Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia
Transcrição
Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2285-Associação Esportiva De Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 20.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 110.403,63 108.242,64 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE ESPORTES (GINÁSTICA RÍTMICA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO A JUNHO).04/01/2016 2285-Associação Esportiva De Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Tesouro Histórico : 3/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE ESPORTES (PROJETO HANDEBOL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO).04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia CNPJ: 14.751.299/0001-20 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 Tesouro Histórico : 4/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE ESPORTES 2016 (11 PARCELAS).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 555-24.400.10.302.0054.2.130.335043.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 110.403,63 Tesouro Histórico : 5/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).04/01/2016 Histórico : 6/2016 286-16.102.13.392.0031.2.063.335043.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).- 04/01/2016 Histórico : 360539-Associacao Dos Pais E Amigos Da Fanfarra Municipal De Atibaia CNPJ: 07.712.462/0001-80 2171-Assoc. Centro Comun. Do Bairro Da Boa Vista CNPJ: 51.867.240/0001-29 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA, MANTENEDORA DA CRECHE ANTONIO DA COSTA VICENTE (SÍTIO DOS ROSA), PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS DE FEVEREIRO À OFR00226 07/03/2016 08.25.57 Versão 29/02/2015 - 15:05 1/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 7/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 15.814.815/0001-81 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 7.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.595,00 0,00 0,00 7.595,00 7.595,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 8/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 9/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 10/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 11/2016 Histórico : 12/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.595,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - MARÇO A DEZEMBRO).04/01/2016 Histórico : 2518-Espaço Crescer Livre 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 7.595,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA DOS SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - FEVEREIRO A NOVEMBRO).- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 2/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 13/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 14/2016 Credor Ficha / Dotação 2518-Espaço Crescer Livre 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado 6.900,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.900,00 6.950,00 0,00 30.000,00 29.282,22 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 54,00 54,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF (R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 2435-Associacao Consciencia 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000 Solidaria CNPJ: 07.176.916/0001-46 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 15/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 52-11.250.08.244.0078.2.197.339039.01.110000 15.814.815/0001-81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 Tesouro Histórico : 16/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ILUMINAR, OBJETIVANDO A ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO DA VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 18/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (PEO). 04/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 90.400.888/0230-02 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,60 1.557,60 1.557,60 0,00 0,00 581,97 581,97 581,97 0,00 Tesouro Histórico : 19/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 3/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 20/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 757-Banco Bradesco S/A CNPJ: 60.746.948/0673-73 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 425,64 425,64 425,64 0,00 0,00 1.046,50 1.046,50 1.046,50 0,00 0,00 1.216,68 1.216,68 1.216,68 0,00 0,00 9.189,83 0,00 9.189,83 0,00 0,00 2.975,56 2.975,56 2.975,56 0,00 2.536,43 2.536,43 2.536,43 0,00 Tesouro Histórico : 21/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 461-Itau Unibanco S/A CNPJ: 60.701.190/0017-63 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 22/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 23/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 2446-Esther Livnoni De Schindler CPF: 130.084.818-92 18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 24/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. NOVE DE JULHO, 266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 1100-Jose Eduardo Palota CPF: 332.118.418-49 18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 25/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2421-Jose Roberto Binatti CPF: 532.730.108-78 18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ IGNÁCIO, 329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 4/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 26/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 530635-Lucia Turini Palota CPF: 001.030.338-31 18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.975,56 2.975,56 2.975,56 0,00 1.088,42 1.088,42 1.088,42 0,00 11.415,57 0,00 11.415,57 0,00 11.415,57 0,00 11.415,57 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.773,40 0,00 2.773,40 0,00 Tesouro Histórico : 27/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 1060-Luiz Zanitti CPF: 002.561.10115 18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 28/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PIRES, 727 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 29/2016 30/2016 31/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 545830-Falconi Empreendimentos E 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 Construcoes Limitada CNPJ: 50.008.580/0001-31 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 535784-Comurb Sociedade De Projetos Urbanisticos Ltda - Epp CNPJ: 49.331.655/0001-31 707864-Z9 Empreendimentos E Participacoes Ltda CNPJ: 19.137.711/0001-30 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NAPOLEÃO FERRO, 315 - ALVINÓPOLIS (FORUM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 582374-Antonio Medina Mendes CPF: 563.778.868-53 27-11.100.14.422.0005.2.007.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PACAEMBU, 65 - JD. IMPERIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 5/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 32/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 642768-Esequiel Vieira CPF: 141.909.708-32 50-11.250.08.244.0078.2.196.339036.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.270,46 2.270,46 2.270,46 0,00 5.676,92 5.676,92 5.676,92 0,00 2.810,86 0,00 2.717,17 0,00 3.359,88 3.359,88 0,00 2.304,60 2.304,60 2.304,60 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 33/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELE PIRES, 161 (CENTRO REF. MULHER), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2134-Mitra Diocesana De Bragança Paulista CNPJ: 45.613.668/0022-77 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 34/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PÇA. SANTO ANTÔNIO, 79 (CENTRO CONV. 3ª IDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 35/2016 36/2016 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890A - SUB (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 553766-Atibella Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ: 13.021.759/0001-00 553766-Atibella Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ: 13.021.759/0001-00 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,88 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 2125 (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 504755-Shuhei Tsuji CPF: 035.600.158-04 145-11.900.06.182.0061.2.145.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 37/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO ANDRÉ, 1055 (BRECHO CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 541713-Antonio Francisco Nunes Mendes CPF: 208.741.628-15 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 6/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 38/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 541713-Antonio Francisco Nunes Mendes CPF: 208.741.628-15 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 4.397,57 4.397,57 4.397,57 0,00 0,00 4.655,32 4.655,32 4.655,32 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.158,84 0,00 2.158,84 0,00 0,00 12.312,50 12.312,50 12.312,50 0,00 Tesouro Histórico : 39/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 530278-Claudio Aparecido Serrano CPF: 056.279.878-12 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 40/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. IMPERIAL, 1185 - JD. IMPERIAL (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 612525-Maria Aparecida Lima Araujo 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 Cassao CPF: 289.397.863-00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 41/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL (ABRIGO MENORES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 711220-Mariusa Augusto Mendes CPF: 120.672.958-96 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 42/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 43/2016 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 240-Irmandade Civil Pro-Vila De Sao 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 Vicente De Paulo CNPJ: 44.515.963/0001-01 Tesouro 863-Associação De Difusão Cultural De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133 113-11.550.08.241.0082.2.211.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS PARA O PROJETO MELHOR IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 7/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 44/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 649432-Aureliana Masci CPF: 195.462.788-23 181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.599,75 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 1.599,75 0,00 1.012,80 1.012,80 1.012,80 0,00 2.648,00 0,00 2.206,67 0,00 1.012,79 1.012,79 1.012,79 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 45/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA COMENDADOR EDSON L. RIZZO, 412 (CENTRO DE REFERÊNCIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 543483-Helio Alvim Fazio CPF: 089.554.498-95 195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 46/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF: 195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 377.428.768-68 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 47/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 837 (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 839-Rita Lourdes Alvim Fazio Leitao De Almeida CPF: 146.353.548-14 195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 48/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,70 1.675,70 1.675,70 0,00 0,00 0,00 884,20 884,20 884,20 0,00 Tesouro Histórico : 49/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 8/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 50/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 985,25 985,25 985,25 0,00 0,00 0,00 2.757,85 2.757,85 2.757,85 0,00 0,00 0,00 1.675,70 1.675,70 1.675,70 0,00 0,00 0,00 884,30 884,30 884,30 0,00 0,00 0,00 4.734,45 4.734,45 4.734,45 0,00 0,00 985,25 985,25 985,25 0,00 Tesouro Histórico : 51/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 52/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 53/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 54/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF: 713.519.578-72 199-12.201.08.244.0016.2.188.339036.05.500248 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 55/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 9/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 56/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2550-Lourenço Colello Neto CPF: 310.694.288-68 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.531,05 0,00 2.193,57 0,00 861,42 861,42 861,42 0,00 0,00 3.271,80 3.271,80 3.271,80 0,00 0,00 0,00 716,26 716,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,21 0,00 3.686,21 0,00 3.271,80 3.271,80 3.271,80 0,00 Tesouro Histórico : 59/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELLI PIRES, 205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 1169-Fernando Luiz Silveira CPF: 331.564.418-72 243-14.101.20.605.0023.2.050.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 60/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA CACHOEIRA BOA VISTA (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 1970-Andrea Bomura Rosato CPF: 149.867.828-94 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 61/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 62/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 611721-Fabio Lobo Napolitano CPF: 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 033.469.288-10 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 64/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2706-José Pedro Sartori Neto CPF: 040.170.808-04 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 10/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 65/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 66/2016 67/2016 Ficha / Dotação 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 507,09 507,09 0,00 0,00 0,00 0,00 118,45 118,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,21 0,00 3.686,21 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 518270-Maria Claudia Lobo Napolitano CPF: 050.813.158-85 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 68/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 69/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365,73 3.365,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,21 0,00 3.686,21 0,00 808,67 808,67 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 404438-Rita Lobo Napolitano CPF: 043.793.038-61 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 71/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 11/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 73/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 75/2016 77/2016 Ficha / Dotação 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 566,67 566,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,66 1.080,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,20 2.181,20 2.181,20 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 658509-Sebastiao Amanso CPF: 777.805.588-00 411-18.200.12.367.0039.2.087.339036.01.220000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 78/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA GONÇALVES DIAS, 769 - CEREJEIRAS (CAADE II), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 79/2016 81/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 27.359,51 27.359,51 0,00 0,00 0,00 0,00 20.535,25 20.535,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,24 0,00 2.330,24 0,00 Tesouro 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 2371-Associacao De Servicos Assistenciais De Atibaia CNPJ: 44.707.206/0001-21 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. PROF. CARLOS A. DE CARVALHO PINTO, 92 (SENAI), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 12/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 83/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 84/2016 85/2016 86/2016 88/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 670757-Xexeus Administracao E Participacao Ltda CNPJ: 12.803.970/0001-04 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 0,00 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 17.664,48 17.664,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,24 5.100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.752,35 3.752,35 3.752,35 0,00 529,95 529,95 0,00 0,00 6.770,45 6.770,45 5.190,68 0,00 Tesouro 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VER. GASPAR CAMARGO, 80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 Empenho EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 377144-Milton Facio 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Empreendimentos Imobiliários, Restaurante, Pesqueiro, Eventos E Tesouro Pousada Ltda CNPJ: 05.874.210/0001-22 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV. SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 13/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 89/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 91/2016 Credor Ficha / Dotação 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 6.791,68 6.791,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.142,20 6.142,20 6.142,20 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 2528-Mitra Diocesana De Braganca Paulista CNPJ: 45.613.668/0003-04 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 92/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. 9 DE JULHO, 22 - ED. SÃO JOSÉ (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 93/2016 94/2016 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 302,44 302,44 0,00 0,00 0,00 0,00 560,40 560,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,73 1.367,73 0,00 0,00 0,00 11.481,92 11.481,92 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 2199-Antenor Stringler CPF: 002.780.178-00 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 95/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 14/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 97/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2548-Dirceu Rosa Martins CPF: 037.333.468-07 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.855,08 1.855,08 1.855,08 0,00 Tesouro Histórico : 99/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 Histórico : 100/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,09 1.855,09 1.855,09 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 2.370,88 2.370,88 2.370,88 0,00 0,00 16.478,18 16.478,18 16.478,18 0,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 2648-Rosa Maria Teixeira Martins CPF: 048.265.288-84 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 102/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2566-José Adolpho Michelet CPF: 164.100.848-20 561-24.400.10.302.0056.2.132.339036.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 103/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PIRES, 77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 591494-Joao Hiroshi Yoshida CPF: 628.746.329-53 611-25.101.06.181.0058.2.142.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 104/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FERNÃO DIAS, 152 (1º DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 3496-Crescenzo Empreendimentos Ltda CNPJ: 10.971.149/0001-71 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. SANTANA, 133 (SEC. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 15/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 105/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 107/2016 109/2016 110/2016 825-Centro De Integração Empresa 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/007834 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 5.865,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 5.865,00 5.865,00 0,00 825-Centro De Integração Empresa 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/007834 Tesouro 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 0,00 385,00 385,00 385,00 0,00 51.268,19 51.268,19 0,00 2.167,60 2.167,60 0,00 10.033,66 10.033,66 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016 Histórico : Credor 825-Centro De Integração Empresa 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/007834 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 356-18.200.12.361.0037.2.218.339036.01.220000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 0,00 0,00 0,00 0,00 51.268,19 Tesouro Histórico : 111/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 387-18.200.12.365.0038.2.218.339036.01.210000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,60 Tesouro Histórico : 112/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 506-23.101.04.128.0051.2.218.339036.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 0,00 0,00 0,00 0,00 10.033,66 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 16/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 115/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 182-Auto Viação Bragança Ltda CNPJ: 45.605.755/0001-58 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 2.040,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.040,00 2.040,00 0,00 682,00 682,00 682,00 0,00 167,20 167,20 167,20 0,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 409,20 409,20 409,20 0,00 167,20 167,20 167,20 0,00 Tesouro Histórico : 116/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 Histórico : 117/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- 04/01/2016 683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 118/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 182-Auto Viação Bragança Ltda CNPJ: 45.605.755/0001-58 391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 119/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 Histórico : 120/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- 04/01/2016 683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 17/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 121/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 182-Auto Viação Bragança Ltda CNPJ: 45.605.755/0001-58 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 776,00 776,00 776,00 0,00 24,80 24,80 24,80 0,00 0,00 47,92 47,92 47,92 0,00 0,00 2.785,60 2.785,60 2.785,60 0,00 0,00 2.473,75 2.473,75 2.473,75 0,00 0,00 205,83 205,83 205,83 0,00 Tesouro Histórico : 122/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 Histórico : 123/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 124/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 125/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 126/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 18/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 127/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 237,65 237,65 237,65 0,00 0,00 175,01 175,01 175,01 0,00 0,00 216,67 216,67 216,67 0,00 0,00 5.909,87 5.909,87 5.909,87 0,00 0,00 107,57 107,57 107,57 0,00 0,00 21.135,40 21.135,40 21.135,40 0,00 Tesouro Histórico : 128/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 129/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 130/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 132/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 133/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 19/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 134/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 1.702,04 1.702,04 1.702,04 0,00 0,00 929,87 929,87 929,87 0,00 0,00 695,41 695,41 695,41 0,00 0,00 6.145,19 6.145,19 6.145,19 0,00 0,00 3.216,65 3.216,65 3.216,65 0,00 0,00 3.178,68 3.178,68 3.178,68 0,00 Tesouro Histórico : 135/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 136/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 137/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 138/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 139/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 20/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 141/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 9.690,92 9.690,92 9.690,92 0,00 0,00 188,78 188,78 188,78 0,00 0,00 808,24 808,24 808,24 0,00 0,00 15.986,26 15.986,26 15.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833,61 3.833,61 3.833,61 0,00 Tesouro Histórico : 142/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 143/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 144/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 145/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 0,00 21.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 146/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 21/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 147/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 3.037,46 3.037,46 3.037,46 0,00 0,00 26.247,68 26.247,68 26.247,68 0,00 0,00 1.575,13 1.575,13 1.575,13 0,00 0,00 593,69 593,69 593,69 0,00 0,00 5.921,70 5.921,70 5.921,70 0,00 0,00 1.747,48 1.747,48 1.747,48 0,00 Tesouro Histórico : 148/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 149/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 150/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 599-24.400.10.305.0057.2.140.339039.01.300000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 151/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 152/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 22/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 153/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 4.379,73 4.379,73 4.379,73 0,00 0,00 2.730,91 2.730,91 2.730,91 0,00 0,00 508.549,85 508.549,85 508.549,85 0,00 0,00 4.112,39 4.112,39 4.112,39 0,00 0,00 1.703,92 1.703,92 1.703,92 0,00 0,00 1.494,87 1.494,87 1.494,87 0,00 Tesouro Histórico : 154/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 155/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 689-27.401.15.451.0050.2.113.339039.03.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 156/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 157/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 158/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (FATRAN) 04/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 23/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 159/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 279,36 0,00 247,22 0,00 0,00 0,00 0,00 856,52 856,52 856,52 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,68 115,68 115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 68,63 68,63 68,63 0,00 0,00 0,00 0,00 283,91 283,91 283,91 0,00 Tesouro Histórico : 160/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 161/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 162/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 163/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 164/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 24/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 165/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 302,34 302,34 302,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364,96 4.364,96 4.364,96 0,00 0,00 0,00 0,00 346,23 346,23 346,23 0,00 0,00 0,00 0,00 549,40 549,40 549,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.824,57 4.824,57 4.824,57 0,00 0,00 0,00 0,00 443,71 443,71 443,71 0,00 Tesouro Histórico : 166/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 Tesouro Histórico : 167/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 168/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 0,00 Tesouro Histórico : 169/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 170/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 25/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 171/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 106,88 106,88 106,88 0,00 0,00 0,00 0,00 535,26 535,26 535,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,69 2.469,69 2.469,69 0,00 0,00 0,00 0,00 401,34 401,34 401,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,29 2.293,29 2.293,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.542,14 3.542,14 3.542,14 0,00 Tesouro Histórico : 172/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 173/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 175/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 0,00 Tesouro Histórico : 176/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 Tesouro Histórico : 177/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 26/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 178/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 107,47 107,47 107,47 0,00 0,00 0,00 0,00 73,75 73,75 73,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651,07 1.651,07 1.651,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,82 7.190,46 7.190,46 0,00 0,00 0,00 0,00 402,60 402,60 402,60 0,00 167,20 167,20 167,20 0,00 Tesouro Histórico : 179/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 181/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 184/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 185/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 533102-Rápido Fênix Viação Ltda CNPJ: 07.022.473/0001-39 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 186/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 27/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 187/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 22,74 22,74 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 143,00 143,00 0,00 968,00 968,00 968,00 0,00 Tesouro Histórico : 188/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 713555-Expresso Fenix Viacao Ltda CNPJ: 05.849.495/0010-32 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 190/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 182-Auto Viação Bragança Ltda CNPJ: 45.605.755/0001-58 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 191/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,74 1.858,74 1.858,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 12,40 12,40 0,00 402,60 402,60 402,60 0,00 Tesouro Histórico : 192/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 Histórico : 193/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- 04/01/2016 533102-Rápido Fênix Viação Ltda CNPJ: 07.022.473/0001-39 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 28/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 194/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 286,21 286,21 286,21 0,00 0,00 0,00 0,00 162,80 162,80 162,80 0,00 Tesouro Histórico : 195/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 196/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 326,64 326,64 326,64 0,00 0,00 0,00 0,00 269,93 269,93 269,93 0,00 0,00 0,00 0,00 451,17 451,17 451,17 0,00 0,00 0,00 0,00 433,49 433,49 433,49 0,00 Tesouro Histórico : 197/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 199/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 200/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 29/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 201/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714794-Catiane Bueno De Almeida CPF: 283.081.018-01 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 5.614,38 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 5.614,38 2.245,75 0,00 5.614,38 2.245,75 0,00 5.614,38 2.245,75 0,00 5.614,38 2.245,75 0,00 5.614,38 2.245,75 0,00 14.138,99 14.138,99 0,00 Tesouro Histórico : 202/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 415233-Erika Araujo De Oliveira CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614,38 304.721.248-11 Tesouro Histórico : 203/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 714795-Fabio Lopes De Oliveira CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614,38 295.359.148-63 Tesouro Histórico : 204/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 698711-Rafael Ramiro Carneiro CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614,38 384.358.738-89 Tesouro Histórico : 205/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 714793-Willian Jonas Modesto De 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614,38 Campos CPF: 279.698.478-89 Tesouro Histórico : 206/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016 1057-Funset-Fundo Nacl.De Seg.E 727-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.470000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.138,99 Educ.Transito CNPJ: 05.465.986/0001-99 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 30/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 207/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 43.362,79 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.508,06 22.508,06 0,00 20.023,04 20.023,04 0,00 30.860,14 30.860,14 0,00 21.286,67 21.286,67 0,00 Tesouro Histórico : 208/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 58336/94 E 119663-25, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 1.571,84 0,00 0,00 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 209/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 58336/94 E 119663-25, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.508,06 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 210/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.023,04 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 211/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.860,14 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 212/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.286,67 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 31/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 213/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.037,46 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.037,46 1.037,46 0,00 1.978,80 1.978,80 0,00 1.198,55 1.198,55 0,00 1.343,74 1.343,74 0,00 21.307,53 21.307,53 0,00 23.331,53 23.331,53 0,00 Tesouro Histórico : 214/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,80 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 215/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,55 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 216/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343,74 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 217/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.307,53 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 218/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.331,53 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 32/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 219/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 6.830,18 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.830,18 6.830,18 0,00 10.137,19 10.137,19 0,00 6.070,70 6.070,70 0,00 29.874,32 29.874,32 0,00 9.565,91 9.565,91 0,00 3.978,13 3.978,13 0,00 Tesouro Histórico : 220/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.137,19 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 221/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,70 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 222/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 29.874,32 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 223/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.565,91 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 224/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,13 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 33/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 225/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 43.675,91 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 43.675,91 43.675,91 0,00 15.176,80 15.176,80 0,00 1.105,06 1.105,06 0,00 44.575,97 44.575,97 0,00 15.463,09 15.463,09 0,00 36.914,00 36.914,00 0,00 Tesouro Histórico : 226/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.176,80 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 227/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 546-24.400.10.301.0053.2.218.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 45.279.635/0001-08 1.105,06 Tesouro Histórico : 229/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 44.575,97 Tesouro Histórico : 230/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463,09 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 231/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 36.914,00 A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAÇÃO 2016 (CURSOS E OFICINAS COM FOCO EM INSERÇÃO PRODUTIVA - ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 34/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 232/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 37.314,45 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 37.314,45 37.314,45 0,00 2.595,79 2.595,79 0,00 11.091,97 11.091,97 11.091,97 0,00 11.370,18 11.370,18 11.370,18 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (VIA SP II) 04/01/2016 2526-Associacao Espirita Beneficente 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.020,00 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Tesouro 13.020,00 13.020,00 0,00 3.632,75 3.632,75 0,00 Tesouro Histórico : 233/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595,79 A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57 Tesouro Histórico : 235/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA BELEZA (CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 236/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 400.59-2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD, COLONIAL E PQ. DOS COQUEIROS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 237/2016 Histórico : 238/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO LUZ DO CAMINHO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.- 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.632,75 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (VIA SP II) OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 35/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 239/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 12.299,95 12.299,95 12.299,95 0,00 6.621,50 6.621,50 6.621,50 0,00 25.389,70 25.389,70 0,00 5.630,43 5.630,43 0,00 7.954,19 7.954,19 0,00 0,00 3.361,00 0,00 Tesouro Histórico : 240/2016 Histórico : 241/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 2526-Associacao Espirita Beneficente 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO JOVEM CIDADÃO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.- 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.389,70 Tesouro Histórico : 242/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,43 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 243/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954,19 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 244/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 426-Cons.Int.Das Bacias Hid.Rios 68-11.300.15.512.0008.2.013.337041.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Piracicaba E Capivari CNPJ: 56.983.505/0001-78 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 36/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 246/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 44.715,40 44.715,40 44.715,40 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2582-Inst. De Previdência Municipal 519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,84 De São Paulo Iprem CNPJ: 47.109.087/0001-01 Tesouro 1.693,84 1.693,84 0,00 526,05 526,05 526,05 0,00 0,00 4.397,58 4.397,58 4.397,58 0,00 0,00 4.853,76 0,00 4.853,76 0,00 Tesouro Histórico : 249/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. 04/01/2016 528994-Adriano Aparecido Goncalves 266-15.101.02.061.0028.2.060.339091.01.110000 CPF: 307.894.408-57 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 251/2016 Histórico : 252/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERV. CRISTINE DORNELLAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF: 713.519.578-72 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 253/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 534200-Tunetoshi Ueno CPF: 053.844.948-91 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 254/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. 04/01/2016 2041-Joaquim Vaz CPF: 117.252.148-49 489-22.101.04.123.0049.2.108.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 7 DE SETEMBRO, 06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 37/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho Data Credor Ficha / Dotação 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 255/2016 04/01/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA - AHTJJA E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DA INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE JIU JITSU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 748/2015. 04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 CNPJ: 14.751.299/0001-20 256/2016 688552-Associacao Hercio Teofilo De 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 Jiu Jitsu Atibaia CNPJ: 15.372.962/0001-49 Tesouro Empenho 10.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 10.000,00 10.000,00 0,00 31.500,00 42.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ ATIBAIA - A.P.A.J.A. E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DO PROJETO JUDÔ SÓCIO EDUCATIVO 2015, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 752/2015. 04/01/2016 670233-Associacao Paradesportistas 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 De Atibaia - Apa CNPJ: 11.846.291/0001-50 Tesouro 28.000,00 28.000,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DA MODALIDADE DE ATLETISMO E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICA, VISUAL E INTELECTUAL E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PCD, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 43.877/2014. 04/01/2016 670233-Associacao Paradesportistas 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 53.690,00 De Atibaia - Apa CNPJ: 11.846.291/0001-50 Tesouro 53.690,00 53.690,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 258/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DE FUTEBOL E FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.217/2014. 04/01/2016 Histórico : 260/2016 Histórico : 261/2016 Histórico : 262/2016 2584-Assoc. Paulo Alvim De Judô Atibaia - A.P.A.J.A. CNPJ: 07.547.005/0001-88 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE NATAÇÃO, BEM COMO O ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (04 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.674/2014. 04/01/2016 2285-Associação Esportiva De 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA - A.E.A. E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO VOLEIBOL 2016, PARA ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 ATLETAS ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 12.241/2015. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 38/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 263/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 695080-Associacao De Basquete Atibaia CNPJ: 17.732.878/0001-14 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 20.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 20.000,00 0,00 0,00 14.780,00 17.830,00 0,00 10.700,00 17.900,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O GRUPO DE AMIGOS DO ESPORTE E CULTURA - GRAEC E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO MOVIMENTO II PARA CONTINUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DE ATIBAIA, ATRAVÉS DO ATLETISMO E ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (05 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 10.182/2015. 04/01/2016 1144-Assoc.De Pais E Amigos Dos 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.624,16 Excepcionais De Atibaia CNPJ: 47.952.825/0001-70 Tesouro 25.624,16 25.624,16 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISTÚRBIOS GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.787/2014. 04/01/2016 1144-Assoc.De Pais E Amigos Dos 448-18.300.12.367.0044.2.214.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 48.400,00 Excepcionais De Atibaia CNPJ: 47.952.825/0001-70 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 48.400,00 44.800,00 0,00 Tesouro Histórico : 264/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA - ABC E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO ABC PARA O FUTURO COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE BASQUETEBOL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 4.946/2015. 04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.780,00 CNPJ: 14.751.299/0001-20 Tesouro Histórico : 265/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO GINGARTE PARA DIFUNDIR A PRÁTICA DA CAPOEIRA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 07 E 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.215/2014. 04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia CNPJ: 14.751.299/0001-20 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00 Tesouro Histórico : 266/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DE TAEKWONDO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.216/2014. 04/01/2016 670773-Grupo De Amigos Do Esporte 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000 E Cultura CNPJ: 12.439.794/0001-73 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 267/2016 Histórico : 268/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO "EDUCAÇÃO ESPECIAL E/OU ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E/OU ENSINO SÓCIO EDUCATIVO", PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) EDUCANDOS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 29 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.696/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 39/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 269/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 270/2016 271/2016 Histórico : 272/2016 Ficha / Dotação 2281-Associacao De Moradores E 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 Amigos Jardim Maristela Ii - Amam Ii CNPJ: 07.871.604/0001-52 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 8.190,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.190,00 8.190,00 0,00 47.502,00 47.502,00 47.502,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO - CRECHE RAIO DE SOL E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 203 (DUZENTAS E TRÊS) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.703/2014. 04/01/2016 662400-Associacao Dos Produtores 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00 De Morango E Hortifruti Atibaia/Jarinu E Regiao CNPJ: 54.144.894/0001-12 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 7.020,00 7.020,00 0,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M'KADESH - CRECHE NOVA GERAÇÃO E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.694/2014. 04/01/2016 656386-Associacao Dos Moradores 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.658,00 Dos Bairros Jardim Sao Felipe, Jardim Cilar E Jardim Santo Antonio Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados CNPJ: 59.018.135/0001-27 8.658,00 8.658,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II - CRECHE PINGO DE OURO E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.684/2014. 04/01/2016 Histórico : Credor 3559-Instituto Social Educativo E Benef. Novo Signo CNPJ: 78.636.974/0009-00 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANDO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIÃO - CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.687/2014. 04/01/2016 668040-Missao Evangelica Rohi 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 M`Kadesh CNPJ: 03.440.315/0001-48 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 273/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTÔNIO - CRECHE JARDIM SÃO FELIPE E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 37 (TRINTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.802/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 40/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 274/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2282-Associação Carmelitas De São 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 José CNPJ: 04.178.469/0001-76 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 10.530,00 10.530,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO CARMELITA DE SÃO JOSÉ - CRECHE CLARA MARIA DE JESUS E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 40.702/2014. 04/01/2016 669944-Associacao De Maes E 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,00 Amigas Das Criancas Tia Bia Jardim Imperial CNPJ: 10.862.736/0001-22 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 7.020,00 7.020,00 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE SONHO MEU E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 6 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 1.242/2015. 04/01/2016 2344-Associação De Moradores E 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.190,00 Amigos Do Bairro Tanque CNPJ: 04.792.846/0001-62 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 23.190,00 23.190,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE BEIJA-FLOR E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.689/2014. 04/01/2016 2371-Associacao De Servicos 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 44.978,00 Assistenciais De Atibaia CNPJ: 44.707.206/0001-21 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 44.978,00 44.978,00 0,00 14.040,00 14.040,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 275/2016 Histórico : 276/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JARDIM IMPERIAL E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.690/2014. 04/01/2016 Histórico : 277/2016 Histórico : 278/2016 Histórico : 279/2016 2344-Associação De Moradores E Amigos Do Bairro Tanque CNPJ: 04.792.846/0001-62 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA/ASA - CRECHE SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUS E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 3 MESES A 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS E DE 2 ANOS A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.685/2014. 04/01/2016 702204-Fundacao Grande Harmonia 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040,00 CNPJ: 05.158.273/0002-63 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA - CRECHE PARAÍSO E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 60 (SESSENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA 2 ANOS A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 41/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho Data Credor Ficha / Dotação Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar /2014. 280/2016 04/01/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UABI UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS ITAPETINGA - CRECHE MÃE NATUREZA E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA VISANDO ATÉ 102 (CENTO E DOIS) ATENDIMENTOS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) BEBÊS DE 6 MESES A 1 ANO E 11 MESES E 77 (SETENTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.697/2014. 04/01/2016 360491-Lar São Vicente De Paulo 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 CNPJ: 54.344.775/0001-03 281/2016 2288-Uniao Dos Amigos Dos Bairros 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000 Do Itapetinga - Uabi CNPJ: 00.983.589/0001-95 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 27.593,00 27.593,00 27.593,00 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 2.835,00 2.835,00 0,00 2.773,00 2.773,00 0,00 4.111,00 4.111,00 0,00 2.773,00 2.773,00 0,00 Tesouro Histórico : 283/2016 Histórico : 285/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE LAR SÃO VICENTE DE PAULO E A PEA, OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 17.968/2015. 04/01/2016 1144-Assoc.De Pais E Amigos Dos 169-12.201.08.242.0016.2.032.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 Excepcionais De Atibaia CNPJ: 47.952.825/0001-70 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO A ARTE DA CONVIVÊNCIA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.765/2014. 04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 287/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZER EM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO, IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,00 15.814.815/0001-81 Tesouro Histórico : 288/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 42/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 290/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 15.814.815/0001-81 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 4.111,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 4.111,00 4.111,00 0,00 2.773,00 2.773,00 0,00 34.783,00 34.783,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4.111,00 4.111,00 0,00 Tesouro Histórico : 291/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 293/2016 Histórico : 294/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014. 04/01/2016 2526-Associacao Espirita Beneficente 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 34.783,00 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.376/2014. 04/01/2016 Histórico : 295/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.376/2014. 04/01/2016 Histórico : 2526-Associacao Espirita Beneficente 187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2526-Associacao Espirita Beneficente 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 43/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 296/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 298/2016 299/2016 301/2016 2526-Associacao Espirita Beneficente 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 E Educacional Casa Do Caminho CNPJ: 86.790.268/0001-90 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 2.773,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.773,00 2.773,00 0,00 711172-Casulo-Centro De 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ: Tesouro 04.456.594/0003-62 0,00 0,00 0,00 0,00 34.783,00 34.783,00 34.783,00 0,00 18.518,00 18.518,00 0,00 27.990,00 27.990,00 0,00 5.180,00 5.180,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014. 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014. 04/01/2016 Histórico : Credor 711172-Casulo-Centro De 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ: Tesouro 04.456.594/0003-62 0,00 0,00 0,00 0,00 18.518,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REPUBLICA ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA JOVENS ENTRE 18 E 21 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.368/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 193-12.201.08.244.0016.2.176.339039.01.500000 15.814.815/0001-81 0,00 0,00 0,00 0,00 27.990,00 Tesouro Histórico : 302/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180,00 15.814.815/0001-81 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.375/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 44/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 304/2016 Data Valor OP OP Baixada 8.435,00 10.000,00 0,00 13.465,00 22.190,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.375/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Tesouro 4.111,00 4.111,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2.773,00 2.773,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Tesouro 5.001,00 5.001,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2.773,00 2.773,00 0,00 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 188-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 15.814.815/0001-81 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 8.435,00 Saldo Pagar Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 305/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.375/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 197-12.201.08.244.0016.2.186.339039.05.500246 0,00 0,00 0,00 0,00 13.465,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 306/2016 Histórico : 307/2016 Histórico : 309/2016 Histórico : 310/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 45/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 312/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 313/2016 Histórico : 314/2016 Credor Ficha / Dotação 1085-Amicri-Associação Amigos Da Criança De Atibaia CNPJ: 00.644.883/0001-72 168-12.201.08.242.0016.2.032.339039.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 19.500,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 19.500,00 19.500,00 0,00 34.783,00 34.783,00 0,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERANÇA" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 42.382/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.713,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Tesouro 9.713,00 9.713,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014. 04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre 184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00 Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2.773,00 2.773,00 0,00 19.768,52 14.496,91 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA - AMICRI E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 42.370/2014. 04/01/2016 711172-Casulo-Centro De 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 34.783,00 Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ: Tesouro 04.456.594/0003-62 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014. 04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000 15.814.815/0001-81 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 315/2016 Histórico : 316/2016 Histórico : 321/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014. 04/01/2016 683949-Labinbraz Comercial Ltda 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.768,52 CNPJ: 73.008.682/0001-52 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, P/USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. AF. 4518/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 46/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 323/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 324/2016 Credor Ficha / Dotação 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.735,00 2.367,50 2.367,50 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/2016), CONF.AF.7284/2011 04/01/2016 674469-Planeta Educação Gráfica E 354-18.200.12.361.0037.2.079.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 264.913,00 Editora Ltda CNPJ: 03.829.424/000151 Tesouro 0,00 220.760,83 0,00 0,00 730,64 0,00 650,00 650,00 0,00 74.200,00 74.200,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS 415/416/430/436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RP. 154/15 E AF. 6042/2015. 04/01/2016 2945-Akabe Desinsetizadora Ltda Me CNPJ: 57.685.984/0001-09 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 325/2016 Histórico : 326/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 25/06/2016), CONF.AF.2582/2014.04/01/2016 Histórico : 327/2016 328/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 28/01/2016), CONF.AF.342/2014.- 04/01/2016 Histórico : 702149-Amed Manutencao E Venda 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 De Equipamentos Medicos E Laboratoriais Ltda Me CNPJ: Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 16.506.872/0001-66 708273-Directo Solucoes Tecnologicas Ltda - Me CNPJ: 14.278.539/0001-11 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DEST.AO USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/09/2016), CONF.AF.4788/2015.04/01/2016 128-Prescon Informática Assessoria Ltda. CNPJ: 01.221.551/0001-48 91-11.400.04.126.0009.2.014.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 74.200,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL E OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/11/2016), CONF.AF.6365/2014.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 47/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 330/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 225-Gráfica Amaral Ltda CNPJ: 47.936.810/0001-18 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,52 0,00 595,00 595,00 0,00 357,00 357,00 0,00 357,00 357,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 332/2016 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. CD 886/2015 E AF.5997/2015. 04/01/2016 Histórico : 334/2016 336/2016 338/2016 0,00 Tesouro 684927-Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda. CNPJ: 09.051.369/0001-06 305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 Tesouro 684927-Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda. CNPJ: 09.051.369/0001-06 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 Tesouro DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.- 04/01/2016 Histórico : 0,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.- 04/01/2016 Histórico : 44-11.200.04.122.0007.2.011.339039.01.110000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 23/03/2016), CONF.AF.4048/2013.04/01/2016 Histórico : 677527-Geotechnologies Internet Dirigida Ltda. CNPJ: 04.103.557/0001-09 684927-Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda. CNPJ: 09.051.369/0001-06 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 Tesouro DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 48/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 341/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1145-Fraternidade Universal Projeto 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 Curumim CNPJ: 00.938.214/0001-03 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 6.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.000,00 6.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 342/2016 CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESTAÇÃO CRIANÇA", COM O OBJETIVO DE ATENDER CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. corresp. ao mês de janeiro. 04/01/2016 414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 CNPJ: 02.816.696/0001-54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 44.560,00 44.560,00 44.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,35 7.788,35 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 65/15 E AF. 5211/2015. 343/2016 04/01/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 9790/99 QUE SE INTERESSE EM FIRMAR TERMO DE PARCERIA, EM ESTREITA COOPERAÇÃO COM A PEA, P/ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANÁLISE DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON LINE P/GESTÃO DE INFORMAÇÕES, CONF. CPRJ Nº 1/2015 E AF. 3672/2015. 04/01/2016 5464-Empresa Brasileira De Correios 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 16.846,32 0,00 0,00 0,00 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 344/2016 Histórico : 345/2016 347/2016 0,00 5464-Empresa Brasileira De Correios 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 0,00 11.230,88 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016) (1º TERMO DE ADITAMENTO SOB FLS.126 ANEXASO AO PROCESSO).04/01/2016 Histórico : 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016) (1º TERMO DE ADITAMENTO SOB FLS.126 ANEXASO AO PROCESSO).04/01/2016 Histórico : 712802-Instituto De Pesquisa E Apoio 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Ao Desenvolvimento Social - Ipads CNPJ: 03.990.732/0001-64 Tesouro 552-Fundação Cpqd - Centro De Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações CNPJ: 02.641.663/0001-10 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,35 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 49/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 349/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 350/2016 353/2016 354/2016 552-Fundação Cpqd - Centro De Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações CNPJ: 02.641.663/0001-10 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado 5.192,24 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 5.192,24 5.192,24 0,00 96.123,36 0,00 0,00 Tesouro 713896-Dekton Engenharia E Construcao Epp CNPJ: 06.297.348/0001-79 370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 96.123,36 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE NO JARDIM COLONIAL, LOCALIZADA A RUA JACKSON NO BAIRRO JARDIM COLONIAL - ATIBAIA, CONF.TP.9/15 - AF.5118/2015.04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014. 04/01/2016 Histórico : Credor 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,80 0,00 0,00 13.175,24 13.175,24 104,00 0,00 0,00 3.699,80 0,00 0,00 0,00 571.483,00 496.483,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO AOS SETORES DA SEC. SAÚDE, CONF. RP 153/15 E AF. 5779/2015. 04/01/2016 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ: 00.420.387/0001-35 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 355/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.5733/2015.04/01/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ: 02.916.265/0011-31 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 28,46 0,00 Tesouro Histórico : 357/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.5604/2015.04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 568-24.400.10.302.0056.2.135.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 621.483,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 50/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 358/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 241-Irmandade De Misericordia Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 569-24.400.10.302.0056.2.135.339039.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 175.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 175.000,00 250.000,00 0,00 353.692,00 353.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.528,00 1.401.528,00 0,00 353.332,00 353.332,00 0,00 25.864,00 25.864,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 359/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia 554-24.400.10.302.0054.2.120.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 353.692,00 Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 Tesouro Histórico : 360/2016 Histórico : 361/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UTI) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 360804-Cooperativa Dos Prod.Rurais 347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.231,11 Entre Serras E Águas CNPJ: 09.261.394/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CH.002/2015 E AF.4856/2015. 04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.528,00 Tesouro Histórico : 362/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia 557-24.400.10.302.0054.2.131.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 353.332,00 Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 363/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia 540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.864,00 Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (EMAD), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 51/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 364/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 241-Irmandade De Misericordia Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 360804-Cooperativa Dos Prod.Rurais 384-18.200.12.365.0038.2.085.339030.05.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.867,51 Entre Serras E Águas CNPJ: 09.261.394/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 8.617,00 8.617,00 8.617,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZER EM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO, IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014. 04/01/2016 4178-Nutricionale Comercio De 347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 6.592,80 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 366/2016 Histórico : 368/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CH.002/2015 E AF.4856/2015. 04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000 A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 369/2016 Histórico : 370/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5984/2015. 04/01/2016 714556-Granfood Alimentos Eireli Epp CNPJ: 07.798.373/0001-07 347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.668,00 7.668,00 3.468,00 0,00 0,00 0,00 9.830,00 9.830,00 9.830,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 371/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5983/2015. 