do Empenho Item 13 02/01/2013 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.250,67 Itens do Empenho Item 29 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 968,57 Itens do Empenho Item 41 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 406,83 Itens do Empenho Item 50 02/01/2013 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2,80 Itens do Empenho Item 56 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.372,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 127 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 57 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 53,76 Itens do Empenho Item 58 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 18,40 Itens do Empenho Item 75 02/01/2013 Qantidade 1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 126,27 Itens do Empenho Item 223 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 5.521,29 Itens do Empenho Item 258 02/01/2013 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 400,36 Itens do Empenho Item 316 04/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 231,35 Itens do Empenho Item 332 07/01/2013 Qantidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 616,00 Itens do Empenho Item 658 22/01/2013 Qantidade 6615 S & L COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000018/2012 2013000280 0,00 - Vl. Total 2.159,58 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 128 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 2671 Emissão 22/04/2013 Modalidade Fornecedor 6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000004/2013 2013001473 Empenhado 0,00 Anulado 3.095,00 Liquidado - Itens do Empenho Item 2889 24/04/2013 Qantidade Unidade 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000011/2013 0 0,00 - Vl. Total 29.047,70 Itens do Empenho Item 3030 02/05/2013 Qantidade Unidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 3139 06/05/2013 Qantidade Unidade 147 GCG DROGARIA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2013001690 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 530,00 Itens do Empenho Item 3734 27/05/2013 Qantidade Unidade 6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002008 0,00 36,00 Vl. Total 213,00 Itens do Empenho Item 3897 05/06/2013 Qantidade Unidade 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 3925 06/06/2013 Qantidade Unidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 3946 07/06/2013 Qantidade Unidade 6535 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002183 0,00 - Vl. Total 50,10 Itens do Empenho Item 3968 07/06/2013 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002193 0,00 - Vl. Total 104,20 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 129 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 3969 Emissão 07/06/2013 Modalidade Fornecedor 6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000012/2012 2013002194 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 292,50 Itens do Empenho Item 3970 07/06/2013 Qantidade Unidade 6535 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002195 0,00 - Vl. Total 78,32 Itens do Empenho Item 4029 10/06/2013 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 36,36 Vl. Total 145,47 Itens do Empenho Item 4086 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 363,37 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4186 14/06/2013 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 4225 18/06/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4233 18/06/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4234 18/06/2013 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 4239 19/06/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 130 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 4240 Emissão 19/06/2013 Modalidade Fornecedor 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 45,00 Itens do Empenho Item 4273 20/06/2013 Qantidade Unidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 4307 21/06/2013 Qantidade Unidade 6681 DIEGO PALOSKI Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013002394 0,00 - Vl. Total 364,55 Itens do Empenho Item 4308 21/06/2013 Qantidade Unidade 6681 DIEGO PALOSKI Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013002395 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 4309 21/06/2013 Qantidade Unidade 6681 DIEGO PALOSKI Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2013002396 0,00 - Vl. Total 154,80 Itens do Empenho Item 4341 24/06/2013 Qantidade Unidade 545 MARLI BECKER. Descrição do Item Vl. Unitário 2013002424 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 128,00 Itens do Empenho Item 4366 25/06/2013 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 4368 25/06/2013 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 64,50 Itens do Empenho Item 4612 28/06/2013 Qantidade Unidade 5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002516 0,00 - Vl. Total 68,40 Itens do Empenho Item 4629 28/06/2013 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 96,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 131 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4673 01/07/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 4689 01/07/2013 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 4710 01/07/2013 Qantidade 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000014/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.703,15 Itens do Empenho Item 4711 01/07/2013 Qantidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000014/2013 0 0,00 - Vl. Total 994,48 Itens do Empenho Item 4719 02/07/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4720 02/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 4722 02/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4790 04/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 4832 05/07/2013 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 218,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 132 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4850 08/07/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 4879 09/07/2013 Qantidade 3929 ROTA INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002664 0,00 - Vl. Total 200,00 Itens do Empenho Item 4886 09/07/2013 Qantidade 263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 4888 10/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 4889 10/07/2013 Qantidade 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 4890 10/07/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 64,50 Itens do Empenho Item 4912 10/07/2013 Qantidade 6201 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002684 0,00 - Vl. Total 1.344,01 Itens do Empenho Item 4913 10/07/2013 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002675 0,00 209,96 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4918 11/07/2013 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 133 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4919 11/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4955 12/07/2013 Qantidade 6319 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002711 0,00 - Vl. Total 1.509,60 Itens do Empenho Item 4958 12/07/2013 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002714 0,00 - Vl. Total 875,07 Itens do Empenho Item 4961 12/07/2013 Qantidade 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2012 2013002717 0,00 - Vl. Total 185,00 Itens do Empenho Item 4962 12/07/2013 Qantidade 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002718 0,00 - Vl. Total 233,00 Itens do Empenho Item 4970 12/07/2013 Qantidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 5017 16/07/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 5049 16/07/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002761 0,00 - Vl. Total 180,00 Itens do Empenho Item 5062 17/07/2013 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 134 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5063 17/07/2013 Qantidade Unidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 5064 17/07/2013 Qantidade Unidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 5070 17/07/2013 Qantidade Unidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Vl. Unitário 2013002776 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 567,00 Itens do Empenho Item 5078 17/07/2013 Qantidade Unidade 6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002786 0,00 - Vl. Total 575,00 Itens do Empenho Item 5079 17/07/2013 Qantidade Unidade 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002782 0,00 - Vl. Total 13,69 Itens do Empenho Item 5085 17/07/2013 Qantidade Unidade 6706 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002787 0,00 - Vl. Total 480,00 Itens do Empenho Item 5096 18/07/2013 Qantidade Unidade 6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002791 0,00 - Vl. Total 897,74 Itens do Empenho Item 5107 18/07/2013 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 5112 18/07/2013 Qantidade Unidade 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2013002797 0,00 - Vl. Total 275,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 135 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5211 23/07/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 5225 23/07/2013 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002859 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 5232 24/07/2013 Qantidade 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002868 0,00 - Vl. Total 20,00 Itens do Empenho Item 5237 24/07/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 5239 24/07/2013 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 5249 24/07/2013 Qantidade 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002869 0,00 - Vl. Total 10,00 Itens do Empenho Item 5403 26/07/2013 Qantidade 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 5482 30/07/2013 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 5501 31/07/2013 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002921 0,00 - Vl. Total 381,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 136 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 5522 01/08/2013 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 90,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 5523 01/08/2013 Qantidade 1,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Nelson José Schwengber, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 96,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 5524 01/08/2013 Qantidade 1,0000 133 LENISE MARIA SCHNORR Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de agosto, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 96,00 724,44 - Vl. Total 96,00 724,44 Itens do Empenho Item 1 5529 01/08/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 724,44 209,96 - Vl. Total 724,44 - Itens do Empenho Item 1 5530 01/08/2013 Qantidade 1,0000 545 MARLI BECKER. Unidade Descrição do Item Parte do valor referente a caixa térmica com termômetro e com alça - 35 litros (empenho 4913), para transporte de vacinas. UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013002930 Vl. Unitário 209,96 160,00 - Vl. Total 209,96 160,00 Itens do Empenho Item 1 5532 01/08/2013 Qantidade 5,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade GALÃO Descrição do Item Álcool Gel-5 Litros, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013002932 Vl. Unitário 32,00 41,00 - Vl. Total 160,00 41,00 Itens do Empenho Item 1 5533 01/08/2013 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para UBS de Vila Santo Antônio. 