Janeiro - Prefeitura da Estância de Atibaia
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Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 1/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 15/01/2015 552 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 Valor Retenção 2.297,24 Documento 0,00 45.279.635/0001-08 Histórico : 2/2015 15/01/2015 551 Normal 1002 12.603,91 0,00 5/2015 19/01/2015 644 Normal 1002 50.187,64 0,00 6/2015 19/01/2015 645 Normal 3570 36.043,14 0,00 7/2015 19/01/2015 646 Normal 3571 5.643,98 0,00 8/2015 15/01/2015 547 Normal 3517 328,04 0,00 10/2015 20/01/2015 676 Normal 1002 24.626,22 0,00 11/2015 20/01/2015 677 Normal 3570 58.606,79 0,00 12/2015 20/01/2015 678 Normal 3571 1.385,00 0,00 13/2015 20/01/2015 679 Normal 3580 2.340,98 0,00 14/2015 05/01/2015 36 Normal 3449 44.302,78 0,00 15/2015 05/01/2015 29 Normal 1012 1.053,44 0,00 16/2015 OFR00321 07/01/2015 93 Normal 3449 239.868,13 0,00 Extra-Orçamentária INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 47.109.087/0001-01 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 15.131.148/0001-32 AMHA SAUDE S/A Extra-Orçamentária Página 1 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 17/2015 07/01/2015 94 Normal 3538 104.080,24 0,00 18/2015 07/01/2015 95 Normal 3517 41.889,39 0,00 19/2015 08/01/2015 188 Normal 1012 288.018,68 0,00 20/2015 08/01/2015 185 Normal 1002 326.389,25 0,00 24/2015 12/01/2015 317 Normal 1009 3.233,30 0,00 25/2015 12/01/2015 365 Normal 3517 328,04 0,00 39/2015 16/01/2015 578 Normal 3449 7.766,41 0,00 40/2015 14/01/2015 512 Normal 3571 51,62 0,00 41/2015 14/01/2015 514 Normal 3580 42,08 0,00 42/2015 14/01/2015 516 Normal 3571 12,60 0,00 OFR00321 BANCO BRADESCO S/A Extra-Orçamentária INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3300/3301/3302 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 09/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3308/3309 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 09/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : BANCO SANTANDER S/A ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSE BENEDITO RIBEIRO (CPF: 024.491.898-82), DEVIDO APOSENTADORIA POR IDADE. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 47.109.087/0001-01 Histórico : Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO SANTANDER NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 60.746.948/0673-73 Histórico : AMHA SAUDE S/A REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 90.400.888/0230-02 Histórico : Extra-Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : AMHA SAUDE S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 15.131.148/0001-32 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 15.131.148/0001-32 Histórico : Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.244 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 08/2014. Página 2 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 43/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 14/01/2015 518 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 Valor Retenção 10,52 Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 44/2015 22/01/2015 722 Normal 3449 201/2015 175,00 0,00 15/01/2015 549 Normal 3538 210/2015 4.408,16 0,00 15/01/2015 550 Normal 3538 211/2015 1.247,43 0,00 14/01/2015 511 Normal 3571 204/2015 11,76 0,00 14/01/2015 513 Normal 3580 207/2015 9,58 0,00 14/01/2015 515 Normal 3571 206/2015 2,99 0,00 14/01/2015 517 Normal 3571 205/2015 2,49 0,00 08/01/2015 191 Normal 1005 633,00 12,66 08/01/2015 270 Normal 1005 2.010,60 40,21 53/2015 08/01/2015 285 Normal 1012 33.034,34 660,69 54/2015 OFR00321 08/01/2015 286 Normal 3449 25.362,27 507,25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.244.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3210.CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO C.P.P. - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À MONGERAL SEGUROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3302.- 33.608.308/0003-35 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3308.- 62.371.257/0068-14 Histórico : 52/2015 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E Orçamentária DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REGISTR DO IMÓVEL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DEST.A CRECHE NO JARDIM COLONIAL, CONF.MEMORANDO 29.979.036/0001-40 Histórico : 51/2015 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E Orçamentária DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REGISTR DO IMÓVEL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DEST.AO CIEM - FASE I E II, CONF.MEMORANDO Nº 10/15.- 29.979.036/0001-40 Histórico : 50/2015 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E Orçamentária TITULOS EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM A EMISSÃO DE PROCURAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE - PAC2 - 3ª ETAPA - CONTRATO SOB Nº 0415.523-04 - MEMORANDO Nº 29.979.036/0001-40 Histórico : 49/2015 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3210 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 08/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : 48/2015 Extra-Orçamentária 50.077.445/0001-48 Histórico : 47/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 50.077.445/0001-48 Histórico : 46/2015 Tipo Ordem 50.077.460/0001-96 Histórico : 45/2015 Credor SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 51.913.069/0001-47 SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA Página 3 de 192 Extra-Orçamentária 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 55/2015 08/01/2015 287 Normal 3449 16.885,38 337,71 56/2015 08/01/2015 288 Normal 3449 9.319,02 186,38 57/2015 08/01/2015 289 Normal 3449 8.016,85 160,34 58/2015 08/01/2015 290 Normal 3449 6.994,15 139,88 59/2015 08/01/2015 291 Normal 3449 4.157,60 83,15 60/2015 08/01/2015 292 Normal 3449 323,70 6,47 62/2015 08/01/2015 183 Normal 1005 16.689,64 333,79 63/2015 08/01/2015 184 Normal 3449 6.398,22 127,96 64/2015 08/01/2015 187 Normal 1005 2.897,27 57,95 65/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 866.371,99 0,00 Extra-Orçamentária SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA Extra-Orçamentária SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA Extra-Orçamentária BANCO DAYCOVAL S/A Extra-Orçamentária BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO LUSO BRASILEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 01.149.953/0001-89 Histórico : SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DAYCOVAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 59.118.133/0001-00 Histórico : Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À VERTCO SEGUROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 62.232.889/0001-90 Histórico : SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO AO PLANO ASSISTENCIAL PARQUE DAS FLORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À FLAMIL COM. E SERV. FUNERÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO AO PLANO SAN MARCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À SOESP ODONTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À DROGA RIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : Tipo Ordem REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO JUNTO À FARMANOSSA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 51.913.069/0001-47 Histórico : Credor BV FINANCEIRA S/A Extra-Orçamentária REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BV FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária Histórico : 66/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 4.464,30 0,00 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (SEGURADOS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária 29.979.036/0001-40 Histórico : 67/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 385,00 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : OFR00321 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS)- RECIBOS S/N INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - NFe 48. Página 4 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 68/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 870 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 Valor Retenção 99,55 Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 69/2015 15/01/2015 543 Normal 1005 169/2015 24,94 0,00 69/2015 15/01/2015 543 Normal 1005 165/2015 57,42 0,00 69/2015 15/01/2015 543 Normal 1005 170/2015 4,46 0,00 69/2015 15/01/2015 543 Normal 1005 171/2015 18,71 0,00 69/2015 15/01/2015 543 Normal 1005 166/2015 18,71 0,00 70/2015 15/01/2015 544 Normal 3571 168/2015 3,09 0,00 70/2015 15/01/2015 544 Normal 3571 167/2015 4,87 0,00 71/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 99,00 0,00 72/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 250,97 0,00 73/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 471,53 0,00 74/2015 15/01/2015 553 Normal 1005 991,21 0,00 75/2015 OFR00321 15/01/2015 538 Normal 1005 290/2015 115.961,36 0,00 Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBOS S/N 45.279.635/0001-08 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBO S/N 29.979.036/0001-40 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBO S/N 29.979.036/0001-40 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 29.979.036/0001-40 Histórico : Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Extra-Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBO S/N 33.530.486/0140-06 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2062 CONF.LEI Nº 10.833/2003.- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Página 5 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 76/2015 15/01/2015 556 Normal 1005 141,44 0,00 77/2015 15/01/2015 554 Normal 3570 618,68 0,00 78/2015 15/01/2015 555 Normal 3570 492,10 0,00 79/2015 16/01/2015 579 Normal 1002 628,66 0,00 80/2015 20/01/2015 660 Normal 3449 180.477,76 0,00 81/2015 26/01/2015 870 Normal 3449 2.204,29 0,00 82/2015 16/01/2015 561 Normal 1005 232/2015 33.468,08 0,00 83/2015 30/01/2015 1130 Normal 1005 233/2015 9.093,60 0,00 84/2015 16/01/2015 568 Normal 3571 183/2015 124,33 0,00 84/2015 16/01/2015 568 Normal 3571 178/2015 28,60 0,00 84/2015 OFR00321 16/01/2015 568 Normal 3571 184/2015 41,58 0,00 AMHA SAUDE S/A Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária ASSOC.DAS PREFEITURAS DAS CIDADES Orçamentária ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Extra-Orçamentária PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2015 EM FAVOR A APM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS, CONF.MEMORANDO Nº 0004/2015-GESTOR-GAB.- 33.530.486/0140-06 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2014 EM FAVOR A APRECEESP - ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DAS CIDADES ESTÂNCIAS DE SÃO PAULO, CONF.MEMORANDO Nº 0005/2015GAB.- PARCELA ÚNICA. 43.821.388/0001-02 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 54.337.449/0001-79 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, REF.AO CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, CONF.PLANO COLETIVO P/ADESÃO SOB PROTOCOLO ANS Nº 10707032.952-5, REF.AOS AGREGADOS INDICADOS PELOS SERV. PÚBL. MUNIC., APOSENT.E PENSION. DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 15.131.148/0001-32 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA UNILAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2558 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESTERQUILE, SOARES & CAMPOS ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.234 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.115 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem DESPESA REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA IRMANDADE DE MISERICORDIA SANTA CASA DE ATIBAIA, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, VALOR ESSE GLOSADO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-VIDA 2014. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Página 6 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 85/2015 16/01/2015 569 Normal 3570 179/2015 35,61 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 181/2015 6,74 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 172/2015 4,39 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 173/2015 101,50 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 180/2015 123,77 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 182/2015 30,80 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 189/2015 0,10 0,00 86/2015 16/01/2015 567 Normal 1005 175/2015 39,50 0,00 86/2015 87/2015 88/2015 16/01/2015 23/01/2015 16/01/2015 567 764 558 Normal Normal Normal 1005 1005 3449 176/2015 163/2015 298/2015 1,96 18.912,00 1.000,00 0,00 33.530.486/0140-06 16/01/2015 575 Normal 3449 297/2015 1.000,00 0,00 Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. Histórico : EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ROSILDA NOGUEIRA FABREGA SANCHES EM FACE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA 313.184.708-54 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES Orçamentária Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO Nº 0001/2015.- 279.188.328-25 Histórico : OFR00321 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL Histórico : Histórico : 89/2015 Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 0,00 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Orçamentária DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Tipo Ordem DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 33.530.486/0140-06 Histórico : Credor JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO Nº 0002/2015 - GESTOR - GAB Página 7 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 90/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 19/01/2015 592 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 315/2015 Valor Retenção 380,00 0,00 Documento Credor Tipo Ordem 369.471.428-65 CAUE ANDREASSI NUNES Orçamentária Histórico : 91/2015 19/01/2015 593 Normal 3449 300/2015 1.000,00 0,00 120.475.738-07 Histórico : 92/2015 20/01/2015 669 Normal 3449 299/2015 700,00 0,00 19/01/2015 606 Normal 3538 310/2015 570,00 0,00 94/2015 19/01/2015 624 Normal 3449 295/2015 1.000,00 0,00 95/2015 19/01/2015 630 Normal 3449 313/2015 500,00 0,00 96/2015 19/01/2015 647 Normal 3449 296/2015 1.000,00 0,00 97/2015 19/01/2015 654 Normal 3449 308/2015 1.000,00 0,00 98/2015 19/01/2015 655 Normal 3449 314/2015 950,00 0,00 99/2015 19/01/2015 657 Normal 3538 307/2015 1.000,00 0,00 100/2015 16/01/2015 563 Normal 3517 293/2015 1.000,00 0,00 101/2015 16/01/2015 573 Normal 3517 292/2015 500,00 0,00 102/2015 OFR00321 16/01/2015 581 Normal 3517 305/2015 500,00 0,00 Orçamentária RAQUEL LEAL REIS Orçamentária SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR Orçamentária SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR Orçamentária THAIS LESSI DE LIMA TEIXEIRA Orçamentária DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.- 061.996.208-95 Histórico : MARIA CRISTINA FERRARI PINTO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015.- 262.468.928-17 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 330.830.598-41 Histórico : JADHI MARTINELLI CORREIA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME MEMORANDO Nº 019/2015.- 257.521.638-97 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 20/15.- 257.521.638-97 Histórico : FERNANDA ELISA TENORIO NASCIMENTO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 309.804.408-07 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO S/N.- 096.999.828-70 Histórico : CRISTIANO ALBERTO ISIDORO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 368.924.888-46 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO S/N.- 293.684.708-71 Histórico : CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME OFÍCIO S/N.- 300.175.688-89 Histórico : 93/2015 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- IEDA MARIA MORENO MARIA Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.- 102.131.738-16 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA Página 8 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 103/2015 16/01/2015 580 Normal 3517 311/2015 3.800,00 0,00 104/2015 16/01/2015 560 Normal 3517 284/2015 1.000,00 0,00 105/2015 16/01/2015 559 Normal 3517 309/2015 4.750,00 0,00 106/2015 16/01/2015 564 Normal 3449 294/2015 500,00 0,00 107/2015 16/01/2015 577 Normal 3517 291/2015 1.000,00 0,00 108/2015 16/01/2015 576 Normal 3449 306/2015 1.000,00 0,00 109/2015 21/01/2015 719 Normal 3517 427/2015 2.000,00 0,00 110/2015 19/01/2015 622 Normal 3571 21,12 0,00 111/2015 19/01/2015 621 Normal 3571 49,69 0,00 117/2015 20/01/2015 659 Normal 1005 208/2015 788,00 0,00 118/2015 20/01/2015 663 Normal 3449 157/2015 1.361,55 0,00 OFR00321 Orçamentária JOSE PEDRO LESSI Orçamentária LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária ADRIANO APARECIDO GONCALVES Orçamentária DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : MÔNICA LAGE CASIMIRO RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3657 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 307.894.408-57 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3656 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : ELAINE FONTANA LEITE DESPESAS EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 29.979.036/0001-40 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO Nº 0003/2015.- 201.829.678-75 Histórico : ARNALDO DE FREITAS EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.- 102.117.598-64 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO S/N.- 100.888.768-45 Histórico : ARNALDO DE FREITAS EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 252.761.808-14 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.- 033.117.028-08 Histórico : VALDEMIR PEREIRA DE LIMA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 033.117.028-08 Histórico : Tipo Ordem EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.- 102.131.738-16 Histórico : Credor BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária DESP.C/DÉBITO REF.AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. Página 9 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 124/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 20/01/2015 668 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3623 154/2015 Valor Retenção 3.247,00 Documento 0,00 56.983.505/0001-78 Histórico : 125/2015 21/01/2015 686 Normal 3449 383/2015 1.000,00 0,00 127/2015 23/01/2015 763 Normal 3449 386/2015 1.000,00 0,00 128/2015 21/01/2015 720 Normal 3449 385/2015 500,00 0,00 129/2015 20/01/2015 683 Normal 3570 246/2015 600,00 0,00 130/2015 20/01/2015 682 Normal 3570 243/2015 600,00 0,00 131/2015 20/01/2015 667 Normal 3570 244/2015 600,00 0,00 132/2015 20/01/2015 664 Normal 3570 245/2015 600,00 0,00 133/2015 20/01/2015 661 Normal 3449 147/2015 3.170,84 0,00 133/2015 20/01/2015 661 Normal 3449 146/2015 67.943,26 0,00 134/2015 30/01/2015 1097 Normal 1005 151/2015 21.879,14 0,00 OFR00321 YAIRY GONZALES VALDES Orçamentária SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ Orçamentária CLARA MARIA ULLOA MEDINA Orçamentária CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : NEUSA VERDERAMI PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.- 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.- 068.028.051-03 Histórico : JAIR RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.- 067.822.171-55 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.- 067.487.891-41 Histórico : GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA BARBOSA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 018/2015-SADS.- 067.548.631-96 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL, CONF.MEMORANDO Nº 0010/2015.- 852.310.888-20 Histórico : CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO Nº 7228/2014 DE 12/02/2014.- 075.921.268-69 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI - PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.- 303.656.228-18 Histórico : Credor BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE Página 10 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem INFRAESTRUTURA URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 134/2015 30/01/2015 1097 Normal 1005 150/2015 12.299,95 0,00 00.000.000/0415-48 Histórico : 135/2015 20/01/2015 662 Normal 1005 148/2015 12.239,24 0,00 135/2015 20/01/2015 662 Normal 1005 149/2015 2.529,57 0,00 154/2015 23/01/2015 769 Normal 1002 45.761,87 0,00 155/2015 23/01/2015 771 Normal 3570 26.679,57 0,00 156/2015 23/01/2015 772 Normal 3580 6.032,95 0,00 157/2015 23/01/2015 770 Normal 1002 3.735,02 0,00 158/2015 20/01/2015 674 Normal 3741 780,78 0,00 159/2015 27/01/2015 926 Normal 3449 460/2015 200,00 0,00 160/2015 22/01/2015 738 Normal 3517 429/2015 1.000,00 0,00 161/2015 27/01/2015 929 Normal 3517 459/2015 1.000,00 0,00 162/2015 22/01/2015 739 Normal 3449 431/2015 300,00 0,00 OFR00321 Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária BENEDITA BATISTA DA SILVA Orçamentária DAVID DO NASCIMENTO Orçamentária DIOGO ANTONIO MIRANDA Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE 368.945.668-10 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE 325.167.888-43 Histórico : Extra-Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS DO CONSELHO TUTELAR 118.343.378-60 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA R. WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.479 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014. 308.545.118-81 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 29.979.036/0001-40 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A JOSE FERREIRA NETO Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS Página 11 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 163/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 23/01/2015 765 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 428/2015 Valor Retenção 500,00 0,00 Documento Credor Tipo Ordem 120.529.548-80 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI Orçamentária Histórico : 164/2015 23/01/2015 774 Normal 3449 430/2015 500,00 0,00 000.605.237-19 Histórico : 165/2015 22/01/2015 745 Normal 3538 458/2015 1.000,00 0,00 26/01/2015 852 Normal 3580 60,24 0,00 167/2015 26/01/2015 840 Normal 3449 463/2015 1.000,00 0,00 168/2015 26/01/2015 841 Normal 3449 464/2015 300,00 0,00 172/2015 26/01/2015 785 Normal 1005 474/2015 7.870,20 0,00 173/2015 26/01/2015 790 Normal 3658 88/2015 127,80 0,00 174/2015 26/01/2015 787 Normal 1005 80/2015 773,90 0,00 175/2015 26/01/2015 789 Normal 3570 83/2015 1.192,80 0,00 177/2015 26/01/2015 846 Normal 1005 81/2015 99,20 0,00 178/2015 26/01/2015 848 Normal 3570 84/2015 440,20 0,00 OFR00321 Orçamentária ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP Orçamentária AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA Orçamentária AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA Orçamentária AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA Orçamentária NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.606.720/0001-33 Histórico : MELINA GIACOMINI CARDOSO AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.606.720/0001-33 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.605.755/0001-58 Histórico : MELINA GIACOMINI CARDOSO AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.605.755/0001-58 Histórico : Extra-Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - PARCELAS ANUAIS DOS ADVOGADOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME MEMORANDO N° 004/2015.- 45.605.755/0001-58 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA 62.500.855/0001-39 Histórico : Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA 311.013.168-45 Histórico : SILVIA APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA CAMPOS ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE LOIRELAI FAIDETE DE SOUZA OLIVEIRA (CPF: 041.299.808-40), DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.- 311.013.168-45 Histórico : Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.279.635/0001-08 Histórico : ROSE MARY DA SILVA MACHADO DESPESAS EMERGENCIAIS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 059.107.398-67 Histórico : 166/2015 DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.Página 12 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 179/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 847 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 75/2015 Valor Retenção 334,80 Documento 0,00 45.606.720/0001-33 Histórico : 179/2015 26/01/2015 847 Normal 3571 78/2015 334,80 0,00 180/2015 26/01/2015 855 Normal 1005 82/2015 286,20 0,00 181/2015 30/01/2015 1189 Normal 3571 76/2015 158,40 0,00 182/2015 30/01/2015 1188 Normal 1005 461/2015 343,20 0,00 182/2015 30/01/2015 1188 Normal 1005 462/2015 30,10 0,00 183/2015 30/01/2015 1190 Normal 3570 85/2015 501,60 0,00 184/2015 22/01/2015 735 Normal 1012 129/2015 488,08 0,00 184/2015 22/01/2015 735 Normal 1012 128/2015 2.054,72 0,00 185/2015 22/01/2015 734 Normal 1012 126/2015 2.388,17 0,00 185/2015 22/01/2015 734 Normal 1012 127/2015 597,60 0,00 186/2015 22/01/2015 733 Normal 1012 145/2015 1.500,00 0,00 OFR00321 Orçamentária PROMOBOM AUTOPASS S.A. Orçamentária PROMOBOM AUTOPASS S.A. Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67, SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : PROMOBOM AUTOPASS S.A. DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67, SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : PROMOBOM AUTOPASS S.A. DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 00.360.305/0285-48 Histórico : RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 07.140.538/0001-40 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 07.140.538/0001-40 Histórico : NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 07.140.538/0001-40 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 07.140.538/0001-40 Histórico : NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 07.022.473/0001-39 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.606.720/0001-33 Histórico : Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2015.(PRÓPágina 13 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem TRANSPORTE) - PARCIAL 186/2015 22/01/2015 733 Normal 1012 442/2015 3.647,50 0,00 00.360.305/0285-48 Histórico : 187/2015 22/01/2015 732 Normal 1012 137/2015 71,15 0,00 187/2015 22/01/2015 732 Normal 1012 136/2015 5.792,12 0,00 188/2015 22/01/2015 731 Normal 1012 132/2015 9.222,04 0,00 188/2015 22/01/2015 731 Normal 1012 133/2015 1.755,86 0,00 189/2015 22/01/2015 730 Normal 1012 138/2015 12.266,40 0,00 189/2015 22/01/2015 730 Normal 1012 139/2015 1.396,69 0,00 190/2015 22/01/2015 729 Normal 1012 135/2015 6.589,49 0,00 190/2015 22/01/2015 729 Normal 1012 134/2015 25.502,89 0,00 191/2015 22/01/2015 728 Normal 1012 123/2015 7.889,56 0,00 OFR00321 Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0296.218-66, AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0296.218-66, AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23, PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23, PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44, SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44, SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12, SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2015.(PRÓTRANSPORTE) - PARCIAL 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. Página 14 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 191/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 22/01/2015 728 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1012 121/2015 Valor 35.113,04 Retenção Documento 0,00 00.360.305/0285-48 Histórico : 192/2015 22/01/2015 727 Normal 1012 119/2015 22.998,84 0,00 192/2015 22/01/2015 727 Normal 1012 122/2015 21.025,05 0,00 193/2015 22/01/2015 726 Normal 1012 130/2015 7.705,53 0,00 193/2015 22/01/2015 726 Normal 1012 131/2015 37.304,00 0,00 194/2015 22/01/2015 725 Normal 1012 125/2015 41.288,25 0,00 194/2015 22/01/2015 725 Normal 1012 124/2015 10.965,18 0,00 195/2015 22/01/2015 724 Normal 1012 140/2015 13.545,71 0,00 195/2015 22/01/2015 724 Normal 1012 141/2015 44.005,94 0,00 196/2015 22/01/2015 723 Normal 1012 142/2015 14.005,35 0,00 196/2015 OFR00321 22/01/2015 723 Normal 1012 143/2015 45.499,17 0,00 Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE) 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE) 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 18270433, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 18270433, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E 182.72693, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E 182.72693, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO) 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO) 00.360.305/0285-48 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE) 00.360.305/0285-48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página 15 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 197/2015 26/01/2015 788 Normal 3571 74/2015 1.086,30 0,00 197/2015 26/01/2015 788 Normal 3571 77/2015 1.022,40 0,00 200/2015 30/01/2015 1180 Normal 3571 1.338,31 0,00 201/2015 26/01/2015 815 Normal 1005 19519/2014 2.900,00 116,00 202/2015 26/01/2015 794 Normal 3570 10176/2014 710,00 24,85 203/2015 26/01/2015 793 Normal 1005 19521/2014 3.100,00 108,50 204/2015 23/01/2015 760 Normal 1005 17009/2014 469,67 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "FAMILIA NA AÇÃO COM SAÚDE E ESPORTE" A SER REALIZADO NO DIA 19/07/2014 NA UNIDADE DE SAÚDE ANA CECILIA BATISTA DE SÁ (FLAMENGUINHO). CONF PP 105/2013 AF 3637/2014. 09.430.238/0001-21 Histórico : Orçamentária PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO SHOW DA VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7283/2014. 09.430.238/0001-21 Histórico : AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA NOVATA ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2072 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 1/2015.- 01.565.315/0001-49 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 29.979.036/0001-40 Histórico : AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.- 45.605.755/0001-58 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE) 45.605.755/0001-58 Histórico : Credor CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO SHOW DA VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 205/2015 26/01/2015 796 Normal 3803 15742/2014 5.980,00 89,70 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP. 16.959.972/0001-48 Histórico : 206/2015 26/01/2015 854 Normal 1005 19516/2014 700,00 14,00 207/2015 26/01/2015 864 Normal 1005 14102/2014 540,00 59,40 26/01/2015 859 Normal 1005 19515/2014 3.000,00 150,00 OFR00321 Restos a Pagar TAYNARA CRISTINA ANDRE Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/12/14 A 29/12/14, CONF.AF.1297/2013.- 09.110.564/0001-51 Histórico : R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO SHOW DA VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7281/2014. 395.870.878-10 Histórico : 208/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/11/14 A 23/12/14, CONF.AF.2783/2014.- 09.091.787/0001-19 Histórico : Restos a Pagar R SANDOVAL DE FARIA CIA LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO PARA EVENTO SHOW DA Página 16 de 192 13/02/2015 08.09.55 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7280/2014. 209/2015 23/01/2015 761 Normal 3570 20099/2014 144,50 0,00 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 211/2015 26/01/2015 920 Normal 3716 18661/2014 325.853,77 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 212/2015 26/01/2015 780 Normal 1005 19326/2014 390,00 7,80 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 10.720.248/0001-80 Histórico : 213/2015 26/01/2015 829 Normal 3748 7543/2014 5.772,00 346,36 344.716.168-03 Histórico : 214/2015 26/01/2015 853 Normal 1005 17170/2014 49.000,00 735,00 Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 106/2014 E AF. 7169/2014. JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2014, CONF AF 3466/2012 01.221.551/0001-48 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA Restos a Pagar Histórico : 216/2015 26/01/2015 778 Normal 3748 7542/2014 8.034,00 691,67 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL E OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12/14 A 30/12/14, CONF.AF.6365/2014.ALCIONE LOPES TEIXEIRA Restos a Pagar 296.406.148-31 Histórico : 219/2015 26/01/2015 922 Normal 3716 18661/2014 116,54 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 01/12/2014 A 17/12/2014, 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 220/2015 26/01/2015 781 Normal 1005 17835/2014 390,00 7,80 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 10.720.248/0001-80 Histórico : 221/2015 26/01/2015 918 Normal 3658 19082/2014 409,63 0,00 221/2015 26/01/2015 918 Normal 3658 17020/2014 70,00 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : OFR00321 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 106/2014 E AF. 6633/2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).Página 17 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 221/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 918 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3658 16895/2014 Valor Retenção 146,10 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 222/2015 26/01/2015 919 Normal 3591 3441/2014 31,23 0,00 Credor Tipo Ordem ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 223/2015 26/01/2015 917 Normal 3760 17028/2014 106,13 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 223/2015 26/01/2015 917 Normal 3760 16901/2014 168,95 0,00 224/2015 26/01/2015 916 Normal 3571 16879/2014 133,12 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 16881/2014 687,90 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 17010/2014 285,72 0,00 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 20096/2014 2.275,26 0,00 26/01/2015 915 Normal 3571 17013/2014 15.000,00 0,00 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 17011/2014 5.000,00 0,00 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 18924/2014 6.957,42 0,00 227/2015 26/01/2015 915 Normal 3571 16879/2014 19.872,02 0,00 227/2015 OFR00321 26/01/2015 915 Normal 3571 16876/2014 8.285,07 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : 227/2015 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Página 18 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 229/2015 27/01/2015 944 Normal 1005 19356/2014 9.997,93 149,97 230/2015 26/01/2015 783 Normal 1005 19597/2014 4.858,65 375,31 231/2015 26/01/2015 784 Normal 1005 19596/2014 4.071,75 314,53 232/2015 26/01/2015 782 Normal 3760 19598/2014 37.453,50 2.893,27 234/2015 23/01/2015 748 Normal 1005 19599/2014 4.500,00 783,80 237/2015 26/01/2015 824 Normal 3760 458,80 0,00 241/2015 26/01/2015 838 Normal 1005 18804/2014 1.030,44 10,82 242/2015 26/01/2015 837 Normal 1005 13730/2014 1.502,58 15,78 243/2015 26/01/2015 839 Normal 1005 14559/2014 1.001,72 10,52 245/2015 29/01/2015 1003 Normal 3449 19485/2014 7.900,00 1.696,47 246/2015 26/01/2015 856 Normal 3517 526/2015 1.000,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar LUIZ FERNANDO CANEDO Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRASLADO DE GADO COM CAMINHÃO TIPO "GAIOLA BOIADEIRA", CONF.AF.7254/2014.- 059.056.398-09 Histórico : ANTONIO CARLOS BONANI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO JUDÔ ATÉ MAUÁ - SP PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO MUNICIPAL DE JUDÔ, CONF PP 84/2013 AF 5479/2014. 082.603.578-79 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O PROJETO FAMA, CONF.PP.84/13 - AF.5070/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA O SENAC DE JUNDIAÍ, CONF.PP.138/14 - AF.6888/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2073 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.- 65.963.142/0001-08 Histórico : ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.AF.7328/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7326/14 - AF.7326/2014.- 102.289.758-67 Histórico : ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7324/2014.- 01.565.706/0001-63 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7325/2014.- 01.565.706/0001-63 Histórico : PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO HIDROLÓGICO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, PARALELA A RUA PROF. ALEXANDRINO SILVEIRA BUENO, FINAL DA RUA JOSÉ IGNÁCIO - ATIBAIA - SP, CONF.CO.7/13 - AF.7175/2014.- 01.565.706/0001-63 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 06.932.501/0001-92 Histórico : Credor REGINA ABOLIS ALVIM NETTO Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS Página 19 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 247/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 857 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19493/2014 Valor Retenção 3.900,00 Documento 0,00 07.531.549/0001-51 Histórico : 248/2015 26/01/2015 865 Normal 3570 19537/2014 232,00 0,00 26/01/2015 850 Normal 3571 18978/2014 2.400,00 0,00 26/01/2015 833 Normal 1005 17878/2014 550,00 0,00 26/01/2015 842 Normal 1005 19490/2014 6.300,00 0,00 23/01/2015 766 Normal 3517 514/2015 4.750,00 0,00 253/2015 23/01/2015 767 Normal 3571 19668/2014 7.975,00 0,00 23/01/2015 767 Normal 3571 19667/2014 1.000,00 0,00 23/01/2015 768 Normal 3449 519/2015 1.000,00 0,00 26/01/2015 832 Normal 3571 19443/2014 14.400,00 0,00 26/01/2015 822 Normal 1005 19621/2014 800,30 0,00 MÔNICA LAGE CASIMIRO Orçamentária MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Restos a Pagar - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHÕES PARA SALTO EM ALTURA), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7348/2014.MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Restos a Pagar - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHÕES PARA SALTO EM ALTURA), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7348/2014.NAIARA APARECIDA DOS SANTOS Orçamentária DESPESAS EMERGENCIAIS LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7221/2014.IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO Restos a Pagar FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF.AF.AF.7337/2014.- 15.627.320/0001-43 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 65.979.973/0002-40 Histórico : 256/2015 MERKATO TRANSPORTES DE PASSAG. E TURISMO LTDA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7259/2014.- 339.912.538-01 Histórico : 255/2015 Restos a Pagar 11.908.844/0001-51 Histórico : 254/2015 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA - ME 11.908.844/0001-51 Histórico : 253/2015 Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PERFIL E MONTAGEM DE 4 PEÇAS DE VIDRO NO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CONF.AF.6664/2014.- 100.888.768-45 Histórico : PILAR CEREAIS LTDA ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6996/2014. 00.355.707/0001-10 Histórico : 252/2015 Restos a Pagar TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Restos a Pagar EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOBREAKS DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7298/2014.- 01.665.286/0001-97 Histórico : 251/2015 RICARDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7262/2014.- 05.098.638/0001-20 Histórico : 250/2015 Tipo Ordem 00.801.524/0001-81 Histórico : 249/2015 Credor Página 20 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 256/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 822 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19622/2014 Valor Retenção 30,50 Documento 0,00 26/01/2015 831 Normal 1005 19492/2014 3.800,00 0,00 26/01/2015 809 Normal 1005 19192/2014 1.179,75 0,00 29/01/2015 997 Normal 3571 87/2015 211,23 0,00 261/2015 23/01/2015 759 Normal 3571 19165/2014 93,00 0,00 29/01/2015 992 Normal 3517 516/2015 1.900,00 0,00 26/01/2015 801 Normal 3571 18974/2014 11.180,00 0,00 26/01/2015 801 Normal 3571 18975/2014 26.000,00 0,00 26/01/2015 802 Normal 3571 18969/2014 34.055,00 0,00 26/01/2015 803 Normal 3571 18970/2014 22.809,00 0,00 266/2015 26/01/2015 804 Normal 3571 19444/2014 5.624,00 0,00 267/2015 OFR00321 26/01/2015 800 Normal 3571 18968/2014 9.193,87 0,00 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. Restos a Pagar CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. Restos a Pagar CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 E AF. 6990/2014. CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 E AF. 6991/2014. 00.636.372/0001-09 Histórico : Orçamentária AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6993/2014. 00.636.372/0001-09 Histórico : DAVID DO NASCIMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6993/2014. 00.636.372/0001-09 Histórico : 265/2015 Orçamentária DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO 00.636.372/0001-09 Histórico : 264/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. PP 121/2014 E AF. 7051/2014. 00.636.372/0001-09 Histórico : 263/2015 Restos a Pagar DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.- 118.343.378-60 Histórico : 263/2015 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME 19.234.299/0001-77 Histórico : 262/2015 Restos a Pagar SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO, MONTAGEM E GRAMPOS EM CARNÊS DO CONVÊNIO MÉDICO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PELOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E AGREGADOS DIRETAMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, CONF.AF.7060/2014.- 02.328.280/0001-97 Histórico : KARITUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7261/2014.- 05.874.180/0001-54 Histórico : 260/2015 IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO Restos a Pagar FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF.AF.AF.7337/2014.- 07.784.656/0001-91 Histórico : 258/2015 Tipo Ordem 15.627.320/0001-43 Histórico : 257/2015 Credor CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.136/14 - AF.7222/2014.- 53.437.315/0001-67 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Página 21 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 268/2015 26/01/2015 798 Normal 1005 19527/2014 7.000,00 0,00 269/2015 23/01/2015 758 Normal 3571 19698/2014 3.178,50 0,00 270/2015 26/01/2015 792 Normal 3571 18980/2014 7.000,00 0,00 271/2015 26/01/2015 779 Normal 3571 19545/2014 8.934,40 0,00 272/2015 23/01/2015 775 Normal 3580 7904/2014 309,00 0,00 273/2015 26/01/2015 820 Normal 1005 13662/2014 724,50 79,69 274/2015 26/01/2015 812 Normal 1005 13661/2014 679,50 74,75 275/2015 26/01/2015 816 Normal 3571 10430/2014 3.214,07 0,00 26/01/2015 816 Normal 3571 10431/2014 1.473,14 0,00 OFR00321 26/01/2015 817 Normal 3571 279/2015 1.205,28 100,44 Restos a Pagar VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. Restos a Pagar GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA Restos a Pagar FERNANDA DE OLIVEIRA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14 A 31/12/14, FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E Restos a Pagar DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.4935/2011.FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E Restos a Pagar DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.4935/2011.- 02.641.663/0001-10 Histórico : 276/2015 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA 02.641.663/0001-10 Histórico : 275/2015 Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/2014 A 30/12/2014, CONF.AF.3844/2013.