Outubro
Transcrição
Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 4,00000 58.583.758/0001-80 8,750 35,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP ALFACE 10,00000 58.583.758/0001-80 2,500 25,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP ARROZ LONGO FINO 5KG 3,00000 58.583.758/0001-80 12,300 36,90 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 8,00000 58.583.758/0001-80 6,450 51,60 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CARNE FRALDÃO 25,00000 58.583.758/0001-80 12,900 322,50 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 30,00000 58.583.758/0001-80 5,400 162,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 5,00000 58.583.758/0001-80 4,500 22,50 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP LEITE INTEGRAL 1L 25,00000 58.583.758/0001-80 2,150 53,75 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP LINGUIÇA CALABRESA 10,00000 58.583.758/0001-80 10,500 105,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP LINGUIÇA PARA CHURRASCO MISTA 25,00000 58.583.758/0001-80 9,900 247,50 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP MORTADELA FATIADA 10,00000 58.583.758/0001-80 15,400 154,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PÃO DE FORMA 50,00000 58.583.758/0001-80 3,400 170,00 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PRESUNTO FATIADO 5,00000 58.583.758/0001-80 16,500 82,50 01/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP SUCO MAGUARY 10,00000 58.583.758/0001-80 5,900 59,00 01/10/2012 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME JALECO MANGA CURTA 40,00000 01.826.141/0001-20 37,875 1.515,00 01/10/2012 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME JALECO MANGA LONGA 35,00000 01.826.141/0001-20 44,686 1.564,00 01/10/2012 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME JALECO SEM MANGA 33,00000 01.826.141/0001-20 37,682 1.243,50 4,00000 11.433.716/0001-07 7,990 31,96 32,00000 11.433.716/0001-07 6,500 208,00 01/10/2012 D NUNES DE OLIVEIRA ME BEXIGA NA COR AZUL COBALTO 01/10/2012 D NUNES DE OLIVEIRA ME BEXIGAS,CORES SORTIDAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COLPITASTIN CREME C/ 40G Valor Uni. Total 1,00000 07.336.024/0001-65 21,200 21,20 1,00000 07.336.024/0001-65 125,200 125,20 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP GLIMEPIRIDA 1MG COM 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 15,350 30,70 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP HYDERGINE 4,5MG CX.C/28 5,00000 07.336.024/0001-65 63,000 315,00 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 07.336.024/0001-65 180,200 360,40 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LAMITOR 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 07.336.024/0001-65 70,930 212,79 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LUDIOMIL 75MG C/ 30CP 3,00000 07.336.024/0001-65 76,560 229,68 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NISTATINA SOL. ORAL C/ 30ML 3,00000 07.336.024/0001-65 17,700 53,10 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NITRENDIDPINO 20MG C/ 30CP 1,00000 07.336.024/0001-65 28,900 28,90 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN ZINCO CX.C/30 2,00000 07.336.024/0001-65 49,700 99,40 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITICROMIN POMADA C/ 30G 1,00000 07.336.024/0001-65 43,650 43,65 01/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FISIOGEL C/240G 01/10/2012 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ÁCIDO VALPROICO 500 MG 8.000,00000 06.234.797/0001-78 0,465 3.720,00 01/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VÁLVULA FREIO 1,00000 43.539.857/0001-97 350,000 350,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ANEL BOMBA D'AGUA 1,00000 43.759.901/0001-74 25,000 25,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ARRUELA 10 MM 8,00000 43.759.901/0001-74 0,200 1,60 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BICO INJETOR 1,00000 43.759.901/0001-74 210,000 210,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 43.759.901/0001-74 1.021,750 1.021,75 2,00000 43.759.901/0001-74 2,000 4,00 1,00000 43.759.901/0001-74 45,000 45,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BUCHA DE EXPANÇÃO 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CHICOTE BOMBA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. COROA E PINHÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.759.901/0001-74 1.003,000 1.003,00 1,00000 43.759.901/0001-74 198,000 198,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. GATILHO 1,00000 43.759.901/0001-74 6,000 6,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 43.759.901/0001-74 13,800 13,80 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. MAÇANETA EXTERNA 1,00000 43.759.901/0001-74 30,000 30,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. PORCA 10 MM 4,00000 43.759.901/0001-74 0,200 0,80 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. PRISIONEIRO 10X10X50 2,00000 43.759.901/0001-74 4,000 8,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. RETENTOR PINHÃO 1,00000 43.759.901/0001-74 22,000 22,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. TAMPA PORTA LUVAS 1,00000 43.759.901/0001-74 100,000 100,00 01/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ARAME RECOZIDO TRANCADO 2,00000 06.114.394/0001-95 7,000 14,00 01/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PREGO 18 X 24 1,00000 06.114.394/0001-95 6,000 6,00 01/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PREGO 18 X 27 1,00000 06.114.394/0001-95 6,000 6,00 01/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TELHA CANALETE 90 CRFS 6700 8,00000 06.114.394/0001-95 695,000 5.560,00 01/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VEDAJA DE 18 KG CAIXA 3,00000 06.114.394/0001-95 89,000 267,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ABRAÇADEIRA SEM FIM 2,00000 45.661.303/0001-93 2,000 4,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BATERIA 60 AMPERES 1,00000 45.661.303/0001-93 220,000 220,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BICO INJETOR 4,00000 45.661.303/0001-93 300,000 1.200,00 1,00000 45.661.303/0001-93 5,000 5,00 1,00000 45.661.303/0001-93 560,000 560,00 01/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. EMISSOR 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CABO DO ACELERADOR 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CONJUNTO ENGRENAGEM DIFERENCIAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CORPO DISTRIBUIDOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 1.100,000 1.100,00 1,00000 45.661.303/0001-93 40,000 40,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA DISTRIBUIDOR 1,00000 45.661.303/0001-93 680,000 680,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ESPAÇADOR PINHÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 10,000 10,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL D-20 1,00000 45.661.303/0001-93 360,000 360,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO CABO VELA 1,00000 45.661.303/0001-93 155,000 155,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA MANGUEIRA INJEÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 12,000 12,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA POLIA TENSORA 1,00000 45.661.303/0001-93 42,000 42,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA REPARO BOMBA INJETORA 1,00000 45.661.303/0001-93 340,000 340,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR COMANDO 2,00000 45.661.303/0001-93 12,000 24,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 45.661.303/0001-93 25,000 50,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR VOLANTE TRASEIRO 1,00000 45.661.303/0001-93 42,000 42,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO LATERAL COROA 2,00000 45.661.303/0001-93 140,000 280,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO 1,00000 45.661.303/0001-93 80,000 80,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO 1,00000 45.661.303/0001-93 125,000 125,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO SEMI EIXO 2,00000 45.661.303/0001-93 210,000 420,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA 1,00000 45.661.303/0001-93 145,000 145,00 1,00000 45.661.303/0001-93 25,000 25,00 1,00000 45.661.303/0001-93 32,000 32,00 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CORREIA SINCRONIZADA 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SUSPIRO DIFERENCIAL 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA TAMPA DO TANQUE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA VELA IGNIÇÃO Valor Uni. Total 4,00000 45.661.303/0001-93 18,000 72,00 2,00000 10.977.481/0001-43 20,000 40,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 10.977.481/0001-43 15,000 15,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME JUNTA DO COMANDO DE VALVULA 1,00000 10.977.481/0001-43 30,000 30,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT VED CAVALETE AGUA 1,00000 10.977.481/0001-43 18,000 18,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME OLEO DE MOTOR 20 W 50 4,00000 10.977.481/0001-43 15,000 60,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME OLEO SEMI SINTETICO 15W40 4,00000 10.977.481/0001-43 19,000 76,00 53,00000 60.399.698/0001-91 2,500 132,50 369,00000 60.399.698/0001-91 2,500 922,50 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ABRAÇADEIRA LATÃO Nº300 1,00000 53.933.818/0001-23 12,000 12,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ALICATE PRESSÃO VISE GRIP 10R 1,00000 53.933.818/0001-23 50,000 50,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. LISA 3/8 2,00000 53.933.818/0001-23 0,090 0,18 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA A/RAPIDO 03MM 1,00000 53.933.818/0001-23 5,500 5,50 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA A/RAPIDO 04MM 1,00000 53.933.818/0001-23 5,800 5,80 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA A/RAPIDO 05MM 1,00000 53.933.818/0001-23 7,000 7,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ESGUICHO REGULAVEL Nº 202 P/ LAVA JATO 1,00000 53.933.818/0001-23 35,000 35,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ESPIGÃO N 113 1,00000 53.933.818/0001-23 9,000 9,00 1,00000 53.933.818/0001-23 1,300 1,30 1,00000 53.933.818/0001-23 25,000 25,00 01/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA DO BRAÇO GUIA EIXO TRAS. 01/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. ÁGUA SEM GÁS GRANDE 01/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA INSERTO P/ MANGUEIRA 1/4 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA JOGO JUNTA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 Valor Uni. Total 20,00000 53.933.818/0001-23 15,000 300,00 1,00000 53.933.818/0001-23 1,700 1,70 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA TECALON 6X4MM 1,00000 53.933.818/0001-23 2,000 2,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 100X60 ( 80X16) 1,00000 53.933.818/0001-23 190,000 190,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO CENTRO 1/2X12 1,00000 53.933.818/0001-23 10,000 10,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXT RP UNC 3/8X4.1/2 2,00000 53.933.818/0001-23 0,800 1,60 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARF. ALLEN S/C MA 06X10 1,00000 53.933.818/0001-23 0,550 0,55 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXT. DUPLA UNF 1/2 1,00000 53.933.818/0001-23 0,700 0,70 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 2,00000 53.933.818/0001-23 0,100 0,20 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA UNIÃO RETA RAPIDA MACHO 1,00000 53.933.818/0001-23 5,000 5,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 14.786.465/0001-24 100,000 100,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO AR 1,00000 14.786.465/0001-24 70,000 70,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 14.786.465/0001-24 180,000 180,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 14.786.465/0001-24 30,000 30,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME INJETOR MBB SPRINTER 4,00000 14.786.465/0001-24 980,000 3.920,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME OLEO MOTOR 15W40 10,00000 14.786.465/0001-24 12,000 120,00 01/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SUPORTE PORTA INJETOR 2,00000 14.786.465/0001-24 20,000 40,00 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME AGUA MINERAL COPO 200ML C/ 48 COPOS 4,00000 09.005.151/0001-07 14,000 56,00 300,00000 09.005.151/0001-07 2,860 858,00 01/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA TECALON 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS Quantidade Valor Uni. Total 105,00000 09.005.151/0001-07 5,412 568,25 240,00000 09.005.151/0001-07 0,590 141,60 10,00000 09.005.151/0001-07 6,500 65,00 5,00000 09.005.151/0001-07 7,000 35,00 10,00000 09.005.151/0001-07 6,500 65,00 1,00000 09.005.151/0001-07 6,000 6,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA 3,00000 64.053.515/0001-32 5,000 15,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 60 POD 1,00000 64.053.515/0001-32 210,000 210,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BORRACHA 6,00000 64.053.515/0001-32 5,000 30,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 67 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H7 3,00000 64.053.515/0001-32 30,000 90,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR VENTILADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 260,000 260,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 64.053.515/0001-32 120,000 120,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SILENCIOSO TRASEIRO 2,00000 64.053.515/0001-32 172,500 345,00 01/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE UNIVERSAL 1 POLO 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 01/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 01/10/2012 MILTON DA SILVA FILTROS FILTRO CUNO AP 230F 1,00000 13.281.578/0001-05 234,000 234,00 01/10/2012 MILTON DA SILVA FILTROS REFIL CUNO AP 230 F 2,00000 13.281.578/0001-05 48,000 96,00 2,00000 06.886.375/0001-87 3,000 6,00 1,00000 06.886.375/0001-87 30,000 30,00 01/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BORRACHA DA MAÇANETA 01/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME MAÇANETA PORTA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME REGULADOR FREIO Valor Uni. Total 1,00000 06.886.375/0001-87 40,000 40,00 01/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BROMOFENIRAMINA 2 MG/ML, MALEATO + FENILEFRINA 400,00000 2,5 52.202.744/0001-92 1,980 792,00 01/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DEXAMETASONA + CIANOCOBALAMINA + TIAMINA + 600,00000 52.202.744/0001-92 1,810 1.086,00 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BI PROFENID 150MG CX.C/10 1,00000 08.143.052/0001-29 35,550 35,55 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLONAZEPAM 2MG CX C/ 30 CP 3,00000 08.143.052/0001-29 9,000 27,00 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CONDROITINA 1,2G/GLICOSAMINA 1,5G C/30 SACHE 2,00000 08.143.052/0001-29 45,000 90,00 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ESTIMORAL 3 MG C/ 28 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 99,750 99,75 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FORMULA F1 1,00000 08.143.052/0001-29 28,500 28,50 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GALVUS MET 50/850MG CX.C56 2,00000 08.143.052/0001-29 176,000 352,00 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME JANUVIA 100MG COM 28 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 176,500 353,00 01/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME QUETIAPINA 25MG C/14 COMP 3,00000 08.143.052/0001-29 28,000 84,00 3,00000 11.416.033/0001-33 18,000 54,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS 17,00000 11.416.033/0001-33 195,000 3.315,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 23,00000 11.416.033/0001-33 195,000 4.485,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG 1,00000 11.416.033/0001-33 220,000 220,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA DE CO2 8,00000 11.416.033/0001-33 28,000 224,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR 13,00000 11.416.033/0001-33 19,000 247,00 9,00000 11.416.033/0001-33 7,000 63,00 176,00000 11.416.033/0001-33 19,000 3.344,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME DIFUSOR PARA CO2 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME RELOGIO PARA EXTINTOR 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE DE PAREDE Quantidade Valor Uni. Total 11,00000 11.416.033/0001-33 14,000 154,00 9,00000 11.416.033/0001-33 55,000 495,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME TUBO SIFÃO 15,00000 11.416.033/0001-33 15,000 225,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA DE PQS 3,00000 11.416.033/0001-33 26,000 78,00 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA CO2 8,00000 11.416.033/0001-33 38,000 304,00 9,00000 11.416.033/0001-33 26,000 234,00 01/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 434,21400 12.226.196/0001-16 1,850 803,296 01/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM9.416,35920 (C) 12.226.196/0001-16 2,779 26.168,062 01/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME EQUIPO PARA DIETA NASOENTERAL 30,00000 10.870.265/0001-02 7,400 222,00 01/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FRASCOS PAR DIETA NASOENTERAL C/ 300ML 30,00000 10.870.265/0001-02 2,950 88,50 01/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SERINGA 20ML 30,00000 10.870.265/0001-02 2,900 87,00 02/10/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA SINVASTATINA 20 MG 25.460,00000 67.729.178/0001-49 0,045 1.145,70 02/10/2012 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA CONCRETO USINADO 15 MPA 30,00000 01.945.696/0001-91 235,240 7.057,20 02/10/2012 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA CONCRETO USINADO 20,0 MPA 90,00000 01.945.696/0001-91 255,240 22.971,60 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO 01/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA EXTINTOR 02/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. ÁGUA SEM GÁS GRANDE 02/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 02/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. PÃO FRANCÊS 30,00000 60.399.698/0001-91 2,500 75,00 293,00000 60.399.698/0001-91 2,500 732,50 17,00000 60.399.698/0001-91 6,900 117,30 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA LEVOFLOXACINO 500 MG 500,00000 49.228.695/0001-52 0,690 345,00 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 990,00000 49.228.695/0001-52 0,900 891,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA 1.080,00000 49.228.695/0001-52 1,030 1.112,40 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 40 MG 2.688,00000 49.228.695/0001-52 0,250 672,00 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA SULFATO FERROSO 12,5 MG FE/2,5 ML - XAROPE, FRASCO 150,00000 C/60 ML 49.228.695/0001-52 1,750 262,50 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO 504,00000 49.228.695/0001-52 2,770 1.396,08 02/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA VILDAGLIPTINA 50 MG+METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO 504,00000 49.228.695/0001-52 2,800 1.411,20 02/10/2012 MILTON DA SILVA FILTROS REFIL CUNO AP 230 F 1,00000 13.281.578/0001-05 48,000 48,00 02/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BROMOFENIRAMINA 2 MG/ML, MALEATO + FENILEFRINA 300,00000 2,5 52.202.744/0001-92 1,980 594,00 02/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CINARIZINA 75 MG 40.000,00000 52.202.744/0001-92 0,026 1.040,00 02/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RIFAMICINA SPRAY 10 MG/ML, FRASCO COM 20 ML 50,00000 52.202.744/0001-92 2,300 115,00 02/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR 2,00000 11.416.033/0001-33 19,000 38,00 02/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME RELOGIO PARA EXTINTOR 2,00000 11.416.033/0001-33 7,000 14,00 02/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 02/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA EXTINTOR 3,00000 11.416.033/0001-33 26,000 78,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA AMBROXOL, CLORIDRATO, XAROPE ADULTO 30 MG/5ML, 150,00000 73.856.593/0001-66 0,760 114,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 100,00000 0,25 + 2MG/5ML, FR 1,740 174,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO COM 100 200,00000 ML 73.856.593/0001-66 0,750 150,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS FRASCO COM 30ML 200,00000 73.856.593/0001-66 0,740 148,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 30.000,00000 73.856.593/0001-66 0,030 900,00 1.000,00000 73.856.593/0001-66 0,029 29,00 02/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA OMEPRAZOL 20 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME ROJÃO 12X1 20,00000 02.024.423/0001-77 20,000 400,00 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GESTINOL CX.C/28 2,00000 10.870.265/0001-02 33,900 67,80 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LEVODOPA+BENZERAZIDA 200/50MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 69,350 138,70 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 10.870.265/0001-02 168,250 168,25 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MONALESS 600 MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 53,200 106,40 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 4,00000 10.870.265/0001-02 28,900 115,60 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PILORI PAC 1,00000 10.870.265/0001-02 118,000 118,00 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PRAZOL 30 MG 1,00000 10.870.265/0001-02 111,400 111,40 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PROSTAT HPB C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 65,800 131,60 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PYLORI PAC IBP 1,00000 10.870.265/0001-02 117,600 117,60 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SOTALOL 160 MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 47,000 47,00 1,00000 10.870.265/0001-02 30,300 30,30 03/10/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 20.384,87000 01.700.156/0001-48 2,119 43.195,54 03/10/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA GLICOSAMINA, SULFATO 500 MG + CONDROITINA, SULFATO 30,00000 67.729.178/0001-49 1,620 48,60 03/10/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CILOSTAZOL 100 MG 9.990,00000 26.921.908/0001-21 0,315 3.146,85 03/10/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TOPIRAMATO 25 MG 4.980,00000 26.921.908/0001-21 0,150 747,00 03/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 50,00000 09.005.151/0001-07 5,690 284,50 10,00000 09.005.151/0001-07 4,840 48,40 10,00000 09.005.151/0001-07 4,550 45,50 02/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TAMARINE C/ 30CPS 03/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 03/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE REDE 460,00000 11.563.030/0001-22 1,500 690,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CONECTORES RJ 45 65,00000 11.563.030/0001-22 2,000 130,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE REAL 500W 2,00000 11.563.030/0001-22 130,000 260,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME HD 500 GB SATA 2,00000 11.563.030/0001-22 290,000 580,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MEMORIA 4GB DDR3 2,00000 11.563.030/0001-22 148,000 296,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PAD 16,00000 11.563.030/0001-22 5,000 80,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 5,00000 11.563.030/0001-22 25,000 125,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA MÃE ASUS 1155 2,00000 11.563.030/0001-22 230,000 460,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G630 2,00000 11.563.030/0001-22 220,000 