Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
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Página 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002532 13/04/2015 000410/2014 0020 HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP 2015NE/00/1206 002 2014/000725 CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 10.000,00 001219 Produto 000001356 29/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 2.000,0000 10.000,00 .SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER 100 PESSOAS .OPÇÃO 01:ARROZ BRANCO-FILÉ DE FRANGO COM MOLHO DE ERVAS-ESCALOPE DE MOLHO ROTTI-PANACHÊ LEGUMES-SALADA VERDE COM TOMATE CEREJA E MANGA-SOBREMESA: MOUSSE DE MARACUJÁ-OPÇÃO 02:ARROZ BRANCO-ROLÊ AO MOLHO POMODORO GRATINADO-FILÉ DE FRANGO COM MOLHO D LARANJA-PURÊ DE BATATAS-SALADA MISTA-SOBREMESA: MOUSSE DE COCÔ COM AMEIXA-PARA TODAS OPÇÃO 01 E 02: AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E SUCOS DE DIVERSOS SABORES. 2015/002473 16/04/2015 000242/2015 0002 2015/000169 SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00 2015NE/00/1201 Código do Fornecedor Produto 000003559 2015/002614 000540/2015 0020 2015/000806 CERTA IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46 000466/2015 0020 2015/000487 CERTA IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46 2015NE/00/2678 Código do Fornecedor 2015/002358 266,00 21/05/2015 000170/2015 0020 2015/000168 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/1725 Código do Fornecedor 21/05/2015 256,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 256,0000 256,00 001 07/05/2015 08/05/2015 1.080,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.080,9000 1.080,90 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO. 14/04/2015 001 23/04/2015 04/05/2015 4.095,53 007598 Produto 000000290 Valor Total 266,0000 005243 Produto 000011407 Vr. Unitário LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, Nº 506, CENTRO, CEL. FABRICIANO. 29/04/2015 266,00 005243 Produto 2015/002709 01/06/2015 1,0000 2015NE/00/2706 Código do Fornecedor 21/05/2015 Quantidade COROA DE FLORES NATURAL. 28/04/2015 000011407 004 003856 REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 271,0000 7,0800 1.918,68 3.349,0000 0,6500 2.176,85 adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light). Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na embalagem: garrafa pet de 2 lts. 000010786 SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado) Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 19.793,96 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002453 07/04/2015 000238/2012 0045 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/0193 003 2014/000752 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/05/2015 675,00 000373 Produto 000015808 14/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 675,0000 675,00 LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002458 07/04/2015 000238/2012 0045 2015/000526 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/2551 Código do Fornecedor Produto 000015808 001 14/05/2015 21/05/2015 75,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,0000 75,00 LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR MÊS. 750,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002397 15/04/2015 000002/2015 0078 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/1026 007 2015/000057 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 001430/2014 0078 2014/001993 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0147 Código do Fornecedor 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 15/04/2015 000424/2015 0076 2015/000342 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Valor Total 1,0000 1.357,5800 1.357,58 PEN DRIVE Capacidade de armazenamento Taxa de transferência 002 Código do Fornecedor 12/05/2015 27/05/2015 130,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 2015NE/00/1885 22/05/2015 01/06/2015 445,00 000090 Produto 000014101 Vr. Unitário 000074 Produto 2015/002367 1.357,58 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 28/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 2015/003067 15/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 89,0000 445,00 32GB Interface USB 2.0 10MB/s de leitura 5MB/s de gravação Sistemas Operacionais Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows 2000 (SP4), Mac OS X v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+. Drive não disponível para Windows 2000, Mac e Linux Alimentação 2015/002722 29/04/2015 USB 001137/2014 0078 2014/001703 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0363 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO 004 07/05/2015 08/05/2015 600,00 000881 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 600,0000 600,00 Página 00003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002184 08/04/2015 000053/2014 0078 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1908 001 2015/000446 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 2015/002487 COPIAS DE XEROX A4 17/04/2015 001012/2014 0078 2014/001690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1736 Código do Fornecedor 171,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.142,0000 0,0800 171,36 006 21/05/2015 01/06/2015 69,55 006216 Produto 000003022 Valor da A.F. 23/04/2015 004951 Produto 000003666 10/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,5500 69,55 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002636 28/04/2015 001012/2014 0078 2014/001690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1736 Código do Fornecedor Produto 000003022 009 11/05/2015 21/05/2015 178,60 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 178,6000 178,60 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002811 30/04/2015 001012/2014 0078 2014/001690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1736 Código do Fornecedor Produto 000003022 010 21/05/2015 01/06/2015 1.425,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.425,0000 1.425,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002130 07/04/2015 000735/2010 0078 2014/001972 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0811 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/002475 000332/2015 0076 2015/000417 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2597 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 0076 2015/000369 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1221 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 0076 2015/000369 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/1221 Código do Fornecedor 772,36 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 772,3600 772,36 001 28/04/2015 04/05/2015 384,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 114,0190 3,3700 384,24 004 17/04/2015 23/04/2015 663,78 008023 Produto 2015/002228 10/04/2015 006991 Produto 000002269 08/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL. 17/04/2015 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015/002088 003 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 208,0810 3,1900 663,78 005 16/04/2015 23/04/2015 154,05 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 45,7120 3,3700 154,05 Página 00004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003085 28/04/2015 001431/2014 0078 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0161 006 2014/002033 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 27/05/2015 1.320,00 008859 Produto 000002154 12/05/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 440,0000 3,0000 1.320,00 7.671,52 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002703 29/04/2015 000045/2015 0120 MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS 2015NE/00/0348 005 2015/000131 CPF/CNPJ 006.290.386-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 300,00 009373 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis RG: MG - 7.017.638 2015/002704 29/04/2015 000044/2015 0120 2015/000132 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 062.025.766-00 2015NE/00/0347 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 08/05/2015 300,00 009375 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF: 062.025.766-00 2015/002702 29/04/2015 000035/2014 0120 2015/000234 LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 039.184.716-32 2015NE/00/0804 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 20/05/2015 300,00 009376 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF:039.184.716-32 RG: M-8.624.773 2015/002699 29/04/2015 000040/2015 0120 2015/000136 GIRLENE MAGDA DA SILVA CPF/CNPJ 703.360.596-04 2015NE/00/0343 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 07/05/2015 300,00 009378 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA RG: MG: 4.454.867 2015/002701 29/04/2015 000043/2015 0120 2015/000130 LUIZ FRANÇA TEIXEIRA CPF/CNPJ 006.280.566-56 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira RG: MG: 5.541.747 2015NE/00/0346 Código do Fornecedor 005 04/05/2015 11/05/2015 300,00 009379 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002698 29/04/2015 000039/2015 0120 GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA 2015NE/00/0342 005 2015/000137 CPF/CNPJ 066.620.296-61 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 300,00 009380 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS RG: 11.007.104 2015/002700 29/04/2015 000041/2015 0120 2015/000135 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA CPF/CNPJ 658.950.106-87 2015NE/00/0344 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 08/05/2015 300,00 009421 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS CPF: 658.950.106-87 2.100,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002403 15/04/2015 000002/2015 0156 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0338 003 2015/000059 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000053/2014 0156 2015/000438 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1905 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 07/04/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Valor Total 1,0000 239,6200 239,62 001 10/04/2015 23/04/2015 159,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.993,0000 0,0800 159,44 024 09/04/2015 10/04/2015 1.819,00 006216 Produto 000003022 Vr. Unitário 004951 Produto 2015/002164 239,62 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 2015/002188 15/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.819,0000 1.819,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002634 28/04/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 025 20/05/2015 01/06/2015 3.210,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.210,0000 3.210,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002086 06/04/2015 000260/2015 0154 2015/000373 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/1225 Código do Fornecedor 002 17/04/2015 23/04/2015 322,51 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 101,1010 3,1900 322,51 Página 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA Data Processo Ficha Pedido Empenho Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. 5.750,57 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003036 28/04/2015 001430/2014 0168 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0140 003 2014/001986 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 12/05/2015 Valor da A.F. 27/05/2015 115,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 20,0000 3,2500 65,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 20,0000 2,5000 50,00 2015/002263 07/04/2015 001199/2014 0168 2014/002041 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0291 Código do Fornecedor Produto 000015808 005 13/04/2015 23/04/2015 634,88 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 634,8800 634,88 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - 1.000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002266 07/04/2015 001199/2014 0168 2014/002041 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0291 Código do Fornecedor Produto 000015808 006 13/04/2015 23/04/2015 170,22 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 170,2200 170,22 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA (4.000 IMPRESSÕES/MÊS) ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2015/002166 07/04/2015 000675/2014 0168 2014/001093 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2015NE/00/0273 Código do Fornecedor Produto 000011748 003 13/04/2015 23/04/2015 2.997,30 004970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL 2015/002165 07/04/2015 000739/2014 0168 2015/000410 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2015NE/00/1775 Código do Fornecedor Produto 000008062 2015/002840 000739/2014 0168 2015/000410 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2015NE/00/1775 Código do Fornecedor 16/04/2015 23/04/2015 7.499,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.499,7500 7.499,75 CONFECCAO DE JORNAL 22/04/2015 002 15/05/2015 21/05/2015 4.199,86 009051 Produto 000008062 001 009051 CONFECCAO DE JORNAL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.199,8600 4.199,86 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 15.732,01 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002100 07/04/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 019 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002102 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 000007237 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 022 07/04/2015 08/04/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 023 07/04/2015 08/04/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 024 10/04/2015 15/04/2015 5,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5,8900 5,89 025 15/04/2015 17/04/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 026 15/04/2015 17/04/2015 603,97 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 603,9700 603,97 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/04/2015 08/04/2015 000062 Produto 2015/002656 74,79 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 74,7900 07/04/2015 000062 Produto 2015/002398 1,0000 021 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 2015/002378 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 09/04/2015 74,79 000062 Produto 2015/002223 08/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 07/04/2015 000062 Produto 000007237 020 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002105 74,79 000062 Produto 000007237 Valor Total 74,7900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002104 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/002103 74,79 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 Valor da A.F. 08/04/2015 000062 Produto 000007237 07/04/2015 027 29/04/2015 04/05/2015 121,49 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002656 29/04/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 027 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002456 000238/2012 0191 2014/000872 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0194 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 121,4900 121,49 003 14/05/2015 21/05/2015 180,00 000373 Produto 000015808 121,49 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 06/04/2015 Valor da A.F. 04/05/2015 000062 Produto 000007237 29/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 180,0000 180,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002462 06/04/2015 000238/2012 0191 2015/000521 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/2554 Código do Fornecedor Produto 000015808 001 14/05/2015 21/05/2015 20,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20,0000 20,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002180 08/04/2015 000053/2014 0191 2015/000530 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1913 Código do Fornecedor Produto 000003666 001 13/04/2015 23/04/2015 517,92 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.474,0000 0,0800 517,92 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a PROGER. 2015/002133 07/04/2015 000735/2010 0191 2014/001977 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0818 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/002711 29/04/2015 001417/2014 0190 2014/001887 GERALDO CAMILO ROCHA MOL 2015NE/00/1152 Código do Fornecedor 08/04/2015 10/04/2015 113,07 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 113,0700 113,07 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL. CPF/CNPJ 309.073.226-20 Produto 003 006705 005 07/05/2015 08/05/2015 3.150,00 010061 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002711 29/04/2015 001417/2014 0190 GERALDO CAMILO ROCHA MOL 2015NE/00/1152 005 2014/001887 CPF/CNPJ 309.073.226-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 3.150,00 010061 Produto 000014190 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.150,0000 3.150,00 LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS) MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS. 5.161,08 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003058 28/04/2015 001431/2014 0222 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0160 003 2014/002032 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 27/05/2015 414,00 008859 Produto 000002154 12/05/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 138,0000 3,0000 414,00 414,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003029 28/04/2015 001430/2014 0259 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0137 006 2014/001983 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 12/05/2015 Valor da A.F. 27/05/2015 1.009,60 000074 Quantidade Produto Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 80,0000 4,2000 336,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 40,0000 3,2500 130,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 80,0000 2,5000 200,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 72,0000 2,8000 201,60 2015/002017 01/04/2015 000731/2010 0258 2014/002182 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2015NE/00/0124 Código do Fornecedor Produto 000013984 LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE 000015941 LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE 2015/002805 17/04/2015 001440/2014 0259 2014/002010 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0178 Código do Fornecedor 2015/003132 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 30/04/2015 001440/2014 0259 2014/002010 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Produto 2015NE/00/0178 Código do Fornecedor 14/04/2015 15/04/2015 3.647,93 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 179,3000 13,3000 2.384,69 1.044,0000 1,2100 1.263,24 004 11/05/2015 21/05/2015 121,90 000131 Produto 000004061 003 000107 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,6500 121,90 005 14/05/2015 29/05/2015 108,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003132 30/04/2015 001440/2014 0259 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/0178 005 2014/002010 CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Código do Fornecedor 2015/002259 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 06/04/2015 001199/2014 0259 2014/001874 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0290 Código do Fornecedor 000015808 000906/2013 0259 2013/001451 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 2015NE/00/0122 Código do Fornecedor 000011407 Valor Total 3,0000 108,00 004 001441/2014 0259 2014/002252 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor 13/04/2015 23/04/2015 423,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 423,2500 423,25 004 07/05/2015 12/05/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 01/04/2015 007 17/04/2015 23/04/2015 2.083,75 004957 Produto 000013842 Vr. Unitário 36,0000 001097 Produto 2015/002264 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 29/04/2015 108,00 000373 Produto 2015/002717 Valor da A.F. 29/05/2015 000131 Produto 000004061 14/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/002265 01/04/2015 001441/2014 0259 2014/002252 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 008 17/04/2015 23/04/2015 10.333,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.333,0000 10.333,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/002071 06/04/2015 000224/2015 0259 2015/000233 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2015NE/00/1072 Código do Fornecedor Produto 000001564 2015/002127 000735/2010 0259 2014/001968 CLARO S.A. 2015NE/00/0808 Código do Fornecedor 001101/2014 0258 2014/001714 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2015NE/00/1052 Código do Fornecedor Valor Total 1,0000 280,0000 280,00 003 08/04/2015 10/04/2015 672,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 672,8000 672,80 003 09/04/2015 10/04/2015 3.554,46 006731 Produto 000006159 280,00 Vr. Unitário SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL. 07/04/2015 23/04/2015 006705 Produto 000013005 09/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR 07/04/2015 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015/002153 002 006581 LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do Quantidade Vr. Unitário Valor Total 196,0000 11,4500 2.244,20 Página 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002153 07/04/2015 001101/2014 0258 NATALINA LOPES PEREIRA 2015NE/00/1052 003 2014/001714 CPF/CNPJ 405.030.546-15 Código do Fornecedor 09/04/2015 Valor da A.F. 10/04/2015 3.554,46 006731 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.337,0000 0,9800 1.310,26 local de destino. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do local de destino. 2015/002476 17/04/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/001998 GASOLINA COMUM 01/04/2015 000379/2012 0259 2014/001161 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 2015NE/00/0872 Código do Fornecedor 001 28/04/2015 04/05/2015 880,38 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 261,2390 3,3700 880,38 003 08/04/2015 23/04/2015 30.852,75 007420 Quantidade Vr. Unitário 000016885 Produto SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS 1,0000 3.955,4870 Valor Total 3.955,49 000016884 SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1,0000 2.147,2620 2.147,26 000016883 SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1,0000 8.136,9900 8.136,99 000016882 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1,0000 3.955,4870 3.955,49 000016886 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 1,0000 5.085,6120 5.085,61 000016887 SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016889 SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1,0000 1.017,1240 1.017,12 000016892 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1,0000 2.260,2760 2.260,28 000016888 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016890 SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 1,0000 2.034,2490 2.034,25 2015/003138 30/04/2015 000007/2015 0259 2014/001997 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1029 Código do Fornecedor Produto 000013876 2015/002090 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 06/04/2015 000260/2015 0256 2015/000374 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1226 Código do Fornecedor 2015/002091 ALCOOL COMUM VEICULO 06/04/2015 000260/2015 0256 2015/000374 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/1226 Código do Fornecedor 14/05/2015 29/05/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 006 17/04/2015 23/04/2015 198,85 008023 Produto 000001121 004 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,8330 2,2900 198,85 007 17/04/2015 23/04/2015 1.344,12 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 421,3540 3,1900 1.344,12 Página 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002224 06/04/2015 000260/2015 0256 ORGANIZACOES MILLA LTDA 2015NE/00/1226 008 2015/000374 CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Código do Fornecedor 2015/002227 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 0256 2015/000374 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1226 Código do Fornecedor 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 01/04/2015 000577/2011 0259 2014/001647 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 2015NE/00/0262 Código do Fornecedor 000016495 Vr. Unitário Valor Total 155,5420 3,3700 524,18 009 000705/2013 0259 2014/001748 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0267 Código do Fornecedor 16/04/2015 23/04/2015 97,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,7110 2,2900 97,81 004 08/04/2015 10/04/2015 15.695,61 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 15.695,6100 15.695,61 LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos. 10/04/2015 003 11/05/2015 21/05/2015 1.300,00 008633 Produto 000012960 Quantidade 008058 Produto 2015/002250 524,18 008023 Produto 2015/001997 Valor da A.F. 23/04/2015 008023 Produto 000002269 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos de refrigeração: Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores. 66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares. Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho durante a vigência do contrato. Garantia maxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2015/002281 10/04/2015 000647/2012 0259 2014/001749 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0264 Código do Fornecedor Produto 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante. Mínimo de 4 manutenções por mês. Máximo de 48 manutenções por ano. Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado. Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura. 003 11/05/2015 21/05/2015 800,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 Página 00013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002281 10/04/2015 000647/2012 0259 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2015NE/00/0264 003 2014/001749 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Código do Fornecedor Quantidade 17/04/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/04/2015 000462/2013 0258 2014/001285 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES CPF/CNPJ 707.975.526-34 2015NE/00/0355 Código do Fornecedor 000011407 001101/2014 0258 2014/001715 JONATHAS WILHEM DE SOUSA CPF/CNPJ 457.953.126-49 2015NE/00/1053 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas. 06/04/2015 000695/2013 0259 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 2015NE/00/0945 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 34,0000 3,0000 102,00 012 12/05/2015 27/05/2015 6.762,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.254,0000 3,0000 6.762,00 004 07/05/2015 08/05/2015 4.655,86 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.655,8600 4.655,86 003 09/04/2015 10/04/2015 2.617,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 208,0000 10,5000 2.184,00 1.446,0000 0,3000 433,80 003 11/05/2015 21/05/2015 16.648,00 009205 Produto 000017071 102,00 009185 Produto 2015/002078 21/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 07/04/2015 12/05/2015 Valor Total 009060 Produto 2015/002154 011 Vr. Unitário 008859 Produto 2015/002714 800,00 008859 Produto 2015/003053 Valor da A.F. 21/05/2015 008633 Produto 2015/002801 11/05/2015 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,0000 84,0000 11.844,00 32,0000 98,0000 3.136,00 12,0000 139,0000 1.668,00 Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência de informática. 434.663,39 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002724 29/04/2015 000144/2015 0274 SELMA DIAS CALDEIRA 2015NE/00/1063 004 2015/000069 CPF/CNPJ 427.456.326-04 Produto Código do Fornecedor 07/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 3.350,00 002495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002724 29/04/2015 000144/2015 0274 SELMA DIAS CALDEIRA 2015NE/00/1063 004 2015/000069 CPF/CNPJ 427.456.326-04 Código do Fornecedor 2015/002068 001335/2014 0275 2014/002137 J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34 2015NE/00/1024 Código do Fornecedor 000006440 Valor Total 3.350,0000 3.350,00 003 000877/2014 0274 2014/001315 LIVIA LAGE SOUZA CPF/CNPJ 057.942.676-90 2015NE/00/0862 Código do Fornecedor 09/04/2015 10/04/2015 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses. 06/04/2015 003 09/04/2015 10/04/2015 4.275,00 009910 Produto 000006440 Vr. Unitário 1,0000 009584 Produto 2015/002069 3.350,00 Quantidade SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC. 06/04/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 002495 Produto 000006337 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.275,0000 4.275,00 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses. 13.625,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002620 01/04/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 052 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 07/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/002814 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 08/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/002815 88,5900 177,18 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 04/05/2015 14/05/2015 1.063,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 88,5900 1.063,08 054 04/05/2015 21/05/2015 1.506,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 17,0000 88,5900 1.506,03 055 20/05/2015 22/05/2015 354,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 88,5900 354,36 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 09/04/2015 000002147 2,0000 053 000358 Produto 000002147 Valor Total 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário 000358 Produto 2015/002622 177,18 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 02/04/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 000358 Produto 2015/002621 04/05/2015 056 20/05/2015 27/05/2015 1.151,67 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 88,5900 1.151,67 Página 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002815 09/04/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 056 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor Quantidade 10/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 14/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 16/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/003221 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/003222 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 18/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/003390 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 25/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/003391 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 28/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 000002147 88,5900 1.063,08 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 20/05/2015 03/06/2015 797,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 88,5900 797,31 060 20/05/2015 03/06/2015 1.594,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 88,5900 1.594,62 061 20/05/2015 03/06/2015 531,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 88,5900 531,54 062 20/05/2015 03/06/2015 1.063,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 88,5900 1.063,08 063 20/05/2015 03/06/2015 1.063,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 88,5900 1.063,08 064 08/06/2015 11/06/2015 885,90 000358 Produto 000002147 12,0000 059 000358 Produto 000002147 Valor Total 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 17/04/2015 1.063,08 000358 Produto 000002147 27/05/2015 000358 Produto 000002147 20/05/2015 Valor Total Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 15/04/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/003220 057 Vr. Unitário 000358 Produto 2015/003219 1.151,67 000358 Produto 2015/003218 Valor da A.F. 27/05/2015 000358 Produto 2015/003112 20/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 88,5900 885,90 065 09/06/2015 11/06/2015 1.417,44 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 88,5900 1.417,44 Página 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003464 24/04/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 066 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/003476 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 29/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 30/04/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 Vr. Unitário Valor Total 13,0000 88,5900 1.151,67 067 000053/2014 0308 2015/000436 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1903 Código do Fornecedor 09/06/2015 11/06/2015 1.328,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 068 09/06/2015 17/06/2015 442,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 88,5900 442,95 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 08/04/2015 001 10/04/2015 23/04/2015 1.689,76 004951 Produto 000003666 Quantidade 000358 Produto 2015/002182 1.151,67 000358 Produto 2015/003478 Valor da A.F. 11/06/2015 000358 Produto 000002147 09/06/2015 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 21.122,0000 0,0800 1.689,76 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEAD. 2015/004228 29/04/2015 000514/2011 0308 2014/001148 IMPRENSA NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00 2015NE/00/0833 Código do Fornecedor Produto 000003057 2015/002099 PUBLICIDADE EM JORNAL 07/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 004 29/06/2015 10/07/2015 3.486,08 005832 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 114,7870 30,3700 3.486,08 004 16/04/2015 23/04/2015 150,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 30,0000 150,00 Página 00017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002624 07/04/2015 000071/2015 0308 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 2015NE/00/1042 010 2014/002357 CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 600,00 006970 Produto 000002147 04/05/2015 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 30,0000 600,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/002625 08/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 011 04/05/2015 11/05/2015 210,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 30,0000 210,00 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/002626 10/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 012 04/05/2015 11/05/2015 330,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11,0000 30,0000 330,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/002627 14/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 013 04/05/2015 11/05/2015 390,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 30,0000 390,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/003392 24/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 015 01/06/2015 11/06/2015 420,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 30,0000 420,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/003865 30/04/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 016 11/06/2015 22/06/2015 180,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 30,0000 180,00 Página 00018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. 