- 373.349.198-07 Histórico : CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/2014 A 04/01/2015, CONF.AF.2834/2014.- 364.433.248-70 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.136/14 - AF.7311/2014.- 07.685.452/0001-01 Histórico : CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 088/2014 E AF. 6998/2014. 07.747.780/0001-87 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6986/2014. 60.795.978/0001-19 Histórico : CIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA ME LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO NO ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA - REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS 2015, CONF.AF.7294/2014.- 13.316.546/0001-06 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6989/2014. 06.296.474/0001-09 Histórico : Credor 02.641.663/0001-10 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES Página 22 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 276/2015 26/01/2015 817 Normal 3571 278/2015 803,52 0,00 27/01/2015 942 Normal 1005 19523/2014 4.911,50 785,83 23/01/2015 757 Normal 3622 159/2015 2,24 0,00 23/01/2015 756 Normal 3630 159/2015 3,26 0,00 23/01/2015 755 Normal 3628 159/2015 37,89 0,00 281/2015 23/01/2015 754 Normal 3621 159/2015 5.554,86 0,00 282/2015 23/01/2015 753 Normal 3621 159/2015 13.672,73 0,00 283/2015 27/01/2015 933 Normal 1005 106/2015 345,07 0,00 284/2015 26/01/2015 795 Normal 1005 16796/2014 3.116,22 423,77 286/2015 28/01/2015 972 Normal 3449 530/2015 995,64 0,00 OFR00321 26/01/2015 805 Normal 1005 16792/2014 3.116,22 423,77 BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Orçamentária DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CARMEM MONARI Restos a Pagar REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E Orçamentária DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PARA OCORRER REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA NO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS E ESCRITURA REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA NO BAIRRO DO TANQUE), CONF.OFÍCIO 50.077.445/0001-48 Histórico : 287/2015 Orçamentária DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM 09/01/2015.- 035.391.038-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM 08/01/2015.- 02.328.280/0001-97 Histórico : Orçamentária DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM 09/01/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM 12/01/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM 09/01/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTO SHOW DA VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7286/2014. 00.000.000/0415-48 Histórico : 280/2015 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E Orçamentária DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 09/01/15, CONF.AF.4935/2011.- 00.000.000/0415-48 Histórico : 279/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 09/01/15, CONF.AF.4935/2011.- 08.930.462/0001-10 Histórico : 278/2015 Tipo Ordem 02.641.663/0001-10 Histórico : 277/2015 Credor 040.506.388-19 DARCI APARECIDO FORAO Restos a Pagar Página 23 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 289/2015 23/01/2015 776 Normal 1005 19433/2014 843,75 0,00 290/2015 26/01/2015 810 Normal 1005 18655/2014 3.116,22 423,77 291/2015 26/01/2015 827 Normal 1005 16794/2014 3.116,22 423,77 296/2015 26/01/2015 818 Normal 1005 18853/2014 12.408,00 1.985,28 297/2015 23/01/2015 773 Normal 1005 17831/2014 1.530,00 30,60 299/2015 26/01/2015 825 Normal 1005 10819/2014 2.400,00 290,12 Restos a Pagar IVANILDA SANTOS Restos a Pagar GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6912/2014. 09.091.787/0001-19 Histórico : ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 08.930.462/0001-10 Histórico : Restos a Pagar REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 132.127.448-39 Histórico : W W BOULEVARD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA GRUPOS DE CONGADAS - CICLO NATALINO DE ATIBAIA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7215/2014. 304.721.248-11 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 09.376.437/0001-07 Histórico : Credor R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 262ª CAVALHADA DE 2.014 DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 054/2014 E AF. 6629/2014. 120.926.758-69 IRANY DOS SANTOS LIMA Restos a Pagar Histórico : 300/2015 27/01/2015 1176 Normal 3570 5518/2014 0,00 -9.443,54 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014, CONF.AF.4003/2014.EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Restos a Pagar 67.093.815/0001-33 Histórico : 300/2015 27/01/2015 1176 Normal 3570 5518/2014 -80.030,00 0,00 67.093.815/0001-33 Histórico : 300/2015 27/01/2015 1176 Normal 3570 5518/2014 80.030,00 9.443,54 30/01/2015 1176 Normal 3570 5518/2014 80.030,00 9.443,54 OFR00321 Restos a Pagar EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.- 67.093.815/0001-33 Histórico : EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.- 67.093.815/0001-33 Histórico : 300/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.- EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.Página 24 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 301/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 828 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 17825/2014 Valor 4.154,96 Retenção 1.099,78 Documento Credor Tipo Ordem 132.127.448-39 IVANILDA SANTOS Restos a Pagar Histórico : 302/2015 26/01/2015 845 Normal 1005 18717/2014 3.116,22 423,77 407.696.898-09 Histórico : 303/2015 26/01/2015 819 Normal 1005 18947/2014 3.670,70 587,30 28/01/2015 968 Normal 3808 12970/2014 3.500,00 463,30 NICHOLAS VICENTE OLIVEIRA Restos a Pagar REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE 1/3 DO VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 01/12/14 A 30/12/14.- 08.930.462/0001-10 Histórico : 304/2015 REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE 1/3 DO VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 04/02/2015.- GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/12/14 A 31/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014. 526.512.826-34 MARIO CEZAR MITTEROFHE Restos a Pagar Histórico : 305/2015 27/01/2015 943 Normal 1005 18910/2014 2.585,00 413,60 CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/2014 A 19/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar 08.930.462/0001-10 Histórico : 306/2015 27/01/2015 959 Normal 3571 13.799,39 0,00 44.508.430/0001-94 Histórico : 307/2015 27/01/2015 956 Normal 3570 7.508,86 0,00 28/01/2015 962 Normal 1005 19504/2014 1.200,00 132,00 309/2015 27/01/2015 954 Normal 1005 15.382,70 0,00 310/2015 28/01/2015 975 Normal 1005 19503/2014 6.800,00 224,40 OFR00321 Extra-Orçamentária ABSOLUTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Extra-Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO/SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 10.680.547/0001-39 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7274/2014.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Extra-Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO/SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 20.248.268/0001-54 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO/SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 44.508.430/0001-94 Histórico : 308/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.- VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7273/2014.Página 25 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 315/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1046 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3504 Valor 1.400,39 Retenção Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 317/2015 30/01/2015 1021 Normal 3449 235/2015 380.941,02 11.245,19 318/2015 30/01/2015 1034 Normal 3504 234/2015 127.308,53 3.755,59 319/2015 30/01/2015 1020 Normal 3449 236/2015 490.516,57 14.470,23 320/2015 26/01/2015 858 Normal 3449 19232/2014 2.100,00 231,00 321/2015 26/01/2015 835 Normal 1005 19126/2014 3.000,00 396,17 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Orçamentária ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Orçamentária CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Orçamentária DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DOS PIRES - BAIRRO DO CAETETUBA - FASE II (SETOR B), CORRESPONDENTE A 1ª 090.989.398-56 Histórico : Extra-Orçamentária DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DO MARACANÃ, COMPLEMENTO FASE II (SETOR C), CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO.- 51.081.230/0001-63 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA - FASE I(SETOR B), CORRESPONDENTE A 1ª 52.429.206/0001-35 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2172 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.- 51.081.230/0001-63 Histórico : Credor ROSANA CHRISTOFANI DOS REIS Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/12 A 22/12/2014, CONF.AF.7093/2014.- 101.330.638-44 MARCELO CESAR BIM Restos a Pagar Histórico : 322/2015 26/01/2015 868 Normal 1005 19307/2014 3.500,00 517,22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS ACIDENTADOS E OU DOENTES OU QUE TENHAM SOFRIDO MAUS TRATOS, COM CAMINHÃO BAÚ, COM RAMPA DE EMBARQUE, DIVISÓRIA, FORRADO, COM PISO DE BORRACHA E CÂMERA DE MONITORAMENTO, PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 7055/2014. VINICIUS GROSSI OLIVEIRA Restos a Pagar 369.210.188-06 Histórico : 323/2015 26/01/2015 830 Normal 1005 19316/2014 1.830,00 201,30 363.714.568-57 Histórico : 324/2015 26/01/2015 861 Normal 1005 19268/2014 1.830,00 201,30 26/01/2015 863 Normal 1005 19317/2014 1.830,00 201,30 326/2015 26/01/2015 844 Normal 1005 19315/2014 1.830,00 201,30 OFR00321 SARAH BAPTISTA BERNARDI Restos a Pagar TALITA CRISTINA FONSECA DA SILVA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7161/2014. 430.044.778-07 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7119/2014. 428.508.498-80 Histórico : KARINA MAGRINI RAMIRO CARNEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7160/2014. 370.462.248-62 Histórico : 325/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7174/2014. NAYARA NATALLIE DE ARAUJO Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.AF. 7159/2014. Página 26 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 327/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 797 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 17638/2014 Valor 5.400,00 Retenção Documento 0,00 05.782.733/0001-49 Histórico : 328/2015 30/01/2015 1197 Normal 3538 510/2015 62.944,00 3.692,70 329/2015 30/01/2015 1197 Normal 3538 7311/2014 27.314,00 0,00 329/2015 30/01/2015 1197 Normal 3538 19478/2014 134.000,00 0,00 330/2015 30/01/2015 1198 Normal 3580 7310/2014 21.922,00 0,00 333/2015 30/01/2015 1210 Normal 3598 9/2014 2.172,00 0,00 334/2015 26/01/2015 851 Normal 1002 9943/2014 2.739,14 0,00 335/2015 30/01/2015 1209 Normal 3571 9941/2014 1.448,00 0,00 335/2015 30/01/2015 1209 Normal 3571 13461/2014 4.923,20 0,00 336/2015 30/01/2015 1208 Normal 1002 9943/2014 18.437,87 0,00 OFR00321 Restos a Pagar PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2581/2014.- PARCIAL 45.279.635/0001-08 Histórico : PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2582/2014.- PARCIAL 03.829.424/0001-51 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2582/2014.- PARCIAL 03.829.424/0001-51 Histórico : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2582/2014.- PARCIAL 03.829.424/0001-51 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 84/2014 E AF. 6561/2014. 03.829.424/0001-51 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 27 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 337/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 860 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 528/2014 Valor Retenção 668,59 Documento 0,00 51.174.001/0001-93 Histórico : 338/2015 29/01/2015 1009 Normal 3570 16910/2014 52,50 0,00 339/2015 29/01/2015 1008 Normal 3571 16907/2014 149,20 0,00 340/2015 29/01/2015 1007 Normal 1005 16908/2014 90,42 0,00 340/2015 29/01/2015 1007 Normal 1005 16909/2014 47,25 0,00 340/2015 29/01/2015 1007 Normal 1005 16906/2014 55,19 0,00 340/2015 29/01/2015 1007 Normal 1005 16905/2014 49,98 0,00 340/2015 29/01/2015 1007 Normal 1005 16904/2014 91,50 0,00 341/2015 30/01/2015 1213 Normal 3570 263/2015 122,40 0,00 342/2015 30/01/2015 1216 Normal 3598 7897/2014 244,80 0,00 343/2015 26/01/2015 866 Normal 1005 7895/2014 347,40 0,00 344/2015 30/01/2015 1214 Normal 3658 12692/2014 979,20 0,00 OFR00321 Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Orçamentária VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- 44.508.430/0001-94 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3003/2013 (IGD) 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3002/2013.- 44.508.430/0001-94 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Tipo Ordem REPASSE REF.AO CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Credor VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3002/2013.- Página 28 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 346/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1212 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 7895/2014 Valor Retenção 5.569,20 Documento 0,00 44.508.430/0001-94 Histórico : 347/2015 30/01/2015 1215 Normal 3571 265/2015 5.752,80 0,00 347/2015 30/01/2015 1215 Normal 3571 267/2015 1.836,00 0,00 348/2015 29/01/2015 986 Normal 3598 9944/2014 170,00 0,00 349/2015 29/01/2015 984 Normal 3570 17603/2014 170,00 0,00 350/2015 29/01/2015 985 Normal 3658 9948/2014 255,00 0,00 351/2015 29/01/2015 982 Normal 1005 16217/2014 1.660,00 0,00 351/2015 29/01/2015 982 Normal 1005 9947/2014 4.035,00 0,00 352/2015 29/01/2015 983 Normal 3571 12437/2014 5.525,00 0,00 OFR00321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 61.600.839/0078-34 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 61.600.839/0078-34 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 61.600.839/0078-34 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 61.600.839/0078-34 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (SADS-IGD) 61.600.839/0078-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.- 61.600.839/0078-34 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Credor CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Restos a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PARCIAL.- Página 29 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 352/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 29/01/2015 983 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 9945/2014 Valor Retenção 2.295,00 Documento 0,00 61.600.839/0078-34 Histórico : 353/2015 27/01/2015 946 Normal 3449 19318/2014 3.500,00 517,22 354/2015 27/01/2015 928 Normal 1005 14002/2014 450,00 49,50 355/2015 27/01/2015 932 Normal 1005 19448/2014 1.209,00 0,00 27/01/2015 931 Normal 3717 19450/2014 2.046,00 0,00 27/01/2015 930 Normal 1005 19449/2014 2.891,00 0,00 28/01/2015 970 Normal 1005 277/2015 2.333,34 430,50 27/01/2015 941 Normal 1005 19549/2014 2.740,00 0,00 27/01/2015 941 Normal 1005 19551/2014 1.370,00 0,00 29/01/2015 998 Normal 3449 19272/2014 12.000,00 0,00 28/01/2015 971 Normal 1005 18971/2014 4.666,66 0,00 DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.121/14 - AF.7227/2014.NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 09/01/15, CONF.AF.5192/2014.FLUXION EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO SOCIAL PRAÇA GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7303/2014. FLUXION EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO SOCIAL PRAÇA GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7303/2014. 05.459.049/0001-20 Histórico : 361/2015 DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PP.121/14 - AF.7228/2014.- 05.256.973/0001-00 Histórico : 360/2015 Restos a Pagar DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.121/14 - AF.7221/2014.- 05.256.973/0001-00 Histórico : 359/2015 CRISTIANO LEOPOLDINO CARDOSO CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO DJ NA FESTA DO BAIRRO CACHOEIRA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 5226/2014. 18.804.921/0001-72 Histórico : 359/2015 Restos a Pagar 19.234.299/0001-77 Histórico : 358/2015 RODNEY PINHEIRO DE ALMEIDA 19.234.299/0001-77 Histórico : 357/2015 Restos a Pagar 19.234.299/0001-77 Histórico : 356/2015 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7162/2014. 048.123.208-79 Histórico : Tipo Ordem PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - PARCIAL.- 385.318.418-95 Histórico : Credor GREMIO RECREATIVO ACADEMICOS DO CEREJEIRAS Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NOS DIAS 13 E 20/12/2014, CONF.AF.7140/2014.- 18.804.921/0001-72 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 30 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO PERÍODO DE 10/12/14 A 31/12/14, CONF AF 5192/2014. 362/2015 27/01/2015 945 Normal 3570 18860/2014 1.890,00 0,00 Histórico : 363/2015 28/01/2015 965 Normal 3760 16026/2014 9.432,40 141,49 62.577.929/0001-35 Histórico : 365/2015 26/01/2015 777 Normal 3571 523/2015 2.640,00 0,00 29/01/2015 981 Normal 3808 19461/2014 4.000,00 0,00 30/01/2015 1169 Normal 3570 19459/2014 16.000,00 0,00 29/01/2015 991 Normal 3570 18660/2014 1.475,00 0,00 376/2015 26/01/2015 799 Normal 3571 18973/2014 2.397,00 0,00 376/2015 26/01/2015 799 Normal 3571 18972/2014 16.214,80 0,00 378/2015 29/01/2015 993 Normal 1005 17449/2014 396,00 0,00 379/2015 30/01/2015 1172 Normal 3570 18596/2014 1.126,00 0,00 380/2015 26/01/2015 807 Normal 3570 10413/2014 333,33 0,00 OFR00321 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA Restos a Pagar COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA Restos a Pagar DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar DF MED DIST. DE MED. DO DISTRITO FEDERAL LTDA. Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF. 6782/2014. 03.130.755/0001-07 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.- 06.555.701/0001-73 Histórico : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6992/2014. 03.424.737/0001-20 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6992/2014. 03.817.246/0001-49 Histórico : C B S HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 163/2014 E AF. 6826/2014. 03.817.246/0001-49 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA DIABÉTICOS - DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7237/2014.- 67.729.178/0004-91 Histórico : C B S HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (TIRAS REAGENTE) - DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7239/2014.- 11.000.574/0001-86 Histórico : 375/2015 Restos a Pagar AEGIS H TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS Orçamentária LTDA. ME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS NO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "A APLICAÇÃO DA ABORDAGEM PICLER NO COLÉGIO FLORENÇA", NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO/2015, EM FLORIANÓPOLIS/SC. 11.000.574/0001-86 Histórico : 370/2015 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.6866/2012 18.605.680/0001-32 Histórico : 369/2015 P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS Restos a Pagar LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.63/14 - AF.6934/2014.- 08.211.767/0001-71 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO Página 31 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 15/11/14 A 14/12/14, CONF.AF.3191/2013.381/2015 26/01/2015 806 Normal 3570 12309/2014 1.527,77 0,00 03.130.755/0001-07 Histórico : 382/2015 29/01/2015 995 Normal 1005 19164/2014 1.530,00 0,00 29/01/2015 996 Normal 3716 18661/2014 612,57 0,00 Restos a Pagar LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/11/14 A 14/12/14, CONF.AF.2562/2013.DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar TINTAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO DO COPRO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PP 121/2014 E AF. 7050/2014. 19.234.299/0001-77 Histórico : 384/2015 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 385/2015 26/01/2015 808 Normal 1005 242/2014 2.568,00 0,00 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME 05.874.180/0001-54 Histórico : 386/2015 26/01/2015 826 Normal 1005 19517/2014 3.790,00 0,00 387/2015 26/01/2015 813 Normal 3717 19465/2014 584,00 0,00 27/01/2015 940 Normal 1005 19525/2014 720,00 0,00 389/2015 27/01/2015 939 Normal 1005 19028/2014 1.200,00 0,00 390/2015 30/01/2015 1041 Normal 3803 11158/2014 1.740,00 0,00 391/2015 26/01/2015 811 Normal 3570 536/2014 11.700,00 0,00 392/2015 26/01/2015 814 Normal 1005 1152/2014 544,31 0,00 OFR00321 Restos a Pagar EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME Restos a Pagar EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME Restos a Pagar FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA.-EPP. Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.- 05.607.266/0001-10 Histórico : EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.- 67.990.952/0001-70 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM TREINAMENTO/ HABILITAÇÃO DE USO DE ARMA LONGA, CONF.PP.58/14 - AF.7005/2014.- 17.113.492/0001-24 Histórico : F. G. JUNIOR CIA LTDA - EPP FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PLANTÃO DA EQUIPE DE TRABALHO EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 058/2014 E AF. 7287/2014. 17.113.492/0001-24 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇÚCAR REFINADO) PARA CONSUMO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.190/14 - AF.7243/2014.- 17.113.492/0001-24 Histórico : ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO ATLÂNTICO SUL NO DIA 31 DE DEZEMBRO PARA SHOW DA VIRADA, CONF.PP.33/14 - AF.7277/2014.- 45.739.042/0001-87 Histórico : 388/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL, DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.AF.6029/2009.- 02.034.719/0001-79 Histórico : Restos a Pagar FINNET S/A - TECNOLOGIA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Página 32 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS).395/2015 28/01/2015 967 Normal 3597 2304/2014 40,00 0,00 00.517.024/0001-12 Histórico : 398/2015 27/01/2015 925 Normal 3449 17855/2014 152.373,38 9.485,24 399/2015 26/01/2015 821 Normal 1005 2449/2014 12.960,00 0,00 404/2015 29/01/2015 1002 Normal 1005 19383/2014 65,60 0,00 405/2015 29/01/2015 1001 Normal 1005 19542/2014 245,00 0,00 407/2015 29/01/2015 1004 Normal 3560 19290/2014 2.100,00 0,00 26/01/2015 836 Normal 1005 13760/2014 1.730,00 0,00 26/01/2015 849 Normal 3571 522/2015 1.200,00 0,00 26/01/2015 869 Normal 1005 13534/2014 154,25 0,00 OFR00321 26/01/2015 869 Normal 1005 16903/2014 531,62 0,00 L. M. ABACHERLI CIA LTDA ME Restos a Pagar MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/2015, CONF.AF.5420/2012.ODIRLEI ROQUE DE FARIA Orçamentária EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS NO CURSO DE PROCESSO TRADUTÓRIO I E II - LIBRAS, NOS DIAS 12/13/14/19/20/21 DE JANEIRO/2015, EM ATIBAIA/SP. 02.449.992/0056-38 Histórico : 422/2015 Restos a Pagar MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS Restos a Pagar PARA ESCRITORIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MAPOTECA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF. PE 147/2014 E AF. 7136/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 20.813.067/0001-52 Histórico : 422/2015 L. M. ABACHERLI CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURAS) PARA MONTAGEM DO REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.121/14 - AF.7302/2014.- 05.806.253/0001-70 Histórico : 416/2015 Restos a Pagar 57.592.677/0001-83 Histórico : 410/2015 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF. PP 121/2014 E AF. 7199/2014. 17.955.975/0001-76 Histórico : Restos a Pagar EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2014, CONF.AF.838/2014.- 17.955.975/0001-76 Histórico : A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO DE 05/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.65/14 - AF.6650/2014.- 01.460.084/0001-09 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, CONF AF 745/2014 05.326.068/0001-89 Histórico : FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME VIVO S/A Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/12/2014 A 01/01/2015.- 02.449.992/0056-38 VIVO S/A Restos a Pagar Página 33 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 424/2015 30/01/2015 1170 Normal 3570 19314/2014 1.300,00 0,00 425/2015 30/01/2015 1187 Normal 3571 8556/2014 5.735,60 0,00 425/2015 30/01/2015 1187 Normal 3571 8555/2014 22.942,38 0,00 425/2015 30/01/2015 1187 Normal 3571 8557/2014 15.294,93 0,00 425/2015 30/01/2015 1187 Normal 3571 8558/2014 3.823,73 2.772,21 426/2015 26/01/2015 867 Normal 3571 267/2015 896,40 0,00 426/2015 26/01/2015 867 Normal 3571 265/2015 450,00 0,00 434/2015 28/01/2015 961 Normal 1005 7247/2014 180,00 3,60 435/2015 28/01/2015 960 Normal 1005 19273/2014 390,00 7,80 436/2015 28/01/2015 974 Normal 1005 15155/2014 499,00 21,10 437/2015 OFR00321 28/01/2015 963 Normal 1005 17834/2014 720,00 14,40 NOVATA ENGENHARIA LTDA. Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Orçamentária VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Orçamentária A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME Restos a Pagar A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 7121/2014. 18.975.503/0001-48 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O EVENTO ARTE NA PRAÇA, CONF.PP.105/13 - AF.2535/2014.- 10.720.248/0001-80 Histórico : NOVATA ENGENHARIA LTDA. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.- 10.720.248/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.- 44.508.430/0001-94 Histórico : NOVATA ENGENHARIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- 05.266.821/0001-98 Histórico : NOVATA ENGENHARIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- 05.266.821/0001-98 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- 05.266.821/0001-98 Histórico : CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 211/2014 E AF. 7158/2014. 05.266.821/0001-98 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/12/2014 A 01/01/2015.- 55.309.074/0001-04 Histórico : Credor TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O EVENTO FERA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF 5594/2014. 03.116.775/0001-15 BARROS E PUCHARELLI LTDA ME Página 34 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 439/2015 30/01/2015 1204 Normal 3571 471,54 0,00 445/2015 30/01/2015 1118 Normal 3538 8.272,42 0,00 446/2015 28/01/2015 964 Normal 3560 7076/2014 44.411,27 1.581,43 447/2015 29/01/2015 994 Normal 1005 9726/2014 105.620,89 8.977,78 448/2015 27/01/2015 949 Normal 3570 16917/2014 1.005,22 0,00 449/2015 27/01/2015 950 Normal 3571 16914/2014 2.731,48 0,00 450/2015 27/01/2015 948 Normal 1005 16912/2014 893,30 0,00 450/2015 27/01/2015 948 Normal 1005 16915/2014 1.690,19 0,00 450/2015 27/01/2015 948 Normal 1005 16916/2014 987,84 0,00 450/2015 27/01/2015 948 Normal 1005 16913/2014 1.005,22 0,00 450/2015 27/01/2015 948 Normal 1005 16911/2014 1.738,95 0,00 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Extra-Orçamentária RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014, CONF. AF 6131/2011 02.558.157/0001-62 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO - ALVINÓPOLIS, CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONF.AF.2380/2014. 48.096.044/0001-93 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ODETE COLOMBO SCANFELA (CPF: 870.360.298-20), DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.- 05.453.339/0001-67 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.9617 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014- SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 105/2013 E AF. 6632/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 35 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.451/2015 27/01/2015 924 Normal 1005 587/2015 578,10 0,00 62.500.855/0001-39 Histórico : 455/2015 28/01/2015 966 Normal 1005 54/2015 59,49 0,00 456/2015 30/01/2015 1171 Normal 3570 6152/2014 57.402,41 2.674,58 457/2015 27/01/2015 952 Normal 1005 2013/2014 4.382,93 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Orçamentária DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.- 07.381.103/0001-98 Histórico : Orçamentária EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - PARCELA ANUAL DA PROCUEADORA PATRICIA BORGHI BRASILIO LIMA, CONF MEMORANDO N° 006/2014 -SAJC 02.328.280/0001-97 Histórico : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP CONGRESIL ENGENHARIA LTDA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONF.AF.2112/2014. 67.564.773/0001-71 TGP SOLUCOES LTDA - ME Restos a Pagar Histórico : 458/2015 29/01/2015 999 Normal 3449 19269/2014 7.900,00 459/2015 27/01/2015 938 Normal 3803 932/2014 5.144,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/12/14 A 06/01/15, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.AF.531/2014.0,00 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE Restos a Pagar 04.835.908/0001-76 SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA Histórico : CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NO DIA 20/12/2014, CONF.AF.7142/2014.0,00 17.113.492/0001-24 Histórico : 460/2015 27/01/2015 936 Normal 3803 17604/2014 3.750,00 0,00 27/01/2015 937 Normal 3803 242/2015 1.250,00 0,00 27/01/2015 927 Normal 3570 19219/2014 149,00 0,00 OFR00321 27/01/2015 935 Normal 3760 15709/2014 5.292,12 0,00 EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE Restos a Pagar DEPENDENTES QUIMICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA E TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE 17/11/2014 A 31/12/2014 E 01/01/15 A 15/01/15, CONF.AF.6537/2014.EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE Orçamentária DEPENDENTES QUIMICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA E TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 15/01/15, CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S Restos a Pagar LTDA.-EPP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ULTRASSOM PARA PACIENTES DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7089/2014.- 02.442.823/0001-00 Histórico : 463/2015 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.35/13 - AF.178/2014.- 12.156.715/0001-17 Histórico : 462/2015 Restos a Pagar 12.156.715/0001-17 Histórico : 461/2015 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 34.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Página 36 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 464/2015 27/01/2015 934 Normal 1005 4204/2014 346,62 0,00 464/2015 27/01/2015 934 Normal 1005 4206/2014 6.749,26 0,00 464/2015 27/01/2015 934 Normal 1005 7135/2014 1.417,24 0,00 464/2015 27/01/2015 934 Normal 1005 4213/2014 5.496,26 0,00 465/2015 30/01/2015 1203 Normal 3571 350/2015 5.500,00 0,00 484/2015 27/01/2015 951 Normal 1005 3217/2014 1.878,53 0,00 485/2015 27/01/2015 947 Normal 1005 3218/2014 10.761,65 0,00 489/2015 30/01/2015 1220 Normal 3570 9135/2014 1.532,55 0,00 491/2015 30/01/2015 1221 Normal 3570 302/2015 253,25 0,00 492/2015 30/01/2015 1217 Normal 1005 9133/2014 5.164,00 0,00 493/2015 30/01/2015 1218 Normal 3571 304/2015 2.406,00 0,00 OFR00321 Orçamentária TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Orçamentária VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF 2731/13. 44.508.430/0001-94 Histórico : ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.2730/2013.- PARCIAL 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANA) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF 2730/13. (PARCIAL) 44.508.430/0001-94 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/12/14 A 01/01/15, CONF.AF.6002/2011.- 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/12/14 A 01/01/15, CONF.AF.6001/2011.- 02.558.157/0001-62 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90 (NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (1ª 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 04.226.574/0001-33 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 34.028.316/7101-51 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 34.028.316/7101-51 Histórico : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 34.028.316/7101-51 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 34.028.316/7101-51 Histórico : Credor VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Orçamentária AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, Página 37 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar 2729/2013.494/2015 30/01/2015 1219 Normal 3571 19480/2014 3.034,20 0,00 44.508.430/0001-94 Histórico : 495/2015 27/01/2015 955 Normal 3570 9135/2014 10.267,55 0,00 44.508.430/0001-94 Histórico : 496/2015 27/01/2015 957 Normal 3571 19480/2014 4.405,36 0,00 27/01/2015 957 Normal 3571 19481/2014 14.597,00 0,00 497/2015 27/01/2015 958 Normal 3571 304/2015 1.923,46 0,00 498/2015 27/01/2015 953 Normal 1005 9133/2014 19.903,68 0,00 501/2015 30/01/2015 1206 Normal 3571 8822/2014 20.761,39 1.038,06 505/2015 30/01/2015 1202 Normal 3571 9365/2014 8.573,52 728,75 506/2015 29/01/2015 1000 Normal 3517 615/2015 1.000,00 0,00 507/2015 30/01/2015 1042 Normal 3517 616/2015 4.000,00 0,00 OFR00321 Orçamentária VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Restos a Pagar MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Restos a Pagar DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar KLEBER HENRIQUE BARROSO Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.- 297.738.328-05 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍOD DE 01/12 A 31/12/14, CONF AF 173/11. 269.273.298-70 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA, ATIBAIA-SP, CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF 3171/2014. 48.096.044/0001-93 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF 2731/13. 74.444.597/0001-08 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF.AF.2729/2013.- PARCIAL 44.508.430/0001-94 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF AF 2729/13 - PARCIAL. 44.508.430/0001-94 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF AF 2729/13 - PARCIAL. 44.508.430/0001-94 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF 2730/13. 44.508.430/0001-94 Histórico : 496/2015 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF AF 2728/13. FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.Página 38 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 508/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 29/01/2015 987 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 583/2015 Valor Retenção 900,00 Documento 0,00 29/01/2015 988 Normal 3571 582/2015 450,00 0,00 29/01/2015 990 Normal 3571 584/2015 360,00 0,00 29/01/2015 989 Normal 3571 585/2015 350,00 0,00 30/01/2015 1211 Normal 3571 19377/2014 40.535,52 0,00 30/01/2015 1207 Normal 3571 19190/2014 1.950,00 0,00 30/01/2015 1205 Normal 3571 19552/2014 20,50 0,00 515/2015 30/01/2015 1133 Normal 3570 577/2015 7.122,93 0,00 516/2015 30/01/2015 1135 Normal 3571 580/2015 3.729,23 0,00 517/2015 30/01/2015 1098 Normal 3449 152/2015 5.630,43 0,00 517/2015 30/01/2015 1098 Normal 3449 153/2015 6.535,33 0,00 OFR00321 Restos a Pagar BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 00.000.000/0415-48 Histórico : JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 057/2014 E AF. 7312/2014. 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.PE.145/13 - AF.7058/2014.- 18.954.699/0001-94 Histórico : RVS COMERCIAL EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÁGICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.167/14 - AF.7192/2014.- 15.116.584/0001-32 Histórico : 514/2015 C.E.O.T.R.A.N-CENTRO DE ENS. E ORIENT. DE TRANS. Orçamentária FORM. COND. S/C LTDA - ME EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DO MOTORISTA JOSÉ LUIZ RAMOS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 20/15.- 05.836.107/0001-98 Histórico : 513/2015 C.E.O.T.R.A.N-CENTRO DE ENS. E ORIENT. DE TRANS. Orçamentária FORM. COND. S/C LTDA - ME EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS MOTORISTAS DEUSDEDITE SIMÕES E SILVIO SOUZA FILHO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 18/15.- 03.099.404/0001-72 Histórico : 512/2015 C.E.O.T.R.A.N-CENTRO DE ENS. E ORIENT. DE TRANS. Orçamentária FORM. COND. S/C LTDA - ME EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS MOTORISTAS DEUSDEDITE SIMÕES, JOSÉ LUIZ RAMOS E SILVIO SOUZA FILHO NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO - RECICLAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 19/15.- 03.099.404/0001-72 Histórico : 511/2015 C.E.O.T.R.A.N-CENTRO DE ENS. E ORIENT. DE TRANS. Orçamentária FORM. COND. S/C LTDA - ME EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIS ANTONIO GIRALDI, WAGNER JOEL DELNERO E LUCIANO AP.BADIALI NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO, COM INICIO EM 21 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 61/15.- 03.099.404/0001-72 Histórico : 510/2015 Tipo Ordem 03.099.404/0001-72 Histórico : 509/2015 Credor BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- Página 39 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 518/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1132 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 567/2015 Valor Retenção 1.789,73 Documento 0,00 00.000.000/0415-48 Histórico : 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 570/2015 5.255,37 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 560/2015 648,09 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 572/2015 105,65 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 569/2015 331,14 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 573/2015 3.591,97 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 561/2015 432,06 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 563/2015 316,95 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 571/2015 739,55 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 564/2015 710,87 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 575/2015 1.458,89 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 574/2015 3.663,65 0,00 518/2015 OFR00321 30/01/2015 1132 Normal 1005 562/2015 1.909,14 0,00 Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Credor BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária Página 40 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 568/2015 996,43 0,00 518/2015 30/01/2015 1132 Normal 1005 566/2015 795,32 0,00 521/2015 28/01/2015 969 Normal 1005 17052/2014 6.365,00 0,00 521/2015 28/01/2015 969 Normal 1005 15350/2014 3.552,23 0,00 522/2015 28/01/2015 973 Normal 3517 365/2015 468.659,75 0,00 BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária M.R.S DA SILVA CIA LTDA - ME Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014. 11.218.249/0001-94 Histórico : Orçamentária RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 11.218.249/0001-94 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N. 00.000.000/0415-48 Histórico : Credor M.R.S DA SILVA CIA LTDA - ME Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014. 10.995.737/0001-45 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA Orçamentária Histórico : 534/2015 30/01/2015 1134 Normal 3571 579/2015 5.612,70 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 05/01/2015, BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária 00.000.000/0415-48 Histórico : 545/2015 30/01/2015 1027 Normal 3774 19262/2014 42.067,35 2.103,36 07.381.103/0001-98 Histórico : 548/2015 29/01/2015 1006 Normal 3760 11057/2014 66.394,19 893,19 RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. OFÍCIO S/N. CONGRESIL ENGENHARIA LTDA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO- FASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA USINA- ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 5ª MEDIÇÃO, CONF AF 3756/2014. 03.998.919/0001-04 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA ME Restos a Pagar Histórico : 557/2015 30/01/2015 1051 Normal 3780 4184/2014 416,67 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.4510/2012.LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Restos a Pagar 377.428.768-68 Histórico : OFR00321 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/12 Página 41 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 31/12/2014, CONF AF 1483/2014. 558/2015 30/01/2015 1052 Normal 3780 384/2015 2.083,33 53,42 377.428.768-68 Histórico : 559/2015 30/01/2015 1078 Normal 3571 15387/2014 1.400,00 0,00 560/2015 30/01/2015 1079 Normal 3571 398/2015 600,00 15,92 563/2015 30/01/2015 1242 Normal 1002 6.886,90 0,00 564/2015 30/01/2015 1243 Normal 1002 38.200,87 0,00 565/2015 30/01/2015 1240 Normal 1002 9.896,66 0,00 566/2015 30/01/2015 1241 Normal 1002 65.172,03 0,00 567/2015 29/01/2015 1005 Normal 1005 590/2015 936,00 0,00 568/2015 30/01/2015 1081 Normal 3580 3721/2014 1.087,88 0,00 568/2015 30/01/2015 1081 Normal 3580 3720/2014 815,91 0,00 OFR00321 Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Extra-Orçamentária ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Orçamentária STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/14 A 19/12/14, CONF.AF.1042/2013.- 09.666.183/0001-53 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA AQUISIÇÃO DE COLCHETES PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.299/2014 - AF.4/2015.- 09.666.183/0001-53 Histórico : Extra-Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 04.013.164/0001-04 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : SEBASTIAO AMANSO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS, DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/15, CONF.AF.5748/2014.- PARCIAL 45.279.635/0001-08 Histórico : SEBASTIAO AMANSO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS, DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12 A 31/12/14.-, CONF.AF.5748/2014.- PARCIAL 777.805.588-00 Histórico : Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 25/01/15, CONF AF 1483/2014. 777.805.588-00 Histórico : LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/14 A 19/12/14, CONF.AF.1042/2013.Página 42 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 569/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1082 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3580 282/2015 Valor Retenção 378,09 Documento 0,00 09.666.183/0001-53 Histórico : 569/2015 30/01/2015 1082 Normal 3580 283/2015 504,12 0,00 570/2015 30/01/2015 1047 Normal 3517 400/2015 11.562,68 0,00 571/2015 30/01/2015 1086 Normal 1005 19518/2014 4.000,00 42,00 572/2015 30/01/2015 1043 Normal 1005 19565/2014 7.400,00 244,20 573/2015 30/01/2015 1029 Normal 3571 18889/2014 1.122,00 0,00 576/2015 30/01/2015 1050 Normal 3570 255/2015 1.800,00 0,00 577/2015 30/01/2015 1058 Normal 3560 19115/2014 1.452,00 0,00 577/2015 30/01/2015 1058 Normal 3560 19114/2014 15,00 0,00 577/2015 30/01/2015 1058 Normal 3560 19112/2014 240,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar FLASH LOCADORA LTDA - ME Restos a Pagar DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP Orçamentária MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME Restos a Pagar MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ÓLEO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO (PATRIMÔNIO 42078) DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF. AF. 6364/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.861.067/0001-86 Histórico : VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ÓLEO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO (PATRIMÔNIO 42078) DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF. AF. 6364/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 18.861.067/0001-86 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/03/2015), PARA USO DO PACIENTE RODRIGO VELOSO, CONF.AF.1327/2014.