PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2008 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 61485900000160 -10 2008-01-23 QWIK-LET ULTIMATE LANCING DEVI-OWEN 60,00 15,94 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 -8 956,40 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 2.000,00 1,20 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA. 47960653000186 -7 956,40 2.400,00 2.400,00 2008-01-11 KIT RADIADOR 1,00 70,00 70,00 POCA DE RETENÇAO M 10X1 4,00 1,00 4,00 PORCA DE COLAR 2,00 19,91 39,82 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 2,00 2,00 4,00 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 4,00 1,00 4,00 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 4,00 2,00 8,00 DETERGENTE 4,00 2,60 10,40 REBITE C4X7,5 40,00 0,55 22,00 1,00 18,10 18,10 LAMPADA HALOGENA YC12V55W UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RODA LIVRE CONCESSIONARIA LTDA. 58343864000196 -6 180,32 2008-01-11 ACABAMENTO TABULADOR 1,00 50,00 50,00 PERFIL DE BORRACHA DO PARA-BRISA 1,00 159,72 159,72 FECHOS E FECHADURAS 1,00 168,30 168,30 MANIPULO 1,00 70,00 70,00 CONJUNTO LAVADOR PARA-BRISA 2,00 15,00 30,00 TERMINAL ESQUERDO 1,00 304,00 304,00 OLEO MOTOR 9,00 13,50 121,50 BARRA DE DIREÇAO 1,00 904,00 904,00 FILTRO AR 2,00 160,00 320,00 FILTRO BLINDADO 1,00 185,00 185,00 FILTRO OLEO MOTOR 1,00 185,00 185,00 FILTRO SEPARADOR 1,00 185,00 185,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 -5 2.682,52 2008-01-07 LIMA P/ ENXADA 8" 24,00 6,40 153,60 LIMA P/CORRENTE MOTO SERRA 12,00 2,75 33,00 LIMA 3 QUINAS 24,00 6,50 156,00 PARAFUSO SEXT AÇO 1/2X3 UNF 8,00 0,97 7,74 LUVA NITRILICA 6,00 4,50 27,00 PENEIRA 6,00 16,30 97,80 ABAFADOR DE RUIDOS 6,00 6,00 36,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIAFRAGMA P/ TUFAO 2,00 6,00 12,00 10,00 8,50 85,00 OCULOS PROTEÇÃO 6,00 2,50 15,00 TRENA 5 METROS 1,00 7,50 7,50 CINTA P/ ROÇADEIRA 6,00 50,00 300,00 PROTETOR FACIAL PADRAO DIVERSOS 6,00 13,00 78,00 CHAVE COMBINADA GEDORE 15 1,00 9,46 9,46 LIMITADOR DE ALTURA P/ ROÇADEIRA TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BOMBAS JVP LTDA 74548041000153 -4 1.018,10 2008-01-07 CARTUCHO EPSON 200 COLORIDO - TO482 1,00 12,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 -3 12,00 2008-01-07 OCULOS PROTEÇÃO 6,00 2,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 -1 15,00 100,00 14,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JOSE CARLOS MARTINS LEMES RADIADORES-ME 07084375000126 1.400,00 1,00 TOTAL PRAÇAS E JARDINS MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME 04636308000189 10 1.400,00 2008-01-02 BLOCO COLMEIA RADIADOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 15,00 2008-01-02 ROUNDUP (MATA MATO) 8 12,00 2008-01-02 2.290,00 2.290,00 2.290,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PLANTAS ORNAMENTAIS 1,00 35,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 14 35,00 35,00 2008-01-02 PENEIRA ARO 80 1,00 20,00 20,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 3,00 30,00 90,00 15,00 49,00 735,00 1,00 48,00 48,00 FERTILIZANTE 30.00.00 50 KG FERTILIZANTE 04.20.20 + ZN 50 KG TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 15 893,00 2008-01-02 TENSIOVAL 250MG CX C/ 50BLT X 10 CPR REV 50.000,00 0,06 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGA PEDREGULHO LTDA - ME 45748035000141 16 3.250,00 3.250,00 2008-01-02 VITERGAN ZINCO PLUS 1,00 43,00 43,00 FORMULA MANIP.(AMITRIPTILINA,MELOXICAN,RANITIDINA) 2,00 10,00 20,00 FORMULA MANIP. C/ 60 CAPS 1,00 18,15 18,15 FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL) 1,00 15,95 15,95 FORMULA MANIP.(CICLOBENZAPRINA,IMIPRAMINA,TRAMADOL) 1,00 28,60 28,60 FORMULA MANIP.(MELOXICAN,TRAMADOL,TIAMINA,CARISOPRODOL,FAMOTIDINA,IMIPRAMINA) 1,00 37,20 37,20 FORMULA MANIP.(MELOXICAN,CODEINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL,TIAMINA) 2,00 27,50 55,00 FORMULA MANIP.