23.047,68 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002282 10/04/2015 000502/2013 0336 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2015NE/00/0265 003 2014/001296 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Código do Fornecedor 000002943 000673/2014 0335 2014/001032 KARINE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 039.284.336-60 2015NE/00/0402 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.210,6200 25.210,62 003 17/04/2015 23/04/2015 120,90 009679 Produto 000008465 25.210,62 Quantidade SERVICO DE LIMPEZA 06/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 000310 Produto 2015/002073 22/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 25.331,52 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002118 07/04/2015 000004/2015 0373 EMPRESA BRASILEIRA DE 2015NE/00/0114 006 2015/000061 CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29 Código do Fornecedor 000007237 000004/2015 0373 2015/000061 EMPRESA BRASILEIRA DE CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29 2015NE/00/0114 Código do Fornecedor 000007237 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 10/04/2015 40,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 40,5400 40,54 010 14/04/2015 24/04/2015 1.391,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.391,3400 1.391,34 011 14/04/2015 24/04/2015 0,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 0,3600 0,36 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 16/04/2015 000016569 7,69 08/04/2015 000046 Produto 2015/002471 7,6900 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 1,0000 007 000046 Produto 2015/002343 Valor Total SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 000016569 Vr. Unitário 000044 Produto 2015/002336 7,69 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 Valor da A.F. 10/04/2015 000044 Produto 2015/002120 08/04/2015 012 22/04/2015 24/04/2015 74,81 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,8100 74,81 Página 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002540 23/04/2015 000001/2015 0367 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 2015/000002 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002379 15/04/2015 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000002/2015 0382 2015/000039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0323 Código do Fornecedor 000002/2015 0378 2015/000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0324 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 2015/002304 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 74,79 13/04/2015 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 17/04/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 013 15/04/2015 17/04/2015 86,58 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,5800 86,58 003 15/04/2015 17/04/2015 354,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 354,5700 354,57 003 15/04/2015 17/04/2015 94,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 94,1600 94,16 014 15/04/2015 17/04/2015 3.194,76 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.194,7600 3.194,76 019 14/04/2015 22/04/2015 604,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 604,6400 604,64 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 74,7900 15/04/2015 000063 Produto 2015/002305 1,0000 012 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 74,79 000062 Produto 2015/002393 17/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 000007237 011 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002386 33,97 000062 Produto 000007237 Valor Total 33,9700 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002385 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/002384 33,97 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 28/04/2015 000062 Produto 000007237 24/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002383 013 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 020 14/04/2015 22/04/2015 56,96 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002305 13/04/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 020 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002306 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0382 2015/000023 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0196 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 14/04/2015 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 299,3100 299,31 023 14/04/2015 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 22/04/2015 651,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 651,0600 651,06 024 14/04/2015 22/04/2015 27.382,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 27.382,6400 27.382,64 003 14/04/2015 22/04/2015 2.449,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.449,3800 2.449,38 025 14/04/2015 22/04/2015 1.188,19 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.188,1900 1.188,19 026 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 299,31 Quantidade 15/04/2015 Quantidade 000016568 22/04/2015 22/04/2015 265.978,83 000063 Produto Produto 1.304,38 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002645 1.304,3800 14/04/2015 000063 Produto 2015/002360 1,0000 022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/002330 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 1.304,38 000063 Produto 2015/002317 22/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 14/04/2015 000063 Produto 000016568 021 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002316 56,96 000063 Produto 000016568 Valor Total 56,9600 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002314 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002307 56,96 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 Valor da A.F. 22/04/2015 000063 Produto 000016568 14/04/2015 027 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 265.978,8300 265.978,83 29/04/2015 14/05/2015 516,95 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002645 29/04/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 027 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002420 000769/2012 0372 2015/000005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Código do Fornecedor 000012189 001013/2013 0382 2014/002225 AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 2015NE/00/1721 Código do Fornecedor SERVICO MEC.V.PESADO/CAMINHOES 29/04/2015 001006/2014 0377 2014/001584 ARTEMISA GUIMARAES CPF/CNPJ 466.405.846-20 2015NE/00/0287 Código do Fornecedor 000011407 000365/2010 0381 2014/000971 WALDIR CARVALHO FILHO 2015NE/00/0116 Código do Fornecedor 000005/2015 0373 2015/000062 TELEFONICA BRASIL SA CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 2015NE/00/0203 Código do Fornecedor 000007237 000005/2015 0373 2015/000062 TELEFONICA BRASIL SA CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 2015NE/00/0203 Código do Fornecedor 5.004,27 000291/2013 0375 2013/000096 CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45 2013NE/00/2431 Código do Fornecedor 21/05/2015 1.403,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,7700 95,0000 1.403,15 004 07/05/2015 08/05/2015 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 004 07/05/2015 08/05/2015 1.582,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.582,4700 1.582,47 001 22/04/2015 23/04/2015 0,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 0,6400 0,64 002 22/04/2015 23/04/2015 0,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 0,9600 0,96 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/04/2015 009 13/04/2015 24/04/2015 110.796,81 008985 Produto 000013979 5.004,2700 19/05/2015 008542 Produto 2015/002349 1,0000 001 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 Valor Total 008542 Produto 2015/002390 5.004,27 Vr. Unitário LOCACAO DE IMOVEL 15/04/2015 23/04/2015 007401 Produto 000011407 17/04/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 29/04/2015 CPF/CNPJ 218.742.126-00 2015/002389 003 007184 Produto 2015/002727 516,95 006250 Produto 000005096 Valor Total 516,9500 SERVICOS POSTAIS 10/04/2015 CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67 2015/002705 Vr. Unitário 1,0000 000073 Produto 2015/002280 516,95 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/04/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 000063 Produto 000016568 29/04/2015 Quantidade ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS Elaboração de projetos de Engenharia para os Bairros São Domingos e Recanto Verde. Vr. Unitário Valor Total 1,0000 110.796,8100 110.796,81 Total da U.O. 430.649,00 Página 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002388 15/04/2015 000002/2015 0397 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0334 003 2015/000052 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002394 000002/2015 0397 2015/000052 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0334 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 142,1500 142,15 004 001430/2014 0397 2014/001988 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0142 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 783,8400 783,84 006 12/05/2015 Quantidade 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 783,84 27/05/2015 930,90 000074 Produto 000002163 17/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 28/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 2015/003030 142,15 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,8500 154,00 118,0000 3,5500 418,90 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 40,0000 4,2000 168,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 76,0000 2,5000 190,00 2015/003130 30/04/2015 001440/2014 0397 2014/002015 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0183 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/002186 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 08/04/2015 000053/2014 0397 2015/000461 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1912 Código do Fornecedor 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 COPIAS DE XEROX A4 000003775 000003783 Vr. Unitário Valor Total 78,0000 3,0000 234,00 001 10/04/2015 23/04/2015 479,34 Vr. Unitário Valor Total 93,0000 4,9000 455,70 0,0800 9,04 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0 2,0000 4,9000 9,80 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2 4,0000 1,2000 4,80 000735/2010 0397 2014/001976 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0820 Código do Fornecedor 003 000007/2015 0397 2014/002002 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1034 Código do Fornecedor 10/04/2015 313,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 313,9800 313,98 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL. 30/04/2015 08/04/2015 006705 Produto 000013876 234,00 113,0000 07/04/2015 000013005 29/05/2015 Quantidade Quantidade 000003666 2015/003137 14/05/2015 004951 Produto 2015/002134 004 000131 004 14/05/2015 29/05/2015 228,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 76,0000 3,0000 228,00 Página 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002802 17/04/2015 001431/2014 0397 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0156 006 2014/002028 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/003086 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 0397 2014/002028 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0156 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 000980/2014 0387 2014/001473 CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45 2014NE/00/5384 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 70,0000 3,0000 210,00 007 12/05/2015 27/05/2015 690,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 3,0000 690,00 004 19/05/2015 21/05/2015 25.260,00 008985 Produto 000006440 210,00 008859 Produto 2015/002608 Valor da A.F. 21/05/2015 008859 Produto 000002154 12/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.260,0000 25.260,00 SERVICO ESPECIALIZADO em elaboração de minutas de projeto de lei para criação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS). 2015/002097 07/04/2015 001176/2014 0396 2014/001905 KATIA HELOISA COSTA CPF/CNPJ 198.935.746-68 2015NE/00/1188 Código do Fornecedor Produto 000007205 003 10/04/2015 10/04/2015 2.904,56 009974 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 243,0000 10,0900 2.451,87 1.561,0000 0,2900 452,69 MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000007204 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 39.312,05 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0603 - GERENCIA PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002498 17/04/2015 000329/2015 0443 PROJESOL ENGENHARIA LTDA 2015NE/00/1678 001 2015/000324 CPF/CNPJ 38.517.835/0001-96 Produto 000017385 SONDAGEM DE SOLO A PERCUSSÃO Código do Fornecedor 23/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 2.549,25 001016 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,3500 55,0000 2.549,25 Bairro Vila São Francisco: - 3 Furos de 15,45m de acordo com NBR 6484/2001 Total da U.O. 2.549,25 Página 00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002096 07/04/2015 001052/2014 0458 GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME 2015NE/00/0943 003 2014/001675 CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/04/2015 7.400,00 009941 Produto 000017301 13/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.400,0000 7.400,00 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 7.400,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002433 16/04/2015 000365/2015 0472 FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS 2015NE/00/2511 001 2015/000712 CPF/CNPJ 925.986.846-72 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/04/2015 300,00 003216 Produto 000011407 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS CPF:925.986.846-72 RG: MG-6.442.882 2015/002744 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000712 FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ 925.986.846-72 2015NE/00/2511 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 003216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS CPF:925.986.846-72 RG: MG-6.442.882 2015/002687 29/04/2015 000591/2012 0472 2014/002297 PERPETUA VENANCIO CPF/CNPJ 813.218.306-10 2015NE/00/0091 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 12/05/2015 300,00 005943 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO CPF: 813.218.306-10 RG: MG 3.093.227 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002438 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000714 LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF/CNPJ 097.382.266-00 2015NE/00/2512 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 23/04/2015 300,00 006744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF: 097.382.266-00 RG: MG-16.063.526 2015/002757 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000714 LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF/CNPJ 097.382.266-00 Produto 2015NE/00/2512 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 25/05/2015 300,00 006744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002757 29/04/2015 000365/2015 0472 LUCIGLEIDE DOS SANTOS 2015NE/00/2512 002 2015/000714 CPF/CNPJ 097.382.266-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 25/05/2015 300,00 006744 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF: 097.382.266-00 RG: MG-16.063.526 2015/002442 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000687 MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA CPF/CNPJ 088.539.576-03 2015NE/00/2513 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 13/05/2015 300,00 007169 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104 2015/002758 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000687 MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA CPF/CNPJ 088.539.576-03 2015NE/00/2513 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 13/05/2015 300,00 007169 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104 2015/002662 29/04/2015 000763/2013 0472 2014/002308 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA CPF/CNPJ 052.768.356-67 2015NE/00/0089 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 007348 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CPF: 052.768.356-67 RG: MG 8.893.059 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/002679 29/04/2015 000044/2014 0472 2014/002304 LUCINDA MARGARIDA ARRUDA CPF/CNPJ 307.278.396-91 2015NE/00/0174 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 25/05/2015 300,00 007393 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA CPF: 307.278.396-91 PAGAMENTO TODO DIA 24 2015/002459 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000691 RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF/CNPJ 078.039.646-48 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF: 078.039.646-48 RG: MG-15.413.179 2015NE/00/2514 Código do Fornecedor 001 17/04/2015 27/04/2015 300,00 007446 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002771 29/04/2015 000365/2015 0472 RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ 2015NE/00/2514 002 2015/000691 CPF/CNPJ 078.039.646-48 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 300,00 007446 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF: 078.039.646-48 RG: MG-15.413.179 2015/002661 29/04/2015 000021/2012 0472 2014/002289 ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 083.730.116-50 2015NE/00/0056 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 007944 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA CPF: 083.730.116-50 RG: MG 15.086.661 PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS 2015/002664 29/04/2015 000481/2012 0472 2014/002288 ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 033.491.196-62 2015NE/00/0064 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 13/05/2015 300,00 007952 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF: 033.941.196-62 RG: MG 10.224.165 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002660 29/04/2015 000015/2012 0472 2014/002290 ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF/CNPJ 081.459.366-67 2015NE/00/0055 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 007953 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF: 081.459.366-67 RG: MG 14.893.904 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002678 29/04/2015 000478/2012 0472 2014/002295 LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF/CNPJ 017.307.056-69 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF: 017.307.056-69 RG: MG 17.010.644 PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS 2015NE/00/0061 Código do Fornecedor 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 007984 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002692 29/04/2015 000428/2012 0472 SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA 2015NE/00/0060 004 2014/002300 CPF/CNPJ 086.222.396-24 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/05/2015 300,00 008441 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF: 086.222.396-24 RG: MG 15.040.356 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015/002666 29/04/2015 000878/2011 0472 2014/002291 EDINEUSA MARIA LIMA CPF/CNPJ 015.755.796-00 2015NE/00/0100 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 008442 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA CPF: 015.755.796-00 RG: MG 11.046.863 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015/002676 29/04/2015 000114/2012 0472 2014/002294 ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF/CNPJ 118.349.016-00 2015NE/00/0057 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 20/05/2015 300,00 008500 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF: 118.349.016-00 RG: MG 19.091.937 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/002688 29/04/2015 000479/2012 0472 2014/002298 RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 108.629.386-00 2015NE/00/0063 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 28/05/2015 300,00 008504 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF: 108.629.386-00 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/002674 29/04/2015 000654/2012 0472 2014/002320 GIOVANA DE JESUS MARIA CPF/CNPJ 017.367.066-08 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria CPF: 017.367.066-08 Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha CEL: 8615 7874 2015NE/00/0096 Código do Fornecedor 004 04/05/2015 12/05/2015 350,00 008551 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002689 29/04/2015 000301/2012 0472 RITA ALVES DE OLIVEIRA 2015NE/00/0058 004 2014/002299 CPF/CNPJ 019.062.826-09 Código do Fornecedor Valor da A.F. 12/05/2015 300,00 008570 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 019.062.826-09 RG: MG 19.566.196 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002668 29/04/2015 000302/2012 0472 2014/002293 ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF/CNPJ 070.271.886-60 2015NE/00/0059 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 008571 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF: 070.271.886-60 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002667 29/04/2015 000434/2012 0472 2014/002292 ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 925.360.006-30 2015NE/00/0062 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 11/05/2015 300,00 008685 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF: 925.360.006-30 RG: 19.582.743 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002669 29/04/2015 000043/2014 0472 2014/002303 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO CPF/CNPJ 419.202.952-91 2015NE/00/0075 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 18/05/2015 300,00 008696 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO CPF: 419.202.952-91 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/002686 29/04/2015 000607/2012 0472 2014/002296 MARIA VANDER COELHO CPF/CNPJ 002.692.366-19 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Maria Vander Coelho CPF: 002.692.366-19 RG: M-7.941.009 Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale Cel. Fabriciano 2015NE/00/0067 Código do Fornecedor 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 008781 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002680 29/04/2015 000153/2013 0472 MARIA APARECIDA VIEIRA 2015NE/00/0088 005 2014/002306 CPF/CNPJ 010.641.616-26 Código do Fornecedor Valor da A.F. 29/05/2015 300,00 008926 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA CPF: 010.641.616-26 PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS 2015/002675 29/04/2015 000389/2013 0472 2014/002307 HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF/CNPJ 862.761.586-15 2015NE/00/0090 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 04/05/2015 28/05/2015 300,00 009013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF: 862.761.586-15 RG: MG 6.454.529 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/002672 29/04/2015 000464/2013 0472 2015/000482 FRANCISCO DE ASSIS CPF/CNPJ 243.514.586-15 2015NE/00/1923 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 04/05/2015 25/05/2015 300,00 009086 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS CPF: 243.514.586-15 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS 2015/002570 24/04/2015 000501/2013 0472 2015/000483 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF/CNPJ 242.163.136-04 2015NE/00/2508 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 04/05/2015 11/05/2015 300,00 009111 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF: 242.163.136-04 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/002682 29/04/2015 000517/2013 0472 2015/000485 MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 991.143.306-44 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF: 991.143.306-44 RG: MG 7.550.654 PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS 2015NE/00/1924 Código do Fornecedor 001 04/05/2015 22/05/2015 300,00 009124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002677 29/04/2015 000765/2013 0472 JOSELITA ALVES DE SOUZA 2015NE/00/0086 004 2014/002310 CPF/CNPJ 975.965.156-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/05/2015 300,00 009231 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF: 975.965.156-49 RG: MG 5.135.493 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/002665 29/04/2015 000764/2013 0472 2014/002309 CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA CPF/CNPJ 033.821.836-09 2015NE/00/0085 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 009232 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA CPF: 033.821.836-09 RG: MG 14.198.005 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/002683 29/04/2015 000762/2013 0472 2014/002311 MARIA LUZIA DO CARMO CPF/CNPJ 500.781.866-68 2015NE/00/0092 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 009233 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO CPF: 500.781.866-68 RG: M 7.233.691 PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/002685 29/04/2015 000772/2013 0472 2014/002313 MARIA SILVANI PEREIRA CPF/CNPJ 941.758.026-49 2015NE/00/0087 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 19/05/2015 300,00 009234 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE CPF: 941.758.026-49 RG: M-8.858.587 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS. 2015/002695 29/04/2015 000773/2013 0472 2014/002314 TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF/CNPJ 084.867.696-39 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF:084.867.696-39 RG: MG 14.404.509 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015NE/00/0094 Código do Fornecedor 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 009235 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002694 29/04/2015 000891/2013 0472 SILVANA DE SOUZA 2015NE/00/0097 004 2014/002301 CPF/CNPJ 006.880.006-14 Código do Fornecedor Valor da A.F. 20/05/2015 300,00 009301 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA CPF: 006.880.006-14 RG: MG 15.236.849 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/002663 29/04/2015 000893/2013 0472 2014/002316 ANTONIA EMILIA VIEIRA CPF/CNPJ 689.437.846-00 2015NE/00/0095 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 29/05/2015 300,00 009322 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA CPF: 689.437.846-00 RG: MG 4.522.939 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/002671 29/04/2015 000894/2013 0472 2014/002312 EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF/CNPJ 124.201.986-38 2015NE/00/0258 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 009325 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF: 124.201.986-38 RG: MG 18.719.955 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/002681 29/04/2015 000996/2013 0472 2014/002317 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ 652.594.326-49 2015NE/00/0084 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 20/05/2015 300,00 009369 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 652.594.326-49 RG: MG 10.007.638 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/002538 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000570 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 2015NE/00/2615 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009374 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401 CONTRATO 0351.562-12 2015/002745 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000570 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 Produto 2015NE/00/2615 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009374 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002745 29/04/2015 000365/2015 0472 GENAIR GUEDES VIEIRA 2015NE/00/2615 002 2015/000570 CPF/CNPJ 062.679.836-17 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009374 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401 CONTRATO 0351.562-12 2015/002696 29/04/2015 001106/2013 0472 2015/000481 VANDA TEODORO CPF/CNPJ 106.130.857-01 2015NE/00/2510 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 04/05/2015 28/05/2015 300,00 009398 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO CPF: 106.130.857-01 RG: ES 2.004.506 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/002691 29/04/2015 001107/2013 0472 2014/002318 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ 111.584.806-28 2015NE/00/0098 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/05/2015 15/05/2015 300,00 009399 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 111.584.806-28 RG: MG - 17.244.768 Pagamento todo dia 15 do mês. 2015/002457 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000692 REGIANE DE SOUZA SÁ CPF/CNPJ 090.900.696-23 2015NE/00/2515 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 24/04/2015 300,00 009624 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA CPF: 090.900.696-23 RG: MG-17.519.089 2015/002772 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000692 REGIANE DE SOUZA SÁ CPF/CNPJ 090.900.696-23 2015NE/00/2515 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009624 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA CPF: 090.900.696-23 RG: MG-17.519.089 2015/002595 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000881 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 063.714.706-55 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva RG: MG-13.289.565 2015NE/00/2691 Código do Fornecedor 001 29/04/2015 07/05/2015 300,00 009625 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002595 28/04/2015 000366/2015 0472 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA 2015NE/00/2691 001 2015/000881 CPF/CNPJ 063.714.706-55 Código do Fornecedor 29/04/2015 Valor da A.F. 07/05/2015 300,00 009625 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 063.714.706-55 2015/002795 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000881 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 063.714.706-55 2015NE/00/2691 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009625 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva RG: MG-13.289.565 CPF: 063.714.706-55 2015/002467 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000696 STEFANY GOMES SOUZA CPF/CNPJ 128.722.546-25 2015NE/00/2516 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 24/04/2015 300,00 009631 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza CPF:128.722.546-25 RG: MG-18.336.447 2015/002778 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000696 STEFANY GOMES SOUZA CPF/CNPJ 128.722.546-25 2015NE/00/2516 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009631 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza CPF:128.722.546-25 RG: MG-18.336.447 2015/002465 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000695 SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF/CNPJ 059.013.996-76 2015NE/00/2517 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 23/04/2015 300,00 009632 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF: 059.013.996-76 RG: MG - 12.313.663 2015/002776 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000695 SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF/CNPJ 059.013.996-76 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF: 059.013.996-76 RG: MG - 12.313.663 2015NE/00/2517 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009632 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002464 16/04/2015 000365/2015 0472 ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA 2015NE/00/2518 001 2015/000693 CPF/CNPJ 000.354.376-50 Código do Fornecedor Valor da A.F. 23/04/2015 300,00 009633 Produto 000011407 17/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF: 000.354.376-50 RG: MG-5.894.815 2015/002773 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000693 ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ 000.354.376-50 2015NE/00/2518 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF: 000.354.376-50 RG: MG-5.894.815 2015/002547 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000577 MAURO ALVES CPF/CNPJ 241.643.056-49 2015NE/00/2616 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009636 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353 CONTRATO.0352.776-17. 2015/002766 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000577 MAURO ALVES CPF/CNPJ 241.643.056-49 2015NE/00/2616 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009636 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353 CONTRATO.0352.776-17. 2015/002447 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000690 MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF/CNPJ 085.513.016-40 2015NE/00/2519 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 23/04/2015 300,00 009637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF: 085.513.016-40 RG: MG-10.997.940 2015/002765 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000690 MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF/CNPJ 085.513.016-40 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF: 085.513.016-40 RG: MG-10.997.940 2015NE/00/2519 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002448 16/04/2015 000365/2015 0472 MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO 2015NE/00/2520 001 2015/000718 CPF/CNPJ 002.587.886-74 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/04/2015 300,00 009638 Produto 000011407 17/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF: 002.587.886-74 RG: MG:8.264.537 2015/002764 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000718 MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF/CNPJ 002.587.886-74 2015NE/00/2520 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 12/05/2015 300,00 009638 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF: 002.587.886-74 RG: MG:8.264.537 2015/002443 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000688 MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO CPF/CNPJ 921.618.206-72 2015NE/00/2521 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 28/04/2015 300,00 009639 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO CPF: 921.618.206-72 2015/002762 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000688 MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO CPF/CNPJ 921.618.206-72 2015NE/00/2521 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 13/05/2015 300,00 009639 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO CPF: 921.618.206-72 2015/002449 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000717 MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF/CNPJ 096.083.496-64 2015NE/00/2522 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 27/04/2015 300,00 009641 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF: 096.083.496-64 RG: MG-10.805.196 2015/002761 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000717 MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF/CNPJ 096.083.496-64 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF: 096.083.496-64 RG: MG-10.805.196 2015NE/00/2522 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009641 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002594 28/04/2015 000366/2015 0472 MARIA DA PENHA FERREIRA 2015NE/00/2692 001 2015/000801 CPF/CNPJ 006.887.396-44 Código do Fornecedor Valor da A.F. 05/05/2015 300,00 009643 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-11.641.337 CPF: 006.887.396-44 2015/002790 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000801 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 006.887.396-44 2015NE/00/2692 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 04/05/2015 05/05/2015 300,00 009643 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-11.641.337 CPF: 006.887.396-44 2015/002592 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000885 MARIA APARECIDA DOMINGOS CPF/CNPJ 118.659.326-12 2015NE/00/2693 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009645 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos RG MG-16.376.880 CPF 118.659.326-12 2015/002440 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000713 LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA CPF/CNPJ 079.154.576-83 2015NE/00/2523 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 08/06/2015 300,00 009649 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA CPF: 079.154.576-83 2015/002755 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000713 LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA CPF/CNPJ 079.154.576-83 2015NE/00/2523 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009649 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA CPF: 079.154.576-83 2015/002441 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000685 LAIDE MARTINS SANTOS CPF/CNPJ 975.934.356-87 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS CPF: 975.934.356-87 RG: M - 7.426.951 2015NE/00/2524 Código do Fornecedor 001 17/04/2015 24/04/2015 300,00 009650 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002754 29/04/2015 000365/2015 0472 LAIDE MARTINS SANTOS 2015NE/00/2524 002 2015/000685 CPF/CNPJ 975.934.356-87 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009650 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS CPF: 975.934.356-87 RG: M - 7.426.951 2015/002436 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000684 JOSEANE GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 060.829.076-98 2015NE/00/2525 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 23/04/2015 300,00 009652 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094 2015/002753 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000684 JOSEANE GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 060.829.076-98 2015NE/00/2525 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009652 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094 2015/002537 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000579 JOSE GERALDO PEREIRA FILHO CPF/CNPJ 759.845.986-04 2015NE/00/2617 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 29/04/2015 300,00 009653 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831 CONTRATO. 