- 18.861.067/0001-86 Histórico : IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA AQUIISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF.PE.99/13 - AF.6955/2014.- 96.416.771/0001-33 Histórico : Orçamentária LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS, CONF.AF.7319/2014.- 03.424.737/0001-20 Histórico : STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7282/2014. 07.248.772/0001-96 Histórico : Orçamentária SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE A PAGTO. DE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2015, CONF. IMA-0006/15-INT.- 25.450.370/0001-51 Histórico : STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12/14 A 19/01/15, CONF.AF.1042/2013.- PARCIAL 44.510.485/0001-39 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12/14 A 19/01/15, CONF.AF.1042/2013.- PARCIAL 09.666.183/0001-53 Histórico : Credor MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ÓLEO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO (PATRIMÔNIO 42078) DA EMEF PREFEITO Página 43 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem GILBERTO SANTANNA, CONF. AF. 6364/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 578/2015 30/01/2015 1062 Normal 3571 19664/2014 2.700,00 0,00 60.699.188/0001-30 Histórico : 578/2015 30/01/2015 1062 Normal 3571 19666/2014 7.489,00 0,00 578/2015 30/01/2015 1062 Normal 3571 19665/2014 300,00 0,00 579/2015 30/01/2015 1063 Normal 3571 17785/2014 1.366,20 0,00 580/2015 30/01/2015 1117 Normal 3580 346/2015 6.480,00 0,00 581/2015 30/01/2015 1077 Normal 3571 18979/2014 6.000,00 0,00 582/2015 30/01/2015 1080 Normal 1005 589/2015 924,00 0,00 583/2015 30/01/2015 1119 Normal 3580 341/2015 25.710,00 0,00 584/2015 30/01/2015 1095 Normal 3580 339/2015 41.337,00 0,00 585/2015 30/01/2015 1096 Normal 3580 344/2015 6.480,00 0,00 Orçamentária SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Restos a Pagar SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME Orçamentária UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI Orçamentária ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA Orçamentária REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA)CRIANÇAS (SENDO 81 BEBÊS E 59 CRIANÇAS), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E Orçamentária HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E 54.144.894/0001-12 Histórico : OFR00321 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) BEBÊS) E 70 (SETENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 44.707.206/0001-21 Histórico : Restos a Pagar HOSPEDAGEM AO SR.VICE PREFEITO E ASSESSORIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/01/15 A 03/02/15, CONF.CD.2/2015 - AF.3/2015.- 00.983.589/0001-95 Histórico : MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6997/2014. 00.966.316/0001-32 Histórico : Restos a Pagar REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANÉLICA ROHI M´KADESH, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 08.811.226/0019-03 Histórico : MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONF.PP.122/14 - AF.6602/14. - 03.440.315/0001-48 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL, BOLA BOBATH E TRAVE DE EQUILIBRIO), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7347/2014.- 10.955.614/0001-80 Histórico : MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL, BOLA BOBATH E TRAVE DE EQUILIBRIO), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7347/2014.- 60.699.188/0001-30 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL, BOLA BOBATH E TRAVE DE EQUILIBRIO), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7347/2014.- 60.699.188/0001-30 Histórico : MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP Página 44 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINÚ E REGIÃO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU NO JARDIM PARAÍSO - BAIRRO DO TANQUE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.586/2015 30/01/2015 1092 Normal 3580 348/2015 7.560,00 0,00 Histórico : 587/2015 30/01/2015 1091 Normal 3580 345/2015 6.912,00 0,00 30/01/2015 1093 Normal 3580 351/2015 42.366,00 0,00 47.952.825/0001-70 Histórico : 589/2015 30/01/2015 1090 Normal 3580 347/2015 21.390,00 0,00 30/01/2015 1089 Normal 3580 343/2015 6.480,00 0,00 30/01/2015 1088 Normal 3580 342/2015 9.720,00 0,00 30/01/2015 1011 Normal 1005 399/2015 19.500,00 0,00 30/01/2015 1015 Normal 3570 422/2015 25.624,16 0,00 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ Orçamentária EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 45 (QUARENTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Orçamentária REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 47.952.825/0001-70 Histórico : OFR00321 Orçamentária ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA Orçamentária JARDIM IMPERIAL REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS TIA BIA JARDIM IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 00.644.883/0001-72 Histórico : 595/2015 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 BEBÊS E 50 CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª 04.178.469/0001-76 Histórico : 594/2015 Orçamentária 10.862.736/0001-22 Histórico : 591/2015 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 04.792.846/0001-62 Histórico : 590/2015 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAO Orçamentária FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 32 (TRINTA E DUAS)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 59.018.135/0001-27 Histórico : 588/2015 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM Orçamentária MARISTELA II - AMAM II REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 07.871.604/0001-52 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA Orçamentária REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª Página 45 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 596/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1201 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 478/2015 Valor 2.870,00 Retenção Documento 0,00 47.952.825/0001-70 Histórico : 597/2015 30/01/2015 1018 Normal 3597 483/2015 1.250,00 0,00 30/01/2015 1017 Normal 3599 352/2015 5.000,00 599/2015 30/01/2015 1016 Normal 1005 353/2015 31.300,00 600/2015 30/01/2015 1019 Normal 3449 423/2015 116.000,00 0,00 Tipo Ordem ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA Orçamentária REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDO PROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES E CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL Orçamentária CASA DO CAMINHO REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 86.790.268/0001-90 Histórico : 598/2015 Credor ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL Orçamentária CASA DO CAMINHO Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 0,00 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL Orçamentária 86.790.268/0001-90 CASA DO CAMINHO Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ";, VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 0,00 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA Orçamentária 11.846.291/0001-50 86.790.268/0001-90 Histórico : 601/2015 30/01/2015 1023 Normal 3806 425/2015 3.300,00 602/2015 30/01/2015 1022 Normal 1005 424/2015 29.017,94 603/2015 30/01/2015 1026 Normal 3806 543/2015 5.000,00 OFR00321 REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2015, QUE VISA A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA TURNO ESCOLAR NA MODALIDADE DE NATAÇÃO, BEM COMO ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.0,00 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA Orçamentária 04.456.594/0002-81 PERDOENSE Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 0,00 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA Orçamentária 04.456.594/0002-81 PERDOENSE Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 0,00 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA Orçamentária 04.456.594/0003-62 CRIANÇA PERDOENSE - CASULO Página 46 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem Histórico : 604/2015 30/01/2015 1025 Normal 1005 532/2015 13.850,00 605/2015 30/01/2015 1024 Normal 1005 534/2015 31.300,00 606/2015 30/01/2015 1040 Normal 1005 394/2015 3.100,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA Orçamentária 04.456.594/0003-62 CRIANÇA PERDOENSE - CASULO Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA Orçamentária 04.456.594/0003-62 CRIANÇA PERDOENSE - CASULO Histórico : REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE Orçamentária 04.226.574/0001-33 Histórico : 607/2015 30/01/2015 1039 Normal 3784 395/2015 3.750,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE Orçamentária 04.226.574/0001-33 Histórico : 608/2015 30/01/2015 1037 Normal 1005 419/2015 6.000,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE Orçamentária 04.226.574/0001-33 Histórico : 609/2015 30/01/2015 1038 Normal 1005 392/2015 6.000,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE Orçamentária 04.226.574/0001-33 Histórico : 610/2015 OFR00321 30/01/2015 1061 Normal 1005 477/2015 1.565,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO ARTE", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINAS DE CAPOEIRA, MODA E VIOLÃO REFERENCIADOS À EQUIPE VOLANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA Orçamentária 03.951.901/0001-57 Página 47 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 611/2015 30/01/2015 1071 Normal 1005 416/2015 5.000,00 0,00 612/2015 30/01/2015 1070 Normal 1005 355/2015 6.000,00 0,00 Tipo Ordem REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 15.814.815/0001-81 Histórico : Credor ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 15.814.815/0001-81 ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária Histórico : 613/2015 30/01/2015 1069 Normal 1005 354/2015 6.000,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária 15.814.815/0001-81 Histórico : 614/2015 30/01/2015 1068 Normal 3780 432/2015 6.000,00 0,00 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO CRAS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária 15.814.815/0001-81 Histórico : 615/2015 30/01/2015 1067 Normal 3597 358/2015 10.400,00 0,00 15.814.815/0001-81 Histórico : 616/2015 30/01/2015 1066 Normal 1005 467/2015 12.728,08 0,00 30/01/2015 1065 Normal 3780 418/2015 15.000,00 0,00 618/2015 30/01/2015 1064 Normal 1005 357/2015 33.200,00 0,00 Orçamentária ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO A VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 15.814.815/0001-81 Histórico : ONG BRASIL DO FUTURO REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 15.814.815/0001-81 Histórico : 617/2015 REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERAMÇA", COM O OBJETIVO DE REALIZAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).- 15.814.815/0001-81 ONG BRASIL DO FUTURO Orçamentária Histórico : OFR00321 Página 48 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª 620/2015 30/01/2015 1110 Normal 3580 349/2015 43.848,00 0,00 78.636.974/0009-00 Histórico : 621/2015 30/01/2015 1109 Normal 3580 340/2015 12.960,00 0,00 622/2015 30/01/2015 1030 Normal 1005 220/2015 12.146,44 0,00 Orçamentária REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 05.158.273/0002-63 Histórico : INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO SIGNO FUNDACAO GRANDE HARMONIA Orçamentária REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.- 04.956.954/0001-23 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Orçamentária Histórico : 623/2015 30/01/2015 1031 Normal 1005 19073/2014 66.166,18 0,00 PREST.SERV.PUBLIC.COMPREENDENDOCONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONF.AF.6353/2014.- PARCIAL E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Restos a Pagar 04.956.954/0001-23 Histórico : 624/2015 30/01/2015 1173 Normal 1005 19618/2014 35,90 0,00 PREST.SERV.PUBLIC.COMPREENDENDO.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONF.AF.6353/2014.- PARCIAL DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. Restos a Pagar 50.970.342/0004-55 Histórico : 624/2015 30/01/2015 1173 Normal 1005 19617/2014 337,90 0,00 50.970.342/0004-55 Histórico : 625/2015 30/01/2015 1028 Normal 3571 18861/2014 35.498,76 0,00 29/01/2015 976 Normal 1005 330/2015 10.266,67 0,00 627/2015 29/01/2015 977 Normal 1005 9111/2014 3.733,33 0,00 OFR00321 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO AO PERÍODO DE 01/01 A 22/01/15, CONF. AF. 3327/2014 - PARCIAL. 05.393.819/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014. 05.393.819/0001-80 Histórico : DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA. AQUISIÇÃO DE MANDRIL E MARTELETE PERFURADOR PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7335/2014.- 03.424.737/0001-20 Histórico : 626/2015 AQUISIÇÃO DE MANDRIL E MARTELETE PERFURADOR PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7335/2014.- ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/12 Página 49 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem A 31/12/14, CONF. AF. 3327/2014 - PARCIAL. 628/2015 30/01/2015 1010 Normal 3571 17606/2014 2.765,39 0,00 10.813.603/0001-66 Histórico : 629/2015 30/01/2015 1094 Normal 3580 351/2015 42.980,00 0,00 635/2015 29/01/2015 980 Normal 3622 159/2015 1,07 0,00 636/2015 29/01/2015 979 Normal 3621 159/2015 6.723,00 0,00 654/2015 30/01/2015 1083 Normal 3571 12552/2014 499,34 0,00 654/2015 30/01/2015 1083 Normal 3571 12553/2014 2.197,11 0,00 654/2015 30/01/2015 1083 Normal 3571 12556/2014 2.496,59 0,00 655/2015 12/01/2015 366 Normal 3538 11.730,77 0,00 659/2015 12/01/2015 417 Normal 3760 8.266,12 0,00 660/2015 12/01/2015 418 Normal 3571 5.525,98 0,00 661/2015 OFR00321 12/01/2015 419 Normal 3571 182,41 0,00 Restos a Pagar TECNOMAD S S LTDA Restos a Pagar TECNOMAD S S LTDA Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2061 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : TECNOMAD S S LTDA RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.674 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.AF.3529/2013.- 29.979.036/0001-40 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.AF.3529/2013.- 55.798.839/0001-09 Histórico : Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.AF.3529/2013.- 55.798.839/0001-09 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM 20/01/15. 55.798.839/0001-09 Histórico : Orçamentária DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM 20/01/15. 00.000.000/0415-48 Histórico : ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.- 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 - AF.6538/2014.- 47.952.825/0001-70 Histórico : ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.675 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Página 50 de 192 Extra-Orçamentária 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 662/2015 12/01/2015 420 Normal 3571 1.275,17 0,00 663/2015 12/01/2015 421 Normal 3571 53,87 0,00 664/2015 12/01/2015 422 Normal 3571 38,75 0,00 665/2015 12/01/2015 423 Normal 3571 25,20 0,00 666/2015 12/01/2015 424 Normal 3571 12,60 0,00 667/2015 12/01/2015 425 Normal 3571 12,60 0,00 668/2015 12/01/2015 426 Normal 3571 12,60 0,00 669/2015 30/01/2015 1107 Normal 3808 14349/2014 1.050,41 0,00 30/01/2015 1104 Normal 3658 14348/2014 1.322,94 0,00 30/01/2015 1103 Normal 3680 14398/2014 1.323,41 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.408 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB) ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, CONF PP 103/2014 AF 5401/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 10.290.913/0001-43 Histórico : OFR00321 Extra-Orçamentária 10.290.913/0001-43 Histórico : 671/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 10.290.913/0001-43 Histórico : 670/2015 Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.406 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.404 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.407 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3649 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3650 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.677 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.676 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 12/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor Página 51 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. 672/2015 30/01/2015 1106 Normal 3808 14345/2014 1.521,36 0,00 Histórico : 673/2015 30/01/2015 1105 Normal 3803 14557/2014 2.382,77 0,00 30/01/2015 1102 Normal 3570 14347/2014 3.894,70 0,00 30/01/2015 1101 Normal 3571 14128/2014 1.557,89 0,00 30/01/2015 1101 Normal 3571 14127/2014 7.906,57 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14405/2014 2.726,29 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 15117/2014 19.512,72 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14409/2014 38,95 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14412/2014 511,30 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14410/2014 615,37 0,00 OFR00321 30/01/2015 1100 Normal 1005 14402/2014 973,67 0,00 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 675/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 675/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 674/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014. 10.290.913/0001-43 10.290.913/0001-43 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Página 52 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 676/2015 30/01/2015 1100 Normal 1005 14414/2014 126,57 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14415/2014 428,43 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14404/2014 595,69 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14400/2014 175,26 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14406/2014 369,99 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14411/2014 292,11 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14401/2014 447,85 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14413/2014 555,19 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14403/2014 427,20 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14407/2014 1.382,26 0,00 30/01/2015 1100 Normal 1005 14408/2014 1.226,82 0,00 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : OFR00321 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 Tipo Ordem 10.290.913/0001-43 Histórico : 676/2015 Credor Página 53 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 676/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1100 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 14399/2014 Valor Retenção 38,96 Documento 0,00 12/01/2015 448 Normal 3760 9.983,75 0,00 12/01/2015 438 Normal 3571 264,60 0,00 30/01/2015 1013 Normal 1005 14361/2014 2.800,00 0,00 682/2015 30/01/2015 1012 Normal 1005 331/2015 200,00 114,97 683/2015 30/01/2015 1048 Normal 1005 14362/2014 2.800,00 0,00 684/2015 30/01/2015 1049 Normal 1005 360/2015 200,00 114,97 685/2015 30/01/2015 1196 Normal 3449 17129/2014 1.860,05 0,00 686/2015 30/01/2015 1196 Normal 3449 535/2015 676,38 56,15 687/2015 30/01/2015 1035 Normal 1005 5264/2014 1.490,22 0,00 OFR00321 Orçamentária JOSÉ PEDRO SARTORI NETO Restos a Pagar JOSÉ PEDRO SARTORI NETO Orçamentária JOSE ROBERTO BINATTI Restos a Pagar JOSE ROBERTO BINATTI Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/15.- 141.909.708-32 Histórico : ANDREA BOMURA ROSATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/12/2014 A 31/12/2014.- 532.730.108-78 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2015. 532.730.108-78 Histórico : ANDREA BOMURA ROSATO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12 A 31/12/14. 040.170.808-04 Histórico : Extra-Orçamentária LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/15. 040.170.808-04 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/12 A 31/12/14. 149.867.828-94 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.409 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014. 149.867.828-94 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2061 CONF.LEI Nº 10.833/2003.- 29.979.036/0001-40 Histórico : 681/2015 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 45.279.635/0001-08 Histórico : 679/2015 Tipo Ordem 10.290.913/0001-43 Histórico : 678/2015 Credor ESEQUIEL VIEIRA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO, ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE Página 54 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 10/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.- PARCIAL 688/2015 30/01/2015 1036 Normal 1005 363/2015 638,67 25,59 141.909.708-32 Histórico : 689/2015 30/01/2015 1059 Normal 1005 18535/2014 1.062,61 0,00 690/2015 30/01/2015 1060 Normal 1005 539/2015 1.389,56 49,83 692/2015 30/01/2015 1014 Normal 1005 327/2015 2.419,35 1.419,82 693/2015 30/01/2015 1084 Normal 1005 14208/2014 1.612,90 0,00 694/2015 30/01/2015 1085 Normal 1005 328/2015 2.419,35 304,30 695/2015 30/01/2015 1113 Normal 3571 20076/2014 460,80 0,00 30/01/2015 1114 Normal 3580 20079/2014 734,00 0,00 30/01/2015 1114 Normal 3580 20080/2014 2.388,00 0,00 30/01/2015 1114 Normal 3580 20078/2014 230,00 0,00 30/01/2015 1114 Normal 3580 20075/2014 1.584,00 0,00 TUNETOSHI UENO Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/2015.- PARCIAL MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E SUPORTES PARA VARÃO DE CORTINAS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7362/2014. MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar 66.132.267/0001-40 Histórico : 696/2015 TUNETOSHI UENO 66.132.267/0001-40 Histórico : 696/2015 Orçamentária 66.132.267/0001-40 Histórico : 696/2015 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES 66.132.267/0001-40 Histórico : 696/2015 Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 31/12/14.- PARCIAL 053.844.948-91 Histórico : MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/15.- PARCIAL 053.844.948-91 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/15.- 208.741.628-15 Histórico : MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12 A 31/12/14. 976.716.068-04 Histórico : Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO, ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 09/01/15, CONF.AF.1723/2014.- PARCIAL 976.716.068-04 Histórico : ESEQUIEL VIEIRA Página 55 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 696/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1114 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3580 20077/2014 Valor Retenção 1.110,00 Documento 0,00 30/01/2015 1114 Normal 3580 20081/2014 280,00 0,00 30/01/2015 1057 Normal 3571 20082/2014 703,40 0,00 30/01/2015 1055 Normal 3571 20083/2014 842,40 0,00 30/01/2015 1055 Normal 3571 20084/2014 3.448,00 0,00 30/01/2015 1056 Normal 3571 20086/2014 1.037,40 0,00 30/01/2015 1072 Normal 3571 596/2015 150,00 0,00 30/01/2015 1075 Normal 3571 19697/2014 7.333,88 0,00 30/01/2015 1076 Normal 3571 19696/2014 2.444,63 0,00 30/01/2015 1074 Normal 3571 18977/2014 14.625,00 0,00 30/01/2015 1073 Normal 3571 19442/2014 9.540,00 0,00 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6995/2014. SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7220/2014.- 72.293.202/0002-60 Histórico : OFR00321 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 7000/2014.- 72.293.202/0002-60 Histórico : 710/2015 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6999/2014.- 72.293.202/0002-60 Histórico : 709/2015 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E Orçamentária PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 AF.14/2015.- 72.293.202/0002-60 Histórico : 708/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE VARÃO PARA CORTINAS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7365/2014. 00.662.315/0001-02 Histórico : 707/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7364/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : 703/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7364/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : 699/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E SUPORTES PARA VARÃO DE CORTINAS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7363/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : 698/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : 698/2015 MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA Restos a Pagar ME AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014. 66.132.267/0001-40 Histórico : 697/2015 Tipo Ordem 66.132.267/0001-40 Histórico : 696/2015 Credor Página 56 de 192 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 710/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1073 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 19441/2014 Valor Retenção 14.985,00 Documento 0,00 30/01/2015 1032 Normal 3570 362/2015 303,33 0,00 30/01/2015 1033 Normal 3570 6986/2014 996,67 0,00 30/01/2015 1195 Normal 3780 374/2015 601,67 0,00 716/2015 30/01/2015 1195 Normal 3780 7419/2014 348,33 0,00 718/2015 30/01/2015 1053 Normal 3570 281/2015 2.349,13 0,00 719/2015 30/01/2015 1054 Normal 3570 12439/2014 939,65 0,00 719/2015 30/01/2015 1054 Normal 3570 3205/2014 6.577,64 0,00 727/2015 30/01/2015 1199 Normal 3780 375/2015 601,67 0,00 729/2015 OFR00321 30/01/2015 1199 Normal 3780 7420/2014 348,33 0,00 HELIO ALVIM FAZIO Restos a Pagar MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA - Orçamentária MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA - Restos a Pagar MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA - Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/14, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.- 146.353.548-14 Histórico : Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/14, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.- 13.537.114/0001-17 Histórico : HELIO ALVIM FAZIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/12/14 A 21/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.- PARCIAL 13.537.114/0001-17 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/14, CONF. AF 2586/2014. 13.537.114/0001-17 Histórico : ELOY DE CAMPOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/15, CONF. AF 2586/2014. 089.554.498-95 Histórico : Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/12 A 31/12/14., CONF AF 2329/2014. PARCIAL 089.554.498-95 Histórico : ELOY DE CAMPOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 07/01/15, CONF AF 2329/2014. PARCIAL 035.059.108-30 Histórico : 715/2015 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7220/2014.- 035.059.108-30 Histórico : 712/2015 Tipo Ordem 72.293.202/0002-60 Histórico : 711/2015 Credor RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/15, CONF. AF 2585/2014. 146.353.548-14 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA Página 57 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.56 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 783/2015 30/01/2015 1044 Normal 3571 19437/2014 5.437,80 0,00 30/01/2015 1045 Normal 3571 20095/2014 5.226,00 0,00 30/01/2015 1108 Normal 3580 20060/2014 7.370,00 0,00 21/01/2015 689 Normal 3517 7.042,64 0,00 21/01/2015 690 Normal 1005 5.941,26 0,00 21/01/2015 691 Normal 1005 5.809,15 0,00 21/01/2015 692 Normal 1005 1.866,57 0,00 812/2015 21/01/2015 693 Normal 1005 955,41 0,00 813/2015 21/01/2015 694 Normal 1005 955,41 0,00 814/2015 21/01/2015 695 Normal 1005 820,68 0,00 OFR00321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.293 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.296 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.1005 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.9501 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA NOVATA ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.2052 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.1550 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : 811/2015 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.PE.16/14 - AF.7359/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : 810/2015 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.PE.16/14 - AF.7358/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : 809/2015 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. PE 174/2013 E AF. 7218/2014. 10.424.655/0001-40 Histórico : 808/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12 A 31/12/14, CONF. AF 2585/2014. 10.424.655/0001-40 Histórico : 785/2015 Tipo Ordem 10.424.655/0001-40 Histórico : 784/2015 Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2062 Página 58 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 815/2015 21/01/2015 698 Normal 1005 545,95 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 816/2015 21/01/2015 699 Normal 1005 477,70 0,00 817/2015 21/01/2015 700 Normal 1005 477,70 0,00 818/2015 21/01/2015 701 Normal 1005 477,70 0,00 819/2015 21/01/2015 702 Normal 1005 426,52 0,00 820/2015 21/01/2015 703 Normal 1005 426,52 0,00 821/2015 21/01/2015 704 Normal 1005 372,50 0,00 822/2015 21/01/2015 707 Normal 1005 199,05 0,00 823/2015 21/01/2015 708 Normal 1005 199,04 0,00 824/2015 21/01/2015 709 Normal 1005 159,23 0,00 OFR00321 Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.295 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.292 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.285 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.300 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.283 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.299 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.294 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.290 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.289 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A Página 59 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 825/2015 21/01/2015 712 Normal 1005 90,99 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 826/2015 21/01/2015 696 Normal 3517 733,03 0,00 827/2015 21/01/2015 697 Normal 1005 615,50 0,00 828/2015 21/01/2015 705 Normal 1005 309,98 0,00 829/2015 21/01/2015 706 Normal 1005 304,92 0,00 830/2015 21/01/2015 710 Normal 1005 149,60 0,00 831/2015 21/01/2015 711 Normal 1005 112,20 0,00 832/2015 21/01/2015 713 Normal 1005 74,80 0,00 833/2015 21/01/2015 714 Normal 1005 66,88 0,00 834/2015 21/01/2015 715 Normal 1005 37,40 0,00 OFR00321 Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7861 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7864 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7868 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7867 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7870 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7724 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.992 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.6652 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A NFe.291 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7860 - CÓDIGO 2640 Página 60 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 835/2015 21/01/2015 716 Normal 1005 37,40 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 836/2015 21/01/2015 717 Normal 1005 10,52 0,00 883/2015 30/01/2015 1087 Normal 3449 864/2015 1.000,00 0,00 887/2015 30/01/2015 1099 Normal 3517 861/2015 1.900,00 0,00 888/2015 30/01/2015 1194 Normal 3517 512/2015 850,49 0,00 892/2015 30/01/2015 1177 Normal 3571 253/2015 336,24 0,00 30/01/2015 1177 Normal 3571 254/2015 297,54 0,00 30/01/2015 1177 Normal 3571 249/2015 46,98 0,00 30/01/2015 1178 Normal 3571 17659/2014 354,51 0,00 30/01/2015 1178 Normal 3571 17653/2014 35,91 0,00 Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2015. GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Orçamentária ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CASA DO PROFESSOR, E SEC. DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Orçamentária ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CASA DO PROFESSOR, E SEC. DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Orçamentária ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CASA DO PROFESSOR, E SEC. DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES, BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES, BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL 05.517.158/0001-57 Histórico : OFR00321 DIRCEU ROSA MARTINS 05.517.158/0001-57 Histórico : 893/2015 Orçamentária 05.517.158/0001-57 Histórico : 893/2015 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 05.517.158/0001-57 Histórico : 892/2015 Orçamentária 05.517.158/0001-57 Histórico : 892/2015 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 037.333.468-07 Histórico : Extra-Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 262.468.928-17 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3655 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 273.148.328-89 Histórico : Extra-Orçamentária RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7869 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Página 61 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 893/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1178 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 17664/2014 Valor Retenção 227,43 Documento 0,00 30/01/2015 1111 Normal 3517 867/2015 1.000,00 0,00 30/01/2015 1112 Normal 3517 863/2015 1.900,00 0,00 30/01/2015 1115 Normal 3580 318/2015 111,00 0,00 30/01/2015 1116 Normal 3580 9727/2014 8,00 0,00 30/01/2015 1200 Normal 3517 513/2015 850,49 0,00 30/01/2015 1200 Normal 3517 14385/2014 850,49 0,00 30/01/2015 1120 Normal 1005 7900/2014 1.797,00 0,00 30/01/2015 1120 Normal 1005 7902/2014 599,00 0,00 30/01/2015 1121 Normal 3570 7911/2014 599,00 0,00 909/2015 30/01/2015 1121 Normal 3570 7912/2014 599,00 0,00 Orçamentária ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/14.VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2832/2014.VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2832/2014.- 07.685.452/0001-01 Histórico : ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2015. 07.685.452/0001-01 Histórico : 909/2015 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Restos a Pagar COMPONENTES LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/12 A 31/12/14, CONF AF 2796/12. 07.685.452/0001-01 Histórico : 908/2015 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Orçamentária COMPONENTES LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 28/01/15, CONF AF 2796/12. 048.265.288-84 Histórico : 908/2015 Orçamentária EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.- 048.265.288-84 Histórico : 902/2015 LUCILA MARTINO RIBEIRO 09.051.369/0001-06 Histórico : 901/2015 Orçamentária 09.051.369/0001-06 Histórico : 898/2015 LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.- 085.196.748-52 Histórico : 897/2015 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES, BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL 106.985.608-84 Histórico : 896/2015 Tipo Ordem 05.517.158/0001-57 Histórico : 895/2015 Credor VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2835/2014.- 07.685.452/0001-01 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 62 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2835/2014.909/2015 30/01/2015 1121 Normal 3570 7913/2014 599,00 0,00 07.685.452/0001-01 Histórico : 909/2015 30/01/2015 1121 Normal 3570 7910/2014 599,00 0,00 909/2015 30/01/2015 1121 Normal 3570 7914/2014 599,00 0,00 910/2015 30/01/2015 1122 Normal 1005 401/2015 38.333,33 0,00 912/2015 30/01/2015 1194 Normal 3517 14384/2014 1.700,98 0,00 912/2015 30/01/2015 1194 Normal 3517 14384/2014 -850,49 0,00 927/2015 26/01/2015 909 Normal 3449 17015/2014 2.998,91 0,00 927/2015 26/01/2015 909 Normal 3449 20102/2014 100,00 0,00 927/2015 26/01/2015 909 Normal 3449 17006/2014 3.341,45 0,00 927/2015 26/01/2015 909 Normal 3449 16888/2014 442,54 0,00 928/2015 26/01/2015 910 Normal 3449 17008/2014 720,00 0,00 OFR00321 DIRCEU ROSA MARTINS Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : DIRCEU ROSA MARTINS DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Orçamentária DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Z9 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/14.- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/14.- 037.333.468-07 Histórico : VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NAPOLEÃO FERRO, N.º 315, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 23/01/15, CONF.AF.5421/2014.- 037.333.468-07 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2835/2014.- 19.137.711/0001-30 Histórico : VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2835/2014.- 07.685.452/0001-01 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15, CONF.AF.2835/2014.- 07.685.452/0001-01 Histórico : VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 Página 63 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar (PARCIAL).928/2015 26/01/2015 910 Normal 3449 19079/2014 920,76 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 928/2015 26/01/2015 910 Normal 3449 16865/2014 31,40 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 928/2015 26/01/2015 910 Normal 3449 16873/2014 20,41 0,00 26/01/2015 910 Normal 3449 19076/2014 169,36 0,00 928/2015 26/01/2015 910 Normal 3449 17009/2014 900,35 0,00 929/2015 26/01/2015 911 Normal 3449 16862/2014 406,27 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : 928/2015 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 930/2015 26/01/2015 912 Normal 3570 16893/2014 14.061,75 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 930/2015 26/01/2015 912 Normal 3570 19080/2014 147,43 0,00 930/2015 26/01/2015 912 Normal 3570 17019/2014 3.000,00 0,00 26/01/2015 912 Normal 3570 16894/2014 433,37 0,00 931/2015 26/01/2015 913 Normal 3570 16894/2014 304,80 0,00 931/2015 26/01/2015 913 Normal 3570 19081/2014 842,35 0,00 OFR00321 Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : 930/2015 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).Página 64 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 931/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 913 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 20099/2014 Valor Retenção 1.420,29 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 931/2015 26/01/2015 913 Normal 3570 19080/2014 352,57 0,00 932/2015 26/01/2015 914 Normal 3570 16893/2014 230,82 0,00 Tipo Ordem ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 934/2015 26/01/2015 890 Normal 1002 17005/2014 92,09 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 934/2015 26/01/2015 890 Normal 1002 16858/2014 71,01 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 934/2015 26/01/2015 890 Normal 1002 18617/2014 3.149,87 0,00 934/2015 26/01/2015 890 Normal 1002 19075/2014 248,28 0,00 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16873/2014 354,49 0,00 Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16899/2014 158,27 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16862/2014 846,96 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 19084/2014 2.616,32 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16857/2014 59,40 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 OFR00321 26/01/2015 889 Normal 3449 16898/2014 31,23 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Página 65 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16883/2014 1.652,22 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 19075/2014 89,64 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16896/2014 67,86 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16885/2014 1.290,95 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16856/2014 1.527,12 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16900/2014 1.088,88 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16888/2014 633,95 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 935/2015 26/01/2015 889 Normal 3449 16868/2014 532,79 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 936/2015 26/01/2015 885 Normal 3756 20054/2014 8.043,56 2.437,33 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 07.381.103/0001-98 Histórico : 937/2015 26/01/2015 886 Normal 3560 20055/2014 100.282,30 0,00 938/2015 26/01/2015 908 Normal 1002 19074/2014 2,90 0,00 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA Restos a Pagar DESP.C/REAJUSTE DAS 23ª E 24ª MEDIÇÕES REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REF.A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/Nº - JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.355/2012 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) - CONTRAPARTIDA.- 02.328.280/0001-97 Histórico : OFR00321 DESP.C/REAJUSTE DAS 23ª E 24ª MEDIÇÕES REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REF.A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/Nº - JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.355/2012.