440,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ROTEADOR 1,00000 11.563.030/0001-22 130,000 130,00 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME SWITCH 8 PORTAS 2,00000 11.563.030/0001-22 80,000 160,00 5,00000 11.563.030/0001-22 30,000 150,00 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 10,00000 02.183.748/0001-00 3,180 31,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,580 15,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 2,900 29,00 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 40,00000 02.183.748/0001-00 10,420 416,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 193,00000 02.183.748/0001-00 1,500 289,50 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 111,50000 02.183.748/0001-00 1,600 178,40 03/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO PS2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA Valor Uni. Total 5,00000 02.183.748/0001-00 1,600 8,00 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 53,50000 02.183.748/0001-00 1,531 81,91 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 46,00000 02.183.748/0001-00 1,280 58,88 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 46,00000 02.183.748/0001-00 1,800 82,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 42,00000 02.183.748/0001-00 2,000 84,00 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 343,00000 02.183.748/0001-00 2,580 884,94 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 0,900 5,40 03/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 128,00000 02.183.748/0001-00 1,600 204,80 03/10/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. EXTRATO DE GINGKO BILOBA 120 MG 1.120,00000 09.615.457/0001-85 0,082 91,84 03/10/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. TIAMAZOL 10 MG 500,00000 09.615.457/0001-85 0,310 155,00 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ALEKTOS 20 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 62,990 62,99 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ALLEGRA D C/ 10 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 39,360 39,36 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ARTROLIVE C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 63,550 63,55 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BUONA C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 67,490 67,49 6,00000 08.143.052/0001-29 10,000 60,00 1,00000 08.143.052/0001-29 8,750 8,75 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME COMPLEXO B C/ 30 CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DELTAMETRINA LOÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 13,800 13,80 3,00000 08.143.052/0001-29 67,480 202,44 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEXPANTANOL C/ 30 G 5,00000 08.143.052/0001-29 11,700 58,50 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HIPERTIL 30/10 MG COM 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 87,250 87,25 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME KIOS C/ 30 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 48,360 96,72 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MILGAMMA C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 50,970 50,97 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MINILAX COM 7 BISNAGAS 5,00000 08.143.052/0001-29 26,790 133,95 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NIMODIPINA 30MG CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 32,610 32,61 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 29,060 29,06 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PIRACETAM 600 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 25,490 25,49 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME POSTEC C/ 20G 1,00000 08.143.052/0001-29 75,100 75,10 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PREDNISONA 20 MG C/ 30 COMP. 1,00000 08.143.052/0001-29 13,680 13,68 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PREMARIN 0,625 MG C/ 28 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 31,000 62,00 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME QUESTROS 100 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 118,670 118,67 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME REVITAM JUNIOR,FRASCO C/120ML 1,00000 08.143.052/0001-29 33,000 33,00 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 6,00000 08.143.052/0001-29 10,000 60,00 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TIAMAZOL C/ 50 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 20,530 20,53 1,00000 08.143.052/0001-29 14,520 14,52 1,00000 08.143.052/0001-29 55,200 55,20 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEPAKOTE 500 MG COM 30 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TROPINAL CX.C/20 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VECASTEN COM 20 CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VENLIFT OD 75MG CX.C/30 04/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VITERGAN MASTER CX.C/30 04/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AGULHA BD ULTRAFINE 05MM Quantidade Total 1,00000 08.143.052/0001-29 56,400 56,40 1,00000 08.143.052/0001-29 58,000 58,00 1,00000 10.870.265/0001-02 149,000 149,00 04/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LANTUS SOLOSTAR CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA 3,00000 C/ 3ML 04/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NATIFA PRÓ C/ 28 Valor Uni. 10.870.265/0001-02 128,000 384,00 1,00000 10.870.265/0001-02 37,250 37,25 04/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SIDENAFIL 50 MG C/ 8 CP 7,00000 10.870.265/0001-02 141,900 993,30 05/10/2012 AOKI LTDA ABRAÇADEIRA 1,00000 47.610.100/0001-01 2,280 2,28 05/10/2012 AOKI LTDA ABRAÇADEIRA CANO AR 2,00000 47.610.100/0001-01 2,880 5,76 05/10/2012 AOKI LTDA ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 5,00000 47.610.100/0001-01 0,400 2,00 05/10/2012 AOKI LTDA ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 47.610.100/0001-01 1,680 1,68 05/10/2012 AOKI LTDA ANEL SINCRONIZADO 1,00000 47.610.100/0001-01 349,070 349,07 05/10/2012 AOKI LTDA ANEL VEDAÇÃO 2,00000 47.610.100/0001-01 1,350 2,70 05/10/2012 AOKI LTDA ARRUELA 1,00000 47.610.100/0001-01 9,130 9,13 05/10/2012 AOKI LTDA ARRUELA LISA 6MM 5,00000 47.610.100/0001-01 0,190 0,95 2,00000 47.610.100/0001-01 0,220 0,44 05/10/2012 AOKI LTDA CONJUNTO EMBREAGEM DE MONODISCO SECO COMPLETO 1,00000 47.610.100/0001-01 1.068,780 1.068,78 05/10/2012 AOKI LTDA ARRUELA PRESSÃO 6MM 05/10/2012 AOKI LTDA ESTOPA 05/10/2012 AOKI LTDA FLUIDO FREIO 05/10/2012 AOKI LTDA GRAMPO DE AÇO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 47.610.100/0001-01 8,390 8,39 1,00000 47.610.100/0001-01 21,820 21,82 1,00000 47.610.100/0001-01 12,700 12,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/10/2012 AOKI LTDA INSERT 10MM Valor Uni. Total 1,00000 47.610.100/0001-01 2,340 2,34 2,00000 47.610.100/0001-01 5,780 11,56 05/10/2012 AOKI LTDA LU SUPORTE 1,00000 47.610.100/0001-01 13,980 13,98 05/10/2012 AOKI LTDA MANGUEIRA PRE FORMADA 1,00000 47.610.100/0001-01 322,180 322,18 05/10/2012 AOKI LTDA ÓLEO CAMBIO 3,00000 47.610.100/0001-01 47,970 143,91 05/10/2012 AOKI LTDA PARAFUSO 1,00000 47.610.100/0001-01 1,440 1,44 05/10/2012 AOKI LTDA PARAFUSO 6X40MA 1,00000 47.610.100/0001-01 1,280 1,28 05/10/2012 AOKI LTDA PARAFUSO AÇO 2,00000 47.610.100/0001-01 3,090 6,18 05/10/2012 AOKI LTDA PARAFUSO C/ SEXT EXT 1,00000 47.610.100/0001-01 1,160 1,16 05/10/2012 AOKI LTDA PARAFUSO MBN 3,00000 47.610.100/0001-01 2,370 7,11 05/10/2012 AOKI LTDA PORCA PRESSÃO 6MM 1,00000 47.610.100/0001-01 0,860 0,86 05/10/2012 AOKI LTDA SINCRONIZADOR 1,00000 47.610.100/0001-01 642,540 642,54 05/10/2012 AOKI LTDA TUBO COLA PARA JUNTA ESPECIAL 4041P/4009V 1,00000 47.610.100/0001-01 11,440 11,44 05/10/2012 AOKI LTDA TUBO EMBREAGEM 1,00000 47.610.100/0001-01 144,260 144,26 05/10/2012 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA OLEO DIESEL B S50 COMUM 299,55900 59.581.017/0001-22 2,210 662,025 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BARRA ROSCADA 1/2 WW FRANCES ZINCADA 40,00000 67.768.952/0001-20 7,500 300,00 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CADEADO 50MM 1,00000 67.768.952/0001-20 28,000 28,00 9,00000 67.768.952/0001-20 19,000 171,00 1,00000 67.768.952/0001-20 29,000 29,00 05/10/2012 AOKI LTDA LU ABRAÇADEIRA 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP EMENDA 50 CM 4 FUROS 1/2 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LIMPADOR PORCELANATO 1LT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINO ADAPTADOR 10A PARA 2 TOMADAS Valor Uni. Total 1,00000 67.768.952/0001-20 5,000 5,00 80,00000 67.768.952/0001-20 0,300 24,00 05/10/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA SINVASTATINA 20 MG 4.540,00000 67.729.178/0001-49 0,045 204,30 05/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PORCA SEXTAVADA 1/2 WW P. FRANCES 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LOREMIX D C/ 120 ML 1,00000 07.336.024/0001-65 27,670 27,67 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NUTREM KIDS C/ 250 G 1,00000 07.336.024/0001-65 23,800 23,80 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ONGLYZA 5MG C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 197,810 197,81 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PANTOGAR CX.C/90 1,00000 07.336.024/0001-65 177,000 177,00 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PRESS PLUS 10/5 MG C/30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 63,200 63,20 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PROPAN C/ 120ML 1,00000 07.336.024/0001-65 15,800 15,80 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RETEMIC C/ 120ML 2,00000 07.336.024/0001-65 32,470 64,94 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RISEDROSS 35 MG COM 4 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 48,930 48,93 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STARLIX 120 MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 51,390 102,78 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 07.336.024/0001-65 51,390 102,78 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TEINA C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 95,200 190,40 05/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VIGADEXA COLIRIO C/05ML 1,00000 07.336.024/0001-65 32,260 32,26 05/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 4 TRASEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 229,000 229,00 05/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 6º TRASEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 254,000 254,00 1,00000 43.539.857/0001-97 250,000 250,00 1.000,00000 06.114.394/0001-95 0,050 50,00 05/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 7 TRASEIRA 05/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REBITE NUMERO 312 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CANO FREIO TRAZ DIREITO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 50,000 50,00 2,00000 45.661.303/0001-93 5,000 10,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ESPAÇADOR PINHÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL D-20 1,00000 45.661.303/0001-93 380,000 380,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA GRAMPO DA BANDEJA 4,00000 45.661.303/0001-93 40,000 160,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 45.661.303/0001-93 10,000 10,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PORCA PINHÃO DIFERENCIAL D-20 1,00000 45.661.303/0001-93 35,000 35,00 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR PINHÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 05/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 4,00000 10.977.481/0001-43 8,000 32,00 05/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA BRAÇO SUSP DIANT 2,00000 10.977.481/0001-43 10,000 20,00 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 8,00000 96.184.858/0001-22 1,362 10,898 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, 15 L2,00000 96.184.858/0001-22 25,700 51,40 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L2,00000 96.184.858/0001-22 31,820 63,64 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DISCO P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL MODELO LT 410 5,00000 96.184.858/0001-22 18,510 92,55 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 30,00000 UNIT 96.184.858/0001-22 10,210 306,30 05/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CAPA PEDAL 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 285,00000 96.184.858/0001-22 0,220 62,70 70,00000 96.184.858/0001-22 0,840 58,80 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS26,00000 96.184.858/0001-22 1,070 27,82 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 96.184.858/0001-22 30,490 152,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO P 10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60 1,00000 M 96.184.858/0001-22 119,720 119,72 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 4,00000 96.184.858/0001-22 2,120 8,48 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 60,00000 96.184.858/0001-22 0,440 26,40 5,00000 96.184.858/0001-22 4,640 23,20 50,00000 96.184.858/0001-22 0,690 34,50 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 10,00000 96.184.858/0001-22 3,970 39,70 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1.20M 2,00000 96.184.858/0001-22 7,570 15,14 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 60,00000 96.184.858/0001-22 2,930 175,80 70,00000 96.184.858/0001-22 1,690 118,30 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA 3,00000 96.184.858/0001-22 10,320 30,96 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 5,00000 96.184.858/0001-22 3,300 16,50 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 2,00000 96.184.858/0001-22 45,780 91,56 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 57,00000 M 96.184.858/0001-22 5,570 317,49 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 16,00000 M 96.184.858/0001-22 3,200 51,20 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 3,00000 96.184.858/0001-22 4,520 13,56 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS 05/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 05/10/2012 M. A. PROENÇA ME CABO DE AÇO Fiorilli S/C Software Ltda 32,00000 12.865.746/0001-47 25,000 800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 05/10/2012 M. A. PROENÇA ME CONEXÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 12.865.746/0001-47 45,000 45,00 3,00000 12.865.746/0001-47 4,000 12,00 60,00000 09.005.151/0001-07 5,400 324,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 3,00000 64.053.515/0001-32 1,000 3,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60AH P60D 1,00000 64.053.515/0001-32 180,000 180,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 150 MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 2,00000 64.053.515/0001-32 82,500 165,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA BIBI 2,00000 64.053.515/0001-32 50,000 100,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA BIBI 24 VTS 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 220,000 220,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 6,00000 64.053.515/0001-32 0,500 3,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO WAPSA 1,00000 64.053.515/0001-32 130,000 130,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR FREIO 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR RE 1,00000 64.053.515/0001-32 35,000 35,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 6,00000 64.053.515/0001-32 2,000 12,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE 6,00000 64.053.515/0001-32 2,000 12,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 4,00000 64.053.515/0001-32 15,000 60,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA FLUORESCENTE 1,00000 64.053.515/0001-32 12,000 12,00 05/10/2012 M. A. PROENÇA ME GRAMPO MOLEJO 05/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H7 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LENT LANT. TS. MB 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR 12V 1,00000 64.053.515/0001-32 45,000 45,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 125,000 125,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 24 V 40 A 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 16,000 16,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADO 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 05/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ALGEMA MOLA TRASEIRA 2,00000 06.886.375/0001-87 60,000 120,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00000 06.886.375/0001-87 12,000 48,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BUCHA MOLA TRASEIRA 6,00000 06.886.375/0001-87 5,000 30,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CANO FLEXIVEL ESCAPE 1,00000 06.886.375/0001-87 150,000 150,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CRUZETA CARDAN 2,00000 06.886.375/0001-87 120,000 240,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME FLANGE ESTRIADA 1,00000 06.886.375/0001-87 280,000 280,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ÓLEO ATF 5,00000 06.886.375/0001-87 16,000 80,00 6,00000 06.886.375/0001-87 14,000 84,00 1,00000 06.886.375/0001-87 70,000 70,00 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PINO MOLA TRASEIRA 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ROLAMENTO CARDAN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 05/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME TRAVA PINO MOLA Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 06.886.375/0001-87 3,500 21,00 200,00000 13.100.138/0001-04 1,450 290,00 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A VERMELHO 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. BEGE 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. LILÁS 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. MARROM 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR AMARELA 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR AZUL 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR BRANCA 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR LARANJA 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR PRETA 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. NA COR ROSA 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA DE E.V.A. VERDE 16,00000 13.100.138/0001-04 2,200 35,20 3,00000 11.416.033/0001-33 195,000 585,00 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 2,00000 11.416.033/0001-33 195,000 390,00 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR 2,00000 11.416.033/0001-33 19,000 38,00 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 18,00000 11.416.033/0001-33 19,000 342,00 3,00000 11.416.033/0001-33 14,000 42,00 2,00000 11.416.033/0001-33 55,000 110,00 05/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME IMPRESSOS CAPA DE CARNE BANCO DO POVO 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE DE PAREDE 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME TUBO SIFÃO Valor Uni. Total 2,00000 11.416.033/0001-33 15,000 30,00 3,00000 11.416.033/0001-33 26,000 78,00 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 11,00000 L 67.421.040/0001-88 9,990 9,99 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 6,00000 67.421.040/0001-88 1,490 8,94 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 3,00000 67.421.040/0001-88 2,590 7,77 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 2,00000 67.421.040/0001-88 3,630 7,26 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 85050,00000 ML 67.421.040/0001-88 2,970 148,50 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 12,00000 67.421.040/0001-88 2,970 35,64 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 20,00000 67.421.040/0001-88 1,700 34,00 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.9,00000 2L 67.421.040/0001-88 1,700 15,30 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 23,00000 L 67.421.040/0001-88 1,880 5,64 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 5,00000 67.421.040/0001-88 3,370 16,85 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, COM SIST. BIO ATIVO. 500 GRS161,00000 67.421.040/0001-88 2,690 433,09 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 1,00000 67.421.040/0001-88 2,690 2,69 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 245,00000 67.421.040/0001-88 0,650 159,25 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 25,00000 67.421.040/0001-88 0,900 22,50 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 30,00000 67.421.040/0001-88 0,800 24,00 3,00000 67.421.040/0001-88 4,410 13,23 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 3,00000 67.421.040/0001-88 6,600 19,80 05/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA EXTINTOR 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 3,00000 67.421.040/0001-88 6,600 19,80 05/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 2,00000 67.421.040/0001-88 1,470 2,94 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ANGIO II 160 MG C/ 28 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 69,000 69,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ARPADOL 400 MG COM 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 51,700 51,70 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BROMETO IPATROPIO GTS 20 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 9,500 9,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BUPROVIL 30ML 1,00000 10.870.265/0001-02 14,500 14,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CANDICORT CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 10.870.265/0001-02 19,500 19,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CEFADROXIL 500MG C/ 8 COMP. 3,00000 10.870.265/0001-02 31,950 95,85 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CEFTRIAXONA IM 1G 3,5ML 4,00000 10.870.265/0001-02 22,900 91,60 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CIMELIDE 100MG C/ 12 (CIMED) 1,00000 10.870.265/0001-02 11,900 11,90 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CINARIZIN 75 MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 10,400 10,40 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 10.870.265/0001-02 61,500 123,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLONAZEPAN 2 MG C 30 3,00000 10.870.265/0001-02 10,000 30,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DUOVENT SPRAY 4,00000 10.870.265/0001-02 12,000 48,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ENDORUS GOTAS 30 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 29,400 29,40 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLOMICIN 200MG C/ 4 SACHE 1,00000 10.870.265/0001-02 19,500 19,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLUORESCEINA COL 3 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 9,900 9,90 1,00000 10.870.265/0001-02 11,500 11,50 1,00000 10.870.265/0001-02 89,500 89,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLUXON 75MG C/ 30 CP 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GESTINOL CX.C/28 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.870.265/0001-02 33,900 33,90 1,00000 10.870.265/0001-02 12,500 12,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME HEXOMEDINE COLUTORIO SPRAY,FRASCO COM 50ML 1,00000 10.870.265/0001-02 37,000 37,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MAGNEN B6 C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 41,500 41,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME METADOXIL 500 C/ 30 CPS 2,00000 10.870.265/0001-02 41,500 83,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MYDRIACYL COLIRIO,FRASCO C/05ML 2,00000 10.870.265/0001-02 12,500 25,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEOSOROADULTO 30 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 6,500 6,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEVRIX 5000 MCG C/ 20 COMP 1,00000 10.870.265/0001-02 39,800 39,80 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NUTRISON SOYA LATA 800G 5,00000 10.870.265/0001-02 64,000 320,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ORGANONEURO CEREBRAL C/ 20 CAPS 7,00000 10.870.265/0001-02 33,350 233,45 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 10.870.265/0001-02 93,500 93,50 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PARACETAMOL 500 MG 2,00000 10.870.265/0001-02 2,800 5,60 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PRAZOL 30 MG 1,00000 10.870.265/0001-02 111,400 111,40 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME RIALN 4% SPRAY NASAL 1,00000 10.870.265/0001-02 33,150 33,15 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME RIVOTRIL 0,25 MG (SL) C/30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 4,400 4,40 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME RIVOTRIL 2 MG COM 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 10,000 10,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SALBUTAMOL + BECLAMETASONA 100/50 MCG 2,00000 10.870.265/0001-02 36,300 72,60 1,00000 10.870.265/0001-02 4,000 4,00 2,00000 10.870.265/0001-02 21,950 43,90 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GINGILONE POMADA COM 10 MG 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SULFATO SALBUTAM. 