0352.776-17. 2015/002752 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000579 JOSE GERALDO PEREIRA FILHO CPF/CNPJ 759.845.986-04 2015NE/00/2617 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009653 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831 CONTRATO. 0352.776-17. 2015/002434 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000682 GILBERTO GOMES CPF/CNPJ 252.479.306-06 2015NE/00/2526 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009656 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161 2015/002746 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000682 GILBERTO GOMES CPF/CNPJ 252.479.306-06 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161 2015NE/00/2526 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009656 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002640 28/04/2015 000366/2015 0472 GELSONEY CELESTINO 2015NE/00/2694 001 2015/000880 CPF/CNPJ 035.083.226-96 Código do Fornecedor Valor da A.F. 26/05/2015 300,00 009658 Produto 000011407 29/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino RG: MG- 8.581.873 CPF: 035.083.226-96 2015/002786 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000880 GELSONEY CELESTINO CPF/CNPJ 035.083.226-96 2015NE/00/2694 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 26/05/2015 300,00 009658 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino RG: MG- 8.581.873 CPF: 035.083.226-96 2015/002599 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000576 ENI DORVALICA DE SOUZA CPF/CNPJ 093.150.306-05 2015NE/00/2702 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 07/05/2015 300,00 009660 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO 0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS. 2015/002784 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000576 ENI DORVALICA DE SOUZA CPF/CNPJ 093.150.306-05 2015NE/00/2702 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009660 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO 0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS. 2015/002431 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000705 ELIANE DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ 089.302.406-66 2015NE/00/2527 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009663 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins CPF: 089.302.406-66 RG: MG-11.021.958 2015/002741 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000705 ELIANE DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ 089.302.406-66 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins CPF: 089.302.406-66 RG: MG-11.021.958 2015NE/00/2527 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009663 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002425 16/04/2015 000365/2015 0472 EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES 2015NE/00/2528 001 2015/000704 CPF/CNPJ 104.539.556-06 Código do Fornecedor Valor da A.F. 23/04/2015 300,00 009664 Produto 000011407 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes CPF: 104.539.556-06 RG: MG-16.861.293 2015/002739 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000704 EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES CPF/CNPJ 104.539.556-06 2015NE/00/2528 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009664 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes CPF: 104.539.556-06 RG: MG-16.861.293 2015/002424 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000701 DANILO DE OLIVEIRA PAULA CPF/CNPJ 010.630.286-80 2015NE/00/2529 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009667 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula CPF: 010.630.286-80 RG: M-8.250.685 2015/002735 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000701 DANILO DE OLIVEIRA PAULA CPF/CNPJ 010.630.286-80 2015NE/00/2529 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 25/05/2015 300,00 009667 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula CPF: 010.630.286-80 RG: M-8.250.685 2015/002428 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000679 DIVIA DE SOUZA LAVARIANO CPF/CNPJ 079.066.426-78 2015NE/00/2530 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009668 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649 2015/002738 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000679 DIVIA DE SOUZA LAVARIANO CPF/CNPJ 079.066.426-78 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649 2015NE/00/2530 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009668 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002426 16/04/2015 000365/2015 0472 ALZIRA SOARES VITAL 2015NE/00/2531 001 2015/000698 CPF/CNPJ 001.640.346-09 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/04/2015 300,00 009674 Produto 000011407 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital CPF: 001.640.346-09 RG: MG - 14.913.843 2015/002732 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000698 ALZIRA SOARES VITAL CPF/CNPJ 001.640.346-09 2015NE/00/2531 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 25/05/2015 300,00 009674 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital CPF: 001.640.346-09 RG: MG - 14.913.843 2015/002422 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000676 ADAIR FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 001.665.356-48 2015NE/00/2532 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009675 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053 2015/002729 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000676 ADAIR FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 001.665.356-48 2015NE/00/2532 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009675 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053 2015/002533 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000578 ALINE ADENIZ SANTANA CPF/CNPJ 091.285.036-19 2015NE/00/2618 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009691 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935 CONTRATO 0352.776-17 2015/002731 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000578 ALINE ADENIZ SANTANA CPF/CNPJ 091.285.036-19 2015NE/00/2618 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009691 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935 CONTRATO 0352.776-17 2015/002534 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000575 ANDREIA ALEXANDRINA CPF/CNPJ 083.327.996-35 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970 2015NE/00/2619 Código do Fornecedor 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009692 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002534 23/04/2015 000365/2015 0472 ANDREIA ALEXANDRINA 2015NE/00/2619 001 2015/000575 CPF/CNPJ 083.327.996-35 Código do Fornecedor 24/04/2015 Valor da A.F. 28/04/2015 300,00 009692 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CONTRATO.0352.776-17. 2015/002733 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000575 ANDREIA ALEXANDRINA CPF/CNPJ 083.327.996-35 2015NE/00/2619 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009692 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970 CONTRATO.0352.776-17. 2015/002429 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000700 CELIA APARECIDA DA SILVA CPF/CNPJ 090.745.686-37 2015NE/00/2533 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 27/04/2015 300,00 009694 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva CPF: 090.745.686-37 RG: MG-45.870.794 2015/002734 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000700 CELIA APARECIDA DA SILVA CPF/CNPJ 090.745.686-37 2015NE/00/2533 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009694 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva CPF: 090.745.686-37 RG: MG-45.870.794 2015/002437 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000710 JANAINA ALVES DRUMOND CPF/CNPJ 063.105.096-59 2015NE/00/2535 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009703 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond CPF: 063.105.096-59 RG: MG-13.912.157 2015/002749 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000710 JANAINA ALVES DRUMOND CPF/CNPJ 063.105.096-59 2015NE/00/2535 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 20/05/2015 300,00 009703 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond CPF: 063.105.096-59 RG: MG-13.912.157 2015/002596 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000882 MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA CPF/CNPJ 032.113.836-89 Produto 2015NE/00/2695 Código do Fornecedor 001 29/04/2015 27/05/2015 300,00 009705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002596 28/04/2015 000366/2015 0472 MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA 2015NE/00/2695 001 2015/000882 CPF/CNPJ 032.113.836-89 Código do Fornecedor Valor da A.F. 27/05/2015 300,00 009705 Produto 000011407 29/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira RG MG- 6.329.977 CPF 032.113.836-89 2015/002793 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000882 MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA CPF/CNPJ 032.113.836-89 2015NE/00/2695 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 27/05/2015 300,00 009705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira RG MG- 6.329.977 CPF 032.113.836-89 2015/002603 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000563 CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA CPF/CNPJ 406.595.776-15 2015NE/00/2703 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 08/05/2015 300,00 009711 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/002783 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000563 CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA CPF/CNPJ 406.595.776-15 2015NE/00/2703 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009711 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/002763 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000689 MARIA VERA DE SOUZA CPF/CNPJ 649.189.986-15 2015NE/00/2536 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009717 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA CPF: 649.189.986-15 RG: MG 12.743.066 2015/002535 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000583 ILZA OLIVEIRA FARIZEL CPF/CNPJ 982.774.486-00 2015NE/00/2620 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009735 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666 CONTRATO.0352.776-17. 2015/002748 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000583 ILZA OLIVEIRA FARIZEL CPF/CNPJ 982.774.486-00 Produto 2015NE/00/2620 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009735 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002748 29/04/2015 000365/2015 0472 ILZA OLIVEIRA FARIZEL 2015NE/00/2620 002 2015/000583 CPF/CNPJ 982.774.486-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009735 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666 CONTRATO.0352.776-17. 2015/002593 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000800 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 459.469.496-91 2015NE/00/2696 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 04/05/2015 300,00 009747 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-10.523.663 CPF: 459.469.496-91 2015/002791 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000800 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 459.469.496-91 2015NE/00/2696 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/06/2015 300,00 009747 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-10.523.663 CPF: 459.469.496-91 2015/002601 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000566 MARLI DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 040.422.436-90 2015NE/00/2704 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 07/05/2015 300,00 009748 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90 RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA 2015/002794 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000566 MARLI DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 040.422.436-90 2015NE/00/2704 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009748 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90 RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA 2015/002598 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000883 MARIA DA SILVA CPF/CNPJ 546.912.907-10 2015NE/00/2697 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 11/05/2015 300,00 009749 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva RG MG-19.653.826 CPF 546.912.907-10 2015/002792 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000883 MARIA DA SILVA CPF/CNPJ 546.912.907-10 Produto 2015NE/00/2697 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009749 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002792 30/04/2015 000366/2015 0472 MARIA DA SILVA 2015NE/00/2697 002 2015/000883 CPF/CNPJ 546.912.907-10 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009749 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva RG MG-19.653.826 CPF 546.912.907-10 2015/002463 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000720 ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF/CNPJ 089.788.276-83 2015NE/00/2537 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 23/04/2015 300,00 009753 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF: 089.788.276-83 RG: M-8.640.890 2015/002774 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000720 ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF/CNPJ 089.788.276-83 2015NE/00/2537 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 19/05/2015 300,00 009753 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF: 089.788.276-83 RG: M-8.640.890 2015/002545 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000567 JOSE FERNANDES MADEIRA CPF/CNPJ 348.835.336-20 2015NE/00/2621 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009808 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002751 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000567 JOSE FERNANDES MADEIRA CPF/CNPJ 348.835.336-20 2015NE/00/2621 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009808 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002600 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000560 HILDA CORREIA RUAS CPF/CNPJ 991.049.386-15 2015NE/00/2705 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 11/05/2015 300,00 009820 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907. CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/002788 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000560 HILDA CORREIA RUAS CPF/CNPJ 991.049.386-15 Produto 2015NE/00/2705 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009820 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002788 30/04/2015 000366/2015 0472 HILDA CORREIA RUAS 2015NE/00/2705 002 2015/000560 CPF/CNPJ 991.049.386-15 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009820 Produto 000011407 05/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907. CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/002549 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000572 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF/CNPJ 119.885.676-96 2015NE/00/2622 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009823 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/ RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002770 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000572 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF/CNPJ 119.885.676-96 2015NE/00/2622 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009823 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/ RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002551 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000561 JOSE AGOSTINHO ROSA CPF/CNPJ 513.005.166-15 2015NE/00/2623 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 29/04/2015 300,00 009826 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421 CONTRATO. 0351.562-12 2015/002750 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000561 JOSE AGOSTINHO ROSA CPF/CNPJ 513.005.166-15 2015NE/00/2623 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009826 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421 CONTRATO. 0351.562-12 2015/002435 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000709 ILMA TAVARES RAMOS MION CPF/CNPJ 336.691.636-20 2015NE/00/2538 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 23/04/2015 300,00 009827 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos CPF: 336.691.636-20 RG: M-3.832.372 2015/002747 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000709 ILMA TAVARES RAMOS MION CPF/CNPJ 336.691.636-20 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos CPF: 336.691.636-20 2015NE/00/2538 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009827 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002747 29/04/2015 000365/2015 0472 ILMA TAVARES RAMOS MION 2015NE/00/2538 002 2015/000709 CPF/CNPJ 336.691.636-20 Código do Fornecedor 05/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 300,00 009827 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: M-3.832.372 2015/002550 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000568 SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO CPF/CNPJ 406.595.006-63 2015NE/00/2624 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 29/04/2015 300,00 009833 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002777 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000568 SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO CPF/CNPJ 406.595.006-63 2015NE/00/2624 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009833 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002468 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000721 TATIANE DE PAULA SOARES CPF/CNPJ 099.082.166-86 2015NE/00/2539 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 06/05/2015 300,00 009847 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES CPF: 099.082.166-86 RG: 16.564.855 2015/002779 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000721 TATIANE DE PAULA SOARES CPF/CNPJ 099.082.166-86 2015NE/00/2539 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009847 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES CPF: 099.082.166-86 RG: 16.564.855 2015/002605 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000708 EURA JOVELINA DUTRA MARTINS CPF/CNPJ 944.785.206-82 2015NE/00/2701 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 11/05/2015 300,00 009848 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82 RG: M-6.994.480 2015/002785 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000708 EURA JOVELINA DUTRA MARTINS CPF/CNPJ 944.785.206-82 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82 RG: M-6.994.480 2015NE/00/2701 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009848 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002563 24/04/2015 000365/2015 0472 DIANA GOMES PEREIRA 2015NE/00/2628 001 2015/000678 CPF/CNPJ 098.624.876-23 Código do Fornecedor Valor da A.F. 18/05/2015 300,00 009851 Produto 000011407 24/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: DIana Gomes Pereira CPF: 098.624.876-23 RG: MG - 16.313.621 2015/002736 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000678 DIANA GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 098.624.876-23 2015NE/00/2628 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 18/05/2015 300,00 009851 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: DIana Gomes Pereira CPF: 098.624.876-23 RG: MG - 16.313.621 2015/002548 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000580 MARIA DA CONCEICAO SANTANA CPF/CNPJ 770.364.846-91 2015NE/00/2625 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 30/04/2015 300,00 009856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352 776-17. 2015/002760 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000580 MARIA DA CONCEICAO SANTANA CPF/CNPJ 770.364.846-91 2015NE/00/2625 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352 776-17. 2015/002439 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000735 LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF/CNPJ 242.152.606-04 2015NE/00/2540 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009860 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF:242.152.606-04 RG: MG: 15.305.519 2015/002756 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000735 LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF/CNPJ 242.152.606-04 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF:242.152.606-04 RG: MG: 15.305.519 2015NE/00/2540 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 25/05/2015 300,00 009860 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002536 23/04/2015 000365/2015 0472 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES 2015NE/00/2626 001 2015/000571 CPF/CNPJ 000.357.716-31 Código do Fornecedor Valor da A.F. 29/04/2015 300,00 009879 Produto 000011407 24/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002743 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000571 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES CPF/CNPJ 000.357.716-31 2015NE/00/2626 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009879 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/002546 23/04/2015 000365/2015 0472 2015/000565 MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES CPF/CNPJ 003.405.576-21 2015NE/00/2627 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 24/04/2015 28/04/2015 300,00 009880 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12 2015/002767 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000565 MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES CPF/CNPJ 003.405.576-21 2015NE/00/2627 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/05/2015 300,00 009880 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12 2015/002604 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000884 GERUSA CRISTINA DOS SANTOS CPF/CNPJ 088.550.786-07 2015NE/00/2698 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 05/05/2015 07/05/2015 300,00 009905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos RG MG-13.546.327 CPF 088.550.786-07 2015/002427 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000702 DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ 068.165.056-70 2015NE/00/2541 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 16/04/2015 24/04/2015 300,00 009948 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos CPF: 068.165.058-70 RG: MG - 14.018.400 2015/002737 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000702 DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ 068.165.056-70 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos 2015NE/00/2541 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 29/05/2015 300,00 009948 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002737 29/04/2015 000365/2015 0472 DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS 2015NE/00/2541 002 2015/000702 CPF/CNPJ 068.165.056-70 Código do Fornecedor 05/05/2015 Valor da A.F. 29/05/2015 300,00 009948 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 068.165.058-70 RG: MG - 14.018.400 2015/002451 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000719 NILZA CARNEIRO DE AREDES CPF/CNPJ 042.286.656-32 2015NE/00/2542 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 23/04/2015 300,00 009969 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes CPF: 042.286.656-32 RG: MG:11.358.816 2015/002768 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000719 NILZA CARNEIRO DE AREDES CPF/CNPJ 042.286.656-32 2015NE/00/2542 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 009969 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes CPF: 042.286.656-32 RG: MG:11.358.816 2015/002466 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000694 SARA DE SOUZA GOMES CPF/CNPJ 129.500.626-01 2015NE/00/2629 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 24/04/2015 300,00 010031 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes RG: MG-19.213.359 CPF : 129.500.626-01 2015/002775 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000694 SARA DE SOUZA GOMES CPF/CNPJ 129.500.626-01 2015NE/00/2629 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 010031 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes RG: MG-19.213.359 CPF : 129.500.626-01 2015/002670 29/04/2015 000046/2015 0472 2014/002319 EUNICE AMAURINO FERREIRA CPF/CNPJ 939.102.746-68 2015NE/00/0259 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 004 04/05/2015 28/05/2015 300,00 010069 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002423 16/04/2015 000365/2015 0472 ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA 2015NE/00/2543 001 2015/000683 CPF/CNPJ 103.086.176-57 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/04/2015 300,00 010247 Produto 000011407 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139 2015/002730 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000683 ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA CPF/CNPJ 103.086.176-57 2015NE/00/2543 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 07/05/2015 300,00 010247 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139 2015/002452 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000711 NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF/CNPJ 397.305.495-91 2015NE/00/2544 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 27/04/2015 300,00 010250 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF: 397.305.495-91 RG: MG-16218.477 2015/002769 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000711 NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF/CNPJ 397.305.495-91 2015NE/00/2544 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 010250 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF: 397.305.495-91 RG: MG-16218.477 2015/002450 16/04/2015 000365/2015 0472 2015/000703 MARIA CRISTINA DA SILVA CPF/CNPJ 098.385.716-44 2015NE/00/2545 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 17/04/2015 23/04/2015 300,00 010251 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA CPF: 09.385.716-44 RG: MG-16.485.697 2015/002759 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000703 MARIA CRISTINA DA SILVA CPF/CNPJ 098.385.716-44 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA CPF: 09.385.716-44 RG: MG-16.485.697 2015NE/00/2545 Código do Fornecedor 002 05/05/2015 19/05/2015 300,00 010251 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002430 16/04/2015 000365/2015 0472 EDNEY RODRIGUES 2015NE/00/2546 001 2015/000686 CPF/CNPJ 043.055.486-90 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/06/2015 300,00 010252 Produto 000011407 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES CPF: 043.055.486.-90 RG: M-9.228.283 2015/002740 29/04/2015 000365/2015 0472 2015/000686 EDNEY RODRIGUES CPF/CNPJ 043.055.486-90 2015NE/00/2546 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 11/06/2015 300,00 010252 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES CPF: 043.055.486.-90 RG: M-9.228.283 2015/002602 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000707 TEREZINHA SALVINA FERREIRA CPF/CNPJ 096.779.976-70 2015NE/00/2699 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 05/05/2015 11/05/2015 300,00 010274 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: TEREZINHA SALVINA FERREIRA.CPF: 096.779.976-70 RG: MG-9.000.089. 2015/002597 28/04/2015 000366/2015 0472 2015/000680 CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF/CNPJ 061.512.196-94 2015NE/00/2700 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 29/04/2015 08/05/2015 300,00 010275 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318 2015/002782 30/04/2015 000366/2015 0472 2015/000680 CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF/CNPJ 061.512.196-94 2015NE/00/2700 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 05/05/2015 08/05/2015 300,00 010275 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318 48.050,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0606 - GERENCIA PROGRAMAS E CONVENIOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002569 24/04/2015 000216/2014 0487 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME 2014NE/00/2232 002 2014/000611 CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 Produto 000002975 SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHAS DE LED. Código do Fornecedor 17/07/2015 Valor da A.F. 26/08/2015 19.614,36 007956 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 19.614,3600 19.614,36 Total da U.O. 19.614,36 Página 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002396 15/04/2015 000002/2015 0501 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0335 003 2015/000053 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002804 001430/2014 0501 2014/001987 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0141 Código do Fornecedor 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 28/04/2015 001430/2014 0501 2014/001987 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0141 Código do Fornecedor 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 15/04/2015 000458/2011 0501 2014/001290 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2014NE/00/3930 Código do Fornecedor 000001519 001440/2014 0501 2014/002014 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/0182 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 08/04/2015 000130/2015 0501 2015/000138 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1787 Código do Fornecedor 21/05/2015 163,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 3,5500 163,30 007 12/05/2015 27/05/2015 821,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 3,5500 568,00 78,0000 3,2500 253,50 002 22/04/2015 29/04/2015 7.136,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.136,5700 7.136,57 005 14/05/2015 29/05/2015 360,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 3,0000 360,00 002 09/04/2015 10/04/2015 3.292,80 004074 Produto 000008035 12/05/2015 000131 Produto 000004061 006 OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONTRAPARTIDA 30/04/2015 CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015/002174 790,33 000121 Produto 2015/003131 Valor Total 790,3300 000074 Produto 2015/002416 Vr. Unitário 1,0000 000074 Produto 2015/003031 790,33 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.120,0000 2,9400 3.292,80 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/002178 08/04/2015 000053/2014 0501 2015/000455 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; 2015NE/00/1910 Código do Fornecedor 001 10/04/2015 23/04/2015 948,14 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8.238,0000 0,0800 659,04 Página 00053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002178 08/04/2015 000053/2014 0501 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1910 001 2015/000455 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 948,14 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 49,0000 5,9000 289,10 bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEMOP. 000012442 2015/002125 PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0 07/04/2015 000735/2010 0501 2014/001971 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0817 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003056 001431/2014 0501 2014/002027 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0155 Código do Fornecedor 08/04/2015 10/04/2015 649,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 649,8900 649,89 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL 28/04/2015 005 12/05/2015 27/05/2015 1.470,00 008859 Produto 000002154 003 006705 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 490,0000 3,0000 1.470,00 17.402,17 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002798 30/04/2015 000368/2015 0512 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2015NE/00/2604 001 2015/000211 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 22/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 10.825,00 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000017271 CERAMICA 30X30 ANTIDERRAPANTE (75%) 300,0000 8,6000 2.580,00 000017271 CERAMICA 30X30 ANTIDERRAPANTE. (25%) 100,0000 8,6000 860,00 000010859 FIO FLEXIVEL 6 MM. (75%) 375,0000 1,5500 581,25 000010859 FIO FLEXIVEL 6MM. (25%) 125,0000 1,5500 193,75 000006762 PEDRA DE MAO (25%) 75,0000 70,6000 5.295,00 825,00 000009675 TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19 (25%) 2.500,0000 0,3300 000017269 TROPICAL SC 20 KG (25%) 50,0000 2,4500 122,50 000017269 TROPICAL SC 20 KG (75%) 150,0000 2,4500 367,50 2015/002615 28/04/2015 000976/2013 0532 2013/001737 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Produto 000016568 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas 2015NE/00/0270 Código do Fornecedor 001 08/05/2015 25/05/2015 84.825,00 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 84.825,0000 84.825,00 Página 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002707 29/04/2015 000976/2013 0532 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP 2015NE/00/0271 001 2014/002195 CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Código do Fornecedor 2015/002051 000805/2010 0513 2014/002184 ELMIR DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ 348.567.816-34 2015NE/00/0125 Código do Fornecedor 000007977 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 17/04/2015 000487/2014 0526 2014/000969 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2014NE/00/4028 Código do Fornecedor 000000110 000487/2014 0527 2014/000970 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. 2014NE/00/4029 Código do Fornecedor 000487/2014 0527 2014/000970 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. 2014NE/00/4029 Código do Fornecedor 001249/2014 0514 2014/001722 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1022 Código do Fornecedor Valor Total 188,0000 16,5000 3.102,00 001 22/04/2015 24/04/2015 1.766,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.766,9000 1.766,90 001 22/04/2015 24/04/2015 2.676,88 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.676,8800 2.676,88 002 22/04/2015 22/04/2015 51.103,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 51.103,6700 51.103,67 001 23/04/2015 04/05/2015 330,00 007400 Produto 000006885 3.102,00 Vr. Unitário OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse. 14/04/2015 10/04/2015 006974 Produto 000000110 08/04/2015 Quantidade OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse. 17/04/2015 CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2015/002355 003 006974 Produto 000000110 41.200,00 OBRAS E INSTALACOES Contrapartida do Município. 