- 07.381.103/0001-98 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- Página 66 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 938/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 908 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1002 17022/2014 Valor Retenção 948,19 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 20097/2014 153,30 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17023/2014 170,00 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17006/2014 6.406,34 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 19079/2014 8.466,06 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16898/2014 6.771,13 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17004/2014 200,00 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16883/2014 2.930,58 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 20098/2014 1.650,09 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16887/2014 4.682,10 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 19083/2014 616,82 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17015/2014 4.601,09 0,00 939/2015 OFR00321 26/01/2015 907 Normal 3449 16900/2014 979,48 0,00 Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Página 67 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 19084/2014 151,49 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17027/2014 206,74 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16896/2014 4.740,73 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17017/2014 1.348,49 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16868/2014 4.697,46 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16860/2014 85,78 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16862/2014 7.323,23 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16885/2014 925,42 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 17005/2014 307,91 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 6888/2014 59,91 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16873/2014 1.591,56 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 18834/2014 54,17 0,00 OFR00321 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).Página 68 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 939/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 907 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 19074/2014 Valor Retenção 23,20 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 19078/2014 2.627,55 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16857/2014 25,07 0,00 939/2015 26/01/2015 907 Normal 3449 16897/2014 684,36 0,00 940/2015 26/01/2015 888 Normal 1002 16857/2014 260,28 0,00 940/2015 26/01/2015 888 Normal 1002 6888/2014 143,40 0,00 940/2015 26/01/2015 888 Normal 1002 16868/2014 326,80 0,00 940/2015 26/01/2015 888 Normal 1002 15573/2014 34,38 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16858/2014 318,28 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 18617/2014 703,81 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16885/2014 12.915,45 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16868/2014 16,03 0,00 941/2015 OFR00321 26/01/2015 887 Normal 3449 16898/2014 4.797,35 0,00 Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Página 69 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16862/2014 15.037,72 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16892/2014 2.921,50 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16897/2014 1.595,24 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16887/2014 8.317,90 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16856/2014 1.401,61 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16900/2014 1.197,65 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16873/2014 1.438,95 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16860/2014 65,52 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16896/2014 7.201,71 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 15575/2014 4.973,76 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16899/2014 149,31 0,00 941/2015 26/01/2015 887 Normal 3449 16883/2014 3.570,98 0,00 OFR00321 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) Página 70 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 946/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 923 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1002 Valor Retenção 1.503.909,41 Documento 0,00 45.279.635/0001-08 Histórico : 954/2015 26/01/2015 Normal 4.036,80 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16851/2014 1.621,02 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 6876/2014 500,46 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16812/2014 85,65 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19416/2014 154,60 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16843/2014 405,26 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16822/2014 6.556,08 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19421/2014 5,82 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16834/2014 111,54 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16836/2014 2.846,66 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16845/2014 356,37 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19427/2014 3,73 0,00 OFR00321 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Extra-Orçamentária DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Extra-Orçamentária DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADIANTAMENTO QUINZENAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 02.558.157/0001-62 Histórico : Tipo Ordem ADIANTAMENTO SALARIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. Página 71 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 980/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1245 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 16849/2014 Valor Retenção 65,67 Documento 0,00 02.558.157/0001-62 Histórico : 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19418/2014 22,09 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16809/2014 1.008,02 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16818/2014 209,02 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19422/2014 216,08 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16852/2014 950,20 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19426/2014 610,42 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19419/2014 738,24 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16828/2014 797,62 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16837/2014 873,69 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19420/2014 700,00 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19423/2014 670,33 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16830/2014 7.180,10 0,00 OFR00321 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Credor TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. Página 72 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 980/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1245 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 16833/2014 Valor Retenção 863,80 Documento 0,00 02.558.157/0001-62 Histórico : 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16850/2014 1.060,29 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16817/2014 498,59 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 19417/2014 62,29 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16821/2014 210,01 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16846/2014 113,63 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16844/2014 2.268,13 0,00 980/2015 30/01/2015 1245 Normal 3449 16842/2014 338,04 0,00 981/2015 30/01/2015 1246 Normal 3449 16838/2014 2.906,54 0,00 981/2015 30/01/2015 1246 Normal 3449 16840/2014 4.012,24 0,00 981/2015 30/01/2015 1246 Normal 3449 16839/2014 7.558,65 0,00 981/2015 30/01/2015 1246 Normal 3449 19425/2014 64,36 0,00 981/2015 30/01/2015 1246 Normal 3449 16841/2014 623,56 0,00 OFR00321 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Credor TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. Página 73 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 982/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1250 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 9869/2014 Valor Retenção 14,67 Documento 0,00 02.558.157/0001-62 Histórico : 984/2015 30/01/2015 1249 Normal 3449 16826/2014 236,69 0,00 985/2015 30/01/2015 1248 Normal 3449 16853/2014 811,30 0,00 986/2015 30/01/2015 1247 Normal 3449 16847/2014 9.591,29 0,00 986/2015 30/01/2015 1247 Normal 3449 16848/2014 88,02 0,00 988/2015 30/01/2015 1127 Normal 1005 554/2015 4.333,34 0,00 989/2015 30/01/2015 1128 Normal 1005 17481/2014 5.666,66 0,00 990/2015 30/01/2015 1129 Normal 1005 876/2015 95.000,00 0,00 30/01/2015 1138 Normal 3622 159/2015 0,56 0,00 30/01/2015 1137 Normal 3623 159/2015 421,85 0,00 30/01/2015 1136 Normal 3621 159/2015 14.500,10 0,00 30/01/2015 1184 Normal 3449 912/2015 200.000,00 0,00 Restos a Pagar ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária Restos a Pagar Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO EM 29/01/2015. BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO EM 30/01/2015. JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA Histórico : OFR00321 TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO EM 30/01/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : 996/2015 Restos a Pagar ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA Orçamentária MUNICIPAL DE ATIBAIA REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (1ª PARCELA) 00.000.000/0415-48 Histórico : 995/2015 TELEFONICA BRASIL S.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2014, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : 992/2015 Restos a Pagar 07.712.462/0001-80 Histórico : 991/2015 TELEFONICA BRASIL S.A. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2015, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL 208.741.628-15 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 208.741.628-15 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Tipo Ordem DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Credor Orçamentária EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA Página 74 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem JERÔNIMO DE CAMARGO COM A AVENIDA VEREADOR GASPAR CAMARGO, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.997/2015 30/01/2015 1183 Normal 3449 913/2015 215.000,00 0,00 JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA Histórico : 998/2015 30/01/2015 1182 Normal 3449 914/2015 673.000,00 0,00 Histórico : 999/2015 30/01/2015 1185 Normal 1005 951/2015 9.916,67 0,00 1000/2015 30/01/2015 1186 Normal 1005 18728/2014 3.000,00 0,00 30/01/2015 1191 Normal 1005 1048/2015 16,76 0,00 30/01/2015 1151 Normal 1005 938/2015 7.920,39 0,00 1003/2015 30/01/2015 1165 Normal 1005 943/2015 278,02 0,00 1004/2015 30/01/2015 1163 Normal 1005 939/2015 694,20 0,00 1005/2015 30/01/2015 1162 Normal 1005 940/2015 911,54 0,00 1006/2015 30/01/2015 1161 Normal 1005 936/2015 1.183,88 0,00 OFR00321 Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JAIR LOPES FABRICIO EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JOEL AVELINO DA SILVA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR OSLO CAMARGO SOARES JUNIOR EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR HOMERES DE MARIA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 1665/2009 - SEP - PROCESSO Nº 3619/09 UAM, CONF.OFÍCIO Nº 10/2015 - SPCC 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6873/2014 (PARCIAL).- 00.360.305/0285-48 Histórico : MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6873/2014 (PARCIAL).- 46.377.222/0001-29 Histórico : 1002/2015 JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVIL DA COMARCA DE Orçamentária ATIBAIA EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO JOÃO, 1567,1579,1591,1599 E RUA BRAGANÇA PAULISTA, 78 E 84, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.- 96.212.659/0001-80 Histórico : 1001/2015 EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO COM A AVENIDA VEREADOR GASPAR CAMARGO, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.- 96.212.659/0001-80 Histórico : Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR ADJANE SILENE SALES DA SILVA EM FACE DA PREFEITURA Página 75 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DE ATIBAIA. 1007/2015 30/01/2015 1160 Normal 1005 942/2015 1.362,33 0,00 00.360.305/0285-48 Histórico : 1008/2015 30/01/2015 1159 Normal 1005 935/2015 1.374,66 0,00 00.360.305/0285-48 Histórico : 1009/2015 30/01/2015 1158 Normal 1005 941/2015 1.413,25 0,00 30/01/2015 1157 Normal 1005 945/2015 1.824,75 0,00 1011/2015 30/01/2015 1156 Normal 1005 947/2015 2.159,33 0,00 1012/2015 30/01/2015 1155 Normal 1005 946/2015 2.747,26 0,00 1013/2015 30/01/2015 1154 Normal 1005 937/2015 2.846,75 0,00 1014/2015 30/01/2015 1153 Normal 1005 948/2015 3.028,92 0,00 1015/2015 30/01/2015 1152 Normal 1005 944/2015 5.034,96 0,00 1047/2015 30/01/2015 1228 Normal 1002 872/2015 1.576,00 0,00 OFR00321 Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR PAULO ISAC GARCIA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 90.400.888/0230-02 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AOS HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS EM FAVOR DE JOÃO DE SOUZA FILHO, CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR FERNANDO DA SILVA LOPES EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR PAULO VALDERCI DOS SANTOS EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JUNTO AO INSS (COTA RECLAMANTES), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR SEBASTIÃO BARBOSA MENDES EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JOHNNY RODRIGUES DE SOUZA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR ADILSON CELESTINO PEREIRA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 00.360.305/0285-48 Histórico : 1010/2015 PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS MENDES EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. BANCO SANTANDER S/A Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Página 76 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem BANCO SANTANDER S/A Orçamentária 632 DE 21/06/11.1048/2015 30/01/2015 1227 Normal 1002 871/2015 1.576,00 0,00 90.400.888/0230-02 Histórico : 1048/2015 30/01/2015 1227 Normal 1002 870/2015 1.576,00 0,00 90.400.888/0230-02 Histórico : 1048/2015 30/01/2015 1227 Normal 1002 869/2015 1.576,00 0,00 30/01/2015 1238 Normal 1005 19129/2014 1.304,99 0,00 1080/2015 30/01/2015 1238 Normal 1005 19127/2014 2.869,61 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 567/2014 416,10 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 568/2014 287,60 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 576/2014 68,40 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 573/2014 796,50 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 574/2014 22,80 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 577/2014 25,10 0,00 OFR00321 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL) 04.088.208/0001-65 Histórico : BANCO SANTANDER S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL) 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 04.088.208/0001-65 Histórico : BANCO SANTANDER S/A HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : 1080/2015 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Página 77 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 1081/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1229 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 13652/2014 Valor Retenção 37,50 Documento 0,00 04.088.208/0001-65 Histórico : 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 569/2014 193,70 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 561/2014 100,40 0,00 1081/2015 30/01/2015 1229 Normal 1005 564/2014 523,30 0,00 1082/2015 30/01/2015 1236 Normal 1005 570/2014 1.426,90 0,00 1083/2015 30/01/2015 1244 Normal 1005 6727/2014 862,10 0,00 1084/2015 30/01/2015 1235 Normal 1005 6726/2014 247,00 0,00 1085/2015 30/01/2015 1233 Normal 1005 571/2014 205,50 0,00 1086/2015 30/01/2015 1231 Normal 1005 578/2014 28,40 0,00 1087/2015 30/01/2015 1150 Normal 1012 4/2015 9.276,44 0,00 1090/2015 30/01/2015 1167 Normal 1012 4/2015 40,80 0,00 1091/2015 30/01/2015 1168 Normal 1012 1310/2015 1,60 0,00 OFR00321 Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. [SICREDI] 00.360.305/0285-48 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015. 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 00.360.305/0285-48 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 04.088.208/0001-65 Histórico : Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO DIA 18/12/2014 [SICREDI] Página 78 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 1092/2015 Data Docto Baixa Tipo OP 30/01/2015 1148 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1002 3/2015 Valor Retenção 1.371,60 Documento 0,00 90.400.888/0230-02 Histórico : 1093/2015 30/01/2015 1149 Normal 3609 3/2015 11,75 0,00 1094/2015 30/01/2015 1139 Normal 3610 2/2015 6.770,00 0,00 1095/2015 30/01/2015 1140 Normal 3449 2/2015 6.749,93 0,00 1096/2015 30/01/2015 1141 Normal 3761 7/2015 1.649,80 0,00 1097/2015 30/01/2015 1142 Normal 3554 2/2015 816,40 0,00 1098/2015 30/01/2015 1143 Normal 3760 7/2015 392,50 0,00 1099/2015 30/01/2015 1144 Normal 3504 1/2015 212,90 0,00 1103/2015 30/01/2015 1147 Normal 3508 1/2015 21,20 0,00 1104/2015 30/01/2015 1131 Normal 1009 5/2015 3.443,94 0,00 1124/2015 30/01/2015 1181 Normal 1005 6/2015 6.437,00 0,00 1159/2015 30/01/2015 1124 Normal 3748 1452/2015 373.182,68 0,00 1160/2015 OFR00321 30/01/2015 1123 Normal 3746 1542/2015 5.836,56 0,00 Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO BRADESCO S/A Orçamentária ITAU UNIBANCO S/A Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 46.384.111/0001-40 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015. 60.701.190/0017-63 Histórico : Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (PEO).- 60.746.948/0673-73 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015(PEO).- 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 [FATRAN]. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 [FATRAN] 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO SANTANDER S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO SANTANDER S/A DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 20/01/2015. 00.000.000/0415-48 Histórico : Tipo Ordem DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 06/01/2015. 90.400.888/0230-02 Histórico : Credor SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REF.AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2014, CONF.OFÍCIO Nº 11/2015-SPCC.- 46.384.111/0001-40 SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Página 79 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 1162/2015 1163/2015 Data 30/01/2015 30/01/2015 Docto Baixa 1125 1126 Tipo OP Normal Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 1005 1555/2015 1453/2015 Valor Retenção 164,05 1.215,00 Documento DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO DA MERENDA ESTADUAL, CONF.OFÍCIO 019/2015-SPC.- Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE RPV, REF.A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AÇÃO MOVIDA POR HELDIR SINTONI STANICHI EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA 30/01/2015 1174 Normal 1005 1406/2015 201,94 0,00 30/01/2015 1175 Normal 1005 1467/2015 59,91 0,00 30/01/2015 1166 Normal 1012 1543/2015 60,00 0,00 1167/2015 30/01/2015 1164 Normal 1012 1451/2015 400,00 0,00 1168/2015 30/01/2015 1222 Normal 1002 1545/2015 1.576,00 0,00 1168/2015 30/01/2015 1222 Normal 1002 1544/2015 1.576,00 0,00 1168/2015 30/01/2015 1222 Normal 1002 1546/2015 1.576,00 0,00 1168/2015 30/01/2015 1222 Normal 1002 1547/2015 4.728,00 0,00 1169/2015 30/01/2015 1224 Normal 1002 1549/2015 3.152,00 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Orçamentária BANCO SANTANDER S/A Orçamentária BANCO SANTANDER S/A Orçamentária BANCO SANTANDER S/A Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFA BANCÁRIA -LIQ. DRP 1984975-3, EM 22/01/2015.- 90.400.888/0230-02 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.REPROGRAMAÇÃO DO PT.0388767-61 00.360.305/0285-48 Histórico : Orçamentária DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 00.360.305/0285-48 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : 1166/2015 GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE Orçamentária LTDA - EPP EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CURSO "ENTENDENDO O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL", A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, EM SÃO 02.328.280/0001-97 Histórico : 1165/2015 Orçamentária 10.813.986/0001-72 Histórico : 1164/2015 Tipo Ordem Histórico : 0,00 0,00 Credor BANCO SANTANDER S/A Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 BANCO SANTANDER S/A Orçamentária Histórico : OFR00321 Página 80 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.1169/2015 30/01/2015 1224 Normal 1002 1550/2015 3.152,00 0,00 90.400.888/0230-02 Histórico : 1170/2015 30/01/2015 1225 Normal 1002 1553/2015 4.728,00 0,00 1171/2015 30/01/2015 1226 Normal 1002 1552/2015 1.576,00 0,00 1171/2015 30/01/2015 1226 Normal 1002 1551/2015 1.576,00 0,00 1172/2015 30/01/2015 1223 Normal 1002 1548/2015 1.576,00 0,00 1173/2015 30/01/2015 1145 Normal 1005 1402/2015 105,25 0,00 1174/2015 30/01/2015 1146 Normal 1005 1385/2015 102,16 0,00 1175/2015 30/01/2015 1232 Normal 1005 815/2015 73,79 0,00 1176/2015 30/01/2015 1234 Normal 1005 821/2015 126,34 0,00 1177/2015 30/01/2015 1237 Normal 1005 818/2015 257,04 0,00 OFR00321 Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.45/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : BANCO SANTANDER S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.48/2015 (FATRAN - 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1F204076-2 DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA EGI-7710, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 04.088.208/0001-65 Histórico : BANCO SANTANDER S/A EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO, PLACA FEA-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 00.000.000/0415-48 Histórico : Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO SANTANDER S/A HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : BANCO SANTANDER S/A HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : Orçamentária HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- 90.400.888/0230-02 Histórico : BANCO SANTANDER S/A CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, Página 81 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.1177/2015 30/01/2015 1237 Normal 1005 820/2015 48,96 0,00 04.088.208/0001-65 Histórico : 1178/2015 30/01/2015 1239 Normal 1005 826/2015 244,92 0,00 1178/2015 30/01/2015 1239 Normal 1005 824/2015 323,91 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 842/2015 73,44 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 832/2015 85,68 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 845/2015 55,14 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 840/2015 159,12 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 851/2015 12,24 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 853/2015 12,24 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 835/2015 281,76 0,00 OFR00321 Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, Página 82 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 847/2015 24,48 0,00 04.088.208/0001-65 Histórico : 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 829/2015 61,20 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 838/2015 48,96 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 833/2015 61,99 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 850/2015 24,48 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 843/2015 52,05 0,00 1180/2015 30/01/2015 1230 Normal 1005 828/2015 36,33 0,00 1218/2015 30/01/2015 1193 Normal 3449 337/2015 490,22 353,18 1219/2015 30/01/2015 1192 Normal 3449 337/2015 76,38 0,00 1220/2015 30/01/2015 1192 Normal 3449 16027/2014 3.682,89 0,00 OFR00321 Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A Orçamentária CLAUDIO APARECIDO SERRANO Orçamentária CLAUDIO APARECIDO SERRANO Orçamentária LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/15.- PARCIAL 056.279.878-12 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 04/01/15.- PARCIAL 056.279.878-12 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 056.279.878-12 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : Orçamentária PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.- 04.088.208/0001-65 Histórico : CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A CLAUDIO APARECIDO SERRANO Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, Página 83 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/2014 A 31/12/2014.- PARCIAL 1229/2015 30/01/2015 1251 Normal 1002 38.282,13 0,00 45.279.635/0001-08 Histórico : 1230/2015 30/01/2015 1252 Normal 1002 7.959,14 0,00 1231/2015 30/01/2015 1253 Normal 1002 37.194,29 0,00 1233/2015 30/01/2015 Normal 1556/2015 8.741,54 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1714/2015 14.727,82 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1864/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1903/2015 9.938,57 2.555.921,01 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1599/2015 3.194,90 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1622/2015 38.295,36 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1654/2015 8.174,71 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1692/2015 3.935,63 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1741/2015 4.415,68 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1744/2015 10.732,99 0,00 Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2015 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO DE 2015 45.279.635/0001-08 Histórico : Extra-Orçamentária REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2015 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 84 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1848/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1584/2015 4.774,44 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1649/2015 20.792,43 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1702/2015 3.943,25 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1739/2015 18.512,51 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1840/2015 1.406,01 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1569/2015 157,60 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1712/2015 14.104,06 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1707/2015 155.739,32 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1657/2015 36.520,08 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1711/2015 56.658,29 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1830/2015 13.275,34 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1844/2015 20.716,16 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 85 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1734/2015 1.519,25 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1591/2015 5.023,48 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1849/2015 557,09 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1559/2015 412,96 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1638/2015 30.416,78 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1653/2015 1.627,53 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1688/2015 7.542,55 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1573/2015 5.699,44 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1665/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1646/2015 8.365,58 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1593/2015 14.024,89 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1640/2015 18.743,53 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1743/2015 11.137,84 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 86 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1825/2015 8.121,81 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1861/2015 28.116,30 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1575/2015 1.303,00 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1661/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1626/2015 97.777,23 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1667/2015 2.921,03 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1843/2015 202.491,70 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1859/2015 14.968,35 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1556/2015 15.257,66 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1577/2015 5.122,16 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1853/2015 2.189,05 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1564/2015 5.174,13 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1578/2015 2.921,00 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 87 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1589/2015 23.079,54 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1607/2015 23.955,47 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1847/2015 20.431,18 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1852/2015 4.544,81 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1876/2015 135.323,69 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1660/2015 40.932,24 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1831/2015 9.208,63 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1581/2015 31.886,13 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1629/2015 11.166,29 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1728/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1738/2015 13.057,17 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1740/2015 535,79 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1854/2015 1.094,53 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 88 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1567/2015 75.312,80 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1729/2015 89.887,08 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1822/2015 2.863,99 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1836/2015 5.435,31 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1846/2015 12.541,27 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1566/2015 10.395,32 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1580/2015 8.498,78 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1682/2015 191.018,83 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1724/2015 23.247,41 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1833/2015 5.067,45 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1561/2015 32.704,52 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1576/2015 2.329,29 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1641/2015 4.109,39 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 89 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1655/2015 495,45 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1855/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1742/2015 7.126,78 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1637/2015 6.870,73 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1708/2015 12.535,57 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1737/2015 14.582,95 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1850/2015 50.505,27 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1579/2015 133,19 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1838/2015 10.255,63 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1676/2015 48.354,23 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1691/2015 33.118,36 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1694/2015 3.469,66 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1630/2015 4.515,48 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 90 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1609/2015 1.734,95 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1725/2015 2.494,11 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1563/2015 4.356,40 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1732/2015 472,80 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1663/2015 203.930,75 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1845/2015 50.831,35 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1560/2015 38.782,07 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1735/2015 4.620,94 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1557/2015 7.439,64 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1582/2015 1.127,19 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1832/2015 80.435,44 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1835/2015 23.107,46 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1597/2015 4.272,69 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 91 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1636/2015 2.001,93 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1674/2015 141.966,19 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1690/2015 706,51 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1865/2015 6.265,41 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1571/2015 1.861,68 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1666/2015 13.628,22 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1681/2015 55.856,48 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1827/2015 65.574,19 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1841/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1585/2015 3.635,23 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1662/2015 7.713,12 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1677/2015 16.559,63 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1704/2015 298,30 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 92 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1719/2015 12.960,47 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1583/2015 2.214,92 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1658/2015 157,60 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1651/2015 1.295,56 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1650/2015 1.341,28 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1731/2015 21.302,96 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1568/2015 12.736,41 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1632/2015 1.920,49 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1664/2015 11.020,49 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1680/2015 45.556,92 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1837/2015 840,53 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1863/2015 6.717,35 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1574/2015 13.935,70 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 93 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1705/2015 2.583,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1842/2015 4.134,74 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1612/2015 5.820,38 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1635/2015 37.075,35 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1648/2015 21.343,94 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1858/2015 78.094,85 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1683/2015 3.661,29 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1722/2015 9.860,81 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1733/2015 39.246,76 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1672/2015 92.267,39 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1686/2015 5.967,19 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1839/2015 483,85 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1565/2015 4.255,81 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 94 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1673/2015 5.404,33 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1860/2015 6.672,43 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1604/2015 8.498,78 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1558/2015 8.267,36 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1616/2015 619,36 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1656/2015 143.038,05 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1659/2015 1.101,61 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1678/2015 2.852,47 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1720/2015 6.890,23 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1619/2015 439,56 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1669/2015 17.733,91 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1716/2015 3.445,11 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1727/2015 5.187,16 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 95 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1562/2015 6.874,01 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1642/2015 11.137,84 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1644/2015 1.155,73 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1633/2015 3.777,24 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1721/2015 70.660,28 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1736/2015 78.334,22 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1851/2015 5.393,88 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1572/2015 3.846,30 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1685/2015 72.751,31 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1730/2015 10.856,37 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1820/2015 181.216,44 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1627/2015 4.687,14 0,00 1235/2015 OFR00321 30/01/2015 1254 Normal 1002 1652/2015 3.985,56 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 96 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1687/2015 97.964,11 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1877/2015 48.794,20 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1570/2015 12.431,02 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1695/2015 315,20 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1862/2015 3.909,97 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1723/2015 157,60 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1718/2015 13.640,57 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1726/2015 5.053,88 0,00 1235/2015 30/01/2015 1254 Normal 1002 1828/2015 44.920,75 0,00 1236/2015 30/01/2015 1255 Normal 3597 1671/2015 4.700,00 0,00 1238/2015 30/01/2015 1256 Normal 3591 1668/2015 12.708,33 0,00 1254/2015 30/01/2015 1258 Normal 3760 1875/2015 21.891,14 5.742,90 1256/2015 OFR00321 30/01/2015 1257 Normal 1002 1871/2015 3.043,36 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 97 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1867/2015 2.292,02 0,00 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1869/2015 11.139,86 0,00 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1872/2015 3.429,70 0,00 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1874/2015 24.564,02 68.292,07 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1866/2015 22.355,87 0,00 1256/2015 30/01/2015 1257 Normal 1002 1868/2015 1.467,24 0,00 1259/2015 30/01/2015 1259 Normal 3580 1587/2015 745.429,74 0,00 1259/2015 30/01/2015 1259 Normal 3580 1614/2015 464.188,64 0,00 1259/2015 30/01/2015 1259 Normal 3580 1624/2015 29.162,36 456.452,43 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1592/2015 64.842,05 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1782/2015 21.638,64 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1771/2015 8.132,95 0,00 1261/2015 OFR00321 30/01/2015 1260 Normal 3538 1777/2015 11.268,41 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 98 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1586/2015 23.128,02 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1774/2015 28.410,68 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1603/2015 30.365,21 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1755/2015 9.751,77 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1746/2015 32.292,04 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1750/2015 9.360,12 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1804/2015 54.401,09 251.922,56 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1617/2015 588,67 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1757/2015 4.103,57 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1760/2015 7.643,95 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1605/2015 5.906,52 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1763/2015 79.755,64 0,00 1261/2015 OFR00321 30/01/2015 1260 Normal 3538 1601/2015 5.216,82 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 99 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1618/2015 13,57 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1766/2015 3.451,50 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1786/2015 2.583,84 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1608/2015 11.809,09 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1596/2015 4.836,26 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1611/2015 16.867,28 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1594/2015 1.660,44 0,00 1261/2015 30/01/2015 1260 Normal 3538 1768/2015 16.442,27 0,00 1262/2015 30/01/2015 1263 Normal 3808 1775/2015 190.000,00 0,00 1263/2015 30/01/2015 1264 Normal 3808 1778/2015 31.250,00 0,00 1264/2015 30/01/2015 1265 Normal 3803 1781/2015 10.833,33 0,00 1266/2015 30/01/2015 1262 Normal 3691 1800/2015 40.947,74 15.925,21 1269/2015 OFR00321 30/01/2015 1261 Normal 3517 1792/2015 15.143,21 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 100 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1761/2015 52.555,82 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1808/2015 893,06 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1787/2015 7.662,03 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1745/2015 1.123.857,11 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1772/2015 69.848,60 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1802/2015 23.351,90 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1815/2015 2.802,81 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1887/2015 8.451,35 1.500.200,77 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1797/2015 5.913,42 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1817/2015 2.872,63 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1790/2015 3.535,48 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1758/2015 412.286,96 0,00 1269/2015 OFR00321 30/01/2015 1261 Normal 3517 1748/2015 1.536,56 0,00 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 101 de 192 Orçamentária 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1806/2015 2.395,00 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1753/2015 64.111,63 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1764/2015 139.914,34 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1784/2015 13.837,19 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1813/2015 2.931,94 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1795/2015 6.927,24 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1751/2015 39.100,63 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1811/2015 13.324,27 0,00 1269/2015 30/01/2015 1261 Normal 3517 1769/2015 11.137,84 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18688/2014 64,90 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18697/2014 205,42 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18707/2014 585,97 0,00 Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Orçamentária CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 01.644.731/0001-32 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Orçamentária REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Tipo Ordem REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 45.279.635/0001-08 Histórico : Credor CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 102 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18708/2014 240,88 0,00 01.644.731/0001-32 Histórico : 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18711/2014 40,90 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18670/2014 1.315,33 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18679/2014 657,67 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18690/2014 6.987,45 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18684/2014 657,66 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18685/2014 657,66 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18703/2014 184,92 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18698/2014 4.244,19 0,00 1272/2015 OFR00321 30/01/2015 1266 Normal 1005 18680/2014 328,84 0,00 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar Página 103 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18705/2014 860,48 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18701/2014 575,47 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18678/2014 458,63 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18693/2014 139,13 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18702/2014 1.019,45 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18682/2014 1.051,39 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18689/2014 548,71 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18674/2014 328,83 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18681/2014 722,57 0,00 1272/2015 OFR00321 30/01/2015 1266 Normal 1005 18676/2014 483,31 0,00 Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Credor CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar Página 104 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18709/2014 67,40 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18667/2014 2.871,16 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18712/2014 1.055,24 1.092,66 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18686/2014 96,58 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18704/2014 2.156,30 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18677/2014 328,83 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18675/2014 2.127,97 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18691/2014 156,21 0,00 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18700/2014 567,81 0,00 1272/2015 OFR00321 30/01/2015 1266 Normal 1005 18668/2014 328,83 0,00 Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Credor CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar Página 105 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 1272/2015 30/01/2015 1266 Normal 1005 18699/2014 943,14 0,00 1281/2015 30/01/2015 1268 Normal 1005 18687/2014 328,83 0,00 1281/2015 30/01/2015 1268 Normal 1005 18710/2014 243,64 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18673/2014 4.668,66 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18696/2014 1.649,39 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18671/2014 1.380,26 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18695/2014 5.897,91 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18672/2014 7.751,48 0,00 1282/2015 30/01/2015 1269 Normal 3571 18694/2014 1.286,20 0,00 1284/2015 OFR00321 30/01/2015 1270 Normal 3570 18706/2014 1.831,51 0,00 Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011.