Prefeitura Municipal de Santa Tereza
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Prefeitura Municipal de Santa Tereza
Pág: 1 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000143/2011 04/01 Modalidade 1 REFERENTE A SELOS E CAMARA DE VEREADORES. 000185/2011 06/01 AUTENTICACOES 3.580VIVO S.A 3.763COMUNICACAO CERTA LTDA 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1,00 5 1,00 Valor Unit. Valor Total 270,00 270,00 NAO APLICAVEL 108,98 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 108,98 108,98 NAO APLICAVEL 384,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 15,00 15,00 18,00 5,00 8,00 4,00 2,00 20,00 4,00 6,00 1,00 1,00 UN UN UN UN UN UN UN PCT KG UN UN UN Valor Unit. Valor Total 9,10 1,65 2,60 2,35 3,55 4,95 7,25 1,85 5,85 3,40 3,40 17,90 136,50 24,75 46,80 11,75 28,40 19,80 14,50 37,00 23,40 20,40 3,40 17,90 546,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 18,00 26,00 1,00 6,00 6,00 6,00 5,00 24,00 KG KG UN CX CX CX UN UN Valor Unit. Valor Total 2,25 12,90 19,35 1,40 2,20 1,40 3,40 4,35 40,50 335,40 19,35 8,40 13,20 8,40 17,00 104,40 90 PREZZI COMERCIO DE 198,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade SACO DE LIXO 15 LITROS SACO DE LIXO 50 LITROS DESINFETANTE SANITARIO DESODORIZADOR SANITARIO MOP UMIDO INSETICIDA LIMPOL LIQUIDO ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 000238/2011 10/01 11,55 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor Total 11,55 270,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade ACUCAR CAFE BOMBA MEDIA INOX CHA CAMOMILA CHA ERVA DOCE CHA FUNCHO TOALHA DE ROSTO AGUA 5 L - PARA CAMARA DE VEREADORES 000237/2011 10/01 Valor Unit. COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 48,60 NAO APLICAVEL CERA LIQUIDA AMARELA AGUA SANITARIA LUSTRA MOVEIS SACO ALVEJADO BRANCO SAPOLIO LIQUIDO LIMPA VIDRO REFIL LIMPA VIDRO COMPLETO PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS SABAO EM PO ALCOOL BALDE BALDE PARA MOP UMIDO - PARA CAMARA DE VEREADORES 000236/2011 10/01 Valor Total 48,60 11,55 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426. 90 PREZZI COMERCIO DE Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO N 14 - PODER LEGISLATIVO 000235/2011 10/01 0,00 1,00 ATA A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426 item Especificação do Item 000211/2011 07/01 48,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE Anulado 3.895DORIANE GARCEZ DE GARCEZ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000178/2011 06/01 Licitação Autorização Empenhado 25,00 10,00 20,00 20,00 6,00 3,00 5,00 4,00 NAO APLICAVEL PCT PCT UND UND UN UN UN UN Valor Unit. Valor Total 1,40 1,65 2,45 0,95 8,90 5,85 1,05 0,65 35,00 16,50 49,00 19,00 53,40 17,55 5,25 2,60 458,40 0,00 0,00 0,00 -384,60 -546,65 -198,30 -458,40 Pág: 2 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ERVA MATE FILTRO P/ CAFE 102 PAPEL TOALHA FOSFORO CHA MORANGO CHA CIDREIRA PANO DE PRATO GAS BOTIJAO P 13 KG COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML CUIA GRANDE TERMICA 2 L CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 000241/2011 11/01 107 PRISMA COMERCIO DE 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 3.724REZATTO DISTRIBUIDORA item Especificação do Item 5 Valor Total 2,90 1,75 1,90 1,70 2,45 1,35 2,15 41,00 2,15 2,30 11,50 53,00 116,00 17,50 38,00 8,50 14,70 8,10 8,60 82,00 43,00 57,50 11,50 53,00 UN UN PCT UN UN UN Valor Unit. Valor Total 0,60 0,45 3,80 0,75 0,40 0,15 24,00 11,25 76,00 1,50 2,00 0,15 NAO APLICAVEL 1.370,88 Itens do Empenho Quantidade Unidade 50,00 1,00 6,00 1,00 10,00 2,00 2,00 PCT CX UN UN UN UN UN Valor Unit. Valor Total 9,90 14,00 135,00 47,50 0,16 1,20 0,19 495,00 14,00 810,00 47,50 1,60 2,40 0,38 NAO APLICAVEL 1.394,70 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CARTUCHO TINTA COLORIDA P/ IMPRESORA HP DESJET 3650 2 CARTUCHO TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESJET 3650 3 CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO 4 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ ENCADERNACAO 5 FITA ADESIVA GROSSA 6 DVD 7 CD-RW REGRAVAVEL 8 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA DESJET F380 9 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HD DESJET F380 10 PILHA P/ USO GERAL AA C/ 4UND 11 GRAMPOS 26/6 C/ 5.000 UN 12 MARCA TEXTO AMARELO 13 CLIPS CX 500 14 PASTA OFICIO 30 MM 15 PASTA P/ ARQUIVO MORTO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 000250/2011 13/01 Valor Unit. 114,90 40,00 25,00 20,00 2,00 5,00 1,00 PAPEL A4 297X210 MM C/ 500 FLS CANETA TONER P/ COPIADORA CANON IR 1023 PAPEL CONTACT LAPIS PRETO CANETA MARCADOR PERMANENTE BORRACHA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 000243/2011 11/01 KG PCT PCT CX CX CX UND UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade CD-D GRAVAVEL ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE PAPEL A4 DE DESENHO C/ 50 FLS CORRETIVO COLA APONTADOR - PARA CAMARA DE VEREADORES 000242/2011 11/01 1 2 3 4 5 6 7 DE 40,00 10,00 20,00 5,00 6,00 6,00 4,00 2,00 20,00 25,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 8,00 UN 51,00 408,00 8,00 UN 32,00 256,00 UN UN UN UN UN UN 0,28 0,28 1,90 0,80 1,80 45,00 7,00 7,00 1,90 8,00 36,00 360,00 8,00 UN 32,00 256,00 1,17 3,00 0,90 6,50 1,90 1,10 11,70 3,00 3,60 6,50 19,00 11,00 25,00 25,00 1,00 10,00 20,00 8,00 10,00 1,00 4,00 1,00 10,00 10,00 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL PCT UN UN UN UN UN 198,30 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 3 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 90 PREZZI COMERCIO DE 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 ACUCAR CAFE BOMBA MEDIA INOX CHA CAMOMILA CHA ERVA DOCE CHA FUNCHO TOALHA DE ROSTO AGUA 5 L - PARA CAMARA DE VEREADORES 000266/2011 13/01 3.909PROJURE SERVICOS DE item Especificação do Item 40,00 10,00 20,00 5,00 6,00 6,00 4,00 2,00 20,00 25,00 1,00 1,00 KG PCT PCT CX CX CX UND UN UN UN UN UN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 15,00 15,00 18,00 5,00 8,00 4,00 2,00 20,00 4,00 6,00 1,00 1,00 UN UN UN UN UN UN UN PCT KG UN UN UN 35,00 16,50 49,00 19,00 53,40 17,55 5,25 2,60 Valor Unit. Valor Total 2,90 1,75 1,90 1,70 2,45 1,35 2,15 41,00 2,15 2,30 11,50 53,00 116,00 17,50 38,00 8,50 14,70 8,10 8,60 82,00 43,00 57,50 11,50 53,00 384,60 Valor Unit. Valor Total 9,10 1,65 2,60 2,35 3,55 4,95 7,25 1,85 5,85 3,40 3,40 17,90 136,50 24,75 46,80 11,75 28,40 19,80 14,50 37,00 23,40 20,40 3,40 17,90 1.982ADEMIR DECONTO 546,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 18,00 26,00 1,00 6,00 6,00 6,00 5,00 24,00 KG KG UN CX CX CX UN UN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 INSCRICAO CURSO ADEMIR DECONTO 2 INSCRICAO CURSO SIRLEY MORELLO CELLA 3 IRRF 000267/2011 13/01 Valor Total 1,40 1,65 2,45 0,95 8,90 5,85 1,05 0,65 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 DE CERA LIQUIDA AMARELA AGUA SANITARIA LUSTRA MOVEIS SACO ALVEJADO BRANCO SAPOLIO LIQUIDO LIMPA VIDRO REFIL LIMPA VIDRO COMPLETO PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4 ROLOS SABAO EM PO ALCOOL BALDE BALDE PARA MOP UMIDO - PARA CAMARA DE VEREADORES 000253/2011 13/01 Valor Unit. 458,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade ERVA MATE FILTRO P/ CAFE 102 PAPEL TOALHA FOSFORO CHA MORANGO CHA CIDREIRA PANO DE PRATO GAS BOTIJAO P 13 KG COPO PLASTICO P/ CAFE 80 ML COPO PLASTICO P/ AGUA 120 ML CUIA GRANDE TERMICA 2 L CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 000252/2011 13/01 PCT PCT UND UND UN UN UN UN NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25,00 10,00 20,00 20,00 6,00 3,00 5,00 4,00 SACO DE LIXO 15 LITROS SACO DE LIXO 50 LITROS DESINFETANTE SANITARIO DESODORIZADOR SANITARIO MOP UMIDO INSETICIDA LIMPOL LIQUIDO ESPONJA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 000251/2011 13/01 Licitação Autorização Empenhado 1,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 2,25 12,90 19,35 1,40 2,20 1,40 3,40 4,35 40,50 335,40 19,35 8,40 13,20 8,40 17,00 104,40 610,00 Valor Unit. Valor Total 354,60 246,25 9,15 354,60 246,25 9,15 413,65 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 4 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIARIA PARA ADEMIR DECONTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS 000268/2011 13/01 1.129SIRLEY MORELLO CELLA item Especificação do Item 538 RYMCATUR AGENCIA DE item Especificação do Item 2.376LEANDRO BOLESINA item Especificação do Item 1.129SIRLEY MORELLO CELLA item Especificação do Item 3.286JULIANO IRANI FITARELLI item Especificação do Item 1.982ADEMIR DECONTO item Especificação do Item 3.741INSTITUTO PARANAENSE DE Valor Unit. Valor Total 413,65 413,65 2.603,76 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.603,76 2.603,76 2.068,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.068,25 2.068,25 2.068,25 Valor Unit. Valor Total 2.068,25 2.068,25 NAO APLICAVEL 2.068,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.068,25 2.068,25 NAO APLICAVEL 2.068,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011. 000274/2011 13/01 413,65 NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011. 000273/2011 13/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011. 000272/2011 13/01 Valor Total 413,65 NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF A PARTICIPACAO DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011. 000271/2011 13/01 Valor Unit. 413,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A DESLOCAMENTO PARA CURSO EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO. JULIANO IRANI FITARELLI, SIRLEY MORELLO CELLA, LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, ADEMIR DECONTO IDA E VOLTA 000270/2011 13/01 1,00 NAO APLICAVEL 1 DIARIA PARA SIRLEY MORELLO CELLA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2011 - COM O TEMA O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS 000269/2011 13/01 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.068,25 2.068,25 1.400,00 Anulado 0,00 0,00 -41,37 -41,37 -41,37 -41,37 0,00 Pág: 5 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS REF A INSCRICAO NO SEMINARIO COMPREENDENDO O ESTATUTO DA CIDADE LEI 10.257/01 PARA ELABORAR OU ALTERAR O PLANO DIRETOR LOCAL E PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIA 25 A 29 DE JANEIRO DE 2011 EM FOZ DO IGUACU. LEANDRO BOLESINA CERIOTTI, SIRLEY MORELLO CELLA, ADEMIR DECONTO, JULIANO IRANI FITARELLI 2 IRRF S/ FATURA 000275/2011 13/01 1.471MONITORA BENTO LTDA 1.916DENIS JORGE ACCO 1,00 1,00 1.129SIRLEY MORELLO CELLA 1,00 1.982ADEMIR DECONTO A 1,00 POA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO 400 FUTURUSNET SERVICOS DE A 1,00 POA item Especificação do Item PROVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item DE 12,00 1.363,45 33,24 Valor Unit. Valor Total 400,00 400,00 Valor Unit. Valor Total 71,30 71,30 71,30 Valor Unit. Valor Total 71,30 71,30 Valor Unit. Valor Total 120,00 1.440,00 NAO APLICAVEL 7.572,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO Valor Total 1.363,45 33,24 1.440,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 545,58 Valor Unit. NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 71,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO CURSO NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO 9 545,58 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000370/2011 24/01 Valor Unit. 400,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A IDA DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE AEROPORTO NO DIA 25 / 01 / 2011 E VOLTA DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA DIA 29 / 01 / 2011 DESTINO DO CURSO FOZ DO IGUACU 9 120,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000369/2011 24/01 Valor Total 120,00 1.396,69 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL 3.790DELAINE VILLA SCHMITZ SERVICO 3.542,88 545,58 1,00 1 DESPESAS REF A FERIAS 2 IRRF S/ FERIAS A Valor Total 3.542,88 120,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.916DENIS JORGE ACCO 1 REFERENTE INTERNET. Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000368/2011 24/01 3.542,88 1,00 1 DESPESA REF 1/3 DE FÉRIAS 000341/2011 21/01 21,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000340/2011 21/01 21,00 1,00 1 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ALARME NA CAMARA DE VEREADORES 000333/2011 20/01 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000298/2011 19/01 1.379,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESA REF A LOCACAO DE SISTEMAS PARA CAMARA DE VEREADORES NO SETOR DE PESSOAL, PARA 12 MESES SENDO VALOR MENSAL DE 295,24. CONFORME CONTRATO 001/2011 000297/2011 19/01 Valor Total 1.379,00 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000296/2011 17/01 Valor Unit. 1,00 Anulado Valor Unit. Valor Total 7.572,20 7.572,20 2.683,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 6 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 FOLHA PGTO DE JANEIRO DE 2011 SERVIDORES CAMARA 000371/2011 24/01 19 INSS A RECOLHER 1,00 19 INSS A RECOLHER 1,00 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 3.606LBG AUTOMOCAO DE 000519/2011 27/01 DE XEROCADORA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade - CAMARA 90 PREZZI COMERCIO DE 000550/2011 28/01 180 1,00 DE - CAMARA 1.603ANA PAULA C. MARTINS 2,00 UN DE 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 1.603ANA PAULA C. MARTINS 1,00 2.376LEANDRO BOLESINA 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 43 Empenhos 43 Empenhos Valor Unit. Valor Total 520,00 520,00 Valor Unit. Valor Total 2,40 4,80 Valor Unit. Valor Total 260,21 260,21 Valor Unit. Valor Total 697,37 697,37 85,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 40,00 40,00 1,00 45,00 45,00 NAO APLICAVEL 445,41 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES Total da Unidade: Total do Orgão: 1,00 A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO DE FOX DO IGUACU A SERVICO DE TAXI DO CENTRO AO . item Especificação do Item 520,00 697,37 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000658/2011 31/01 150,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A 15/03/2011. 1 REFERENTE AO CENTRO 2 REFERENTE AEROPORTO Valor Total 150,00 260,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000653/2011 28/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000551/2011 28/01 658,64 4,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade ML Valor Total 658,64 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 TIRA DE COPOS VEREADORES Valor Unit. 150,00 1,00 CERTIFICACAO item Especificação do Item 1 CILINDRO VERADORES 1.590,19 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000444/2011 25/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade SOLICITACAO Valor Total 1.590,19 658,64 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS SERVIDORES A Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE DIGITAL 2.683,17 1.590,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 INSS S/ FOLHA DE JANEIRO DOS VEREADORES 000398/2011 24/01 Valor Total 2.683,17 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000372/2011 24/01 Valor Unit. Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 44.367,74 44.367,74 Valor Unit. 445,41 Anulado 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 445,41 42.464,31 42.464,31 -1.903,43 -1.903,43 Pág: 7 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000003/2011 03/01 1.073EMPRESA JORNALISTICA Modalidade item Especificação do Item 3.547LUNELLI & MARIN item Especificação do Item 5.300,00 Valor Unit. Valor Total 5.300,00 5.300,00 6.540,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 6.540,00 6.540,00 1,00 4.680,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 4.680,00 4.680,00 1,00 UN TOMADA de PRECOS 040004/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 17.500,00 Valor Unit. Valor Total 4.375,00 17.500,00 4,00 1.759COOPERATIVA HABITACIONAL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 940 EDITORA JORNALISTICA item Especificação do Item Valor Total 180,00 180,00 030004/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 1,00 UN NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010. 3.763COMUNICACAO CERTA LTDA 180,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 883/2009. 000036/2011 03/01 13.150,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME CONTRATO. 000035/2011 03/01 Valor Total 13.150,00 1,00 1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. 000034/2011 03/01 Valor Unit. 3.581CONFEDERACAO NACIONAL DE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000033/2011 03/01 300,00 13.150,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESA REF A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA SERRA NORDESTE. 000025/2011 03/01 Valor Total 300,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS. 231 AMESNE - 300,00 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item 000023/2011 03/01 508,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM. 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. Valor Total 508,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000022/2011 03/01 Valor Unit. 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010. 136 DPM-DELEGACOES 0,00 1,00 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000021/2011 03/01 508,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA REVISTA MENSARIO FISCAL P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000004/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado 500,00 Valor Unit. Valor Total 500,00 500,00 1,00 030004/2 009 500,00 0,00 -233,76 0,00 -120,00 -3.120,00 0,00 -40,00 -250,00 -192,50 Pág: 8 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010. 000045/2011 03/01 3.652ASSOCIACAO RIOGRANDENSE 25 CIA JORNALISTICA J.C. 1,00 Valor Total 500,00 500,00 Valor Unit. Valor Total 1.286,61 1.286,61 NAO APLICAVEL 369,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA JORNAL DO COMERCIO P/ 2011. 1.646ROGERIO ALTHAUS & CIA. Valor Unit. 1.286,61 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009. 000085/2011 04/01 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000084/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado DO 1,00 Valor Unit. Valor Total 369,60 369,60 NAO APLICAVEL 384,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO P/2011. DO 1,00 3.602INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 384,00 384,00 000158/2011 05/01 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRTITA EDITAL TOMADA DE PRECOS N 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR 000184/2011 06/01 3.763COMUNICACAO CERTA LTDA 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO N 09 - PODER EXECUTIVO 000205/2011 07/01 A PUBLICACOES 98 GAZETA EM DIA EDITORIA item Especificação do Item MES DE 98 GAZETA EM DIA EDITORIA item Especificação do Item 940 EDITORA JORNALISTICA item Especificação do Item 3.561ASSOCIACAO JEEP CLUBE 1,00 306,00 Valor Unit. Valor Total 187,50 187,50 45,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 45,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 NAO APLICAVEL 250,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRANSPORTE ESCOLAR 000276/2011 13/01 Valor Total 306,00 187,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 001/2011 TRASNPORTE ESCOLAR 000207/2011 07/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF. A TOMADA DE PRECOS 01/2011 TRANSPORTE ESCOLAR 000206/2011 07/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DO 500,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 DESPESAS REF DEZEMBRO/2010 Valor Total 500,00 306,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 98 GAZETA EM DIA EDITORIA Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000204/2011 07/01 1,00 500,00 NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 7.000,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -187,50 -45,00 -45,00 -250,00 0,00 Pág: 9 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS REF A REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS JEEP CLUBE DOS JIPEIROS AVENTUREIROS DE SANTA TEREZA PARA A REALIZACAO DO IV ENCONTRO DE JIPEIROS CONFORME LEI 1044/2011 DE 13/01/2011 000279/2011 13/01 98 GAZETA EM DIA EDITORIA EDITAL 25 CIA JORNALISTICA J.C. DO EDITAL DO EDITAL 3.213DIOGO SEGABINAZZI item Especificação do Item DE DE 3.580VIVO S.A 25 CIA JORNALISTICA J.C. 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 005/2010. FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO MES 1,00 279,80 279,80 180,12 PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item DE MES DE 180,12 Valor Unit. Valor Total 118,80 118,80 1,00 040011/2 010 1,00 26,30 Valor Unit. Valor Total 26,30 26,30 6.981,37 1,00 Valor Unit. Valor Total 6.981,37 6.981,37 377,75 1,00 Valor Unit. Valor Total 377,75 377,75 NAO APLICAVEL 2.199,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 19 INSS A RECOLHER Valor Total 180,12 118,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000486/2011 26/01 3.210,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item 9 3.490,74 3.210,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 550,00 Valor Unit. TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 550,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 9 Valor Unit. 1,00 1,00 1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 84/2011 000485/2011 26/01 250,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000455/2011 26/01 Valor Total 250,00 550,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403. 000454/2011 26/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000403/2011 24/01 75,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A FERIAS DE DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA 2 IRRF S/ FERIAS 000373/2011 24/01 Valor Total 75,00 250,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PUBLICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011 000328/2011 20/01 Valor Unit. 1,00 3.602INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000282/2011 14/01 7.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000281/2011 13/01 DE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PUBLICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011 Valor Total 7.000,00 75,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A PUBLICACAO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000280/2011 13/01 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.199,14 2.199,14 7,56 Anulado -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 10 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000514/2011 27/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 017/2011. 000526/2011 27/01 1.685ASSOC. DE PROTECAO AO 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 11.400,00 12,00 Valor Unit. Valor Total 950,00 11.400,00 NAO APLICAVEL 7,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 7,56 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE CONVENIO COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR TREINAMENTO TECNICO ESPORTIVO, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N 1048/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011. 000597/2011 28/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 7,56 040017/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 1 CONSERTO DE PNEU - VECTRA - IQC:8158 1,00 608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 7,00 000671/2011 31/01 1 REFERENTE A AUXILIO PARA REFORMA CONFORME LEI MUNICIPAL 892/2009 DE 25/03/2009 Total da Unidade: Total do Orgão: 35 Empenhos 35 Empenhos Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 95.217,45 95.217,45 Anulado 0,00 -950,00 0,00 Valor Total 7,00 2.500,00 Valor Unit. Valor Total 2.500,00 2.500,00 89.695,49 89.695,49 0,00 -5.521,96 -5.521,96 Pág: 11 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000017/2011 03/01 Modalidade 461 CENTRO DE INTEGRACAO 461 CENTRO DE INTEGRACAO 443 DAER-RS 000038/2011 03/01 DE TRANSITO COM VEICULO 443 DAER-RS 1 REFERENTE 17026 DE IJW:5119. 000039/2011 03/01 A MULTA 26/08/10 DE TRANSITO COM VEICULO INFRACAO SPRINTER 3.628CARLOS ALBERTO DI item Especificação do Item INFRACAO SPRINTER 3.456CERAMICA TAQUARI item Especificação do Item 3.427TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item Valor Total 425,02 425,02 425,02 Valor Unit. Valor Total 425,02 425,02 1,00 030008/2 009 960,00 Valor Unit. Valor Total 320,00 640,00 2,00 160,00 320,00 CONVITE 030041/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 2.099,11 1,00 2.099,11 NAO APLICAVEL 1,00 Valor Total 6.045,20 6.045,20 39,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 6.045,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 000148/2011 05/01 Valor Unit. 1,00 2,00 1 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO. 000083/2011 04/01 4.800,00 425,02 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2010. 000054/2011 03/01 Valor Total 4.800,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO. 2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSITRACAO. 000047/2011 03/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE item Especificação do Item 10.816,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 10.816,00 4.800,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR LETICIA FRANCESCHINA VALOR LIQUIDO DE R$: 800,00 MENSAIS. A MULTA 05/12/10 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE 18828 DE IJK:1459 10.816,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROSELEI MARIA TASCA VALOR LIQUIDO DE R$: 800,00 MENSAIS. 000037/2011 03/01 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000018/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 39,26 39,26 12,50 0,00 0,00 0,00 Pág: 12 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A ADMINISTRACAO 000177/2011 06/01 ENVIO DE SEDEX 3.580VIVO S.A - SEC. Valor Unit. Valor Total 12,50 12,50 4,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 18 BRASIL TELECOM S.A 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000217/2011 07/01 Licitação Autorização Empenhado 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 0,18 3,89 0,18 3,89 NAO APLICAVEL 1.341,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216 1,00 1,00 1,00 3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 384,26 424,72 532,96 384,26 424,72 532,96 000278/2011 13/01 1 DESPESAS REF A SELOS 000285/2011 14/01 1,00 1,00 1 DESPESAS REF A SELOS 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA 1,00 1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011 3.580VIVO S.A item Especificação do Item 900 JADIR LUCIETTO BARELLA item Especificação do Item 1,00 item Especificação do Item 3.912SINDICATO DOS item Especificação do Item 2.449ZENINHO PAULO BAGGIO + item Especificação do Item 1.023PEDAGIO 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.278,00 4.278,00 30,10 Valor Unit. Valor Total 30,10 30,10 Valor Unit. Valor Total 27,58 27,58 35,64 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 35,64 35,64 NAO APLICAVEL 8,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF DIARIA PARA ZENINHO BAGGIO IR A BENTO BUSCAR MATERIAL 000337/2011 21/01 163,50 NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF A EMISSAO DA GUIA DO CCIR 2006 A 2009 REF A AREA TOTAL DE 22,600 LINHA LEOPOLDINA. 