19 - Não Aplicável 2013002928 Vl. Unitário 41,00 46,43 - Vl. Total 41,00 46,43 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade CAIXA Descrição do Item Donaren 50 Mg( Cloridrato De Trazodona) C/ 60, para a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart, conforme liminar de processo 077/1.120002509-9. Vl. Unitário 46,43 Vl. Total 46,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 137 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5534 Emissão 01/08/2013 Modalidade Fornecedor 147 GCG DROGARIA LTDA Licitação Autorização Empenhado 2013002929 19 - Não Aplicável 59,56 Anulado - Liquidado 59,56 Itens do Empenho Item 1 5537 01/08/2013 Qantidade 4,0000 Unidade CAIXA 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Descrição do Item Cloridrato De Sertralina 50 Mg C/30, para a munícipe Ada Raquel Kroth Lenhart conforme liminar de processo 077/1.120002509-9. Vl. Unitário 14,89 0 19 - Não Aplicável 54,00 - Vl. Total 59,56 - Itens do Empenho Item 1 5542 01/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Descrição do Item Auxílio de 30% para Rovana Jung, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 01/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 54,00 81,84 - Vl. Total 54,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 5543 01/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 78 INACIO BITSCH Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 02 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 978/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5544 01/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5085 PRHODENT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 01 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 979/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 5 - Pregão 000004/2013 2013002933 Vl. Unitário 81,84 2.251,84 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5548 02/08/2013 6732 DINARA SIMONE PITTOL Qantidade 3,0000 34,0000 34,0000 34,0000 150,0000 150,0000 100,0000 100,0000 50,0000 34,0000 Unidade FRASCO CAIXA CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE CAIXA Descrição do Item Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml Broca Baixa Rotação Nº5 - Com 6 Unidades Broca Baixa Rotação Nº6- Com 6 Unidades Broca Baixa Rotação Nº7- Com 6 Unidades Broca Diamantada 3195f Broca Diamantada 3118f Broca Diamantada 1011 Broca Diamantada 1012 Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas Broca Baixa Rotação Nº2 - Caixa Com 6 Unidades, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2013002938 Vl. Unitário 10,00 11,69 11,69 11,69 0,87 0,87 0,87 1,09 3,50 Vl. Total 30,00 397,46 397,46 397,46 130,50 130,50 87,00 109,00 175,00 11,69 397,46 770,00 - 770,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 138 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5549 02/08/2013 Qantidade 7,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaqueta Nylon Impermeável, Na Cor Preta (tamanho G), Com Bordado de Divulgação Da VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Mosquito da Dengue). 19 - Não Aplicável 2013002937 Vl. Unitário 110,00 497,00 - Vl. Total 770,00 497,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5550 02/08/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Amortecedor Dianteiro Kit Batente E Sanfona De Amortecedor Pivô Da Suspensão Coxim Do Amortecedor Terminal De Direção Coxim Do Motor Kit Rolamento Roda Traseiro Bucha Do Eixo Traseiro, material para o veículo 24. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 10,00 32,00 48,00 28,00 16,00 37,00 22,00 54,00 - Vl. Total 180,00 20,00 32,00 96,00 28,00 16,00 37,00 88,00 - Itens do Empenho Item 1 5551 02/08/2013 Qantidade 1,0000 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Vanessa Agnes, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 02/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 72,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 5553 02/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Nelcy M. Freder, sobre exame especializado - Tomografia Computadorizada de crânio com contraste, a ser realizado no dia 08/08/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 72,00 54,00 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 5555 02/08/2013 Qantidade 1,0000 508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Gerônimo Flores, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 19/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013002940 Vl. Unitário 54,00 94,50 - Vl. Total 54,00 94,50 Itens do Empenho Item 1 5565 05/08/2013 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Recarga de Oxigênio Medicinal - 1m³. Destinado para uso nas ambulâncias para transporte de pacientes. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 94,50 39,00 - Vl. Total 94,50 39,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 139 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5576 05/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Amália E. de Macedo, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 05/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 5 - Pregão 000016/2012 0 Vl. Unitário 39,00 7.500,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 5577 05/08/2013 Qantidade 1,0000 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com combustível gasolina para o veículo n° 60, num total de 500 litros/mês, no período de agosto até dezembro de 2013. Conforme Ofício n° 119/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7.500,00 1.000,00 - Vl. Total 7.500,00 388,17 Itens do Empenho Item 1 5578 05/08/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Saúde nº 3784-1031, pelo período de agosto a dezembro de 2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.000,00 90,00 - Vl. Total 1.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5579 05/08/2013 Qantidade 1,0000 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Arcidio Scheibler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 90,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 5580 05/08/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Rosângela Hickmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 32,74 - Vl. Total 90,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 5581 05/08/2013 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Rio Pardo e Candelária/RS, no dia 06 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 980/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 81,84 - Vl. Total 32,74 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 140 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5582 05/08/2013 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Cachoeira do Sul/RS, no dia 05 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 981/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5592 05/08/2013 Qantidade 1,0000 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Pagamento de Porto Alegre concessão Nº 2.004/2013 e 5 - Pregão Item diária para transporte de pacientes à no dia 06 de agosto de 2013. Conforme 982/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° Decreto Nº 3.042/2013. 000004/2013 2013002962 Vl. Unitário 81,84 27,00 - Vl. Total 81,84 27,00 Itens do Empenho Item 1 5596 06/08/2013 Qantidade 20,0000 3638 SUELI KONZEN - ME Unidade AMPOLA Descrição do Item Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml Ampola Com 1ml, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,35 37,50 - Vl. Total 27,00 - Itens do Empenho Item 1 5604 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Daniel Junior Soares Rodrigues, para pagamento de óculos (armação + lentes). Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013002968 Vl. Unitário 37,50 8,00 - Vl. Total 37,50 8,00 Itens do Empenho Item 1 5609 06/08/2013 Qantidade 8,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade PEÇA Descrição do Item Parafuso 1/4, para manutenção de cama hospitalar, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,00 54,00 - Vl. Total 8,00 - Itens do Empenho Item 1 5617 06/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Selita Heinen, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 14/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013002984 Vl. Unitário 54,00 74,50 - Vl. Total 54,00 74,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro De Óleo De Motor Filtro De Injeção Filtro De Ar Lâmpada Sinaleira, material para o veículo 60. Vl. Unitário 25,00 18,00 30,00 1,50 Vl. Total 25,00 18,00 30,00 1,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 141 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5618 Emissão 06/08/2013 Modalidade Fornecedor 961 LUCIANO ANDRE VARGAS 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 32,74 Anulado - Liquidado 32,74 Itens do Empenho Item 1 5619 06/08/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes a Santa Cruz do Sul no dia 06 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 983/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 81,84 - Vl. Total 32,74 81,84 Itens do Empenho Item 1 5620 06/08/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS, no dia 06 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 984/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5628 07/08/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 07 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 985/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 45,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 5629 07/08/2013 Qantidade 1,0000 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 05 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Gabriel B. Kronbauer, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 90,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5630 07/08/2013 Qantidade 1,0000 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Lurdes Schuh, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 36,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 5631 07/08/2013 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Jean Felipe Willms, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 07/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 36,00 90,00 - Vl. Total 36,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 142 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5645 07/08/2013 Qantidade 1,0000 6542 LETICIA BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Amália Elisia de Macedo, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 