- 01.644.731/0001-32 Histórico : CTIS TECNOLOGIA S/A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - 01.644.731/0001-32 Histórico : Credor CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.- 01.644.731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar Página 106 de 192 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem Histórico : 1284/2015 30/01/2015 1270 Normal 3570 18683/2014 1.116,30 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar 01.644.731/0001-32 Histórico : 1285/2015 30/01/2015 1267 Normal 1005 18669/2014 328,83 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar 01.644.731/0001-32 Histórico : 1285/2015 30/01/2015 1267 Normal 1005 18692/2014 280,31 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A Restos a Pagar 01.644.731/0001-32 Histórico : 16740/2014 26/01/2015 862 Normal 3820 12819/2014 3.866,40 16740/2014 26/01/2015 862 Normal 3820 12818/2014 1.520,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.0,00 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE Restos a Pagar 06.137.445/0001-02 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4826/2014.0,00 Histórico : 17211/2014 26/01/2015 843 Normal 3820 12828/2014 13.276,00 0,00 22/01/2015 740 Normal 3741 17510/2014 827,40 0,00 22/01/2015 747 Normal 3741 13372/2014 1.778,49 0,00 OFR00321 22/01/2015 747 Normal 3741 13371/2014 321,51 0,00 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE Restos a Pagar EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.4911/2014.- 06.137.445/0001-02 Histórico : 18035/2014 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS Restos a Pagar LTDA ME AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.PE.30/14 AF.6512/2014.- 97.542.024/0001-04 Histórico : 18035/2014 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E Restos a Pagar EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA TROCADOR E REPOUSO DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4827/2014.- 86.729.324/0002-61 Histórico : 18023/2014 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE Restos a Pagar EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4826/2014.- 06.137.445/0001-02 06.137.445/0001-02 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Página 107 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.57 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 18036/2014 22/01/2015 746 Normal 3741 13093/2014 12.500,00 0,00 22/01/2015 746 Normal 3741 13090/2014 49.000,00 0,00 22/01/2015 742 Normal 3741 16049/2014 12.350,37 18118/2014 22/01/2015 743 Normal 3741 16050/2014 1.639,63 18155/2014 26/01/2015 18713/2014 174.010,73 Normal 26/01/2015 Normal 17016/2014 150.000,00 26/01/2015 Normal 16890/2014 44.053,52 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS Restos a Pagar PARA ESCRITORIO LTDA - ME Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF AF 6096/2014. 0,00 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS Restos a Pagar 57.592.677/0001-83 PARA ESCRITORIO LTDA - ME Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, AF 6096/2014. 0,00 02.328.280/0001-97 0,00 0,00 08/01/2015 224 Normal 3570 16893/2014 125,32 0,00 18339/2014 08/01/2015 220 Normal 1005 16873/2014 354,12 0,00 18340/2014 08/01/2015 218 Normal 1005 18617/2014 2.784,04 0,00 18354/2014 26/01/2015 906 Normal 3591 3441/2014 31,53 0,00 18357/2014 26/01/2015 904 Normal 3760 16901/2014 409,07 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : 18338/2014 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE Restos a Pagar EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS E BANDEJA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF. AF. 4909/2014. 57.592.677/0001-83 Histórico : 18155/2014 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE Restos a Pagar EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS E BANDEJA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF. AF. 4909/2014. 0,00 Histórico : 18155/2014 AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.4911/2014.- 06.137.445/0001-02 Histórico : 18117/2014 Tipo Ordem 06.137.445/0001-02 Histórico : 18036/2014 Credor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 108 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 18359/2014 26/01/2015 905 Normal 3658 16895/2014 603,90 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 18362/2014 26/01/2015 897 Normal 3570 16894/2014 1.107,11 0,00 18362/2014 26/01/2015 897 Normal 3570 16893/2014 1.710,99 0,00 18363/2014 26/01/2015 892 Normal 3449 16865/2014 1.018,60 0,00 18363/2014 26/01/2015 892 Normal 3449 16885/2014 1.018,60 0,00 18363/2014 26/01/2015 892 Normal 3449 16873/2014 1.018,60 0,00 18364/2014 26/01/2015 902 Normal 3538 15580/2014 87,97 0,00 18364/2014 26/01/2015 902 Normal 3538 16881/2014 1.581,07 0,00 18364/2014 26/01/2015 902 Normal 3538 16874/2014 2.317,61 0,00 18365/2014 26/01/2015 891 Normal 3449 16888/2014 3.321,33 0,00 18365/2014 26/01/2015 891 Normal 3449 16862/2014 3.321,33 0,00 18367/2014 26/01/2015 896 Normal 3570 15586/2014 25,35 0,00 OFR00321 Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) Página 109 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 18367/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 896 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 13526/2014 Valor Retenção 760,42 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Histórico : 18367/2014 26/01/2015 896 Normal 3570 16894/2014 404,72 0,00 18367/2014 26/01/2015 896 Normal 3570 16893/2014 16.002,04 0,00 18370/2014 26/01/2015 895 Normal 3580 16878/2014 54.124,56 0,00 18431/2014 22/01/2015 741 Normal 3741 17985/2014 104,90 0,00 18431/2014 22/01/2015 741 Normal 3741 17984/2014 250,80 0,00 18474/2014 26/01/2015 791 Normal 3820 12820/2014 4.379,40 0,00 18477/2014 22/01/2015 737 Normal 3741 16052/2014 1.485,00 0,00 18478/2014 22/01/2015 736 Normal 3741 16051/2014 2.000,00 0,00 18489/2014 05/01/2015 19 Normal 1005 15966/2014 368,76 0,00 18549/2014 07/01/2015 121 Normal 3517 14384/2014 1.700,98 0,00 18564/2014 07/01/2015 162 Normal 3517 14385/2014 1.700,97 0,00 OFR00321 Restos a Pagar LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME Restos a Pagar BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP Restos a Pagar DIRCEU ROSA MARTINS Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2014.- 048.265.288-84 Histórico : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 037.333.468-07 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADO AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, AF 6097/2014. 48.066.047/0001-84 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF AF 6103/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4828/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A AQUISIÇÃO DE TALHERES (GARFO DE MESA) PARA USO DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.6697/2014.- 53.437.406/0001-00 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE TALHERES (GARFO DE MESA) PARA USO DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.6697/2014.- 64.591.514/0001-41 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. 64.591.514/0001-41 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.328.280/0001-97 Histórico : Credor ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2014.- Página 110 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 18614/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 06/01/2015 60 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 18615/2014 Valor Retenção 3.000,00 Documento 0,00 07.124.627/0001-01 Histórico : 18694/2014 07/01/2015 170 Normal 1005 13130/2014 267,20 0,00 18696/2014 07/01/2015 90 Normal 3490 19002/2014 300,00 0,00 18697/2014 07/01/2015 91 Normal 3490 19003/2014 300,00 0,00 18698/2014 29/01/2015 978 Normal 3490 19004/2014 300,00 0,00 18699/2014 12/01/2015 306 Normal 1012 18991/2014 300,00 0,00 18700/2014 08/01/2015 177 Normal 3490 19005/2014 300,00 0,00 18701/2014 14/01/2015 478 Normal 3490 19007/2014 300,00 0,00 18702/2014 14/01/2015 479 Normal 3490 19006/2014 300,00 0,00 18703/2014 07/01/2015 96 Normal 3490 19008/2014 300,00 0,00 18704/2014 14/01/2015 480 Normal 3490 19009/2014 300,00 0,00 OFR00321 ADRIANA PEREIRA DUTRA Restos a Pagar ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA Restos a Pagar ALBERTO ASSIS LEANDRO Restos a Pagar ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS Restos a Pagar ALEXSANDRA SANTOS LIMA Restos a Pagar ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 419.544.948-07 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 355.874.468-32 Histórico : ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 370.827.948-43 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 399.094.398-75 Histórico : ADRIANA ALVES DA SILVA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 323.276.858-00 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 044.065.216-23 Histórico : VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 166.507.328-42 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 365.110.938-08 Histórico : D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4903/2014.- 272.136.188-06 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE TARJETA EMBORRACHADA COM VELCRO PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. AF. 6801/2014. 44.508.430/0001-94 Histórico : Credor ANA PAULA GONÇALVES Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM Página 111 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.18705/2014 07/01/2015 97 Normal 3490 19010/2014 300,00 0,00 289.917.678-18 Histórico : 18706/2014 14/01/2015 482 Normal 3490 19011/2014 300,00 0,00 18707/2014 14/01/2015 483 Normal 3490 19012/2014 300,00 0,00 18708/2014 07/01/2015 100 Normal 3490 19013/2014 300,00 0,00 18709/2014 14/01/2015 485 Normal 3490 19015/2014 300,00 0,00 18710/2014 14/01/2015 487 Normal 3490 19016/2014 300,00 0,00 18711/2014 14/01/2015 489 Normal 3490 19017/2014 300,00 0,00 18712/2014 14/01/2015 491 Normal 3490 19018/2014 300,00 0,00 18713/2014 14/01/2015 492 Normal 3490 19019/2014 300,00 0,00 18714/2014 14/01/2015 493 Normal 3490 19020/2014 300,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar CATARINA RUFINO DE SOUZA Restos a Pagar CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO Restos a Pagar CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO Restos a Pagar CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 442.485.878-23 Histórico : CARLOS CESAR DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 180.710.558-08 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 090.055.428-29 Histórico : CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 374.082.198-11 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 380.867.448-25 Histórico : APARECIDA CUSTÓDIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 080.706.824-18 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 429.498.468-66 Histórico : ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 320.856.228-44 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 016.749.458-92 Histórico : ANESIA LUCIA FELIPE DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO Página 112 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DE DEZEMBRO/2014.18715/2014 07/01/2015 120 Normal 3490 19021/2014 300,00 0,00 423.019.658-05 Histórico : 18716/2014 14/01/2015 494 Normal 3490 19022/2014 300,00 0,00 18717/2014 07/01/2015 124 Normal 3490 19023/2014 300,00 0,00 18718/2014 08/01/2015 225 Normal 1012 18993/2014 300,00 0,00 18719/2014 08/01/2015 226 Normal 3490 18994/2014 300,00 0,00 18720/2014 07/01/2015 125 Normal 3490 19024/2014 300,00 0,00 18721/2014 14/01/2015 508 Normal 3490 19025/2014 300,00 0,00 18722/2014 07/01/2015 128 Normal 3490 19026/2014 300,00 0,00 18723/2014 07/01/2015 129 Normal 3490 19027/2014 300,00 0,00 18724/2014 12/01/2015 361 Normal 1012 18992/2014 300,00 0,00 18725/2014 OFR00321 07/01/2015 132 Normal 3490 19029/2014 300,00 0,00 Restos a Pagar EUNICE MARIANO LEITE Restos a Pagar FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ Restos a Pagar FLAVIA CRISTINA PEREIRA Restos a Pagar FRANCISCO ROSA NETO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 860.433.234-00 Histórico : ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 950.308.678-72 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 423.774.438-85 Histórico : ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 275.615.198-00 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 131.830.638-83 Histórico : ELIESER PEREIRA DA ROCHA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 365.300.658-90 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 281.302.108-35 Histórico : EDNEIA VANESSA DE PAULA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 043.981.806-05 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 035.131.986-71 Histórico : DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS GINALDO SENA DA SILVA Restos a Pagar PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 357.454.788-96 GISELE APARECIDA DE FREITAS Página 113 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 18726/2014 08/01/2015 240 Normal 3490 19030/2014 300,00 0,00 18727/2014 07/01/2015 133 Normal 3490 19031/2014 300,00 0,00 18728/2014 07/01/2015 139 Normal 3490 19032/2014 300,00 0,00 18729/2014 08/01/2015 242 Normal 3490 18995/2014 300,00 0,00 18730/2014 08/01/2015 243 Normal 3490 19033/2014 300,00 0,00 18731/2014 08/01/2015 244 Normal 3490 19034/2014 300,00 0,00 18732/2014 14/01/2015 519 Normal 3490 19035/2014 300,00 0,00 18733/2014 07/01/2015 142 Normal 3490 18996/2014 300,00 0,00 18734/2014 07/01/2015 143 Normal 3490 19037/2014 300,00 0,00 18735/2014 14/01/2015 523 Normal 3490 19038/2014 300,00 0,00 OFR00321 ISRAEL SOARES DA SILVA Restos a Pagar IVANEIA AMORIM DA SILVA Restos a Pagar IVANILDE PORTO DE SOUZA Restos a Pagar JANAINA APª DE CAMPOS LEITE Restos a Pagar JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 116.425.238-01 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 452.737.818-09 Histórico : ISABEL DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 322.497.338-21 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 102.210.168-48 Histórico : HELENA MARIA ROSA CARDOSO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 337.188.478-33 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 102.239.268-92 Histórico : GRACIENE SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 256.083.328-06 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 420.880.178-60 Histórico : GISELE APARECIDA PINTO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 720.576.455-68 Histórico : Tipo Ordem PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 351.095.618-42 Histórico : Credor JUREMA AYRES DO NASCIMENTO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO Página 114 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DE DEZEMBRO/2014.18736/2014 21/01/2015 718 Normal 3490 19040/2014 300,00 0,00 436.762.578-80 Histórico : 18737/2014 08/01/2015 255 Normal 3490 19039/2014 300,00 0,00 18738/2014 07/01/2015 147 Normal 3490 19041/2014 300,00 0,00 18739/2014 07/01/2015 148 Normal 3490 19044/2014 300,00 0,00 18740/2014 14/01/2015 525 Normal 3490 19042/2014 300,00 0,00 18741/2014 07/01/2015 149 Normal 3490 19045/2014 300,00 0,00 18742/2014 07/01/2015 150 Normal 3490 19047/2014 300,00 0,00 18743/2014 14/01/2015 526 Normal 3490 19048/2014 300,00 0,00 18744/2014 07/01/2015 151 Normal 3490 18997/2014 300,00 0,00 18745/2014 14/01/2015 527 Normal 3490 19051/2014 300,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar MARIA HELENA DA SILVA Restos a Pagar MARIA JOSÉ CARNEIRO Restos a Pagar MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA Restos a Pagar MARLENE LIMA DE ARAÚJO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 825.353.105-20 Histórico : MARIA ELMA SILVA SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 345.315.698-65 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 035.927.448-01 Histórico : MARIA DE FATIMA SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 049.302.658-43 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 129.674.388-80 Histórico : MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 151.456.878-00 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 306.032.708-40 Histórico : LUIZA APARECIDA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 141.441.688-16 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 068.720.708-89 Histórico : LARISSA JESUS DE SOUZA MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 115 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 18746/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 14/01/2015 528 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3490 19049/2014 Valor Retenção 300,00 0,00 Documento Credor Tipo Ordem 253.213.168-30 MARTA APARECIDA DE LIMA Restos a Pagar Histórico : 18747/2014 07/01/2015 156 Normal 3490 19052/2014 300,00 0,00 311.594.558-21 Histórico : 18748/2014 07/01/2015 157 Normal 3490 19053/2014 300,00 0,00 21/01/2015 721 Normal 3490 19054/2014 300,00 0,00 18750/2014 14/01/2015 529 Normal 3490 19055/2014 300,00 0,00 18751/2014 07/01/2015 159 Normal 3490 19056/2014 300,00 0,00 18752/2014 07/01/2015 160 Normal 3490 19057/2014 300,00 0,00 18754/2014 08/01/2015 293 Normal 3490 19059/2014 300,00 0,00 18755/2014 07/01/2015 169 Normal 3490 19060/2014 300,00 0,00 18756/2014 14/01/2015 537 Normal 3490 19061/2014 300,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar RAFAELA LEANDRO DE SOUZA Restos a Pagar RAFAEL SOARES DA SILVA Restos a Pagar TIAGO MENDES DO PRADO Restos a Pagar VANUSA CARVALHO DE AMORIM Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 274.426.238-24 Histórico : PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 165.307.888-08 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 394.938.628-95 Histórico : PAULO EDUARDO SOARES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 305.615.858-30 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 483.910.788-25 Histórico : PAMELA CRISTINA CARDOSO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 274.700.638-70 Histórico : Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 343.165.918-78 Histórico : NORMALINA ARAUJO BARRETO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 431.315.338-11 Histórico : 18749/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- ZEAN LIMA PINHEIRO Restos a Pagar PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 116 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 18767/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 14/01/2015 490 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3538 19067/2014 Valor Retenção 1.000,00 110,00 Documento Credor Tipo Ordem 068.723.758-09 CLAUDIO KOJI HANZAWA Restos a Pagar Histórico : 18849/2014 22/01/2015 744 Normal 3741 17512/2014 330,00 0,00 05/01/2015 31 Normal 1005 17830/2014 1.470,70 0,00 07.950.927/0001-31 Histórico : 18871/2014 06/01/2015 87 Normal 1005 19254/2014 -525,00 0,00 06/01/2015 87 Normal 1005 19254/2014 1.050,00 10,50 18957/2014 06/01/2015 59 Normal 1005 18449/2014 156,51 0,00 18958/2014 06/01/2015 58 Normal 1005 17443/2014 173,90 0,00 18959/2014 06/01/2015 57 Normal 1005 15935/2014 4.208,38 0,00 18960/2014 06/01/2015 56 Normal 1005 15934/2014 13.616,00 0,00 18964/2014 07/01/2015 116 Normal 3570 17516/2014 370,80 0,00 18971/2014 06/01/2015 67 Normal 3570 7623/2014 12,30 0,00 18975/2014 06/01/2015 66 Normal 3570 16726/2014 143,40 0,00 18975/2014 OFR00321 06/01/2015 66 Normal 3570 16725/2014 616,00 0,00 CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME Restos a Pagar CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME Restos a Pagar CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME Restos a Pagar DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP Restos a Pagar GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE JESUS SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2698/2014. 11.891.664/0001-04 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE RENATO TOLEDO ALBARELLO ATENDIDO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6523/2014.- 11.891.664/0001-04 Histórico : CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PP 84/2014 AF 6035/2014. 08.446.915/0001-37 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PP 61/2014 AF 6036/2014. 63.935.332/0001-88 Histórico : R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONF.PP.61/14 - AF6457/2014.- 63.935.332/0001-88 Histórico : Restos a Pagar AQUSIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 061/2014 E AF. 6744/2014. 63.935.332/0001-88 Histórico : R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DA CESTA NATALINA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF.PP.54/14 - AF.7110/2014.- 63.935.332/0001-88 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DA CESTA NATALINA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF.PP.54/14 - AF.7110/2014.- 09.091.787/0001-19 Histórico : R C UNIFORMES LTDA ME AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 056/2014 E AF. 6628/2014. 09.091.787/0001-19 Histórico : 18871/2014 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.PE.46/14 - AF.6513/2014.- 05.046.360/0001-48 Histórico : 18870/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA SANTO ANTONIO - ALVINÓPOLIS NO DIA 13/12/2014, CONF.AF.7015/2014.- GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE: RODRIGO SANTIAGO MANHA/ MARICLEIDE JESUS SANTOS, DA UBS CENTRO, CONF.AF.6264/2014.- 11.891.664/0001-04 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Página 117 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 18978/2014 14/01/2015 522 Normal 1005 18740/2014 2.338,00 0,00 18982/2014 15/01/2015 548 Normal 1005 19365/2014 7,08 0,00 15/01/2015 548 Normal 1005 19366/2014 24,75 0,00 06/01/2015 78 Normal 1005 19234/2014 780,00 7,80 06/01/2015 78 Normal 1005 19234/2014 -390,00 0,00 05/01/2015 5 Normal 1005 19160/2014 1.140,00 0,00 06/01/2015 54 Normal 1005 17617/2014 7,47 0,00 19026/2014 06/01/2015 65 Normal 1005 12080/2014 33,10 0,00 19056/2014 07/01/2015 117 Normal 3449 19489/2014 1.600,00 176,00 19080/2014 05/01/2015 15 Normal 3810 16941/2014 205,20 0,00 19096/2014 05/01/2015 21 Normal 1005 19247/2014 220,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP Restos a Pagar GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Restos a Pagar DAILTON ALMEIDA MARQUES Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS/PANFLETOS DO GANHA TEMPO DE DO NATAL NAS RESIDENCIAS, SEMÁFAROS E COMÉRCIO NA CIDADE DE ATIBAIA, CONF.AF.7258/2014.ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM, CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.- 64.777.212/0001-62 Histórico : BRIDA LUBRIFICANTES LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS (P-13) DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 106/2013 E AF. 4461/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.83/14 - AF.6548/2014.- 578.216.235-04 Histórico : A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 123/2014 E AF. 7046/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO NO GINÁSIO OMAR ZIGAIB (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), CONF.PP.106/14 AF.7095/2014.- 02.768.118/0001-90 Histórico : A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO NO GINÁSIO OMAR ZIGAIB (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), CONF.PP.106/14 AF.7095/2014.- 00.846.804/0001-06 Histórico : 19014/2014 MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS Restos a Pagar FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CHAVES DE INSERÇÃO DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7188/2014.- 10.720.248/0001-80 Histórico : 19012/2014 MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS Restos a Pagar FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CHAVES DE INSERÇÃO DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7188/2014.- 10.720.248/0001-80 Histórico : 19010/2014 Restos a Pagar 04.369.853/0001-56 Histórico : 19010/2014 JOSE MOREIRA DE CAMARGO NETO ME AQUISIÇÃO DE MOTO-BOMBA PARA A PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, CONF.AF.6839/2014.- 04.369.853/0001-56 Histórico : 18982/2014 Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE: RODRIGO SANTIAGO MANHA/ MARICLEIDE JESUS SANTOS, DA UBS CENTRO, CONF.AF.6264/2014.- 04.376.342/0001-61 Histórico : Credor MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS Página 118 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem NATALINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PP 011/2014 E AF. 7106/2014. 19100/2014 08/01/2015 186 Normal 1005 18470/2014 3.840,00 0,00 03.946.499/0001-12 Histórico : 19121/2014 07/01/2015 136 Normal 3449 19267/2014 7.900,00 0,00 05/01/2015 1 Normal 1005 17991/2014 9.600,00 0,00 08/01/2015 189 Normal 1005 17230/2014 932,00 0,00 07/01/2015 101 Normal 1005 17084/2014 1.165,00 0,00 06/01/2015 82 Normal 1005 16239/2014 -1.150,00 0,00 19144/2014 06/01/2015 82 Normal 1005 16239/2014 2.300,00 40,25 19145/2014 06/01/2015 81 Normal 1005 19278/2014 3.100,00 54,25 19145/2014 06/01/2015 81 Normal 1005 19278/2014 -1.550,00 0,00 19150/2014 12/01/2015 360 Normal 1005 546/2014 33,10 0,00 19151/2014 OFR00321 05/01/2015 17 Normal 1005 19212/2014 6.800,00 0,00 Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO ESCOLHA DA CORTE, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 7126/2014. CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO ESCOLHA DA CORTE, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 7126/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF.PP.106/14 - AF.6177/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF.PP.106/14 - AF.6177/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.PP.89/13 - AF.6338/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO TROFÉU ESTÍMULO DE ATLETISMO NA PISTA DO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI NO DIA 30/11/14, CONF.PP.89/13 AF.6398/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : A FACIO FERRO CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PP.26/14 - AF.6704/2014.- 14.016.550/0001-03 Histórico : 19144/2014 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA Restos a Pagar MOCIDADE DA VILA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO NO DIA 13/12/2014, 14.016.550/0001-03 Histórico : 19143/2014 AQUISIÇÃO DE BOTOM PERSONALIZADO, DESTINADO PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 6758/2014. 04.477.294/0001-06 Histórico : 19142/2014 Restos a Pagar 59.024.067/0001-09 Histórico : 19141/2014 BIOSOL COMERCIAL LTDA.-ME. GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 106/2013 AF 1/2014. 45.817.467/0001-67 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Página 119 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19152/2014 15/01/2015 545 Normal 3560 19189/2014 385,40 0,00 19153/2014 05/01/2015 18 Normal 1005 15966/2014 663,77 0,00 19154/2014 09/01/2015 299 Normal 1005 15966/2014 737,52 0,00 19155/2014 12/01/2015 363 Normal 1005 15966/2014 1.917,55 0,00 19156/2014 07/01/2015 140 Normal 1005 15966/2014 2.876,33 0,00 19157/2014 12/01/2015 383 Normal 3808 13395/2014 1.500,00 0,00 19158/2014 08/01/2015 268 Normal 1005 19210/2014 1.653,80 0,00 08/01/2015 267 Normal 1005 17519/2014 3.307,60 0,00 05/01/2015 33 Normal 1005 19207/2014 2.985,00 0,00 07/01/2015 168 Normal 1005 18960/2014 584,00 0,00 OFR00321 07/01/2015 172 Normal 1005 13130/2014 31,40 0,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP Restos a Pagar METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME Restos a Pagar MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar FERRAMENTAS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/2014 AF.7078/2014.MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar FERRAMENTAS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/14 AF.6520/2014.TECNOPREF INDUSTRIA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.7075/2015.- 93.988.921/0001-95 Histórico : 19165/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE SUPINO P/CADEIRANTES) PARA USO NA PARTE EXTERNA DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.AF.4964/2014.- 45.592.003/0001-08 Histórico : 19163/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 08.395.819/0001-07 Histórico : 19162/2014 Restos a Pagar 08.395.819/0001-07 Histórico : 19159/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 13.898.616/0001-73 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : HERBERT FROIDE.-ME. AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONF.AF.7057/2014.- 48.066.047/0001-84 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO E PÓ DE PEDRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE OBRAS ESTORIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.226/14 - 14.682.147/0001-13 Histórico : Credor TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 349 DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PP 104/2013 E AF. 6981/2014. 44.508.430/0001-94 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Página 120 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19166/2014 05/01/2015 34 Normal 1005 18007/2014 4.200,00 0,00 19168/2014 08/01/2015 294 Normal 1005 17887/2014 4.283,28 0,00 19193/2014 07/01/2015 122 Normal 3570 2307/2014 177,00 0,00 19230/2014 07/01/2015 92 Normal 1005 19435/2014 465,00 0,00 19231/2014 06/01/2015 47 Normal 1005 18909/2014 138,00 0,00 19232/2014 06/01/2015 45 Normal 1005 19195/2014 460,00 0,00 19233/2014 06/01/2015 44 Normal 1005 19102/2014 636,38 0,00 19235/2014 06/01/2015 43 Normal 1005 18720/2014 767,08 0,00 19238/2014 06/01/2015 61 Normal 1005 17514/2014 964,00 0,00 19240/2014 05/01/2015 23 Normal 1005 17876/2014 98,00 0,00 12/01/2015 393 Normal 3718 19468/2014 15.000,00 0,00 Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO, DEST.A UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PE.153/14 - AF.6516/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SETOR DE MEDICINA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.32/14 - AF.6662/2014.- 15.814.815/0001-81 Histórico : OFR00321 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME 05.046.360/0001-48 Histórico : 19243/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA PALESTRA "APRENDIZADOS COLETIVOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS" PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.PP.41/14 - AF.6833/2014.- 12.383.925/0001-48 Histórico : AJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 041/2014 E AF. 7021/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.PP.41/14 - AF.7063/2014.- 13.095.824/0001-34 Histórico : DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.PP.41/14 - AF.6957/2014.- 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (CAIXA D`ÁGUA E LUVA PVC) DESTINADOS À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PP 046/2014 E AF. 7217/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF AF 746/2014.- 04.126.616/0001-64 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE APOIOS DE PES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.166/14 - AF.6672/14 - AF.6672/2014.- 11.083.646/0001-04 Histórico : VITÓRIA TRADING LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BLOCO DE CONCRETO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PP 016/2014 E AF. 6723/2014. 68.920.487/0001-64 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4903/2014.- 10.354.733/0001-88 Histórico : Credor ONG BRASIL DO FUTURO Restos a Pagar DESP. C/ TERMO ADITIVO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE Página 121 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME Restos a Pagar ( 1 PARCELA). 19276/2014 06/01/2015 79 Normal 1005 11818/2014 -180,00 0,00 10.720.248/0001-80 Histórico : 19276/2014 06/01/2015 79 Normal 1005 11818/2014 360,00 3,60 10.720.248/0001-80 Histórico : 19277/2014 12/01/2015 316 Normal 3719 10710/2014 7.150,00 0,00 05/01/2015 4 Normal 3570 18862/2014 314,55 0,00 05/01/2015 3 Normal 3570 18863/2014 55,20 0,00 05/01/2015 6 Normal 3570 18608/2014 1.650,00 0,00 05/01/2015 8 Normal 3570 18845/2014 180,00 0,00 05/01/2015 7 Normal 3570 18634/2014 4.400,00 0,00 07/01/2015 115 Normal 1005 19446/2014 720,00 0,00 19294/2014 07/01/2015 114 Normal 1005 19379/2014 2.400,00 0,00 19295/2014 07/01/2015 112 Normal 3560 17683/2014 7.920,00 0,00 OFR00321 Restos a Pagar COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.70/14 - AF.7224/2014.CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GRADE PARA ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.70/14 AF.7194/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF. 6823/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.187/14 - AF.6925/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6794/2014. 67.729.178/0004-91 Histórico : 19293/2014 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Restos a Pagar HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.208/14 - AF.6938/2014.- 67.729.178/0004-91 Histórico : 19292/2014 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Restos a Pagar HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.55/14 - AF.6937/2014.- 05.782.733/0001-49 Histórico : 19291/2014 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL Restos a Pagar CASA DO CAMINHO REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS SOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA 09.192.829/0001-08 Histórico : 19290/2014 Restos a Pagar 09.192.829/0001-08 Histórico : 19279/2014 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 PARA A 2º ETAPA MUNICIPAL DE SKATE NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIA JARDIM, CONF PP 105/2013 AF 4337/2014. 86.790.268/0001-90 Histórico : 19278/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 PARA A 2º ETAPA MUNICIPAL DE SKATE NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIA JARDIM, CONF PP 105/2013 AF 4337/2014. CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GRADE DESTINADA A INSTALAÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (CAADE), CONF.PP.70/14 - AF.6591/2014.- Página 122 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19296/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 05/01/2015 12 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 18614/2014 Valor Retenção 2.700,00 Documento 0,00 44.734.671/0001-51 Histórico : 19297/2014 05/01/2015 13 Normal 3570 18727/2014 169,08 0,00 19298/2014 07/01/2015 119 Normal 1005 831/2014 99,00 0,00 19299/2014 07/01/2015 118 Normal 1005 17449/2014 158,40 0,00 19299/2014 07/01/2015 118 Normal 1005 17477/2014 237,60 0,00 19300/2014 09/01/2015 295 Normal 3570 17793/2014 347,70 0,00 19301/2014 05/01/2015 14 Normal 3570 18593/2014 2.555,00 0,00 19302/2014 08/01/2015 217 Normal 1005 19604/2014 9.171,74 0,00 19303/2014 08/01/2015 238 Normal 3560 19530/2014 6.700,00 0,00 05/01/2015 37 Normal 3717 9148/2014 8.400,00 0,00 07/01/2015 134 Normal 3570 19259/2014 888,30 0,00 OFR00321 05/01/2015 20 Normal 1005 18027/2014 765,80 0,00 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Restos a Pagar DROGAFONTE LTDA Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF PROFESSORA THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CONF.PE.16/2014 - AF.7289/2014.FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM Restos a Pagar REPASSE REF.AO CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA FINAL.- 65.723.520/0001-78 Histórico : 19306/2014 Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE POSTE SITUADO NA RUA ANTÔNIO DA CUNHA LEITE, 1975 (TERMINAL RODOVIÁRIO E UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE) - BAIRRO DO PORTÃO- ATIBAIA - SP, CONF.AF.7333/2014.- 00.938.214/0001-03 Histórico : 19305/2014 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10.424.655/0001-40 Histórico : 19304/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 163/2014 E AF. 6779/2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.AF.6611/2014.- 08.778.201/0001-26 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.- 47.869.078/0004-53 Histórico : DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.- 03.424.737/0001-20 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 03.424.737/0001-20 Histórico : CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.- 03.424.737/0001-20 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6800/2014. 61.613.881/0001-00 Histórico : Credor GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONF. PE 123/2014 E AF. 7116/2014. 97.542.024/0001-04 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME Página 123 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19307/2014 05/01/2015 25 Normal 3570 16629/2014 1.287,90 0,00 05/01/2015 24 Normal 3570 18508/2014 2.400,00 0,00 12/01/2015 394 Normal 3718 11025/2014 11.000,00 0,00 05/01/2015 28 Normal 3570 18755/2014 25.728,00 0,00 06/01/2015 89 Normal 1005 19069/2014 700,00 7,00 19311/2014 06/01/2015 89 Normal 1005 19069/2014 -350,00 0,00 19312/2014 06/01/2015 88 Normal 1005 18953/2014 -525,00 0,00 19312/2014 06/01/2015 88 Normal 1005 18953/2014 1.050,00 10,50 19313/2014 07/01/2015 158 Normal 1005 18911/2014 600,00 12,00 19314/2014 06/01/2015 86 Normal 3570 17946/2014 1.200,00 12,00 19314/2014 06/01/2015 86 Normal 3570 17946/2014 -600,00 0,00 19315/2014 OFR00321 06/01/2015 85 Normal 1005 19275/2014 -2.625,00 0,00 Restos a Pagar R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O CICLO NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.6959/2014.R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA PRAÇA DO POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 - 09.091.787/0001-19 Histórico : R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA BAILE DA TERCEIRA IDADESECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6976/2014. 09.091.787/0001-19 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA BAILE DA TERCEIRA IDADESECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6976/2014. 09.091.787/0001-19 Histórico : PHARMACIA ARTESANAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NO CICLO NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.7017/2014.- 09.091.787/0001-19 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NO CICLO NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.7017/2014.- 09.091.787/0001-19 Histórico : ONG BRASIL DO FUTURO AQUISIÇÃO DE NUTRIÇAO COMPLETA PARA ATENDER A CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS. SMS, CONF.PE.159/13 - AF.6844/2014.- 09.091.787/0001-19 Histórico : Restos a Pagar REPASSE REF.AO CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA FINAL 09.091.787/0001-19 Histórico : MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP LTDA AQUISIÇÃO DE GAZE ESTÉRIL PARA ISO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.2/14 - AF.6766/2014.- 53.440.939/0005-67 Histórico : 19311/2014 MENDES MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A PACIENTE GIOVANA FLOR DE MOURA SALLES ATENDIDA ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO, CONF.PE.160/13 - AF.6206/2014 15.814.815/0001-81 Histórico : 19310/2014 AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.46/14 - AF.6739/2014.- 48.939.276/0001-66 Histórico : 19309/2014 Tipo Ordem 19.129.613/0001-51 Histórico : 19308/2014 Credor R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA PRAÇA DO POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 - 09.091.787/0001-19 R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME Página 124 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19315/2014 06/01/2015 85 Normal 1005 19275/2014 5.250,00 52,50 19316/2014 07/01/2015 161 Normal 3560 19197/2014 20.900,00 0,00 19317/2014 07/01/2015 171 Normal 1005 5291/2014 132,00 0,00 19330/2014 07/01/2015 135 Normal 3449 19269/2014 7.900,00 0,00 07/01/2015 137 Normal 3449 19267/2014 7.900,00 0,00 05/01/2015 35 Normal 3570 18879/2014 10.582,50 650,84 15/01/2015 557 Normal 3680 19488/2014 734,10 0,00 08/01/2015 282 Normal 3449 15213/2014 75.988,00 0,00 12/01/2015 402 Normal 1005 18870/2014 350,00 0,00 08/01/2015 274 Normal 1005 19506/2014 600,32 0,00 19357/2014 08/01/2015 269 Normal 1005 19386/2014 826,90 0,00 TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. Restos a Pagar SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2014, ROGERIO CORREA INFORMATICA ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PP 127/2013 E AF. 6919/2014. NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PE.232/14 - AF.7270/2014.MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE Restos a Pagar FERRAMENTAS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/14 - AF. 08.395.819/0001-07 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.7257/2014.- 08.528.442/0001-17 Histórico : UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF. PP 118/2013 E AF. 6942/2014. 06.161.867/0001-05 Histórico : 19356/2014 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA Restos a Pagar MOCIDADE DA VILA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO NO DIA 20/12/2014, 61.980.272/0001-90 Histórico : 19354/2014 Restos a Pagar GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE Restos a Pagar SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTO NO DIA 13/12/2014, CONF.AF.7142/2014.- 72.675.028/0001-30 Histórico : 19353/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF PE 5/2014 AF 1735/2014 01.875.153/0001-45 Histórico : 19351/2014 Restos a Pagar 59.024.067/0001-09 Histórico : 19350/2014 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 04.835.908/0001-76 Histórico : 19331/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ON 342, 343, 361, 364 E 377 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.7065/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).