04/01/2016 Histórico : 714555-Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda Epp CNPJ: 66.762.907/0001-04 347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5986/2015. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 52/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 376/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 377/2016 378/2016 379/2016 380/2016 388/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 847,67 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 847,67 0,00 0,00 88.965,00 88.965,00 88.965,00 0,00 21.413,32 21.413,32 21.413,32 0,00 119,00 0,00 0,00 309,00 0,00 0,00 239.957,03 239.957,03 0,00 Tesouro 4195-Execução Construção E Terceirização Ltda. CNPJ: 67.093.815/0001-33 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 2488-Fenix Centro De Educação Especial Ltda.-Epp. CNPJ: 67.990.952/0001-70 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 684927-Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda. CNPJ: 09.051.369/0001-06 424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 (TÉRMINO EM 28/06/2016), CONF.AF.2796/12.- 04/01/2016 Histórico : 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEMI INTERNATO A 06 (SEIS) PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 048.2015/018530-5, CONF.AF.6046/2015.04/01/2016 Histórico : 529967-Digitalmed Inovacoes Em Software Ltda.-Epp. CNPJ: 03.130.755/0001-07 Empenho EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016), CONF.AF.1860/2014.04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DEP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 14/08/2016), CONF.PP.33/2013 - AF.2562/2013.04/01/2016 Histórico : Credor 460357-Vmax - Net Telecominicacoes 424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 Do Brasil Ltda.-Epp. CNPJ: 07.685.452/0001-01 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.PP.48/14 - AF.2834/2014.04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 507-23.101.04.128.0051.2.219.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 239.957,03 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 53/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho Data Credor Ficha / Dotação Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2618/13.389/2016 04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 388-18.200.12.365.0038.2.219.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 44.323,97 44.323,97 44.323,97 0,00 97.855,62 97.855,62 0,00 182.184,00 182.184,00 0,00 0,00 108.653,01 0,00 0,00 387.534,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 390/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2621/13.04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda 547-24.400.10.301.0053.2.219.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 97.855,62 CNPJ: 53.437.315/0001-67 Tesouro Histórico : 391/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2619/13.04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda 357-18.200.12.361.0037.2.219.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 182.184,00 CNPJ: 53.437.315/0001-67 Tesouro Histórico : 392/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2620/13.04/01/2016 683595-Amha Saude S/A CNPJ: 548-24.400.10.301.0053.2.220.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131.148/0001-32 Tesouro Histórico : 395/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/07/2016), CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.04/01/2016 683595-Amha Saude S/A CNPJ: 508-23.101.04.128.0051.2.220.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131.148/0001-32 Tesouro Histórico : 397/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/07/2016), CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.04/01/2016 697728-Ieda Maria Moreno Maria 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 061.996.208-95 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 54/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 400/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 706883-Diogo Antonio Miranda CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 325.167.888-43 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,01 0,00 -150,01 -150,01 -150,01 0,00 0,00 82,00 0,00 -82,00 -82,00 -82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 402/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima CPF: 102.131.738-16 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Tesouro Histórico : 404/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 3407-Jadhi Martinelli Correia CPF: 368.924.888-46 306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 Tesouro Histórico : 406/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 714571-Khalina Akai CPF: 260.215.428-86 505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 408/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 692252-Aliny Sanches De Almeida Chaves CPF: 313.184.708-54 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 409/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0001/2016-GESTORGAB. 04/01/2016 692874-Janaína Dos Santos Carolino 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 279.188.328-25 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0002/2016GESTOR-GAB. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 55/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 410/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda CNPJ: 44.508.430/0001-94 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 8.322,60 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.322,60 8.322,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,80 4.540,80 0,00 7.591,48 7.591,48 0,00 26.125,82 26.125,82 0,00 Tesouro Histórico : 411/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/07/2016), CONF.INX 26/2015 - AF.3691/2015.04/01/2016 3257-Jose Pedro Lessi CPF: 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 102.117.598-64 0,00 Tesouro Histórico : 412/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0003/2016-GESTOR-GAB. 04/01/2016 706163-Ana Carolina Silveira CPF: 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.165.888-89 Tesouro Histórico : 414/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0004/2016-GESTOR-GAB. 04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,80 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Tesouro Histórico : 419/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/07/2016), CONF.INX 26/2015 - AF.3692/2015.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.591,48 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Tesouro Histórico : 420/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2728/2013.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,82 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2729/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 56/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 421/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda CNPJ: 44.508.430/0001-94 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 17.946,34 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 17.946,34 17.946,34 0,00 36.480,42 36.480,42 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.004,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 Tesouro Histórico : 422/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2730/2013.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 36.480,42 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Tesouro Histórico : 423/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2731/2013.04/01/2016 711203-Aparecida Benedita Júlio 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 CPF: 251.574.798-16 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 424/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 6 MESES.04/01/2016 360445-Aparecida Fátima Santos 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004,00 CPF: 962.582.098-15 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 425/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 708898-Ariana Maia Diniz CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 378.022.828-96 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 426/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00 085.468.018-78 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE A 06 MESES.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 57/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 427/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 3099-Rosa Helena Nunes Da Silva CPF: 086.017.268-60 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 2.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 4.801,59 4.801,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 428/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 711204-Sheila De Cassia Maia Lima 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 CPF: 285.489.858-36 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 429/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 3459-Catia Silva Faim CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 166.111.348-67 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 430/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 3221-Simone Bacci CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 258.274.128-05 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 432/2016 Histórico : 435/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 700787-Centro De Atencao Integral 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.801,59 Shangri-La Ltda.-Epp. CNPJ: 16.959.972/0001-48 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DA PACIENTE BIANCA GUEDES E SILVA, EM CUMPRIMENTO Á ORDEM JUDICIAL PROCESSO: 400438182.2013.8.26.0048, PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 23/03/2016).04/01/2016 712067-Carla Goes Grosso CPF: 105.347.158-00 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 58/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 436/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 437/2016 446/2016 Ficha / Dotação 711617-Ciscre Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos Ltda CNPJ: 07.014.318/0001-70 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 9.208,00 9.208,00 0,00 0,00 265,84 265,84 265,84 0,00 938,25 938,25 0,00 12.334,00 12.334,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 283.563,84 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PP 18/2015 E AF 1942/2015. 04/01/2016 Histórico : Credor 5464-Empresa Brasileira De Correios 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 31/03/2016), CONF.AF.1419/2015.04/01/2016 3657-Elevadores Atlas Schindler S/A 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 CNPJ: 00.028.986/0056-81 0,00 0,00 0,00 0,00 938,25 Tesouro Histórico : 448/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 04/03/2016), CONF.AF.1050/2011. 04/01/2016 695286-Aero Nutricao Eventos Ltda 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.834,00 Epp CNPJ: 01.516.595/0001-03 Tesouro Histórico : 449/2016 Histórico : 450/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 206 (TÉRMINO EM 19/05/2016), CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.04/01/2016 460357-Vmax - Net Telecominicacoes 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 Do Brasil Ltda.-Epp. CNPJ: 07.685.452/0001-01 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2835/2014.04/01/2016 691551-Boreal Engenharia Ltda CNPJ: 60.591.864/0002-38 60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Credito Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE) OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 59/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 451/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 455-Demax Serviços E Comércio Ltda CNPJ: 48.096.044/0001-93 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 9.602,42 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 9.602,42 0,00 0,00 79.495,03 79.495,03 0,00 7.633,93 7.633,93 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 2.147,95 2.147,95 2.147,95 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/09/2016), CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).04/01/2016 529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.032,00 Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 10.032,00 10.032,00 0,00 Tesouro Histórico : 452/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/01/2016), CONF.AF.173/11.04/01/2016 709671-E3 Comunicação Integrada 698-28.101.24.131.0070.2.156.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 79.495,03 Ltda CNPJ: 04.956.954/0001-23 Tesouro Histórico : 453/2016 Histórico : 454/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REST.SERV.PUBLIC.COMP.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/11/2016), CONF.AF.6353/2014.04/01/2016 699022-Nucleo De Integracao Social 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.633,93 Vivendo Feliz Ltda CNPJ: 18.804.921/0001-72 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/10/2016), CONF.AF.5192/2014.04/01/2016 378137-Nucleo De Integracao Luz Do 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 Sol Ltda CNPJ: 01.494.342/0001-78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 455/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE GUSTAVO TOSTA DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL PROCESSO:1002982-98.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.AF.5138/2015.04/01/2016 691781-Mario Cezar Mitterofhe CPF: 531-24.400.10.301.0053.2.124.339036.05.300000 526.512.826-34 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 456/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE GISLAINE GALVÃO LEAL ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1007088-06.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/02/2016), CONF.AF.5229/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 60/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 457/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 460/2016 461/2016 Ficha / Dotação 708117-Bianco Azure Atendimento Hospitalar Domiciliar Ltda CNPJ: 17.119.429/0001-03 540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 16.893,30 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 16.893,30 16.893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611,63 2.611,63 2.611,63 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE PREÇO REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/07/2016), CONF.AF.4003/2014.04/01/2016 552-Fundação Cpqd - Centro De 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391,80 Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações CNPJ: Tesouro 02.641.663/0001-10 4.391,80 4.391,80 0,00 2.927,87 2.927,87 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM 9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL, OFICIO Nº 3238/2014-IDZ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2117802-97.2014.8.26.0000, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/03/2016), CONF.AF.5096/2014.04/01/2016 Histórico : Credor 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 671-27.101.15.512.0067.1.106.459065.07.110000 0,00 0,00 0,00 233.213,44 -233.213,44 Operações De Credito EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/REPASSE P/EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (REPASSE). 04/01/2016 703676-Irany Dos Santos Lima CPF: 416-18.213.12.363.0040.2.088.339036.01.110000 120.926.758-69 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 462/2016 Histórico : 463/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.- 04/01/2016 Histórico : 552-Fundação Cpqd - Centro De Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações CNPJ: 02.641.663/0001-10 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927,87 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 61/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 465/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2945-Akabe Desinsetizadora Ltda Me CNPJ: 57.685.984/0001-09 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 12,50 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 12.330,20 12.330,20 0,00 118.296,49 0,00 0,00 23.015,77 23.015,77 0,00 0,00 328.029,83 0,00 483,33 483,33 0,00 Tesouro Histórico : 469/2016 Histórico : 470/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/16).04/01/2016 499-Cia Processamento De Dados 726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.330,20 Do Estado De Sp Prodesp CNPJ: 62.577.929/0001-35 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016), CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).04/01/2016 455-Demax Serviços E Comércio 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 118.296,49 Ltda CNPJ: 48.096.044/0001-93 Tesouro Histórico : 471/2016 Histórico : 472/2016 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.6131/2011.04/01/2016 709988-D D Tarpinian Assessoria E 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015,77 Treinamento Ltda CNPJ: 12.572.270/0001-56 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO REF.A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL INFORMATIZADA DE TELEATENDIMENTO E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - SOFTWARE E TREINAMENTO BÁSICO E ESPECÍFICO PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DA CENTRAL INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/11/2016), CONF.AF.6740/2014.04/01/2016 691551-Boreal Engenharia Ltda 60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 60.591.864/0002-38 Operações De Credito Histórico : 473/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 6335/2014 (PRÓ-TRANSPORTE). 04/01/2016 713447-Finnet S/A - Tecnologia 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 483,33 CNPJ: 05.607.266/0002-00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADADORA (BANCOS CONVENIADOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 62/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 477/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 478/2016 479/2016 481/2016 483/2016 40.000,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 5464-Empresa Brasileira De Correios 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,70 3.711,70 3.711,70 0,00 5464-Empresa Brasileira De Correios 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 504609-Guardian Systems Comercio 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 715,68 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.- 04/01/2016 Histórico : 0,00 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.04/01/2016 Histórico : 5464-Empresa Brasileira De Correios 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.04/01/2016 Histórico : Credor 504609-Guardian Systems Comercio 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DE CRECHES, EMEI´S E BERÇÁRIOS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 63/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 484/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 485/2016 486/2016 487/2016 504609-Guardian Systems Comercio 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 114,30 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 0,00 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN.,PLANO DE CARGOS,CARREIRA E VENC.E SISTEMA DE AVAL. DE DESEMPENHO,CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO DO NOVO PLANO DE CARGOS, CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO E O PROJ. DE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, CONF.AF.3392/2015.04/01/2016 460357-Vmax - Net Telecominicacoes 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,00 Do Brasil Ltda.-Epp. CNPJ: 07.685.452/0001-01 Tesouro 1.797,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DEPENDÊNCIAS DAS EMEF´S, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.- 504609-Guardian Systems Comercio 412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CAADE - UNIDADE II, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação 0,00 04/01/2016 Histórico : Credor 504609-Guardian Systems Comercio 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.- 04/01/2016 700039-Fzx Consultoria S/S Ltda Me CNPJ: 13.293.452/0001-50 510-23.101.04.128.0052.2.118.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 488/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL, CREAS VILA SALLES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - SADS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2832/2014.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 64/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 489/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 491/2016 492/2016 Histórico : 493/2016 Ficha / Dotação 529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 9.608,62 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 9.608,62 9.608,62 0,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 04/09/2016), CONF.AF.5420/2012.04/01/2016 677593-Sindata Tecnologia E 726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 68.563,61 Sistemas De Transito Ltda Me CNPJ: 03.998.919/0001-04 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados 68.563,61 68.563,61 0,00 9.298,97 9.298,97 0,00 4.382,93 4.382,93 0,00 5.612,50 5.612,50 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016), CONF.AF.838/2014.04/01/2016 Histórico : Credor 4023-Matekdata Com. E Serv. Em Sist. De Tel. Ltda-Epp CNPJ: 05.806.253/0001-70 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/07/2016), CONF.AF.4510/2012.04/01/2016 711742-Tim Celular S.A CNPJ: 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.298,97 04.206.050/0001-80 Tesouro Histórico : 494/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, C/APARELHOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 10/05/2016), CONF.PE.42/15 - AF.2325/2015.04/01/2016 702425-Tgp Solucoes Ltda - Me 473-20.101.04.122.0047.2.105.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382,93 CNPJ: 67.564.773/0001-71 Tesouro Histórico : 495/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.PP.137/13 - AF.531/2014.04/01/2016 697693-Tranzum Planejamento E 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.612,50 Consultoria De Transito S/S Ltda CNPJ: 03.969.700/0001-87 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA (PROJETO ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.619/2014.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 65/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 498/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 499/2016 Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 15,66 0,00 504609-Guardian Systems Comercio 28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 31,32 31,32 0,00 0,00 0,00 163,98 0,00 0,00 15,66 0,00 0,00 15,66 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JD. MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA, CONSELHO TUTELAR, CRAS CAETETUBA, PORTÃO, TANQUE, IMPERIAL, CREAS, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL I E II, COZINHA EXPERIMENTAL DO RESTAURANTE POPULAR, PAT, RESTAURANTE POPULAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.04/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 504/2016 504609-Guardian Systems Comercio 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- 04/01/2016 Histórico : Saldo Pagar 15,66 04/01/2016 Histórico : OP Baixada 15,66 500/2016 502/2016 Valor OP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016).- 04/01/2016 Histórico : Credor 504609-Guardian Systems Comercio 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 66/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 505/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 506/2016 507/2016 508/2016 509/2016 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 15,66 0,00 504609-Guardian Systems Comercio 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 504609-Guardian Systems Comercio 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 504609-Guardian Systems Comercio 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 0,00 0,00 0,00 31,32 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- 04/01/2016 Histórico : 0,00 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016).- 04/01/2016 Histórico : 504609-Guardian Systems Comercio 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.- 04/01/2016 Histórico : Credor 504609-Guardian Systems Comercio 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SUPRIMENTOS, PROTOCOLO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 17/02/16), CONF.AF.5039/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 67/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 510/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 712746-Mirella Patricia Mello De Carvalho CPF: 339.483.198-80 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 600,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Tesouro Histórico : 511/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705955-Carlos José Casanova Reys 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 CPF: 068.028.051-03 Tesouro Histórico : 512/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705954-Clara Maria Ulloa Medina 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 CPF: 067.822.171-55 Tesouro Histórico : 513/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705953-Sergio Ramon Montero 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Ramirez CPF: 067.487.891-41 Tesouro Histórico : 514/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 067.548.631-96 Tesouro Histórico : 515/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 712746-Mirella Patricia Mello De 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Carvalho CPF: 339.483.198-80 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 68/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 516/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 705955-Carlos José Casanova Reys 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 CPF: 068.028.051-03 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.200,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Tesouro Histórico : 517/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705954-Clara Maria Ulloa Medina CPF: 067.822.171-55 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Tesouro Histórico : 518/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705953-Sergio Ramon Montero Ramirez CPF: 067.487.891-41 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Tesouro Histórico : 519/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000 067.548.631-96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Tesouro Histórico : 520/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 712746-Mirella Patricia Mello De Carvalho CPF: 339.483.198-80 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Tesouro Histórico : 521/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705955-Carlos José Casanova Reys 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 CPF: 068.028.051-03 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 69/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 522/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 705954-Clara Maria Ulloa Medina CPF: 067.822.171-55 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 150,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 19.699,89 19.699,89 0,00 597,00 597,00 0,00 796,00 796,00 0,00 Tesouro Histórico : 523/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705953-Sergio Ramon Montero 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ramirez CPF: 067.487.891-41 Tesouro Histórico : 524/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 067.548.631-96 Tesouro Histórico : 526/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 691551-Boreal Engenharia Ltda 59-11.300.15.451.0008.1.010.449051.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.699,89 CNPJ: 60.591.864/0002-38 Tesouro Histórico : 528/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 665308-Starnet Telecomunicacoes 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 597,00 Ltda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53 Tesouro Histórico : 530/2016 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/03/2016), CONF.AF.1042/2013.04/01/2016 665308-Starnet Telecomunicacoes Ltda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/03/2016), CONF.AF.1042/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 70/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 627/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714777-José Benedito Da Silveira CPF: 024.348.998-62 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 3.202,52 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 Tesouro Histórico : 635/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714778-Mauro Sanches Cherfem 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 047.065.748-03 Tesouro Histórico : 637/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714779-Carlos Augusto Dorathioto 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 821.469.428-00 Tesouro Histórico : 638/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714780-Marcus Vinícius Abussamra 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 059.470.348-40 Tesouro Histórico : 639/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714781-Ivete Fazzio CPF: 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 965.379.738-72 Tesouro Histórico : 640/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714783-Ana Cláudia Aur Roque CPF: 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 102.200.278-38 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 71/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 641/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714784-Maria Valéria Líbera Colicgno 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 CPF: 061.874.328-60 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 3.202,52 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 Tesouro Histórico : 642/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714785-Silvana Myrna De Arruda Lira 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 161.377.908-94 Tesouro Histórico : 643/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714786-Marco Aurélio Andrade De 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 Jesus CPF: 580.727.055-04 Tesouro Histórico : 645/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714788-Miguel Ferreira Dos Santos 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 281.740.868-38 Tesouro Histórico : 646/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714789-Patrícia Borghi Brasílio De 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 Lima CPF: 306.976.558-06 Tesouro Histórico : 647/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714790-Cássia Novella Derneika 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 CPF: 218.777.158-08 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 72/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 648/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714791-Mônica Martinelli Ortiz CPF: 296.792.758-92 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado 0,00 Processado 3.202,52 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.202,52 3.202,52 0,00 3.202,52 3.202,52 0,00 -680,50 -680,50 0,00 Tesouro Histórico : 649/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714787-Elson De Araújo Capeto CPF: 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,52 151.465.488-11 Tesouro Histórico : 651/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL (PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 682728-Luciene Di Gennaro Toschi 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 680,50 0,00 -680,50 Pinheiro CPF: 201.829.678-75 Tesouro Histórico : 655/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENDIMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF: 267.465.948-31 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 498,05 0,00 -498,05 -498,05 -498,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,30 -66,30 -66,30 0,00 Tesouro Histórico : 656/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF: 267.465.948-31 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Tesouro Histórico : 657/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 3428-Benedita Batista Da Silva CPF: 217-12.800.08.243.0017.2.217.339039.01.500000 308.545.118-81 0,00 0,00 66,30 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. MEMORANDO Nº 26/2016-SADS. OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 73/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 658/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 658050-Neusa Verderami CPF: 852.310.888-20 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,00 -63,00 -63,00 0,00 -118,80 -118,80 0,00 -672,00 -672,00 -672,00 0,00 7.622,41 7.622,41 12.449,94 0,00 0,00 7.990,00 0,00 Tesouro Histórico : 659/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF. MEMORANDO Nº 27/2016-SADS. 04/01/2016 529024-Marcia Marciano CPF: 165.251.588-77 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 63,00 Tesouro Histórico : 660/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 28/2016-SADS. 04/01/2016 3316-Thais Lessi De Lima Teixeira 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 118,80 0,00 -118,80 CPF: 330.830.598-41 Tesouro Histórico : 661/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 033/2016-SE 04/01/2016 3170-Fernanda Elisa Tenorio Nascimento CPF: 293.684.708-71 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 0,00 0,00 672,00 0,00 Tesouro Histórico : 662/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 034/2016-SE 04/01/2016 Histórico : 663/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACÃO DE EXAMES PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DA GESTANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/06/16), CONF.AF.2619/2014.04/01/2016 Histórico : 685450-Lab Pack Do Brasil Produtos 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 Hospitalares Ltda CNPJ: 67.692.087/0001-86 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2332-Np Capacitação E Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 07.797.967/0001-95 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS E COTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 74/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 664/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 665/2016 Credor Ficha / Dotação 530451-Phabrica De Producoes Servicos De Propaganda E Publicidade Ltda CNPJ: 00.662.315/0001-02 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 940,80 940,80 931,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.114/15 - AF.5/2016.- 04/01/2016 2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 666/2016 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016 NO ESTÁDIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI NOS DIAS 05/01 E 07/01/16, CONF.RP.109/15 AF.7/2016.04/01/2016 Histórico : 667/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.410,00 0,00 0,00 0,00 27.823,36 27.823,36 27.823,36 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.9/2016.- 04/01/2016 119-Itapetinga Plaza Hotel Ltda CNPJ: 02.034.719/0001-79 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 668/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.116/15 - AF.12/2016.04/01/2016 119-Itapetinga Plaza Hotel Ltda CNPJ: 02.034.719/0001-79 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 669/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.87/15 - AF.16/2016.04/01/2016 713637-Ecsam Servicos Ambientais Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.11/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 75/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 670/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 713637-Ecsam Servicos Ambientais Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 12.622,93 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 12.622,93 12.622,93 0,00 567.421,60 567.421,60 0,00 Tesouro Histórico : 671/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.13/2016.04/01/2016 713637-Ecsam Servicos Ambientais Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64 482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 567.421,60 Tesouro Histórico : 672/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, PODAS, RASPAGEM, ROÇADAS E VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/01/16 A 30/04/16, CONF.RP.132/15 - AF.15/2016.04/01/2016 708569-Cristiana Correa Dos Santos 633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 CPF: 151.232.968-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 Tesouro Histórico : 673/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. MEMORANDO Nº 01/2016. 04/01/2016 707977-Melina Giacomini Cardoso CPF: 311.013.168-45 263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 674/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 714502-Sabrina Da Silva Machado CPF: 301.830.978-23 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.374,16 23.329,21 24.229,61 0,00 Tesouro Histórico : 676/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.2/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 76/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 677/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714837-Deomero Ribeiro De Araujo CPF: 248.866.898-25 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,60 0,00 3.365,69 3.365,69 2.450,52 0,00 5.150,11 5.150,11 14.078,40 0,00 4.736,00 4.736,00 4.736,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO CAADE, NO ANO LETIVO DE 2016.04/01/2016 529437-Estoril Comércio De 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.274,16 Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 10.290.913/0001-43 5.903,28 5.701,71 0,00 Tesouro Histórico : 678/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 Histórico : 679/2016 680/2016 681/2016 0,00 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FATRAN, CONF.RP.112/15 - AF.4/2016.- 04/01/2016 Histórico : 572-24.400.10.302.0056.2.136.339030.01.300000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF.RP.112/15 - AF.3/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF.RP.112/15 - AF.6/2016.- 04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda CNPJ: 44.508.430/0001-94 412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 682/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.112/15 AF.8/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 77/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 683/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2157-Francisco Miguel Sanches CPF: 223-13.101.04.122.0020.2.047.339036.01.110000 356.592.898-00 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 883,46 883,46 0,00 0,00 6.913,84 1.823,70 698,31 0,00 538,51 332,42 0,00 1.664,37 2.206,21 0,00 1.115,54 888,42 0,00 Tesouro Histórico : 684/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 - B. PORTÃO (CORREIO), CORRESPONDENTE A 2016.04/01/2016 Histórico : 685/2016 686/2016 687/2016 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,18 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.759,23 Tesouro EMPEHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S10) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/2015 - AF.17/2016.- 04/01/2016 Histórico : 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, CONF.RP.112/15 - AF.17/2016.- 04/01/2016 Histórico : 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRR DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S500) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.10/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,54 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 78/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 688/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 689/2016 Credor Ficha / Dotação 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 6.478,54 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.478,54 2.399,57 0,00 0,00 3.750,00 0,00 89.702,80 89.702,80 0,00 45.473,00 42.738,70 0,00 21.409,90 19.139,45 0,00 1.909,00 1.479,55 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 E S500) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.- 04/01/2016 1169-Fernando Luiz Silveira CPF: 331.564.418-72 585-24.400.10.304.0055.2.121.339036.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 Tesouro Histórico : 690/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE ATIBAIA/SP, DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ), POR UM PERÍODO DE 12 MESES (TÉRMINO EM 31/12/2016). 04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 351-18.200.12.361.0037.2.077.339039.01.220003 0,00 0,00 0,00 0,00 89.702,80 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Tesouro Histórico : 691/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, CONF. AF. 55/2015.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 0,00 0,00 0,00 0,00 45.473,00 CNPJ: 44.508.430/0001-94 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 692/2016 Histórico : 693/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, CONF. 54/2015.04/01/2016 529437-Estoril Comércio De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 36.647,09 Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: Tesouro 10.290.913/0001-43 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.58 Versão 29/02/2015 - 15:05 79/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 694/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 695/2016 696/2016 697/2016 698/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.400,76 1.054,20 973,95 0,00 1.133,58 1.133,58 1.738,46 0,00 2.911,00 2.853,97 2.654,40 0,00 306,45 151,98 0,00 0,00 5.249,02 4.335,89 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANO/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.906,14 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 80/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 699/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 700/2016 701/2016 702/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 1.043,02 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 796,83 636,41 0,00 8.594,28 8.640,59 0,00 715,08 592,75 410,86 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.641,29 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.112/15 AF.19/2015.- 04/01/2016 Histórico : Credor 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 707977-Melina Giacomini Cardoso CPF: 311.013.168-45 263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 232,61 0,00 -232,61 -232,61 -232,61 0,00 0,00 0,00 433,87 327,34 102,57 0,00 Tesouro Histórico : 705/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N. 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 81/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 706/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 707/2016 708/2016 709/2016 710/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.236,59 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.117,46 1.130,07 0,00 149,94 337,37 0,00 2.917,86 1.836,44 0,00 2.641,09 2.698,45 0,00 1.162,13 1.950,82 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 823,39 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 999,99 0,00 0,00 4.096,72 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.551,34 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONV.RP.112/15 - AF.19/2016.-' 04/01/2016 Histórico : 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONV.RP.112/2015 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,13 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 82/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 711/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 712/2016 713/2016 714/2016 715/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 637,44 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 546,77 435,02 0,00 318,04 320,08 0,00 102,34 102,34 0,00 0,00 1.220,68 1.220,68 1.088,78 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 416,35 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004208-2014.8.26.0048 (TÉRMINO EM 20/01/2016), CONF.DIV.129/2015 - AF.1879/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 83/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 718/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 680150-Ross Locacao E Construcao 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 28.291,05 28.291,05 28.291,05 0,00 21.447,52 21.447,52 21.447,52 0,00 113.164,20 113.164,20 113.164,20 0,00 85.790,09 85.790,09 0,00 15.800,46 15.800,46 15.800,46 0,00 10.621,23 10.621,23 10.621,23 0,00 Tesouro Histórico : 719/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 720/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 340-18.200.12.361.0037.2.074.339034.01.220000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 721/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 378-18.200.12.365.0038.2.084.339034.01.210000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 85.790,09 Tesouro Histórico : 722/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 723/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 84/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 724/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 680150-Ross Locacao E Construcao 340-18.200.12.361.0037.2.074.339034.01.220000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 63.201,85 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 63.201,85 63.201,85 0,00 42.484,92 42.484,92 0,00 312,00 0,00 0,00 2.389,00 2.389,00 0,00 Tesouro Histórico : 725/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 680150-Ross Locacao E Construcao 378-18.200.12.365.0038.2.084.339034.01.210000 Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56 0,00 0,00 0,00 0,00 42.484,92 Tesouro Histórico : 728/2016 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016 Histórico : 729/2016 730/2016 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS PARA USO NA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.120/15 AF.20/2016.04/01/2016 Histórico : 712399-Caure Informática E Suprimentos Ltda - Me CNPJ: 11.972.582/0001-94 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/2016 - AF.21/2016.- 04/01/2016 530500-Grafica Abreu Ltda Epp CNPJ: 58.295.429/0001-33 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,61 201,61 321,27 0,00 Tesouro Histórico : 731/2016 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.29/15 - AF.22/16.04/01/2016 Histórico : 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DEST.AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.112/15 - AF.24/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 85/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 732/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 734/2016 735/2016 Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.131,00 0,00 0,00 0,00 603,20 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.23/2016.- 04/01/2016 Histórico : Credor 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA USO NA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.23/2016.04/01/2016 3071-Luiza Nunes Cantarino CPF: 328.689.898-88 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 119,59 0,00 -119,59 -119,59 -119,59 0,00 0,00 362,30 0,00 -362,30 -362,30 -362,30 0,00 0,00 0,00 0,00 286,56 286,56 286,56 0,00 651,14 651,14 0,00 Tesouro Histórico : 736/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016 652495-Daniela Salles Da Silva Viana 505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 CPF: 287.175.018-14 0,00 Tesouro Histórico : 737/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016 Histórico : 738/2016 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.35/2016.04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 651,14 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 36/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 86/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 739/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 740/2016 741/2016 742/2016 743/2016 744/2016 0,00 0,00 Não Processado Processado 0,00 262,40 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 262,40 262,40 0,00 128,82 128,82 0,00 143,99 143,99 143,99 0,00 754,90 754,90 754,90 0,00 52,36 52,36 0,00 651,90 651,90 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 128,82 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 52,36 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.30/2016.04/01/2016 Histórico : 0,00 Anulado EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 31/2016. 04/01/2016 Histórico : 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.32/2016.04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 34/2016. 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.33/2016.04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 651,90 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 29/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 87/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 745/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 746/2016 747/2016 748/2016 749/2016 750/2016 0,00 0,00 Não Processado 0,00 Processado 3.300,50 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.300,50 3.300,50 0,00 263,91 263,91 0,00 79,60 79,60 0,00 33,78 33,78 0,00 148,80 148,80 0,00 39,27 39,27 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 263,91 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 33,78 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 148,80 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : 0,00 Anulado EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NO GABINETE E ASSESSORIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.04/01/2016 Histórico : 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.28/2016.04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 27/2016. 04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 39,27 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 88/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 752/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 753/2016 755/2016 756/2016 757/2016 758/2016 0,00 0,00 Não Processado Processado 0,00 12,40 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 12,40 12,40 0,00 119,20 119,20 119,20 0,00 67,60 67,60 67,60 0,00 119,20 119,20 0,00 27,60 27,60 27,60 0,00 24,80 24,80 24,80 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 119,20 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : 0,00 Anulado EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 89/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 759/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 761/2016 Histórico : 763/2016 764/2016 765/2016 766/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA VIGILÂNCIA DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (23/01/16 A 22/01/17), CONF.PP.153/14 - AF.357/2015.04/01/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 372,20 Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Tesouro 372,20 372,20 0,00 62,00 62,00 0,00 33,80 33,80 0,00 177,77 177,77 0,00 65,45 65,45 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016. 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 177,77 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDAGIO SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 Estorno 4.711,20 04/01/2016 Histórico : 694241-Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp CNPJ: 08.930.462/0001-10 Empenho 4.711,20 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação 4.711,20 04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 65,45 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 90/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 767/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 768/2016 769/2016 770/2016 773/2016 774/2016 0,00 0,00 Não Processado Processado 0,00 13,51 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 13,51 13,51 0,00 52,36 52,36 52,36 0,00 91,63 91,63 91,63 0,00 35,70 35,70 0,00 26,18 26,18 0,00 47,71 47,71 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 35,70 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 26,18 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 0,00 Anulado EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DO SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO "SEM PARAR" PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA VEÍCULO QUE REALIZA AS VIAGENS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 47,71 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 91/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 775/2016 Data 04/01/2016 Histórico : 776/2016 777/2016 778/2016 780/2016 782/2016 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 27,02 27,02 27,02 0,00 251,12 251,12 251,12 0,00 13,09 13,09 13,09 0,00 78,54 78,54 78,54 0,00 55,67 55,67 55,67 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO SE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 Estorno EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 Empenho EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA O VEÍCULO DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 Histórico : Credor 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016. 04/01/2016 714847-Lauriane Aline Silveira Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 CPF: 424.774.598-05 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 92/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 784/2016 Data 04/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714849-Michele Cristina Alves Pinto CPF: 344.151.918-35 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 785/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.05/01/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 033.117.028-08 Tesouro Histórico : 786/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 05/01/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 100.888.768-45 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,62 0,00 -258,62 -258,62 -258,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 787/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 05/01/2016 3175-Elaine Fontana Leite CPF: 252.761.808-14 225-13.101.04.122.0020.2.217.339039.01.110000 Tesouro Histórico : 789/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N. 05/01/2016 Histórico : 791/2016 0,00 AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.100/15 - AF.37/2016.- 05/01/2016 Histórico : 683523-Comercial Gonçalves 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Madeiras E Materiais De Construção Eireli Me CNPJ: 00.140.074/0001-23 Tesouro 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.101/15 - AF.39/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 93/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 794/2016 Data 05/01/2016 Histórico : 797/2016 Credor Ficha / Dotação 1606-A3 Terraplenagem E Engenharia Ltda CNPJ: 05.326.068/0001-89 701-29.101.26.782.0072.1.112.449051.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 58.756,00 58.756,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (LOMBADA), COM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, CONF.RP.12/15 - AF.38/2016.05/01/2016 3487-Aldrey Kelly De Oliveira Villaça 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 CPF: 273.148.328-89 0,00 0,00 275,52 0,00 -275,52 -275,52 -275,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916,67 12.916,67 12.916,67 0,00 3.701,95 3.701,95 0,00 6.555,00 6.555,00 0,00 Tesouro Histórico : 798/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.05/01/2016 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF: 085.196.748-52 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 804/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 06/01/2016 Histórico : 806/2016 708745-Mab Jundiai Administracao Empresarial Ltda - Me CNPJ: 96.212.659/0001-80 313-17.101.23.692.0035.2.068.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016), CONF.AF.6873/2014.06/01/2016 615745-Carlos Roberto Bueno CPF: 582.721.868-53 191-12.201.08.244.0016.2.036.339036.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,95 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 807/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, 219 - VILA SALLES, ATIBAIA/SP (CREAS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 13/01/2016). 06/01/2016 681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.555,00 CNPJ: 14.755.354/0001-50 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BARRILHA, HOPOCLORITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE COBRE) PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB, CONF.RP.96/2015 - AF.40/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 94/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 808/2016 Data 06/01/2016 Histórico : 809/2016 Credor Ficha / Dotação 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 311,52 311,52 311,52 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 2.550,00 26.850,00 0,00 2.423,00 2.423,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF.RP.51/15 - AF.41/2016.06/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 198-12.201.08.244.0016.2.187.339039.05.500247 15.814.815/0001-81 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 810/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014. 06/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 200-12.201.08.244.0016.2.188.339039.05.500248 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 811/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014. 06/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 188-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 812/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014. 06/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.423,00 CNPJ: 54.835.574/0001-09 Tesouro Histórico : 813/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE DIVERSOS EXTINTORES DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS (MUSEU JOÃO BATISTA CONTI, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, BIBLIOTECAS -UNIDADE I, II, III, CENTRO DE CONVENÇÕES), CONF.RP.184/15 - AF.42/2016.06/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 194-12.201.08.244.0016.2.185.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 15.814.815/0001-81 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.386/2014. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 95/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 814/2016 Data 06/01/2016 Credor Ficha / Dotação 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 197-12.201.08.244.0016.2.186.339039.05.500246 15.814.815/0001-81 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 10.290,00 10.290,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.375/2014. 06/01/2016 711172-Casulo-Centro De 187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ: Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 04.456.594/0003-62 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 -315,00 -315,00 -315,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 816/2016 Histórico : 819/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014. 06/01/2016 Histórico : 820/2016 711172-Casulo-Centro De 187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000 Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ: Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 04.456.594/0003-62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014. 06/01/2016 544792-Sueli Aparecida De Lima Cesar CPF: 257.521.638-97 466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 315,00 0,00 Tesouro Histórico : 821/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 008/2016.06/01/2016 674837-Jose Paulo Goncalves CPF: 483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000 138.101.828-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.120,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 826/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.07/01/2016 360792-Arq Soluções Em Serviços Eireli CNPJ: 07.656.388/0001-22 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/01/16 A 31/12/16, CONF.PP.101/15 - AF.43/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 96/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 830/2016 Data 08/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 2.438,00 2.438,00 2.438,00 0,00 0,00 564,63 564,63 376,42 0,00 106.050,00 106.050,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (6 MESES DE 11/01/2016 A 10/07/2016).08/01/2016 711918-Miriam Cristina De Jesus 263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 68,98 0,00 -68,98 Almeida Moreno Rodrigues CPF: 116.910.608-01 Tesouro -68,98 -68,98 0,00 Tesouro Histórico : 831/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO PARA USO NAS FESTAS DAS CONGADAS NOS DIAS 10/01 E 24/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.46/2016.- 08/01/2016 Histórico : 833/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF.RP.51/15 AF.47/2016.08/01/2016 4624-Sha Comércio De Alimentos Ltda. CNPJ: 61.980.272/0001-90 206-12.400.08.306.0010.2.018.339039.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 834/2016 Histórico : 835/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N. 11/01/2016 Histórico : 836/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 151,20 151,20 0,00 0,00 0,00 194,40 194,40 194,40 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.48/2016.- 11/01/2016 Histórico : 1123-Lumar Comércio De Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 49.228.695/0001-52 693868-Atons Do Brasil Distribuidora 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 09.192.829/0001-08 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.49/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 97/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 837/2016 Data 11/01/2016 Credor Ficha / Dotação 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 292,50 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 329,40 329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 114,90 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,28 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 840/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.193/15 - AF.50/2016.11/01/2016 699015-Profarma Specialty S.A. CNPJ: 81.887.838/0006-55 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 842/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.53/2016.11/01/2016 414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 CNPJ: 02.816.696/0001-54 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 843/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.158/15 - AF.55/2016.11/01/2016 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 844/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.158/15 - AF.56/2016.11/01/2016 700210-C.A.P. Servicos Medicos Ltda 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 CNPJ: 14.016.550/0001-03 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 850/2016 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.199/15 - AF.57/2016.11/01/2016 Histórico : 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA O EVENTO KAEASUJI FEST, CONF.RP.81/15 - AF.58/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 98/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 851/2016 Data 11/01/2016 Credor Ficha / Dotação 504171-Leila Ingrid Cordeiro Coelho CPF: 171.074.228-39 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 214,04 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 -214,04 -214,04 -214,04 0,00 Tesouro Histórico : 852/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 034/2016-SADS. 11/01/2016 665544-R & A Promocoes E Eventos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575,88 3.575,88 0,00 0,00 216,00 0,00 -216,00 -216,00 -216,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 0,00 -30,56 -30,56 -30,56 0,00 0,00 0,00 10.950,00 0,00 Tesouro Histórico : 853/2016 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO EVENTO KAWASUJI FEST NOS DIAS 16 E 17/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.59/2016.- 11/01/2016 570587-Eliete Devechiati CPF: 040.868.448-85 306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 854/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 11/01/2016 4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me CNPJ: 09.430.238/0001-21 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 855/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NO EVENTO NA ESTAÇÃO ATIBAIA E NO POUSO DE ASA DELTA NOS DIAS 16 E 17/01/2016, CONF.RP.106/15 - AF.60/2016.11/01/2016 3799-Antonia Aparecida Cintra CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 30,56 0,00 171.323.238-30 Tesouro Histórico : 856/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N. 11/01/2016 119-Itapetinga Plaza Hotel Ltda CNPJ: 02.034.719/0001-79 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.116/15 - AF.61/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 99/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 861/2016 Data 11/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 26.890,02 26.890,02 26.890,02 0,00 0,00 0,00 477,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,34 227,34 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80 94,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30.825,00 30.825,00 30.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 Tesouro Histórico : 862/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.- 11/01/2016 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 863/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.185/15 - AF.63/2016.11/01/2016 1438-Bh Farma Comercio Ltda CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 42.799.163/0001-26 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 864/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.159/2015 - AF.64/2016.11/01/2016 359532-Ativa Comercial Hospitalar Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 866/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.61/15 - AF.65/2016.- 11/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 867/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.67/2016.11/01/2016 359532-Ativa Comercial Hospitalar Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19 529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.68/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 100/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 868/2016 Data 11/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714863-Odila Bueno Ferreira Casarin 181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000 CPF: 522.445.478-68 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.293,20 1.293,20 1.293,20 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,74 0,00 0,00 0,00 131,54 131,54 131,54 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 869/2016 Histórico : 870/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CALIFORNIA, N.º 86, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/01/16 A 31/12/16, CONF.AF.69/2016.12/01/2016 712399-Caure Informática E 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 Suprimentos Ltda - Me CNPJ: 11.972.582/0001-94 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados AQUISIÇÃO DE PLACA DE INFORMÁTICA (HD INTERNO0) DESTINADO AO USO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FROTA, CONF.RP.92/2015 - AF.70/2016.- 12/01/2016 2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 872/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DANÇANDO PELA TERRA NO DIA 17/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.71/2016.- 12/01/2016 Histórico : 873/2016 874/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.73/2016.- 12/01/2016 Histórico : 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 712173-D-Hosp Distribuidora Hospitalar, Imp. E Exp. Ltda CNPJ: 08.076.127/0006-00 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.74/2016.