000335/2011 20/01 Valor Total 163,50 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A LIBERACAO CCIR DE 2006 A 2009 AREA TOTAL 22,600 LINHA LEOPOLDINA 000332/2011 20/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 LEVAR PREFEITO PARA ABERTURA DA FESTA DA VINDIMA EM MONTE BELO DO SUL - SEC. ADMINISTRACAO 3.911INSTITUTO NACIONAL DE 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715. 000331/2011 20/01 193,55 4.278,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000330/2011 20/01 Valor Total 193,55 NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 12,50 163,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unit. 3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000323/2011 20/01 12,50 193,55 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A SELOS 000306/2011 20/01 Valor Unit. 3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000294/2011 17/01 12,50 Anulado Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 27,58 Valor Unit. Valor Total 27,58 27,58 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 13 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 PEDAGIO COM DESTINO A ESTRELA PEGAR AREIA. 000360/2011 24/01 3.323PM ASSESSORIA EM Valor Total 1.000,00 1.000,00 1,00 1.909,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 1.063SANTALUCIA Valor Unit. Valor Total 1.909,44 1.909,44 1,00 NAO APLICAVEL 190,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 22,60 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Total 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000405/2011 25/01 22,60 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000366/2011 24/01 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 190,00 190,00 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 040011/2 010 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. 982,40 1 CALCULADORA CASIO 150 - SEC. ADMINISTRACAO 000406/2011 25/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE ESPONJA DE LOUCA ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE INSETICIDA DETERGENTE SACO DE LIXO 30 LTS SACO DE LIXO DE 15 LTS SACO DE LIXO DE 50 LTS SACO ALVEJADO ALCOOL LUSTRA MOVEIS DESODORIZADOR DE AMBIENTE ADMINISTRACAO ANEXO I 000407/2011 25/01 5 SEC. 5 2,00 6,00 5,00 50,00 5 LT - SEC. COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE Valor Total 4,50 3,70 3,95 1,20 9,00 22,20 19,75 60,00 86,90 Valor Unit. Valor Total 1,90 54,00 21,50 11,40 54,00 21,50 6,00 PCT 1,00 UN 1,00 UN 040011/2 010 0,00 0,00 0,00 55,20 336,00 36,00 5,70 24,00 35,40 14,40 76,00 76,00 76,00 87,50 86,40 22,80 51,00 110,95 040011/2 010 -507,86 Valor Total Valor Unit. UN UN KG PCT Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000409/2011 25/01 040011/2 010 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 1 FOSFORO 2 GARRAFA TERMICA DE 02 LTS 3 GARRAFA TERMICA DE 01 ADMINISTRACAO ANEXO I 2,30 1,40 12,00 0,95 6,00 5,90 1,20 1,90 1,90 1,90 3,50 3,60 2,85 8,50 PCT UN UN UN UN UN UN PCT PCT PCT UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade BALDE DE PLASTICO 08 LTS LUVA TAMANHO M SABAO EM PO NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I 000408/2011 25/01 24,00 240,00 3,00 6,00 4,00 6,00 12,00 40,00 40,00 40,00 25,00 24,00 8,00 6,00 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 1,00 Anulado 489,30 0,00 0,00 0,00 Pág: 14 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 90 PREZZI COMERCIO DE 1 CAFE SOLUVEL PCT 500 ADMINISTRACAO - ANEXO I 000420/2011 25/01 - 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 2 CERA LIQUIDA 3 LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS ADMINISTRACAO - ANEXO I 000421/2011 25/01 - 90 PREZZI COMERCIO DE 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 7,45 357,60 CONVITE 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1.012,20 SEC. SEC. 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 000434/2011 25/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4,00 6,00 2,00 80,00 12,00 6,00 2,00 2,00 6,00 Valor Total 8,50 2,80 11,90 3,50 1,40 4,30 22,80 3,90 1,40 34,00 16,80 23,80 280,00 16,80 25,80 45,60 7,80 8,40 132,50 Valor Unit. Valor Total 2,65 132,50 50,00 KG 030004/2 011 136,40 Valor Unit. Valor Total 3,80 3,20 10,00 30,40 96,00 10,00 CONVITE 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 916,50 8,00 UN 30,00 TIRA 1,00 UN 80,00 70,00 50,00 6,00 5,00 20,00 15,00 4,00 2,00 4,00 3.778ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL PCT UN LT UN UN UN UN UN GL UN 3,30 1,70 1,70 11,50 7,00 4,15 5,30 8,50 49,00 12,50 0,00 0,00 695,00 235,20 82,00 459,00 030004/2 011 Anulado Valor Total Valor Unit. UN UN UN TIRA UN UN UN UN UN CONVITE PAPEL HIGIENCIO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS DESINETENTE DE BANHEIRO AGUA SANITARIA MOP UMIDO VASSOURA PLASTICA SAPOLIO CREMOSO LIMPA VIDRO REFIL LIMPA VIDRO C/ APARELHO SABONETE LIQUIDO RODO BOLA - SEC. AMINISTRACAO ANEXO I. 000448/2011 26/01 030004/2 011 CONVITE ADMINISTRACAO 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA item Especificação do Item 13,90 9,80 16,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 TACAS P/ AGUA COD. 7002 2 COPO PLASTICO 80 ML 3 MARCADOR DE TECIDO - SEC. ANEXO I. 50,00 PCT 24,00 UN 5,00 UN CONVITE 1 ACUCAR - SEC ADMINISTRACAO ANEXO I. 000433/2011 25/01 48,00 PCT Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 357,60 Valor Total TOALHA DE ROSTO TOALHA DE PRATO BNADEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015 COPO PLASTICO 200 ML COLHERES PEQUENAS P/ CHA XICARA P/ CAFEZINHO C/ PIRES JARRA DE VIDRO 02 LTS POTE COM TAMPA 1,5 ML FACA DE MESA - SEC.ADMINISTRACAO - ANEXO I 000432/2011 25/01 96,00 54,00 96,00 54,00 15,30 174,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 3,20 1,80 3,20 1,80 2,55 2,90 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade GR Valor Unit. CX CX CX CX UN KG CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30,00 30,00 30,00 30,00 6,00 60,00 CHA DE MACA CHA DE HORTELA CHA DE ABACAXI CHA DE CIDREIRA ADOCANTE ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I 000419/2011 25/01 Licitação Autorização Empenhado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 264,00 119,00 85,00 69,00 35,00 83,00 79,50 34,00 98,00 50,00 25,40 0,00 Pág: 15 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SC - SCE. ADMINISTRACAO 000453/2011 26/01 3.427TRANSIT DO BRASIL FOLHA DE PAGAMENTO 000487/2011 26/01 PAGAMENTO MES 19 INSS A RECOLHER 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 2,90 1.045MARIZA ZANCHETTI 1.045MARIZA ZANCHETTI item Especificação do Item Valor Unit. Valor Unit. Valor Total 220,22 220,22 Valor Unit. Valor Total 502,99 502,99 1,00 NAO APLICAVEL 235,51 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 235,51 235,51 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 431,94 Valor Unit. Valor Total 431,94 431,94 1,00 NAO APLICAVEL 599,70 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. Valor Total 599,70 599,70 1,00 030006/2 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,50 7,50 502,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 220,22 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 20/02/2011. 107 PRISMA COMERCIO DE 7,50 1,00 1 REFERENTE A ABONO DE 21/02 A 02/03/11. 1.025ELISETE TEREZINHA 6,00 7,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS item Especificação do Item Valor Total 0,30 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.025ELISETE TEREZINHA Valor Unit. 1,00 GL 1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 14/02 A 15/03/2011. 1.025ELISETE TEREZINHA 6,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000562/2011 28/01 Valor Total 2,90 20,00 UN 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000546/2011 28/01 Valor Unit. 1,00 PC Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000545/2011 28/01 29,00 6,90 2,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO 000544/2011 28/01 Valor Total 7,25 3,45 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000538/2011 28/01 Valor Unit. 4,00 GL 2,00 PCT 1 ENVELOPE PARDO - SEC. ADMINISTRACAO 000537/2011 28/01 579,98 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000512/2011 27/01 Valor Total 579,98 35,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FILTRO P/ CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO 5 Valor Unit. COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000509/2011 27/01 2.761,80 1,00 1 AGUA 20 LTS 2 CAFE EM PO 250 GR - SEC. ADMINISTRACAO 5 Valor Total 2.761,80 579,98 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000508/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 DE 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 5 17,82 13,93 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000507/2011 27/01 Valor Total 17,82 13,93 2.761,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. 1,00 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 25,40 31,75 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 9 Valor Total 25,40 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000456/2011 26/01 Valor Unit. 1,00 Anulado 65,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 16 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 CD-RW C/25 UNIDADES - CONFORME ANEXO I DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 000563/2011 28/01 107 PRISMA COMERCIO DE 000585/2011 28/01 1.063SANTALUCIA 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE 000610/2011 28/01 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE 000618/2011 28/01 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 8860 SEC. DN DA 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS 2 PASTA POLIONDA 4CM 3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO ADMINISTRACAO. 000644/2011 28/01 I 775 INTALVAS PROD. E SERV. 775 INTALVAS PROD. E SERV. item Especificação do Item 5,28 39,20 030006/2 011 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 960,00 Valor Unit. Valor Total 9,60 960,00 100,00 PCT 030006/2 011 1.197,00 Valor Unit. Valor Total 171,00 1.197,00 7,00 UN 030006/2 011 45,99 Valor Total 45,99 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 50,19 SEC. DA 7,00 CX 8,00 UN 2,00 UN 3,00 CX CONVITE 5,34 1,98 1,17 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade I 1,00 CX NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 3,96 3,51 1.687,90 Valor Total 229,00 28,30 1.603,00 84,90 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total Valor Unit. 7,00 UN 3,00 UN CONVITE 1 PAPEL TERMICO PARA FAX CAIXA S/12 UND CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO item Especificação do Item 2,64 4,90 6,57 1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312 2 PENDRIVE 4 GB CONFORME ANEXO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. 000661/2011 31/01 2,00 UN 8,00 UN Valor Unit. item Especificação do Item 000645/2011 28/01 7,28 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DISQUETE 3,5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO. 000619/2011 28/01 51,76 Valor Total CONVITE item Especificação do Item 39,50 2,70 4,20 20,50 1,82 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC REF.TN 550 - CONFORME ANEXO I ADMINISTRACAO. Valor Total 0,79 1,35 0,84 4,10 Valor Unit. CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. 4,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO I SEC. DA ADMINISTRACAO. 66,90 030006/2 011 CONVITE item Especificação do Item 65,26 UN CX UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA 2 CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA 3 FITA PRETA, MX 80/LP570 COMP. 10 M, LARGURA 13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL CONFORME ANEXO I SEC. ADMINISTTRACAO 000609/2011 28/01 50,00 2,00 5,00 5,00 CONVITE item Especificação do Item Valor Total 32,63 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, TAMANHO OFICIO CLIPS N 6 COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR PASTA ARQUIVO AZ - CONFORME ANEXO I SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Valor Unit. 2,00 TUBO CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 Licitação Autorização Empenhado 44,40 Valor Unit. Valor Total 44,40 44,40 60,95 Valor Unit. Valor Total 60,95 60,95 0,00 0,00 0,00 Pág: 17 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000663/2011 31/01 Modalidade 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A CONVITE 030006/2 011 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/HP 6940 2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 6940 SEC. DE ADMINISTRACAO 60 Empenhos Valor Líquido: 000458/2011 26/01 9 DE PAGAMENTO item Especificação do Item Total da Unidade: Total do Orgão: DE PAGAMENTO 2 Empenhos 62 Empenhos MES DE 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade MES DE Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 10.759,09 61.736,20 55,92 Valor Unit. Valor Total 90,58 94,50 271,74 283,50 50.977,11 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 3,00 UN 3,00 UN 0,00 Valor Total 555,24 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Unit. 55,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 628,29 1,00 item Especificação do Item 9 Valor Total 628,29 55,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.063SANTALUCIA Valor Unit. 1,00 1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO 000457/2011 26/01 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 628,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO 000676/2011 31/01 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000674/2011 31/01 Licitação Autorização Empenhado 0,00 50.461,75 -515,36 8.096,45 0,00 Valor Unit. Valor Total 8.096,45 8.096,45 2.662,64 Valor Unit. Valor Total 2.662,64 2.662,64 10.759,09 61.220,84 0,00 0,00 -515,36 Pág: 18 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000002/2011 03/01 Modalidade 461 CENTRO DE INTEGRACAO 30 PASEP 346 BANCO DO BRASIL SA 1.601PROCERGS CIA DE 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 NAO APLICAVEL 600,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade LIBERACAO DE 1.184SIRLEI VIGNATTI GELATTI 1.900,00 Valor Unit. Valor Total 2,00 300,00 600,00 2,00 355,00 710,00 2,00 295,00 590,00 181,72 1,00 Valor Unit. Valor Total 181,72 181,72 NAO APLICAVEL 415,05 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/01 A 24/01/11. 3.580VIVO S.A 600,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. item Especificação do Item Valor Total 600,00 030008/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.184SIRLEI VIGNATTI GELATTI Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 415,05 415,05 NAO APLICAVEL 0,34 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305 3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA item Especificação do Item 000201/2011 07/01 Valor Total 2.000,00 1.000,00 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 1 DESPESAS REF PROCESSO SABINO MAINARDI Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE 2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE. 3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA 000200/2011 07/01 10.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE Valor Total 10.000,00 2.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO PROVEDOR INTERNET. 000179/2011 06/01 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item 000126/2011 04/01 10.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 000125/2011 04/01 24,00 1.241BANRISUL/BANCO DO ESTADO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000041/2011 03/01 Valor Total 24,00 1,00 A PASEP. 1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 000029/2011 03/01 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000015/2011 03/01 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000014/2011 03/01 24,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS. 1 REFERENTE Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000013/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 005/1.09.0008984-8 3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA 1,00 NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 0,34 0,34 43,06 Valor Unit. Valor Total 43,06 43,06 43,06 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 19 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS REF PROCESSO 005/1.09.0009016-1 CARMELINDA DORNELLES DE FREITAS 000212/2011 07/01 18 BRASIL TELECOM S.A 1,00 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 1.000,00 UN 500,00 UN 3.775GRAFICA E EDITORA BENTO 3.166VERA PANIZZI BAGGIO 3.166VERA PANIZZI BAGGIO 1,00 1 DESPESAS REF ABONO PECUNIARIO 1 DESPESAS REF A FERIAS 1,00 item Especificação do Item 046 3.5981 VARA CIVEL DA COMARCA 93 52 1 REFERENTE A PROCESSO 005/1.08.0006268-9 MARIA AMELIA BERTAMONI 000460/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000488/2011 26/01 PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item DE MES DE 5 299,84 Valor Unit. Valor Total 635,67 635,67 Valor Unit. Valor Total 476,04 476,04 1,00 Valor Unit. Valor Total 139,17 139,17 8.675,06 1,00 Valor Unit. Valor Total 8.675,06 8.675,06 297,71 1,00 Valor Unit. Valor Total 297,71 297,71 NAO APLICAVEL 2.089,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000506/2011 27/01 Valor Total 299,84 139,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 199,89 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 199,89 476,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 9 50,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 51 Valor Total 50,00 635,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade RELEFONE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item COM 43,06 299,84 1,00 18 BRASIL TELECOM S.A Valor Total 43,06 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.166VERA PANIZZI BAGGIO Valor Unit. 199,89 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000459/2011 26/01 300,00 130,00 NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL 000404/2011 25/01 Valor Total 0,30 0,26 50,00 1,00 item Especificação do Item 1 DESPESAS PROVEDOR 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 COMPLEMENTO EMPENHO 244/2011 000322/2011 20/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000301/2011 19/01 322,71 43,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF AO PROCESSO 005/1.09.0009018-8 DE MARICELSA CETTOLIN 000300/2011 19/01 Valor Total 322,71 3.6932ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000299/2011 19/01 Valor Unit. 430,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 ENVELOPES TAMANHO A4 2 ENVELOPES TAMANHO OFICIO 2 - SEC. FAZENDA 000286/2011 14/01 43,06 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000246/2011 12/01 Valor Total 43,06 322,71 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.775GRAFICA E EDITORA BENTO Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000244/2011 11/01 Licitação Autorização Empenhado COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.089,10 2.089,10 14,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 20 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA 000510/2011 27/01 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA 897 LUIS ANTONIO FITARELLI item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 107 PRISMA COMERCIO DE 000584/2011 28/01 107 PRISMA COMERCIO DE 1 2 3 4 5 CALCULADORA BORRACHA PASTA AZ GRANDE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CORRETIVO LIQUIDO - CONFORME SETOR FISCAL. 000586/2011 28/01 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item ANEXO VIII 1.063SANTALUCIA 123,02 65,00 Valor Unit. Valor Total 1,30 65,00 228,20 Valor Unit. Valor Total 1,15 0,84 0,15 1,65 4,10 0,79 0,66 0,17 0,05 0,08 2,30 1,68 0,60 165,00 41,00 7,90 1,32 5,10 2,50 0,80 030006/2 011 1,00 2,00 10,00 300,00 1,00 283,46 Valor Unit. Valor Total 4,50 0,15 4,10 0,79 0,66 4,50 0,30 41,00 237,00 0,66 UN UN UN UN UN CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 123,02 UN UN UN BLOCO UN UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TONNER P/ IMPRESSORA HP LASE JET P 1505 CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA 000587/2011 28/01 2,00 2,00 4,00 100,00 10,00 10,00 2,00 30,00 50,00 10,00 CONVITE item Especificação do Item 1.498,03 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR BORRACHA COPIA DE CHEQUE PASTA AZ GRANDE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CORRETIVO LIQUIDO CAPA PRETA A4 ESPIRAL 9MM ESPIRAL 12 MM - CONFORME ANEXO II - SEC. DA FAZENDA 1.498,03 50,00 UN CONVITE item Especificação do Item Valor Total 030006/2 011 2.171,00 Valor Unit. Valor Total 217,10 2.171,00 10,00 UN 030006/2 011 0,00 812,92 Valor Unit. 1,00 0,00 Valor Total 1.621,05 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CD-RW - CONFORME ANEXO II - SEC. FAZENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 812,92 CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/02 A 12/03/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 107 PRISMA COMERCIO DE 409,79 812,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade 897 LUIS ANTONIO FITARELLI Valor Total 409,79 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11. 10,50 Valor Unit. 1,00 0,00 Valor Total 409,79 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000565/2011 28/01 10,50 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000564/2011 28/01 Valor Unit. 1,00 UN 897 LUIS ANTONIO FITARELLI item Especificação do Item 000558/2011 28/01 14,50 10,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 EXTENSAO 03 M - ICMS 000557/2011 28/01 Valor Total 7,25 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000556/2011 28/01 Valor Unit. 2,00 GL Anulado 31,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 21 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 REGUA TRANSPARENTE 30 CM MOLHA DEDO GRAFITE N 07 ESPIRAL 20 MM LAPIS BORRACHA COLA SUPER BONDER 5G ROLETE ENTINTADOR P/ CALCULADORA CASIO RH-100TM - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA. 000588/2011 28/01 1.063SANTALUCIA 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 000611/2011 28/01 - CONFORME 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE 000617/2011 28/01 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 2,29 ANEXO item Especificação do Item 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 0,80 1,49 030006/2 011 360 - CONVITE 672,25 Valor Unit. Valor Total 134,45 672,25 192,00 Valor Unit. Valor Total 9,60 192,00 20,00 PCT CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 975,00 Valor Unit. Valor Total 195,00 975,00 5,00 UN CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 1.056,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade - Valor Total 9,60 5,00 UN 2,00 1,00 2,00 6,00 5,00 3,00 20,00 30,00 6,00 4,00 120,12 Valor Unit. Valor Total 6,82 1,94 19,20 1,25 6,28 0,64 0,65 0,24 0,76 0,14 13,64 1,94 38,40 7,50 31,40 1,92 13,00 7,20 4,56 0,56 CX CX CX PCT CX UN BLOCO UN UN UN 030006/2 011 0,00 0,00 0,80 1,49 1.056,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total Valor Unit. 110,00 PCT CONVITE GRAMPOS 26/6 (5.000 UND) ALFINETE BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/ 30 UND ATILIO C/50G N 18 CLIPS N 2/0 (500G) MARCA TEXTO VERDE LIMAO RECIBO COMUM CAPA TRANSPARENTE A4 FITA DUREX ROLO RANDE LAPIS PRETO N 2 - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA. 000622/2011 28/01 1,00 PCT 1,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200 CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA. 000621/2011 28/01 5,00 UN CONVITE 1 PAPEL OFICIO A4 210X297 C/500FLS CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL. 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 9,10 9,10 item Especificação do Item 000620/2011 28/01 030006/2 011 Valor Total item Especificação do Item 1 TONNER P/ XEROCADORA BROTHER TN CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA. 0,46 4,20 1,65 1,40 1,98 6,30 15,18 1,82 1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO II SEC. DA FAZENDA. 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE Valor Total 0,23 2,10 0,55 0,14 0,99 2,10 7,59 Valor Unit. item Especificação do Item 000612/2011 28/01 Valor Unit. UN UN CX UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO - CONFORME ANEXO II SEC. FAZENDA 1 ATILIO C/50G N 18 2 TINTA P/CARIMBO PRETA VIII SETOR FISCAL 2,00 2,00 3,00 10,00 2,00 3,00 2,00 CONVITE item Especificação do Item 000608/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 22 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM C/ CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS 2 LIVRO PONTO REF. 165 3 EXTRATOR DE GRAMPOS 4 PASTA ESCOLAR 55MM POLIONDA PLASTICA 5 PASTA ESCOLAR 40 MM COLORIDA PLASTICA 6 PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA 7 MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DA FAZENDA 000642/2011 28/01 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 775 INTALVAS PROD. E SERV. 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 Valor Total 27,90 55,80 2,00 UN 28,30 56,60 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 23.993,96 63.175,71 0,00 0,00 0,00 39.131,75 -50,00 4.000,00 -1.363,64 Valor Unit. Valor Total 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1,00 1 REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA. 3 Empenhos 47 Empenhos 112,40 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. Total da Unidade: Total do Orgão: 389,00 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Total 389,00 2,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Unit. 39.181,75 1 REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA. 000028/2011 03/01 389,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,30 2,80 1,04 6,28 0,74 0,28 2,50 6,02 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000027/2011 03/01 Valor Total 2,15 1,40 0,52 6,28 0,74 0,14 0,25 6,02 1,00 UN CONVITE Valor Líquido: Valor Unit. CX UN CX CX UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,96 030006/2 011 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA 21 HP OFFICEJET J3680 2 PEN DRIVE DE 04 GB - CONFORME ANEXO II SECRETARIA DE FAZENDA 44 Empenhos 16,02 1,40 13,26 9,90 4,90 2,24 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Total da Unidade: 5,34 0,70 2,21 1,98 0,98 2,24 UN UN UN UN UN UN 030006/2 011 1 IMPRESSORA A LASER - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL. 000026/2011 03/01 3,00 2,00 6,00 5,00 5,00 1,00 CONVITE item Especificação do Item 000646/2011 28/01 18,84 Itens do Empenho Quantidade Unidade GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO (5.000) LAPISEIRA 0.7 GRAFITE 0.7 CLIPS N 2/0 500G COLA BRANCA LIQUIDA 60G LAPIS PRETO N2 CANETA AZUL PERFURADOR - CONFORME ANEXO VIII SETOR FISCAL 000643/2011 28/01 Valor Total 6,28 CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor Unit. 3,00 CX Anulado Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 17.000,00 Valor Unit. Valor Total 17.000,00 17.000,00 22.500,00 61.631,75 -130,32 0,00 -1.493,96 -1.543,96 Pág: 23 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000005/2011 03/01 Modalidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010. 