120 ML 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TRIAXON 1 GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VERTIZINE D C/ 30 CP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 10.870.265/0001-02 51,800 103,60 3,00000 10.870.265/0001-02 32,950 98,85 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ADITIVO RADIADOR 1,00000 05.254.414/0001-60 26,540 26,54 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BANDEJA DIANTEIRA DIREITA/ESQUERDA 2,00000 05.254.414/0001-60 62,300 124,60 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BATENTE AMORTECEDOR DIANT 2,00000 05.254.414/0001-60 62,000 124,00 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 05.254.414/0001-60 45,250 90,50 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CABO DE IGNIÇÃO 1,00000 05.254.414/0001-60 188,400 188,40 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CORREIA ALTERNADOR 1,00000 05.254.414/0001-60 18,130 18,13 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CORREIA DENTADA 1,00000 05.254.414/0001-60 54,300 54,30 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 05.254.414/0001-60 68,320 68,32 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO AR 1,00000 05.254.414/0001-60 26,200 26,20 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 05.254.414/0001-60 29,600 29,60 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 05.254.414/0001-60 230,000 230,00 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR POLIA VIRABREQUIM 1,00000 05.254.414/0001-60 26,000 26,00 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 2,00000 05.254.414/0001-60 112,000 224,00 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO TENSOR 1,00000 05.254.414/0001-60 55,300 55,30 05/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. VALVULA 4,00000 05.254.414/0001-60 9,000 36,00 4,00000 10.848.847/0001-84 15,000 60,00 2,00000 10.848.847/0001-84 16,000 32,00 05/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VIGADEXA SOL OFT FR 5 ML 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME BUCHA MOLA 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME BUCHA MOLA TRASEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME COLA SILICONE JUNTA Valor Uni. Total 1,00000 10.848.847/0001-84 15,000 15,00 6,00000 10.848.847/0001-84 35,000 210,00 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME PINO MOLA TRASEIRA 2,00000 10.848.847/0001-84 40,000 80,00 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SUPORTE MOLA 1,00000 10.848.847/0001-84 105,000 105,00 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 10.848.847/0001-84 90,000 90,00 08/10/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME PINO MOLA DIANTEIRA 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 CAIXA DE ENGRENAGEM 1,00000 1.511,860 1.511,86 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 1.184,540 1.184,54 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. FILTRO DE OLEO 1,00000 74.376.401/0002-68 114,500 114,50 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. MOLA 1,00000 74.376.401/0002-68 163,780 163,78 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. OLEO HY GARD 20 LITROS 2,00000 74.376.401/0002-68 290,000 580,00 08/10/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. VEDADOR ANAEROBICO 1,00000 74.376.401/0002-68 45,000 45,00 08/10/2012 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA PLASTICO FLANELADO 30,00000 56.250.673/0001-54 8,900 267,00 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ARCALION C/ 20 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 32,300 96,90 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FIBER MAIS C/ 400 GR LATA 5,00000 07.336.024/0001-65 58,900 294,50 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FOSTAIR 100 MG AEROSOL 1,00000 07.336.024/0001-65 114,500 114,50 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FOSTAIR AEROSOL 1,00000 07.336.024/0001-65 114,500 114,50 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FUNGIROX SOLUÇÃO 1,00000 07.336.024/0001-65 23,650 23,65 2,00000 07.336.024/0001-65 89,200 178,40 4,00000 07.336.024/0001-65 42,500 170,00 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LAMOTRIGINA 50 MG C/ 30 CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LONIUM 40MG CX.C/30 Valor Uni. Total 2,00000 07.336.024/0001-65 46,650 93,30 1,00000 07.336.024/0001-65 95,200 95,20 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MICARDIS HCT 80/12,5MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 121,800 243,60 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PASSIFLORA C/ 20 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 26,820 26,82 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STARLIX 120MG CX.C/24 3,00000 07.336.024/0001-65 51,390 154,17 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SULFADIAZINA DE PRATA C/ 50 G 1,00000 07.336.024/0001-65 12,650 12,65 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SYSTEN 50MG 3,00000 07.336.024/0001-65 73,750 221,25 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VALPROATO DE SODIO 250 MG C/ 30 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 15,250 45,75 08/10/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO AUTOMATICO 1,00000 09.232.081/0001-20 30,000 30,00 08/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LUTEINA C/ 30 CP 08/10/2012 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 37.700,00000 07.590.733/0001-72 0,200 7.540,00 1,00000 43.539.857/0001-97 90,000 90,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 43.539.857/0001-97 140,000 280,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME COXIM OLHO MOLA FURO PEQUENO 6,00000 43.539.857/0001-97 18,000 108,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CRUZETA CARDAN 1,00000 43.539.857/0001-97 45,000 45,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ESTICADOR CORREIA 1,00000 43.539.857/0001-97 480,000 480,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME HASTE DE COMANDO 1,00000 43.539.857/0001-97 243,000 243,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ÓLEO DOT 4 1,00000 43.539.857/0001-97 16,000 16,00 1,00000 43.539.857/0001-97 8,000 8,00 1,00000 43.539.857/0001-97 120,000 120,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ABRAÇADEIRA TURBINA 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PARAFUSO CENTRO 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PARAFUSO RODA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME REPARO BOMBA D' ÁGUA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.539.857/0001-97 280,000 280,00 1,00000 43.539.857/0001-97 50,000 50,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TAMPA DO MOTOR 1,00000 43.539.857/0001-97 35,000 35,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VÁLVULA RELE 1,00000 43.539.857/0001-97 280,000 280,00 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VEDADOR 2,00000 43.539.857/0001-97 15,000 30,00 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME BORRACHA 2,00000 05.821.880/0001-80 1,100 2,20 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CADERNO 2,00000 05.821.880/0001-80 3,500 7,00 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 27,00000 05.821.880/0001-80 0,800 21,60 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC FINE PLUS 2,00000 05.821.880/0001-80 1,150 2,30 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS 1,00000 05.821.880/0001-80 12,150 12,15 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CORRETIVO 2,00000 05.821.880/0001-80 1,750 3,50 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA MAQUINA CALCULADORA 2,00000 05.821.880/0001-80 1,500 3,00 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAFITE 1,00000 05.821.880/0001-80 2,100 2,10 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO 1,00000 05.821.880/0001-80 5,700 5,70 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND. ACC 1,00000 05.821.880/0001-80 6,150 6,15 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS 1,00000 05.821.880/0001-80 18,700 18,70 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/100 FOLHAS 2,00000 05.821.880/0001-80 11,150 22,30 3,00000 05.821.880/0001-80 1,000 3,00 30,00000 05.821.880/0001-80 1,650 49,50 08/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR PINHÃO 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME MARCA TEXTO 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PASTA SUSPENSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 08/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME SULFITE RESMA C/ 500 FOLHAS Quantidade 4,00000 Valor Uni. Total 05.821.880/0001-80 15,500 62,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 4,00000 13.129.955/0001-95 22,000 88,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESMALTE SINTÉTICO 3600L 3,00000 13.129.955/0001-95 50,000 150,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FECHADURA COM ALAVANCA 2,00000 13.129.955/0001-95 30,000 60,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO PARALELO 2 X 4,0 MM 125,00000 13.129.955/0001-95 2,700 337,50 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 1,00000 13.129.955/0001-95 8,500 8,50 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA INCANDESCENTE 60 W X 127 V 8,00000 13.129.955/0001-95 2,000 16,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PIA MARMORE SINTETICO 1,50 X 0,54 1,00000 13.129.955/0001-95 160,000 160,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PINCEL 1. 1/2 1,00000 13.129.955/0001-95 3,000 3,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ROLO DE ESPUMA 09 CM 1,00000 13.129.955/0001-95 3,500 3,50 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ROLO DE LÃ 23CM 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SOQUETE PORCELANA 1,00000 13.129.955/0001-95 2,500 2,50 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME THINNER 3,00000 13.129.955/0001-95 6,500 19,50 08/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TINTA LATEX 18 LITROS 3,00000 13.129.955/0001-95 110,000 330,00 08/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO CABO IGNIÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 148,000 148,00 08/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA VELA IGNIÇÃO 4,00000 45.661.303/0001-93 18,000 72,00 08/10/2012 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO AMARRA COMPLETA C/ PRESILHAS 6,00000 00.293.344/0001-36 138,320 829,92 12,00000 00.293.344/0001-36 106,000 1.272,00 6,00000 00.293.344/0001-36 52,000 312,00 08/10/2012 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO FILTRO QUIMICO 08/10/2012 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO VISOR ACRILICO PANORAMA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME BUCHA PATIM FREIO 4,00000 14.786.465/0001-24 8,000 32,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME GRAXA 3,00000 14.786.465/0001-24 16,000 48,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO 1,00000 14.786.465/0001-24 160,000 160,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME LONA FREIO TRASEIRO 1,00000 14.786.465/0001-24 260,000 260,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PINO PATIM FREIO 4,00000 14.786.465/0001-24 10,000 40,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 14.786.465/0001-24 28,000 56,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 14.786.465/0001-24 25,000 50,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 14.786.465/0001-24 140,000 140,00 08/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME TAMBOR FREIO 1,00000 14.786.465/0001-24 450,000 450,00 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME ALAVANCA REGULADORA BOMBA 1,00000 11.907.165/0001-68 455,180 455,18 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME ARRASTADOR BOMBA 1,00000 11.907.165/0001-68 125,070 125,07 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 11.907.165/0001-68 148,750 148,75 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME CAME BOMBA 1,00000 11.907.165/0001-68 554,010 554,01 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME EIXO COMANDO BOMBA 1,00000 11.907.165/0001-68 499,140 499,14 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME FILTRO COMBUSTÍVEL 2,00000 11.907.165/0001-68 75,600 151,20 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME JOGO DE ARRUELAS 1,00000 11.907.165/0001-68 12,000 12,00 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME PISTÃO AVANCO BOMBA 1,00000 11.907.165/0001-68 115,460 115,46 1,00000 11.907.165/0001-68 65,000 65,00 4,00000 11.907.165/0001-68 28,500 114,00 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME REPARO BOMBA VÊ 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME ROLETE BOMBA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME TUBO LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA Valor Uni. Total 1,00000 11.907.165/0001-68 175,000 175,00 1,00000 11.907.165/0001-68 98,000 98,00 2,00000 04.238.643/0001-29 140,000 280,00 08/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA M60GD 1,00000 64.053.515/0001-32 330,000 330,00 08/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 08/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 08/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 08/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 2,00000 64.053.515/0001-32 75,000 150,00 08/10/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA BOMBA 08/10/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ADAPTADOR TOMADA 6,00000 11.563.030/0001-22 5,000 30,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE REDE 70,00000 11.563.030/0001-22 2,000 140,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO USB 2.0 1,00000 11.563.030/0001-22 10,000 10,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 74 XL PRETO 6,00000 11.563.030/0001-22 98,000 588,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 75 XL COLOR 6,00000 11.563.030/0001-22 115,000 690,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CILINDRO PARA TONNER 5,00000 11.563.030/0001-22 30,000 150,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CONECTOR RJ 45 15,00000 11.563.030/0001-22 1,500 22,50 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME COOLER 775 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 2,00000 11.563.030/0001-22 80,000 160,00 1,00000 11.563.030/0001-22 25,000 25,00 9,00000 11.563.030/0001-22 80,000 720,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FILTRO DE LINHA 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE ATX REAL 500W Valor Uni. Total 2,00000 11.563.030/0001-22 130,000 260,00 2,00000 11.563.030/0001-22 650,000 1.300,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME KIT (PLACA MÃE,PROCESSADOR DUAL CORE,MEMORIA1,00000 11.563.030/0001-22 1.023,000 1.023,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME KIT (PLACA MÃE 1155,PROCESSADOR DUAL CORE, 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME KIT (PLACA MÃE,PROCESSADOR,MEMORIA 4 GB, 1,00000 11.563.030/0001-22 893,000 893,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MEMÓRIA 2 GB DDR2 3,00000 11.563.030/0001-22 130,000 390,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 1,00000 11.563.030/0001-22 15,000 15,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PEN DRIVE 8 GB 2,00000 11.563.030/0001-22 38,000 76,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE REDE 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME SWITCH 8 PORTAS 2,00000 11.563.030/0001-22 80,000 160,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO PS2 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER 12A 3,00000 11.563.030/0001-22 212,000 636,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER HP 20A PRETO 2,00000 11.563.030/0001-22 200,000 400,00 08/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER XEROX 3100 2,00000 11.563.030/0001-22 320,000 640,00 08/10/2012 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI NITROGENIO M³ 6,97000 62.042.775/0001-87 14,347 100,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DESONIDA 0,1%/CETOCONAZOL 2%/CREME BASE QSP/1,00000 08.143.052/0001-29 18,000 18,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DESONIDA 0,1%/UREIA 5%/MENTOL 0,2 G/ 1,00000 08.143.052/0001-29 15,700 15,70 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DIACEREINA 30MG/TENOXICAN 15MG/PREDNISONA 1,00000 08.143.052/0001-29 42,900 42,90 1,00000 08.143.052/0001-29 50,000 50,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,1 G C/ 30 SACHE 2,00000 08.143.052/0001-29 45,000 90,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ENDOMETACINA 15MG/PIROXICAN 10MG/ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NORTRIPTILINA 10MG/BACLOFENO 5MG/ Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 44,000 44,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PARACETAMOL 420MG/ CODEINA 30MG/TENOXICAN 15MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 38,600 38,60 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SERTRALINA 50MG/CICOBENZAPRINA 10MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 41,100 41,10 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G COM 30 SACHES 2,00000 08.143.052/0001-29 28,000 56,00 08/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME UREIA 5%/SEMENTE DE UVA 5%/OLEO DE MACADAMIA 1,00000 08.143.052/0001-29 16,000 16,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS 1,00000 11.416.033/0001-33 195,000 195,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 1,00000 11.416.033/0001-33 195,000 195,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR 2,00000 11.416.033/0001-33 19,000 38,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME RELOGIO PARA EXTINTOR 1,00000 11.416.033/0001-33 7,000 7,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 31,00000 11.416.033/0001-33 19,000 589,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE DE PAREDE 1,00000 11.416.033/0001-33 14,000 14,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO 1,00000 11.416.033/0001-33 55,000 55,00 08/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA EXTINTOR 2,00000 11.416.033/0001-33 26,000 52,00 08/10/2012 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME BALA MASTIGAVEL SORTIDAS 700G 96,00000 03.512.956/0001-60 4,150 398,40 08/10/2012 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME DOCE DE AMENDOIM 800G C/ 50 UNIDADES 14,00000 03.512.956/0001-60 6,500 91,00 08/10/2012 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME PAÇOCA,PACOTE COM 50 UNIDADES 82,00000 03.512.956/0001-60 6,500 533,00 08/10/2012 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME PIPOCA DOCE EMB COM 50 UNIDADES 96,00000 03.512.956/0001-60 9,800 940,80 08/10/2012 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES 96,00000 03.512.956/0001-60 5,950 571,20 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ADITIVO 2,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 65.606.873/0001-98 15,000 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 12,00000 65.606.873/0001-98 12,667 152,00 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP COLA SILICONE 1,00000 65.606.873/0001-98 18,000 18,00 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CORREIA 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PARAFUSO PIVO 1,00000 65.606.873/0001-98 480,000 480,00 08/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 280,000 280,00 09/10/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO AUTOMATICO 1,00000 09.232.081/0001-20 30,000 30,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AREIA FINA 97,00000 13.454.276/0001-91 42,000 4.074,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AREIA GROSSA 93,00000 13.454.276/0001-91 40,000 3.720,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 2.760,00000 13.454.276/0001-91 0,380 1.048,80 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CABO FLEXIVEL 16MM 200,00000 13.454.276/0001-91 4,000 800,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CAPA PARA TELHA AMIANTO 1,10 105,00000 13.454.276/0001-91 24,000 2.520,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CASCALHO SEIXO 01 50,00000 13.454.276/0001-91 50,000 2.500,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CIMENTO CP II 32 F, SACO COM 50 QUILOS 754,00000 13.454.276/0001-91 23,000 17.342,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CONJUNTO SANITÁRIO ACOPLADO 3,00000 13.454.276/0001-91 250,000 750,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME FERRO 5/16 CA 50 387,00000 13.454.276/0001-91 19,000 7.353,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME LIGA, SACO COM 20 KG 650,00000 13.454.276/0001-91 6,500 4.225,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME MADEIRA SERRADA CAMBARÁ 10,00000 13.454.276/0001-91 1.400,000 14.000,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PADRÃO BIFÁSICO, COM CABO 16 MM 4,00000 13.454.276/0001-91 750,000 3.000,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PIA DE MARMORE 1,80 X 0,54 1,00000 13.454.276/0001-91 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PORTA LAMINADA 80X210 - ESQ. 11,00000 13.454.276/0001-91 180,000 1.980,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PORTA LAMINADA 80X210 DIREITA INTERNA 34,00000 13.454.276/0001-91 140,000 4.760,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PREGO 15X15 2,00000 13.454.276/0001-91 7,500 15,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PREGO 19X36 2,00000 13.454.276/0001-91 7,500 15,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PREGO 22X42 5,00000 13.454.276/0001-91 9,000 45,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TELHA 3,66 X 1,10 MM 942,00000 13.454.276/0001-91 62,000 58.404,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TELHA DE AMIANTO 2,44M X 1,10M X 0,5MM 63,00000 13.454.276/0001-91 32,000 2.016,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TELHA FRANCESA 1.900,00000 13.454.276/0001-91 1,200 2.280,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TELHA ROMANA 1.400,00000 13.454.276/0001-91 1,100 1.540,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TIJOLO COMUM 1.120,00000 13.454.276/0001-91 0,220 246,40 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TRELIÇA H8 BARRA C/ 6 M 57,00000 13.454.276/0001-91 18,000 1.026,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TUBO ESGOTO 100 MM 11,00000 13.454.276/0001-91 28,000 308,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TUBO ESGOTO 75MM 3,00000 13.454.276/0001-91 27,000 81,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENEZIANA COM GRADE 1,20X1,00 2,00000 13.454.276/0001-91 180,000 360,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENEZIANA COM GRADE 1,50X1,00 50,00000 13.454.276/0001-91 210,000 10.500,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VITRO COM GRADE 1,50X1,00 M 25,00000 13.454.276/0001-91 170,000 4.250,00 09/10/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VITRO MAX-AR 50X50 CM 2,00000 13.454.276/0001-91 60,000 120,00 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 24,00000 02.183.748/0001-00 8,280 198,72 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 94,00000 02.183.748/0001-00 7,950 747,30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G Valor Uni. Total 6,00000 02.183.748/0001-00 6,950 41,70 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 24,00000 02.183.748/0001-00 10,420 250,08 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 49,00000 02.183.748/0001-00 1,600 78,40 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS14,00000 02.183.748/0001-00 2,200 30,80 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 18,50000 02.183.748/0001-00 1,546 28,61 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 34,00000 02.183.748/0001-00 1,280 43,52 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 02.183.748/0001-00 1,800 7,20 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 4,00000 02.183.748/0001-00 25,200 100,80 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 36,00000 02.183.748/0001-00 2,700 97,20 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 30,00000 02.183.748/0001-00 1,820 54,60 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 24,00000 02.183.748/0001-00 2,000 48,00 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 3,00000 02.183.748/0001-00 13,400 40,20 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 60,00000 02.183.748/0001-00 3,150 189,00 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 13,00000 02.183.748/0001-00 7,400 96,20 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 60,00000 02.183.748/0001-00 3,270 196,20 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 2,00000 02.183.748/0001-00 1,900 3,80 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 02.183.748/0001-00 0,650 32,50 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 43,00000 02.183.748/0001-00 1,600 68,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 18,00000 02.183.748/0001-00 1,200 21,60 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ABSORVENTE 10,00000 47.755.103/0001-25 1,850 18,50 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BATATA PALHA 6,00000 47.755.103/0001-25 2,350 14,10 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBRIL 20,00000 47.755.103/0001-25 1,900 38,00 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BUCHA DE LAVAR ROUPA 1,00000 47.755.103/0001-25 2,360 2,36 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 8,00000 47.755.103/0001-25 11,880 95,04 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CANUDO 5,00000 47.755.103/0001-25 0,850 4,25 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CATCHUP 2,00000 47.755.103/0001-25 1,640 3,28 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CERA VERDE 3,00000 47.755.103/0001-25 2,550 7,65 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CERA VERMELHA 3,00000 47.755.103/0001-25 2,550 7,65 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DETERGENTE 15,00000 47.755.103/0001-25 0,830 12,45 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA 6,00000 47.755.103/0001-25 0,980 5,88 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FARINHA DE TRIGO 2,00000 47.755.103/0001-25 1,350 2,70 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FLANELA 10,00000 47.755.103/0001-25 0,880 8,80 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA GUARDANAPO DE PANO 6,00000 47.755.103/0001-25 3,300 19,80 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE CONDENSADO 12,00000 47.755.103/0001-25 2,200 26,40 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE EM PÓ 6,00000 47.755.103/0001-25 6,790 40,74 10,00000 47.755.103/0001-25 1,330 13,30 4,00000 47.755.103/0001-25 2,750 11,00 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LIMPA ALUMINIO 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LUSTRA MÓVEIS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MAIONESE Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.755.103/0001-25 2,800 5,60 12,00000 47.755.103/0001-25 1,800 21,60 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MOSTARDA 2,00000 47.755.103/0001-25 1,950 3,90 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA OLEO 10,00000 47.755.103/0001-25 3,600 36,00 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA OVO 60,00000 47.755.103/0001-25 0,270 16,20 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PALHA DE AÇO 4,00000 47.755.103/0001-25 0,680 2,72 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PANO DE CHÃO 4,00000 47.755.103/0001-25 2,690 10,76 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PAPEL ALUMINIO GRANDE 4,00000 47.755.103/0001-25 2,980 11,92 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIPOCA 10,00000 47.755.103/0001-25 2,300 23,00 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIPOCA 100G 10,00000 47.755.103/0001-25 1,840 18,40 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA RODO GRANDE 2,00000 47.755.103/0001-25 11,450 22,90 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA RODO PEQUENO 2,00000 47.755.103/0001-25 8,890 17,78 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO LIXO 100 LT 10,00000 47.755.103/0001-25 3,760 37,60 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO LIXO 50 LT 10,00000 47.755.103/0001-25 3,760 37,60 3,00000 47.755.103/0001-25 5,600 16,80 10/10/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CARVEDILOL 6,25 MG 5.000,00000 05.782.733/0001-49 0,098 490,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS 50,00000 01.926.749/0001-27 6,500 325,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS 3,00000 01.926.749/0001-27 19,400 58,20 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR 10,00000 12 G 01.926.749/0001-27 5,200 52,00 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MISTURA PARA BOLO 09/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA VASSOURA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 101220,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 101320,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 101420,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 103210,00000 01.926.749/0001-27 0,800 8,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 103315,00000 01.926.749/0001-27 0,800 12,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 130220,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 131220,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 213520,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135-F 20,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118-F 20,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 319510,00000 01.926.749/0001-27 0,800 8,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195-F 15,00000 01.926.749/0001-27 0,800 12,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CERA 7, P/USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM 225 GRAMAS 1,00000 01.926.749/0001-27 8,800 8,80 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CERA UTILIDADES, P/USO ODONTOLÓGICO, CX COM 225 1,00000 G 01.926.749/0001-27 8,800 8,80 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%, CX 50 TUBETES 1,80ML 1,00000 01.926.749/0001-27 39,500 39,50 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3%,SEM VASO CONSTRITOR 1,00000 01.926.749/0001-27 39,500 39,50 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA30,00000 01.926.749/0001-27 29,450 883,50 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 20,00000 01.926.749/0001-27 1,300 26,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILME P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL, 3X4, CX C/ 150 UN 1,00000 01.926.749/0001-27 79,000 79,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FIO DE SEDA AGULHADO 4-0, PRETO, 45 CM 300,00000 01.926.749/0001-27 0,980 294,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FLÚOR GEL,P/APLIC.TÓPICA,NEUTRO, PH 7,0, FR 200 ML 10,00000 01.926.749/0001-27 2,500 25,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO 5,00000 01.926.749/0001-27 22,400 112,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO 5,00000 01.926.749/0001-27 22,400 112,00 10/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE BOCA 4,00000 01.926.749/0001-27 29,400 117,60 10/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 16,00000 02.916.265/0011-31 10,080 161,28 10/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 83,00000 02.916.265/0011-31 8,490 704,67 10/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 150,00000 02.916.265/0011-31 8,180 1.227,00 10/10/2012 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 16,00000 02.916.265/0011-31 5,190 83,04 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 MAGENTA E CIANO 1,00000 11.563.030/0001-22 220,000 220,00 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 PRETA E AMARELA 1,00000 11.563.030/0001-22 220,000 220,00 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 88 AMARELO 1,00000 11.563.030/0001-22 75,000 75,00 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 88 CIANO 1,00000 11.563.030/0001-22 75,000 75,00 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 88 MAGENTA 1,00000 11.563.030/0001-22 75,000 75,00 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 10/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 88 PRETO 11/10/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME IV 1,00000 - AMPLIADO 02.374.177/0001-83 78,000 78,00 11/10/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME IV 1,00000 - AMPLIADO 02.374.177/0001-83 78,000 78,00 11/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 60,00000 09.005.151/0001-07 5,400 324,00 11/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 09.005.151/0001-07 35,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI Valor Uni. Total 130,00000 09.005.151/0001-07 5,690 739,70 2,00000 10.870.265/0001-02 119,300 238,60 15/10/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 12.632,22900 01.700.156/0001-48 2,135 26.967,727 11/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NOVOLIN N PENFIL P/ CANETA NOVO PEN 3 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP AEROCORT SPRAY 1,00000 07.336.024/0001-65 36,670 36,67 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BIOFRASCO NUTRI 300 ML BIOFASE 6,00000 07.336.024/0001-65 1,800 10,80 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BIOFRASCO NUTRI 500ML 2,00000 07.336.024/0001-65 2,100 4,20 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CLOR OXIBUTININA XPE 120 ML 1,00000 07.336.024/0001-65 21,740 21,74 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DESCONTO 1,00000 07.336.024/0001-65 -5,770 -5,77 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL 8,00000 07.336.024/0001-65 2,910 23,28 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 1,00000 07.336.024/0001-65 32,460 32,46 15/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STIMULANCE C/ 225 G 1,00000 07.336.024/0001-65 82,140 82,14 15/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 2,00000 96.184.858/0001-22 2,920 5,84 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLOR CIPROFLOXACINO 500 MG C/ 1,00000 08.143.052/0001-29 30,000 30,00 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DESCONTO 1,00000 08.143.052/0001-29 -10,000 -10,00 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DOMPERIDONA 10 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 10,000 10,00 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DRAMIN B6 5 + 100 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 12,800 12,80 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FORMULA F1 4,00000 08.143.052/0001-29 39,000 156,00 1,00000 08.143.052/0001-29 180,000 180,00 5,00000 08.143.052/0001-29 11,100 55,50 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME INALADOR NS COMPACT 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LOZEPREL 20 MG C/ 56 CPS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MICOSTALAB SUSP 50 ML Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 14,900 14,90 1,00000 08.143.052/0001-29 7,000 7,00 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NIAR 5 MG C/ 30 2,00000 08.143.052/0001-29 57,400 114,80 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PEN VE ORAL SUSP 60 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 17,500 17,50 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SALICETIL 100 MG C/ 200 COMP 6,00000 08.143.052/0001-29 1,000 6,00 15/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME RELOGIO PARA EXTINTOR 1,00000 11.416.033/0001-33 7,000 7,00 15/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 15/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO 1,00000 11.416.033/0001-33 55,000 55,00 1,00000 11.416.033/0001-33 15,000 15,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/10,00000 1L 67.421.040/0001-88 9,990 99,90 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 36,00000 67.421.040/0001-88 1,490 53,64 24,00000 67.421.040/0001-88 2,590 62,16 2,00000 67.421.040/0001-88 43,500 87,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 24,00000 67.421.040/0001-88 3,630 87,12 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 50,00000 67.421.040/0001-88 1,700 85,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 50,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,890 44,50 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 10,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 54,90 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 70,00000 67.421.040/0001-88 0,650 45,50 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 67.421.040/0001-88 0,800 28,80 15/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NEO FOLICO 5 MG C/ 20 15/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME TUBO SIFÃO 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L Fiorilli S/C Software Ltda 36,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 50,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,900 45,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 5,00000 67.421.040/0001-88 6,600 33,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 10,00000 67.421.040/0001-88 6,600 66,00 15/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 4,00000 67.421.040/0001-88 2,700 10,80 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA APRESUNTADO 53,00000 02.183.748/0001-00 8,950 474,35 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 30,00000 02.183.748/0001-00 10,420 312,60 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,420 2,84 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 4,00000 02.183.748/0001-00 1,280 5,12 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 80,00000 02.183.748/0001-00 3,620 289,60 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 28,00000 02.183.748/0001-00 31,730 888,44 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA TIPO TOSCANA 140,00000 02.183.748/0001-00 6,120 856,80 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 61,50000 02.183.748/0001-00 2,240 137,76 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 53,00000 02.183.748/0001-00 13,800 731,40 15/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 41,00000 02.183.748/0001-00 1,600 65,60 15/10/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. PIRACETAM 800 MG 30,00000 09.615.457/0001-85 0,705 21,15 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AMOX+CLAV POT 50+12,5 MG 75 ML+C Valor Uni. Total 1,00000 10.870.265/0001-02 36,000 36,00 2,00000 10.870.265/0001-02 7,500 15,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLONAZEPAM 2MG CX C/ 30 CP 11,00000 10.870.265/0001-02 10,000 110,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLOR FLUXETINA 10 MG C/ 28 CPS 1,00000 10.870.265/0001-02 21,500 21,50 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CORTICORTEN 20MG C/ 20COMP. 2,00000 10.870.265/0001-02 15,000 30,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DDAVP 0,1 MG C/ 30 CP 4,00000 10.870.265/0001-02 209,000 836,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MESILATO DOXAZOSINA 2MG C/ 30CP 1,00000 10.870.265/0001-02 56,950 56,95 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 1,00000 10.870.265/0001-02 34,000 34,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 41,000 41,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME REFENOL C/4 2,00000 10.870.265/0001-02 6,500 13,00 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TORAGESIC SL 10 MG C/ 10 COMP 2,00000 10.870.265/0001-02 24,500 49,00 1,00000 10.870.265/0001-02 18,950 18,95 16/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 37,00000 58.583.758/0001-80 2,250 83,25 16/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 58.583.758/0001-80 6,650 199,50 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CICLOPLEGICO COLIRIO,FRASCO C/05ML 15/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TRIMEDAL CX.C/24 16/10/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME HASTE 1,00000 00.746.304/0001-00 1.580,400 1.580,40 16/10/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME JOGO DE REPARO 1,00000 00.746.304/0001-00 159,600 159,60 276,19100 06.229.055/0001-54 2,200 607,62 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP PB LAM CAIO APACHE S 20 LADO DIREITO 1,00000 03.126.246/0001-00 690,000 690,00 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP PB LAM VOLARE A6/8 FRATELO/VICINO 1,00000 03.126.246/0001-00 980,000 980,00 16/10/2012 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO DIESEL S 50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP PONTEIRA TRASEIRA DIREITA 2,00000 03.126.246/0001-00 120,000 240,00 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP PONTEIRA TRASEIRA ESQUERDA 2,00000 03.126.246/0001-00 120,000 240,00 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP VIDRO LATERAL 46,5X73 1,00000 03.126.246/0001-00 70,000 70,00 16/10/2012 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP VIDRO LATERAL 72,5X59 2,00000 03.126.246/0001-00 190,000 380,00 16/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ABRAÇADEIRA RSF 3/4 X 1" (19 - 25) 2,00000 67.768.952/0001-20 1,000 2,00 16/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BICO PARA TORNEIRA 3/4 METAL 1,00000 67.768.952/0001-20 2,500 2,50 16/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESGUICHO REVOLVER 1,00000 67.768.952/0001-20 5,500 5,50 16/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MANGUEIRA 3/4 X 2.50MM 60,00000 67.768.952/0001-20 3,000 180,00 16/10/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PLENA SIFÃO COPO MULTIUSO 1,00000 67.768.952/0001-20 18,000 18,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO 1,00000 15.518.772/0001-97 98,000 98,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA ELEMENTO 1,00000 15.518.772/0001-97 32,000 32,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15.518.772/0001-97 27,000 27,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA FILTRO ÓLEO 1,00000 15.518.772/0001-97 20,000 20,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA MOLDURA 1,00000 15.518.772/0001-97 27,000 27,00 5,00000 15.518.772/0001-97 32,900 164,50 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. ACHOCOLATADO 200ML 250,00000 73.022.337/0001-73 0,750 187,50 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. AÇUCAR REFINADO 10 X 1KG 23,00000 73.022.337/0001-73 19,950 458,85 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. BATATA PALHA 16,00000 73.022.337/0001-73 5,950 95,20 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. BISCOITO RECHEADO 125G 50,00000 73.022.337/0001-73 0,700 35,00 16/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA OLEO SINTETICO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. BOMBOM 1 KG 6,00000 73.022.337/0001-73 23,950 143,70 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. CORANTE 100G 25,00000 73.022.337/0001-73 4,950 123,75 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. FECHO PLASTICO 1 KG 1,00000 73.022.337/0001-73 10,950 10,95 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. GRANULADO 1KG 8,00000 73.022.337/0001-73 5,950 47,60 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. SACO9 PLASTICO 15 X 30 1 KG 3,00000 73.022.337/0001-73 10,950 32,85 16/10/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. SALGADINHO 10 X 27G 3,00000 73.022.337/0001-73 2,950 8,85 16/10/2012 EDILAINE XAVIER DE CARVALHO 60081830106 MARMITA 200,00000 16.711.091/0001-03 6,500 1.300,00 16/10/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME CORRENTE 26 FACA 2,00000 10.711.009/0001-64 43,200 86,40 16/10/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME LIMA 3/8 1,00000 10.711.009/0001-64 30,000 30,00 16/10/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME SABRE 1,00000 10.711.009/0001-64 175,000 175,00 16/10/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP EMENDA 4,00000 03.238.338/0001-74 10,000 40,00 16/10/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA15,00000 CANETA DESCARTÁVEL 84,750 1.271,25 16/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ARTICULAÇÃO 1,00000 03.826.872/0001-00 69,000 69,00 16/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA JUNTA DE BORRACHA 1,00000 03.826.872/0001-00 11,000 11,00 16/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA PIVO 1,00000 03.826.872/0001-00 52,000 52,00 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CAIXA SATELITE 1,00000 43.759.901/0001-74 830,000 830,00 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CALCO DIFERENCIAL 2,00000 43.759.901/0001-74 58,000 116,00 1,00000 43.759.901/0001-74 640,000 640,00 2,00000 43.759.901/0001-74 117,500 235,00 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CONJUNTO ENGRENAGEM 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ROLAMENTO LATERAL COROA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ROLAMENTO PINHÃO 16/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ROLAMENTO PINHÃO GRANDE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.759.901/0001-74 180,000 180,00 1,00000 43.759.901/0001-74 218,000 218,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ARAME RECOZIDO 1KG 1,00000 13.129.955/0001-95 6,500 6,50 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO FLEX 06MM PRETO 180,00000 13.129.955/0001-95 1,700 306,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESMALTE SINTÉTICO 3600L 4,00000 13.129.955/0001-95 42,000 168,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FERRO 5/16 CA - 50 18,00000 13.129.955/0001-95 19,000 342,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO SOLIDO 10MM PRETO 65,00000 13.129.955/0001-95 3,500 227,50 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME GRAMPO P/ CERCA 1,00000 13.129.955/0001-95 8,000 8,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA 45W 4U 220V 12,00000 13.129.955/0001-95 28,000 336,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIGA ORIGINAL 20KG 30,00000 13.129.955/0001-95 6,500 195,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LINHA DE PEDREIRO 100 METROS 2,00000 13.129.955/0001-95 4,000 8,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA FERRO 40 2,00000 13.129.955/0001-95 2,500 5,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 1 X 2,5 MM 200,00000 13.129.955/0001-95 1,450 290,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 1X2,0MM 120,00000 13.129.955/0001-95 1,200 144,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MASCARA RESPIRATORIA 3M 5,00000 13.129.955/0001-95 2,500 