81,84 0 - Vl. Total 90,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 5646 07/08/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação sobre Tabagismo, em Porto Alegre/RS, no dia 06 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 986/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 114,58 - Vl. Total 81,84 114,58 Itens do Empenho Item 1 2 5705 08/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 6800 JP DOS SANTOS ME Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes a Santa Cruz do Sul no dia 07 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 987/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 08 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 987/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003001 Vl. Unitário 32,74 Vl. Total 32,74 81,84 81,84 270,00 - 270,00 Itens do Empenho Item 1 2 5722 08/08/2013 Qantidade 3,0000 3,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pano De Algodão P/vassourão -móp Pó 60 Cm Pano De Algodão P/vassourão -móp Pó 40 Cm, para uso na secretaria. Ítem não cotado no pregão 002/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 51,00 39,00 90,00 - Vl. Total 153,00 117,00 - Itens do Empenho Item 1 5723 08/08/2013 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Hannelore Goltz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 39,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Leonda T. Becker, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 39,00 Vl. Total 39,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 143 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 5725 Emissão 08/08/2013 Modalidade Fornecedor 78 INACIO BITSCH Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 81,84 Anulado - Liquidado 81,84 Itens do Empenho Item 1 5729 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Cachoeira do Sul/RS, no dia 08 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 988/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 90,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 5730 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Irma Fagundes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 122,10 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 5732 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6642 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Descrição do Item Pagamento de auxílio para Rosalino dos Santos, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sacra sem contraste, a se realizar no dia 12/08/2013. Conforme Lei Nº 1619/2009. 5 - Pregão 000012/2012 2013003014 Vl. Unitário 122,10 1.263,60 - Vl. Total 122,10 1.263,60 Itens do Empenho Item 1 5733 09/08/2013 Qantidade 810,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro. 4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000012/2012 2013003016 Vl. Unitário 1,56 466,59 13,59 Vl. Total 1.263,60 453,00 Itens do Empenho Item 1 5734 09/08/2013 Qantidade 309,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Succinato De Metoprolol 100mg, para UBS Centro. 4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000012/2012 2013003017 Vl. Unitário 1,51 2.381,27 25,67 Vl. Total 466,59 2.355,60 Itens do Empenho Item 1 5735 09/08/2013 Qantidade 1.577,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Succinato De Metoprolol 100mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003018 Vl. Unitário 1,51 44,00 - Vl. Total 2.381,27 44,00 Itens do Empenho Item 1 5736 09/08/2013 Qantidade 1,0000 4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade LOTE Descrição do Item Diclofenaco Sódico 50mg - C/ 4.000 Comprimidos, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003019 Vl. Unitário 44,00 396,00 - Vl. Total 44,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 144 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5737 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade LOTE 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Descrição do Item Cloridrato De Clonidina 0,150mg C/2.000, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003020 Vl. Unitário 396,00 303,00 - Vl. Total 396,00 303,00 Itens do Empenho Item 1 2 5738 09/08/2013 Qantidade 30,0000 6.000,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Bromidrato De Fenoterol 5mg/ml - Frasco Com 20ml COMPRIMIDO Paracetamol 750mg, para UBS Centro. 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5 - Pregão 000004/2013 Vl. Unitário 1,70 0,04 2013003021 39,60 - Vl. Total 51,00 252,00 39,60 Itens do Empenho Item 1 5745 09/08/2013 Qantidade 400,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Mononitrato De Isossorbida 20mg, para UBS Centro. 78 INACIO BITSCH Vl. Unitário 0,10 0 19 - Não Aplicável 81,84 - Vl. Total 39,60 81,84 Itens do Empenho Item 1 5746 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 09 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 989/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 81,84 0 19 - Não Aplicável 32,74 - Vl. Total 81,84 32,74 Itens do Empenho Item 1 5747 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Santa Cruz do Sul, no dia 09 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 990/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 32,74 81,84 - Vl. Total 32,74 81,84 Itens do Empenho Item 1 5753 09/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 12 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 991/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 5 - Pregão 000012/2012 2013003015 Vl. Unitário 81,84 172,14 36,24 Vl. Total 81,84 135,90 Itens do Empenho Item 1 5754 09/08/2013 Qantidade 114,0000 6318 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Succinato De Metoprolol 100mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003009 Vl. Unitário 1,51 600,00 - Vl. Total 172,14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 145 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5755 09/08/2013 Qantidade 3.000,0000 Unidade UNIDADE 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Descrição do Item Ácido Valpróico 250mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 0,20 2013003011 140,90 - Vl. Total 600,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5756 09/08/2013 Qantidade 1,0000 1.300,0000 Unidade LOTE Descrição do Item Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5ml - Com 50 Frascos COMPRIMIDO Prednisona 20mg, para UBS Centro. 6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 5 - Pregão 000004/2013 2013003012 Vl. Unitário 46,00 Vl. Total 46,00 0,07 94,90 69,95 - - Itens do Empenho Item 1 5757 09/08/2013 Qantidade 50,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003013 Vl. Unitário 1,40 63,00 - Vl. Total 69,95 63,00 Itens do Empenho Item 1 5759 09/08/2013 Qantidade 1.500,0000 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Prednisona 5mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 0,04 2013003010 882,40 - Vl. Total 63,00 882,40 Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 1 2 18.000,0000 5761 09/08/2013 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item LOTE Furosemida 40mg - C/8.000 Cp COMPRIMIDO Maleato De Enalapril 20mg, para UBS Centro. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 162,40 0,04 1.500,00 - Vl. Total 162,40 720,00 - Itens do Empenho Item 1 5793 12/08/2013 78 INACIO BITSCH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 24, 30, 42, 46, 60, 61 e 63. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral de veículos leves e de R$85,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.500,00 81,84 - Vl. Total 1.500,00 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 146 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5794 12/08/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar familiar de Roni Kaulfuss a fim de levar exames do mesmo para avaliação de neurocirurgião em Cachoeira do Sul/RS (o paciente não pôde ir em virtude de estar internado na UTI do Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires), no dia 12 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 992/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5795 12/08/2013 Qantidade 1,0000 3949 FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA - LABORATORIO VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 13 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 993/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 0 41,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 5796 12/08/2013 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Auxílio de 100% para Adolar Schwengber, sobre exame de gasometria arterial, a se realizar no dia 12/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 41,00 218,20 - Vl. Total 41,00 - Itens do Empenho Item 1 5797 12/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxilio para Adolar Schwengber, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 218,20 54,00 - Vl. Total 218,20 - Itens do Empenho Item 1 5798 12/08/2013 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Gilmar Heinen, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 16/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 39,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 5799 12/08/2013 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Antônio Fagundes, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 218,20 - Vl. Total 39,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 147 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5800 12/08/2013 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 218,20 218,20 - Vl. Total 218,20 - Itens do Empenho Item 1 5818 13/08/2013 Qantidade 1,0000 1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 218,20 195,00 - Vl. Total 218,20 - Itens do Empenho Item 1 5819 13/08/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Albino Heinen, sobre serviço de anestesia devido a cirurgia Hérnia Inguinal. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 195,00 90,00 - Vl. Total 195,00 - Itens do Empenho Item 1 5820 13/08/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Haide Stöhr, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 45,00 45,00 Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 5828 13/08/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Maria Bernadete Stolben, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 7 - Disponibilidade por Limite 0 Vl. Unitário 45,00 45,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5831 13/08/2013 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Maria Bernadete Stolben, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 114,58 - Vl. Total 45,00 114,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 148 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5832 13/08/2013 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para transporte de pacientes à Santa Cruz do Sul no dia 13 de agosto de 2013 e à Porto Alegre no dia 14 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 994/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 114,58 218,20 - Vl. Total 114,58 - Itens do Empenho Item 1 5833 14/08/2013 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Auxilio para Roseli Ines Jung, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 218,20 39,00 - Vl. Total 218,20 - Itens do Empenho Item 1 5839 14/08/2013 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Rafael Dresch, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2013003056 Vl. Unitário 39,00 730,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 5855 14/08/2013 Qantidade 1,0000 6806 TURISMO SANTA TECLA LTDA Unidade Descrição do Item Placa de sinalização para fachada da UBS-SANTO ANTÔNIO. "Estratégia de Saúde da Família II". Conforme guia de sinalização da SES. 19 - Não Aplicável 2013003060 Vl. Unitário 730,00 1.350,00 - Vl. Total 730,00 1.350,00 Itens do Empenho Item 1 5865 15/08/2013 Qantidade 3,0000 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Contratação de transporte de Mato Leitão à Santa Cruz do Sul (ônibus), no dia 16 de agosto de 2013, com saída prevista para as 07h35min e retorno às 11h45min, para 122 alunos do Ensino Fundamental da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, para assistir filme, relacionado com o projeto de prevenção à violência. 19 - Não Aplicável 2013003066 Vl. Unitário 450,00 80,00 - Vl. Total 1.350,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 5866 15/08/2013 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc. UBS - SANTO ANTÔNIO 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 80,00 114,58 - Vl. Total 80,00 114,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 149 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5870 15/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6535 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Rio Pardo, no dia 14 de agosto de 2013 e à Porto Alegre, no dia 15 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 995/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 5 - Pregão 000012/2012 2013003071 Vl. Unitário 114,58 99,05 - Vl. Total 114,58 99,05 Itens do Empenho Item 1 2 5871 15/08/2013 Qantidade 1,0000 25,0000 Unidade LOTE FRASCO 5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA Descrição do Item Carvedilol 25mg- 300 Comprimidos Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml 5 - Pregão 000012/2012 2013003072 Vl. Unitário 50,10 1,96 702,47 - Vl. Total 50,10 48,95 - Itens do Empenho Item 1 2 5872 15/08/2013 Qantidade 504,0000 100,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Mesilato De Codergocrina 1mg FRASCO Iodeto De Potássio 20mg/ml - Frasco Com 100ml 5 - Pregão 000012/2012 2013003073 Vl. Unitário 1,12 1,38 175,20 - Vl. Total 564,48 137,99 - Itens do Empenho Item 1 5873 15/08/2013 Qantidade 8.000,0000 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carbonato De Cálcio 500mg 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 0,02 2013003074 150,00 - Vl. Total 175,20 - Itens do Empenho Item Qantidade 20.000,0000 1 5907 16/08/2013 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Ácido Acetilsalicílico 100mg 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,01 2013003092 80,00 - Vl. Total 150,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 2 5908 16/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Placa De Rede Switch D-link 8 Portas. UBS CENTRO 19 - Não Aplicável 2013003093 Vl. Unitário 25,00 55,00 45,00 - Vl. Total 25,00 55,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 2 5909 16/08/2013 524 CLAUDIR E. TROJACK. Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item Configuração de equipamento de rede. Instalação de computador (trocar equipamento de informática para outra sala).UBS CENTRO 19 - Não Aplicável 2013003094 Vl. Unitário 20,00 25,00 41,00 - Vl. Total 20,00 25,00 41,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 150 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5910 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg.UBS CENTRO Vl. Unitário 41,00 2013003095 19 - Não Aplicável 8,00 - Vl. Total 41,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 2 5911 16/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Fuzível Soquete Da Sirene. Veículo nº 61 Ambulância 2013003096 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,00 7,00 10,00 - Vl. Total 1,00 7,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 5912 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Filtro De Ar. Veículo nº 24 Ambulância 2013003097 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10,00 36,00 - Vl. Total 10,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 5920 16/08/2013 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade PEÇA Descrição do Item Correia Poli V. Veículonº 46 Ambulância doblô 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 36,00 90,00 90,00 Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 5921 16/08/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para Gabriel Pereira da Rosa, sobre exame de Eletroencéfalograma em sono e vigília, com especialista neurologista, a se realizar no dia 16/08/2013. Autorizado pela Lei nº 1.619/2009 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 81,84 - Vl. Total 90,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 5933 16/08/2013 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 16 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 996/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 5 - Pregão 000016/2012 0 Vl. Unitário 81,84 800,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 5935 16/08/2013 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com combustível gasolina para o veículo n° 30(Uno), num total de 50 litros/mês, no período de agosto até dezembro de 2013. Conforme Ofício n° 120/2013. Programa Saúde na Escola (PSE) 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 800,00 81,84 - Vl. Total 800,00 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 151 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5936 16/08/2013 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar paciente Iloni Maria Alf para realizar cirurgia de catarata no IAPI em Porto Alegre/RS, no dia 17 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 997/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 5937 16/08/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Pagamento de Porto Alegre concessão Nº 2.004/2013 e Item diária para transporte de pacientes à no dia 19 de agosto de 2013. Conforme 998/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 81,84 0 19 - Não Aplicável 45,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 5939 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Edeci Grodt, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 45,00 2.000,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5947 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R$ 26,46 a hora . (Eq. 24, 30, 42, 46, 60, 61). Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 2.000,00 500,00 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5963 16/08/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora. (Eq. 24, 30, 42, 46, 60 e 61). Previsão até 31/12/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 81,84 - Vl. Total 500,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 5994 19/08/2013 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 18 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 999/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003130 Vl. Unitário 81,84 2.904,00 - Vl. Total 81,84 2.904,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 152 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5995 19/08/2013 Qantidade 17,0000 Unidade UNIDADE 2 6,0000 UNIDADE 3 2,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 77,00 Para Servidores. Conforme Lei nº1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2013003131 Vl. Unitário 132,00 Vl. Total 2.244,00 77,00 462,00 99,00 198,00 396,00 - 396,00 Itens do Empenho Item 1 5996 19/08/2013 Qantidade 3,0000 Unidade UNIDADE 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2013003132 Vl. Unitário 132,00 1.188,00 - Vl. Total 396,00 1.188,00 Itens do Empenho Item 1 5997 19/08/2013 Qantidade 9,0000 Unidade UNIDADE 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 2013003133 132,00 - Vl. Total 1.188,00 132,00 Itens do Empenho Item 1 6008 19/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 132,00 0 81,84 - Vl. Total 132,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 6009 19/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Cachoeira do Sul no dia 20 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.000/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 0 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 6011 19/08/2013 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas à Porto Alegre, no dia 20 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.001/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 1.395,48 - Vl. Total 81,84 1.395,48 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade Descrição Pagamento estagiario de Macedo referente do Item pelos serviços das estagiárias Ana Paula e Cíntia Guterres de Carvalho, 30 horas, ao mês de agosto de 2013. Vl. Unitário 697,74 Vl. Total 1.395,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 153 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6016 Emissão 20/08/2013 Modalidade Fornecedor 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 90,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 6017 20/08/2013 Qantidade 1,0000 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de Agosto para Alda de Macedo, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 0 90,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 6018 20/08/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de Setembro para Alda de Macedo, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 0 90,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 6019 20/08/2013 Qantidade 1,0000 1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Carlos Alberto Alf, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 180,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 6020 20/08/2013 Qantidade 1,0000 5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Rafael Dresch, sobre serviço de anestesia devido a cirurgia joelho (videoartroscopia) a realizar-se no dia 22 de agosto. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 180,00 104,40 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 6024 20/08/2013 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Luis Henrique Veiga, para pagamento de óculos (lentes e armação). Conforme Lei Municipal nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 2013003138 Vl. Unitário 104,40 18,00 - Vl. Total 104,40 18,00 Itens do Empenho Item 1 6033 21/08/2013 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 2,0000 Unidade GALÃO Descrição do Item Água Mineral Sem Gás - 20 Litros. UBS SANTO ANTÔNIO 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9,00 81,84 - Vl. Total 18,00 81,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 154 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6034 21/08/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Pagamento de Porto Alegre concessão Nº 2.004/2013 e 19 - Não Aplicável Item diária para transporte de paciente à no dia 21 de agosto de 2013. Conforme 1.002/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 81,84 81,84 0 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 6035 21/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 21 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.003/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 0 54,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 6036 21/08/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Carla Luiza Kessler Jantsch, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 21/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 45,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 6037 21/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Daniela Kirch, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 21/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 0 54,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 6038 21/08/2013 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Oladir Luis Wildner, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 21/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 1.420,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 6044 21/08/2013 321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de cirurgia, a ser realizada no dia 22 de agosto, da servidora Angela Teresinha Diel Bohn, matrícula n° 119, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente, devido a lesão no joelho esquerdo, durante o horário de trabalho, conforme descrito no termo de Ocorrência nº 001/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.420,00 760,00 - Vl. Total 1.420,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 155 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6054 21/08/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento das despesas de hospitalização e material necessário para cirurgia, a ser realizada no dia 22 de agosto, da servidora Angela Teresinha Diel Bohn, matrícula n° 119, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente, devido a lesão no joelho esquerdo, durante o horário de trabalho, conforme descrito no termo de Ocorrência nº 001/2013. 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 760,00 32,74 - Vl. Total 760,00 32,74 Itens do Empenho Item 1 6067 22/08/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Candelária, no dia 21 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.004/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,74 81,84 - Vl. Total 32,74 81,84 Itens do Empenho Item 1 6068 22/08/2013 Qantidade 1,0000 1530 JBA SERVICOS DE ANESTESIA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 22 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.005/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 180,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 6069 22/08/2013 Qantidade 1,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Ângela Diehl Bohn, sobre serviço de anestesia devido a cirurgia joelho (videoartroscopia) a realizar-se no dia 22 de agosto. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 180,00 90,00 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 6070 22/08/2013 Qantidade 1,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de agosto para Astor Luis Fortes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 60,00 - Vl. Total 90,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para Maria Elisabetha Winck, sobre consulta com especialista dermatologista, a realizar-se no dia 22/08/2013, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. Vl. Unitário 60,00 Vl. Total 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 156 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6071 Emissão 22/08/2013 Modalidade Fornecedor 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 45,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 6089 22/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5524 CAROLINE SILVEIRA MENDES Descrição do Item Auxílio de 30% para Auri Luis Drumm, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 1.130,61 - Vl. Total 45,00 1.130,61 Itens do Empenho Item 1 6092 23/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 1.130,61 2013003176 92,40 - Vl. Total 1.130,61 - Itens do Empenho Item 1 6093 23/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade LOTE 5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA Descrição do Item Cloridrato De Biperideno 2mg/ 2000 Comprimidos, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 92,40 2013003175 642,50 - Vl. Total 92,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 6094 23/08/2013 Qantidade 150,0000 500,0000 30,0000 6537 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Albendazol 400mg COMPRIMIDO Besilato De Anlodipino 5mg Carboximetilcelulose Sódica 5mg/ml - Frasco Com FRASCO 15ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 Vl. Unitário 0,22 0,02 19,99 2013003174 153,00 - Vl. Total 32,85 9,95 599,70 - Itens do Empenho Item 1 2 6097 23/08/2013 Qantidade 50,0000 300,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item FRASCO Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml COMPRIMIDO Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000012/2012 2013003179 Vl. Unitário 1,86 0,20 128,00 - Vl. Total 93,00 60,00 - Itens do Empenho Item 1 6099 23/08/2013 Qantidade 100,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade DOSE Descrição do Item Ampola A (1ml): Acetato De Dexametasona 4mg/ml Ampola B (2ml): Cloridrato de Tiamina 100mg + Cloridrato de Piridoxina 100mg + Cianocobalamina 5mg, para UBS Centro. 2013003181 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,28 90,00 - Vl. Total 128,00 - Itens do Empenho Item 1 6102 23/08/2013 Qantidade 4,0000 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Pinos De Porta, material para o veículo 46. 5 - Pregão 000012/2012 2013003182 Vl. Unitário 22,50 1.183,70 - Vl. Total 90,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 157 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho 6105 23/08/2013 Item 1 2 Qantidade 450,0000 100,0000 3 4 100,0000 100,0000 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Alopurinol 300mg Ampola I (1ml): Hidroxocobalamina 5mg/ml - Ampola DOSE Ii (1ml): Fosfato Dissódico de Dexametasona 1,5mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml AMPOLA Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml Fosfato Dissodico De Betametasona 2mg/ml + AMPOLA Dipropionato De Betametasona 5mg/ml ampola com 1ml, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,10 9,00 Vl. Total 45,00 900,00 1,13 1,26 112,90 125,80 300,00 - - Itens do Empenho Item 1 6106 23/08/2013 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 100% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de setembro para Alan Marcos de Abreu, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 45,00 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 6107 23/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Lizete Debald, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 26/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 0 54,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 6108 23/08/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para André Francisco Schmitz, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 28/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 54,00 0 81,84 - Vl. Total 54,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 6131 23/08/2013 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 23 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.006/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003200 Vl. Unitário 81,84 335,00 - Vl. Total 81,84 335,00 Itens do Empenho Item 1 6132 23/08/2013 Qantidade 100,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade FRASCO Descrição do Item Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml, para UBS Centro. Item não cotado no Pregão 012/2012 e 004/2013. 19 - Não Aplicável 2013003197 Vl. Unitário 3,35 15,00 15,00 Vl. Total 335,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 158 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6133 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bolo Cuca. Para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003198 Vl. Unitário 6,00 9,00 17,62 17,62 Vl. Total 6,00 9,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6134 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Melão UNIDADE Kiwi - 390 Gramas UNIDADE Uva Rubi - 300 Gramas UNIDADE Manga - 800 Gramas UNIDADE Mamão Papaia - 600 Gramas UNIDADE Maçã - 800 Gramas. Para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003199 Vl. Unitário 4,25 2,09 2,24 2,87 3,29 2,88 39,88 39,88 Vl. Total 4,25 2,09 2,24 2,87 3,29 2,88 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 6136 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE PACOTE Descrição do Item Refrigerante De Cola 2 Litros Flocos De Milho Com Açúcar- 500 Gramas Creme De Leite 200g Tomate - 1,014 Kg Bife Patinho - 0,946 Kg Arroz Parboilizado Cebola - 0,750 Kg Batata Palha. Para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003203 Vl. Unitário 4,20 6,99 1,65 2,72 15,08 2,75 1,86 1,49 17,62 - Vl. Total 4,20 6,99 3,30 2,72 15,08 2,75 1,86 2,98 17,62 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 6137 23/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Melão UNIDADE Kiwi - 390 Gramas UNIDADE Uva Rubi - 300 Gramas UNIDADE Manga - 800 Gramas UNIDADE Mamão Papaia - 600 Gramas UNIDADE Maçã - 800 Gramas, para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003202 Vl. Unitário 4,25 2,09 2,24 2,87 3,29 2,88 15,00 - Vl. Total 4,25 2,09 2,24 2,87 3,29 2,88 15,00 Itens do Empenho Item 1 2 6138 23/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bolo Cuca, para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. 19 - Não Aplicável 2013003204 Vl. Unitário 6,00 9,00 39,88 - Vl. Total 6,00 9,00 39,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 159 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 6148 26/08/2013 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 546 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Unidade UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE PACOTE Descrição do Item Refrigerante De Cola 2 Litros Flocos De Milho Com Açúcar- 500 Gramas Creme De Leite 200g Tomate - 1,014 Kg Bife Patinho - 0,946 Kg Arroz Parboilizado Cebola - 0,750 Kg Batata Palha, para Campanha de Multivacinação no dia 24/08/2013. Vl. Unitário 4,20 6,99 1,65 2,72 15,08 2,75 1,86 1,49 2013003224 19 - Não Aplicável 30,00 - Vl. Total 4,20 6,99 3,30 2,72 15,08 2,75 1,86 2,98 - Itens do Empenho Item 1 6165 26/08/2013 Qantidade 5,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade UNIDADE Descrição do Item Pilha/bateria Panasonic Cr2032, para manutenção do glicossimetro. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,00 39,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 6166 26/08/2013 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Cíntia Guterres de Carvalho, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 81,84 - Vl. Total 39,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 6167 26/08/2013 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 26 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.007/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 6176 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 27 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.008/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 81,84 7.873,24 - Vl. Total 81,84 7.873,24 Itens do Empenho Item 1 6177 27/08/2013 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLAS, GRATIF ESC - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013VENC., Vl. Unitário 7.873,24 28,52 - Vl. Total 7.873,24 28,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 160 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6178 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASPS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013HE 50% Vl. Unitário 28,52 1.297,67 - Vl. Total 28,52 1.297,67 Itens do Empenho Item 1 6179 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.297,67 883,86 - Vl. Total 1.297,67 883,86 Itens do Empenho Item 1 6180 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013GRATIFICACAO ESF MEN - UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 883,86 4.025,00 - Vl. Total 883,86 4.025,00 Itens do Empenho Item 1 6181 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO ESTADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.025,00 360,09 - Vl. Total 4.025,00 360,09 Itens do Empenho Item 1 6182 27/08/2013 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 360,09 9.842,53 - Vl. Total 360,09 9.842,53 Itens do Empenho Item 1 6183 27/08/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.842,53 2.230,00 - Vl. Total 9.842,53 2.230,00 Itens do Empenho Item 1 6184 27/08/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.230,00 164,04 - Vl. Total 2.230,00 164,04 Itens do Empenho Item 1 6185 27/08/2013 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 164,04 1.820,21 - Vl. Total 164,04 1.820,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 161 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6186 27/08/2013 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO, PROMOCAO DE CLASSE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.820,21 0 224,16 - Vl. Total 1.820,21 224,16 Itens do Empenho Item 1 6187 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 224,16 0 227,76 - Vl. Total 224,16 227,76 Itens do Empenho Item 1 6188 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013 ABONO 0 Vl. Unitário 227,76 31,77 - Vl. Total 227,76 31,77 Itens do Empenho Item 1 6189 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 31,77 08/2013AD. 0 5.303,26 - Vl. Total 31,77 5.303,26 Itens do Empenho Item 1 6190 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 100%, HE 50%, HORAS SOBR. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.303,26 08/2013HE 39.758,55 - Vl. Total 5.303,26 39.758,55 Itens do Empenho Item 1 6191 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013VENC, 0 Vl. Unitário 39.758,55 436,48 - Vl. Total 39.758,55 436,48 Itens do Empenho Item 1 6192 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013F.G.2 Vl. Unitário 436,48 1.852,46 - Vl. Total 436,48 1.852,46 Itens do Empenho Item 1 6193 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.852,46 2.857,35 - Vl. Total 1.852,46 2.857,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 162 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6194 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.857,35 5.107,45 - Vl. Total 2.857,35 5.107,45 Itens do Empenho Item 1 6195 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO, INSALUBRIDADE, HE 50% 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.107,45 3.396,45 - Vl. Total 5.107,45 3.396,45 Itens do Empenho Item 1 6196 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.396,45 3.317,20 - Vl. Total 3.396,45 3.317,20 Itens do Empenho Item 1 6197 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.317,20 6.182,80 - Vl. Total 3.317,20 6.182,80 Itens do Empenho Item 1 6198 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO - UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.182,80 1.682,48 - Vl. Total 6.182,80 1.682,48 Itens do Empenho Item 1 6199 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013VENCIMENTO, VANTAGEM PESSOAL A 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.682,48 643,12 - Vl. Total 1.682,48 643,12 Itens do Empenho Item 1 6200 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO ASPS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 643,12 120,03 - Vl. Total 643,12 120,03 Itens do Empenho Item 1 6201 27/08/2013 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 120,03 3.400,04 - Vl. Total 120,03 3.400,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 163 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6202 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.400,04 1.881,32 - Vl. Total 3.400,04 1.881,32 Itens do Empenho Item 1 6203 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013INSS Vl. Unitário 1.881,32 1.072,57 - Vl. Total 1.881,32 1.072,57 Itens do Empenho Item 1 6204 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 1.072,57 713,25 - Vl. Total 1.072,57 713,25 Itens do Empenho Item 1 6205 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 713,25 696,60 - Vl. Total 713,25 696,60 Itens do Empenho Item 1 6206 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 696,60 714,01 - Vl. Total 696,60 714,01 Itens do Empenho Item 1 6207 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013INSS Vl. Unitário 714,01 1.590,92 - Vl. Total 714,01 1.590,92 Itens do Empenho Item 1 6208 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.590,92 700,57 - Vl. Total 1.590,92 700,57 Itens do Empenho Item 1 6209 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 700,57 4.961,63 - Vl. Total 700,57 4.961,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 164 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6210 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.961,63 0 984,01 - Vl. Total 4.961,63 984,01 Itens do Empenho Item 1 6211 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 984,01 0 760,39 - Vl. Total 984,01 760,39 Itens do Empenho Item 1 6212 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 760,39 0 334,84 - Vl. Total 760,39 334,84 Itens do Empenho Item 1 6213 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 334,84 2.371,43 - Vl. Total 334,84 2.371,43 Itens do Empenho Item 1 6214 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.371,43 470,34 - Vl. Total 2.371,43 470,34 Itens do Empenho Item 1 6215 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 470,34 179,20 - Vl. Total 470,34 179,20 Itens do Empenho Item 1 6332 27/08/2013 Qantidade 1,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2013, INSS AUTÔNOMOS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 179,20 96,00 - Vl. Total 179,20 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de setembro, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. Vl. Unitário 96,00 Vl. Total 96,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 165 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6333 Emissão 27/08/2013 Modalidade Fornecedor 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 60,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 6367 28/08/2013 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Daiane Inês Güntzel, sobre consulta com neurologista, a ser realizada no dia 28/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 81,84 - Vl. Total 60,00 81,84 Itens do Empenho Item 1 6381 28/08/2013 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 28 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.009/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 81,84 - Vl. Total 81,84 81,84 Itens do Empenho Item 1 6388 29/08/2013 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 29 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.010/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 81,84 54,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 6392 29/08/2013 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Pierrette Greisang Schmidt, sobre consulta com oftalmologista, a se realizar no dia 29/08/2013. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 54,00 81,84 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 6405 30/08/2013 Qantidade 1,0000 6776 SILVANA MALDANER PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 30 de agosto de 2013. Conforme concessão Nº 1.011/08.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 2013003273 Vl. Unitário 81,84 63,00 - Vl. Total 81,84 - Itens do Empenho Item 1 6409 30/08/2013 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Cesto Com Arranjo De Flor, para palestrante que ministrou palestra sobre Violência Doméstica e Lei Maria da Penha. 19 - Não Aplicável 2013003270 Vl. Unitário 63,00 75,00 - Vl. Total 63,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 166 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6415 30/08/2013 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade PEÇA Descrição do Item Silêncioso Intermediário, material para o veículo 30. Vl. Unitário 75,00 0 19 - Não Aplicável 90,00 - Vl. Total 75,00 - Itens do Empenho Item 1 6435 30/08/2013 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para Daiane Ines Guntzel, sobre exame de EEG sono e vigilia, com especialista neurologista, a se realizar no dia 16/09/2013. Autorizado pela Lei nº 1.619/2009 2013003291 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 25,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2 6441 30/08/2013 Qantidade 2,0000 2,0000 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade Descrição do Item Balanceamento de Pneu (DOBLÔ - Nº60) Montagem de Pneu (DOBLÔ - Nº60) Vl. Unitário 7,50 5,00 2013003293 19 - Não Aplicável 280,00 - Vl. Total 15,00 10,00 - Itens do Empenho Item 1 6442 30/08/2013 Qantidade 1,0000 895 GRAFICA MATECAP LTDA. Unidade Descrição do Item 20.000 unidades - Receituário de Exames (blocos de 100 unidades). Para UBS Centro e UBS de Vila Santo Antônio. 2013003294 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 280,00 1.110,00 - Vl. Total 280,00 - Itens do Empenho Item 1 2 6443 30/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA Descrição do Item 50.000 unidades - Receituários Brancos (blocos de 100 unidades). 30.000 unidades - Fichas de Atendimento Ambulatorial (blocos de 100 unidades). Para UBS Centro e UBS de Vila Santo Antônio. 