2.536SERGIO SARTORI 2.281CORREA SERVICOS DE 2.969FABIANO MOTTA BAGGIO 1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 000131/2011 04/01 DE 1.087JOAO CARLOS GALVES A 1.087JOAO CARLOS GALVES 2.317SILVERIO PEDRO POYER Valor Total 355,74 355,74 Valor Unit. Valor Total 471,88 471,88 Valor Unit. Valor Total 1,00 780,53 780,53 1,00 35,15 Valor Unit. Valor Total 324,42 324,42 242,48 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 242,48 242,48 649,85 Valor Unit. Valor Total 649,85 649,85 NAO APLICAVEL 303,79 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 Anulado 0,00 0,00 -186,73 0,00 0,00 0,00 0,00 35,15 324,42 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 660 SILVERIO PEDRO POYER Valor Unit. 815,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000138/2011 04/01 1.747,55 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 000137/2011 04/01 1,00 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. item Especificação do Item Valor Total 1.747,55 471,88 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3.479FABRICIO DAMIANI BEAL Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERNETE EMPRESTIMO BERGS 000136/2011 04/01 37.146,73 355,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3.479FABRICIO DAMIANI BEAL Valor Total 37.146,73 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 22/01/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000135/2011 04/01 1,00 1,00 23/01 item Especificação do Item 000132/2011 04/01 Valor Unit. 1.747,55 Itens do Empenho Quantidade Unidade PERIODO 37.146,73 NAO APLICAVEL item Especificação do Item ABONO 8.400,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item A 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.087JOAO CARLOS GALVES Valor Total 1.400,00 030022/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.087JOAO CARLOS GALVES Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE 01/02/11. 300,00 6,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME CONTRATO . 000130/2011 04/01 Valor Total 300,00 8.400,00 CONVITE item Especificação do Item 000129/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010. 000082/2011 03/01 300,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000044/2011 03/01 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000032/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 303,79 303,79 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 24 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 000139/2011 04/01 853 MARCIO ANDRE CELLA 1.273MARCIANO FURLANETO 1.273MARCIANO FURLANETO 1,00 12.772,52 12.772,52 562 ALCIR PINSETTA MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item MECANICA SANTA TEREZA Valor Total 272,71 272,71 Valor Unit. Valor Total 657,94 657,94 Valor Unit. Valor Total 641,88 641,88 NAO APLICAVEL 1.643,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1.581,39 1.581,39 1,00 61,82 61,82 NAO APLICAVEL 65,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 2,00 UN Valor Unit. Valor Total 15,00 25,00 15,00 50,00 NAO APLICAVEL 151,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 OLEO MOTOR - RETRO 416C 2 OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER 3 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT 8 Valor Unit. 641,88 1,00 1 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416C 2 CONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492 8 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 15/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 8 261,30 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. item Especificação do Item Valor Total 43,55 657,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 562 ALCIR PINSETTA Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 31/01/11. 000169/2011 05/01 Valor Total 272,71 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000168/2011 05/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 7,50 LT 3,00 LT 5,00 LT NAO APLICAVEL 0,00 7,31 12.772,52 261,30 6,00 UN 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 000167/2011 05/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000152/2011 05/01 7,31 3.447PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 1 UNHA P/ RETRO 416E 000151/2011 05/01 1.249,14 030042/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000150/2011 05/01 Valor Total 1.249,14 1,00 0,00 490,80 Valor Unit. 1,00 Anulado Valor Total 1.256,45 CONVITE 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR INSTALACAO DE GUARDA CORPO, DEFENSAS E SINALIZACAO DE PONTE NA DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZA E ROCA SALES CONFORME CONTRATO. 000149/2011 05/01 490,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000147/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 17/01/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 1.738SINALVIAS SINALIZADORA 802,02 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000144/2011 04/01 Valor Total 802,02 490,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 853 MARCIO ANDRE CELLA Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000140/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 9,00 8,00 12,00 67,50 24,00 60,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 25 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 BATERIA 150 AP - CAMINHAO IFI:2457 SOLDA PARAFUSO CONCHA PORCA - RETRO 416E SOLDA - PATROLA IMQ:1492 PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479 000170/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 3.580VIVO S.A item Especificação do Item 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item TOMADA de PRECOS 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 3.907CENTER LUZ ILUMINAÇÃO item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 45 BG item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 17,50 35,00 35,00 17,50 17,50 35,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 1,00 5,44 8,84 5,44 8,84 1,00 12,74 12,74 TOMADA de PRECOS 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1.000,00 1,00 1.000,00 NAO APLICAVEL Valor Total 120,00 120,00 040012/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 9.294,50 Valor Unit. Valor Total 9.294,50 9.294,50 NAO APLICAVEL 118,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade 40,00 40,00 7,00 1,00 10,00 20,00 20,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1,69 0,43 2,55 6,80 0,33 0,06 0,08 2,90 67,60 17,20 17,85 6,80 3,30 1,20 1,60 2,90 NAO APLICAVEL 174,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 T.H. FSP10-10 FEMEA ORS-S/CAPA 2 T.H. CAPA P/MANG. A 5/8 CP2 10 3 MANG. HIDR. R12 5/8 TRAMAS 50 MTS - RETRO 416 E 2,00 2,00 1,95 0,00 0,00 -102,92 1.000,00 Valor Unit. 1,00 0,00 Valor Total 120,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade CABO FLEXIVEL 750V 06,00 MM CORES CABO FLEXIVEL 750V 01,50 MM CORES CANO ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO CONJ SISTEMA - X ABRACADEIRA CUNHA 1/2 C/CHAVETA BUCHA 6MM PARAFUSO AAP 3,9 X 32MM FITA ISOLANTE 10MT PRETA PARA PAVILHAO FRANCISO CETINELLI 000210/2011 07/01 70,00 27,02 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIESEL PARA SEC OBRAS 5.000 LITROS 000203/2011 07/01 56,00 28,00 20,00 NAO APLICAVEL 3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 28,00 28,00 20,00 1,00 H 0,50 H 1,00 H 1 LAVAGEM CARREGADEIRA FIAT 000197/2011 07/01 Valor Total 040001/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010. 000192/2011 07/01 Valor Unit. 2,00 UN 1,00 UN 1,00 UN 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307. 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436. 000191/2011 07/01 320,00 75,00 5,00 1,50 70,00 1,00 104,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVICO LANCA - RETRO 416E 2 SERVICO DESCARGA 3 SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492 000183/2011 06/01 Valor Total 320,00 75,00 5,00 1,50 70,00 1,00 NAO APLICAVEL 1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E 2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492 3 LUBRIFICACAO - CAMINHAO UJK:5479 000171/2011 05/01 Valor Unit. UN UN UN UN UN UN Anulado Valor Unit. Valor Total 23,50 5,00 60,00 47,00 10,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 26 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000214/2011 07/01 18 BRASIL TELECOM S.A Modalidade MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,50 MECANICA SANTA TEREZA 8,00 8,00 8 MECANICA SANTA TEREZA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 MECANICA SANTA TEREZA 1,00 2,00 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 25,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LIBRIFICACAO 2 SERVICO BRACO DIRECAO - PAT. CAT. 120B 000228/2011 07/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1,00 1,00 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 2 PORCAS 1 PARAFUSOS 3 CHAPA - IMQ 1492 000230/2011 07/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 OLEO MOTOR - IJK 5479 000233/2011 07/01 30 PASEP 42,00 24,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 9,00 95,00 18,00 5,00 8,00 8,00 9,00 95,00 18,00 5,00 8,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 35,00 70,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 1,50 225,00 3,00 63,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 35,00 28,00 35,00 63,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 7,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 63,00 NAO APLICAVEL 31,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 24,00 12,00 2,00 KG NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVICO GABINE - IMQ 1492 000231/2011 07/01 Valor Total 5,25 3,00 NAO APLICAVEL 1 OLEO MOTOR - RETRO 416C 000229/2011 07/01 Valor Unit. 228,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 OLEO MOTOR 2 GRAXEIRAS - PAT. CAT. 120B 8 25,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000227/2011 07/01 Valor Total 10,00 105,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVICO FREIO 2 SERVICO CUBO DIANT. - IHG 0046 8 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000226/2011 07/01 25,00 143,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade SOLDA TUBO LIQUIDI FREIO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO RETENTOR GRAXA CUBO ARRUELA ENCOSTO - IHG 0046 000225/2011 07/01 357,82 159,14 239,31 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 Valor Total 357,82 159,14 239,31 66,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PARAFUSOS 3/4 2 PORCAS - BRITADOR 8 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000224/2011 07/01 0,00 1,00 1,00 1,00 1 OLEO MOTOR - IBK 8051 000223/2011 07/01 756,27 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307 8 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000222/2011 07/01 Licitação Autorização Empenhado 2,00 H Valor Unit. Valor Total 0,40 1,00 5,00 9,60 12,00 10,00 70,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 70,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 17,00 L NAO APLICAVEL 153,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 153,00 43,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 27 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 PASEP S/ RECEITA CIDE 000234/2011 07/01 1.810ELETRONICA SINTEL LTDA 1,00 12,00 UN 155 COMERCIO COMB. COLOSSO SEC. 20,00 M 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 4,00 UN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TIP TOP MBR 5 - PATROLA 120 B 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1,00 UN 1,00 UN item Especificação do Item 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 UN 1,00 item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FIO PARA ROCADEIRA -SEC OBRAS 000289/2011 14/01 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1,00 3.910NOBRECASA MATERIAIS DE Valor Total 27,58 27,58 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 Valor Unit. 25,00 1,00 NAO APLICAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Valor Total 380,99 380,99 Valor Unit. Valor Total 854,96 854,96 123,00 Valor Unit. Valor Total 123,00 123,00 23,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade -24,00 Valor Total Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 TESOURA DE METAL P/ SEC OBRAS 000292/2011 17/01 Valor Unit. 854,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A FÉRIAS DE EDEMAR BOCHI 90 PREZZI COMERCIO DE 35,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000288/2011 14/01 Valor Total 35,00 380,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 1/3 DE FERIAS DE EDEMAR BOCHI 307 EDEMAR BOCHI Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000284/2011 14/01 10,50 25,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PROTETOR ARO 20 - IFL 5260 307 EDEMAR BOCHI Valor Total 10,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000283/2011 14/01 Valor Unit. 8,00 1,00 1 CONSERTO PNEU - IFL 5260 000264/2011 13/01 1,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 OLEO CASTROL 200 ML - ROCADEIRA 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 10,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000263/2011 13/01 80,00 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIARIA REF. PEGAR PECAS P/ MAQUINAS - SEC. OBRAS 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Valor Total 20,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000262/2011 13/01 Valor Unit. 35,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CONSERTO PNEU - RETRO 416 C 2.449ZENINHO PAULO BAGGIO + 1.600,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000258/2011 13/01 Valor Total 80,00 80,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MONTAGEM PNEU - BMG 6358 96,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000257/2011 13/01 8,00 0,00 Valor Total 1.600,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade FINA P/ CANCHA DE FUTEBOL - 000256/2011 13/01 Valor Unit. 1.341COML. AREIA DO VALE LTDA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000255/2011 13/01 43,30 96,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PILHA RECAREGAVEL - SEC. OBRAS 1 AREIA OBRAS Valor Total 43,30 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000239/2011 10/01 Valor Unit. Anulado Valor Unit. Valor Total 23,50 23,50 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 28 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 GALAO DE TINTA BRANCA PVC LATA TINTA BRANCA OLEO LATA TINTA VERMELHA OLEO ROLO DE 05 CM PARA PINTURA TOLOS DE 15 CM PARA PINTAR PINCEL MEDIO DE 05 CM PARA PINTAR - SEC OBRAS MANU POSTES E RUAS PUBLICAS. 000295/2011 17/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 2,00 UN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF DIARIA PARA SERVIDOR ZENINHO BAGGIO COM DESTINO A BENTO GONCALVES BUSTAR MATERIAL PARA SEC DE OBRAS 000326/2011 20/01 3.580VIVO S.A item Especificação do Item 1,00 154,00 10,00 18,00 2,50 10,00 3,50 Valor Unit. Valor Total 9,00 18,00 27,58 Valor Unit. Valor Total 27,58 27,58 167,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747. 45 BG Valor Total 77,00 10,00 18,00 2,50 5,00 3,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000334/2011 20/01 Valor Unit. 18,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LUBRAX EXTRA TURBO LT - SEC. OBRAS 2.449ZENINHO PAULO BAGGIO + 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000312/2011 20/01 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 167,50 167,50 NAO APLICAVEL 78,05 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 3 4 T.H. CAPA P/ MANG A 3/8 CP2 T.H. FESP90 6-6 FEMEA ORS - S/CAPA T.H ESP 6 - 6 FEMEA ORS - S/ CAPA MANG HIDR R2 3/8 50M STRONGFLEX PARA RETOR CATERPILAR 416 E 5 IPI S/ PRODUTO Valor Unit. Valor Total 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 24,00 16,80 28,41 6,00 24,00 16,80 28,41 1,00 2,84 2,84 000338/2011 21/01 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 GARFO DO CILINDRO DA LAMINA - PATROLA UBER 000339/2011 21/01 1,00 312 CREA CONS. REG. DE ENG. item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 SERVICO 2 SOLDA CORTE - RETRO 416 E 000379/2011 24/01 200,00 8 MECANICA SANTA TEREZA Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 NAO APLICAVEL 33,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL ART 5680319. 000378/2011 24/01 Valor Total 200,00 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PECAS 000377/2011 24/01 Valor Unit. 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000367/2011 24/01 1,00 200,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 TOMADA de PRECOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN TOMADA de PRECOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,50 H 1,00 UN TOMADA de PRECOS 56,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 56,00 37,50 Valor Unit. Valor Total 35,00 20,00 17,50 20,00 397,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 29 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PARAFUSO UNHA PORCA GRAXEIRA - RETRO 416 E INTERUPTOR FREIO INDUZIDO ALTERNADOR ROLAMENTO PARAFUSOS PORCAS SOLDA - IMQ 1492 PARAFUSOS PORCAS SOLDA - PAT. CAT. 120B RELE - BMG 6358 000380/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 16,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 PARAFUSOS 2 PORCAS 3 ARRUELAS - BRITADOR 000382/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 3,00 H 1,50 H 1,00 H 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 SERVICO - IMQ 1492 000385/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 OLEO 2 LIQUIDO DE FREIO 3 LUBRIFICAGEM - BMG 6358 000387/2011 24/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 12,00 UN 12,00 UN 1,00 UN 1.362BG MATERIAIS DE Valor Total 35,00 35,00 35,00 105,00 52,50 35,00 Valor Unit. Valor Total 0,80 0,70 2,00 9,60 8,40 2,00 NAO APLICAVEL 5,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UN 2,00 UN Valor Unit. Valor Total 2,00 0,80 4,00 1,60 NAO APLICAVEL 77,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UN 6,00 LT Valor Unit. Valor Total 5,00 12,00 5,00 72,00 TOMADA de PRECOS 560,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 16,00 H NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 UN UN UN UN UN Valor Unit. Valor Total 35,00 560,00 261,20 Valor Unit. Valor Total 75,00 0,30 2,00 145,00 38,00 75,00 1,20 2,00 145,00 38,00 NAO APLICAVEL 145,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 13,00 LT 1,00 UN 1,00 UN TOMADA de PRECOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 SERVICO -BMG 6358 000389/2011 24/01 Valor Unit. 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade SOLDA PORCA TAMPA SINALEIRA CILINDRO EMBREAGEM ESPELHO - BMG 6358 000386/2011 24/01 22,50 5,00 2,00 17,00 75,00 32,00 16,00 6,00 80,00 11,00 2,00 93,00 36,00 NAO APLICAVEL 1 LIQUIDO DE FREIO - IMQ 1492 2 OLEO - PAT. CAT. 120B 000384/2011 24/01 Valor Total 4,50 1,00 2,00 17,00 75,00 16,00 1,00 6,00 80,00 2,75 1,00 93,00 36,00 192,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PARAFUSOS 2 PORCAS - ROCADEIRA 000383/2011 24/01 Valor Unit. TOMADA de PRECOS 1 SERVICO - PAT. CAT. 120B 2 1,5 H SERVICO - RETRO 416C 3 1H SERVICO - BMG 6358 000381/2011 24/01 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 2,50 H NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 9,00 8,00 20,00 117,00 8,00 20,00 87,50 Valor Unit. Valor Total 35,00 87,50 30,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 30 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 RASTEL - SEC. OBRAS 1 VASSOURA COMUNS 000392/2011 24/01 1,00 UN 2,00 UN 1.362BG MATERIAIS DE 1 JANELA BASCULANTE 60X60 2 CAIXA DESCARGA 3 TIJOLOS 06 FUROS - BRITADOR MUNICIPAL 1,00 UN 1,00 UN 500,00 UN 1 VASSOURA DE PALHA 2 ESCOVAO (VASSOURA DE ACO) - SEC. OBRAS 49,50 19,90 190,00 2,00 UN 1,00 UN Valor Unit. Valor Total 19,80 11,07 39,60 11,07 NAO APLICAVEL 320,97 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 Valor Total 49,50 19,90 0,38 50,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.869MADESUL MATERIAIS DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000394/2011 24/01 18,50 11,50 259,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.869MADESUL MATERIAIS DE Valor Total 18,50 5,75 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000393/2011 24/01 Valor Unit. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 PORTA FERRO 70 CM VASO SANITARIO ASSENTO SANITARIO LAVATORIO PLASTICO TORNEIRA DE METAL LUMINARIA INTERRUPTOR - BRITADOR MUNICIPAL UN UN UN UN UN UN UN 1.632JUSTI IND. COM. MAQUINAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 188,00 62,47 12,15 21,74 29,39 4,05 3,17 188,00 62,47 12,15 21,74 29,39 4,05 3,17 000395/2011 24/01 1 FOICE COM CABO - SEC. OBRAS 000396/2011 24/01 590 GRASSELLI COMERCIO 4,00 UN 3.913ENGENHO MATERIAIS DE 5,00 3,00 3,00 1,00 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1,00 UN 1,00 UN 15,00 MT 1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 000462/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000463/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 PAGAMENTO Valor Unit. Valor Total 28,00 28,00 Valor Unit. Valor Total 2.393,37 2.393,37 16.795,03 DE 1,00 Valor Unit. Valor Total 16.795,03 16.795,03 1.993,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 100,00 100,00 32,25 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. DE Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Total 100,00 100,00 2,15 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Unit. 2.393,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 140,00 84,00 69,00 55,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 28,00 28,00 23,00 55,00 28,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 9 Valor Unit. NAO APLICAVEL MES DE 1,00 0,00 0,00 0,00 70,00 232,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOSSA 2 FILTRO 3 CABO SISTENAX 4 MM - BRITADOR MUNICIPAL 000461/2011 26/01 UN UN UN UN NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000400/2011 24/01 17,50 0,00 Valor Total 348,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade JOGO DE CHAVES PARA ROCADEIRA LAMINA PARA ROCADEIRA ROLO POLIMATIC PARA ROCADEIRA CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA 000397/2011 24/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 70,00 Anulado Valor Unit. Valor Total 1.993,29 1.993,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 31 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000489/2011 26/01 19 INSS A RECOLHER Modalidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 90 PREZZI COMERCIO DE 90 PREZZI COMERCIO DE 1,00 205,00 MT 2,00 UN 1,00 UN 1,00 UN 4,00 UN 2,00 UN 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 2,45 4,90 Valor Unit. Valor Total 4,50 4,50 Valor Unit. Valor Total 47,90 0,60 0,70 47,90 2,40 1,40 Valor Unit. Valor Total 508,54 508,54 1.100,50 Valor Unit. Valor Total 1,00 1.077,15 1.077,15 1,00 23,35 23,35 NAO APLICAVEL 16,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL 1,00 Valor Unit. 16,77 NAO APLICAVEL 1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 0,00 -123,00 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 16,77 205,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Valor Unit. 508,54 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000672/2011 31/01 123,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Valor Total 0,60 51,70 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000669/2011 31/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 3.000,00 4,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CACAMBA P/ CARRINHO DE MAO 2 PARAFUSO 5/16 X 1,5 P 3 PARAFUSO 5/16 X 2 P - CARRINHO DE MAO 000667/2011 31/01 Valor Total 3.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Unit. 4,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TOMADA EMBUTIR - SEC. OBRAS 1.079AIRTON POYER 3.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.079AIRTON POYER 350,00 123,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LAMPADA 100 W - SEC.OBRAS 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA Valor Total 350,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA Valor Unit. 040017/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FIO P/ ROCADEIRA GROSSO - ROCADEIRA MANUAL 000533/2011 28/01 5.477,29 1,00 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000532/2011 28/01 Valor Total 5.477,29 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011. 000525/2011 27/01 Valor Unit. 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000523/2011 27/01 502,61 1,00 1 REFERENTE A MAO DE OBRA PISTAO DA LANCA RETRO VOLVO 000522/2011 27/01 Valor Total 502,61 5.477,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000521/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000515/2011 27/01 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000505/2011 24/01 502,61 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 19 INSS A RECOLHER Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000490/2011 26/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 205,94 205,94 1.338,16 0,00 0,00 Pág: 32 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 MEDIDOR N MUNICIPAL 000673/2011 31/01 Licitação Autorização Empenhado 2428632/2429583 - 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA Total da Unidade: 100 Empenhos 000057/2011 03/01 1.260CRISTEL SISTEMAS DE CONVITE 1.260CRISTEL SISTEMAS DE 030007/2 010 1,00 15,00 UN 100,00 M 1.260CRISTEL SISTEMAS DE 000290/2011 14/01 3 Empenhos 2,00 UN Valor Líquido: 90 PREZZI COMERCIO DE 1 LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA 000318/2011 20/01 1,00 3.487COOPERATIVA REGIONAL DE 000668/2011 31/01 DA ESCOLA 3 Empenhos 106 Empenhos Valor Total 0,80 1,00 12,00 100,00 Valor Unit. Valor Total 220,00 440,00 1,00 Valor Líquido: Valor Líquido: 5.227,05 134.991,93 0,00 -119,99 4,90 0,00 Valor Total 4,90 4,90 Valor Unit. Valor Total 46,32 46,32 5.129,51 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 4.534,13 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 ILUMINACAO PUBLICA Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Unit. 46,32 1,00 MUNICIPAL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A item Especificação do Item 3.982,13 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS REF A LUZ ALMIRANTE BAROSO Valor Total 4.654,12 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item -119,99 440,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHA TRONCO NA LINHA CESCA. -791,55 3.982,13 3.982,13 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 16,77 124.319,21 112,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 CONECTORES 101 2 FIO FE 80 - LINHA CESCA Total da Unidade: Valor Unit. 16,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000443/2011 25/01 16,77 125.110,76 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R$: 120,00 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R$: 531,37 - CONFORME CONTRATO. 