(MELOXICAN,CARISOPRODOL,PARACETAMOL,RANITIDINA) 1,00 15,60 15,60 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,CODEINA,TIAMINA,IMIPRAMINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL) 1,00 16,00 16,00 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,CODEINA,IMIPRAMINA,TIAMINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL) 1,00 20,70 20,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORMULA MANIP.(TRIANCINOLONA,CLOROQUINA) 1,00 11,00 11,00 FORMULA MANIP. 30 CAPS. 1,00 32,00 32,00 FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA) 1,00 38,80 38,80 FORMULA MANIP.(MELOXICAN, CODEINA, PREDNISOLONA, RANITIDINA) 1,00 20,90 20,90 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,PREDNISOLONA,CLOROQUINA,CARISOPRODOL,RANITIDINA) 1,00 14,00 14,00 NUTREN ACTIVE 400 GRS 4,00 18,37 73,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 17 460,38 2008-01-02 ESPALHANTE ADESIVO 10,00 7,00 70,00 HERBICIDA AMINOL 60,00 18,00 1.080,00 100,00 14,00 1.400,00 ROUNDUP (MATA MATO) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SEBASTIAO A. PIRAJA FILHO 04762213829 19 2.550,00 2008-01-02 TORRE REPETIDORA 1,00 1.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 26 1.000,00 1.000,00 2008-01-02 PAPEL HIGIENICO FARDO 10,00 19,20 192,00 DETERGENTE 10,00 24,00 240,00 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML 50,00 2,80 140,00 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML 50,00 1,80 90,00 6,00 7,10 42,60 VASSOURA TOTAL 704,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PASSALACQUA & CIA LTDA. 55973366000481 27 2008-01-02 PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES 2,00 102,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 204,00 204,00 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO GIOPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 64841992000162 28 2008-01-02 KIT BASICO 20,00 12,25 245,00 KIT AJUSTE 20,00 12,25 245,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 29 490,00 2008-01-02 CHA MATE 10,00 2,60 26,00 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 10,00 3,80 38,00 COADOR DESCARTAVEL OU FILTRO DE PAPEL 10,00 2,40 24,00 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 30,00 4,99 149,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 30 237,70 2008-01-02 CHA MATE 10,00 2,60 26,00 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 10,00 3,80 38,00 COADOR DESCARTAVEL OU FILTRO DE PAPEL 10,00 2,40 24,00 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 30,00 4,99 149,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME 04160632000173 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 31 237,70 2008-01-02 10,00 3,80 38,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 40,00 4,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 51360899000194 34 199,60 237,60 2008-01-02 TONER SHARP AR-5220 1,00 259,00 259,00 TONER LINHA SHARP AL 1,00 225,00 225,00 ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO DO FUSOR 1,00 30,00 30,00 ENGRENAGEM FUSOR LINHA SHARP AL AR 1,00 30,00 30,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANA LIVIA DA SILVA ME 05867032000102 38 544,00 2008-01-03 KIR REP. P/ CX DIREÇAO ZF F-14000 1,00 285,00 285,00 KIT REP. P/ BBA DIREÇAO FORD 1,00 95,00 95,00 KIT REPARO P/ CILINDRO HIDR. BASCULANTE 1,00 115,00 115,00 ROLAMENTO DUPLO BBA ZF 1,00 85,00 85,00 BOMBA HIDR. MARRUCCI BHM 100 1,00 970,00 970,00 CONJUNTO ROTATIVO BBA ZF 1,00 190,00 190,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 42 1.740,00 2008-01-03 BATERIA TELEFONE SEM FIO RONTEK 3,6V 600MA UNIV 2,00 17,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO 06224121000101 43 35,00 35,00 2008-01-03 HORIMETRO 2,00 TOTAL 142,13 284,26 284,26 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 44 2008-01-03 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A 2,00 4,75 9,50 CONTATOR TRIPOLAR 025A.00 220V 1,00 79,95 79,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 45 89,45 2008-01-03 LUVA CINZA 1/2 30,00 0,45 13,50 CONDULETE MULTIPLO 4 X 2 CINZA 60,00 3,11 186,60 100,00 0,64 64,00 25,00 1,03 25,75 ADAPTADOR CONDULETE ELETROTEL 1/2 CURVA CINZA ELETROTEL 1/2 X 90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ALZIRA C. DA SILVA M. E CIA LTDA - ME. 03649229000140 47 289,85 2008-01-03 TRAVESSA 7,00 