2013003295 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 680,00 Vl. Total 680,00 430,00 430,00 110,00 - - Itens do Empenho Item 1 6448 30/08/2013 Qantidade 1,0000 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 1.000 unidades de Fichas Médicas com impressão 2 lados em offset (papel mais duro, tipo desenho). 210x297mm, 1x1 cor, Tinta Preta em Off-set 180g. Para UBS Centro e UBS de Vila Santo Antônio. 2 - Tomada de Preços 000034/2012 0 Vl. Unitário 110,00 1.216,40 - Vl. Total 110,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade Mês Descrição do Item Locação de programas de informática: Sistema de Saúde. Vigência até 31/12/2013. Vl. Unitário 304,10 Vl. Total 1.216,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 167 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Total da Unidade: 171.777,27 4.023,69 200.800,92 171.777,27 4.023,69 200.800,92 Total do Órgão: Órgão: Unidade: 19 9 1 02/01/2013 Anulado Liquidado SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 112,66 Itens do Empenho Item 31 02/01/2013 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 143,93 Itens do Empenho Item 225 02/01/2013 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000016/2012 0 0,00 - Vl. Total 306,47 Itens do Empenho Item 2184 01/04/2013 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013001106 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 2482 11/04/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 109,84 Itens do Empenho Item 4033 10/06/2013 Qantidade 134 ASTERIO GRIESANG - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2013002251 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 10,00 Itens do Empenho Item 4084 11/06/2013 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 100,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5769 09/08/2013 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 200,00 - Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 168 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5946 16/08/2013 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com lavagem e lubrificação do veículo nº 43. Previsão até 31/12/2013, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral, de R$20,00 por lavagem parcial e de R$14,00 por lubrificação. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 200,00 500,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5957 16/08/2013 Qantidade 1,0000 6327 ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R$ 26,46 a hora, do veículo nº 43. Previsão até 31/12/2013. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 500,00 500,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 6139 26/08/2013 Qantidade 1,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de chapeação a R$ 19,10 a hora, do veículo nº 43. Previsão até 31/12/2013. 5 - Pregão 000002/2013 2013003215 Vl. Unitário 500,00 70,10 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 6140 26/08/2013 Qantidade 10,0000 8,0000 20,0000 2,0000 6681 DIEGO PALOSKI Unidade Descrição do Item LITRO Alvejante Sem Cloro UNIDADE Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina UNIDADE Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante, para uso na QUILOGRAMA secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013003216 Vl. Unitário 4,49 0,74 0,64 3,24 165,00 - Vl. Total 44,90 5,92 12,80 6,48 - Itens do Empenho Item 1 2 6141 26/08/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 Unidade PACOTE FARDO 3 2,0000 FARDO 4 2,0000 FARDO 5 6 7 10,0000 10,0000 2,0000 6681 DIEGO PALOSKI PACOTE PACOTE UNIDADE Descrição do Item Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades Vassoura De Palha Larga, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013003217 Vl. Unitário 1,15 27,00 Vl. Total 2,30 27,00 33,00 66,00 14,35 28,70 0,90 1,40 9,00 9,00 14,00 18,00 75,00 - - Itens do Empenho Item 1 6142 26/08/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 25,0000 Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013003218 Vl. Unitário 3,00 69,70 - Vl. Total 75,00 69,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 169 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 6143 26/08/2013 Qantidade 10,0000 10,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade LITRO UNIDADE Descrição do Item Álcool Desinfetante 500ml, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 4,07 2,90 2013003219 69,75 - Vl. Total 40,70 29,00 69,75 Itens do Empenho Item 1 6144 26/08/2013 Qantidade 25,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013003220 Vl. Unitário 2,79 119,66 - Vl. Total 69,75 119,66 Itens do Empenho Item 1 2 3 6145 26/08/2013 Qantidade 10,0000 10,0000 3,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, para consumo na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 2013003221 Vl. Unitário 2,56 6,52 9,62 69,04 - Vl. Total 25,60 65,20 28,86 - Itens do Empenho Item 1 2 6146 26/08/2013 Qantidade 6,0000 10,0000 6099 VENER PEREIRA DE SOUZA Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades, para uso na secretaria. 5 - Pregão 000002/2013 Vl. Unitário 1,69 5,89 2013003222 19,78 - Vl. Total 10,14 58,90 - Itens do Empenho Item 1 6254 27/08/2013 Qantidade 2,0000 4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA Unidade UNIDADE Descrição do Item Colher Grande De Madeira, para uso na secretaria. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9,89 3.400,04 - Vl. Total 19,78 3.400,04 Itens do Empenho Item 1 6291 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.400,04 0 714,01 - Vl. Total 3.400,04 714,01 Itens do Empenho Item 1 6328 27/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 19 - Não Aplicável 08/2013INSS 2013003233 Vl. Unitário 714,01 18,75 - Vl. Total 714,01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 170 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6329 27/08/2013 Qantidade 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Pano Perflex Multiuso - Com 5 Unidades, para uso na secretaria. ítem não cotado no pregão 002/2013. 2013003234 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,75 9,00 - Vl. Total 18,75 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Água Mineral Com 20 Lts, para consumo na secretaria. Ítem não cotado no pregão 002/2013. Total da Unidade: Unidade: 33 2 02/01/2013 Vl. Unitário 9,00 5.999,83 100,00 Vl. Total 9,00 5.106,06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 223 OI S.A. 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 203,12 Itens do Empenho Item 45 02/01/2013 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 123,95 Itens do Empenho Item 6272 27/08/2013 Qantidade 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 3.913,50 - Vl. Total 3.913,50 Itens do Empenho Item 1 6322 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013GRATIFICACAO CONS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.913,50 782,70 - Vl. Total 3.913,50 782,70 Itens do Empenho Item 1 6353 28/08/2013 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2013, INSS CONSELHO TUTELAR. 19 - Não Aplicável 2013003250 Vl. Unitário 782,70 30,00 - Vl. Total 782,70 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Configuração de E-MAIL no computador do Conselho Tutelar. Total da Unidade: Unidade: 246 3 02/01/2013 Vl. Unitário 30,00 Vl. Total 30,00 4.726,20 - 5.023,27 0,00 - 216,00 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5892 FRANCISCO KONZEN 19 - Não Aplicável 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 171 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 247 02/01/2013 Qantidade 4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 18.000,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 373 08/01/2013 Qantidade 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 62,23 Itens do Empenho Item 2119 27/03/2013 Qantidade 3551 CLAUDIA SCHMITT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 4917 11/07/2013 Qantidade 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002686 0,00 - Vl. Total 55,25 Itens do Empenho Item 4926 11/07/2013 Qantidade 6077 ISERHARD AGRO INDUSTRIAL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002694 0,00 16,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 5008 16/07/2013 Qantidade 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002733 0,00 - Vl. Total 78,00 Itens do Empenho Item 5188 22/07/2013 Qantidade 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2013002837 0,00 - Vl. Total 42,75 Itens do Empenho Item 5526 01/08/2013 Qantidade 6347 CAMILE LUIZA DA ROSA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 2.411,54 - Vl. Total 2.411,54 Itens do Empenho Item 1 5527 01/08/2013 6347 CAMILE LUIZA DA ROSA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.411,54 202,14 - Vl. Total 2.411,54 202,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 172 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5566 05/08/2013 Qantidade 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao 13° Salário, conforme rescisão do contrato de trabalho. 5 - Pregão 000001/2013 2013002951 Vl. Unitário 202,14 124,00 - Vl. Total 202,14 124,00 Itens do Empenho Item 1 5567 05/08/2013 Qantidade 80,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item Banana Caturra. Lanches para adolescentes e QUILOGRAMA crianças das oficinas do CRAS (para as semanas de 05 a 16 de agosto). PBV. 5 - Pregão 000001/2013 2013002952 Vl. Unitário 1,55 150,92 - Vl. Total 124,00 150,92 Itens do Empenho Item 1 2 5750 09/08/2013 Qantidade 6,0000 200,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada UNIDADE Pão Cachorro Quente, 80 Gr. Lanche para adolescentes e crianças das oficinas do CRAS ( para as semanas do dia 05 a 16 de agosto). PBV. 19 - Não Aplicável 2013003023 Vl. Unitário 5,82 0,58 4,25 - Vl. Total 34,92 116,00 4,25 Itens do Empenho Item 1 2 5751 09/08/2013 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE CAIXA Descrição do Item Isqueiro Palito De Dente, para encontro de PCDs no mês de agosto. 