000442/2011 25/01 1.338,16 1,00 Valor Líquido: item Especificação do Item Valor Total 1.338,16 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 BRITADOR Anulado Valor Unit. Valor Total 5.129,51 5.129,51 5.180,73 134.034,07 -46,32 0,00 -46,32 -957,86 Pág: 33 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000001/2011 03/01 461 CENTRO DE INTEGRACAO item Especificação do Item Modalidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 900 JADIR LUCIETTO BARELLA item Especificação do Item 794 MAURI DOS ANJOS item Especificação do Item 586 JAIRO SOLIGO item Especificação do Item 872 LUIZ CARLOS BARELLA item Especificação do Item 3.628CARLOS ALBERTO DI item Especificação do Item 3.738CLINICA LUCHESE LTDA Valor Total 1.000,00 1.000,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 1,00 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 1,00 NAO APLICAVEL 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 1,00 NAO APLICAVEL 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 1.500,00 1.500,00 030008/2 009 500,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 500,00 2,00 CONVITE 030041/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010. 000058/2011 03/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO SISTEMA DE SAUDE, CONROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTROLE DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO. 000048/2011 03/01 1.000,00 1.500,00 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE item Especificação do Item 128,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 000042/2011 03/01 Valor Total 128,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 000012/2011 03/01 Valor Unit. 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 000011/2011 03/01 0,00 1,00 TOMADA de PRECOS 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 000010/2011 03/01 128,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010. 000009/2011 03/01 Anulado NAO APLICAVEL 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR IVAN S. CERIOTTI 000008/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado 2.738,06 Valor Unit. Valor Total 1.369,03 2.738,06 2,00 030062/2 009 1.520,04 0,00 -27,58 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,04 Pág: 34 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R$ 3.800,00 MENSAIS 000059/2011 03/01 1.606ZINI SERVICOS 3.576NATUSCA ELEIA SARTORI 000061/2011 03/01 1.004SENTIRE & PARLARE 1.004SENTIRE & PARLARE item Especificação do Item 1.006CZARNOBAY & CIA LTDA item Especificação do Item 1,00 UN 1,00 UN CONVITE 424,26 030023/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 10.000,00 10.000,00 TOMADA de PRECOS 5.000,00 Valor Unit. Valor Total 5.000,00 5.000,00 1,00 040006/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.000,00 Valor Unit. Valor Total 5.000,00 5.000,00 TOMADA de PRECOS 040006/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 18.000,00 NA DE 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO. 1,00 1,00 18.000,00 -483,00 0,00 -209,55 -377,12 424,26 10.000,00 040006/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total Valor Unit. 1,00 TOMADA de PRECOS 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO. 345 ASSOCIACAO DR. 2.724,03 424,26 item Especificação do Item 000066/2011 03/01 1.204,86 CONVITE 030014/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R$:190,00 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 105,00 CADA) CONFORME CONTRATO. 3.621DIASSOM - DIAGNOSTICO Valor Total 1.204,86 2.724,03 item Especificação do Item 000065/2011 03/01 Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO. 1.433CLIBECOR 1.204,86 2.724,03 item Especificação do Item 000064/2011 03/01 2.020,00 Valor Unit. 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDIOMETRIA ATE 03 POR MES COM VALOR DE R$: 47,14 CADA. 000063/2011 03/01 Valor Total 2.020,00 030014/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO ACESSORAMENTO E TRIAGEM CONFORME TERMO ATITIVO N 001/2010. 000062/2011 03/01 Valor Unit. 1,00 CONVITE item Especificação do Item 2.020,00 030005/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CONTRATO. 1.520,04 1,00 CONVITE item Especificação do Item Valor Total 1.520,04 030002/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS SENDO ATE 60 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE R$: 23,00 CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R$: 32,00 CADA CONFORME CONTRATO. Valor Unit. 1,00 CONVITE item Especificação do Item 000060/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Total 18.000,00 -1.916,36 -2.556,38 -1.300,00 -2.092,90 Pág: 35 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000067/2011 03/01 3.596OSTEOFISIO CLINICA DE item Especificação do Item Modalidade CONVITE 1.528R&R - REABILITACAO E item Especificação do Item 1.434MARCIA HELENA RANZI item Especificação do Item 000070/2011 03/01 1.591MABOR ASSESSORIA E item Especificação do Item 000071/2011 03/01 3.698MAIQUEL DA SILVA item Especificação do Item Valor Total 10.280,16 10.280,16 2.215,15 Valor Unit. Valor Total 443,03 2.215,15 5,00 CONVITE 030020/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 12.533,36 Valor Unit. Valor Total 12.533,36 12.533,36 NAO APLICAVEL 3.395,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.395,52 3.395,52 3.702CLINICA DERMATOLOGICA item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.395,52 3.395,52 NAO APLICAVEL 3.395,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N0012010 DO CREDENCIAMENTO N 004/2009 3.701CLINICA ANSELMI LTDA 3.395,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 006/2009 000074/2011 03/01 Valor Unit. 3.700CARLOS ALBERTO MAGALHAES NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000073/2011 03/01 10.280,16 030033/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO VALOR DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009 000072/2011 03/01 10.273,38 1,00 CONVITE 1 DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010 Valor Total 10.273,38 030011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 07 (SETE) CONSULTAS MES NO VALOR DE R$: 63,29 (SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010. 10.273,38 Valor Unit. 1,00 CONVITE 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO.CONFORME CONTRATO 034CC/2010. 000069/2011 03/01 030011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS MENSAIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILO CONFORME CONTRATO N 033CC/2010. 000068/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.395,52 3.395,52 3.395,52 Anulado 0,00 0,00 -886,06 -533,36 -3.206,88 -3.395,52 0,00 -2.555,52 Pág: 36 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA SENDO VALOR DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 005/2009 000075/2011 03/01 3.699RODRIGO SALTON 3.558CLINICA DE OLHOS G & O 3.395,52 1.440BALLMED CLINICA MEDICA item Especificação do Item 10.000,00 650,00 Valor Total 650,00 TOMADA de PRECOS 040013/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 20.000,00 1,00 UN 1,00 TOMADA de PRECOS 20.000,00 040009/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO. 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. NAO APLICAVEL 1,00 -251,52 0,00 -150,00 -14.045,00 20.000,00 Valor Unit. Valor Total 20.000,00 20.000,00 275,75 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total 20.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 586 JAIRO SOLIGO Valor Total 10.000,00 650,00 item Especificação do Item 586 JAIRO SOLIGO Valor Unit. 1,00 Valor Unit. 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO. 3.802PAULO JANDREI MARTINS 10.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA ATE 10 CONSULTAS MES COM VALOR DE R$: 65,00 CADA. 000119/2011 04/01 Valor Total 3.395,52 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000118/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010. 000081/2011 03/01 3.395,52 1.690HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000079/2011 03/01 Valor Total 3.395,52 3.395,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO VALOR DE R$: 62,88 (SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA, CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009 000077/2011 03/01 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000076/2011 03/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 275,75 275,75 739,01 -10.813,60 0,00 0,00 Pág: 37 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 17/01/11. 000120/2011 04/01 872 LUIZ CARLOS BARELLA 1,00 item Especificação do Item 2.285FLAVIO PIEROZAN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 839,65 Valor Unit. Valor Total 839,65 839,65 Valor Total 1.614,72 1.614,72 1,00 152,72 152,72 261,37 Valor Unit. Valor Total 261,37 261,37 596,98 1,00 Valor Unit. Valor Total 596,98 596,98 265,81 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 265,81 265,81 NAO APLICAVEL 712,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 17/01/11 2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA. 000153/2011 05/01 585,33 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 900 JADIR LUCIETTO BARELLA Valor Total 585,33 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000146/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 900 JADIR LUCIETTO BARELLA 739,96 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000145/2011 04/01 Valor Total 739,96 1.767,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 648 JUCELEI DELAZZERI Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000128/2011 04/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01 A 30/01/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 648 JUCELEI DELAZZERI 276,10 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000127/2011 04/01 Valor Total 276,10 585,33 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/01 A 10/01/11. 000124/2011 04/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 2.285FLAVIO PIEROZAN Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000123/2011 04/01 739,01 739,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 31/01/11. 2.285FLAVIO PIEROZAN Valor Total 739,01 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000122/2011 04/01 Valor Unit. 276,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 872 LUIZ CARLOS BARELLA 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000121/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 1,00 448,26 448,26 1,00 264,11 264,11 1.590MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL 369,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1,00 1.590MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 369,48 369,48 000154/2011 05/01 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/01 A 15/02/11. 000159/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 1,00 829,11 Valor Unit. Valor Total 829,11 829,11 1.412,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 38 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ROLAMENTO PINHAO INTERNO ROLAMENTO PINHAO EXTERNO ROLAMENTO LATERAL COROA PINO SATELITE RETENTOR PINHAO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA CENTRAL BUCHA PONTA CABO ACELERADOR JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO SOLDA CARGA BATERIA JUNTA DIFERENCIAL COLA JUNTA - SPRINTER IJW:5119 000160/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA MECANICA SANTA TEREZA MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 784 ANTONIO COLETTI 3.580VIVO S.A Valor Total 35,00 35,00 35,00 35,00 280,00 70,00 Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 1,00 52,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 23,04 29,89 23,04 29,89 1,00 1,00 NAO APLICAVEL 12,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item E 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VOLTA A Valor Unit. Valor Total 6,00 12,00 2,00 NAO APLICAVEL 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 LAVAGEM SPRINTER IJW 5119 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 CONSERTO APARELHO DE PRESSÃO SEC SAUDE 000199/2011 07/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1.023PEDAGIO 840 ELIZABETE ANA 385,00 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. 000195/2011 07/01 24,00 5,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000193/2011 07/01 Valor Total 12,00 5,00 1,00 H 8,00 H 2,00 H 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 Valor Unit. 040001/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000189/2011 07/01 1,60 3,00 1,60 2,00 LT 1,00 UN 1 SERVICO FREIO 2 SERVICO DIFERENCIAL 3 SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119 000180/2011 06/01 Valor Total 0,40 1,50 0,80 29,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000175/2011 05/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 OLEO DIFERENCIAL 2 LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119 8 148,00 131,00 446,00 104,00 58,00 310,00 12,00 32,00 69,00 59,00 25,00 10,00 6,00 2,00 4,00 UN 2,00 UN 2,00 UN item Especificação do Item 000162/2011 05/01 Valor Total 148,00 131,00 223,00 104,00 58,00 155,00 6,00 8,00 69,00 59,00 25,00 10,00 6,00 2,00 6,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CINTA PLASTICA 2 PARAFUSO ESTABILIZADOR 3 PORCA - SPRINTER IJW:5119 8 Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000161/2011 05/01 Licitação Autorização Empenhado 28,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1,00 3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS 28,00 040012/2 010 Anulado 0,00 0,00 0,00 -751,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 28,00 1.301,23 0,00 Pág: 39 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DIESEL PARA SEC SAUDE 700 LITROS 000202/2011 07/01 DESTINO 18 BRASIL TELECOM S.A A 3.773LOJAS BECKER LTDA 567 CLINICA ODONTOLOGICA 19.879,94 Valor Unit. Valor Total 19.879,94 19.879,94 1,00 27,58 27,58 NAO APLICAVEL 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1.000,00 1,00 UN 1,00 1.000,00 NAO APLICAVEL Valor Total 24,00 24,00 NAO APLICAVEL 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade AO Valor Unit. Valor Total 27,58 27,58 1,00 NAO APLICAVEL 120,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 1,00 03002/20 11 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.725,85 0,00 -45,61 1.000,00 Valor Unit. 1,00 Anulado Valor Total 24,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESA REF AO EMPENHO 4406/2010 NF 0951 HOUVE ENGANO NO PAGAMENTO E CONSTATADO NESTA DATA, FOI CONSTATADO QUE O TESOUREIRO NAO EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE 120,00 3.558CLINICA DE OLHOS G & O 030045/2 010 Valor Total 1 DIARIA REF. ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL TACCHINI - SEC. SAUDE 000302/2011 20/01 139,00 27,58 item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Total 139,00 Valor Unit. 1 DESPESAS REF. PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES 3.701CLINICA ANSELMI LTDA Valor Unit. 1,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000287/2011 14/01 226,38 717,94 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010. 1.175JAIRA BETINELLI MACHADO Valor Total 226,38 717,94 139,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIARIA REF. LEVAR PACIENTES AO OFTALMO. SEC. SAUDE 1.023PEDAGIO Valor Unit. 1,00 1,00 CONVITE item Especificação do Item item Especificação do Item 12,00 944,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Valor Total 12,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2.449ZENINHO PAULO BAGGIO + Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 ASPIRADOR DE PO CONSUL C7P13 1300W - SEC. SAUDE 000265/2011 13/01 119,00 22,80 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000261/2011 13/01 119,00 4,56 12,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306. 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. 000260/2011 13/01 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000259/2011 13/01 Valor Unit. 1,00 5,00 1.023PEDAGIO 1 DESPESAS REF A PEDAGIO COM CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE 000247/2011 13/01 1.301,23 141,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000245/2011 12/01 Valor Total 1.301,23 283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL 1 PAPEL TOALHA BCO 2D 2 SABONETE GEL PARA POSTO DE SAUDE 000213/2011 07/01 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item 000208/2011 07/01 Licitação Autorização Empenhado 16.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.640,00 Pág: 40 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESAS REF AO CONTRATO 011/2011 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA O PERIODO DE 1 ANO CARTA CONVITE 002/2011 VALOR MENSAL DE 1.400,00 CONTRATO A CONTAR DE 28/01/2011 000308/2011 20/01 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA 1,00 1,00 1,00 item Especificação do Item 1 REFERENTE A COLETA, (INCINERACAO) ORIUNDOS DOS TERMO ADITIVO 000358/2011 24/01 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME 001/2011. 12,00 UN 3.323PM ASSESSORIA EM item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 JOGO PASTILHA DE FREIO 2 CILINDRO MESTRE - IJW 5119 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 2,5 H SERVIÇO - IJW 5119 1,00 Valor Unit. 32,43 1,00 Valor Unit. Valor Total 201,55 2.418,60 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 Valor Unit. Valor Total 909,36 909,36 107,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 LT 1,00 LT Valor Unit. Valor Total 24,00 59,50 48,00 59,50 NAO APLICAVEL 157,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 JG 1,00 UN Valor Unit. Valor Total 48,00 109,00 48,00 109,00 TOMADA de PRECOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,50 H 0,00 0,00 32,43 2.418,60 NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 909,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LIQUIDO DE FREIO - IJW 5119 2 3LT OLEO MOTOR - IOQ 000376/2011 24/01 35,74 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000375/2011 24/01 Valor Total 35,74 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000374/2011 24/01 Valor Unit. 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000364/2011 24/01 1.263,00 32,43 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 300 SERESA & RESL-SERVICE 1.263,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000348/2011 24/01 Valor Total 35,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A CHIP PARA TELEFONE SEC SAUDE EM NOME DE JAIRO SOLIGO 9608-4035 3.580VIVO S.A Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000325/2011 20/01 16.800,00 1.263,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011 3.580VIVO S.A Valor Total 16.800,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000315/2011 20/01 Valor Unit. Anulado 87,50 Valor Unit. Valor Total 35,00 87,50 -138,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 41 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000410/2011 25/01 5 Modalidade Licitação Autorização Empenhado COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 441,75 Valor Unit. Valor Total 3,50 7,00 7,90 0,95 2,30 12,00 1,20 8,50 2,20 3,60 1,90 1,90 1,90 3,95 3,70 21,00 14,00 23,70 22,80 23,00 24,00 28,80 34,00 2,20 43,20 76,00 76,00 38,00 3,95 11,10 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 040011/2 010 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. 9,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6,00 2,00 3,00 24,00 10,00 2,00 24,00 4,00 1,00 12,00 40,00 40,00 20,00 1,00 3,00 SACO ALVEJADO VASSOURA PLASTICA INSETICIDA RODOX ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA (ROLO C/ 02 UN) VASSOURA PALHA DETERGENTE DESODORIZADOR DE AMBIENTES ESPONJA DE LA DE ACO ALCOOL 92,8 SACO P/ LIXO 50 LTS SACO P/ LIXO 15 LTS SACO PARA LIXO 30 LTS SABAO EM PO LUVA TAMANHO P - SEC. DA SAUDE ANEXO II 000411/2011 25/01 5 1 FOSFORO (CX C/ 240 UN) ANEXO II 000422/2011 25/01 5,00 CX SEC. DA SAUDE 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 1 CAFE EM PO 2 CAFE SOLUVEL 200 GR - SEC. DA SAUDE ANEXO II 90 PREZZI COMERCIO DE 030004/2 011 1 TAPETE ANTI- DERRAPANTE - SEC. DA SAUDE ANEXO II. 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 1 PILHA PEQUENA AA (PACOTE C/04 UN) - SEC. DA SAUDE ANEXO II. 000425/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE 1 COPO PLASTICO 200 ML 2 FILTRO P/CAFE REF.102 ANEXO II 000435/2011 25/01 DA 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA item Especificação do Item SAUDE 000436/2011 25/01 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 000440/2011 25/01 345 ASSOCIACAO DR. 29,50 Valor Unit. Valor Total 5,90 29,50 284,50 Valor Unit. Valor Total 3,50 2,20 262,50 22,00 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 53,00 Valor Unit. Valor Total 5,30 53,00 10,00 UN CONVITE 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade SAPOLIO LIQUIDO DESINFETENTE DE BANHEIRO 500 ML MOP UMIDO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60 MTS - SEC. SAUDE ANEXO II 25,00 75,00 PCT 10,00 CX CONVITE 1 ACUCAR PACOTE 02 KG - SEC.DA SAUDE ANEXO II. Valor Total 12,50 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade -SEC. 25,00 Valor Unit. 5,00 PCT CONVITE item Especificação do Item 178,80 8,99 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 14,90 8,99 2,00 UN 24,00 48,00 4,00 36,00 64,00 NAO APLICAVEL UN UN UN LT UN 0,00 9,00 187,79 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unit. 12,00 KG 1,00 UN CONVITE item Especificação do Item 000424/2011 25/01 1,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000423/2011 25/01 UN UN UN UN UN UN UN UN PCT LT PCT PCT PCT KG UN Anulado 499,60 Valor Unit. Valor Total 4,15 1,70 11,50 1,70 3,30 99,60 81,60 46,00 61,20 211,20 210,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 42 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO. 000441/2011 25/01 3.825SALETE JUSTINA DE MARCO item Especificação do Item 000447/2011 26/01 - 1.279APOMEDIL S.A VEICULOS 40,00 LTS item Especificação do Item 1 REFERENTE A MAO DE OBRA AMBULANCIA ILW8664 item Especificação do Item 1 2 3 4 1.279APOMEDIL S.A VEICULOS 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000480/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000481/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000482/2011 26/01 9 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000502/2011 26/01 PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER Valor Unit. Valor Total 18,61 66,00 0,60 1,69 18,61 66,00 0,60 1,69 Valor Unit. Valor Total 45,75 11,57 91,50 11,57 Valor Unit. Valor Total 2.393,37 2.393,37 13.465,01 DE 1,00 Valor Unit. Valor Total 13.465,01 13.465,01 3.037,51 DE 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.037,51 3.037,51 841,09 DE 1,00 Valor Unit. Valor Total 841,09 841,09 543,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 86,90 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. DE 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 126,31 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 126,31 2.393,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 2,00 UN 1,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 113,20 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 2,83 103,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000479/2011 26/01 UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 OLEO TDX 04 LTS 2 OLEO TDX 15W-40 - AMBULANCIA ILW:8664 9 113,20 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000478/2011 26/01 27,58 126,31 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade FILTRO DO LUBRIFICANTE FILTRO DO COMBUSTIVEL PANO DE LIMPEZA ANEL DE VEDACAO - AMBULANCIA ILW:8664 000452/2011 26/01 Valor Total 27,58 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.279APOMEDIL S.A VEICULOS Valor Unit. 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 - GOL IOQ: 3346. 000451/2011 26/01 27,58 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000450/2011 26/01 210,59 1,00 ACOMPANHAR 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Valor Total 210,59 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 IDA A BENTO GONCALVES PACIENTE AO HOSPITAL. Valor Unit. 1,00 MES DE NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 543,15 543,15 502,61 Anulado 0,00 0,00 0,00 -47,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 43 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000503/2011 26/01 19 INSS A RECOLHER 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade E VOLTA 1.175JAIRA BETINELLI MACHADO A 1.175JAIRA BETINELLI MACHADO 1,00 794 MAURI DOS ANJOS item Especificação do Item Valor Total 6,00 12,00 Valor Unit. Valor Total 372,79 372,79 Valor Unit. 433,39 997,13 1,00 30,40 Valor Unit. Valor Total 415,27 415,27 485,46 485,46 NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 1.337,09 1.337,09 1,00 47,68 1,00 Valor Unit. Valor Total 299,84 299,84 791,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A 22/03/2011. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,68 299,84 NAO APLICAVEL 0,00 485,46 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 1.384,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 30,40 415,27 Valor Unit. 0,00 433,39 997,13 1,00 Anulado Valor Total 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 3.759VIVIANE CASAGRANDE Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. item Especificação do Item 12,00 Valor Total 1,00 1 REFERENTE A ABONO DE 01/02 A 10/02/11. 