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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0001 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: =========================================================================================================================================================== JANIO QUINTAO FURTADO LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 623,9100 623,91 01910/13 21 PARCIAL 26/08/2013 PRC0103611 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL =========================================================================================================================================================== DARCY BAETA NEVES LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 846,9200 846,92 01909/13 25 PARCIAL 26/08/2013 PRC0003509 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 1.470,83 MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO TOTAL DO FORNECEDOR: ADESIVO DE PVC CALANDRADO FAIXA EM LONA LEDERVIM 5,0000 10,0000 15,0000 45,0000 45,0000 225,00 01768/13 43 PARCIAL 09/08/2013 PRC0042612 450,00 01769/13 44 PARCIAL 09/08/2013 PRC0042612 675,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 17,0000 2.145,83 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: CT - CONSELHO TUTELAR =========================================================================================================================================================== MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA ALCOOL 55,0000 2,2000 121,00 01733/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA ALCOOL 6,9880 2,2000 15,37 01733/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 TOTAL DO FORNECEDOR: 61,9880 136,37 TOTAL DO REQUISITANTE: 61,9880 136,37 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: DMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE =========================================================================================================================================================== FOCUS GESTAO AMBIENTAL LTDA SERVICO TECNICO AMBIENTAL 1,0000 1.550,0000 1.550,00 01805/13 5 PARCIAL 13/08/2013 PRC0023513 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1.550,00 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: COLETA, TRANSP E TRATAMENTO COLETA, TRANSP E TRATAMENTO 1,0000 1,0000 2,0000 600,0000 600,0000 600,00 01680/13 8 600,00 01952/13 9 1.200,00 PARCIAL 01/08/2013 PRC0141812 PARCIAL 30/08/2013 PRC0141812 TOTAL DO REQUISITANTE: 3,0000 2.750,00 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FARMACIA - FARMACIA MUNICIPAL =========================================================================================================================================================== RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. GERADOR DE SENHA 1,0000 240,0000 240,00 01839/13 0 GLOBAL 14/08/2013 PRC0060013 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 240,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 1,0000 240,00 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL =========================================================================================================================================================== MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA GASOLINA PARA VEICULOS 87,0340 2,9500 256,75 01735/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 TOTAL DO FORNECEDOR: 87,0340 256,75 MARIA ANTONIA GONCALVES LOPES - ME TOTAL DO FORNECEDOR: UNIFORME XXII (PROCRIANCA) OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PAO FRANCES COM MANTEIGA 2,0000 2,0000 9,9000 19,80 01879/13 12 PARCIAL 21/08/2013 PRC0022413 19,80 198,0000 198,0000 0,2800 55,44 01940/13 24 PARCIAL 29/08/2013 PRC0138212 55,44 TOTAL DO REQUISITANTE: 287,0340 331,99 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO =========================================================================================================================================================== AMILAR VIDAL XAVIER & CIA LTDA - ME MECANICA LEVE 4,0000 50,0000 200,00 01891/13 17 PARCIAL 22/08/2013 PRC0139612 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0002 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 4,0000 200,00 C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICO DE BORRACHEIRO 3,1200 3,1200 45,0000 140,40 01920/13 17 PARCIAL 27/08/2013 PRC0139612 140,40 CELSO DONIZETE DA SILVA ME TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICO DE TORNO E SOLDA 8,8600 8,8600 70,0000 620,20 01801/13 9 620,20 PARCIAL 13/08/2013 PRC0139612 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ABRIDOR DE LATAS 1,0000 1,4000 1,40 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AGUA SANITARIA (1000ML) 50,0000 0,9900 49,50 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ALCOOL 92.8% (1OOOML) 12,0000 3,0400 36,48 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ALCOOL EM GEL 12,0000 3,0400 36,48 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AMACIANTE DE ROUPAS 2LT 2,0000 2,4900 4,98 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AMARELAO XADREZ 2,0000 5,6000 11,20 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AVENTAL 3,0000 5,6000 16,80 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BALDE PLASTICO 15LT 2,0000 5,6000 11,20 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BARBANTE 100% ALGODAO 8,0000 1,8400 14,72 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BORRACHA PANELA PRESSAO 2,0000 23,6600 47,32 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BRILHA ALUMINIO 5,0000 1,4000 7,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CADEADO GRANDE 2,0000 7,7000 15,40 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CADERNETA 40 FLS 155X105MM 50,0000 0,5900 29,50 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CANECO DE ALUMINIO BATIDO 2L 1,0000 14,7000 14,70 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0000 1,9400 3,88 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CARTOLINA AMARELA 50,0000 0,2600 13,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CARTOLINA BRANCA 50,0000 0,2600 13,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CARTOLINA LAMINADA 5,0000 0,7100 3,55 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CARTUCHO IMPRESSORA D1560 4,0000 31,0000 124,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CERA AMARELA EM PASTA 5,0000 12,6000 63,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CERA AMARELA LIQUIDA 750ML 24,0000 2,7900 66,96 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CLIPE 2/0 CX C/ 500G 6,0000 5,2100 31,26 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CLIPE 3/0 CX COM 500G 4,0000 5,2100 20,84 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CLIPE 5/0 CX COM 500G 4,0000 5,2100 20,84 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COADOR DE CAFE 2,0000 1,1200 2,24 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COADOR DE SUCO 1,0000 3,4800 3,48 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COLA BRANCA 1LT 10,0000 5,3900 53,90 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COLA BRANCA 40 GRAMAS 10,0000 0,5400 5,40 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COLHER GRANDE 1,0000 5,6000 5,60 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CONCHA MEDIA 1,0000 5,6000 5,60 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COPO DESCART. 200ML (PT 100U 130,0000 2,5900 336,70 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CORRETIVO 18ML 2,0000 0,7000 1,40 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DESENTUPIDOR DE PIA 1,0000 4,9000 4,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DESENTUPIDOR DE VASO 1,0000 11,9000 11,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 50,0000 2,4900 124,50 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DETERGENTE NEUTRO 300ML 20,0000 0,9100 18,20 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ENVELOPE 265X360 COM 500 5,0000 93,0000 465,00 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESCUMADEIRA 1,0000 5,6000 5,60 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 60,0000 0,9900 59,40 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESTILETE 4,0000 0,7000 2,80 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FACA GRANDE CABO PLASTICO 1,0000 4,9800 4,98 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FACA PEQUENA CABO PLASTICO 1,0000 1,1200 1,12 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FITA ADESIVA TRANSP. 50 X 50 10,0000 1,9700 19,70 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FITA ADESIVA TRANSP. 50 X 50 10,0000 1,9700 19,70 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FLANELA 25,0000 1,2600 31,50 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FOSFORO (MACO C/ 10 CAIXAS) 10,0000 1,7400 17,40 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GIZ COLORIDO P/QUADRO NEGRO 10,0000 1,4400 14,40 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GIZAO DE CERA C/ 12 UN. 21,0000 1,5900 33,39 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GRAMPO 26/6 4,0000 1,9900 7,96 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GUARDANAPO DE PAPEL 50 UN 100,0000 0,7000 70,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0003 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME JARRA P/SUCO 2LT PLASTICO 1,0000 4,2000 4,20 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LAPIS DE COR CX C/ 12 40,0000 1,9000 76,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LAPIS PRETO CAIXA COM 144 10,0000 23,5000 235,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LIMPA FORNO 1,0000 5,7000 5,70 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LIMPADOR MULTI-USO (500ML) 60,0000 1,4000 84,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LIXEIRA PLASTICA 15LT 1,0000 27,8600 27,86 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LUVA DE LIMPEZA 10,0000 3,2900 32,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME MASCARA DESCARTAVEL 4,0000 7,7000 30,80 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME MASSA P/ MODELAR CX C/ 12 40,0000 1,9900 79,60 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PA PEQUENA PARA LIXO 3,0000 2,3800 7,14 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PANO DE CHAO 100%ALGODAO 60X 60,0000 2,5700 154,20 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PANO DE PRATO 5,0000 1,5400 7,70 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS 20,0000 105,0000 2.100,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAPEL HIG 40MTS PCT C/4 BRAN 100,0000 29,9000 2.990,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAPEL OFICIO Nº2 C/10 RESMAS 20,0000 127,0000 2.540,00 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAPEL TOALHA C/1000 45,0000 4,1300 185,85 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PASTA DENTAL 24,0000 1,2400 29,76 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PASTA JOIA 500GR 3,0000 2,4900 7,47 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PILHA PALITO 2,0000 1,4000 2,80 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PILHA PEQUENA 10,0000 0,5900 5,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PISTOLA DE COLA QUENTE GRAND 1,0000 11,9900 11,99 01748/13 1 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ 2,0000 10,9900 21,98 01854/13 2 PARCIAL 26/08/2013 PRC0062513 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RALADOR EM ACO INOXIDAVEL 1,0000 4,9000 4,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RODO (GRANDE) 2,0000 4,7600 9,52 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RODO (PEQUENO) 2,0000 3,2700 6,54 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RODO DE ESPUMA 2,0000 3,3600 6,72 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SABAO EM BARRA (PTE 05 UN) 20,0000 3,5000 70,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SABAO EM PO 20,0000 3,8300 76,60 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SACO DE LIXO 100L 10,0000 1,0900 10,90 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SACO TRANSPARENTE 2KG 2,0000 13,8600 27,72 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SACO TRANSPARENTE 4KG 2,0000 13,8600 27,72 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SANITIZANTE P/FRUTAS VERDURA 5,0000 4,0000 20,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SAPOLIO 300GR 12,0000 1,3900 16,68 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME TOALHA DE ROSTO 47X80 ALGODA 10,0000 3,5000 35,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME TOUCA DESCARTAVEL 300,0000 0,1400 42,00 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME VASSOURA DE NYLON 2,0000 6,3000 12,60 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME VASSOURA PIACAVA Nº 04 17,0000 8,2600 140,42 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME VASSOURA PIAÇAVA P/BANHEIRO 3,0000 2,8000 8,40 01745/13 2 PARCIAL 14/08/2013 PRC0062413 TOTAL DO FORNECEDOR: 1.669,0000 11.140,35 COPYGRAPH SERVICOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: 11.267,0000 11.267,0000 0,0300 CAMARA 900X20 PNEU 225/70 R15 PNEU 225/70 R15 PNEU 225/70 R15 PROTETOR 900X20 4,0000 2,0000 4,0000 2,0000 4,0000 16,0000 75,0000 480,0000 480,0000 480,0000 45,0000 300,00 960,00 1.920,00 960,00 180,00 4.320,00 ELIEL HABER TOLEDO ELIEL HABER TOLEDO TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA K LINHA K 15,0000 20,0000 35,0000 130,0000 130,0000 1.950,00 01700/13 7 2.600,00 01820/13 8 4.550,00 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 FRANCISCO DE SALES ALVES VIEIRA FRANCISCO DE SALES ALVES VIEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA G LINHA G 15,0000 20,0000 35,0000 159,0000 159,0000 2.385,00 01701/13 6 3.180,00 01821/13 7 5.565,00 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 DEL REY PNEUS PECAS E DEL REY PNEUS PECAS E DEL REY PNEUS PECAS E DEL REY PNEUS PECAS E DEL REY PNEUS PECAS E TOTAL DO FORNECEDOR: EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS LOCACAO DE COPIADORA LTDA. LTDA. LTDA. LTDA. LTDA. 338,01 01678/13 16 PARCIAL 01/08/2013 PRC0139712 338,01 01810/13 01715/13 01844/13 01957/13 01810/13 23 22 24 25 23 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 13/08/2013 06/08/2013 16/08/2013 30/08/2013 13/08/2013 PRC0001013 PRC0001013 PRC0001013 PRC0001013 PRC0001013 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0004 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------HELIO RODRIGUES CONDE LINHA B 15,0000 242,0000 3.630,00 01702/13 6 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 HELIO RODRIGUES CONDE LINHA B 20,0000 242,0000 4.840,00 01822/13 7 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 TOTAL DO FORNECEDOR: 35,0000 8.470,00 JANIO JANIO JANIO JANIO TOTAL CANCELA CAMPOS CANCELA CAMPOS CANCELA CAMPOS CANCELA CAMPOS DO FORNECEDOR: H H J J 15,0000 20,0000 15,0000 20,0000 70,0000 287,0000 287,0000 46,0000 46,0000 JOSIMAR MOREIRA DA SILVA JOSIMAR MOREIRA DA SILVA TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA C LINHA C 15,0000 20,0000 35,0000 153,0000 153,0000 2.295,00 01697/13 6 3.060,00 01817/13 7 5.355,00 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 LUIS FERNANDO CAMPOS LUIS FERNANDO CAMPOS TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA E LINHA E 15,0000 20,0000 35,0000 118,5000 118,5000 1.777,50 01699/13 6 2.370,00 01819/13 7 4.147,50 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 LUIZ ANTONIO ALVES TEIXEIRA LUIZ ANTONIO ALVES TEIXEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA A LINHA A 15,0000 20,0000 35,0000 85,8000 85,8000 1.287,00 01704/13 6 1.716,00 01824/13 7 3.003,00 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 LUIZ LUCIO JACINTO LUIZ LUCIO JACINTO LUIZ LUCIO JACINTO TOTAL DO FORNECEDOR: LOCACAO DE ONIBUS LOCACAO DE ONIBUS LOCACAO DE ONIBUS 39,0000 15,0000 20,0000 74,0000 130,0000 130,0000 130,0000 5.070,00 01681/13 6 1.950,00 01695/13 7 2.600,00 01815/13 8 9.620,00 PARCIAL 01/08/2013 PRC0000613 PARCIAL 05/08/2013 PRC0000613 PARCIAL 14/08/2013 PRC0000613 593,5320 1.014,7120 183,5170 861,0350 602,0730 2.155,3600 5.410,2290 2,9500 2,9500 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 1.750,91 2.993,40 422,08 1.980,38 1.384,76 4.957,32 13.488,85 01750/13 01800/13 01729/13 01736/13 01737/13 01751/13 10 11 96 10 10 11 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 07/08/2013 08/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 PRC0138112 PRC0138112 PRC0138112 PRC0138112 PRC0138112 PRC0138112 15,0000 20,0000 15,0000 20,0000 70,0000 122,0000 122,0000 24,7500 24,7500 1.830,00 2.440,00 371,25 495,00 5.136,25 01703/13 01823/13 01703/13 01823/13 8 9 8 9 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 05/08/2013 14/08/2013 05/08/2013 14/08/2013 PRC0145012 PRC0145012 PRC0145012 PRC0145012 40,0000 6,0000 110,0000 20,0000 40,0000 90,0000 30,0000 21,0000 60,0000 30,0000 40,0000 60,0000 547,0000 2,5000 10,8000 3,2500 5,5000 3,5000 3,0000 3,5000 51,9000 4,0000 4,2000 1,8000 5,0000 100,00 64,80 357,50 110,00 140,00 270,00 105,00 1.089,90 240,00 126,00 72,00 300,00 2.975,20 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 01676/13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 01/08/2013 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 PRC0031513 MARCIO DA COSTA PEREIRA MARCIO DA COSTA PEREIRA MARCIO DA COSTA PEREIRA MARCIO DA COSTA PEREIRA MARCIO DA COSTA PEREIRA MARCIO DA COSTA PEREIRA TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA LINHA LINHA LINHA CIA CIA CIA CIA CIA CIA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA GASOLINA PARA VEICULOS GASOLINA PARA VEICULOS OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL OLEO DIESEL MARIA MARIA MARIA MARIA TOTAL DAS DORES DE SOUZA DAS DORES DE SOUZA DAS DORES DE SOUZA DAS DORES DE SOUZA DO FORNECEDOR: RODRIGUES RODRIGUES RODRIGUES RODRIGUES LINHA LINHA LINHA LINHA MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO MARIO TOTAL DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DO & & & & & & & & & & & & ABOBORA MENINA ALHO BATA INGLESA MEDIA BETERRABA CEBOLA EXTRA CENOURA INHAME MACA OVOS DUZIA PIMENTAO REPOLHO TOMATE SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES SILVEIRA CHAVES FORNECEDOR: CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA D D I I 4.305,00 5.740,00 690,00 920,00 11.655,00 01696/13 01816/13 01696/13 01816/13 6 7 6 7 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 05/08/2013 14/08/2013 05/08/2013 14/08/2013 PRC0145012 PRC0145012 PRC0145012 PRC0145012 MAURICIO RIBEIRO JULIO APAGADOR DE QUADRO DE GIZ 6,0000 1,2000 7,20 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO APONTADOR PARA LAPIS 30,0000 0,1000 3,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO BASTAO PARA COLA QUENTE 2,0000 0,3500 0,70 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0005 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------MAURICIO RIBEIRO JULIO BORRACHA BRANCA N°40 CX C/40 6,0000 5,9000 35,40 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CADERNO BROCHURAO 80FLS C/40 10,0000 127,0000 1.270,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA ORGANIZADORA 6,0000 13,7000 82,20 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 100,0000 0,4200 42,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA MARCA TEXTO 2,0000 0,9500 1,90 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CARTUCHO IMPRESSORA D1560 CO 2,0000 70,0000 140,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CARTUCHO IMPRESSORA HP 3845 2,0000 52,0000 104,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO CARTUCHO PRETO IMPR HP 3845 7,0000 42,0000 294,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO COLA PARA ISOPOR 40G 10,0000 1,4000 14,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 2,0000 7,5000 15,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO DIARIO DE CLASSE 2,0000 3,5000 7,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO DUREX COLORIDO 50,0000 0,3000 15,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO EVA CORES VARIADAS 50,0000 0,7500 37,50 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO EXTRATOR DE GRAMPOS 1,0000 0,5500 0,55 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA CREPE 19MM X 50M 20,0000 3,5000 70,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA DUPLA FACE 1,0000 4,7000 4,70 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA DUREX 12MM X 30M 20,0000 0,4500 9,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO FURADOR DE PAPEL PEQUENO 1,0000 5,8000 5,80 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO FURADOR DE PAPEL 1,0000 34,0000 34,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPEADOR. 1,0000 50,0000 50,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 23/10 CX COM 5000 2,0000 3,8000 7,60 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO LAPIS DE COR JUMBO C/ 12 5,0000 8,0000 40,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CAMURCA 25,0000 0,3500 8,75 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CARTAZ 60,0000 0,4000 24,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL COLORSET 90,0000 0,4000 36,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CREPON 30,0000 0,4000 12,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL PARDO 50,0000 0,3000 15,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA CATALOGO C/ 20 PLASTIC 1,0000 5,0000 5,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 15,0000 1,6000 24,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PERCEVEJO CX COM 25 5,0000 1,6000 8,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PINCEL ATOMICO AZUL 24,0000 2,5000 60,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PINCEL ATOMICO PRETO 24,0000 2,5000 60,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PINCEL ATOMICO VERMELHO 24,0000 2,5000 60,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO PLACA DE ISOPOR 80X50CM 5,0000 3,0000 15,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO TESOURA EM ACO 6,0000 4,9000 29,40 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO TINTA P/CARIMBO VERMELHA 1,0000 2,0000 2,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO TINTA PARA CARIMBO AZUL 1,0000 2,2000 2,20 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO TINTA PARA CARIMBO PRETA 1,0000 2,2000 2,20 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 MAURICIO RIBEIRO JULIO TONER CABRIDGE FOR LASER 3,0000 138,0000 414,00 01881/13 1 PARCIAL 22/08/2013 PRC0062513 TOTAL DO FORNECEDOR: 704,0000 3.068,10 NEILO DONIZETI DE OLIVEIRA NEILO DONIZETI DE OLIVEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE TOTAL DO FORNECEDOR: RIO RIO RIO RIO RIO RIO POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA LINHA F LINHA F 15,0000 20,0000 35,0000 159,0000 159,0000 BACIA PLASTICA 12LT BORRACHA PANELA DE PRESSAO CAPACHO CLORO EM PO 1KG ESCORREDOR DE MACARRAO GRAND MANGUEIRA MULTIUSO 20MT 3,0000 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 13,0000 3,1000 3,0000 8,7500 15,0000 3,4900 22,0000 2.385,00 01698/13 6 3.180,00 01818/13 7 5.565,00 9,30 3,00 43,75 30,00 3,49 22,00 111,54 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 0 0 0 0 0 0 PARCIAL 