Nov - Prefeitura Municipal de Bom Princípio
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Nov - Prefeitura Municipal de Bom Princípio
Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL PODER LEGISLATIVO 6447 03.11.2011 1 2 3 4 6449 03.11.2011 1 6467 04.11.2011 1 6509 07.11.2011 1 6538 08.11.2011 1 6678 18.11.2011 1 6711 18.11.2011 1 6723 18.11.2011 1 2 6724 18.11.2011 1 6730 18.11.2011 1 13513181000100 1364 MARIA EDITH LERMEN 1,0000 UN VASO FLOR BOLAO 2,0000 UN MIMOS 1,0000 UN CESTO C/ DOSI VASOS 1,0000 UN CORBELIA Total do Empenho.......: 2591938000159 30,0000 35,0000 80,0000 65,0000 Dispensada 30,00 70,00 80,00 65,00 Dispensada 911,50 2925 RUDIMAR L WERNER 91930818000169 1,0000 1 REFERENTE ALMOCOS PARA EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO 23,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 14158 SERASA 1,0000 1 245,00 1918 H G ESQUADRIAS LTDA 3070923000108 1,0000 PC CORRIMAO DE MADEIRA 911,5000 PARA INSTALACAO ESCADA ACESSO CA MARA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 15207 SCHMITZ E BRASIL CURSOS DE INFORM. LTDA 2,0000 UN CARTUCHO TONER 409 BK Total do Empenho.......: 1059 11699572000127 148,0000 1121 1 911,50 1057 1 23,50 23,50 Dispensada 296,00 10510 1 296,00 62173620000180 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE KIT CARTAO E LEITORA CERTIFICADO DIGITAL @-CNPJ A3 465,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 11039 1 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 13954 N.T.M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 6,0000 UN GEL HIGIENIZADOR P/ MAOS 1,0000 1 FRETE Total do Empenho.......: 465,00 465,00 11028 7,00 7,00 Dispensada 2.957,8700 5002702000128 26,0000 8,0000 1 10224 1 2.957,87 2.957,87 Dispensada 156,00 8,00 10517 1 164,00 69 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 1,0000 1 REFERENTE RENOVACAO ASSINATURA JORNAL FATO NOVO 98,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 1,0000 UN CERTIFICADO Total do Empenho.......: Dispensada 6,00 90068396000100 6,0000 11016 1 98,00 98,00 1056 1 6,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 1 6779 24.11.2011 1 6837 28.11.2011 1 6847 28.11.2011 1 2 3 4 5 6 6905 29.11.2011 1 6941 29.11.2011 1 6942 29.11.2011 1 6943 29.11.2011 1 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL PRIMEIRA HORA - HOMENAGEM UPA................. 350,0000 - AVISO AUDIENCIA PUBLICA....... 132,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 11028 7,00 7,00 11035 482,00 Dispensada 130,00 120,00 100,00 15,00 30,00 10,00 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 312,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1059 1 405,00 1111 1 312,00 312,00 Dispensada 5.915,7700 1 350,00 132,00 1364 MARIA EDITH LERMEN 2591938000159 2,0000 UN ARRANJO FLORAL DE MESA 65,0000 2,0000 UN BUQUE C/ ROSAS 60,0000 2,0000 UN BUQUE C/ FLOR CAMPO 50,0000 1,0000 UN VASO FLOR ANTURIO 15,0000 1,0000 UN VASO FLOR ANTURIO 30,0000 2,0000 UN FLOR 5,0000 PARA HOMENAGEM POR OCASIAO SES SAO SOLENE Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 10221 1 5.915,77 5.915,77 Dispensada 14.097,9600 10220 1 14.097,96 14.097,96 Dispensada 783,2200 10222 1 783,22 783,22 Total da Unidade.......: 27.176,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA 90873787000199 6406 01.11.2011 1 6415 01.11.2011 1 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 251/2011 E 252/2011 1.770,0000 Total do Empenho.......: 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 2,0000 FD AGUA MINERAL 500ML, S/ GAS 9,4800 PARA ABASTECIMENTO FRIGOBAR Total do Empenho.......: Dispensada 2041 1 1.770,00 1.770,00 Dispensada 18,96 2059 1 18,96 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 2 6424 01.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 6434 01.11.2011 1 6474 04.11.2011 1 6531 08.11.2011 1 6628 14.11.2011 1 6691 18.11.2011 1 6692 18.11.2011 1 6693 18.11.2011 1 6752 21.11.2011 1 6759 21.11.2011 1 6760 21.11.2011 13927 SINOSCAR S.A 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 5,0000 LT 1,0000 PC 1,0000 PC 91688234000633 ELEMENTO FILTRO DO AR 39,5100 ANEL BUJAO CARTER 5,5200 FILTRO OLEO MOTOR/FLEX 14,0800 CARTAO DE OXI SANITIZACAO 57,4600 OLEO P/ MOTOR 23,9400 KIT LUB GENUINO 36,0300 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX 25,4000 PARA REPOSICAO REVISAO VEICULO IRR2994 Total do Empenho.......: Dispensada 39,51 5,52 14,08 57,46 119,70 36,03 25,40 Pregao Presen 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 271/2011 95,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 273/2011 95,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13828 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTDA 890278000181 1,0000 1 REFERENTE FRANQUIA APOLICE DE SE GURO VEICULO IRR2994 2.391,0500 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 Total do Empenho.......: 2051 1 348,57 348,57 2041 1 95,00 95,00 2041 1 95,00 95,00 2092 1 2.391,05 2.391,05 Dispensada 3.394,4900 1 297,70 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 141,69 LITROS ) 348,5700 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 Total do Empenho.......: 2052 2193 1 3.394,49 3.394,49 Dispensada 9.064,0100 2273 1 9.064,01 9.064,01 Dispensada 9.698,5400 2013 9.698,54 4.849,27 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 297/2011 1.770,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 PC MEMORIA DDR 2GB 110,0000 PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTO ASSE SSORIA JURIDICA Total do Empenho.......: Dispensada 110,00 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA Dispensada 4027576000101 1 2041 1 1.770,00 1.770,00 2281 1 110,00 2291 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 3 1 6797 25.11.2011 1 6928 29.11.2011 1 6929 29.11.2011 1 6930 29.11.2011 1 6978 29.11.2011 1 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EQUPAMENTO ASSESSO RIA JURIDICA Total do Empenho.......: 65,0000 65,00 3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000104 1,0000 1 REFERENTE PASSAGENS AEREAS POAX BSBXPOA 3.218,0900 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 65,00 Dispensada 2071 3.218,09 3.218,09 Dispensada 3.814,7500 1 2191 1 3.814,75 3.814,75 Dispensada 16.810,6100 2271 1 16.810,61 16.810,61 Dispensada 9.698,5400 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE LAVAGEM VE ICULO IRR2994 20,0000 Total do Empenho.......: 2011 1 9.698,54 9.698,54 Dispensada 2091 1 20,00 20,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 4 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 57.831,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 946 24.02.2011 1 2 6262 27.10.2011 1 6397 01.11.2011 1 6398 01.11.2011 1 6403 01.11.2011 1 6404 01.11.2011 1 6411 01.11.2011 1 6416 01.11.2011 1 6425 01.11.2011 1 35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159 1,0000 UN VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA 200,0000 1,0000 UN SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 26,0000 PARA REPAROS INTERNOS PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 26,00 Dispensada 15495 DANIEL OLIVEIRA BROILO 68397569049 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA PARA PERICIA DE PAULA T. JUVER 192,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15496 LUIZ FELIPE MORAES SPOHR 23139030010 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PARA PERI CIA DE JOAO RAMAO PEREIRA 225,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 88733811000142 REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM RELATIVO MES OUTUBRO/11 816,6900 Total do Empenho.......: 1 226,00- 295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL ZERO HORA - PP No 013/2011 340,0000 Total do Empenho.......: 241 FAMURS 1,0000 3251 3031 1 340,00 68,0031514 1 192,00 192,00 31514 1 225,00 225,00 Dispensada 3171 1 1 3208 CONVIAS S/A 2414599000135 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE PEDAGIO 24,0000 Total do Empenho.......: 816,69 816,69 Dispensada 24,00 3131 1 24,00 69 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL FATO NOVO - "MUNICIPIOS EXEMPLO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL" 650,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3202 ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUSTE DO FUSOR IMPRESSORA HP 2014 DO SETOR DEPT.PESSOAL 90,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1293 JOSE DE SOUZA 26884186020 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TERRENO PARA A INS TALACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS 100,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3031 1 650,00 650,00 3165 1 90,00 90,00 31630 1 100,00 100,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 5 6430 01.11.2011 1 6441 01.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6448 03.11.2011 1 6459 03.11.2011 1 6464 04.11.2011 1 6492 07.11.2011 1 6495 07.11.2011 1 6511 07.11.2011 1 6519 07.11.2011 1 6532 08.11.2011 1 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 85,57 LITROS ) 210,5300 Total do Empenho.......: 375 JAIRO LEDUR & 4,0000 UN 12,0000 UN 1,0000 UN 5,0000 UN 5,0000 UN 4,0000 UN 1,0000 UN 10,0000 UN 10,0000 UN CIA LTDA 73865321000122 VASSOURA NYLON 9,3900 LIMPEZA PESADA 3,4500 SAPOLIO LIQUIDO 4,5800 ESPONJA ACO 1,9800 DETERGENTE 1,1900 ESCOVA 5,5450 VASSOURA 4,8400 PANO CHÃO 4,9620 FLANELA 2,2500 PARA USO LIMPEZAS GERAIS PREDIOS Total do Empenho.......: 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - INAUGURACAO UPA............... 2.500,0000 Total do Empenho.......: 1592 PODER JUDICIARIO DO RGS 1,0000 1 REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS PROC. No 001/1.10.0202096-5 Total do Empenho.......: Pregao Presen 1 210,53 210,53 Dispensada 37,56 41,40 4,58 9,90 5,95 22,18 4,84 49,62 22,50 3668 1 198,49 Dispensada 3031 1 2.500,00 2.500,00 Dispensada 67,8300 3661 31612 1 67,83 67,83 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 3419 TIM CELULAR S.A. 4206050003104 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SERVI CO MOVEL CELULAR TIM NOSSO MODO 2000 MINUTOS 156,4800 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 1,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1,00 4847 CILMARA RODRIGUES DA FONSECA 1740777000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 272/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CORTE PICO TE TAXAS DE AGUA 20,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15343 MICHELLINE SCHEIBEL 2668455090 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 274/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1 35,00 35,00 3161 1 156,48 156,48 3692 1 1,00 3111 1 50,00 50,00 3691 1 20,00 20,00 3111 1 50,00 50,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 6 6533 08.11.2011 1 6537 08.11.2011 Dispensada 50,0000 3111 1 50,00 50,00 3307 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR 92682038000100 1,0000 1 REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE SEGURO DO PREDIO ADMINISTRATIVO 1.380,6300 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 9,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 24.468,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 10.934,0100 Total do Empenho.......: Dispensada 1 6539 08.11.2011 639 VIVIANE W. OST 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 275/2011 Total do Empenho.......: 3166 1 1.380,63 1.380,63 3692 1 1 6553 08.11.2011 1 6554 08.11.2011 1 6557 09.11.2011 1 6559 09.11.2011 1 6560 09.11.2011 1 6561 09.11.2011 1 6564 09.11.2011 1 6565 09.11.2011 261 PASEP 1,0000 14,00 9,00 23,00 3163 24.468,66 24.468,66 3163 1 10.934,01 10.934,01 Dispensada REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 1 3194 1 1 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 0,8400 0,84 0,84 Dispensada 32,0000 1 32,00 32,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 18,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 2,7600 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 075-02093 (14.12.11)...... 960,0500 - No 3634-8100 (14.12.11)...... 1.683,2100 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO IPTU 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3692 3692 1 18,00 18,00 3692 1 2,76 2,76 3161 1 960,05 1.683,21 2.643,26 Dispensada 3692 1 1 6568 09.11.2011 13576 TRANSIT DO BRASIL LTDA 4,0000 4,00 47,2500 47,25 2868267000120 51,25 Dispensada 3161 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 7 1 6570 09.11.2011 1 6578 10.11.2011 1 6579 10.11.2011 1 6580 10.11.2011 1 6584 10.11.2011 1 6585 10.11.2011 1 6586 10.11.2011 1 6587 10.11.2011 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL Total do Empenho.......: 80,8800 80,88 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - HOMENAGEM AO CLUBE SANTIAGO... 300,0000 Total do Empenho.......: 14593 CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAGAMEN. S/A 4088208000165 1,0000 1 REFERNETE TARIFAS DE PEDAGIO 444,5400 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 Dispensada 3031 1 300,00 300,00 Dispensada 444,54 3131 1 444,54 Dispensada REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 80,88 3194 1 1 3.661,2700 3.661,27 3.661,27 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 3194 1 1 0,1200 0,12 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 5,5200 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 0,12 Dispensada 3692 5,52 5,52 Dispensada 10,8000 1 3692 1 10,80 10,80 Dispensada 66,1500 3692 1 66,15 66,15 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 21,0000 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 17,0000 3 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 1,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 313 FELIZ OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS 92123173000115 1,0000 1 REFERENRE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDAO E BUSCA 13,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 11954 OFICIO REGISTRO PUBLICOS SS DO CAI-RS 8913356000128 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDAO E BUSCA 13,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENCACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA 29,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 1 6591 10.11.2011 1 6592 10.11.2011 1 6597 10.11.2011 1 21,00 17,00 1,00 39,00 31612 1 13,70 13,70 31612 1 13,70 13,70 31612 1 29,00 29,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 8 6598 10.11.2011 12811 PROCERGS-CIA DE PROCES DE DADOS DO ESTAD 87124582000104 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS EMULACAO DE TERMINAL CONEXOES P/ EMULACAO E ENDERECAMENTO - CONTRATO:DMC-222 /2008-AB 202,3200 1 1,0000 1 REFERENTE SERVICO REDE ESPECIALI ZADA PORTA TUNEL INTERNET COMUTA DO - CONTRATO:DMC-222/2008-AA 98,6400 RELATIVO PERIODO: OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 31610 1 1 6605 11.11.2011 1 6606 11.11.2011 1 6607 11.11.2011 1 6608 11.11.2011 1 2 3 6609 11.11.2011 1 6610 11.11.2011 1 6612 14.11.2011 1 6618 14.11.2011 1 6619 14.11.2011 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 202,32 98,64 300,96 Dispensada 81,0000 81,00 Dispensada 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 11,0400 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 10,00 3692 1 11,04 11,04 3692 8,0000 8,00 8,0000 8,00 7,2000 7,20 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 90873605000180 2,0000 UN INSETICIDA P/ FORMIGA 25,0000 PARA USO PREDIO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 1 10,00 Dispensada 15501 CLINICA BOLZE LTDA 7079983000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE TRAMAUTOLOGIA PARA PE RICIA DE LEO SCHMITZ 150,0000 * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No 6437/2011 P/ ACERTO DE RUBRICA; O QUE JUSTIFICA DATA DA NF Total do Empenho.......: 1 23,20 Dispensada 31633 1 150,00 150,00 Dispensada 50,00 31220 1 50,00 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE BALANCEA MENTO E GEOMETRIA VEICULO INB87 35 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 6,9000 Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1 81,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 10,0000 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3692 3699 1 30,00 30,00 3692 1 6,90 6,90 Dispensada 3692 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 9 1 6620 14.11.2011 1 6621 14.11.2011 1 6627 14.11.2011 1 6630 16.11.2011 1 6631 16.11.2011 1 6635 16.11.2011 1 6636 16.11.2011 1 6637 16.11.2011 1 6638 16.11.2011 1 6644 16.11.2011 1 6645 16.11.2011 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3,6000 3,60 3,60 Dispensada 117,4500 3692 1 117,45 117,45 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2528 (27.11.11)....... 57,9000 - nO 3634-1540 (27.11.11)....... 