3.759VIVIANE CASAGRANDE 10,25 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item item Especificação do Item 10,25 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 794 MAURI DOS ANJOS Valor Total 1.027,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 794 MAURI DOS ANJOS Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000553/2011 28/01 5.000,00 433,39 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000552/2011 28/01 Valor Total 5.000,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A ABONO DE 01/02 A 10/02/11. 000549/2011 28/01 Valor Unit. 372,79 1,00 item Especificação do Item 1.175JAIRA BETINELLI MACHADO 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000548/2011 28/01 5.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000547/2011 28/01 5.011,74 10,25 1,00 GL 1.023PEDAGIO item Especificação do Item 000543/2011 28/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE 000542/2011 28/01 Valor Total 5.011,74 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000541/2011 28/01 Valor Unit. 040017/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011. 000531/2011 27/01 502,61 1,00 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 5 Valor Total 502,61 5.011,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000520/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000518/2011 27/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 791,58 791,58 0,00 0,00 Pág: 44 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000566/2011 28/01 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1 CARTUCHO DE PRETO 2 CARTUCHO DE COLORIDO 3 CARTUCHO DE PRETO 4 CARTUCHO DE 22 COLORIDO SAUDE. 000590/2011 28/01 Valor Total 0,66 0,15 1,90 39,50 7,92 0,75 3,80 39,50 030006/2 011 1.012,94 Valor Unit. Valor Total 90,56 362,24 TINTA ORIGINAL P/ HO 6940 - 97 2,00 UN 94,50 189,00 TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 - 27 6,00 UN 28,35 170,10 TINTA ORIGINAL P/ HP D2360 - CONFORME ANEXO III SEC. DA 6,00 UN 48,60 291,60 1.063SANTALUCIA 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE item Especificação do Item CONVITE 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE item Especificação do Item item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1,07 0,79 0,79 1,47 21,40 1,58 1,58 2,94 UN UN UN UN 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 1,00 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 84,00 168,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 576,00 Valor Unit. Valor Total 9,60 576,00 60,00 PCT CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 374,25 Valor Unit. Valor Total 6,00 UN 56,90 341,40 5,00 CX 6,57 32,85 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PASTA POLIONDULADA C/ ELASTICO 6CM DE ALTURA 2 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 3 LAPIS PRETO N 02 4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA 5 CANETA ESEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA 6 GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN 7 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 18MM - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DA SAUDE. 168,00 Valor Unit. 2,00 UN CONVITE 1 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 3650 28 COLORIDO 2 DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXOO III SECRETARIA DA SAUDE. 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 20,00 2,00 2,00 2,00 27,50 NAO APLICAVEL 1 PAPEL A4 97MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO III DA SEC. DA SAUDE. 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TONER P/ XEROCADORA EP 1030/31 4X50GR CONFORME ANEXO III DA SECRETARIA DA SAUDE. 000624/2011 28/01 Valor Unit. FRASCO UN UN CX Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664 000623/2011 28/01 51,97 4,00 UN item Especificação do Item 000614/2011 28/01 12,00 5,00 2,00 1,00 CONVITE CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO PINCEL ATOMICO PRETO PINCEL ATOMICO VERMELHO TINTA PARA CARIMBO PRETA - CONFORME ANEXO III SEC. DA SAUDE. 000613/2011 28/01 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - 96 item Especificação do Item 000598/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado CONVITE LIQUIDO CORRETIVO BORRACHA BRANCA CANETA MARCADOR P/ CD, PRETA, ESCRITA FINA PASTA SUSPENSA TIPO MARMORIZADA, TAM. OFICIO C/ FERRAGM C/50 UND - CONFORME ANEXO III - SEC. DA SAUDE. 000589/2011 28/01 1 2 3 4 Modalidade 10,00 UN 5,00 30,00 150,00 20,00 2,00 20,00 UN UN UN UN CX UN 108,90 Valor Unit. Valor Total 2,21 22,10 0,64 0,14 0,25 0,25 2,15 1,63 3,20 4,20 37,50 5,00 4,30 32,60 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 45 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000647/2011 28/01 Modalidade 775 INTALVAS PROD. E SERV. CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 TONER P/ IMPRESSORA SANDUNG ML2851 ND 2 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP D 236021 PRETO - CONFORME ANEXO III SECRETARIA DE SAUDE. 000651/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 1.023PEDAGIO item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996 000652/2011 28/01 288 COMERCIAL MEDICAMENTOS 1 SPIRIVA RESPINAT 60D 4ML 2 SINGULAIR 10MG C/30 CPS - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELLA. 000078/2011 03/01 Valor Líquido: item Especificação do Item 1.596GESENARA APARECIDA BOTH item Especificação do Item 000248/2011 13/01 567 CLINICA ODONTOLOGICA Valor Unit. Valor Total 36.000,00 36.000,00 Valor Unit. Valor Total 148,00 148,00 285,42 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 285,42 285,42 1,00 NAO APLICAVEL 319,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 0,00 36.000,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 15/02/11. 12.000,00 12.000,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 319,30 319,30 1,00 030045/2 010 0,00 -52.149,77 148,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 1.156,57 Valor Total 1,00 0,00 260.107,66 12.000,00 040009/2 010 0,00 Valor Total Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 17/01 A 26/01/11. 000157/2011 05/01 Valor Unit. 040013/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.596GESENARA APARECIDA BOTH 243,92 155,49 1,00 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000156/2011 05/01 243,92 155,49 1.156,57 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO. 1.596GESENARA APARECIDA BOTH Valor Total 1.156,57 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000155/2011 05/01 Valor Unit. 312.257,43 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R$: 45,00 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R$: 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) CADA CONFORME CONTRATO. 3.802PAULO JANDREI MARTINS 6,00 1,00 item Especificação do Item 000080/2011 03/01 Valor Total 6,00 271,81 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.440BALLMED CLINICA MEDICA Valor Unit. 1,00 UN 1,00 UN 1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE 117 Empenhos 6,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 209,60 558,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Valor Total 209,60 27,90 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000656/2011 31/01 Valor Unit. 1,00 UN 20,00 UN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 767,60 Anulado 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 46 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010 000309/2011 20/01 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA FOLHA DE PAGAMENTO 000484/2011 26/01 9 PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO 000504/2011 26/01 PAGAMENTO MES 19 INSS A RECOLHER DE 1.633DEBORA CHAGAS DE 1.633DEBORA CHAGAS DE 1.099,97 Valor Unit. Valor Total 1.099,97 1.099,97 Valor Unit. Valor Total 221,99 221,99 NAO APLICAVEL 594,95 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: 1.547CRISTAL AQUA SANEAMENTO item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1,00 425,07 425,07 1,00 169,88 79.736,31 CONVITE 030031/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTES POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 001/2010. 1 DESPESAS REF A CONSERTO DE BOMBA, EMPRESTIMO E DESLOCAMENTO DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA. 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 0,00 0,00 0,00 6.278,76 0,00 Valor Total 6.278,76 Valor Unit. Valor Total 2.445,27 2.445,27 03003/20 11 0,00 0,00 6.278,76 1,00 0,00 169,88 2.445,27 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 79.736,31 Valor Unit. 1,00 3.856SERRANA POCOS ARTESIANOS NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000303/2011 20/01 2.043,60 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/11. 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS S/FERIAS. 000277/2011 13/01 2.043,60 221,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000031/2011 03/01 Valor Total 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 12 Empenhos Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 2.537,08 1,00 DE 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000561/2011 28/01 Valor Total 2.537,08 2.043,60 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000560/2011 28/01 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 486,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 486,00 2.537,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 24.000,00 486,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011 9 Valor Total 24.000,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000483/2011 26/01 Valor Unit. 1,00 Anulado 309,71 0,00 0,00 Pág: 47 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 50,00 12,00 10,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 ADAPTADOR P/ TUBO 40X1.1/4 ADAPTADOR P/ TUBO 50 X 1.1/2 ADAPTADOR P/ TUBO 60X20 ADAPTADOR P/TUBO 32X1 ADAPTADOR PEAD 40X1.1/4 PN 16 ADAPTADOR PEAD 63X2 PN 16 ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4 ADESIVO PLASTICO 75GR BUCHA SOLD 25X20 BUCHA SOLD 40X32 BUCHA SOLD 50X40 BUCHA SOLD 50X60 CAP SOLD 20 CAP SOLD 25 - REDE DE AGUA 000304/2011 20/01 842 MOTORFER MATERIAIS DE item Especificação do Item 842 MOTORFER MATERIAIS DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 842 MOTORFER MATERIAIS DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 842 MOTORFER MATERIAIS DE 10,55 12,45 33,40 5,50 39,80 99,80 28,00 43,20 2,70 4,32 7,80 14,24 3,80 4,15 15.700,68 Valor Unit. Valor Total 3.925,17 15.700,68 4,00 UN CONVITE 03003/20 11 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.395,66 Valor Unit. Valor Total 1,68 2,33 4,30 6,57 27,90 27,90 29,90 32,90 1,82 3,90 6,84 8,46 19,92 18,00 28,90 3,36 4,66 8,60 13,14 279,00 139,50 299,00 263,20 9,10 19,50 34,20 42,30 99,60 36,00 144,50 CONVITE 03003/20 11 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 685,23 EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM PN 16 FITA VEDA ROSSCA 25M JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 X 1/2 JOELHO AZUL 25 X 3/4 JOELHO GALV 3/4 JOELHO ROSC 3/4 BRANCO C/ ANEL DE REFORCO JOELHO SOLD 25 JOELHO SOLD 60 JOELHO SOLD 20 JOELHO SOLD 40 JOELHO SOLD 32 MM LIXA METALICA N 180 LUVA AZUL 25. 3/4 LUVA SOLD 40 - REDE DE AGUA 000314/2011 20/01 Valor Total 2,11 2,49 6,68 1,10 19,90 49,90 0,56 3,60 0,27 1,08 1,95 3,56 0,76 0,83 03003/20 11 Itens do Empenho Quantidade Unidade CAP SOLD 32 CAP SOLD 40 CAP SOLD 50 CAP SOLD 60 COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32X3/4 COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40X3/4 COLAR TOMADA PERDA 50X3/4 COLAR TOMADA PERDA 63X3/4 CURVA SOLD 90 25MM CURVA SOLD 90 32MM CURVA SOLD 90 40MM CURVA SOLD 90 50MM CURVA SOLD 90 60MM DURAPOX EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM PN 16 - REDE DE AGUA 000310/2011 20/01 Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN CONVITE 1 CAIXA DE AGUA 20.000 LITROS FIBRA DE VIDRO - REDE DE AGUA 000305/2011 20/01 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 5,00 10,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 63,90 4,41 1,13 1,21 4,80 7,77 4,80 0,52 16,60 0,37 3,26 1,32 0,98 4,45 2,41 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 03003/20 11 Anulado 0,00 0,00 0,00 Valor Total 319,50 22,05 11,30 12,10 48,00 31,08 48,00 5,20 83,00 3,70 16,30 6,60 9,80 44,50 24,10 717,79 0,00 Pág: 48 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 842 MOTORFER MATERIAIS DE item Especificação do Item 842 MOTORFER MATERIAIS DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 842 MOTORFER MATERIAIS DE Valor Total 0,45 0,52 11,31 2,99 6,40 6,40 2,86 1,10 7,76 0,77 6,01 10,41 8,42 13,90 89,90 4,50 5,20 113,10 14,95 32,00 64,00 28,60 11,00 38,80 7,70 30,05 31,23 25,26 41,70 269,70 03003/20 11 3,00 5,00 5,00 5,00 10,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 1.159,30 Valor Unit. Valor Total 34,65 7,08 9,55 17,30 20,30 23,72 48,04 24,90 7,95 6,70 6,70 6,70 6,70 9,48 6,09 103,95 35,40 47,75 86,50 203,00 47,44 192,16 124,50 39,75 33,50 67,00 33,50 67,00 47,40 30,45 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN CONVITE 03003/20 11 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 1.000,00 50,00 100,00 60,00 60,00 60,00 30,00 30,00 30,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 CONVITE Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade TORNEIRA PRETA 1/2 TUBO PEAD 20 MM TUBO PEAD 40 MM PN 12 TUBO PEAD 60 MM PN 12 TUBO SOLD 20 TUBO SOLD 25 TUBO SOLD 32 TUBO SOLD 40 TUBO SOLD 50 TUBO SOLD 60 UNIAO GALV 1 POL UNIAO GALV 1 X 1/2 UNIAO GALV 1 X 1/4 UNIAO GALV 2 POL FLANGE 60 MM - REDE DE AGUA 000319/2011 20/01 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 CONVITE REGISTRO DE 1 POL. ESFERA METALICA REGISTRO ESFERA 20 SOLD. REGISTRO ESFERA 25 SOLD. REGISTRO ESFERA 32 SOLD. REGISTRO ESFERA METALICA 3/4 REGISTRO ESFERA SOLD. 40MM REGISTRO ESFERA SOLD. 60 MM REGISTRO SOLD. 50 SILICONE BISNAGA TE AZUL 25 TE AZUL 25 X 3/4 TE AZUL 25 X 1/2 TE AZUL ROSCAVEL 3/4 TE GALV. 3/4 TE SOLD 50 X 25 - REDE DE AGUA 000317/2011 20/01 Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade LUVA SOLD 20 LUVA SOLD 25 LUVA SOLD 50 X 1.1/2 LUVA SOLD C/ROSCA 32 X 1 LUVA SOLD C/ ROSCA 40 X 1.1/2 LUVA SOLD 40 X 1/4 LUVA SOLD 50 LUVA SOLD 32 LUVA SOLD 60 NIPEL 3/4 BRANCO NIPEL GALV 3/4 NIPEL GALV 1X 1/2 NIPEL GALV 1 X 1/4 NIPEL GALV 2 POL REGISTRO 1 X 1/2 ESFERA METALICO - REDE DE AGUA 000316/2011 20/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Modalidade 8.074,62 Valor Unit. Valor Total 2,20 2,80 15,90 19,90 1,95 2,64 5,68 8,25 9,60 15,94 40,50 88,70 72,90 110,08 28,32 8,80 2.800,00 795,00 1.990,00 117,00 158,40 340,80 247,50 288,00 478,20 81,00 177,40 145,80 220,16 226,56 UN M M M M M M M M M UN UN UN UN UN 03003/20 11 2.718,65 Anulado 0,00 0,00 0,00 Pág: 49 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EMENDA P/ PEAD 20MM EMENDA P/PEAD 32 MM EMENDA P/PEAD 50 MM ADAPTADOR COMPRESSAO 20 X 3/4 ADAPTADOR COMPRESSAO 32X1 HIDROMETRO 3/4 COM TUBETE COMPLETO ANEIS P/ HIDROMETRO 3/4 KIT CAVALETE 3/4 PADRAO CORSAN BUCHA DE REDUCAO SOLD 60X50 BUCHA DE REDUCAO SOLD 50X40 BUCHA DE REDUCAO SOLD 40X32 BUCHA DE REDUCAO SOLD 32X25 BUCHA DE REDUCAO SOLD 25X20 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 REDE DE AGUA 000321/2011 20/01 842 MOTORFER MATERIAIS DE 1/2 9 FOLHA DE PAGAMENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 000472/2011 26/01 9 DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 000496/2011 26/01 DE PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA item Especificação do Item MES DE 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UN UN UN UN UN 1,00 432,66 Valor Unit. Valor Total 79,90 59,90 63,00 44,67 38,76 79,90 59,90 126,00 89,34 77,52 1.225,25 Valor Unit. Valor Total 1.225,25 1.225,25 361,29 1,00 Valor Unit. Valor Total 361,29 361,29 NAO APLICAVEL 333,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 333,17 333,17 NAO APLICAVEL 55,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MANGUEIRA BRANCA 1P 2 TARACHA - REDE DAGUA 000654/2011 31/01 138,00 478,00 199,60 98,00 129,00 989,00 45,00 322,00 17,80 9,75 5,40 2,60 2,70 160,90 120,90 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000524/2011 27/01 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Total 6,90 23,90 49,90 4,90 12,90 98,90 0,90 40,25 3,56 1,95 1,08 0,52 0,27 160,90 120,90 03003/20 11 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. DE Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 1/4 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1 CURVA GALV MACHO-FEMEA 2 CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/2 CURVA GALV MACHO-FEMEA 1 1/4 - REDE AGUA 000471/2011 26/01 - 20,00 20,00 4,00 20,00 10,00 10,00 50,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 1,00 1,00 CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 Licitação Autorização Empenhado 8,00 MT 1,00 UN Valor Unit. Valor Total 3,25 29,50 26,00 29,50 NAO APLICAVEL 8.782,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 363,62 160,63 1.914,02 890,66 455,81 362,22 2.630,08 1.171,41 419,03 34,45 380,65 363,62 160,63 1.914,02 890,66 455,81 362,22 2.630,08 1.171,41 419,03 34,45 380,65 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 50 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000655/2011 31/01 Modalidade 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 000666/2011 31/01 - POCO LINHA 150 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Valor Líquido: 2.281CORREA SERVICOS DE 8 MECANICA SANTA TEREZA MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 2,00 H 0,50 H 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1,00 item Especificação do Item 1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260 FOLHA DE PAGAMENTO 2,00 9 FOLHA DE PAGAMENTO MES PAGAMENTO Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 70,00 17,50 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 40,00 1.263,02 DE 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.263,02 1.263,02 428,69 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 87,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 20,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000470/2011 26/01 Valor Total 20,00 40,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade PAGAMENTO Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 35,00 4,00 2,00 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 35,00 2,00 1,00 NAO APLICAVEL 1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260 9 Valor Unit. 040001/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000469/2011 26/01 37.959,42 1,00 1 SERVICO EMBREAGEM 2 SERVICO FREIO -CAMINHAO IFL:5260 000445/2011 26/01 37.959,42 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000401/2011 24/01 Valor Total NAO APLICAVEL 1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260 8 37.959,42 Valor Unit. 1,00 UN 2,00 UN 2,00 UN item Especificação do Item 000174/2011 05/01 11.057,55 41,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REGULADOR DE EMBREAGEM 2 PARAFUSO 3 PORCA- CAMINHAO IFL:5260 MES DE 0,00 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item 0,00 11.057,55 3.685,85 1,00 1,00 0,00 57.119,57 Valor Unit. 040004/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 000173/2011 05/01 58,20 4.481,24 1.712,56 3,00 UN TOMADA de PRECOS MECANICA SANTA TEREZA Valor Total 58,20 4.481,24 1.712,56 030039/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 57.119,57 CONVITE 3.622BIASOTTO & CIA LTDA 8 191,45 1,00 1,00 1,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO DIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010. 000172/2011 05/01 Valor Total 191,45 6.252,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 18 Empenhos Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000055/2011 03/01 0,00 1,00 DA 1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO 2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA 3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO Total da Unidade: 191,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000050/2011 03/01 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 6646042 LEOPOLDINA Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 428,69 428,69 -333,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 51 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000495/2011 26/01 Modalidade 19 INSS A RECOLHER 1.170LUCIMAR GIROTTO 1.170LUCIMAR GIROTTO Valor Líquido: 1.893JURANDIR PINSETTA FOLHA DE PAGAMENTO 22,84 156,06 MES 19 INSS A RECOLHER DE 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A item Especificação do Item 4.007,52 Valor Unit. Valor Total 1.837,50 1.837,50 Total da Unidade: 6 Empenhos 000249/2011 13/01 567 CLINICA ODONTOLOGICA 367,50 Valor Unit. Valor Total 35,79 35,79 69,90 Valor Unit. Valor Total 69,90 69,90 1,00 6.474,27 NAO APLICAVEL 030045/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESA REF A PRESTACOA DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 007/2011 E CARTA CONVITE 045/2010 3.802PAULO JANDREI MARTINS Valor Total 367,50 35,79 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 1,00 1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 156,06 Valor Total NAO APLICAVEL 1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR Valor Total 367,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 0,00 1.837,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item -333,06 156,06 333,96 NAO APLICAVEL TOMADA de PRECOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Valor Total 6.000,00 6.000,00 040009/2 010 0,00 6.474,27 Valor Unit. 1,00 0,00 22,84 Valor Unit. 1,00 0,00 53.076,02 4.007,52 12,00 UN Itens do Empenho Quantidade Unidade PAGAMENTO Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000399/2011 24/01 1,00 1,00 1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 001/2011. 000675/2011 31/01 1.274,12 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000662/2011 31/01 Valor Total 1.274,12 53.409,08 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408. 000494/2011 26/01 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 506,62 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 506,62 1.296,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.580VIVO S.A 9 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/02 A 08/03/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000468/2011 26/01 355,26 1,00 item Especificação do Item 000342/2011 24/01 Valor Total 355,26 506,62 Itens do Empenho Quantidade Unidade 12 Empenhos Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000329/2011 20/01 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 355,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000540/2011 28/01 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000539/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 10.000,00 0,00 Pág: 52 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO. Total da Unidade: Total do Orgão: 2 Empenhos 167 Empenhos Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 16.000,00 524.996,66 Valor Unit. Valor Total 10.000,00 10.000,00 16.000,00 472.513,83 Anulado 0,00 -52.482,83 Pág: 53 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000019/2011 03/01 461 CENTRO DE INTEGRACAO Modalidade item Especificação do Item 000103/2011 04/01 1.178ANA MARIA DELAZZARI item Especificação do Item 3.734ANDREIA BEAL 1.115,42 582,71 Valor Unit. 582,71 1.459,88 1.459,88 1,00 31,85 Valor Unit. Valor Total 428,59 428,59 1.131,50 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.131,50 1.131,50 217,99 Valor Unit. Valor Total 217,99 217,99 NAO APLICAVEL 584,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 584,21 584,21 1.272ANDREA TREVISAN DA SILVA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 285,62 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.272ANDREA TREVISAN DA SILVA NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 31,85 428,59 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 582,71 1,00 1,00 0,00 Valor Total Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 000109/2011 04/01 Valor Total 1.115,42 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000108/2011 04/01 Valor Unit. Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 000107/2011 04/01 422,51 1.491,73 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 3.734ANDREIA BEAL Valor Total 422,51 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000106/2011 04/01 Valor Unit. 1.115,42 1,00 0,00 79,70 422,51 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.740DEIZE CRISTINA CASTOLDI 79,70 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000105/2011 04/01 1,00 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 1.740DEIZE CRISTINA CASTOLDI 1.381,75 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000104/2011 04/01 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 675,35 1.381,75 NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 1.178ANA MARIA DELAZZARI 675,35 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000102/2011 04/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.747LUCIANE GIROTTO LAVA 960,00 1.461,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000101/2011 04/01 Valor Total 960,00 675,35 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 1.747LUCIANE GIROTTO LAVA Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000100/2011 04/01 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 631 MARLENE CLEMENTINA 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000099/2011 04/01 960,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI VALOR LIQUIDO DE R$: 800,00 MENSAIS. 631 MARLENE CLEMENTINA Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000098/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 285,62 285,62 754,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 54 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 000110/2011 04/01 7 ALAIDES MACHADO ALAIDES MACHADO item Especificação do Item 3.580VIVO S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE 000216/2011 07/01 item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1,00 431,57 431,57 1,00 236,71 236,71 NAO APLICAVEL 16,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 16,26 16,26 1,00 NAO APLICAVEL 98,81 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 98,81 98,81 1,00 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL item Especificação do Item 5 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000417/2011 25/01 297,80 668,28 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388. 000355/2011 24/01 Valor Total 297,80 NAO APLICAVEL A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388 18 BRASIL TELECOM S.A Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BANRISUL. 