27,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP 55999908000142 51 189,00 189,00 2008-01-03 FACA ROÇ KAMAQ NRC 142TF 2,00 45,15 90,30 REVESTIMENTO FREIO CBT TODOS 8,00 12,80 102,40 GARFO INF BRAÇO NIVELADORA 250/ 265/ 270/ 275 1,00 41,40 41,40 GARFO SUP BRAÇO NIVELADOR ESQ MF 250X A 275 1,00 57,55 57,55 100,00 0,09 9,00 5,00 18,30 91,50 CORRENTE SOLDADA 5/8 10,00 12,00 120,00 ELETRODO 7018 4,00 MM 15,00 11,40 171,00 REBITE 7X7 (LATONADO) UNIVERSAL LAMINA FACA 2 X 330 1" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE 1,00 25,58 25,58 GRAXEIRA 5/16 45 CURVA 20,00 0,78 15,60 GRAXEIRA 3/8 45 CURVA 20,00 0,87 17,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SILMAR MULINET-ME 07324631000105 52 741,73 2008-01-03 REFEICAO 25,00 7,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP 55999908000142 55 187,50 2008-01-03 CAIXA REF ROÇADEIRA 1,00 2.500,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP 55999908000142 56 2.500,00 1,00 4.300,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 57 2.500,00 2008-01-03 ROÇADEIRA BP 1500 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 187,50 4.300,00 4.300,00 2008-01-03 BATERIA DE 100 AMPERES 1,00 265,00 265,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 127 0,00 (265,00) (265,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE DENTAL FASHION ARTIGOS DENTARIOS LTDA. 02513334000194 58 0,00 2008-01-03 MTA ANGELUS BRANCO 2 DOSES 3,00 76,00 228,00 LIMA FLEXO MAILLEFER 21 MM 15-40 3,00 29,90 89,70 LIMA FLEXO MAILLEFER 25 MM 15-40 3,00 29,90 89,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LIMA K MAILLEFER 21 MM 15-40 3,00 29,90 89,70 LIMA K MAILLEFER 25 MM 15-40 2,00 29,90 59,80 EDTA 20 ML 2,00 5,00 10,00 GUTA SECUNDARIA TANARI R7 3,00 14,00 42,00 GUTA TANARI 45-80 3,00 15,00 45,00 GUTA DENTSPLY SECUNDARIA XF 28MM 3,00 15,00 45,00 GUTA DENTSPLAY SECUNDARIA RS 28MM 4,00 15,00 60,00 GUTA BASTAO DFL SORTIDA C/ 120G 3,00 39,00 117,00 CONE PAPEL DENTSPLY 15-40 2,00 15,00 30,00 REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO EM FRASCO DE 475 ML 2,00 3,80 7,60 FILME RADIOGRAFICO 2,00 95,00 190,00 ENDOFILL CONJUNTO 2,00 34,56 69,12 LENÇOL MADEITEX 26 FOLHAS 3,00 13,50 40,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAL CADIMA'S LTDA. 01333964000114 59 1.213,12 2008-01-07 TAPETE 3M NOMADE PERSONALIZADO 3,00 266,67 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J C MARTINS ME 03302623000107 60 800,00 800,00 2008-01-07 GTOIL SAE 40 CF 20L 10,00 67,00 670,00 GTOIL SAE 50 24X1 3,00 70,00 210,00 GTOIL HIDRAULICO 68 20L 5,00 64,00 320,00 GTOIL 2T 24X1 3,00 99,00 297,00 TOTAL 1.497,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL J C MARTINS ME 03302623000107 61 2008-01-07 GTOIL SAE 40 CF 20L 10,00 67,00 670,00 GTOIL HIDRAULICO 68 20L 5,00 64,00 320,00 GTOIL ATF 20L 1,00 74,00 74,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS BOMBAS JVP LTDA 74548041000153 62 1.064,00 2008-01-07 RETENTOR REF SABO 01667 1,00 3,22 3,22 RETENTOR REF SABO 01019 3,00 7,00 21,00 BUCHA GUIA BORRACHA 36,00X25,00,00X36MM 3,00 6,22 18,66 BOBINA CAMPO 1M6 04/4, 5HP 220V TR 3,00 394,93 1.184,79 CABO PP 3 X 4MM2 2,00 11,44 22,88 12,00 7,98 95,76 INVOLUCRO POLIESTER 1M6 195MM (04HP) 3,00 2,51 7,53 TAMPA CANAL 1M6 195MM (04HP) 3,00 2,24 6,72 CABO LIDES 14 AWG 1300C PRETO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS APARECIDO TASSO-ME 45269412000160 65 1.360,56 2008-01-07 VELA IGNIÇÃO NGK BP5ES 4,00 8,00 32,00 COMANDO DE VALVULAS 1,00 105,00 105,00 CAPA TUCHO 8,00 2,80 22,40 BOMBA DE OLEO 1,00 47,00 47,00 VARETA DE VALVULA 8,00 5,75 46,00 TUCHO DE VALVULA 8,00 8,40 67,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BRONZINA BIELA 1,00 22,80 22,80 BRONZINA MANCAL 1,00 42,20 42,20 JUNTA MOTOR VW COM RETEN 46606EF8 1,00 18,50 18,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MENDES & ALBERTO LTDA - ME 03337837000119 66 403,10 2008-01-07 SACOLA 45 X 60 2,00 6,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 68 13,00 13,00 2008-01-07 CABO EMBREAGEM 1,00 35,50 35,50 DOBRADIÇA CAPO DIANT 1,00 60,00 60,00 MAQUINA VIDRO PORTA LE 1,00 60,00 