114,8400 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 135,0000 1 14,00 3161 1 57,90 114,84 172,74 3692 1 135,00 135,00 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 86,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES 5,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR 1.650,3200 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS FOTOCOPIA 0,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 14583 ANDREA SIMONI KIEKOW 71805451049 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN TARIA 500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR 1.047,8100 Total do Empenho.......: Dispensada 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dispensada 4734921000139 3692 14,00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 6,9000 Total do Empenho.......: 1 6632 16.11.2011 1,0000 3692 1 6,90 6,90 3692 1 86,00 86,00 31612 1 5,80 5,80 3161 1 1.650,32 1.650,32 31612 1 0,80 0,80 3681 1 500,00 500,00 3161 1 1.047,81 1.047,81 3122 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 10 1 6646 16.11.2011 1 6647 11.11.2011 1 6650 16.11.2011 1 6652 17.11.2011 1 6653 17.11.2011 1 6654 17.11.2011 1 6655 17.11.2011 1 2 6656 17.11.2011 1 6657 17.11.2011 1 2 3 6662 17.11.2011 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO No 1731/2011 Total do Empenho.......: 183,0000 183,00 15514 RADIOLOGIA & DIAG.P/IMAGEM SOC SIMPLES L 3940926000236 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ( P/ PERICIA LEO SCHMITZ ) 300,0000 Total do Empenho.......: 2958 INSS 1,0000 Dispensada 31633 1 300,00 300,00 Dispensada REFERENTE MULTA/JUROS GUIA RECOLHIMENTO Total do Empenho.......: 3169 1 1 13,6900 13,69 13,69 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - MATRICULAS 2012 REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................... 163,8000 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 183,00 Dispensada 3031 163,80 163,80 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 1 3194 1 1 15.313,5600 15.313,56 15.313,56 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 30,3600 Total do Empenho.......: Dispensada 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 57,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 1,0000 1,0000 1 REFERNETE TARIFAS DE ARRECADACAO IPTU 11,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 1,00 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 222,0500 3692 1 30,36 30,36 3692 1 57,00 57,00 3692 1 11,70 12,70 3692 1 222,05 222,05 Dispensada 3692 24,0000 24,00 18,0000 18,00 8,0000 8,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 35,0000 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 153,8000 1 50,00 Dispensada 3692 1 1 35,00 153,80 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 11 Total do Empenho.......: 6668 17.11.2011 188,80 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 11141945000140 1,0000 CG GAS P13 44,0000 PARA CONSUMO COZINHA PREFEITURA 2 1,0000 CG GAS P13 44,0000 PARA CONSUMO CENTRO DE CONVIVENCIA Total do Empenho.......: Dispensada 44,00 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 PC LAMPADA COMUM 100W 3,3400 1,0000 PC VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA 178,5300 1,0000 PC ASSENTO SANITARIO 20,2200 2,0000 PC ANEL CERA P/ VASO SANITARIO 13,9550 PARA MANUTENCOES INTERNAS PREFEI TURA Total do Empenho.......: Dispensada 3,34 178,53 20,22 27,91 1 6671 17.11.2011 1 2 3 4 6672 18.11.2011 1 6673 18.11.2011 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 2,7600 Total do Empenho.......: 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 3 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3126 1 44,00 88,00 3251 1 230,00 Dispensada 3692 1 2,76 2,76 Dispensada 3692 1 1 6674 18.11.2011 1 6675 18.11.2011 1 6685 18.11.2011 1 6686 18.11.2011 1 6713 18.11.2011 1 6714 18.11.2011 1 261 PASEP 1,0000 7,5000 7,50 208,9000 208,90 223,90 3194 1 1 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 596,0500 596,05 596,05 Dispensada 228,8000 3692 1 228,80 228,80 Dispensada 7.136,2200 3064 1 7.136,22 7.136,22 Dispensada 6.946,0600 3634 1 6.946,06 6.946,06 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 7,50 Dispensada REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 7,5000 3641 1 1 3.138,3100 3.138,31 3.138,31 Dispensada 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 2.369,6000 3641 1 2.369,60 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 12 Total do Empenho.......: 6725 18.11.2011 1 6733 18.11.2011 1 6734 18.11.2011 1 6739 18.11.2011 1 2 6740 18.11.2011 1 6741 18.11.2011 1 6750 21.11.2011 1 6763 22.11.2011 1 6764 22.11.2011 1 6766 22.11.2011 1 6768 23.11.2011 1 2.369,60 15521 NEXTION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 5653026000152 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 LICENCAS ANTI-VIRUS PANDA COM VALIDADE POR 3 ANOS 480,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA 15.071,3400 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5392945-4................ 46,5700 - COD. 2409992-9................ 56,9900 Total do Empenho.......: Dispensada 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 6,0000 PC CABO DE REDE UTP CAT 5 1,0500 6,0000 PC CONECTOR RJ 45 0,7500 PARA REPOSICAO MANUTENCAO NA REDE INTERNA PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 6,30 4,50 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DAS TOMADAS DE REDE E CABOS DE REDE INTERNO PREFEITURA 90,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 1,0000 UN LAMPADA Total do Empenho.......: 73865321000122 2,2800 3694 1 480,00 480,00 3191 1 15.071,34 15.071,34 3163 1 46,57 56,99 103,56 3127 1 10,80 31631 1 90,00 90,00 Dispensada 2,28 3127 1 2,28 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A 91088328000400 1,0000 1 REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A CESO INTERNET 25,7800 Total do Empenho.......: Dispensada 4847 CILMARA RODRIGUES DA FONSECA 1740777000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 272/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 4,0500 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: 3692 1 8,00 8,00 3161 1 25,78 25,78 3111 1 50,00 50,00 3692 1 4,05 4,05 Dispensada 3692 1 8,00 8,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 13 6769 23.11.2011 1 6772 23.11.2011 1 6775 23.11.2011 1 6777 24.11.2011 1 6783 24.11.2011 1 6788 18.11.2011 1 6798 25.11.2011 1 6799 25.11.2011 1 6801 25.11.2011 1 1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN FORMATICA - ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTABILIDADE, ORCAMENTO, EMPENHOS, CONTROLE TESOURARIA, CONTROLE PROTOCOLO CONTROLE PARIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO UNICO,CONTROLE ALMOXARIFADO MES NOV/11 3.750,0000 CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 001/2011 E CONTRATO No 027/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5392945-4............... 45,5200 - COD. 2671065-0............... 1.233,1400 - COD. 5171594-5................ 480,2400 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - HOMENAGEM MAESTRO............. 400,0000 - DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO.... 386,4000 - PREMIO ANPV................... 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN 33530486013379 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA 39,0700 Total do Empenho.......: Dispensada 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO No 6685/2011 Total do Empenho.......: 3,0000 1 3.750,00 3.750,00 3163 1 45,52 1.233,14 480,24 1.758,90 3031 1 400,00 386,40 250,00 1.036,40 3161 1 39,07 39,07 3692 1 8,00 8,00 Dispensada 3064 1 3,00 3,00 3208 CONVIAS S/A 2414599000135 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO PEDAGIO 12,0000 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 3693 Dispensada 12,00 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: 1 12,00 Dispensada 8,0000 3131 3692 1 8,00 8,00 Dispensada 3692 1 8,00 8,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 14 6803 28.11.2011 1 6804 28.11.2011 1 6805 28.11.2011 1 6823 28.11.2011 1 6824 28.11.2011 1 2 6825 28.11.2011 1 2 3 4 5 6826 28.11.2011 1 6827 28.11.2011 1 6843 28.11.2011 1 6862 28.11.2011 1 6867 29.11.2011 1 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE RECARGA DE CELULAR (51) 9857-2505 12,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 1,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 12,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR 4,9000 PARA USO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 58,80 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 20,0000 CX FILTRO 103 2,7500 2,0000 PC FOSFORO 1,9500 PARA USO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 3,90 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 30,0000 KG ERVA 4,1500 90,0000 KG ACUCAR 2,5000 10,0000 PC CAFE EXTRA FORTE 33,6000 20,0000 PC CHAS SORTIDOS 2,7000 24,0000 CX CHAS SORTIDOS 3,5000 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 124,50 225,00 336,00 54,00 84,00 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 4,0000 UN PNEU 175X70X13 165,0000 PARA REPOSICAO VEICULO INB8735 Total do Empenho.......: Dispensada 660,00 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 UN APARELHO TELEFONE CELUAR 109,0000 PARA USO VIGILANCIA GUARITA Total do Empenho.......: Dispensada 109,00 138 SCHMIDT & CIA LTDA 97193890000137 16,0000 GL AGUA MINERAL 7,0000 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 112,00 13501 JOAO VANDERLEI MATOS DA CRUZ 49452525053 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES NOV/11 1.218,0000 CONF.CONVITE No 024/2010 E CONTRATO No 073/2010, SEGUNDO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALI ZADOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES 3161 1 12,00 12,00 3692 1 1,00 1,00 3692 1 8,00 8,00 3668 1 58,80 3669 1 58,90 36610 1 823,50 3665 1 660,00 31218 1 109,00 3123 1 112,00 Dispensada 3151 1 1.218,00 1.218,00 Dispensada 3165 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 15 SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR DE REDE, REDE LOGICA E INTERNET RELATIVO MES NOVEMBRO/11 CONF. CONTRATO No 019/2011 Total do Empenho.......: 6876 29.11.2011 1 6878 29.11.2011 1 6879 29.11.2011 1 6887 29.11.2011 1 6888 29.11.2011 1 6890 29.11.2011 1 6906 29.11.2011 1 597,8900 597,89 597,89 13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP 8917214000139 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DU RANTE O MES NOVEMBRO/11 660,0000 CONF. CONTRATO No 008/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 3222 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 4210265000175 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO CENSO DO ICMS E JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO DO ISSQN RELATIVO MES NOV/11 1.728,0900 CONF.CONVITE No 002/2010 E CONTRATO NO 013/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 15064 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA 13164083000104 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO MES NOVEMBRO/11 1.200,0000 CONF. CONVITE No 010/2011 E CONTRATO No 034/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 14305 NESTOR J. MALDANER PAISAGISMO 11503889000146 1,0000 1 REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO MES NOVEMBRO/11 2.699,0000 CONF. TP No 013/2011 E CONTRATO No Total do Empenho.......: Dispensada 13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 10768520000100 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MES NOVEMBRO/11 2.000,0000 CONF. CONVITE No 019/2011 E CONTRATO No Total do Empenho.......: Dispensada 1224 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIACAO DE MENSAGENS DE CUNHO INFORMATIVO, COMERCIAIS, UTILIDADES PUBLICAS, CHAMAMENTOS PUBLICOS E NOTICIAS DURANTE O MES NOVEMBRO/11 630,0000 CONF. CONTRATO No 061/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 11.968,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 31616 1 660,00 660,00 3693 1 1.728,09 1.728,09 3693 1 1.200,00 1.200,00 31618 1 2.699,00 2.699,00 31613 1 2.000,00 2.000,00 31613 1 630,00 630,00 3181 1 11.968,00 11.968,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 16 6910 29.11.2011 1 6911 29.11.2011 1 6917 29.11.2011 1 6918 29.11.2011 1 6919 29.11.2011 1 6962 29.11.2011 1 6963 29.11.2011 1 6974 29.11.2011 1 6982 30.11.2011 1 2 3 6983 30.11.2011 1 6984 30.11.2011 1 6986 30.11.2011 276 AMVARC 1,0000 Dispensada REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES novembro/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES novembro/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 2.451,0000 2.451,00 Dispensada 16,0000 3692 1 16,00 16,00 Dispensada 17.332,5000 3061 1 17.332,50 17.332,50 Dispensada 173,2800 3133 1 173,28 173,28 Dispensada 13.400,0700 3631 1 13.400,07 13.400,07 3641 1 1 3.114,6500 3.114,65 3.114,65 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 3641 1 1 2.392,5400 2.392,54 2.392,54 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES NOVEMBRO/1 3.542,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 1 2.451,00 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 3171 1 Dispensada 3391 3.542,00 3.542,00 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO PARCELA FPM Total do Empenho.......: 1 3194 1 1 175,8000 175,80 46,0000 1.503,4800 46,00 1.503,48 1.725,28 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 1,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 8,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Dispensada 92702067033108 3692 1 1,00 1,00 3692 1 8,00 8,00 3692 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 17 1 6987 30.11.2011 1 6990 30.11.2011 1 6998 30.11.2011 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 1592 PODER JUDICIARIO DO RGS 1,0000 1 REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROC. No 068/1.10.00 02148-1 Total do Empenho.......: 7022 30.11.2011 1 14,00 14,00 Dispensada 81,4600 31612 1 81,46 81,46 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.12.11) USO DO CONSELHO TUTELAR 700,1200 CONF. CONTRATO DE COMODATO Total do Empenho.......: 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 5,0000 UN COPIA CHAVE YALE PARA MANUTENCAO OFICINA 2 5,0000 UN COPIA CHAVE YALE PARA MANUTENCAO UPA Total do Empenho.......: 1 14,0000 Dispensada 3161 700,12 700,12 8980620000146 5,0000 Dispensada 25,00 5,0000 25,00 15544 A. N. ASSESSORIA LTDA 14566784000124 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN TARIA MES NOVEMBRO/11 3.950,0000 CONF. CONTRATO No 092/2011 Total do Empenho.......: 1 3251 1 50,00 Dispensada 3693 1 3.950,00 3.950,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 18 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 187.233,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 90873787000199 6988 30.11.2011 1 948 FAPS 1,0000 Dispensada REFERENTE VALOR AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 3581 1 1 7.713,1800 7.713,18 7.713,18 Total da Unidade.......: 7.713,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.03 ENCARGOS GERAIS 90873787000199 6633 16.11.2011 1 6634 16.11.2011 1 6786 24.11.2011 1 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO FINAME/PROVIAS 11.636,4600 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE JUROS CONTRATO FINAME/PROVIAS 2.969,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE 49a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E AES SUL 28.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3551 1 11.636,46 11.636,46 3531 1 2.969,30 2.969,30 3553 1 28.000,00 28.000,00 Total da Unidade.......: 42.605,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 6399 01.11.2011 1 6414 01.11.2011 1 6421 01.11.2011 1 6423 01.11.2011 1 5557 E.E.E. FUND SANTA TERESINHA FORROMECO 90874496000115 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1822/11 7.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5021 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 18,0000 UN PORTA RETRATO 3,1500 PARA ATIVIDADES "ADMINISTRACAO MIRIM" Total do Empenho.......: Dispensada 56,70 1988 ASSOC. CPM EMEI MAE DE DEUS 2636589000144 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1818/11 1.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3088 PAROQUIA N.SENHORA DA PURIFICACAO 92858000010450 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI Dispensada 1 7.000,00 7.000,00 5771 1 56,70 5021 1 1.000,00 1.000,00 5021 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 19 AL CONF. AUTORIZA LEI No 1818/11 Total do Empenho.......: 6439 01.11.2011 1 6518 07.11.2011 1 6595 10.11.2011 1 6601 10.11.2011 1 6731 18.