12,50 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 15 X 15 C/C 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 18 X 27 C/C 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REATOR ELETRONICO 2 X 40 8,00000 13.129.955/0001-95 17,000 136,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TABUA 25 CM PINUS 3,0M 6,00000 13.129.955/0001-95 13,500 81,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TABUA 30CM X 3M PINUS 15,00000 13.129.955/0001-95 15,000 225,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME THINNER 5 LT 2,00000 13.129.955/0001-95 28,000 56,00 16/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TUBO ESGOTO 75MM 6,00000 13.129.955/0001-95 27,000 162,00 16/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 10.977.481/0001-43 60,000 120,00 50,00000 60.399.698/0001-91 2,500 125,00 16/10/2012 M. A. PROENÇA ME GRAXA 1,00000 12.865.746/0001-47 16,000 16,00 16/10/2012 M. A. PROENÇA ME JOGO EMBUCHAMENTO 1,00000 12.865.746/0001-47 250,000 250,00 16/10/2012 M. A. PROENÇA ME RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 12.865.746/0001-47 26,000 52,00 16/10/2012 M. A. PROENÇA ME ROLAMENTO 1,00000 12.865.746/0001-47 130,000 130,00 16/10/2012 M. A. PROENÇA ME ROLAMENTO CUBO 1,00000 12.865.746/0001-47 80,000 80,00 16/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 23,00000 09.005.151/0001-07 37,000 851,00 16/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000 09.005.151/0001-07 180,000 720,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ALTERNADOR MD 1,00000 64.053.515/0001-32 620,000 620,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ARRUELA DE AJUSTE 3,00000 64.053.515/0001-32 2,000 6,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 5,00000 64.053.515/0001-32 85,000 425,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60AH P60D 1,00000 64.053.515/0001-32 180,000 180,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P150MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 4,00000 64.053.515/0001-32 62,500 250,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX PARTIDA 2,00000 64.053.515/0001-32 65,000 130,00 16/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA 3,00000 64.053.515/0001-32 85,000 255,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA DIVERSAS 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 13,00000 64.053.515/0001-32 5,000 65,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CONJUNTO RETIFICADOR 4,00000 64.053.515/0001-32 73,000 292,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESTATOR 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL AUXILIAR 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO MT PT 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO GRANDE 4,00000 64.053.515/0001-32 130,000 520,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO TRAVA 2,00000 64.053.515/0001-32 6,000 12,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MANCAL DIANTEIRO 1,00000 64.053.515/0001-32 107,000 107,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MANCAL DO ALTERNADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 79,500 159,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MANCAL INTERMEDIARIO 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MANCAL PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 70,000 70,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 3,00000 64.053.515/0001-32 75,000 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 4,00000 64.053.515/0001-32 16,000 64,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO ALTERNADOR 3,00000 64.053.515/0001-32 16,000 48,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROTOR 3,00000 64.053.515/0001-32 110,000 330,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROTOR 75AH 1,00000 64.053.515/0001-32 140,000 140,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE COM ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 4,00000 64.053.515/0001-32 37,500 150,00 16/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL BATERIA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 16/10/2012 MILTON DA SILVA FILTROS REFIL CUNO AP 230 F 1,00000 13.281.578/0001-05 48,000 48,00 4,00000 03.869.528/0001-90 46,600 186,40 16/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO PRINTER MEDIO 18,00000 13.100.138/0001-04 25,000 450,00 16/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CLIPS 2,00000 13.100.138/0001-04 2,400 4,80 5,00000 13.100.138/0001-04 175,000 875,00 50,00000 13.100.138/0001-04 0,500 25,00 675,00000 55.993.232/0001-80 6,500 4.387,50 16/10/2012 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. ENVELOPE SACO K. OURO 330 229X324 16/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL SULFITE A4 75GR 16/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME VISOR PLASTICO TRANSPARENTE 16/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME MARMITEX 16/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ADAPTADOR TOMADA 5,00000 11.563.030/0001-22 5,000 25,00 16/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME BATERIA SETUP 1,00000 11.563.030/0001-22 10,000 10,00 16/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 2,00000 11.563.030/0001-22 80,000 160,00 1,00000 11.416.033/0001-33 195,000 195,00 16/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG Valor Uni. Total 2,00000 11.416.033/0001-33 195,000 390,00 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 10,00000 11.416.033/0001-33 19,000 190,00 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO 3,00000 11.416.033/0001-33 55,000 165,00 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME TUBO SIFÃO 1,00000 11.416.033/0001-33 15,000 15,00 16/10/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME PAPEL SULFITE A4 4,00000 02.024.423/0001-77 157,500 630,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 46,00000 02.183.748/0001-00 1,580 72,68 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 39,00000 02.183.748/0001-00 8,900 347,10 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 29,00000 02.183.748/0001-00 7,950 230,55 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 1,00000 02.183.748/0001-00 1,900 1,90 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 16,00000 02.183.748/0001-00 6,600 105,60 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,500 15,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 02.183.748/0001-00 1,600 16,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS 2,00000 02.183.748/0001-00 2,200 4,40 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 47,50000 02.183.748/0001-00 1,545 73,39 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 40,50000 02.183.748/0001-00 1,280 51,84 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,800 118,80 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 15,00000 02.183.748/0001-00 1,750 26,25 16/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 60,00000 02.183.748/0001-00 2,700 162,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 40,00000 02.183.748/0001-00 1,820 72,80 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 195,00000 02.183.748/0001-00 3,850 750,75 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,000 32,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 25,00000 02.183.748/0001-00 23,800 595,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 02.183.748/0001-00 0,900 7,20 8,00000 02.183.748/0001-00 9,000 72,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 15,00000 02.183.748/0001-00 7,400 111,00 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 02.183.748/0001-00 3,270 130,80 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 47,00000 02.183.748/0001-00 2,240 105,28 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 0,900 5,40 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 30,00000 02.183.748/0001-00 0,650 19,50 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 72,00000 02.183.748/0001-00 1,600 115,20 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 12,00000 02.183.748/0001-00 1,200 14,40 16/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MELANCIA 16/10/2012 SALES & MATTA LTDA CONJUNTO BOMBA SUBMERSA MONO 3,5 HP 16/10/2012 SALES & MATTA LTDA PAINEL COMPLETO 3,5 HP MONO 16/10/2012 SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME IMPACT PESSEGO 200 ML Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 49.420.920/0001-58 2.800,000 2.800,00 1,00000 49.420.920/0001-58 900,000 900,00 15,00000 08.031.271/0001-16 29,300 439,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor 16/10/2012 SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME IMPACT TORTA DE LIMÃO 200 ML Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 08.031.271/0001-16 29,300 439,50 16/10/2012 SOUZA & LIMA COMERCIO DE GAZES LTDA ME ACETILENO DISSOLVIDO 9,00000 97.551.954/0001-24 44,000 396,00 16/10/2012 SOUZA & LIMA COMERCIO DE GAZES LTDA ME OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO 20,00000 97.551.954/0001-24 14,520 290,40 16/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AGUA MINERAL 5 LT 10,00000 47.755.103/0001-25 5,650 56,50 16/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AGUA MINERAL SEM GAS 85,00000 47.755.103/0001-25 1,290 109,65 16/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOLO DE LEITE CONDENSADO 12,78400 47.755.103/0001-25 10,000 127,84 16/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LANCHE CASEIRO 130,00000 47.755.103/0001-25 1,900 247,00 16/10/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE QUEIJO MISTURA PRONTA 15,65700 47.755.103/0001-25 12,000 187,884 16/10/2012 ULTRAMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES BARRETOS 00.229.420/0001-44 CAVILON SPRAY PROTETOR CUTANEO 28 ML 4,00000 106,900 427,60 16/10/2012 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. COBERTURA DO MOTOR 1,00000 03.100.442/0001-06 65,000 65,00 16/10/2012 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. EMBREAGEM FS 1,00000 03.100.442/0001-06 55,000 55,00 16/10/2012 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. PROTEÇÃO DA NAVALHA FS 220 1,00000 03.100.442/0001-06 70,000 70,00 16/10/2012 WALDEMAR GARDIN - ME ANEL BICO INJETOR 2,00000 43.537.778/0001-47 8,000 16,00 16/10/2012 WALDEMAR GARDIN - ME BICO INJETOR 1,00000 43.537.778/0001-47 230,000 230,00 16/10/2012 WALDEMAR GARDIN - ME BUCHA MOLA TRASEIRA 4,00000 43.537.778/0001-47 55,000 220,00 16/10/2012 WALDEMAR GARDIN - ME ÓLEO FREIO 1,00000 43.537.778/0001-47 13,000 13,00 16/10/2012 WALDEMAR GARDIN - ME PARAFUSO AÇO 4,00000 43.537.778/0001-47 6,000 24,00 17/10/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 5.981,49000 01.700.156/0001-48 2,134 12.765,72 17/10/2012 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA TIOPENTAL SÓDICO 1 G - PÓ ESTÉRIL - INTRAVENOSO75,00000 + Fiorilli S/C Software Ltda 44.734.671/0004-02 20,650 1.548,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA DESCARTAVEL 1,00000 01.926.749/0001-27 3,600 3,60 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA GENGIVAL C/100 1,00000 01.926.749/0001-27 26,000 26,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALGODÃO EM ROLETE 2 C/100 1,00000 01.926.749/0001-27 1,850 1,85 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALMOTOLIA PLASTICA 250ML 1,00000 01.926.749/0001-27 1,700 1,70 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BENZOTOP TUTI FRUTI DFL 1,00000 01.926.749/0001-27 6,200 6,20 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CENTRIX PONTA ACCUDOSE AGULHA 1,00000 01.926.749/0001-27 3,500 3,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CORRENTE JACARE 1,00000 01.926.749/0001-27 5,500 5,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CUBA ASSEPSIA 8X3,6 CM 160ML 1,00000 01.926.749/0001-27 8,900 8,90 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CUNHA INTERDENTAL AMARELO 1,00000 01.926.749/0001-27 16,000 16,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA DURAFILL VS A1 4G 1,00000 01.926.749/0001-27 48,000 48,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA DURAFILL VS A2 4G 1,00000 01.926.749/0001-27 48,000 48,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA DURAFILL VS A3 4G 1,00000 01.926.749/0001-27 48,000 48,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA DURAFILL VS OA2 4G 3,00000 01.926.749/0001-27 48,000 144,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ELASTICO SEPARADOR AZUL 5/32 1,00000 01.926.749/0001-27 15,900 15,90 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESTOJO 06 X 3,5 X 03 CM FUROS LATERAIS INOX 1,00000 01.926.749/0001-27 11,500 11,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILME KODAK ADULTO C/150 30,00000 01.926.749/0001-27 0,750 22,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILTEK Z250 COR 1370 A2 1,00000 01.926.749/0001-27 59,400 59,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILTEK Z250 COR 1370 A3 1,00000 01.926.749/0001-27 59,400 59,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILTEK Z250 COR 1370 A3,5 1,00000 01.926.749/0001-27 59,400 59,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILTEK Z250 XT COR OA2 1,00000 01.926.749/0001-27 59,400 59,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FILTEK Z250 XT COR OA3 1,00000 01.926.749/0001-27 59,400 59,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA GODIVA EM BASTOES 5,00000 01.926.749/0001-27 5,400 27,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA GUTA BASTÃO 1,00000 01.926.749/0001-27 12,900 12,90 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA HEMOSTHASE HEMOGEL 1,00000 01.926.749/0001-27 22,000 22,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA INJETOR CARPULE C REFLUXO 1,00000 01.926.749/0001-27 26,500 26,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IRM KIT 1,00000 01.926.749/0001-27 66,800 66,80 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA OTOSPORIN SOLUÇÃO 10ML 1,00000 01.926.749/0001-27 12,900 12,90 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL DE ARTICULAÇÃO C/12 FOLHAS 1,00000 01.926.749/0001-27 6,800 6,80 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SERINGA DESCARTÁVEL, 10 ML, COM AGULHA 25 X 7 1,00000 01.926.749/0001-27 0,500 0,50 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SUGADOR SORTIDO DFL DRENO DE SUCÇÃO 1,00000 01.926.749/0001-27 3,800 3,80 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ULTRAPACK 000 1,00000 01.926.749/0001-27 48,000 48,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA UNIMATRIX 25 UNID SORTIDA + 1 GRAMPO 1,00000 01.926.749/0001-27 66,000 66,00 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA X350 XT A3E 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A1B 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A1D 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A2B 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A2D 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A2E 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A3B 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT A3D 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA Z350 XT AIE 1,00000 01.926.749/0001-27 81,400 81,40 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 1,00000 49.228.695/0001-52 114,000 114,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 5,00000 49.228.695/0001-52 174,000 870,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX, MEDINDO 35X35, CAIXA COM 100 UNIDADES 4,00000 49.228.695/0001-52 178,000 712,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA GEL PARA ULTRA-SOM, GALÃO COM 5000 ML 1,00000 49.228.695/0001-52 14,270 14,27 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 1.110,00000 12,5MG 49.228.695/0001-52 0,150 166,50 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MIDAZOLAN 5 MG/ML, AMPOLA COM 3 ML 200,00000 49.228.695/0001-52 0,900 180,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 20 MG 5.992,00000 49.228.695/0001-52 0,340 2.037,28 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 40 MG 2.296,00000 49.228.695/0001-52 0,250 574,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA POLIVITAMINICO GOTAS, FRASCO COM 30 ML 50,00000 49.228.695/0001-52 5,850 292,50 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 980,00000 49.228.695/0001-52 5,650 5.537,00 17/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA TIRA TESTE PARA DETECTAÇÃO DE GRAVIDEZ 75,00000 49.228.695/0001-52 2,550 191,25 17/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 337,40000 12.226.196/0001-16 1,850 624,19 17/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM7.102,52010 (C) 12.226.196/0001-16 2,795 19.851,352 17/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 515,00000 02.183.748/0001-00 10,420 5.366,30 18/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 16,00000 02.916.265/0011-31 10,080 161,28 18/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 191,00000 02.916.265/0011-31 8,490 1.621,59 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 410,00000 02.916.265/0011-31 8,180 3.353,80 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/10,00000 1L 67.421.040/0001-88 9,990 99,90 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 36,00000 67.421.040/0001-88 1,490 53,64 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 24,00000 67.421.040/0001-88 2,590 62,16 2,00000 67.421.040/0001-88 43,500 87,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 24,00000 67.421.040/0001-88 3,630 87,12 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 80,00000 67.421.040/0001-88 1,700 136,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 50,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,890 44,50 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 12,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 65,88 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 36,00000 67.421.040/0001-88 3,370 121,32 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 100,00000 67.421.040/0001-88 0,650 65,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 60,00000 67.421.040/0001-88 0,800 48,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 80,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,900 72,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 10,00000 67.421.040/0001-88 6,600 66,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 12,00000 67.421.040/0001-88 6,600 79,20 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 4,00000 67.421.040/0001-88 2,700 10,80 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA CAB. DE ASP. ROCAD. 1,00000 33.172.081/0001-66 9,660 9,66 1,00000 33.172.081/0001-66 30,630 30,63 1,00000 33.172.081/0001-66 3,000 3,00 18/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA CABO DO AC. KA 85/DIVERSOS 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA CORDÃO DE PARTIDA3.0 X 800MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA GATILHO KA 85 Valor Uni. Total 1,00000 33.172.081/0001-66 5,900 5,90 33,00000 33.172.081/0001-66 0,550 18,15 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA PARAFUSO TORX 4 X 25 1,00000 33.172.081/0001-66 1,860 1,86 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA PASSADOR DE BORRACHA TANQUE 2,00000 33.172.081/0001-66 2,900 5,80 19/10/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU 1º COLOCADO 1,00000 07.865.834/0001-09 170,000 170,00 19/10/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 07.865.834/0001-09 155,000 155,00 19/10/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 07.865.834/0001-09 135,000 135,00 19/10/2012 N.D.F.P. MORAIS ME SULFITE A4 5,00000 13.100.138/0001-04 159,000 795,00 19/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 6,00000 52.202.744/0001-92 229,000 1.374,00 19/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA ATTESTE 3,00000 52.202.744/0001-92 1.455,260 4.365,78 19/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA INTEGRADOR QUÍMICO C/ 500 FITAS 1,00000 52.202.744/0001-92 617,100 617,10 19/10/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X, PARA PREPARAR 6,00000 38 L, 52.202.744/0001-92 157,100 942,60 18/10/2012 RKM MAQUINAS LTDA MANGUEIRA DE IMPULSO R3 19/10/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME ENVELOPE MEDINDO 45 X 35 CM,NA COR PARDO 500,00000 02.024.423/0001-77 0,530 265,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 5,800 11,60 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 02.183.748/0001-00 8,400 168,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 6,00000 02.183.748/0001-00 7,800 46,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 1,00000 02.183.748/0001-00 6,950 6,95 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA APRESUNTADO 52,50000 02.183.748/0001-00 8,950 469,875 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 14,00000 02.183.748/0001-00 10,420 145,88 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE Valor Uni. Total 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 1,780 71,20 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 34,50000 02.183.748/0001-00 1,569 54,12 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 29,00000 02.183.748/0001-00 1,280 37,12 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 200,00000 02.183.748/0001-00 1,200 240,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 2,700 64,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 15,00000 02.183.748/0001-00 25,200 378,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 1,200 2,40 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 1,00000 02.183.748/0001-00 0,800 0,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 20,00000 02.183.748/0001-00 13,400 268,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 12,00000 02.183.748/0001-00 2,200 26,40 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 2,00000 02.183.748/0001-00 23,800 47,60 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 212,00000 02.183.748/0001-00 3,145 666,70 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 3,150 37,80 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 1,00000 02.183.748/0001-00 7,400 7,40 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 400,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 3,780 1.512,00 19/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 34,00000 02.183.748/0001-00 1,600 54,40 22/10/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 40,00000 12.927.876/0001-67 10,430 417,20 22/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 130,00000 09.005.151/0001-07 5,400 702,00 22/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 09.005.151/0001-07 35,000 105,00 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 3,180 38,16 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 90,00000 KG 02.183.748/0001-00 10,200 918,00 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 02.183.748/0001-00 1,500 18,00 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 57,00000 02.183.748/0001-00 1,600 91,20 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 1,482 19,27 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 51,00000 02.183.748/0001-00 1,280 65,28 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 02.183.748/0001-00 1,800 100,80 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA HORTELÃ 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,000 20,00 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 516,00000 02.183.748/0001-00 2,580 1.331,28 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 02.183.748/0001-00 1,900 3,80 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO Valor Uni. Total 7,00000 02.183.748/0001-00 0,900 6,30 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 64,00000 02.183.748/0001-00 1,600 102,40 22/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 2,00000 22/10/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. PILORCAPINA 4%, CLORIDRATO, SOL OFTÁLMICA ESTÉRIL, 2,00000 