60,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 69 155,50 2008-01-07 MAÇANETA EXT. PORTA 1,00 23,75 23,75 MANIVELA PARA MAQUINA DO VIDRO 4,00 3,75 15,00 RETROVISOR 1,00 15,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 71 53,75 2008-01-07 ROLAMENTO 60012.C3 2,00 27,10 54,20 ROLAMENTO 6202 2 RS.C3 1,00 19,50 19,50 ROLAMENTO FG - 220 4,00 18,40 73,60 CARCAÇA TRANSMISSÃO STHILL 1,00 74,90 74,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONEXAO FG - 220 1,00 46,00 46,00 RETENTOR VIRABREQUIM 2,00 12,70 25,40 RETENTOR 12X32X7 2,00 16,40 32,80 CONJUNTO VIRABREQUIM 1,00 227,00 227,00 CABO ACELERADOR ROCADEIRA COSTAL 1,00 59,00 59,00 JOGO DE JUNTAS 2,00 11,30 22,60 GAIOLA AGULHA BIELA 1,00 20,90 20,90 EIXO ACIONAMENTO 1,00 70,60 70,60 EMBREAGEM 051 1,00 82,00 82,00 PISTAO FG - 220 1,00 120,00 120,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFERPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA. 08066405000134 72 928,50 2008-01-07 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE CONFERPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA. 08066405000134 73 86,25 2008-01-07 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ROSA HELENA BUENO PEREIRA - ME 08216501000111 75 86,25 34,00 1,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 LIMA P/ ENXADA 8" 76 86,25 2008-01-07 LANCHES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 86,25 34,00 34,00 2008-01-07 24,00 6,40 153,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LIMA P/CORRENTE MOTO SERRA 12,00 2,75 33,00 LIMA 3 QUINAS 24,00 6,50 156,00 PARAFUSO SEXT AÇO 1/2X3 UNF 8,00 0,97 7,74 PARAFUSO SEXT AÇO UNF 1/2 X 3-1/2 8,00 1,10 8,83 LUVA NITRILICA 6,00 4,50 27,00 PORCA SEXT POLIDA UNF 1/2 8,00 0,14 1,08 PENEIRA 6,00 16,30 97,80 ABAFADOR DE RUIDOS 6,00 6,00 36,00 DIAFRAGMA P/ TUFAO 2,00 6,00 12,00 10,00 8,50 85,00 OCULOS PROTEÇÃO 6,00 2,50 15,00 TRENA 5 METROS 1,00 7,50 7,50 CINTA P/ ROÇADEIRA 6,00 50,00 300,00 PROTETOR FACIAL PADRAO DIVERSOS 6,00 13,00 78,00 CHAVE COMBINADA GEDORE 15 1,00 9,46 9,46 LIMITADOR DE ALTURA P/ ROÇADEIRA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 77 1.028,01 2008-01-07 ARO FAROL 2,00 5,00 10,00 CANALETA PORTA 1,00 20,00 20,00 MAÇANETA EXT. PORTA 2,00 22,50 45,00 MANIVELA PARA MAQUINA DO VIDRO 2,00 3,75 7,50 CALOTA 4,00 20,00 80,00 SUPORTE PARACHOQUE - KOMBI 2,00 10,00 20,00 FORRO PORTA 1,00 20,00 20,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORRO PORTA C/ FURO 1,00 35,00 35,00 FRISO PORTA 2,00 20,00 40,00 LENTE LANTERNA TRASEIRA - KOMBI 2,00 8,75 17,50 LENTE LANTERNA DIANTEIRA - KOMBI 2,00 3,75 7,50 VENT LD LE 2,00 35,00 70,00 PESTANA INT. C/ ARAME 2,00 5,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARCOS CESAR DE PAULA LEAO-ME 06193108000124 78 382,50 2008-01-07 LANCHES 44,00 1,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 61485900000160 80 55,00 2008-01-07 UNILET 28 G - OWEN 100,00 11,71 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA. 60177565000170 83 1.171,00 20,00 8,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA. 60177565000170 84 160,00 20,00 8,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA. 60177565000170 CAFE TORRADO E MOIDO 85 160,00 2008-01-09 CAFE TORRADO E MOIDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.171,00 2008-01-09 CAFE TORRADO E MOIDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 55,00 160,00 160,00 2008-01-09 20,00 8,00 160,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP 62925136000160 86 160,00 2008-01-09 DISCO FREIO COMPLETO 4,00 33,00 132,00 DISCO ATUADOR COMPLETO - DR 2,00 240,00 480,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 87 612,00 2008-01-09 VERAVAL 80MG CX C/ 50BLT X 10CPR REV 500,00 0,06 31,50 VERAPAMIL 120MG CX C/20CPR GEN 500,00 0,39 194,00 10.000,00 0,01 140,00 1.000,00 0,22 225,00 ATENOLOL 25MG SUSTRATE 10MG CX C/ 2BLT X 25CPR TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 88 590,50 2008-01-09 SEM. FIX. B. DECUMBENS VL 34 40,00 3,75 150,00 HERBICIDA AMINOL 5,00 18,00 90,00 CALCARIO DOL. ENS. 50KG 2,00 6,00 12,00 10,00 14,00 140,00 ROUNDUP (MATA