- 35.820.448/0085-44 Histórico : R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7123/2014. 06.889.977/0001-98 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7123/2014. 09.091.787/0001-19 Histórico : Credor Página 125 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem M.A.S.MATS.E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Restos a Pagar 7198/2014.19358/2014 12/01/2015 380 Normal 1005 18448/2014 360,40 0,00 03.869.459/0001-14 Histórico : 19359/2014 12/01/2015 373 Normal 1005 19157/2014 3.200,00 0,00 12/01/2015 372 Normal 1005 19385/2014 116,00 0,00 07.364.386/0001-60 Histórico : 19361/2014 08/01/2015 246 Normal 1005 17990/2014 459,00 0,00 16/01/2015 572 Normal 1005 15948/2014 33,10 0,00 19363/2014 08/01/2015 212 Normal 1005 19381/2014 2.039,00 0,00 19365/2014 12/01/2015 335 Normal 1005 19156/2014 3.290,00 0,00 14/01/2015 488 Normal 1005 17943/2014 900,00 0,00 14/01/2015 484 Normal 3449 19638/2014 1.500,00 0,00 06/01/2015 41 Normal 3570 18806/2014 192,78 0,00 26/01/2015 176 Normal 3570 18605/2014 24.480,00 0,00 OFR00321 26/01/2015 176 Normal 3570 18605/2014 -12.240,00 0,00 Restos a Pagar CEL-LINE COMUNICACOES S/S LTDA. Restos a Pagar APARECIDO DA SILVA PINHEIRO Restos a Pagar PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (REI MOMO), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS USIÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.PE.152/13 - AF.6890/2014.- 65.817.900/0001-71 Histórico : 19394/2014 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME LOCAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA EP-450 EM UF 16 CANAIS PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.6688/2014.- 65.817.900/0001-71 Histórico : 19394/2014 Restos a Pagar COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE Restos a Pagar CONSTRUCAO LIMITADA - ME AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PE 022/2014 E AF. 7042/2014. 068.838.808-60 Histórico : 19393/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE, CONF.PP.95/14 - AF.7196/2014.- 05.151.676/0001-08 Histórico : 19381/2014 Restos a Pagar 00.140.074/0001-23 Histórico : 19366/2014 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MICRO ONDAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF. PE 145/2013 E AF. 6712/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : JCB MATERIAS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF. PP 087/2014 E AF. 7201/2014. 03.843.541/0001-70 Histórico : 19362/2014 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS Restos a Pagar LTDA ME AQUISIÇÃO DE CONES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PE 175/2013 E AF. 7043/2014. 97.542.024/0001-04 Histórico : 19360/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 073/2014 E AF. 6743/2014. AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 146/2014 E AF. 6791/2014. 65.817.900/0001-71 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Página 126 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19395/2014 06/01/2015 48 Normal 3570 18603/2014 4.000,00 0,00 19396/2014 07/01/2015 99 Normal 3570 18641/2014 899,10 0,00 07/01/2015 98 Normal 3570 18646/2014 3.393,06 0,00 06/01/2015 49 Normal 3570 18754/2014 1.139,00 0,00 06/01/2015 55 Normal 3570 18843/2014 1.100,00 0,00 07/01/2015 102 Normal 3570 19106/2014 4.410,00 0,00 05/01/2015 11 Normal 1005 19252/2014 263,70 0,00 05/01/2015 11 Normal 1005 19251/2014 363,50 0,00 07/01/2015 106 Normal 1005 18986/2014 2.436,00 0,00 07/01/2015 106 Normal 1005 18987/2014 1.184,01 0,00 07/01/2015 106 Normal 1005 18984/2014 37,69 0,00 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PARA A ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS E PARA AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DO FATRAN, CONF. PP 114/2014 E AF. 7108/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DO FATRAN, CONF. PP 114/2014 E AF. 7108/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 335 DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 7002/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 335 DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 7002/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 335 DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 7002/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19403/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.PE.55/14 - AF.6924/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19403/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19403/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19402/2014 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E Restos a Pagar HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE CARBOIDRATOS PARA ATENDER A CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.152/14 - AF.6843/14.- 67.729.178/0004-91 Histórico : 19402/2014 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Restos a Pagar HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 055/2014 E AF. 6829/2014. 67.729.178/0004-91 Histórico : 19401/2014 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Restos a Pagar HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 039/2014 E AF. 6828/2014. 15.182.741/0002-99 Histórico : 19400/2014 Restos a Pagar 09.192.829/0001-08 Histórico : 19398/2014 ARSENAL COMERCIAL EIRELI EPP AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PE 107/2014 E AF. 6789/2014. 09.192.829/0001-08 Histórico : 19397/2014 Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 146/2014 E AF. 6791/2014. 09.265.674/0001-92 Histórico : Credor Página 127 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19403/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 07/01/2015 106 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 18985/2014 Valor Retenção 175,80 Documento 0,00 07/01/2015 144 Normal 3449 14154/2014 2.320,78 39,98 05/01/2015 32 Normal 3570 18734/2014 32.340,00 0,00 05/01/2015 32 Normal 3570 18735/2014 9.702,00 0,00 19416/2014 19/01/2015 884 Normal 1002 19652/2014 180,00 0,00 19416/2014 19/01/2015 884 Normal 1002 19652/2014 -180,00 0,00 19416/2014 26/01/2015 884 Normal 3591 19652/2014 180,00 0,00 19418/2014 19/01/2015 883 Normal 1002 19645/2014 181,00 0,00 19418/2014 26/01/2015 883 Normal 3803 19645/2014 181,00 0,00 19418/2014 19/01/2015 883 Normal 1002 19645/2014 -181,00 0,00 19420/2014 19/01/2015 880 Normal 1002 19653/2014 -456,32 0,00 19420/2014 19/01/2015 880 Normal 1002 19653/2014 456,32 0,00 19420/2014 OFR00321 26/01/2015 880 Normal 3632 19653/2014 456,32 0,00 Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI EPP RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6875/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS, CONF.PE.225/14 - AF.6875/2014.- 62.916.416/0001-01 Histórico : LOURENÇO COLELLO NETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2014. 62.916.416/0001-01 Histórico : 19414/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 335 DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 7002/2014. 310.694.288-68 Histórico : 19414/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19404/2014 Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Página 128 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19422/2014 19/01/2015 881 Normal 1002 19644/2014 700,00 0,00 19422/2014 19/01/2015 881 Normal 1002 19644/2014 -700,00 0,00 19422/2014 26/01/2015 881 Normal 3808 19644/2014 700,00 0,00 19424/2014 26/01/2015 879 Normal 3580 19657/2014 258,80 0,00 19424/2014 26/01/2015 879 Normal 3580 19658/2014 598,50 0,00 19426/2014 26/01/2015 875 Normal 3571 19655/2014 3.114,00 0,00 19426/2014 26/01/2015 875 Normal 3571 19654/2014 4.518,00 0,00 19427/2014 26/01/2015 876 Normal 3571 19656/2014 709,40 0,00 19429/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 19647/2014 349,60 0,00 19429/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 19648/2014 7.323,08 0,00 19429/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 19646/2014 777,60 0,00 19430/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 19649/2014 1.332,00 0,00 OFR00321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 48.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 48.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 48.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.Página 129 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19430/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 870 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 19650/2014 Valor Retenção 480,00 Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 19430/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 19651/2014 320,00 0,00 19482/2014 05/01/2015 22 Normal 1005 5611/2014 153,56 0,00 19483/2014 12/01/2015 310 Normal 1005 17886/2014 726,00 0,00 19484/2014 12/01/2015 313 Normal 1005 19245/2014 1.588,00 0,00 19485/2014 08/01/2015 214 Normal 1005 19509/2014 660,00 0,00 19485/2014 08/01/2015 214 Normal 1005 19510/2014 120,00 0,00 19486/2014 08/01/2015 231 Normal 3560 18983/2014 682,86 0,00 08/01/2015 230 Normal 3560 18782/2014 682,86 0,00 08/01/2015 230 Normal 3560 18783/2014 1.279,72 0,00 08/01/2015 230 Normal 3560 18784/2014 1.315,15 0,00 ANA VALERIA TONELOTTO ME Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA SALA DE DEPOSITO DO CORPO DE BOMBEIROS E SALA DE AULA DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF.PP.70/14 - AF.7263/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DE AÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA SALA VERDE, CONF. PE 206/2014 E AF. 7001/2014. FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CIEEM E EMEF GILBERTO SANT´ANA CONF. PE 206/2014 E AF. 6866/2014. FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CIEEM E EMEF GILBERTO SANT´ANA CONF. PE 206/2014 E AF. 6866/2014. FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CIEEM E EMEF GILBERTO SANT´ANA CONF. PE 206/2014 E AF. 6866/2014. 06.040.866/0001-02 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar 06.040.866/0001-02 Histórico : 19487/2014 AMC INFORMATICA LTDA 06.040.866/0001-02 Histórico : 19487/2014 Restos a Pagar 06.040.866/0001-02 Histórico : 19487/2014 MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA SALA DE DEPOSITO DO CORPO DE BOMBEIROS E SALA DE AULA DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF.PP.70/14 - AF.7263/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 7104/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.181/14 AF.6671/2014.- 13.331.317/0001-52 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. 62.541.735/0001-80 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- 64.777.212/0001-62 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor Página 130 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19487/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 230 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3560 18781/2014 Valor Retenção 1.279,72 Documento 0,00 12/01/2015 356 Normal 1005 18018/2014 9.737,20 0,00 08/01/2015 236 Normal 1005 19391/2014 1.100,00 0,00 15/01/2015 546 Normal 1005 15966/2014 295,01 0,00 12/01/2015 364 Normal 1005 15966/2014 516,26 0,00 19492/2014 16/01/2015 574 Normal 1005 15966/2014 737,52 0,00 19493/2014 12/01/2015 377 Normal 3570 17509/2014 619,00 21,66 19494/2014 08/01/2015 257 Normal 1005 8773/2014 383,90 0,00 19494/2014 08/01/2015 257 Normal 1005 19382/2014 1.158,68 0,00 19495/2014 12/01/2015 381 Normal 3560 18763/2014 196,00 0,00 12/01/2015 381 Normal 3560 18764/2014 784,00 0,00 Restos a Pagar LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME Restos a Pagar MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SAJC E INFRAESTRUTURA, CONF. PP 11/2014 E AF. 3135/2014. MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA E MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA E MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.- 05.046.360/0001-48 Histórico : OFR00321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 05.046.360/0001-48 Histórico : 19495/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SAJC E INFRAESTRUTURA, CONF. PP 11/2014 E AF. 3135/2014. 64.777.212/0001-62 Histórico : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA DO ATIBAIA ATIVA NA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.PP.54/14 - AF.6511/2014.- 64.777.212/0001-62 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 13.038.481/0001-76 Histórico : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 123/2013 E AF. 7206/2014. 48.066.047/0001-84 Histórico : 19491/2014 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.206/14 - AF.6730/2014.- 60.345.675/0002-85 Histórico : 19490/2014 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CIEEM E EMEF GILBERTO SANT´ANA CONF. PE 206/2014 E AF. 6866/2014. 06.040.866/0001-02 Histórico : 19489/2014 Tipo Ordem 06.040.866/0001-02 Histórico : 19488/2014 Credor Página 131 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19496/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 386 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19217/2014 Valor Retenção 90,00 Documento 0,00 12/01/2015 388 Normal 1005 19501/2014 450,00 0,00 12/01/2015 390 Normal 1005 19487/2014 73,90 0,00 12/01/2015 397 Normal 1005 18025/2014 119,00 0,00 19500/2014 12/01/2015 396 Normal 1005 19014/2014 1.020,00 0,00 19501/2014 12/01/2015 395 Normal 1005 19241/2014 1.020,00 0,00 19502/2014 12/01/2015 401 Normal 3661 18490/2014 1.286,50 0,00 19503/2014 12/01/2015 405 Normal 1005 19432/2014 1.399,44 0,00 19503/2014 12/01/2015 405 Normal 1005 19357/2014 1.356,64 0,00 19504/2014 07/01/2015 163 Normal 1005 12546/2014 199,72 0,00 19505/2014 07/01/2015 167 Normal 1005 19065/2014 1.480,00 0,00 OFR00321 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP Restos a Pagar ROGERIO CORREA INFORMATICA ME Restos a Pagar SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Restos a Pagar SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Restos a Pagar TECNOMAD S S LTDA Restos a Pagar DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A 19/08/15, CONF.AF.3526/2013.- 93.988.921/0001-95 Histórico : Restos a Pagar FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA USO DO SERVIDOR JAIME SANTOS GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À BRASILIA, CONF.PP.105/14 AF.7177/2014.- 55.798.839/0001-09 Histórico : PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA USO DO SERVIDOR JAIME SANTOS GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À BRASILIA, CONF.PP.105/14 AF.7177/2014.- 74.357.443/0001-70 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (TV LED 32") PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.145/13 - AF.6763/2014.- 74.357.443/0001-70 Histórico : PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VOLUNTÁRIOS DA ENTREGA DAS CESTAS NATALINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.104/14 AF.7101/2014.- 06.161.867/0001-05 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.104/14 - AF.7004/2014.- 68.894.021/0001-31 Histórico : NOSSA COR TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS COMPONENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE CURSO, CONF.PP.104/14 - AF.6737/2014.- 68.894.021/0001-31 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MARCAR O CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.121/14 - AF.7256/2014.- 68.894.021/0001-31 Histórico : NEW MASTER TINTAS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS HALTERES DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO ELEFANTÃO, CONF.PP.23/14 - AF.7268/2014.- 09.661.102/0001-22 Histórico : 19499/2014 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE Restos a Pagar PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PE.102/14 - AF.7085/2014.- 68.346.634/0005-68 Histórico : 19498/2014 Tipo Ordem 13.009.421/0001-25 Histórico : 19497/2014 Credor TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CET 211 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.104/13 - AF.7013/2014.- Página 132 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19506/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 414 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19036/2014 Valor Retenção 340,00 Documento 10,20 16.510.150/0001-85 Histórico : 19507/2014 12/01/2015 413 Normal 1005 19324/2014 340,00 10,20 19508/2014 12/01/2015 415 Normal 1005 19206/2014 1.050,00 0,00 19534/2014 08/01/2015 174 Normal 1005 19556/2014 3.710,00 0,00 19535/2014 08/01/2015 182 Normal 3591 6439/2014 1.500,00 0,00 19536/2014 08/01/2015 192 Normal 3570 19335/2014 1.608,00 0,00 08/01/2015 207 Normal 1005 200/2014 10.174,58 0,00 08/01/2015 207 Normal 1005 17942/2014 360,18 0,00 12/01/2015 352 Normal 1005 19237/2014 340,00 54,40 12/01/2015 351 Normal 1005 19071/2014 680,00 0,00 12/01/2015 351 Normal 1005 19072/2014 680,00 217,60 AURELIANA MASCI Restos a Pagar COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA Restos a Pagar EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA Restos a Pagar EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A "3º ETAPA DO PAULISTA DE DRIFT TRIKE" NO DIA 14/12/14, CONF.PP.98/14 - AF.7098/2014.ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 - AF.7018/2014.- 02.473.673/0001-94 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E Restos a Pagar HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 170/2014 E AF. 7173/2014. 02.473.673/0001-94 Histórico : 19543/2014 A FACIO FERRO CIA LTDA ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014, CONF.AF.2173/2014.- 02.473.673/0001-94 Histórico : 19543/2014 Restos a Pagar 49.331.655/0001-31 Histórico : 19541/2014 VITÓRIA TRADING LTDA 49.331.655/0001-31 Histórico : 19539/2014 Restos a Pagar 61.418.042/0001-31 Histórico : 19539/2014 TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. PP 117/2014 E AF. 7314/2014. 195.462.788-23 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.16/14 - AF.7074/2014.- 04.477.294/0001-06 Histórico : TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O EVENTO "LAZER NA RUA" SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7168/2014. 10.354.733/0001-88 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A "FESTA FINAL DE ANO" NO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO DO IARA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.97/14 - AF.7006/2014.- 16.510.150/0001-85 Histórico : Credor ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 - AF.7018/2014.Página 133 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19545/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 353 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19387/2014 Valor Retenção 202,40 Documento 0,00 12/01/2015 354 Normal 3570 19110/2014 162,00 0,00 08/01/2015 229 Normal 1005 17941/2014 360,18 0,00 08/01/2015 229 Normal 1005 208/2014 10.174,58 0,00 19548/2014 12/01/2015 359 Normal 3808 544/2014 99,30 0,00 19549/2014 09/01/2015 298 Normal 1005 19213/2014 1.800,00 0,00 19550/2014 12/01/2015 367 Normal 1005 18855/2014 80,50 0,00 19551/2014 08/01/2015 260 Normal 1005 9783/2014 3.700,00 229,54 19552/2014 07/01/2015 155 Normal 3580 9727/2014 119,00 0,00 08/01/2015 272 Normal 3570 19312/2014 150,00 0,00 12/01/2015 398 Normal 3807 15490/2014 1.264,80 0,00 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP Restos a Pagar MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO Restos a Pagar MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Restos a Pagar COMPONENTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2014, CONF AF 2796/12. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 109/2014 E AF. 7156/2014. 73.856.593/0001-66 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014, CONF AF 3438/2014. 52.202.744/0001-92 Histórico : 19554/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 09.051.369/0001-06 Histórico : 19553/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF. PP 057/2014 E AF. 6913/2014. 289.397.863-00 Histórico : FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/14 - AF.7081/14 - AF.7081/2014.- 18.954.699/0001-94 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.106/2013 - AF.2/2014 (PAB) 45.817.467/0001-67 Histórico : FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 02.430.968/0001-83 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 50.008.580/0001-31 Histórico : EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊCIA) PARA A ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS, CONF. PE 210/2014 E AF. 7031/2014. 50.008.580/0001-31 Histórico : 19547/2014 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E Restos a Pagar HIDRAULICA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PREDEIRO E COVEIRO, CONF. PP 087/2014 E AF. 7202/2014. 15.439.366/0001-39 Histórico : 19547/2014 Tipo Ordem 14.650.232/0001-08 Histórico : 19546/2014 Credor PRATI, DONADUZZI CIA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 56/2013 AF 5807/2014. Página 134 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19559/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 06/01/2015 74 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19694/2014 Valor Retenção 2.894,94 Documento 0,00 12.381.926/0001-53 Histórico : 19560/2014 19/01/2015 649 Normal 1005 18871/2014 2.949,00 0,00 19560/2014 19/01/2015 649 Normal 1005 18872/2014 2.949,00 0,00 19561/2014 20/01/2015 680 Normal 3741 10559/2014 2.357,50 0,00 19562/2014 20/01/2015 681 Normal 3741 10560/2014 47.132,46 1.896,17 19564/2014 12/01/2015 407 Normal 1005 19514/2014 21.316,41 3.197,46 19566/2014 12/01/2015 406 Normal 3760 19513/2014 214.704,37 32.205,65 19568/2014 12/01/2015 416 Normal 3803 5020/2014 180,00 0,00 19577/2014 07/01/2015 166 Normal 3449 19341/2014 141,38 0,00 19578/2014 05/01/2015 27 Normal 1005 16680/2014 10.556,04 0,00 19579/2014 OFR00321 06/01/2015 53 Normal 1005 19214/2014 400,00 0,00 Restos a Pagar R WEISSENRIEDER DIAS EPP Restos a Pagar SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Restos a Pagar SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Restos a Pagar WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 07.656.388/0001-22 Histórico : R WEISSENRIEDER DIAS EPP AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF PE 5/2014 AF 1619/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (IMPLANTAÇÃO) NA CIDADE DE ATIBAIA, CONF.PP.64/13 - AF.7275/2014.- 35.820.448/0085-44 Histórico : ROGERIO CORREA INFORMATICA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO, CONF.PP.64/13 - AF.7276/2014.- 11.574.829/0001-14 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD. CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014.- 11.574.829/0001-14 Histórico : ROGERIO CORREA INFORMATICA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD. CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014.- 03.495.291/0001-24 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA COMUNICAÇÕES PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PE 201/2014 E AF. 6920/2014. 03.495.291/0001-24 Histórico : REDECLOUD INTERNET LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA COMUNICAÇÕES PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PE 201/2014 E AF. 6920/2014. 06.161.867/0001-05 Histórico : Tipo Ordem PAGAMENTO DE ANUIDADE DA HOSPEDAGEM DO SITE/DOMINIO WWW.ATIBAIANOVO.COM.BR, CONF.MEMORANDO Nº 329/2014.- 06.161.867/0001-05 Histórico : Credor PAULA SAMPAIO NERI Restos a Pagar LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DEST.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERÍDO DE 30/11 A 30/12/2014, CONF.PP.133/13 - AF.6211/2014.- 02.768.118/0001-90 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP Página 135 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19581/2014 05/01/2015 10 Normal 1005 19293/2014 900,00 0,00 12/01/2015 412 Normal 3571 18835/2014 6.585,60 0,00 12/01/2015 378 Normal 1005 17430/2014 11.000,00 0,00 12/01/2015 379 Normal 1005 19384/2014 67,75 0,00 20/01/2015 675 Normal 1005 18903/2014 2.052,30 0,00 20/01/2015 675 Normal 1005 19567/2014 3.762,00 0,00 19588/2014 12/01/2015 348 Normal 3658 19299/2014 218,65 0,00 19589/2014 07/01/2015 103 Normal 1005 19394/2014 2.210,00 0,00 07/01/2015 103 Normal 1005 19395/2014 2.780,00 0,00 07/01/2015 103 Normal 1005 19393/2014 3.860,00 0,00 07/01/2015 103 Normal 1005 19392/2014 3.780,00 0,00 MADEIREIRA DORATIOTTO LTDA EPP Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA E KITS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM LUTHERIA (FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM MADEIRA), CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE THINNER P/ PINTURA PARA A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 130/2013 E AF. 7145/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19589/2014 MADEIREIRA DORATIOTTO LTDA EPP 06.698.952/0001-07 Histórico : 19589/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19589/2014 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA E KITS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM LUTHERIA (FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM MADEIRA), 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF. PP 040/2014 E AF. 7200/2014. 55.861.926/0001-63 Histórico : MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SECO PARA USO NA PATRULHA AGRÍCOLA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.6444/2014.- 55.861.926/0001-63 Histórico : 19587/2014 TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRA COMERCIO Restos a Pagar IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA BRUTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6910/2014.- 46.050.464/0001-03 Histórico : 19587/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 406 DA SECRETARIA DE TRANSP. E TRÂNSITO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7138/2014. 46.050.464/0001-03 Histórico : 19586/2014 AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.47/14 - AF.7082/2014.- 09.573.329/0001-16 Histórico : 19585/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19584/2014 Credor Página 136 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19589/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 07/01/2015 103 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19396/2014 Valor Retenção 17.000,00 Documento 0,00 05/01/2015 26 Normal 1005 19274/2014 6.500,00 0,00 07/01/2015 146 Normal 3796 11183/2014 73.906,40 5.678,53 07/01/2015 145 Normal 3449 11185/2014 39.664,37 0,00 19593/2014 05/01/2015 38 Normal 3794 7670/2014 73.190,96 3.537,05 19599/2014 08/01/2015 175 Normal 1005 19554/2014 2.040,00 0,00 19600/2014 12/01/2015 308 Normal 3661 19215/2014 4.840,00 0,00 19601/2014 12/01/2015 312 Normal 3571 19780/2014 4.960,31 0,00 19602/2014 12/01/2015 314 Normal 3803 19246/2014 1.588,00 0,00 19603/2014 12/01/2015 331 Normal 3570 17507/2014 630,00 22,05 19604/2014 06/01/2015 50 Normal 1005 18799/2014 42.620,00 745,85 Restos a Pagar A FACIO FERRO CIA LTDA ME Restos a Pagar AMC INFORMATICA LTDA Restos a Pagar AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Restos a Pagar ANA VALERIA TONELOTTO ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO SAMU, CONF. PE 144/2013 E AF. 7105/2014. 09.430.238/0001-21 Histórico : MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE TOLDO DESTINADO À EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.PE.36/14 - AF.6453/2014.- 13.331.317/0001-52 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.181/14 - AF.7083/2014 (UPA).- 10.378.035/0001-12 Histórico : MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. PP 026/2014 E AF. 7313/2014. 62.541.735/0001-80 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CASARÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONF AF 2726/2014. 04.477.294/0001-06 Histórico : MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁS DA SERRA X RUA DOS ALECRINS, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF.AF.4138/2014 (CONTRAPARTIDA).- 74.444.597/0001-08 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁS DA SERRA X RUA DOS ALECRINS, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DO IDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).- 74.444.597/0001-08 Histórico : MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NA MÁQUINA ROADER MN-36 DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. AF. 7122/2014. 74.444.597/0001-08 Histórico : 19592/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014. 17.974.134/0001-06 Histórico : 19591/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19590/2014 Credor CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO ATIBAIA ATIVA NA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.PP.106/14 - AF.6509/2014.- 09.430.238/0001-21 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 137 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONF.PP.106/14 - AF.6883/2014.19604/2014 06/01/2015 50 Normal 1005 18799/2014 -21.310,00 0,00 09.430.238/0001-21 Histórico : 19605/2014 05/01/2015 9 Normal 1005 19194/2014 3.204,00 0,00 19606/2014 07/01/2015 105 Normal 3571 19397/2014 1.170,00 0,00 07/01/2015 105 Normal 3571 19399/2014 3.780,00 0,00 07/01/2015 105 Normal 3571 19398/2014 2.050,00 0,00 12/01/2015 343 Normal 3571 19776/2014 600,00 0,00 07/01/2015 113 Normal 1005 19378/2014 2.550,00 0,00 12/01/2015 349 Normal 1005 17449/2014 79,20 0,00 12/01/2015 349 Normal 1005 17477/2014 237,60 0,00 12/01/2015 355 Normal 3803 11158/2014 516,00 0,00 19611/2014 07/01/2015 127 Normal 1005 19191/2014 600,00 0,00 OFR00321 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014. DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014. EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.- 17.113.492/0001-24 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO PARA ADEQUAÇÃO EM ÁREA DE VISTORIA E EMPLACAMENTO DO DETRAN - GANHA TEMPO, CONF.PP.16/14 - AF.7193/2014.- 17.113.492/0001-24 Histórico : CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GRADE PARA A EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.PP.70/14 AF.7330/2014.- 03.424.737/0001-20 Histórico : 19610/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7208/2014. 03.424.737/0001-20 Histórico : 19609/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7208/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19609/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7208/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19608/2014 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO, CONF.PE.141/13 - AF.7062/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19607/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19606/2014 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 06.698.952/0001-07 Histórico : 19606/2014 Restos a Pagar LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONF.PP.106/14 - AF.6883/2014.- 53.437.315/0001-67 Histórico : CARLOS EDUARDO TAFURI - ME EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO DIA 14/12/14, CONF.PP.58/14 AF.7059/2014.Página 138 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19612/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 07/01/2015 126 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3803 11158/2014 Valor Retenção 648,00 Documento 0,00 17.113.492/0001-24 Histórico : 19613/2014 08/01/2015 237 Normal 3571 19436/2014 9.063,00 0,00 06/01/2015 84 Normal 1005 16632/2014 -827,20 0,00 06/01/2015 84 Normal 1005 16632/2014 1.654,40 132,35 06/01/2015 83 Normal 1005 18910/2014 3.619,00 289,52 06/01/2015 83 Normal 1005 18910/2014 -1.809,50 0,00 19618/2014 07/01/2015 131 Normal 1005 18947/2014 4.342,80 694,84 19620/2014 12/01/2015 358 Normal 1005 18947/2014 4.342,80 694,84 19622/2014 21/01/2015 687 Normal 1005 18947/2014 4.342,80 694,84 19624/2014 07/01/2015 130 Normal 1005 18853/2014 8.685,60 1.389,69 19626/2014 07/01/2015 138 Normal 1005 18588/2014 660,00 0,00 OFR00321 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 25/12/2014, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014. GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6912/2014. 45.817.467/0001-67 Histórico : Restos a Pagar PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/12 A 18/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014. 08.930.462/0001-10 Histórico : GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 11/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014. 08.930.462/0001-10 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO (PERIODO DE 08/12 A 14/12/14), CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO (PERIODO DE 08/12 A 14/12/14), CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FORMATURA DE ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" EM 12/12/2014 NO ESPAÇO SERENELLA, CONF.PP.54/14 AF.6209/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FORMATURA DE ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" EM 12/12/2014 NO ESPAÇO SERENELLA, CONF.PP.54/14 AF.6209/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : 19616/2014 Restos a Pagar FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS Restos a Pagar EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. PE 174/2013 E AF. 7218/2014. 08.930.462/0001-10 Histórico : 19616/2014 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : 19614/2014 Tipo Ordem 10.424.655/0001-40 Histórico : 19614/2014 Credor GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA LOCALIZADA AO LADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO ITAPETINGA, CONF. PE 226/2014 E AF. 6774/2014. Página 139 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19628/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 371 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3571 19445/2014 Valor Retenção 1.440,00 Documento 0,00 62.064.753/0001-18 Histórico : 19629/2014 19/01/2015 625 Normal 1005 18006/2014 888,30 0,00 19/01/2015 625 Normal 1005 19208/2014 2.961,00 0,00 12/01/2015 382 Normal 3571 19771/2014 1.200,00 12,60 08/01/2015 273 Normal 3571 19388/2014 3.430,40 0,00 08/01/2015 280 Normal 3580 18016/2014 280,00 0,00 12/01/2015 403 Normal 3449 10790/2014 330.000,00 0,00 12/01/2015 408 Normal 1005 19211/2014 5.969,60 0,00 19637/2014 14/01/2015 481 Normal 3517 2309/2014 1.300,00 0,00 19638/2014 08/01/2015 179 Normal 1005 2435/2014 2.636,06 63,62 19639/2014 08/01/2015 181 Normal 1005 4765/2014 2.200,00 0,00 OFR00321 RITA MARIA MENDES MACEDO Restos a Pagar RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA Restos a Pagar STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.226/14 - AF.7079/2014.ANTENOR STRINGLER Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ANTONIO MEDINA MENDES Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.1502/2012.- 44.707.206/0001-21 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO AUTOTANQUE, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF AF 3997/2014. 563.778.868-53 Histórico : NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BABADORES PARA OS ALUNOS DO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.PE.165/14 - AF.6728/2014.- 002.780.178-00 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 040/2014 E AF. 03.918.238/0001-99 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.50/14 - AF.3979/2014.- 62.858.352/0001-30 Histórico : 19636/2014 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS E SERV. DIARIOS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PP 016/2014 E AF. 6722/2014. 08.974.702/0001-88 Histórico : 19634/2014 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS E SERV. DIARIOS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF. PP 016/2014 E AF. 6722/2014. 08.528.442/0001-17 Histórico : 19633/2014 Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 431 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.96/14 - AF.7223/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : 19632/2014 J CALDEIRA CIA LTDA. 12.260.690/0001-05 Histórico : 19630/2014 Tipo Ordem 12.260.690/0001-05 Histórico : 19629/2014 Credor ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 140 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19640/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 21/01/2015 685 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 15548/2014 Valor Retenção 910,95 Documento 0,00 13.021.759/0001-00 Histórico : 19641/2014 21/01/2015 684 Normal 3449 1124/2014 2.455,66 0,00 19642/2014 14/01/2015 486 Normal 3597 756/2014 3.500,00 189,97 19643/2014 08/01/2015 216 Normal 1005 5332/2014 8.051,40 0,00 19643/2014 08/01/2015 216 Normal 1005 349/2014 7.799,10 0,00 19644/2014 08/01/2015 227 Normal 1005 6679/2014 8.849,14 1.607,36 19645/2014 08/01/2015 228 Normal 1005 2517/2014 3.639,96 260,09 19646/2014 08/01/2015 233 Normal 1005 6955/2014 808,01 0,00 19647/2014 08/01/2015 232 Normal 3691 334/2014 2.871,80 225,00 19648/2014 08/01/2015 234 Normal 3462 507/2014 757,26 0,00 19649/2014 08/01/2015 241 Normal 1005 12560/2014 1.983,86 0,00 OFR00321 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA Restos a Pagar ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER Restos a Pagar FABIO LOBO NAPOLITANO Restos a Pagar FERNANDO LUIZ SILVEIRA Restos a Pagar FERNANDO LUIZ SILVEIRA Restos a Pagar FRANCISCO MIGUEL SANCHES Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 44.515.963/0001-01 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 356.592.898-00 Histórico : CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 331.564.418-72 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.1503/2012.- 331.564.418-72 Histórico : CARLOS ROBERTO BUENO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 033.469.288-10 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 130.084.818-92 Histórico : ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 10.971.149/0001-71 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.59/2014.- 10.971.149/0001-71 Histórico : ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP, CORRESPONDENTE A 29 (VINTE E NOVE DIAS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.5935/2013.- 582.721.868-53 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 13.021.759/0001-00 Histórico : Credor IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- Página 141 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19650/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 247 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 3549/2014 Valor Retenção 2.280,55 36,96 Documento Credor Tipo Ordem 628.746.329-53 JOAO HIROSHI YOSHIDA Restos a Pagar Histórico : 19651/2014 08/01/2015 248 Normal 3803 7187/2014 7.000,00 1.098,85 164.100.848-20 Histórico : 19652/2014 08/01/2015 249 Normal 1005 10623/2014 2.753,37 77,98 08/01/2015 252 Normal 1005 367/2014 12.728,26 0,00 19654/2014 08/01/2015 253 Normal 1005 10624/2014 2.753,36 77,97 19655/2014 08/01/2015 261 Normal 1005 2518/2014 3.639,96 260,07 19656/2014 08/01/2015 262 Normal 1005 8831/2014 1.319,25 0,00 19657/2014 08/01/2015 259 Normal 1005 2301/2014 500,00 0,00 19658/2014 08/01/2015 258 Normal 3780 2535/2014 4.500,00 548,85 19659/2014 08/01/2015 264 Normal 1005 5714/2014 6.348,29 1.337,00 19660/2014 08/01/2015 266 Normal 1005 11783/2014 5.253,00 0,00 19661/2014 OFR00321 08/01/2015 265 Normal 1005 5946/2014 5.761,37 0,00 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO Restos a Pagar MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO Restos a Pagar MASAHIRO HAMASUNA Restos a Pagar MASAHIRO HAMASUNA Restos a Pagar MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I - KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 45.613.668/0022-77 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.743/2014.- 05.874.210/0001-22 Histórico : LUCIA TURINI PALOTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF AF 742/2014. 713.519.578-72 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 713.519.578-72 Histórico : LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.1505/2012.- 976.716.068-04 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 050.813.158-85 Histórico : JOSE EDUARDO PALOTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 001.030.338-31 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 43.822.386/0001-20 Histórico : JOSÉ ADOLPHO MICHELET LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 332.118.418-49 Histórico : 19653/2014 LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS, 152 (1° DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 45.613.668/0003-04 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA Página 142 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19662/2014 08/01/2015 279 Normal 1005 2519/2014 3.639,96 260,07 19663/2014 14/01/2015 535 Normal 3449 10622/2014 2.132,51 25,86 19664/2014 14/01/2015 536 Normal 3449 7804/2014 3.500,00 0,00 19665/2014 05/01/2015 2 Normal 3560 19284/2014 830,59 0,00 19665/2014 05/01/2015 2 Normal 3560 19285/2014 944,05 0,00 19666/2014 12/01/2015 305 Normal 1005 19236/2014 504,00 7,56 19667/2014 13/01/2015 465 Normal 3803 19120/2014 150,27 0,00 19668/2014 06/01/2015 46 Normal 1005 18587/2014 185,48 0,00 19669/2014 13/01/2015 464 Normal 1005 19431/2014 392,02 0,00 19670/2014 13/01/2015 463 Normal 1005 18805/2014 408,56 0,00 19671/2014 13/01/2015 462 Normal 3571 18908/2014 519,92 0,00 OFR00321 Restos a Pagar AGILMED REMOCOES E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF.PP.41/14 - AF.6889/14.- 13.095.824/0001-34 Histórico : AJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E ASSESSORIAS- COLETIVA COM A IMPRENSA, CONF. PP 041/2014 E AF. 7213/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, CONF. PP 041/2014 E AF. 6773/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : AJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. PP 041/2014 E AF. 7037/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A "3º ETAPA DO PAULISTA DE DRIFT TRIKE", CONF.PE.233/14 - AF.7097/2014.- 13.095.824/0001-34 Histórico : XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 046/2014 E AF. 7131/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 10.445.700/0001-43 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 046/2014 E AF. 7131/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 04.126.616/0001-64 Histórico : SHUHEI TSUJI LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 04.126.616/0001-64 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.- 12.803.970/0001-04 Histórico : RITA LOBO NAPOLITANO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, 035.600.158-04 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF AF 2489/2012. 043.793.038-61 Histórico : Credor ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO FINAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.PP.41/14 - AF.6956/2014.