22/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ATROVENT GOTAS 09.615.457/0001-85 25,400 50,80 15,00000 10.870.265/0001-02 9,500 142,50 15,00000 10.870.265/0001-02 3,500 52,50 207,36000 06.229.055/0001-54 2,200 456,192 1,00000 15.518.772/0001-97 70,000 70,00 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA BRAÇADEIRA 2,00000 15.518.772/0001-97 1,300 2,60 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA ELEMENTO 2,00000 15.518.772/0001-97 32,000 64,00 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 15.518.772/0001-97 27,000 54,00 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 15.518.772/0001-97 22,700 22,70 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA FILTRO ÓLEO 1,00000 15.518.772/0001-97 22,700 22,70 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA OLEO SINTETICO 10,00000 15.518.772/0001-97 32,900 329,00 22/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BEROTEC GOTAS 23/10/2012 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO DIESEL S 50 23/10/2012 COMERCIAL FAYAD LTDA BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO 23/10/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. BARRA DE TRAÇÃO 1,00000 62.072.277/0001-87 450,000 450,00 23/10/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. FILTRO DO HIDRAULICO 1,00000 62.072.277/0001-87 110,000 110,00 23/10/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. RETENTOR FREIO 2,00000 62.072.277/0001-87 14,000 28,00 23/10/2012 D NUNES DE OLIVEIRA ME BALÃO CANUDO 23/10/2012 D NUNES DE OLIVEIRA ME BEXIGAS,CORES SORTIDAS Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 11.433.716/0001-07 7,990 15,98 8,00000 11.433.716/0001-07 6,500 52,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP INS NOVORAPID FLEX PEN 5 X 3M Valor Uni. Total 1,00000 07.336.024/0001-65 209,950 209,95 1,00000 07.336.024/0001-65 185,780 185,78 23/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NOVOFINE 32G TIP ETW C100 1,00000 07.336.024/0001-65 83,200 83,20 23/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TORVAL CR 500 COM 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 39,580 79,16 23/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ADAPTADOR 7/8X7 1,00000 03.826.872/0001-00 22,000 22,00 23/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA CONEXÃO 3/4X1/2 2,00000 03.826.872/0001-00 31,500 63,00 23/10/2012 IPANEMA TRATORES LTDA MANGUEIRA 1/2X2 AP 1,00000 03.826.872/0001-00 36,000 36,00 23/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TUBULAÇÃO OLEO HIDRAULICO 1,00000 43.539.857/0001-97 280,000 280,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CABO CONJUNTO 1,00000 43.759.901/0001-74 68,000 68,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. CERA LIMPADORA 1,00000 43.759.901/0001-74 10,000 10,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. FITA DUPLA FACE 12 X 20 3,00000 43.759.901/0001-74 4,000 12,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. GRAMPO FIXAÇÃO 10,00000 43.759.901/0001-74 2,000 20,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. INTERRUPTOR FREIO 1,00000 43.759.901/0001-74 72,000 72,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 43.759.901/0001-74 35,000 35,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LAMPADA 3,00000 43.759.901/0001-74 2,867 8,60 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LAMPADA PINGO D`AGUA 2,00000 43.759.901/0001-74 2,500 5,00 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. MANGUEIRA PLASTICA 1,00000 43.759.901/0001-74 2,000 2,00 4,00000 43.759.901/0001-74 1,000 4,00 1,00000 43.759.901/0001-74 10,000 10,00 23/10/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP JANUVIA 100MG COM 28 CP 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. PARAFUSO AÇO 23/10/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. REPARADOR PLASTICO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ABRAÇADEIRA SEM FIM Valor Uni. Total 6,00000 45.661.303/0001-93 2,000 12,00 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CHICOTE 1 VIA SENSOR TEMPERATURA 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CORREIA SINCRONIZADA 1,00000 45.661.303/0001-93 40,000 40,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA DISCO DE FREIO VENTILADO 2,00000 45.661.303/0001-93 45,000 90,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FILTRO DE AR 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FILTRO ÓLEO MOTOR 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO JUNTA CABEÇOTE 1,00000 45.661.303/0001-93 92,000 92,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 45.661.303/0001-93 50,000 50,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KIT FILTRO BICO INJETOR 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KIT INJEÇÃO ELETRONICA 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA OLEO DE MOTOR (SJ 20W50) 4,00000 45.661.303/0001-93 14,000 56,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA POLIA TENSORA CORREIA 1,00000 45.661.303/0001-93 45,000 45,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR COMANDO 1,00000 45.661.303/0001-93 10,000 10,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR HASTE DE VALVULA 8,00000 45.661.303/0001-93 3,000 24,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SENSOR MAPIM 1,00000 45.661.303/0001-93 120,000 120,00 1,00000 45.661.303/0001-93 25,000 25,00 1,00000 45.661.303/0001-93 10,000 10,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ADITIVO RADIADOR 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SENSOR TEMPERATURA FIAT INJEÇÃO ELETRONICA 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA THINNER PARA LIMPEZA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA VÁLVULA TERMOSTÁTICA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 40,000 40,00 4,00000 45.661.303/0001-93 18,000 72,00 23/10/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME ADITIVO RADIADOR 2,00000 11.099.153/0001-54 15,000 30,00 23/10/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COLA SILICONE JUNTA 1,00000 11.099.153/0001-54 18,000 18,00 23/10/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COXIM MOLA DIANTEIRA 3,00000 11.099.153/0001-54 18,000 54,00 23/10/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 11.099.153/0001-54 80,000 80,00 23/10/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME REPARO BOMBA D' ÁGUA 1,00000 11.099.153/0001-54 298,000 298,00 23/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA VELA IGNIÇÃO 23/10/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 174,00000 60.399.698/0001-91 5,000 870,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME CARCAÇA VALV. TERM. 1,00000 01.647.818/0001-63 55,000 55,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME CILINDRO MESTRE 1,00000 01.647.818/0001-63 165,000 165,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME COLA 1,00000 01.647.818/0001-63 18,000 18,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME CORREIA DENTADA 1,00000 01.647.818/0001-63 65,000 65,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME FILTRO ÓLEO 1,00000 01.647.818/0001-63 20,000 20,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME JOGO VELAS 1,00000 01.647.818/0001-63 70,000 70,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME KIT RETIFICAÇÃO 1,00000 01.647.818/0001-63 90,000 90,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME MANGUEIRA RESPIRO 1,00000 01.647.818/0001-63 51,000 51,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME ÓLEO FREIO 2,00000 01.647.818/0001-63 15,000 30,00 1,00000 01.647.818/0001-63 38,000 38,00 1,00000 01.647.818/0001-63 30,000 30,00 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME RETENTOR 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME RETENTOR COMANDO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME TENSOR CORREIA 23/10/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME TUBO AGUA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.647.818/0001-63 135,000 135,00 1,00000 01.647.818/0001-63 25,000 25,00 23/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 5,00000 49.228.695/0001-52 63,400 317,00 23/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 1,00000 49.228.695/0001-52 114,000 114,00 23/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 1,00000 49.228.695/0001-52 174,000 174,00 23/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA 900,00000 49.228.695/0001-52 1,030 927,00 23/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NIMODIPINA 30 MG 7.020,00000 49.228.695/0001-52 0,055 386,10 23/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME BUCHA MOLA TRASEIRA 6,00000 14.786.465/0001-24 24,000 144,00 23/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME MOLA 3º TRASEIRO 1,00000 14.786.465/0001-24 165,000 165,00 23/10/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PARAFUSO CENTRO 2,00000 14.786.465/0001-24 8,000 16,00 23/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 5,00000 09.005.151/0001-07 6,500 32,50 5,00000 09.005.151/0001-07 7,000 35,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 4,00000 64.053.515/0001-32 1,000 4,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ARRUELA CALCO 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ARRUELA DE AJUSTE DE FIBRA 3,00000 64.053.515/0001-32 2,000 6,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BACK BUZZER 12V SINALIZAÇÃO 2,00000 64.053.515/0001-32 25,000 50,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60AH P60D 1,00000 64.053.515/0001-32 180,000 180,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 150 MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 65,000 65,00 23/10/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA 1,00000 64.053.515/0001-32 85,000 85,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CABO BATERIA 1,00000 64.053.515/0001-32 45,000 45,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL DE MILHA 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 2,00000 64.053.515/0001-32 0,500 1,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO MT PT 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO GRANDE 1,00000 64.053.515/0001-32 130,000 130,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 14,00000 64.053.515/0001-32 3,143 44,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 17,500 35,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA FLUORESCENTE 1,00000 64.053.515/0001-32 12,000 12,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H7 3,00000 64.053.515/0001-32 30,000 90,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA PISCA 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 5,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,50 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR LIMPADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 247,000 494,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA ONIBUS 6,00000 64.053.515/0001-32 75,000 450,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR 12V 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADO 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE UNIVERSAL 1 POLO 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL BATERIA 6,00000 64.053.515/0001-32 5,000 30,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL COM FURO 2,00000 64.053.515/0001-32 3,000 6,00 23/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 5,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,50 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BUCHA PATIM FREIO 4,00000 06.886.375/0001-87 8,000 32,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CAMPANA TRASEIRA 1,00000 06.886.375/0001-87 450,000 450,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME LATA GRAXA 3,00000 06.886.375/0001-87 16,000 48,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME LONA FREIO 16,00000 06.886.375/0001-87 26,250 420,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PINO PATIM FREIO 4,00000 06.886.375/0001-87 10,000 40,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME RETENTOR DIANTEIRO 2,00000 06.886.375/0001-87 25,000 50,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME RETENTOR TRASEIRO 2,00000 06.886.375/0001-87 28,000 56,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ROLAMENTO TRASEIRO GRANDE 1,00000 06.886.375/0001-87 140,000 140,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME TRAVA ARANHA 2,00000 06.886.375/0001-87 2,000 4,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME TRAVA DENTADA 2,00000 06.886.375/0001-87 1,000 2,00 4,00000 06.886.375/0001-87 1,500 6,00 3,00000 08.143.052/0001-29 10,000 30,00 23/10/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME TRAVA PINO PATIM 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEPAKENE LIQUIDO C/ 100ML Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 08.143.052/0001-29 12,000 36,00 3,00000 08.143.052/0001-29 12,360 37,08 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FITOSCAR C/ 20 GR 2,00000 08.143.052/0001-29 44,100 88,20 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GARDENAL 100MG CX.C/20 3,00000 08.143.052/0001-29 5,800 17,40 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NEBILET C/ 28 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 70,500 70,50 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NITRENDIPINO 20MG C/ 30 CP 4,00000 08.143.052/0001-29 28,900 115,60 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ONGLYZA 5MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 199,670 199,67 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 182,000 364,00 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VITERGAN ZINCO CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 50,000 50,00 23/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 2,00000 11.416.033/0001-33 195,000 390,00 23/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME MANGUEIRA PARA EXTINTOR 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 23/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 4,00000 11.416.033/0001-33 19,000 76,00 23/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE DE PAREDE 2,00000 11.416.033/0001-33 14,000 28,00 23/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME VALVULA PARA EXTINTOR 1,00000 11.416.033/0001-33 26,000 26,00 23/10/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA ENXADA 1,00000 00.637.890/0001-47 10,000 10,00 23/10/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CAIXA TRANSPORTE 1,00000 00.637.890/0001-47 168,000 168,00 23/10/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LONA LEVE 5 X 4 2,00000 00.637.890/0001-47 90,000 180,00 23/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEXPANTENOL 50MG C/ 30G 23/10/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA CÃES - 25KG - 28% DE PROTEINA BRUTA 9,00000 - PARA FILHOTES 135,000 1.215,00 23/10/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 00.637.890/0001-47 135,000 405,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLONAZEPAN 2 MG C 30 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 10.870.265/0001-02 10,150 20,30 1,00000 10.870.265/0001-02 34,200 34,20 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NIFELATO 20/50 MG C/ 28 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 43,400 86,80 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NIMODIPINA 30MG CX.C/30 1,00000 10.870.265/0001-02 38,000 38,00 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PRESS PLUS 5/10 COM 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 63,200 63,20 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP 4,00000 10.870.265/0001-02 83,600 334,40 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TORVAL CR 500 COM 30 CP 6,00000 10.870.265/0001-02 38,400 230,40 4.725,00000 03.407.928/0001-83 0,800 3.780,00 24/10/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PNEU 205/75 R - 15 4,00000 06.109.221/0001-89 889,000 3.556,00 24/10/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PNEU 215/75 R17,5 6,00000 06.109.221/0001-89 732,000 4.392,00 24/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 37,00000 58.583.758/0001-80 2,250 83,25 24/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 58.583.758/0001-80 6,650 199,50 24/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE C/ 16 X 4 1,00000 58.583.758/0001-80 55,200 55,20 23/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DOLAMIN FLEX C/ 16 CP 23/10/2012 TEREZINHA BORELLI FREIRE - ME PICOLE 24/10/2012 AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP OLEO SEMI SINTETICO - 24X1 10,00000 48.553.960/0001-05 552,000 5.520,00 24/10/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE 30,00000 12.927.876/0001-67 12,400 372,00 24/10/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA 100,00000 12.927.876/0001-67 12,400 1.240,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MOLA TS 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CAIXA BATERIA 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CINTA TANQUE Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 43.539.857/0001-97 7,000 42,00 1,00000 43.539.857/0001-97 95,000 95,00 3,00000 43.539.857/0001-97 9,000 27,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CINTA TANQUE BORRACHA LARGA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 43.539.857/0001-97 22,000 66,00 1,00000 43.539.857/0001-97 5,000 5,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAMPO MOLA TRASEIRO 4,00000 43.539.857/0001-97 32,000 128,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME JOGO REPARO 1,00000 43.539.857/0001-97 160,000 160,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME JOGO ROLETE 1,00000 43.539.857/0001-97 120,000 120,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA DIANTEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 465,000 465,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ÓLEO ATF 3,00000 43.539.857/0001-97 15,000 45,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PARAFUSO 14X50 9,00000 43.539.857/0001-97 1,900 17,10 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PARAFUSO CENTRO 4,00000 43.539.857/0001-97 10,000 40,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MOLA TRASEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 15,000 90,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PORCA GRAMPO DUPLA 8,00000 43.539.857/0001-97 2,000 16,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PORCA PARLOCK 14 MM 9,00000 43.539.857/0001-97 1,000 9,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO 1,00000 43.539.857/0001-97 60,000 60,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME SUPORTE TANQUE DIESEL 3,00000 43.539.857/0001-97 80,000 240,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TANQUE DIESEL 1,00000 43.539.857/0001-97 498,000 498,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO 1,00000 43.539.857/0001-97 115,000 115,00 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 43.539.857/0001-97 110,000 110,00 6,00000 43.539.857/0001-97 3,500 21,00 10,00000 96.184.858/0001-22 4,830 48,30 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME COLA 3M 24/10/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA PINO MOLA DIANTEIRA / TRASEIRA 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 72 de 72 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/605,00000 L 96.184.858/0001-22 10,200 51,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DISCO P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL MODELO LT 410 5,00000 96.184.858/0001-22 18,510 92,55 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 43,00000 UNIT 96.184.858/0001-22 10,210 439,03 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 250,00000 96.184.858/0001-22 0,220 55,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 50,00000 CM 96.184.858/0001-22 0,840 42,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 80,00000 96.184.858/0001-22 0,840 67,20 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 10,00000 96.184.858/0001-22 2,290 22,90 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO P 10,00000 96.184.858/0001-22 1,440 14,40 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 50,00000 96.184.858/0001-22 0,440 22,00 50,00000 96.184.858/0001-22 0,440 22,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PANO COPA/COZINHA,100% ALGODÃO, S/ESTAMPA, 80X50CM 5,00000 96.184.858/0001-22 2,300 11,50 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS 50,00000 96.184.858/0001-22 0,690 34,50 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 96.184.858/0001-22 2,320 58,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 96.184.858/0001-22 2,920 73,00 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 130,00000 96.184.858/0001-22 2,930 380,90 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 130,00000 96.184.858/0001-22 1,690 219,70 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 2,00000 96.184.858/0001-22 45,780 91,56 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 73 de 73 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 60,00000 M 96.184.858/0001-22 5,570 334,20 24/10/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO15,00000 1,20M 96.184.858/0001-22 4,520 67,80 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 12.865.746/0001-47 37,000 74,00 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 18,00000 12.865.746/0001-47 37,700 678,60 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 11,00000 12.865.746/0001-47 38,000 418,00 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 30,00000 12.865.746/0001-47 2,000 60,00 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 5,00000 12.865.746/0001-47 3,900 19,50 24/10/2012 M. A. PROENÇA ME PANO COPA/COZINHA,100% ALGODÃO, C/ESTAMPA, 80X50CM 5,00000 12.865.746/0001-47 3,900 19,50 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ACIDO SALICILICO 6% /COLD CREAM QSP C/100GR 1,00000 08.143.052/0001-29 15,000 15,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 40,000 40,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CITALOPRAM 60 MG C/ 60 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 42,000 42,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CODEINA 20MG/CICLOBENZAPRINA 5MG/TENOXICAN 1,00000 08.143.052/0001-29 39,000 39,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HIDROXICLOROQUINA 100MG/PREDNISONA 3MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 63,000 63,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MELOXICAN 15MG/IMIPRAMINA 15MG/COCLOBENZAPRINA 1,00000 08.143.052/0001-29 58,000 58,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RISPERIDONA 2 MG/ BIPERIDENO 2 MG/ ALPRAZOLAN 0,5/ 1,00000 08.143.052/0001-29 38,000 38,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TRAMADOL 50MG / CICLOBENZAPRINA 10MG / FAMOTIDINA 1,00000 08.143.052/0001-29 51,000 51,00 24/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME UREIA 10% /OLEO DE SILICONE 5% / CREME QSP C/ 30GR 1,00000 08.143.052/0001-29 8,000 8,00 24/10/2012 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML 400,00000 04.075.052/0001-88 7,100 2.840,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BARRA CURTA DIREÇÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 655,000 655,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 74 de 74 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BRAÇO PTMAN 1,00000 65.606.873/0001-98 630,000 630,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GARFO DE EMBREAGEM 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GARFO SOLDAVEL CAMBIO 1,00000 65.606.873/0001-98 130,000 130,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP JUNTA CAMBIO 1,00000 65.606.873/0001-98 25,000 25,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP OLEO DE CAMBIO 5,00000 65.606.873/0001-98 14,000 70,00 24/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CARDAN 1,00000 65.606.873/0001-98 60,000 60,00 24/10/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 150,00000 09.615.457/0001-85 2,480 372,00 25/10/2012 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO DIESEL S 50 898,61590 06.229.055/0001-54 2,200 1.976,955 25/10/2012 CM HOSPITALAR LTDA MABTHERA 100MG/10ML C/2 F/A (G) 2,00000 12.420.164/0003-19 1.616,050 3.232,10 25/10/2012 CM HOSPITALAR LTDA MABTHERA 500MG C/ 50ML C/1 F/A (G) 1,00000 12.420.164/0003-19 4.034,030 4.034,03 25/10/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA GLICOSAMINA, SULFATO 500 MG + CONDROITINA, SULFATO 2.450,00000 67.729.178/0001-49 1,620 3.969,00 25/10/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA 100 MG 20.000,00000 67.729.178/0001-49 0,023 460,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ALFINETE PARA MAPA COLORIDO 6,00000 05.821.880/0001-80 4,400 26,40 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ALMOFADA PARA CARIMBO 8,00000 05.821.880/0001-80 3,500 28,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME BEXIGA 10,00000 05.821.880/0001-80 6,500 65,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CAIXA ARQUIVO MORTO PLAST. 