05/08/2013 PRC0145012 PARCIAL 14/08/2013 PRC0145012 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 6,0000 40,8000 244,80 01884/13 3 PARCIAL 22/08/2013 PRC0001113 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA GUIA INFERIOR PORTA SALAO 4,0000 27,6000 110,40 01884/13 3 PARCIAL 22/08/2013 PRC0001113 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA HOMOCINETICA LADO DA RODA 4,0000 79,2000 316,80 01884/13 3 PARCIAL 22/08/2013 PRC0001113 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA JOGO PALHETA LIMPADOR 6,0000 20,4000 122,40 01884/13 3 PARCIAL 22/08/2013 PRC0001113 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCA PORTA ESCOVA ARRANQUE 5,0000 16,8000 84,00 01884/13 3 PARCIAL 22/08/2013 PRC0001113 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0006 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 25,0000 878,40 TOTAL DO REQUISITANTE: 20.126,2090 100.347,80 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE =========================================================================================================================================================== C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA. SERVICO DE BORRACHEIRO 0,7700 45,0000 34,65 01925/13 19 PARCIAL 27/08/2013 PRC0139612 TOTAL DO FORNECEDOR: 0,7700 34,65 CAMAQ TERRAPLANAGEM E MOTOMEC LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1,0000 10.774,5200 10.774,52 01896/13 7 10.774,52 PARCIAL 23/08/2013 PRC0073412 CIRP CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO RIO POM SESSAO DE FISIOTERAPIA TOTAL DO FORNECEDOR: 810,0000 810,0000 4,4500 3.604,50 01902/13 8 3.604,50 PARCIAL 26/08/2013 PRC0141412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: FRALDAS DESC XG INFANTIL FRAUDAS DESC M C/8 50,0000 100,0000 150,0000 2,9000 2,9000 145,00 01924/13 3 290,00 01924/13 3 435,00 PARCIAL 26/08/2013 PRC0144912 PARCIAL 26/08/2013 PRC0144912 CONTROLE DE PRAGAS DMARQUES LTDA-ME TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICOS DE DEDETIZACAO 1,0000 1,0000 685,0000 685,00 01933/13 8 685,00 PARCIAL 27/08/2013 PRC0141912 E.M.M. IMOVEIS LTDA. E.M.M. IMOVEIS LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 1,0000 2,0000 671,7400 671,7400 MONITOR.ALARME DARCY BARRA MONITOR.ALARME UBS ROMEU VID MONITORAM DE ALARME UBS IZAU MONITORAMENTO DE ALARME 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 120,0000 120,0000 160,0000 115,0000 120,00 120,00 160,00 115,00 515,00 01831/13 01831/13 01831/13 01830/13 14 14 14 13 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 PRC0011313 PRC0011313 PRC0011313 PRC0011313 BROCA DIAMANTADA 1011 HIDROGEL 30G LUVAS P/PROCEDIMENTO XP C/10 LUVSA P/PROCEDIMENTO G C/100 SONDA FOLEY N°14 10,0000 7,0000 25,0000 10,0000 5,0000 57,0000 1,7400 15,7500 13,0000 13,0000 1,2600 17,40 110,25 325,00 130,00 6,30 588,95 01982/13 01776/13 01849/13 01849/13 01775/13 21 19 20 20 18 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 16/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 PRC0144912 PRC0144912 PRC0144912 PRC0144912 PRC0144912 ENGETRONIC - SIS ELETRONICOS ENGETRONIC - SIS ELETRONICOS ENGETRONIC - SIS ELETRONICOS ENGETRONIC - SIS ELETRONICOS TOTAL DO FORNECEDOR: GIROFARMA MEDICAMENTOS GIROFARMA MEDICAMENTOS GIROFARMA MEDICAMENTOS GIROFARMA MEDICAMENTOS GIROFARMA MEDICAMENTOS TOTAL DO FORNECEDOR: DE DE DE DE SEG.MIRAI SEG.MIRAI SEG.MIRAI SEG.MIRAI OBRA DE ENGENHARIA LTD LTD LTD LTD LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA 671,74 01718/13 23 PARCIAL 06/08/2013 PRC0000509 671,74 01913/13 24 PARCIAL 26/08/2013 PRC0000509 1.343,48 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO TOTAL DO FORNECEDOR: LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 1,0000 458,7500 458,75 01912/13 24 PARCIAL 26/08/2013 PRC0014909 458,75 JANIO QUINTAO FURTADO & CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: EXAMES LABORATORIAIS 1,0000 1,0000 5.549,7000 5.549,70 01915/13 27 PARCIAL 26/08/2013 PRC0003311 5.549,70 MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: GASOLINA PARA VEICULOS 176,8320 176,8320 2,9500 521,65 01734/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 521,65 OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PAO FRANCES COM MANTEIGA 1.320,0000 1.320,0000 0,2800 369,60 01942/13 26 PARCIAL 29/08/2013 PRC0138212 369,60 OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA OXI MAIS COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: FORNECIMENTO DE OXIGENIO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 80,0000 40,0000 120,0000 12,0000 12,0000 960,00 01714/13 47 PARCIAL 06/08/2013 PRC0124312 480,00 01904/13 50 PARCIAL 26/08/2013 PRC0124312 1.440,00 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. AMOXILINA 500MG 390,0000 0,0420 16,38 01859/13 3 PARCIAL 20/08/2013 PRC0146012 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. APTAMIL 400G 54,0000 31,6500 1.709,10 01859/13 3 PARCIAL 20/08/2013 PRC0146012 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 2,0000 0,0170 0,03 01859/13 3 PARCIAL 20/08/2013 PRC0146012 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0007 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 446,0000 1.725,51 TOTAL DO REQUISITANTE: 3.090,6020 28.046,31 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: GP - GABINETE DO PREFEITO =========================================================================================================================================================== CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OLEO LUBRIF ELF 10W40 24,0000 18,0000 432,00 01832/13 0 GLOBAL 15/08/2013 PRC0062113 TOTAL DO FORNECEDOR: 24,0000 432,00 MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: GASOLINA PARA VEICULOS 340,5660 340,5660 2,9500 1.004,66 01731/13 98 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 1.004,66 TOTAL DO REQUISITANTE: 364,5660 1.436,66 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA =========================================================================================================================================================== AGROPECUARIA RODRIGUES & COSTA-ME ACH 80 LITRO 20,0000 13,4000 268,00 01692/13 0 GLOBAL 02/08/2013 PRC0061713 AGROPECUARIA RODRIGUES & COSTA-ME IVOMEC 1,0000 16,6000 16,60 01692/13 0 GLOBAL 02/08/2013 PRC0061713 AGROPECUARIA RODRIGUES & COSTA-ME T61 1,0000 457,5000 457,50 01692/13 0 GLOBAL 02/08/2013 PRC0061713 TOTAL DO FORNECEDOR: 22,0000 742,10 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TOTAL DO FORNECEDOR: BATERIA HONDA 1,0000 1,0000 161,6650 161,66 01958/13 0 161,66 C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICO DE BORRACHEIRO 3,1200 3,1200 45,0000 140,40 01923/13 18 PARCIAL 27/08/2013 PRC0139612 140,40 MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: GASOLINA PARA VEICULOS OLEO DIESEL 328,4860 134,3830 462,8690 2,9500 2,3000 969,03 01740/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 309,08 01732/13 99 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 1.278,11 RIO POMBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA TOTAL DO FORNECEDOR: APRESENTACAO MUSICAL 5,0000 5,0000 300,0000 1.500,00 01908/13 7 1.500,00 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074013 PARCIAL 26/08/2013 PRC0016413 TOTAL DO REQUISITANTE: 493,9890 3.822,27 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMAF - SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS =========================================================================================================================================================== ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A ALMOXARIFADO 1,0000 192,2600 192,26 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A COMPRAS E LICIT. E REG. PREC 1,0000 373,8400 373,84 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CONTAB. TESOUR. E PLANEJ. IN 1,0000 961,3100 961,31 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CONTROLE GESTAO E FROTAS 1,0000 106,8100 106,81 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CONTROLE INTERNO 1,0000 192,2600 192,26 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A FOLHA DE PAGAMENTOS 1,0000 373,8400 373,84 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A GESTAO REC. PROPRIAS/TRIBUTO 1,0000 961,3100 961,31 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A HORAS TECNICAS 6,0000 106,8100 640,86 01937/13 44 PARCIAL 28/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A PATRIMONIO PUBLICO 1,0000 192,2600 192,26 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A PROTOCOLO 1,0000 459,2900 459,29 01889/13 43 PARCIAL 21/08/2013 PRC0002111 TOTAL DO FORNECEDOR: 15,0000 4.454,04 ALVES E ARRUDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA CARTUCHO DE TINTA Nº 21 ALVES E ARRUDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA CARTUCHO DE TINTA Nº 22 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 2,0000 4,0000 35,0000 49,5000 70,00 01690/13 10 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 99,00 01690/13 10 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 169,00 CENTRAL DE INFORMATICA DE RIO POMBA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1,0000 1.471,8300 1.471,83 01778/13 23 PARCIAL 12/08/2013 PRC0021911 1.471,83 MANUTENCAO EM COMPUTADOR COPYGRAPH SERVICOS LTDA LOCACAO DE COPIADORA 20.212,0000 0,0300 606,36 01677/13 15 PARCIAL 01/08/2013 PRC0139712 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0008 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 20.212,0000 606,36 DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICO DE CONSULTORIA 1,0000 1,0000 4.500,0000 4.500,00 01903/13 8 4.500,00 PARCIAL 29/08/2013 PRC0014913 FC PROMOCOES LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: ORGANIZACAO EVENTO 1,0000 1,0000 3.000,0000 3.000,00 01864/13 1 3.000,00 PARCIAL 20/08/2013 PRC0066813 76,0000 76,0000 38,0000 2.888,00 01829/13 1 2.888,00 PARCIAL 15/08/2013 PRC0070613 1,0000 1,0000 6.568,9300 1,0000 12,0000 4,0000 27,0000 2,2700 46,2700 45,0000 45,0000 45,0000 10,4000 110,0000 LADRILHAR PISOS E REVESTIMENTOS RIOBRANQUENSE LADRILHO HIDRAULICO TOTAL DO FORNECEDOR: MANF HALFELD CLARK TOTAL DO FORNECEDOR: ASSESSORIA DE PROJETOS MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO TOTAL DO FORNECEDOR: ADESIVO DE PVC CALANDRADO FAIXA EM LONA LEDERVIM FAIXA EM LONA LEDERVIM PAPEL PARA OUTDOOR PLACA FRONTE EM LONA VINILIC 6.568,93 01851/13 33 PARCIAL 19/08/2013 PRC0010010 6.568,93 45,00 540,00 180,00 280,80 249,70 1.295,50 01771/13 01767/13 01770/13 01764/13 01845/13 46 42 45 39 47 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 PRC0042612 PRC0042612 PRC0042612 PRC0042612 PRC0042612 MAURICIO RIBEIRO JULIO ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE 1,0000 10,0000 10,00 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO BORRACHA BRANCA Nº 40 2,0000 0,5500 1,10 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO 10,0000 4,2000 42,00 01813/13 33 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO 10,0000 2,2000 22,00 01688/13 26 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL) 10,0000 0,8000 8,00 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CANETA MARCA TEXTO 3,0000 1,8000 5,40 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CLIPS (CAIXA DE 500G) 2,0000 9,0000 18,00 01689/13 27 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CLIPS (CAIXA DE 500G) 2,0000 9,0000 18,00 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO CLIPS (CAIXA DE 500G) 1,0000 9,0000 9,00 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO COLA 90GR 1,0000 1,5000 1,50 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO COLCHETE (CX COM 100 UN) 2,0000 11,0000 22,00 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO ELASTICO CIRCULAR AMARELO 50 2,0000 3,0000 6,00 01814/13 34 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO ELASTICO CIRCULAR AMARELO 50 4,0000 3,0000 12,00 01899/13 35 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO ENVELOPE PARDO 25/17,5MM 40,0000 0,2300 9,20 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO ENVELOPE PARDO 80,0000 0,3500 28,00 01689/13 27 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO ESTILETE 2,0000 2,0000 4,00 01814/13 34 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA CREPE 19MM X 50M 2,0000 4,0000 8,00 01688/13 26 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA CREPE 19MM X 50M 2,0000 4,0000 8,00 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA DUREX DURECAO 1,0000 3,8000 3,80 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA IMPRESSORA FX1170 4,0000 25,0000 100,00 01674/13 25 PARCIAL 01/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FITA P/ IMPRESSORA FX 2180 1,0000 38,0000 38,00 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO FORMULARIO CONTINUO 2VIAS/80 1,0000 180,0000 180,00 01674/13 25 PARCIAL 01/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPEADOR. 