- Página 143 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19672/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 13/01/2015 461 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3660 19196/2014 Valor Retenção 577,19 Documento 0,00 13.095.824/0001-34 Histórico : 19673/2014 13/01/2015 460 Normal 3571 19240/2014 659,32 0,00 19674/2014 12/01/2015 307 Normal 3810 19539/2014 1.005,90 0,00 19675/2014 06/01/2015 42 Normal 3570 17976/2014 880,94 0,00 19675/2014 06/01/2015 42 Normal 3570 17977/2014 585,16 0,00 19676/2014 12/01/2015 315 Normal 3717 19467/2014 1.020,00 0,00 19677/2014 12/01/2015 318 Normal 3570 19458/2014 30.000,00 0,00 19678/2014 12/01/2015 332 Normal 3808 19460/2014 1.800,00 0,00 19679/2014 12/01/2015 333 Normal 3717 19466/2014 321,60 0,00 19680/2014 20/01/2015 666 Normal 3560 19308/2014 438,18 0,00 07/01/2015 107 Normal 1005 19066/2014 87,90 0,00 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME Restos a Pagar ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME Restos a Pagar BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Restos a Pagar C B S HOSPITALAR LTDA Restos a Pagar CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CHÁ MATE) PARA CONSUMO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.190/14 - AF.7244/2014.CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS Restos a Pagar LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADO AO USO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7165/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.7014/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar 05.607.657/0001-35 Histórico : 19681/2014 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (AGULHA PARA CANETA DE INSULINA) DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7238/2014 (PAB CUSTEIO).- 01.664.908/0001-62 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (SERINGAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7236/2014.- 11.000.574/0001-86 Histórico : ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇ;ÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.50/14 - AF.7245/2014.- 21.551.379/0008-74 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO NO CAETETUBA, CONF. PP 041/2014 E AF. 6691/2014. 14.582.176/0001-03 Histórico : ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO NO CAETETUBA, CONF. PP 041/2014 E AF. 6691/2014. 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS PARA CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO DO PRONATEC, CONF.PP.41/14, AF.7299/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 13.095.824/0001-34 Histórico : ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS E PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONF.PP.41/14 - AF.7100/14.- 13.095.824/0001-34 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.PP.41/14 - AF.7064/2014.- 13.095.824/0001-34 Histórico : Credor Página 144 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19682/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 200 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19477/2014 Valor Retenção 263,70 Documento 0,00 08/01/2015 200 Normal 1005 19475/2014 307,65 0,00 08/01/2015 200 Normal 1005 19476/2014 527,40 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19410/2014 3.164,40 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19408/2014 1.494,30 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19404/2014 1.054,80 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19409/2014 307,65 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19407/2014 1.494,30 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19406/2014 351,60 0,00 07/01/2015 104 Normal 1005 19405/2014 2.065,65 0,00 19/01/2015 596 Normal 3653 19311/2014 700,00 0,00 OFR00321 12/01/2015 357 Normal 1005 16631/2014 2.350,00 94,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA Restos a Pagar TECNICA LTDA AQUSIÇÃO DE COBERTOR TÉRMICO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 109/2014 E AF. 7155/2014. (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE) 26.462.804/0001-04 Histórico : 19685/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19684/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E SEC. SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PP.114/14 - AF.7250/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E SEC. SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PP.114/14 - AF.7250/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19683/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E SEC. SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PP.114/14 - AF.7250/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19682/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19682/2014 Credor 01.565.315/0001-49 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP Página 145 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19686/2014 06/01/2015 62 Normal 1005 19105/2014 66,40 0,00 19687/2014 16/01/2015 570 Normal 1005 12254/2014 33,10 0,00 19688/2014 07/01/2015 141 Normal 1005 19430/2014 400,00 0,00 19689/2014 12/01/2015 369 Normal 3571 19203/2014 34,50 0,00 19690/2014 12/01/2015 370 Normal 1005 19390/2014 3.280,00 0,00 19691/2014 08/01/2015 250 Normal 1005 12231/2014 38.602,41 579,04 19692/2014 06/01/2015 68 Normal 1005 17502/2014 280,00 0,00 06/01/2015 68 Normal 1005 17501/2014 900,00 0,00 07/01/2015 153 Normal 1005 9729/2014 357,00 0,00 07/01/2015 152 Normal 1005 9728/2014 476,00 0,00 OFR00321 12/01/2015 385 Normal 1005 17986/2014 825,00 0,00 J CALDEIRA CIA LTDA. Restos a Pagar KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E Restos a Pagar CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA OS VEICULOS CL 453/452/449/450/451 DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE, CONF.AF.6507/2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E Restos a Pagar CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA OS VEICULOS CL 453/452/449/450/451 DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE, CONF.AF.6507/2014.MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Restos a Pagar COMPONENTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/11/14 A 28/12/14, CONF AF 2760/2012. MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Restos a Pagar COMPONENTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/11/14 A 28/12/14, CONF AF 2760/2012. 09.051.369/0001-06 Histórico : 19695/2014 Restos a Pagar 09.051.369/0001-06 Histórico : 19694/2014 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP 44.506.640/0001-43 Histórico : 19693/2014 Restos a Pagar 44.506.640/0001-43 Histórico : 19692/2014 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TP 38 FORD 6600 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 096/2014 E AF. 7205/2014. 03.006.106/0001-90 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CARIMBO E BORRACHAS PARA CARIMBO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.7071/2014.- 62.064.753/0001-18 Histórico : GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO COMDECI, CONF. PP 033/2014 E AF. 7212/2014. 18.954.699/0001-94 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 106/2013 E AF. 4573/2014. 02.034.719/0001-79 Histórico : FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA MONTAGEM DO ESPAÇO ATIBAIA NO REVELANDO SÃO PAULO 2015 NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 016/2014 E AF. 7024/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.PP.54/14 - AF.6208/2014.- 07.343.266/0001-86 Histórico : Credor 15.116.584/0001-32 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP Página 146 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19695/2014 12/01/2015 385 Normal 1005 17983/2014 2.510,00 0,00 19696/2014 08/01/2015 275 Normal 3717 19505/2014 600,32 0,00 19697/2014 19/01/2015 640 Normal 3803 19109/2014 107,00 0,00 06/01/2015 75 Normal 3517 18495/2014 999,90 0,00 12/01/2015 400 Normal 3717 19464/2014 1.725,00 0,00 06/01/2015 76 Normal 3560 19528/2014 260,00 0,00 19/01/2015 650 Normal 1005 17992/2014 671,00 0,00 19702/2014 12/01/2015 404 Normal 1005 19454/2014 82,50 0,00 08/01/2015 256 Normal 1005 6997/2014 1.020,94 0,00 13/01/2015 459 Normal 3808 13745/2014 820,00 0,00 08/01/2015 178 Normal 3571 19910/2014 1.000,00 110,00 Restos a Pagar ROGERIO CORREA INFORMATICA ME Restos a Pagar SAMITH COMERCIO DE DIVISORIAS E SERVICOS DE Restos a Pagar INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXA DE FERRO) PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.113/14 - AF.7232/2014.LUIZ ZANITTI Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Restos a Pagar LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014 - AF.5076/2014.- 406.055.628-90 Histórico : OFR00321 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA USO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO, CONF.PE.6/14 - AF.6705/2014.- 00.331.788/0016-03 Histórico : 19706/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DA CÂMERA DIGITAL UTILIZADA NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.7295/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 002.561.101-15 Histórico : 19705/2014 RODRIGO TONELOTTO 00.004.098/0001-55 Histórico : 19703/2014 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.142/14 - AF.7242/2014.- 06.161.867/0001-05 Histórico : RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE / ATIBAIA ATIVA, CONF.PE.202/2014 - AF.6764/2014.- 06.161.867/0001-05 Histórico : 19701/2014 Restos a Pagar NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Restos a Pagar -ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF. PE 210/2014 E AF. 7030/2014. 02.514.617/0001-50 Histórico : 19700/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS TANQUE E CRAS PORTÃO), CONF.PE.232/14 - AF.7269/2014.- 06.003.998/0001-64 Histórico : 19699/2014 Restos a Pagar 14.595.725/0001-84 Histórico : 19698/2014 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÕES E REFRIGERADOR) PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO GABINETE, CONF. PE 145/2013 E AF. 6711/2014. 08.528.442/0001-17 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÕES E REFRIGERADOR) PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO GABINETE, CONF. PE 145/2013 E AF. 6711/2014. 15.116.584/0001-32 Histórico : Credor ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO Página 147 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014 (CONVÊNIO PROJOVEM) 19707/2014 08/01/2015 180 Normal 3571 8764/2014 2.040,00 18,92 962.582.098-15 Histórico : 19709/2014 08/01/2015 190 Normal 3571 8766/2014 1.200,00 0,00 19711/2014 12/01/2015 330 Normal 3803 19914/2014 851,14 0,00 19713/2014 12/01/2015 329 Normal 3597 19944/2014 1.533,03 0,00 19714/2014 12/01/2015 328 Normal 3784 19942/2014 1.692,25 0,00 19715/2014 12/01/2015 325 Normal 1012 19974/2014 897,38 0,00 19716/2014 12/01/2015 326 Normal 1012 19980/2014 6.960,53 0,00 19717/2014 12/01/2015 323 Normal 3571 19988/2014 380,34 0,00 19717/2014 12/01/2015 323 Normal 3571 19990/2014 8.944,24 0,00 19717/2014 12/01/2015 323 Normal 3571 19982/2014 6.899,37 0,00 19717/2014 12/01/2015 323 Normal 3571 19983/2014 30.655,96 0,00 19718/2014 12/01/2015 324 Normal 3571 19986/2014 28.011,03 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CATIA SILVA FAIM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.- 166.111.348-67 Histórico : APARECIDA FÁTIMA SANTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 148 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19719/2014 12/01/2015 322 Normal 3570 19917/2014 3.304,18 0,00 00.360.305/0285-48 Histórico : 19719/2014 12/01/2015 322 Normal 3570 19912/2014 161.844,81 0,00 19719/2014 12/01/2015 322 Normal 3570 19916/2014 7.858,33 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19936/2014 3.352,79 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19954/2014 13.143,08 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19963/2014 12.498,86 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19955/2014 1.889,91 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19938/2014 4.100,26 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19947/2014 3.483,41 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19969/2014 21.089,72 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19924/2014 7.095,23 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19970/2014 4.803,92 0,00 19720/2014 OFR00321 12/01/2015 320 Normal 1012 19967/2014 3.683,66 0,00 Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página 149 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19966/2014 31.989,33 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19931/2014 3.831,97 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19945/2014 21.316,87 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19929/2014 2.835,65 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19952/2014 10.709,23 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19957/2014 31.815,96 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19950/2014 9.186,29 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19962/2014 28.204,81 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19926/2014 1.380,19 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19949/2014 22.103,85 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19920/2014 2.816,91 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19922/2014 2.272,44 0,00 19720/2014 OFR00321 12/01/2015 320 Normal 1012 19932/2014 679,90 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página 150 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19927/2014 679,90 0,00 19720/2014 12/01/2015 320 Normal 1012 19971/2014 11.270,98 0,00 19721/2014 12/01/2015 321 Normal 1012 19934/2014 2.614,21 0,00 19721/2014 12/01/2015 321 Normal 1012 19940/2014 17.614,79 0,00 19722/2014 12/01/2015 327 Normal 3580 19987/2014 141.975,08 0,00 19722/2014 12/01/2015 327 Normal 3580 19984/2014 222.614,98 0,00 19723/2014 12/01/2015 334 Normal 3570 19335/2014 414,00 0,00 19/01/2015 618 Normal 3570 18867/2014 651,30 0,00 12/01/2015 362 Normal 3570 18867/2014 1.002,00 0,00 19/01/2015 617 Normal 3807 18595/2014 3.564,90 0,00 26/01/2015 882 Normal 3803 20001/2014 2.424,46 0,00 26/01/2015 877 Normal 3597 20016/2014 4.480,28 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Restos a Pagar HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Restos a Pagar HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Restos a Pagar HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 063/2014 E AF. 6781/2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.169/14 - AF.6964/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : 19732/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.169/14 - AF.6964/2014.- 06.081.203/0001-36 Histórico : 19731/2014 Restos a Pagar CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E Restos a Pagar HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 170/2014 E AF. 7173/2014. 06.081.203/0001-36 Histórico : 19730/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 06.081.203/0001-36 Histórico : 19729/2014 Restos a Pagar 61.418.042/0001-31 Histórico : 19728/2014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 00.360.305/0285-48 Histórico : Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- Página 151 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19733/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 878 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3784 20015/2014 Valor 4.945,59 Retenção Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 19734/2014 26/01/2015 874 Normal 3760 20032/2014 23.721,32 0,00 19735/2014 26/01/2015 873 Normal 3580 19998/2014 385.226,69 0,00 19735/2014 26/01/2015 873 Normal 3580 19995/2014 215.341,07 0,00 19736/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 19994/2014 90.617,38 0,00 19736/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 19996/2014 435.374,58 0,00 19736/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 20002/2014 26.159,04 25.787,80 19736/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 19991/2014 20.178,49 0,00 19736/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 20000/2014 1.112,40 0,00 19737/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 19999/2014 30.004,52 0,00 19737/2014 26/01/2015 872 Normal 3538 19997/2014 82.097,16 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20017/2014 63.229,88 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20012/2014 9.805,85 0,00 OFR00321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.Página 152 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19738/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 870 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 20028/2014 Valor 13.860,45 Retenção Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20003/2014 16.314,96 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20004/2014 9.252,13 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20030/2014 16.655,91 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20026/2014 40.647,68 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20007/2014 1.988,48 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20018/2014 11.238,16 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20021/2014 34.506,16 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20027/2014 116.165,22 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20019/2014 64.646,46 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20020/2014 29.769,58 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20013/2014 13.248,65 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20008/2014 8.293,38 0,00 OFR00321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.Página 153 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19738/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 870 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3449 20022/2014 Valor Retenção 41.749,01 Documento 0,00 29.979.036/0001-40 Histórico : 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20024/2014 104.423,55 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20023/2014 8.133,35 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20029/2014 64.286,76 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20009/2014 11.207,28 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20025/2014 82.490,54 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20010/2014 1.988,48 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20006/2014 4.036,60 0,00 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20031/2014 39.537,94 24,66 19738/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20005/2014 23.685,10 0,00 19739/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20014/2014 54.329,51 0,00 19739/2014 26/01/2015 870 Normal 3449 20011/2014 7.645,82 0,00 19740/2014 19/01/2015 623 Normal 3570 18858/2014 910,80 0,00 OFR00321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 43.295.831/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Tipo Ordem RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Credor INTERLAB FARMACEUTICA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, Página 154 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CONF.PE.196/14 - AF.6933/2014.19741/2014 26/01/2015 871 Normal 3517 19993/2014 28.175,61 16.160,49 29.979.036/0001-40 Histórico : 19741/2014 26/01/2015 871 Normal 3517 19992/2014 11.619,47 0,00 19741/2014 26/01/2015 871 Normal 3517 19985/2014 586.616,67 0,00 19742/2014 08/01/2015 254 Normal 3571 20035/2014 2.000,00 220,00 19743/2014 08/01/2015 263 Normal 3571 20036/2014 670,00 73,70 19744/2014 12/01/2015 392 Normal 3449 530/2014 3.826,16 0,00 08/01/2015 277 Normal 3571 20037/2014 2.000,00 220,00 08/01/2015 281 Normal 3571 8763/2014 2.040,00 18,92 08/01/2015 283 Normal 3538 20038/2014 2.000,00 220,00 08/01/2015 284 Normal 3571 17131/2014 2.720,00 56,44 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO Restos a Pagar REYZA ANNE MARINO DEODATO Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. (CONVÊNIO PROJOVEM).ROSA HELENA NUNES DA SILVA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 302.120.328-01 Histórico : 19750/2014 Restos a Pagar OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E Restos a Pagar DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DESP.JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 086.017.268-60 Histórico : 19749/2014 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER DESP. C/ PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PROGRAMA PROJOVEM URBANO- EDIÇÃO 2013, DEVIDO DESISTENCIA DA PROFISSIONAL ANTERIOR, CONFORME RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE 54/2012 E 29/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.- 342.806.528-05 Histórico : 19746/2014 Restos a Pagar 50.077.445/0001-48 Histórico : 19745/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. (CONVÊNIO PROJOVEM)- 166.566.208-50 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 369.476.278-77 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : Restos a Pagar RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 29.979.036/0001-40 Histórico : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS SILVIA ALVES Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. (CONVÊNIO PROJOVEM).- 258.274.128-05 SIMONE BACCI Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 155 de 192 13/02/2015 08.09.58 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.19751/2014 16/01/2015 582 Normal 3803 5020/2014 24,00 0,00 35.820.448/0085-44 Histórico : 19756/2014 05/01/2015 16 Normal 3716 18661/2014 500,54 0,00 19758/2014 05/01/2015 30 Normal 3803 20051/2014 62,98 0,00 19759/2014 14/01/2015 509 Normal 3449 19271/2014 15.800,00 0,00 07/01/2015 94 Normal 3538 9756/2014 175.747,19 0,00 07/01/2015 94 Normal 3538 9813/2014 107.263,63 0,00 07/01/2015 94 Normal 3538 15551/2014 20.000,00 0,00 07/01/2015 94 Normal 3538 16679/2014 9.229,91 0,00 19771/2014 07/01/2015 95 Normal 3517 9758/2014 121.294,27 0,00 OFR00321 AMHA SAUDE S/A Restos a Pagar AMHA SAUDE S/A Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.- PARCIAL AMHA SAUDE S/A Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.- PARCIAL 15.131.148/0001-32 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.- PARCIAL 15.131.148/0001-32 Histórico : AMHA SAUDE S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.- 15.131.148/0001-32 Histórico : 19769/2014 Restos a Pagar GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA Restos a Pagar INDEPENDENCIA CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA INDEPENDÊNCIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NOS DIAS 13 E 20/12/2014, CONF.AF.7141/2014.- 15.131.148/0001-32 Histórico : 19769/2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 15.131.148/0001-32 Histórico : 19769/2014 Restos a Pagar 59.023.499/0001-03 Histórico : 19768/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONF PE 5/2014 AF 1619/2014. 02.328.280/0001-97 Histórico : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AMHA SAUDE S/A Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.- PARCIAL Página 156 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19771/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 07/01/2015 95 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3517 18665/2014 Valor Retenção 4.373,92 Documento 0,00 15.131.148/0001-32 Histórico : 19773/2014 07/01/2015 93 Normal 3449 9757/2014 431.366,27 0,00 19778/2014 12/01/2015 303 Normal 3661 17869/2014 4.423,50 0,00 19778/2014 12/01/2015 303 Normal 3661 16946/2014 4.423,50 0,00 19779/2014 12/01/2015 304 Normal 1005 18815/2014 4.423,50 0,00 19780/2014 19/01/2015 583 Normal 1005 16945/2014 1.863,00 0,00 19780/2014 19/01/2015 583 Normal 1005 16944/2014 2.345,12 0,00 19781/2014 08/01/2015 197 Normal 3560 16922/2014 15.045,00 0,00 08/01/2015 197 Normal 3560 16923/2014 425,00 0,00 08/01/2015 197 Normal 3560 16924/2014 765,00 0,00 08/01/2015 206 Normal 1005 19250/2014 175,80 0,00 Restos a Pagar A. B. DALFRE - ME Restos a Pagar A. B. DALFRE - ME Restos a Pagar A. B. DALFRE - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.100/14 - AF.6292/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, ON 345, CEB 216, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONF.PP.98/13 - AF.6273/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, ON 345, CEB 216, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONF.PP.98/13 - AF.6273/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, ON 345, CEB 216, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONF.PP.98/13 - AF.6273/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19782/2014 A. B. DALFRE - ME 06.698.952/0001-07 Histórico : 19781/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19781/2014 A. B. DALFRE - ME AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.100/14 - AF.6292/2014.- 11.026.030/0001-93 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO-CALL CENTER, CONF. PP 100/2014 E AF. 6904/2014. 11.026.030/0001-93 Histórico : AMHA SAUDE S/A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PP.100/14 - AF.6293/2014 (UPA).- 11.026.030/0001-93 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PP.100/14 - AF.6293/2014 (UPA).- 11.026.030/0001-93 Histórico : AMHA SAUDE S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.- 11.026.030/0001-93 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.- PARCIAL 15.131.148/0001-32 Histórico : Credor 06.698.952/0001-07 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 157 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA CL 350 DA FICALIZAÇÃO DE POSTURAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7107/2014. 19782/2014 08/01/2015 206 Normal 1005 19249/2014 148,98 0,00 Histórico : 19783/2014 12/01/2015 341 Normal 3570 16203/2014 225,00 0,00 08/01/2015 213 Normal 1005 19586/2014 1.745,00 0,00 09.586.958/0001-80 Histórico : 19784/2014 08/01/2015 213 Normal 1005 19587/2014 110,00 0,00 08/01/2015 215 Normal 1005 19540/2014 258,40 0,00 19786/2014 08/01/2015 221 Normal 3571 16876/2014 183,95 0,00 Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO E CORDA PARA MONTAGEM DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 121/2014 E AF. 7301/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO E CORDA PARA MONTAGEM DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 121/2014 E AF. 7301/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19785/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 98/2013 AF 6165/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19784/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA CL 350 DA FICALIZAÇÃO DE POSTURAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7107/2014. 06.698.952/0001-07 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONE ONDE IRÁ ACONTECER O REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.111/14 AF.7300/2014.- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19787/2014 08/01/2015 222 Normal 1005 16857/2014 31,23 0,00 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19788/2014 08/01/2015 223 Normal 1005 18617/2014 134,92 0,00 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19789/2014 19/01/2015 610 Normal 1005 14100/2014 3.041,52 187,06 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA. 04.103.557/0001-09 Histórico : 19790/2014 09/01/2015 300 Normal 1005 4105/2014 9.703,98 0,00 OFR00321 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2014, CONF.AF.4048/2013.- 54.344.775/0001-03 Histórico : Restos a Pagar LAR SÃO VICENTE DE PAULO Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/11 A 24/12/14, CONF.AF.2565/2010.- Página 158 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19791/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 19/01/2015 632 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19291/2014 Valor Retenção 81,69 Documento 0,00 19/01/2015 638 Normal 1005 18762/2014 286,00 0,00 12/01/2015 439 Normal 3571 12112/2014 3.017,28 51,62 12/01/2015 439 Normal 3571 12107/2014 949,66 0,00 19793/2014 12/01/2015 439 Normal 3571 12105/2014 949,66 0,00 19793/2014 12/01/2015 439 Normal 3571 12102/2014 949,66 0,00 19794/2014 12/01/2015 440 Normal 3571 18801/2014 5.130,66 53,87 19796/2014 13/01/2015 477 Normal 3580 10807/2014 1.670,88 42,08 19796/2014 13/01/2015 477 Normal 3580 10805/2014 500,86 0,00 19796/2014 13/01/2015 477 Normal 3580 10804/2014 500,86 0,00 19796/2014 OFR00321 13/01/2015 477 Normal 3580 10803/2014 1.001,72 0,00 Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL. DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL. DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA AO BALNEÁRIO DOS TRABALHADORES - PRAIA GRANDE - SÃO SEBASTIÃO/SP, CONF.PP.138/14 - AF.6885/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FABRICA DA NESTLÉ , E DO CIEM AO ZOOLOGICO DE AMERICANA CONF PP 84/2013 AF 4480/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FABRICA DA NESTLÉ , E DO CIEM AO ZOOLOGICO DE AMERICANA CONF PP 84/2013 AF 4480/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FABRICA DA NESTLÉ , E DO CIEM AO ZOOLOGICO DE AMERICANA CONF PP 84/2013 AF 4480/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FABRICA DA NESTLÉ , E DO CIEM AO ZOOLOGICO DE AMERICANA CONF PP 84/2013 AF 4480/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : M. H. PERELLES - ME AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PE.82/14 - AF.6852/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : 19793/2014 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. PE 046/2014 E AF. 7137/2014. 17.975.908/0001-13 Histórico : 19793/2014 Tipo Ordem 05.046.360/0001-48 Histórico : 19792/2014 Credor MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL. DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.- 65.963.142/0001-08 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Página 159 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19796/2014 13/01/2015 477 Normal 3580 10806/2014 500,86 0,00 19797/2014 12/01/2015 441 Normal 3571 15314/2014 3.690,48 38,75 19799/2014 19/01/2015 635 Normal 1005 14285/2014 1.001,72 10,52 19801/2014 12/01/2015 446 Normal 3571 10443/2014 500,86 0,00 19801/2014 12/01/2015 446 Normal 3571 10444/2014 500,86 10,52 19802/2014 19/01/2015 636 Normal 1005 19238/2014 515,22 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17171/2014 1.800,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17176/2014 1.800,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17180/2014 600,00 0,00 19803/2014 OFR00321 13/01/2015 473 Normal 3560 17169/2014 1.200,00 0,00 Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA GRUPO DE PERCUSSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE PARA APRESENTAÇÃO EM MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES NO DIA 14/12/14, CONF.PP.138/14 - AF.7099/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF. MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF 3784/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF. MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF 3784/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O EVENTO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF PP 84/2013 AF 5356/2014 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, EM VISITA A PRAIA DE SANTOS/SP, CONF PP 84/2013 AF 5700/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL. DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : Tipo Ordem LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL. DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.- 65.963.142/0001-08 Histórico : Credor MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Página 160 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17160/2014 1.200,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17174/2014 1.800,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17179/2014 600,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17177/2014 1.200,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17175/2014 1.200,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17173/2014 600,00 0,00 19803/2014 13/01/2015 473 Normal 3560 17178/2014 600,00 0,00 19804/2014 13/01/2015 474 Normal 3560 20050/2014 1.200,00 0,00 19805/2014 13/01/2015 475 Normal 3571 20039/2014 2.400,00 0,00 19805/2014 OFR00321 13/01/2015 475 Normal 3571 20041/2014 1.800,00 0,00 Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 65.963.142/0001-08 Histórico : Credor MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEFS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. 65.963.142/0001-08 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Página 161 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19805/2014 13/01/2015 475 Normal 3571 20042/2014 600,00 264,60 19805/2014 13/01/2015 475 Normal 3571 20040/2014 1.200,00 0,00 19806/2014 13/01/2015 476 Normal 3580 20048/2014 1.800,00 0,00 19806/2014 13/01/2015 476 Normal 3580 20049/2014 1.200,00 0,00 19806/2014 13/01/2015 476 Normal 3580 20047/2014 2.400,00 0,00 19810/2014 12/01/2015 442 Normal 3571 20034/2014 2.400,00 25,20 19812/2014 12/01/2015 443 Normal 3571 12094/2014 600,00 0,00 19812/2014 12/01/2015 443 Normal 3571 12095/2014 600,00 12,60 19813/2014 12/01/2015 444 Normal 3571 19989/2014 1.200,00 12,60 19815/2014 12/01/2015 445 Normal 3571 20033/2014 1.200,00 12,60 OFR00321 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI THEREZA MARCILIO, EM VISITA AO BUFFET LUMINI, CONF PP 50/14 AF 5588/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CIEM, EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 50/2014 AF 4479/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CIEM, EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 50/2014 AF 4479/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEPG ARACY BUENO CONTI, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA 8ª SÉRIE E 3º ANOS DO ENSINO MÉDIO, CONF.PP.50/14 - 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, THEREZINHA SIRERA E EDUC. PAULO FREIRE, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, THEREZINHA SIRERA E EDUC. PAULO FREIRE, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, THEREZINHA SIRERA E EDUC. PAULO FREIRE, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEFS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEFS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEFS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014. 65.963.142/0001-08 Histórico : Credor MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.6061/2014.Página 162 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19817/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 271 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3803 19313/2014 Valor Retenção 174,00 Documento 0,00 52.202.744/0001-92 Histórico : 19818/2014 19/01/2015 652 Normal 3570 17974/2014 560,00 22,40 19819/2014 19/01/2015 653 Normal 3570 17508/2014 312,00 12,48 19842/2014 07/01/2015 164 Normal 3517 16847/2014 221,04 0,00 19843/2014 07/01/2015 165 Normal 1005 19415/2014 137,35 0,00 19843/2014 07/01/2015 165 Normal 1005 16807/2014 78,35 0,00 19844/2014 06/01/2015 77 Normal 3449 19341/2014 36,45 0,00 19845/2014 12/01/2015 375 Normal 3717 19305/2014 249,12 0,00 08/01/2015 235 Normal 3560 19560/2014 979,00 0,00 08/01/2015 235 Normal 3560 19558/2014 3.548,60 0,00 07/01/2015 123 Normal 3680 19600/2014 1.593,30 0,00 08/01/2015 202 Normal 3560 18901/2014 384,05 0,00 TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 012/2014 E AF. 7315/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 012/2014 E AF. 7315/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 46.422.275/0001-14 Histórico : 19848/2014 Restos a Pagar JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS Restos a Pagar LTDA ME AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENICA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF. PE 050/2014 E AF. 7151/2014. 08.493.596/0001-10 Histórico : 19847/2014 TELEFONICA BRASIL S.A. DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 08.493.596/0001-10 Histórico : 19846/2014 Restos a Pagar 97.542.024/0001-04 Histórico : 19846/2014 RX7 EVENTOS EIRELI DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. (PARCIAL) 02.558.157/0001-62 Histórico : RX7 EVENTOS EIRELI DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ATIBAIA ATIVA NA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.PP.119/13 - AF.6510/2014.- 02.558.157/0001-62 Histórico : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS SAUDE EM AÇÃO - CAETETUBA, CONF. PP 119/2013 E AF. 6692/2014. 15.809.540/0001-98 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF.PE.156/2014 AF.7157/2014.- 15.809.540/0001-98 Histórico : Credor EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.7329/2014.- 06.698.952/0001-07 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 163 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334 UTILIZADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6947/2014. 19848/2014 08/01/2015 202 Normal 3560 18902/2014 307,65 0,00 Histórico : 19849/2014 26/01/2015 786 Normal 3449 19620/2014 62,10 0,00 15.182.539/0001-86 Histórico : 19849/2014 26/01/2015 786 Normal 3449 19619/2014 277,32 0,00 12/01/2015 336 Normal 3560 19610/2014 456,18 0,00 12/01/2015 336 Normal 3560 19612/2014 66,76 0,00 12/01/2015 336 Normal 3560 19608/2014 2.549,10 0,00 12/01/2015 336 Normal 3560 19611/2014 316,44 0,00 12/01/2015 336 Normal 3560 19609/2014 2.153,00 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19573/2014 87,90 0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF.AF.7336/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19850/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19850/2014 ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME 06.698.952/0001-07 Histórico : 19850/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19850/2014 ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF.AF.7336/2014.- 15.182.539/0001-86 Histórico : 19850/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334 UTILIZADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6947/2014. 06.698.952/0001-07 Página 164 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19851/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 337 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 19577/2014 Valor Retenção 67,41 Documento 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19576/2014 215,40 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19581/2014 527,40 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19575/2014 307,65 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19578/2014 70,64 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19574/2014 947,11 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19582/2014 913,78 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19572/2014 129,73 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19580/2014 76,99 0,00 12/01/2015 337 Normal 3570 19579/2014 317,28 0,00 12/01/2015 339 Normal 3560 19568/2014 351,60 0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488, ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19852/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19851/2014 Credor Página 165 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19852/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 339 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3560 19566/2014 Valor Retenção 65,30 Documento 0,00 12/01/2015 339 Normal 3560 19570/2014 747,15 0,00 12/01/2015 339 Normal 3560 19564/2014 67,41 0,00 12/01/2015 339 Normal 3560 19571/2014 805,11 0,00 19/01/2015 595 Normal 1005 19562/2014 659,25 0,00 08/01/2015 203 Normal 3570 19474/2014 615,30 0,00 12/01/2015 342 Normal 3571 19602/2014 175,80 0,00 16/01/2015 571 Normal 1005 15948/2014 165,50 0,00 12/01/2015 376 Normal 1005 18912/2014 780,00 0,00 26/01/2015 834 Normal 1005 19520/2014 245,00 0,00 19859/2014 OFR00321 19/01/2015 633 Normal 3571 10453/2014 500,86 0,00 Restos a Pagar LAGOA DA SERRA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO PARA USO EM INSEMINAÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 6951/2014. 04.160.730/0001-00 Histórico : GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014. 05.162.045/0001-86 Histórico : 19858/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7331/2014.- 02.430.968/0001-83 Histórico : 19857/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 268 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.7251/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19856/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 418/425/464 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7316/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19855/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488, ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 06.698.952/0001-07 Histórico : 19854/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488, ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 06.698.952/0001-07 Histórico : 19853/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488, ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 06.698.952/0001-07 Histórico : 19852/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488, ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL. EDUCAÇÃO) 06.698.952/0001-07 Histórico : 19852/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19852/2014 Credor MAKI COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.AF.7278/2014.- 65.963.142/0001-08 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Página 166 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10452/2014 500,86 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10454/2014 500,86 49,69 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10448/2014 556,96 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10446/2014 500,86 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10445/2014 500,86 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10449/2014 556,96 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10447/2014 556,96 0,00 19859/2014 19/01/2015 633 Normal 3571 10451/2014 556,96 0,00 19861/2014 19/01/2015 634 Normal 3571 11893/2014 2.011,52 21,12 19864/2014 OFR00321 07/01/2015 109 Normal 3449 17050/2014 72.394,05 0,00 Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF 65.963.142/0001-08 Histórico : Credor MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROFª. SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA ZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF. PE 84/2013 E AF. 4402/2014. 04.479.354/0001-11 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Página 167 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19865/2014 07/01/2015 108 Normal 3449 17051/2014 78.873,32 0,00 19866/2014 07/01/2015 110 Normal 1005 8676/2014 46.034,01 0,00 Tipo Ordem DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2014 A 29/12/2014.- 04.479.354/0001-11 Histórico : Credor CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Restos a Pagar DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/14 A 29/12/14.- 04.479.354/0001-11 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Restos a Pagar Histórico : 19867/2014 07/01/2015 111 Normal 1005 16172/2014 8.000,00 0,00 DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Restos a Pagar 04.479.354/0001-11 Histórico : 19871/2014 07/01/2015 154 Normal 1005 9730/2014 357,00 0,00 08/01/2015 211 Normal 3571 18816/2014 1.992,00 0,00 09.586.958/0001-80 Histórico : 19873/2014 08/01/2015 193 Normal 3571 20068/2014 22.000,00 0,00 08/01/2015 204 Normal 3680 19472/2014 540,00 0,00 08/01/2015 201 Normal 1005 19473/2014 990,00 0,00 08/01/2015 194 Normal 3560 17680/2014 1.270,00 0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CP 249 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.133/14 - AF.6585/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR AGRÍCOLA LAVRALE DE USO NAA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.133/14 AF.7248/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.133/14 - AF.7249/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 411 E CP 249 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.133/14 - AF.6585/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE SANTA RITA, CONF,PP.70/14 AF.6898/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19876/2014 Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 Histórico : 19875/2014 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 06.698.952/0001-07 Histórico : 19874/2014 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E Restos a Pagar COMPONENTES LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/11 A28/12/2014, CONF AF 2760/2012. 