- 12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 479, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.75/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 101/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 875/2016 Data 12/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 240,00 240,00 0,00 0,00 3.100,76 3.100,76 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 2.685,42 2.685,42 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 368,33 368,33 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 876/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 507, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.75/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 877/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 878/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 879/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 880/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 102/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 881/2016 Data 12/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 240,00 240,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 882/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016 696611-Confecções Pereira Lopes Ltda Me CNPJ: 63.935.332/0001-88 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,90 1.584,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 884/2016 AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF.RP.103/15 - AF.78/2016.- 12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 885/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 886/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 887/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 103/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 888/2016 Data 12/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.051,15 1.051,15 0,00 0,00 90,63 90,63 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 1.820,36 1.820,36 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 2.613,90 2.613,90 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 889/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 473, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 890/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 495, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 891/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 495, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 892/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 441, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 893/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 441, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 104/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 894/2016 Data 12/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 147,22 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 147,22 0,00 0,00 747,19 747,19 0,00 0,00 173,57 173,57 0,00 0,00 2.045,66 2.045,66 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 3.656,88 3.656,88 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 895/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.PP.001/15 - AF.76/2016.- 12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 896/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 897/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 898/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 358, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 899/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 358, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 105/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 900/2016 Data 12/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 305,68 305,68 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 1.493,40 1.493,40 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 9.792,43 9.792,43 9.792,43 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 901/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 902/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 903/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 904/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 905/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.13/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 757-18.300.12.361.0041.2.089.339039.92.265000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Exercício Anterior Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 106/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 907/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 1.478,00 1.478,00 0,00 0,00 0,00 728,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 3.334,40 3.334,40 3.334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,30 0,00 Tesouro Histórico : 908/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.80/2016.13/01/2016 678847-Cm Hospitalar S,A CNPJ: 12.420.164/0003-19 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 909/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.81/2016.13/01/2016 Histórico : 911/2016 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.82/2016.- 13/01/2016 1438-Bh Farma Comercio Ltda CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 42.799.163/0001-26 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 913/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.95/15 - AF.83/2016.13/01/2016 Histórico : 914/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.95/15 - AF.85/2016.- 13/01/2016 Histórico : 710302-Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp CNPJ: 04.217.590/0001-60 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.95/15 - AF.86/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 107/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 916/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 359532-Ativa Comercial Hospitalar Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 22,68 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 4.145,64 4.145,64 3.803,64 0,00 0,00 0,00 641,90 641,90 641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -599,05 -599,05 -599,05 0,00 Tesouro Histórico : 917/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.88/2016.- 13/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ: 05.005.873/0001-00 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 919/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.89/2016.13/01/2016 658307-Marcio Andre Camargo Bonatti CPF: 120.529.548-80 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 920/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 0005/2016-GESTOR-GAB. 13/01/2016 360808-Raquel Leal Reis CPF: 660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 599,05 0,00 309.804.408-07 Tesouro Histórico : 921/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 1/16-GESTOR SUMA. 13/01/2016 Histórico : 922/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.90/2016.- 13/01/2016 Histórico : 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528751-Help Farma Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 02.460.736/0001-78 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.91/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 108/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 924/2016 Data 13/01/2016 Histórico : 925/2016 Credor Ficha / Dotação 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907,50 0,00 0,00 0,00 8.189,27 8.189,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7.545,00 7.545,00 7.545,00 0,00 0,00 0,00 7.722,00 7.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,34 1.329,34 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.93/2016.- 13/01/2016 674323-Anbioton Importadora Ltda CNPJ: 11.260.846/0001-87 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,73 Tesouro Histórico : 928/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.94/2016.13/01/2016 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 929/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.96/2016.13/01/2016 699015-Profarma Specialty S.A. CNPJ: 81.887.838/0006-55 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 930/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.97/2016.13/01/2016 Histórico : 931/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 24,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.98/2016.- 13/01/2016 Histórico : 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.99/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 109/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 932/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 674323-Anbioton Importadora Ltda CNPJ: 11.260.846/0001-87 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.002,73 63.002,73 63.002,73 0,00 Tesouro Histórico : 934/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.100/2016.13/01/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 100.888.768-45 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 941/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 13/01/2016 Histórico : 942/2016 944/2016 947/2016 0,00 0,00 Operações De Credito 708916-Erefarma Produtos Para 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Saúde Eirelli CNPJ: 15.439.366/000139 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 934-Empório Hospitalar Com Prod Cirurg Hospitalares Ltda CNPJ: 04.106.730/0001-22 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.780,20 6.780,20 6.780,20 0,00 15.026,74 5.346,57 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MODULO DE CARBOIDRATOS E SUPLEMENTO LÍQUIDO) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.156/15 - AF.102/2016 13/01/2016 Histórico : 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.101/2016.-. 13/01/2016 Histórico : 669-27.101.15.512.0067.1.105.459065.07.110000 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.13/01/2016 Histórico : 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 21.115,86 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RP 112/2015 E AF. 140/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 110/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 951/2016 Data 13/01/2016 Histórico : 952/2016 Credor Ficha / Dotação 4664-Ciamed Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ: 05.782.733/0001-49 Empenho 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/15 - AF.107/2016.- 13/01/2016 714507-Pet Home Delivery Eireli Me 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 CNPJ: 22.329.617/0001-98 0,00 0,00 0,00 0,00 8.099,00 8.099,00 8.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.866,00 19.866,00 19.866,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 953/2016 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. RP 182/2015 E AF. 142/2016. 13/01/2016 674323-Anbioton Importadora Ltda CNPJ: 11.260.846/0001-87 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 954/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.70/15 - AF.108/2016.13/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 12,00 0,00 0,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.280,00 0,00 Tesouro Histórico : 955/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 159/2015 E AF. 143/2016. 13/01/2016 Histórico : 957/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.70/15 - AF.109/2016.- 13/01/2016 Histórico : 561-Nunesfarma Distr.De Prod.Farmaceut.Ltda CNPJ: 75.014.167/0001-00 703439-Samapi Produtos Hospitalares Ltda Epp CNPJ: 06.635.370/0001-81 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF. RP 40/2015 E AF. 145/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 111/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 959/2016 Data 13/01/2016 Histórico : 960/2016 961/2016 962/2016 963/2016 964/2016 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 57,50 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 270,00 0,00 Tesouro 710302-Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp CNPJ: 04.217.590/0001-60 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro 4664-Ciamed Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ: 05.782.733/0001-49 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Tesouro 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.193/15 - AF.112/2016.- 13/01/2016 Histórico : Anulado AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 189/2015 E AF. 148/2016. 13/01/2016 Histórico : 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Estorno AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.193/15 - AF.111/2016.- 13/01/2016 Histórico : 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 Empenho AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 158/2015 E AF. 147/2016. 13/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 8/2015 E AF. 146/2016. 13/01/2016 Histórico : Credor 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.158/15 - AF.113/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 112/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 965/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho Estorno 0,00 2,10 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 8.397,90 8.397,90 8.397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24.582,00 24.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.386,00 12.386,00 12.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,50 1.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14.550,00 14.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 966/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.61/15 - AF.114/2016.13/01/2016 Histórico : 967/2016 968/2016 969/2016 971/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro 714387-Golden Clean Produtos Comerciais Eireli - Me CNPJ: 15.250.965/0001-00 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA DESTINADA AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 170/2015 E AF. 151/2016. 13/01/2016 Histórico : Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.115/2016.-. 13/01/2016 Histórico : 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 150/2016. 13/01/2016 Histórico : 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 AQUISIÇÃO DE GEL DENTAL PEDIÁTRICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 72/2015 E AF. 149/2016. 13/01/2016 Histórico : 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.158/15 - AF.117/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 113/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 972/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 Empenho 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00 Tesouro Histórico : 973/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 152/2016. 13/01/2016 Histórico : 974/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.61/15 - AF.118/2016.- 13/01/2016 414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 CNPJ: 02.816.696/0001-54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 16,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 Tesouro Histórico : 975/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 159/2015 E AF. 153/2016. 13/01/2016 Histórico : 977/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MODULOS DE CARBOIDRATOS E TRIGLICERIDEOS) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD.-SMS, CONF.RP.31/15 - AF.119/2016.- 13/01/2016 Histórico : 978/2016 705212-Bcr Comércio De Produtos 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Nutricionais E Hospitalares Ltda - Me CNPJ: 15.182.741/0002-99 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 1.090,00 1.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 22/2015 E AF. 155/2016. 13/01/2016 414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 CNPJ: 02.816.696/0001-54 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.185/15 - AF.120/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 114/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 980/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ: 04.063.331/0001-21 Empenho 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 357,40 357,40 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA GALÃO, LÂMINA PARA MICROSCOPIA E SONDA URETRAL Nº 06 ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA USO DO PACIENTE JOÃO VICTOR DAMÁSIO TIMÓTEO DA UBS MARIA PIMPINATO DOLCI, CONF.RP.19/15 - AF.121/16.13/01/2016 1123-Lumar Comércio De Produtos 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 352,10 Farmaceuticos Ltda CNPJ: 49.228.695/0001-52 Tesouro 352,10 352,10 0,00 Tesouro Histórico : 981/2016 Histórico : 982/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 323/2015 E AF. 157/2016. 13/01/2016 850-Interlab Farmaceutica Ltda CNPJ: 43.295.831/0001-40 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 Tesouro Histórico : 984/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.122/2016.13/01/2016 Histórico : 987/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 243,00 243,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 2.728,00 2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 189/2015 E AF. 159/2016. 13/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 988/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.70/15 - AF.109/2016.13/01/2016 Histórico : 710302-Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp CNPJ: 04.217.590/0001-60 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 193/2015 E AF. 161/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 115/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 989/2016 Data 13/01/2016 Histórico : 990/2016 992/2016 Ficha / Dotação 710302-Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp CNPJ: 04.217.590/0001-60 Empenho 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 59,40 59,40 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.65/15 - AF.125/2016.- 13/01/2016 Histórico : Credor 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.11/15 - AF.126/2016.- 13/01/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.947,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 993/2016 AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.RP.164/15 - AF.127/2016.13/01/2016 Histórico : 995/2016 996/2016 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 185/2015 E AF. 163/2016. 13/01/2016 Histórico : 883-Aglon Comércio E Representações Ltda CNPJ: 65.817.900/0001-71 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 193/2015 E AF. 165/2016. 13/01/2016 360376-Roche Diagnostica Brasil Ltda CNPJ: 30.280.358/0006-90 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.128/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 116/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 997/2016 Data 13/01/2016 Histórico : 998/2016 999/2016 1000/2016 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Tesouro 529424-Cqc Tecnologia Em Sistemas 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Diagnosticos Ltda CNPJ: 46.962.122/0003-21 Tesouro AQUISIÇÃO DE AGULHAS E LANCETAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.129/2016.- 13/01/2016 Histórico : Ficha / Dotação AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 43/2015 E AF. 166/2016. 13/01/2016 Histórico : Credor 710116-União Química Farmacêutica 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Nacional S.A. CNPJ: 60.665.981/0009-75 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 43/2015 E AF. 167/2016. 13/01/2016 1438-Bh Farma Comercio Ltda CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 42.799.163/0001-26 Tesouro Histórico : 1001/2016 Histórico : 1002/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 23/2015 E AF. 168/2016. 13/01/2016 4854-Dipromed Comércio E Importação Ltda. CNPJ: 47.869.078/0004-53 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.19/15 - AF.130/2016.- 13/01/2016 710116-União Química Farmacêutica 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Nacional S.A. CNPJ: 60.665.981/0009-75 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 95/2015 E AF. 169/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 117/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1003/2016 Histórico : 1005/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 529424-Cqc Tecnologia Em Sistemas 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Diagnosticos Ltda CNPJ: 46.962.122/0003-21 Tesouro Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.347,50 1.347,50 1.347,50 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 75,00 0,00 0,00 752,00 0,00 0,00 10.865,00 10.865,00 10.865,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 581,40 581,40 581,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00 27.140,00 0,00 1,40 0,00 0,00 4.122,60 4.122,60 4.122,60 0,00 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ATENDER AS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.131/2016.- 13/01/2016 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ: 04.063.331/0001-21 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1006/2016 AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.18/15 - AF.132/2016.13/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 1008/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 193/2015 E AF. 171/2016. 13/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 1009/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 95/2015 E AF. 173/2016. 13/01/2016 667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ: 61.613.881/0001-00 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 1010/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DEST.AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.133/2016.13/01/2016 693868-Atons Do Brasil Distribuidora 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 09.192.829/0001-08 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 23/2015 E AF. 174/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 118/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1012/2016 Histórico : 1013/2016 Histórico : 1014/2016 Histórico : 1015/2016 Data 13/01/2016 Credor Ficha / Dotação 707415-Turiana Paula Padovan De 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Moura - Me CNPJ: 16.510.150/000185 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.330,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.330,00 1.330,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FÉRIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 149/2015 E AF. 175/2016. 13/01/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,00 3.618,00 3.618,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.43/15 - AF.135/2016.- 13/01/2016 699445-Jose Esteves Lopes Filho Eventos - Epp CNPJ: 11.250.035/0001-03 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FÉRIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 149/2015 E AF. 176/2016. 13/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00 411,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1016/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE SINASE, CONF. RP 79/2016 E AF. 177/2016. 13/01/2016 1973-Imprensa Nacional CNPJ: 04.196.645/0001-00 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 212,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 1017/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL UNIÃO, CONF. DIV 5/2016 E AF. 178/2016. 13/01/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.109/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 119/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho Data Credor Ficha / Dotação Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 248,00 0,00 Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DIRETAMENTE SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE E OUTROS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO NA UBS SUMICO ONO E OUTRAS UNIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE DE ATIBAIA, CONF.RP.44/15 - AF.138/2016.13/01/2016 4144-Cristália Produtos Químicos 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 Tesouro 2.130,00 2.130,00 0,00 1022/2016 Histórico : 1024/2016 Histórico : 1026/2016 0,00 Processado 248,00 Histórico : 0,00 Não Processado 248,00 1021/2016 0,00 Anulado 13/01/2016 Histórico : 0,00 Estorno 1019/2016 1020/2016 4158-Comercial De Alimentos Nutrivip 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Do Brasil Ltda CNPJ: 03.817.246/0001-49 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.159/15 - AF.139/2016.- 14/01/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 4,68 0,00 0,00 463,32 463,32 463,32 0,00 5,76 0,00 0,00 599,04 599,04 599,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,40 1.157,40 1.157,40 0,00 1.925,84 1.925,84 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE DA DAF. - SMS, CONF.RP.53/15 - AF.179/2016.- 14/01/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE DA DAF. - SMS, CONF.RP.176/15 - AF.180/2016.- 14/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.182/2016.- 14/01/2016 686899-Azul Esportes Comercial 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Limitada CNPJ: 11.633.685/0001-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,84 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.184/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 120/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1027/2016 Data 14/01/2016 Credor Ficha / Dotação 699023-At & Wp Comercial Ltda Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 0,00 Processado 9.283,90 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 9.283,90 9.283,90 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1029/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.185/2016.14/01/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,20 1.288,20 1.288,20 0,00 0,00 0,00 3.595,75 3.595,75 3.595,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,30 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1030/2016 Histórico : 1032/2016 Histórico : 1034/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.173/15 - AF.187/2016.14/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.173/15 - AF.188/2016.- 14/01/2016 714265-Turbo Auto Pecas E Acessorios Ltda CNPJ: 93.988.921/0007-80 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. RP 154/2015 E AF. 198/2016. 14/01/2016 705813-Jamper Comercial Ltda - Epp 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 CNPJ: 18.954.699/0001-94 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1036/2016 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. RP 122/2015 E AF. 199/2016. 14/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DA SECRETARIA DE STT, CONF. PP 001/2015 E AF. 200/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 121/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1037/2016 Data 14/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.051,36 2.051,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 0,00 758,54 758,54 758,54 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 1038/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DO DEPTO. DE TRÂNSITO, CONF. PP 001/2015 E AF. 201/2016. 14/01/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 55.309.074/0001-04 0,00 Tesouro Histórico : 1041/2016 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (DIVERSOS CALIBRES) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.172/15 - AF.192/2016.14/01/2016 699023-At & Wp Comercial Ltda Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1043/2016 AQUISIÇÃO DE MESA PEBOLIM, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF. RP 203/2015 E AF. 203/2016. 14/01/2016 713892-Andre Luiz Bertolasce & Cia 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 Ltda - Me CNPJ: 04.611.754/0001-39 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1044/2016 Histórico : 1045/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE SLACK LINE, DESTINADO AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. RP 203/2015 E AF. 204/2016. 14/01/2016 4664-Ciamed Distribuidora De Medicamentos Ltda CNPJ: 05.782.733/0001-49 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 327,90 327,90 327,90 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.195/2016.- 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 415/416/430 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 122/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1047/2016 Histórico : 1048/2016 Histórico : 1050/2016 Histórico : 1051/2016 Histórico : 1052/2016 Histórico : 1053/2016 Histórico : Data 14/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 255,12 255,12 255,12 0,00 0,00 0,00 85,04 85,04 85,04 0,00 0,00 0,00 3.486,64 3.486,64 3.486,64 0,00 0,00 0,00 0,00 106,26 106,26 106,26 0,00 0,00 0,00 0,00 51,02 51,02 51,02 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12 255,12 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 430 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESATÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESATÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 123/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1054/2016 Histórico : 1055/2016 Histórico : 1056/2016 Histórico : 1057/2016 Histórico : 1058/2016 Data 14/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 426,09 426,09 426,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.886,46 5.886,46 5.886,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,96 2.040,96 2.040,96 0,00 0,00 0,00 4.644,00 4.644,00 4.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781,20 781,20 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 450,10 450,10 450,10 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 14/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016. 15/01/2016 4784-Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda CNPJ: 21.551.379/0008-74 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE 25 X 0,7 MM DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.19/15 - AF.211/2016.- 15/01/2016 705273-S.B. Grafica E Editora Ltda Me CNPJ: 19.322.451/0001-73 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1060/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA (BICO-DE-PATO) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.74/15 - AF.212/2016.15/01/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA GELEIA DESTINADA AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.61/15 - AF.214/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 124/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1062/2016 Histórico : 1064/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 701765-Fiorenze Comercio E Servicos Eireli - Me CNPJ: 02.717.494/0001-55 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 488,48 488,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,32 107,32 107,32 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.17/15 - AF.216/2015.- 15/01/2016 3878-Martini Comércio E Importação 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1065/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.73/15 - AF.218/2016.- 15/01/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1066/2016 Histórico : 1067/2016 AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.59/15 AF.219/2016.15/01/2016 707919-Samith Serviços E Comércio 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 413,30 413,30 413,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 27,50 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.91/15 - AF.220/2016.- 15/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ: 05.005.873/0001-00 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1068/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.180/15 - AF.221/2016.15/01/2016 707060-Eletrificar Serviços De 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE DISCOS DE SERRA DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CON.RP.125/15 - AF.222/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 125/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1069/2016 Histórico : 1070/2016 Histórico : 1071/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 707919-Samith Serviços E Comércio 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 284,70 284,70 284,70 0,00 0,00 0,00 0,00 119,20 119,20 119,20 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.85/15 - AF.223/2016.- 15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.66/15 AF.224/2016.15/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 2.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,84 0,00 0,00 0,00 3.410,00 0,00 17.785,00 17.785,00 17.785,00 0,00 Tesouro Histórico : 1072/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB19204 DE USO NO CORPO DE BOMBEIRO, CONF.PP.001/15 - AF.225/2016.- 15/01/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1073/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.226/2016.15/01/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1074/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.226/2016.15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.227/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 126/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1075/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 223,20 223,20 0,00 0,00 0,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1077/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.228/2016.- 15/01/2016 360805-Comercial Lux Clean Ltda CNPJ: 03.576.719/0001-63 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1078/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.231/2016.15/01/2016 372-Arpel Artigos P/Escritório Ltda Me CNPJ: 71.660.328/0001-82 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1079/2016 AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADO AO USO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.9/16 - AF.287/2016.- 15/01/2016 714835-Pm - Cofres Ltda - Epp CNPJ: 11.573.420/0001-83 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,20 223,20 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1080/2016 AQUISIÇÃO DE COFRE DIGITAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.8/16 - AF.283/2016.15/01/2016 360805-Comercial Lux Clean Ltda CNPJ: 03.576.719/0001-63 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1081/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF.RP.113/15 - AF.232/2016.15/01/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF.RP.113/15 - AF.233/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 127/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1082/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 0,00 7.394,90 7.394,90 0,00 0,00 88,00 88,00 88,00 0,00 858,00 0,00 0,00 0,00 208,20 208,20 208,20 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1083/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DEST.À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/16 - AF.234/2016.15/01/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1084/2016 Histórico : 1086/2016 Histórico : 1087/2016 Histórico : 1088/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.235/2016.- 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇA E PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.236/2016.- 15/01/2016 713622-Real Distribuidora De Artigos 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 De Informatica Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 129/2015 E AF. 260/2016. 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 24/2015 E AF. 261/2016. 15/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.180/15 - AF.238/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 128/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1089/2016 Histórico : 1090/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 712159-Bravery Industria E Comercio 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.179,20 0,00 0,00 0,00 4.428,00 4.428,00 0,00 0,00 0,00 475,00 475,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 84,00 84,00 84,00 0,00 0,00 2.003,70 2.003,70 2.003,70 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 24/2015 E AF. 262/2016. 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1091/2016 Histórico : 1092/2016 Histórico : 1093/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 24/2015 E AF. 263/2016. 15/01/2016 705863-E.C. Dos Santos Comercial 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 Eireli - Epp CNPJ: 02.136.854/000125 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.177/15 - AF.240/2016.- 15/01/2016 709358-Athika Comercio De Moveis 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 24/2015 E AF. 264/2016. 15/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ: 05.005.873/0001-00 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1094/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.177/15 - AF.241/2016.15/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP. 186/2015 E AF. 265/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 129/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1095/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 CNPJ: 14.755.354/0001-50 Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado 0,00 0,00 Processado 4.488,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 4.488,00 4.488,00 0,00 Tesouro Histórico : 1096/2016 Histórico : 1098/2016 Histórico : 1099/2016 AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO, CONF. RP. 96/2015 E AF. 266/2016. 15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 239,00 239,00 0,00 0,00 0,00 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 294,10 294,10 294,10 0,00 0,00 0,00 449,40 449,40 0,00 0,00 0,00 982,20 982,20 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.242/2016.- 15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PILHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.242/2016.- 15/01/2016 705813-Jamper Comercial Ltda - Epp 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 CNPJ: 18.954.699/0001-94 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1100/2016 Histórico : 1101/2016 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF. RP. 122/2015 E AF. 268/2016. 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.245/2016.- 15/01/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.244/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 130/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1102/2016 Histórico : 1103/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,44 1.139,44 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS - BATERIA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 270/2016. 15/01/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1104/2016 Histórico : 1105/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.244/2016.15/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 307,00 307,00 307,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA DE ALARME PARA UBS USINA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 270/2016. 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1106/2016 Histórico : 1107/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO (CD-R E DVD-R), DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.243/16.15/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,74 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 144,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA NA UBS USINA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 269/2016. 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.243/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 131/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1109/2016 Histórico : 1111/2016 Histórico : 1112/2016 Histórico : 1116/2016 Histórico : 1118/2016 Histórico : 1119/2016 Histórico : Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00 195,58 195,58 0,00 0,00 0,00 119,66 119,66 119,66 0,00 0,00 214,50 214,50 0,00 0,00 108,40 108,40 108,40 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.246/2016.- 15/01/2016 713622-Real Distribuidora De Artigos 537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 De Informatica Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, CONF. RP. 129/2015 E AF. 273/2016. 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.66/15 - AF.247/2016.- 15/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.66/15 - AF.249/2016.- 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 24/2015 E AF. 277/2016. 15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.66/15 - AF.250/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 132/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1121/2016 Histórico : 1122/2016 Histórico : 1123/2016 Histórico : 1124/2016 Histórico : 1125/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.155,00 0,00 0,00 0,00 1.407,60 1.407,60 1.407,60 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,30 215,30 215,30 0,00 0,00 738,00 738,00 738,00 0,00 606,40 606,40 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.239/2015.- 15/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.183/15 - AF.251/2016.- 15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.183/15 - AF.252/2016 15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.183/15 - AF.253/2016.- 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1126/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 24/2015 E AF. 279/2016. 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.183/15 - AF.254/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 133/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1127/2016 Histórico : 1129/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 709358-Athika Comercio De Moveis 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 220,50 0,00 0,00 738,00 738,00 738,00 0,00 0,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 310,50 310,50 310,50 0,00 204,00 204,00 204,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 24/2015 E AF. 280/2016. 15/01/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1131/2016 Histórico : 1134/2016 Histórico : 1136/2016 Histórico : 1137/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 281/2016. 15/01/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 282/2016. 15/01/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 284/2016. 15/01/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/2016.- 15/01/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 134/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1138/2016 Histórico : 1139/2016 Histórico : 1140/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 315,80 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 315,80 0,00 0,00 103,80 103,80 103,80 0,00 224,96 224,96 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 153,96 153,96 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 66/2015 E AF. 285/2016. 15/01/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/16.- 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1141/2016 Histórico : 1143/2016 Histórico : 1144/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 66/2015 E AF. 286/2016. 15/01/2016 987-Gremio Recreativo Academicos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Do Cerejeiras CNPJ: 05.459.049/0001-20 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA PRÉ CARNAVAL NO DIA 15/01/2016 E CARNAVAL NO DIA 06/02/2016, CONF.AF.206/2016.15/01/2016 3557-Gremio Recreativo Cultural Escola De Samba Mocidade Da Vila CNPJ: 59.024.067/0001-09 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA PARA PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL 2016, CONF.AF.207/2016.15/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 153,96 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 66/2015 E AF. 289/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 135/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1145/2016 Histórico : 1146/2016 Histórico : 1147/2016 Histórico : 1149/2016 Histórico : 1150/2016 Histórico : 1151/2016 Histórico : Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 707919-Samith Serviços E Comércio 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 AQUIISÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF. RP 94/2015 E AF. 290/2016. 15/01/2016 2635-Gremio Recreativo Cultural Escola De Samba Independencia CNPJ: 59.023.499/0001-03 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA INDEPENDÊNCIA PARA PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL 2016, CONF.AF.208/2016.15/01/2016 2621-Gremio Recreativo Cultural E Social Escola De Samba Esportista De Atibaia CNPJ: 04.835.908/000176 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL 2016, CONF.AF.210/2016.- 15/01/2016 711262-Aristides Padilha Neto 22216617881 CNPJ: 14.830.565/0001-00 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 207,00 207,00 0,00 194,60 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.94/15 - AF.291/2016.- 15/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.183/15 AF.292/2016.15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 194,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.183/15 AF.293/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 136/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1152/2016 Histórico : 1153/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 139,30 139,30 139,30 0,00 229,60 229,60 0,00 0,00 283,40 283,40 283,40 0,00 632,04 632,04 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.183/15 - AF.294/2016.- 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1154/2016 Histórico : 1155/2016 Histórico : 1156/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.183/15 - AF.295/2016.15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 AF.296/2016.15/01/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 AF.297/2016.15/01/2016 713912-Camilo Juliano De Oliveira Serbino CPF: 268.399.648-92 633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,70 180,70 180,70 0,00 Tesouro Histórico : 1157/2016 Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. MEMORANDO Nº 42/2016. 15/01/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 AF.298/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 137/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1158/2016 Histórico : 1159/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 69,00 69,00 69,00 0,00 52,80 52,80 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 2.908,10 2.908,10 0,00 0,00 0,00 1.112,40 1.112,40 1.112,40 0,00 0,00 86,50 86,50 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PILHA DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.299/2016.- 15/01/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1160/2016 Histórico : 1161/2016 AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.300/2016.15/01/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.301/2016.- 15/01/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1162/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.302/2016.15/01/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1163/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.303/2016.15/01/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/15 - AF.304/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 138/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1164/2016 Histórico : 1165/2016 Histórico : 1166/2016 Data 15/01/2016 Credor Ficha / Dotação 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 204,00 204,00 204,00 0,00 146,60 146,60 146,60 0,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 0,00 6.690,00 6.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/15 - AF.305/2016.- 15/01/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.115/15 - AF.306/2016.15/01/2016 714855-Global Vida E Saude Ltda Me CNPJ: 19.142.659/0001-00 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1167/2016 Histórico : 1169/2016 AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE MOSQUITO DA DENGUE PARA DAR MAIS VISIBILIDADE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA, CONF.CD.4/16 - AF.307/2016.15/01/2016 396-Agro Aliança Comercial Atibaia Ltda - Epp CNPJ: 04.346.024/000158 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO LEITOSO PARA TROCA DAS ESTUFAS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI - PARA EVENTO REVELANDO SÃO PAULO/2016, CONF.CD.19/16 - AF.308/2016.- 15/01/2016 645277-Jose Moreira De Camargo 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 Neto Me CNPJ: 04.376.342/0001-61 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1171/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR A GÁS DESTINADO AO USO NA PISCINA DO CIEM ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.6/16 AF.310/2016.15/01/2016 710797-Valetur Transportes Locacao 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 E Turismo Ltda - Epp CNPJ: 10.680.547/0001-39 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRAZER AS CONGADAS PARA PARTICIPAR DO REVELANDO SÃO PAULO 2016, CONF.CD.10/16 - AF.312/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 139/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1180/2016 Histórico : 1183/2016 Histórico : 1184/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 529474-Master Auction Transportes E 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.334,85 6.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,50 0,00 AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITARIA BOA VISTA - SITIO DOS ROSAS, CONF.RP.196/15 - AF.321/2016.- 18/01/2016 529474-Master Auction Transportes E 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPA, DESTINADA PARA O USO NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF. RP 196/2015 E AF. 336/2016. 18/01/2016 665544-R & A Promocoes E Eventos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19 0,00 Tesouro Histórico : 1185/2016 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.109/15 - AF.324/2016.- 18/01/2016 694871-Zelda Bozolla De Almeida Me CNPJ: 07.511.067/0001-30 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1186/2016 Histórico : 1188/2016 AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS, DESTINADO AO USO CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 14/2015 E AF. 337/2016. 18/01/2016 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro 0,00 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.109/15 - AF.325/2016.- 18/01/2016 4192-Rema Arte Esporte Ltda Epp CNPJ: 93.280.592/0001-23 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO 2016, CONF.RP.90/15 - AF.326/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 140/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1189/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 705813-Jamper Comercial Ltda - Epp 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 CNPJ: 18.954.699/0001-94 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 43,60 43,60 43,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 394,20 394,20 0,00 0,00 2.167,84 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1190/2016 Histórico : 1191/2016 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF. RP 122/2015 E AF. 339/2016. 18/01/2016 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro 0,00 LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.106/15 - AF.327/2016.- 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1192/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 507, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.328/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1193/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 479, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.328/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1194/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 403 / 404, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,84 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 141/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1195/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 368,33 368,33 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1196/2016 Histórico : 1197/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPOS PARA USO NOS EVENTOS - REVELANDO SÃO PAULO E CARNAVAL 2016, CONF.RP.51/15 - AF.329/2016.- 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1198/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 700210-C.A.P. Servicos Medicos Ltda 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 CNPJ: 14.016.550/0001-03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,42 2.685,42 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1199/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.199/15 - AF.330/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1200/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 142/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1201/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado 0,00 0,00 Processado 4.154,16 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 4.154,16 0,00 0,00 8.332,50 8.332,50 8.332,50 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1202/2016 Histórico : 1203/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 694241-Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp CNPJ: 08.930.462/0001-10 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTOS REVELANDO SÃO PAULO 2016, CONF.RP.105/15 - AF.331/2016.- 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1204/2016 Histórico : 1205/2016 Histórico : 1206/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016. 18/01/2016 529474-Master Auction Transportes E 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE LAVADORA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA (TANQUINHO), DESTINADO AO USO DA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.196/15 - AF.332/2016.- 18/01/2016 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO PARA USO NO REVELANDO SÃO PAULO, CONF. RP 109/2015 E AF. 341/2016. 18/01/2016 694871-Zelda Bozolla De Almeida Me CNPJ: 07.511.067/0001-30 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS, DESTINADO AO USO NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF.RP.14/15 - AF.333/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 143/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1207/2016 Histórico : 1209/2016 Histórico : 1210/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 Empenho Estorno 0,00 Anulado 0,00 0,00 Não Processado Processado 0,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 504,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA 300 ML, DESTINADO AO CONSUMO NAS REUNIÕES, FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.51/15 - AF.334/2016.18/01/2016 710940-Marcelloni & Manhani Comercio De Decoracoes Ltda Me CNPJ: 66.132.267/0001-40 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598,56 3.598,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 1.779,29 1.779,29 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 261,00 261,00 0,00 2.702,94 2.702,94 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CEI PROFª NELIDE GRECO AVANÇO, CONF.RP.190/15 - AF.335/2016.- 18/01/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1212/2016 Histórico : 1213/2016 Histórico : 1214/2016 AQUISIÇÃO DE BABADORES, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF. RP 110/2015 E AF. 343/2016. 18/01/2016 710940-Marcelloni & Manhani Comercio De Decoracoes Ltda Me CNPJ: 66.132.267/0001-40 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CRECHE COMUNITARIA SITIO DOS ROSAS, CONF.RP.190/15 - AF.346/2016.- 18/01/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.347/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 144/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1215/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 600,00 600,00 0,00 0,00 1.347,14 1.347,14 0,00 0,00 90,63 90,63 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1216/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON-264, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1217/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1218/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 495, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 495, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1220/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 145/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1221/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 486,00 486,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 305,68 305,68 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 169,29 169,29 0,00 0,00 1.921,50 1.921,50 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1222/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1223/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1224/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.345/2016.- 18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1225/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1226/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 481, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 146/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1227/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 173,57 173,57 0,00 0,00 147,22 147,22 0,00 0,00 747,19 747,19 0,00 0,00 2.613,90 2.613,90 0,00 0,00 1.051,15 1.051,15 0,00 0,00 3.371,12 3.371,12 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1228/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1229/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1230/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1231/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 330, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1232/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 473, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 265, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 147/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1233/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 2.675,19 2.675,19 0,00 0,00 3.656,88 3.656,88 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.493,40 1.493,40 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1234/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 265, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1235/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 470, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1236/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 470, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1237/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1238/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 377, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 148/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1239/2016 Data 18/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 720,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 720,00 0,00 0,00 2.063,95 2.063,95 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 2.045,66 2.045,66 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 30.466,50 30.466,50 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1240/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1241/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1242/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1243/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 358, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1244/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 358, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.19/01/2016 512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25 0,00 0,00 0,00 0,00 30.466,50 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.348/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 149/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1245/2016 Data 19/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 563,24 563,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,65 961,65 961,65 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 0,00 Tesouro Histórico : 1246/2016 Histórico : 1249/2016 Histórico : 1250/2016 Histórico : 1251/2016 Histórico : 1253/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 390 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.349/2016.- 19/01/2016 705863-E.C. Dos Santos Comercial 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 Eireli - Epp CNPJ: 02.136.854/000125 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.180/15 - AF.351/2016.- 19/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.200/15 - AF.354/2016.- 19/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.170/15 - AF.355/2016.- 19/01/2016 707060-Eletrificar Serviços De 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA USF PEDRO MATURANA CEREJEIRAS, CONF.RP.125/15 - AF.356/2016.- 19/01/2016 4784-Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda CNPJ: 21.551.379/0008-74 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.35/15 - AF.358/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 150/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1254/2016 Histórico : 1255/2016 Data 19/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4216-Comércio De Materiais Médicos 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Hosp. Macrosul Ltda CNPJ: 95.433.397/0001-11 Tesouro Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 3.708,65 3.708,65 3.708,65 0,00 0,00 0,00 561,25 561,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,13 2.296,13 2.296,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15.442,60 15.442,60 15.442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.157/15 - AF.359/2015.- 19/01/2016 933-Portal Ltda CNPJ: 05.005.873/0001-00 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1256/2016 Histórico : 1258/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.60/15 - AF.360/2016.19/01/2016 4255-Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda CNPJ: 02.477.571/0001-47 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.162/15 - AF.361/2016.- 19/01/2016 667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ: 61.613.881/0001-00 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1261/2016 AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.363/2016.19/01/2016 667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ: 61.613.881/0001-00 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1262/2016 AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.366/2016.19/01/2016 360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 43.940.618/0001-44 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.367/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 151/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1266/2016 Data 19/01/2016 Credor Ficha / Dotação 5216-Stone Building S/A Industria E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 8.709,96 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.709,96 8.709,96 0,00 142,00 142,00 0,00 112,00 112,00 0,00 437,20 437,20 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 358,57 358,57 358,57 0,00 Tesouro Histórico : 1267/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRAS 02 E 03 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.373/2016.19/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp CNPJ: 54.835.574/0001-09 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 Tesouro Histórico : 1268/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DA DIVISÃO DE APOIO-ARQUIVO SITO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 06-VILA SALES, CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp CNPJ: 54.835.574/0001-09 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 Tesouro Histórico : 1269/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS SITO A AV: NOVE DE JULHO, 322-EDIFÍCIO SÃO JOSÉ-CENTRO, CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 437,20 CNPJ: 54.835.574/0001-09 Tesouro Histórico : 1270/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SITO A RUA BRUNO SARGIANI, 100-PQ. JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 64.765.548/0001-05 Tesouro Histórico : 1271/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.21/16 - AF.375/2016.19/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.76/15 - AF.372/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 152/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1272/2016 Histórico : 1276/2016 Histórico : 1277/2016 Histórico : 1278/2016 Histórico : 1279/2016 Histórico : 1280/2016 Histórico : Data 19/01/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 65,74 65,74 65,74 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.76/15 - AF.372/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 2.756,59 2.756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,24 510,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,14 431,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,24 510,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,34 745,34 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 172 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 172 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 153/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1282/2016 Histórico : 1283/2016 Histórico : 1284/2016 Histórico : 1285/2016 Histórico : 1286/2016 Histórico : 1289/2016 Histórico : Data 19/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 224,63 224,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,16 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,68 394,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,16 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.- 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016. 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016. 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016. 19/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016. 20/01/2016 529474-Master Auction Transportes E 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.34/15 - AF.376/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 154/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1290/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4336-Nacional Comercial Hospitalar Ltda CNPJ: 52.202.744/0001-92 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho Estorno 0,00 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 342,60 342,60 342,60 0,00 0,00 0,00 7.776,00 7.776,00 8.991,00 0,00 0,00 0,00 1.938,00 1.938,00 1.038,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1292/2016 Histórico : 1295/2016 Histórico : 1296/2016 Histórico : 1298/2016 Histórico : 1299/2016 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL (DIVERSOS VOLUMES) DESTINADO AO USO EM CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO, CONF.RP.194/15 - AF.377/2016.- 20/01/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.378/2016.- 20/01/2016 529424-Cqc Tecnologia Em Sistemas 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Diagnosticos Ltda CNPJ: 46.962.122/0003-21 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, SOROLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.93/15 - AF.380/2016.- 20/01/2016 4158-Comercial De Alimentos Nutrivip 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Do Brasil Ltda CNPJ: 03.817.246/0001-49 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,12 3.906,12 3.906,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA DESJEJUM PÓS COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.RP.44/15 - AF.381/2016.- 20/01/2016 683477-Medic Stock Comercio De Produtos Medicos Hospitalares Ltda CNPJ: 05.997.927/0001-61 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE ( DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.5/16 - AF.383/2016.- 20/01/2016 87-Centerlab Central De Laboratorios 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Ltda CNPJ: 56.036.718/0001-92 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HEMATOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.RP.130/15 - AF.384/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 155/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1301/2016 Histórico : 1302/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 701923-Carlos Eduardo Dias 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Alimentacao E Servicos Eireli CNPJ: 15.584.712/0001-72 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 119.750,00 119.750,00 119.750,00 0,00 0,00 9.762,56 9.762,56 9.762,56 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REFEIÇÕES DO REVELANDO SÃO PAULO ATIBAIA 2016, CONF.RP.13/16 - AF.386/2016.- 20/01/2016 360741-Fresenius Kabi Brasil Ltda. CNPJ: 49.324.221/0001-04 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1304/2016 Histórico : 1305/2016 Histórico : 1306/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FÓRMULA ALIMENTAR) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.31/15 - AF.387/2016.20/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.584,00 5.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.056,00 6.