MATO) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 89 392,00 2008-01-09 SEMENTES DE HORTALIÇAS 7,00 1,00 7,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 6,00 30,00 180,00 SULFATO DE AMONIO 50 KG 1,00 40,00 40,00 FERTILIZANTE 20.00.20 50 KG 3,00 44,00 132,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MILTON BATISTA DEMACQ - ME 55016943000102 91 359,00 2008-01-09 COLMEIA F-4000 1,00 630,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS APARECIDO TASSO-ME 45269412000160 93 630,00 630,00 2008-01-09 ARO FAROL 1,00 5,00 5,00 VELA PORTION PSB6E6.2 1,00 28,00 28,00 AGULHA CARBURADOR GASOLINA 1,00 8,50 8,50 JUNTA CARBURADOR 1,00 5,00 5,00 VELA 1,00 28,00 28,00 VELA BP6 ES 1,00 32,00 32,00 LIMPADOR PARA BRISA 1,00 12,00 12,00 JUNTA CARBURADOR 1,00 4,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE APARECIDO TASSO-ME 45269412000160 94 122,50 2008-01-09 VELA PORTION PSB6E6.2 1,00 28,00 28,00 MANGUEIRA CRISTAL 1,00 2,50 2,50 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS APARECIDO TASSO-ME 45269412000160 95 34,50 2008-01-09 RETENTOR CAMBIO 1,00 9,00 9,00 BUCHA VARAO CAMBIO 1,00 5,00 5,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CABO EMBREAGEM 1,00 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 96 34,00 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 24,00 3,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 97 91,20 23,00 3,80 TOTAL ESPORTE E LAZER HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 98 87,40 23,00 3,80 TOTAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 99 87,40 23,00 3,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 87,40 23,00 3,80 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 101 87,40 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 87,40 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 100 87,40 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 91,20 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO 20,00 87,40 87,40 2008-01-09 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 24,00 TOTAL 3,80 91,20 91,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RODA LIVRE CONCESSIONARIA LTDA. 58343864000196 104 2008-01-11 ACABAMENTO TABULADOR 1,00 50,00 50,00 PERFIL DE BORRACHA DO PARA-BRISA 1,00 159,72 159,72 FECHOS E FECHADURAS 1,00 168,30 168,30 BUCHA DA BELETA 2,00 32,00 64,00 BUCHA DA BARRA DIANTEIRA 4,00 30,00 120,00 BUCHA DA BARRA TRASEIRA 2,00 56,00 112,00 MANIPULO 1,00 70,00 70,00 COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 2,00 28,00 56,00 CONJUNTO LAVADOR PARA-BRISA 2,00 15,00 30,00 TERMINAL ESQUERDO 1,00 304,00 304,00 TERMINAL DIREITO 1,00 304,00 304,00 ENCOSTO DOS BANCOS 1,00 50,00 50,00 OLEO MOTOR 9,00 13,50 121,50 BARRA DE DIREÇAO 1,00 904,00 904,00 FILTRO AR 2,00 160,00 320,00 FILTRO BLINDADO 1,00 185,00 185,00 FILTRO OLEO MOTOR 1,00 185,00 185,00 FILTRO SEPARADOR 1,00 185,00 185,00 GRAXA 1,00 25,00 25,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 200 0,00 (2.730,82) (2.730,82) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA. 47960653000186 106 2008-01-11 682,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OLEO MOTOR 3,50 28,00 98,00 COMPLETE FUEL 1,00 105,00 105,00 FILTRO DE OLEO 1,00 12,66 12,66 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 29,14 29,14 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 109 244,80 2008-01-11 SAIA RADIADOR 1,00 390,00 390,00 BOMBA ALIMENTADORA 1,00 135,00 135,00 MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR 1,00 35,00 35,00 MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR 1,00 30,00 30,00 MANGUEIRA CURVA DA BOMBA D'AGUA 1,00 45,00 45,00 RADIADOR 1,00 1.480,00 1.480,00 CABO EMBREAGEM 1,00 28,00 28,00 CABO REDUCAO - CAMINHOES 1,00 39,00 39,00 CABO ACELERADOR 1,00 28,00 28,00 CABO AFOGADOR 1,00 58,00 58,00 CANO SAIDA DO ESCAPE 1,00 168,00 168,00 CORREIA ALTERNADOR 2,00 23,00 46,00 VALVULA TERMOSTATICA - CAMINHOES 1,00 59,00 59,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA. 47960653000186 110 2.541,00 2008-01-11 KIT RADIADOR 1,00 70,00 70,00 VEDAÇAO 1,00 13,08 13,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VEDAÇAO 1,00 