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6732 18.11.2011 1 2 6802 28.11.2011 1 12422 CPM E.E.E.MEDIO MONSENHOR JOSE BECKER 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1822/11 Total do Empenho.......: 2.000,0000 2.000,00 2.000,00 Dispensada 7.000,0000 5021 7.000,00 7.000,00 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 40,0000 UN FOLDERS A4 4X4 5,7327 PARA ATIVIDADES ADMINISTRACAO MI RIM Total do Empenho.......: Dispensada 229,31 113 FOTORAMA COM.DE MAT.FOTOGRAF.INFORM.LTDA 90550757000141 18,0000 UN FOTO 15X21 10,0000 PARA ATIVIDADES ADMINISTRACAO MI RIM Total do Empenho.......: Dispensada 180,00 15510 ASSOC DE DESENV COMUNIT VALE DAS FLORES 92123884000190 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCOA SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1815/11 3.000,0000 Total do Empenho.......: 5771 1 229,31 5772 1 180,00 Dispensada 5021 1 3.000,00 3.000,00 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 TOMATE - 5,98KG 23,9200 1,0000 KG SAL FINO 0,7500 2,0000 KG ACUCAR REFINADO 2,9000 1,0000 UN VINAGRE 0,9500 2,0000 UN LEITE 1,9900 2,0000 PC ARROZ PARABOILIZADO 5KG 7,8000 2,0000 PC FARINHA TRIGO 7,8000 40,0000 PC BATATA CONGELADA 2,9000 2,0000 UN CREME DE LEITE 2,5000 3,0000 UN AGUA S/ GAS 2,0000 8,0000 KG BIFE 14,9000 PARA CONFRATERNIZACAO "ADMINIS TRACAO MIRIM" Total do Empenho.......: Dispensada 23,92 0,75 5,80 0,95 3,98 15,60 15,60 116,00 5,00 6,00 119,20 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 2,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE 0,8000 5,0000 UN DETERGENTE 1,4000 PARA USO CON FRATERNIZACAO "ADMI NISTRACAO MIRIM" Total do Empenho.......: Dispensada 1,60 7,00 763 EMEF SAO MARCOS 92123629000147 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1818/11 1.500,0000 Total do Empenho.......: 1 5773 1 312,80 5774 1 8,60 Dispensada 5021 1 1.500,00 1.500,00 Total da Unidade.......: 22.287,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.02 EDUCACAO INFANTIL 90873787000199 2531 02.05.2011 1 13841 JOSE MARCIO ANDRIOLI 10856566000173 1,0000 1 REFERENTE FRUTAS E VERDURAS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 49.673,7500 CONF. CONTRATO No 053/2011 Total do Empenho.......: Convite 5311 20 49.673,75 12.000,00- data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 20 6517 07.11.2011 1 6542 08.11.2011 1 6695 18.11.2011 1 6715 18.11.2011 1 6716 18.11.2011 1 6726 18.11.2011 1 6756 21.11.2011 1 6765 22.11.2011 1 6785 24.11.2011 1 6791 25.11.2011 1 6806 28.11.2011 1 6838 28.11.2011 14957 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO No 217/2011 ( PP 010/2010 ) 26,3800 Total do Empenho.......: Dispensada 15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE HIGIENE E PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 410,6500 Total do Empenho.......: Pregao Presen 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 26,38 5317 20 410,65 410,65 Dispensada 32.035,0700 20 26,38 5283 20 32.035,07 32.035,07 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 5317 15161 20 1 10.776,2100 10.776,21 10.776,21 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 15691 31 1 29.819,4000 29.819,40 29.819,40 2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA 2466526000197 1,0000 1 REFERENTE OBRA DE EXECUCAO DA 1a ETAPA DA EMEI BRANCA DE NEVE 78.848,0400 CONF. CONTRATO 073/2011 Total do Empenho.......: Tomada de Pre 2851 COOP.PROD.MORANGO ECOLOGICO B.P LT 4024266000125 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 3.675,4700 Total do Empenho.......: Chamam. Publi 15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 229,5800 Total do Empenho.......: Pregao Presen 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 352,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: 31 78.848,04 45.448,04 5311 20 3.675,47 3.675,47 5317 20 229,58 229,58 Dispensada 5211 20 352,00 352,00 13021 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 2.243,4500 Total do Empenho.......: Pregao Presen 2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA 2466526000197 1,0000 1 REFERENTE OBRA EXECUCAO DA 1a ETAPA DA EMEI MBRANCA DE NEVE 33.400,0000 CONF. CONTRATO No 073/2011 Total do Empenho.......: Tomada de Pre 3518 JACOBI & DAHMER LTDA Pregao Presen 7390084000166 15422 5311 20 2.243,45 2.243,45 5232 20 33.400,00 33.400,00 5311 20 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 21 1 6839 28.11.2011 1 6840 28.11.2011 1 6841 28.11.2011 1 6908 29.11.2011 1 6947 29.11.2011 1 6948 29.11.2011 1 6949 29.11.2011 1 6952 29.11.2011 1 6955 29.11.2011 1 6976 29.11.2011 1 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS Total do Empenho.......: 1.590,8300 1.590,83 1.590,83 14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 991,0400 Total do Empenho.......: Pregao Presen 10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 614,1200 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 11141945000140 1,0000 1 REFERENTE GAS LIQUEFEITO PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 1.026,9000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 3.616,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 500 SALARIO FAMILIA 1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO NO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 500 SALARIO FAMILIA 1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO NO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 20 991,04 991,04 5317 20 614,12 614,12 5313 20 1.026,90 1.026,90 Dispensada 5341 20 3.616,00 3.616,00 Dispensada 60.632,8500 5311 5281 20 60.632,85 60.632,85 Dispensada 981,9200 15341 20 981,92 981,92 Dispensada 34,6600 5271 20 34,66 34,66 Dispensada 138,6400 5271 20 138,64 138,64 Dispensada 3.814,1600 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 7.163,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: 5261 20 3.814,16 3.814,16 Dispensada 5211 20 7.163,00 7.163,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 22 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 227.020,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.03 ENSINO FUNDAMENTAL 90873787000199 5739 30.09.2011 1 6428 01.11.2011 1 6463 04.11.2011 1 6475 04.11.2011 1 6483 04.11.2011 1 2 6486 04.11.2011 1 2 3 6516 07.11.2011 1 6541 08.11.2011 1 6543 08.11.2011 1 2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT 1817461000114 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PELA ROTA DOS SABORES E SABERES,PE LA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR 1.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5591 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 176,91 LITROS ) 435,2100 Total do Empenho.......: Pregao Presen 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3534-7501 (14.11.11)... 135,5900 Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 PC FOTOCONDUTOR 175,0000 1,0000 PC KIT LIMPEZA 90,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO IMPRESSO RA LEXMARK E120 DA SEC EDUCACAO Total do Empenho.......: Dispensada 175,00 90,00 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 2,0000 UN MINI CLIPS C/ 100UN 3,3000 100,0000 UN FOLHA PAPEL VERGE 0,4000 9,0000 UN MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 5,0000 PARA USO TRABALHOS SEC EDUCACAO Total do Empenho.......: Dispensada 6,60 40,00 45,00 20 1.000,00 500,005503 20 435,21 435,21 55516 20 7,00 7,00 5551 20 135,59 135,59 55011 20 265,00 5501 20 91,60 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL 475,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 475,00 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 4.208,6400 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 11141945000140 1,0000 1 REFERENTE GAS LIQUEFEITO PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 669,2000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 5503 20 475,00 5507 20 4.208,64 4.208,64 55022 20 669,20 669,20 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 23 6545 08.11.2011 1 6548 08.11.2011 1 6556 08.11.2011 1 6569 09.11.2011 1 6588 10.11.2011 1 6622 14.11.2011 1 6626 14.11.2011 1 6639 16.11.2011 1 6640 16.11.2011 1 6641 16.11.2011 1 6642 16.11.2011 1 6643 16.11.2011 1 14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 1.402,6100 Total do Empenho.......: Pregao Presen 15117 J.M. BRUXEL & CIA LTDA 91459677000148 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA EMEI BRANCA DE NEVE E CADE 4.952,0000 CONF. DESCRIMINADO EM RELACAO ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 5.073,8800 Total do Empenho.......: Dispensada 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 PC FILTRO DIESEL KL1002 81,2400 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IMW1003 Total do Empenho.......: 5507 20 1.402,61 1.402,61 55526 20 4.952,00 4.952,00 5552 20 5.073,88 5.073,88 Dispensada 81,24 5504 20 81,24 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 9,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT 1817461000114 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES DA EMEF 12 DE MAIO E EMEF SAO MARCOS - VISITA A FEVELE 350,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 55516 20 9,80 9,80 5591 20 350,00 350,00 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL 475,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 475,00 14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 2.055,0200 Total do Empenho.......: Pregao Presen 10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 983,6600 Total do Empenho.......: Pregao Presen 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 5.912,5900 Total do Empenho.......: Pregao Presen 642 PADARIA BALZAN LTDA 88342019000167 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 2.505,3500 Total do Empenho.......: Pregao Presen 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 1.205,4000 Pregao Presen 5503 20 475,00 5507 20 2.055,02 2.055,02 55013 20 983,66 983,66 5507 20 5.912,59 5.912,59 5507 20 2.505,35 2.505,35 5507 20 1.205,40 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 24 Total do Empenho.......: 6663 17.11.2011 1 6667 17.11.2011 1 6676 18.11.2011 1 6696 18.11.2011 1 6697 18.11.2011 1 6698 18.11.2011 1 6699 18.11.2011 1 6700 18.11.2011 1 6717 18.11.2011 1 6735 18.11.2011 1 6774 23.11.2011 1 1.205,40 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14629 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO 96745427000198 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE EXTENSAO FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 1.200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 55516 14,00 14,00 5556 1.200,00 55516 20 7,00 7,00 5453 20 16.994,01 16.513,30 Dispensada 1.453,0600 5431 20 1.453,06 1.453,06 Dispensada 1.691,4600 5431 20 1.691,46 1.691,46 Dispensada 1.719,4000 5453 20 1.719,40 1.719,40 Dispensada 1.339,5800 5453 20 1.339,58 1.339,58 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 20 1.200,00 Dispensada 16.994,0100 20 15171 20 1 3.638,9100 3.638,91 3.638,91 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5533353-2................ 56,0600 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5521226-3................ 98,3000 Dispensada 5552 20 56,06 56,06 5552 20 98,30 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 25 Total do Empenho.......: 6780 24.11.2011 1 6790 18.11.2011 1 6857 28.11.2011 1 6859 28.11.2011 1 6868 29.11.2011 1 6869 29.11.2011 1 6870 29.11.2011 1 6871 29.11.2011 1 6872 29.11.2011 1 6873 29.11.2011 1 98,30 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO No 6700/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 14,00 Dispensada 0,3100 20 14,00 5453 20 0,31 0,31 1516 ILCEU LUIZ FINGER 1038245000170 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MADE JAN , DA LOCALIDADE DE MORRO TICO TICO NO MES NOVEMBRO/11 600,0000 CONF. CONTRATO Total do Empenho.......: Dispensada 15109 ROSECLER LIMA DE JESUS 43052142020 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE PSICOMOTROCIDA DE, COM FOCO PSICOPEDAGOGTICO, VISANDO DIAGNOSTICO E TERAPIA DOS CASOS A SEREM ATENDIMDOS JUN TO AO CADE RELATIVO MES NOV/11 750,0000 CONF. CONTRATO No 043/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 749 CPM DA EMEF N. SRA. PIEDADE 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 55516 5591 600,00 600,00 15251 20 750,00 750,00 Dispensada 300,0000 20 5481 20 300,00 300,00 748 CPM DA EMEF JOSE DE ANCHIETA 773242000162 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 500,0000 RELATIVO MES NOVRMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 747 CPM DA EMEF SAO JOSE 92123645000130 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 1.000,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 1167 CPM DA EMEF 12 DE MAIO 94708450000187 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 1.500,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 763 EMEF SAO MARCOS 92123629000147 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 800,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 268 CPM DA EMEF SAO LUIS 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. Dispensada 5481 20 500,00 500,00 5481 20 1.000,00 1.000,00 5481 20 1.500,00 1.500,00 5481 20 800,00 800,00 5481 20 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 26 AUTORIZA LEI No 1366/2006 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 6877 29.11.2011 1 6880 29.11.2011 1 6881 29.11.2011 1 6882 29.11.2011 1 6883 29.11.2011 1 6884 29.11.2011 1 500,0000 500,00 500,00 3601 GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO 3674701000102 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINACAO DO ESPACO FISICO PER TENCENTE A ENTIDADE, COM VISTAS A AULAS DE HIDROGINASTICA P/ IN TEGRANTES DA 3a IDADE DO MUNICI PIO, BEM COMO OS ENCAMINHADOS PELA SEC SAUDE P/ TRATAMENTO E AULAS DE NATACAO P/ COMUNIDADE ESCOLAR MES NOVEMBRO/11 4.000,0000 CONF. AUTORIZA LEI No 1766/2011 E TERMO DE CONVENIO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA NA ESCOLA CADE NO MES NOVEMBRO/11 95,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL NO MES NOVEMBRO/11 570,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DA SEC DA EDUCACAO NO MES NOVEMBRO/11 450,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO MES NOVEMBRO/11 475,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DA SECRE TARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E CADE NO MES NOVEMBRO/11 650,0000 Dispensada 5481 20 4.000,00 4.000,00 5553 20 95,00 95,00 5553 20 570,00 570,00 5553 20 450,00 450,00 5553 20 475,00 475,00 5554 20 650,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 27 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: 6885 29.11.2011 1 6886 29.11.2011 1 6891 29.11.2011 1 6897 29.11.2011 1 6899 29.11.2011 1 6909 29.11.2011 1 6950 29.11.2011 1 6951 29.11.2011 1 2198 ALDO VINICIUS DOS S. LISBOA 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO A EMEF SAO JOSE NO MES NOV/11 CONF. CONTRATO No 026/2011 Total do Empenho.......: 650,00 Dispensada 450,0000 450,00 Dispensada 13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102 1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA LOCAL CADE 180,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 CONF. CONTRATO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 15219 ENEIDA MACHADO 56062842000 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRA) PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE DURANTE O MES NOVEMBRO/11 225,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA 2996255000181 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AEREA CULTURAL DE OFICINA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO MES novembro/11 1.164,0000 CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER MO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 2.776,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 20 450,00 14462 APARICIO CONCEICAO DORNELES DA SILVA 51286521068 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO A EMEF 12 DE MAIO NO MES NOV/11 450,0000 CONF. CONTRATO No 025/2011 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 5543 5543 450,00 450,00 5697 20 180,00 180,00 5543 20 225,00 225,00 5555 20 1.164,00 1.164,00 5561 20 2.776,00 2.776,00 Dispensada 31.582,8300 20 5451 20 31.582,83 31.582,83 Dispensada 115,5200 5531 20 115,52 115,52 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 28 6953 29.11.2011 1 6954 29.11.2011 1 6956 29.11.2011 1 6961 29.11.2011 1 6964 29.11.2011 1 6965 29.11.2011 1 6992 30.11.2011 1 6999 30.11.2011 1 7004 30.11.2011 1 7006 30.11.2011 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 2.679,7900 948 FAPS 1,0000 2.679,79 Dispensada 3.438,7900 5451 20 3.438,79 3.438,79 Dispensada 2.963,6200 5431 20 2.963,62 2.963,62 Dispensada 5451 20 1.147,54 1.089,78 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 20 2.679,79 10347 SILVANIA DE AZEVEDO SCHLINDWEIN 90868838004 1,0000 1 REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 1.147,5400 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 5451 15171 20 1 13.011,7300 13.011,73 13.011,73 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 15171 20 1 4.135,5200 4.135,52 4.135,52 14847 FUNDACAO DE APOIO E DES AO ENS PESQ E EX 703697000167 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AVALIACAO PARA EXECUCAO DO SAERS 2011 - 1a PARCELA 457,3600 CONF. CONTRATO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE PORTA DA SEC EDUCACAO 40,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1516 ILCEU LUIZ FINGER 1038245000170 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 07.................. 