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO ON 437/513/514/515 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.154/16 - AF.388/2016.- 20/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 270/323/341/368/433 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.154/15 - AF.388/2015.- 20/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 Tesouro Histórico : 1307/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFPP.001/15 - AF.389/2016.- 20/01/2016 529304-Christiane De Alcantara 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 Ferreira Gomes CPF: 252.272.078-36 0,00 Tesouro Histórico : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 08/02/2016, CONF.CD.22/16 - AF.392/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 156/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1308/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 665402-Rosana Aparecida Zandoneli 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 CPF: 102.251.058-45 Empenho Estorno 0,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2016 NO BLOCO DO JACARÉ DIA 23/01 E NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 06,07,08 E 09/02/2016, CONF.CD.23/16 AF.393/2016.20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 158,71 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 158,71 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1317/2016 Histórico : 1318/2016 Histórico : 1319/2016 Histórico : 1320/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 382,68 382,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,80 909,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,96 977,96 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL274 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- 20/01/2016 544792-Sueli Aparecida De Lima Cesar CPF: 257.521.638-97 466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 0,00 Tesouro Histórico : 1321/2016 Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 12/2016. 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL274 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 157/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1322/2016 Histórico : 1323/2016 Histórico : 1324/2016 Histórico : 1325/2016 Histórico : 1326/2016 Histórico : 1327/2016 Histórico : Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 40,45 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,28 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,42 68,42 68,42 0,00 0,00 0,00 449,33 449,33 449,33 0,00 0,00 0,00 425,20 425,20 425,20 0,00 0,00 0,00 136,06 136,06 136,06 0,00 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL274 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL293 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.- 20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 158/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1328/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 705271-Alberto Assis Leandro CPF: 323.276.858-00 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1329/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 703855-Ana Carolina Aparecida 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betoldo CPF: 355.874.468-32 Tesouro Histórico : 1330/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 089.233.688-90 Tesouro Histórico : 1331/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 681651-Anesia Lucia Felipe CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.917.678-18 Tesouro Histórico : 1332/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 712068-Antonio Carlos Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 237.125.438-08 Tesouro Histórico : 1333/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 711707-Bruna Carolina Gonçalves 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Silva CPF: 447.113.388-88 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 159/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1334/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 708069-Carlos Cesar De Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 080.706.824-18 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1335/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.871.648-90 Tesouro Histórico : 1336/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 711481-Cristiane Francisca Edmundo 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 276.212.998-27 Tesouro Histórico : 1337/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.308.678-72 Tesouro Histórico : 1338/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 711259-Geremias Martins CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 024.895.528-48 Tesouro Histórico : 1339/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.239.268-92 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 160/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1340/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 000.444.722-00 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1341/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 711716-Juliana Aparecida Leandro 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Souza CPF: 461.669.998-44 Tesouro Histórico : 1343/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 708070-Larissa Jesus De Souza 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 436.762.578-80 Tesouro Histórico : 1344/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 068.720.708-89 Tesouro Histórico : 1345/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 710237-Maria De Fatima Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.032.708-40 Tesouro Histórico : 1346/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 532965-Maria José Carneiro CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 049.302.658-43 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 161/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1347/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 481612-Maria Pereira Brandao De Almeida CPF: 035.927.448-01 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1348/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 708669-Marta Aparecida De Lima 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 253.213.168-30 Tesouro Histórico : 1349/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 707270-Pamela Cristina Cardoso 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 431.315.338-11 Tesouro Histórico : 1350/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 711749-Rosana Mendes Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 048.081.219-56 Tesouro Histórico : 1351/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 712930-Viviane Ferreira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.197.018-04 Tesouro Histórico : 1352/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 2482-Alaison Carvalho De Oliveira 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 044.065.216-23 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 162/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1353/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1998-Isabel Da Silva CPF: 256.083.328-06 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1354/2016 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 2024-Marlene Lima De Araújo CPF: 345.315.698-65 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1355/2016 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 20/01/2016 360075-Celso Akio Maruta CPF: 247.210.158-95 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 -308,00 -308,00 252,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -416,00 84,00 0,00 Tesouro Histórico : 1356/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 20/01/2016 360075-Celso Akio Maruta CPF: 247.210.158-95 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Tesouro Histórico : 1361/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 20/01/2016 589946-Joao Batista Maria Leite CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 155.896.138-09 0,00 0,00 500,00 Tesouro Histórico : 1362/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.20/01/2016 714376-Valdeniro Luiz De Andrade 741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 416,00 0,00 -416,00 CPF: 021.871.968-01 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 7/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 163/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1363/2016 Data 20/01/2016 Credor Ficha / Dotação 627821-Maria Do Socorro Pereira De 247-14.101.20.605.0023.2.217.339039.01.110000 Souza CPF: 172.554.888-70 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,70 1.733,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.977,60 7.977,60 0,00 0,00 0,00 567,00 567,00 0,00 0,00 0,00 689,00 689,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1364/2016 Histórico : 1367/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.MEMORANDO Nº 6/2016.21/01/2016 531729-Travafer Serralheria E Marcenaria Ltda Me CNPJ: 12.986.461/0001-64 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF.CD.3/16 - AF.396/2016.- 21/01/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ: 14.682.147/0001-13 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1368/2016 Histórico : 1369/2016 Histórico : 1370/2016 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA USO NA ROTINA DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SAÚDE, CONF.CD.27/16 - AF.399/2016.21/01/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.187/15 - AF.400/2016.- 21/01/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.187/2015.- 21/01/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, conf.rp.204/15 - af.401/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 164/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1372/2016 Histórico : 1373/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 Empenho 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 2.407,00 2.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 8.936,00 8.936,00 8.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,90 249,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,80 310,80 310,80 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.197/2015 - AF.403/16.- 21/01/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1374/2016 Histórico : 1376/2016 Histórico : 1380/2016 Histórico : 1383/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.197/15 - AF.404/2016.- 21/01/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.RP.16/15 - AF.405/2016.- 21/01/2016 4784-Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda CNPJ: 21.551.379/0008-74 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE TUBO DE GLICEMIA E HEMATOLOGIA ( ADULTO ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.5/16 - AF.407/2016.- 21/01/2016 1123-Lumar Comércio De Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 49.228.695/0001-52 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA. - SMS, CONF.RP.3/16 - AF.411/2016.- 21/01/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAI- SMS, CONF. RP 08/2015 E AF. 420/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 165/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1384/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 55.309.074/0001-04 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 129,50 129,50 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 51,70 51,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,50 72,50 72,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1385/2016 Histórico : 1386/2016 Histórico : 1387/2016 Histórico : 1390/2016 Histórico : 1391/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF. RP 166/2015 E AF. 421/2016. 21/01/2016 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA- SMS, CONF. RP 65/2015 E AF. 422/2016. 21/01/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA -SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 423/2016. 21/01/2016 4724-Edson Gomes Da Silveira 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 Barretos Me CNPJ: 00.504.851/000171 Tesouro AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO BOTIJÃO DE SÊMEN, DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 28/2016 E AF. 424/2016. 21/01/2016 4216-Comércio De Materiais Médicos 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Hosp. Macrosul Ltda CNPJ: 95.433.397/0001-11 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 52,40 52,40 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU 192 ATIBAIA. - SMS, CONF. RP 48/2015 E AF. 427/2016. 21/01/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF. RP 204/2015 E AF. 428/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 166/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1392/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho Estorno 0,00 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 821,97 821,97 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,57 358,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,55 358,55 0,00 0,00 0,00 0,00 239,03 239,03 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1393/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 393 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP 001/2015 E AF. 429/2016. 21/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1394/2016 Histórico : 1395/2016 Histórico : 1396/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 393 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP 001/2015 E AF. 429/2016. 21/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADA A INSTAÇÃO NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016. 21/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA, DESTINADOS A INSTAÇÃO NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016. 21/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE ALARME NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016. OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 167/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1399/2016 Histórico : 1400/2016 Histórico : 1401/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 22.244,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 81/2015 E AF. 433/2016. 21/01/2016 694241-Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp CNPJ: 08.930.462/0001-10 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAS PARA EVENTOS PARA ATUAREM NO BLOCO DO JACARÉ - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 105/2015 E AF. 434/2016. 21/01/2016 4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me CNPJ: 09.430.238/0001-21 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1402/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 106/2015 E AF. 435/2016. 21/01/2016 2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.244,00 Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94 Tesouro Histórico : 1403/2016 Histórico : 1404/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 109/2015 E AF. 436/2016. 21/01/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,54 1.596,54 0,00 0,00 0,00 64,98 64,98 64,98 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 437/2016. 21/01/2016 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.22/15 - AF.413/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 168/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1405/2016 Histórico : 1406/2016 Histórico : 1407/2016 Histórico : 1409/2016 Histórico : 1410/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 Empenho 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 277,35 277,35 277,35 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,42 376,42 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.11/15 - AF.414/2016.- 21/01/2016 710116-União Química Farmacêutica 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Nacional S.A. CNPJ: 60.665.981/0009-75 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.65/15 - AF.415/2016.- 21/01/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 438/2016. 21/01/2016 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 149,10 149,10 149,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,50 139,50 139,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,60 259,60 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA-SMS, CONF. RP 23/2015 E AF. 417/2016. 21/01/2016 714796-Multifarma Comercial Ltda CNPJ: 21.681.325/0001-57 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1411/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA- SMS, CONF. RP 03/2016 E AF. 418/2016. 21/01/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000 Tesouro AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF.RP.51/15 - AF.439/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.25.59 Versão 29/02/2015 - 15:05 169/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1413/2016 Histórico : 1414/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 123,31 123,31 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.51/15 - AF.440/2016.- 21/01/2016 1738-Plussport Comercial Eireli Epp CNPJ: 54.984.547/0001-06 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00 329,00 329,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 5.183,98 5.183,98 0,00 0,00 0,00 3.196,34 3.196,34 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1415/2016 Histórico : 1416/2016 AQUISIÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS NA CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 195/2015 E AF. 444/2016. 21/01/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Tesouro 0,00 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.164/15 - AF.441/16.- 21/01/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1417/2016 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.164/15 - AF.442/2016.21/01/2016 4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ: 07.747.780/0001-87 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1418/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MANJAR) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 188/2015 E AF. 445/2016. 21/01/2016 4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ: 07.747.780/0001-87 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.446/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 170/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1419/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda. CNPJ: 00.636.372/0001-09 Empenho 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 59.117,00 59.117,00 59.117,00 0,00 Tesouro Histórico : 1420/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.447/2016.21/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 0,00 0,00 0,00 0,00 675,70 675,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.233,00 36.233,00 36.233,00 0,00 0,00 0,00 9.072,00 9.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.952,00 14.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1422/2016 AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO DRS 7, NO DIA 03/02/2016, CONF.RP.79/15 - AF.448/2016.- 21/01/2016 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda. CNPJ: 00.636.372/0001-09 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Tesouro Histórico : 1423/2016 Histórico : 1424/2016 Histórico : 1425/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.450/2016.21/01/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.451/2016.- 21/01/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.452/2016.- 21/01/2016 714431-Vno Ortopedia Ind. E Com. Imp. E Exp. Ltda Epp CNPJ: 59.653.709/0001-39 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192, CONF.RP.167/15 - AF.453/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 171/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1427/2016 Histórico : 1428/2016 Data 21/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1140-Ortopratika Indústria E Comércio Ltda CNPJ: 61.148.037/0001-56 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Empenho 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.931,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,40 526,40 526,40 0,00 262,50 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.455/2016.- 21/01/2016 711266-Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61 180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1429/2016 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS DE USO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.21/15 - AF.456/2016. 21/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 1431/2016 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREFIXO CL 379, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.52/15 - AF.457/2016.- 21/01/2016 579715-Jose Carlos De Morais CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 412.470.948-04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 Tesouro Histórico : 1435/2016 CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.CD.29/2016 - AF.461/2016.21/01/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima CPF: 102.131.738-16 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1437/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.22/01/2016 714742-Rcconsult Informatica Eireli - 407-18.200.12.367.0039.1.057.449052.01.220000 Me CNPJ: 06.161.867/0001-05 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET, DESTINADO AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF.CD.30/16 - AF.462/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 172/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1438/2016 Data 22/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 184,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 162,20 0,00 0,00 186,20 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1439/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.463/2016.22/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 Tesouro Histórico : 1440/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.463/2016.22/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 0,00 0,00 0,00 0,00 162,20 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1441/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016.22/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 0,00 0,00 0,00 0,00 186,20 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1443/2016 Histórico : 1447/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.464/2016.22/01/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.466/2016.- 22/01/2016 714913-Mariza Aparecida Zago CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 713.698.998-15 Tesouro Histórico : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO REGENTE DE CORAL COM MARIZA APARECIDA ZAGO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO NO DIA 24/01/16, CONF.CD.32/16 AF.468/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 173/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1448/2016 Histórico : 1449/2016 Histórico : 1450/2016 Histórico : 1451/2016 Data 22/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 2.527,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214,24 0,00 0,00 0,00 526,40 526,40 526,40 0,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.21/15 AF.470/2016.22/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,00 Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 Tesouro 1.276,00 0,00 0,00 414,96 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.- 22/01/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.- 22/01/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.- 22/01/2016 711266-Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1453/2016 Histórico : 1454/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ON 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.154/15 - AF.472/2016.- 22/01/2016 502127-Importadora Alvamar 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Comercio De Pecas Para Autos Ltda CNPJ: 43.152.826/0001-89 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 414,96 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO VAN ON 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.52/15 - AF.473/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 174/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1458/2016 Histórico : 1459/2016 Histórico : 1460/2016 Histórico : 1462/2016 Histórico : 1463/2016 Data 22/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 2.624,36 2.624,36 2.624,36 0,00 0,00 0,00 1.445,68 1.445,68 1.445,68 0,00 0,00 0,00 185,96 185,96 185,96 0,00 0,00 0,00 71,35 71,35 71,35 0,00 0,00 0,00 3.580,20 3.580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453,26 1.453,26 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.- 22/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.- 22/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL422 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.- 22/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL380 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.- 22/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1464/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.- 22/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 175/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1465/2016 Data 22/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,28 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 1.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL "CONFECÇÃO DE BONECÕES GIGANTES", COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PAPIETAGEM E PAPEL MARCHÊ E RESTAURO E CONFECÇÃO DE NOVOS BONECOS, VISANDO O DESFILE DE CARNAVAL (8 PARCELAS).22/01/2016 863-Associação De Difusão Cultural 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00 De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133 Tesouro 25.800,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 1466/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.- 22/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1467/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.- 22/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 0,00 Tesouro Histórico : 1469/2016 Histórico : 1470/2016 Histórico : 1471/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB19204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.- 22/01/2016 863-Associação De Difusão Cultural De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "OFICINA DE ARTE", NOS BAIRROS DO CENTRO, IARA, MARACANÃ, PORTÃO, ITAPETINGA, LARANJAL E GUAXINDUVA (10 PARCELAS). 22/01/2016 678836-Joao Paulo Mendes Da Silva 710-29.101.26.782.0072.2.217.339039.01.110000 CPF: 300.656.308-58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.MEMORANDO Nº 43/2015 OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 176/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1473/2016 Histórico : 1474/2016 Histórico : 1476/2016 Data 22/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 255,12 255,12 255,12 0,00 0,00 0,00 1.396,00 1.396,00 0,00 0,00 1.732,08 1.732,08 1.732,08 0,00 866,25 866,25 0,00 6.872,00 6.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL422 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.- 25/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 481, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.154/15 AF.479/2016.25/01/2016 5216-Stone Building S/A Industria E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1477/2016 AQUISIÇÃO DE PEDRA 01 DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO EM VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.481/2016.25/01/2016 512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25 0,00 0,00 0,00 0,00 866,25 Tesouro Histórico : 1479/2016 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO EM VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.482/2016.25/01/2016 3980-Comercial Automotiva S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.872,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1481/2016 AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 431 / 435, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.152/15 AF.484/2016.25/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.400.888/0230-02 Tesouro Histórico : HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 177/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1484/2016 Data 25/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 90.400.888/0230-02 518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 1485/2016 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.25/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.400.888/0230-02 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1489/2016 Histórico : 1492/2016 Histórico : 1493/2016 Histórico : 1494/2016 Histórico : HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.25/01/2016 714910-Rancho Bonanza 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Agropecuaria Ltda - Me CNPJ: 09.814.598/0001-27 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE/ESPAÇO PARA EVENTO DA 4 ª COPA MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR, CONF.CD.35/16 - AF.502/2016.- 25/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,73 1.115,73 1.115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,72 467,72 467,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU462, CONF.PP071/15 - AF.486/2016.- 25/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462, CONF.PP.071/15 - AF.486/2016.- 25/01/2016 703999-Liga Comércio De Material Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 12.260.690/0001-05 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Tesouro AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO EM VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.38/15 - AF.487/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 178/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1497/2016 Histórico : 1498/2016 Histórico : 1503/2016 Histórico : 1504/2016 Histórico : 1505/2016 Data 25/01/2016 Credor Ficha / Dotação 2688-Denac Comércio De Peças Para Tratores Ltda CNPJ: 52.018.330/0001-08 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 21.374,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.597,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.490/2016.- 25/01/2016 2688-Denac Comércio De Peças Para Tratores Ltda CNPJ: 52.018.330/0001-08 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.490/2016.- 25/01/2016 713622-Real Distribuidora De Artigos 537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 De Informatica Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 GRAMATURA 75 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.129/15 - AF.495/2016.- 25/01/2016 713402-Mac Suprimentos E Material 537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 De Escritorio Ltda - Me CNPJ: 08.085.823/0001-79 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 21,02 0,00 0,00 12.283,60 12.283,60 12.283,60 0,00 0,00 0,00 0,00 93,80 93,80 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA SCX4833FD MLT-D205L DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.120/15 - AF.496/2016.- 25/01/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda CNPJ: 73.856.593/0001-66 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1507/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA PASTA DA DAF - SMS, CONF.RP.22/15 - AF.497/2016.25/01/2016 707060-Eletrificar Serviços De 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.118/15 - AF.499/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 179/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1508/2016 Histórico : 1509/2016 Histórico : 1510/2016 Histórico : 1511/2016 Histórico : 1512/2016 Histórico : 1513/2016 Histórico : Data 25/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 4.379,26 4.379,26 0,00 0,00 0,00 993,60 993,60 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 1.322,33 1.322,33 0,00 0,00 0,00 2.504,48 2.504,48 0,00 0,00 0,00 8.570,40 8.570,40 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 405-18.200.12.366.0037.2.083.339039.05.220000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 180/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1514/2016 Histórico : 1515/2016 Histórico : 1521/2016 Data 25/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno 0,00 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 992,00 992,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 25/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 578-24.400.10.302.0056.2.138.339039.05.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 26/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.626,38 30.626,38 30.626,38 0,00 0,00 861,00 0,00 -861,00 -861,00 1.239,00 0,00 Tesouro Histórico : 1562/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 26/01/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF: 267.465.948-31 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : 1565/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 26/01/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 100.888.768-45 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 1568/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 26/01/2016 692252-Aliny Sanches De Almeida Chaves CPF: 313.184.708-54 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0006/2016-GESTOR-GAB. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 181/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1570/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 584519-Jair Rodrigues Da Silva CPF: 147-11.900.06.182.0061.2.217.339039.01.110000 075.921.268-69 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 33,50 0,00 -33,50 -33,50 966,50 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1666/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORD. ESP. DE DEFESA CIVIL, CONF. MEMORANDO Nº 0007/2016-GESTOR-DEF. CIVIL. 26/01/2016 714939-Alex Sandro Rodrigues De Meira CPF: 198.074.088-73 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1667/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 034/2016-SADS. 26/01/2016 443450-Jose Ferreira Neto CPF: 368.945.668-10 67-11.300.15.451.0008.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1757/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF. MEMORANDO Nº 0010/2016-CEPCM. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.727,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.425,35 0,00 Tesouro Histórico : 1759/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1761/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 182/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1765/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.454,47 0,00 Tesouro Histórico : 1768/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1770/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1772/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1774/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1776/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 183/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1778/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.677,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 Tesouro Histórico : 1780/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1788/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 Tesouro Histórico : 1790/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1791/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 Tesouro Histórico : 1792/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 184/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1794/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.924,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.030,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.897,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.404,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.229,05 0,00 Tesouro Histórico : 1795/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1796/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1797/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1798/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1799/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 185/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1800/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.365,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00 665,00 0,00 Tesouro Histórico : 1801/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1802/2016 Histórico : 1803/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 707415-Turiana Paula Padovan De 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Moura - Me CNPJ: 16.510.150/000185 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL PARA O EVENTO FESTIVAL DE FERIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO DIA 30/01/16, CONF.RP.149/15 - AF.503/2016.- 26/01/2016 713194-K 13 Confeccoes Ltda - Epp 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 CNPJ: 05.287.117/0001-11 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1804/2016 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA USO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.121/15 - AF.504/2016.26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.906,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.350,34 0,00 Tesouro Histórico : 1805/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 186/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1806/2016 Histórico : 1807/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 Empenho 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 0,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 4.699,92 4.699,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.478,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,00 1.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.582,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,94 622,94 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO UR 19208/19205 DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF.RP.152/15 - AF.505/2016.- 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1808/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1809/2016 Histórico : 1810/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ: 17.450.564/0001-29 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Tesouro AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO UR 19208/19205 CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.154/15 - AF.506/2016.- 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1811/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.RP.79/15 - AF.507/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 187/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1812/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.966,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.199,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.260,00 18.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.068,00 0,00 Tesouro Histórico : 1813/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1814/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000 Tesouro Histórico : 1815/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 Tesouro Histórico : 1817/2016 Histórico : 1818/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE METAL PARA O CARNAVAL 2016, CONF.RP.109/15 - AF.510/2016.- 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 188/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1819/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.779,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1820/2016 Histórico : 1821/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Eventos Ltda Epp CNPJ: 01.565.315/0001-49 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO CARNAVAL 2016 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.106/15 - AF.511/2016.- 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.192,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.393,69 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1822/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1823/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1564-Embalagens Itiban Ltda - Me CNPJ: 05.651.232/0001-23 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1824/2016 AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE POLIETILENO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS ENCAMINHADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.36/16 - AF.512/2016.26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 189/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1825/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.240,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 6.079,50 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1827/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 Tesouro Histórico : 1828/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me CNPJ: 09.430.238/0001-21 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Tesouro Histórico : 1829/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FERIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO DIA 30/01/16, CONF.RP.106/15 AF.514/2016.26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 00.360.305/0285-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1830/2016 Histórico : 1832/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 704534-Atos Medical Brasil Comercio 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares Ltda CNPJ: Tesouro 16.482.201/0001-02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.365,20 0,00 AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE VOZ DESTINADA AO USO DO PACIENTE ANTONIO SERGIO DE SOUZA, CONF.CD.37/16 - AF.516/2016.- 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 0,00 Tesouro Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 190/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1833/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714917-Gabriela Antonia De Oliveira 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 CPF: 379.298.518-77 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 2.100,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.100,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1834/2016 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM GABRIELA ANTÔNIA DE OLIVEIRA PARA O CARNAVAL 2016 NO DIA 08/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.39/16 - AF.518/2016.26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.264,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1835/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 Tesouro Histórico : 1836/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 Tesouro Histórico : 1837/2016 RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 711226-Karen Mirelly Bellingeri CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 411.328.378-80 Tesouro Histórico : 1838/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM KAREN MIRELLY BELLINGERI PARA O CARNAVAL 2016 NO DIA 08/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.40/16 - AF.519/2016.26/01/2016 714918-Dayane Bersani Moreira 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 CPF: 396.166.728-43 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM DAYANE BERSANI MOREIRA NO CARNAVAL 2016 NO DIA 06/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.41/16 - AF.520/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 191/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1839/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1738-Plussport Comercial Eireli Epp CNPJ: 54.984.547/0001-06 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.776,30 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1840/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.20/16 - AF.521/2016.26/01/2016 714761-Magali Garcia Santos Me CNPJ: 03.097.981/0001-25 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.090,50 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 1842/2016 Histórico : 1843/2016 Histórico : 1844/2016 Histórico : 1845/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.20/16 - AF.522/16.26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.447,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,70 79,70 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,16 340,16 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.244,52 506.244,52 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.- 26/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.- 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 192/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1846/2016 Histórico : 1847/2016 Histórico : 1848/2016 Histórico : 1849/2016 Histórico : 1850/2016 Histórico : 1853/2016 Histórico : Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878,67 4.878,67 4.878,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.746,70 8.746,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445,68 1.445,68 1.445,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.479,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.622,18 290.622,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.387,66 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 415, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.- 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 415, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.- 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 193/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1855/2016 Histórico : 1856/2016 Histórico : 1857/2016 Histórico : 1858/2016 Histórico : 1859/2016 Histórico : 1860/2016 Histórico : Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.480,07 17.480,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.887,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.066,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.204,37 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 194/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1861/2016 Histórico : 1862/2016 Histórico : 1863/2016 Histórico : 1864/2016 Histórico : 1865/2016 Histórico : 1866/2016 Histórico : Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.744,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.605,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.718,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,21 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 195/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1867/2016 Histórico : 1868/2016 Data 26/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.580,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.375,86 22.375,86 22.375,86 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 2.011,76 0,00 67.767,50 67.767,50 0,00 0,00 0,00 829,67 0,00 0,00 0,00 12.807,71 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 2935-Congresil Engenharia Ltda CNPJ: 07.381.103/0001-98 370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1869/2016 Histórico : 1870/2016 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 2935-Congresil Engenharia Ltda CNPJ: 07.381.103/0001-98 370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 67.767,50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1871/2016 Histórico : 1872/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 4 A 15ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 196/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1873/2016 Histórico : 1874/2016 Histórico : 1875/2016 Histórico : 1876/2016 Histórico : 1877/2016 Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.296,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.287,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,40 526,40 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.919,31 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 711266-Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Tesouro Histórico : 1878/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.21/15 - AF.524/2016.27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 197/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1879/2016 Histórico : 1881/2016 Histórico : 1883/2016 Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 1088-Instituto Nacional Do Seguro 179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.614,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.402,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.396,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,78 1.574,78 0,00 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 55.309.074/0001-04 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 1884/2016 Histórico : 1885/2016 Histórico : 1886/2016 Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU 192 - ATIBAIA - SMS, CONF.RP.27/15 - AF.527/2016.27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 4748-J&M Comércio E Serv. De Telec. E Inf. Ltda Epp CNPJ: 03.056.608/0001-26 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Tesouro AQUISIÇÃO DE PLACA DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.42/16 - AF.529/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 198/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1887/2016 Histórico : 1888/2016 Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.469,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 338-Green House Estufas Agrícolas Ltda CNPJ: 64.996.770/0001-19 255-14.102.20.606.0023.2.057.339039.03.110000 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 1889/2016 Histórico : 1892/2016 Histórico : 1901/2016 Histórico : 1902/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA ESTUFA DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA, CONF.CD.43/16 - AF.530/2016.- 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.771,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.227,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.274,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.146,20 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 199/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1903/2016 Histórico : 1904/2016 Histórico : 1905/2016 Histórico : 1906/2016 Histórico : 1907/2016 Histórico : 1908/2016 Histórico : Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.489,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.252,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.948,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.416,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.556,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.557,14 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 200/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1909/2016 Histórico : 1910/2016 Histórico : 1911/2016 Histórico : 1912/2016 Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1088-Instituto Nacional Do Seguro 706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.942,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.766,85 21.766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.636,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.182,45 2.182,45 2.182,45 0,00 250,74 250,74 83,58 0,00 148,74 148,74 148,74 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 27/01/2016 714912-Priscila Kelly De Mello Barbosa CPF: 259.777.188-10 480-21.101.15.451.0048.2.107.339036.01.110000 Tesouro Histórico : 1913/2016 Histórico : 1914/2016 Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CAUSADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA 2013 PLACA FFD-8353, DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE. 27/01/2016 711404-Conselho De Arquitetura E Urbanismo De São Paulo CNPJ: 15.131.560/0001-52 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 3/2016.27/01/2016 327162-Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: 60.985.017/0001-77 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 2/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 201/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1916/2016 Histórico : 1917/2016 Data 27/01/2016 Credor Ficha / Dotação 714949-Ana Paula Aparecida Marques Santos CPF: 436.040.75807 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 0,00 300,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 300,00 0,00 Tesouro PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.27/01/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF: 033.117.028-08 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1918/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.27/01/2016 697728-Ieda Maria Moreno Maria CPF: 061.996.208-95 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.380,00 38.380,00 0,00 0,00 0,00 8.270,72 8.270,72 0,00 0,00 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1921/2016 Histórico : 1922/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.28/01/2016 694241-Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp CNPJ: 08.930.462/0001-10 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAS PARA EVENTOS PARA ATUAREM NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.105/15 - AF.532/2016.- 28/01/2016 665544-R & A Promocoes E Eventos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 1924/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E PIRÂMIDES PARA ATENDER AO CARNAVAL 2016, CONF.RP.109/15 - AF.533/2016.- 28/01/2016 4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me CNPJ: 09.430.238/0001-21 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O BLOCO DA CAVEIRA NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.106/15 - AF.535/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 202/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 1925/2016 Data 28/01/2016 Credor Ficha / Dotação 4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me CNPJ: 09.430.238/0001-21 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.100,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.100,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 1926/2016 Histórico : 1927/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "ASSINATURA DE CONVÊNIOS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.106/15 - AF.535/2016.28/01/2016 714938-Centro De Inovação,Em Empreendedorismo E TecnologiaCietec CNPJ: 01.948.065/0001-26 305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA ELIETE DEVECHIATI NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/16 PELA CIETEC USP, CONF.OFÍCIO S/N DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.28/01/2016 711284-Jaqueline Do Nascimento Farias CPF: 280.936.968-22 697-28.101.24.131.0069.2.217.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 0,00 68,10 68,10 68,10 0,00 Tesouro Histórico : 2004/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 013/2016.28/01/2016 694118-Diogenes Branco De Andrade 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Da Silva CPF: 262.468.928-17 Tesouro Histórico : 2005/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.- 28/01/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 100.888.768-45 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Tesouro Histórico : 2007/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.28/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 90.400.888/0230-02 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº Q48-0180471 DO VEÍCULO M.B./M.BENZ 709, PLACA CDZ-1781, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 203/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2008/2016 Data 28/01/2016 Credor Ficha / Dotação 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 68,10 68,10 68,10 0,00 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43403651-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. 29/01/2016 711186-R&S Cruz Produções E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Eventos Ltda Me CNPJ: 10.470.551/0001-72 Tesouro 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2009/2016 Histórico : 2010/2016 Histórico : 2018/2016 Histórico : 2019/2016 CONTRATAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO AUÊ COM SILMARA CRUZ PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL 2016, CONF.INX.6/2016 - AF.536/2016.- 29/01/2016 1123-Lumar Comércio De Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ: 49.228.695/0001-52 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 DESTINADO AO USO DO PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO - ATENÇÃO DOMICILIAR / EMAD, CONF.CD.46/16 - AF.537/2016.29/01/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA ABERTURA DA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ- SMS, CONF.RP.164/15 - AF.545/2016.- 29/01/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2020/2016 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ, CONF.RP.164/15 - AF.546/2016.29/01/2016 712301-José Galvão Do Amaral Filho 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 CPF: 291.620.828-33 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 204/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2022/2016 Histórico : 2023/2016 Histórico : 2024/2016 Data 29/01/2016 Credor Ficha / Dotação 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 Empenho 0,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 259,60 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 259,60 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.51/15 - AF.548/2016.- 29/01/2016 713266-Aircam Sistemas Especiais 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Para Cinema E Televisao Ltda CNPJ: 00.202.409/0001-90 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,45 0,00 0,00 0,00 18,85 0,00 0,00 0,00 881,70 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PARA USO NO CARNAVAL 2016, CONF.CD.47/16 - AF.549/2016.- 29/01/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2026/2016 AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/02/2016 AS 16:30, CONF.RP.79/15 - AF.550/2016.- 29/01/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ: 14.682.147/0001-13 722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2027/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 - AF.552/2016.29/01/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ: 14.682.147/0001-13 722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2028/2016 AQUISIÇÃO DE BALUN CONVERSOR CFTV ANALÓGICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 AF.552/2016.29/01/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ: 716-29.201.06.181.0074.1.085.449052.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.682.147/0001-13 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMERA INFRAVERMELHO E STAND ALONE 04 CANAIS PARA INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 - AF.552/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 205/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2030/2016 Data 29/01/2016 Credor Ficha / Dotação 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Empenho Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 163,19 163,19 163,19 0,00 0,00 0,00 0,00 861,58 861,58 861,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.593,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.658,36 13.658,36 13.658,36 0,00 0,00 -42,00 462,00 462,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2031/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 29/01/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 0,00 Tesouro Histórico : 2032/2016 Histórico : 2033/2016 Histórico : 2034/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 29/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro 458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000 Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140 Tesouro RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. 29/01/2016 2582-Inst. De Previdência Municipal De São Paulo Iprem CNPJ: 47.109.087/0001-01 519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000 Tesouro REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERV. CRISTINE DORNELLAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.- 29/01/2016 3122-Adriana Da Cruz De Moraes CPF: 257.389.518-16 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 0,00 0,00 42,00 Tesouro Histórico : 2035/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 56/2016-SADS.29/01/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 CPF: 102.131.738-16 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 206/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2036/2016 Data 29/01/2016 Credor Ficha / Dotação 706883-Diogo Antonio Miranda CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 325.167.888-43 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 969,79 0,00 0,00 0,00 969,79 969,79 969,79 0,00 0,00 0,00 0,00 219,30 219,30 219,30 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 87,50 87,50 0,00 245,00 245,00 0,00 Tesouro Histórico : 2037/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.01/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 Tesouro Histórico : 2038/2016 PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.- PARCIAL 01/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 219,30 Tesouro Histórico : 2039/2016 PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.- PARCIAL 01/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 CNPJ: 45.279.635/0001-08 250,00 0,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2040/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº 13/16-SAA. 01/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 CNPJ: 45.279.635/0001-08 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2041/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 10/16-SAA. 01/02/2016 627821-Maria Do Socorro Pereira De 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 Souza CPF: 172.554.888-70 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº 11/16-SAA. OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 207/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2042/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 627821-Maria Do Socorro Pereira De 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 Souza CPF: 172.554.888-70 Empenho Estorno 176,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 176,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 570,00 570,00 0,00 9.717,71 9.717,71 9.717,71 11.282,29 336,00 336,00 336,00 0,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2043/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR PARA O CURSO "PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 08/16-SAA. 01/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 788.325.438-34 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2044/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº 12/16-SAA. 01/02/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 202,00 0,00 0,00 0,00 055.656.398-08 202,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2045/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO SENAR PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 09/16-SAA. 01/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 788.325.438-34 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2046/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº 12/16-SAA. 01/02/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 21.000,00 0,00 0,00 11.282,29 S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97 Tesouro Histórico : 2047/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 01/02/2016 583694-Juvenir Goncalves De Souza 20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 CPF: 713.566.908-82 336,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 13/2016-SADS.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 208/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2048/2016 Histórico : 2049/2016 Histórico : 2050/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 690390-Clinica Schmillevitch Diagnostico Por Imagem S/S Ltda.Epp. CNPJ: 02.442.823/0001-00 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 Empenho 580,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 580,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 580,00 498,00 0,00 0,00 0,00 498,00 49.457,46 22.315,04 3.320,32 0,00 71.772,50 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 43.402,50 2.105,60 0,00 2.105,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTE MARIA REGINA BERNARDINI FRANÇA - DATA NASC: 05/06/1961, CONF.CD.50/16 AF.553/2016.01/02/2016 714933-M. M. Sallaume Maquinas E 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Ferramentas.-Epp. CNPJ: 09.179.057/0001-74 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 498,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CARRO TRANSPORTE PARA USO NA ROTINA DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CD.51/16 - AF.554/2016.- 01/02/2016 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ: 00.420.387/0001-35 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 71.772,50 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2051/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.555/2016.01/02/2016 711268-Lucheti Lubrificantes Ltda CNPJ: 59.160.689/0001-64 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2052/2016 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 429 / 431 / 435 / 438, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.21/15 - AF.556/2016.01/02/2016 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ: 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 43.402,50 0,00 0,00 43.402,50 0,00 00.420.387/0001-35 Tesouro Histórico : 2053/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.557/2016.01/02/2016 711266-Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 2.105,60 0,00 0,00 0,00 2.105,60 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 382, 383, 354, 472 E496 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.RP.21/15 - AF.558/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 209/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2054/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 119-Itapetinga Plaza Hotel Ltda CNPJ: 02.034.719/0001-79 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Empenho 6.592,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 6.592,00 6.592,00 0,00 6.592,00 0,00 6.620,00 0,00 0,00 0,00 6.620,00 0,00 5.193,44 0,00 0,00 0,00 5.193,44 0,00 0,00 0,00 10.960,70 960,52 960,52 0,00 1.298,00 308,00 0,00 0,00 308,00 Tesouro Histórico : 2055/2016 Histórico : 2056/2016 Histórico : 2057/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA AUÊ QUE SE APRESENTARÁ NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016 NO DIA 05/02/16, CONF.RP.87/15 - AF.560/2016.01/02/2016 4229-Kim Neto Ind. E Com. De Panificação Ltda CNPJ: 02.867.469/0001-58 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 6.620,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.561/2016.- 01/02/2016 701923-Carlos Eduardo Dias 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 Alimentacao E Servicos Eireli CNPJ: 15.584.712/0001-72 Tesouro 5.193,44 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDO EM SISTEMA DE BUFFET PARA REFEIÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.13/16 - AF.562/2016.- 01/02/2016 714301-Pontual Distribuidora Ltda Epp CNPJ: 13.569.390/0001-67 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 10.960,70 0,00 0,00 10.960,70 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2058/2016 Histórico : 2059/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (O MENINO MALUQUINHO) DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.181/15 - AF.563/2016.- 01/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 1.298,00 0,00 0,00 337,48 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L PARA USO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.51/15 AF.564/2016.01/02/2016 707919-Samith Serviços E Comércio 176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 308,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF.RP.94/15 - AF.565/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 210/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2060/2016 Histórico : 2061/2016 Histórico : 2062/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 707919-Samith Serviços E Comércio 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno 880,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 880,00 0,00 0,00 880,00 AQUISIÇÃO DE TELHA, DESTINADA À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.94/15 - AF.566/2016.