1,0000 14,0000 14,00 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPEADOR. 1,0000 14,0000 14,00 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 26/6 3,0000 3,6000 10,80 01688/13 26 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 26/6 2,0000 3,6000 7,20 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 26/6 2,0000 3,6000 7,20 01813/13 33 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO GRAMPO 26/6 1,0000 3,6000 3,60 01899/13 35 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO LAPIS 6,0000 0,5000 3,00 01803/13 32 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL A4 500FLS 210X297MM 3,0000 12,5000 37,50 01691/13 28 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL A4 500FLS 210X297MM 30,0000 12,5000 375,00 01795/13 31 PARCIAL 13/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL A4 500FLS 210X297MM 29,0000 12,5000 362,50 01936/13 36 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PAPEL CARTAZ 30,0000 0,6000 18,00 01688/13 26 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA AZ 12,0000 8,0000 96,00 01814/13 34 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA CAPA DURA C/ TRILHO ES 2,0000 5,0000 10,00 01713/13 29 PARCIAL 06/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA CAPA DURA C/ TRILHO ES 5,0000 5,0000 25,00 01774/13 30 PARCIAL 09/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 2,0000 2,3000 4,60 01813/13 33 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0009 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 8,0000 2,3000 18,40 01813/13 33 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 12,0000 2,3000 27,60 01814/13 34 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015213 MAURICIO RIBEIRO JULIO TRILHO (CX C/ 50) 2,0000 10,5000 21,00 01688/13 26 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015213 TOTAL DO FORNECEDOR: 334,0000 1.609,40 OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA OLIVEIRA & FERNANDES ALIMENTOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PAO FRANCES COM MANTEIGA PAO FRANCES COM MANTEIGA 1.320,0000 5.067,0000 6.387,0000 0,2800 0,2800 369,60 01941/13 25 PARCIAL 29/08/2013 PRC0138212 1.418,76 01943/13 27 PARCIAL 29/08/2013 PRC0138212 1.788,36 RDF INFORMATICA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PROVEDOR INTERNET 1,0000 1,0000 2.860,0000 2.860,00 01969/13 20 PARCIAL 30/08/2013 PRC0002810 2.860,00 REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: CONTRATACAO DE BANDAS 1,0000 1,0000 8.500,0000 8.500,00 01858/13 1 8.500,00 RODRIGO ESTEVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS TOTAL DO FORNECEDOR: ASSESSORIA JURIDICA 1,0000 1,0000 5.240,0000 5.240,00 01717/13 28 PARCIAL 06/08/2013 PRC0003711 5.240,00 SIMAO SIMAO SIMAO SIMAO SIMAO TOTAL MANUTENCAO MANUTENCAO MANUTENCAO MANUTENCAO MANUTENCAO 6,5000 12,5000 12,5000 12,5000 8,5000 52,5000 140,6000 140,6000 140,6000 140,6000 140,6000 1,0000 1,0000 2,0000 1.115,0000 1.757,3000 NEVES JUNIOR NEVES JUNIOR NEVES JUNIOR NEVES JUNIOR NEVES JUNIOR DO FORNECEDOR: EM EM EM EM EM PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS PREDIOS SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT COMPUTADOR SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT FREEZER HORIZONTAL TOTAL DO FORNECEDOR: PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC 913,90 1.757,50 1.757,50 1.757,50 1.195,10 7.381,50 01668/13 01724/13 01807/13 01875/13 01938/13 24 25 26 27 28 1.115,00 01716/13 3 1.757,30 01706/13 2 2.872,30 PARCIAL 19/08/2013 PRC0069413 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 01/08/2013 07/08/2013 13/08/2013 21/08/2013 28/08/2013 PRC0139512 PRC0139512 PRC0139512 PRC0139512 PRC0139512 PARCIAL 06/08/2013 PRC0049513 PARCIAL 02/08/2013 PRC0049513 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 1,0000 8,2000 8,20 01687/13 34 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 5,0000 8,2000 41,00 01726/13 36 PARCIAL 07/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 6,0000 8,2000 49,20 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 4,0000 8,2000 32,80 01808/13 39 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 4,0000 8,2000 32,80 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 12,0000 8,2000 98,40 01866/13 41 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 7,0000 8,2000 57,40 01917/13 44 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ACUCAR CRISTAL (5KG) 6,0000 8,2000 49,20 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA AGUA SANITARIA (1000ML) 1,0000 1,0000 1,00 01685/13 32 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA AGUA SANITARIA (1000ML) 2,0000 1,0000 2,00 01866/13 41 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA AGUA SANITARIA (1000ML) 2,0000 1,0000 2,00 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CAPACHO P/ PORTA 3,0000 3,0000 9,00 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CERA LIQUIDA INCOLOR 2,0000 2,7000 5,40 01929/13 45 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 2,0000 1,5000 3,00 01687/13 34 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 2,0000 1,5000 3,00 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 1,0000 1,5000 1,50 01760/13 38 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 2,0000 1,5000 3,00 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 2,0000 1,5000 3,00 01917/13 44 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA CLORO LIQUIDO 2,0000 1,5000 3,00 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 24,0000 0,8000 19,20 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 2,0000 2,5000 5,00 01687/13 34 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 3,0000 2,5000 7,50 01726/13 36 PARCIAL 07/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 3,0000 2,5000 7,50 01726/13 36 PARCIAL 07/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 2,0000 2,5000 5,00 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 2,0000 2,5000 5,00 01760/13 38 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 2,0000 2,5000 5,00 01866/13 41 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 1,0000 2,5000 2,50 01917/13 44 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DESODORIZADOR DE AR 1,0000 7,2000 7,20 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 1,0000 1,0000 1,00 01685/13 32 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0010 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 2,0000 1,0000 2,00 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 3,0000 1,0000 3,00 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 2,0000 1,0000 2,00 01867/13 42 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 2,0000 1,0000 2,00 01929/13 45 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA DETERGENTE NEUTRO 500ML 3,0000 1,0000 3,00 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESCOVA SANITARIA 1,0000 2,2000 2,20 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 1,0000 1,3000 1,30 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 3,0000 1,3000 3,90 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 1,0000 1,3000 1,30 01867/13 42 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 2,0000 1,3000 2,60 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC 4,0000 0,5000 2,00 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC 2,0000 0,5000 1,00 01917/13 44 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC 1,0000 0,5000 0,50 01929/13 45 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA FILTRO DE CAFE 103 4,0000 2,8000 11,20 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA FLANELA 2,0000 1,8000 3,60 01686/13 33 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LIMPADOR DE PISO 10,0000 3,0000 30,00 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LIMPADOR DE PISO 2,0000 3,0000 6,00 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LUSTRA MOVEIS (500ML) 1,0000 2,2000 2,20 01686/13 33 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LUSTRA MOVEIS (500ML) 2,0000 2,2000 4,40 01867/13 42 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA LUVA DE LIMPEZA 2,0000 4,5000 9,00 01898/13 43 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PANO DE CHAO (76 X 50CM) 1,0000 2,8000 2,80 01685/13 32 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PANO DE CHAO (76 X 50CM) 2,0000 2,8000 5,60 01686/13 33 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PANO DE CHAO (76 X 50CM) 1,0000 2,8000 2,80 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PANO DE PRATO 1,0000 1,9000 1,90 01929/13 45 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PANO LIMPEZA (PTE 05 UNID) 1,0000 3,8000 3,80 01687/13 34 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PAPEL HIG. 30MTS (04 ROLOS 1,0000 1,4000 1,40 01685/13 32 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PAPEL HIG. 30MTS (04 ROLOS 48,0000 1,4000 67,20 01726/13 36 PARCIAL 07/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PAPEL HIG. 30MTS (04 ROLOS 4,0000 1,4000 5,60 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PAPEL HIG. 30MTS (04 ROLOS 6,0000 1,4000 8,40 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PO DE CAFE 1KG 5,0000 12,4000 62,00 01726/13 36 PARCIAL 07/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PO DE CAFE 1KG 8,0000 12,4000 99,20 01755/13 37 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PO DE CAFE 1KG 4,0000 12,4000 49,60 01808/13 39 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PO DE CAFE 1KG 10,0000 12,4000 124,00 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA PO DE CAFE 1KG 3,0000 12,4000 37,20 01866/13 41 PARCIAL 20/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA RODO (GRANDE) 3,0000 5,0000 15,00 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA SABAO EM PO 1,0000 4,2000 4,20 01760/13 38 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA SABAO EM PO 2,0000 4,2000 8,40 01812/13 40 PARCIAL 14/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA SABAO EM PO 2,0000 4,2000 8,40 01917/13 44 PARCIAL 23/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA SABAO EM PO 1,0000 4,2000 4,20 01929/13 45 PARCIAL 27/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA SABAO EM PO 1,0000 4,2000 4,20 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA VASSOURA DE PELO ANIMAL (60C 2,0000 28,0000 56,00 01974/13 46 PARCIAL 30/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA VASSOURA PIACAVA Nº 04 1,0000 10,0000 10,00 01685/13 32 PARCIAL 02/08/2013 PRC0015113 SUPERMERCADO MODELO DE RIO POMBA VASSOURA PIACAVA Nº 04 1,0000 10,0000 10,00 01760/13 38 PARCIAL 10/08/2013 PRC0015113 TOTAL DO FORNECEDOR: 266,0000 1.154,90 TOP CONSULTORIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: CONSULTORIA GESTAO FISCAL 1,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,00 01835/13 6 5.000,00 PARCIAL 15/08/2013 PRC0005013 UNITEC CENTRO DE EDUCACAO PROF. LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: CURSO DE CAPACITACAO 1,0000 1,0000 3.500,0000 3.500,00 01682/13 5 3.500,00 PARCIAL 01/08/2013 PRC0017713 VIDRACARIA DIOGO LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PORTA BLINDEX 1,0000 1,0000 3.500,0000 3.500,00 01967/13 1 3.500,00 PARCIAL 30/08/2013 PRC0066313 VIVO S/A TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICOS TELEFONICOS 1,0000 1,0000 3.840,7300 3.840,73 01837/13 1 3.840,73 PARCIAL 15/08/2013 PRC0026013 TOTAL DO REQUISITANTE: 27.405,7700 72.200,85 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0011 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------=========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL =========================================================================================================================================================== ALESSANDRA PAULA DOS SANTOS CURSO DE CABELEREIRO 1,0000 6.400,0000 6.400,00 01906/13 1 PARCIAL 26/08/2013 PRC0051513 TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 6.400,00 TOTAL DO REQUISITANTE: 1,0000 6.400,00 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO =========================================================================================================================================================== AGUIA DIESEL LTDA. DISCO DE TACOGRAFO MERCEDES 12,0000 21,7500 261,00 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. FILTRO DIESEL MERCEDES 2,0000 106,7751 213,55 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. FILTRO LUBRIF. MERCEDES 3,0000 45,9316 137,79 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. FILTRO RACOR MERCEDES 2,0000 54,6316 109,26 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. LENTE TETO SPRINTER MB 4,0000 3,9672 15,86 01664/13 0 GLOBAL 01/08/2013 PRC0067813 AGUIA DIESEL LTDA. MACANETA INT.DIR.MERCEDES 1,0000 74,3197 74,31 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. MANGUEIRA INTERNA MERCEDES 2,0000 296,7700 593,54 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 AGUIA DIESEL LTDA. OLEO FREIO MERCEDES 3,0000 11,8320 35,49 01960/13 0 GLOBAL 30/08/2013 PRC0074613 TOTAL DO FORNECEDOR: 29,0000 1.440,80 ALDAIR DA CONCEICAO LIMA ALDAIR DA CONCEICAO LIMA ALDAIR DA CONCEICAO LIMA TOTAL DO FORNECEDOR: CARNE MOIDA BOVINA COXA E CONTRA COXA DE FRANGO MUSCULO BOVINO 350,0000 370,0000 200,0000 920,0000 9,7000 5,1900 9,7000 AMILAR VIDAL XAVIER & CIA LTDA - ME TOTAL DO FORNECEDOR: MECANICA LEVE 36,0000 36,0000 50,0000 CAMPOS & VIDAL LTDA-ME TOTAL DO FORNECEDOR: LINHA 3 - UNIPAC 18:00 30,0000 30,0000 120,0000 3.600,00 01934/13 7 3.600,00 PARCIAL 26/08/2013 PRC0014713 CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: OLEO GL5 90 BALDE 20 L OLEO LUBRIF 15W40 1L OLEO LUBRIF 15W40 20L 5,0000 48,0000 5,0000 58,0000 199,2100 16,0000 180,0000 996,05 01832/13 0 768,00 01832/13 0 900,00 01832/13 0 2.664,05 GLOBAL GLOBAL GLOBAL 15/08/2013 PRC0062113 15/08/2013 PRC0062113 15/08/2013 PRC0062113 50,0000 5,0000 50,0000 20,0000 50,0000 30,0000 32,0000 125,0000 15,0000 56,0000 5,0000 30,0000 468,0000 2,4900 2,0900 9,7900 10,5000 1,4500 3,9200 0,7700 8,2400 15,4000 2,9900 0,9100 2,4900 124,50 10,45 489,50 210,00 72,50 117,60 24,64 1.030,00 231,00 167,44 4,55 74,70 2.556,88 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E COELHO E TOTAL DO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO SILVA COMERCIO FORNECEDOR: E E E E E E E E E E E E SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ACHOCOLATADO EM PÓ (400GRS) AMIDO DE MILHO (500GRS) ARROZ TIPO II (5KG) BISCOITO TIPO MAISENA (2KG) EXTRATO DE TOMATE (350GRS) FARINHA DE MANDIOCA (1KG) GELATINA (45GRS) LEITE EM PO INTEGRAL (400 GR MACARRAO PARAFUSO (5KG) OLEO DE SOJA (900ML) SAL REFINADO TEMPERO DE ALHO E SAL (500 G 3.395,00 01797/13 0 1.920,30 01797/13 0 1.940,00 01797/13 0 7.255,30 GLOBAL GLOBAL GLOBAL 19/08/2013 PRC0062413 19/08/2013 PRC0062413 19/08/2013 PRC0062413 1.800,00 01888/13 15 PARCIAL 22/08/2013 PRC0139612 1.800,00 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 01834/13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 FRANCISCO BENTO TEIXEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: MANDIOCA 30,0000 30,0000 2,8000 84,00 01671/13 2 84,00 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 JOAQUIM PINTO RODRIGUES JOAQUIM PINTO RODRIGUES TOTAL DO FORNECEDOR: BISCOITO CASEIRO 4 DOCE DE LEITE 15,0000 30,0000 45,0000 8,0000 8,5000 120,00 01811/13 1 255,00 01811/13 1 375,00 PARCIAL 14/08/2013 PRC0033413 PARCIAL 14/08/2013 PRC0033413 JOSE ARRIGHI CONDE BANANA I 125,0000 2,5000 312,50 01670/13 1 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0012 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------JOSE ARRIGHI CONDE BISCOITO CASEIRO 5 13,0000 8,0000 104,00 01670/13 1 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 JOSE ARRIGHI CONDE LARANJA 125,0000 1,8000 225,00 01670/13 1 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 JOSE ARRIGHI CONDE OVOS 33,0000 5,0000 165,00 01670/13 1 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 JOSE ARRIGHI CONDE POLPA DE FRUTA 1-5 7,0000 6,5000 45,50 01670/13 1 PARCIAL 01/08/2013 PRC0033413 TOTAL DO FORNECEDOR: 303,0000 852,00 JOSE DA SILVA TEIXEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: DOCE DE MANGA 12,0000 12,0000 8,5000 102,00 01786/13 4 102,00 PARCIAL 12/08/2013 PRC0033413 JOSE GERALDO CAMPOS SOARES TOTAL DO FORNECEDOR: DOCE DE FRUTA II 30,0000 30,0000 8,5000 255,00 01827/13 1 255,00 PARCIAL 18/08/2013 PRC0033413 JOSE LUIZ DA SILVA JOSE LUIZ DA SILVA TOTAL DO FORNECEDOR: BISCOITO CASEIRO 3 POLPA DE FRUTA ABACAXI 13,0000 9,0000 22,0000 8,0000 6,5000 104,00 01861/13 1 58,50 01861/13 1 162,50 PARCIAL 20/08/2013 PRC0033413 PARCIAL 20/08/2013 PRC0033413 JULIETA CAIAFA TOTAL DO FORNECEDOR: LOCACAO DE IMOVEL 1,0000 1,0000 964,5700 MARCOS GERALDO DE OLIVEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: POLPA DE FRUTA 2 9,0000 9,0000 6,5000 SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT SAINT TOTAL LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA ANEL SEGURANÇA KOMBI ANEL SEGURANÇA W/012419/1 ANEL SINCR KOMBI 113/311295/ CARCAÇA KOMBI 211/501253/2 COIFA VW KOMBI GARFO CX KOMBI 113/311571/1 GARFO KOMBI 113/31551/2 JOGO DE JUNTA VW KOMBI JOGO DE REPARO VW KOMBI MANCAL VW KOMBI PINO CENTRAL VW KOMBI PINO MANGA DE EIXO VW KOMBI RODA KOMBI 113/311531/1 ROLAMENTO KOMBI 113/311115/1 ROLAMENTO KOMBI 113/311325/1 ROLAMENTO VW KOMBI TAMPA SELET.KOMBI 211/301205 TUBO DE AGUA VW KOMBI VEDAÇAO KOMBI 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 29,0000 13,5828 0,2016 13,5828 164,1276 7,2702 16,9806 36,0108 37,2036 131,0526 20,3826 85,9656 85,9656 30,5634 8,1060 19,9332 180,9864 81,8076 136,2060 31,0044 27,16 0,40 27,16 164,12 29,08 16,98 36,01 37,20 262,10 40,76 171,93 171,93 30,56 8,10 19,93 180,98 81,80 136,20 31,00 1.473,40 01707/13 01707/13 01707/13 01707/13 01964/13 01707/13 01707/13 01964/13 01964/13 01964/13 01964/13 01964/13 01707/13 01707/13 01707/13 01964/13 01707/13 01964/13 01707/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 05/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 30/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 30/08/2013 05/08/2013 30/08/2013 05/08/2013 PRC0068613 PRC0068613 PRC0068613 PRC0068613 PRC0073913 PRC0068613 PRC0068613 PRC0073913 PRC0073913 PRC0073913 PRC0073913 PRC0073913 PRC0068613 PRC0068613 PRC0068613 PRC0073913 PRC0068613 PRC0073913 PRC0068613 RIO RIO RIO RIO RIO ALHO COLORAU (500GR) FARINHA DE TRIGO COM FERMENT FERMENTO PARA BOLO MARGARINA VEGETAL (500 GRS) 18,0000 5,0000 80,0000 4,0000 35,0000 142,0000 10,0000 3,0000 2,2000 16,0000 2,2000 180,00 15,00 176,00 64,00 77,00 512,00 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 0 0 0 0 0 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS CLAIR AUTO PECAS DO FORNECEDOR: SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE TOTAL DO FORNECEDOR: POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA 964,57 01914/13 17 PARCIAL 26/08/2013 PRC0053212 964,57 58,50 01705/13 2 58,50 PARCIAL 05/08/2013 PRC0033413 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 4,0000 33,4800 133,92 01683/13 18 PARCIAL 01/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 1,0000 33,4800 33,48 01684/13 19 PARCIAL 01/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 1,0000 33,4800 33,48 01711/13 20 PARCIAL 06/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 1,0000 33,4800 33,48 01763/13 21 PARCIAL 10/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 5,0000 33,4800 167,40 01787/13 22 PARCIAL 12/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 1,0000 33,4800 33,48 01809/13 23 PARCIAL 14/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 5,0000 33,4800 167,40 01897/13 24 PARCIAL 23/08/2013 PRC0142112 VERA APARECIDA MEIRELES CAMPOS GAS GLS 3,0000 33,4800 100,44 01944/13 25 PARCIAL 29/08/2013 PRC0142112 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0013 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 21,0000 703,08 TOTAL DO REQUISITANTE: 2.185,0000 24.859,08 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO =========================================================================================================================================================== FUTURO COMUNICACAO LTDA SERVICO DE COMUNICACAO 1,0000 2.000,0000 2.000,00 01679/13 25 PARCIAL 01/08/2013 PRC0003611 FUTURO COMUNICACAO LTDA SERVICO DE COMUNICACAO 1,0000 2.000,0000 2.000,00 01977/13 26 PARCIAL 30/08/2013 PRC0003611 TOTAL DO FORNECEDOR: 2,0000 4.000,00 INTERARTE DE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PUBLICACAO JORNAL REGIONAL MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: GASOLINA PARA VEICULOS PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL PUBLICACAO JORNAL MUNICIPAL PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL PUBLICACAO JORNAL MUNICIPAL PAPELARIA E LIVRARIA E TIPOGRAFIA O IMPARCIAL PUBLICACAO JORNAL MUNICIPAL TOTAL DO FORNECEDOR: 20,0000 20,0000 18,2700 365,40 01806/13 6 365,40 PARCIAL 01/08/2013 PRC0142012 600,3470 600,3470 2,9500 1.771,02 01730/13 97 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 1.771,02 56,1000 156,0000 220,0000 432,1000 5,0000 5,0000 5,0000 280,50 01799/13 16 PARCIAL 13/08/2013 PRC0142012 780,00 01865/13 17 PARCIAL 20/08/2013 PRC0142012 1.100,00 01979/13 18 PARCIAL 30/08/2013 PRC0142012 2.160,50 TOTAL DO REQUISITANTE: 1.054,4470 8.296,92 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =========================================================================================================================================================== AMILAR VIDAL XAVIER & CIA LTDA - ME MECANICA LEVE 22,0000 50,0000 1.100,00 01873/13 14 PARCIAL 20/08/2013 PRC0139612 TOTAL DO FORNECEDOR: 22,0000 1.100,00 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER 3916831 1,0000 285,6780 285,67 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER 6100002 2,0000 10,8000 21,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER 6100030 1,0000 2,4000 2,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER D40392 1,0000 0,5400 0,54 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER D66035 1,0000 2,9400 2,94 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSER D67135 2,0000 5,4000 10,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ANEL PATROL DRESSERV6100002 2,0000 10,8000 21,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ARRUELA PATROL DRESSER 61057 1,0000 0,5400 0,54 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ARRUELA PATROL DRESSER610283 1,0000 0,6000 0,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME BATERIA W18 1,0000 246,5000 246,50 01870/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0070513 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME BOMBA ZF PATROL DRESSER 1,0000 426,0000 426,00 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CAIXA PATROL DRESSER 1,0000 2.204,5980 2.204,59 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALCO PATROL DRESSER 6200103 3,0000 52,6860 158,05 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALÇO AÇO PATROL 6100111 6,0000 4,8000 28,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALÇO AÇO PATROL DRESSER 6,0000 5,4000 32,40 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALÇO PATROL DRESSER 6100102 6,0000 4,8000 28,80 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALÇO PATROL DRESSER 6200008 14,0000 7,2000 100,80 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CALÇO PATROL DRESSER 3,0000 46,6560 139,96 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CHAVETA PATROL DRESSER 61001 1,0000 1,8000 1,80 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME COIFA PATROL DRESSER 1,0000 28,6320 28,63 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME CONE BOWER PATROL DRESSER 1,0000 419,4000 419,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME COROA E PINHAO ZF 1,0000 2.676,0000 2.676,00 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME COXIM PATROL DRESSER 6100518 6,0000 13,8000 82,80 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME EIXO PATROL DRESSER 6400013 1,0000 1.713,6000 1.713,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ENGRENAGEM ZF PATROL DRESSER 1,0000 347,4000 347,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ESTOJO PATROL DRESSER 610233 1,0000 4,8000 4,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME FILTRO PATROL DRESSER 620188 1,0000 106,8000 106,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME GARFO PATROL DRESSER 1,0000 222,3180 222,31 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME INDICADOR PATROL DRESSER 1,0000 99,1320 99,13 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6100023 1,0000 2,4000 2,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0014 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6100024 1,0000 2,4000 2,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6106192 1,0000 30,1140 30,11 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6107393 1,0000 7,6080 7,60 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6107393 1,0000 347,4000 347,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6200040 1,0000 2,4000 2,40 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6200043 1,0000 3,6000 3,60 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6300015 1,0000 16,8000 16,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6400042 2,0000 3,6000 7,20 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME JUNTA PATROL DRESSER 6400523 1,0000 19,2000 19,20 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME LAMINA PATROL DRESSER 2,0000 162,0000 324,00 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PARAFUSO PATROL D901862 1,0000 0,9000 0,90 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PARAFUSO PATROL DRESSER D392 1,0000 4,2000 4,20 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PARAFUSO PATROL DRESSER 6,0000 3,6000 21,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PINO PATROL DRESSER 6101609 1,0000 16,5600 16,56 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PINO PATROL DRESSER 6103729 1,0000 22,5840 22,58 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PORCA DO EIXO UNF 6109600 4,0000 29,4000 117,60 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PORCA PATROL DRESSER 451 1,0000 113,3880 113,38 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PORCA PATROL DRESSER 6102337 1,0000 4,1400 4,14 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PORCA PATROL DRESSER D902128 2,0000 11,4000 22,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME PORCA PATROL DRESSER 1,0000 29,4000 29,40 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME RENTENTOR PATROL DRESSER 1,0000 11,4000 11,40 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME REPARO PATROL DRESSER 1,0000 113,0880 113,08 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME RETENTOR PATROL DRESSER 1,0000 181,3440 181,34 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME RETENTOR PATROL DRESSER61000 1,0000 17,4000 17,40 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME RETENTOR PATROL DRESSER61000 2,0000 17,4000 34,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME RETENTOR PATROL DRESSER61002 2,0000 19,2000 38,40 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME ROLAMENTO+ESFERAS NKS PATROL 1,0000 178,8000 178,80 01872/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0071713 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME SEMI EIXO PATROL DRESSER 2,0000 489,6000 979,20 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TRAVA PATROL DRESSER 6100049 2,0000 29,4000 58,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TRAVA PATROL DRESSER 6100095 1,0000 2,7600 2,76 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TRAVA PATROL DRESSER 2,0000 2,8800 5,76 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TUBO FREIO PATROL DRESSER 1,0000 272,0760 272,07 01791/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070113 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME TUBO W18 CASE L71976 1,0000 243,1157 243,11 01788/13 0 GLOBAL 12/08/2013 PRC0069913 AUTO PECAS MINEIRA LTDA-ME VALVULA PATROL DRESSER 3,0000 27,6000 82,80 01868/13 0 GLOBAL 20/08/2013 PRC0072113 TOTAL DO FORNECEDOR: 122,0000 12.751,25 C E A COMERCIO DE PNEUS RIO POMBA LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: SERVICO DE BORRACHEIRO 10,7600 10,7600 45,0000 CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO TOTAL DO FORNECEDOR: GRAXA PARA CHASSIS 180 KG OLEO ATF DEXTRON 20LT OLEO HID 68 API VG 20L OLEO THF 11 2,0000 5,0000 4,0000 20,0000 31,0000 1.380,0000 200,0000 161,9700 12,5000 5,5700 5,5700 70,0000 CELSO DONIZETE DA SILVA ME TOTAL DO FORNECEDOR: LTDA LTDA LTDA LTDA SERVICO DE TORNO E SOLDA 484,20 01919/13 16 PARCIAL 27/08/2013 PRC0139612 484,20 2.760,00 1.000,00 647,88 250,00 4.657,88 01832/13 01832/13 01832/13 01832/13 0 0 0 0 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 PRC0062113 PRC0062113 PRC0062113 PRC0062113 389,90 01802/13 10 PARCIAL 13/08/2013 PRC0139612 389,90 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BARRA ROSQUEADA 3/8 1,0000 2,6000 2,60 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BARRA ROSQUEADA 3/8 1,0000 2,6000 2,60 01876/13 51 PARCIAL 21/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BARRA ROSQUEADA DE 5/16 6,0000 1,8000 10,80 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BOTINA DE SEGURANCA 230,0000 27,0000 6.210,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BRITA Nº 1 6,0000 53,0000 318,00 01841/13 50 PARCIAL 15/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BRITA Nº 1 12,0000 53,0000 636,00 01878/13 52 PARCIAL 21/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BROCA DE 1/4 4,0000 3,8000 15,20 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BROCA DE VIDEA 3/8 2,0000 5,0000 10,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA BROCA DE VIDIA 1/4 2,0000 3,1000 6,20 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CABO PARA CHIBANCA 10,0000 6,9000 69,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0015 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CANALETA P/FIO 20X10MM 15,0000 2,3000 34,50 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CHUVEIRO TIPO DUCHA 127V 3,0000 23,0000 69,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CIMENTO CP2 50,0000 18,5000 925,00 01796/13 49 PARCIAL 12/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CIMENTO CP2 60,0000 18,5000 1.110,00 01841/13 50 PARCIAL 15/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CIMENTO CP2 50,0000 18,5000 925,00 01918/13 54 PARCIAL 27/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA CONE DE SINALIZACAO 2,0000 24,0000 48,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM 1,0000 4,0000 4,00 01728/13 47 PARCIAL 07/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA DISJUNTOR 30 A MONOFASICO 3,0000 3,9000 11,70 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA DISJUNTOR BIPOLAR 30A 1,0000 20,0000 20,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA ENXADA 03 LIBRAS 18,0000 10,4000 187,20 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA FECHADURA DE TAMBOR 1,0000 18,5000 18,50 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA GARRAFAS TERMICAS 5,0000 20,0000 100,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA GARRAFAS TERMICAS 1,0000 20,0000 20,00 01887/13 53 PARCIAL 22/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA KIT COPASA 1 ENTRADA 1,0000 54,0000 54,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA LIMA CHATA 4,0000 7,0000 28,00 01694/13 46 PARCIAL 01/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA LIQUIDO BRILHO 3600ML 18,0000 38,0000 684,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA LUVA DE RASPA 150,0000 4,9000 735,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA MASSA ACRILICA 64,0000 3,5000 224,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA PA QUADRADA COM CABO 10,0000 15,0000 150,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA SAIDA DE CAIXA DE DESCARGA 10,0000 4,5000 45,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA SELADOR ACRILICO 16,8000 2,6000 43,68 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TELA ARAME FIO 14 MALHA5X5 40,5000 10,5000 425,25 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TIJOLO MACICO QUEIMADO 2.125,0000 0,2900 616,25 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TINTA ESMALTE SINTETICO 5,0000 34,9000 174,50 01694/13 46 PARCIAL 01/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TINTA ESMALTE SINTETICO 25,0000 34,9000 872,50 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TINTA LATEX 18 LT 57,0000 34,0000 1.938,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA TINTA PARA QUADRO ESCOLAR 40,0000 20,0000 800,00 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 COMERCIAL E TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA VERNIZ 19,0000 12,9000 245,10 01744/13 48 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 TOTAL DO FORNECEDOR: 3.069,3000 17.788,58 DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: PNEU 1400X24 PNEU 1400X24 2,0000 2,0000 4,0000 2.400,0000 2.400,0000 4.800,00 01963/13 26 PARCIAL 30/08/2013 PRC0001013 4.800,00 01975/13 27 PARCIAL 30/08/2013 PRC0001013 9.600,00 DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPA 1,0000 1,0000 112210,0000 ENERGISA - LUZ,IMAGINACAO, REALIZACAO ENERGIS SUBSTIT