4.049,0900 - PERCURSO 11.................. 975,8400 - PERCURSO 20.................. 2.026,1600 - PERCURSO 22.................. 3.889,6200 - PERCURSO 26.................. 2.490,9000 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 016/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 2463 TUPANDI TURISMO LTDA 1063414000122 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 05.................. 3.192,0000 - PERCURSO 06.................. 3.645,7200 - PERCURSO 16.................. 2.033,1900 - PERCURSO 24.................. 1.155,9600 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 018/2010 Dispensada 5555 20 457,36 457,36 55522 20 40,00 40,00 5591 20 4.049,09 975,84 2.026,16 3.889,62 2.490,90 13.431,61 5591 20 3.192,00 3.645,72 2.033,19 1.155,96 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 29 Total do Empenho.......: 7007 30.11.2011 1 7008 30.11.2011 1 7009 30.11.2011 1 7010 30.11.2011 1 7011 30.11.2011 1 7012 30.11.2011 1 7013 30.11.2011 1 7014 30.11.2011 1 7015 30.11.2011 1 10.026,87 1960 WEISSHEIMER & OPPERMANN LTDA 2466524000106 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 25.................. 1.339,5000 - PERCURSO 28.................. 1.232,0000 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 019/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 3255 PIEDADE TURISMO LTDA 6935538000174 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR : - PERCURSO 19.................. 1.454,6400 - PERCURSO 23.................. 2.829,6700 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 020/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 13513 VANESSA ELISA SCHMITZ 10553126000147 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 08.................. 3.976,3200 - PERCURSO 09.................. 3.580,9300 - PERCURSO 10.................. 2.115,8400 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 021/2010 - PERCURSO 30.................. 1.900,0000 CONF. CONTRATO No 024/2011 E PRI MEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 3255 PIEDADE TURISMO LTDA 6935538000174 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11 710,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13513 VANESSA ELISA SCHMITZ 10553126000147 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11 220,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3519 LIBORIO HENZ 1,0000 1 20 1.339,50 1.232,00 2.571,50 5591 20 1.454,64 2.829,67 4.284,31 5591 20 3.976,32 3.580,93 2.115,84 1.900,00 11.573,09 5591 20 710,00 710,00 5591 20 220,00 220,00 7719087000109 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11 410,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2463 TUPANDI TURISMO LTDA 1063414000122 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11 440,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1516 ILCEU LUIZ FINGER 1038245000170 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11 610,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3519 LIBORIO HENZ 1,0000 1 Dispensada 7719087000109 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 21................. 1.532,6400 5591 5591 20 410,00 410,00 5591 20 440,00 440,00 5591 20 610,00 610,00 5591 20 1.532,64 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 30 - PERCURSO 27................. CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 017/2010 Total do Empenho.......: 866,4000 866,40 2.399,04 Total da Unidade.......: 182.165,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.04 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 90873787000199 6400 01.11.2011 1 6680 18.11.2011 1 6705 18.11.2011 1 6706 18.11.2011 1 6707 18.11.2011 1 6844 28.11.2011 1 6845 28.11.2011 1 6907 29.11.2011 1 6944 29.11.2011 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 21,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 11416 TATIANA FLACH BARCELOS 72147164020 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBSIDIO-UNIVERSIDADE CONF. AUTORIZA LEI No 990/2001 157,3900 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO - 2a PARCE LA 13o SALARIO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 21,00 5891 31 157,39 157,39 Dispensada 66.538,9800 31 21,00 5753 31 66.538,98 66.538,98 Dispensada 7.419,1100 5811 31 7.419,11 7.419,11 Dispensada 6.167,3000 5731 31 6.167,30 6.167,30 267 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. 92122878000118 1,0000 1 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CFE AUTORIZA LEI No 1756/11 E TERMO DE CONVENIO 8.050,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 13098 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC - APAE 599893000133 1,0000 1 REFERENTE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA AUDITIVA E AUTISMO DO MUNICIPIO 1.200,0000 CONF. LEI No 1775/2011, TERMO DE CONVENIO, ANEXO I RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 11.184,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 5833 15441 31 8.050,00 8.050,00 15441 31 1.200,00 1.200,00 5841 31 11.184,00 11.184,00 Dispensada 5751 31 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 31 1 6945 29.11.2011 1 6946 29.11.2011 1 6972 29.11.2011 1 6975 29.11.2011 1 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 138.960,9600 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 138.960,96 138.960,96 Dispensada 5.906,0400 5811 5.906,04 5.906,04 Dispensada 9.965,4000 5731 31 9.965,40 9.965,40 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 31 15181 31 1 30.163,5600 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 1.904,5000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: 30.163,56 30.163,56 Dispensada 5701 31 1.904,50 1.904,50 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 32 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 287.638,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS 90873787000199 6507 07.11.2011 1 6508 07.11.2011 1 6540 08.11.2011 1 6544 08.11.2011 1 6546 08.11.2011 1 6581 10.11.2011 1 6582 10.11.2011 1 6912 29.11.2011 1 7002 30.11.2011 1 7003 30.11.2011 1 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 4.395,0100 Total do Empenho.......: Pregao Presen 642 PADARIA BALZAN LTDA 88342019000167 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 6.599,2500 Total do Empenho.......: Pregao Presen 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada 8,0000 2000 4.395,01 4.395,01 5941 2000 6.599,25 6.599,25 15351 1010 8,00 8,00 2851 COOP.PROD.MORANGO ECOLOGICO B.P LT 4024266000125 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALU NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.698,8000 Total do Empenho.......: Chamam. Publi 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS 643,7000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 2,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 2,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 5941 1 1.698,80 1.698,80 5931 1 643,70 643,70 15351 1010 2,80 2,80 15411 1040 2,80 2,80 Dispensada 8,0000 5931 15351 1010 8,00 8,00 2463 TUPANDI TURISMO LTDA 1063414000122 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: - PERCURSO 04................... 6.039,5300 CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 018/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 3255 PIEDADE TURISMO LTDA 6935538000174 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR: Dispensada 5951 1040 6.039,53 6.039,53 5921 1010 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 33 - PERCURSO 01.................. - PERCURSO 02.................. - PERCURSO 03.................. - PERCURSO 12................... - PERCURSO 13................... - PERCURSO 14.................. - PERCURSO 18................... - PERCURSO 29.................. CONF. TP No 003/2010 E CONTRATO No 020/2010 Total do Empenho.......: 3.959,2200 3.891,2000 1.994,2400 1.288,7700 1.236,9000 1.898,1000 1.669,5300 1.216,5700 3.959,22 3.891,20 1.994,24 1.288,77 1.236,90 1.898,10 1.669,53 1.216,57 17.154,53 Total da Unidade.......: 36.552,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.06 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO 90873787000199 3171 01.06.2011 1 2924 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 300,0000 UN MEDALHAS 1,8500 PARA PREMIACAO CAMPEAO E VICECAMPEAO DO JERGS-FASE MUNICIPAL Total do Empenho.......: Dispensada 555,00 5981 1 555,00- Total da Unidade.......: 555,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.07 CULTURA, LAZER E TURISMO 90873787000199 6482 04.11.2011 1 6484 04.11.2011 1 2 6594 10.11.2011 1 2 6742 18.11.2011 1 6808 28.11.2011 1 6811 28.11.2011 1 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS DI VERSOS PARA OBRAS MELHORIAS CAMPO FUTEBOL LOCALIDADE MORRO SAO PEDRO 596,8300 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 15151 596,83 596,83 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 68,0000 UN COLA SILICONE 0,7200 34,0000 UN COLA SILICONE 0,7600 PARA USO ORNAMENTACOES NATALINAS Total do Empenho.......: Dispensada 48,96 25,84 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 8,0000 UN REFRIGERANTE 2L 2,6987 1,0000 1 BOLO - 4.394KG 63,7100 PARA AS OFICINAS DE CULTURA Total do Empenho.......: Dispensada 21,59 63,71 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCAMENTO DO LI VRO "AS DELICIAS DO MORANGO" 441,8600 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 20,0000 UN PAPEL CELOFANE Total do Empenho.......: 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 125,0000 PC VELA PARA DESFILE NATALINO Total do Empenho.......: 90068396000100 1,0000 1 15375 1 74,80 15373 1 85,23 15373 1 441,86 441,86 Dispensada 20,00 15375 1 20,00 3508965000188 2,0000 Dispensada 250,00 15375 1 250,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 34 6875 29.11.2011 1 6892 29.11.2011 1 6893 29.11.2011 1 6894 29.11.2011 1 6895 29.11.2011 1 6900 29.11.2011 1 6915 29.11.2011 1 7016 30.11.2011 1 3383 ASSOCIACAO DESPORTIVA MUNIC.DE BP 7503172000127 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. AUTORIZA LEI No 1761 /2011 E TERMO DE CONVENIO 8.998,5000 RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 3140 ORQUESTRA WINTERSCHNEISE BLASKAPELLE 3167117000152 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1752/11 E TERMO DE CONVENIO 2.600,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 3525 ASSOC.CULT.CIRCULO DE AMIGOS CANTOR 5295114000120 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1752/11 E TERMO DE CONVENIO 2.800,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 12685 ASSOC.PAIS E AMIGOS DAS MENINAS CANTORAS 8149761000111 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1752/11 E TERMO DE CONVENIO 2.800,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 14450 ASSOC. CULTURAL ELO DE VOZES FEMININAS 10755109000192 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI AL CONF. AUTORIZA LEI No 1752/11 E TERMO DE CONVENIO 1.600,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA 2996255000181 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DE REGENCIA DA ORQUESTRA MUNICIPAL 2.326,0000 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER MO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 1996 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA 92783927000163 800,0000 UN LAMPADAS LED AZUL ALTO BRILHO 0,4900 PARA ORNAMENTACAO DESFILE NATALI NO Total do Empenho.......: Dispensada 392,00 3519 LIBORIO HENZ 1,0000 1 Dispensada 7719087000109 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO CORAL FEMININO DURANTE O MES NOVEMBRO/11 375,0000 Total do Empenho.......: 15041 1 8.998,50 8.998,50 15041 1 2.600,00 2.600,00 15041 1 2.800,00 2.800,00 15041 1 2.800,00 2.800,00 15041 1 1.600,00 1.600,00 15075 1 2.326,00 2.326,00 15371 1 392,00 150711 1 375,00 375,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 35 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 23.360,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA AGRICULTURA 06.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 5790 03.10.2011 1 6431 01.11.2011 1 6469 04.11.2011 1 6514 07.11.2011 1 6624 14.11.2011 1 6690 18.11.2011 1 6722 18.11.2011 1 6745 18.11.2011 1 6828 28.11.2011 1 2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT 1817461000114 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE GRUPO PARA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE GESTAO AGROPECUARIA REGIONAL RS, EM SANTA CLARA DO SUL-RS 450,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 91,18 LITROS ) 224,3000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MONICA FUSSIEGER Total do Empenho.......: 6243 450,00 450,00- 6142 236,49 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL 1.900,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 1 1.900,00 6211 1 1.900,00 1.900,00 Dispensada 5.331,9600 6211 1.900,00 6143 1 5.331,96 5.331,96 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 1 236,49 Pregao Presen 948 FAPS 1,0000 1 224,30 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL 1.900,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 6211 224,30 Dispensada 236,4900 1 6321 1 1 825,1800 825,18 825,18 11392 LUIZ ANDRE STEFFEN 66986125020 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 296/2011 70,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 1,0000 1 REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU VEICULO INB8730 8,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 6201 1 70,00 70,00 6247 1 8,00 8,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 36 6854 28.11.2011 7 6855 28.11.2011 7 6858 28.11.2011 1 6926 29.11.2011 1 6927 29.11.2011 1 6971 29.11.2011 1 2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/ 2010 E DECRETO NO 003/2011 Total do Empenho.......: 2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/ 2010 E DECRETO NO 003/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 1.380,0000 1.380,00 Dispensada 900,0000 6381 900,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 10.813,9600 6181 1 1.200,00 1.200,00 6141 1 10.813,96 10.813,96 Dispensada 57,7600 6221 1 57,76 57,76 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 900,00 Dispensada 948 FAPS 1,0000 1 1.380,00 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 90873605000180 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF AUTORIZA LEI No 1481/2008 E CONVENIO FIRMADO, SEGUNDO TERMO ADI TIVO, TERCEIRO TERMO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITIVO 1.200,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 6131 6321 1 1 825,1700 825,17 825,17 Total da Unidade.......: 25.222,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA AGRICULTURA 06.02 CONVENIO COM A EMATER 90873787000199 6405 01.11.2011 1 278 ASCAR 1,0000 Dispensada REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM RELATIVO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 6291 1 1 2.802,2200 2.802,22 2.802,22 Total da Unidade.......: 2.802,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA AGRICULTURA 06.03 SERV.DE FOMENTO AGROPECUARIO 90873787000199 38 03.01.2011 1 13081 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA 7201514000154 1,0000 1 REFERENTE 98 HORAS DE LOCACAO RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4 7.350,0000 CONF. CONVITE No 006/~2010, CONTRATO No 027/2010 E PRIMEIRO TER MO ADITIVO Dispensada 6301 1 7.350,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 37 Total do Empenho.......: 665,63- Total da Unidade.......: 665,63-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 90873787000199 1528 21.03.2011 1 2995 30.05.2011 1 6401 01.11.2011 1 6436 01.11.2011 1 6438 01.11.2011 1 6445 03.11.2011 1 6451 03.11.2011 1 6461 04.11.2011 1 6462 04.11.2011 1 6468 04.11.2011 1 5266 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP.GLICOFARMA 7019667000266 50,0000 UN AMPOLAS FLUFENON DEPOT 4,9400 PARA USO PROGRAMAS DE SAUDE POSTO DE SAUDE SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 247,00 1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA TIVO MES MAIO/11 462,1100 CONF. CONTRATO No 040/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE SEL - 104,97 LITROS (EVENTUAL) 229,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 15316 BRUNA REUSE 1,0000 1 2660378010 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS SEDE NO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 570,0000 40 247,0071618 40 462,11 0,1171616 40 7,00 7,00 7121 40 229,80 229,80 Dispensada 7153 40 570,00 570,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE SEL - 31,97LTS (EVENTUAL) 70,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 546 DELZAN REPRESENTACOES LTDA-ME 93195949000175 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DO SOFTWARE CB6BIO CODPEN NA UBS BELA VISTA 245,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ANA PAULA SCHMITZ 7131 7121 70,00 70,00 71618 40 245,00 245,00 71616 40 14,00 14,00 7081 4002 7,00 7,00 Dispensada 236,4900 40 7052 40 236,49 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 38 Total do Empenho.......: 6471 04.