- 01/02/2016 4229-Kim Neto Ind. E Com. De Panificação Ltda CNPJ: 02.867.469/0001-58 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 10.780,00 0,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00 0,00 10.780,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0,00 0,00 4.624,23 0,00 0,00 4.624,23 0,00 0,00 0,00 806,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.567/2016.- 01/02/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 55.309.074/0001-04 899,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2063/2016 Histórico : 2064/2016 AQUISIÇÃO DE LEITE ADAPTADO EM PÓ INFANTIL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES EXPOSTOS A HIV, CONF.RP.63/15 - AF.569/2016.01/02/2016 701765-Fiorenze Comercio E Servicos Eireli - Me CNPJ: 02.717.494/0001-55 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 4.624,23 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.17/15 - AF.570/2016.- 01/02/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 55.309.074/0001-04 806,80 0,00 0,00 806,80 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2065/2016 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70° LÍQUIDO E CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA DESTINADOS AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO SAMU, CONF.RP.82/15 - AF.571/2016.01/02/2016 692874-Janaína Dos Santos Carolino 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 CPF: 279.188.328-25 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0017-2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 211/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2066/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 706163-Ana Carolina Silveira CPF: 445.165.888-89 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 Empenho Estorno 1.000,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 Tesouro Histórico : 2067/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS COM VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0016/2016.01/02/2016 3257-Jose Pedro Lessi CPF: 102.117.598-64 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2068/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E COM VIAGENS DO SR.PREFEITO, VICE PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0015/2016.01/02/2016 713637-Ecsam Servicos Ambientais 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2069/2016 Histórico : 2070/2016 Histórico : 2071/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO PARA O PLANTIO DE GRAMA NA CRECHE DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.RP.132/15 - AF.568/2016.- 01/02/2016 1602-Total Comércio E Serviços De Veículos Ltda. CNPJ: 03.269.296/0001-39 702-29.101.26.782.0072.1.112.449052.01.110000 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 11.220,00 10.920,00 0,00 0,00 22.140,00 0,00 0,00 16.753,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.20/15 - AF.572/2016.- 01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro 22.140,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 AF.573/2016.01/02/2016 713764-Bh Foods Comercio E Industria Ltda - Epp CNPJ: 02.973.358/0001-26 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 16.753,40 0,00 0,00 16.753,40 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 AF.574/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 212/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2072/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4192-Rema Arte Esporte Ltda Epp CNPJ: 93.280.592/0001-23 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Empenho Estorno 10.650,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00 0,00 10.650,00 0,00 0,00 0,00 14.339,52 0,00 0,00 14.339,52 0,00 0,00 0,00 10.487,30 0,00 0,00 0,00 9.932,40 8.824,32 0,00 0,00 8.824,32 0,00 0,00 0,00 50.836,00 Tesouro Histórico : 2073/2016 Histórico : 2074/2016 Histórico : 2075/2016 Histórico : 2076/2016 Histórico : 2077/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2016, CONF.RP.90/15 - AF.575/2016.01/02/2016 529987-Aim Comércio E Representações Ltda CNPJ: 54.305.974/0001-02 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 14.339,52 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RECHEIO DE FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 AF.576/2016.01/02/2016 531909-Minerva Dawn Farms Industria E Comercio De Proteinas S/A CNPJ: 09.104.182/0001-15 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 10.487,30 0,00 0,00 10.487,30 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.577/2016.01/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio E 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral Tesouro - Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25 9.932,40 0,00 0,00 9.932,40 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.578/2016.- 01/02/2016 529987-Aim Comércio E Representações Ltda CNPJ: 54.305.974/0001-02 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 8.824,32 0,00 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RECHEIO DE FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 - AF.579/2016.01/02/2016 3985-Safra Remix Comercial De Alimentos E Equipamentos Ltda CNPJ: 72.293.202/0002-60 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 50.836,00 0,00 0,00 50.836,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREPARO PARA REFRESCO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 - AF.580/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 213/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2078/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712588-Irlande Da Silva Camargo CPF: 288.640.768-24 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 Empenho 1.000,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.000,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31.183,20 Tesouro Histórico : 2079/2016 Histórico : 2080/2016 Histórico : 2081/2016 Histórico : 2082/2016 Histórico : 2083/2016 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM IRLANDE DA SILVA CAMARGO PARA O BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE NO DIA 04/02/16, CONF.CD.52/16 - AF.581/2016.01/02/2016 3985-Safra Remix Comercial De Alimentos E Equipamentos Ltda CNPJ: 72.293.202/0002-60 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 31.183,20 0,00 0,00 31.183,20 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREPARO PARA REFRESCO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 - AF.582/2016.01/02/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 7.855,50 5.712,00 0,00 0,00 13.567,50 0,00 0,00 19.107,84 0,00 0,00 9.704,86 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.123/15 - AF.583/2016.- 01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro 13.567,50 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 AF.584/2016.01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro 19.107,84 0,00 0,00 12.335,04 6.772,80 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.585/2016.01/02/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ: 02.916.265/0011-31 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 9.704,86 0,00 0,00 9.704,86 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.586/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 214/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2084/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 707685-Fbs Alimentos Eireli Epp CNPJ: 17.367.163/0001-00 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Empenho 13.953,12 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 13.953,12 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 13.953,12 0,00 0,00 0,00 8.593,08 780,00 780,00 0,00 343,66 343,66 343,66 0,00 14.497,20 9.750,00 0,00 36.972,30 0,00 0,00 6.087,60 Tesouro Histórico : 2085/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.587/2016.01/02/2016 707685-Fbs Alimentos Eireli Epp 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 8.593,08 0,00 0,00 8.593,08 CNPJ: 17.367.163/0001-00 Tesouro Histórico : 2086/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.588/2016.01/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 CNPJ: 64.765.548/0001-05 Tesouro Histórico : 2087/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.53/16 - AF.589/2016.01/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. CNPJ: 64.765.548/0001-05 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 343,66 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2088/2016 Histórico : 2089/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.53/16 - AF.589/2016.01/02/2016 529987-Aim Comércio E Representações Ltda CNPJ: 54.305.974/0001-02 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 36.972,30 0,00 0,00 22.475,10 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.590/2016.- 01/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio E 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral Tesouro - Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25 6.087,60 0,00 0,00 6.087,60 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA / REQUEIJÃO CREMOSO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.591/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 215/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2090/2016 Histórico : 2091/2016 Histórico : 2092/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531909-Minerva Dawn Farms Industria E Comercio De Proteinas S/A CNPJ: 09.104.182/0001-15 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Empenho 6.427,70 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 6.427,70 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 6.427,70 0,00 0,00 10.323,08 0,00 0,00 0,00 5.948,14 163,00 0,00 0,00 11.693,16 8.460,00 5.700,00 0,00 22.681,50 10.680,00 0,00 0,00 10.680,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.592/2016.01/02/2016 713764-Bh Foods Comercio E Industria Ltda - Epp CNPJ: 02.973.358/0001-26 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 10.323,08 0,00 0,00 0,00 10.323,08 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.593/2016.01/02/2016 494411-Jbs S/A. CNPJ: 02.916.265/0011-31 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 5.948,14 0,00 0,00 5.948,14 Tesouro Histórico : 2093/2016 Histórico : 2094/2016 Histórico : 2095/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.594/2016.01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 11.693,16 0,00 0,00 11.530,16 Alimentos Ltda. CNPJ: 61.714.994/0001-00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES DIVERSAS) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.595/2016.01/02/2016 529987-Aim Comércio E Representações Ltda CNPJ: 54.305.974/0001-02 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 22.681,50 0,00 0,00 14.221,50 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.596/2016.- 01/02/2016 711207-Instituto Ciência Hoje - Ich CNPJ: 05.197.970/0001-42 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 10.680,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DA REVISTA "CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS", DESTINADO AOS ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.AF.597/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 216/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2096/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711207-Instituto Ciência Hoje - Ich CNPJ: 05.197.970/0001-42 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Empenho 7.120,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 7.120,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 7.120,00 0,00 0,00 14.123,61 56,28 0,00 56,28 Tesouro Histórico : 2097/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DA REVISTA "CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS", DESTINADO AOS ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL DA EMEIF ROSIRIS ANDREUCCI STOPA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.AF.597/2016.01/02/2016 714965-Ia Ambiental Ltda - Me CNPJ: 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 14.123,61 0,00 0,00 14.123,61 0,00 18.195.904/0001-85 Tesouro Histórico : 2098/2016 Histórico : 2099/2016 Histórico : 2100/2016 Histórico : 2101/2016 Histórico : ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO PARA ATENDIMENTO AO NOTIFICADO DE AUTO DE INFRAÇÃO ADVERTÊNCIA IMPOSTA À PEA PELA CETESB, EM IMÓVEL ALUGADO, LOCALIZADO NA AV. HORÁCIO NETTO, CONF.TP.13/15 - AF.598/2016.01/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 56,28 0,00 0,00 0,00 56,28 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Tesouro AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.118/15 - AF.600/2016.- 01/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 140,70 0,00 0,00 0,00 140,70 140,70 0,00 140,70 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 54,60 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.118/15 - AF.601/2016.- 01/02/2016 713622-Real Distribuidora De Artigos 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 De Informatica Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94 Tesouro 55,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. RP 129/2015 E AF. 602/2016. 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.129/15 AF.605/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 217/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2102/2016 Histórico : 2103/2016 Histórico : 2104/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 51,90 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 51,90 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 51,90 62,00 62,00 0,00 62,00 58,20 58,20 0,00 58,20 67,50 0,00 67,50 56,40 56,40 0,00 56,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.183/15 AF.630/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 74,16 0,00 0,00 74,16 0,00 Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 Tesouro 0,00 0,00 74,16 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.605/2016.- 01/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 62,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.629/2016.01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 58,20 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2105/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.183/15 - AF.630/2016.01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 02.514.617/0001-50 Tesouro Histórico : 2106/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.183/15 AF.630/2016.01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 56,40 0,00 0,00 0,00 02.514.617/0001-50 Tesouro Histórico : 2107/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.631/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 218/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2108/2016 Histórico : 2109/2016 Histórico : 2110/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 50,23 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 50,23 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 50,23 0,00 0,00 0,00 339.009,70 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 0,00 138,04 0,00 0,00 0,00 218,04 0,00 0,00 63,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF.RP.66/15 - AF.631/2016.- 01/02/2016 533075-Consitec Engenharia E Tecnologia Ltda CNPJ: 02.243.019/0001-94 482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000 339.009,70 0,00 0,00 339.009,70 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS RURAIS (ASSENTAMENTO E NIVELAMENTO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO, LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE BOCA DE LOBO DE CONCRETO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/16 À 30/04/16, CONF.RP.132/2015 - AF.632/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2111/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 138,04 0,00 0,00 138,04 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2112/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 218,04 0,00 0,00 218,04 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2113/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, FILTROS DE PAPEL E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 219/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2114/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 161,90 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 161,90 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 161,90 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 272,40 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 127,00 Tesouro Histórico : 2115/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, FILTRO DE PAPEL E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 63,50 0,00 0,00 63,50 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2116/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 272,40 0,00 0,00 272,40 0,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2117/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 63,50 0,00 0,00 63,50 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2118/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 63,50 0,00 0,00 63,50 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2119/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 127,00 0,00 0,00 127,00 0,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.633/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 220/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2120/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Empenho 127,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 127,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 598,94 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 148,48 Tesouro Histórico : 2121/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 127,00 0,00 0,00 127,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2122/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 127,00 0,00 0,00 127,00 Tesouro Histórico : 2123/2016 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 598,94 0,00 0,00 598,94 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2124/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 162,00 0,00 0,00 162,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2125/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 148,48 0,00 0,00 148,48 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 221/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2126/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 Empenho 54,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 54,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 108,48 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 189,24 0,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro Histórico : 2127/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro Histórico : 2128/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 108,48 0,00 0,00 108,48 Tesouro Histórico : 2129/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2130/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 189,24 0,00 0,00 189,24 Tesouro Histórico : 2131/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 222/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2132/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 Empenho 135,24 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 135,24 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 135,24 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 81,24 0,00 0,00 0,00 369,60 0,00 0,00 0,00 71,10 0,00 0,00 369,60 Tesouro Histórico : 2133/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 CNPJ: 13.331.317/0001-52 Tesouro Histórico : 2134/2016 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 81,24 0,00 0,00 81,24 Tesouro Histórico : 2135/2016 Histórico : 2136/2016 Histórico : 2137/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 369,60 0,00 0,00 369,60 Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 71,10 0,00 0,00 71,10 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.- 01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 369,60 0,00 0,00 369,60 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 223/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2138/2016 Histórico : 2139/2016 Histórico : 2140/2016 Histórico : 2141/2016 Histórico : 2142/2016 Histórico : 2143/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 Empenho 65,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 65,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 183,15 0,00 0,00 0,00 193,96 0,00 0,00 0,00 57,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 54,40 0,00 0,00 54,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 97,00 0,00 0,00 97,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 183,15 0,00 0,00 183,15 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.153/15 AF.606/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 193,96 0,00 0,00 193,96 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.153/15 - AF.606/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 57,60 0,00 0,00 57,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.153/15 - AF.606/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 224/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2144/2016 Histórico : 2145/2016 Histórico : 2146/2016 Histórico : 2147/2016 Histórico : 2148/2016 Histórico : 2149/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 193,96 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 193,96 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 193,96 138,00 138,00 0,00 138,00 69,00 69,00 0,00 69,00 69,00 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 97,60 0,00 0,00 97,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 AF.606/2016.01/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 138,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.183/15 - AF.607/2016.01/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 69,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.183/15 AF.607/2016.01/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 69,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.183/15 AF.607/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 97,60 0,00 0,00 97,60 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.183/15 - AF.608/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 97,60 0,00 0,00 97,60 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.183/15 - AF.608/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 225/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2150/2016 Histórico : 2151/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 Empenho 6.893,15 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 6.626,42 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 266,73 266,73 0,00 6.893,15 51,00 51,00 0,00 51,00 204,00 204,00 0,00 204,00 204,00 204,00 0,00 204,00 310,00 0,00 310,00 51,00 0,00 51,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S10/ ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.112/15 - AF.559/2016.- 01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 51,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2152/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.- 01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 204,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2153/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 204,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2154/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.- 01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Tesouro Histórico : 2155/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.- 01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 AF.634/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 226/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2156/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 Empenho 51,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 51,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 51,00 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00 51,00 182,50 182,50 0,00 182,50 0,00 0,00 0,00 167,76 0,00 0,00 0,00 50,76 0,00 0,00 50,76 Tesouro Histórico : 2157/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.- 01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 51,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2158/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 AF.634/2016.01/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 182,50 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2159/2016 Histórico : 2160/2016 Histórico : 2161/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 167,76 0,00 0,00 167,76 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.1/16 - AF.610/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 50,76 0,00 0,00 50,76 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.1/16 AF.610/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 50,76 0,00 0,00 50,76 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.610/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 227/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2162/2016 Histórico : 2163/2016 Histórico : 2164/2016 Histórico : 2165/2016 Histórico : 2166/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 Empenho 71,70 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 71,70 71,70 0,00 71,70 71,70 71,70 0,00 71,70 71,70 71,70 0,00 71,70 71,70 71,70 0,00 71,70 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.1/16 - AF.611/2016.01/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 71,70 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.611/2016.01/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 71,70 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.1/16 AF.611/2016.01/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 71,70 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.611/2016.- 01/02/2016 714742-Rcconsult Informatica Eireli - 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 Me CNPJ: 06.161.867/0001-05 506,00 0,00 0,00 0,00 506,00 0,00 0,00 506,00 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 Tesouro Histórico : 2167/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.1/16 - AF.612/2016.- 01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 53,50 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.613/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 228/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2168/2016 Histórico : 2169/2016 Histórico : 2170/2016 Histórico : 2171/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Empenho 56,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 56,00 56,00 0,00 56,00 1.318,40 0,00 0,00 1.318,40 0,00 123,60 0,00 0,00 123,60 0,00 123,00 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 123,00 123,00 0,00 123,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 - AF.614/2016.- 01/02/2016 678912-Columbia Comércio De Descartáveis Eireli CNPJ: 06.317.832/0001-12 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 1.318,40 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.615/2016.- 01/02/2016 678912-Columbia Comércio De Descartáveis Eireli CNPJ: 06.317.832/0001-12 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 123,60 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DEST.A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.615/2016.- 01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2172/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.147/2015 AF.619/2016.01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 Tesouro Histórico : 2173/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.- 01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 229/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2174/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 Empenho 123,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 123,00 123,00 0,00 123,00 123,00 123,00 0,00 123,00 492,00 492,00 0,00 492,00 123,00 123,00 0,00 123,00 123,00 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 124,80 Tesouro Histórico : 2175/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2176/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.- 01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 492,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2177/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.147/2015 AF.619/2016.01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2178/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.- 01/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2179/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.- 01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 124,80 0,00 0,00 124,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.620/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 230/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2180/2016 Histórico : 2181/2016 Histórico : 2182/2016 Histórico : 2183/2016 Histórico : 2184/2016 Histórico : 2185/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 52,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 52,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 124,80 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 156,00 0,00 0,00 156,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.113/15 - AF.620/2016.01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 124,80 0,00 0,00 124,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.620/2016.01/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 231/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2186/2016 Histórico : 2187/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 Empenho 52,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 52,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 52,00 11.256,00 11.256,00 0,00 45.000,00 EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO E A PEA, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, ATRAVÉS DE EXPRESSÃO CORPORAL UTILIZANDO VÁRIOS RITMOS DE DANÇA DE SALÃO, INTEGRANDO A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EM 07 PARCELAS). 01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 Tesouro 69,20 0,00 69,20 102,00 102,00 0,00 102,00 65,30 65,30 0,00 65,30 57,30 57,30 0,00 57,30 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000 15.814.815/0001-81 45.000,00 0,00 0,00 33.744,00 Tesouro Histórico : 2188/2016 Histórico : 2189/2016 Histórico : 2190/2016 Histórico : 2191/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.621/2016.01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 102,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 65,30 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 57,30 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 232/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2192/2016 Histórico : 2193/2016 Histórico : 2194/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Empenho 99,90 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado 99,90 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 99,90 0,00 99,90 85,20 85,20 0,00 85,20 0,00 0,00 0,00 208,80 417,60 0,00 0,00 0,00 417,60 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 0,00 0,00 278,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.- 01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 85,20 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.- 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 208,80 0,00 0,00 208,80 Tesouro Histórico : 2195/2016 AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 417,60 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2196/2016 AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 139,20 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2197/2016 AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 278,40 0,00 0,00 278,40 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 233/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2198/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Empenho 139,20 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 326,80 0,00 0,00 326,80 204,25 0,00 0,00 204,25 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 Tesouro Histórico : 2199/2016 AQUISIÇÃO DE REATOR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- 01/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 139,20 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2200/2016 Histórico : 2201/2016 Histórico : 2202/2016 Histórico : 2203/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.- 01/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 326,80 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.59/15 AF.623/16.01/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 204,25 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.59/15 - AF.623/16.- 01/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 163,40 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.59/15 - AF.623/16.-. 01/02/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 588,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.59/15 AF.624/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 234/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2204/2016 Histórico : 2205/2016 Histórico : 2206/2016 Histórico : 2207/2016 Histórico : 2208/2016 Histórico : 2209/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 2.352,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 2.352,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.352,00 85,80 0,00 0,00 0,00 85,80 51,48 0,00 0,00 0,00 51,48 0,00 0,00 0,00 88,20 0,00 0,00 0,00 88,20 0,00 0,00 0,00 582,36 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.59/15 - AF.624/16.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 85,80 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.24/15 - AF.625/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 51,48 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.625/2016.- 01/02/2016 709358-Athika Comercio De Moveis 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Tesouro 88,20 0,00 0,00 88,20 AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.626/2016.- 01/02/2016 709358-Athika Comercio De Moveis 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Tesouro 88,20 0,00 0,00 88,20 AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 AF.626/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 582,36 0,00 0,00 582,36 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 235/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2210/2016 Histórico : 2211/2016 Histórico : 2212/2016 Histórico : 2213/2016 Histórico : 2214/2016 Histórico : 2215/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 2.432,46 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 2.432,46 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.432,46 0,00 0,00 0,00 248,02 0,00 0,00 0,00 66,40 0,00 0,00 0,00 246,94 0,00 0,00 88,23 0,00 0,00 54,95 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.- 01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 248,02 0,00 0,00 248,02 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 66,40 0,00 0,00 66,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 246,94 0,00 0,00 246,94 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.- 01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 88,23 0,00 0,00 88,23 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 54,95 0,00 0,00 54,95 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 236/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2216/2016 Histórico : 2217/2016 Histórico : 2218/2016 Histórico : 2219/2016 Histórico : 2220/2016 Histórico : 2221/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Empenho 50,57 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 50,57 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 50,57 54,88 0,00 0,00 54,88 103,80 0,00 0,00 103,80 0,00 0,00 1.245,60 0,00 0,00 1.401,30 0,00 0,00 311,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.01/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 54,88 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.628/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 103,80 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 1.245,60 0,00 0,00 0,00 1.245,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 1.401,30 0,00 0,00 0,00 1.401,30 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 311,40 0,00 0,00 0,00 311,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 237/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2222/2016 Histórico : 2223/2016 Histórico : 2224/2016 Histórico : 2225/2016 Histórico : 2226/2016 Histórico : 2227/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 934,20 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 934,20 0,00 0,00 934,20 467,10 0,00 0,00 467,10 0,00 0,00 415,20 0,00 0,00 1.972,20 0,00 0,00 103,80 0,00 0,00 415,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 467,10 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 415,20 0,00 0,00 0,00 415,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 1.972,20 0,00 0,00 0,00 1.972,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 103,80 0,00 0,00 0,00 103,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 415,20 0,00 0,00 0,00 415,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 238/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2228/2016 Histórico : 2229/2016 Histórico : 2230/2016 Histórico : 2231/2016 Histórico : 2232/2016 Histórico : 2233/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 Empenho 1.038,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 311,40 0,00 0,00 311,40 363,30 0,00 0,00 363,30 934,20 0,00 0,00 934,20 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00 0,00 0,00 340,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 311,40 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 363,30 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 934,20 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 415,20 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 340,80 0,00 0,00 340,80 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 239/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2234/2016 Histórico : 2235/2016 Histórico : 2236/2016 Histórico : 2237/2016 Histórico : 2238/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712159-Bravery Industria E Comercio 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro Empenho 886,08 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 886,08 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 886,08 0,00 0,00 0,00 204,48 0,00 0,00 0,00 545,28 0,00 0,00 0,00 204,48 0,00 0,00 0,00 1.158,72 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 204,48 0,00 0,00 204,48 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.24/15 AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 545,28 0,00 0,00 545,28 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 204,48 0,00 0,00 204,48 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 1.158,72 0,00 0,00 1.158,72 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 240/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2239/2016 Histórico : 2240/2016 Histórico : 2241/2016 Histórico : 2242/2016 Histórico : 2243/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712159-Bravery Industria E Comercio 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro Empenho 1.363,20 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.363,20 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.363,20 0,00 0,00 0,00 749,76 340,80 0,00 0,00 0,00 340,80 68,16 0,00 0,00 0,00 68,16 0,00 0,00 0,00 2.862,72 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 749,76 0,00 0,00 749,76 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 340,80 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 68,16 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- 01/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 2.862,72 0,00 0,00 2.862,72 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 241/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2244/2016 Histórico : 2245/2016 Histórico : 2246/2016 Histórico : 2247/2016 Histórico : 2248/2016 Histórico : 2249/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 Empenho 56,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 56,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 56,00 0,00 56,00 56,00 56,00 0,00 56,00 288,00 288,00 0,00 288,00 352,00 0,00 352,00 80,00 0,00 80,00 240,00 0,00 240,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 56,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 288,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 242/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2250/2016 Histórico : 2251/2016 Histórico : 2252/2016 Histórico : 2253/2016 Histórico : 2254/2016 Histórico : 2255/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 Empenho 112,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 112,00 112,00 0,00 112,00 112,00 112,00 0,00 112,00 544,00 544,00 0,00 544,00 128,00 128,00 0,00 128,00 304,00 0,00 304,00 128,00 0,00 128,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 112,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 544,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 128,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 243/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2256/2016 Histórico : 2257/2016 Histórico : 2258/2016 Histórico : 2259/2016 Histórico : 2260/2016 Histórico : 2261/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Empenho 96,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 96,00 96,00 0,00 96,00 112,00 112,00 0,00 112,00 256,00 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 232,80 0,00 0,00 0,00 59,85 0,00 0,00 59,85 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 112,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.- 01/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 256,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 232,80 0,00 0,00 232,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.153/15 - AF.609/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 59,85 0,00 0,00 59,85 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.153/15 - AF.609/2016.- 01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 59,85 0,00 0,00 59,85 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.153/15 - AF.609/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 244/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2262/2016 Histórico : 2263/2016 Histórico : 2264/2016 Histórico : 2265/2016 Histórico : 2266/2016 Histórico : 2267/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 232,80 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 232,80 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 232,80 0,00 0,00 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 145,50 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 214,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 AF.609/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 53,10 0,00 0,00 53,10 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.153/15 AF.609/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 145,50 0,00 0,00 145,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.153/15 AF.609/2016.01/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 79,65 0,00 0,00 79,65 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.153/15 AF.609/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 297,00 0,00 0,00 297,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 214,50 0,00 0,00 214,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 245/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2268/2016 Histórico : 2269/2016 Histórico : 2270/2016 Histórico : 2271/2016 Histórico : 2272/2016 Histórico : 2273/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 285,20 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 285,20 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 285,20 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 133,50 0,00 0,00 0,00 65,50 0,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.129/15 AF.603/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.129/15 AF.603/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 133,50 0,00 0,00 133,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.129/15 AF.603/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 65,50 0,00 0,00 65,50 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.- 01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 54,00 0,00 0,00 54,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.129/15 AF.603/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 246/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2274/2016 Histórico : 2275/2016 Histórico : 2276/2016 Histórico : 2277/2016 Histórico : 2278/2016 Histórico : 2279/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 Empenho 54,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 54,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 54,00 926,10 926,10 0,00 926,10 2.214,00 2.214,00 0,00 2.214,00 10.366,23 10.366,23 0,00 10.366,23 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00 8.689,73 8.689,73 0,00 8.689,73 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 926,10 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 2.214,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 10.366,23 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 470, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 3.060,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 470, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 8.689,73 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 473, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 247/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2280/2016 Histórico : 2281/2016 Histórico : 2282/2016 Histórico : 2283/2016 Histórico : 2284/2016 Histórico : 2285/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Empenho 3.060,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00 8.689,73 8.689,73 0,00 8.689,73 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00 8.299,20 8.299,20 0,00 8.299,20 2.934,00 2.934,00 0,00 2.934,00 8.299,20 8.299,20 0,00 8.299,20 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 473, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 8.689,73 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 503, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 3.060,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 503, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 8.299,20 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 494, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 2.934,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 494, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 8.299,20 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 248/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2286/2016 Histórico : 2287/2016 Histórico : 2288/2016 Histórico : 2289/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Empenho 2.934,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.934,00 2.934,00 0,00 2.934,00 23.562,60 23.562,60 0,00 23.562,60 11.142,00 0,00 11.142,00 68,88 0,00 68,88 68,88 0,00 68,88 51,66 0,00 51,66 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 23.562,60 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 465 / 471 / 477 / 507 / 512, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.599/2016.01/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 11.142,00 0,00 0,00 0,00 11.142,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 465 / 471 / 477 / 507 / 512, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.599/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 68,88 0,00 0,00 0,00 68,88 Tesouro Histórico : 2290/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 68,88 0,00 0,00 0,00 68,88 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2291/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 51,66 0,00 0,00 0,00 51,66 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 249/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2292/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 103,32 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 0,00 103,32 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 103,32 0,00 103,32 137,76 0,00 137,76 51,66 0,00 51,66 51,66 0,00 51,66 330,00 0,00 330,00 110,00 0,00 110,00 Tesouro Histórico : 2293/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 137,76 0,00 0,00 0,00 137,76 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2294/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 51,66 0,00 0,00 0,00 51,66 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2295/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 51,66 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 51,66 Tesouro Histórico : 2296/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2297/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 250/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2298/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 Empenho 220,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 220,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 220,00 0,00 220,00 55,00 55,00 0,00 55,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 220,00 0,00 220,00 550,00 0,00 550,00 110,00 0,00 110,00 Tesouro Histórico : 2299/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 55,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2300/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2301/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2302/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2303/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 251/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2304/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Empenho 110,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 110,00 110,00 0,00 110,00 550,00 550,00 0,00 550,00 110,00 0,00 110,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 Tesouro Histórico : 2305/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 550,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2306/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2307/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 CNPJ: 13.254.314/0001-62 Tesouro Histórico : 2308/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2309/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 252/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2310/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Empenho 220,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 220,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 180,80 0,00 0,00 0,00 856,80 0,00 0,00 0,00 959,00 0,00 0,00 343,90 0,00 0,00 253,50 Tesouro Histórico : 2311/2016 Histórico : 2312/2016 Histórico : 2313/2016 Histórico : 2314/2016 Histórico : 2315/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000 180,80 0,00 0,00 180,80 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 856,80 0,00 0,00 856,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 959,00 0,00 0,00 959,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000 343,90 0,00 0,00 343,90 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000 253,50 0,00 0,00 253,50 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 253/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2316/2016 Histórico : 2317/2016 Histórico : 2318/2016 Histórico : 2319/2016 Histórico : 2320/2016 Histórico : 2321/2016 Histórico : Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 Empenho 705,50 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 705,50 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 705,50 0,00 0,00 0,00 301,65 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 0,00 0,00 542,40 0,00 0,00 90,40 0,00 0,00 597,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 301,65 0,00 0,00 301,65 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 271,20 0,00 0,00 271,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 542,40 0,00 0,00 542,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000 90,40 0,00 0,00 90,40 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 597,40 0,00 0,00 597,40 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 254/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2322/2016 Histórico : 2323/2016 Histórico : 2324/2016 Histórico : 2325/2016 Histórico : 2326/2016 Histórico : 2327/2016 Data 01/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 Empenho 645,55 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 645,55 0,00 Valor OP OP Baixada 0,00 0,00 645,55 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 259,40 0,00 0,00 0,00 1.538,70 0,00 0,00 0,00 639,65 84,00 84,00 84,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 169,00 0,00 0,00 169,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 259,40 0,00 0,00 259,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 1.538,70 0,00 0,00 1.538,70 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.- 01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 639,65 0,00 0,00 639,65 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.02/02/2016 522867-Roseli Borghi Silva Cardoso CPF: 138.040.208-52 660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 200,00 0,00 116,00 0,00 Tesouro Histórico : Saldo Pagar EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 15/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 255/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2328/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 658307-Marcio Andre Camargo Bonatti CPF: 120.529.548-80 20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000 Empenho 546,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 269,64 269,64 269,64 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 540,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Tesouro Histórico : 2329/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 21/2016.02/02/2016 529024-Marcia Marciano CPF: 165.251.588-77 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 500,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2330/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 0072/2016-SADS.02/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 269,64 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2331/2016 Histórico : 2332/2016 Histórico : 2333/2016 Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.02/02/2016 645282-Interpell Papelaria E Informatica Ltda - Me CNPJ: 04.802.700/0001-50 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 540,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A PLOTTER DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBINETE, CONF.CD.54/16 - AF.637/2016.- 02/02/2016 3908-Albert Sabin Hospital E Maternidade Ltda CNPJ: 04.275.687/0001-29 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 150,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E.E.G. - ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE NICOLY DOS SANTOS PISSARA GONÇALVES - DATA NASC: 05/07/2013, CONF.CD.55/16 - AF.638/16.02/02/2016 713470-Unimagem - Unidade De Diagnostico Por Imagem Sao Francisco De Assis Ltda CNPJ: 66.073.503/0004-48 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 450,00 0,00 0,00 450,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME RNM DO JOELHO PARA PACIENTE RENATO ALONSO RODA - DATA NASCIMENTO 08/06/1960, CONF.CD.56/16 - AF.639/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.00 Versão 29/02/2015 - 15:05 256/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2334/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 Empenho 2.441,07 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.441,07 0,00 0,00 0,00 2.441,07 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 1.554,00 1.554,00 0,00 1.554,00 550,00 550,00 550,00 0,00 Tesouro Histórico : 2335/2016 Histórico : 2336/2016 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PACIENTE: MELANIA DE ANDRADE C. DE TOLEDO ATENDIDA ATRAVÉS DA UBS CAETETUBA, CONF.CD.59/16 - AF.640/2016.02/02/2016 708079-Fs Junior - Comercio E 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Prestacao De Serviços Graficos Eireli - Epp CNPJ: 18.090.403/0001Tesouro 34 3.080,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF.RP.26/16 - AF.641/2016.- 02/02/2016 701055-Jose Francisco Staboli Junior 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 - Me CNPJ: 10.706.100/0001-91 1.554,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2337/2016 AQUISIÇÃO DE CAMISETA TÉRMICA TIPO ABADÁ COM SUPBLIMAÇÃO TOTAL PARA USO NO CARNAVAL 2016 COM MENSAGEM PREVENÇÃO DST/AIDS, CONF.CD.57/16 - AF.642/2016.- 02/02/2016 4351-Reis & Riffel Refrigeração Ltda 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10 550,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2338/2016 Histórico : 2339/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TRANE DE PATRIMÔNIO Nº 39.074 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD.58/16 AF.643/2016.02/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 143,42 0,00 0,00 0,00 143,42 143,42 0,00 143,42 0,00 0,00 73,30 73,30 0,00 73,30 AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA DEST.A INSTALAÇÃO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.- 02/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 73,30 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A INSTALAÇÃO DE ALARME NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 257/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2340/2016 Histórico : 2341/2016 Histórico : 2342/2016 Histórico : 2343/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 458,17 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 458,17 458,17 0,00 458,17 0,00 0,00 0,00 65,74 65,74 0,00 65,74 0,00 14.286,12 2.556,80 0,00 0,00 16.842,92 0,00 0,00 3.927,00 0,00 0,00 1.309,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.- 02/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 65,74 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.- 02/02/2016 713764-Bh Foods Comercio E Industria Ltda - Epp CNPJ: 02.973.358/0001-26 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 16.842,92 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.645/2016.02/02/2016 512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25 3.927,00 0,00 0,00 3.927,00 0,00 Tesouro Histórico : 2344/2016 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A ATENDER O TERMO DE PARCERIA PARA O CALÇAMENTO COM BLOQUETES CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA COM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO REFÚGIO, CONF.RP.6/16 - AF.646/2016.02/02/2016 512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25 1.309,00 0,00 0,00 1.309,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DE RUAS DO JD. SHANGRI-LÁ, CONF.RP.6/16 - AF.646/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 258/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2345/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714657-Metax Materiais Eletricos 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 Empenho 53,40 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40 0,00 53,40 0,00 0,00 9.618,84 0,00 0,00 0,00 9.618,84 0,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 3.353,68 0,00 0,00 3.353,68 0,00 949,50 0,00 0,00 949,50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2346/2016 AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF.RP.204/15 - AF.647/2016.- 02/02/2016 713022-Mariel Alimentos Ltda - Epp CNPJ: 05.614.321/0001-08 760-12.201.08.244.0016.2.185.339030.05.500000 9.618,84 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2347/2016 Histórico : 2348/2016 AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP, CONF.RP.102/15 - AF.648/2016.02/02/2016 360739-Cirurgica Fernandes Com.De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ: 61.418.042/0001-31 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 8.450,00 AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 20 ML DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.35/15 - AF.649/2016.- 02/02/2016 711266-Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 3.590,00 Tesouro Histórico : 2349/2016 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FROTA LEVE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.21/15 - AF.650/2016.02/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 3.353,68 Tesouro Histórico : 2350/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 E 395 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.651/2016.- 02/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 949,50 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.651/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 259/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2351/2016 Histórico : 2352/2016 Histórico : 2353/2016 Histórico : 2354/2016 Histórico : 2355/2016 Histórico : 2356/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 4.542,56 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada 0,00 4.542,56 0,00 0,00 4.542,56 0,00 2.891,36 0,00 0,00 2.891,36 0,00 47,06 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,32 0,00 0,00 1.743,32 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-319 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 02/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 2.891,36 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-319 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 02/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 47,06 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 02/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.385,04 1.385,04 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 02/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.743,32 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 02/02/2016 3487-Aldrey Kelly De Oliveira Villaça 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 CPF: 273.148.328-89 1.000,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : Saldo Pagar EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 260/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2357/2016 Histórico : 2358/2016 Data 02/02/2016 Credor Ficha / Dotação 611971-Silvia Aparecida Pinto De Oliveira Campos CPF: 059.107.39867 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 Empenho Estorno 1.000,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 714,00 714,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 147/2016-SE.- 02/02/2016 549752-Ivete Lourenco Leano CPF: 073.722.288-32 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.008,00 Tesouro Histórico : 2359/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 146/2016-SE.02/02/2016 714502-Sabrina Da Silva Machado 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 714,00 0,00 0,00 0,00 714,00 CPF: 301.830.978-23 Tesouro Histórico : 2360/2016 Histórico : 2361/2016 Histórico : 2362/2016 Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.02/02/2016 692760-Secretaria De Agricultura E Abastecimento CNPJ: 46.384.400/0001-49 234-14.101.20.602.0024.2.052.339039.02.100029 527,45 0,00 0,00 0,00 527,45 527,45 527,45 0,00 0,00 0,00 66.279,60 0,00 0,00 0,00 66.279,60 0,00 0,00 3.416,16 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SEIAA, CONF.OFÍCIO DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.- 03/02/2016 708117-Bianco Azure Atendimento Hospitalar Domiciliar Ltda CNPJ: 17.119.429/0001-03 540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000 66.279,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO DIGITAL 1000460-64.2016.8.26.0048 (03/02/16 A 02/05/16). CONF.AF.653/2016.03/02/2016 705345-Casa Verde - Materiais Para 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Construcao Ltda. CNPJ: 52.912.748/0007-50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 3.416,16 0,00 0,00 0,00 3.416,16 AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.61/16 - AF.654/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 261/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2363/2016 Histórico : 2364/2016 Histórico : 2365/2016 Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 Empenho 33.040,80 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 33.040,80 0,00 0,00 33.040,80 0,00 19.656,00 0,00 0,00 19.656,00 6.999,52 0,00 0,00 0,00 6.999,52 1.619,20 0,00 0,00 0,00 1.619,20 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.655/2016.- 03/02/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 19.656,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.655/2016.- 03/02/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 6.999,52 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2366/2016 Histórico : 2367/2016 Histórico : 2368/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.151/15 - AF.656/2016.03/02/2016 4131-Medi House Ind. E Com. De Prod. Cirur. E Hosp Ltda CNPJ: 48.939.276/0001-66 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 1.619,20 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS (TAMANHO P) DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO DOMICILIAR), CONF.RP.151/15 - AF.657/2016.- 03/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 458,17 0,00 0,00 0,00 458,17 458,17 0,00 458,17 65,74 0,00 0,00 0,00 65,74 65,74 0,00 65,74 AQUISIÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA DE ALARME PARA UBS CENTRO, CONF.RP.76/15 - AF.658/16.- 03/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADORA NA UBS CENTRO, CONF.RP.76/15 - AF.658/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 262/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2369/2016 Histórico : 2370/2016 Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1905-Topdata Processamento De Dados Ltda - Epp CNPJ: 45.876.059/0001-86 Empenho 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 180,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 180,00 0,00 0,00 180,00 342,00 0,00 0,00 342,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITO PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF.RP.26/16 - AF.659/2016.- 03/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 342,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2371/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.660/2016.03/02/2016 714023-Davop Comercial Eireli - Epp 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 CNPJ: 04.463.413/0001-63 1.911,00 0,00 0,00 1.911,00 0,00 0,00 0,00 1.911,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2372/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASE E REPARO PARA VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.205/15 - AF.661/2016.03/02/2016 532-Vibel Comercial - Eireli CNPJ: 01.542.451/0001-13 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 394,00 0,00 0,00 0,00 394,00 394,00 0,00 394,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 Tesouro Histórico : 2373/2016 Histórico : 2374/2016 AQUISIÇÃO DE BOCAL DESCARTÁVEL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.35/15 - AF.662/2016.03/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADOS) PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.17/15 - AF.663/2016.- 03/02/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO DOMICILIAR), CONF.RP.191/15 - AF.664/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 263/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2375/2016 Histórico : 2376/2016 Histórico : 2377/2016 Histórico : 2378/2016 Histórico : 2379/2016 Histórico : 2380/2016 Histórico : Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 Empenho 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 279,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 279,00 279,00 0,00 279,00 429,80 0,00 0,00 429,80 1.269,00 0,00 0,00 1.269,00 0,00 0,00 0,00 840,00 925,32 0,00 0,00 0,00 925,32 3.067,99 0,00 0,00 0,00 3.067,99 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.666/2016.03/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 429,80 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.667/2016.03/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 1.269,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.667/2016 .03/02/2016 5312-Mogiglass Artigos Para 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 840,00 0,00 0,00 840,00 Laboratórios Ltda. CNPJ: 66.886.052/0001-15 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PARAFINA FISIOTERÁPICA DST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS MUNICIPAIS, CONF.CD.60/16 - AF.668/2016.