17/04/2015 CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2015/002501 Valor Total 41.200,0000 006974 Produto 2015/002500 Vr. Unitário 1,0000 006130 Produto 2015/002499 41.200,00 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/04/2015 Valor da A.F. 25/05/2015 001149 Produto 000016568 08/05/2015 SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 33,0000 330,00 Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes. Instalação de conectores em plugues telefônicos. Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Instalação de cabeamento para alarmes. 2015/002421 16/04/2015 000891/2011 0531 2011/001663 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 Produto 000005381 SERVICOS ESPECIALIZADOS 2014NE/00/0173 Código do Fornecedor 006 19/06/2015 01/07/2015 23.263,79 008538 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 23.263,7900 23.263,79 Página 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002590 27/04/2015 000893/2011 0521 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2014NE/00/0912 001 2011/001723 CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 Código do Fornecedor 2015/002796 000368/2015 0512 2015/000211 E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04 2015NE/00/2606 Código do Fornecedor 17.968,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.968,7700 17.968,77 SERVICOS ESPECIALIZADOS 30/04/2015 Valor da A.F. 03/06/2015 008538 Produto 000005381 03/06/2015 001 20/05/2015 01/06/2015 20.480,00 008637 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5.960,00 000005372 AREIA LAVADA, MEDIA. SENDO EM M³. (75%) 200,0000 29,8000 000009390 ARGAMASSA ACII P/ AZULEJO SENDO 20 KG EM CADA SACO. (25%) 25,0000 14,5000 362,50 000009390 ARGAMASSA ACII P/ AZULEJO SENDO 20 KG EM CADA SACO. (75%) 75,0000 14,5000 1.087,50 000000723 CIMENTO TIPO CP II (25%) 500,0000 16,3900 8.195,00 000014296 TABUA DE MADEIRA 30CM, COM 03MTS (75%) 375,0000 13,0000 4.875,00 2015/002009 01/04/2015 000331/2014 0514 2014/000673 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2015NE/00/0398 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, 003 08/04/2015 10/04/2015 3.859,76 008917 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 225,5000 10,0000 2.255,00 3.732,0000 0,4300 1.604,76 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 2015/002014 01/04/2015 000201/2015 0513 2015/000281 JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ 086.075.926-10 2015NE/00/1820 Código do Fornecedor Produto 000006152 001 07/04/2015 08/04/2015 2.421,45 009531 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,5000 9,0000 1.660,50 1.691,0000 0,4500 760,95 PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/002816 30/04/2015 000160/2014 0533 2014/000431 OPACO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 2014NE/00/3070 Código do Fornecedor Produto 000012960 010 04/05/2015 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 04/05/2015 149.946,04 009597 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 149.946,0400 149.946,04 Página 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002816 30/04/2015 000160/2014 0533 OPACO ENGENHARIA LTDA 2014NE/00/3070 010 2014/000431 CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 Código do Fornecedor 04/05/2015 04/05/2015 149.946,04 009597 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 577.745,47 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002415 15/04/2015 000458/2011 0543 CONSTRUTORA APIA LTDA 2011NE/00/5172 002 2011/000979 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Código do Fornecedor 000001519 000552/2015 0546 2015/000775 Código do Fornecedor Valor Total 1,0000 49.180,8000 49.180,80 23/04/2015 23/04/2015 67,68 001199 Produto 000009418 49.180,80 Vr. Unitário CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/2641 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Valor da A.F. 29/04/2015 Quantidade OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONVÊNIO SETOP 22/04/2015 22/04/2015 000121 Produto 2015/002525 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO CONVENIO 38606200. 49.248,48 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002526 22/04/2015 000523/2015 0614 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/2640 2015/000850 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor 22/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 67,68 001199 Produto 000009418 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 172/2014 67,68 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002295 13/04/2015 000001/2015 0892 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 2015/000013 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002297 000001/2015 0892 2015/000013 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 14/04/2015 24/04/2015 13,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13,4800 13,48 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 006 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 007 14/04/2015 23/04/2015 223,04 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 223,0400 223,04 Página 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002301 13/04/2015 000001/2015 0644 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 2015/000007 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002303 13/04/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0690 2015/000010 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/002340 000001/2015 0690 2015/000010 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 50,27 13/04/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 23/04/2015 286,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 286,8900 286,89 018 14/04/2015 17/04/2015 14,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14,2600 14,26 019 14/04/2015 17/04/2015 2.079,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.079,6000 2.079,60 020 14/04/2015 17/04/2015 594,65 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 594,6500 594,65 021 14/04/2015 17/04/2015 5.066,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.066,2500 5.066,25 004 14/04/2015 24/04/2015 18,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 18,3700 18,37 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 50,2700 14/04/2015 000046 Produto 2015/002341 1,0000 003 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 Valor Total 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 50,27 000046 Produto 2015/002322 17/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 14/04/2015 000046 Produto 000016569 017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002318 21,13 000046 Produto 000016569 Valor Total 21,1300 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002315 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/002312 21,13 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000046 Produto 000016569 14/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002310 016 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 022 14/04/2015 24/04/2015 292,33 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002341 13/04/2015 000001/2015 0644 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 2015/000007 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002342 13/04/2015 000001/2015 0848 2015/000012 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107 Código do Fornecedor 000001/2015 0848 2015/000012 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 2015/002368 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 18,93 15/04/2015 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 05/05/2015 171,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 171,9600 171,96 010 07/04/2015 08/04/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 009 07/04/2015 08/04/2015 97,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 97,6400 97,64 010 07/04/2015 08/04/2015 73,74 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 73,7400 73,74 016 10/04/2015 15/04/2015 12,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12,4800 12,48 011 15/04/2015 23/04/2015 80,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,2800 80,28 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 18,9300 29/04/2015 000062 Produto 2015/002369 1,0000 007 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 09/04/2015 18,93 000062 Produto 2015/002222 24/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 14/04/2015 000062 Produto 000007237 006 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002121 292,33 000062 Produto 000007237 Valor Total 292,3300 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002108 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/002107 292,33 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 29/04/2015 Valor da A.F. 24/04/2015 000046 Produto 000016569 14/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002654 022 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 012 15/04/2015 23/04/2015 189,35 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002369 15/04/2015 000002/2015 0848 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 012 2015/000044 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002370 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 000007237 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0327 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 306,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 306,9100 306,91 017 15/04/2015 20/04/2015 83,01 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83,0100 83,01 018 15/04/2015 20/04/2015 88,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 88,5000 88,50 019 15/04/2015 20/04/2015 141,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 141,7500 141,75 020 15/04/2015 20/04/2015 216,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 216,0300 216,03 004 15/04/2015 28/04/2015 216,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 216,3000 216,30 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 23/04/2015 000062 Produto 2015/002377 190,19 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 190,1900 15/04/2015 000062 Produto 2015/002376 1,0000 012 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 2015/002375 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 190,19 000062 Produto 2015/002374 23/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 000007237 011 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002373 189,35 000062 Produto 000007237 Valor Total 189,3500 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002372 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/002371 189,35 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 021 15/04/2015 20/04/2015 75,40 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002377 15/04/2015 000002/2015 0644 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 021 2015/000041 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002395 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0327 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0327 000007237 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 723,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 723,7900 723,79 013 29/04/2015 04/05/2015 144,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 144,9400 144,94 023 29/04/2015 04/05/2015 290,41 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 290,4100 290,41 006 29/04/2015 04/05/2015 156,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 156,1200 156,12 020 14/04/2015 22/04/2015 2.597,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.597,4400 2.597,44 021 14/04/2015 22/04/2015 2.229,14 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.229,1400 2.229,14 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 28/04/2015 000063 Produto 2015/002296 1.946,91 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 1.946,9100 15/04/2015 000063 Produto 2015/002294 1,0000 005 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000062 Produto 2015/002293 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/04/2015 1.946,91 000062 Produto 2015/002659 20/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 000007237 022 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002658 75,40 000062 Produto 000007237 Valor Total 75,4000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002657 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/002408 75,40 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 20/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 006 14/04/2015 22/04/2015 571,70 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002296 13/04/2015 000003/2015 0892 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0200 006 2015/000029 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002298 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 0848 2015/000028 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0199 Código do Fornecedor 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 184,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 184,7000 184,70 023 14/04/2015 22/04/2015 540,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 540,9200 540,92 024 14/04/2015 22/04/2015 2.169,74 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.169,7400 2.169,74 025 14/04/2015 22/04/2015 701,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 701,4600 701,46 006 14/04/2015 22/04/2015 614,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 614,6000 614,60 004 14/04/2015 22/04/2015 763,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 763,8300 763,83 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/04/2015 22/04/2015 000063 Produto 2015/002417 367,69 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 367,6900 14/04/2015 000063 Produto 2015/002324 1,0000 022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/002323 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 367,69 000063 Produto 2015/002321 22/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 14/04/2015 000063 Produto 000016568 007 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002320 571,70 000063 Produto 000016568 Valor Total 571,7000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002300 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002299 571,70 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 Valor da A.F. 22/04/2015 000063 Produto 000016568 14/04/2015 026 16/04/2015 28/04/2015 49,04 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002417 15/04/2015 000003/2015 0644 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 026 2015/000025 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002652 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0848 2015/000028 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0199 Código do Fornecedor 49,04 027 001430/2014 0644 2014/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0149 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 753,8800 753,88 007 29/04/2015 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 14/05/2015 330,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 330,3800 330,38 004 12/05/2015 Quantidade 000002162 753,88 27/05/2015 1.769,85 000074 Produto 000002163 14/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 28/04/2015 29/04/2015 000063 Produto 000016568 Valor Total 49,0400 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003028 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002653 49,04 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 Valor da A.F. 28/04/2015 000063 Produto 000016568 16/04/2015 Vr. Unitário Valor Total 36,0000 3,8500 138,60 240,0000 3,5500 852,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 40,0000 4,2000 168,00 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 40,0000 3,2500 130,00 321,75 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 99,0000 3,2500 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 19,0000 2,5000 47,50 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 40,0000 2,8000 112,00 2015/003129 30/04/2015 001440/2014 0644 2014/002022 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0190 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/002996 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 28/04/2015 000987/2013 0676 2013/001837 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2014NE/00/0983 Código do Fornecedor 2015/002997 000987/2013 0675 2013/001838 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 Produto 000016845 CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR. 2014NE/00/1025 Código do Fornecedor 29/05/2015 600,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 3,0000 600,00 002 30/04/2015 30/04/2015 85.969,82 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85.969,8200 85.969,82 CONSTRUCAO DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR. 28/04/2015 14/05/2015 001072 Produto 000012337 004 000131 002 30/04/2015 30/04/2015 30.815,29 001072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 30.815,2900 30.815,29 Página 00063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002998 28/04/2015 000987/2013 0675 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME 2014NE/00/1025 003 2013/001838 CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 Código do Fornecedor 2015/002252 000514/2015 0692 2015/000586 RHINARA DECORACOES LTDA ME CPF/CNPJ 02.467.704/0001-02 2015NE/00/2486 Código do Fornecedor 000017308 PERSIANA Fornecimento e intalação de persiana vertical com acessórios e tecido na cor bege mescla com bando (33,03 ml) 10/04/2015 000785/2010 0644 2014/001767 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0828 Código do Fornecedor 000013725 000053/2014 0644 2015/000443 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1906 Código do Fornecedor COPIAS DE XEROX A4 01/04/2015 001441/2014 0644 2014/002253 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor 12/06/2015 22/06/2015 3.686,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 65,0200 56,6902 3.686,00 003 23/04/2015 04/05/2015 332,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 66,5000 332,50 001 10/04/2015 23/04/2015 2.061,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 25.771,0000 0,0800 2.061,68 005 17/04/2015 23/04/2015 2.083,75 004957 Produto 000013842 001 004951 Produto 000003666 3.041,17 SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas 08/04/2015 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015/002273 Valor Total 3.041,1700 003209 Produto 2015/002181 Vr. Unitário 1,0000 001896 Produto 2015/002249 3.041,17 Quantidade CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR. 10/04/2015 Valor da A.F. 30/04/2015 001072 Produto 000016845 30/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. 2015/002274 01/04/2015 001441/2014 0644 2014/002253 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 006 17/04/2015 23/04/2015 3.019,66 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.019,6600 3.019,66 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. 2015/002275 01/04/2015 001441/2014 0848 2014/002254 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0865 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto 000013842 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CRAS. Código do Fornecedor 004 17/04/2015 23/04/2015 2.895,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.895,0000 2.895,00 Página 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002276 01/04/2015 001441/2014 0690 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0866 2014/002255 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 17/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 1.193,33 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 004 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.193,3333 1.193,33 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CREAS. 2015/002543 23/04/2015 000553/2015 0690 2015/000671 INDUSTRIA E COM TOLDOS VALE DO ACO LTDA CPF/CNPJ 20.757.233/0001-40 2015NE/00/2639 Código do Fornecedor Produto 000012960 001 09/06/2015 11/06/2015 868,00 005202 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 868,0000 868,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA TOLDO EM SUBSTITUIÇÃO EM LONA JA EXISTENTE. MEDIDA: 4,00 X 1,50 COM BABADO DE 0,40 CM 2015/002044 01/04/2015 000248/2012 0847 2015/000389 SILVIA DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ 054.539.206-37 2015NE/00/1705 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/002132 07/04/2015 000735/2010 0644 2014/001970 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0810 Código do Fornecedor 2015/002010 000757/2013 0891 2014/001795 JOSE EDMAR PEREIRA TELES CPF/CNPJ 349.495.426-72 2015NE/00/0946 Código do Fornecedor 2015/002542 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Valor Total 9,5000 1.971,25 2.629,0000 0,4500 1.183,05 003 08/04/2015 10/04/2015 417,58 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 417,5800 417,58 003 06/04/2015 10/04/2015 1.276,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 004 25/05/2015 03/06/2015 1.641,08 006904 Produto 000001438 Vr. Unitário 207,5000 LOCACAO DE IMOVEL 23/04/2015 3.154,30 006858 Produto 000011407 10/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL. 01/04/2015 08/04/2015 006705 Produto 000013005 002 005751 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 820,5400 1.641,08 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/002616 28/04/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Produto 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de 005 25/05/2015 03/06/2015 820,54 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 Página 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002616 28/04/2015 001346/2014 0737 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/1776 005 2014/000742 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 03/06/2015 820,54 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/002484 17/04/2015 000332/2015 0642 2015/000414 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2594 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/002356 GASOLINA COMUM 14/04/2015 001249/2014 0644 2014/000409 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1020 Código do Fornecedor 28/04/2015 04/05/2015 395,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 117,3290 3,3700 395,40 001 23/04/2015 04/05/2015 3.604,00 007400 Produto 000006885 001 006991 SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 106,0000 34,0000 3.604,00 Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes. Instalação de conectores em plugues telefônicos. Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Instalação de cabeamento para alarmes. 2015/002567 24/04/2015 000302/2013 0848 2014/001811 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2015NE/00/2672 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/002353 14/04/2015 000371/2015 0837 2015/000480 OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19 2015NE/00/2404 Código do Fornecedor 2015/003136 000007/2015 0644 2014/002009 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1041 Código do Fornecedor 2015/002472 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 16/04/2015 000806/2011 0789 2014/002212 ANDREA SOUZA PATRICIO CPF/CNPJ 042.823.496-89 2015NE/00/0877 Código do Fornecedor Produto 000014441 SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PERICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60HORAS MENDAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA. 3.112,90 Vr. Unitário Valor Total 210,5000 8,0000 1.684,00 2.598,0000 0,5500 1.428,90 002 22/04/2015 23/04/2015 700,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 004 14/05/2015 29/05/2015 114,00 007580 Produto 000013876 11/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 30/04/2015 08/05/2015 007536 Produto 000011407 001 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 3,0000 114,00 002 24/04/2015 04/05/2015 2.867,16 007856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.867,1600 2.867,16 Página 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002089 06/04/2015 000260/2015 0642 ORGANIZACOES MILLA LTDA 2015NE/00/1220 004 2015/000368 CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Código do Fornecedor 2015/002229 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 0642 2015/000368 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1220 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 06/04/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 06/04/2015 001431/2014 0790 2014/002238 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0169 Código do Fornecedor 000017338 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 15/04/2015 001431/2014 0790 2014/002238 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0169 Código do Fornecedor 000017338 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 16/04/2015 000354/2015 0737 2015/000258 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2440 Código do Fornecedor PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (25%) 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%) 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 005 16/04/2015 23/04/2015 137,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,6610 3,3700 137,03 005 30/04/2015 11/05/2015 680,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 226,8666 3,0000 680,60 003 30/04/2015 11/05/2015 1.192,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 397,5666 3,0000 1.192,70 004 30/04/2015 11/05/2015 2.709,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 903,0000 3,0000 2.709,00 007 12/05/2015 27/05/2015 3.240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.080,0000 3,0000 3.240,00 001 14/07/2015 04/08/2015 900,04 008989 Produto 000012732 649,59 008859 Produto 2015/002470 Valor Total 3,1900 008859 Produto 2015/003055 Vr. Unitário 203,6320 008859 Produto 2015/002524 Quantidade 008859 Produto 2015/002055 649,59 008023 Produto 2015/002054 Valor da A.F. 23/04/2015 008023 Produto 000002269 17/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 2,2000 220,00 10,0000 7,3000 73,00 1.084,0000 0,5600 607,04 ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%) 2015/002139 07/04/2015 000857/2013 0878 2014/002177 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 Produto 2015NE/00/0915 Código do Fornecedor 003 09/04/2015 10/04/2015 2.850,03 009288 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002139 07/04/2015 000857/2013 0878 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA 2015NE/00/0915 003 2014/002177 CPF/CNPJ 075.809.206-70 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/002163 07/04/2015 000250/2015 0729 2015/000256 MULTISILK CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ 06.103.556/0001-90 2015NE/00/1853 Código do Fornecedor 2.850,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 205,0000 6,9900 1.432,95 2.892,0000 0,4900 1.417,08 001 12/06/2015 22/06/2015 6.900,00 009357 Produto 000004147 Valor da A.F. 10/04/2015 009288 Produto 000006152 09/04/2015 CAMISA DE MALHA P.V Camisa com gola V e manga, confeccionada em malha PV de ótima qualidade, na cor branca, com viés Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 6,9000 6.900,00 vermelho na gola e manga, silk (04 cores) frente e costas, Tamanhos: * 300 - Tamanho P;* 300 - Tamanho M;* 300 - Tamanho G;* 100 - Tamnho GG.-Obs. Os tamanhos poderão variar de acordo com a demanda de beneficiários. 2015/002541 23/04/2015 000386/2014 0731 2014/002373 CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97 2015NE/00/1738 Código do Fornecedor Produto 000008157 001 18/05/2015 21/05/2015 2.669,64 009549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.669,6400 2.669,64 CURSO DE ROSCA E BISCOITOS QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO TRABALHO, TRABALHO EM EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA E NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS. CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA. INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR. 2015/002045 01/04/2015 000851/2014 0643 2014/001306 RONALDO ROCHA CPF/CNPJ 552.696.486-87 2015NE/00/0981 Código do Fornecedor Produto 000006152 003 08/04/2015 10/04/2015 3.519,40 009885 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 237,0000 9,2000 2.180,40 2.575,0000 0,5200 1.339,00 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 2015/002011 01/04/2015 001097/2014 0891 2014/001796 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 938.955.006-82 2015NE/00/0986 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 06/04/2015 10/04/2015 1.276,00 009947 LOCACAO DE IMOVEL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 234.053,07 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002060 06/04/2015 000475/2014 0944 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0974 003 2014/000483 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/04/2015 6.256,00 006380 Produto 000011407 06/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.256,0000 6.256,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/002128 07/04/2015 000735/2010 0944 2014/001969 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0809 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/002531 000332/2015 0942 2015/000412 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2592 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 06/04/2015 000252/2013 0943 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/0895 Código do Fornecedor 345,49 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 345,4900 345,49 001 29/04/2015 11/05/2015 636,14 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 188,7660 3,3700 636,14 003 06/04/2015 10/04/2015 4.165,00 007390 Produto 000006337 10/04/2015 006991 Produto 2015/002056 08/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL 22/04/2015 000002269 003 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 2015/002057 06/04/2015 000252/2013 0943 2015/000285 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/1184 Código do Fornecedor Produto 000006337 002 06/04/2015 10/04/2015 259,41 007390 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 259,4100 259,41 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES, CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/002061 06/04/2015 000255/2013 0943 2013/000515 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2015NE/00/1142 Código do Fornecedor Produto 000006337 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 003 06/04/2015 10/04/2015 2.800,00 008961 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 Página 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002062 06/04/2015 000255/2013 0943 DENER TEODORO MACIEL 2015NE/00/0896 002 2014/001639 CPF/CNPJ 174.338.436-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/04/2015 169,61 008961 Produto 000006337 06/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 169,6100 169,61 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/002031 01/04/2015 000276/2014 0943 2014/000620 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2015NE/00/0397 Código do Fornecedor Produto 000002857 003 07/04/2015 10/04/2015 2.406,67 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.406,6700 2.406,67 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 2015/002032 01/04/2015 000276/2014 0943 2015/000507 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2015NE/00/2449 Código do Fornecedor Produto 000002857 001 07/04/2015 10/04/2015 1.393,33 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.393,3300 1.393,33 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 18.431,65 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002325 13/04/2015 000001/2015 1076 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 2015/000016 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002332 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 14/04/2015 17/04/2015 579,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 579,6300 579,63 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 014 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 015 14/04/2015 23/04/2015 204,46 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 204,4600 204,46 Página 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002333 13/04/2015 000001/2015 1076 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 2015/000016 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002338 13/04/2015 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 Código do Fornecedor 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 2015/002380 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 234,65 15/04/2015 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 23/04/2015 33,11 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 33,1100 33,11 019 29/04/2015 05/05/2015 276,42 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 276,4200 276,42 016 07/04/2015 08/04/2015 95,93 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 95,9300 95,93 017 08/04/2015 10/04/2015 124,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 124,4600 124,46 018 10/04/2015 10/04/2015 150,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 150,2600 150,26 019 15/04/2015 17/04/2015 92,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 92,3700 92,37 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 234,6500 16/04/2015 000062 Produto 2015/002381 1,0000 018 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/04/2015 234,65 000062 Produto 2015/002192 24/04/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/04/2015 14/04/2015 000062 Produto 000007237 017 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002189 1.173,61 000046 Produto 000016569 Valor Total 1.173,6100 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 29/04/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002114 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/002642 1.173,61 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 000046 Produto 000016569 14/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002419 016 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 020 15/04/2015 17/04/2015 172,01 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002381 15/04/2015 000002/2015 1076 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 020 2015/000046 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002401 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 1.500,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,5100 1.500,51 022 13/04/2015 22/04/2015 64,76 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 64,7600 64,76 023 14/04/2015 22/04/2015 360,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 360,3600 360,36 024 14/04/2015 22/04/2015 139,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 139,5100 139,51 025 14/04/2015 22/04/2015 318,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 318,1500 318,15 026 14/04/2015 22/04/2015 222,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 222,3300 222,33 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 17/04/2015 000063 Produto 2015/002329 1.781,92 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 1.781,9200 15/04/2015 000063 Produto 2015/002311 1,0000 022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/002309 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 1.781,92 000063 Produto 2015/002308 17/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 15/04/2015 000063 Produto 000016568 021 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 09/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002292 172,01 000062 Produto 000007237 Valor Total 172,0100 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002233 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/002402 172,01 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 027 14/04/2015 22/04/2015 38.401,56 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002329 13/04/2015 000003/2015 1076 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 027 2015/000032 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002391 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0138 000002200 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 