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 6472 04.11.2011 1 6485 04.11.2011 1 2 3 4 6487 04.11.2011 1 6488 04.11.2011 1 6489 04.11.2011 1 6490 04.11.2011 1 6510 07.11.2011 1 236,49 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 9,0000 L OLEO AGRALUB P/ MOTOR 12,0000 1,0000 PC FILTRO OLEO LONGO 30,0000 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL SEC. MAIOR 65,0000 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL MWM 65,0000 1,0000 PC FILTRO AR PRINCIPAL 60,0000 1,0000 PC FILTRO AR SEGURANCA 45,0000 4,0000 PC RETENTOR RODA TRASEIRA W8 40,0000 4,0000 PC RETENTOR TRASEIRO 82X5X114,3X12, 70,0000 PARA REPOSICAO REVISAO MICRO ONI BUS IQU6736 Total do Empenho.......: Dispensada 108,00 30,00 65,00 65,00 60,00 45,00 160,00 280,00 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO MICRO ONIBUS IQU6736 590,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 50,0000 UN ENVELOPE COLOR 16X22 50,0000 UN ENVELOPE PARDO 16X22 1,0000 UN ESTILETE 5,0000 UN FOLHA KRAFT 300GR PARA USO TRABALHOS NA UPA Total do Empenho.......: 90068396000100 0,4000 0,1500 6,6000 1,8000 7124 40 813,00 7165 40 590,00 590,00 Dispensada 20,00 7,50 6,60 9,00 7126 40 43,10 3538 NESTOR PEDRO HENZ 44453256000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 281/2011 282/2011, 283/2011, 284/2011,285 /2011 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1612 EDIO LUIS STEFFEN 48832650053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 276/2011 277/2011, 278/2011, 279/2011,280 /2011 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA 69393095 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 286/2011 287/2011, 288/2011, 289/2011,290 /2011 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12530 LUCIANO SIMON 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 291/2011 292/2011, 293/2011, 294/2011,295 /2011 Total do Empenho.......: Dispensada 250,0000 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE 7111 40 250,00 250,00 7111 40 250,00 250,00 7111 40 250,00 250,00 7111 40 250,00 250,00 Dispensada 7121 40 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 39 SEL - 19,35L (EVENTUAL) Total do Empenho.......: 6515 07.11.2011 1 6534 08.11.2011 1 2 6536 08.11.2011 1 6547 08.11.2011 39,6700 39,67 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 500 LITROS OLEO DIESEL 950,0000 Total do Empenho.......: 6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA 8356333000160 20,0000 UN ALMOCO 10,0000 6,0000 UN REFRIGERANTE 2L 5,0000 PARA EQUIPE DE PRONTO ATENDIMENTO FINAIS DE SEMANA Total do Empenho.......: 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU MES OUT/11... 6.000,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 950,00 Dispensada 200,00 30,00 Dispensada Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 935,5400 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1319 (14.11.11)....... 222,3700 - No 3534-7531 (14.11.11)...... 74,7100 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM Dispensada 6555 08.11.2011 1 6562 09.11.2011 1 S/A 76535764000224 4170 6.000,00 14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA 4682292000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO IRN6130 88,0000 Total do Empenho.......: 1 40 6.000,00 Dispensada 138,00 6552 08.11.2011 7122 17561 14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA 4682292000140 1,0000 PC MACANETA P/ PORTA 138,0000 PARA REPOSICAO VEICULO IRN6130 Total do Empenho.......: 1 40 230,00 Dispensada 2,00 6551 08.11.2011 7121 950,00 14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA 11216175000157 ,0400 PC BUCHA FIX D-10 50,0000 ,0040 PC PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/1X60 440,0000 3 1,0000 PC COLETOR 50L 107,0000 4 1,0000 PC POSTE C/ BASE PARAFUSAR P/2 COLE TORES 160,0000 PARA OBRAS CONSTRUCAO UPA Total do Empenho.......: 1 2 6563 09.11.2011 39,67 17111 40 1,76 107,00 160,00 270,76 7124 40 138,00 7165 40 88,00 88,00 7162 40 935,54 935,54 7161 40 222,37 74,71 297,08 7161 40 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 40 1 6566 09.11.2011 1 6567 09.11.2011 1 6577 09.11.2011 1 6589 10.11.2011 1 6604 11.11.2011 1 6625 14.11.2011 1 6629 14.11.2011 1 6651 16.11.2011 1 6664 17.11.2011 1 6677 18.11.2011 1 6703 18.11.2011 1 6704 18.11.2011 1 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1190 (27.11.11)...... Total do Empenho.......: 334,9800 334,98 334,98 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1388 (04.12.11)... 56,6200 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1907 (14.12.11)... 131,0300 Total do Empenho.......: Dispensada 112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA 88521158000158 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS 1.010,4700 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: 56,62 Dispensada 1.010,47 71616 40 14,00 71616 40 2,80 2,80 Pregao Presen 950,00 7121 40 950,00 Dispensada 7162 40 44,88 44,88 Concorrencia 17113 40 68.726,85 68.726,85 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE- 40 14,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 21,0000 Total do Empenho.......: 71616 40 21,00 21,00 71616 40 14,00 14,00 Dispensada 41.980,2300 7132 1.010,47 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 40 131,03 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 2,8000 Total do Empenho.......: 12527 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA 8312166000155 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO DA UPA 68.726,8500 Total do Empenho.......: 7161 131,03 Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 3149134-1 44,8800 Total do Empenho.......: 40 56,62 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 500 LITROS OLEO DIESEL 950,0000 Total do Empenho.......: 7161 7053 40 41.980,23 40.824,41 Dispensada 7031 40 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 41 LATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 6720 18.11.2011 1 6727 18.11.2011 1 6749 18.11.2011 1 6762 22.11.2011 1 6770 23.11.2011 1 6773 23.11.2011 1 6781 24.11.2011 1 6787 24.11.2011 1 1.275,33 1.275,33 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 7781 40 1 14.972,2800 14.972,28 14.972,28 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS PARA MONTA GEM DA TORRE DE TRANSMISSAO DE DADOS DA PREFEITURA E DA RECEP CAO DE DADOS DA UPA 1.032,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONTAGEM DA TORRE DE TRANSMISSAO DE DADOS NA PREFEITURA E DA RECEPCAO DE DADOS DA UPA 587,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000104 1,0000 1 REFERENTE PASSAGEM AEREA POAXBSB XPOA 1.664,7000 Total do Empenho.......: Dispensada 14161 SULCOP COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA 307834000144 1,0000 1 REFERENTE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER BRO THER 8065 445,7300 CONF. CONTRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA TIVO MES NOVEMBRO/11 462,0000 CONF. CONTRATO No 040/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5484414-2............... 54,1600 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15523 LUZ DE OURO COM. E REP.LTDA 92653732000107 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE CONSERTO DA LANTERNA DIGILIGHT-S DA AMBULANCIA IQT4022 279,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 1 6728 18.11.2011 948 FAPS 1,0000 1.275,3300 17622 4930 1.032,00 1.032,00 17644 4930 587,00 587,00 17645 4930 1.664,70 1.664,70 71620 40 445,73 445,73 71618 40 462,00 462,00 7162 40 54,16 54,16 71616 40 7,00 7,00 7165 40 279,30 279,30 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 42 6810 28.11.2011 1 2 3 6813 28.11.2011 1 2 6814 28.11.2011 1 6842 28.11.2011 1 6853 28.11.2011 1 6860 28.11.2011 1 6866 28.11.2011 1 6898 29.11.2011 1 6902 29.11.2011 1 99 GRAFICA DOMINO LTDA 2,0000 PC PAPEL A4 1,0000 FL PAPEL LAMINADO PRATA 2,0000 UN CADERNO PONTO C/ 200FLS PARA USO TRABALHOS UPA Total do Empenho.......: 90068396000100 13,6000 0,6000 59,9000 Dispensada 27,20 0,60 119,80 7126 40 147,60 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 2,0000 UN MOUSE PS2 12,0000 2,0000 UN TECLADO 14,5000 PARA REPOSICAO EQUIPAMENTOS UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 29,00 112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA 88521158000158 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS 574,5400 CONF. RELACAO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 574,54 138 SCHMIDT & CIA LTDA 97193890000137 31,0000 GL AGUA 20L 7,0000 PARA ABASTECIMENTO DAS UBS'S Total do Empenho.......: Dispensada 217,00 71211 40 53,00 7132 40 574,54 7122 40 217,00 3319 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 4247514000105 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN TO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DE SERVICOS DE SAUDE RE LATIVO AO MES DEZEMBRO/11 620,0000 CONF. CONTRATO No 061/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102 1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA LOCAL UBS BELA VISTA E SANTA TERESINHA RELATIVO MES NOV/11 360,0000 CONF. CONTRATO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 15484 INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 12234834000140 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E ASSESSORIA TECNICA DO SISTEMA GEMUS, CONF. ANEXO I AO CONTRATO No 088/2011 750,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15533 CIATECSUL COMERCIO E MANUTENCAO 13579498000130 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS SEDE E UBS SANTA TERESINHA ( LIMPEZA CONE DA LAMPADA, MOLA E DRENAGEM DO COMPRESSOR, REVISAO NO SUGADOR E MOVIMENTO DA CADEIRA ) 406,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12823 MARIA GORETE HANAUER DE FREITAS 47910607091 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UBS BELA Dispensada 7167 40 620,00 620,00 7161 40 360,00 360,00 17643 4930 750,00 750,00 7166 40 406,00 406,00 7157 40 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 43 VISTA NO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 6903 29.11.2011 1 6904 29.11.2011 1 6958 29.11.2011 1 6959 29.11.2011 1 6960 29.11.2011 1 6968 29.11.2011 1 6969 29.11.2011 1 6973 29.11.2011 1 6985 30.11.2011 1 7017 30.11.2011 1 236,0000 236,00 236,00 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 4.168,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 4.504,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/1 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 4.168,00 7171 40 4.504,00 4.504,00 Dispensada 71.970,6300 40 4.168,00 7051 40 71.970,63 71.970,63 Dispensada 635,3600 7141 40 635,36 635,36 Dispensada 2.550,6700 7031 40 2.550,67 2.550,67 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 7171 7781 40 1 14.256,2900 14.256,29 14.256,29 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 7781 40 1 1.457,0100 1.457,01 1.457,01 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 526,5000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14543 GREICE SCHMIDT KLEIN 800311027 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS DE NUTRICIONISTA NO POSTO DE SAUDE SEDE (40 HORAS) DURANTE MES NOVEMBRO/11 580,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7011 40 526,50 526,50 71616 40 7,00 7,00 7153 40 580,00 580,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 44 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 249.457,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.03 FUNDO MUN.DA SAUDE-RECURSOS VINCULA90873787000199 267 13.01.2011 1 5089 29.08.2011 1 6422 01.11.2011 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 2.099,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES AGOSTO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 7,0000 M3 OXIGENIO MED NA 22 PARA REPOSICAO AMBULANCIAS 2 13,2000 M3 AR MED GAS NA 22 PARA ABASTECIMENTO UPA Total do Empenho.......: 1 6426 01.11.2011 1 6427 01.11.2011 1 6.877,5800 7421 4050 2.099,00 45,007471 4090 6.877,58 6.877,58- 2280574000196 7,0000 Dispensada 49,00 9,4000 124,08 72411 4510 173,08 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - SERVICOS DE ENFERMAGEM MES OUTUBRO/11 3.933,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - EXAMES ECOGRAFIAS MES OUT/11.. 4.257,0000 - EXAMES RX MES OUT/11.......... 1.879,0000 - ANESTESIAS MES OUT/11......... 1.400,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7261 4510 3.933,00 3.933,00 7261 4510 4.257,00 1.879,00 1.400,00 7.536,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 45 6435 01.11.2011 1 6440 01.11.2011 1 2 6442 01.11.2011 1 6443 01.11.2011 1 6465 04.11.2011 1 6470 04.11.2011 1 6473 04.11.2011 1 6493 07.11.2011 1 6498 07.11.2011 1 6499 07.11.2011 1 6500 07.11.2011 1 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 786,23 LITROS ) 1.934,0300 Total do Empenho.......: Pregao Presen 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 1,0000 UN QUADRO BRANCO 1,0000 UN QUADRO MURAL PARA USO NA UPA Total do Empenho.......: Dispensada 63,00 157,00 3508965000188 63,0000 157,0000 4710 1.934,03 1.934,03 7406 4710 220,00 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 2000,0000 UN FOLDERS 10X15 0,2868 PARA SOLENIDADES INAUGURACAO DA UPA Total do Empenho.......: 2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA 100,0000 UN BLOCO RECEITUARIO B - AZUL PARA USO NAS UBS'S Total do Empenho.......: 7402 404334000120 1,9000 Dispensada 573,60 7401 4710 573,60 Dispensada 190,00 7401 4710 190,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE REPASSE CONFORME RESOLUCAO No 358/11 - CIB/RS 33.715,5100 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA OU TUBRO/2011, TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 26.604,4800 Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada 8,0000 7982 7,00 7,00 7451 33.715,51 7451 4590 26.604,48 26.604,48 7452 4590 8,00 8,00 Dispensada 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 5,0000 CX FITA HEMOGLICOSE C/ 100UN Total do Empenho.......: Dispensada 260,00 2630 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 1.147,1000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 28, 38, 46, 139, 143) Total do Empenho.......: 4590 33.715,51 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA OU TUBRO/2011, TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 2.988,8700 Total do Empenho.......: 90251109000194 52,0000 4090 7451 4590 2.988,87 2.988,87 17521 4051 260,00 Tomada de Pre 7421 4050 1.147,10 1.147,10 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 46 6501 07.11.2011 1 6502 07.11.2011 1 6503 07.11.2011 1 6504 07.11.2011 1 6505 07.11.2011 1 2 6506 07.11.2011 1 2 3 4 5 6550 08.11.2011 1 6558 09.11.2011 1 6583 10.11.2011 14187 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 2.118,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 09, 41, 43, 55, 115 125, 153 ) Total do Empenho.......: Tomada de Pre 13623 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4932432000191 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 2.795,7700 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 11, 87, 99, 104,105 113, 155) Total do Empenho.......: Tomada de Pre 15507 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 636,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Tomada de Pre 13622 CIRURGICA SANTA MARIA COM.DE ART.MED.LTD 6964297000191 1,0000 1 REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PA RA PRONTO ATENDIMENTO 7.616,9400 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 07, 08, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 35, 36, 39, 56, 77, 78, 80, 81, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 130, 131, 132,136 140, 146, 148, 149, 151, 157) Total do Empenho.......: Tomada de Pre 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 5,0000 CX DIPIRONA AMPOLA C/ 100UN 5,0000 CX TRAMAL AMPOLA C/ 100UN PARA PRONTO ATENDIMENTO Total do Empenho.......: 90251109000194 25,0000 60,0000 1977 CLINICA MED.ANAL.CLIN.FRACASSO LTDA 92123876000143 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA OU TUBRO/2011, TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 3.836,0800 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 4050 2.118,00 2.118,00 7421 4050 2.795,77 2.795,77 7421 4050 636,00 636,00 7382 4770 7.616,94 7.616,94 Dispensada 125,00 300,00 7421 4050 425,00 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 10,0000 CX SORO FISIOLOGICO 500ML 34,0800 15,0000 RL ALGODAO 500GR 7,5000 2,0000 CX FIO MONOLYON 3-0 18,0000 2,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 30X10 87,0000 3000,0000 UN SERINGA 3ML 0,0600 PARA USO PRONTO ATENDIMENTO Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 7421 Dispensada 340,80 112,50 36,00 174,00 180,00 4770 843,30 Dispensada 7451 4590 3.836,08 3.836,08 Dispensada 8,0000 7382 7901 4520 8,00 8,00 Dispensada 7452 4590 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 47 1 6616 14.11.2011 1 2 3 4 6658 17.11.2011 1 6659 17.11.2011 1 6660 17.11.2011 1 6661 17.11.2011 1 6666 17.11.2011 1 6679 18.11.2011 1 6708 18.11.2011 1 6709 18.11.2011 1 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 375 JAIRO LEDUR & 8,0000 PC 6,0000 PC 1,0000 RL 6,0000 PC CIA LTDA BALAO GUARDANAPO BARBANTE BALA PARA ATIVIDADES DO PIM Total do Empenho.......: 16,0000 16,00 73865321000122 2,3175 0,8200 2,5500 2,3683 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada 18,54 4,92 2,55 14,21 Dispensada 8,0000 7901 4520 8,00 Dispensada 8,0000 7321 4530 8,00 8,00 Dispensada 7941 7,00 Dispensada 16,0000 4050 7,00 7452 4590 16,00 16,00 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 4160 8,00 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU OUT/11...... 