19 - Não Aplicável 2013003024 Vl. Unitário 3,15 0,55 214,59 - Vl. Total 3,15 1,10 214,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 173 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5758 09/08/2013 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros UNIDADE Refrigerante Limão - 600 Ml UNIDADE Refrigerante Cola - 3,30 L PACOTE Biscoito 330gr PACOTE Biscoito De Leite - 330 Gramas PACOTE Biscoito De Milho 330 Gr UNIDADE Caldo De Galinha 126g PACOTE Arroz Com 5kg UNIDADE Arroz T1 2kg PACOTE Açucar Cristalizado 2 Kg QUILOGRAMA Açucar Refinado PACOTE 18,23 Kg De Coxa-sobrecoxa MOLHO Cenoura (molho) PACOTE 4 Kg De Tomate QUILOGRAMA Repolho PACOTE 2,113 Kg De Cebola UNIDADE Extrato De Tomate PACOTE 1,878 Kg De Pão Francês PACOTE Suco Em Pó De Uva - 400 Gramas UNIDADE 0,054 Kg De Alho DÚZIA Ovos UNIDADE Tempero Verde UNIDADE Óleo De Soja PACOTE 3,11 Kg Carne Moida Tipo 2 UNIDADE Massa 500 Gramas Massa Parafuso - 500 Gramas, para o encontro de PACOTE PCDs no mês de agosto. Vl. Unitário 3,59 1,15 4,59 3,20 2,99 2,99 2,60 8,99 3,50 2,99 3,35 63,48 1,14 8,57 0,99 6,32 1,69 10,61 4,45 0,76 4,55 0,99 2,99 26,11 3,85 3,65 2013003026 19 - Não Aplicável 21,00 - Vl. Total 7,18 1,15 4,59 3,20 14,95 5,98 2,60 8,99 3,50 2,99 3,35 63,48 2,28 8,57 0,99 6,32 3,38 10,61 4,45 0,76 4,55 2,97 2,99 26,11 7,70 10,95 21,00 Itens do Empenho Item 1 5864 15/08/2013 Qantidade 1,0000 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Unidade Descrição do Item Serviço de instalação de computador, referente a troca de endereço do CRAS. Vl. Unitário 21,00 2013003065 19 - Não Aplicável 249,00 - Vl. Total 21,00 - Itens do Empenho Item 1 5888 15/08/2013 Qantidade 1,0000 259 MARIO JOAO MEES Unidade UNIDADE Descrição do Item Rack Para Televisão, Com Rodinhas. Sala de trabalhos do CRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 249,00 4.791,85 - Vl. Total 249,00 - Itens do Empenho Item 1 5902 16/08/2013 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Qantidade 5,0000 Unidade mês Descrição do Item Locação de um imóvel para abrigar o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. Vigência até 31.12.2013. 5 - Pregão 000001/2013 2013003087 Vl. Unitário 958,37 87,75 - Vl. Total 4.791,85 87,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 174 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5903 16/08/2013 Qantidade 15,0000 15,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mamão Maçã. Lanches para crianças e adolescentes das QUILOGRAMA oficinas do CRAS. 5 - Pregão 000001/2013 2013003088 Vl. Unitário 2,99 2,86 113,31 - Vl. Total 44,85 42,90 113,31 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5904 16/08/2013 Qantidade 8,0000 1,0000 1,0000 10,0000 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas. Lanches para crianças e adolescentes das oficinas do CRAS. 5 - Pregão 000001/2013 2013003089 Vl. Unitário 3,19 9,95 17,14 4,15 9,60 45,00 - Vl. Total 25,52 9,95 17,14 41,50 19,20 45,00 Itens do Empenho Item 1 5917 16/08/2013 Qantidade 150,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Pão Frances De 50gr. Lanches para crianças e adolescentes das oficinas do CRAS. 19 - Não Aplicável 2013003102 Vl. Unitário 0,30 160,70 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5993 19/08/2013 Qantidade 17,0000 1,0000 5,0000 3,0000 1,0000 6204 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item METRO Mangueira Siliconada GALÃO Selador Acrilico Pigmentado 3,6 L ROLO Fita Crepe QUILOGRAMA Cola Cascorez UNIDADE Massa Corrida Extravinil 18 Litros.Material para oficinas de artesanato PBF. 19 - Não Aplicável 2013003129 Vl. Unitário 1,60 21,00 3,00 13,50 57,00 264,00 - Vl. Total 27,20 21,00 15,00 40,50 57,00 264,00 Itens do Empenho Item 1 6004 19/08/2013 Qantidade 2,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,00 465,08 - Vl. Total 264,00 465,08 Itens do Empenho Item 1 6022 20/08/2013 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Caroline Pereira, 20 horas, referente ao mês de agosto de 2013. 19 - Não Aplicável 2013003136 Vl. Unitário 465,08 503,00 - Vl. Total 465,08 503,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 175 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6062 22/08/2013 Qantidade 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 40,0000 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade Descrição do Item PACOTE Papel Higienico C/4 Unidades UNIDADE Creme Dental 90gr UNIDADE Sabão Em Barra 400g UNIDADE Sabonete 90gr UNIDADE Sabão Em Pó 500g LITRO Leite Integral PACOTE Massa Com Ovos 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Farinha De Trigo Especial 1kg QUILOGRAMA Feijão Preto T1 QUILOGRAMA Farinha De Milho PACOTE Açucar Cristalizado 2 Kg PACOTE Arroz Com 5kg QUILOGRAMA Sal Moído. Cestas básicas para famílias carentes. 2013003151 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,19 1,60 1,20 0,89 2,65 1,89 1,49 3,55 1,69 3,99 1,45 4,19 8,49 0,80 5,90 - Vl. Total 43,80 16,00 12,00 17,80 26,50 75,60 29,80 35,50 16,90 79,80 14,50 41,90 84,90 8,00 5,90 Itens do Empenho Item 1 6098 23/08/2013 Qantidade 2,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Lâmpada Para Máquina De Costura. Vl. Unitário 2,95 2013003180 19 - Não Aplicável 197,30 - Vl. Total 5,90 197,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6150 26/08/2013 Qantidade 1,0000 10,0000 2,0000 6,0000 1,0000 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. Unidade PACOTE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE Descrição do Item Elástico Gabarito Para Moldes Médios Gabarito Para Moldes Pequenos Fita De Cetim Renda Nylon, material para oficinas de artesanatos do CRAS. 2013003211 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 10,95 7,95 2,50 21,90 48,50 - Vl. Total 35,00 109,50 15,90 15,00 21,90 - Itens do Empenho Item 1 6255 27/08/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Descrição do Item Conserto de máquina de costura, para dar continuidade às oficinas de artesanato. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 48,50 0 163,96 - Vl. Total 48,50 163,96 Itens do Empenho Item 1 6256 27/08/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 08/2013ABONO Vl. Unitário 163,96 5.560,30 - Vl. Total 163,96 5.560,30 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRAT. ESC 08/2013VENC, Vl. Unitário 5.560,30 Vl. Total 5.560,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 176 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho 6257 Emissão 27/08/2013 Modalidade Fornecedor 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 734,59 Anulado - Liquidado 734,59 Itens do Empenho Item 1 6258 27/08/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 734,59 0 120,03 - Vl. Total 734,59 120,03 Itens do Empenho Item 1 6267 27/08/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 120,03 0 1.745,91 - Vl. Total 120,03 1.745,91 Itens do Empenho Item 1 6274 27/08/2013 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013C.C.3 0 Vl. Unitário 1.745,91 2.127,82 - Vl. Total 1.745,91 2.127,82 Itens do Empenho Item 1 6292 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.127,82 0 366,64 - Vl. Total 2.127,82 366,64 Itens do Empenho Item 1 6294 27/08/2013 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 366,64 446,84 - Vl. Total 366,64 446,84 Itens do Empenho Item 1 6310 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 08/2013INSS 0 Vl. Unitário 446,84 424,60 - Vl. Total 446,84 424,60 Itens do Empenho Item 1 6316 27/08/2013 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 424,60 888,35 - Vl. Total 424,60 888,35 Itens do Empenho Item 1 6352 28/08/2013 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013CONTRIBUICAO PATRONAL 19 - Não Aplicável 2013003249 Vl. Unitário 888,35 25,00 - Vl. Total 888,35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 177 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6425 30/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Descrição do Item Configuração de equipamento de rede, para manutenção do computador do CRAS. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 25,00 2013003281 112,52 - Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6426 30/08/2013 Qantidade 3,0000 5,0000 20,0000 10,0000 8,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã Macarrão Parafuso - 500 Gramas. Lanche para PACOTE crianças e adolescentes das oficinas do CRAS semanas de 03 a 20 de setembro. 5808 KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 2,99 3,99 1,89 2,86 2,15 2013003282 220,88 - Vl. Total 8,97 19,95 37,80 28,60 17,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 Qantidade 5,0000 2,0000 7,0000 15,0000 4,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr UNIDADE Pote Margarina 500g. Lanche para crianças e adolescentes do CRAS - semanas de 03 a 20 de setembro. Total da Unidade: Unidade: 6279 4 27/08/2013 Vl. Unitário 12,65 11,43 9,48 3,19 5,14 22.997,27 18.016,00 Vl. Total 63,25 22,86 66,36 47,85 20,56 18.143,05 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 480,12 - 480,12 Itens do Empenho Item 1 6280 27/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013. INSALUBRIDADE. Contrapartida do Município para construção de sete casas populares, conforme Convênio, com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 480,12 0 55,35 - Vl. Total 480,12 55,35 Itens do Empenho Item 1 6281 27/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013. HE 50%. Contrapartida do Município para construção de sete casas populares, conforme Convênio, com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 55,35 4.746,59 - Vl. Total 55,35 4.746,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 178 de 178 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 6282 27/08/2013 Qantidade 1,0000 Unidade UN 1984 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO E INTERESSE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013. VENC, PROM DE CLASSE, GRAT ESC. Contrapartida do Município para construção de sete casas populares, conforme Convênio, com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.746,59 556,38 - Vl. Total 4.746,59 556,38 Itens do Empenho Item 1 6339 27/08/2013 Qantidade 1,0000 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2013, ANUENIO. Contrapartida do Município para construção de sete casas populares, conforme Convênio, com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã/2012. 5 - Pregão 000010/2013 2013003236 Vl. Unitário 556,38 17.604,78 - Vl. Total 556,38 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6349 27/08/2013 Qantidade 1.617,0000 3.493,0000 30,0000 126,0000 21,0000 7,0000 35,0000 14,0000 7,0000 7,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item UNIDADE Pedra De Gres 47x25x12cm UNIDADE Tijolo Maciço Unidade M3 Areia Regular LITRO Hidroasfalto QUILOGRAMA Prego 17x27 QUILOGRAMA Prego 15x18 QUILOGRAMA Prego 12x12 QUILOGRAMA Arame Recozido Nº18 KIT Aparelhos Sanitários - Kit UNIDADE Kit Elétrico. Material para construção de sete casas populares, com recursos oruindos da Participação Popular e Cidadã/2012. 5 - Pregão 000010/2013 2013003246 Vl. Unitário 2,69 0,35 68,00 6,50 6,70 6,50 8,00 7,50 399,00 829,90 13.810,52 - Vl. Total 4.349,73 1.222,55 2.040,00 819,00 140,70 45,50 280,00 105,00 2.793,00 5.809,30 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qantidade 9.306,0000 20,0000 50,0000 91,0000 147,0000 105,0000 28,0000 14,0000 7,0000 Unidade UNIDADE M3 UNIDADE BARRA BARRA BARRA BARRA BARRA UNIDADE Descrição do Item Tijolos 6 Furos Brita 01 (m³) Cimento 50kg Ferro 12,5mm Com 12m Ferro 4,2mm Com 12m Ferro 6,3mm Com 12m Ferro 6,3mm Ferro 5,0mm Kit Hidráulico E Sanitário. Material para construção de sete casas populares, com recursos oruindos da Participação Popular e Cidadã/2012. Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 0,35 63,00 21,85 39,80 4,85 12,15 12,15 6,80 307,86 37.253,74 70.977,04 18.116,00 Vl. Total 3.257,10 1.260,00 1.092,50 3.621,80 712,95 1.275,75 340,20 95,20 2.155,02 5.838,44 34.110,82