09.051.369/0001-06 Histórico : 19872/2014 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- Página 168 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19877/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 199 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19411/2014 Valor Retenção 1.670,10 Documento 0,00 08/01/2015 199 Normal 1005 19414/2014 87,90 0,00 08/01/2015 199 Normal 1005 19412/2014 747,15 0,00 08/01/2015 199 Normal 1005 19413/2014 87,90 0,00 08/01/2015 198 Normal 3570 19471/2014 3.100,00 0,00 08/01/2015 205 Normal 1005 19225/2014 245,56 0,00 08/01/2015 205 Normal 1005 19226/2014 87,90 0,00 08/01/2015 173 Normal 1005 16251/2014 8.190,00 0,00 08/01/2015 173 Normal 1005 16250/2014 1.404,00 0,00 08/01/2015 208 Normal 3449 18584/2014 162.048,79 0,00 19882/2014 08/01/2015 209 Normal 3449 18583/2014 146.047,36 0,00 Restos a Pagar A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 128/2014 E AF. 6194/2014. 04.479.354/0001-11 Histórico : A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 128/2014 E AF. 6194/2014. 12.517.378/0001-46 Histórico : 19881/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.114/14 - AF.7088/14.- 12.517.378/0001-46 Histórico : 19880/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.114/14 - AF.7088/14.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19880/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 454 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.7247/2014.- 06.698.952/0001-07 Histórico : 19879/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPORTES, CONF. PP 114/2014 E AF. 7211/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19879/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPORTES, CONF. PP 114/2014 E AF. 7211/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19878/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPORTES, CONF. PP 114/2014 E AF. 7211/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19877/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPORTES, CONF. PP 114/2014 E AF. 7211/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19877/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19877/2014 Credor CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Restos a Pagar DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 04.479.354/0001-11 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 169 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.19883/2014 08/01/2015 210 Normal 1005 18582/2014 41.808,00 0,00 04.479.354/0001-11 Histórico : 19884/2014 08/01/2015 278 Normal 1005 20052/2014 33.000,00 0,00 19885/2014 08/01/2015 276 Normal 1005 17124/2014 127,50 0,00 12/01/2015 457 Normal 3571 5338/2014 248,76 244,58 12/01/2015 457 Normal 3571 5337/2014 994,97 0,00 12/01/2015 458 Normal 3571 5339/2014 165,81 0,00 12/01/2015 458 Normal 3571 5340/2014 663,34 0,00 19889/2014 12/01/2015 455 Normal 3571 5333/2014 6.955,52 0,00 19889/2014 12/01/2015 455 Normal 3571 5334/2014 1.738,86 0,00 19890/2014 12/01/2015 456 Normal 3571 5336/2014 1.159,28 1.709,88 OFR00321 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- PARCIAL ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : 19887/2014 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E Restos a Pagar PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.- 65.906.786/0001-56 Histórico : 19887/2014 Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON EM ATIBAIA, CONF.AF.7352/2014.- 65.906.786/0001-56 Histórico : 19886/2014 RINALDO ARAUJO ME 00.662.315/0001-02 Histórico : 19886/2014 Restos a Pagar DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS, GALERIAS E PINTURA DE CAIAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.- 06.877.043/0001-36 Histórico : CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, Página 170 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 47/11 - AF.5364/2012.- PARCIAL 19890/2014 12/01/2015 456 Normal 3571 5335/2014 4.637,01 0,00 65.906.786/0001-56 Histórico : 19892/2014 12/01/2015 453 Normal 3571 3726/2014 27.820,33 7.409,95 19893/2014 12/01/2015 452 Normal 3571 3728/2014 22.415,89 0,00 19894/2014 12/01/2015 454 Normal 3580 3729/2014 6.955,14 0,00 19894/2014 12/01/2015 454 Normal 3580 3727/2014 5.607,87 0,00 19896/2014 12/01/2015 450 Normal 3538 3722/2014 66.307,26 15.731,96 19897/2014 12/01/2015 449 Normal 3538 3724/2014 40.336,19 0,00 19898/2014 12/01/2015 451 Normal 3580 3723/2014 10.153,17 0,00 19898/2014 12/01/2015 451 Normal 3580 3725/2014 16.576,38 0,00 19900/2014 09/01/2015 301 Normal 3570 17125/2014 112,50 0,00 Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- PARCIAL PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E Restos a Pagar PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE 00.662.315/0001-02 Histórico : OFR00321 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.- PARCIAL 65.906.786/0001-56 Histórico : ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Página 171 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.19901/2014 09/01/2015 297 Normal 1005 10922/2014 33,10 0,00 02.430.968/0001-83 Histórico : 19901/2014 09/01/2015 297 Normal 1005 13816/2014 66,20 0,00 19902/2014 08/01/2015 219 Normal 1005 19075/2014 2.777,80 0,00 Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DO BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DO BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19903/2014 19/01/2015 658 Normal 3717 19463/2014 2.058,40 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13.328.409/0001-83 Histórico : 19904/2014 19/01/2015 590 Normal 1005 19630/2014 4.312,00 0,00 19905/2014 12/01/2015 311 Normal 3560 19204/2014 242,00 0,00 12/01/2015 309 Normal 3721 18600/2014 2.420,00 0,00 19907/2014 12/01/2015 319 Normal 3560 19507/2014 2.369,50 0,00 19908/2014 12/01/2015 428 Normal 1005 19483/2014 630,00 22,05 19909/2014 19/01/2015 591 Normal 1005 19327/2014 630,00 0,00 19909/2014 19/01/2015 591 Normal 1005 19329/2014 630,00 44,10 19910/2014 OFR00321 12/01/2015 427 Normal 1005 19100/2014 7.460,00 261,10 Restos a Pagar BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO JUDÔ E 262ª CAVALHADA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / AGROPECUARIA, CONF. PP 106/2014 E AF. 7170/2014. 09.430.238/0001-21 Histórico : AMC INFORMATICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO NO PÁTIO DO MERCADO MUNICIPAL NO DIA 18/12/14, CONF.PP.106/14 - AF.7252/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.PE.82/14 - AF.7271/2014.- 09.430.238/0001-21 Histórico : AMC INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE NO BREAKS PARA ESTRUTURAÇÃO DO COMDECON, CONF. PE 181/2014 E AF. 6786/2014. 13.247.006/0001-00 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA COMPUTADOR DOS PROFISSIONAIS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.PE.181/14 - AF.7072/2014.- 62.541.735/0001-80 Histórico : ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.41/2014 - AF.7338/2014.- 62.541.735/0001-80 Histórico : 19906/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7241/2014.- 13.095.824/0001-34 Histórico : Restos a Pagar CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO JUDÔ E 262ª CAVALHADA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / AGROPECUARIA, CONF. PP 106/2014 E AF. 7170/2014. 09.430.238/0001-21 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME Página 172 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19911/2014 20/01/2015 665 Normal 3571 20090/2014 56,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17897/2014 1.000,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17890/2014 2.250,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17895/2014 1.350,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17893/2014 2.520,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17892/2014 13.000,00 0,00 19/01/2015 594 Normal 1005 17896/2014 810,00 0,00 13/01/2015 471 Normal 3717 19300/2014 266,34 0,00 12/01/2015 347 Normal 1005 19533/2014 276,00 0,00 12/01/2015 346 Normal 1005 19380/2014 371,60 0,00 13/01/2015 470 Normal 3717 19301/2014 387,80 0,00 OFR00321 Restos a Pagar CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NO REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.94/14 - AF.7291/2014.CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PREDEIRO E COVEIRO, CONF.PP.87/14 AF.7195/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA RAZ P/ PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF. PP 130/2013 E AF. 7146/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19916/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19915/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : 19914/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19913/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19912/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19912/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 133/2014 E AF. 6679/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19912/2014 CASA E BAR BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CANECÃO PARA A COZINHA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF. PE 217/2014 E AF. 7204/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19912/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 7020/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19912/2014 Tipo Ordem 09.204.326/0001-05 Histórico : 19912/2014 Credor CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTLIZAÇÃO NA REFORMA DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), Página 173 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem CONF. PP 088/2014 E AF. 7147/2014. 19917/2014 12/01/2015 345 Normal 1005 19447/2014 443,90 0,00 09.586.958/0001-80 Histórico : 19918/2014 13/01/2015 469 Normal 3717 19302/2014 450,00 0,00 19919/2014 12/01/2015 344 Normal 1005 19484/2014 486,40 0,00 19920/2014 19/01/2015 597 Normal 1005 17449/2014 158,40 0,00 19921/2014 12/01/2015 350 Normal 1005 14914/2014 650,00 0,00 19922/2014 19/01/2015 605 Normal 3560 18810/2014 1.656,58 0,00 19/01/2015 604 Normal 3808 18811/2014 7.302,90 0,00 12/01/2015 433 Normal 3571 8417/2014 7.200,00 180,00 12/01/2015 434 Normal 3571 8418/2014 4.800,00 0,00 19/01/2015 609 Normal 1005 549/2014 33,10 0,00 OFR00321 20/01/2015 673 Normal 3808 544/2014 66,20 0,00 Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.5490/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO Restos a Pagar LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA USO NA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.PE.206/14 - AF.6894/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DEST.AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.206/14 - AF.6895/2014.- Restos a Pagar FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E Restos a Pagar DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CONF. AF. 2918/2014. FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E Restos a Pagar DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CONF. AF. 2918/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : 19927/2014 DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 02.641.663/0001-10 Histórico : 19926/2014 Restos a Pagar 02.641.663/0001-10 Histórico : 19925/2014 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06.040.866/0001-02 Histórico : 19924/2014 Restos a Pagar 06.040.866/0001-02 Histórico : 19923/2014 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.- 14.278.539/0001-11 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO JARDIM ALVINÓPOLIS II, CONF.PP.88/14 - AF.7253/2014.- 03.424.737/0001-20 Histórico : CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E CRAS TANQUE), CONF. PP 094/2014 E AF. 7148/2014. 09.586.958/0001-80 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÁGUA RAZ) PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.130/13 - AF.7225/2014.- 09.586.958/0001-80 Histórico : CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP DE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014. 02.430.968/0001-83 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Página 174 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19928/2014 12/01/2015 436 Normal 1005 18910/2014 1.809,50 289,51 19930/2014 19/01/2015 608 Normal 1005 17836/2014 3.877,50 620,39 19932/2014 12/01/2015 435 Normal 1005 18853/2014 8.685,60 1.389,69 19934/2014 19/01/2015 619 Normal 3560 19557/2014 535,13 0,00 19/01/2015 620 Normal 3803 19242/2014 535,13 0,00 12/01/2015 368 Normal 1005 18963/2014 43,00 0,00 12/01/2015 374 Normal 1005 19270/2014 700,00 0,00 19/01/2015 629 Normal 1005 19281/2014 69,80 0,00 19/01/2015 628 Normal 3571 18747/2014 146,58 0,00 19/01/2015 627 Normal 1005 19455/2014 698,00 0,00 19/01/2015 631 Normal 3571 18765/2014 81,69 0,00 Restos a Pagar JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS Restos a Pagar LTDA ME AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 051/2014 E AF. 7120/2014. MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEDEC, CONF. PP 011/2014 E AF. 7129/2014. MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.11/14 - AF.6861/2014.MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA Restos a Pagar DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO NO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.11/14 - AF.7233/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE Restos a Pagar ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A COZINHA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.PE.46/2014 - AF.6855/2014.- 05.046.360/0001-48 Histórico : OFR00321 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 057/2014 E AF. 6984/2014. 64.777.212/0001-62 Histórico : 19941/2014 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA Restos a Pagar AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SA 436 DE USO NO SAMU, CONF.PE.27/14 AF.7102/2014.- 64.777.212/0001-62 Histórico : 19940/2014 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA Restos a Pagar AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE DE BATERIA PARA O VEÍCULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.27/14 - AF.7308/2014 - AF.7308/2014.- 64.777.212/0001-62 Histórico : 19939/2014 Restos a Pagar 97.542.024/0001-04 Histórico : 19938/2014 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6912/2014. 18.954.699/0001-94 Histórico : 19937/2014 Restos a Pagar 43.152.826/0001-89 Histórico : 19936/2014 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI 43.152.826/0001-89 Histórico : 19935/2014 Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 054/2014 E AF. 6634/2014. 08.930.462/0001-10 Histórico : GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.- 08.930.462/0001-10 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.106/2013 - AF.2/2014 (PAB) 08.930.462/0001-10 Histórico : Credor Página 175 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19942/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 19/01/2015 639 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19155/2014 Valor Retenção 1.599,00 Documento 0,00 01.590.728/0002-64 Histórico : 19943/2014 12/01/2015 387 Normal 1005 19451/2014 800,00 0,00 19944/2014 12/01/2015 391 Normal 1005 19452/2014 72,00 0,00 19945/2014 12/01/2015 389 Normal 3717 19453/2014 791,20 0,00 19946/2014 19/01/2015 642 Normal 1005 19261/2014 986,00 0,00 19947/2014 19/01/2015 641 Normal 1005 13152/2014 5.227,50 0,00 19948/2014 19/01/2015 648 Normal 1005 17994/2014 21.585,00 0,00 19949/2014 14/01/2015 495 Normal 3716 18661/2014 603,00 0,00 NOSSA COR TINTAS LTDA ME Restos a Pagar NOSSA COR TINTAS LTDA ME Restos a Pagar PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP Restos a Pagar PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014), CONF.PP.104/14 AF.4913/2014.- 06.161.867/0001-05 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA, CONF.PP.104/14 - AF.7113/14.- 68.894.021/0001-31 Histórico : NEW MASTER TINTAS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PP.121/14 - AF.7231/2014.- 68.894.021/0001-31 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.121/14 - AF.7230/2014.- 09.661.102/0001-22 Histórico : MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.23/14 - AF.7229/2014.- 09.661.102/0001-22 Histórico : Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PE 181/2014 E AF. 7041/2014. 68.346.634/0005-68 Histórico : Credor ROGERIO CORREA INFORMATICA ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA OS RACKS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.PE.124/14 - AF.6706/2014.- 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19950/2014 14/01/2015 497 Normal 3760 16901/2014 11,14 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19953/2014 15/01/2015 542 Normal 3517 16893/2014 144,50 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19954/2014 26/01/2015 903 Normal 3760 16901/2014 479,61 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19955/2014 26/01/2015 894 Normal 3716 18661/2014 2.140,91 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 176 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19956/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 26/01/2015 898 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 16893/2014 Valor Retenção 2.724,58 Documento 0,00 02.328.280/0001-97 Credor Tipo Ordem ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19957/2014 13/01/2015 472 Normal 3449 16897/2014 59,91 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19958/2014 14/01/2015 496 Normal 3571 16876/2014 31,23 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19959/2014 15/01/2015 540 Normal 3449 16892/2014 478,50 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 19959/2014 15/01/2015 540 Normal 3449 17017/2014 563,33 0,00 19960/2014 15/01/2015 562 Normal 3449 19075/2014 384,28 0,00 19/01/2015 601 Normal 3716 18661/2014 297,69 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : 19961/2014 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19962/2014 15/01/2015 539 Normal 3449 16856/2014 810,95 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 19962/2014 15/01/2015 539 Normal 3449 18834/2014 1.245,83 0,00 19962/2014 15/01/2015 539 Normal 3449 17003/2014 1.300,00 0,00 19/01/2015 603 Normal 3760 16901/2014 16,44 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : 19963/2014 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19964/2014 16/01/2015 566 Normal 3716 18661/2014 205,12 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19965/2014 OFR00321 19/01/2015 600 Normal 3716 18661/2014 392,72 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Página 177 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem Histórico : 19966/2014 16/01/2015 565 Normal 3571 16881/2014 63,30 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19967/2014 15/01/2015 541 Normal 3449 17017/2014 88,18 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19968/2014 19/01/2015 602 Normal 3716 18661/2014 170,23 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19969/2014 19/01/2015 599 Normal 3716 18661/2014 669,11 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19970/2014 20/01/2015 670 Normal 3716 18661/2014 817,32 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19971/2014 20/01/2015 671 Normal 3716 18661/2014 29,93 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19972/2014 26/01/2015 921 Normal 3716 18661/2014 854,84 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 19973/2014 26/01/2015 899 Normal 3571 16876/2014 8.688,98 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Histórico : 19973/2014 26/01/2015 899 Normal 3571 16874/2014 2.197,37 0,00 19973/2014 26/01/2015 899 Normal 3571 17010/2014 714,28 0,00 26/01/2015 900 Normal 3571 16879/2014 994,86 0,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : 19974/2014 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 Histórico : Restos a Pagar ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 19975/2014 OFR00321 08/01/2015 195 Normal 1005 19296/2014 932,26 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar 06.698.952/0001-07 LTDA - ME Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7139/2014. Página 178 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19975/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 08/01/2015 195 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 19297/2014 Valor Retenção 2.329,35 Documento 0,00 08/01/2015 195 Normal 1005 19295/2014 868,09 0,00 08/01/2015 196 Normal 1005 19294/2014 597,72 0,00 14/01/2015 520 Normal 3449 14187/2014 4.450,54 398,41 08/01/2015 251 Normal 1005 19364/2014 572,46 0,00 14/01/2015 521 Normal 3449 13124/2014 2.500,00 53,42 14/01/2015 524 Normal 3449 13121/2014 2.500,00 53,42 08/01/2015 245 Normal 3721 18602/2014 459,00 0,00 09/01/2015 296 Normal 1005 17824/2014 7.800,00 0,00 19985/2014 08/01/2015 239 Normal 1005 15948/2014 33,10 0,00 19987/2014 09/01/2015 302 Normal 1005 3217/2014 2.231,87 0,00 OFR00321 Restos a Pagar JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP Restos a Pagar FABIO HARONN ATIBAIA ME Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO DO EVENTO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DIA 21/11/2014, CONF.AF.6612/2014.GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014. 02.558.157/0001-62 Histórico : MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA USO DO COMDECON, CONF. PE 145/2014 E AF. 6788/2014. 02.430.968/0001-83 Histórico : Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.4901/2014.- 00.730.997/0001-35 Histórico : JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.4902/2014.- 03.843.541/0001-70 Histórico : 19982/2014 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NO VIVEIRO DO BOA VISTA, CONF.PP.16/14 AF.7187/2014.- 092.057.388-67 Histórico : 19981/2014 Restos a Pagar LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. 051.315.278-48 Histórico : 19980/2014 JOAQUIM VAZ 12.260.690/0001-05 Histórico : 19979/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7139/2014. 117.252.148-49 Histórico : 19978/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7139/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19977/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 336 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7139/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 19976/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 19975/2014 Credor TELEFONICA BRASIL S.A. Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/11/14 A 01/12/14, CONF.AF.6001/2011.- Página 179 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 19988/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 12/01/2015 411 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 3218/2014 Valor Retenção 10.649,83 Documento 0,00 02.558.157/0001-62 Histórico : 19989/2014 12/01/2015 410 Normal 3560 17434/2014 569,14 0,00 19990/2014 12/01/2015 409 Normal 3560 18746/2014 853,71 0,00 19991/2014 12/01/2015 399 Normal 1005 17891/2014 880,00 0,00 19992/2014 14/01/2015 534 Normal 3570 18663/2014 718,27 0,00 19992/2014 14/01/2015 534 Normal 3570 16965/2014 729,73 0,00 19993/2014 14/01/2015 533 Normal 3658 7636/2014 2.751,20 0,00 19994/2014 14/01/2015 530 Normal 1002 9943/2014 45.364,64 0,00 19995/2014 14/01/2015 531 Normal 3571 9941/2014 18.498,20 0,00 19996/2014 14/01/2015 532 Normal 3571 9942/2014 12.865,76 0,00 19996/2014 OFR00321 14/01/2015 532 Normal 3571 13461/2014 36.203,34 0,00 Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : T B DALFRE - EPP CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 45.279.635/0001-08 Histórico : T B DALFRE - EPP AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CEB 290 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.104/13 - AF.6674/2014.- 45.279.635/0001-08 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.46/14 - AF.6860/2014.- 06.889.977/0001-98 Histórico : TELEFONICA BRASIL S.A. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTÁRTIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.PE.46/14 - AF.AF.6448/2014.- 10.928.193/0001-07 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/11/2014 A 01/12/2014, CONF.AF.6002/2011.- 10.928.193/0001-07 Histórico : Credor PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Restos a Pagar CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 45.279.635/0001-08 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Página 180 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 19997/2014 12/01/2015 447 Normal 3449 3625/2014 169.750,35 12.306,89 19997/2014 12/01/2015 447 Normal 3449 3624/2014 42.437,59 0,00 19998/2014 12/01/2015 384 Normal 1005 18761/2014 4.080,00 0,00 19999/2014 12/01/2015 432 Normal 1005 19322/2014 340,00 54,40 20000/2014 12/01/2015 431 Normal 1005 19255/2014 608,00 97,28 20001/2014 12/01/2015 430 Normal 1005 18803/2014 680,00 108,80 20002/2014 12/01/2015 429 Normal 1005 19588/2014 1.020,00 163,20 20003/2014 26/01/2015 901 Normal 3571 16876/2014 577,80 0,00 Restos a Pagar ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 AF.6887/2014.- 02.473.673/0001-94 Histórico : MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. PP 098/2014 E AF. 7114/2014. 02.473.673/0001-94 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA COMUNITÁRIA DE ATIBAIA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 098/2014 E AF. 7167/2014. 02.473.673/0001-94 Histórico : NOVATA ENGENHARIA LTDA. AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL DEST.AO USO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PE.6/14 - AF.6851/2014.- 02.473.673/0001-94 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11/14 A 15/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- 15.116.584/0001-32 Histórico : NOVATA ENGENHARIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11/14 A 15/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.- 05.266.821/0001-98 Histórico : Tipo Ordem CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).- 05.266.821/0001-98 Histórico : Credor ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO SOCIAL PRAÇA GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 098/2014 E AF. 7305/2014. 02.328.280/0001-97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Restos a Pagar Histórico : 20004/2014 26/01/2015 893 Normal 3449 16862/2014 61,21 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 20004/2014 26/01/2015 893 Normal 3449 16885/2014 685,16 0,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001-97 Restos a Pagar Histórico : 20005/2014 OFR00321 12/01/2015 340 Normal 1005 19502/2014 1.710,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS 06.698.952/0001-07 LTDA - ME Histórico : Página 181 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 214 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.7267/2014.20006/2014 12/01/2015 338 Normal 1005 19402/2014 980,00 0,00 Histórico : 20006/2014 12/01/2015 338 Normal 1005 19403/2014 1.050,00 0,00 12/01/2015 338 Normal 1005 19401/2014 1.260,00 0,00 12/01/2015 338 Normal 1005 19400/2014 270,00 0,00 19/01/2015 584 Normal 3560 18830/2014 2.517,00 0,00 12.517.378/0001-46 Histórico : 20008/2014 19/01/2015 585 Normal 1005 18004/2014 1.170,00 0,00 19/01/2015 586 Normal 3560 18772/2014 117,00 0,00 20009/2014 19/01/2015 586 Normal 3560 18771/2014 714,00 0,00 20010/2014 19/01/2015 587 Normal 1005 17156/2014 117,00 0,00 20011/2014 19/01/2015 589 Normal 3571 20056/2014 117,00 0,00 20012/2014 19/01/2015 588 Normal 1005 19362/2014 117,00 0,00 20013/2014 OFR00321 19/01/2015 598 Normal 1005 17832/2014 2.772,00 443,52 Restos a Pagar A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME Restos a Pagar A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME Restos a Pagar A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF. PE 128/2014 E AF. 7135/2014. 12.517.378/0001-46 Histórico : A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA DESTINADA À DIVISÃO DE CONTROLADORIA, CONF. PE 128/14 E AF. 6387/2014. 12.517.378/0001-46 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR E FIXA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.128/14 - AF.6864/2014.- 12.517.378/0001-46 Histórico : A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR E FIXA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.128/14 - AF.6864/2014.- 12.517.378/0001-46 Histórico : Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA) PARA USO DO CALL CENTER, CONF. PE 128/2014 E AF. 6720/2014. 12.517.378/0001-46 Histórico : A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADERIAS FIXAS E GIRATÓRIAS) DEST.A EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.PE.128/14 - AF.6902/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).- 12.517.378/0001-46 Histórico : 20009/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 219, CP 211, CB 204 E CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 133/2014 E AF. 7209/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20007/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 219, CP 211, CB 204 E CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 133/2014 E AF. 7209/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20006/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 219, CP 211, CB 204 E CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 133/2014 E AF. 7209/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20006/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 219, CP 211, CB 204 E CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 133/2014 E AF. 7209/2014. 06.698.952/0001-07 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PE.128/14 - AF.7185/2014.- 02.473.673/0001-94 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA Página 182 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 20019/2014 19/01/2015 607 Normal 3680 19363/2014 182,94 0,00 20020/2014 21/01/2015 688 Normal 1005 19623/2014 3.281,02 0,00 20020/2014 21/01/2015 688 Normal 1005 15966/2014 3.135,40 0,00 20021/2014 14/01/2015 510 Normal 1005 15966/2014 2.065,06 0,00 20022/2014 26/01/2015 823 Normal 1012 19623/2014 811,27 0,00 20023/2014 30/01/2015 1179 Normal 1005 19623/2014 516,26 0,00 20024/2014 19/01/2015 626 Normal 1005 19159/2014 592,20 0,00 19/01/2015 637 Normal 3808 18809/2014 396,00 0,00 19/01/2015 643 Normal 3660 10179/2014 450,00 0,00 19/01/2015 651 Normal 1005 17490/2014 671,00 0,00 Restos a Pagar IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP Restos a Pagar IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP Restos a Pagar LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABRIGOS, CONF. PP 016/2014 E AF. 7045/2014. M. H. PERELLES - ME Restos a Pagar AQUISIÇÃO HDs INTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.124/14 AF.6893/2014.- 68.894.021/0001-31 Histórico : 20028/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 17.975.908/0001-13 Histórico : 20027/2014 Restos a Pagar 12.260.690/0001-05 Histórico : 20025/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.- 48.066.047/0001-84 Histórico : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 (PARCIAL).- 48.066.047/0001-84 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 (PARCIAL).- 48.066.047/0001-84 Histórico : FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NO VIVEIRO DO BOA VISTA, CONF.PE.125/13 AF.7186/2014.- 48.066.047/0001-84 Histórico : Tipo Ordem PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 098/2014 E AF. 6630/2014. 02.717.494/0001-55 Histórico : Credor PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP Restos a Pagar AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF PP 59/2014 AF 3640/2014. 06.161.867/0001-05 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME Restos a Pagar Histórico : OFR00321 Página 183 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.6/14 - AF.6496/2014.20029/2014 19/01/2015 656 Normal 1005 17829/2014 5.000,00 0,00 04.902.044/0001-68 Histórico : 20031/2014 14/01/2015 507 Normal 3680 14398/2014 1.093,67 0,00 14/01/2015 504 Normal 3808 14349/2014 1.301,47 0,00 14/01/2015 506 Normal 3658 14348/2014 1.639,13 0,00 14/01/2015 503 Normal 3808 14345/2014 1.884,99 0,00 14/01/2015 505 Normal 3803 14557/2014 1.969,10 0,00 14/01/2015 502 Normal 3570 14347/2014 4.825,58 0,00 14/01/2015 500 Normal 3571 14127/2014 15.665,94 0,00 14/01/2015 501 Normal 3571 14128/2014 1.930,23 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14414/2014 156,83 0,00 OFR00321 14/01/2015 498 Normal 1005 14408/2014 1.520,06 0,00 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 103/2014 AF 5275/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 103/2014 AF 5400/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20038/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20037/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, CONF PP 03/2014 AF 5401/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20036/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB) 10.290.913/0001-43 Histórico : 20035/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20034/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA E REALIZADORA DE EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS PARA A 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 043/2014 E AF. 6627/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20033/2014 Restos a Pagar 10.290.913/0001-43 Histórico : 20032/2014 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME 10.290.913/0001-43 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Página 184 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 20039/2014 14/01/2015 498 Normal 1005 14403/2014 513,74 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14407/2014 1.303,02 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14409/2014 48,26 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14400/2014 217,15 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14405/2014 3.377,91 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14413/2014 474,90 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14401/2014 554,94 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14411/2014 361,92 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14412/2014 526,98 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14399/2014 48,25 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14410/2014 762,44 0,00 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : OFR00321 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 Tipo Ordem 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 Credor Página 185 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 20039/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 14/01/2015 498 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 14415/2014 Valor Retenção 530,81 Documento 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14404/2014 492,27 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 14406/2014 458,43 0,00 14/01/2015 498 Normal 1005 15117/2014 7.894,06 0,00 14/01/2015 499 Normal 1005 14402/2014 1.206,40 0,00 13/01/2015 468 Normal 1005 17725/2014 1.142,70 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17723/2014 544,98 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17719/2014 131,85 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17736/2014 2.900,70 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17729/2014 351,60 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17724/2014 564,43 0,00 OFR00321 13/01/2015 466 Normal 1005 17732/2014 966,90 0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 352 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20041/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20040/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE Restos a Pagar PETRÓLEO LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014. 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 Tipo Ordem 10.290.913/0001-43 Histórico : 20039/2014 Credor 06.698.952/0001-07 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Página 186 de 192 Restos a Pagar 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Histórico : 20042/2014 13/01/2015 466 Normal 1005 17734/2014 87,90 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17737/2014 1.537,01 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17726/2014 1.362,58 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17735/2014 87,90 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17716/2014 1.630,64 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17738/2014 879,00 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17727/2014 351,60 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17730/2014 283,11 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17728/2014 27,04 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17722/2014 486,60 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17731/2014 1.943,19 0,00 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : OFR00321 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 Credor Página 187 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 20042/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 13/01/2015 466 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 17717/2014 Valor Retenção 2.724,90 Documento 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17733/2014 351,60 0,00 13/01/2015 466 Normal 1005 17718/2014 87,90 0,00 13/01/2015 467 Normal 1005 17720/2014 96,92 0,00 13/01/2015 467 Normal 1005 17721/2014 87,90 0,00 23/01/2015 749 Normal 3449 20104/2014 4.226,71 0,00 23/01/2015 749 Normal 3449 18919/2014 107.500,00 0,00 23/01/2015 750 Normal 3571 18920/2014 45.200,00 0,00 20045/2014 23/01/2015 750 Normal 3571 20105/2014 2.011,29 0,00 20045/2014 23/01/2015 750 Normal 3571 20107/2014 446,89 0,00 20046/2014 23/01/2015 751 Normal 3571 18921/2014 65.000,00 0,00 20046/2014 23/01/2015 751 Normal 3571 20106/2014 2.369,32 0,00 OFR00321 Restos a Pagar BANCO DO BRASIL S/A Restos a Pagar BANCO DO BRASIL S/A Restos a Pagar BANCO DO BRASIL S/A Restos a Pagar DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : Restos a Pagar DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : 20045/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 369 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 00.000.000/0415-48 Histórico : 20044/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 369 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20044/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20043/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20043/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS Restos a Pagar LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014. 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 Tipo Ordem 06.698.952/0001-07 Histórico : 20042/2014 Credor BANCO DO BRASIL S/A Restos a Pagar DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL Página 188 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 20047/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 23/01/2015 752 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 3570 18923/2014 Valor Retenção 48.500,00 Documento 0,00 00.000.000/0415-48 Histórico : 20047/2014 23/01/2015 752 Normal 3570 20108/2014 1.712,01 0,00 20048/2014 23/01/2015 762 Normal 3449 19073/2014 83.833,82 0,00 20048/2014 23/01/2015 762 Normal 3449 17097/2014 307.796,47 0,00 20049/2014 20/01/2015 672 Normal 3760 16797/2014 8.938,61 7.444,70 20050/2014 19/01/2015 611 Normal 3571 17653/2014 82,89 0,00 19/01/2015 611 Normal 3571 17659/2014 635,49 0,00 19/01/2015 612 Normal 3571 17664/2014 524,97 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17651/2014 27,63 0,00 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Restos a Pagar FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO Restos a Pagar REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DO PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5061/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DO PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5061/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES, BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO 05.517.158/0001-57 Histórico : OFR00321 Restos a Pagar 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 05.517.158/0001-57 Histórico : 20051/2014 Restos a Pagar 05.517.158/0001-57 Histórico : 20050/2014 BANCO DO BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM 05.465.986/0001-99 Histórico : Restos a Pagar PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM 04.956.954/0001-23 Histórico : BANCO DO BRASIL S/A DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 04.956.954/0001-23 Histórico : Tipo Ordem DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.- PARCIAL 00.000.000/0415-48 Histórico : Credor Página 189 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P Data Docto Baixa Tipo OP Cód. Nº Empenho Reduzid Valor Retenção Documento Credor Tipo Ordem 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.20052/2014 19/01/2015 613 Normal 1005 17652/2014 193,41 0,00 Histórico : 20052/2014 19/01/2015 613 Normal 1005 17649/2014 55,26 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17658/2014 27,63 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17663/2014 27,63 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17661/2014 27,63 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17662/2014 27,63 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17650/2014 55,26 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17660/2014 55,26 0,00 19/01/2015 613 Normal 1005 17647/2014 55,26 0,00 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : OFR00321 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20052/2014 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Página 190 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 O.P 20053/2014 Data Docto Baixa Tipo OP 19/01/2015 614 Normal Cód. Nº Empenho Reduzid 1005 17648/2014 Valor Retenção 221,04 Documento 0,00 19/01/2015 615 Normal 3570 17657/2014 552,60 0,00 19/01/2015 616 Normal 1005 17654/2014 55,26 0,00 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE, CCZ, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5063/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5059/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : OFR00321 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Restos a Pagar ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, PAT, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.- 05.517.158/0001-57 Histórico : 20055/2014 Tipo Ordem 05.517.158/0001-57 Histórico : 20054/2014 Credor Página 191 de 192 13/02/2015 08.09.59 Prefeitura da Estância de Atibaia Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor Período de 01/01/2015 a 31/01/2015 Totais de Ordens de Pagamentos (+) Orçamentária.........: 13.015.597,36 (+) Extra-Orçamentária.: 4.351.900,49 (+) Restos a Pagar......: 11.944.032,26 (-) Anulações ... .........: 0,00 Total Geral ............: 29.311.530,11 (-) Retenção........: 5.108.858,67 Total Líquido...........: OFR00321 24.202.671,44 Página 192 de 192 13/02/2015 08.09.59