000181/2011 06/01 754,04 297,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 7 Valor Total 754,04 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000111/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 1,00 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 125,30 Valor Unit. Valor Total 1,80 1,75 2,95 14,40 105,00 5,90 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item 686,15 1 FOSFORO CAIXA GRANDE 2 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO 3 ISQUEIRO A GAS - PRE ESCOLA ANEXO V 000418/2011 25/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 ALCOOL 92,8 DETERGENTE ESPONJA DE LA DE ACO C/14 PACOTES ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA C/02 UN SABAO EM PO 01KG SACO ALVEJADO SACO P/ LIXO 50 LTS SACO P/ LIXO 100 LTS SACO P/ LIXO 30 LTS SACO P/ LIXO 15 LTS VASSOURA PALHA LUVA P/LIMPEZA TAMANHO M LUVA P/ LIMPEZA TAMANHO G - PRE ANEXO V 000430/2011 25/01 8,00 UN 60,00 UN 2,00 UN 90 PREZZI COMERCIO DE ESCOLA CONVITE 24,00 58,00 2,00 25,00 12,00 10,00 6,00 30,00 7,00 40,00 30,00 6,00 20,00 2,00 LT UN FARDO UN PCT PCT UN PCT PCT PCT PCT UN IN UN 030004/2 011 3,60 1,20 30,80 0,95 2,30 3,95 3,50 1,90 1,90 1,90 1,90 12,00 3,70 3,70 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 86,40 69,60 61,60 23,75 27,60 39,50 21,00 57,00 13,30 76,00 57,00 72,00 74,00 7,40 1.009,40 0,00 Pág: 55 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valor Unit. Valor Total 9,80 4,95 0,80 18,50 1,30 13,90 12,50 3,20 0,90 196,00 59,40 2,40 37,00 5,20 667,20 25,00 6,40 10,80 CONVITE 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 89,75 CERA AMARELA LIQUIDA (750 OU 850 ML) CONCENTRADO MAZZAROL ANTI MOFO ESPONJA DE ACO LIXEIRO COM TAMPA DE 20 LTS SABAO EM BARRA TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 FLHS TAPETE ANTIDERRAPANTE PA PARA LIXO GUARDANAPO DEBOCA C/50 UND - PRE ESCOLA ANEXO V. 000431/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1 COPO DESCARTAVEL C/100 UND DE 200 ML 2 TOALHA DE PRATO 3 EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 5 LTS 100 UND 4 EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZE 03 LTS C/100UND 5 EMBALAGEM PLASTICA P/ FREEZER DE 02 LTS C/100 UND - PRE ESCOLA ANEXO V 000439/2011 25/01 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 9 FOLHA DE PAGAMENTO 000475/2011 26/01 9 DE PAGAMENTO MES DE PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 3,00 UN 4,00 12,00 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item MES Valor Unit. Valor Total 1,70 4,50 11,50 9,80 1,70 5,30 8,50 3,30 4,15 7,00 12,50 68,00 45,00 69,00 19,60 61,20 21,20 17,00 528,00 83,00 21,00 50,00 LT LT UN UN UN UN UN PCT UN UN UN 476,12 Valor Unit. Valor Total 476,12 476,12 463,90 Valor Unit. Valor Total 463,90 463,90 1,00 DE NAO APLICAVEL 833,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 833,30 833,30 1,00 NAO APLICAVEL 667,43 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 667,43 667,43 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 1,00 CONVITE 1 CDS- RW - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 107 PRISMA COMERCIO DE 983,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000579/2011 28/01 12,45 1,00 DE 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000578/2011 28/01 4,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000499/2011 26/01 3,00 UN NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000498/2011 26/01 35,00 16,80 13,50 030004/2 011 13,00 Valor Unit. Valor Total 1,30 13,00 10,00 UN 030006/2 011 Anulado 0,00 Valor Total 3,50 2,80 4,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 10,00 TIRA 6,00 UN 3,00 UN 40,00 10,00 6,00 2,00 36,00 4,00 2,00 160,00 20,00 3,00 4,00 item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. LT LT UN UN UN PCT UN UN PCT Itens do Empenho Quantidade Unidade AGUA SANITARIA HIPOCLORITO - ANTI MOFO REFIL DE MOP UMIDO ESCOVAO PLASTICO COM CABO DESINFETANTE 500 ML LIMPA VIDROS REFIL LIMPA VIDROS COM APLICADOR PAPEL HIGIENCIO C/04 ROLOS 60 MTS SAPOLIO LIQUIDO VASSOURA PLASTICA NAYLON RODO BOLA - PRE ESCOLA ANEXO V. 000474/2011 26/01 20,00 12,00 3,00 2,00 4,00 48,00 2,00 2,00 12,00 CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Licitação Autorização Empenhado 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 56 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 ROLO DE LASTEC - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 000580/2011 28/01 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 11,50 61,63 Valor Unit. Valor Total 3,75 2,82 0,95 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 11,25 11,28 2,85 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 UN UN CX MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS MTS 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 33,70 Valor Unit. Valor Total 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,64 0,64 0,64 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 3,20 3,20 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 95,11 PAPEL DUPLA FACE PRETO PAPEL DUPLA FACE AMERELO PAPEL DUPLA FACE VERMELHO PAPEL LAMINADO AZUL PAPEL LAMINADO DOURADO PAPEL LAMINADO PRATEADO PAPEL LAMINADO VERDE PAPEL LAMINADO VERMELHO ESPUMA FINA TESOURA GRANDE LAPIS 60 B PALITO DE PICOLE COLORIDO COM PONTA ARREDONDADA C/50 UND 13 PALITO DE CHURRASCO C/100 UND CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 107 PRISMA COMERCIO DE 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 CONVITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 000583/2011 28/01 Valor Total 1,15 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade FITA DE PRESENTE LARGA VERDE FITA DE PRESENTE LARGA ROSA FITA DE PRESENTE LARGA VERMELHA FITA DE PRESENTE LARGA AZUL FITA DE PRESENTE LARGA PRATA PAPEL CARTAO AMARELO PAPEL CARTAO LILAS PAPEL CARTAO ROSA PAPEL DUPLA FACE AZUL PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO PAPEL DUPLA FACE LARANJA PAPEL DUPLA FACE ROXO PAPEL DUPLA FACE ROSA PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 000582/2011 28/01 Valor Unit. 10,00 UN CONVITE CAIXA DE PAPELAO DECORADA FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UND FITA MIMOSA ESTREITA VERDE FITA MIMOSA ESTREITA ROSA FITA MIMOSA ESTREITA VERMELHA FITA MIMOSA ESTREITA AZUL FITAMIMOSA ESTREITA PRATA FITA MIMOSA LARGA VERDE FITAMIMOSA LARGA ROSA FITAMIMOSA LARGA VERMELHA FITA MIMOSA LARGA AZUL FITAMIMOSA LARGA PRATA CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 000581/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 2,00 8,00 MTS MTS MTS MTS MTS UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 Valor Total UN UN UN UN UN UN UN UN MTS UN UN PCT 0,47 0,47 0,47 0,49 0,49 0,42 0,49 0,49 3,80 4,00 0,50 2,52 2,35 2,35 2,35 2,45 2,45 2,10 2,45 2,45 19,00 12,00 1,00 20,16 8,00 PCT 3,00 24,00 030006/2 011 Anulado 107,90 0,00 Pág: 57 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade ESPIRAIS P/ ENCADERNACAO 25MM OFICIO A-4 COR VERDE CLARO OFICIO A-4 AMARELA TINTA PARA TECIDO 250 ML BRANCA TINTA P/ TECIDO 250 ML COR PRETA TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELO TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL CANETA P/ EVA PRETA CANEA P/ EVA VERMELHA CANETA P/ EVA VERDE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 000604/2011 28/01 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item item Especificação do Item 000606/2011 28/01 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1 TONER P/ XEROCADORA AL 1041 CONFORME ANEXO VII - PRE ESCOLA. 000637/2011 28/01 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 7,50 4,00 4,00 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 3,60 3,60 3,60 135,78 Valor Unit. Valor Total UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1,82 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,85 36,40 1,12 1,12 1,12 1,40 1,12 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14,25 5,00 UN 2,85 14,25 20,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 152,60 Valor Unit. Valor Total 15,26 152,60 10,00 UN CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 439,24 Valor Unit. Valor Total 5,46 9,80 2,80 1,59 0,79 0,79 0,79 0,79 0,70 0,14 0,10 0,04 0,04 1,96 163,80 196,00 2,80 15,90 1,58 1,58 1,58 1,58 35,00 7,00 0,50 4,00 4,00 3,92 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 75,00 FITA CREPE BRANCA LARGA FOLHA A-4 C/500 FLS REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO PINCEL ESCOLAR N 12 PINCEL ATOMICO AZUL PINCEL ATOMICO PRETO PINCEL ATOMICO VERDE PINCEL ATOMICO VERMELHO REFIL COLA QUENTE GROSSO SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO FOLHA DE OFICIO A4 ROSA CLARO FOLHAS DE OFICIO A4 AZUL CLARO CANETA PARA EVA AMARELA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 000607/2011 28/01 Valor Total 0,25 0,04 0,04 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 1,80 1,80 1,80 030006/2 011 CONVITE 1 BOLAS DE BORRACHA TAMNHO MEDIO - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. Valor Unit. UN FLS FLS UN UN UN UN UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade COLA P/ EVA C/40GR CARTOLINA AMARELA CARTOLINA AZUL CARTOLINA AZUL CARTOLINA ROSA CARTOLINA VERDE COLA BRILHO DOURADA COLA BRILHO PRATA COLA BRILHO VERDE COLA BRILHO VERMELHA COLA BRILHO AZUL FOLHA DE EVA PERSONALIZADO ESTRELA DE 60X40 13 FOLHA EVA PERSONALIZADO CORACAO 60X40 CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 1.063SANTALUCIA 30,00 100,00 100,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CONVITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 000605/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado SHARP - CONVITE 30,00 20,00 1,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 50,00 50,00 5,00 100,00 100,00 2,00 UN PCT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 1,00 TUBO 030006/2 011 75,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 75,00 629,91 0,00 Pág: 58 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL HP DESKJET 640C 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIGINAL HP DESKJET 640C 3 CDR 4 DISQUETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 000638/2011 28/01 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 156,00 6,00 UN 75,00 450,00 10,00 UN 3,00 CX 0,42 6,57 4,20 19,71 030006/2 011 1,00 50,00 20,00 20,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 CONVITE Valor Total 7,38 0,13 0,41 0,41 5,47 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 7,38 6,50 8,20 8,20 54,70 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 030006/2 011 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CONVITE 140,18 Valor Unit. Valor Total 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 3,36 3,36 0,76 3,70 0,30 0,30 0,30 0,30 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 16,80 16,80 2,28 74,00 0,60 0,60 0,60 0,60 UN UN UN UN UN UN UN UN UN PCT POTE POTE POTE UN 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 184,18 Valor Unit. UN UN UN UN LT UN UN UN UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade TINTA GUACHE VERDE TINTA GUACHE VERMELHA MARCADOR AZUL P/ QUADRO MAGNETICO MARCADOR PRETO P/ QUADRO MAGNETICO MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO LIVRO DE ATAS PAPE CARTAO AZUL CLARO PAPEL CARTAO PRETO PAPEL CARTAO VERDE PAPEL CARTAO VERMELHO PASTA PLASTICA COLORIDA COM ELASTICO PERCEVEJO LATONADO PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO CANETA P/ CD - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 000641/2011 28/01 Valor Total 78,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade EVA ROSA CLARO 60X40 EVA ROXO DE 60X40 EVA LARANJA DE 60X40 EVA MARROM DE 60X40 EVA COR PELE DE60X40 EVA CINZA DE 60X40 EVA PERSONALIZADO DE GOTA DE 60X40 EVA PERSONALIZADO DE GLITER DE 60X40 FITA DUREX ROLO GRANDE FOLHA DE DESENHO PESO 60 C/ 50 FLS TINTA GUACHE AMARELA TINTA GUACHE AZUL TINTA GUACHE BRANCA TINTA GUACHE PRETA - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 000640/2011 28/01 Valor Unit. 2,00 UN CONVITE GRAMPEADOR 26/6 APONTADOR CANETA ESFERORAFICA AZUL PONTA FINA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA COLA BRANCA EVA AZUL ESCURO DE 60X40 EVA AZUL CLARO DE 60X40 EVA VERDE ESCURO DE 60X40 EVA VERMELHO DE 60X40 EVA VERDE CLARO DE 60X40 EVA PRETO DE 60X40 EVA BRANCO DE 60X40 EVA AMARELO DE 60X40 - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA. 000639/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 2,00 5,00 83,83 Valor Unit. Valor Total 0,30 0,30 1,32 1,32 1,32 3,34 0,64 0,64 0,64 0,64 1,12 1,17 10,34 1,72 0,60 0,60 7,92 7,92 7,92 10,02 3,20 3,20 3,20 3,20 5,60 1,17 20,68 8,60 POTE POTE UN UN UN UN UN UN UN UN UN CX UN UN 030006/2 011 39,80 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 59 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 PAPEL PARDO DE1,20 MT ALTURA ENVELOPE TAMNHO A4 PARDO LAPIS PRETO ESTILETE - CONFORME ANEXO VII PRE ESCOLA 000659/2011 31/01 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 000007/2011 03/01 3.628CARLOS ALBERTO DI 4.320,00 2,00 UN 6,00 CONVITE 720,00 030041/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 4.320,00 Valor Unit. Valor Total 1.369,03 2.738,06 744,84 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 2.738,06 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 52 CLARICE AMELIA BEN 450,00 CONVITE 030023/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item 000087/2011 04/01 8.640,00 450,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010. 52 CLARICE AMELIA BEN Valor Total 8.640,00 Valor Total item Especificação do Item 000086/2011 04/01 Valor Unit. 225,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/2010. 000049/2011 03/01 100,00 Valor Unit. 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCACAO, PERMITE A AVALIACAO DO ALUNO C/EMISSAO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA P/ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDO DOS PRODUTOS DA MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES - CONFORME CONTRATO. item Especificação do Item -100,00 Valor Total 030008/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00 8.640,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado 19.810,51 Valor Unit. 1,00 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 3.832FALAR E APRENDER SERV. 80,53 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CAMILA GELATTI VALOR LIQUIDO DE R$: 800,00 MENSAIS. 000046/2011 03/01 Valor Total 80,53 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000040/2011 03/01 Valor Unit. 19.810,51 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 005/2010. 461 CENTRO DE INTEGRACAO 29,50 1,40 4,20 4,70 80,53 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000020/2011 03/01 Valor Total 0,59 0,14 0,14 0,47 1,00 EDUCACAO Valor Líquido: 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Valor Unit. MT UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. 43 Empenhos 50,00 10,00 30,00 10,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 744,84 744,84 1.727,50 -0,06 0,00 0,00 Pág: 60 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERNETE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000090/2011 04/01 1.134IVANA MARIA DO HORTO item Especificação do Item 1.134IVANA MARIA DO HORTO item Especificação do Item 1.746SILVANE MORELLO 1,00 127,40 127,40 531,75 Valor Unit. Valor Total 1.343,03 1.343,03 1,00 18,25 18,25 389,05 389,05 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.027,11 1.027,11 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 647,06 Valor Unit. Valor Total 1.591,88 1.591,88 1,00 64,59 NAO APLICAVEL 0,00 64,59 412,22 1,00 0,00 647,06 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 1.656,47 NAO APLICAVEL 0,00 389,05 647,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 1.027,11 1,00 0,00 531,75 1,00 Valor Unit. 0,00 Valor Total 1.361,28 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.746SILVANE MORELLO 2.179,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000117/2011 04/01 Valor Total 531,75 0,00 717,14 2.179,13 Valor Unit. 0,00 Valor Total Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000116/2011 04/01 717,14 1,00 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 3.299TANISA DOS SANTOS CENCI 717,14 2.306,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000115/2011 04/01 28,89 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 3.299TANISA DOS SANTOS CENCI 28,89 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000114/2011 04/01 1,00 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 3.733BRUNA MARCOLIN 1.299,72 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000113/2011 04/01 Valor Total 1.299,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 3.733BRUNA MARCOLIN Valor Unit. Valor Unit. 0,00 613,96 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000112/2011 04/01 613,96 Anulado Valor Total 1.328,61 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.094ROBERTA COSTENARO Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000096/2011 04/01 613,96 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 1.094ROBERTA COSTENARO 327,73 116,81 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000095/2011 04/01 327,73 116,81 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 000093/2011 04/01 1,00 1,00 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 1.134IVANA MARIA DO HORTO 1.282,96 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000092/2011 04/01 Valor Total 1.282,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.134IVANA MARIA DO HORTO Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000091/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 412,22 412,22 1.088,26 0,00 0,00 Pág: 61 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000133/2011 04/01 1.088CLAIMAR BORTOLINI item Especificação do Item 355 INMETRO RS item Especificação do Item 3.580VIVO S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE 000186/2011 07/01 item Especificação do Item item Especificação do Item 1 HIPOCLORITO - ESCOLA M. AFONSO PENA 2 HIPOCLORITO - ESCOLA M. BANDEIRANTES 3 HIPOCLORITO - ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE 000188/2011 07/01 3.498SCOPEL COMERCIO DE 612,58 Valor Unit. Valor Total 1.274,50 1.274,50 1,00 51,13 Valor Unit. Valor Total 149,00 149,00 1,00 149,00 149,00 1,35 1,00 1,35 030043/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 39,50 29,00 11,50 39,50 158,00 58,00 23,00 158,00 1,00 UN 4,00 GL 11,50 39,50 11,50 158,00 2,00 UN 11,50 23,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 100,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 10,00 30,00 30,00 40,00 3,00 GL 3,00 GL 4,00 GL 030043/2 010 0,00 1,35 589,50 030043/2 010 0,00 Valor Total BL GL UN GL 4,00 2,00 2,00 4,00 CONVITE CONVITE Valor Unit. 0,00 51,13 298,00 1,00 CONVITE JOSE 612,58 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 1.325,63 NAO APLICAVEL ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS SOLVENTE P/ SINTETICO MULTIMASSA - ESCOLA M. AFONSO PENA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS 5 MULTIMASSA - ESCOLA M. BANDEIRANTES 6 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO ABERTURAS E ABAS 7 MULTIMASSA - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE CONFORME CONTRATO 943 SALTON COMERCIO DE Valor Unit. Anulado 0,11 612,58 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 3 4 000187/2011 07/01 0,11 Itens do Empenho Quantidade Unidade A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA 1,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - SPRINTER IKF:1459 2 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - MICRO IIN:3650 000182/2011 06/01 1.088,15 1,00 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000176/2011 05/01 Valor Total 1.088,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1.088CLAIMAR BORTOLINI Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000134/2011 04/01 Licitação Autorização Empenhado 2.047,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 62 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO 2 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO 3 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO BRANCO TETOS E ABAS 4 LIXA - ESCOLA M. AFONSO PENA 5 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO 6 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO 7 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES 8 LIXA 9 SOLVENTE PARA SINTETICO ESCOLA M. BANDEIRANTES 10 ACRILICO SEMI BRILHO EXTERNO 11 ACRILICO SEMI BRILHO INTERNO 12 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO TETOS E PAREDES 13 LIXA 14 SOLVENTE PARA SINTETICO ESCOLA M HERMINIO J. CASAGRANDE 000190/2011 07/01 355 INMETRO RS 18 BRASIL TELECOM S.A 9,00 145,00 139,00 140,00 5,00 M 2,00 GL 1,80 29,00 9,00 58,00 2,00 BL 2,00 BL 5,00 GL 145,00 139,00 35,00 290,00 278,00 175,00 5,00 M 3,00 GL 1,80 29,00 9,00 87,00 149,00 3.844BG PINTURAS LTDA 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA 1 DESPESAS REFERENTE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011 3.487COOPERATIVA REGIONAL DE Valor Unit. Valor Total 261,56 403,81 261,56 403,81 1,00 9.898,78 Valor Unit. Valor Total 9.898,78 9.898,78 378,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 378,00 378,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item MUNICIPAL 46,32 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733. 3.323PM ASSESSORIA EM 557,67 030044/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 557,67 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 3.580VIVO S.A 557,67 Valor Unit. 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade ESCOLA 149,00 040012/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade DA Valor Total 149,00 665,37 CONVITE 1 DESPESAS REFERENTE A PINTURA E LAVAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AFONSO PENA, BANDEIRANTES, JOSE HERMINIO CASAGRANDE. CONTRATO 006/2011 CARTA CONVITE 044/2010 1 DESPESAS REF A LUZ ALMIRANTE BAROSO Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000365/2011 24/01 1,80 145,00 139,00 35,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030. 000324/2011 20/01 M BL BL GL 1,00 item Especificação do Item 000320/2011 20/01 5,00 1,00 1,00 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIESEL PARA SEC EDUCACAO 300 LITROS 000307/2011 20/01 290,00 278,00 140,00 3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 000240/2011 11/01 Valor Total 145,00 139,00 35,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RGU MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO IKP 0412 000215/2011 07/01 Valor Unit. 2,00 BL 2,00 BK 4,00 BL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000196/2011 07/01 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 46,32 46,32 63,79 Valor Unit. 63,79 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 63,79 1.000,08 0,00 Pág: 63 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000412/2011 25/01 5 000413/2011 25/01 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 000415/2011 25/01 5 000416/2011 25/01 5 SACO P/ LIXO 100 LTS VASSOURA PALHA VASSOURA PLASTICA NAYLON LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO M LUVA P/ LIMPEZA TAMNHO G DESODORIZADOR SANITARIO TORNEIRA PLASTICA PARA MUNICIPAIS ANEXO IV 000426/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE - ESCOLAS CONVITE 86,40 141,60 14,40 88,80 22,80 82,80 3,95 35,00 144,00 168,00 12,00 95,00 95,00 95,00 54,00 Valor Unit. Valor Total 1,80 54,00 420,30 Valor Unit. Valor Total 3,60 1,20 30,80 0,95 1,20 2,30 5,90 3,95 3,50 1,90 108,00 63,60 30,80 32,30 16,80 50,60 17,70 39,50 42,00 19,00 040011/2 010 23,40 Valor Unit. Valor Total 1,80 23,40 13,00 CX 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade AGUA 3,60 5,90 1,20 3,70 0,95 2,30 3,95 3,50 12,00 1,40 6,00 1,90 1,90 1,90 LT UN FARDO UN PCT PCT TUBO PCT UN PCT COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 30,00 53,00 1,00 34,00 14,00 22,00 3,00 10,00 12,00 10,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOSFOR CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV Valor Total 040011/2 010 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. 