5.344,8600 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 17261 40,22 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 16,00 7451 5.344,86 5.344,86 17052 4030 7,00 7,00 Dispensada 10.099,5900 4590 7313 4520 10.099,59 10.099,59 Dispensada 1.080,2400 7393 4710 1.080,24 1.080,24 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 48 6710 18.11.2011 1 6712 18.11.2011 1 6721 18.11.2011 1 6753 21.11.2011 1 6757 21.11.2011 1 6758 21.11.2011 1 2 6771 23.11.2011 1 2 3 6782 24.11.2011 1 6800 25.11.2011 1 6849 28.11.2011 1 2 3 4 6913 29.11.2011 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 Dispensada 3.438,7800 7472 3.438,78 3.438,78 Dispensada 7.308,1800 7353 4530 7.308,18 7.308,18 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 4090 7791 4520 1 1.820,5900 1.820,59 1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 28,0000 M3 OXIGENIO MED NA 2.2 ONU 1072 7,0000 PARA MANUTENCAO UPA Total do Empenho.......: 14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA 10,0000 UN ESTANTE ACO BRANCA PARA EQUIPAR UPA Total do Empenho.......: 11216175000157 150,0000 14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA 1,0000 PC CHAVE AJUSTAVEL 2,0000 PC ESTICADORES P/ ARAME PARA MANUTENCOES UPA Total do Empenho.......: 11216175000157 40,0000 3,0000 1912 OXIMONT GASES 56,0000 M3 13,2000 M3 2,0000 UN INDUSTRIAIS LTDA OXIGENIO MED NA 22 AR MEDICINAL GAS NA 22 OXIGENIO T G MED NA 22 PARA MANUTENCAO UPA Total do Empenho.......: 1.820,59 Dispensada 196,00 72411 4510 196,00 Dispensada 1.500,00 17671 4590 1.500,00 Dispensada 40,00 6,00 7371 4760 46,00 2280574000196 7,0000 9,4000 50,0000 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 72411 4510 616,08 Dispensada 8,0000 7452 4590 8,00 8,00 Dispensada 8,0000 7452 4590 8,00 8,00 1912 OXIMONT GASES 7,0000 M3 3,0000 M3 1,0000 UN 3,5000 M3 INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 OXIGENIO MED NA 22 7,0000 OXIGENIO PP MED NA 22 45,0000 OXIGENIO W MED NA 22 45,0000 OXIGENIO T-Q MED 22 18,5714 PARA MANUTENCOES AMBULANCIAS Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada 392,00 124,08 100,00 Dispensada 49,00 135,00 45,00 65,00 4510 294,00 Dispensada 16,0000 72411 7901 4520 16,00 16,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 49 6914 29.11.2011 1 6934 29.11.2011 1 6935 29.11.2011 1 6937 29.11.2011 1 6938 29.11.2011 1 6939 29.11.2011 1 6940 29.11.2011 1 6957 29.11.2011 1 6970 29.11.2011 1 7018 30.11.2011 1 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 Dispensada 8,0000 7321 8,00 8,00 Dispensada 6.877,5800 7471 4090 6.877,58 6.877,58 Dispensada 483,6900 7481 4160 483,69 483,69 Dispensada 14.031,6000 7351 4530 14.031,60 14.031,60 Dispensada 2.160,4900 7391 4710 2.160,49 2.160,49 Dispensada 19.339,7100 7311 4520 19.339,71 19.339,71 Dispensada 57,7600 17201 4520 57,76 57,76 Dispensada 6.622,7800 17721 4510 6.622,78 6.622,78 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 4530 7791 4520 1 1.809,0900 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - EXAMES ECOGRAFIAS MES NOV/11.. 5.197,0000 - SERVICOS ENFERMAGEM - NOV/.... 1.604,7000 - EXAMES RX MES NOV/11......... 622,0000 - ANESTESIAS MES NOV/1......... 2.450,0000 1.809,09 1.809,09 Dispensada 7451 4590 5.197,00 1.604,70 622,00 2.450,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 50 Total do Empenho.......: 7019 30.11.2011 1 7020 30.11.2011 1 7021 30.11.2011 1 9.873,70 14865 BOMMED- SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12839483000100 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NO MES NOVEMBRO/11 4.560,0000 CONF. TP No 005/2011 E CONTRATO No 031/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2334 C & C SERVICOS MEDICOS LTDA 4273305000128 1,0000 1 REFERENTE SERVIOS DE MEDICOS DA FAMILIA NO MES NOVEMBRO/11 8.089,0000 CONF. TP. No 005/2009 E CONTRATO No 021/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 15041 HALLAL & TOSCANI SERVICOS MEDICOS LTDA 10451317000106 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NO MES NOVEMBRO/11 8.500,0000 CONF. TP NO 005/2011 E CONTRATO No 030/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 7261 4510 4.560,00 4.560,00 7981 4090 8.089,00 8.089,00 7981 4090 8.500,00 8.500,00 Total da Unidade.......: 204.939,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90873787000199 6450 03.11.2011 1 6525 08.11.2011 1 6526 08.11.2011 1 6527 08.11.2011 1 6528 08.11.2011 1 6529 08.11.2011 1 857 VIDRACARIA JALLES LTDA 90304866000189 1,0000 PC MOLDURA 98,0000 PARA PAINEL DA ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho.......: Dispensada 98,00 75813 1 98,00 3255 PIEDADE TURISMO LTDA 6935538000174 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 430,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7661 3519 LIBORIO HENZ 1,0000 1 7719087000109 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 90,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1516 ILCEU LUIZ FINGER 1038245000170 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13513 VANESSA ELISA SCHMITZ 10553126000147 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 190,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12782 ELISA SCHNEIDER MASSAS 9009976000108 15,0000 KG MASSA CASEIRA 5,0000 PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZA - Dispensada 75,00 1 430,00 430,00 7661 1 90,00 90,00 7661 1 300,00 300,00 7661 1 190,00 190,00 7631 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 51 CAO GRUPO VIVA VIDA Total do Empenho.......: 6535 08.11.2011 1 6571 09.11.2011 1 6572 09.11.2011 1 2 6599 10.11.2011 1 6615 14.11.2011 1 6617 14.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6681 18.11.2011 1 6682 18.11.2011 1 6736 18.11.2011 1 2 75,00 1079 ANA MARIA SCHMITZ 52221121015 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA DE BOA MANEIRA E ETI QUETA 440,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 1,0000 UN CHALEIRA PARA USO NO CRAS Total do Empenho.......: 3508965000188 27,9000 Dispensada 27,90 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 10,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA PARA USO NO CRAS Total do Empenho.......: 3508965000188 3,0000 35,7000 3006 440,00 440,00 17686 3006 27,90 Dispensada 30,00 71,40 17685 3006 101,40 252 MOVEIS JUNGES LTDA 88471693000141 1,0000 PC MESA P/ COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO, COR CINZA 184,0000 PARA EQUIPAR SALA CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DE CESTA BASICA 50,0500 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 29 SUPERMERCADO LOTTERMANN LTDA 89788533000193 1,0000 UN ROLO LINHA NYLON DOURADA 6,7000 1,0000 UN ORGANIZADOR JAGUAR 36,8000 1,0000 KG COLA SINTETICA 32,0000 57,0000 PC MICANGA 3,0964 7,0000 UN TESOURA DE COSTURA 9,9000 5,0000 UN TESOURA COSTURA PEQUENA 6,3000 5,0000 UN PISTOLA P/ COLA QUENTE 8,4600 3,0000 PC AGULHA CROCHE 3,0000 1,0000 KG FIBRA SILICONE 19,5000 2,0000 UN PLUG 4,7750 PARA ATIVIDADES OFICINAS CULTU RAIS Total do Empenho.......: 15517 DEISE MAGALI LUDVIG 44453094000 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS PARA FAMILIAS ACOMPA NHADAS 130,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 642 PADARIA BALZAN LTDA 8,0000 UN REFRIGERANTE 2L 16,0000 UN AGUA S/ GAS 17692 17411 184,00 184,00 7581 88342019000167 4,5000 2,5000 1 50,05 50,05 Dispensada 6,70 36,80 32,00 176,50 69,30 31,50 42,30 9,00 19,50 9,55 17682 3006 433,15 Dispensada 17691 3006 130,00 130,00 Dispensada 1.362,5000 3002 7572 1 1.362,50 1.362,50 Dispensada 36,00 40,00 17683 3006 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 52 3 4 5 6 6746 18.11.2011 1 2 3 6747 18.11.2011 1 6748 18.11.2011 1 2 3 4 5 6 6784 24.11.2011 1 6812 28.11.2011 1 6833 28.11.2011 1 6834 28.11.2011 1 6835 28.11.2011 1 6836 28.11.2011 1 40,0000 1,0000 1,0000 2,0000 UN PC UN UN SANDUICHE GUARDANAPOS TIRA COPOS BOLO PARA ENCONTRO DAS AGENTES DE SAU DE Total do Empenho.......: 375 JAIRO LEDUR & 3,0000 PC 4,0000 PC 3,0000 PC CIA LTDA COLHERES DESCARTAVEIS COPOS DESCARTAVEIS GUARDANAPOS 30X33 PARA REUNIAO COMDICA Total do Empenho.......: 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 1,0000 1 RISOLES - 5,51 KG PARA REUNIAO COMDICA Total do Empenho.......: 1,8000 0,5500 2,9500 37,5000 226,50 73865321000122 2,5500 5,9900 1,2900 Dispensada 7,65 23,96 3,87 7753 1 35,48 73865321000122 80,4500 Dispensada 80,45 7754 1 80,45 13957 PLUMASINOS COMPONENTES P/ CALCADOS LTDA 3442629000180 100,0000 M CETIM 4,0000 100,0000 M MALHA 6,5000 90,0000 M TULE 2,8000 170,0000 M NYLON 2,2000 20,0000 PC GALAO 12,0000 84,0000 M TNT 1,0000 PARA OFOCINAS DO PRJETO TRANSFOR MAR DE DECORACAO NATALINA Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 1,0000 UN MOUSE P/ NOTEBOOK Total do Empenho.......: 72,00 0,55 2,95 75,00 Dispensada 400,00 650,00 252,00 374,00 240,00 84,00 4027576000101 21,9000 3006 2.000,00 Dispensada 8,0000 17681 17371 3002 8,00 8,00 Dispensada 21,90 7586 1 21,90 3255 PIEDADE TURISMO LTDA 6935538000174 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 215,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3519 LIBORIO HENZ 1,0000 1 7719087000109 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 45,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1516 ILCEU LUIZ FINGER 1038245000170 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 150,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13513 VANESSA ELISA SCHMITZ 10553126000147 1,0000 1 REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO 95,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7661 1 215,00 215,00 7661 1 45,00 45,00 7661 1 150,00 150,00 7661 1 95,00 95,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 53 6863 28.11.2011 1 6864 28.11.2011 1 6916 29.11.2011 1 6936 29.11.2011 1 6981 30.11.2011 1 6991 30.11.2011 1 15447 SERGIO AGUIMAR DOS SANTOS 46550488087 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE SANATO JUNTO AO CRAS E PROJETO SOCIAL TRANSFORMAR RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11 1.200,0000 CONF. CONTRATO Total do Empenho.......: Dispensada 13970 JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 25852930091 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE SANATO JUNTO AO CRAS E PROJETO SOCIAL TRANSFORMAR RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11 1.200,0000 CONF. CONTRATO Total do Empenho.......: Dispensada 17691 1.200,00 1.200,00 17691 1.200,00 Dispensada 520,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 3339 MARCIO ANDRE POSTAI E OUTROS 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA DEFICIENTES CONF. AUTORIZA LEI No 1247/2005 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 3006 1.200,00 898 OLGA TERESA ZUCCO 94140605000121 10,0000 UN PECAS DE VESTUARIO-FANTASIA 52,0000 PARA OFICINA DO PROJETO TRANSFOR MAR DE DECORACAO NATALINA Total do Empenho.......: 2.725,0000 3006 17681 3006 520,00 7571 1 2.725,00 2.725,00 Dispensada 8.720,0000 15543 MARIA DO CARMO BERGAMO 64664201087 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE CULINARIA NO CRAS 120,0000 Total do Empenho.......: 7691 1 8.720,00 8.720,00 Dispensada 17691 3006 120,00 120,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 54 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 21.274,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANO 08.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 34 03.01.2011 1 685 03.02.2011 1 3917 05.07.2011 1 4211 21.07.2011 1 4482 29.07.2011 1 5927 10.10.2011 1 2 6408 01.11.2011 1 2 3 4 5 6 3521 CONCRETOS LUFT LTDA 4251859000205 1,0000 1 REFERENTE TUBOS CONCRETO 40CM E 60CM 7.600,0000 CONF. CONVITE No 005/2010 Total do Empenho.......: 13235 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA EM DIVERSOS TRE CHOS, INCLUINDO MATERIAL E MAODE-OBRA 300.825,0000 CONF. CONTRATO No 022/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 8021 7.600,00 2.150,00Tomada de Pre 6399 JACINTO KUNRATH 8207519000157 1000,0000 M MEIO FIO CONCRETO 1,00X0,30X0,10 12,5000 Total do Empenho.......: Convite 12.500,00 3152 CONCRECOR OBRAS LTDA 2493319000121 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA IRMAO MORETTO 28.502,2000 CONF. CONTRATO No 064/2011 E PRI MEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Convite SCHARLAU LTDA 94454063000161 BUJAO 58,0000 PLACA DE APOIO 34,0000 BOMBA PALHETA 215,0000 GRUPO REGULADOR 184,0000 REPARO 109,0000 EIXO 105,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: 1 1.907,44Dispensada 980,00 1341 BOMBAS DIESEL 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 JG 1,0000 PC 8021 300.825,00 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 4,0000 PC PNEU 175/70 R 14 245,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IQA6056 Total do Empenho.......: 15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA 93412674000184 15,0000 PC TUBO 80X40X2 84,8000 5,0000 PC TUBO GALV. 3/4 12,9000 PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS Total do Empenho.......: 1 8112 1 980,008021 1 6.250,00- 8371 3014 28.502,20 1.378,70Dispensada 1.272,00 64,50 8113 1 1.336,50Dispensada 58,00 34,00 215,00 184,00 109,00 105,00 8112 1 705,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 55 6409 01.11.2011 1 6410 01.11.2011 1 6412 01.11.2011 1 6413 01.11.2011 1341 BOMBAS DIESEL SCHARLAU LTDA 94454063000161 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHAO IKM9301 360,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 PC LAMPADA H3 24V 24,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IQU6736 Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 UN CADEADO 40MM Total do Empenho.......: 90873605000180 14,0000 8131 360,00 360,00 Dispensada 14,00 Dispensada 330,00 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 90873605000180 1,0000 UN CHAPEU PALHA 6,8000 PARA USO EQUIPE SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: Dispensada 6,80 6429 01.11.2011 1 6444 01.11.2011 1 6446 03.11.2011 1 6452 03.11.2011 1 6455 03.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 8116 1 1 580,00 8116 1 6,80 Pregao Presen 3152 CONCRECOR OBRAS LTDA 2493319000121 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO NA RUA JOAO DE BARRO E PATIO UPA 9.000,0000 CONF. CONTRATO No 072/2011 Total do Empenho.......: Convite 8111 1 2.137,67 2.137,67 8371 3014 9.000,00 9.000,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 PC ROLAMENTO TENSOR CORREIA MOTOR 248,7000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: Dispensada 248,70 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC CANO DE FREIO COM CONEXAO PL 44 132,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN Total do Empenho.......: Dispensada 132,00 5486776000268 5,2300 208,8000 2,2300 38,7600 7,0500 60,7500 143,5800 70,8800 8112 250,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 868,95 LITROS ) 2.137,6700 Total do Empenho.......: 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,0000 PC PLUG FEMEA 10 A 3P 1,0000 PC DUTO TRANSFORMADOR 2000VA 6,0000 M CABO PP 3X1,5 2,0000 PC DISJUNTOR 3X20A 3,0000 PC DISJUNTOR 1X20A 1,0000 PC BARRAMENTO 12VL 1,0000 PC CD SOBREPOR 16DN 12VL 1,0000 PC CHAVE LIG/DESL PARA MANUTENCOES DIVERSAS 1 24,00 3328 REY DO VIDRO LTDA 736437000279 1,0000 PC VIDRO TRASEIRO 330,0000 PARA REPOSICAO CAMIONETE IQA6056 2 1,0000 PC VIDRO DIANTEIRO 250,0000 PARA REPOSICAO CAMIONETE IPS0319 Total do Empenho.......: 1 8112 14,00 1 6417 01.11.2011 1 8112 1 248,70 8112 1 132,00 Dispensada 5,23 208,80 13,38 77,52 21,15 60,75 143,58 70,88 8115 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 56 Total do Empenho.......: 6456 03.