17,84 17,84 VELA IGNIÇÃO 4,00 15,82 63,28 ROLAMENTO DA RODA 2,00 61,40 122,80 ROLAMENTO DE AGULHAS 1,00 9,26 9,26 LONA DE FREIO 1,00 17,58 17,58 PEÇAS DE EMBREAGEM 1,00 321,66 321,66 MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR 2,00 47,36 94,72 PORCA DE COLAR 2,00 19,91 39,82 PORCA DE RETENÇAO M10X1 4,00 1,00 4,00 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 2,00 2,00 4,00 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 4,00 1,00 4,00 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE 4,00 2,00 8,00 BATENTE LIMITADOR 2,00 20,59 41,18 DETERGENTE 4,00 2,60 10,40 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO 1,00 13,08 13,08 BUCHA 1,00 10,70 10,70 BUCHA DO MANCAL 1,00 5,54 5,54 PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO 1,00 17,33 17,33 PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA 1,00 53,44 53,44 40,00 0,55 22,00 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00 16,82 16,82 OLEO MOTOR 3,50 28,00 98,00 EIXO DE DESENGATE 1,00 44,97 44,97 LAMPADA HALOGENA YC12V55W 1,00 18,10 18,10 REBITE C4X7,5 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COMPLETE FUEL 1,00 105,00 105,00 AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANT. 2,00 108,50 217,00 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 29,14 29,14 FILTRO DE OLEO 1,00 12,66 12,66 PROTEÇAO INFERIOR DO MOTOR 1.6 1,00 38,61 38,61 VALVULA INJETORA 1,00 248,00 248,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 112 1.792,01 2008-01-15 SEM. FIX. B. DECUMBENS VL 34 80,00 3,75 300,00 UREIA AGRICOLA 10,00 55,00 550,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 113 850,00 2008-01-15 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 1.434,42 2,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 114 3.500,00 3.500,00 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 4.416,67 1,20 5.300,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 5.000,00 2,44 12.200,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 115 17.500,00 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 4.366,67 1,20 5.240,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 4.000,00 2,44 9.760,00 TOTAL 15.000,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 116 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 25.000,00 1,20 30.000,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 12.295,08 2,44 30.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 117 60.000,00 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 4.100,00 1,20 4.920,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 7.000,00 2,44 17.080,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 118 22.000,00 2008-01-15 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 40.760,87 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 119 75.000,00 75.000,00 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 3.000,00 1,20 3.600,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 1.188,52 2,44 2.900,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 120 6.500,00 2008-01-15 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 819,67 2,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 121 2.000,00 2.000,00 2008-01-15 38.043,48 1,84 70.000,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 122 70.000,00 2008-01-15 OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 54.347,83 1,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 123 100.000,00 100.000,00 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 1.716,67 1,20 2.060,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 1.000,00 2,44 2.440,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL COTERCALL - PECAS E SERVICOS LTDA. 63936876000164 126 4.500,00 2008-01-15 CARDAN 1,00 1.450,00 1.450,00 CONECTOR 4,00 16,00 64,00 RETENTOR 1,00 22,00 22,00 RETENTOR 1,00 24,10 24,10 RETENTOR 2,00 24,00 48,00 HORIMETRO 4,00 71,00 284,00 ANEL 1,00 0,30 0,30 ANEL 1,00 0,80 0,80 ANEL 1,00 1,10 1,10 ANEL 1,00 1,50 1,50 ANEL 1,00 7,10 7,10 ANEL 2,00 0,25 0,50 ANEL 2,00 0,60 1,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANEL 2,00 1,10 2,20 TUBO 1,00 90,21 90,21 COTOVELO 4,00 8,10 32,40 CARTUCHO 1,00 1.668,00 1.668,00 CARTUCHO 1,00 2.440,00 2.440,00 VALVULA 4,00 62,00 248,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA. 03030652000167 127 6.385,41 2008-01-15 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 833,33 1,20 1.000,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 409,84 2,44 1.