- 03/02/2016 5312-Mogiglass Artigos Para Laboratórios Ltda. CNPJ: 66.886.052/0001-15 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 925,32 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO FENS/TENS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.CD.62/16 - AF.669/2016.- 03/02/2016 712508-Cantu Comercio De Pneumaticos Ltda CNPJ: 08.888.040/0009-80 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 3.068,00 0,01 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COND.CD.63/2016 - AF.670/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 264/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2381/2016 Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714742-Rcconsult Informatica Eireli - 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Me CNPJ: 06.161.867/0001-05 Empenho 159,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 159,00 159,00 0,00 159,00 Tesouro Histórico : 2382/2016 AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR PATRIMÔNIO 055620 DO ESTAGIÁRIO DANIEL - DIV. ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CD.64/16 - AF.671/2016 03/02/2016 368-Esportes Galvila Art.Esportivos Ltda CNPJ: 47.719.604/0001-56 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 268,00 0,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00 268,00 1.249,30 0,00 0,00 1.249,30 0,00 0,00 0,00 1.249,30 160,00 160,00 0,00 160,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 885,50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2383/2016 AQUISIÇÃO DE HALTERES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.65/16 - AF.672/2016.- 03/02/2016 531392-Mapfre Seguros Gerais S.A. 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 CNPJ: 61.074.175/0001-38 Tesouro Histórico : 2384/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL COMPREENSIVO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CEDIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONF.CD.66/16 - AF.674/2016.03/02/2016 4351-Reis & Riffel Refrigeração Ltda 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10 160,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2385/2016 Histórico : 2386/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.68/2016 - AF.675/2016.03/02/2016 715038-Flavio Marcos Fonseca Junior 37867294848 CNPJ: 14.405.648/0001-52 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM O MÚSICO FLÁVIO MARCOS FONSECA JÚNIOR PARA SE APRESENTAR COM O BLOCO DOS BONECÕES NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016, CONF.CD.71/16 AF.676/2016.03/02/2016 714609-H. Dario Eventos Eireli - Me CNPJ: 07.606.443/0001-70 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 885,50 0,00 0,00 885,50 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PARA O TRIO ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CARNAVAL 2016, CONF.CD.69/16 - AF.677/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 265/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2387/2016 Histórico : 2388/2016 Histórico : 2389/2016 Histórico : 2390/2016 Histórico : 2391/2016 Histórico : 2392/2016 Histórico : Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 483,15 0,00 0,00 0,00 483,15 483,15 0,00 483,15 212,60 0,00 0,00 0,00 212,60 212,60 0,00 212,60 149,53 0,00 0,00 0,00 149,53 149,53 0,00 149,53 255,12 0,00 0,00 0,00 255,12 255,12 0,00 255,12 3.231,53 0,00 0,00 0,00 3.231,53 3.231,53 0,00 3.231,53 1.020,48 0,00 0,00 0,00 1.020,48 1.020,48 0,00 1.020,48 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU-416, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU-416, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU430, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU430, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU436, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU436, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 266/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2393/2016 Histórico : 2394/2016 Histórico : 2395/2016 Histórico : 2396/2016 Histórico : 2397/2016 Histórico : 2398/2016 Histórico : Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 438,44 0,00 0,00 0,00 438,44 438,44 0,00 438,44 127,56 0,00 0,00 0,00 127,56 127,56 0,00 127,56 542,70 0,00 0,00 542,70 0,00 0,00 0,00 542,70 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 1.225,05 0,00 0,00 0,00 1.225,05 0,00 0,00 1.105,52 0,00 0,00 0,00 1.105,52 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU415, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU415, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 255,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.225,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.105,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 267/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2399/2016 Histórico : 2400/2016 Histórico : 2401/2016 Histórico : 2402/2016 Histórico : 2403/2016 Histórico : 2404/2016 Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 1.269,07 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada 0,00 0,00 1.269,07 0,00 0,00 0,00 1.269,07 0,00 0,00 1.105,52 0,00 0,00 0,00 1.105,52 0,00 0,00 1.845,89 0,00 0,00 0,00 1.845,89 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 1.385,04 0,00 0,00 1.385,04 4.080,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL362 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.105,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL362 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.845,89 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 85,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.665/16.- 03/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.385,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.- 03/02/2016 714248-Lucas De Lima CPF: 356.317.688-44 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 4.080,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : Saldo Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/16 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 268/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2405/2016 Data 03/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714248-Lucas De Lima CPF: 356.317.688-44 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 Empenho 1.700,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.700,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.04/02/2016 703999-Liga Comércio De Material 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 458,80 0,00 0,00 458,80 0,00 Para Construção Ltda - Epp CNPJ: 12.260.690/0001-05 Tesouro 0,00 0,00 458,80 Tesouro Histórico : 2406/2016 Histórico : 2407/2016 AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.38/15 - AF.678/2016.- 04/02/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 34.986,00 0,00 0,00 0,00 34.986,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2408/2016 Histórico : 2409/2016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E MESA) PARA A USF ANA NERY (JD. IMPERIAL), CONF.RP.164/15 - AF.679/2016.04/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 34.986,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERIODO DE 04 MESES, CONF.RP.112/15 - AF.680/2016.- 04/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.179,00 0,00 0,00 0,00 1.179,00 1.179,00 0,00 1.179,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2410/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DA USF SÃO JOSÉ, CONF.RP.164/15 - AF.681/2016.04/02/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO FECHADO PARA A USF ANA NERY (JD IMPERIAL), CONF.RP.164/15 - AF.682/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 269/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2411/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4336-Nacional Comercial Hospitalar Ltda CNPJ: 52.202.744/0001-92 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Empenho 402,72 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 402,72 0,00 0,00 0,00 402,72 0,00 0,00 7.536,60 2.755,00 0,00 0,00 10.291,60 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00 0,00 59,85 110,70 110,70 0,00 110,70 Tesouro Histórico : 2412/2016 Histórico : 2413/2016 Histórico : 2414/2016 Histórico : 2415/2016 Histórico : 2416/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.82/2015 - AF.683/2016.- 04/02/2016 713764-Bh Foods Comercio E Industria Ltda - Epp CNPJ: 02.973.358/0001-26 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 10.291,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.684/2016.- 04/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 65,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 - AF.685/2016.- 04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 70,20 0,00 0,00 70,20 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 - AF.686/2016.- 04/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 59,85 0,00 0,00 59,85 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 AF.687/2016.04/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 110,70 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.24/15 - AF.688/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 270/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2417/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 5216-Stone Building S/A Industria E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99 Empenho 179.064,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 179.064,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 179.064,00 0,00 0,00 75.900,00 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 0,00 0,00 268,00 0,00 84,00 84,00 0,00 84,00 0,00 122,40 122,40 0,00 122,40 Tesouro Histórico : 2418/2016 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃO CARLOS E RUA DOS IPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.690/2016.04/02/2016 512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25 75.900,00 0,00 0,00 75.900,00 0,00 Tesouro Histórico : 2419/2016 Histórico : 2420/2016 Histórico : 2421/2016 Histórico : 2422/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃO CARLOS E RUA DOS IPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.691/2016.04/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 79,65 0,00 0,00 79,65 Tesouro AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS DEST.À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.153/15 - AF.692/2016.- 04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 268,00 0,00 0,00 268,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.153/15 - AF.693/2016.- 04/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 471-20.101.04.122.0047.2.105.339030.01.110000 84,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORAS AZ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.RP.1/16 - AF.694/2016.- 04/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 122,40 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.695/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 271/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2423/2016 Histórico : 2424/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Empenho 292,80 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 292,80 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 292,80 0,00 292,80 104,00 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 3.366,00 0,00 0,00 0,00 954,24 0,00 0,00 0,00 681,60 0,00 0,00 0,00 408,96 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.695/2016.- 04/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 104,00 0,00 0,00 0,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2425/2016 FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.696/2016.- 04/02/2016 681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 CNPJ: 14.755.354/0001-50 3.366,00 0,00 0,00 3.366,00 Tesouro Histórico : 2426/2016 Histórico : 2427/2016 Histórico : 2428/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB, CONF.RP.96/15 - AF.697/2016.04/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 954,24 0,00 0,00 954,24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.24/15 AF.698/2016.- 04/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 681,60 0,00 0,00 681,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.24/15 - AF.698/2016.- 04/02/2016 712159-Bravery Industria E Comercio 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 De Produtos De Higiene E Limpeza Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62 Tesouro 408,96 0,00 0,00 408,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.24/15 AF.698/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 272/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2429/2016 Histórico : 2430/2016 Histórico : 2431/2016 Histórico : 2432/2016 Histórico : 2433/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Empenho 51,48 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 51,48 0,00 0,00 0,00 51,48 51,48 0,00 0,00 0,00 51,48 56,20 0,00 0,00 0,00 56,20 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.24/15 - AF.699/2016.- 04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 51,48 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.24/15 - AF.699/2016.- 04/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 56,20 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.66/15 - AF.700/2016.- 04/02/2016 711559-Suzupaper Comercio De Papelaria Ltda Epp CNPJ: 09.635.131/0001-10 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 69,20 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.66/15 - AF.700/2016.- 04/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2434/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.147/15 - AF.701/2016.- 04/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.147/15 - AF.701/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 273/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2435/2016 Histórico : 2436/2016 Histórico : 2437/2016 Histórico : 2438/2016 Histórico : 2439/2016 Histórico : 2440/2016 Histórico : Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 Empenho 882,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 882,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 882,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00 882,00 408,50 408,50 0,00 408,50 0,00 0,00 0,00 1.231,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.702/2016.- 04/02/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 588,00 0,00 0,00 588,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.59/15 - AF.702/2016.- 04/02/2016 4249-Fr Comercio De Bombas Injetoras Ltda Me CNPJ: 08.493.596/0001-10 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 261,00 0,00 0,00 261,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.719/2016.04/02/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 882,00 0,00 0,00 882,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VE, CONF.RP.59/15 - AF.709/2016.- 04/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 408,50 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE/VE, CONF.RP.59/15 - AF.708/2016.- 04/02/2016 715017-Atifix Comercio De Parafusos 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000 E Pecas Ltda CNPJ: 13.663.839/0001-51 Tesouro 1.231,40 0,00 0,00 1.231,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ADEQUAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.CD.72/16 - AF.720/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 274/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2441/2016 Histórico : 2442/2016 Histórico : 2443/2016 Histórico : 2444/2016 Histórico : 2445/2016 Histórico : 2446/2016 Histórico : Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 Empenho 163,40 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 0,00 163,40 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 163,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.- 04/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 0,00 0,00 163,40 0,00 163,40 0,00 0,00 163,40 163,40 0,00 0,00 163,40 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.- 04/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 163,40 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.- 04/02/2016 686821-Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda Epp CNPJ: 15.984.883/0001-99 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 163,40 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.- 04/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.689/2016.- 04/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 52,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 275/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2447/2016 Histórico : 2448/2016 Histórico : 2449/2016 Histórico : 2450/2016 Histórico : 2451/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 Empenho 62,40 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 62,40 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 52,00 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 112,00 112,00 0,00 112,00 0,00 51,66 51,66 0,00 51,66 440,00 0,00 440,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.04/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 52,00 0,00 0,00 52,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.04/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 168,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.1/16 - AF.704/2016.- 04/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 112,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.1/16 - AF.704/2016.- 04/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 51,66 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2452/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 AF.705/2016.04/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 276/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2453/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 Empenho 330,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 330,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 550,00 550,00 0,00 550,00 750,00 750,00 0,00 750,00 600,00 600,00 0,00 600,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 Tesouro Histórico : 2454/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 Tesouro Histórico : 2455/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda CNPJ: 13.254.314/0001-62 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 550,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2456/2016 Histórico : 2457/2016 Histórico : 2458/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 750,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 344, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 600,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 1.350,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 277/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2459/2016 Histórico : 2460/2016 Histórico : 2461/2016 Histórico : 2462/2016 Histórico : 2463/2016 Histórico : 2464/2016 Histórico : Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 1.500,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 825,00 825,00 0,00 825,00 726,60 0,00 0,00 726,60 778,50 0,00 0,00 778,50 259,50 0,00 0,00 259,50 0,00 0,00 207,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 825,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 726,60 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.04/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 778,50 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF,RP.147/15 - AF.707/2016.- 04/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 259,50 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.04/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 207,60 0,00 0,00 0,00 207,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 278/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2465/2016 Histórico : 2466/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Empenho 207,60 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 207,60 0,00 0,00 207,60 Tesouro AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF,RP.147/15 - AF.707/2016.- 04/02/2016 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF: 085.196.748-52 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 296,50 0,00 296,50 102,00 0,00 102,00 Tesouro Histórico : 2467/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 04/02/2016 589946-Joao Batista Maria Leite CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000 155.896.138-09 Tesouro Histórico : 2468/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 04/02/2016 714376-Valdeniro Luiz De Andrade CPF: 021.871.968-01 741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2469/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO 15/2016. 04/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 296,50 0,00 0,00 0,00 296,50 Tesouro Histórico : 2470/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.710/2016.- 04/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.710/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 279/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2471/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 Empenho 157,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 157,00 157,00 0,00 157,00 51,00 51,00 0,00 51,00 288,00 0,00 0,00 288,00 144,00 0,00 0,00 144,00 96,00 0,00 0,00 96,00 64,00 0,00 0,00 64,00 Tesouro Histórico : 2472/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 AF.710/2016.04/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 51,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2473/2016 Histórico : 2474/2016 Histórico : 2475/2016 Histórico : 2476/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.113/15 AF.710/2016.04/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 288,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 144,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.147/15 - AF.711/2016.- 04/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 96,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 64,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.147/15 - AF.711/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 280/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2477/2016 Histórico : 2478/2016 Histórico : 2479/2016 Histórico : 2480/2016 Histórico : 2481/2016 Histórico : 2482/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Empenho 64,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 856,80 0,00 0,00 0,00 180,80 0,00 0,00 0,00 355,70 0,00 0,00 0,00 434,30 270,48 270,48 0,00 270,48 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 856,80 0,00 0,00 856,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.712/2016.- 04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 180,80 0,00 0,00 180,80 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 AF.712/2016.04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 355,70 0,00 0,00 355,70 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 AF.712/2016.04/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 434,30 0,00 0,00 434,30 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.712/2016.- 04/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 270,48 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : Saldo Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.713/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 281/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2483/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Empenho 445,72 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 445,72 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 445,72 0,00 445,72 Tesouro Histórico : 2484/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.713/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 7,78 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,05 0,00 0,00 1.521,05 Tesouro Histórico : 2485/2016 Histórico : 2486/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 1.521,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,52 0,00 0,00 1.105,52 0,00 0,00 859,19 Tesouro Histórico : 2487/2016 Histórico : 2488/2016 Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 1.105,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 859,19 0,00 0,00 0,00 859,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 282/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2489/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 Empenho 4,72 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 4,72 4,72 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 680,32 0,00 0,00 680,32 Tesouro Histórico : 2490/2016 Histórico : 2491/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 680,32 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 6,13 0,00 0,00 0,00 6,13 6,13 6,13 0,00 0,00 0,00 225,40 0,00 0,00 0,00 225,40 Tesouro Histórico : 2492/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 225,40 Tesouro Histórico : 2493/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 Tesouro Histórico : 2494/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 127,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 283/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2495/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Empenho 3,68 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68 3,68 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 0,00 127,00 Tesouro Histórico : 2496/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 63,50 Tesouro Histórico : 2497/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp CNPJ: 13.331.317/0001-52 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 127,00 0,00 0,00 127,00 Tesouro Histórico : 2498/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 170,08 170,08 0,00 170,08 0,00 0,00 595,28 595,28 0,00 595,28 Tesouro Histórico : 2499/2016 Histórico : 2500/2016 Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 170,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL499 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.716/2016.- 04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 595,28 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL383 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.716/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 284/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2501/2016 Histórico : 2502/2016 Histórico : 2503/2016 Histórico : 2504/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 981,72 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 981,72 981,72 0,00 981,72 0,00 0,00 601,13 601,13 0,00 601,13 0,00 0,00 382,68 382,68 0,00 382,68 0,00 0,00 365,40 365,40 0,00 365,40 1.563,78 1.563,78 0,00 1.563,78 900,00 900,00 0,00 900,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL383 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.716/2016.- 04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 601,13 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.716/2016.- 04/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 382,68 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.716/2016.- 04/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 365,40 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2505/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CB 280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.717/2016.04/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 1.563,78 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2506/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.717/2016.04/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 900,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.717/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 285/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2507/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 Empenho 4,34 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 4,34 4,34 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 757,38 0,00 0,00 757,38 0,00 0,00 0,00 3,79 3,79 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 87,01 87,01 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 1,02 0,00 Tesouro Histórico : 2508/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 757,38 Tesouro Histórico : 2509/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.718/2016.- 04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 3,79 Tesouro Histórico : 2510/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 1.800,00 Tesouro Histórico : 2511/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.718/2016.- 04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 87,01 Tesouro Histórico : 2512/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 1,02 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 286/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2513/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 Empenho 8,37 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 8,37 8,37 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16,82 16,82 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 20,21 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 28,52 28,52 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36 68,36 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81 10,81 10,81 0,00 Tesouro Histórico : 2514/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 16,82 Tesouro Histórico : 2515/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 20,21 Tesouro Histórico : 2516/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 28,52 Tesouro Histórico : 2517/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 68,36 Tesouro Histórico : 2518/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 10,81 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 287/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2519/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Empenho 4,96 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 4,96 4,96 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 11,36 11,36 0,00 0,00 0,00 0,00 31,40 31,40 31,40 0,00 0,00 0,00 5.810,99 0,00 0,00 0,00 5.810,99 0,00 0,00 0,00 22.740,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2520/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 11,36 Tesouro Histórico : 2521/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 360370-Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 31,40 Tesouro Histórico : 2522/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF: 713.519.578-72 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000 5.810,99 Tesouro Histórico : 2523/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/16 A 31/12/16.04/02/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF: 713.519.578-72 199-12.201.08.244.0016.2.188.339036.05.500248 22.740,51 0,00 0,00 22.740,51 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2524/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.04/02/2016 2652-Juízo De Direito Da 1ªVara Civel Da Com.De Atibaia 266-15.101.02.061.0028.2.060.339091.01.110000 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS, SOBRE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JOSÉ GOMES FILHO EM FACE DA PEA, CONF. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 138/139 DOS AUTOS. OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 288/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2525/2016 Data 04/02/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Empenho 65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 750,00 0,00 0,00 378,04 371,96 371,96 371,96 378,04 47.520,00 0,00 0,00 47.520,00 0,00 0,00 0,00 47.520,00 Tesouro Histórico : 2526/2016 Histórico : 2527/2016 Histórico : 2528/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/02/2016 529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000 Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE GISLAINE GALVÃO LEAL ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1007088-06.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/02/2016 A 09/08/2016), CONF.AF.5229/2015.05/02/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 10.332,00 0,00 0,00 0,00 10.332,00 0,00 0,00 10.332,00 0,00 0,00 212,59 0,00 0,00 0,00 212,59 0,00 0,00 0,00 43.431,96 43.431,96 0,00 43.431,96 0,00 4.210,00 4.210,00 0,00 4.210,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.721/2016.- 05/02/2016 1973-Imprensa Nacional CNPJ: 04.196.645/0001-00 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 212,59 Tesouro Histórico : 2529/2016 Histórico : 2530/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL UNIÃO, CONF.AF.722/2016.05/02/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 43.431,96 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.53/15 - AF.723/2016.- 05/02/2016 711268-Lucheti Lubrificantes Ltda CNPJ: 59.160.689/0001-64 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 4.210,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.21/15 AF.724/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 289/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2531/2016 Histórico : 2532/2016 Histórico : 2533/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711506-Pro-Medic Comercio De Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me CNPJ: 15.527.709/0001-17 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 1.050,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 1.050,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.050,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 7L DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE + CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 (REPOSIÇÃO), CONF.RP.191/15 - AF.725/2016.- 05/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 12,98 0,00 0,00 12,98 0,00 0,00 0,00 12,98 0,00 0,00 0,00 1.808,40 1.808,40 0,00 1.808,40 0,00 2.019,60 2.019,60 0,00 2.019,60 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 858,00 0,00 0,00 0,00 858,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/2015 - AF.726/2016.- 05/02/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.808,40 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2534/2016 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.727/2016.05/02/2016 662-C.B.S. Médico Científica S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.019,60 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2535/2016 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.727/2016.05/02/2016 2194-Roberto Franco CPF: 908.184.588-87 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000 2.200,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2536/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE ROBERTO FRANCO COMO EMBAIXADOR DA CORTE DE CARNAVAL 2016, CONF.CD.73/16 - AF.729/2016 05/02/2016 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ: 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 55.868.038/0001-72 858,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.74/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 290/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2537/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Empenho 31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 740,00 0,00 0,00 391,10 348,90 348,90 348,90 391,10 776,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 0,00 776,00 388,00 388,00 0,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 125,40 Tesouro Histórico : 2538/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.05/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF: 788.325.438-34 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2539/2016 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR TÉCNICO CADASTRADO PELO SENAR FRANCISCO JORGE PELY, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.75/16 AF.731/2016 (CONVÊNIO SENAR) 05/02/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00 055.656.398-08 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2540/2016 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA FLÁVIA SELLMER ANTONI CADASTRADA PELO SENAR , PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO, CONF.CD.76/16 - AF.732/2016 (CONVÊNIO SENAR) 05/02/2016 713716-Tania Mara De Oliveira Costa 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 CPF: 327.196.639-72 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2541/2016 Histórico : 2542/2016 Histórico : CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELO SENAR , TANIA MARA DE OLIVEIRA COSTA PARA AUXILIAR NO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.77/16 AF.733/2016.05/02/2016 1602-Total Comércio E Serviços De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 22,08 0,00 0,00 22,08 Veículos Ltda. CNPJ: 03.269.296/0001-39 Tesouro AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CD.78/16 - AF.734/2016.- 05/02/2016 1602-Total Comércio E Serviços De Veículos Ltda. CNPJ: 03.269.296/0001-39 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 125,40 0,00 0,00 125,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.78/16 - AF.734/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 291/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2543/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 659175-Fabio Haronn Atibaia Me CNPJ: 00.730.997/0001-35 696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 75,16 0,00 0,00 0,00 75,16 75,16 75,16 0,00 450,00 450,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2544/2016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM CARNAVAL 2016 - 01 DIÁRIA, CONF.CD.70/2016 - AF.738/2016.05/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. CNPJ: 64.765.548/0001-05 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Tesouro Histórico : 2545/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ONDAS CURTAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.79/16 - AF.735/2016.05/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 CNPJ: 64.765.548/0001-05 Tesouro Histórico : 2546/2016 Histórico : 2547/2016 Histórico : 2548/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ONDAS CURTAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONF.CD.79/2016 - AF.735/2016.05/02/2016 703216-Joao Carlos Vieira Mourao Gravacoes - Me CNPJ: 07.093.140/0001-09 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 32.000,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ALTEMAR DUTRA JR, DURANTE O CARNAVAL DE ATIBAIA 2016, CONF.INX.8/16 - AF.736/2016.- 05/02/2016 714943-Georges Promocoes Artisiticas Ltda - Epp CNPJ: 51.883.155/0001-54 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 46.000,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS COM AS BANDAS - DEMÔNIOS DA GAROA E ORIGINAIS DO SAMBA PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016, CONF.INX.9/16 - AF.737/2016.05/02/2016 714942-Rovella Shows Eventos Ltda 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 - Me CNPJ: 63.059.117/0001-60 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA MATRIX PARA O CARNAVAL 2016 (CENTRO DE CONVENÇÕES), CONF.INX.10/16 - AF.739/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 292/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2549/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 709224-Companhia Paulista De Artes 602-24.400.10.305.0057.2.141.339039.05.300000 CNPJ: 03.482.094/0001-70 Empenho 7.980,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 7.980,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 2.095,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2550/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS ESPECTADORES REFLEXÕES SOBRE AS DST/AIDS DURANTE O CARNAVAL/2016, CONF.INX.11/16 - AF.740/2016.05/02/2016 715001-L.T.L. Fagundes - Me CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 13.839.820/0001-13 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2551/2016 Histórico : 2552/2016 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE PARTIDA (TRAMPOLIM) PARA PISCINA DO CIEM, DESTINADO AO USO NAS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-67/16 AF.741/2016.05/02/2016 711909-Ferrarini Comercio De Pecas 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 2.095,00 0,00 0,00 0,00 2.095,00 Para Tratores Ltda Epp CNPJ: 60.345.675/0001-02 Tesouro AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MN33/MN34/RE39/RE36/CP 18/CP19 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.21/15 - AF.742/2016.- 05/02/2016 711268-Lucheti Lubrificantes Ltda CNPJ: 59.160.689/0001-64 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 262,50 262,50 0,00 262,50 0,00 0,00 69,60 0,00 0,00 0,00 69,60 Tesouro Histórico : 2553/2016 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.21/15 - AF.743/2016.05/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 262,50 Tesouro Histórico : 2554/2016 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/15 - AF.744/2016.- 05/02/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 55.309.074/0001-04 69,60 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE NYLON 3,0 AGULHADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.191/15 - AF.745/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 293/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2555/2016 Histórico : 2556/2016 Histórico : 2557/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 689688-Pneulinhares Comercio De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pneus Ltda CNPJ: 00.647.879/000249 Tesouro Empenho 4.840,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 4.531,50 4.531,50 0,00 4.531,50 0,00 426,50 426,50 0,00 426,50 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 233,80 0,00 0,00 0,00 607,20 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 459, 460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.RP.117/15 - AF.746/2016.- 05/02/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 4.531,50 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.747/2016.- 05/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 426,50 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2558/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS NO CARNAVAL PARA 50 PESSOAS, CONF.RP.79/15 - AF.748/2016.- 05/02/2016 4479-Dener José Toesca Me CNPJ: 07.202.447/0001-92 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 Tesouro Histórico : 2559/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA NO CENTRO DE CONVENÇÕES - CARNAVAL 2016, CONF.RP.106/15 - AF.749/2016.05/02/2016 360469-Grafica 1001 Ltda. Me CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 233,80 0,00 0,00 233,80 62.960.075/0001-71 Tesouro Histórico : 2560/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.750/2016.05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 607,20 0,00 0,00 607,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 294/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2561/2016 Histórico : 2562/2016 Histórico : 2563/2016 Histórico : 2564/2016 Histórico : 2565/2016 Histórico : 2566/2016 Histórico : Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 1.785,84 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.785,84 0,00 0,00 0,00 1.785,84 0,00 0,00 932,95 0,00 0,00 0,00 932,95 0,00 0,00 892,92 0,00 0,00 0,00 892,92 0,00 0,00 22,77 0,00 0,00 0,00 22,77 0,00 0,00 27,28 0,00 0,00 0,00 27,28 0,00 0,00 0,00 65,43 65,43 0,00 65,43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 932,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 892,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 22,77 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 27,28 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 65,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 454 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.752/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 295/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2567/2016 Histórico : 2568/2016 Histórico : 2569/2016 Histórico : 2570/2016 Histórico : 2571/2016 Histórico : 2572/2016 Histórico : Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 297,64 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 297,64 297,64 0,00 297,64 0,00 0,00 4.452,50 0,00 0,00 0,00 4.452,50 0,00 4.519,50 0,00 0,00 0,00 4.519,50 0,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 2.346,00 0,00 0,00 0,00 192,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL454 DE USO NO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.752/2016.- 05/02/2016 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 4.452,50 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.- 05/02/2016 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 4.519,50 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.- 05/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.990,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR INFANTIL, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.754/2016.- 05/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.346,00 0,00 0,00 2.346,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA BANHO, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/2015 - AF. 754/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 192,79 0,00 0,00 192,79 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 296/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2573/2016 Histórico : 2574/2016 Histórico : 2575/2016 Histórico : 2576/2016 Histórico : 2577/2016 Histórico : 2578/2016 Histórico : Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 85,04 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 85,04 0,00 740,03 0,00 0,00 0,00 740,03 0,00 467,72 0,00 0,00 0,00 467,72 0,00 419,73 0,00 0,00 0,00 419,73 0,00 0,00 1.121,54 0,00 0,00 0,00 1.121,54 0,00 0,00 297,64 0,00 0,00 0,00 297,64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 740,03 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 467,72 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 419,73 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL402 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.121,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 297,64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 297/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2579/2016 Histórico : 2580/2016 Histórico : 2581/2016 Histórico : 2582/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 595,28 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 595,28 0,00 0,00 0,00 595,28 0,00 1.445,68 0,00 0,00 0,00 1.445,68 0,00 551,98 0,00 0,00 0,00 551,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL456 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.445,68 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL383 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 551,98 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 472, 498, 499, 500, 474, 475, 493, 460 E 459 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.- 05/02/2016 2308-São Paulo Secretaria Da 352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003 Educação CNPJ: 46.384.111/0001-40 400.668,13 0,00 0,00 0,00 400.668,13 400.668,13 400.668,13 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 021/2016. 05/02/2016 5464-Empresa Brasileira De Correios 725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 40.000,00 0,00 0,00 32.712,25 7.287,75 E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151 Tesouro 7.287,75 7.287,75 32.712,25 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2583/2016 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE 2015.- 05/02/2016 544792-Sueli Aparecida De Lima Cesar CPF: 257.521.638-97 466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 1.260,00 0,00 Tesouro Histórico : 2584/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 298/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2585/2016 Data 05/02/2016 Credor Ficha / Dotação 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 344-18.200.12.361.0037.2.074.339047.01.220000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 97.553,64 0,00 0,00 0,00 97.553,64 97.553,64 97.553,64 0,00 54.035,29 0,00 0,00 0,00 54.035,29 54.035,29 54.035,29 0,00 64.793,99 0,00 0,00 0,00 64.793,99 64.793,99 64.793,99 0,00 135.632,20 0,00 0,00 0,00 135.632,20 135.632,20 135.632,20 0,00 29.558,70 0,00 0,00 29.558,70 0,00 0,00 0,00 29.558,70 500,00 500,00 500,00 0,00 Tesouro Histórico : 2586/2016 RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2016.05/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 382-18.200.12.365.0038.2.084.339047.01.210000 Tesouro Histórico : 2587/2016 RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2016.05/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 525-24.400.10.301.0053.2.119.339047.01.300000 Tesouro Histórico : 2588/2016 RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2016.05/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000 Tesouro Histórico : 2589/2016 RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2016.10/02/2016 549910-Masahiro Hamasuna CPF: 713.519.578-72 761-12.201.08.244.0016.2.185.339036.05.500000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2590/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.10/02/2016 711969-Danilo Gonçalves De Aguiar 741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000 CPF: 352.769.238-09 500,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 17/2016 - SHIS.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 299/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2591/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 580214-Caue Andreassi Nunes CPF: 613-25.101.06.181.0058.2.217.339039.01.110000 369.471.428-65 1.000,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2592/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.MEMORANDO Nº 007/2016 - SSPM.10/02/2016 674837-Jose Paulo Goncalves CPF: 483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000 138.101.828-93 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 936,00 0,00 0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 4.230,00 339,80 339,80 0,00 339,80 Tesouro Histórico : 2593/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.S/N.10/02/2016 623794-Andre Luis Elesbao Pedroso 306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 CPF: 278.320.398-76 Tesouro Histórico : 2594/2016 Histórico : 2595/2016 Histórico : 2596/2016 Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 697071-Santacotex Industria Textil 349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003 936,00 0,00 0,00 0,00 Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS MONITORES DA LINHA ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.RP.148/15 - AF.5678/2015.- 10/02/2016 674390-Via Saude Comercio De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Produtos Nutricionais E Correlatos Ltda -Me CNPJ: 09.567.012/0001-77 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA ENTERAL) PARA ATENDER A PACIENTE MARIA AMÉLIA HELLWIG DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.CD.80/16 - AF.755/2016.- 10/02/2016 715056-Ud Presentes E Utensílios Domésticos Ltda Me CNPJ: 64.591.514/0001-41 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000 339,80 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.CD.81/16 - AF.756/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 300/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2597/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714761-Magali Garcia Santos Me CNPJ: 03.097.981/0001-25 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00 389,40 0,00 0,00 389,40 0,00 0,00 0,00 389,40 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 220,00 141,52 141,52 0,00 141,52 912,24 0,00 0,00 912,24 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2598/2016 Histórico : 2599/2016 Histórico : 2600/2016 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A. PARA USF CACHOEIRA, CONF.RP.20/16 - AF.757/2016.10/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 89-11.400.04.126.0009.2.014.339030.01.110000 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.RP.51/15 AF.758/2016.10/02/2016 698072-Bell Electric Com. De Mat. Elétricos Ltda Me CNPJ: 09.627.856/0001-66 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 304,00 0,00 0,00 304,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.RP.59/15 AF.759/2016.10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 220,00 0,00 0,00 220,00 Tesouro Histórico : 2601/2016 Histórico : 2602/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PATCH PAINEL) DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.RP.197/15 AF.760/2016.10/02/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 141,52 0,00 0,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOMADAS, CAIXAS E PLACAS) DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.RP.12/16 - AF.761/2016.10/02/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 912,24 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.176/15 - AF.762/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 301/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2603/2016 Histórico : 2604/2016 Histórico : 2605/2016 Histórico : 2606/2016 Histórico : 2607/2016 Histórico : Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 Empenho 1.132,56 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 1.132,56 1.132,56 0,00 1.132,56 0,00 66,25 66,25 0,00 66,25 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.53/15 - AF.763/2016.- 10/02/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 66,25 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.99/15 - AF.764/2016.- 10/02/2016 714520-A Extingrillo Manutencao E Comercio De Materiais Contra Incendios Ltda Epp CNPJ: 03.823.574/0001-58 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 382,68 0,00 0,00 0,00 382,68 382,68 0,00 382,68 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 32,79 32,79 0,00 32,79 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.- 10/02/2016 714520-A Extingrillo Manutencao E Comercio De Materiais Contra Incendios Ltda Epp CNPJ: 03.823.574/0001-58 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 72,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.- 10/02/2016 714520-A Extingrillo Manutencao E Comercio De Materiais Contra Incendios Ltda Epp CNPJ: 03.823.574/0001-58 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 32,79 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 302/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2608/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Empenho Estorno 317,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 317,00 0,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 317,00 0,00 0,00 1.815,48 0,00 0,00 0,00 1.815,48 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 856,80 0,00 0,00 0,00 856,80 0,00 0,00 0,00 700,60 700,60 0,00 700,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2609/2016 AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO DO SAMU, NO DIA 18/02/2016 AS 14:00 HS, CONF.RP.79/15 - AF.766/2016.- 10/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 317,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2610/2016 Histórico : 2611/2016 Histórico : 2612/2016 Histórico : 2613/2016 AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO DO SAMU, NO DIA 18/02/2016 AS 19:00 HS, CONF.RP.79/15 - AF.766/2016.- 10/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.815,48 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.169/15 - AF.767/2016.- 10/02/2016 697071-Santacotex Industria Textil Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.040,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LENÇOL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.768/2016.- 10/02/2016 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 856,80 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.769/2016.- 10/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 700,60 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.770/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 303/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2614/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 53,40 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 594,00 175,50 0,00 0,00 418,50 418,50 0,00 418,50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2615/2016 Histórico : 2616/2016 Histórico : 2617/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA USF CACHOEIRA, CONF.RP.1/16 - AF.771/2016.10/02/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA USO NA USF CACHOEIRA, CONF.RP.164/15 - AF.772/2016.- 10/02/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 Outras Fontes De Recursos FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.97/15 - AF.773/2016.- 10/02/2016 686422-Vanessa Cristina Silverio CPF: 280.513.488-50 263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2618/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF: 267.465.948-31 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2619/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 3343-Marcelo Pompeu CPF: 102.501.038-85 483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 304/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2620/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712174- Renan Goncalves Moreira CPF: 354.528.428-02 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 Empenho 1.000,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 Tesouro Histórico : 2621/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 682728-Luciene Di Gennaro Toschi Pinheiro CPF: 201.829.678-75 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 3.000,00 Tesouro Histórico : 2622/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CUSTEAR MANDADOS JUDICIAIS, CON.OFÍCIO S/N.- 10/02/2016 707977-Melina Giacomini Cardoso CPF: 311.013.168-45 263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000 300,00 Tesouro Histórico : 2623/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 2.730,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00 100.888.768-45 Tesouro Histórico : 2624/2016 Histórico : 2625/2016 Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 887,50 0,00 0,00 887,50 0,00 0,00 0,00 887,50 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 689,00 AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.- 10/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 689,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MARTELETE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 305/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2626/2016 Histórico : 2627/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 707060-Eletrificar Serviços De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 582,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 582,00 0,00 303,80 0,00 0,00 0,00 303,80 0,00 5.478,00 0,00 0,00 0,00 5.478,00 0,00 102,90 0,00 0,00 0,00 102,90 AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR PARA USO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.- 10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 303,80 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2628/2016 AQUISIÇÃO DE MORSA DE BANCADA DESTINADA AO USO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.775/2016.- 10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 5.478,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2629/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.775/2016.- 10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 102,90 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2630/2016 AQUISIÇÃO RECEPTÁCULO DE PORCELANA / ADAPTADOR E40 PARA E27, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.103/15 - AF.776/2016.10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 399,42 0,00 0,00 399,42 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 0,00 9.236,90 0,00 0,00 0,00 9.236,90 Tesouro Histórico : 2631/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE TELEFONIA PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.103/15 - AF.777/2016.- 10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 9.236,90 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BARRACÃO ANEXO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO MARACANÃ, CONF.PP.103/15 - AF.777/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 306/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2632/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714657-Metax Materiais Eletricos 176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 Empenho 1.452,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.452,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.452,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2633/2016 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 318,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 250,00 250,00 0,00 570,00 570,00 0,00 Tesouro Histórico : 2634/2016 AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIAS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.- 10/02/2016 714657-Metax Materiais Eletricos 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000 Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60 112,00 0,00 Tesouro Histórico : 2635/2016 AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIAS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.- 10/02/2016 678168-William Tadashi Akutagawa CPF: 297.776.228-05 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 5.940,00 0,00 Tesouro Histórico : 2636/2016 PAGAMENTO DE CUSTEIO DE HOTEL E DIÁRIAS P/TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONF. MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PROCESSO 100598816.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.10/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2637/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, SENDO COORDENADORA RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, CONF.MEMORANDO Nº 20/2016 (CONVÊNIO SENAR).10/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF: 788.325.438-34 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, SENDO COORDENADORA RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, CONF.MEMORANDO Nº 18/2016 (CONVÊNIO SENAR).- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 307/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2638/2016 Data 10/02/2016 Credor Ficha / Dotação 182-Auto Viação Bragança Ltda CNPJ: 45.605.755/0001-58 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000 Empenho 72,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00 248,00 0,00 0,00 0,00 192,20 192,20 192,20 0,00 0,00 0,00 19,93 19,93 19,93 0,00 0,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,84 Tesouro Histórico : 2639/2016 Histórico : 2640/2016 Histórico : 2641/2016 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016.10/02/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 248,00 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016 (PARCIAL) 10/02/2016 1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000 Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133 Tesouro 192,20 0,00 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016 (PARCIAL).- 10/02/2016 683351-Promobom Autopass S.A. CNPJ: 07.140.538/0001-40 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 19,93 0,00 Tesouro Histórico : 2642/2016 PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO/2016.10/02/2016 627821-Maria Do Socorro Pereira De 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 Souza CPF: 172.554.888-70 245,00 0,00 0,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2643/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR, PARA O CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PAES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO/2016 - PROJETO Nº 8161-2016, CONF.MEMORANDO Nº 19/16.11/02/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 555,84 0,00 0,00 555,84 55.309.074/0001-04 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MÓDULO DE PROTEÍNA) PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.779/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 308/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2644/2016 Histórico : 2645/2016 Data 11/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529449-Humana Alimentar Distr. De Medic. E Prod. Nutricionais Ltda. CNPJ: 02.786.436/0001-83 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Empenho 1.554,08 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.554,08 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.554,08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FORMULA NUTRICIONAL) PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.780/2016- 11/02/2016 713505-Delvalle Materiais Eletricos 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Ltda - Me CNPJ: 37.227.550/0001-58 214,00 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 0,00 214,00 0,00 0,00 879,90 0,00 0,00 0,00 879,90 Tesouro Histórico : 2646/2016 Histórico : 2647/2016 AQUISIÇÃO DE CABO PP DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.138/15 - AF.781/2016.- 11/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 879,90 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA USO EM VEÍCULO -TIPO CAMINHÃO PIPA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.112/15 - AF.782/2016.- 11/02/2016 665544-R & A Promocoes E Eventos 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19 7.664,00 0,00 0,00 7.664,00 0,00 0,00 0,00 7.664,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 0,00 432,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2648/2016 Histórico : 2649/2016 Histórico : LOCAÇÃO TENDA PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE - PERÍODO DE 25/02/2016 A 11/03/2016, CONF.RP.109/15 - AF.783/2016.- 11/02/2016 934-Empório Hospitalar Com Prod Cirurg Hospitalares Ltda CNPJ: 04.106.730/0001-22 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 8.316,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.784/2016.- 11/02/2016 530492-Humana Alimentar Distrib. De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Medicamentos E Prod. Nutirc. Ltda CNPJ: 02.786.436/0003-45 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 432,00 0,00 0,00 432,00 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PROTEÍNA ISOLADA) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.785/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 309/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2650/2016 Histórico : 2651/2016 Data 11/02/2016 Credor Ficha / Dotação 703439-Samapi Produtos Hospitalares Ltda Epp CNPJ: 06.635.370/0001-81 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Empenho 3.645,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.645,00 0,00 0,00 0,00 3.645,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA ENTERAL) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.786/2016.- 11/02/2016 714660-Suprema Comercial Eireli CNPJ: 15.106.906/0001-62 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.996,25 421,85 421,85 0,00 649,00 175,23 175,23 0,00 649,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2652/2016 AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX ACRÍLICO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.198/15 - AF.788/2016.11/02/2016 693345-Maria Aparecida Felizatti CPF: 089.239.188-06 617-25.101.06.181.0059.2.143.339036.01.110000 1.500,00 Tesouro Histórico : 2653/2016 Histórico : 2654/2016 Histórico : 2655/2016 Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, FORMADO EM PSICOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLOGICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.CD.83/16 - AF.791/2016.11/02/2016 533075-Consitec Engenharia E Tecnologia Ltda CNPJ: 02.243.019/0001-94 701-29.101.26.782.0072.1.112.449051.01.110000 84.996,25 0,00 0,00 84.996,25 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃE DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.AF.787/2016.11/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000 649,00 0,00 0,00 227,15 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.51/15 - AF.790/2016.