10,00000 05.821.880/0001-80 4,150 41,50 1,00000 05.821.880/0001-80 52,800 52,80 6,00000 05.821.880/0001-80 0,500 3,00 4,00000 05.821.880/0001-80 10,900 43,60 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CARBONO AZUL A4 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CARTOLINA 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 CAIXA COM 500 G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 75 de 75 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA BRANCA 40G Valor Uni. Total 6,00000 05.821.880/0001-80 0,700 4,20 1,00000 05.821.880/0001-80 4,950 4,95 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA GLITTER, FRASCO PLÁSTICO COM 35 GRAMAS 9,00000 05.821.880/0001-80 2,900 26,10 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA SUPER BONDER 5G 1,00000 05.821.880/0001-80 7,600 7,60 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CORRETIVO 6,00000 05.821.880/0001-80 1,750 10,50 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME E.V.A. 02MM 40X60 2,00000 05.821.880/0001-80 2,400 4,80 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME E.V.A. 40X50 4,00000 05.821.880/0001-80 1,900 7,60 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ELASTICO Nº 18 100GR 2,00000 05.821.880/0001-80 5,900 11,80 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ENVELOPE SACO OURO 162 X 229MM 1,00000 05.821.880/0001-80 0,150 0,15 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA CREPE 5,00000 05.821.880/0001-80 8,200 41,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITILHO 1,00000 05.821.880/0001-80 1,250 1,25 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS 2,00000 05.821.880/0001-80 18,700 37,40 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME MARCA TEXTO 10,00000 05.821.880/0001-80 2,000 20,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL CAMURÇA 3,00000 05.821.880/0001-80 0,600 1,80 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL CONTACT 8,00000 05.821.880/0001-80 3,900 31,20 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE A4 4,00000 05.821.880/0001-80 15,500 62,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PASTA SANFONADA A4 36 DIVISORIAS 3,00000 05.821.880/0001-80 33,900 101,70 1,00000 05.821.880/0001-80 5,500 5,50 2,00000 05.821.880/0001-80 2,900 5,80 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA BRANCA 500G 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PILHA AAA 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PILHA DE ZINCO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 76 de 76 C.N.P.J. Fornecedor 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL ATÔMICO Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 05.821.880/0001-80 3,200 9,60 1,00000 05.821.880/0001-80 4,150 4,15 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME RETROPROJETOR PILOT 1.0 4,00000 05.821.880/0001-80 4,450 17,80 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME RETROPROJETOR PILOT 2.0 2,00000 05.821.880/0001-80 2,800 5,60 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ACABAMENTO C 50 CROMADO 2,00000 06.114.394/0001-95 16,000 32,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN. 1,00000 06.114.394/0001-95 9,000 9,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BRAÇO P/ CHUVEIRO CROMADO 40 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESCADA DOM. 5 DEGRAUS 1,00000 06.114.394/0001-95 70,500 70,50 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA FERRO 100 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA AZUL 20 MM X 1/2 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINO ADAPTADOR 10 A UNIVERSAL 12,00000 06.114.394/0001-95 5,000 60,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REBITE NUMERO 412 30,00000 06.114.394/0001-95 0,100 3,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REJUNTE DE 1KG PRETO GRAFITE 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REPARO VALVULA HIDRA 325 2,00000 06.114.394/0001-95 28,000 56,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 2,00000 06.114.394/0001-95 6,000 12,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TELHA ROMANA 0,25000 06.114.394/0001-95 1.050,000 262,50 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SIMPLES EMBUTIDA 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 2,00000 06.114.394/0001-95 6,000 12,00 2,00000 06.114.394/0001-95 13,000 26,00 25/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PLACA DE ISOPOR 2,0MM 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SISTEMA X 10 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA JARDIM 3/4 1130 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 77 de 77 C.N.P.J. Fornecedor 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PLASTICA PAREDE Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 16,000 32,00 4,00000 06.114.394/0001-95 10,000 40,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIDRO CANELADO UBV 2,00000 06.114.394/0001-95 45,000 90,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIDRO LISO 4 MM 1,00000 06.114.394/0001-95 45,000 45,00 100,00000 55.993.232/0001-80 3,000 300,00 25/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME MARMITEX 200,00000 55.993.232/0001-80 7,000 1.400,00 25/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME REFEIÇÃO 40,00000 55.993.232/0001-80 10,000 400,00 1,00000 11.416.033/0001-33 195,000 195,00 25/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 2,00000 11.416.033/0001-33 195,000 390,00 25/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SETA FLUORESCENTE INDICATIVA 5,00000 11.416.033/0001-33 19,000 95,00 25/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME SUPORTE TRIPE REFORÇADO 3,00000 11.416.033/0001-33 55,000 165,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CORREIA DE BORRACHA 1,00000 50.238.039/0001-10 110,000 110,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CORREIA DENTADA 1,00000 50.238.039/0001-10 142,740 142,74 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 50.238.039/0001-10 135,000 135,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 35,000 35,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 20,000 20,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FLUIDO PARA FREIO HI 2,00000 50.238.039/0001-10 12,500 25,00 1,00000 50.238.039/0001-10 70,000 70,00 3,00000 50.238.039/0001-10 35,000 105,00 25/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TUBO LIGAÇÃO SANFONADO C/CANOPLA 25/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME AGUA MINERAL 1,5 ML 25/10/2012 OLIVEIRA & MANCHINI LTDA - ME EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LUC AIR HIGIENIZADOR 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 78 de 78 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA OLEO MT 5W30SL Valor Uni. Total 5,00000 50.238.039/0001-10 27,000 135,00 4,00000 50.238.039/0001-10 30,000 120,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SELADOR CARTER OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 48,000 48,00 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA TENSIONADOR CORREIA DENTADA 1,00000 50.238.039/0001-10 150,000 150,00 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,280 12,80 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 237,00000 02.183.748/0001-00 8,035 1.904,28 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA APRESUNTADO 71,00000 02.183.748/0001-00 8,950 635,45 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,420 8,52 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 4,00000 02.183.748/0001-00 1,280 5,12 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,800 10,80 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 8,00000 02.183.748/0001-00 3,500 28,00 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 40,00000 02.183.748/0001-00 3,620 144,80 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA HORTELÃ 25,00000 02.183.748/0001-00 2,900 72,50 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,000 32,00 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,580 30,96 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 25/10/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA OLEO TRANS MAN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 79 de 79 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 71,00000 02.183.748/0001-00 2,240 159,04 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 36,00000 02.183.748/0001-00 0,900 32,40 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 13,800 27,60 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 29,50000 02.183.748/0001-00 1,600 47,20 25/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 16,00000 02.916.265/0011-31 10,080 161,28 26/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 196,00000 02.916.265/0011-31 8,490 1.664,04 26/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 285,00000 02.916.265/0011-31 8,180 2.331,30 26/10/2012 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 02.916.265/0011-31 5,190 83,04 26/10/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 16,00000 29/10/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TELMISARTAM 80 MG 480,00000 26.921.908/0001-21 2,690 1.291,20 29/10/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TOPIRAMATO 100 MG 3.000,00000 26.921.908/0001-21 0,500 1.500,00 29/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAL DE PINTURA BRANCO,SACO COM 8KG 06.114.394/0001-95 6,000 180,00 30,00000 29/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 10,00000 13.129.955/0001-95 22,000 220,00 29/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,5 GR C/ 30 SACHE 2,00000 08.143.052/0001-29 28,500 57,00 29/10/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME METOTREXATE 2,5 MG C/ 20 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 24,000 24,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ARRASTADOR CRUZETA REF.: 2460140021 AR 1,00000 06.013.920/0001-20 459,000 459,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ARRUELA DE ENCOSTO REF.: 1450101325 1,00000 06.013.920/0001-20 4,950 4,95 1,00000 06.013.920/0001-20 258,000 258,00 2,00000 06.013.920/0001-20 31,000 62,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA BOMBA DE PALHETA REF.: 1467030308 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA BUCHA DO EIXO REF.: 1460400014 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 80 de 80 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA BUCHA REF.: 1460324318 Valor Uni. Total 1,00000 06.013.920/0001-20 26,580 26,58 1,00000 06.013.920/0001-20 25,090 25,09 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA BUJÃO REGULADOR REF.: 1463203425 1,00000 06.013.920/0001-20 44,350 44,35 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA CAME DE COMANDO REF.: 1466111630 1,00000 06.013.920/0001-20 381,320 381,32 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA DIAFRAGMA DO LDA REF.: 1460503304 1,00000 06.013.920/0001-20 17,940 17,94 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA JOGO DE PEÇAS REF.: 1467010410 1,00000 06.013.920/0001-20 58,350 58,35 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA JOGO DE PEÇAS REF.: F000431059 6,00000 06.013.920/0001-20 57,000 342,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA JOGO DE VEDAÇÃO DE BICOS REF.: 01 1,00000 06.013.920/0001-20 20,000 20,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA KIT CALÇO DE AJUSTE REF.: 03 1,00000 06.013.920/0001-20 25,900 25,90 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PARAFUSO REF.: 1463429300 2,00000 06.013.920/0001-20 5,000 10,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PARAFUSO TORX REF.: 1463414305 2,00000 06.013.920/0001-20 2,500 5,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PARAFUSO TORX REF.: 1463414312 2,00000 06.013.920/0001-20 5,000 10,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PINO DO MANCAL REF.: 2463100002 4,00000 06.013.920/0001-20 23,400 93,60 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PLACA DE FECHAMENTO REF.: 1460134317 1,00000 06.013.920/0001-20 60,000 60,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA PORCA DE FIXAÇÃO DO BICO MWM/CUMINS REF.: 2433462014 6,00000 06.013.920/0001-20 40,500 243,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA REPARO REF.: F000461409 1,00000 06.013.920/0001-20 50,000 50,00 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ROLETE ROLDANA REF.: 2460300005 4,00000 06.013.920/0001-20 36,180 144,72 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA BUJÃO REF.: 1463461306 29/10/2012 P.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA VALVULA DE PRESSÃO IVECO/RENAULT TRAFIC REF.: 1468532248 6,00000 29/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA IBUPROFENO 600 MG Fiorilli S/C Software Ltda 5.000,00000 06.013.920/0001-20 89,000 534,00 73.856.593/0001-66 0,044 220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 81 de 81 C.N.P.J. Fornecedor 29/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO Quantidade Valor Uni. Total 20.000,00000 73.856.593/0001-66 0,034 680,00 10.000,00000 73.856.593/0001-66 0,046 460,00 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 12,00000 L 67.421.040/0001-88 9,990 19,98 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 100,00000 67.421.040/0001-88 2,590 259,00 1,00000 67.421.040/0001-88 43,500 43,50 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L500,00000 67.421.040/0001-88 3,630 1.815,00 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 500,00000 67.421.040/0001-88 2,970 1.485,00 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 30,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 164,70 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000 L 67.421.040/0001-88 141,200 141,20 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, COM SIST. BIO ATIVO. 500 GRS600,00000 67.421.040/0001-88 2,690 1.614,00 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 30,00000 67.421.040/0001-88 0,650 19,50 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 15,00000 67.421.040/0001-88 4,610 69,15 500,00000 67.421.040/0001-88 0,800 400,00 30,00000 67.421.040/0001-88 1,890 56,70 50,00000 67.421.040/0001-88 4,410 220,50 5,00000 67.421.040/0001-88 8,100 40,50 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 145,00000 67.421.040/0001-88 2,700 391,50 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 100,00000 67.421.040/0001-88 1,470 147,00 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2002,00000 L 67.421.040/0001-88 203,670 407,34 29/10/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA PIROXICAM 20 MG 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 29/10/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 82 de 82 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 70,00000 30/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DESMOPRESSINA 0,1 MG C/ 30 CP Valor Uni. Total 02.183.748/0001-00 3,780 264,60 4,00000 10.870.265/0001-02 209,000 836,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 40,00000 58.583.758/0001-80 2,600 104,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AGUA MINERAL COM GÁS 500ML 60,00000 58.583.758/0001-80 1,000 60,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP ÁLCOOL,EMBALAGEM DE 1 LITRO 5,00000 58.583.758/0001-80 4,400 22,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO DOCE 500G 20,00000 58.583.758/0001-80 4,950 99,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO SALGADO 400GR 20,00000 58.583.758/0001-80 4,850 97,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 58.583.758/0001-80 6,650 133,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP DESODORANTE BOM AR 5,00000 58.583.758/0001-80 6,750 33,75 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP LEITE INTEGRAL 1L 96,00000 58.583.758/0001-80 2,250 216,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP MORTADELA FATIADA 30,00000 58.583.758/0001-80 12,600 378,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP MUSSARELA FATIADA 20,00000 58.583.758/0001-80 17,500 350,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PANO DE PRATO 5,00000 58.583.758/0001-80 2,600 13,00 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PÃO DE FORMA 90,00000 58.583.758/0001-80 3,850 346,50 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PRESUNTO FATIADO 70,00000 58.583.758/0001-80 15,920 1.114,40 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP SUCO MAGUARY 15,00000 58.583.758/0001-80 5,750 86,25 31/10/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP SUCO MAGUARY CAJU 15,00000 58.583.758/0001-80 3,450 51,75 31/10/2012 AOKI LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 31/10/2012 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME GUARNIÇÃO PORTA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 47.610.100/0001-01 126,120 126,12 1,00000 08.632.740/0001-52 35,000 35,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 83 de 83 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO DIESEL S 50 Quantidade Valor Uni. Total 778,19790 06.229.055/0001-54 2,200 1.712,035 31/10/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.31,00000 08.972.536/0001-80 120,000 3.720,00 31/10/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 15 L, PAC. 100 UNID. 46,00000 08.972.536/0001-80 22,500 1.035,00 31/10/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 26,00000 08.972.536/0001-80 43,000 1.118,00 31/10/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID. 5,00000 08.972.536/0001-80 41,000 205,00 31/10/2012 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 51.025,00000 07.590.733/0001-72 0,200 10.205,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ALICATE CORTE 20,00000 05.821.880/0001-80 8,800 176,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME BOLA DE ISOPOR 35 MM 500,00000 05.821.880/0001-80 0,350 175,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME BOLA DE ISOPOR 40 MM 500,00000 05.821.880/0001-80 0,400 200,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME BOLA ISOPOR 75 MM 500,00000 05.821.880/0001-80 0,750 375,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 2,00000 05.821.880/0001-80 40,000 80,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CD VIRGEM 120,00000 05.821.880/0001-80 1,200 144,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA CASCOREZ DE 1KG 6,00000 05.821.880/0001-80 17,200 103,20 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA INSTANTANEA 4,00000 05.821.880/0001-80 6,500 26,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA QUENTE 38,00000 05.821.880/0001-80 6,684 254,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA SUPER BONDER 5G 60,00000 05.821.880/0001-80 6,800 408,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME CORDÃO NYLON 2MM 105,00000 05.821.880/0001-80 0,200 21,00 380,00000 05.821.880/0001-80 2,234 848,75 40,00000 05.821.880/0001-80 4,900 196,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME E.V.A. 2MM 40 X 60 COR 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME E.V.A. COLORIDO MESCLADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 84 de 84 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME E.V.A. LISTRADO Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 05.821.880/0001-80 5,900 236,00 20,00000 05.821.880/0001-80 1,500 30,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA CREPE 18MM X 50MM 21,00000 05.821.880/0001-80 3,010 63,20 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPEADOR ALICATE 1,00000 05.821.880/0001-80 41,300 41,30 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/50 FOLHAS 1,00000 05.821.880/0001-80 6,300 6,30 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PALITO PARA CHURRASCO 8,00000 05.821.880/0001-80 1,900 15,20 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL DESENHO 40 GR 4,00000 05.821.880/0001-80 5,250 21,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL 815/22 CHATO 20,00000 05.821.880/0001-80 7,100 142,00 4,00000 05.821.880/0001-80 9,900 39,60 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE) 20,00000 05.821.880/0001-80 19,600 392,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PRENDEDOR 20,00000 05.821.880/0001-80 1,000 20,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME REGUA 30 CM 20,00000 05.821.880/0001-80 0,500 10,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME REGUA 60 CM 7,00000 05.821.880/0001-80 4,400 30,80 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME RETROPROJETOR PILOT 2.0 40,00000 05.821.880/0001-80 2,800 112,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME TESOURA DE PICOTAR 22,00000 05.821.880/0001-80 5,309 116,80 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME TESOURA DE PICOTAR 14 CM 3,00000 05.821.880/0001-80 4,350 13,05 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME TESOURA MEDIA 20,00000 05.821.880/0001-80 9,900 198,00 126,00000 05.821.880/0001-80 1,900 239,40 8,00000 05.821.880/0001-80 10,500 84,00 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME ESTILETE LARGO 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME PISTOLA COLA QUENTE 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME TINTA PARA TECIDO 31/10/2012 J.NOGUEIRA CD ME VERNIZ GERAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 85 de 85 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ACABAMENTO PARA VD Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 42,000 84,00 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN. 3,00000 06.114.394/0001-95 9,000 27,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS 2,00000 06.114.394/0001-95 38,000 76,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BASE PARA RELE FOTO CELULA 3,00000 06.114.394/0001-95 6,000 18,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4 5,00000 06.114.394/0001-95 1,000 5,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CABO FLEXIVEL 16MM 60,00000 06.114.394/0001-95 5,500 330,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP SOLDA DE 50MM 2,00000 06.114.394/0001-95 3,500 7,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 4,00000 06.114.394/0001-95 3,000 12,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 50MM 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESMALTE 3,600 ML 4,00000 06.114.394/0001-95 46,000 184,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO PARALELO 2X1MM 51,00000 06.114.394/0001-95 1,000 51,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO SÓLIDO 10MM 50,00000 06.114.394/0001-95 3,600 180,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO TIPO CABO 4MM 50,00000 06.114.394/0001-95 1,400 70,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 06.114.394/0001-95 4,000 4,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 3,00000 06.114.394/0001-95 4,000 12,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP HASTE TERRA