17/04/2015 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0138 Código do Fornecedor 2.478,1200 2.478,12 16/04/2015 22/04/2015 228,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 228,0000 228,00 030 16/04/2015 28/04/2015 7,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7,2500 7,25 031 29/04/2015 14/05/2015 468,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 468,1000 468,10 012 23/04/2015 23/04/2015 221,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 36,0000 6,1500 221,40 013 12/05/2015 21/05/2015 353,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 34,0000 4,2000 142,80 6,0000 3,2500 19,50 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 36,0000 2,5000 90,00 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 36,0000 2,8000 100,80 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 000002199 000002160 28/04/2015 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 000001958 1,0000 028 000074 Produto 2015/003024 Valor Total 000074 Produto 2015/002803 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 13/04/2015 2.478,12 000063 Produto 2015/002503 22/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 16/04/2015 000063 Produto 000016568 029 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002644 38.401,56 000063 Produto 000016568 Valor Total 38.401,5600 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002418 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002392 38.401,56 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/04/2015 Valor da A.F. 22/04/2015 000063 Produto 000016568 14/04/2015 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 2015NE/00/0138 Código do Fornecedor 014 12/05/2015 27/05/2015 19.776,90 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 4,1000 164,00 Página 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003024 28/04/2015 001430/2014 1076 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0138 014 2014/001984 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 000002199 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO Valor da A.F. 27/05/2015 19.776,90 000074 Produto 000002162 12/05/2015 Quantidade Vr. Unitário 134,0000 3,8500 Valor Total 515,90 1.266,0000 3,5500 4.494,30 80,0000 4,2000 336,00 120,0000 2,6500 318,00 55,0000 2,5000 137,50 332,0000 6,1500 2.041,80 000002201 VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA 114,0000 4,0000 456,00 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 404,0000 2,8000 1.131,20 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 1.410,0000 3,2500 4.582,50 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 1.317,0000 2,5000 3.292,50 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 824,0000 2,8000 2.307,20 2015/003033 28/04/2015 001430/2014 1139 2014/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0150 Código do Fornecedor Produto 000002165 2015/002016 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 01/04/2015 000731/2013 1075 2014/001899 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2015NE/00/0911 Código do Fornecedor 12/05/2015 27/05/2015 336,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 4,2000 336,00 003 08/04/2015 10/04/2015 6.267,80 000107 Produto 000010043 004 000074 LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 242,0000 25,9000 6.267,80 MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712 COR: PRATA PLACA: HFD 9514 CHASSI: 9BFVCAC939BB32538 ANO DE FABRICAÇÃO: 2009 ANO/MODELO: 2009 2015/002504 10/04/2015 001440/2014 1076 2014/002011 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0179 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/003127 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 30/04/2015 001440/2014 1076 2014/002011 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Produto 000004061 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 2015NE/00/0179 Código do Fornecedor 009 08/05/2015 11/05/2015 79,50 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 2,6500 79,50 010 14/05/2015 29/05/2015 4.038,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.346,0000 3,0000 4.038,00 Página 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002018 01/04/2015 000389/2012 1076 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/0875 002 2014/001949 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 23/04/2015 12.000,00 000215 Produto 000006957 13/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.000,0000 12.000,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002019 01/04/2015 000389/2012 1076 2015/000314 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/1719 Código do Fornecedor Produto 000006957 002 13/04/2015 23/04/2015 700,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002020 01/04/2015 000070/2013 1076 2014/002187 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/1720 Código do Fornecedor Produto 000005116 002 13/04/2015 15/04/2015 11.750,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2015/002021 01/04/2015 000410/2011 1076 2014/001775 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/0871 Código do Fornecedor LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 13/04/2015 15/04/2015 3.960,00 000215 Produto 000006957 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.960,0000 3.960,00 Página 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002022 01/04/2015 000410/2011 1076 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/2324 001 2015/000496 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/04/2015 9.240,00 000215 Produto 000006957 13/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.240,0000 9.240,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2015/002344 13/04/2015 000410/2011 1076 2014/001775 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/0871 Código do Fornecedor Produto 000006957 004 22/04/2015 23/04/2015 2.600,34 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.600,3400 2.600,34 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002348 13/04/2015 000410/2011 1076 2015/000496 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2324 Código do Fornecedor Produto 000006957 002 22/04/2015 23/04/2015 6.067,46 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.067,4600 6.067,46 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002046 01/04/2015 000921/2013 1076 2014/002135 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2015NE/00/1132 Código do Fornecedor 2015/002087 000190/2015 1074 2015/000120 AURELIO FERRAZ BARRILAO - ME CPF/CNPJ 66.435.389/0001-06 Produto 2015NE/00/1788 Código do Fornecedor 10/04/2015 1.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER 06/04/2015 09/04/2015 000622 Produto 000007033 003 001 23/04/2015 23/04/2015 1.664,00 001800 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013892 CILINDRO DE GAS 22 PARA AR CONDICIONADO 13.600 KG. 2,0000 603,0000 1.206,00 000016536 CILINDRO DE GAS PARA GELADEIRA/CONGELADOR - 134 13.600 KG 1,0000 458,0000 458,00 Página 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002220 09/04/2015 000192/2015 1076 AVELINO & CIA. LTDA 2015NE/00/1891 001 2015/000037 CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96 Código do Fornecedor 17/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 13.814,00 002871 Produto Quantidade Vr. Unitário 000007142 FILMAGEM - DIGITAL 65,0000 110,0000 7.150,00 000007143 FOTOGRAFIA DIGITAL 76,0000 84,0000 6.384,00 000009604 REVELACAO DE FOTOGRAFIA 15X21 200,0000 1,4000 280,00 2015/002247 10/04/2015 000785/2010 1076 2014/001762 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0874 Código do Fornecedor 23/04/2015 04/05/2015 399,00 003209 Produto 000013725 003 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 66,5000 399,00 SERVICO DE MONITORAMENTO Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (doze) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2014, sendo igual a R$ 798,00 e empenhar para o ano de 2015, 60 (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00. Não é necessário a quantidade total. 2015/002041 01/04/2015 000252/2015 1138 2015/000346 ANA MARIA SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 419.331.176-72 2015NE/00/1783 Código do Fornecedor Produto 000012705 001 08/04/2015 10/04/2015 250,00 003839 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 250,0000 250,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS 2015/002042 01/04/2015 000252/2015 1138 2015/000346 ANA MARIA SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 419.331.176-72 2015NE/00/1783 Código do Fornecedor Produto 000012705 002 08/04/2015 10/04/2015 3.750,00 003839 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.750,0000 3.750,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS 2015/002183 08/04/2015 000053/2014 1076 2015/000503 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003681 COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 600x600 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A3; redução e ampliação de 25% a 400%; memória mínima de 700MB conectividade em rede e USB. 2015NE/00/1914 Código do Fornecedor 001 13/04/2015 23/04/2015 3.134,47 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.196,0000 1,2400 1.483,04 Página 00077 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002183 08/04/2015 000053/2014 1076 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1914 001 2015/000503 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 13/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 3.134,47 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20.625,0000 0,0800 1.650,00 1,0000 1,4300 1,43 Para atender a SMEC. 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 02 equipamentos preto e branco: 01. Multifuncional Preto e Branco de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. 02. Copiadora Preto e Branco de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 33ppm em cores e P&B; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 600x600 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A3; redução e ampliação de 25% a 400%; memória mínima de 700MB; conectividade em rede e USB. Para atender a SMEC. 000003668 2015/002270 ENCADERNACAO 01/04/2015 001441/2014 1076 2014/002258 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 006 17/04/2015 23/04/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. 2015/002271 01/04/2015 001441/2014 1076 2014/002258 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto 000013842 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. Código do Fornecedor 007 17/04/2015 23/04/2015 11.411,33 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.411,3300 11.411,33 Página 00078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002271 01/04/2015 001441/2014 1076 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868 2014/002258 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 17/04/2015 Quantidade 01/04/2015 000427/2014 1075 2015/000223 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2015NE/00/0358 Código do Fornecedor 11.411,33 002 Vr. Unitário 08/04/2015 Valor Total 10/04/2015 4.550,00 005064 Produto 000004329 Valor da A.F. 23/04/2015 004957 Produto 2015/002013 Parcela Liquidação Pagamento 007 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.550,0000 4.550,00 LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS. TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA. 2015/002725 29/04/2015 001085/2014 1076 2014/001802 BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03 2015NE/00/1126 Código do Fornecedor Produto 000012756 2015/002029 SERVICO DE CONSULTORIA-1 (HORAS TÉCNICAS) PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 01/04/2015 000600/2014 1075 2014/000980 MARLENE DE ARAUJO CPF/CNPJ 698.467.586-34 2015NE/00/0978 Código do Fornecedor 12/05/2015 21/05/2015 1.494,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 83,0000 1.494,00 003 08/04/2015 10/04/2015 3.785,00 005518 Produto 000012705 002 005161 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.785,0000 3.785,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS. OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL. 2015/002539 23/04/2015 000779/2014 1098 2014/002336 FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94 2015NE/00/0995 Código do Fornecedor 28/04/2015 11/05/2015 5.860,00 005966 Produto 000008246 001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO 9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS: ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.860,0000 5.860,00 Página 00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002539 23/04/2015 000779/2014 1098 FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU 2015NE/00/0995 001 2014/002336 CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94 Código do Fornecedor 28/04/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 5.860,00 005966 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB. CARGA HORÁRIA: 40 H 2015/002024 01/04/2015 000208/2014 1052 2014/000528 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2015NE/00/0395 Código do Fornecedor Produto 000001339 003 07/04/2015 10/04/2015 566,67 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 566,6700 566,67 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2015/002025 01/04/2015 000208/2014 1052 2015/000478 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2015NE/00/1934 Código do Fornecedor Produto 000001339 001 07/04/2015 10/04/2015 433,33 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 433,3300 433,33 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2015/002168 07/04/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 021 16/04/2015 23/04/2015 2.514,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.514,5000 2.514,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002246 10/04/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 022 16/04/2015 23/04/2015 3.823,80 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.823,8000 3.823,80 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002488 17/04/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 023 09/11/2015 12/11/2015 1.520,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.520,0000 1.520,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002489 17/04/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Produto 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor 024 29/05/2015 01/06/2015 963,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002489 17/04/2015 001012/2014 1076 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1094 024 2014/001696 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 963,00 006216 Produto 000003022 29/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 963,0000 963,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002219 09/04/2015 000209/2014 1075 2014/000530 MOACIR XAVIER NETO CPF/CNPJ 207.725.646-04 2015NE/00/0802 Código do Fornecedor 001 14/04/2015 23/04/2015 1.233,00 006273 Quantidade Vr. Unitário 000005055 Produto MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL 2,0000 70,0000 Valor Total 140,00 000005055 MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES 3,0000 35,0000 105,00 000012164 MANUTENCAO EM BATEDEIRA 2,0000 45,0000 90,00 000012163 MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL 3,0000 85,0000 255,00 000012162 MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 5,0000 80,0000 400,00 000012161 MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS 9,0000 27,0000 243,00 2015/002052 01/04/2015 000545/2013 1076 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0908 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 06/04/2015 10/04/2015 7.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.000,0000 7.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2015/002232 09/04/2015 000189/2015 1074 2015/000020 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2015NE/00/1779 Código do Fornecedor Produto 000001393 2015/002063 GAS GLP 13KG 06/04/2015 000339/2015 1112 2015/000358 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2015NE/00/1809 Código do Fornecedor 23/04/2015 23/04/2015 4.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,0000 50,0000 4.300,00 001 07/04/2015 10/04/2015 3.450,00 006673 Produto 000011407 001 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.450,0000 3.450,00 LOCACAO DE IMOVEL Composto por 03 (três) ambientes: Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem. Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada. Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada. OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS. 2015/002190 08/04/2015 000291/2014 1076 2014/000655 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto 2015NE/00/0860 Código do Fornecedor 001 23/04/2015 04/05/2015 36.786,00 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002190 08/04/2015 000291/2014 1076 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/0860 001 2014/000655 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Produto 000016741 ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, ENTRE AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.00,2.00,3.00 E 4.00 METROS, PARA CADA 20 23/04/2015 Valor da A.F. 04/05/2015 36.786,00 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 24,0000 168,00 METROS DISPONIBILIZAR 02 BASES 750 X 750, 02 PAU DE CARGA, 02 SLEEVE BLOCK 04 FACES, 02 TALHAS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS 000012691 GRADE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE PALCO E CAMARIM 2,00 X 1,10 MTS 000017007 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PROPAGANDA ( HORAS ) 000016740 PLATAFORMA TELESCÓPICA 2000X1000 COM REGULAGEM DE 400 A 600MM 000006674 SERVICO DE ILUMINACAO (PEQUENO PORTE): 60,0000 9,0000 540,00 100,0000 21,0000 2.100,00 41,0000 59,0000 2.419,00 10,0000 493,0000 4.930,00 23,0000 643,0000 14.789,00 4,0000 2.960,0000 11.840,00 -01 MESA DIGITAL COM 12 CANAIS -01 RACK DIGITAL 12 CANAIS -24 PAR LED 64 OUTDOOR 3 WTS -02 MAQUINA DE FUMAÇA -02 STROBOS ATOMIC 3000 -02 MINI BRUTTS DE 6 LÂMPADAS -12 PEÇAS Q 30 DE 3 METROS -05 PEÇAS Q 30 DE 4 METROS 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 COMPOSTO DE: -CONSOLE 16 CANAIS -01 EQUALIZADOR-31 BANDAS ESTÉREO -01 PROCESSADOR DE EFEITO REVERB -APARELHO DE CD PLAYER -EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO -03 MICROFONES DE MESA -03 MICROFONES COM PEDESTAL -02 MICROFONES SEM FIO UHF -04 CAIXAS COM 2X15, DRIVE TI OU SIMILAR -02 SUB 2X18 -02 MONITORES 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 EM AMBIENTE ABERTO DE MÉDI O PORTE, EQUIPAMENTO BÁSICO: EQUIPAMENTO DE PAFLAY - 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 16 X02 COM 08 GRUPOS DCA, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, 16 EQUALIZADORES FLEX -01 EQUALIZADOR - 31 BANDAS ESTÉREO -02 CROSSOVER DIGITAL -08 CAIXAS SUPER GRAVE 2 X 18 Página 00082 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002190 08/04/2015 000291/2014 1076 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/0860 001 2014/000655 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 23/04/2015 Valor da A.F. 04/05/2015 36.786,00 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total -08 CAIXAS LINE ARRAY 2 X 10 E 2X DRIVER OU 2 X 12, 2 X 10, 1XDRIVER EQUIPAMENTO DE PALCO - 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 24 X 02 - 02 CROSSOVER DIGITAL - 20 DIRECT BOX - 12 MONITORES (MOD. 400 ) - 02 MICROFONES SEM FIO UHF - 01 SISTEMA PARA TECLADO - 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA - 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO 2015/002049 01/04/2015 000106/2011 1076 2014/001909 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2015NE/00/0807 CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67 Código do Fornecedor Produto 000002322 003 17/04/2015 23/04/2015 3.714,50 007002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.714,5000 3.714,50 SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME, SENDO: - 19 ESCOLAS - 01 NA SMEC DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES 2015/002065 06/04/2015 000015/2014 1112 2015/000194 JOAO CARLOS DA SILVEIRA CPF/CNPJ 348.575.166-91 2015NE/00/0349 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 06/04/2015 10/04/2015 1.063,34 007350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.063,3400 1.063,34 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANEXO DA E. M. JOSÉ BATISTA DE MENDONÇA. 2015/002354 14/04/2015 001249/2014 1076 2014/000914 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1021 Código do Fornecedor Produto 000006885 SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes. Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes. Instalação de conectores em plugues telefônicos. Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Instalação de cabeamento para alarmes. 002 23/04/2015 04/05/2015 330,00 007400 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 33,0000 330,00 Página 00083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002015 01/04/2015 000678/2014 1076 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME 2015NE/00/1666 002 2015/000400 CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 4.400,00 007471 Produto 000004329 26/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 2015/002012 01/04/2015 000239/2014 1076 2014/002256 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2015NE/00/0362 Código do Fornecedor Produto 000004330 002 23/04/2015 23/04/2015 6.000,00 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 2015/002039 01/04/2015 000599/2014 1052 2014/001134 SILVIO MAGELA MARTINS CPF/CNPJ 037.505.656-43 2015NE/00/0977 Código do Fornecedor Produto 000016398 003 07/04/2015 10/04/2015 3.300,00 007480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2015/002037 01/04/2015 000383/2014 1052 2014/000774 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2015NE/00/0959 Código do Fornecedor Produto 000016398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 003 07/04/2015 10/04/2015 3.300,00 007482 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 Página 00084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002505 10/04/2015 000007/2015 1076 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/1030 005 2014/001998 CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Código do Fornecedor 2015/002806 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 17/04/2015 000007/2015 1076 2014/001998 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1030 Código do Fornecedor 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 30/04/2015 000007/2015 1076 2014/001998 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1030 Código do Fornecedor 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 17/04/2015 000338/2015 1076 2015/000254 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/2430 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 15,0000 3,0000 45,00 006 11/05/2015 21/05/2015 108,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 36,0000 3,0000 108,00 007 14/05/2015 29/05/2015 3.786,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.262,0000 3,0000 3.786,00 001 28/04/2015 11/05/2015 6.282,18 007598 Produto 000005159 Quantidade 007580 Produto 2015/002493 45,00 007580 Produto 2015/003134 Valor da A.F. 11/05/2015 007580 Produto 000013876 08/05/2015 LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.826,0000 2,4300 4.437,18 250,0000 7,3800 1.845,00 PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS. 2015/002023 01/04/2015 001116/2014 1052 2014/001882 CLAUDIO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 911.408.036-20 2015NE/00/0987 Código do Fornecedor Produto 000016399 003 07/04/2015 10/04/2015 2.200,00 007640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002030 01/04/2015 000016/2013 1052 2014/002185 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2015NE/00/0837 Código do Fornecedor Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 003 07/04/2015 10/04/2015 1.860,00 007700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 Página 00085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002033 01/04/2015 000880/2013 1052 SANDRO HENRIQUE MARTINS 2015NE/00/0916 003 2014/002134 CPF/CNPJ 075.940.496-83 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/04/2015 2.640,00 007704 Produto 000016384 07/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002043 01/04/2015 000277/2015 1052 2015/000339 ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA CPF/CNPJ 091.780.616-60 2015NE/00/1812 Código do Fornecedor Produto 000016398 001 08/04/2015 15/04/2015 1.665,00 007741 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.665,0000 1.665,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS 2015/002038 01/04/2015 000601/2014 1052 2014/001084 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO CPF/CNPJ 089.083.656-64 2015NE/00/0979 Código do Fornecedor Produto 000016384 2015/002035 000404/2014 1052 2014/000844 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2015NE/00/0970 Código do Fornecedor 07/04/2015 10/04/2015 2.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS. 01/04/2015 003 07/04/2015 10/04/2015 2.896,00 007995 Produto 000016384 003 007905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.896,0000 2.896,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2015/002036 01/04/2015 000543/2014 1075 2014/001028 FABIO VILELA SANTIAGO CPF/CNPJ 042.012.636-81 2015NE/00/0975 Código do Fornecedor Produto 000002322 003 07/04/2015 10/04/2015 2.000,00 008087 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2015/002027 01/04/2015 000626/2011 1052 2014/001709 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2015NE/00/0806 Código do Fornecedor Produto 000016724 003 07/04/2015 10/04/2015 1.860,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2015/002412 15/04/2015 000346/2015 1111 2015/000231 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 Produto 2015NE/00/2549 Código do Fornecedor 001 22/05/2015 01/06/2015 36.938,00 008410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002412 15/04/2015 000346/2015 1111 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 2015NE/00/2549 001 2015/000231 CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 36.938,00 008410 Produto 000001329 22/05/2015 COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO INFANTIL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 31,4700 12.588,00 600,0000 31,9500 19.170,00 200,0000 25,9000 5.180,00 Cobertor Infantil Microfibra Dimensões: 1,1m x 1,50m Composição: 100% Poliéster Tecnologia: Antialérgico, anti-traça, anti-mofo e anti-pilling (não forma bolinhas) 000001327 LENCOL BRANCO SOLTEIRO BRANCO BRANCO PARA CAMA EM TECIDO MISTO, MISTURA ÍNTIMA, COM 200 FIOS , GRAMATURA: 120 G/M2, COM ENCOLHIMENTO MÁXIMNO DE 3% DIMENSÃO: 2,55 X 2,30M PERSONALIZADO EM TODA EXTENSÃO DO TECIDO NA COR VERMELHO COM O BRASÃO DA CIDADE, O NOME DO CMEI E OS DIZERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO LOGOMARCA COM DIMENSÃO: APROXIMADA DE 5X3CM 000001221 TOALHA DE BANHO BRANCA EM TECIDO FELPUDO, FELPA DUPLA COMPOSTA DE FIBRAS 100% ALGODÃO, URDUME E FELPA COM 14 FIOS POR CM, GRAMATURA 330G/M2, VARIAÇÃO MÁXIMA DIMENSIONAL DE MAIS OU MENOS 7% DIMENSÃO; 1,40 X 0,80M PERSONALIZADO EM TODA EXTENSÃO DO TECIDO NA COR VERMELHO COM O BRASÃO DA CIDADE, O NOME DO CMEI E DOS DIZERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO LOGOMARCA COM DIMENSÃO: APROXIMADA DE 5X3CM 2015/002048 01/04/2015 000162/2012 1076 2014/001605 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2015NE/00/0835 Código do Fornecedor Produto 000012960 003 08/04/2015 10/04/2015 1.860,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2015/002026 01/04/2015 000017/2013 1052 2014/002175 GIANI DE ASSIS ALMEIDA CPF/CNPJ 043.468.636-04 2015NE/00/0893 Código do Fornecedor Produto 000013756 003 07/04/2015 10/04/2015 868,00 008790 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 868,0000 868,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002521 10/04/2015 001431/2014 1076 2014/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0152 Código do Fornecedor 012 30/04/2015 11/05/2015 252,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 84,0000 3,0000 252,00 Página 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002799 17/04/2015 001431/2014 1076 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0152 013 2014/002024 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/003051 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 1076 2014/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0152 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/04/2015 000315/2015 1074 2015/000270 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2015NE/00/2428 Código do Fornecedor 324,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 108,0000 3,0000 324,00 014 12/05/2015 27/05/2015 32.430,00 008859 Produto 2015/002780 Valor da A.F. 21/05/2015 008859 Produto 000002154 11/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10.810,0000 3,0000 32.430,00 001 14/05/2015 21/05/2015 366,30 008902 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002399 CADEADO 30 MM 3,0000 17,8700 53,61 000000923 CADEADO 35 MM 3,0000 19,8500 59,55 000000614 CARIMBO cabo de madeira tamanho 53 x 23 3,0000 9,9300 29,79 000016998 CARIMBO AUTOMÁTICO. Tipo 4911 Tamanho 38x14 2,0000 22,8300 45,66 000016998 CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 2910 tamanho 60 x 40 1,0000 44,6700 44,67 000008678 CHAVE TETRA 3,0000 13,9000 41,70 000016987 CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo da fechadura 000016986 CHAVE SIMPLES copia de acordo com o segredo original 2015/002781 29/04/2015 000315/2015 1076 2015/000277 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2015NE/00/2429 Código do Fornecedor 2,0000 9,9300 19,86 18,0000 3,9700 71,46 001 22/05/2015 01/06/2015 238,24 008902 Quantidade Vr. Unitário 000013791 ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM CHAVE GORJE 1,0000 29,7800 29,78 000013791 ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM TETRA CHAVE 1,0000 29,7800 29,78 Produto Valor Total 000015394 ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES 2,0000 29,7800 59,56 000011893 SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 4,0000 29,7800 119,12 2015/002631 28/04/2015 000284/2015 1098 2015/000425 S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80 2015NE/00/1933 Código do Fornecedor Produto 000016548 002 11/05/2015 12/05/2015 1.687,05 009164 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 844,5600 844,56 1,0000 842,4900 842,49 PASSAGEM AÉREA-4 ITINERÁRIO: RIO DE JANEIRO/IPATINGA 000016549 PASSAGEM AÉREA-5 ITINERÁRIO: IPATINGA/RIO DE JANEIRO 2015/002050 01/04/2015 000915/2013 1053 2014/001936 EDUARDO XAVIER - ME CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 Produto 2015NE/00/0919 Código do Fornecedor 003 08/04/2015 10/04/2015 3.500,00 009342 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002050 01/04/2015 000915/2013 1053 EDUARDO XAVIER - ME 2015NE/00/0919 003 2014/001936 CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/04/2015 3.500,00 009342 Produto 000016397 08/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2015/002040 01/04/2015 000068/2014 1052 2014/002271 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 2015NE/00/0870 Código do Fornecedor Produto 000016398 003 07/04/2015 10/04/2015 1.700,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.700,0000 1.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002034 01/04/2015 000457/2014 1052 2014/000886 WALERIA ARAÚJO BATISTA CPF/CNPJ 101.586.136-94 2015NE/00/0972 Código do Fornecedor Produto 000016397 003 07/04/2015 10/04/2015 1.600,00 009495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.600,0000 1.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2015/002066 06/04/2015 000994/2014 1113 2014/000783 ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47 2015NE/00/0982 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 08/06/2015 10/06/2015 1.118,00 009730 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.118,0000 1.118,00 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO. 2015/002411 15/04/2015 000346/2015 1111 2015/000231 GENIU'S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 05.378.149/0001-22 2015NE/00/2550 Código do Fornecedor Produto 000001329 001 29/04/2015 21/05/2015 2.480,00 009859 COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO PARA BEBÊ Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 31,0000 2.480,00 Cobertor Infantil Microfibra Dimensões: 0,9m x 1,10m Composição: 100% Poliéster Tecnologia: Antialérgico, anti-traça, anti-mofo e anti-pilling (não forma bolinhas) 2015/002067 06/04/2015 000494/2015 1075 2015/000668 TANIA GUEDES DO AMARAL CPF/CNPJ 114.019.806-86 Produto 000002975 SERVICOS DE REMOÇÃO DE DETRITOS EM TAPETE (PLURIGLOMA) 2015NE/00/2454 Código do Fornecedor 14/04/2015 16/04/2015 950,00 010231 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 950,0000 950,00 Total da U.O. 945.016,63 Página 00089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002361 14/04/2015 001120/2014 1165 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2015NE/00/1925 001 2015/000552 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 20.183,83 000079 Produto 000016800 08/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.183,8300 20.183,83 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ARTES E EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETO ANEXO. 2015/002362 14/04/2015 000546/2014 1165 2014/001029 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1657 Código do Fornecedor Produto 000003624 002 22/04/2015 23/04/2015 20.361,67 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.361,6700 20.361,67 SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS. OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações: - 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870 - 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino - 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306 2015/002364 14/04/2015 001090/2014 1180 2014/001815 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1009 Código do Fornecedor Produto 000000110 002 22/04/2015 23/04/2015 6.415,36 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.415,3600 6.415,36 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DO MURO DO PROINFÂNCIA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, ANEXOS. 2015/002365 14/04/2015 001090/2014 1176 2014/001792 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1010 Código do Fornecedor Produto 000000110 002 22/04/2015 23/04/2015 38.291,39 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 38.291,3900 38.291,39 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012. 2015/002591 27/04/2015 001090/2014 1176 2014/001792 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1010 Código do Fornecedor Produto 000000110 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS. 003 08/05/2015 11/05/2015 19.597,92 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 19.597,9200 19.597,92 Página 00090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002591 27/04/2015 001090/2014 1176 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2015NE/00/1010 003 2014/001792 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor 08/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 19.597,92 000079 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012. 