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 6457 03.11.2011 1 6458 03.11.2011 1 6460 03.11.2011 1 2 6466 04.11.2011 1 6476 04.11.2011 1 2 3 4 5 6477 04.11.2011 1 6478 04.11.2011 1 6479 04.11.2011 1 6480 04.11.2011 601,29 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 3,0000 PC LAMPADAS 2,0000 3,0000 PC FUSIVEIS 30AH 1,5000 PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA 1,0000 PC ROLAMENTO 44,0000 1,0000 PC ESTATOR 65AH 88,0000 1,0000 PC CHAVE SINALEIRA E FAROL 28,0000 3,0000 PC LAMPADA 2,0000 1,0000 PC JOGO BUZINA 32,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IJG6419 Total do Empenho.......: Dispensada 6,00 4,50 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA PARTE ELETRICA CONSERTO CAMI NHAO IJG6419 140,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 2,0000 CG GAS P13 PARA CONSUMO OFICINA Total do Empenho.......: 11141945000140 44,0000 554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM 1,0000 1 REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART - PAVIMENTACAO DE RUAS Total do Empenho.......: 2634 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1,0000 UN ATAL 10M3 PARA USO NA OFICINA Total do Empenho.......: 42 COMERCIAL E ABASTECEDORA ALLES LTDA 3,0000 UN LIQUIDO FREIO Total do Empenho.......: 44,00 88,00 28,00 6,00 32,00 208,50 8131 1 140,00 140,00 Dispensada 88,00 Dispensada 126,28 748,44 8119 1 33,0000 91362590001120 0,0698 13,2200 54,9900 20,5400 2,9600 8112 1 874,72 Dispensada 8136 1 33,00 33,00 Dispensada 6,29 13,22 54,99 20,54 2,96 8114 1 98,00 1194213000164 200,0000 Dispensada 200,00 8119 1 200,00 88264775000115 11,0000 Dispensada 33,00 8111 1 33,00 42 COMERCIAL E ABASTECEDORA ALLES LTDA 88264775000115 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM VEICULO IRN6130 25,0000 Total do Empenho.......: 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 1 88,00 14545 STARK DO BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107 14,0000 PC TERMINAIS PRENSAVEIS 9,0200 37,8000 M MANGUEIRA HIDRAULICA 19,8000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(ENIO) Total do Empenho.......: 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 90,0000 PC PARAFUSO FENDA 1,0000 UN COLOR JET 1,0000 PC PINHAO P/ BETONEIRA 1,0000 PC LAMINA VIDEA 7.1/14" 1,0000 UN PINCEL TRINCHA PARA MANUTENCOES GERAIS Total do Empenho.......: 8112 3682759000190 Dispensada 8131 1 25,00 25,00 Dispensada 8113 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 57 1 2 3 4 5 6 7 8 6481 04.11.2011 1 6491 07.11.2011 1 6494 07.11.2011 1 6496 07.11.2011 1 6497 07.11.2011 1 2 6512 07.11.2011 1 2 3 6513 07.11.2011 1 6520 07.11.2011 1 2,0000 1,0000 1,0000 ,1000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 PC PC PC M PC PC PC KG CORDA ARRANQUE ARRUELA PRESSAO PARAFUSO MANGUEIRA SILICONADA CARRETEL NYLON PARAFUSO SEXTAVADO PORCA 3/4 FIO NYLON PARA REPOSICAO MANUTENCAO ROCA DEIRA COSTAL Total do Empenho.......: 1,9800 0,0800 0,7500 11,0000 96,0000 8,7500 1,3000 48,0000 3,96 0,08 0,75 1,10 96,00 8,75 1,30 192,00 303,94 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 3682759000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ROCADEIRA COSTAL 55,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 259 DIOMAR M. SILVEIRA 94965977000197 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DIVERSOS DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL 708,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 261 PASEP 1,0000 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 8132 1 55,00 55,00 8131 1 708,00 708,00 8411 3013 1 554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM 1,0000 1 REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ARTRESPONSAVEL TECNICO GEOLOGO Total do Empenho.......: 12916 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA ,5000 ML REBITE REPUXO ALUMINIO 12,0000 PC MICRO OLEO AEROSOL 300ML PARA USO NA OFICINA Total do Empenho.......: 8,6300 8,63 8,63 Dispensada 33,0000 94654811000150 153,9400 7,1600 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 10,0000 PC FUSIVEL 20HA 0,4000 1,0000 PC BOTAO REDUZIDA 44,0000 1,0000 PC MANGUEIRA AR CABINE S PISTOLA 20,1500 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: 8136 1 33,00 33,00 Dispensada 76,97 85,92 8113 1 162,89 Dispensada 4,00 44,00 20,15 8112 1 68,15 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 3.250 LITROS OLEO DIESEL 6.175,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCOES PNEUS DA FROTA: - 01 CONSERTO.................. 30,0000 - 01 SERVICO................... 30,0000 DO CAMINHAO IKM9301 - 01 SERVICO................... 12,0000 - 01 CONSERTO.................. 12,0000 - 01 CONSERTO.................. 10,0000 - 01 CONSERTO.................. 8,0000 Dispensada 8111 1 6.175,00 6.175,00 8131 1 30,00 30,00 12,00 12,00 10,00 8,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 58 DA CAMIONETE IPS0319 - 01 CONSERTO.................. DO CAMINHAO IIS7130 - 02 CONSERTOS.................. DO CAMINHAO IJG6408 - 02 BALANCEAMENTO DO VEICULO INB8730 Total do Empenho.......: 6521 07.11.2011 1 6522 07.11.2011 1 6523 07.11.2011 1 2 6524 07.11.2011 1 6530 08.11.2011 1 2 6573 09.11.2011 1 6574 09.11.2011 1 2 6575 09.11.2011 1 2 6576 09.11.2011 1 6590 10.11.2011 1 2 15,0000 15,00 30,0000 30,00 16,0000 16,00 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 PC VALVULA TR-218 15,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PNEU CAMIONETE IPS0319 Total do Empenho.......: 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 UN PO INSETICIDA PARA COMBATE FORMIGAS Total do Empenho.......: 90873605000180 4,5000 14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA 1,0000 PC BROCA ACO RAPIDO 5.0MM 1,0000 PC MOLA AUTOMATICA AEREA PARA MANUTENCOES GERAIS Total do Empenho.......: Dispensada 15,00 8112 1 15,00 Dispensada 4,50 81110 1 4,50 3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME 7567293000132 2,0000 UN MACACAO AZUL BRIM 112,5000 2,0000 UN PAR LUVA LATEX 6,0000 PARA USO TRABALHOS NA OFICINA Total do Empenho.......: 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 UN PAR BOTINA No 44 PARA USO SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: 163,00 90873605000180 31,0000 Dispensada 225,00 12,00 8116 1 237,00 Dispensada 31,00 8116 1 31,00 11216175000157 6,0000 107,0000 Dispensada 6,00 107,00 8118 1 113,00 3521 CONCRETOS LUFT LTDA 70,0000 PC TUBO CONCRETO 40CM Total do Empenho.......: 4251859000205 21,0000 3521 CONCRETOS LUFT LTDA 15,0000 PC TUBO 30CM 10,0000 PC TUBO 40CM Total do Empenho.......: 4251859000205 15,0000 21,0000 Dispensada 1.470,00 8341 3013 1.470,00 Dispensada 225,00 210,00 1051 435,00 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 PC PORTA ESCOVA C/ ESCOVA 55,0000 1,0000 PC INDUZIDO 320,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 320,00 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARTE ELETRICA CONSERTO CAMINHAO IKM9301 60,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15509 DITRATORE COM DE PECAS P/ TRATORES LTDA 93867265000172 1,0000 PC JUNTA CARTER MWM 6 CIL. 33,0000 2,0000 PC VARETA DE VALVULA 8,5000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO 8031 8112 1 375,00 8131 1 60,00 60,00 Dispensada 33,00 17,00 8112 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 59 IKM9301 Total do Empenho.......: 6593 10.11.2011 1 6596 10.11.2011 1 6600 10.11.2011 1 6602 10.11.2011 1 6603 10.11.2011 1 6613 14.11.2011 1 2 3 6614 14.11.2011 1 6623 14.11.2011 1 6648 16.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50,00 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 PC BATERIA 45AH 120,0000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IOM0365 Total do Empenho.......: 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 1,0000 PC FILTRO W9 Total do Empenho.......: 90621590000162 40,0000 Dispensada 120,00 8112 1 120,00 Dispensada 40,00 8111 1 40,00 15446 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 91845735000171 4,0000 PC RODIZIO GIRATORIO POLIURETANO GL 614UFN NOVEX 89,7750 PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS Total do Empenho.......: Dispensada 8113 3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA 5808881000195 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHOES HLU2773 E HLU2774 977,5600 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA 5808881000195 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHOES HLU2773 E HLU2774 640,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC JUNTA ESFERICA 28,0000 6,0000 PC CONEXAO FJ 10.10 24,0000 1,0000 PC MANGUEIRA 5/8 4 7T 382,3000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA FIAT Total do Empenho.......: Dispensada 28,00 144,00 382,30 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 2,0000 UN FLUIDO FREIO 15,7000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: Dispensada 31,40 1 359,10 359,10 8112 1 977,56 977,56 8131 1 640,50 640,50 8112 1 554,30 8111 1 31,40 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 3.250 LITROS OLEO DIESEL 6.175,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 15516 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 93565505000184 2,0000 PC ANEL ANTI-EXTRUSAO 5,2000 2,0000 PC ANEL DE VEDACAO 0,5000 1,0000 PC PISTAO 11,2300 1,0000 PC FILTRO C/ VEDACAO 8,5000 1,0000 PC ENGATE RAPIDO 4,8000 3,0000 PC RETENTOR 12X22X5 9,0000 3,0000 PC GAXETA 9,0000 3,0000 PC APOIO DA GAXETA 3,8500 1,0000 PC ANEL ANTI-EXTRUSAO 3,5000 1,0000 PC ANEL DE VEDACAO 0,5000 1,0000 PC CABO 17,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO LAVADORA JACTO 7000 Dispensada 10,40 1,00 11,23 8,50 4,80 27,00 27,00 11,55 3,50 0,50 17,00 8111 1 6.175,00 6.175,00 8113 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 60 Total do Empenho.......: 6649 16.11.2011 1 6669 17.11.2011 1 2 6670 17.11.2011 1 6687 18.11.2011 1 6688 18.11.2011 1 6718 18.11.2011 1 6729 18.11.2011 15516 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 93565505000184 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO LAVADORA JACTO 7000 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8132 50,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 2,0000 MT MANGUEIRA NYLON ENCANAR AR 8MM 2,8300 1,0000 PC BORRACHA ROLAMENTO CARDAN 28,5600 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IJG6419 Total do Empenho.......: Dispensada 5,66 28,56 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 2,0000 LT OLEO SAE90 12,0000 PARA MANUTENCAO CAMINHAO IIO5178 Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 1 1 43.330,37 43.330,37 Dispensada 4.400,4900 8041 1 4.400,49 4.400,49 8161 1 1 13.288,7100 13.288,71 13.288,71 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 PC ROTOR 65AH 157,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IJG6419 2 1,0000 PC INDUZIDO 175,0000 3 1,0000 PC AUTOMATICO 85,0000 4 2,0000 PC BUCHA 4,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IIS7130 Total do Empenho.......: Dispensada 157,00 1 1 8111 8063 Dispensada 1.575,00 1.007,60 21,00 39,00 65,20 38,00 5,60 6738 18.11.2011 1 24,00 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 8112 34,22 Dispensada 43.330,3700 1 50,00 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 150,0000 M MANGUEIRA LUMINOSA LED 12VDC 10,5000 220,0000 M MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA 4,5800 300,0000 PC ABRACADEIRA NYLON 151 0,0700 300,0000 PC ABRACADEIRA NYLON 282 0,1300 10,0000 PC CABO DE FORCA 6,5200 10,0000 UN FITA ISOLANTE 20M 3,8000 10,0000 PC SOQUETE CEBOLINHA 0,5600 PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS Total do Empenho.......: 1 2 3 4 5 6 7 6737 18.11.2011 122,48 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM PARTE ELETRICA DOS CAMINHOES IJG6419 E IIS7130 45,0000 Total do Empenho.......: 8113 1 2.751,40 8112 1 175,00 85,00 8,00 425,00 Dispensada 8131 1 45,00 45,00 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 61 6743 18.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 6744 18.11.2011 1 6754 21.11.2011 1 6755 21.11.2011 1 6761 21.11.2011 1 2 6767 23.11.2011 1 6776 23.11.2011 1 6792 25.11.2011 1 6793 25.11.2011 1 6795 25.11.2011 1 2 3 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 3,0000 PC PORCA 10MA 0,3500 3,0000 PC PARAFUSO ACO 10X30DIN 1,2000 1,0000 PC PARAFUSO 10X80MA 1,4000 6,0000 PC ARRUELA CABECOTE MOTOR 1,0000 1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR 32,9000 3,0000 PC ARRUELA PRESSAO M10 0,1500 1,0000 PC ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 41,1000 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO INL4098 Total do Empenho.......: Dispensada 1,05 3,60 1,40 6,00 32,90 0,45 41,10 169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA 92571538000174 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO INL4098 434,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 1,0000 PC FILTRO W 950 Total do Empenho.......: 90621590000162 40,0000 1 86,50 8131 1 434,00 434,00 Dispensada 40,00 8111 1 40,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3,0000 UN TACOGRAFO SEMANAL Total do Empenho.......: 3857424000165 25,0000 Dispensada 75,00 8112 1 75,00 12546 POSTO DE MOLAS A.S.COLDEBELLA LTDA 7721700000114 1,0000 PC MOLA 2 149,0000 1,0000 PC PINO DE CENTRO 10,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 8112 Dispensada 149,00 10,00 1 159,00 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 8112 8421 3014 1 81,7900 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 5.000 LITROS OLEO DIESEL 9.500,0000 Total do Empenho.......: 81,79 81,79 Pregao Presen 1 9.500,00 9.500,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IJG6419 E IJG6408 2.189,1200 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO ICV3562, PATROLA E CAMINHAO IIS 7130 960,9700 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 124 BOHN & FLACH LTDA 1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR 1,5000 M MANGUEIRA SILICONE 4MM 1,0000 M MANGUEIRA SILICONE 5MMS Dispensada 34,24 5,70 3,40 87837852000116 34,2400 3,8000 3,4000 8111 8112 1 2.189,12 2.189,12 8112 1 960,97 960,97 8112 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 62 4 5 6 7 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8 9 1,0000 1,0000 Total do 6796 25.11.2011 1 6807 28.11.2011 1 6815 28.11.2011 1 2 3 6816 28.11.2011 1 2 3 4 5 6 6817 28.11.2011 1 2 3 4 6819 28.11.2011 1 6820 28.11.2011 1 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI AT 80.3 PC BRACADEIRA DESCARGA 1 3/4 PC SURDINA TRASEIRA PC SURDINA INTERMEDIARIA PC PORC A 8MA PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IMW1693 PC MANGUEIRA CARPO BORBOLETA PC ESPELHO RETROVISOR PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IGT4022 Empenho.......: 6,5000 128,9000 87,3000 0,1800 13,00 128,90 87,30 0,18 27,8000 48,8000 27,80 48,80 169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA 92571538000174 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHAO IJG6419 48,0000 Total do Empenho.......: 349,32 Dispensada 8131 48,00 48,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC NIPEL 18,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA Total do Empenho.......: Dispensada 18,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 3,0000 PC ARRUELA 8,0000 1,0000 PC PINO 22,0000 1,0000 PC ARRUELA 1,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND IQU3828 Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 22,00 1,00 1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA 2041923000117 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL 60,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA 1,0000 PC KIT REPARO 95,0000 1,0000 PC BOMBA D'AGUA 480,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI AT 1,0000 PC SINALEIRA 80,0000 1,0000 PC DENTE 69,0000 2,0000 PC PARAFUSO 8,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO JCB Total do Empenho.......: Dispensada 60,00 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 UN CABO ENXADA 2,0000 UN VASSOURA PLASTICO 1,0000 UN PA 1,0000 UN GROSA PARA USO SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: 90873605000180 9,5000 10,0000 11,0000 38,0000 1 8112 1 18,00 8112 1 47,00 8112 1 95,00 480,00 80,00 69,00 16,00 800,00 Dispensada 9,50 20,00 11,00 38,00 8118 1 78,50 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS 665,4000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 8113 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS 121,9000 Dispensada 121,90 1 665,40 665,40 8114 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 63 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6821 28.11.2011 1 6822 28.11.2011 1 6831 28.11.2011 1 2 3 4 5 6 6832 28.11.2011 1 2 6848 28.11.2011 1 6850 28.11.2011 1 6865 28.11.2011 1 6920 29.11.2011 1 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 PC ENXADAO C/ CABO Total do Empenho.......: 121,90 90873605000180 33,0000 Dispensada 33,00 1 33,00 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA CONSERTOS PNEUS DA FROTA - 01 SERVICO ................... 