DA ILUMINACAO PUBLIC TOTAL DO FORNECEDOR: 1,0000 1,0000 3.136,1900 FLJ MECANICA DIESEL LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: MAO DE OBRA VEICULOS 1,0000 1,0000 280,0000 280,00 01599/13 0 280,00 GORI & CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: CASCALHO 456,0000 456,0000 40,0000 18.240,00 01721/13 4 18.240,00 J.MARTINS E CIA LTDA J.MARTINS E CIA LTDA J.MARTINS E CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: MECANICA PESADA MECANICA PESADA MECANICA PESADA 14,6000 20,7200 14,5000 49,8200 70,0000 70,0000 70,0000 LUCIANO DE PAULA OLIVEIRA TOTAL DO FORNECEDOR: ELETRICISTA DE AUTOS 2,0000 2,0000 415,0000 830,00 01926/13 0 830,00 MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO MARCELINO ARRIGHI FURTADO PLACA DE SINALIZAO DE TRANSI PLACA FRONTE EM LONA VINILIC POSTE EM MADEIRA 7X6CM 7,0000 9,0000 2,0000 70,0000 110,0000 60,0000 490,00 01766/13 41 PARCIAL 09/08/2013 PRC0042612 990,00 01939/13 48 PARCIAL 28/08/2013 PRC0042612 120,00 01765/13 40 PARCIAL 09/08/2013 PRC0042612 112.210,00 01847/13 1 112.210,00 PARCIAL 16/08/2013 PRC0110812 3.136,19 01976/13 36 PARCIAL 30/08/2013 PRC0035411 3.136,19 GLOBAL 05/08/2013 PRC0066213 PARCIAL 06/08/2013 PRC0054512 1.022,00 01675/13 13 PARCIAL 01/08/2013 PRC0139612 1.450,40 01970/13 14 PARCIAL 30/08/2013 PRC0139612 1.015,00 01971/13 15 PARCIAL 30/08/2013 PRC0139612 3.487,40 GLOBAL 27/08/2013 PRC0070213 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0016 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 18,0000 1.600,00 MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA MARCIO DA COSTA PEREIRA CIA LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: GASOLINA PARA VEICULOS OLEO DIESEL 532,3910 4.962,3600 5.494,7510 2,9500 2,3000 1.570,55 01739/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 11.413,42 01741/13 10 PARCIAL 07/08/2013 PRC0138112 12.983,97 MARIA ANTONIA GONCALVES LOPES - ME MARIA ANTONIA GONCALVES LOPES - ME TOTAL DO FORNECEDOR: UNIFORME I (OBRAS) UNIFORME I (OBRAS) 4,0000 13,0000 17,0000 47,8000 47,8000 191,20 01852/13 11 PARCIAL 19/08/2013 PRC0022413 621,40 01880/13 13 PARCIAL 21/08/2013 PRC0022413 812,60 12,0000 125,0000 6,0000 12,0000 126,0000 58,0000 3.860,0000 100,0000 1,0000 7,0000 40,0000 2,0000 4.349,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 1,6000 0,9200 0,9200 1,4500 2,9500 18,0000 18,0000 24,3000 MULTILOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS TOTAL DO FORNECEDOR: 20,5000 20,5000 120,0000 2.460,00 01922/13 1 2.460,00 PEDRO DE PAULA SILVA TOTAL DO FORNECEDOR: 15,0000 15,0000 115,0000 1.725,00 01842/13 12 PARCIAL 16/08/2013 PRC0139412 1.725,00 MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. MARTINS E ARAUJO MAT. TOTAL DO FORNECEDOR: DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. CONST. DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA AREIA AREIA AREIA AREIA BISNAGA TINTA PARA LATEX PVA BLOCO DE CIMENTO 4/10 BLOCO DE CIMENTO 4/10 FIO 2,5MM PARALELO LIMA PARA MOTOSSERA TINTA LATEX PVA 3,6LT TINTA LATEX PVA 3,6LT VARA DE FERRO 3/8 LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA 360,00 3.750,00 180,00 360,00 201,60 53,36 3.551,20 145,00 2,95 126,00 720,00 48,60 9.498,71 01727/13 01743/13 01972/13 01973/13 01743/13 01712/13 01743/13 01743/13 01972/13 01667/13 01743/13 01972/13 26 27 28 29 27 25 27 27 28 24 27 28 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 07/08/2013 08/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 08/08/2013 06/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 30/08/2013 01/08/2013 08/08/2013 30/08/2013 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PARCIAL 26/08/2013 PRC0057213 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. BRITA Nº 0 6,0000 54,0000 324,00 01840/13 46 PARCIAL 15/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 25,0000 174,0000 4.350,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 3,0000 174,0000 522,00 01761/13 42 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 2,0000 174,0000 348,00 01773/13 44 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 2,0000 174,0000 348,00 01825/13 45 PARCIAL 15/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 2,0000 174,0000 348,00 01850/13 47 PARCIAL 16/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 1,0000 174,0000 174,00 01853/13 48 PARCIAL 19/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CABO 6MM 2,0000 174,0000 348,00 01916/13 50 PARCIAL 23/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CARRINHO DE MAO 4,0000 120,0000 480,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CHAPA PRETA 2X1/2 Nº 14 10,0000 120,0000 1.200,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ENXADAO 4,0000 10,9000 43,60 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. JOELHO DE 150MM 7,0000 17,9000 125,30 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. LUVA PVC PARA ESGOTO 2,0000 18,0000 36,00 01673/13 38 PARCIAL 01/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. LUVA PVC PARA ESGOTO 9,0000 18,0000 162,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. MARRETA 2KG 2,0000 16,8000 33,60 01772/13 43 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. MASCARA SEMI FACIAL 2,0000 2,0000 4,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PA DE BICO 6,0000 9,0000 54,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PARAFUSO DE 1/4 X 2 145,0000 0,2000 29,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PISO CERAMICO 0.4X0.4 27,0000 9,0000 243,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. PROTETOR DE OUVIDO 15,0000 0,8000 12,00 01754/13 41 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. REDUCAO 25X20 SOLDAVEL 10,0000 0,2000 2,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ROLO PARA PINTURA (GRANDE) 9,0000 4,4000 39,60 01874/13 49 PARCIAL 20/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TINTA DE PISO 34,0000 25,0000 850,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TUBO CHAPA PRETA 1 1/4 Nº16 8,0000 30,0000 240,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TUBO CHAPA PRETA 1/1/2 Nº 14 30,0000 44,0000 1.320,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TUBO DE COLA GRANDE 29,0000 2,0000 58,00 01746/13 39 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TUBO PVC 100MM 6,0000 28,0000 168,00 01773/13 44 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. TUBO PVC 100MM 20,0000 28,0000 560,00 01874/13 49 PARCIAL 20/08/2013 PRC0143912 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0017 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 1/4 6,0000 9,4000 56,40 01761/13 42 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 1/4 1,0000 9,4000 9,40 01772/13 43 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 1/4 10,0000 9,4000 94,00 01773/13 44 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 1/4 15,0000 9,4000 141,00 01850/13 47 PARCIAL 16/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 1/4 15,0000 9,4000 141,00 01916/13 50 PARCIAL 23/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 5/16 42,0000 15,4000 646,80 01749/13 40 PARCIAL 08/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 5/16 6,0000 15,4000 92,40 01761/13 42 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 5/16 10,0000 15,4000 154,00 01773/13 44 PARCIAL 10/08/2013 PRC0143912 RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. VARA DE FERRO 5/16 10,0000 15,4000 154,00 01916/13 50 PARCIAL 23/08/2013 PRC0143912 TOTAL DO FORNECEDOR: 537,0000 13.911,10 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: FILTRO TAP001=2598623 SERRALHERIA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO RIO POM PORTAO METALICO TOTAL DO FORNECEDOR: TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL TRATORES DO BRASIL DO FORNECEDOR: COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA MANUTENCA VANIA MARINI VIEIRA-ME TOTAL DO FORNECEDOR: WV IRRIGACAO E MATERIAIS WV IRRIGACAO E MATERIAIS WV IRRIGACAO E MATERIAIS WV IRRIGACAO E MATERIAIS WV IRRIGACAO E MATERIAIS WV IRRIGACAO E MATERIAIS TOTAL DO FORNECEDOR: BRACO DA DIRECAO CABO TRANSMISSAO CONCHA DA LAMINA CORRENTE DO TANDER DENTE DA CACAMBA HASTE CILINDRO DIRECAO JG CALCO CIRCULO LAMAPDA 2 POLOS 24V LAMINA 8 PARAFUSOS LAMPADA 1 POLO 12V LAMPADA 1 POLO 24V LAMPADA 2 POLOS 12 V LAMPADA H3 12V LAMPADA T 4W 12V ORBITAL ORBITRAL RETRO PARAFUSO DA RODA PARAFUSO RODA DIANTEIRA PARAFUSO RODA TRASEIRA PLANETARIA A12901 W18 REPARO CIL CINCLINACAO RODAS REPARO CIL DIRECAO REPARO CIL LEVANTE LAMINA REPARO CIL. REPARO DA PINCA DE FREIO TERMINAL HASTE CIL DIRECAO TIRANTE DO ESTABILIZADO TRAVA DO CILINDRO DIRECAO HOSPEDAGEM DE DE DE DE DE DE CONSTRUCAO CONSTRUCAO CONSTRUCAO CONSTRUCAO CONSTRUCAO CONSTRUCAO LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA E E E E E E BROCA DE ACO 1/8 CAIXINHA 2/4 MASCARA DESCARTAVEL OCULOS PARAFUSO COM BUCHA 8 VALVULA P/ LAVATORIO PLASTIC 2,0000 2,0000 64,1059 128,21 01752/13 0 128,21 GLOBAL 12/08/2013 PRC0069813 1,0000 1,0000 520,0000 520,00 01793/13 0 520,00 GLOBAL 12/08/2013 PRC0070013 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 7,0000 4,0000 4,0000 20,0000 6,0000 30,0000 20,0000 30,0000 10,0000 10,0000 1,0000 1,0000 20,0000 20,0000 20,0000 10,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000 6,0000 2,0000 246,0000 79,5000 54,0000 102,0000 324,0000 124,8000 36,0000 210,0000 0,8400 204,0000 0,7200 0,9600 0,7200 3,4800 0,6000 1.248,0000 1.248,0000 7,8000 4,4000 10,8000 96,0000 55,2000 36,0000 55,2000 36,0000 24,0000 72,0000 117,4800 3,2400 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 5,0000 5,0000 40,0000 200,00 01762/13 3 200,00 PARCIAL 09/08/2013 PRC0065813 9,0000 4,0000 5,0000 15,0000 50,0000 2,0000 85,0000 1,1200 0,2700 18,0000 3,0800 0,1400 1,4700 10,08 1,08 90,00 46,20 7,00 2,94 157,30 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 159,00 108,00 408,00 1.296,00 873,60 144,00 840,00 16,80 1.224,00 21,60 19,20 21,60 34,80 6,00 1.248,00 1.248,00 156,00 88,00 216,00 960,00 110,40 72,00 110,40 36,00 96,00 144,00 704,88 6,48 10.368,76 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01950/13 01931/13 01931/13 01931/13 01931/13 01931/13 01931/13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0001113 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 PRC0143912 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0018 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO REQUISITANTE: 14.565,7010 239.321,05 =========================================================================================================================================================== REQUISITANTE: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE =========================================================================================================================================================== AMILAR VIDAL XAVIER & CIA LTDA - ME MECANICA LEVE 20,0000 50,0000 1.000,00 01890/13 16 PARCIAL 22/08/2013 PRC0139612 TOTAL DO FORNECEDOR: 20,0000 1.000,00 ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA TOTAL MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA MEDICO CIRURGICA DO FORNECEDOR: LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA AMBROXOL PARA INALACAO ATADURA CREPOM 15X1,8 ATADURA DE CREPOM COLETOR DE FEZES C/100 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA DESCARTEX C/10 FITA TERMOSENSIVEL P/AUTOCLA SULFADIAZINA DE PRATA 1% CAIO CESAR BERCELLI ME CAIO CESAR BERCELLI ME CAIO CESAR BERCELLI ME CAIO CESAR BERCELLI ME CAIO CESAR BERCELLI ME CAIO CESAR BERCELLI ME TOTAL DO FORNECEDOR: CARROSSEL ESCALADA GANGORRA DE PE EQUILIBRISTA GANGORRA EM NIVEL MULTI INFANTIL PLACA DE ORIENTACAO CLINERP LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: AVALIACAO DE RISCO CIRURGICO 1,0000 10,0000 30,0000 1,0000 4.000,0000 4,0000 4,0000 45,0000 4.095,0000 1,7800 5,4800 3,6500 22,9500 0,2800 26,5000 2,6400 2,3500 1,78 54,80 109,50 22,95 1.120,00 106,00 10,56 105,75 1.531,34 01895/13 01895/13 01895/13 01895/13 01895/13 01895/13 01895/13 01895/13 1 1 1 1 1 1 1 1 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 800,0000 2.100,0000 1.000,0000 600,0000 2.900,0000 600,0000 800,00 2.100,00 1.000,00 600,00 2.900,00 600,00 8.000,00 01954/13 01954/13 01954/13 01954/13 01954/13 01954/13 1 1 1 1 1 1 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 PRC0063513 PRC0063513 PRC0063513 PRC0063513 PRC0063513 PRC0063513 26,0000 26,0000 60,0000 1.560,00 01907/13 30 PARCIAL 26/08/2013 PRC0010809 1.560,00 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ACUCAR CRISTAL (5KG) 10,0000 7,7900 77,90 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AROMATIZANTE DE AMBIENTE 2,0000 7,0000 14,00 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BISCOITO CREAM CRAKER 5,0000 2,9300 14,65 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BISCOITO CREAM CRAKER 20,0000 2,9300 58,60 01804/13 3 PARCIAL 20/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BOTAS DE SEGURANCA 6,0000 23,8000 142,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CLORO LIQUIDO 80,0000 1,4000 112,00 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COPO DESCART. 