2015/002347 13/04/2015 000410/2011 1156 2015/000760 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2402 Código do Fornecedor Produto 000006957 001 22/04/2015 23/04/2015 3.832,20 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.832,2000 3.832,20 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002058 06/04/2015 000369/2013 1164 2013/000818 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002553 000174/2015 2239 2015/000804 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/2643 Código do Fornecedor 06/04/2015 10/04/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 23/04/2015 001 26/05/2015 01/06/2015 19.528,00 006497 Produto 000016794 003 005815 AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,5000 280,00 600,0000 8,2900 4.974,00 80,0000 36,0000 2.880,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG 000000267 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000010543 BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. Página 00091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002553 23/04/2015 000174/2015 2239 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/2643 001 2015/000804 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 19.528,00 006497 Produto 000001380 26/05/2015 CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 1,7400 174,00 200,0000 4,0000 800,00 400,0000 2,9500 1.180,00 400,0000 3,6000 1.440,00 350,0000 2,9000 1.015,00 2.180,0000 1,7500 3.815,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000017123 EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000251 FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000259 MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. 000005006 SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. Página 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002553 23/04/2015 000174/2015 2239 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/2643 001 2015/000804 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 19.528,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.100,0000 2,7000 2.970,00 INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000017128 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/002555 23/04/2015 000174/2015 1162 2014/002335 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000016794 001 26/05/2015 01/06/2015 38.411,80 006497 AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 320,0000 3,5000 1.120,00 100,0000 78,0000 7.800,00 300,0000 13,9900 4.197,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG 000016371 BISCOITO INTEGRAL SALGADO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. 000006647 BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. Página 00093 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002555 23/04/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 001 2014/002335 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 38.411,80 006497 Produto 000010543 26/05/2015 BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 170,0000 36,0000 6.120,00 20,0000 1,7400 34,80 380,0000 4,0000 1.520,00 900,0000 2,9500 2.655,00 1.000,0000 3,6000 3.600,00 GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000001380 CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000017123 EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000251 FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 Página 00094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002555 23/04/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 001 2014/002335 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 38.411,80 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 850,0000 2,9000 2.465,00 2.000,0000 1,7500 3.500,00 2.000,0000 2,7000 5.400,00 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000259 MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. 000005006 SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000017128 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/002556 23/04/2015 000174/2015 1162 2014/002339 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000017128 002 26/05/2015 01/06/2015 1.485,00 006497 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 550,0000 2,7000 1.485,00 INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/002558 23/04/2015 000174/2015 1162 2014/002340 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000000267 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. 003 26/05/2015 01/06/2015 4.736,20 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 8,2900 2.487,00 Página 00095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002558 23/04/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 003 2014/002340 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 4.736,20 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 1,7400 139,20 200,0000 4,0000 800,00 200,0000 2,9500 590,00 200,0000 3,6000 720,00 ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000001380 CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000017123 EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000251 FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/002564 24/04/2015 000174/2015 1162 2014/002337 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000005006 SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. 004 26/05/2015 01/06/2015 585,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 1,7500 315,00 Página 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002564 24/04/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 004 2014/002337 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 585,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 2,7000 270,00 INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000017128 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/002291 13/04/2015 000274/2015 1164 2015/000289 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 2015NE/00/2509 Código do Fornecedor Produto 000016728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS: A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES: - SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E OUTROS) - SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS. - SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA. A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS. OBSERVAÇÕES: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS: 1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) 23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) - AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA 001 23/04/2015 23/04/2015 12.864,00 006697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.864,0000 12.864,00 Página 00097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002291 13/04/2015 000274/2015 1164 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO 2015NE/00/2509 001 2015/000289 CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 Código do Fornecedor 23/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 12.864,00 006697 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CONTRATADA. 2015/002530 22/04/2015 000332/2015 1162 2015/000411 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2591 Código do Fornecedor Produto 000000119 2015/002552 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 23/04/2015 000174/2015 2239 2015/000804 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/2644 Código do Fornecedor 29/04/2015 11/05/2015 4.603,61 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.539,6690 2,9900 4.603,61 001 25/05/2015 01/06/2015 23.161,90 006994 Produto 000000288 001 006991 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 650,0000 4,0000 2.600,00 600,0000 5,9700 3.582,00 20,0000 51,9100 1.038,20 220,0000 6,5000 1.430,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000004886 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO 30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. 000016372 BISCOITO DE POLVILHO BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 90 GRAMAS. SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 25 EMBALAGENS DE 90 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. 000010542 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. Página 00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002552 23/04/2015 000174/2015 2239 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/2644 001 2015/000804 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 23.161,90 006994 Produto 000004885 25/05/2015 CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 450,0000 4,1300 1.858,50 100,0000 1,1100 111,00 600,0000 2,3800 1.428,00 100,0000 2,2000 220,00 100,0000 7,2000 720,00 1.050,0000 2,5000 2.625,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000258 FUBA DE MILHO PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA TERROSA. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA. DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO AVE MARIA MASSA DE SÊMOLA COM OVOS (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. A EMBALAGEM DEVE SER TRANSPARENTE OU CONTER PELO MENOS PARTE DELA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO FORMATO LETRINHAS COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000014118 MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) = 1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA. 000006638 OLEO DE SOJA REFINADO PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. Página 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002552 23/04/2015 000174/2015 2239 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/2644 001 2015/000804 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 23.161,90 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 240,0000 7,0200 1.684,80 1.760,0000 3,3000 5.808,00 40,0000 1,4100 56,40 DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. 000009846 ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000017125 SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000000276 VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0% SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL 2015/002554 23/04/2015 000174/2015 1162 2014/002335 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000000288 001 25/05/2015 01/06/2015 27.287,00 006994 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 800,0000 4,0000 3.200,00 200,0000 8,4500 1.690,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000205 BISCOITO CREAM CRAKER INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, CARBONATO DE CALCIO, SAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, FERMENTOS QUIMICOS (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA) SABOR NATURAL - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM HERMETICAMENTE - FECHADA COM 25 UNIDADES DE Página 00100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002554 23/04/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 001 2014/002335 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 27.287,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 51,9100 5.191,00 380,0000 6,5000 2.470,00 250,0000 4,1300 1.032,50 100,0000 2,3200 232,00 100,0000 1,1100 111,00 BISCOITO E COM FITA PARA FACILITAR A ABERTURA DO PACOTE. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO, PESO LIQUIDO 1,5 KG CADA. DEVE CONTER 12 PACOTES DE BISCOITOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM 125 GRAMAS CADA). A EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000016372 BISCOITO DE POLVILHO BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 90 GRAMAS. SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 25 EMBALAGENS DE 90 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. 000010542 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000004885 CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000262 FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG. ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000258 FUBA DE MILHO PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA TERROSA. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA. Página 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002554 23/04/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 001 2014/002335 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 27.287,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 9,1000 1.092,00 900,0000 2,0500 1.845,00 300,0000 2,0500 615,00 400,0000 7,2000 2.880,00 450,0000 2,5000 1.125,00 360,0000 7,0200 2.527,20 DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000017246 LOURO DESIDRATADO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS. RÓTULO DEVERÁ CONTER MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. 000002291 MACARRAO ESPAGUETI Nº08 COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000014118 MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) = 1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA. 000006638 OLEO DE SOJA REFINADO PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. 000009846 ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Página 00102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002554 23/04/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 001 2014/002335 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 27.287,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 2,9700 594,00 800,0000 3,3000 2.640,00 30,0000 1,4100 42,30 DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000017126 SUCO DE ACEROLA. INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AGUA, POLPA DE ACEROLA CONSERVADORES: BENZOATO DE SODIO E METABISSULFITO DE SODIO. ACIDULANTES: ACIDO CITRICO. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 02 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000017125 SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 000000276 VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0% SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL 2015/002557 23/04/2015 000174/2015 1162 2014/002340 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000000262 FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA. 002 25/05/2015 01/06/2015 1.336,90 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 2,3200 92,80 600,0000 2,0500 1.230,00 10,0000 1,4100 14,10 SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG. ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000276 VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0% SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL Página 00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002562 24/04/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 003 2014/002337 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 400,00 006994 Produto 000000288 25/05/2015 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 4,0000 400,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/002565 24/04/2015 000174/2015 1162 2014/002339 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000000288 004 25/05/2015 01/06/2015 200,00 006994 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50,0000 4,0000 200,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/002093 06/04/2015 000260/2015 1162 2015/000365 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1217 Código do Fornecedor Produto 000000119 2015/002094 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 06/04/2015 000260/2015 1162 2015/000365 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1217 Código do Fornecedor 2015/002230 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 1162 2015/000365 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1217 Código do Fornecedor 2015/002231 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 1162 2015/000365 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 2015NE/00/1217 Código do Fornecedor 23/04/2015 6.866,05 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.487,6980 2,7600 6.866,05 009 17/04/2015 23/04/2015 1.175,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 368,4030 3,1900 1.175,21 011 16/04/2015 23/04/2015 159,94 008023 Produto 000002269 17/04/2015 008023 Produto 000002269 010 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 47,4600 3,3700 159,94 012 16/04/2015 23/04/2015 232,99 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 78,9790 2,9500 232,99 Página 00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Data Processo Ficha Pedido Empenho Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 1.526.037,37 Total da U.O. Unidade Orçamentária Valor da A.F. 0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002496 17/04/2015 000314/2015 1233 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/2589 001 2014/002058 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 09/06/2015 Valor da A.F. 11/06/2015 3.960,00 000090 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000012312 CADERNO BROCH.C/PAUTA 80FLS CAPA DUPLEX MINIMO 230 gm² NA COR VERMELHA, TAMANHO 200 X 275 mm. 500,0000 2,5000 1.250,00 000001761 GIZAO DE CERA CX C/ 12 UN CX C/ 12 UN TAMANHO MÍNIMO DE 10 CM 500,0000 1,4900 745,00 500,0000 1,9700 985,00 500,0000 1,0000 500,00 500,0000 0,9600 480,00 DEVE SER COTADO EM CAIXA CONTEDO 12 UNIDADES (102G). DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA CONTENDO 24 CAIXAS DE 12 UNIDADES CADA. 000009355 LAPIS DE COR COMUM CAIXA GRANDE COM 12 UNIDADES DE MADEIRA COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COLORIDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 82X18X12MM 000000332 REGUA ACRILICO 30CM EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 300 X 35 MM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM. 000000461 2015/002497 TESOURA ESCOLAR INOX S/ PONTA 17/04/2015 000314/2015 1233 2014/002060 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto 000002878 APAGADOR P/QUADRO NEGRO EM MADEIRA 2015NE/00/2589 Código do Fornecedor 002 09/06/2015 11/06/2015 1.560,60 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 2,4500 29,40 120,0000 0,4900 58,80 120,0000 0,4900 58,80 60,0000 0,4900 29,40 COM DEPÓSITO PARA GIZ 000000371 CANETA ESF. ESC.FINA -PRETA Esferográfica Nº 07 sendo: - Tampinha e tampa na cor da tinta - Tampa antiasfixiante - corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada - deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades - Ponta de latão - Resinas termoplásticas - Tinta a base de corantes orgânicos e solventes 000000372 CANETA ESF. ESC.FINA-AZUL Esferográfica Nº 07 sendo: - Tampinha e tampa na cor da tinta - Tampa antiasfixiante - corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada - deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades - Ponta de latão - Resinas termoplásticas - Tinta a base de corantes orgânicos e solventes 000000370 CANETA ESF. ESC.FINA-VERMELHA Esferográfica Nº 07 sendo: Página 00105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002497 17/04/2015 000314/2015 1233 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/2589 002 2014/002060 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 09/06/2015 Valor da A.F. 11/06/2015 1.560,60 000090 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 2,0400 122,40 60,0000 2,5600 153,60 1.000,0000 0,1900 190,00 480,0000 1,7900 859,20 100,0000 0,5900 59,00 - Tampinha e tampa na cor da tinta - Tampa antiasfixiante - corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada - deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades - Ponta de latão - Resinas termoplásticas - Tinta a base de corantes orgânicos e solventes 000000470 GIZ BRANCO atóxico caixa contendo 55 palitos e 220g. 000006900 GIZ COLORIDO atóxico caixa contendo 55 palitos e 220g. 000009647 PAPEL PARDO AG MEDIDAS APROXIMADAS 95 X 65 CM 000004500 PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA, SENDO: 160 UNIDADES NA COR AZUL 160 UNIDADES NA COR PRETO 160 UNIDADES NA COR VERMELHA 000002833 PINCEL MARCA TEXTO - 50 UNIDADES NA COR VERDE - 50 UNIDADES NA COR AMARELA. 2015/002494 17/04/2015 000314/2015 1233 2014/002058 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 2015NE/00/2590 Código do Fornecedor Produto 000017285 001 01/06/2015 11/06/2015 1.005,00 007906 BORRACHA ESCOLAR COLOR PRETA MACIA MEDINDO 42 X 21 X 11MM COM CAPA PROTETORA QUE MANTÉM A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 0,4100 205,00 2.000,0000 0,4000 800,00 BORRACHA SEMPRE LIMPA. 000000327 2015/002495 LAPIS PRETO Nº2 PRETO Nº2 FORMATO TRIANGULAR DE MADEIRA TAMANHO MÍNIMO DE 17 CM. 17/04/2015 000314/2015 1233 2014/002060 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Produto 000000709 PAPEL BRANCO A4 210X297MM 500F COTAR EM PACOTE COM 500 FOLHAS. 000001469 PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO 2015NE/00/2590 Código do Fornecedor 002 01/06/2015 11/06/2015 5.400,00 007906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 10,7000 5.350,00 50,0000 1,0000 50,00 DEVE VIR DOBRADA. COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. COR: VERMELHA Total da U.O. 46.655,40 Página 00106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0930 - GERENCIA DE CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002647 29/04/2015 000001/2015 1266 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112 2015/000021 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002313 13/04/2015 000003/2015 1266 2015/000030 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1027 Código do Fornecedor 000003/2015 1266 2015/000030 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1027 Código do Fornecedor 000016568 Valor Total 44,1100 44,11 005 001112/2013 1252 2014/002213 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2015NE/00/0923 Código do Fornecedor 14/04/2015 22/04/2015 823,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 823,2100 823,21 006 29/04/2015 14/05/2015 450,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,9100 450,91 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/04/2015 003 06/04/2015 10/04/2015 2.126,89 001565 Produto 000011407 Vr. Unitário 000063 Produto 2015/002064 44,11 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 Valor da A.F. 05/05/2015 000063 Produto 000016568 29/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/002646 003 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,8900 2.126,89 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO. 2015/002059 06/04/2015 000777/2013 1261 2014/001856 SEBASTIAO MOTIM DA SILVA CPF/CNPJ 074.954.476-72 2015NE/00/0912 Código do Fornecedor 003 06/04/2015 10/04/2015 2.628,50 001793 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011407 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 1,0000 2.552,0000 2.552,00 000015168 PAGAMENTO DE CONDOMINIO 1,0000 76,5000 76,50 8.702,12 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002331 13/04/2015 000001/2015 1317 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 2015/000017 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 14/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 145,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 145,2800 145,28 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 015 000046 Produto 2015/002339 Parcela Liquidação Pagamento 016 14/04/2015 24/04/2015 1.467,02 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.467,0200 1.467,02 Página 00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002641 29/04/2015 000001/2015 1317 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 2015/000017 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002648 29/04/2015 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 Código do Fornecedor 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 2015/002326 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 73,14 29/04/2015 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 06/05/2015 21,55 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21,5500 21,55 009 07/04/2015 08/04/2015 78,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,0900 78,09 010 07/04/2015 08/04/2015 157,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 157,1500 157,15 011 15/04/2015 20/04/2015 382,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 382,6700 382,67 012 15/04/2015 20/04/2015 8.936,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.936,4400 8.936,44 015 14/04/2015 22/04/2015 21.721,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.721,2100 21.721,21 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 73,1400 29/04/2015 000063 Produto 2015/002643 1,0000 019 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 000016568 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 73,14 000062 Produto 2015/002400 06/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 29/04/2015 000062 Produto 000007237 018 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002387 73,23 000062 Produto 000007237 Valor Total 73,2300 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/04/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002112 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/002110 73,23 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 29/04/2015 Valor da A.F. 06/05/2015 000046 Produto 000016569 29/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002649 017 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 016 29/04/2015 14/05/2015 280,71 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002643 29/04/2015 000003/2015 1317 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 016 2015/000033 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002650 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 280,71 017 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 810,18 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 810,1800 810,18 018 29/04/2015 14/05/2015 54,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 54,8400 54,84 005 12/05/2015 27/05/2015 8.296,85 000074 Produto 000002162 14/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 28/04/2015 29/04/2015 000063 Produto 000016568 Valor Total 280,7100 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003026 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002651 280,71 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 000063 Produto 000016568 29/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 4,1000 492,00 14,0000 3,8500 53,90 1.182,0000 3,5500 4.196,10 420,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 100,0000 4,2000 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 19,0000 3,2500 61,75 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 61,0000 6,1500 375,15 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 116,0000 2,8000 324,80 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 271,0000 3,2500 880,75 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 448,0000 2,5000 1.120,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 133,0000 2,8000 372,40 2015/003128 30/04/2015 001440/2014 1317 2014/002016 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0184 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/002187 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 08/04/2015 000053/2014 1317 2015/000457 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; 2015NE/00/1911 Código do Fornecedor 004 14/05/2015 29/05/2015 2.430,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 810,0000 3,0000 2.430,00 001 10/04/2015 23/04/2015 949,44 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.868,0000 0,0800 949,44 Página 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002187 08/04/2015 000053/2014 1317 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1911 001 2015/000457 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 949,44 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMS. 2015/002267 01/04/2015 001441/2014 1317 2014/002257 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 006 17/04/2015 23/04/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2015/002268 01/04/2015 001441/2014 1317 2014/002257 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 007 17/04/2015 23/04/2015 12.249,33 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.249,3300 12.249,33 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2015/002074 06/04/2015 000134/2015 1317 2014/002341 CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03 2015NE/00/1687 Código do Fornecedor Produto 000010112 002 22/04/2015 23/04/2015 5.500,00 006417 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.500,0000 5.500,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES. 2015/002135 07/04/2015 000735/2010 1317 2014/001974 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0813 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003135 000007/2015 1317 2014/002003 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1035 Código do Fornecedor 08/04/2015 10/04/2015 397,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 397,3300 397,33 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL. 30/04/2015 000013876 003 006705 004 14/05/2015 29/05/2015 1.158,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 386,0000 3,0000 1.158,00 Página 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002002 01/04/2015 000705/2013 1317 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2015NE/00/0266 003 2014/001747 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/05/2015 2.000,00 008633 Produto 000012960 11/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos: 101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro) congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos. Garantia máxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2015/002523 10/04/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/003052 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 2015/002444 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 16/04/2015 000171/2015 1317 2015/000112 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2015NE/00/0214 Código do Fornecedor 30/04/2015 11/05/2015 96,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,0000 3,0000 96,00 010 12/05/2015 27/05/2015 18.237,00 008859 Produto 000002154 009 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.079,0000 3,0000 18.237,00 001 23/04/2015 28/04/2015 560,00 008902 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013791 Produto ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave 4,0000 25,0000 100,00 000013792 ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje 6,0000 25,0000 150,00 000015394 ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES 4,0000 25,0000 100,00 000011893 SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 7,0000 30,0000 210,00 2015/002446 16/04/2015 000171/2015 1315 2015/000113 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 Produto 000016999 CARIMBO AUTOMÁTICO 01 Confecção de Carimbo Automático 1 - Tipo 4911 Tamanho 38x14 000017011 CARIMBO SIMPLES 02 De Madeira 53x23 000017014 CHAVE GORGE 01 CÓPIA DE CHAVE GORGE OM O SEGREDO DE ACORDO COM ORIGINAL 000017013 CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL 2015NE/00/0216 Código do Fornecedor 001 29/04/2015 11/05/2015 839,00 008902 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 23,0000 161,00 10,0000 10,0000 100,00 4,0000 10,0000 40,00 67,0000 4,0000 268,00 Página 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002446 16/04/2015 000171/2015 1315 SAMUEL DIAS DINIZ 2015NE/00/0216 001 2015/000113 CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 Código do Fornecedor 29/04/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 839,00 008902 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011884 FECHADURA INSTALADAS fechadura tipo simples tamanho 40 mm 3,0000 60,0000 180,00 000011891 TETRA CHAVE FABRICAÇÃO DE ACORDO COMO SEGREDO DE FECHADURA 6,0000 15,0000 90,00 2015/002723 29/04/2015 000653/2013 1317 2013/001250 RESERVE E VIAGEM LTDA-ME CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24 2015NE/00/1205 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002000 001071/2014 1317 2014/001718 ROSEMARY DORES SOARES CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04 2015NE/00/1008 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 11.996,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.996,0800 11.996,08 LOCACAO DE IMOVEL 01/04/2015 003 23/04/2015 28/04/2015 1.500,00 009587 Produto 000005154 004 009181 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,0000 1.500,00 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS: 20 peças balanças mecânica grande 20 peças balanças mecânica pequena 15 Peças nebulizadores 15 Peças detector fetal 05 Peças leitor RX 15 Peças Ventilador Teto 15 Peças Ventilador parede 06 Peça Aparelho de fax 05 Peças cadeira de roda 05 Peças aparelho infravermelho 03 Peças Bicicleta ergométrica 02 Peças autoclave 2015/002077 06/04/2015 000259/2015 1317 2015/000081 CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33 2015NE/00/1811 Código do Fornecedor 001 09/04/2015 10/04/2015 3.961,75 009918 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA 15,0000 74,7500 1.121,25 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica 11,0000 74,7500 822,25 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia 26,0000 51,7500 1.345,50 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia 13,0000 51,7500 672,75 Produto Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 198.887,94 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002409 15/04/2015 000002/2015 1371 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0330 003 2015/000048 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002327 000003/2015 1371 2015/000034 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0201 Código do Fornecedor 000016568 000441/2014 1641 2015/000645 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO 2015NE/00/2483 Código do Fornecedor 001133/2013 1641 2014/002370 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO 2015NE/00/0136 Código do Fornecedor 000238/2012 1779 2014/000651 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0192 Código do Fornecedor 999,51 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 999,5100 999,51 001 07/05/2015 08/05/2015 1.697,39 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.697,3900 1.697,39 004 07/05/2015 08/05/2015 1.348,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.348,2300 1.348,23 003 14/05/2015 21/05/2015 180,00 000373 Produto 000012960 22/04/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 06/04/2015 14/04/2015 000267 Produto 000011407 003 LOCACAO DE IMOVEL 29/04/2015 CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015/002455 186,70 000267 Produto 000011407 Valor Total 186,7000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 29/04/2015 CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015/002719 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/002718 186,70 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 180,0000 180,00 PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20 CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000. 2015/002461 06/04/2015 000238/2012 1739 2015/000574 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/2553 Código do Fornecedor Produto 000012960 001 14/05/2015 21/05/2015 20,00 000373 PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20 CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20,0000 20,00 Página 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002080 06/04/2015 000114/2014 1601 JORGE MENDES RODRIGUES 2015NE/00/0247 003 2014/000217 CPF/CNPJ 290.520.926-72 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/04/2015 2.852,65 000380 Produto 000007201 10/04/2015 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 222,0000 8,5000 1.887,00 2.759,0000 0,3500 965,65 DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. 2015/002345 13/04/2015 000900/2014 1397 2014/001498 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 2015NE/00/0286 Código do Fornecedor Produto 000001733 003 22/04/2015 23/04/2015 2.800,00 000389 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a) 01 (uma) Cadeira odontológica b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos; c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; d) 01 (um) Refletor odontológico; e) 01 (um) Mocho odontológico. 