- 11/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000 649,00 0,00 0,00 473,77 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIA DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.51/15 AF.790/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 310/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2656/2016 Histórico : 2657/2016 Histórico : 2658/2016 Histórico : 2659/2016 Histórico : 2660/2016 Histórico : Data 11/02/2016 Credor Ficha / Dotação 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000 Empenho 389,40 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 389,40 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 389,40 0,00 0,00 0,00 389,40 0,00 0,00 0,00 860,52 102,39 0,00 0,00 0,00 102,39 458,17 0,00 0,00 0,00 458,17 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.51/15 AF.790/2016.11/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000 389,40 0,00 0,00 389,40 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIA DE CIDADANIA, CONF.RP.51/15 - AF.790/2016.- 11/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 860,52 0,00 0,00 860,52 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O BALNEÁRIO:( NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.- 11/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 102,39 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O BALNEÁRIO.(NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.- 11/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 625-26.101.23.695.0062.1.088.449052.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 458,17 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES PARA BALNEÁRIO.(NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 311/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2661/2016 Data 11/02/2016 Credor Ficha / Dotação 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 90.400.888/0230-02 608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000 Empenho 1.760,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 1.760,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.990,00 3.990,00 0,00 Tesouro Histórico : 2662/2016 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.11/02/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 90.400.888/0230-02 Tesouro Histórico : 2663/2016 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.11/02/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 90.400.888/0230-02 Tesouro Histórico : 2664/2016 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.11/02/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 90.400.888/0230-02 Tesouro Histórico : 2665/2016 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.11/02/2016 2652-Juízo De Direito Da 1ªVara 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 Civel Da Com.De Atibaia Tesouro Histórico : 2666/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS, SOBRE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JOSÉ GOMES FILHO EM FACE DA PEA, CONF. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 138/139 DOS AUTOS. 11/02/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 3.990,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00 CPF: 102.131.738-16 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 312/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2667/2016 Data 11/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360945-Lilian Oliveira Matos CPF: 276.971.838-03 505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000 Empenho 500,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.205,21 0,00 0,00 0,00 5.205,21 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE CONSULTA, À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 10/03/2016), CONF.AF.1268/2015.12/02/2016 529437-Estoril Comércio De 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 1.249,50 0,00 0,00 509,54 739,96 Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: Tesouro 10.290.913/0001-43 18,61 0,00 1.249,50 0,00 0,00 0,00 284,00 Tesouro Histórico : 2668/2016 Histórico : 2669/2016 Histórico : 2670/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.11/02/2016 701130-Serviço Federal De Processamento De Dados (Serpro) CNPJ: 33.683.111/0009-56 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 5.205,21 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.112/15 - AF.792/2016.- 12/02/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp CNPJ: 54.835.574/0001-09 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 284,00 0,00 0,00 284,00 Tesouro Histórico : 2671/2016 Histórico : 2672/2016 Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA EM EXTINTORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.793/2016.12/02/2016 714520-A Extingrillo Manutencao E Comercio De Materiais Contra Incendios Ltda Epp CNPJ: 03.823.574/0001-58 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 55,66 0,00 0,00 0,00 55,66 55,66 0,00 55,66 0,00 0,00 749,88 0,00 0,00 0,00 749,88 Tesouro AQUISIÇÃO SUPORTES PARA EXTINTORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.794/2016.- 12/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 749,88 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS EGI-7785, PREFIXO CL 450 DO SETOR DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.071/15 - AF.795/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 313/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2673/2016 Histórico : 2674/2016 Histórico : 2675/2016 Histórico : 2676/2016 Histórico : 2677/2016 Data 12/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 510,24 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 510,24 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 510,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS EGI-7785, PREFIXO CL450 DO SETOR DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.071/15 - AF.795/2016.12/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 654,00 0,00 0,00 0,00 654,00 654,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 4.020,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONR.RP.67/15 - AF.796/2016.- 12/02/2016 712162-Sinasp - Sinalizacao E Engenharia Ltda - Epp CNPJ: 10.323.470/0001-40 722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000 4.020,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.26/15 - AF.797/2016.- 12/02/2016 712163-Setas Comunicacao Visual E 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000 Servicos Ltda - Epp CNPJ: 01.442.261/0001-24 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 201,50 201,50 0,00 201,50 0,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 20.250,00 AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDUTORES DE VELOCIDADE DEST.AO USO EM VIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.26/15 - AF.798/2016.- 12/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 201,50 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2678/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 19/02/2016 AS 9:30 HS, CONF.RP.79/15 - AF.799/2016.- 12/02/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 20.250,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.800/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 314/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2679/2016 Histórico : 2680/2016 Histórico : 2681/2016 Data 12/02/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 701019-Durabrax Industria E 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Comercio De Tintas Industriais Ltda Me CNPJ: 08.012.277/0001-46 Tesouro Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 68,70 0,00 0,00 68,70 0,00 0,00 0,00 68,70 56,64 0,00 0,00 0,00 56,64 0,00 0,00 56,64 AQUISIÇÃO DE THINNER PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.67/15 - AF.801/2016.- 12/02/2016 714469-Linhamed Com. Imp. E Exp. 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 De Produtos Medicos Hospitalares Ltda.-Me. CNPJ: 08.970.879/0001-06 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REPOSIÇÃO/ACESSÓRIO DO EQUIPAMENTO "ELETROCARDIÓGRAFO SMART ECG MODELO SE-3A", DESTINADO À USF SÃO JOSÉ, CONF.CD.82/16 AF.802/2016.- 12/02/2016 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ: 343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000 55.868.038/0001-72 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ANA LAURA FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015391-8, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 25/06/2016, CONF.AF.5507/2015.15/02/2016 1840-Cons.Interm.P/O Des.Do Polo 631-26.101.23.695.0062.2.147.337041.01.110000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Turist.Do Cir.Das Frut CNPJ: 06.271.830/0001-30 Tesouro 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 13.763,45 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2682/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE USO NA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF.CD.84/16 - AF.803/2016.12/02/2016 714248-Lucas De Lima CPF: 356.317.688-44 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 4.080,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2683/2016 Histórico : 2684/2016 PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, CONF.MEMORANDO Nº 06/2016 - SECRETARIA DE TURISMO.15/02/2016 703420-R Weissenrieder Dias Epp CNPJ: 03.495.291/0001-24 203-12.400.08.306.0010.1.017.449051.01.500024 13.763,45 0,00 0,00 0,00 13.763,45 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/REAJUSTE DE PREÇO DA PARCELA REMANESCENTE DA 6ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD. CEREJEIRAS - OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 315/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2685/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 765-Copiagem Tecnologia E Arte 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 Ltda - Me CNPJ: 01.417.136/0001-64 Empenho 1.576,25 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 1.576,25 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.576,25 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.15/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000 458,17 0,00 0,00 458,17 0,00 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 458,17 Tesouro Histórico : 2686/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/03/2016 A 02/06/2016, CONF.AF.1043/2015.15/02/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ: 90.400.888/0230-02 719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000 1.760,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 2687/2016 Histórico : 2688/2016 Histórico : 2689/2016 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.76/15 - AF.804/2016.- 15/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 65,74 0,00 0,00 65,74 0,00 0,00 0,00 65,74 0,00 0,00 6.250,63 6.250,63 6.250,63 0,00 0,00 0,00 5.176,78 5.176,78 5.176,78 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.76/15 - AF.804/2016.- 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 6.250,63 0,00 Tesouro Histórico : 2690/2016 PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 400.59-2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD, COLONIAL E PQ. DOS COQUEIROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 5.176,78 0,00 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓTRANSPORTE)- PARCIAL OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 316/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2691/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 Empenho 12.355,19 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 12.355,19 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 12.355,19 12.355,19 0,00 172,11 172,11 172,11 0,00 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL 15/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 Tesouro 0,00 0,00 1.280,00 142,71 142,71 142,71 0,00 5.462,48 5.462,48 5.462,48 0,00 6.537,87 6.537,87 0,00 Tesouro Histórico : 2692/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 172,11 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2693/2016 Histórico : 2694/2016 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DESTINADO AO USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.805/2016.- 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 142,71 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2695/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 5.462,48 0,00 0,00 0,00 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 2696/2016 PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 6.537,87 0,00 0,00 0,00 6.537,87 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 317/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2697/2016 Histórico : 2698/2016 Histórico : 2699/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714811-Nilton Eloy Barbosa Com De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Abrasivos E Epi`S CNPJ: 23.863.212/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 359,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00 0,00 4.671,00 0,00 0,00 0,00 4.671,00 0,00 0,00 0,00 129,13 129,13 129,13 0,00 0,00 0,00 302,30 168,70 168,70 0,00 168,70 303,50 303,50 0,00 303,50 AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 (SETE) DEGRAUS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.85/16 - AF.806/2016.- 15/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 4.671,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.807/2016.- 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 129,13 Tesouro Histórico : 2700/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL 15/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000 302,30 0,00 0,00 302,30 0,00 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2701/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS, CONF.RP.79/15 - AF.808/2016.15/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 168,70 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2702/2016 AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO COMITÊ HOSPITALAR, NO DIA 17/02/2016 AS 13:30 HS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.79/15 - AF.809/2016.- 15/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 303,50 0,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.810/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 318/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2703/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4192-Rema Arte Esporte Ltda Epp CNPJ: 93.280.592/0001-23 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Empenho 1.995,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.995,00 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 199,00 199,00 0,00 199,00 0,00 970,21 970,21 970,21 0,00 1.391,33 1.391,33 1.391,33 0,00 224,95 224,95 0,00 0,00 0,00 1.420,00 Tesouro Histórico : 2704/2016 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.90/15 - AF.811/2016.15/02/2016 665544-R & A Promocoes E Eventos 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19 199,00 0,00 Tesouro Histórico : 2705/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE, DESTINADA AO USO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE SÍTIO DOS ROSAS, CONF.RP.109/15 - AF.812/2016.- 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000 970,21 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2706/2016 PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 1.391,33 0,00 0,00 0,00 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 2707/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 224,95 0,00 0,00 0,00 224,95 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 2708/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) - PARCIAL 15/02/2016 712195-Graficastyllos Ltda - Me 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.420,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 CNPJ: 10.877.465/0001-89 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.813/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 319/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2709/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 Empenho 615,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 487,35 487,35 487,35 0,00 351,57 351,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6.089,55 0,00 951,50 0,00 0,00 951,50 0,00 175,20 175,20 0,00 175,20 Tesouro Histórico : 2710/2016 AQUISIÇÃO DE CHA MATE DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.815/2016.- 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0285-48 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 487,35 Tesouro Histórico : 2711/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL 15/02/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000 351,57 0,00 0,00 0,00 351,57 00.360.305/0285-48 Tesouro Histórico : 2712/2016 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (PRÓSANEAMENTO)- PARCIAL 15/02/2016 685395-L.M.Ladeira & Cia Ltda - Me 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 6.089,55 0,00 0,00 6.089,55 CNPJ: 06.926.016/0001-06 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2713/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.16/16 - AF.816/2016.15/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 951,50 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2714/2016 AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 16/02/2016, CONF.RP.79/15 - AF.817/2016.- 15/02/2016 3878-Martini Comércio E Importação 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03 175,20 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA USF PEDRO MATURANA - CEREJEIRAS, CONF.RP.196/15 - AF.818/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 320/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2715/2016 Histórico : 2716/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529434-Emige Materiais Odontologicos Ltda CNPJ: 71.505.564/0001-24 Empenho 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 2.871,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 2.871,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.871,00 0,00 0,00 0,00 6.726,80 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.16/16 - AF.819/2016.- 15/02/2016 685395-L.M.Ladeira & Cia Ltda - Me 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 CNPJ: 06.926.016/0001-06 6.726,80 0,00 0,00 6.726,80 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2717/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.18/16 - AF.820/2016.15/02/2016 704688-Altec Editora E Grafica Ltda - 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Epp CNPJ: 07.747.297/0001-00 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 754,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Tesouro Histórico : 2718/2016 Histórico : 2719/2016 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.821/2016.- 15/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 754,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO PARA USO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.822/2016.- 15/02/2016 714869-Service Mille Comercial Ltda - 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Me CNPJ: 14.567.322/0001-21 480,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2720/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.27/16 - AF.823/2016.- 15/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2.500,00 0,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DEST.AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.119/15 - AF.824/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 321/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2721/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 Empenho 43.046,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 43.046,00 0,00 0,00 0,00 43.046,00 0,00 6.860,00 0,00 0,00 0,00 6.860,00 0,00 14.070,00 0,00 0,00 0,00 14.070,00 0,00 29.300,00 0,00 0,00 0,00 29.300,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00 4.690,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2722/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 6.860,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2723/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 14.070,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2724/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 29.300,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2725/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 4.690,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2726/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 3.500,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEI PROFª RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 322/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2727/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 Empenho 16.730,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 16.730,00 0,00 0,00 0,00 16.730,00 0,00 49.146,00 0,00 0,00 0,00 49.146,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2728/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 49.146,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2729/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 910,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2730/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 1.260,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2731/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 1.260,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2732/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF GAL. WALTER PE. C. ALBUQUERQUE, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 2.730,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 323/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2733/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 Empenho Estorno 2.380,00 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 0,00 13.510,00 0,00 0,00 0,00 13.510,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00 0,00 1.020,48 0,00 0,00 0,00 1.020,48 0,00 0,00 5.293,35 0,00 0,00 0,00 5.293,35 0,00 0,00 1.700,80 0,00 0,00 0,00 1.700,80 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2734/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 13.510,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2735/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 1.820,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2736/2016 Histórico : 2737/2016 Histórico : 2738/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF IGNACIO BORGES, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.020,48 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 5.293,35 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.700,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 324/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2739/2016 Histórico : 2740/2016 Histórico : 2741/2016 Histórico : 2742/2016 Histórico : 2743/2016 Histórico : 2744/2016 Histórico : Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 3.818,46 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 3.818,46 0,00 0,00 0,00 3.818,46 0,00 850,40 0,00 0,00 0,00 850,40 0,00 170,08 0,00 0,00 0,00 170,08 0,00 322,58 0,00 0,00 0,00 322,58 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL340 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 850,40 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL340 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 170,08 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL354 E 356 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 322,58 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL151 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 85,04 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL151 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.- 15/02/2016 2190-Sind.Dos Sup.De Ensino Do Magist.Oficial No Est.De Sp CNPJ: 53.586.269/0001-68 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 7.740,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA LUCIA C.FERREIRA, MÁRCIA MARIANO BERALDO, MARIA APARECIDA AVELINO AFONSO, CLEIDE AP.MAGRI, GUARACI EIRÓ GONÇALVES E CLÁUDIA AP.CESAR LESI NO XXX ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO APASE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL, CONF.MEMORANDO Nº 166/16.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 325/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2745/2016 Data 15/02/2016 Credor Ficha / Dotação 715070-Junia Ferreira Cardoso CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 090.023.138-61 Empenho 6.266,66 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 5.766,66 Processado 500,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 6.266,66 500,00 0,00 500,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2746/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A PERÍODO DE 15/02/2016 A 23/08/2016.15/02/2016 418814-Fabio De Moraes Freire CPF: 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 150.360.128-52 Tesouro Histórico : 2747/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.15/02/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF: 033.117.028-08 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 Tesouro Histórico : 2748/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.16/02/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ: 14.682.147/0001-13 257-15.101.02.061.0027.1.041.449052.01.110000 Tesouro Histórico : 2749/2016 AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA TRANSMITIR CURSOS E PALESTRAS ONLINE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CD.86/16 - AF.826/2016.16/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 1.985,00 0,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00 1.985,00 0,00 4.515,00 0,00 0,00 0,00 4.515,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2750/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.119/15 - AF.827/2016.16/02/2016 681440-Solucao Inox Comercio, 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 Manutencao E Locacao De Equipamentos Industriais Ltda CNPJ: Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 06.137.445/0001-02 4.515,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.119/15 - AF.828/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 326/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2751/2016 Data 16/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Empenho 104,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 104,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 594,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2752/2016 Histórico : 2753/2016 FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.829/2015.- 16/02/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 594,00 0,00 0,00 594,00 Outras Fontes De Recursos FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.97/15 - AF.830/2016.- 16/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 2.134,98 0,00 0,00 2.134,98 0,00 0,00 0,00 2.134,98 0,00 999,99 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 74.596,65 0,00 0,00 0,00 74.596,65 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2754/2016 Histórico : 2755/2016 AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.196/15 - AF.831/2016.16/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 999,99 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.112/15 AF.832/2016.- 16/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 525,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2756/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 294/CL 398 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.52/2015 E AF. 833/2016.- 16/02/2016 533075-Consitec Engenharia E Tecnologia Ltda CNPJ: 02.243.019/0001-94 511-24.400.10.301.0053.1.071.449051.01.300000 74.596,65 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP./CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PSF CACHOEIRA, CONF.CP.001/15 - AF.834/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 327/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2757/2016 Histórico : 2758/2016 Histórico : 2759/2016 Histórico : 2760/2016 Histórico : 2761/2016 Histórico : 2762/2016 Histórico : Data 16/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 2.449,15 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.449,15 0,00 0,00 0,00 2.449,15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.- 16/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 214,04 0,00 0,00 214,04 0,00 0,00 0,00 214,04 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 0,00 255,12 0,00 1.884,58 0,00 0,00 0,00 1.884,58 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 389,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.- 16/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 255,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS NO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.- 16/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.884,58 0,00 AQUISIÇÃO DE PÇEAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.- 16/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 756,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FARÃO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.51/2015 - AF.836/2016.- 16/02/2016 710193-Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp CNPJ: 65.198.962/0004-95 110-11.550.08.241.0082.2.204.339030.01.110000 389,40 0,00 0,00 389,40 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF.RP.51/15 - AF.837/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 328/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2763/2016 Histórico : 2764/2016 Histórico : 2765/2016 Data 16/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712188-Edom Producoes Artisticas E 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Eventos Ltda - Me CNPJ: 19.706.318/0001-10 Tesouro Empenho 2.873,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 2.873,00 0,00 0,00 0,00 2.873,00 0,00 0,00 4.077,00 0,00 0,00 0,00 4.077,00 0,00 0,00 4.554,00 0,00 0,00 0,00 4.554,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.838/2016.- 16/02/2016 712191-Jose Augusto Fernandes 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Moreira - Me CNPJ: 12.358.920/000165 Tesouro 4.077,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.839/2016.- 16/02/2016 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ: 04.063.331/0001-21 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 4.554,00 Tesouro Histórico : 2766/2016 AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML E DETERGENTE ENZIMÁTICO 500 ML DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.194/15 - AF.840/2016.16/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 203,40 0,00 0,00 0,00 203,40 203,40 0,00 203,40 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 16.714,00 0,00 0,00 0,00 16.714,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2767/2016 Histórico : 2768/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 18/02/2016 AS 16:30 HS, CONF.RP.79/15 - AF.841/2016.- 16/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 1.560,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT PARA ATENDIMENTO À USF IMPERIAL, CONF.RP.1/16 - AF.842/2016.- 16/02/2016 529434-Emige Materiais Odontologicos Ltda CNPJ: 71.505.564/0001-24 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 16.714,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.14/16 - AF.843/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 329/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2769/2016 Histórico : 2770/2016 Histórico : 2771/2016 Histórico : 2772/2016 Histórico : 2773/2016 Histórico : Data 16/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529423-Copal Comercio De Pneus E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000 Acessorios Ltda. CNPJ: 88.197.330/0001-60 Tesouro Empenho 780,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 717,10 0,00 0,00 0,00 717,10 0,00 0,00 0,00 432,24 AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA VEICULO MN-34 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA\, CONF.RP.115/15 - AF.844/2016.- 16/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 717,10 AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CRAS CAETETUBA, SITUADO À RUA CALIFÓRINIA, Nº86, CAETETUBA, CONF.RP.76/15 - AF.845/2016.- 16/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 432,24 0,00 0,00 432,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA NOVA SEDE DO CRAS CAETETUBA, SITUADA À RUA CALIFORNIA, Nº86, CAETETUBA, CONF.RP.76/15 - AF.845/2016.- 16/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 884,44 0,00 0,00 884,44 0,00 0,00 0,00 884,44 0,00 977,96 0,00 0,00 0,00 977,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.- 16/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 977,96 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 330/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2774/2016 Histórico : 2775/2016 Data 16/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 47,06 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 47,06 0,00 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.- 16/02/2016 522867-Roseli Borghi Silva Cardoso CPF: 138.040.208-52 660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2776/2016 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 17/16 - SUMA.16/02/2016 2183-Franciele De Sousa Cardoso CPF: 394.495.238-35 280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Tesouro Histórico : 2777/2016 PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO PRIMEIRA PRINCESA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016 715078-Mayara Marques CPF: 413.781.538-04 280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000 Tesouro Histórico : 2778/2016 PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO SEGUNDA PRINCESA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016 715072-Jilson Mendes Pereira Filho CPF: 440.053.908-38 280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000 Tesouro Histórico : 2779/2016 PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO REI MOMO DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016 715071-Nathalia Vanessa Silva De Souza CPF: 463.516.688-08 280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO RAINHA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 331/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2780/2016 Histórico : 2781/2016 Histórico : 2782/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 669-27.101.15.512.0067.1.105.459065.07.110000 Empenho 210.991,52 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 52.725,00 Processado 158.266,52 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 158.266,52 158.266,52 52.725,00 357,51 357,51 5.084,31 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 Operações De Credito EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.17/02/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 668-27.101.15.512.0067.1.105.459065.01.110000 5.441,82 0,00 0,00 5.084,31 357,51 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRA-PARTIDA).17/02/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF: 033.117.028-08 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 3.990,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2783/2016 Histórico : 2784/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.17/02/2016 1977-Atilux Materiais Eletricos Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp CNPJ: 02.745.938/0001-66 29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000 815,40 0,00 0,00 0,00 815,40 815,40 0,00 815,40 0,00 0,00 0,00 776,00 776,00 776,00 0,00 0,00 0,00 192,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA BOA VISTA, CONF.CD.87/16 - AF.847/2016.- 17/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF: 788.325.438-34 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 776,00 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2785/2016 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR TÉCNICO CADASTRADO PELO SENAR FRANCISCO JORGE PELY, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES- CONVÊNIO SENAR, CONF.CD.88/16 - AF.848/2016 17/02/2016 715069-Darci Aparecida Silva CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013 192,00 0,00 0,00 192,00 0,00 032.244.298-28 Outras Fontes De Recursos Histórico : CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELO SENAR , DARCI APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.89/16 AF.849/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 332/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2786/2016 Histórico : 2787/2016 Histórico : 2788/2016 Histórico : 2789/2016 Histórico : 2790/2016 Histórico : 2791/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1104-Enplan Engenharia E Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 677-27.202.15.451.0065.1.108.449051.03.110000 Empenho 403.130,47 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 403.130,47 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 403.130,47 0,00 0,00 0,00 773.558,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.907,48 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SÃO FELIPE E PARCIAL DA RUA JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA - BAIRRO DA RESSACA, CONF.CO.7/15 - AF.853/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E 55-11.300.15.451.0008.1.009.449051.01.100000 311.542,05 0,00 0,00 311.542,05 0,00 Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 Tesouro 0,00 0,00 311.542,05 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: RESTANTE DA RUA JOSÉ RODRIGUES- B. RESSACA, CONF.CO.7/15 - AF.854/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E 54-11.300.15.451.0008.1.008.449051.01.110000 1.782.947,85 0,00 0,00 1.782.947,85 Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 Tesouro 0,00 0,00 1.782.947,85 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO DA PONTE- CHICO DO PACO, CONF.CO.7/2015 - AF.850/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 714-29.101.26.782.0073.1.142.449051.01.110000 773.558,70 0,00 0,00 773.558,70 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO DO JARDIM CEREJEIRAS , BAIRRO DO ALVINÓPOLIS E BAIRRO ATIBAIA JARDIM, CONF.CO.7/15 - AF.851/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 2.104.215,00 2.104.215,00 0,00 0,00 Operações De Credito EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SUELI,CHÁCARAS MARINGÁ, CONF.CO.7/15 AF.852/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E 57-11.300.15.451.0008.1.009.449051.05.000000 992.907,48 0,00 0,00 992.907,48 Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DE DIVERSOS BAIRROS: RUA PROJETADA I (RESSACA), RUAS DO BAIRRO DO PORTÃO, RUAS DO JD.PRISCILLA (PORTÃO), RUA JOÃO CIFARELLI (TANQUE), RUA BENTO SOARS (TANQUE), RUAS DO BAIRRO DO ALVINÓPOLIS II, CONF.CD.7/15 - AF.855/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 333/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2792/2016 Histórico : 2793/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1104-Enplan Engenharia E Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 55-11.300.15.451.0008.1.009.449051.01.100000 Empenho 1.631.698,35 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.631.698,35 0,00 1.631.698,35 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA BOA VISTA, ESTRADA DA USINA E JERÔNIMO DE CAMARGO - TRECHO BAIRRO DO MARACANÃ, CONF.CO.7/15 - AF.856/2016.17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 82,89 0,00 0,00 82,89 0,00 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 911,79 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 165,78 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 MESES - 18/02/2016 A 17/05/2016), CONF.AF.5039/2013.- Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA, CONSELHO TUTELAR, CRAS CAETETUBA, PORTÃO, TANQUE, IMPERIAL, CREAS, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL I E II, COZINHA EXPERIMENTAL DO RESTAURANTE POPULAR, PAT, RESTAURANTE POPULAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO), CORRESPONDENTE AO 03 MESES (18/02/16 A 17/05/16), CONF.AF.5039/2013.17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 82,89 0,00 0,00 82,89 0,00 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 2796/2016 Histórico : Saldo Pagar 0,00 17/02/2016 Histórico : OP Baixada 0,00 2794/2016 2795/2016 Valor OP 504609-Guardian Systems Comercio 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 911,79 0,00 0,00 911,79 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 165,78 0,00 0,00 165,78 0,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 334/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2797/2016 Histórico : 2798/2016 Histórico : 2799/2016 Histórico : 2800/2016 Histórico : 2801/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho 746,01 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 746,01 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 746,01 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 165,78 0,00 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS I, II E III, MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL, PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 165,78 0,00 0,00 165,78 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SUPRIMENTOS, PROTOCOLO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 335/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2802/2016 Histórico : 2803/2016 Histórico : 2804/2016 Histórico : 2805/2016 Histórico : 2806/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho 2.652,48 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 2.652,48 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.652,48 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 1.740,69 0,00 0,00 0,00 165,78 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DEPENDÊNCIAS DAS EMEF´S, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CAADE - UNIDADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 1.740,69 0,00 0,00 1.740,69 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DE CRECHES, EMEI´S E BERÇÁRIOS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 165,78 0,00 0,00 165,78 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 336/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2807/2016 Histórico : 2808/2016 Histórico : 2809/2016 Histórico : 2810/2016 Histórico : 2811/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 504609-Guardian Systems Comercio 31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Empenho 165,78 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 165,78 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 165,78 0,00 0,00 0,00 248,67 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 248,67 0,00 0,00 0,00 2.403,81 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ E JARDIM MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 76-11.350.11.333.0079.2.198.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 248,67 0,00 0,00 248,67 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I E II E NO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 82,89 0,00 0,00 82,89 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro 248,67 0,00 0,00 248,67 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO GABINETE (TESOURARIA/COORD. TI), FORUM DE CIDADANIA E GANHA TEMPO/DETRAN, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.- 17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 2.403,81 0,00 0,00 2.403,81 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, CCZ, CAP´S, USF´S, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, SEDE ADMINISTRATIVA E CEO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5063/2013.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 337/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2812/2016 Histórico : 2813/2016 Histórico : 2814/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 504609-Guardian Systems Comercio 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 De Equipamentos Eletronicos Ltda Me CNPJ: 05.517.158/0001-57 Tesouro Estorno 82,89 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 82,89 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 82,89 0,00 0,00 0,00 2.104.215,10 60.182,53 60.182,53 19.817,47 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.- 17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E Construtora Ltda CNPJ: 52.429.206/0001-35 60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000 2.104.215,10 0,00 0,00 2.104.215,10 Operações De Credito EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SUELI,CHÁCARAS MARINGÁ, CONF.CO.7/15 AF.852/2016.17/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 80.000,00 0,00 0,00 19.817,47 60.182,53 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 2815/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 17/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000 3.500,00 0,00 0,00 1.708,16 1.791,84 1.791,84 1.791,84 1.708,16 23,06 0,00 0,00 0,00 23,06 23,06 23,06 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados Histórico : 2816/2016 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (FATRAN) 17/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000 Tesouro Histórico : 2817/2016 DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 06/01/2016. 17/02/2016 3468-Murilo Belmonte Rodrigues CPF: 345.656.948-32 466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 024/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 338/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2818/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711203-Aparecida Benedita Júlio CPF: 251.574.798-16 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 Empenho 9.533,33 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 9.533,33 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 9.533,33 0,00 0,00 10.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.008,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.533,33 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2819/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 360445-Aparecida Fátima Santos 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 0,00 CPF: 962.582.098-15 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2820/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 708898-Ariana Maia Diniz CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 378.022.828-96 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2821/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 8.008,00 0,00 0,00 8.008,00 0,00 085.468.018-78 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2822/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 3099-Rosa Helena Nunes Da Silva 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 CPF: 086.017.268-60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2823/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 711204-Sheila De Cassia Maia Lima 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 9.533,33 0,00 0,00 9.533,33 0,00 CPF: 285.489.858-36 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 339/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2824/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 3459-Catia Silva Faim CPF: 166.111.348-67 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000 Empenho Estorno 6.000,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 6.000,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2825/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 CNPJ: 73.856.593/0001-66 Tesouro Histórico : 2826/2016 Histórico : 2827/2016 Histórico : 2828/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.857/2016.17/02/2016 693868-Atons Do Brasil Distribuidora 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 09.192.829/0001-08 Tesouro 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 2.965,00 0,00 0,00 0,00 2.965,00 0,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.858/2016.- 17/02/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 3.200,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.859/2016.- 17/02/2016 414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 CNPJ: 02.816.696/0001-54 2.965,00 Tesouro Histórico : 2829/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.860/2016.17/02/2016 4144-Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda CNPJ: 44.734.671/0001-51 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 920,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/16 - AF.861/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 340/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2830/2016 Histórico : 2831/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714446-White Martins Gases Industriais Ltda. CNPJ: 35.820.448/0069-24 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Empenho Estorno 17.100,00 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 17.100,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 17.100,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.RP.30/16 - AF.862/2016.17/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 6.960,00 0,00 0,00 0,00 6.960,00 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 479,00 0,00 0,00 0,00 479,00 Tesouro Histórico : 2832/2016 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS CL 248/SA310/CL154 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/15 - AF.863/2016.- 17/02/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 2.280,00 Tesouro Histórico : 2833/2016 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.68/15 - AF.864/2016.17/02/2016 706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda Me CNPJ: 17.955.975/0001-76 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 6.960,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2834/2016 Histórico : 2835/2016 AQUISIÇÃO DE REATORES, DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.59/15 - AF.865/2016.- 17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 625,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.119/15 - AF.866/2016.- 17/02/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 479,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.164/15 - AF.867/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 341/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2836/2016 Histórico : 2837/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529474-Master Auction Transportes E 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho Estorno 360,00 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS DESTINADA AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.196/15 - AF.868/2016.- 17/02/2016 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ: 424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000 55.868.038/0001-72 180,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2838/2016 Histórico : 2839/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A LIMPEZA E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.CD.90/16 - AF.869/2016.17/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Manutenção Eletrica E Hidraulica Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.346,00 0,00 0,00 0,00 5.346,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADA AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.125/15 - AF.870/2016.- 17/02/2016 360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 43.940.618/0001-44 5.760,00 Tesouro Histórico : 2840/2016 Histórico : 2841/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIAPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.871/2016.17/02/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000 5.400,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.872/2016.- 17/02/2016 580-Formed Br Materiais Medicos E Hospitalares Ltda-Epp CNPJ: 02.955.937/0001-46 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 5.346,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNNA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.31/16 - AF.873/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 342/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2842/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Empenho 675,70 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 675,70 675,70 0,00 675,70 0,00 37.680,00 0,00 0,00 0,00 37.680,00 0,00 0,00 0,00 25.120,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 305,00 0,00 418,00 0,00 0,00 0,00 418,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2843/2016 Histórico : 2844/2016 Histórico : 2845/2016 Histórico : 2846/2016 AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO TÉCNICA, NO DIA 22/02/2016 AS 8:00 HS, SECRETARIA SAÚDE, CONF.RP.79/15 - AF.874/2016.- 17/02/2016 679177-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 37.680,00 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 KG) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.9/16 - AF.875/2016.- 17/02/2016 679177-Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 25.120,00 0,00 0,00 25.120,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 KG) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.9/16 - AF.876/2016.- 17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 2.120,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS E REFRIGERADOR DESTINADOS AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.34/15 - AF.877/2016.- 17/02/2016 4268-Moon Sea Comercial Ltda - Me 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 CNPJ: 03.763.569/0001-05 305,00 0,00 Tesouro Histórico : 2847/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 - AF.878/2016.17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro 418,00 0,00 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 - AF.879/2015.- OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 343/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2848/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714659-Suely Spagnoletto Pereira Epp CNPJ: 20.494.800/0001-13 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho 1.110,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.110,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 92,44 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2849/2016 AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.198/15 - AF.880/2016.17/02/2016 714660-Suprema Comercial Eireli CNPJ: 15.106.906/0001-62 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2850/2016 Histórico : 2851/2016 AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.198/2015 - AF.881/2016.17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 92,44 0,00 0,00 92,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS EGI-7730 PREFIXO CL419 DO SETOR DE TOPOGRAFIA E EGI- 7783 PREFIXO CL452 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.71/15 - AF.884/2016.17/02/2016 3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 2.385,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Tesouro Histórico : 2852/2016 Histórico : 2853/2016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.886/2016.17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro 875,00 0,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.887/2016.- 17/02/2016 706883-Diogo Antonio Miranda CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 325.167.888-43 1.050,00 0,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.26.01 Versão 29/02/2015 - 15:05 344/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2854/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 504171-Leila Ingrid Cordeiro Coelho CPF: 171.074.228-39 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 Empenho Estorno 504,00 0,00 Anulado Não Processado 0,00 0,00 Processado 504,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 504,00 504,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Tesouro Histórico : 2855/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 91/2016-SADS. 17/02/2016 658050-Neusa Verderami CPF: 167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 852.310.888-20 Tesouro Histórico : 2856/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 90/2016-SADS. 17/02/2016 570587-Eliete Devechiati CPF: 040.868.448-85 306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00 1.985,00 0,00 3.324,00 0,00 0,00 0,00 3.324,00 Tesouro Histórico : 2857/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N. 17/02/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF: 100.888.768-45 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Tesouro Histórico : 2858/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 17/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 Tesouro Histórico : 2859/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.888/2016.17/02/2016 681440-Solucao Inox Comercio, 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Manutencao E Locacao De Equipamentos Industriais Ltda CNPJ: Tesouro 06.137.445/0001-02 3.324,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, DESTINADA AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.889/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 345/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2860/2016 Histórico : 2861/2016 Histórico : 2862/2016 Histórico : 2863/2016 Histórico : 2864/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 Empenho Estorno 938,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 938,00 0,00 0,00 0,00 938,00 0,00 0,00 1.329,96 0,00 0,00 1.329,96 0,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 89,80 0,00 0,00 0,00 89,80 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADAS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.176/15 - AF.890/2016.- 17/02/2016 711534-Pamp & Vamd - Comercio Varejista Ltda - Epp CNPJ: 16.622.225/0001-10 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.333,56 3,60 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.176/15 - AF.892/2016.- 17/02/2016 709358-Athika Comercio De Moveis 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Tesouro 2.480,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.131/15 - AF.893/2016.- 17/02/2016 707919-Samith Serviços E Comércio 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 De Construção Ltda - Me CNPJ: 00.004.098/0001-55 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados 89,80 0,00 AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.118/15 - AF.894/2016.- 17/02/2016 714701-Felipe Mathias De Morais Epp CNPJ: 19.980.359/0001-09 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 1.630,00 0,00 Tesouro Histórico : 2865/2016 AQUISIÇÃO DE BEBÊS CONFORTO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.195/15 - AF.895/2016.17/02/2016 1738-Plussport Comercial Eireli Epp CNPJ: 54.984.547/0001-06 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 3.500,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.195/15 - AF.896/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 346/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2866/2016 Histórico : 2867/2016 Histórico : 2868/2016 Histórico : 2869/2016 Histórico : 2870/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro Empenho 178,00 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 1.244,70 0,00 0,00 0,00 1.244,70 0,00 3.926,00 0,00 0,00 0,00 3.926,00 803,25 0,00 0,00 0,00 803,25 0,00 0,00 2.283,00 0,00 0,00 2.283,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.897/2016.- 17/02/2016 714409-Maap Comercio De Moveis Para Escritorio Eireli - Epp CNPJ: 14.026.750/0001-47 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 1.244,70 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.898/2016.- 17/02/2016 677661-Fênix Indústria De Móveis De 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Aço Ltda Epp CNPJ: 02.917.511/0001-06 Tesouro 3.926,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARQUIVOS E ESTANTES), DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.899/2016.- 17/02/2016 683971-M7 Tecidos E Acessorios Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 803,25 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.900/2016.- 17/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 2.283,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2871/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE COBERTORES, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.901/2016.- 17/02/2016 697071-Santacotex Industria Textil Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.275,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 347/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2872/2016 Histórico : 2873/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 697071-Santacotex Industria Textil Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 Empenho Estorno 1.360,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.339,00 0,00 0,00 1.339,00 0,00 0,00 4.696,00 0,00 0,00 4.696,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.- 17/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.339,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2874/2016 AQUISIÇÃO DE BABADORES E FRALDAS DE PANO DEST.AOS ALUNOS NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.903/2016.- 17/02/2016 1900-Ccm Comercial Creme Marfim Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 4.696,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2875/2016 AQUISIÇÃO DE BABADORES E FRALDAS DE PANO DEST.AOS ALUNOS NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.RP.110/15 - AF.903/2016.- 17/02/2016 714659-Suely Spagnoletto Pereira Epp CNPJ: 20.494.800/0001-13 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.830,00 0,00 0,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 3.830,00 Tesouro Histórico : 2876/2016 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.198/15 - AF.904/2016.17/02/2016 714660-Suprema Comercial Eireli CNPJ: 15.106.906/0001-62 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 Tesouro Histórico : 2877/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.198/15 - AF.905/2016.17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E SECADORA DE ROUPAS, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.906/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 348/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2878/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714761-Magali Garcia Santos Me CNPJ: 03.097.981/0001-25 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 Empenho 1.904,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 1.904,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 1.904,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2879/2016 Histórico : 2880/2016 AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA TIPO TATAME, DESTINADO AO USO NA CRECHE SÍTIO DOS ROSAS (BAIRRO BOA VISTA) E CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.20/16 AF.907/2016.17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS, LAVADOURA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 AF.908/2016.- 17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 67.570,00 0,00 0,00 0,00 67.570,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2881/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 1.330,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2882/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MARIA CECILIA DE LIMA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 67.570,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2883/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF DRº JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 3.920,00 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 349/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2884/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 Empenho 42.122,00 Estorno Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 42.122,00 0,00 0,00 0,00 42.122,00 0,00 31.048,00 0,00 0,00 0,00 31.048,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00 6.370,00 0,00 0,00 0,00 6.370,00 0,00 41.994,00 0,00 0,00 0,00 41.994,00 0,00 43.362,00 0,00 0,00 0,00 43.362,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2885/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 31.048,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2886/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 7.560,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2887/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 6.370,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2888/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 41.994,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2889/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 43.362,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 350/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2890/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 Empenho 43.754,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 43.754,00 0,00 0,00 0,00 43.754,00 0,00 32.002,00 0,00 0,00 0,00 32.002,00 0,00 14.210,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2891/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 32.002,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2892/2016 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 62.136.304/0003-08 14.210,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2893/2016 Histórico : 2894/2016 Histórico : 2895/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 1.574,93 0,00 0,00 1.574,93 0,00 0,00 0,00 1.574,93 1.020,48 0,00 0,00 1.020,48 0,00 0,00 0,00 1.020,48 255,12 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 0,00 255,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU 430, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 415 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 351/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2896/2016 Histórico : 2897/2016 Histórico : 2898/2016 Histórico : 2899/2016 Histórico : 2900/2016 Histórico : 2901/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.117,61 0,00 0,00 2.117,61 0,00 0,00 0,00 2.117,61 1.190,56 0,00 0,00 1.190,56 0,00 0,00 0,00 1.190,56 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 85,04 826,55 0,00 0,00 826,55 0,00 0,00 0,00 826,55 595,28 0,00 0,00 595,28 0,00 0,00 0,00 595,28 1.418,54 0,00 0,00 1.418,54 0,00 0,00 0,00 1.418,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 462 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 416 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 352/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2902/2016 Histórico : 2903/2016 Histórico : 2904/2016 Histórico : 2905/2016 Histórico : 2906/2016 Histórico : 2907/2016 Histórico : Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação Empenho 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 935,44 0,00 0,00 935,44 0,00 0,00 0,00 935,44 208,73 0,00 0,00 208,73 0,00 0,00 0,00 208,73 153,07 0,00 0,00 153,07 0,00 0,00 0,00 153,07 880,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 143,99 0,00 0,00 0,00 13.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 416 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 416 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 416 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.- 17/02/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA FXU-3062 DE USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.891/2016.17/02/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000 143,99 0,00 0,00 143,99 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA FXU-3062 DE USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.891/2016.17/02/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 353/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2908/2016 Histórico : 2909/2016 Data 17/02/2016 Credor Ficha / Dotação 5393-Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Empenho 1.439,90 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.439,90 0,00 0,00 0,00 1.439,90 0,00 15.740,65 15.740,65 15.740,65 0,00 1.335,14 1.335,14 1.335,14 0,00 0,00 0,00 15.012,40 0,00 0,00 0,00 27.734,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PACAEMBU, 65 - JD. IMPERIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 01/03/2016).18/02/2016 2798-Brasilidade Comércio, Serviços, 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 142.045,84 0,00 0,00 142.045,84 0,00 Imp. Ltda - Epp CNPJ: 05.367.970/0001-43 Tesouro 0,00 0,00 142.045,84 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.- 18/02/2016 2308-São Paulo Secretaria Da 346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008 Educação CNPJ: 46.384.111/0001-40 15.740,65 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 2910/2016 EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL, CONF.OFÍCIO DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.