200ML (PT 100U 50,0000 2,5900 129,50 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CREME DENTAL COM FLUOR 20,0000 1,2400 24,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DESINFETANTE (GALAO 02 LITRO 50,0000 2,4900 124,50 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DETERGENTE COCO 300ML 24,0000 1,2900 30,96 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESCOVA LAVAR ROUPA 3,0000 1,6300 4,89 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESCOVA SANITARIA 2,0000 3,0800 6,16 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ESPONJA DE LA ACO (08 UNID.) 1,0000 0,9900 0,99 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FILTRO DE PAPEL MELITA 103 20,0000 2,2900 45,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FLANELA 2,0000 1,2600 2,52 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME FOSFORO (MACO C/ 10 CAIXAS) 5,0000 1,7400 8,70 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GARRAFA TERMICA 1,0000 16,1000 16,10 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GAS GLS 4,0000 53,0000 212,00 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ISQUEIRO 2,0000 3,1900 6,38 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LUSTRA MOVEIS 200ML 5,0000 2,2900 11,45 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME LUVA DE LIMPEZA 20,0000 3,2900 65,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OLEO DE SOJA (900ML) 6,0000 2,9900 17,94 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PA PEQUENA PARA LIXO 2,0000 2,3800 4,76 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PANO DE CHAO 6,0000 2,7900 16,74 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PANO DE PRATO 20,0000 1,5400 30,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PAPEL HIG. 60MTS (04 ROLOS) 20,0000 1,9900 39,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PILHA ALCALINA 1,5V MEDIA 5,0000 4,2000 21,00 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PO DE CAFE (500 GRS) 80,0000 5,9700 477,60 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME PRENDEDOR DE ROUPAS 6,0000 1,1900 7,14 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RODO (MEDIO) 4,0000 3,9800 15,92 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0019 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SACO PARA LIXO 30LT 80,0000 0,9900 79,20 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SACO PLASTICO 2LT 5,0000 13,8600 69,30 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME SAPOLIO 300GR 8,0000 1,3900 11,12 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME TAPETE BEM VINDO 8,0000 16,6000 132,80 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME TOALHA DE ROSTO 10,0000 3,5000 35,00 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME VASSOURA PIACAVA Nº 04 4,0000 8,2600 33,04 01720/13 1 PARCIAL 07/08/2013 PRC0062413 TOTAL DO FORNECEDOR: 596,0000 2.102,66 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TOTAL DO FORNECEDOR: ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ACIDO FOSFORICO 37% C/3 ADESIVO P/RESINA COMPOSTA AGULHA DE SUTURA ALGODAO HIDROFILO 500GR AMALGAMA CAPSULA ANESTESICO S/VASODILATADOR 5 ANESTESICO TOPICO 12G CARBONO ODONTOLOGICO ESCOVA DE ROBSON ESCOVA DENTAL INFANTIL C/50 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4 FIO DE SUTURA FORMOCRESOL LUVA LUVAS P/PROCEDIMENTO M C/100 LUVAS P/PROCEDIMENTO P C/100 LUVAS P/PROCEDIMENTO XP C/10 OLEO HIDRATANTE C/ VITAMINA PARAMANO CANFORADO POTE DAPEN PRENDENDOR DE GUARDANAPO SERINGA P/ CAPULE ANESTESIA SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLA VERNIZ CAVITINE 10,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 2,0000 2,0000 5,0000 1,0000 15,0000 2,0000 14,0000 4,0000 1,0000 5,0000 40,0000 3,0000 10,0000 8,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 138,0000 2,1500 3,9000 18,0000 8,7000 6,5000 68,0000 54,0000 7,4500 1,7300 0,9500 15,0000 4,7000 6,0000 4,3000 12,4500 12,4500 12,4500 12,4500 5,0000 6,0000 1,7100 7,1000 26,0000 9,6000 9,4500 21,50 3,90 18,00 17,40 26,00 136,00 108,00 37,25 1,73 14,25 30,00 65,80 24,00 4,30 62,25 498,00 37,35 124,50 40,00 6,00 1,71 14,20 52,00 9,60 9,45 1.363,19 2.156,00 01892/13 2 2.156,00 PARCIAL 21/08/2013 PRC0054113 225,80 68,37 102,56 155,27 130,69 156,52 288,44 1.127,65 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL DISTRIMAR LTDA-ME TOTAL DO FORNECEDOR: PIPETA PLASTICA 49,0000 49,0000 44,0000 DROGARIA DROGARIA DROGARIA DROGARIA DROGARIA DROGARIA DROGARIA TOTAL DO ARISTAB 10 MG BACLOFEN 10 BACLOFEN 10 DEPAKOTE 500 MG LEXAPRO 10 MG TRILEPTAL SUSPENSAO VENLAFAXINA 150MG C/30 1,0000 6,0000 9,0000 3,0000 1,0000 5,0000 2,0000 27,0000 225,8060 11,3960 11,3960 51,7580 130,6900 31,3040 144,2210 1,0000 1,0000 764,1800 20,0000 4,0000 28,0000 3,0000 40,0000 35,0000 20,0000 3,3000 0,6100 9,0000 7,0000 0,2100 11,0000 1,1000 RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME RIO POMBA LTDA-ME FORNECEDOR: E.M.M. IMOVEIS LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: GIROFARMA GIROFARMA GIROFARMA GIROFARMA GIROFARMA GIROFARMA GIROFARMA MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LOCACAO DE IMOVEL LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA ALCOOL 70% ATROVENT P/ INALACAO 0,025% FRALDAS DESC XG INFANTIL HIDROCOLOIDE 10X10CM SACO PARA LIXO HOSPITALAR 10 SERINGAS 1ML 13/4,5 C/100UN SORO FISIOLOGICO 250ML 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01848/13 01783/13 01784/13 01785/13 01783/13 01783/13 01784/13 01777/13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0051213 PRC0051313 PRC0051413 PRC0051213 PRC0051213 PRC0051313 PRC0062813 764,18 01911/13 23 PARCIAL 26/08/2013 PRC0001911 764,18 66,00 2,44 252,00 21,00 8,40 385,00 22,00 01981/13 01981/13 01980/13 01981/13 01981/13 01981/13 01981/13 2 2 1 2 2 2 2 PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 PRC0054113 ============================================================================================================================================== CONTINUA === PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA Pag. 0020 GES2256 73 55 01 LPRODADQ.658-687 19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2013 13:28:47 =========================================================================================================================================================== RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 =========================================================================================================================================================== QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL ORDEM DE O.F. DATA DA FORNECEDOR PRODUTO ADQUIRIDO ADQUIRIDO ADQUIRIDO COMPRA SUBOF OF / SUBOF PROCESSO --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ---------TOTAL DO FORNECEDOR: 150,0000 756,84 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA PEDIASURE 400G JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA PEDIASURE 400G TOTAL DO FORNECEDOR: 5,0000 9,0000 14,0000 38,3400 38,3400 191,70 01779/13 2 345,06 01935/13 3 536,76 PARCIAL 12/08/2013 PRC0059113 PARCIAL 27/08/2013 PRC0059113 51,0000 77,0000 77,0000 205,0000 1,9900 8,9900 8,9900 101,49 01930/13 8 692,23 01930/13 8 692,23 01930/13 8 1.485,95 PARCIAL 27/08/2013 PRC0004313 PARCIAL 27/08/2013 PRC0004313 PARCIAL 27/08/2013 PRC0004313 5,0000 5,0000 27,0000 135,00 01901/13 1 135,00 PARCIAL 29/08/2013 PRC0059113 70,0000 70,0000 70,0000 210,0000 12,0000 12,0000 12,0000 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. TOTAL DO FORNECEDOR: BROMAZEPAN 10.000,0000 HALDOL 5MG 500,0000 HALDOL DECANATO 70,52MG/ML 1 230,0000 10.730,0000 0,0440 0,0850 5,2500 440,00 01886/13 2 42,50 01710/13 1 1.207,50 01710/13 1 1.690,00 REFRIGERACAO NOSSA SRA DE LOURDES LTDA TOTAL DO FORNECEDOR: FILTRO PARA BEBEDOURO 1,0000 1,0000 50,0000 50,00 01722/13 0 50,00 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER TOTAL DO FORNECEDOR: ESCALADA TORCIDA ESCORREGADOR DE ROLETE 1,0000 1,0000 2,0000 1.200,0000 4.000,0000 1.200,00 01956/13 1 4.000,00 01956/13 1 5.200,00 2,0000 10,0000 10,0000 200,0000 50,0000 4,0000 10,0000 5,0000 291,0000 1,9500 18,9000 17,9500 0,4500 2,5000 39,0000 1,5000 1,0000 MARIA MARIA MARIA TOTAL EUGENIA RAMOS FARIA EUGENIA RAMOS FARIA EUGENIA RAMOS FARIA DO FORNECEDOR: CAFE DA MANHA REFEICAO ALMOCO REFEICAO JANTAR NUTRICIONAL FARMA TOTAL DO FORNECEDOR: APTAMIL 400G OXI MAIS OXI MAIS OXI MAIS TOTAL DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO FORNECIMENTO DE OXIGENIO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA COM. DE GASES MED. E INDUSTRIA LTDA FORNECEDOR: SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE SUPERMERCADO MODELO DE TOTAL DO FORNECEDOR: RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA POMBA ADOCANTE DIETETICO 100ML CESTO DE LIXO PLASTICO CESTO QUADRADO COM PEDAL ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC MACA KG MANGUEIRA DE JARDIM PILHA ALCALINA 1,5V PEQUENA SAQUINHO DE CHUP CHUP 840,00 01843/13 48 PARCIAL 14/08/2013 PRC0124312 840,00 01856/13 49 PARCIAL 19/08/2013 PRC0124312 840,00 01978/13 51 PARCIAL 30/08/2013 PRC0124312 2.520,00 3,90 189,00 179,50 90,00 125,00 156,00 15,00 5,00 763,40 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 01756/13 0 0 0 0 0 0 0 0 PARCIAL 21/08/2013 PRC0059113 PARCIAL 05/08/2013 PRC0059113 PARCIAL 05/08/2013 PRC0059113 GLOBAL 07/08/2013 PRC0069513 PARCIAL 30/08/2013 PRC0063513 PARCIAL 30/08/2013 PRC0063513 GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 PRC0062413 TOTAL DO REQUISITANTE: 16.566,0000 32.742,97 =========================================================================================================================================================== TOTAL GERAL: 86.223,3060 523.078,10 =========================================================================================================================================================== RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .............. ---------------------------------------CARIMBO/ASSINATURA