2015/002351 14/04/2015 000352/2014 1641 2015/000076 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 2015NE/00/0968 Código do Fornecedor 002 24/04/2015 Quantidade Produto 04/05/2015 104.403,00 000514 Vr. Unitário Valor Total 1.188,00 000017187 DOPPLER COLOR OBSTETRICO 11,0000 108,0000 000017192 CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67 1,0000 399,0000 399,00 000017201 OBST. MORFOLOGICO 6,0000 99,0000 594,00 15.680,00 000005141 SERV. EXAME MAMOGRAFIA 245,0000 64,0000 000005148 SERV. EXAME RAIO X 397,0000 24,0000 9.528,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste 81,0000 209,0000 16.929,00 73,0000 109,0000 7.957,00 2,0000 74,0000 148,00 225,0000 98,0000 22.050,00 7,0000 64,0000 448,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste 000005143 SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES 000005145 SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL 000007414 SERV. ULTRAS. ARTICULACOES Página 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002351 14/04/2015 000352/2014 1641 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2015NE/00/0968 002 2015/000076 CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Código do Fornecedor SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL 000005146 SERV. ULTRAS. OBSTETRICO 04/05/2015 Valor da A.F. 104.403,00 000514 Produto 000007414 24/04/2015 Quantidade Vr. Unitário 2,0000 71,0000 Valor Total 142,00 93,0000 59,0000 5.487,00 4.200,00 000007415 SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais 75,0000 56,0000 000007425 SERV. ULTRAS. PELVICO 12,0000 59,0000 708,00 000005144 SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG 148,0000 65,0000 9.620,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA 3,0000 69,0000 207,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA 8,0000 334,0000 2.672,00 1.162,00 000013279 SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS 7,0000 166,0000 000010153 SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA 1,0000 187,0000 187,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste 2,0000 397,0000 794,00 534,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste 2,0000 267,0000 000006243 SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS 11,0000 74,0000 814,00 000006244 SERV.ULTRASSONOGRAFIA.MAMAS 39,0000 65,0000 2.535,00 000012133 SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR 1,0000 196,0000 196,00 4,0000 56,0000 224,00 OU SUPERIOR. 000017200 2015/002720 ULTRASOM AXILAS 29/04/2015 000766/2013 1707 2013/001348 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0859 Código do Fornecedor 000011407 000282/2013 1641 2014/001014 NEUROCENTER S/S CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2015NE/00/0175 Código do Fornecedor 2.123,20 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.123,2000 2.123,20 003 08/04/2015 10/04/2015 5.250,00 002447 Produto 000010105 08/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 06/04/2015 07/05/2015 000881 Produto 2015/002076 004 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.250,0000 5.250,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 2015/002248 10/04/2015 000785/2010 1339 2014/001753 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 Produto 000013725 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Valor a empenhar em 2014: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00 Valor total a empenhar em 2015: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00 2015NE/00/1131 Código do Fornecedor 003 23/04/2015 04/05/2015 931,00 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 66,5000 931,00 Página 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002706 29/04/2015 001132/2013 1370 AUGUSTO BARROS RIBEIRO 2015NE/00/0123 004 2014/002372 CPF/CNPJ 243.253.846-34 Código do Fornecedor 2015/002084 000358/2014 1601 2014/000806 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2015NE/00/0890 Código do Fornecedor Valor Total 1.167,7600 1.167,76 003 10/04/2015 Quantidade 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/002191 Vr. Unitário 1,0000 08/04/2015 000001/2013 1601 2015/000073 FLAVIANO DUELI DE SOUZA CPF/CNPJ 047.172.946-96 2015NE/00/0883 Código do Fornecedor 10/04/2015 1.225,04 004950 Produto 000006141 1.167,76 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 06/04/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 004822 Produto 000011407 07/05/2015 Vr. Unitário Valor Total 1.504,0000 0,0100 15,04 220,0000 5,5000 1.210,00 003 10/04/2015 10/04/2015 4.792,00 005154 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006154 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 208,0000 8,0000 1.664,00 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 3.910,0000 0,8000 3.128,00 2015/002350 14/04/2015 000332/2014 1434 2015/000075 CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA. CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11 2015NE/00/0990 Código do Fornecedor 001 22/04/2015 23/04/2015 13.067,00 005159 Quantidade Produto Vr. Unitário Valor Total 000012893 EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA 1,0000 180,0000 180,00 000012134 EXAME TESTE ERGOMETRICO 1,0000 152,0000 152,00 1,0000 135,0000 135,00 90,0000 140,0000 12.600,00 000017198 MAPA 000006242 SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV 2015/002716 29/04/2015 000623/2012 1778 2014/001884 MARILIA DA PENHA BARROS CPF/CNPJ 996.173.827-68 2015NE/00/0119 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002079 000127/2014 1778 2014/000141 TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 082.120.376-22 2015NE/00/0246 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 1.240,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.240,2800 1.240,28 LOCACAO DE IMOVEL 06/04/2015 003 10/04/2015 10/04/2015 3.480,00 005488 Produto 000013736 004 005185 LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com Quantidade Vr. Unitário Valor Total 174,0000 20,0000 3.480,00 gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa. 2015/002175 08/04/2015 000114/2014 1601 2014/000161 JOSE MARQUES PEIXOTO CPF/CNPJ 267.640.836-49 2015NE/00/0248 Código do Fornecedor Produto 000006154 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 003 10/04/2015 10/04/2015 2.551,50 005774 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,5000 7,0000 1.543,50 Página 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002175 08/04/2015 000114/2014 1601 JOSE MARQUES PEIXOTO 2015NE/00/0248 003 2014/000161 CPF/CNPJ 267.640.836-49 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 10/04/2015 2.551,50 005774 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.520,0000 0,4000 1.008,00 OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 2015/002098 07/04/2015 001010/2013 1602 2014/002241 CLINICA ALBERT SABIN LTDA CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08 2015NE/00/0892 Código do Fornecedor Produto 000016728 2015/002413 003 000195/2015 1602 2015/000078 CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25 2015NE/00/1790 Código do Fornecedor 14/08/2015 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 15/04/2015 12/08/2015 005895 001 24/04/2015 04/05/2015 12.000,00 006095 Quantidade Vr. Unitário 000017370 Produto SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1 1,0000 3.000,0000 Valor Total 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4 1,0000 3.000,0000 3.000,00 2015/002085 06/04/2015 000114/2014 1408 2014/000218 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.115.906-32 2015NE/00/0340 Código do Fornecedor Produto 000006154 003 10/04/2015 10/04/2015 2.076,60 006589 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 187,0000 4,8000 897,60 2.620,0000 0,4500 1.179,00 FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 2015/001999 01/04/2015 000972/2014 1433 2014/001395 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA CPF/CNPJ 059.514.976-63 2015NE/00/1046 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de 003 10/04/2015 10/04/2015 2.337,75 006962 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 178,0000 9,0000 1.602,00 Página 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/001999 01/04/2015 000972/2014 1433 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA 2015NE/00/1046 003 2014/001395 CPF/CNPJ 059.514.976-63 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 10/04/2015 2.337,75 006962 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.635,0000 0,4500 735,75 fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação. Obs.: com motorista 000006147 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação. Obs.: com motorista 2015/002559 24/04/2015 000332/2015 1777 2015/000419 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2599 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/002560 GASOLINA COMUM 24/04/2015 000332/2015 1712 2015/000421 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2600 Código do Fornecedor 2015/002561 GASOLINA COMUM 24/04/2015 000332/2015 1337 2015/000418 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2598 Código do Fornecedor 28/04/2015 04/05/2015 202,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,1180 3,3700 202,60 001 28/04/2015 04/05/2015 286,39 006991 Produto 000002269 001 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 84,9810 3,3700 286,39 001 28/04/2015 04/05/2015 7.012,90 006991 Quantidade Vr. Unitário 000002269 Produto GASOLINA COMUM 1.124,8950 3,3700 3.790,90 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 1.077,5930 2,9900 3.222,00 2015/002728 29/04/2015 000716/2014 1419 2014/001019 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 207.386.336-15 2015NE/00/0861 Código do Fornecedor 07/05/2015 21/05/2015 700,00 007183 Produto 000006634 004 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para escrituração mensal da farmácia popular do Brasil. 2015/002410 15/04/2015 000142/2012 1602 2014/001883 RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95 2015NE/00/0261 Código do Fornecedor Produto 000007199 001 27/04/2015 04/05/2015 14.600,00 007278 LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 73,0000 200,0000 14.600,00 - Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada; - No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter. OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês. 2015/002081 06/04/2015 001057/2014 1601 2014/001757 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 Produto 2015NE/00/0404 Código do Fornecedor 003 10/04/2015 10/04/2015 2.311,20 007533 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002081 06/04/2015 001057/2014 1601 BRUNO MELO 2015NE/00/0404 003 2014/001757 CPF/CNPJ 061.096.336-82 Código do Fornecedor LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/002082 06/04/2015 000079/2010 1601 2014/000947 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2015NE/00/0878 Código do Fornecedor LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/002528 07/04/2015 000079/2010 1601 2015/000640 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2015NE/00/2647 Código do Fornecedor LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/002253 06/04/2015 000260/2015 1337 2015/000370 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1222 Código do Fornecedor 2015/002254 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 06/04/2015 000260/2015 1712 2015/000372 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1224 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 1777 2015/000371 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1223 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 1712 2015/000372 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1224 Código do Fornecedor 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 06/04/2015 000260/2015 1337 2015/000370 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/1222 Código do Fornecedor 7,5000 1.650,00 24/04/2015 04/05/2015 1.052,00 Quantidade Vr. Unitário 1.310,0000 0,2000 262,00 158,0000 5,0000 790,00 001 24/04/2015 Valor Total 04/05/2015 463,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 767,0000 0,2000 153,40 62,0000 5,0000 310,00 005 17/04/2015 23/04/2015 6.397,39 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.317,8940 2,7600 6.397,39 004 17/04/2015 23/04/2015 254,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 79,9310 3,1900 254,98 003 17/04/2015 23/04/2015 372,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 116,7530 3,1900 372,44 005 17/04/2015 23/04/2015 191,73 008023 Produto 2015/002257 661,20 220,0000 003 Valor Total 008023 Produto 2015/002256 0,3000 008023 Produto 2015/002255 Vr. Unitário 2.204,0000 008023 Produto 000000119 Quantidade 007533 Produto 000006137 2.311,20 007533 Produto 000006137 Valor da A.F. 10/04/2015 007533 Produto 000006137 10/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 83,7230 2,2900 191,73 006 17/04/2015 23/04/2015 5.328,65 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.670,4220 3,1900 5.328,65 Página 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002258 06/04/2015 000260/2015 1777 ORGANIZACOES MILLA LTDA 2015NE/00/1223 004 2015/000371 CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Código do Fornecedor 2015/002260 GASOLINA COMUM 06/04/2015 000260/2015 1337 2015/000370 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1222 Código do Fornecedor 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 06/04/2015 000260/2015 1337 2015/000370 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1222 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 14/04/2015 000128/2015 1602 2015/000071 ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66 2015NE/00/0797 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 40,2820 3,3700 135,75 007 17/04/2015 23/04/2015 1.447,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 490,6100 2,9500 1.447,30 008 17/04/2015 23/04/2015 1.451,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 430,7150 3,3700 1.451,51 003 22/04/2015 23/04/2015 665,00 008463 Produto 000008598 Quantidade 008023 Produto 2015/002352 135,75 008023 Produto 2015/002261 Valor da A.F. 23/04/2015 008023 Produto 000002269 17/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 665,0000 665,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da Farmácia . 2015/002075 06/04/2015 000363/2012 1617 2015/000070 CLEDIMAR FERREIRA ALVES CPF/CNPJ 040.323.166-35 2015NE/00/0879 Código do Fornecedor Produto 000002386 003 07/04/2015 10/04/2015 1.000,00 008573 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 2015/002346 13/04/2015 000272/2013 1453 2014/000817 LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26 Produto 2015NE/00/1718 Código do Fornecedor 003 17/04/2015 29/04/2015 2.944,60 008845 Quantidade Vr. Unitário 000010696 COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrílica 4,0000 57,9000 Valor Total 231,60 000010697 INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF) 3,0000 45,0000 135,00 000010698 NUCLEO METALICO FUNDIDO 3,0000 16,0000 48,00 000010694 PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica 4,0000 133,0000 532,00 000010695 PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica 6,0000 133,0000 798,00 000010692 PROTESE TOTAL MANDIBULAR 5,0000 100,0000 500,00 000010693 PROTESE TOTAL MAXILAR 7,0000 100,0000 700,00 Página 00120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002519 10/04/2015 001431/2014 1707 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0164 004 2014/002038 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/002520 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 10/04/2015 001431/2014 1641 2014/002039 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0165 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/04/2015 001431/2014 1779 2014/002285 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0172 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 27/04/2015 000028/2015 1419 2015/000110 FABIO AUGUSTO FIOROT CPF/CNPJ 055.070.457-47 2015NE/00/0043 Código do Fornecedor 000017109 000024/2015 1419 2015/000109 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR 2015NE/00/0042 276,00 004 Código do Fornecedor 000010/2015 1419 2015/000103 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2015NE/00/0017 Código do Fornecedor 11/05/2015 117,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 39,0000 3,0000 117,00 005 08/07/2015 04/08/2015 282,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 94,0000 3,0000 282,00 005 27/04/2015 29/04/2015 500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 005 27/04/2015 29/04/2015 500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 27/04/2015 30/04/2015 009339 Produto 000017109 Valor Total 3,0000 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 27/04/2015 CPF/CNPJ 093.195.786-99 2015/002585 Vr. Unitário 92,0000 009338 Produto 2015/002580 Quantidade 008859 Produto 2015/002586 276,00 008859 Produto 2015/004800 Valor da A.F. 11/05/2015 008859 Produto 000002154 30/04/2015 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009350 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002571 27/04/2015 000015/2015 1419 2015/000100 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2015NE/00/0022 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009351 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002573 27/04/2015 000017/2015 1419 2015/000102 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 Produto 2015NE/00/0024 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009352 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Página 00121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002003 01/04/2015 001110/2013 1620 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. 2015NE/00/1743 003 2015/000395 CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 Valor da A.F. 10/04/2015 8.638,00 009365 Código do Fornecedor Produto 000012960 09/04/2015 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 182,0000 35,0000 6.370,00 54,0000 42,0000 2.268,00 que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. U tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde 000012960 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22 dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e jantar. 2015/002578 27/04/2015 000022/2015 1419 2015/000105 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2015NE/00/0029 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002577 27/04/2015 000021/2015 1419 2015/000104 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2015NE/00/0028 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002587 27/04/2015 000029/2015 1419 2015/000114 FABIANA TAKAHASHI CARVALHO CPF/CNPJ 073.718.676-37 Produto 000017109 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 2015NE/00/0036 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 28/04/2015 500,00 009577 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 Página 00122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002715 29/04/2015 000567/2014 1601 MARIANA DRUMOND SCHMIDT 2015NE/00/0400 004 2014/001020 CPF/CNPJ 060.728.826-41 Código do Fornecedor 2015/002588 000009/2015 1419 2015/000095 LAZARO RIVERA VALIDO CPF/CNPJ 067.850.151-38 2015NE/00/0016 Código do Fornecedor 900,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 LOCACAO DE IMOVEL 27/04/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 009602 Produto 000011407 07/05/2015 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009611 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS DE AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002583 27/04/2015 000012/2015 1419 2015/000096 REY ARIAS SOTO CPF/CNPJ 067.586.171-30 2015NE/00/0019 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009612 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002575 27/04/2015 000019/2015 1419 2015/000091 FRANKLYN MARIN AGUIRRE CPF/CNPJ 067.497.071-30 2015NE/00/0026 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009613 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002581 27/04/2015 000014/2015 1419 2015/000099 KIRENIA LLAMOS MARTINEZ CPF/CNPJ 067.619.711-60 2015NE/00/0021 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009614 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002582 27/04/2015 000013/2015 1419 2015/000093 ELSA HERNANDEZ TORRES CPF/CNPJ 067.226.891-40 2015NE/00/0020 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009615 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002576 27/04/2015 000020/2015 1419 2015/000098 LORAIDA SORI RIVERA CPF/CNPJ 067.572.821-51 Produto 2015NE/00/0027 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009616 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Página 00123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002574 27/04/2015 000018/2015 1419 YAMARA ENRIQUEZ PADRON 2015NE/00/0025 005 2015/000094 CPF/CNPJ 067.572.031-11 Código do Fornecedor 27/04/2015 Valor da A.F. 29/04/2015 1.700,00 009618 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002584 27/04/2015 000011/2015 1419 2015/000092 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ CPF/CNPJ 067.545.851-02 2015NE/00/0018 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009619 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002579 27/04/2015 000023/2015 1419 2015/000108 ALEXI PEREZ MARTINEZ CPF/CNPJ 066.102.551-99 2015NE/00/0030 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009888 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Produto 2015/002572 27/04/2015 000016/2015 1419 2015/000107 EISARA ESTEVEZ ESCALONA CPF/CNPJ 065.978.451-37 2015NE/00/0023 Código do Fornecedor 005 27/04/2015 29/04/2015 1.700,00 009889 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/002726 29/04/2015 001218/2014 1738 2014/001861 UEBER DE ARAUJO LINHARES CPF/CNPJ 049.523.166-53 2015NE/00/1722 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/05/2015 08/05/2015 2.000,00 009987 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO. 2015/002527 10/04/2015 000521/2015 1616 2015/000904 IVANILDA MARIA DA SILVA JANUARIO CPF/CNPJ 837.600.406-91 2015NE/00/2638 Código do Fornecedor Produto 000017110 2015/002469 000555/2015 1605 2015/000875 DORMED HOSPITALAR EIRELI CPF/CNPJ 01.505.499/0001-51 2015NE/00/2630 Código do Fornecedor 29/04/2015 2.000,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 001 23/04/2015 04/05/2015 5.956,00 010267 Produto DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO utilizado emparada cárdio respiratória, com a função, de identificar o ritmo cardíaco "FV" ou fibriilação ventricular, presente em 90% ds paradas cardíacas, efetuando a leitura automática do ritmo cardíaco através de pás adesivas no torax, com propósito a ser utilizado por público leigo, descarga: 200 J (bifásico) e 360 J (monofásico) em adultos. Crianças, acima de 8 anos - 100 J (redutor), com peso acima de 30 quilos. 10/04/2015 Quantidade SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2 16/04/2015 000011003 001 010262 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.956,0000 5.956,00 Página 00124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002469 16/04/2015 000555/2015 1605 DORMED HOSPITALAR EIRELI 2015NE/00/2630 001 2015/000875 CPF/CNPJ 01.505.499/0001-51 Código do Fornecedor 23/04/2015 Valor da A.F. 04/05/2015 5.956,00 010267 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total O equipamento deverá ser utilizado em caracteristica emergêncial em ambulâncias móvel e unidades básicas de saúde. 2.923.570,09 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002221 09/04/2015 000002/2015 1834 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0337 004 2015/000058 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1834 2015/000058 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0337 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5,2200 5,22 005 001430/2014 1834 2014/001985 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0139 Código do Fornecedor 17/04/2015 1.556,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.556,4000 1.556,40 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 28/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 2015/003034 5,22 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 15/04/2015 000062 Produto 2015/002407 10/04/2015 004 12/05/2015 27/05/2015 296,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 40,0000 3,8500 154,00 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 2015/003133 30/04/2015 001440/2014 1834 2014/002012 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0180 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/002179 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 08/04/2015 000053/2014 1834 2015/000435 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; 2015NE/00/1902 Código do Fornecedor 004 14/05/2015 29/05/2015 120,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 001 10/04/2015 23/04/2015 2.316,64 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 28.958,0000 0,0800 2.316,64 Página 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002179 08/04/2015 000053/2014 1834 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1902 001 2015/000435 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 2.316,64 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total conectividade em rede e USB. Para atender a SMF. 2015/002477 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 003 11/06/2015 22/06/2015 7.372,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.372,0000 7.372,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002478 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 004 11/06/2015 22/06/2015 8.137,70 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.137,7000 8.137,70 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002479 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 005 11/06/2015 22/06/2015 7.267,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.267,5000 7.267,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002480 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 006 20/05/2015 01/06/2015 6.574,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.574,0000 6.574,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002481 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 007 29/05/2015 01/06/2015 4.161,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.161,0000 4.161,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002482 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 008 20/05/2015 01/06/2015 2.603,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.603,0000 2.603,00 Página 00126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002483 17/04/2015 001012/2014 1834 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1231 009 2014/001694 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 13.220,20 006216 Produto 000003022 20/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.220,2000 13.220,20 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002485 17/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 010 19/06/2015 22/06/2015 7.848,45 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.848,4500 7.848,45 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002810 30/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 013 18/05/2015 21/05/2015 5.157,40 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.157,4000 5.157,40 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002813 30/04/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 014 11/06/2015 22/06/2015 7.543,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.543,5000 7.543,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002129 07/04/2015 000735/2010 1834 2014/001975 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0814 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003057 001431/2014 1834 2014/002025 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0153 Código do Fornecedor 08/04/2015 10/04/2015 188,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 188,3800 188,38 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL 28/04/2015 004 12/05/2015 27/05/2015 690,00 008859 Produto 000002154 003 006705 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 3,0000 690,00 75.353,39 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002272 06/04/2015 001199/2014 1850 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/0289 003 2014/001873 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Produto 000015808 LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 13/04/2015 Valor da A.F. 23/04/2015 634,88 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 634,8800 634,88 Página 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002053 06/04/2015 000374/2014 1850 INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME 2015NE/00/0891 003 2014/000232 CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05 Código do Fornecedor Valor da A.F. 23/04/2015 6.600,00 009565 Produto 000003022 08/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.600,0000 6.600,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA, CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. 2015/004905 08/04/2015 000374/2014 1850 2014/000232 INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05 2015NE/00/0891 Código do Fornecedor Produto 000003022 004 17/07/2015 21/07/2015 1.980,00 009565 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.980,0000 1.980,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA, CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. 9.214,88 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002262 06/04/2015 001199/2014 1861 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/0288 004 2014/001872 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 23/04/2015 423,25 000373 Produto 000015808 13/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 423,2500 423,25 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COM 5000 COPIAS/MES PARA CADA UMA. ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2015/002277 07/04/2015 001199/2014 1861 2014/001872 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0288 Código do Fornecedor Produto 000015807 2015/002454 000238/2012 1861 2014/000646 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0191 Código do Fornecedor 13/04/2015 23/04/2015 1.380,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.380,1800 1.380,18 LOCACAO DE ENVELOPADORA 06/04/2015 003 14/05/2015 21/05/2015 180,00 000373 Produto 000015808 005 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 180,0000 180,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002460 06/04/2015 000238/2012 1861 2015/000536 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Produto 000015808 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. 2015NE/00/2552 Código do Fornecedor 001 14/05/2015 21/05/2015 20,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20,0000 20,00 Página 00128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002460 06/04/2015 000238/2012 1861 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/2552 001 2015/000536 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor 14/05/2015 Valor da A.F. 21/05/2015 20,00 000373 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002095 07/04/2015 000414/2014 1861 2014/000766 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48 2015NE/00/0991 Código do Fornecedor Produto 000006886 003 17/04/2015 23/04/2015 5.950,00 000471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.950,0000 5.950,00 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA. 2015/003097 09/04/2015 000414/2014 1861 2014/000766 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48 2015NE/00/0991 Código do Fornecedor Produto 000006886 004 19/05/2015 21/05/2015 1.983,40 000471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.983,4000 1.983,40 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA. 2015/002721 29/04/2015 000696/2013 1861 2014/001849 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0121 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002241 000670/2014 1861 2014/000773 BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 2015NE/00/0401 Código do Fornecedor 000316/2015 1866 2015/000196 DINAUTO LTDA. CPF/CNPJ 19.588.391/0004-88 2015NE/00/1893 Código do Fornecedor Valor Total 1,0000 2.126,6700 2.126,67 003 17/04/2015 23/04/2015 16.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16.500,0000 16.500,00 001 14/05/2015 14/05/2015 26.500,00 006982 Produto 000004021 2.126,67 Vr. Unitário SERV.DE SISTEMA INFORMATIZADO 07/04/2015 08/05/2015 006797 Produto 000014171 07/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 10/04/2015 CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08 2015/002162 004 000881 AUTOMOVEL Automóvel zero quilômetro - ano e modelo minimo (2014/2015) - (2015/2015) Minimo 2 portas. Modelo sedan ou hatch-Cor: Pintura de Caracteristica basica a ser definida pelo comprador posteriormente nas: vermelho, azul, branco, preto, ou cinza. ITENS DE SÉRIE: Alça de segurança dianteira lado passageiro, Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura, Assoalho em carpete, Banco traseiro rebatível com 2 posições para o encosto, Bancos dianteiros reclináveis com apoios de cabeça fixo, Bancos revestidos em tecido, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras, Brake light, Calotas integrais, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão, Console central parcial com porta-copos, Espelho no para-sol lado passageiro, Ganchos de fixação de carga no porta-malas, Hodômetro digital (total e parcial), Indicador digital de temperatura da água, Indicador digital do nível de combustível, Inibidor de marcha à ré, Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, Maçanetas externas, retrovisores e para-choques na cor cinza, Painel de instrumentos na cor cinza, Quadro Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 26.500,0000 26.500,00 Página 00129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002162 07/04/2015 000316/2015 1866 DINAUTO LTDA. 2015NE/00/1893 001 2015/000196 CPF/CNPJ 19.588.391/0004-88 Código do Fornecedor 14/05/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 26.500,00 006982 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total de instrumentos com iluminação branca, Relógio, Retrovisor interno com função dia/noite, Revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras, Revestimento porta-malas completo, Tomada 12V, Vidros climatizados verdes, Volante espumado, Válvula antirrefluxo de combustível, MOTOR: Número de cilindros: minimo de 4, Nº de válvulas por cilindro: minimo de 2, Cilindrada minima (cc): mínima 999.ALIMENTAÇÃO: Combustível: Gasolina / Etanol ou flex(alcool ou gasolina) RODAS: Pneus: mínimo aro R13.OBS: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO COM PLACAS E DUT 2015 PAGO E QUITADO.PRÊMIO IPTU PREMIADO. 