30,00 CX Itens do Empenho Quantidade Unidade ALCOOL 92,8 DETERGENTE ESPONJA DA LA DE ACO C/14 PCT ESPONJA DUPLA FACE NAFTALINA PAPEL TOALHA C/02 UN INSETICIDA SPRAY SABAO EM PO 01 KG SACO ALVEJADO SACO P/ LIXO 50 LTS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV 1.084,75 040011/2 010 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item 1.000,08 LT UN UN UN UN PCT PCT UN UN UN UN PCT PCT PCT Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOSFORO GRANDE ( CAIXA C/ 240 UN) - SEC.DE EDUCACAO ANEXO III. 000414/2011 25/01 24,00 24,00 12,00 24,00 24,00 36,00 1,00 10,00 12,00 120,00 2,00 50,00 50,00 50,00 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item Valor Total 1.000,08 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade ALCOOL 92,8 INSETICIDA SPRAY DETERGENTE LIQUIDO LUVA DE BORRACHA TAMANHO P ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS SABAO EM PO C/01KG SACO ALVEJADO VASSOURA DE PALHA DESODORIZADOR SANITARIO ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO SACO P/ LIXO 30LTS SACO P/LIXO DE 50 LTS SACO P/ LIXO DE 100 LTS - SEC. DE ESUCACAO - ANEXO III Valor Unit. 1,00 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Licitação Autorização Empenhado 10,00 6,00 12,00 1,00 1,00 10,00 1,00 199,23 Valor Unit. Valor Total 1,90 12,00 7,00 3,70 3,70 1,40 2,83 19,00 72,00 84,00 3,70 3,70 14,00 2,83 PCT UN UN UN UN UN UN 030004/2 011 360,90 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 64 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 4,30 4,90 9,80 8,60 4,90 235,20 3,20 1,40 19,80 18,50 12,50 6,40 4,20 39,60 37,00 25,00 CONVITE 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 242,20 1 BALDE PLASTICO P/ LIMPEZA 2 RODO P/ AGUA 3 CERALIQUIDA COM SILICONE AMARELA OU INCOLOR 4 PA P/LIXO PLASTICO 5 SABONETE EM BARRA DE100 GRS 6 LIXEIRAS COM TAMPA (GRANDE) 7 CESTO PLASTICO P/ LIXO DE 20 LTS 8 TAPETE ANTI DERRAPANTE - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO III. 000427/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 COPO DESCARTAVEL 300 ML TOALHA DE PRATO TOALHA DE ROSTO FILME PLASTICO SACOLA PLASTICA BRANCA TAMANHO MEDIO SACO PLASTICO MULTIUSO C/100UN DE 05 KG SEC.DEEDUCACAO ANEXO III. 000428/2011 25/01 90 PREZZI COMERCIO DE VASSOURA P/GRAMA CERA AMARELA EM PASTA 400 GR CERA LIQUIDA AMARELA (750 OU 850ML) CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR CERA VEREMLHA LIQUIDA (750OU 850 ML) ESPONJA DE ACO LIXEIRO COM TAMPA 20 LTS CERA LIQUIDA INCOLOR TOALHA PAPEL INTERFOLHADA COM 1.000 BRANCO 10 SABONETE 11 TAPETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV item Especificação do Item 1 2 3 4 5 UN 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA item Especificação do Item 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 4,50 2,80 8,50 3,40 47,00 4,50 TIRA UN UN ROLO CX ROLO 030004/2 011 1,00 2,00 8,00 4,00 6,00 20,00 3,00 3,00 19,00 - 20,00 10,00 1,00 2,00 1,00 Valor Total 9,80 8,90 9,80 8,90 9,80 0,80 18,50 9,80 13,90 9,80 17,80 78,40 35,60 58,80 16,00 55,50 29,40 264,10 1,40 12,50 8,40 25,00 CONVITE Valor Total 2,80 8,50 4,50 3,20 2,90 56,00 85,00 4,50 6,40 2,90 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 154,80 Valor Unit. UN UN TIRA MT UN 24,00 5,00 24,00 10,00 24,00 1.076,00 Valor Unit. Valor Total 1,70 1,70 3,30 102,00 102,00 211,20 12,50 9,80 4,15 8,50 5,30 300,00 49,00 99,60 85,00 127,20 60,00 LT 60,00 UN 64,00 UN UN LT UN UN UN 030004/2 011 0,00 67,50 28,00 85,00 10,20 47,00 4,50 598,80 030004/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total Valor Unit. UN LAT LT LATA LT UN UN LATA PCT CONVITE 1 AGUA SANITARIA 2 DESINFETANTE SANITARIO 500 ML 3 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60 MTS CADA 4 RODO BOLA ESPUMA REF.61 5 SABONETE LIQUIDO 6 SAPOLIO LIQUIDO 7 LIMPA VIDROS COM APLICADOR 8 LIMPA VIDROS REFIL - SEC. DE EDUCACAO ANEXO III. 000438/2011 25/01 15,00 10,00 10,00 3,00 1,00 1,00 UN UN UN UN UN 6,00 UN 2,00 UN TOALHA DE PRATO TOALHA DE ROSTO COPO DESCARTAVEL C/100 UND 300 ML MANGUEIRA P/ GAS ISQUEIRO A GAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV 000437/2011 25/01 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 PREZZI COMERCIO DE 2,00 UN 1,00 UN 24,00 LATA CONVITE item Especificação do Item 000429/2011 25/01 Licitação Autorização Empenhado 622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 65 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 AGUA SANITARIA DESINFETANTE 500 ML LIMPA VIDROS REFIL LIMPA VIDROS C/ APLICADOR SABONETE LIQUIDO PAPEL HIGIENCO C/04 ROLOS 60 MTS SAPOLIO LIQUIDO CONJUNTO DE MOP UMIDO COM BALDE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO IV. 000476/2011 26/01 9 FOLHA DE PAGAMENTO 000477/2011 26/01 9 DE PAGAMENTO MES 000500/2011 26/01 19 INSS A RECOLHER 19 INSS A RECOLHER 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 107 PRISMA COMERCIO DE Valor Unit. Valor Total 5.409,30 5.409,30 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 1,00 165,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 165,48 165,48 1,00 NAO APLICAVEL 279,87 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 279,87 279,87 1,00 NAO APLICAVEL 517,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 517,96 517,96 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 1,00 CONVITE 1 CDR - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 000569/2011 28/01 2.402,38 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 21/02 A 12/03/2011. 107 PRISMA COMERCIO DE Valor Total 2.402,38 040017/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A ABONO DE 11/02 A 20/02/11. 000568/2011 28/01 Valor Unit. 5.409,30 TOMADA de PRECOS item Especificação do Item item Especificação do Item 4.010,96 1,00 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 1.498SANDRA REMUS GRASSI 4.010,96 2.402,38 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000536/2011 28/01 Valor Total 1,00 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011. 1.498SANDRA REMUS GRASSI Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.498SANDRA REMUS GRASSI 4.532,58 4.010,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000535/2011 28/01 4.532,58 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000534/2011 28/01 Valor Total 1,00 DE 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000517/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 DE MES item Especificação do Item 000501/2011 26/01 49,30 76,50 10,60 93,50 49,00 184,80 99,60 59,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item PAGAMENTO Valor Total 1,70 1,70 5,30 8,50 9,80 3,30 4,15 29,50 4.532,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. LTS UN UN UN LT PCT UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 29,00 45,00 2,00 11,00 5,00 56,00 24,00 2,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Licitação Autorização Empenhado 9,20 Valor Unit. 20,00 UN 0,46 030006/2 011 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 9,20 775,05 0,00 Pág: 66 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BARBANTE BRANCO CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24 UND TINTA P/ TECIDO PRETA 250 ML TINTA P/ TECIDO VERDE BANDEIRA 250ML TINTA P/ TECIDO VEREMLHO FOGO 250 ML TINTA P/ TECIDO VERDE MUSGO 250 ML TINTA P/ TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML CAIXA DE PAPELAO DECORADA CANETA MARCADOR P/CDR PRETA ESCRITA FINA TNT BRANCO TNT VERMELHO TNT VERDE MUSGO CAPA ENCADERNACAO PRETA A-4 ESPIRALP/ ENCADERNACAO 7MM ESPIRAL 9 MM - CONF ANEXO V SEC. DE EDUCACAO 000570/2011 28/01 107 PRISMA COMERCIO DE 107 PRISMA COMERCIO DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 CD-RW CONFORME MUNICIPAIS. 000573/2011 28/01 50,00 50,00 50,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 ANEXO VI 107 PRISMA COMERCIO DE 4,75 11,60 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 45,00 5,70 165,00 220,00 165,00 17,00 2,50 2,50 117,70 Valor Unit. Valor Total 0,08 0,31 0,39 6,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 4,00 15,50 19,50 30,00 6,40 6,40 6,40 6,40 9,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 UN UN UN UN UN UN UN UN UN FLH FLH FLH FLH FLH CONVITE 030006/2 011 253,25 Valor Unit. Valor Total 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,42 0,49 6,45 0,11 0,58 52,65 7,05 4,70 7,05 4,70 7,05 7,05 9,80 8,40 9,80 12,90 11,00 5,80 157,95 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 5,20 PAPEL DUPLA FACE AZUL PAPEL DUPLA FACE LARANJA PAPEL DUPLA FACE AMARELO PAPEL DUPLA FACE ROSA PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO PAPEL DUPLA FACE VERMELHO PAPEL LAMINADO DOURADO PAPEL LAMINADO PRATEADO PAPEL LAMINADO VERMELHO GRAMPOS ENCADERNADORES C/50 UN ENVELOPE PARDO A-4 PARDO PLASTICO TRANSPARENTE P/CAPA CAIXA PLASTICA C/TAMPA MEDINDO 564X385X371MM - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 000572/2011 28/01 Valor Total 0,95 5,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 3,75 1,90 1,10 1,10 1,10 0,17 0,05 0,05 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. ROLO CONJ UN UN UN UN UN UN UN MTS MTS MTS UN UN UN CONVITE ESPIRAL DE 12 MM ESPIRAL DE 29MM ESPIRAL DE 33MM FIO P/ CORTE DE ISOPOR PAPEL CARTAO AMARELO PAPEL CARTAO AZUL CLARO PAPEL CARTAO LILAS FOLHA PAPEL CARTAO BRANCO FOLHA PAPEL CARTAO VERMELHO PAPEL DOBRADURA AMARELO PAPEL DOBRADURA AZUL PAPEL DOBRAURA LARANJA PAPEL DOBRADURA VERDE PAPEL DOBRADURA VERMELHO - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 000571/2011 28/01 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12,00 3,00 150,00 200,00 150,00 100,00 50,00 50,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Licitação Autorização Empenhado ESCOLAS CONVITE 15,00 10,00 15,00 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 2,00 100,00 10,00 3,00 FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS CX UN MT UN 4,00 UN 1,30 030006/2 011 Anulado 0,00 0,00 0,00 Valor Total 5,20 24,38 0,00 Pág: 67 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 107 PRISMA COMERCIO DE Valor Total 0,95 1,95 0,95 3,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,64 1,90 5,85 0,95 3,00 1,08 1,08 0,72 0,36 1,08 1,08 0,72 0,72 0,72 5,12 030006/2 011 7,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 13,00 8,00 5,00 13,00 13,00 2,00 6,00 CONVITE 40,28 Valor Unit. Valor Total 0,64 0,64 1,10 1,10 1,10 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,47 0,47 4,48 3,84 5,50 5,50 5,50 0,90 1,44 2,34 1,44 0,90 2,34 2,34 0,94 2,82 FLS FLS MTS MTS MTS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. ROLO CJ CX PC FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS Itens do Empenho Quantidade Unidade PAPEL DUPLA FACE VERDE PAPEL DUPLA FACE ROSA PAPEL DUPLA FACE AMARELO PAPEL DUPLA FACE VERMELHO PAPEL LAMINADO ROSA PAPEL LAMINADO DOURADO PAPEL LAMINADO PRATEADO PAPEL LAMINADO VERDE PAPEL LAMINADO VERMELHO TESOURA GRANDE BORRACHA ESCOLAR PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA ENVELOPE TAMANHO A-4 PARDO BOMBA P/ENCHER BOLA COM AGULHA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000576/2011 28/01 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 8,00 CONVITE PAPEL CARTAO ROSA PAPEL CARTAO BRANCO TNT VERDE TNT VERMELHO TNT BRANCO PAPEL DOBRADURA PRETO PAPEL DOBRADURA ROSA PAPEL DOBRADURA AMARELO PAPEL DOBRADURA AZUL PAPEL DOBRADURA LARANJA PAPEL DOBRADURA VERDE PAPEL DOBRADURA VERMELHO PAPEL DUPLA FACE AZUL PAPEL DUPLA FACE LARANJA - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000575/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade BARBANTE BRANCO CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/12 CORES GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1.000 UN ESPETO P/CHURRASCO C/100 UND PAPEL CAMURCA AMARELO PAPEL CAMURCA AZUL PAPEL CAMURCA PRETO PAPEL CAMURCA ROSA PAPEL CAMURCA VERDE PAPEL CAMURCA VERMELHO PAPEL CAMURCA LILAZ PAPEL CAMURCA LARANJA PAPEL CAMURCA CINZA PAPEL CARTAO PRETO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS 000574/2011 28/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modalidade 5,00 3,00 7,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 10,00 1,00 35,00 2,00 181,27 Valor Unit. Valor Total 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,49 0,42 0,49 0,49 4,00 0,15 119,00 0,11 15,00 2,35 1,41 3,29 2,35 1,96 1,96 1,68 1,96 1,96 8,00 1,50 119,00 3,85 30,00 FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS FLS UN UN ROLO UN UN 030006/2 011 38,53 Anulado 0,00 0,00 0,00 Pág: 68 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA TINTA PAPEL PAPEL PAPEL PAPEL PAPEL ANEXO RELEVO 35 ML AZUL RELEVO 35 ML PRATA RELEVO 35 ML DOURADA RELEVO 35 ML VERDE RELEVO 35 ML AMARELA RELEVO 35 ML VERMELHA RELEVO 35 ML BRANCA RELEVO 35ML ROSA CAMURCA VERMELHO MICRO ONDULADO VERMELHO MICRO ONDULADO VERDE MICRO ONDULADO AZUL MICRO ONDULADO AMARELO VI ESCOLAS MUNICPAIS. 000577/2011 28/01 - 107 PRISMA COMERCIO DE CONFORME 000592/2011 28/01 ANEXO VI 1.063SANTALUCIA ESCOLAS COLA SUPER BONDER PASTAS DE PAPEL COM ELASTICO COLA P/ ISOPOR DE 90 GR FITA CREPE LARGA BRANCA ATILHO ALFINETE COMUM ESPIRAL 20MM PINCEL ATOMICO PRETO PINCEL ATOMICO VERMELHO SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS ESTOJO DE CANETOES C/12 UND ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO. 000593/2011 28/01 1.063SANTALUCIA 1 TONER P/ 2 CARTUCHO 3 CARTUCHO ORIGINAL 4 CARTUCHO CONFORME 000594/2011 28/01 3,00 10,00 5,00 12,00 1,00 5,00 50,00 5,00 5,00 100,00 2,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 10,00 149,05 Valor Unit. Valor Total 2,10 1,05 1,05 5,46 1,45 2,31 0,14 0,79 0,79 0,14 9,79 6,30 10,50 5,25 65,52 1,45 11,55 7,00 3,95 3,95 14,00 19,58 UN UN UN UN PCT CX UN UN UN UN UN 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 576,86 Valor Unit. Valor Total XEROCADORA SHARP AL 1041 DE TINTA PRETO HP 6940 ORIGINAL DE TINTA COLORIDO HP 6940 2,00 TUBO 2,00 UN 2,00 UN 75,00 90,58 94,50 150,00 181,16 189,00 DE TINTA PRETO HP 3745 ORIGINAL ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 2,00 UN 28,35 56,70 1.063SANTALUCIA CONVITE 1.063SANTALUCIA CONVITE 1 FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM 2 FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE CONFORME ANEXO V SEC. DA EDUCACAO. - CONVITE 6,00 Valor Unit. Valor Total 2,00 6,00 3,00 UN 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1.063SANTALUCIA 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PAPEL FOTOGREAFICO PESO 180 GR C/10 FLS CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 000596/2011 28/01 10,00 030006/2 011 CONVITE item Especificação do Item 000595/2011 28/01 4,10 2,30 2,30 4,10 4,10 2,05 2,05 2,05 1,08 3,60 3,60 3,60 3,60 2,00 MTS Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 2,05 2,30 2,30 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 0,36 1,80 1,80 1,80 1,80 030006/2 011 CONVITE CONFORME Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN MTS MTS MTS MTS Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CONVITE item Especificação do Item 1 VELCRO CONFORME MUNICIPAIS. Licitação Autorização Empenhado 43,68 Valor Unit. Valor Total 1,82 1,82 21,84 21,84 12,00 ROLO 12,00 ROLO 030006/2 011 18,60 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 69 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 PAPEL SULFITE PAPEL SULDITE PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE ENVELOPE PARA DE EDUCACAO. 000599/2011 28/01 AMARELO 100 FLS ROSA C/100 FLS VERDE C/100 FLS AZUL C/100 FLS CDS - CONFORME ANEXO V SEC. 1.063SANTALUCIA 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.063SANTALUCIA item Especificação do Item 1.063SANTALUCIA 030006/2 011 344,33 Valor Total 2,24 2,24 3,36 1,12 2,24 6,50 6,50 5,20 6,50 5,20 49,14 205,80 1,25 47,04 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 153,90 - 8,00 8,00 12,00 4,00 8,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 9,00 21,00 1,00 21,00 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN PCT CX UN 2,00 UN 2,00 UN CONVITE 28,35 48,60 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 29,00 10,00 6,00 2,00 30,00 2,00 - CONVITE Valor Total 1,12 1,85 0,79 0,79 0,79 0,79 0,70 0,29 0,23 2,31 0,14 9,79 4,48 3,70 3,95 3,95 3,95 3,95 20,30 2,90 1,38 4,62 4,20 19,58 20,02 Valor Unit. Valor Total 1,82 1,82 3,64 16,38 2,00 UN 9,00 UN 030006/2 011 0,00 0,00 56,70 97,20 76,96 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado Valor Total Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN CX UN UN CONVITE 1 FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM 2 FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARRENTE CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000603/2011 28/01 3,40 3,40 3,40 3,40 5,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 5,46 9,80 1,25 2,24 PASTA DE PAPEL AZUL COM ELASTICO PINCEL ESCOLAR N 20 PINCEL ATOMICO AZUL PINCELA ATOMICO PRETO PINCEL ATOMICO VERDE PINCEL ATOMICO VERMELHO REFIL COLA QUENE GROSSO REFIL COLA QUENTE FINO REGUA PLASTICA TRANSPARRENTE 30CM ALFINETE COMUM SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS ESTOJO DE CANETOES C/12 UND - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS 000602/2011 28/01 Valor Total 3,40 3,40 3,40 3,40 0,10 Valor Unit. 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3745 ORIGINAL 2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000601/2011 28/01 Valor Unit. UN UN UN UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade CARTOLINA AMARELA CARTOLINA AZUL CARTOLINA BRANCA CARTOLINA ROSA CARTOLINA VERDE COLA BRILHO DOURADA COLA BRILHO PRATA COLA BRILHO VERDE COLA BRILHO VERMELHA COLA BRILHO AZUL FITA CREPE BRANCA LARGA FOLHA DE OFICIO A-4 (C/ 500FLS) GIZ DE CERA C/15 CORES MARCADOR VERDE P/QUADRO MAGNETICO CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000600/2011 28/01 1,00 1,00 1,00 1,00 50,00 CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Licitação Autorização Empenhado 35,99 0,00 0,00 0,00 Pág: 70 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO 2 EVA PERSONALIZADO EM POA VERDE CLARO DE 40X60 3 EVA PERSONALIZADO EMPOA AZUL DE 40X60 4 EVA PERSONALIZADO EMPOA ROXO DE 40X60 5 CADERNO DE 50 FLS 6 PAPEL CELOFANE VERMELHO 7 PAPEL CELOFANE AZUL 8 PAPEL CELOFANE ROSA 9 PAPEL CELOFANE VERDE 10 PAPEL CELOFANE AMARELO 11 PAPEL CELOFANE RANSPARENTE - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNCIPAIS. 000616/2011 28/01 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE item Especificação do Item 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,85 2,85 0,79 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 8,55 8,55 1,58 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 UN UN UN UN UN UN UN UN UN 030006/2 011 Valor Total 9,60 288,00 030006/2 011 161,08 Valor Unit. Valor Total 2,00 UN 56,90 113,80 50,00 UN 4,00 CX 0,42 6,57 21,00 26,28 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 12,00 12,00 12,00 2,00 6,00 30,00 5,00 5,00 100,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 249,15 Valor Unit. Valor Total UN UN UN LT UN PCT CX UN UN 0,41 0,41 0,41 5,47 0,76 3,70 2,92 3,34 0,24 4,92 4,92 4,92 10,94 4,56 111,00 14,60 16,70 24,00 CX CX UN UN UN 1,08 0,95 1,55 1,55 1,55 3,24 2,85 15,50 15,50 15,50 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 288,00 Valor Unit. 30,00 PCT Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PILHA PEQUENA C/02 UN - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO. 000630/2011 28/01 1,20 8,55 CONVITE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA COLA ESCOLAR BRANCA FITA DUREX ROLO GRANDE FOLHA DESENHO PESO 60 C/50FLS ALFINETE MARCADOR DE MAPA LIVRO DE ATA CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE TAMANHO A4 CLIPS N 2/0 CLIPS N 3 EVA ROSA 40X60 EVA LILAZ 40X60 EVA VERDE CLARO 40X60 - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO 000629/2011 28/01 Valor Total 0,20 2,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 3745 ORIGINAL 2 CD 3 DISQUETE 3.5, 1,44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO 000628/2011 28/01 Valor Unit. 6,00 UN 3,00 UN CONVITE 1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO V SEC. DE EDUCACAO. 000627/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 1,92 Valor Unit. Valor Total 1,92 1,92 1,00 PCT 030006/2 011 280,55 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 71 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EVA LARANJA 40X60 EVA PRETO 40X60 EVA VERMELHO 40X60 EVA COR DE PELE 40X60 EVA VERDE BANDEIRA 40X60 PAPEL CONTACT PERCEVEJO LATONADO PISTOLA DE COL QUENTE P/ REFIL GROSSO TESOURA MEDIA PAPEL PARDO DE 1,20 MT DE ALTURA ENVELOPE OFICIO BRANCO ARQUIVO MORTO AZUL GRAFITE N 05 CANETA MARCADOR DE TECIDO - CONFORME ANEXO V SE. DE EDUCACAO 000631/2011 28/01 52 CLARICE AMELIA BEN 3.849DR SUPRIMENTOS PARA 1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP DESKJET 640C ORIGINAL 2 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET 640C ORIGINAL 3 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP DESKJET 695C ORIGINAL 4 CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET C ORIGINAL 5 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HO 3745 ORIGINAL 6 CDS CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000634/2011 28/01 - CONFORME ANEXO 3.849DR SUPRIMENTOS PARA VI CONVITE Valor Total 179,30 179,30 1.264,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 UN 78,00 468,00 6,00 UN 75,00 450,00 2,00 UN 75,00 150,00 1,00 UN 2,00 UN 78,00 56,90 78,00 113,80 10,00 UN 0,42 4,20 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade AZUL PONTA FINA PRETA PONTA FINA VERMELHA PONTA FINA Valor Unit. 030006/2 011 CONVITE item Especificação do Item APONTADORES CANETA ESFEROGRAFICA CANETA ESFEROGRAFICA CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA EVA AZUL 40X60 EVA ROSA 40X60 EVA VERDE 40X60 EVA VERMELHO 40X60 EVA AMARELO 40X60 EVA BRANCO 40X60 EVA COR PELE 40X60 ESCOLAS MUNICIPAIS. 15,50 15,20 15,50 15,50 15,50 7,55 11,70 31,02 10,56 101,00 2,00 32,16 2,88 4,48 1,00 CONVITE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor Total 1,55 1,52 1,55 1,55 1,55 1,51 1,17 10,34 3,52 101,00 0,04 2,68 0,48 2,24 179,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.849DR SUPRIMENTOS PARA Valor Unit. UN UN UN UN UN MT CX UN UN ROLO UN UN ESTOJOP UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS COMPLEMENTO DO EMPENHO 087/2011. 000633/2011 28/01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 3,00 3,00 1,00 50,00 12,00 6,00 2,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000632/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 12,00 7,00 7,00 3,00 2,00 5,00 7,00 3,00 5,00 7,00 2,00 2,00 67,52 Valor Unit. Valor Total 0,13 0,41 0,41 0,41 5,47 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,56 2,87 2,87 1,23 10,94 7,75 10,85 4,65 7,75 10,85 3,10 3,10 UN UN UN UN LT UN UN UN UN UN UN UN 030006/2 011 96,02 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 72 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EVA PRETO 40X60 EVA MARROM 40X60 EVA ROXO 40X60 EVA LARANJA 40X60 EVA AZUL CLARO 40X60 FITA DUREX ROLO GRANDE FOLHA DESENHO A4 PESO 60 C/50FLS TINTA GUACHE AMARELA TINTA GUACHE AZUL TINTA GUACHE BRANCA TINTA GUACHE PRETA TINTA GUACHE VERDE - CONFORME ESCOLAS MUNICIPAIS 000635/2011 28/01 ANEXO 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VI 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 775 INTALVAS PROD. E SERV. item Especificação do Item 000650/2011 28/01 775 INTALVAS PROD. E SERV. 2,00 3,00 20,00 26,00 30,00 7,00 9,00 6,00 2,00 9,00 6,00 1,00 2,00 Valor Unit. Valor Total 0,30 2,48 1,32 1,32 1,32 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,51 7,38 1,12 0,60 7,44 26,40 34,32 39,60 4,48 5,76 3,84 1,28 5,76 9,06 7,38 2,24 99,71 Valor Unit. Valor Total CX CX UN CX UN UN UN UN UN UN UN 1,17 4,88 0,04 1,68 0,47 3,36 3,36 2,16 2,16 2,16 2,16 9,36 4,88 1,40 36,96 0,47 10,08 10,08 2,16 2,16 2,16 2,16 1,00 UN 4,00 CX 2,00 MT 2,16 2,92 2,00 2,16 11,68 4,00 8,00 1,00 35,00 22,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 148,16 030006/2 011 CONVITE - 6,20 6,20 3,10 6,20 3,10 5,32 62,90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 POTE CONJ UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL CONFORME ANEXO V SECRETARIA DE EDUCACAO Valor Total 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 0,76 3,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 030006/2 011 CONVITE PERCEVEJO LATONADO LAPIS DE COR 24 UND ENVELOPE OFICIO DOBRADO BRANCO LAPIS PRETO C/12UND ESTILETE EVA PERSONALIZADO EM POA ROSA DE 40X60 EVA PERSONALIZADO EMPOA VERMELHO DE 40X60 EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERDE DE 40X60 EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROSA DE 40X60 EVA PERSONALIZADO LISTRADO AZUL DE 40X60 EVA PERSONALIZADO LISTRADO VERMELHO DE 40X60 12 EVA PERSONALIZADO LISTRADO ROXO DE 40X60 13 ALFINETE MARCADOR DE MAPAS 14 PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO - CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. Valor Unit. UN UN UN UN UN UN PCT POTE POTE POTE POTE POTE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 000649/2011 28/01 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 7,00 17,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CONVITE TINTA GUACHE VERMELHO LAPIS DE COR C/12UND MARCADOR AZUL QUADRO MAGNETICO MARCADOR PRETO QUADRO MAGNETICO MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO PAPEL CARTAO AMARELO PAPEL CARTAO AZUL CLARO PAPEL CARTAO LARANJA PAPEL CARTAO VERDE PAPEL CARTAO VERMELHO PAPEL CONTACT GRAMPEADOR DE NUMERO 26/06 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO CONFORME ANEXO VI ESCOLAS MUNICIPAIS. 000636/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 307,60 Valor Unit. Valor Total 153,80 307,60 2,00 UN 030006/2 011 308,70 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 73 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 TINTA PRETA HP DESKJET D 2460 ORIGINAL 2 TONER SANSUNG ML 2851 ND 3 PENDRIVE DE 1 GB - CONFORME ANEXO ESCOLAS MUNICIPAIS. 000657/2011 31/01 Licitação Autorização Empenhado 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A VI 1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE 2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA 3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI 4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES 5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES 000660/2011 31/01 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A item Especificação do Item 88 Empenhos 000088/2011 04/01 1.140CLAUDIO DALLE Valor Líquido: 1.129SIRLEY MORELLO CELLA 1.701KATIA LORENZI VILLA 26,28 1,00 29,80 29,80 1,00 1,00 17,33 16,77 17,33 16,77 186,87 Valor Unit. 186,87 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. Valor Líquido: OVOS CAFE EM PO PAO DE LEITE FATIADO MACA BABIDA LACTEA FERMENTADA ARROZ MORTADELA PEITO DE FRANGO FRANGO: COXA E SOBRE COXA CARNE COM OSSO CARNE PURA SUCO DE FRUTAS - MERENDA CRECHE -100,06 2.378,88 0,00 Valor Total 2.258,33 1,00 120,55 120,55 2.959,68 Valor Unit. Valor Total 1,00 2.819,27 2.819,27 1,00 140,41 140,41 2.239,72 Valor Unit. Valor Total 1,00 2.195,47 2.195,47 1,00 44,25 44,25 1.457,55 Valor Unit. Valor Total 1.457,55 1.457,55 9.035,83 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE item Especificação do Item 186,87 2.258,33 1,00 030001/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 8,00 4,00 20,00 10,00 20,00 4,00 2,00 2,00 4,00 10,00 4,00 30,00 DZ PCT PCT KG L KG UN KG KG KG KG CX 0,00 79.313,90 Valor Unit. NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26,28 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 4 Empenhos 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5 16,77 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000343/2011 24/01 16,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 762 DINALVA VIVAN SOLIGO Total da Unidade: 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000097/2011 04/01 Valor Total 79.413,96 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 01/02/11. 2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. 000094/2011 04/01 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item 000089/2011 04/01 55,80 209,60 43,30 106,95 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC Total da Unidade: Valor Total 27,90 209,60 21,65 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 2,00 UN 1,00 UN 2,00 UN Anulado 0,00 0,00 0,00 9.035,83 0,00 473,78 0,00 Valor Unit. Valor Total 2,85 7,50 3,50 3,50 2,20 1,95 2,99 9,45 4,95 9,00 23,00 1,25 22,80 30,00 70,00 35,00 44,00 7,80 5,98 18,90 19,80 90,00 92,00 37,50 Pág: 74 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000344/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado CONVITE 030001/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 221,80 Valor Unit. Valor Total 1,55 1,30 2,20 9,30 2,60 44,00 1,50 14,00 3,45 3,45 3,45 3,45 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,30 6,00 84,00 6,90 6,90 6,90 6,90 5,00 5,00 10,00 15,00 10,00 3,30 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030001/2 011 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. 