25,0000 CAMIONETE IQA6056 - 01 CONSERTO .................. 15,0000 CAMINHAO IJG6408 - 02 SERVICOS.................. 32,0000 CAMIONETE IPS0319 - 04 SERVICO................... 48,0000 CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: Dispensada 8131 15,00 32,00 48,00 120,00 Dispensada 8,72 149,69 13,05 10,30 38,70 240,00 14545 STARK DO BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107 4,0000 PC TERMINAIS PRENSAVEIS 12,8200 4,6800 M MANGUEIRA HIDRAULICA 19,7991 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(NILTON) Total do Empenho.......: Dispensada 51,28 92,66 259 DIOMAR M. SILVEIRA 94965977000197 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DIVERSOS EM PNEUS DA FROTA MUNICIPAL 565,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 4209387000141 790,0000 8112 1 460,46 8112 1 143,94 Dispensada 8131 1 565,00 565,00 Dispensada 790,00 8112 1 790,00 15532 JORGE ROBERTO HALLMANN 94206627053 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS DE GEOLOGIA NO MES NOVEMBRO/11 1.665,0000 CONF. CONVITE No 054/2011 E CON TRATO No 089/2011 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 25,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 TB COLA SILICONE ALTA TEMP 8,7200 1,0000 PC BOMBA DAGUA 149,6900 1,0000 PC DESENGRIPANTE 13,0500 1,0000 PC RELE PISCA 10,3000 1,0000 PC CHAVE PISCA ALERTA 38,7000 16,0000 M2 MATERIAL JUNTA VERDE 15,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 E ILH1877 Total do Empenho.......: 2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 1,0000 UN PNEU 12.16.5 PARA REPOSICAO RETRO FIAT Total do Empenho.......: 8118 Dispensada 8122 1.665,00 1.665,00 Dispensada 79.098,8400 1 8061 1 79.098,84 79.098,84 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 64 6921 29.11.2011 1 6922 29.11.2011 1 6923 29.11.2011 1 6966 29.11.2011 1 6977 29.11.2011 1 2 6979 29.11.2011 1 6980 29.11.2011 1 2 3 6993 30.11.2011 1 2 3 4 5 6995 30.11.2011 1 2 6996 30.11.2011 1 6997 30.11.2011 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS - NOVEMBRO/ 11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES novembro/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 Dispensada 6.242,8700 8081 6.242,87 6.242,87 Dispensada 1.159,0500 8171 1 1.159,05 1.159,05 Dispensada 7.992,3500 8041 1 7.992,35 7.992,35 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 8161 1 1 14.594,4000 15541 SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGUR.E SINAL.LTD 7278378000109 4,0000 UN PAINEL PVC SETA LED PT/AM 113,0000 40,0000 UN FITA ZEBRADA 200X0,07 MT LR/BR 5,5000 Total do Empenho.......: 2634 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1,0000 UN ATAL DE 10M3 PARA USO NA OFICINA Total do Empenho.......: 1194213000164 200,0000 14.594,40 14.594,40 Dispensada 452,00 220,00 1 672,00 Dispensada 200,00 8119 1 200,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 2,0000 PC BOIA CARBURADOR 8,9000 2,0000 PC AGULHA CARBURADOR 12,0000 1,0000 JG JUNTA CARBURADOR DUPLO 18,3000 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO ICV3562 Total do Empenho.......: Dispensada 17,80 24,00 18,30 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 1,0000 PC ENXADA 1,0000 PC PA C/ BICO 1,0000 PC PA QUADRADA 1,0000 PC CABO P/ ENXADA 2,0000 PC CABO P/ PA PARA USO SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: Dispensada 41,50 11,00 11,00 9,50 19,00 90873605000180 41,5000 11,0000 11,0000 9,5000 9,5000 8112 1 60,10 8118 1 92,00 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 3682759000190 1,0000 PC EMBREAGEM 69,5000 2,0000 PC PARAFUSO 12,8000 PARA REPPSICAO CONSERTO ROCADEIRA COSTAL Total do Empenho.......: Dispensada 69,50 25,60 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 3682759000190 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO ROCADEIRA COSTAL 25,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 2,0000 UN VASSOURA PALHA 8117 90873605000180 15,0000 8113 1 95,10 8132 1 25,00 25,00 Dispensada 30,00 81113 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 65 PARA SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: 7000 30.11.2011 1 30,00 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 UN GERADOR A GASOLINA MG 950 598,0000 PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS Total do Empenho.......: Dispensada 598,00 8113 1 598,00 Total da Unidade.......: 215.636,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM 09.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 6418 01.11.2011 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 5,0000 UN COPIA CHAVE YALE PARA SALA CRAS 2 1,0000 UN CADEADO 45MM PARA CENTRO DE EVENTOS 3 1,0000 UN CILINDRO 4 6,0000 UN COPIA CHAVE YALE PARA SALA CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.......: 1 6419 01.11.2011 8980620000146 5,0000 Dispensada 25,00 35,0000 35,00 32,0000 5,0000 32,00 30,00 9079 1 122,00 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS ABERTURA CADE ADO CENTRO DE EVENTOS 60,0000 2 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS TROCA CILIN DRO SALA CONSELHO TUTELAR 45,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 9099 1 1 6689 18.11.2011 1 6719 18.11.2011 1 6751 21.11.2011 1 6794 25.11.2011 1 6830 28.11.2011 1 6896 29.11.2011 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 60,00 45,00 105,00 Dispensada 5.497,6600 9033 5.497,66 5.497,66 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11 Total do Empenho.......: 1 9421 1 1 554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ART - EXECUCAO PRACA RECENTO VER DE Total do Empenho.......: 979,6200 979,62 979,62 Dispensada 33,0000 450 AUGUSTO NAPP 1,0000 1 33,00 Dispensada 3196 GABRIELA WERNER MERTINS 71859128068 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 299/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada RAMIRES GONCALVES 182276007 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA, MEMORIAL, PARQUE MUNICIPAL E DEMAIS PREDI- 1 33,00 66481740053 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 298/2011 100,0000 Total do Empenho.......: 15038 MARA VERLANI 1,0000 1 9098 9061 1 100,00 100,00 9061 1 50,00 50,00 Dispensada 9611 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 66 OS NO LARGO DOM VICENTE RELATIVO MES NOVEMBRO/11 CONF. CONTRATO No 023/2011 Total do Empenho.......: 6901 29.11.2011 1 6924 29.11.2011 1 6925 29.11.2011 1 6967 29.11.2011 1 650,0000 650,00 13663 ESTELA PEREIRA 1312831030 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA BANHEIROS PUBLICOS NO MES NOVEMBRO/11 430,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES novembro/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO VEMBRO/11 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 650,00 Dispensada 9611 430,00 430,00 Dispensada 11.895,3400 9031 1 11.895,34 11.895,34 Dispensada 115,5200 9431 1 115,52 115,52 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 9421 1 1 979,6000 979,60 979,60 Total da Unidade.......: 20.957,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM 09.02 SERVICOS DE AGUA 90873787000199 158 10.01.2011 1 2 6420 01.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 6454 03.11.2011 1 2 3 4 5 6 6611 11.11.2011 1 14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA 11216175000157 1,0000 PC LUVA GALV. 2" 7,6000 1,0000 PC LUVA GALV. 2" 1/35 8,6000 PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 7,60 8,60 14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA 90873118000117 24,0000 PC LUVA SOLD 40MM 2,5000 50,0000 PC LUVA ROSC 3/4" 1,5000 20,0000 PC JOELHO MISTO 25X3/4" 4,8000 10,0000 PC LAMINA FERRO 4,0000 1,0000 PC ARCO SERRA PROFISISIONAL 13,9000 20,0000 PC ADAPTADOR 40X1 1/4" 2,4000 25,0000 PC ADAPTADOR 50X1 1/2" 2,7500 PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 60,00 75,00 96,00 40,00 13,90 48,00 68,75 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 1,0000 PC CONTATORA LG 22A 86,3800 1,0000 PC RELE TERMICO 9-13 A 72,8900 4,0000 PC BUCHA S-12 0,2000 4,0000 PC PARAFUSO ROSCA 1/4X70 0,3500 1,0000 PC CHAVE LIGA/DESLIGA 11,4700 1,0000 PC RELE FALTA DE FASE 116,8000 PARA MANUTENCOES POCO ABASTECI = MENTO PROXIMIDADES HECK Total do Empenho.......: Dispensada 86,38 72,89 0,80 1,40 11,47 116,80 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 3,0000 PC LUVA UNIAO 2 1/2" 3682759000190 27,5500 9161 1 16,209161 1 401,65 9161 1 289,74 Dispensada 82,65 9161 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 67 2 3 6665 17.11.2011 1 2 3 4 5 6 7 6778 24.11.2011 1 6809 28.11.2011 1 2 3 4 5 6818 28.11.2011 1 6829 28.11.2011 1 2 3 4 6856 28.11.2011 1 6994 30.11.2011 1 2 3 4 5 1,0000 1,0000 PC PC CRUZETA GALV. 1 1/2" CRUZETA GALV. 2" PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 27,0000 37,4500 15143 LAJE AGUA 5,0000 25,0000 22,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 5372455000151 PC TEE PEAD 40 15,6000 PC ADAPTADOR RM 40 6,3400 PC ADAPTADOR RM 50 22,8900 PC REGISTRO REDE HASTE METAL 1 1/4" 37,0000 PC REGISTRO REDE HASTE METAL 1 1/2" 53,7300 PC JOELHO PEAD RM 40 10,8700 PC COTOVELO 40 10,8700 PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE ENTREGA A DOMICILIO DE RECIBOS MENSAIS DA TAXA DE AGUA 1.497,1000 Total do Empenho.......: 14328 COMERCIAL 15,0000 40,0000 100,0000 50,0000 20,0000 GUIGO LTDA 3068955000179 UN LVCR PVC PBA JE 60MM 4,1000 UN ANEL BORB PBA 60MM 1,0000 UN ANEL BOR TUBETE 3/4" 0,1000 UN ANEL BORB P/CT 32-40-50X3/4" 0,2500 UN ANEL BORB P/CT 60-85-110X3/4" 0,3300 PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA 880,8300 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA 90873118000117 20,0000 UN REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA 3/4 11,0000 10,0000 UN ADESIVO PLASTICO 75GR 3,5000 3,0000 UN TEE GALV 1" 12,0000 5,0000 UN VALVULA ESFERA CROMADO 3/4 28,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 27,00 37,45 147,10 Dispensada 78,00 158,50 503,58 74,00 107,46 21,74 21,74 Dispensada 9186 1 1.497,10 1.497,10 Dispensada 61,50 40,00 10,00 12,50 6,60 9161 1 130,60 Dispensada 9161 1 880,83 880,83 Dispensada 220,00 35,00 36,00 140,00 9161 1 431,00 Dispensada 3113 L V MATERIAIS 15,0000 BR 15,0000 BR 1,0000 KG 15,0000 M2 1,5000 M3 Dispensada 150,00 262,50 7,00 13,50 97,50 5752398000136 10,0000 17,5000 7,0000 0,9000 65,0000 1 965,02 3334 H2O SANEAMENTO LTDA 468803000175 1,0000 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE TRATAMENTO E ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA NOS SISTEMAS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES NOVEMBRO/11 3.615,0000 CONF. CONVITE No 022/2008 E CON TRATO No 048/2008, TERCEIRO TER MO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITI VO Total do Empenho.......: DE CONSTRUCAO LTDA FERRO 6.4MM FERRO 8.0MM ARAME QUEIMADO 16 LONA PRETA AREIA GROSSA 9161 9181 1 3.615,00 3.615,00 9191 1 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 68 6 7 2,5000 14,0000 M3 ML BRITA 1 TABUA CEDRINHO 20CM PARA ESTRUTURA CAIXA D'AGUA Total do Empenho.......: 58,0000 8,5714 145,00 120,00 795,50 Total da Unidade.......: 9.137,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM 10.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 6402 01.11.2011 1 6433 01.11.2011 1 6694 18.11.2011 1 6846 28.11.2011 1 6852 28.11.2011 1 6861 28.11.2011 1 6874 29.11.2011 1 6931 29.11.2011 1 554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM 1,0000 1 REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART - TOPOGRAFIA AREA UNIAO Total do Empenho.......: Dispensada 33,0000 33,00 Pregao Presen 1 208,75 Dispensada 2.695,2500 10467 208,75 10432 1 2.695,25 2.695,25 3497 TOPOAGRI SERV.TOPOGRAFIA E AGRIMENS 4221373000143 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MES NOV/11 2.447,2000 CONF. CONVITE No 044/2009 E CONTRATO No 046/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 1786 ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. BP 2670658000136 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCIAL CONF. AUTORIZA LEI No 1650/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITI VO 2.093,7800 RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 15279 VANESSA GRIEBLER 964318067 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHISTA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA NO MES NOVEMBRO/11 650,0000 CONF. CONTRATO No 065/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 14307 SYSNOVA INFORMATICA LTDA 7103031000117 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE PROCESSOS AMBIENTAIS DURANTE MES NOV/11 528,7800 CONF. CONTRATO No 025/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 1 33,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA ( 84,86 LITROS ) 208,7500 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 10481 10492 2.447,20 2.447,20 10011 1 2.093,78 2.093,78 10481 1 650,00 650,00 10612 3016 528,78 528,78 Dispensada 5.390,5100 1 10431 1 5.390,51 5.390,51 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 69 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2011 Pag: 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 14.047,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM 10.02 SERVIÇOS DE ESGOTO E USINA DE LIXO 90873787000199 3740 29.06.2011 1 2 3 6407 01.11.2011 1 6851 28.11.2011 1 6889 29.11.2011 1 589 SERRALHERIA LEDUR LTDA 94037587000157 1,0000 PC PORTAO DE ABRIR EM DUAS FOLHAS, C/TUBO E TELA SOLDADA 6,20X1,80 1.524,0000 1,0000 1 MATERIAIS P/ REFORMA ESTEIRA E PRENSA USINA DE RECICLAGEM 1.976,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO 1,0000 1 SERVICOS DE REFORMA DA ESTEIRA E PORTA DA PRENSA DA USINA DE RECI CLAGEM 1.022,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15407 C. LAUXEN & CIA LTDA 103780000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS DO MUNICIPIO 9.856,8000 CONF. PP No 011/2011 E CONTRATO No 081/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2246 IVONE MATILDE BAUMGRATZ 43670768068 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E COORDENACAO GERAL DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTA GEM E ASSESSORIA AMBIENTAL(ECOPE DAGOGIA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE PALESTRAS ORIENTATI VAS, VISITACAO, PROMOCAO E COORDENACAO PROJETO DA SEC EDUCACAO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 650,0000 CONTRATO No 018/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 13035 ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE BOM PRINC 9381918000100 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRIAGEM E DESTI NACAO DOS RESIDUOS INORGANICOS, TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDU OS QUE CHEGAM ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO/11 6.500,0000 CONF. DISPENSA DE LICITACAO No 004/2008 E CONTRATO No 039/2008 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 10171 1 1.524,00 1.976,00 1.022,00 1.524,0010161 1 9.856,80 9.856,80 10151 1 650,00 650,00 10161 1 6.500,00 6.500,00 Total da Unidade.......: 15.482,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 70 10.03 PROGRAMA MEIO AMBIENTE 7001 30.11.2011 1 90873787000199 3165 MOISES WINTER 81904746004 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS TECNICOS AMBIENTAIS C/ EMISSAO DE ART'S 605,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 10541 3016 605,00 605,00 Total da Unidade.......: 605,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO 11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 90873787000199 6701 18.11.2011 1 6702 18.11.2011 1 6789 18.11.2011 1 6932 29.11.2011 1 6933 29.11.2011 1 6989 30.11.2011 1 Bom Principio 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE LA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO - 2a PARCE LA 13o SALARIO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES NOVEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 5.280,2400 11022 50 5.280,24 5.280,24 Dispensada 31.604,1000 11012 50 31.604,10 31.604,10 Dispensada 414,6200 11031 50 414,62 414,62 Dispensada 10.560,5000 11021 50 10.560,50 10.560,50 Dispensada 60.235,5800 11011 50 60.235,58 60.235,58 Dispensada 452,0000 11031 50 452,00 452,00 Total da Unidade.......: 108.547,04 Total Geral............: 1.988.473,35 ,02/04/2012 data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 71