- 18/02/2016 715079-Emerson Da Silva Pereira CPF: 650.994.350-68 494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 1.335,14 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 2911/2016 EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DO IMÓVEL CADASTRADO NA INSCRIÇÃO FISCAL 14.119.011.00-0056850, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.18/02/2016 2199-Antenor Stringler CPF: 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 15.012,40 0,00 0,00 15.012,40 0,00 002.780.178-00 Tesouro Histórico : 2912/2016 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 19/02/2016).18/02/2016 582374-Antonio Medina Mendes CPF: 563.778.868-53 27-11.100.14.422.0005.2.007.339036.01.110000 27.734,00 0,00 0,00 27.734,00 Tesouro Histórico : 2913/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.909/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 354/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2914/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714971-Agro Comercial Porto Ltda CNPJ: 10.558.126/0001-30 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Empenho 62.592,00 Estorno Anulado 0,00 0,00 Não Processado 62.592,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 62.592,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.910/2016.18/02/2016 711403-Dalefrut Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 30.832,00 0,00 0,00 30.832,00 0,00 Produtos Alimenticios Eireli.-Epp. CNPJ: 10.591.429/0001-54 Tesouro 0,00 0,00 30.832,00 0,00 0,00 0,00 2.748,90 Tesouro Histórico : 2915/2016 Histórico : 2916/2016 Histórico : 2917/2016 Histórico : 2918/2016 Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.911/2016.18/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000 2.748,90 0,00 0,00 2.748,90 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.112/15 - AF.912/2016.- 18/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio E 616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000 Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral Tesouro - Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25 372,60 0,00 0,00 372,60 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE LONGA VIDA) PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.44/15 - AF.913/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000 7.840,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEI ERCILIA BACCI, CONF.RP.137/15 - AF.914/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 355/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2919/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 2064-Rogerio Correa Informatica Me 607-25.101.06.181.0058.1.082.449052.01.110000 CNPJ: 06.161.867/0001-05 Empenho Estorno 1.610,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 237,10 0,00 0,00 0,00 237,10 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 472,80 0,00 0,00 0,00 472,80 1.752,60 0,00 0,00 0,00 1.752,60 Tesouro Histórico : 2920/2016 AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.165/15 - AF.915/2016.18/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 237,10 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2921/2016 Histórico : 2922/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.916/2016.18/02/2016 1905-Topdata Processamento De Dados Ltda - Epp CNPJ: 45.876.059/0001-86 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 200,00 0,00 0,00 200,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.26/16 - AF.917/2016.18/02/2016 686817-Luminus Comercial Eletrica 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Ltda Epp CNPJ: 07.885.913/0001-81 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2923/2016 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.198/15 - AF.918/2016.- 18/02/2016 4525-Bio Logica Distribuidora EireliEpp CNPJ: 06.175.908/0001-12 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 472,80 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2924/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.72/15 - AF.919/2016.- 18/02/2016 4513-Cholmed Comercial Hospitalar Ltda. CNPJ: 07.569.029/0001-38 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.752,60 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA CONVATEC, 57 MM PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONF.RP.44/16 - AF.920/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 356/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2925/2016 Histórico : 2926/2016 Histórico : 2927/2016 Histórico : 2928/2016 Histórico : 2929/2016 Histórico : 2930/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Empenho 3.697,96 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 3.697,96 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 3.697,96 0,00 0,00 995,52 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 71,92 0,00 0,00 2.933,40 0,00 0,00 1.934,34 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.921/2016.- 18/02/2016 678912-Columbia Comércio De Descartáveis Eireli CNPJ: 06.317.832/0001-12 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 995,52 0,00 0,00 0,00 995,52 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.922/2016.- 18/02/2016 709358-Athika Comercio De Moveis 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.923/2016.- 18/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 71,92 0,00 0,00 71,92 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.924/2016.- 18/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 2.933,40 0,00 0,00 2.933,40 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.925/2016.- 18/02/2016 582-Terrao Comercio E Representacoes Ltda CNPJ: 64.088.214/0001-44 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 1.934,34 0,00 0,00 0,00 1.934,34 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.926/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 357/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2931/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Empenho 2.999,20 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 2.999,20 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 2.999,20 0,00 0,00 0,00 870,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2932/2016 Histórico : 2933/2016 Histórico : 2934/2016 Histórico : 2935/2016 Histórico : 2936/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.33/16 AF.927/2016.18/02/2016 714920-Laureen Artefatos Plasticos 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 870,00 0,00 0,00 870,00 Eireli - Epp CNPJ: 11.809.350/000110 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.928/2016.- 18/02/2016 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.929/2016.- 18/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 400,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GALÃO PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.34/15 - AF.930/2016.- 18/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 375,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.119/15 - AF.931/2016.- 18/02/2016 714387-Golden Clean Produtos Comerciais Eireli - Me CNPJ: 15.250.965/0001-00 537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000 420,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.163/15 - AF.932/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 358/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2937/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 55.309.074/0001-04 Empenho Estorno 504,00 0,00 Anulado Não Processado 0,00 504,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 135,43 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2938/2016 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE + CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 (REPOSIÇÃO), CONF.RP.157/15 AF.935/2016.18/02/2016 713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 135,43 0,00 0,00 135,43 03.381.518/0002-91 Tesouro Histórico : 2939/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 497 DE USO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016 713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 03.381.518/0002-91 142,50 0,00 0,00 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00 313,50 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Tesouro Histórico : 2940/2016 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CL 497 DE USO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016 713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 03.381.518/0002-91 313,50 Tesouro Histórico : 2941/2016 Histórico : 2942/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 497 DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016 1474-Temacomp Comercio E Servicos De Informatica Ltda Epp CNPJ: 00.801.524/0001-81 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 116,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK DE USO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.CD.92/16 - AF.938/2016.- 18/02/2016 715096-Enzo De Souza Funilaria Me 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 CNPJ: 21.214.782/0001-31 3.000,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE DIVERSAS PEÇAS DA PORTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.93/16 - AF.939/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 359/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2943/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013 Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31 Empenho 327,60 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 327,60 327,60 0,00 327,60 Outras Fontes De Recursos Histórico : 2944/2016 Histórico : 2945/2016 Histórico : 2946/2016 Histórico : 2947/2016 Histórico : 2948/2016 Histórico : FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA-CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.940/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 365,08 0,00 0,00 365,08 0,00 0,00 0,00 365,08 0,00 0,00 1.360,64 0,00 0,00 0,00 1.360,64 0,00 0,00 501,90 0,00 0,00 0,00 501,90 0,00 0,00 637,80 0,00 0,00 0,00 637,80 0,00 0,00 22,77 0,00 0,00 0,00 22,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.360,64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 501,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 637,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 22,77 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 360/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2949/2016 Histórico : 2950/2016 Histórico : 2951/2016 Histórico : 2952/2016 Histórico : 2953/2016 Histórico : 2954/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 47,06 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 4.386,26 0,00 0,00 0,00 4.386,26 0,00 0,00 1.445,68 0,00 0,00 0,00 1.445,68 0,00 0,00 186,72 0,00 0,00 0,00 186,72 0,00 0,00 170,08 0,00 0,00 0,00 170,08 0,00 0,00 2.031,08 0,00 0,00 0,00 2.031,08 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 4.386,26 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL360 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.445,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL360 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 186,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL359 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 170,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL359 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 2.031,08 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 361/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2955/2016 Histórico : 2956/2016 Histórico : 2957/2016 Histórico : 2958/2016 Histórico : 2959/2016 Histórico : 2960/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho Estorno 765,36 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 765,36 0,00 0,00 0,00 765,36 0,00 0,00 170,62 0,00 0,00 0,00 170,62 0,00 0,00 127,56 0,00 0,00 0,00 127,56 0,00 0,00 97,16 0,00 0,00 0,00 97,16 0,00 0,00 438,44 0,00 0,00 0,00 438,44 0,00 0,00 170,08 0,00 0,00 0,00 170,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 170,62 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 127,56 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 97,16 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL323 E CL341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 438,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 170,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 362/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2961/2016 Histórico : 2962/2016 Histórico : 2963/2016 Histórico : 2964/2016 Histórico : 2965/2016 Histórico : 2966/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 255,12 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 382,68 0,00 0,00 0,00 382,68 0,00 0,00 343,06 0,00 0,00 0,00 343,06 0,00 0,00 153,07 0,00 0,00 0,00 153,07 0,00 0,00 2.220,24 0,00 0,00 0,00 2.220,24 0,00 160,83 0,00 0,00 0,00 160,83 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 382,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL307 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 343,06 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 153,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 2.220,24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 437, 513, 514 E 515 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 160,83 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 363/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2967/2016 Histórico : 2968/2016 Histórico : 2969/2016 Histórico : 2970/2016 Histórico : 2971/2016 Histórico : 2972/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 85,04 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 0,00 85,04 0,00 0,00 1.250,08 0,00 0,00 0,00 1.250,08 0,00 0,00 552,76 0,00 0,00 0,00 552,76 0,00 0,00 71,35 0,00 0,00 0,00 71,35 0,00 0,00 82,73 0,00 0,00 0,00 82,73 0,00 0,00 198,86 0,00 0,00 0,00 198,86 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.250,08 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL310 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 552,76 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL310 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 71,35 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL323 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 82,73 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 198,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL289 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 364/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2973/2016 Histórico : 2974/2016 Histórico : 2975/2016 Histórico : 2976/2016 Histórico : 2977/2016 Histórico : 2978/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1864-Comercial São Fernando De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro Empenho 1.024,64 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.024,64 0,00 0,00 0,00 1.024,64 0,00 0,00 561,26 0,00 0,00 0,00 561,26 0,00 0,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 561,26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL409 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 8.960,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF ANDRE FRANCO MONTORO - BAIRRO: PONTE ALTA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 7.840,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 5.600,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF GEL. WALTER PIRES DE C E ALBUQUERQUE, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF MARIA CECILIA DE LIMA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 365/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2979/2016 Histórico : 2980/2016 Histórico : 2981/2016 Histórico : 2982/2016 Histórico : 2983/2016 Histórico : 2984/2016 Histórico : Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Empenho 8.960,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.960,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEF MARIA JOSE CINTRA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 5.600,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 6.720,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 8.960,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF IGNÁCIO BORGES, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 6.720,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF RITA LURDES ALVIM, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 18/02/2016 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 8.960,00 0,00 0,00 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF EMEF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 366/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2985/2016 Histórico : 2986/2016 Histórico : 2987/2016 Histórico : 2988/2016 Histórico : 2989/2016 Data 18/02/2016 Credor Ficha / Dotação 530887-Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me CNPJ: 09.586.958/0001-80 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Empenho 6.720,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00 24.623,64 0,00 0,00 0,00 24.623,64 0,00 0,00 0,00 1.869,12 Tesouro PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.- 19/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 24.623,64 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.941/2016.- 19/02/2016 678912-Columbia Comércio De Descartáveis Eireli CNPJ: 06.317.832/0001-12 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 1.869,12 0,00 0,00 1.869,12 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.942/2016.- 19/02/2016 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 1.084,00 0,00 0,00 0,00 1.084,00 0,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GRAMPO 23/13 DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF.RP.129/15 - AF.943/2016.- 19/02/2016 3878-Martini Comércio E Importação 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000 Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03 1.084,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2990/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DEST.A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.73/15 - AF.944/2016.- 19/02/2016 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000 7.320,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.157/15 - AF.945/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 367/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2991/2016 Histórico : 2992/2016 Data 19/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529511-Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ: 71.912.315/0001-53 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000 Empenho 7.320,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00 0,00 0,00 43,60 0,00 0,00 0,00 43,60 0,00 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00 657,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU, CONF.RP.157/15 - AF.946/2016.- 19/02/2016 705813-Jamper Comercial Ltda - Epp 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000 CNPJ: 18.954.699/0001-94 43,60 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2993/2016 Histórico : 2994/2016 Histórico : 2995/2016 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS USB FLAMENGUINHO E UBS OSWALDO PACCINI, CONF.RP.122/15 - AF.947/2016.19/02/2016 714387-Golden Clean Produtos Comerciais Eireli - Me CNPJ: 15.250.965/0001-00 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 657,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.163/15 - AF.948/2016.- 19/02/2016 715087-Melissa D Angelo 23773490801 CNPJ: 22.979.387/0001-02 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 2.093,40 0,00 0,00 0,00 2.093,40 0,00 0,00 0,00 6.081,87 Tesouro AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD.94/16 - AF.949/2016.- 19/02/2016 531149-Ramalivros Distribuidora Ltda 587-24.400.10.304.0055.2.139.339030.05.300000 CNPJ: 01.544.986/0001-23 2.093,40 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 2996/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE LIVROS (CÓDIGO SANITÁRIO) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.CD.95/16 - AF.950/2016.19/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000 6.081,87 0,00 0,00 6.081,87 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 / S500, ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.951/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 368/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 2997/2016 Histórico : 2998/2016 Histórico : 2999/2016 Histórico : 3000/2016 Histórico : 3001/2016 Data 19/02/2016 Credor Ficha / Dotação 709358-Athika Comercio De Moveis 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Empenho 220,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 220,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 1.074,84 0,00 0,00 0,00 9.045,80 0,00 0,00 0,00 7.498,65 0,00 0,00 0,00 7.709,92 0,00 0,00 0,00 705,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.952/2016.- 19/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 1.074,84 0,00 0,00 1.074,84 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.953/2016.- 19/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 9.045,80 0,00 0,00 9.045,80 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.954/2016.- 19/02/2016 582-Terrao Comercio E Representacoes Ltda CNPJ: 64.088.214/0001-44 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 7.498,65 0,00 0,00 7.498,65 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.955/2016.- 19/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 7.709,92 0,00 0,00 7.709,92 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 3002/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.956/2016.19/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 705,00 0,00 0,00 705,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.956/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 369/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3003/2016 Histórico : 3004/2016 Data 19/02/2016 Credor Ficha / Dotação 1905-Topdata Processamento De Dados Ltda - Epp CNPJ: 45.876.059/0001-86 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000 Empenho 400,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado 400,00 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 400,00 95,60 95,60 0,00 95,60 84,16 84,16 0,00 84,16 1.000,00 1.000,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA - COR PRETO), DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.26/16 - AF.957/2016.19/02/2016 715090-Maria Helena Massoni De Souza CPF: 086.016.578-77 494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 95,60 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3005/2016 EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 12ª PARCELA DO IPTU/2015, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.19/02/2016 715088-Marcos Antônio Lauton CPF: 494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000 118.213.718-01 84,16 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3006/2016 EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL, DEVIDO O IMOVEL JÁ EXISTIR NUMERAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO Nº 40.811/2015, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNIAIPAL.19/02/2016 688964-Alberto Janachevitz De 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Coctovitz Junior CPF: 837.405.977-04 Tesouro Histórico : 3007/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 632710-Cleide Aparecida Scarelli Leite CPF: 120.475.738-07 633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 Tesouro Histórico : 3008/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. MEMORANDO Nº 09/2016. 19/02/2016 3221-Simone Bacci CPF: 258.274.128-05 406-18.200.12.366.0037.2.217.339039.01.220000 300,00 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 03/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 370/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3009/2016 Data 19/02/2016 Credor Ficha / Dotação 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF: 085.196.748-52 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 Empenho 3.990,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 85,13 85,13 85,13 0,00 68,09 68,09 0,00 68,11 68,11 0,00 68,11 68,11 0,00 Tesouro Histórico : 3010/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 574741-Vanessa Cristina Teodoro Pereira CPF: 281.205.388-70 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3011/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 199/2016-SE. 19/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000 85,13 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3012/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº F500017967 DO VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY, PLACA DBA-0754, LOTADO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000 68,09 0,00 0,00 0,00 68,09 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 3013/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº JV-A2-238942-5 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FCS-5708, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 3014/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1B253874-4 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7701, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1B254736-4 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7701, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 371/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3015/2016 Data 19/02/2016 Credor Ficha / Dotação 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000 Empenho 68,11 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 68,11 68,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 68,10 68,10 0,00 102,16 102,16 0,00 Tesouro Histórico : 3016/2016 Histórico : 3017/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1B2545174-4 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7701, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 96-Central De Produtos Medico Hospitalares Ltda CNPJ: 48.301.352/0001-03 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 68,10 68,10 0,00 0,00 Tesouro EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43407466-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. 19/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0415-48 51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 102,16 102,16 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3018/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1V724245-2, AIT Nº 1A262555-4 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. 22/02/2016 678168-William Tadashi Akutagawa 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 CPF: 297.776.228-05 Tesouro Histórico : 3019/2016 PAGAMENTO DE CUSTEIO DE HOTEL E DIÁRIAS P/TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONF.MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PROCESSO 100598816.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.22/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : 3020/2016 EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43407466-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. 22/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ: 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000 102,16 0,00 0,00 0,00 102,16 00.000.000/0415-48 Tesouro Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1V724245-2, AIT Nº 1A262555-4 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 372/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3021/2016 Histórico : 3022/2016 Histórico : 3023/2016 Histórico : 3024/2016 Histórico : 3025/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000 Empenho 1.450,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.056,37 393,63 393,63 0,00 1.450,00 0,00 0,00 202,08 197,92 197,92 0,00 400,00 0,00 0,00 109,33 90,67 90,67 0,00 200,00 0,00 0,00 50,52 49,48 49,48 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 22/02/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000 400,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 22/02/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000 200,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 22/02/2016 865-Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145 112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000 100,00 Tesouro EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- 22/02/2016 2482-Alaison Carvalho De Oliveira CPF: 044.065.216-23 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 Tesouro Histórico : 3026/2016 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 1998-Isabel Da Silva CPF: 256.083.328-06 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 373/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3027/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 2024-Marlene Lima De Araújo CPF: 345.315.698-65 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 300,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : 3028/2016 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 705271-Alberto Assis Leandro CPF: 323.276.858-00 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : 3029/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 703855-Ana Carolina Aparecida 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Betoldo CPF: 355.874.468-32 Tesouro Histórico : 3030/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 089.233.688-90 Tesouro Histórico : 3031/2016 Histórico : 3032/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714949-Ana Paula Aparecida 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Marques Santos CPF: 436.040.75807 Tesouro PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 681651-Anesia Lucia Felipe CPF: 289.917.678-18 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 374/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3033/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 712068-Antonio Carlos Dos Santos CPF: 237.125.438-08 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 300,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 300,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : 3034/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 711707-Bruna Carolina Gonçalves 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Silva CPF: 447.113.388-88 Tesouro Histórico : 3035/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 708069-Carlos Cesar De Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 080.706.824-18 Tesouro Histórico : 3036/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 319.871.648-90 Tesouro Histórico : 3037/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 711481-Cristiane Francisca Edmundo 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 276.212.998-27 Tesouro Histórico : 3038/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 950.308.678-72 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 375/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3039/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711259-Geremias Martins CPF: 024.895.528-48 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 300,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 300,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : 3040/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 102.239.268-92 Tesouro Histórico : 3041/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 000.444.722-00 Tesouro Histórico : 3042/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714846-Jaqueline Maria Da Silva 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 453.684.688-30 Tesouro Histórico : 3043/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 711716-Juliana Aparecida Leandro 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 De Souza CPF: 461.669.998-44 Tesouro Histórico : 3044/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 708070-Larissa Jesus De Souza 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 436.762.578-80 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 376/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3045/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714847-Lauriane Aline Silveira Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 CPF: 424.774.598-05 Empenho 300,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 300,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : 3046/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 068.720.708-89 Tesouro Histórico : 3047/2016 Histórico : 3048/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714848-Maria Agnusdei Da 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Conceição Silva CPF: 302.889.46880 Tesouro PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 710237-Maria De Fatima Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 306.032.708-40 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Tesouro Histórico : 3049/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 532965-Maria José Carneiro CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 049.302.658-43 Tesouro Histórico : 3050/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 481612-Maria Pereira Brandao De 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Almeida CPF: 035.927.448-01 Tesouro Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 377/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3051/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 708669-Marta Aparecida De Lima CPF: 253.213.168-30 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 Empenho 300,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 0,00 Processado 300,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 2.784,00 Tesouro Histórico : 3052/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 714849-Michele Cristina Alves Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 344.151.918-35 Tesouro Histórico : 3053/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 707270-Pamela Cristina Cardoso 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 431.315.338-11 Tesouro Histórico : 3054/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 711749-Rosana Mendes Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 CPF: 048.081.219-56 Tesouro Histórico : 3055/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 712930-Viviane Ferreira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 392.197.018-04 Tesouro Histórico : 3056/2016 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 22/02/2016 1207-Giromed Cirurgica Ltda CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 2.784,00 0,00 0,00 2.784,00 0,00 74.442.468/0001-72 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 048.2016/002507-6, CONF.CD.96/16 - AF.958/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 378/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3057/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711896-Bauruinfo Comercial Ltda Epp CNPJ: 04.033.848/0001-78 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 Empenho 1.000,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado 1.000,00 Processado 0,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 17.052,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 3058/2016 Histórico : 3059/2016 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA PARA USO DA CENTRAL DE VAGAS COM A FINALIDADE DE IMPRIMIR OS AGENDAMENTOS DOS PACIENTES SUS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.97/16 - AF.959/2016.22/02/2016 529437-Estoril Comércio De 253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000 17.052,00 0,00 0,00 17.052,00 0,00 Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa 10.290.913/0001-43 Vinculados AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500) PARA VEÍCULOS -TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.112/15 - AF.960/2016.- 22/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 59,04 0,00 0,00 59,04 0,00 0,00 0,00 59,04 0,00 179,95 0,00 0,00 0,00 179,95 0,00 1.789,00 0,00 0,00 0,00 1.789,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 3060/2016 Histórico : 3061/2016 AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.33/16 - AF.961/2016.22/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De Limpeza Ltda - Epp CNPJ: 08.394.347/0001-78 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 179,95 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.33/16 - AF.962/2016.- 22/02/2016 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ: 04.063.331/0001-21 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 1.789,00 0,00 Tesouro Histórico : 3062/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO E PLACA DE CARVÃO ATIVADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.31/16 - AF.963/2016.22/02/2016 529860-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. CNPJ: 67.729.178/0004-91 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 1.380,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE AGE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.31/16 - AF.964/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 379/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3063/2016 Histórico : 3064/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 360739-Cirurgica Fernandes Com.De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ: 61.418.042/0001-31 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Empenho 8.982,00 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 8.982,00 0,00 0,00 0,00 8.982,00 0,00 0,00 8.122,46 0,00 0,00 0,00 8.122,46 0,00 703,68 0,00 0,00 0,00 703,68 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL 25GR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.31/16 - AF.965/2016.- 22/02/2016 4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ: 07.747.780/0001-87 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 8.122,46 Tesouro Histórico : 3065/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.966/2016.22/02/2016 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda. CNPJ: 00.636.372/0001-09 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 703,68 0,00 Tesouro Histórico : 3066/2016 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ A BASE DE SOJA, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.967/2016.22/02/2016 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda. CNPJ: 00.636.372/0001-09 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 26.320,80 0,00 0,00 26.320,80 0,00 0,00 0,00 26.320,80 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 2.355,00 0,00 0,00 0,00 2.355,00 Tesouro Histórico : 3067/2016 Histórico : 3068/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.969/2016.22/02/2016 154-Sao Braz S.A. Industria E Comercio De Alimentos CNPJ: 08.811.226/0019-03 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 13.200,00 0,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.970/2016.- 22/02/2016 714921-Marka Servicos E Comercio 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Ltda Epp CNPJ: 07.779.095/0001-32 2.355,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.971/16 OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 380/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3069/2016 Histórico : 3070/2016 Histórico : 3071/2016 Histórico : 3072/2016 Histórico : 3073/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529987-Aim Comércio E Representações Ltda CNPJ: 54.305.974/0001-02 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Empenho 842,40 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 842,40 Valor OP OP Baixada 0,00 0,00 0,00 842,40 Tesouro AQUISiÇÃO DE MUSSARELA E PRESUNTO, DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.972/2016.- 22/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 22.159,40 0,00 0,00 22.159,40 0,00 0,00 0,00 22.159,40 0,00 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 Tesouro AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.973/2016.- 22/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio E 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral Tesouro - Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25 122,40 0,00 AQUISÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.974/2016.- 22/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro 836,00 0,00 0,00 836,00 0,00 0,00 0,00 836,00 0,00 4.292,40 0,00 0,00 0,00 4.292,40 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADO AO USO NA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.34/15 - AF.975/2016.- 22/02/2016 122-Comercial João Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 4.292,40 0,00 Tesouro Histórico : Saldo Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.976/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 381/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3074/2016 Histórico : 3075/2016 Histórico : 3076/2016 Histórico : 3077/2016 Histórico : 3078/2016 Histórico : 3079/2016 Histórico : Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 529474-Master Auction Transportes E 376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000 Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me CNPJ: 05.046.360/0001-48 Tesouro Empenho 850,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 3.782,87 0,00 0,00 0,00 3.782,87 0,00 0,00 1.360,64 AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AO USO NAS CRECHES A SEREM INAUGURADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.34/15 - AF.977/2016.- 22/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 230,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/2016 - AF.978/2016.- 22/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 3.782,87 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 - AF.968/2016.- 22/02/2016 1864-Comercial São Fernando De 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000 Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ: 06.698.952/0001-07 Tesouro 1.360,64 0,00 0,00 1.360,64 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 - AF.968/2016.- 22/02/2016 714555-Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda Epp CNPJ: 66.762.907/0001-04 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 12.635,00 0,00 0,00 12.635,00 0,00 0,00 0,00 12.635,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.979/2016.- 22/02/2016 714798-Francisco Dos Santos Papelaria - Me CNPJ: 03.354.744/0001-00 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 1.040,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.980/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 382/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3080/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 707685-Fbs Alimentos Eireli Epp CNPJ: 17.367.163/0001-00 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Empenho 24.192,00 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 24.192,00 0,00 0,00 0,00 24.192,00 0,00 204,30 0,00 0,00 0,00 204,30 0,00 100,90 0,00 0,00 0,00 100,90 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 1.499,40 0,00 0,00 0,00 1.499,40 0,00 0,00 480,00 Tesouro Histórico : 3081/2016 Histórico : 3082/2016 Histórico : 3083/2016 AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.981/2016.22/02/2016 695064-Hopemix Suprimentos E Serviços Ltda - Epp CNPJ: 15.657.876/0001-82 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 204,30 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.982/2016.- 22/02/2016 710583-Larbak Soluções Empresariais Ltda Me CNPJ: 09.510.784/0001-72 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 100,90 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA BRANCA, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.983/2016.- 22/02/2016 714556-Granfood Alimentos Eireli Epp CNPJ: 07.798.373/0001-07 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 4.500,00 0,00 Tesouro Histórico : 3084/2016 Histórico : 3085/2016 AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.984/2016.22/02/2016 529437-Estoril Comércio De Combustíveis E Derivados De Petróleo Ltda. CNPJ: 10.290.913/0001-43 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000 1.499,40 0,00 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 112/2015 E AF. 1005/2016. 22/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO USO DOS PROFISSIONAIS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.164/15 - AF.985/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 383/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3086/2016 Histórico : 3087/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 690619-Eziquiel De Oliveira Restaurante - Me CNPJ: 17.113.492/0001-24 Empenho 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 119.342,40 0,00 0,00 119.342,40 0,00 0,00 0,00 119.342,40 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. RP 97/2015 E AF. 1006/2016. 22/02/2016 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda. CNPJ: 00.636.372/0001-09 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 Tesouro Histórico : 3088/2016 Histórico : 3089/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 188/2015 E AF. 1007/2016. 22/02/2016 697022-Instituto Salaroli De 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000 Otorrinolaringologia E Fonoaudiologia Ltda Epp CNPJ: 01.214.920/0001-75 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados 600,00 EXAME POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE THALIA PERES TELES - DATA NASC: 14/11/2006, CONF. CD 101/2016 E AF. 1008/2016. 22/02/2016 4351-Reis & Riffel Refrigeração Ltda 612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000 Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10 884,00 Tesouro Histórico : 3090/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO / REPARO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. CD 98/2016 E AF. 1009/2016. 22/02/2016 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ: 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000 55.868.038/0001-72 555,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 3091/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE COMUNITÁRIA ANTONIO VICENTE - SITIO DOS ROSAS, CONF. CD 99/2016 E AF. 1010/2016. 22/02/2016 713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000 CNPJ: 05.306.068/0001-17 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE, CONF.RP.164/2015 - AF.986/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 384/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3092/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. CNPJ: 64.765.548/0001-05 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 Empenho 460,00 Estorno 0,00 Anulado 0,00 Não Processado Processado 460,00 Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 0,00 460,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016. 22/02/2016 3985-Safra Remix Comercial De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 23.919,00 0,00 0,00 23.919,00 0,00 Alimentos E Equipamentos Ltda CNPJ: 72.293.202/0002-60 Tesouro 0,00 0,00 23.919,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 9.390,00 0,00 0,00 779,00 0,00 0,00 395,59 Tesouro Histórico : 3093/2016 Histórico : 3094/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.987/2016.- 22/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. CNPJ: 64.765.548/0001-05 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 Tesouro Histórico : 3095/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016. 22/02/2016 393-Pastificio Santa Amalia S/A. 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 9.390,00 0,00 0,00 9.390,00 0,00 CNPJ: 22.229.207/0001-75 Tesouro Histórico : 3096/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.988/2016.22/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. CNPJ: 64.765.548/0001-05 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000 779,00 0,00 0,00 779,00 0,00 Tesouro Histórico : 3097/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016. 22/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda. 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000 395,59 0,00 0,00 395,59 0,00 CNPJ: 64.765.548/0001-05 Tesouro Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 385/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3098/2016 Histórico : 3099/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 Empenho 6.594,48 Estorno 0,00 Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 6.594,48 0,00 0,00 0,00 6.594,48 0,00 7.992,00 0,00 0,00 0,00 7.992,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.989/2016.- 22/02/2016 715105-Ziad Solucoes Mobile Eireli - 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000 Epp CNPJ: 16.743.877/0001-02 7.992,00 0,00 Tesouro Histórico : 3100/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENVIOS DE SMS MASSIVO PARA COMUNICAÇÃO DAS REUNIÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. CD 102/2016 E AF. 1012/2016. 22/02/2016 122-Comercial João Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000 8.040,00 0,00 0,00 8.040,00 0,00 0,00 0,00 8.040,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 Tesouro Histórico : 3101/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.990/2016.22/02/2016 712057-Nutri House Alimentos Ltda - 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09 123,00 0,00 Tesouro Histórico : 3102/2016 AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.991/2016.- 22/02/2016 529167-Leitesol Industria E Comercio 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000 S/A CNPJ: 65.979.973/0002-40 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Tesouro Histórico : 3103/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.992/2016.- 22/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 320,00 0,00 Tesouro AQUISÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.993/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 386/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3104/2016 Histórico : 3105/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 699348-Zanzimar Comercial Multicoisas Ltda - Me CNPJ: 68.920.487/0001-64 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000 Empenho 53,80 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 585,60 0,00 0,00 0,00 519,00 Tesouro AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA, CONF.RP.153/15 - AF.994/2016.- 22/02/2016 122-Comercial João Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 1.008,00 Tesouro Histórico : 3106/2016 Histórico : 3107/2016 Histórico : 3108/2016 Histórico : 3109/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE BISCOITO AMANTEIGADO, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.995/2016.22/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 08.528.442/0001-17 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 585,60 0,00 0,00 585,60 Tesouro AQUISÇÃO DE BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.996/2016.- 22/02/2016 1856-Cathita Comercialização E Distr.De Alimentos Eireli CNPJ: 57.312.167/0001-05 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 519,00 0,00 0,00 519,00 Tesouro AQUISÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.997/2016.- 22/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE PINCEL BROCHA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.- 22/02/2016 710587-Orla Distribuidora De Produtos Eireli CNPJ: 04.013.164/0001-04 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 91,00 0,00 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 387/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3110/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 714660-Suprema Comercial Eireli CNPJ: 15.106.906/0001-62 Empenho 628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000 Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.554,08 0,00 0,00 1.554,08 0,00 0,00 0,00 1.554,08 0,00 0,00 225,50 0,00 0,00 0,00 225,50 0,00 0,00 999,40 0,00 0,00 0,00 999,40 377,80 0,00 0,00 0,00 377,80 0,00 0,00 136,32 Tesouro Histórico : 3111/2016 Histórico : 3112/2016 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE BALNEÁRIO, CONF.RP.198/15 - AF.999/2016 22/02/2016 530492-Humana Alimentar Distrib. De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000 Medicamentos E Prod. Nutirc. Ltda CNPJ: 02.786.436/0003-45 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.1000/2016.- 22/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ: 02.514.617/0001-50 430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000 225,50 Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Histórico : 3113/2016 AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.1001/2016.22/02/2016 529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ: 04.063.331/0001-21 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000 999,40 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 3114/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.11/16 - AF.1002/2016.22/02/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000 Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77 377,80 0,00 0,00 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 3115/2016 Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.52/15 - AF.1003/2016.22/02/2016 693520-M. Zamboni Comercio E 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000 Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral Tesouro - Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25 136,32 0,00 0,00 136,32 0,00 AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, DESTINADA AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.44/15 - AF.1004/2016.- OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 388/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3116/2016 Histórico : 3117/2016 Data 22/02/2016 Credor Ficha / Dotação 711404-Conselho De Arquitetura E Urbanismo De São Paulo CNPJ: 15.131.560/0001-52 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000 Empenho 501,48 Estorno 0,00 Anulado Não Processado 0,00 Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 501,48 0,00 0,00 0,00 501,48 Tesouro EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONF. MEMORANDO Nº 26/2016-GESTOR SUMA. 22/02/2016 3316-Thais Lessi De Lima Teixeira CPF: 330.830.598-41 325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 Tesouro Histórico : 3118/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 210/2016-SE. 22/02/2016 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF: 267.465.948-31 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000 2.100,00 Tesouro Histórico : 3119/2016 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 28.139,22 0,00 0,00 0,00 28.139,22 28.139,22 28.139,22 0,00 8.260,10 0,00 0,00 0,00 8.260,10 8.260,10 8.260,10 0,00 13.172,35 0,00 0,00 0,00 13.172,35 13.172,35 13.172,35 0,00 Tesouro Histórico : 3120/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3121/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 389/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3122/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.415,53 0,00 0,00 0,00 1.415,53 1.415,53 1.415,53 0,00 2.445,90 0,00 0,00 0,00 2.445,90 2.445,90 2.445,90 0,00 29.103,48 0,00 0,00 0,00 29.103,48 29.103,48 29.103,48 0,00 24.534,47 0,00 0,00 0,00 24.534,47 24.534,47 24.534,47 0,00 2.879,24 0,00 0,00 0,00 2.879,24 2.879,24 2.879,24 0,00 5.314,90 0,00 0,00 0,00 5.314,90 5.314,90 5.314,90 0,00 Tesouro Histórico : 3123/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3124/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 1-10.010.04.122.0002.2.004.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3125/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3126/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3127/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 390/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3128/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.854,11 0,00 0,00 0,00 1.854,11 1.854,11 1.854,11 0,00 11.137,84 0,00 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84 11.137,84 0,00 55.056,56 0,00 0,00 0,00 55.056,56 55.056,56 55.056,56 0,00 8.268,27 0,00 0,00 0,00 8.268,27 8.268,27 8.268,27 0,00 8.545,45 0,00 0,00 0,00 8.545,45 8.545,45 8.545,45 0,00 11.137,84 0,00 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84 11.137,84 0,00 Tesouro Histórico : 3129/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 7-10.020.04.131.0003.2.005.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3130/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3131/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3132/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3133/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 15-11.001.04.122.0004.2.006.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 391/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3134/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 23.765,44 0,00 0,00 0,00 23.765,44 23.765,44 23.765,44 0,00 5.200,62 0,00 0,00 0,00 5.200,62 5.200,62 5.200,62 0,00 4.644,65 0,00 0,00 0,00 4.644,65 4.644,65 4.644,65 0,00 451,96 0,00 0,00 0,00 451,96 451,96 451,96 0,00 1.314,50 0,00 0,00 0,00 1.314,50 1.314,50 1.314,50 0,00 9.187,18 0,00 0,00 0,00 9.187,18 9.187,18 9.187,18 0,00 Tesouro Histórico : 3135/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3136/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3137/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3138/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 24-11.100.14.422.0005.2.007.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3139/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 40-11.200.04.122.0007.2.011.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 392/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3140/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 47-11.250.08.244.0078.2.196.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 6.953,53 0,00 0,00 0,00 6.953,53 6.953,53 6.953,53 0,00 32.369,80 0,00 0,00 0,00 32.369,80 32.369,80 32.369,80 0,00 4.119,25 0,00 0,00 0,00 4.119,25 4.119,25 4.119,25 0,00 3.260,16 0,00 0,00 0,00 3.260,16 3.260,16 3.260,16 0,00 1.513,60 0,00 0,00 0,00 1.513,60 1.513,60 1.513,60 0,00 11.834,72 0,00 0,00 0,00 11.834,72 11.834,72 11.834,72 0,00 Tesouro Histórico : 3141/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3142/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3143/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 61-11.300.15.451.0008.2.012.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3144/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3145/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 393/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3146/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 4.748,85 0,00 0,00 0,00 4.748,85 4.748,85 4.748,85 0,00 576,61 0,00 0,00 0,00 576,61 576,61 576,61 0,00 3.973,54 0,00 0,00 0,00 3.973,54 3.973,54 3.973,54 0,00 26.521,98 0,00 0,00 0,00 26.521,98 26.521,98 26.521,98 0,00 6.830,39 0,00 0,00 0,00 6.830,39 6.830,39 6.830,39 0,00 19.858,09 0,00 0,00 0,00 19.858,09 19.858,09 19.858,09 0,00 Tesouro Histórico : 3147/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3148/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 72-11.350.11.333.0079.2.198.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3149/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3150/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3151/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 394/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3152/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 2.824,27 0,00 0,00 0,00 2.824,27 2.824,27 2.824,27 0,00 4.602,84 0,00 0,00 0,00 4.602,84 4.602,84 4.602,84 0,00 24.090,03 0,00 0,00 0,00 24.090,03 24.090,03 24.090,03 0,00 704,00 0,00 0,00 0,00 704,00 704,00 704,00 0,00 1.916,46 0,00 0,00 0,00 1.916,46 1.916,46 1.916,46 0,00 2.438,75 0,00 0,00 0,00 2.438,75 2.438,75 2.438,75 0,00 Tesouro Histórico : 3153/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 87-11.400.04.126.0009.2.014.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3154/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3155/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3156/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3157/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 96-11.450.18.542.0081.2.201.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 395/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3158/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 3.271,19 0,00 0,00 0,00 3.271,19 3.271,19 3.271,19 0,00 5.915,99 0,00 0,00 0,00 5.915,99 5.915,99 5.915,99 0,00 6.284,79 0,00 0,00 0,00 6.284,79 6.284,79 6.284,79 0,00 17.083,96 0,00 0,00 0,00 17.083,96 17.083,96 17.083,96 0,00 342,99 0,00 0,00 0,00 342,99 342,99 342,99 0,00 27.106,29 0,00 0,00 0,00 27.106,29 27.106,29 27.106,29 0,00 Tesouro Histórico : 3159/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3160/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 108-11.550.08.241.0082.2.204.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3161/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 123-11.600.04.122.0011.2.019.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3162/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 123-11.600.04.122.0011.2.019.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3163/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 396/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3164/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 1.875,48 0,00 0,00 0,00 1.875,48 1.875,48 1.875,48 0,00 6.081,36 0,00 0,00 0,00 6.081,36 6.081,36 6.081,36 0,00 38.147,03 0,00 0,00 0,00 38.147,03 38.147,03 38.147,03 0,00 3.196,46 0,00 0,00 0,00 3.196,46 3.196,46 3.196,46 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 9.078,54 0,00 0,00 0,00 9.078,54 9.078,54 9.078,54 0,00 Tesouro Histórico : 3165/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 130-11.700.08.244.0012.2.020.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3166/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3167/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3168/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3169/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 397/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3170/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 142-11.900.06.182.0061.2.145.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 10.053,50 0,00 0,00 0,00 10.053,50 10.053,50 10.053,50 0,00 229.435,47 0,00 0,00 0,00 229.435,47 229.435,47 229.435,47 0,00 28.440,49 0,00 0,00 0,00 28.440,49 28.440,49 28.440,49 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 176,00 0,00 46.437,24 0,00 0,00 0,00 46.437,24 46.437,24 46.437,24 0,00 1.317,32 0,00 0,00 0,00 1.317,32 1.317,32 1.317,32 0,00 Tesouro Histórico : 3171/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3172/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3173/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3174/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3175/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 398/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3176/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 4.422,27 0,00 0,00 0,00 4.422,27 4.422,27 4.422,27 0,00 5.568,92 0,00 0,00 0,00 5.568,92 5.568,92 5.568,92 0,00 2.162,70 0,00 0,00 0,00 2.162,70 2.162,70 2.162,70 0,00 7.150,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 144.556,72 0,00 0,00 0,00 144.556,72 144.556,72 144.556,72 0,00 Tesouro Histórico : 3177/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3178/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 159-12.101.08.244.0015.2.023.319011.01.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3179/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 178-12.201.08.244.0014.2.030.319011.05.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 3180/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 189-12.201.08.244.0016.2.036.319011.05.500000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados Histórico : 3181/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 399/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3182/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 57.966,00 0,00 0,00 0,00 57.966,00 57.966,00 57.966,00 0,00 4.605,15 0,00 0,00 0,00 4.605,15 4.605,15 4.605,15 0,00 58.429,29 0,00 0,00 0,00 58.429,29 58.429,29 58.429,29 0,00 3.158,78 0,00 0,00 0,00 3.158,78 3.158,78 3.158,78 0,00 9.241,09 0,00 0,00 0,00 9.241,09 9.241,09 9.241,09 0,00 960,44 0,00 0,00 0,00 960,44 960,44 960,44 0,00 Tesouro Histórico : 3183/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3184/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3185/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3186/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3187/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 220-13.101.04.122.0020.2.047.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 400/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3188/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 28.186,75 0,00 0,00 0,00 28.186,75 28.186,75 28.186,75 0,00 3.737,50 0,00 0,00 0,00 3.737,50 3.737,50 3.737,50 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 176,00 0,00 4.348,98 0,00 0,00 0,00 4.348,98 4.348,98 4.348,98 0,00 175.927,10 0,00 0,00 0,00 175.927,10 175.927,10 175.927,10 0,00 19.707,86 0,00 0,00 0,00 19.707,86 19.707,86 19.707,86 0,00 Tesouro Histórico : 3189/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3190/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3191/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 240-14.101.20.605.0023.2.050.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3192/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3193/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 401/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3194/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 72.414,85 0,00 0,00 0,00 72.414,85 72.414,85 72.414,85 0,00 1.906,25 0,00 0,00 0,00 1.906,25 1.906,25 1.906,25 0,00 1.780,36 0,00 0,00 0,00 1.780,36 1.780,36 1.780,36 0,00 3.493,26 0,00 0,00 0,00 3.493,26 3.493,26 3.493,26 0,00 8.266,20 0,00 0,00 0,00 8.266,20 8.266,20 8.266,20 0,00 94.309,26 0,00 0,00 0,00 94.309,26 94.309,26 94.309,26 0,00 Tesouro Histórico : 3195/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3196/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3197/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3198/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 258-15.101.02.061.0027.2.058.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3199/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 402/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3200/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 11.280,70 0,00 0,00 0,00 11.280,70 11.280,70 11.280,70 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00 176,00 0,00 31.745,25 0,00 0,00 0,00 31.745,25 31.745,25 31.745,25 0,00 916,39 0,00 0,00 0,00 916,39 916,39 916,39 0,00 2.134,14 0,00 0,00 0,00 2.134,14 2.134,14 2.134,14 0,00 11.137,84 0,00 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84 11.137,84 0,00 Tesouro Histórico : 3201/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3202/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3203/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3204/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3205/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 403/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3206/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 277-16.102.13.392.0030.2.062.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Empenho Estorno Anulado Não Processado Processado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar 8.443,30 0,00 0,00 0,00 8.443,30 8.443,30 8.443,30 0,00 105.609,94 0,00 0,00 0,00 105.609,94 105.609,94 105.609,94 0,00 1.774,77 0,00 0,00 0,00 1.774,77 1.774,77 1.774,77 0,00 13.012,58 0,00 0,00 0,00 13.012,58 13.012,58 13.012,58 0,00 27.982,67 0,00 0,00 0,00 27.982,67 27.982,67 27.982,67 0,00 2.151,24 0,00 0,00 0,00 2.151,24 2.151,24 2.151,24 0,00 Tesouro Histórico : 3207/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3208/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3209/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3210/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : 3211/2016 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. 23/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 301-17.101.23.691.0034.2.066.319011.01.110000 CNPJ: 45.279.635/0001-08 Tesouro Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. OFR00226 07/03/2016 08.26.02 Versão 29/02/2015 - 15:05 404/ 494 Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho Período de 01/02/2016 à 29/02/2016 Todos os Empenhos Valores Empenho 3212/2016 Data 23/02/2016 Credor Ficha / Dotação 342-P