257,19 1 MILHO COM 200 GRS 2 VINAGRE TINTO - EMBALAGEM COM 900 ML 3 LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS A,B,C,D,E E FERRO 4 FARINHA DE MILHO 5 QUEIJO PRATO COLONIAL 6 BISCOITO DE CANELA (COLONIAL) 7 BISCOITO DE MANTEIGA (COLONIAL) 8 BISCOITO DE AMENDOIM (COLONIAL) 9 BISCOITO DE MILHO (COLONIAL) 10 MASSA COM OVOS CONCHINHA 11 MASSA COM OVOS LETRINHA 12 MASSA COM OVOS PARAFUSO 13 MASSA COM OVOS ESPAGUETE 14 MASSA COM OVOS MACARRAO 15 SALSICHA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE 000345/2011 24/01 1 2 3 4 5 6 7 4,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 4,00 1,00 KG KG PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT 5 120,00 1,00 20,00 8,00 0,60 2,00 2,00 SUCO DE FRUTAS 6,5 DZ OVOS BEBIDA LACTEA FERMENTADA MACA PEITO DE FRANGO MANTEIGA ARROZ - MERENDA ENSINO MEDIO 000346/2011 24/01 6,00 LT 2,00 GAR 20,00 LT 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1,25 18,52 2,20 3,50 9,45 3,55 1,95 CX DZ LT KG GR TBL PCT CONVITE 030001/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 118,96 Valor Total 13,20 26,50 2,40 33,00 4,92 7,75 4,50 2,90 2,40 3,40 2,80 8,99 6,20 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030001/2 011 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. 231,27 000347/2011 24/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PCT KG KG LT CX KG PCT PCT TUB PCT TUB VID CX 5 SUCO EM CAIXA OVOS BEBIDA LACTEA FERMENTADA 5,25 KG PAO MACA PEITO DE FRANGO ARROZ ACHOCOLATAO EM PO MANTEIGA - MERENDA PRE ESCOLA 000349/2011 24/01 4,00 10,00 3,00 6,00 6,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 70,00 4,00 16,00 1,00 6,00 1,00 3,00 5,00 2,00 1,25 2,85 2,20 37,27 3,50 9,45 1,95 3,30 3,55 CX DZ LT KG KG KG PCT PCT TBL 030001/2 011 0,00 150,00 18,52 44,00 28,00 5,67 7,10 3,90 3,30 2,65 0,80 5,50 0,82 1,55 2,25 1,45 1,20 1,70 1,40 8,99 3,10 MASSA PARA PASTEL ACUCAR PACOTE DE 2 KG SAL PACOTE DE 1KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 840 GRAMAS GELATINA FARINHA DE TRIGO SAGU CRAVO DA INDIA CANELA EM PO CANELA EM CASCA OREGANO CAFE GRANULADO FILTRO DE CAFE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE 0,00 Valor Total Valor Unit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Anulado 0,00 0,00 Valor Total 87,50 11,40 35,20 37,27 21,00 9,45 5,85 16,50 7,10 805,19 0,00 Pág: 75 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 000351/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE 000352/2011 24/01 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 CARNE MOIDA PAO ACHOCOLATADO EM PO FLOKILHOS BEBIDA LACTEA DE ENSINO MEDIO 000353/2011 24/01 CHOCOLATE - 90 PREZZI COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONVITE 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA 206,75 Valor Unit. Valor Total 9,50 7,00 1,90 1,20 5,90 3,50 95,00 5,25 38,00 18,00 29,50 21,00 030001/2 011 233,20 Valor Unit. Valor Total 0,82 2,50 2,65 4,90 3,30 4,20 2,95 2,90 2,80 1,55 12,50 3,30 5,50 2,30 1,95 12,30 10,00 15,90 4,90 29,70 8,40 17,70 17,40 16,80 15,50 37,50 19,80 16,50 6,90 3,90 CONVITE 03001/20 11 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 235,00 ENSINO MERENDA 15,00 4,00 6,00 1,00 9,00 2,00 6,00 6,00 6,00 10,00 3,00 6,00 3,00 3,00 2,00 5,50 6,00 3,00 10,00 60,00 CX PCT KG KG PCT POT PCT PCT PCT KG KG PCT LT LT POT 9,50 7,00 3,25 5,90 1,20 KG KG PCT PCT CX CONVITE 030001/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade OLEO DE SOJA SAGU SAL MILHO CRAVO DA INDIA CANELA EM PO CANELA EM CASCA OREGANO CAFE GRANULADO BOLACHA MARIA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO MEDIO 000354/2011 24/01 22,80 63,00 462,50 149,60 9,75 33,00 39,69 24,85 KG GR KG CX PCT TBL Itens do Empenho Quantidade Unidade GELATINA MASSA COM OVOS ACUCAR PACOTE DE 2 KG AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500 GR SALSICHA EMBALAGEM COM 400 GR DOCE EM PASTA DE FRUTAS BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE BOLACHA SALGADA BOLACHA ROSCA DE COCO FARINHA DE TRIGO LEITE EM PO MASSA PARA PASTEL EXTRATO DE TOMATE FERMENTO EM PO MARGARINA MERENDA ESCOLAR PARA MEDIO Valor Total 2,85 3,50 1,25 2,20 1,95 3,30 9,45 3,55 03001/20 11 10,00 0,75 20,00 15,00 5,00 6,00 item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONVITE CARNE MOIDA PAO BATATA INGLES BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE FLOKILHOS MANTEIGA - MERENDA CRECHE Valor Unit. DZ KG CX LT PCT PCT KG TBL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 8,00 18,00 370,00 68,00 5,00 10,00 4,20 7,00 OVOS MACA SUCO DE FRUTAS BEBIDA LACTEA FERMENTADA ARROZ ACHOCOLATADO EM PO PEITO DE FRANGO MANTEIGA - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL 000350/2011 24/01 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 2,00 2,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 6,00 0,00 0,00 52,25 42,00 9,75 59,00 72,00 58,54 Valor Total 3,30 2,25 0,80 1,55 1,45 1,20 1,70 1,40 8,99 2,80 6,60 4,50 2,40 7,75 2,90 2,40 3,40 2,80 8,99 16,80 03001/20 11 0,00 Valor Total Valor Unit. LT PAC KG LT PCT TB PCT TB VDR PCT Anulado 146,60 0,00 0,00 Pág: 76 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 CARNE MOIDA 2 FLOKILHOS 3 BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA PRE ESCOLA 000356/2011 24/01 2.149SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE Valor Total 9,50 5,90 1,20 45,60 59,00 42,00 03001/20 11 18,20 46,00 185,00 18,50 CARNE MOIDA FLOKILHOS BEBIDA LACTE DE CHOCOLATE PAO - MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL Valor Unit. 4,80 KG 10,00 PCT 35,00 CX Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 9,50 5,90 1,20 7,00 172,90 271,40 222,00 129,50 KG CX CX KG 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 795,80 000357/2011 24/01 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R$: 9,54 (NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A DUZIA DE PECAS CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011. 000359/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE SAGU MARGARINA EXTRATO DE TOMATE GELATINA FERMENTO EM PO DOCE EM PASTA DE FRUTAS BOLACHA MARIA MILHO SALSICHA MASSA DE PASTEL MASSA COM OVOS CRAVO DA INDIA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA 000361/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE CANELA EM PO CANELA EM CASCA OREGANO CAFE GRANULADO PRE-ESCOLA 000362/2011 24/01 MERENDA ESCOLAR 1,00 10,00 10,00 2,00 2,00 4,00 12,00 4,00 2,00 4,00 4,00 6,00 6,00 3,00 2,00 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 1.500,00 175,14 Valor Unit. Valor Total 4,90 1,55 2,95 2,25 1,95 5,50 0,82 2,30 4,20 2,80 1,55 3,30 3,30 2,50 1,45 4,90 15,50 29,50 4,50 3,90 22,00 9,84 9,20 8,40 11,20 6,20 19,80 19,80 7,50 2,90 KG KG PCT PCT POT LT CX LT POT PCT LT PCT PCT PCT PCT CONVITE PARA Valor Total 1.500,00 030001/2 011 030001/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 CONVITE PARA Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1.500,00 2,00 2,00 2,00 1,00 17,59 Valor Unit. Valor Total 1,20 1,70 1,40 8,99 2,40 3,40 2,80 8,99 TUB PCT TUB VDR 030001/2 011 674,93 Anulado 0,00 -281,49 0,00 0,00 0,00 Pág: 77 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MASSA COM OVOS ACUCAR PACOTE CM 02 KG FARINHA DE TRIGO BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE BOLACHA AGUA E SAL GELATINA MILHO CAFE GRANULADO SAL PACOTE DE 1 KG BOLACHA MARIA SALSICHA BISCOITO ROSCA DE COCO MASSA DE PASTEL EXTRATO DE TOMATE AMIDO DE MILHO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL 000363/2011 24/01 90 PREZZI COMERCIO DE 000051/2011 03/01 17 Empenhos item Especificação do Item 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3.605RED SOCK CURSOS E item Especificação do Item 1.685ASSOC. DE PROTECAO AO item Especificação do Item 1.685ASSOC. DE PROTECAO AO Valor Total 3,30 4,20 2,30 1,95 2,25 1,45 1,20 1,70 1,40 7,15 66,00 42,00 23,00 19,50 22,50 10,15 8,40 11,90 9,80 50,05 030038/2 009 13.000,00 -6.051,28 Valor Total 13.000,00 CONVITE 030036/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 7.000,00 1,00 7.000,00 NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL 1,00 -395,64 Valor Total 7.000,00 12.600,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 -281,49 13.000,00 1,00 Anulado 6.415,04 Valor Unit. 1 DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONVENIO COM A ASSOCIACAO PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE MUSICA CONFORME LEI 1043/2011 DE 13/01/2011 ONDE O VALOR MENSAL É DE 1.050,00 POR MES E TEM VALIDADE DE 1 ANO. 000527/2011 27/01 263,30 Valor Unit. LT POT LT POT PAC PAC TUB PCT TB VDR Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010. 000291/2011 14/01 12,50 79,50 62,00 59,00 58,00 57,40 23,25 17,98 12,00 28,00 39,60 56,00 79,20 66,00 24,50 6.696,53 CONVITE 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANCADO CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010. 000052/2011 03/01 Valor Total 2,50 2,65 1,55 2,95 2,90 0,82 1,55 8,99 0,80 2,80 3,30 2,80 3,30 5,50 4,90 030001/2 011 Valor Líquido: 3.640POSITIVA TREINAMENTO EM Valor Unit. PCT KG KG PCT PCT CX LT VDR KG PCT PCT PCT PCT LT KG CONVITE OLEO DE SOJA DOCE EM PASTA DE FRUTAS FERMENTO EM PO MARGARINA SAGU CRAVO DA INDIA CANELA EM PO CANELA EM CASCA OREGANO CAFE GRANULADO MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL Total da Unidade: 5,00 30,00 40,00 20,00 20,00 70,00 15,00 2,00 15,00 10,00 12,00 20,00 24,00 12,00 5,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 12.600,00 12.600,00 34.250,00 -3.150,00 0,00 Pág: 78 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R$: 885,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R$: 945,00; AULA DE FLAUTA R$: 525,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R$: 1.070,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1049/2011 DE 27 DE JANEIRO DE 2011. Total da Unidade: Total do Orgão: 4 Empenhos 156 Empenhos Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 10,00 UN 76.446,92 191.403,75 Valor Unit. Valor Total 3.425,00 34.250,00 66.850,00 181.425,28 Anulado -9.596,92 -9.978,47 Pág: 79 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000006/2011 03/01 Modalidade 155 COMERCIO COMB. COLOSSO Licitação Autorização Empenhado TOMADA de PRECOS item Especificação do Item 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010. 000016/2011 03/01 461 CENTRO DE INTEGRACAO DO CONVENIO 3.373CLINIVET LTDA 3.608VITORIO LUIZ FILIPPON 1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010. 1 REFERENTE ARTIFICAL 000142/2011 04/01 A SEMEN SUINO - 1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES 000163/2011 05/01 A TRANSPORTE 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item DE 8 MECANICA SANTA TEREZA 27.500,00 8.370,00 Valor Unit. Valor Total 837,00 8.370,00 12.000,00 Valor Unit. Valor Total 12.000,00 12.000,00 2,00 DZ Valor Unit. Valor Total 5,50 11,00 NAO APLICAVEL SEMEN 21,68 1,00 Valor Unit. Valor Total 21,68 21,68 NAO APLICAVEL 46,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO 2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE 000164/2011 05/01 Valor Total 27.500,00 11,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade (FRETE) Valor Unit. NAO APLICAVEL INSEMINACAO item Especificação do Item 1 REFERENTE SUINO. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 27.500,00 030035/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.768ASSOCIACAO DE CRIADORES 16.800,00 10,00 UN CONVITE item Especificação do Item 16.800,00 030037/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 322 TRANSPORTES LORENZINI Valor Total 1,00 CONVITE 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. Valor Unit. 030060/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000141/2011 04/01 1.216,00 1,00 COM 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010 DO CONTRATO N 108/2009. SENDO R$: 1.697,28 (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS MENSAL E R$: 148,51 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) POR CHAMADA EMERGENCIAL. 000053/2011 03/01 Valor Total 1.216,00 16.800,00 CONVITE item Especificação do Item 000043/2011 03/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000030/2011 03/01 300,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade MANUTENCAO Valor Total 300,00 1.216,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 70 EMATER - RS A Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R$: 800,00 MENSAIS. 1 REFERENTE EMATER. 300,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000024/2011 03/01 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 UN NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 28,00 18,00 28,00 18,00 365,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 -3.136,97 0,00 -851,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 80 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 GRAXEIRA PARAFUSO PORCA - RETRO VOLVO GRAXEIRA PORCA - TRATOR AGRALE LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311 ANEL VEDACAO FILTRO DIESEL FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO SOLDA - RETRO 416D 000165/2011 05/01 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 2 3 4 SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO NAO APLICAVEL 45 BG item Especificação do Item 1,50 1,00 1,00 1,50 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1,00 1.023PEDAGIO item Especificação do Item 1.050MUNICIPIO DE MONTE BELO item Especificação do Item 52,50 35,00 35,00 52,50 7.435,60 Valor Unit. Valor Total 7.435,60 7.435,60 Valor Unit. 12,00 1,00 Valor Total 395,00 395,00 245,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 7,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 245,00 NAO APLICAVEL 113,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 2,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 28,00 35,00 15,00 28,00 70,00 NAO APLICAVEL 90,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 NAO APLICAVEL 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 NAO APLICAVEL 972,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF A ESPACOS NA FESTA DA VINDINA NO MUNICIPIO DEMONTE BELO DO SUL, PARA A PREFEITURA EXPOR SEUS PRODUTOS. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL Anulado Valor Total 395,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 PEDÁGIO P/ MATO LEITAO PEGAR LIVINOS -SEC AGRICULTURA 000254/2011 13/01 Valor Total 35,00 35,00 35,00 35,00 NAO APLICAVEL 1 SOLDA - RETRO 416 D 000232/2011 07/01 Valor Unit. 12,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CONSERTO PNEU 2 LUBRIFICAGEM 3 SERVICO CONCHA - RETRO 416 D 000221/2011 07/01 175,00 NAO APLICAVEL 1 SERVICO DIRECAO - RETRO VOLVO 000220/2011 07/01 13,50 040012/2 010 1,00 1 TERMINAL BARRA DIREÇÃO - RETRO VOLVO 000219/2011 07/01 Valor Total 9,00 H H H H Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CORREIA B 71 - TRATOR D5E 000218/2011 07/01 Valor Unit. 040001/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DIESEL PARA SEC AGRICULTURA 000209/2011 07/01 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 156,00 54,00 85,00 55,00 1,50 LT 3.568QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS item Especificação do Item Valor Total 1,50 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 78,00 54,00 85,00 55,00 13,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade CORREIAS - TRATOR D5E VAZAMENTO FALHA LANCA - RETRO 416D 000198/2011 07/01 Valor Unit. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN NAO APLICAVEL 1 OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 000166/2011 05/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 972,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 81 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000311/2011 20/01 2.270IVONEI CHIMENTO Modalidade MECANICA SANTA TEREZA 8 MECANICA SANTA TEREZA 8 MECANICA SANTA TEREZA item Especificação do Item 1 2 3 4 5 SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 1,00 3,00 1,00 1,00 6,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 103,71 103,71 Valor Unit. Valor Total 8,00 1,00 30,00 45,00 0,50 7,00 4,50 1,00 15,00 1,50 110,00 1,50 6,50 2,00 68,00 8,00 3,00 30,00 45,00 3,00 7,00 13,50 3,00 15,00 3,00 110,00 4,50 6,50 2,00 68,00 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN NAO APLICAVEL 836,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 2,00 2,00 32,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 240,00 28,00 9,00 12,00 480,00 56,00 288,00 LT UN UN LT TOMADA de PRECOS 416,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,50 0,50 0,50 5,50 4,00 TOMADA de PRECOS Valor Unit. Valor Total 35,00 28,00 35,00 35,00 35,00 52,50 14,00 17,50 192,50 140,00 H H H H H 040011/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010. 000446/2011 26/01 Valor Total 321,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade HIDRAULICO - TRATOR AGRALE - IIM 6196 - RETRO 416D - TRATOR D5E - BWZ0311 000402/2011 24/01 Valor Unit. 1,00 OLEO BALDE OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO OLEO MOTOR - BWZ 0311 000391/2011 24/01 27,58 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 Valor Total 27,58 103,71 Itens do Empenho Quantidade Unidade PARAFUSOS PORCAS SOLDA FILTRO HIDRAULICO SINTAS - TRATOR AGRALE GATILHO PORTA - IIM6196 PARAFUSOS PORCAS - RETRO 416 D SOLDA - TRATOR D5E GRAXEIRAS SOLDA PORCAS PARAFUSO - RETRO VOLVO GRAXEIRA BOTAO FREIO MOTRO - BWZ 0311 000390/2011 24/01 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 41,36 1,00 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760. 8 Valor Total 41,36 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 000388/2011 24/01 Valor Unit. 1,00 1 DESPESAS REF A DIARIA PARA SENINHO BAGGIO COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO NA INSPETORIA VETRINARIA 3.580VIVO S.A 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000327/2011 20/01 41,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 DESPESAS REF DIARIA PARA IVONEI CHIMENTO COM DESTINO A BENTO GONCALVES REUNIAO NA INSPETORIA VETRINARIA 2.449ZENINHO PAULO BAGGIO + Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000313/2011 20/01 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 65,07 65,07 1,00 TOMADA de PRECOS 65,07 040011/2 010 79,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 82 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA CONFORME CONTRATO 005/2010 SAVEIRO IIM:6196 000449/2011 26/01 Licitação Autorização Empenhado 19 INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO 000465/2011 26/01 9 PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO 000466/2011 26/01 9 PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO 000491/2011 26/01 DE PAGAMENTO MES 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item DE DE 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 155 COMERCIO COMB. COLOSSO item Especificação do Item 1.460IDALINO CERIOTTI item Especificação do Item 1.460IDALINO CERIOTTI item Especificação do Item 2.270IVONEI CHIMENTO Valor Unit. Valor Total 1.088,90 1.088,90 Valor Unit. Valor Total 502,61 502,61 1.507,80 Valor Unit. Valor Total 1.507,80 1.507,80 1,00 040017/2 010 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 NAO APLICAVEL 15,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 NAO APLICAVEL 335,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 335,86 335,86 NAO APLICAVEL 886,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011. 000559/2011 28/01 1.088,90 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 000555/2011 28/01 5.911,08 502,61 TOMADA de PRECOS 1 TIP TOP MBR 5 - RETRO 416D 000554/2011 28/01 Valor Total 5.911,08 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CONSERTO DE PNEU - RETRO 416 D 000530/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 017/2011. 000529/2011 27/01 2.393,37 5.911,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000516/2011 27/01 Valor Total 2.393,37 NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000492/2011 26/01 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. DE Itens do Empenho Quantidade Unidade DE 167,42 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. Valor Total 167,42 2.393,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 79,24 167,42 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 INSS S/ RPA 001/2011 VITORIO LUIZ FILIPPON 9 Valor Total 2,83 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000464/2011 26/01 Valor Unit. 28,00 LTS NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 886,67 886,67 1.451,97 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 83 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2011. Total da Unidade: 000194/2011 07/01 40 Empenhos Valor Líquido: 155 COMERCIO COMB. COLOSSO 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 FOLHA DE PAGAMENTO 000497/2011 26/01 PAGAMENTO 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item MES 3 Empenhos 43 Empenhos 1,00 DE 0,00 Valor Total 14,00 Valor Total 1.247,53 1.247,53 261,98 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: Valor Líquido: -3.988,33 14,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. Total da Unidade: Total do Orgão: 14,00 94.297,42 1.247,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 1.451,97 98.285,75 1 02 CONCERTO DE PNEUS IRH 6891 9 Valor Total 1.451,97 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000473/2011 26/01 Valor Unit. 1,00 1.523,51 99.809,26 Anulado Valor Unit. Valor Total 261,98 261,98 1.523,51 95.820,93 0,00 0,00 0,00 -3.988,33 Pág: 84 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 000056/2011 03/01 Modalidade 3.676NYKO ARTES VISUAIS LTDA DE BANNER 760 NADIA PANIZZI 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA item Especificação do Item MES 760 NADIA PANIZZI item Especificação do Item 1.086ZENINHO PAULO BAGGIO item Especificação do Item 107 PRISMA COMERCIO DE item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.063SANTALUCIA Valor Unit. Valor Total 1.011,16 1.011,16 212,34 Valor Unit. Valor Total 212,34 212,34 1,00 NAO APLICAVEL 37,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,25 3,95 2,95 22,50 11,85 2,95 10,00 M 3,00 UN 1,00 UN NAO APLICAVEL 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 27,58 27,58 1,00 NAO APLICAVEL 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 27,58 27,58 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 1,00 CONVITE PASTA ARQUIVO AZ TNT BRANCO TNT VERMELHO TNT MUSGO CORRETIVO LIQUIDO BORRACHA FITA ZEBRADA AMARELO E PRETO 50MTS FITA DUPLA FACE CAIXA DE PAPELA P/ PRESENTE MEDIDNO 40X25 - CONFORME ANEXO IV SEC. TURISMO 000591/2011 28/01 1.011,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE TURISMO P/ ENTREGA DE FOLDER S. 000567/2011 28/01 27,58 NAO APLICAVEL 1 IDA A BENTO GONCALVES - ENTREGA DE FOLDE S EM AGENCIAS DE VIAGENS, HOTEIS, E RESTAURANTES PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO. 000528/2011 27/01 Valor Total 27,58 1,00 DE 1 MANGUEIRA P/JARDIM 2 LIXEIRA 3 LIXEIRA PEQUENA - CAMPING MUNICIPAL 000513/2011 27/01 Valor Unit. 1,00 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2011. 000511/2011 27/01 660,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item PAGAMENTO Valor Total 660,00 27,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade DE Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 DESPESAS REF DIARIA PARA NADIA PANIZZI COM DESTINO A ABERTURA DA VINDIMA EM MONTE BELO DO SUL 1 REFERENTE A FOLHA JANEIRO DE 2011. 1.500,00 660,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade FOLHA DE PAGAMENTO Valor Total 1.500,00 1,00 PARA item Especificação do Item 9 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 CONFECAO DE 3 JOGOS PREFEITURA MUNICIPAL 000493/2011 26/01 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000467/2011 26/01 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONVENIO E COOPERACAO COM ATUASSERA A PARTIR DE 24 DE MARCO DE 2010 - CONFORME LEI MUNICIPAL 966/2010 DE 24 DE MARCO DE 2010. 000336/2011 20/01 Anulado 637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000293/2011 17/01 Licitação Autorização Empenhado 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 367,33 Valor Unit. Valor Total 4,10 55,00 55,00 55,00 0,66 0,15 14,45 2,82 9,95 20,50 110,00 110,00 55,00 0,66 0,60 57,80 2,82 9,95 UN ROLO ROLO ROLO UN UN ROLO ROLO UN 030006/2 011 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág: 85 Período: 02/01/2011 a 31/01/2011 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 3 4 5 6 PINCEL ATOMICO PRETO PINCEL ATOMICO VERMELHO PINCEL ATOMICO AZUL CARTOLINA BRANCA REGUA 30 CM FITA ADESIVA TRANSPARENTE , ROLO GRANDE, FITA LARGA - CONFORME ANEXO IV SEC. DE TURISMO. 000615/2011 28/01 Licitação Autorização Empenhado 3.850BARQUEIRO SOLUCAO DE 1,00 1,00 1,00 15,00 1,00 1,00 CONVITE 3.849DR SUPRIMENTOS PARA item Especificação do Item 3.849DR SUPRIMENTOS PARA Valor Total 19,20 CONVITE 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 306,00 775 INTALVAS PROD. E SERV. 030006/2 011 1 PENDRIVE 02 GB - CONFORME SECRETARIA DE TURISMO. ANEXO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A item Especificação do Item IV NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,00 1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM Total da Unidade: Total do Orgão: N 5143895/5143895 17 Empenhos 17 Empenhos 1,00 Valor Unit. Valor Total 21,65 21,65 55,92 Valor Unit. Valor Total 55,92 55,92 Valor Unit. 16,77 PARQUE DE Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 5.337,43 5.337,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 16,77 1.032,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade - 21,65 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 MEDIDOR EVENTOS 2,00 1,94 2,34 16,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Valor Total 0,04 1,94 1,17 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 000670/2011 31/01 1,00 UN 0,00 150,00 156,00 6,28 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unit. 50,00 UN 1,00 CX 2,00 CX CONVITE item Especificação do Item 000665/2011 31/01 75,00 78,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 SACO TRANSPARENTE P/ PASTA DE ARQUIVO AZ 2 ALFINETE 3 PERCEVEJO - CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO. 000664/2011 31/01 2,00 UN 2,00 UN CONVITE item Especificação do Item 000648/2011 28/01 19,20 9,60 2,00 PCT 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640C 2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP 640C CONFORME ANEXO IV SECRETARIA DE TURISMO. 000626/2011 28/01 0,79 0,79 0,79 4,20 0,22 1,82 Valor Unit. 1 PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS - CONFORME ANEXO IV SEC. DO TURISMO. 000625/2011 28/01 Valor Total 0,79 0,79 0,79 0,28 0,22 1,82 030006/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. UN UN UN UN UN UN Anulado Valor Unit. Valor Total 1.032,13 1.032,13 5.337,43 5.337,43 0,00 0,00 0,00