2015/002171 08/04/2015 000156/2012 1861 2015/000326 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1158 Código do Fornecedor Produto 000013725 2015/002101 000260/2015 1859 2015/000375 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 2015NE/00/1227 Código do Fornecedor 23/04/2015 04/05/2015 60,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 60,0000 60,00 SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME. 06/04/2015 002 17/04/2015 23/04/2015 129,11 008023 Produto 000002269 002 007400 GASOLINA COMUM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,4720 3,1900 129,11 55.252,61 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002335 13/04/2015 000001/2015 1940 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 2015/000019 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/002337 000001/2015 1940 2015/000019 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000002/2015 1940 2015/000054 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 000007237 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2015NE/00/1025 Código do Fornecedor 37,56 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 37,5600 37,56 006 14/04/2015 24/04/2015 7,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7,4700 7,47 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/04/2015 Valor da A.F. 24/04/2015 000046 Produto 2015/002406 14/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13/04/2015 000016569 005 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 003 15/04/2015 17/04/2015 471,56 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 471,5600 471,56 Página 00130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002319 13/04/2015 000003/2015 1940 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0202 003 2015/000035 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/002131 000735/2010 1940 2014/001978 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0819 Código do Fornecedor 000013005 Valor Total 1.628,5900 1.628,59 003 001431/2014 1940 2014/002034 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0162 Código do Fornecedor 08/04/2015 10/04/2015 38,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 38,9500 38,95 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL. 28/04/2015 002 12/05/2015 27/05/2015 132,00 008859 Produto 000002154 Vr. Unitário 1,0000 006705 Produto 2015/003059 1.628,59 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/04/2015 Valor da A.F. 22/04/2015 000063 Produto 000016568 14/04/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 3,0000 132,00 2.316,13 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002606 28/04/2015 000398/2015 1950 COMERCIAL SPORTVACO LTDA 2015NE/00/2658 001 2015/000428 CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 11.849,68 000234 Produto 000012703 07/05/2015 BOLA DE FUTSAL BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, NAS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 117,0000 468,00 8,0000 47,0000 376,00 8,0000 80,4600 643,68 2,0000 180,0000 360,00 12,0000 70,0000 840,00 700,0000 8,9000 6.230,00 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PESO 410-440GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 61-64CM, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, REMOVÍVEL E LUBRIFICADO 000017373 BOLA DE FUTSAL BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO, COSTURADA, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC, NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PESO 410-440GRAMAS, CIRCUNFERENCIA:61-64CM, CAMARA EM AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM. 000014035 BOLA DE VOLEI BOLA DE VOLEI OFICIAL, COM 18 GOMOS, CONFECICIONADA EM PU, CIIRCUNFERENCIA:65-67CM, PESO:260-280GRAMAS, CAMARA EM AIRBILITY, MIOLO SLIP SUSTEM, REMOVIVEL E LUBRIFICADO 000014035 BOLA DE VOLEI BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA TENDO NA SUA SUPERFICIE OS SELOS DE: "BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI (CBV) "APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEI (FIVB) NAS ESPECIFICAÇÕES: CIRCUNFERENCIA: 65-67CM, PESO:260-280GRAMAS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO 000017325 BOLA FUTEBOL BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA A MÃO, 32 GOMOS, CONFECICIONADA EM PU, CIRCUNFERENCIA: 68-70CM, PESO: 410-450GRAMAS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, REMOVIVEL E LUBRIFICADO. 000012211 PLACA PLACA EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO, RETANGULAR, NO TAMANHO: 60MM X 100MM, ACOPLADA EM SUA FRENTE UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 80X60MM, PERSONALIZADA NA LOGOMARCA DO EVENTO, SOBRESSAINDO LOGO ABAIXO ATRAVÉS DE UM CORTE OBLIQUO UM ESPAÇO DE 20X60MM, ONDE SERÁ ANEXADO UM ADESIVO Página 00131 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002606 28/04/2015 000398/2015 1950 COMERCIAL SPORTVACO LTDA 2015NE/00/2658 001 2015/000428 CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04 Código do Fornecedor 07/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 11.849,68 000234 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 175,0000 700,00 1,0000 412,0000 412,00 AUTOCOLANTE COM A ESPECIFICAÇÃO DA PREMIAÇÃO A QUE SE DESTINA, GRAVADO COM A MODALIDADE ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO. tENDO COMO BASE DE APOIO UM CORTE CHANFRADO NA PROPRIA PLACA DE 40X60MM. 000001316 REDE DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EM NYLON DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR FEDERAÇÕES, NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MALHA 16 X 16CM, FIO DE NYLON DE 2,0CM, TAMANHO: 7,50MX2,50M, HASTE: 0,85M, PROFUNDIDADE:2,00M 000001316 REDE DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, SEDA CAIXOTE, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR FEDERAÇÕES, NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MALHA:12CM, FIO DE POLIPROPILENO(SEDA), 4,0MM, TAMANHO:7.50M X 2,50M, HASTE: 2,0M, PROFUNDIDADE: 2,0M 000016735 REDE DE VOLEIBOL REDE DE VOLEI 4 LONAS, DE NYLON, MALHA:10 X 10CM, FIO NYLON: 2,500, TAMANHO 10M X 1,00M 4,0000 38,0000 152,00 000004619 REDE PARA FUTSAL REDE DE FUTSAL EM NYLON, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR 4,0000 44,0000 176,00 1,0000 169,0000 169,00 70,0000 18,9000 1.323,00 FEDERAÇÕES, MALHA:10CM, FIO DE NYLON DE 2,0MM, TAMANHO:3,20M X 2,10M, HASTE: 0,60M, PROFUNDIDADE: 1,00M 000004619 REDE PARA FUTSAL REDE DE FUTSAL EM SEDA, DESENVOLIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR CONFEDERAÇÕES, MALHA:10CM, FIO DE SEDA DE 4,00MM, TAMANHO: 3,20M X 2,10M, HASTE: 0,70M, PROFUNDIDADE: 1,00M 000003605 TROFEU TROFEU EM AÇO INOXIDAVEL, POLIDO, RETANGULAR, TENDO UM CORTE OBLIQUO DE 3X12CM, NA PARTE SUPERIOR, ACOPLADO EM UMA BASE DE MADEIRA DE 7X16CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA FOSCA E SUPERFICIE INFERIOR AVELUDADA, PARA APOIO. DIMENSAO DE 21X12CM, COM ESPCÇO INTERNO DE 12X14CM, ONDE SE ENCONTRA UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 9X12CM, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO. MAIS ABAIXO SOBRESSAI UM ESPAÇO DE 4X12CM, ONDE CONTEM UM ADESIVO AUTOCOLANTE, GRAVADO COM A MODALIDADE ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO. 2015/002607 28/04/2015 000398/2015 1950 2015/000428 COMERCIAL OLA LTDA CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 2015NE/00/2659 Código do Fornecedor Produto 000016735 001 03/11/2015 12/11/2015 260,00 007411 REDE DE VOLEIBOL REDE PROFISSIONAL DE VOLEI DUAS LONAS, DE SEDA, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 260,0000 260,00 OFICIAIS E APROVADA POR FEDERAÇÕES, MALHA:10 X 10CM, FIO SEDA:2,5MM, TAMANHO:10,0 X 1,00M, EXTENSORES EM SEDA E CABO DE AÇO PARA FIXAÇÃO, QUADRO ESTRUTURAL CONFECCIONADO COM CORDA DE SEDA DIAMETRO: 6MM, 2 LONAS CONFECICIONADA EM PVC, EMBORRACHADO, COM COSTURA DUPLA. LONA SUPERIOR: 7,00CM, LONA INFERIOR: 6,00CM, 4 PONTEIRAS METÁLICAS, ACOMPANHA PARA INSTALAÇÃO: cORDAS LATERIAS COM ARGOLAS, E CABO DE ACO GALVANIZADO DE :13,0M DE COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE:1,0M Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 142.456,16 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002106 07/04/2015 000002/2015 1987 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0336 005 2015/000056 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002399 000002/2015 1987 2015/000056 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0336 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 006 001430/2014 1987 2014/001990 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0144 Código do Fornecedor 17/04/2015 243,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 243,3300 243,33 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 28/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 2015/003035 74,79 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 08/04/2015 000062 Produto 000007237 07/04/2015 004 12/05/2015 27/05/2015 242,80 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 36,0000 2,8000 100,80 2015/002708 29/04/2015 000499/2015 1987 2015/000152 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 2015NE/00/2674 Código do Fornecedor Produto 000014190 2015/002242 000094/2013 1986 2014/002167 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 2015NE/00/0131 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 1.399,99 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.399,9900 1.399,99 LOCACAO DE IMOVEL-1 10/04/2015 003 14/04/2015 04/05/2015 3.666,68 006295 Produto 000005008 001 001225 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.666,6800 3.666,68 LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural, motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado. 2015/002126 07/04/2015 000735/2010 1987 2014/001973 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0812 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003060 001431/2014 1987 2014/002030 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0158 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 10/04/2015 001093/2014 1986 2014/001663 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/1012 Código do Fornecedor Produto 000005008 LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR 10/04/2015 47,89 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 47,8900 47,89 004 12/05/2015 27/05/2015 234,00 008859 Produto 000002154 08/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL. 28/04/2015 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015/002243 003 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 78,0000 3,0000 234,00 003 14/04/2015 04/05/2015 3.400,00 009960 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.400,0000 3.400,00 Página 00133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002243 10/04/2015 001093/2014 1986 ENEIAS CANEDO DE SOUZA 2015NE/00/1012 003 2014/001663 CPF/CNPJ 243.220.246-53 Código do Fornecedor 14/04/2015 Valor da A.F. 04/05/2015 3.400,00 009960 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES, SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. 9.552,28 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002169 07/04/2015 001012/2014 2039 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1872 001 2014/001688 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/08/2015 5.296,50 006216 Produto 000003022 13/08/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.296,5000 5.296,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002170 07/04/2015 001012/2014 2039 2014/001688 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1872 Código do Fornecedor Produto 000003022 002 22/04/2015 04/05/2015 2.675,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.675,0000 2.675,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002244 10/04/2015 001012/2014 2039 2014/001688 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1872 Código do Fornecedor Produto 000003022 003 22/04/2015 04/05/2015 2.375,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.375,0000 2.375,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002486 17/04/2015 001012/2014 2039 2014/001688 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1872 Código do Fornecedor Produto 000003022 004 11/05/2015 21/05/2015 940,60 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 940,6000 940,60 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 11.287,10 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002382 15/04/2015 000002/2015 2068 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0331 005 2015/000049 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto Código do Fornecedor 15/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 69,89 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002382 15/04/2015 000002/2015 2068 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0331 005 2015/000049 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002404 000002/2015 2068 2015/000049 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0331 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,8900 69,89 006 001430/2014 2068 2014/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0145 Código do Fornecedor 17/04/2015 837,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 837,0300 837,03 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 28/04/2015 15/04/2015 000062 Produto 2015/003032 69,89 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 000007237 15/04/2015 005 12/05/2015 27/05/2015 820,50 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 40,0000 4,6500 186,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 90,0000 3,2500 292,50 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 36,0000 2,5000 90,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 90,0000 2,8000 252,00 2015/002070 06/04/2015 000130/2015 2068 2015/000001 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1785 Código do Fornecedor Produto 000008035 002 22/04/2015 23/04/2015 8.678,88 004074 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.952,0000 2,9400 8.678,88 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/002185 08/04/2015 000053/2014 2068 2015/000444 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; 2015NE/00/1907 Código do Fornecedor 001 10/04/2015 23/04/2015 471,44 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.123,0000 0,0800 329,84 24,0000 5,9000 141,60 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SESUMA. 000012442 PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0 Página 00135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003139 30/04/2015 000007/2015 2068 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/1037 004 2014/002005 CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Código do Fornecedor 2015/002522 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 10/04/2015 001431/2014 2068 2014/002031 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0159 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 17/04/2015 001431/2014 2068 2014/002031 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0159 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 28/04/2015 001431/2014 2068 2014/002031 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0159 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 72,0000 3,0000 216,00 008 30/04/2015 11/05/2015 210,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 70,0000 3,0000 210,00 009 12/05/2015 21/05/2015 132,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 3,0000 132,00 010 12/05/2015 27/05/2015 5.310,00 008859 Produto 000002154 Quantidade 008859 Produto 2015/003054 216,00 008859 Produto 2015/002800 Valor da A.F. 29/05/2015 007580 Produto 000013876 14/05/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.770,0000 3,0000 5.310,00 19.678,68 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002328 13/04/2015 000001/2015 2096 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104 2015/000006 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000002/2015 2096 2015/000050 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0332 Código do Fornecedor 000003/2015 2096 2015/000024 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0197 Código do Fornecedor 2015/002366 1,0000 59,5600 59,56 003 000197/2015 2096 2015/000014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Produto SERVICOS POSTAIS Código do Fornecedor 15/04/2015 17/04/2015 146,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 146,4500 146,45 003 14/04/2015 22/04/2015 1.104,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.104,2800 1.104,28 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/04/2015 000012189 Valor Total 000063 Produto 000016568 59,56 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 13/04/2015 Valor da A.F. 17/04/2015 000062 Produto 2015/002302 14/04/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/04/2015 000007237 003 000046 Produto 2015/002405 Parcela Liquidação Pagamento 002 17/04/2015 23/04/2015 12.065,81 000073 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.065,8100 12.065,81 Página 00136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002366 14/04/2015 000197/2015 2096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929 2015/000014 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Empenho Código do Fornecedor 07/04/2015 000725/2011 2095 2014/001961 CENIRA INES DE SA SILVA 2015NE/00/0134 Código do Fornecedor 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 24/04/2015 000601/2012 2096 2014/001858 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 2015NE/00/0801 Código do Fornecedor 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor Vr. Unitário 10/04/2015 Valor Total 15/04/2015 5.205,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 182,0000 28,6000 5.205,20 003 12/06/2015 15/06/2015 11.063,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.063,2500 11.063,25 005 19/06/2015 22/06/2015 5.937,50 006216 Produto 000003022 003 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 17/04/2015 12.065,81 006072 Produto 000003022 Valor da A.F. 23/04/2015 005146 Produto 2015/002492 17/04/2015 Quantidade CPF/CNPJ 512.643.746-15 2015/002566 002 000073 Produto 2015/002136 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.937,5000 5.937,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002635 28/04/2015 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor Produto 000003022 007 29/05/2015 01/06/2015 299,60 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 299,6000 299,60 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002712 29/04/2015 000038/2012 2095 2014/002378 IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 459.401.696-00 2015NE/00/0135 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002713 000038/2012 2095 2014/002378 ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 089.221.036-20 2015NE/00/0173 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 2.327,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3771 2.327,38 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira 29/04/2015 004 07/05/2015 08/05/2015 2.327,38 008483 Produto 000011407 004 008482 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3770 2.327,38 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 40.536,41 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002157 07/04/2015 000524/2012 2126 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2015NE/00/0128 003 2014/001500 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Produto Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 15/04/2015 4.416,00 000246 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002157 07/04/2015 000524/2012 2126 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2015NE/00/0128 003 2014/001500 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Código do Fornecedor 2015/002363 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 14/04/2015 000391/2014 2144 2014/002048 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2014NE/00/7284 Código do Fornecedor 000003624 000294/2014 2127 2014/000071 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/0249 Código do Fornecedor 000004347 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 07/04/2015 000669/2011 2126 2014/001893 GERALDO DE ASSIS BRANDAO CPF/CNPJ 012.970.236-68 2015NE/00/0126 Código do Fornecedor 000004992 Valor Total 24,0000 4.416,00 001 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 07/04/2015 000785/2013 2126 2014/001962 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ CPF/CNPJ 632.166.396-49 2015NE/00/0132 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A 23/04/2015 32.584,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 32.584,4400 32.584,44 003 22/04/2015 23/04/2015 10.797,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 59,0000 10.797,00 003 10/04/2015 15/04/2015 4.158,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 22,0000 4.158,00 003 10/04/2015 15/04/2015 2.663,02 007202 Produto 000006146 22/04/2015 007076 Produto 2015/002160 Vr. Unitário 184,0000 001885 Produto 2015/002155 Quantidade SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 10/04/2015 4.416,00 001072 Produto 2015/002287 Valor da A.F. 15/04/2015 000246 Produto 000004992 10/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 188,0000 6,0000 1.128,00 3.266,0000 0,4700 1.535,02 PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/002710 29/04/2015 000890/2011 2126 2014/002142 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ 329.709.516-49 2015NE/00/0353 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002156 000436/2012 2126 2014/001499 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO 2015NE/00/0127 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 17/04/2015 001070/2014 2113 2014/001788 VILLE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38 Produto 000001731 SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS. 2015NE/00/1007 Código do Fornecedor 08/05/2015 3.573,68 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.573,6800 3.573,68 003 10/04/2015 15/04/2015 3.118,50 008468 Produto 000004992 07/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 07/04/2015 CPF/CNPJ 037.497.886-77 2015/002502 004 008451 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 16,5000 3.118,50 003 23/04/2015 23/04/2015 12.148,90 009106 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.148,9000 12.148,90 Página 00138 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE Data Processo Ficha Pedido Empenho Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. 76.122,56 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002234 09/04/2015 000854/2014 2193 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/9000 002 2014/001015 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/04/2015 14.102,15 000079 Produto 000003301 14/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.102,1500 14.102,15 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL. 2015/002235 09/04/2015 000854/2014 2191 2014/001016 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/9001 Código do Fornecedor Produto 000003301 002 14/04/2015 15/04/2015 11.356,64 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.356,6400 11.356,64 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO REA-5190452 - GOVERNO FEDERAL. 2015/002236 09/04/2015 000854/2014 2192 2014/001017 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/9003 Código do Fornecedor Produto 000003301 002 14/04/2015 15/04/2015 10.617,91 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.617,9100 10.617,91 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL. 2015/002357 14/04/2015 000188/2012 2203 2014/001348 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2015NE/00/0836 Código do Fornecedor Produto 000009294 2015/002809 000875/2011 2180 2015/000531 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2015NE/00/1846 Código do Fornecedor 22/04/2015 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 14.339,61 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.339,6100 14.339,61 001 14/05/2015 21/05/2015 640.120,76 000121 Quantidade Produto 04/05/2015 Quantidade SERVICO DE TAPA BURACOS 30/04/2015 000012960 003 000121 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 640.120,7600 640.120,76 Página 00139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003242 30/04/2015 000875/2011 2180 CONSTRUTORA APIA LTDA 2015NE/00/1846 002 2015/000531 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Código do Fornecedor 14/05/2015 Valor da A.F. 120.430,40 000121 Produto Quantidade 000012960 21/05/2015 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120.430,4000 120.430,40 * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2015/002251 10/04/2015 001124/2014 2160 2014/001615 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 2015NE/00/1013 Código do Fornecedor Produto 000008271 004 19/05/2015 21/05/2015 3.000,00 000124 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 75,0000 3.000,00 dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa, trator NEW HOLLAD TT55 - CHASSI ZTT242427-2005 2015/002269 10/04/2015 001124/2014 2160 2014/001608 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 2015NE/00/1013 Código do Fornecedor Produto 000008271 005 19/05/2015 21/05/2015 6.241,00 000124 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão Quantidade Vr. Unitário Valor Total 79,0000 79,0000 6.241,00 dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema elétrico, iluminação interna, para a Moto Niveladora G930 volvo Serie VCEOG930L00501104 - 2007. 2015/002278 10/04/2015 001124/2014 2160 2014/001623 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 2015NE/00/1013 Código do Fornecedor Produto 000008271 006 19/05/2015 21/05/2015 5.775,00 000124 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão em motor, sistema de Quantidade Vr. Unitário Valor Total 75,0000 77,0000 5.775,00 injeção, direção, suspensão,sistema de refrigeração, embreagem e caixa, freios, estrutura, capotaria, pintura e parte eletrica. PA CARREGADEIRA MICHIGAN - CHASSI 424H470BRC/DIESEL - 1990 - 55C 2015/002279 10/04/2015 001124/2014 2160 2014/001646 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 2015NE/00/1013 Código do Fornecedor Produto 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeraçao, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa. RETRO JCB 007 19/05/2015 21/05/2015 2.370,00 000124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 79,0000 2.370,00 Página 00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002145 07/04/2015 000870/2014 2159 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO 2015NE/00/0204 003 2014/001457 CPF/CNPJ 150.251.286-68 Código do Fornecedor 2015/002288 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7 10/04/2015 000294/2014 2160 2014/001314 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/0250 Código do Fornecedor 000003711 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ANTONIO DE SOUSA TORRES CPF/CNPJ 043.475.158-80 2015NE/00/0207 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 JOSE LUCIO DE ABREU CPF/CNPJ 926.391.196-72 2015NE/00/0208 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 SIDNEY DA SILVA CPF/CNPJ 703.787.896-00 2015NE/00/0209 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ROBSON GONCALVES BARRETO CPF/CNPJ 499.121.197-20 2015NE/00/0210 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8 08/04/2015 000523/2010 2180 2014/001862 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 2015NE/00/0827 Código do Fornecedor 5.460,00 003 22/04/2015 12.915,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 205,0000 63,0000 12.915,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.544,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 28,0000 5.544,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.488,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 196,0000 28,0000 5.488,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.488,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 196,0000 28,0000 5.488,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.768,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 206,0000 28,0000 5.768,00 003 22/04/2015 23/04/2015 101.460,35 006179 Produto Quantidade 000012960 23/04/2015 004988 Produto 2015/002173 Valor Total 28,0000 004986 Produto 2015/002124 Vr. Unitário 195,0000 004413 Produto 2015/002123 Quantidade 002591 Produto 2015/002109 5.460,00 001885 Produto 2015/002141 Valor da A.F. 15/04/2015 000249 Produto 000010043 10/04/2015 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; Vr. Unitário Valor Total 1,0000 101.460,3500 101.460,35 * Residuo Hospitalar. 2015/002117 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 Produto 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 13- PLACA GXJ-1504. 2015NE/00/0226 Código do Fornecedor 005 10/04/2015 15/04/2015 5.460,00 006731 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 195,0000 28,0000 5.460,00 Página 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002119 07/04/2015 000870/2014 2159 NATALINA LOPES PEREIRA 2015NE/00/0226 006 2014/001457 CPF/CNPJ 405.030.546-15 Código do Fornecedor 2015/002115 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 2015NE/00/0232 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 2015NE/00/0232 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 3- PLACA GXS-0591 06/04/2015 000260/2015 2158 2015/000367 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/1216 Código do Fornecedor 000000119 OLEO DIESEL Comum 06/04/2015 000260/2015 2158 2015/000367 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/1216 Código do Fornecedor 000000119 OLEO DIESEL Comum 22/04/2015 000332/2015 2158 2015/000413 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2593 Código do Fornecedor 005 10/04/2015 000002269 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Comum 29/04/2015 000743/2014 2203 2014/001310 HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04 2015NE/00/0285 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 197,0000 28,0000 5.516,00 006 10/04/2015 000260/2015 2158 2015/000367 ORGANIZACOES MILLA LTDA CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/1219 Código do Fornecedor 15/04/2015 5.516,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 197,0000 28,0000 5.516,00 004 13/04/2015 23/04/2015 4.246,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.532,9160 2,7700 4.246,18 005 13/04/2015 23/04/2015 1.120,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 404,6760 2,7700 1.120,95 001 28/04/2015 04/05/2015 2.141,65 Vr. Unitário Valor Total 80,0120 3,3700 269,64 652,2670 2,8700 1.872,01 004 08/05/2015 11/05/2015 8.314,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.314,8400 8.314,84 PRESTACAO DE SERVICO 06/04/2015 5.516,00 007986 Produto 000012960 15/04/2015 Quantidade Quantidade 000000119 2015/002083 5.432,00 006991 Produto 2015/002655 Valor Total 28,0000 006991 Produto 2015/002529 Vr. Unitário 194,0000 006991 Produto 2015/002177 Quantidade 006919 Produto 2015/002176 5.432,00 006919 Produto 2015/002116 Valor da A.F. 15/04/2015 006731 Produto 000010043 10/04/2015 006 17/04/2015 23/04/2015 548,66 008023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 171,9930 3,1900 548,66 Página 00142 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002225 06/04/2015 000260/2015 2158 ORGANIZACOES MILLA LTDA 2015NE/00/1219 007 2015/000367 CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73 Código do Fornecedor 2015/002113 GASOLINA COMUM 07/04/2015 000611/2011 2159 2014/001781 BRUNO HENRIQUE CARVALHO CPF/CNPJ 071.043.806-04 2015NE/00/0989 Código do Fornecedor 000007977 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 JEAN CARLOS CARVALHO CPF/CNPJ 040.492.776-97 2015NE/00/0229 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU CPF/CNPJ 267.490.846-72 2015NE/00/0234 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 WENDELL PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 013.335.526-88 2015NE/00/0235 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16 07/04/2015 001093/2014 2159 2014/001823 MARIA HELENA CARVALHO CPF/CNPJ 040.501.416-39 2015NE/00/1011 Código do Fornecedor 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 THAIS MARA DE JESUS ELIAS CPF/CNPJ 063.925.226-54 2015NE/00/0236 Código do Fornecedor 2015/002151 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1 06/04/2015 000294/2014 2159 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/0251 Código do Fornecedor 2015/002152 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 06/04/2015 000294/2014 2159 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 Produto 2015NE/00/0251 Código do Fornecedor 10/04/2015 15/04/2015 4.384,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 23,2000 4.384,80 003 10/04/2015 15/04/2015 5.572,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 199,0000 28,0000 5.572,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.376,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 192,0000 28,0000 5.376,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.572,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 199,0000 28,0000 5.572,00 003 10/04/2015 15/04/2015 3.256,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 176,0000 18,5000 3.256,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.544,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 28,0000 5.544,00 005 10/04/2015 15/04/2015 12.003,93 009515 Produto 000003598 003 009484 Produto 000010043 397,01 008700 Produto 2015/002148 Valor Total 3,3700 008699 Produto 2015/002140 Vr. Unitário 117,8080 008697 Produto 2015/002146 Quantidade 008533 Produto 2015/002147 397,01 008295 Produto 2015/002111 Valor da A.F. 23/04/2015 008023 Produto 000002269 16/04/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 207,0000 57,9900 12.003,93 006 10/04/2015 15/04/2015 9.259,11 009515 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002152 06/04/2015 000294/2014 2159 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA 2015NE/00/0251 006 2014/000674 CPF/CNPJ 034.540.796-24 Código do Fornecedor 2015/002142 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA - 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001459 MONICA MARIA NEVES CPF/CNPJ 007.829.446-04 2015NE/00/0239 Código do Fornecedor 9.259,11 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 48,9900 9.259,11 003 10/04/2015 15/04/2015 6.776,00 009738 Produto 000005426 Valor da A.F. 15/04/2015 009515 Produto 000003598 10/04/2015 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 242,0000 28,0000 6.776,00 COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/002122 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001460 JOSE GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ 243.313.686-53 2015NE/00/0240 Código do Fornecedor Produto 000005426 003 10/04/2015 15/04/2015 6.776,00 009739 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 242,0000 28,0000 6.776,00 COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/002143 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ANDREA DE CASTRO PAULA CPF/CNPJ 039.576.026-70 2015NE/00/0241 Código do Fornecedor Produto 000010043 2015/002144 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ROSANGELA DE PAULA E SILVA CPF/CNPJ 085.553.926-75 2015NE/00/0242 Código do Fornecedor 2015/002150 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15 07/04/2015 000870/2014 2159 2014/001457 NEIDSON VALADARES DE SÁ CPF/CNPJ 031.663.806-47 2015NE/00/0243 Código do Fornecedor 2015/002149 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10 07/04/2015 001176/2014 2159 2014/001912 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/0133 Código do Fornecedor 5.544,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 28,0000 5.544,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.460,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 195,0000 28,0000 5.460,00 003 10/04/2015 15/04/2015 5.320,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 190,0000 28,0000 5.320,00 003 10/04/2015 15/04/2015 2.545,20 009960 Produto 000006152 15/04/2015 009881 Produto 000010043 10/04/2015 009743 Produto 000010043 003 009740 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 9,0000 1.620,00 2.313,0000 0,4000 925,20 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 Página 00144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:32:27 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/04/2015 a 30/04/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002149 07/04/2015 001176/2014 2159 ENEIAS CANEDO DE SOUZA 2015NE/00/0133 003 2014/001912 CPF/CNPJ 243.220.246-53 Código do Fornecedor 10/04/2015 Valor da A.F. 15/04/2015 2.545,20 009960 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/002589 03/04/2015 001245/2014 2160 2014/002114 CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP CPF/CNPJ 22.720.718/0001-95 2015NE/00/1828 Código do Fornecedor Produto 000004995 2015/002817 LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA 03/04/2015 001245/2014 2160 2014/002114 CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP CPF/CNPJ 22.720.718/0001-95 Produto 000004995 LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA 2015NE/00/1828 Código do Fornecedor 001 20/05/2015 15/06/2015 4.200,00 010014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 70,0000 4.200,00 002 20/05/2015 15/06/2015 12.880,00 010014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,0000 70,0000 12.880,00 Total da U.O. 1.114.326,00 Total Geral 9.203.529,66