DE 2,40M COBREADO 3,00000 06.114.394/0001-95 18,000 54,00 10,00000 06.114.394/0001-95 14,000 140,00 15,00000 06.114.394/0001-95 9,000 135,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 25 W 220 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA MISTA 160 W X220 V Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 86 de 86 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA TASCH. COMPACTA 59 W X 127 V Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 06.114.394/0001-95 41,000 205,00 4,00000 06.114.394/0001-95 5,000 20,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL DE 25MM 5,00000 06.114.394/0001-95 0,400 2,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM 30,00000 06.114.394/0001-95 0,550 16,50 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PLUG PVC DE 2" 1,00000 06.114.394/0001-95 5,000 5,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REFLETOR RETANGULAR 160 W E27 COM 32 CM 3,00000 06.114.394/0001-95 28,000 84,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA 3/4 2,00000 06.114.394/0001-95 30,000 60,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA DE 1 1,00000 06.114.394/0001-95 66,500 66,50 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 3,00000 06.114.394/0001-95 20,000 60,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REPARO VALVULA HIDRA 325 3,00000 06.114.394/0001-95 28,000 84,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TEE AZUL 25MM X 3/4 4,00000 06.114.394/0001-95 4,500 18,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TELHA DE AMIANTO 10,00000 06.114.394/0001-95 65,000 650,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP THINNER 5 LT 2,00000 06.114.394/0001-95 40,000 80,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA MAXIMO RENDIMENTO 18 LT 2,00000 06.114.394/0001-95 135,000 270,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA PISO 18 LT 2,00000 06.114.394/0001-95 128,000 256,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA SIX PROFISSIONAL 18 LT 3,00000 06.114.394/0001-95 90,000 270,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA ESFERA 3/4 4,00000 06.114.394/0001-95 14,000 56,00 3,00000 06.114.394/0001-95 20,000 60,00 2,00000 06.114.394/0001-95 28,000 56,00 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL COR 25MM X 25MM 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA LAVATÓRIO 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PAREDE C 37 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 87 de 87 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TUBO LIGAÇÃO SANFONADO C/CANOPLA 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIGOTA 05 X 11 CAMBARA 31/10/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ZARCÃO 3600 LT Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 06.114.394/0001-95 14,000 42,00 15,00000 06.114.394/0001-95 12,000 180,00 2,00000 06.114.394/0001-95 47,000 94,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ARAME RECOZIDO 1KG 4,00000 13.129.955/0001-95 6,500 26,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 30,00000 13.129.955/0001-95 22,000 660,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESMALTE SINTÉTICO 3600L 2,00000 13.129.955/0001-95 42,000 84,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FERRO 5/16 CA - 50 22,00000 13.129.955/0001-95 19,000 418,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA ECP 3U 32/33 11,00000 13.129.955/0001-95 18,000 198,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIGA ORIGINAL 20KG 38,00000 13.129.955/0001-95 6,500 247,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LINHA DE PEDREIRO 100 METROS 2,00000 13.129.955/0001-95 4,000 8,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA FERRO 40 2,00000 13.129.955/0001-95 2,500 5,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 1 X 2,5 MM 200,00000 13.129.955/0001-95 1,450 290,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 1X2,0MM 220,00000 13.129.955/0001-95 1,200 264,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MASCARA RESPIRATORIA 3M 5,00000 13.129.955/0001-95 2,500 12,50 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PLAFON BRANCO 12,00000 13.129.955/0001-95 4,000 48,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 15 X 15 C/C 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 18 X 27 C/C 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REBITE 3,2 X 12 285,00000 13.129.955/0001-95 0,060 17,10 31/10/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TABUA 25 CM PINUS 3,0M 18,00000 13.129.955/0001-95 13,500 243,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 88 de 88 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA EIXO PILOTO Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 1.320,000 1.320,00 1,00000 45.661.303/0001-93 35,000 35,00 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR CAMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 45,000 45,00 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR PILOTO 1,00000 45.661.303/0001-93 45,000 45,00 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 1,00000 45.661.303/0001-93 120,000 120,00 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SINCRONIZADO 2ª 3ª 1,00000 45.661.303/0001-93 1.050,000 1.050,00 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 210,000 210,00 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME AMORTECEDOR DIREÇÃO 1,00000 10.977.481/0001-43 105,000 105,00 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 260,000 260,00 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA DO BRAÇO ARTICULADO SUSPENSÃO 2,00000 10.977.481/0001-43 35,000 70,00 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CANO ESCAPE INTERMEDIÁRIO 1,00000 10.977.481/0001-43 780,000 780,00 1,00000 10.977.481/0001-43 998,000 998,00 31/10/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO JUNTA CAMBIO 31/10/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CANO ESCAPE SAIDA MOTOR 31/10/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA POLIVITAMINICO GOTAS, FRASCO COM 30 ML 100,00000 31/10/2012 LW AUTO PEÇAS LTDA. BATENTE PORTA 49.228.695/0001-52 5,850 585,00 1,00000 60.351.012/0001-92 25,000 25,00 31/10/2012 LW AUTO PEÇAS LTDA. MAÇANETA EXTERNA PORTA CORRER 1,00000 60.351.012/0001-92 85,000 85,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ANILHA 12MM 2,00000 53.933.818/0001-23 4,000 8,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ANILHA 8MM 3,00000 53.933.818/0001-23 3,000 9,00 1,00000 53.933.818/0001-23 23,000 23,00 6,00000 53.933.818/0001-23 0,250 1,50 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARALDITE RAPIDO 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. LISA 3/8 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 89 de 89 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. LISA 5/8 Valor Uni. Total 4,00000 53.933.818/0001-23 0,450 1,80 12,00000 53.933.818/0001-23 0,350 4,20 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. PRESSÃO 5/8 4,00000 53.933.818/0001-23 0,300 1,20 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. PRESSÃO 9/16 8,00000 53.933.818/0001-23 0,250 2,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA A/RAPIDO 02MM 1,00000 53.933.818/0001-23 5,000 5,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA A/RAPIDO 03MM 1,00000 53.933.818/0001-23 5,500 5,50 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BROCA AÇO RAPIDO 1/8 1,00000 53.933.818/0001-23 5,000 5,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CANO DE COBRE DE 5/16 1,00000 53.933.818/0001-23 15,000 15,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONJ. PARAF. CARDAN C 500 10,00000 53.933.818/0001-23 2,200 22,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CORREIA A 25 2,00000 53.933.818/0001-23 29,000 58,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CORREIA B 72 3,00000 53.933.818/0001-23 64,000 192,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CRUZETA CC 201 2,00000 53.933.818/0001-23 28,000 56,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA INSERTO P/ MANG. 08 MM 2,00000 53.933.818/0001-23 1,000 2,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA INSERTO PARA MANGUEIRA 12MM 2,00000 53.933.818/0001-23 1,500 3,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA JUNTA AUTOMOTIVA CR 215 1,00000 53.933.818/0001-23 100,000 100,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2 3,00000 53.933.818/0001-23 26,000 78,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA TECALON 2,00000 53.933.818/0001-23 5,750 11,50 4,00000 53.933.818/0001-23 1,800 7,20 4,00000 53.933.818/0001-23 1,900 7,60 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. LISA 9/16 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. 8.8 RI MA 10X40 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. 8.8 RI MA 14 X 45 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 90 de 90 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. 8.8 RP MA 14 X 60 Valor Uni. Total 4,00000 53.933.818/0001-23 2,100 8,40 8,00000 53.933.818/0001-23 2,500 20,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. G5 RP UNC 3/8X3 6,00000 53.933.818/0001-23 1,100 6,60 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. G5 RP UNC 5/8X2.1/2 4,00000 53.933.818/0001-23 2,300 9,20 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXT. INSERTO NYLON MB 14MM 8,00000 53.933.818/0001-23 1,400 11,20 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA 14 MM 12,00000 53.933.818/0001-23 0,450 5,40 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 6,00000 53.933.818/0001-23 0,100 0,60 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME ADITIVO RADIADOR 2,00000 13.739.961/0001-64 15,000 30,00 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME COMPRESSOR DE AR 1,00000 13.739.961/0001-64 1.960,000 1.960,00 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME FILTRO 1,00000 13.739.961/0001-64 30,000 30,00 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME JOGO DE REPARO 1,00000 13.739.961/0001-64 160,000 160,00 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME ÓLEO ATF 3,00000 13.739.961/0001-64 15,000 45,00 31/10/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME OLEO DOT 2,00000 13.739.961/0001-64 15,000 30,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 2,00000 64.053.515/0001-32 154,000 308,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60AH P60D 1,00000 64.053.515/0001-32 180,000 180,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOMBA D’ ÁGUA 2,00000 64.053.515/0001-32 30,000 60,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESCOVA PARTIDA 4,00000 64.053.515/0001-32 15,000 60,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 340,000 340,00 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL DE BATERIA 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 31/10/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. 8.8 RP MB 14X70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 91 de 91 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/10/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TP.MT.KB CAVERA 1,00000 Valor Uni. Total 64.053.515/0001-32 250,000 250,00 31/10/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 CAXIXI; MÉDIO DE JUNCO. 6,00000 50,400 302,40 31/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME AGUA MINERAL 1,5 ML 98,00000 55.993.232/0001-80 2,500 245,00 31/10/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME REFEIÇÃO 98,00000 55.993.232/0001-80 10,000 980,00 5,00000 11.563.030/0001-22 10,000 50,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO 4,00000 11.563.030/0001-22 70,000 280,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 60 COLOR 4,00000 11.563.030/0001-22 80,000 320,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CILINDRO PARA TONNER 2,00000 11.563.030/0001-22 30,000 60,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 2,00000 11.563.030/0001-22 80,000 160,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FILTRO DE LINHA 3,00000 11.563.030/0001-22 25,000 75,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 6,00000 11.563.030/0001-22 80,000 480,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME HD 500 GB SATA 2,00000 11.563.030/0001-22 280,000 560,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PAD 5,00000 11.563.030/0001-22 10,000 50,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 1,00000 11.563.030/0001-22 20,000 20,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO USB 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER 12A 3,00000 11.563.030/0001-22 212,000 636,00 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER HP 85 A 2,00000 11.563.030/0001-22 212,000 424,00 31/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 229,44320 12.226.196/0001-16 1,850 424,47 31/10/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM7.706,20740 (C) 12.226.196/0001-16 2,798 21.561,968 31/10/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE ENERGIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 92 de 92 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 3,180 38,16 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,280 12,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 3,950 79,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 02.183.748/0001-00 8,350 100,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 12,00000 02.183.748/0001-00 2,900 34,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 16,00000 02.183.748/0001-00 8,900 142,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 29,00000 02.183.748/0001-00 7,950 230,55 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 02.183.748/0001-00 6,950 55,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 10,00000 02.183.748/0001-00 6,950 69,50 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 8,00000 02.183.748/0001-00 6,950 55,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 6,00000 02.183.748/0001-00 3,420 20,52 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 02.183.748/0001-00 7,600 45,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA APRESUNTADO 94,40000 02.183.748/0001-00 8,049 759,83 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 71,00000 02.183.748/0001-00 10,420 739,82 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 02.183.748/0001-00 1,900 7,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 02.183.748/0001-00 6,600 39,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA MAÇA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,780 33,36 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 352,00000 02.183.748/0001-00 1,500 528,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 93 de 93 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 149,00000 02.183.748/0001-00 1,600 238,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS40,00000 02.183.748/0001-00 2,200 88,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 2,200 88,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 40,00000 400G 02.183.748/0001-00 2,300 92,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,200 12,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,750 10,50 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,750 10,50 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 49,50000 02.183.748/0001-00 1,420 70,29 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 53,00000 02.183.748/0001-00 1,280 67,84 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 70,00000 02.183.748/0001-00 1,800 126,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 02.183.748/0001-00 2,450 73,50 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 23,00000 02.183.748/0001-00 1,750 40,25 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 5,900 59,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,500 21,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 40,00000 02.183.748/0001-00 3,620 144,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,300 7,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,200 14,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 02.183.748/0001-00 1,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 94 de 94 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,800 18,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 0,980 9,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 96,00000 02.183.748/0001-00 2,700 259,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 5,00000 02.183.748/0001-00 25,200 126,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 17,00000 02.183.748/0001-00 1,820 30,94 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 20,00000 02.183.748/0001-00 1,450 29,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 6,900 41,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 7,00000 02.183.748/0001-00 4,400 30,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 4,00000 G 02.183.748/0001-00 6,880 27,52 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 1,280 20,48 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA HORTELÃ 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 34,00000 02.183.748/0001-00 2,000 68,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 2,700 43,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 29,00000 02.183.748/0001-00 13,400 388,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 02.183.748/0001-00 31,730 349,03 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA TIPO TOSCANA 135,00000 02.183.748/0001-00 6,120 826,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 02.183.748/0001-00 2,580 56,76 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 1,180 47,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 95 de 95 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,180 35,40 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,190 35,70 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,150 13,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 43,00000 02.183.748/0001-00 31,830 1.368,69 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 130,00000 02.183.748/0001-00 3,270 425,10 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 63,00000 02.183.748/0001-00 2,240 141,12 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 36,00000 02.183.748/0001-00 4,460 160,56 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 2,00000 02.183.748/0001-00 1,900 3,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 4,750 142,50 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 7,00000 02.183.748/0001-00 0,900 6,30 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 51,00000 02.183.748/0001-00 0,650 33,15 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 54,00000 02.183.748/0001-00 13,800 745,20 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 122,50000 02.183.748/0001-00 1,600 196,00 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 14,00000 02.183.748/0001-00 1,200 16,80 31/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 02.183.748/0001-00 4,400 8,80 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BARRA DIREÇÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 650,000 650,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 96 de 96 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO 1,00000 65.606.873/0001-98 460,000 460,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GRAXA 1/2 KILO 1,00000 65.606.873/0001-98 16,000 16,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP OLEO 2,00000 65.606.873/0001-98 15,000 30,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP OLEO DE CAMBIO 4,00000 65.606.873/0001-98 18,000 72,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP REPARO CAIXA DIREÇÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 160,000 160,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 15,000 30,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1,00000 65.606.873/0001-98 140,000 140,00 31/10/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO 2,00000 65.606.873/0001-98 65,000 130,00 31/10/2012 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP BOX ACRILICO CORRER 1,47 X 0,44 20,00000 02.797.441/0001-91 145,000 2.900,00 31/10/2012 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP BOX ACRILICO CORRER 2,00 X 0,80 1,00000 02.797.441/0001-91 290,000 290,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BISSULF CLOPIDOGREL 75MG C/28 2,00000 10.870.265/0001-02 123,000 246,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CONDROFLEX PO 30 SACHE 1,00000 10.870.265/0001-02 186,000 186,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 10.870.265/0001-02 336,000 336,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DOSTINEX 0,5MG X 8 2,00000 10.870.265/0001-02 286,000 572,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MODULEN IBD 400 G 1,00000 10.870.265/0001-02 446,000 446,00 31/10/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 10.870.265/0001-02 106,500 532,50 31/10/2012 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME CARIMBO PLACA PRINTY 1,00000 01.891.765/0001-21 24,000 24,00 1,00000 01.891.765/0001-21 22,000 22,00 1,00000 05.254.414/0001-60 99,000 99,00 31/10/2012 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME REFIL PARA CARIMBO KW TRIO 6 DIG 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BARRA DIREÇÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 97 de 97 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BATENTE AMORTECEDOR DIANT Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 05.254.414/0001-60 58,500 234,00 1,00000 05.254.414/0001-60 224,000 224,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 05.254.414/0001-60 245,000 245,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 05.254.414/0001-60 45,250 90,50 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CILINDRO MESTRE 1,00000 05.254.414/0001-60 140,000 140,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CUBO RODA 1,00000 05.254.414/0001-60 48,500 48,50 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 05.254.414/0001-60 28,500 28,50 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FLANGE COM SENSOR E RET. MANCAL TRASEIRO 1,00000 05.254.414/0001-60 264,300 264,30 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. GUIA DO ROLAMENTO 1,00000 05.254.414/0001-60 27,500 27,50 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO 1,00000 05.254.414/0001-60 185,000 185,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. LAMPADA H4 1,00000 05.254.414/0001-60 24,000 24,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. MONTANTE RODA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 05.254.414/0001-60 270,000 270,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. OLEO DE CAMBIO 2,00000 05.254.414/0001-60 20,000 40,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ÓLEO DE FREIO 1,00000 05.254.414/0001-60 18,000 18,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. PIVO INFERIOR DA SUSPENSÃO 2,00000 05.254.414/0001-60 55,000 110,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RELE 1,00000 05.254.414/0001-60 45,000 45,00 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO AUXILIAR ALTERNADOR 1,00000 05.254.414/0001-60 56,000 56,00 1,00000 05.254.414/0001-60 96,000 96,00 1,00000 05.254.414/0001-60 126,500 126,50 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BOLACHÃO 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. SENSOR DE NÍVEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2012 Data Produto Página 98 de 98 C.N.P.J. Fornecedor 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. SOQUETE 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. TERMINAL DE DIREÇÃO 31/10/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. VELA DE IGNIÇÃO Quantidade Total 2,00000 05.254.414/0001-60 9,500 19,00 1,00000 05.254.414/0001-60 48,700 48,70 4,00000 05.254.414/0001-60 24,300 97,20 424.040,218 Fiorilli S/C Software Ltda Valor Uni. 118.754,211 726.207,730