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 130 2.000,00 2008-01-15 CABO CAPO 2,00 60,00 120,00 VALVULA PISTAO COMPLETO 1,00 245,00 245,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 131 365,00 2008-01-15 CAIXA CAMBIO COMPLETA 1,00 1.950,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL RM & FSZ FARMACIA LTDA. 73666877000190 134 1.950,00 1.950,00 2008-01-16 POMADA DE RECLUS 400G 1,00 51,25 51,25 FINASTERINA 5MG 1,00 40,00 40,00 CARB.CALCIO/ COLE 1,00 6,00 6,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONCOR 5 MG 1,00 52,00 52,00 PROCTYL GEL 1,00 30,00 30,00 PROCTYL GEL 1,00 30,00 30,00 PERCOF XPE 1,00 17,00 17,00 CODEINA 30 MG 60 CAPS 1,00 26,00 26,00 ESSENCIA BERGAMOTA 1,00 9,90 9,90 RANITIDINA 150 MG 1,00 5,00 5,00 GINKGO BILOBA 1,00 8,00 8,00 GINKGO BILOBA 1,00 12,00 12,00 DICLOF/ COND/ RANIT/ PARAC 1,00 13,50 13,50 ZINNAT 250MG LIQ 1,00 87,40 87,40 INDO+TRAM+IMIP+RAN+DIA+CAR 1,00 71,00 71,00 REFORGAN 1,00 31,00 31,00 MELOX + COD + TIAM + COND + DIA + FAN 1,00 36,00 36,00 MELOX + COD + TIAM + COND + DIA + FAN 1,00 41,00 41,00 MELOXICAM+RANITD. 1,00 13,00 13,00 MELOX/ COD/ DIA/ PRE/ CLOR/ RANIT 1,00 43,00 43,00 MELOX/ COD/ TIA/ DIA/ RAN/ COND 1,00 34,00 34,00 MELOX/ COD/ PRED/ FAM/ DIA/ CLO/ TIA/ CON 1,00 68,00 68,00 MELOX/ CODEI/ DIA/ CAR/ RANI 1,00 41,50 41,50 MELOX/ CODEI/ DIA/ RANIT 1,00 36,00 36,00 MELOX/ CODEI/ IMIP/ TIA/ DIA/ RAN 1,00 30,00 30,00 MELOX/ CODEI/ COND/ RANIT 1,00 51,00 51,00 MELO+COD+DIAT+COND+IMIP+RAN 1,00 36,00 36,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MELOX+CODEI+DIAC+CAND+RANIT 1,00 50,00 50,00 MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO 1,00 21,00 21,00 MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO 1,00 29,00 29,00 MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO 1,00 36,00 36,00 MELOX/ PARAC/ RANITIDINA 1,00 12,00 12,00 CONOROITINA+DIACER+MELOX 1,00 23,70 23,70 PIRO/ COD/ TIAM/ COND/ DIA/ FAM 1,00 35,00 35,00 PIROX+TRAMAT+TIAM+DIAC+CAR+FAM 1,00 44,00 44,00 FLUOXETINA+IMIPRA+CLOBAZAN 1,00 68,00 68,00 FLUOX/CLOBAZAM/IMIPRA 1,00 68,00 68,00 TACROLIMUS POMADA HIDROF. 1,00 17,40 17,40 DIPROSPAN (GENERICO) 1,00 9,40 9,40 DAKTARIN GEL 1,00 15,80 15,80 MALVATRICIN OR. 1,00 7,00 7,00 UNAZYN 375 C/ 10 1,00 68,60 68,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ANTONIO DONIZETE SANT ANA-ME 53059747000181 138 1.424,45 2008-01-16 BENDIX PARTIDA 1,00 83,00 83,00 VIDRO FAROL L.E. 1,00 47,00 47,00 LANTERNA DIANT. 2,00 42,00 84,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 PONDERA 30MG 30CP 140 214,00 2008-01-16 10,00 86,70 867,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VARICOSS(CUMARINA+TROXERRUTINA)20DG 30,00 8,00 240,00 VENOVAZ (DIOSMINA + HESPER) 500MG 30DG 20,00 10,80 216,00 ORAP 1 MG 20 CP 10,00 6,20 62,00 RISPERIDONA 1 MG 20 CP 10,00 16,00 160,00 UNITIDAZIN(TIORIDAZINA)25 MG 20 DG 50,00 8,20 410,00 SERTRALIN 50MG EV 10CP 50,00 2,20 110,00 URBANIL 20 MG 20 CP 45,00 9,60 432,00 133,00 4,20 558,60 PATANOL COLIRIO 10,00 30,43 304,30 VITATONUS 5000 3APX2ML 16,00 2,22 35,52 CODEX (CODEINA+PARACET.)30MG 12 CP 41,00 7,68 314,88 MALEATO TIMOLOL 0,5% 5ML 50,00 2,28 114,00 8,00 65,10 520,80 NIMEDALIN(NIMESULIDA)100MG 12CP 833,00 0,36 299,88 TRIFORMIN (METFORMINA) 850MG EV. 10 CP 654,00 0,40 261,60 LONGACTIL(CLORPROMAZINA)40MG 20ML 30,00 2,82 84,60 LABIRIN 24MG 30CP 13,00 21,30 276,90 2.000,00 0,10 200,00 15,00 57,91 868,65 DIPIMED (DIPIRONA SOD) 500MG EV.10CP 300,00 0,40 120,00 ANSIRAX(LORAZEPAM)2MG 20CP 400,00 1,20 480,00 PARKINSOL(BIPERIDENO)2MG 75CP 26,00 5,25 136,50 PROLOPA 250 MG 30 CP 30,00 50,10 1.503,00 NEULEPTIL 4% GOTAS 20 ML 20,00 9,30 186,00 MYRAFORT (VITAMINAS+MINEIRAIS) 30 CP CELEBRA 200MG 30CP SALICIN(AC.ACET.SALIC.)100MG EV. 10CP LUMIGAN COLIRIO 3ML UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TRAMALIV(TRAMADOL)50 MG 10 CS 120,00 1,90 228,00 FLUMEX 0,10% COLIRIO 10ML 20,00 9,40 188,00 ALENTHUS(VENLAFAXIN)XR 75MG 15CS 18,00 28,84 519,12 CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO 40,00 2,13 85,20 PAROX(CLOR.PAROXETINA)20 MG 30 CP 50,00 12,60 630,00 100,00 1,10 110,00 NAVOTRAX (CLONAZEPAM) 0,5MG 10 CP 60,00 0,30 18,00 VALPAKINE 500MG 40DG 25,00 17,20 430,00 VALPROATO SODIO XPE. 100ML 20,00 2,43 48,60 CLOPAM (CLONAZEPAN) 2 MG EV. 10CP 185,00 0,40 74,00 CLOPAM (CLONAZEPAN) 2 MG EV. 10CP 200,00 0,40 80,00 5,00 57,60 288,00 LACRIMA-PLUS COLÍRIO 15 ML 10,00 9,68 96,80 CLOR. BETAXOLOL SOL. OFT. 5ML 10,00 3,78 37,80 CLOR. METFORMINA 850MG 30 CP 20,00 1,20 24,00 CLOR. METFORMINA 850MG 60 CP 38,00 2,40 91,20 CLOR. METFORMINA 850MG EV. 10 CP 58,00 0,40 23,20 TRISORB SOL. OFTALMICA 15ML 20,00 9,77 195,40 LORSACOR (LOSARTAN) 50MG 28CP 71,00 4,76 337,96 5,00 20,17 100,85 TRAVATAN SOLUÇÃO OFTAMOLOGICA 0,004% FRS 2,5 ML 20,00 58,60 1.172,00 CLOXAZOLAM 2MG 20CP 24,00 8,80 211,20 NEOZOLAM (ALPRAZOLAM) 1MG 20 CP 37,00 2,00 74,00 PIROXIL (PIROXICAM) 20 MG EV 10 CP DUSPATALIN 200 MG 30 CP EPITEGEL 50MG/G GEL 10G TOTAL 13.825,56 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 145 2008-01-16 LAMPADA INCADECENTE 100W X 127V 4,00 1,10 4,40 LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V 4,00 1,80 7,20 GARRAFA TERMICA 1,00 12,90 12,90 REGULADOR DE GAS 1,00 15,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 146 39,50 2008-01-16 VELA IGNICAO 4,00 6,12 24,48 CABO DE VELA 1,00 35,43 35,43 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 147 59,91 2008-01-16 CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS 20,00 1,30 26,00 CADERNO BROCHURAO 96 FLS 20,00 2,10 42,00 1,00 23,35 23,35 20,00 10,49 209,80 2,00 7,00 14,00 10,00 3,50 35,00 AGENDA 1,00 11,85 11,85 AGENDA 10,00 11,40 114,00 EXTRATOR GRAMPOS 10,00 0,31 3,10 CARTAO DE PONTO 10,00 5,15 51,50 100,00 0,32 32,00 CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA COM 50 UNIDADES PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS PILHA MEDIA BOBINA PARA FAX MOD. DIVERSO PASTA EM L A4 TRANSPARENTE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PASTA AZ LOMBO LARGO 20,00 3,04 60,80 PASTA AZ ESTREITA 20,00 2,83 56,60 160,00 2,30 368,00 ARQUIVO MORTO POLIONADA TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 148 1.048,00 2008-01-16 TONNER RECICLADO HP Q2612A 3,00 55,00 165,00 TONNER RECICLADO HP E-120 1,00 70,00 70,00 CABO USB AXB 1,80M 2,00 8,00 16,00 CARTUCHO REC HP 22A 1,00 15,00 15,00 CARTUCHO REC HP C6615A 2,00 15,00 30,00 CARTUCHO REC HP C8728A 1,00 20,00 20,00 CARTUCHO REC HP 5164A C/ VAZ 1,00 55,00 55,00 CARTUCHO REC HP 6625A - COLORIDO 1,00 30,00 30,00 CARTUCHO REC. 21A 1,00 15,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 150 416,00 2008-01-16 MASCARA P/ GAS 2 CART. CG 306 S/ CARTUCHO CARTUCHO P/ MASCARA DE GAS RC 203 6,00 20,81 124,86 12,00 8,87 106,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE TRES R S FRANCA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS 07709655000182 SONDA URETRAL N-14 SORO FISIOLOGICO 500 ML CLORETO DE SODIO 151 231,34 2008-01-17 300,00 0,44 132,00 80,00 1,64 131,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 51360899000194 152 263,20 2008-01-17 REVELADOR 1,00 110,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 153 110,00 110,00 2008-01-17 FOSAMAX D 70 MG 1,00 132,54 132,54 DIGECAP ZIMATICO 1,00 22,91 22,91 HUMECTOL D 1,00 6,36 6,36 SERETIDE DISKUS 250 1,00 90,49 90,49 BENICAR ACT 20 1,00 78,10 78,10 ANFLENE 20 MG 1,00 6,33 6,33 SECOTEX 0,4 MG 30 CP 1,00 156,08 156,08 SEROQUEL 100 1,00 238,73 238,73 PROSTAT 30CPR 1,00 52,88 52,88 DERSANI OLEO 1,00 33,14 33,14 NOCTAL 2MG 1,00 15,25 15,25 LEITE NUTREN 4,00 23,93 95,72 DIOVAN HCT 160 / 12,5 1,00 92,51 92,51 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME 06236691000103 TEE P/ TOMADA FIO PARALELO 2 X 2,5MM 154 1.021,04 2008-01-17 2,00 3,00 6,00 113,00 2,18 246,34 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOMADA COMPUTADOR 3,00 5,80 17,40 TOMADA TELEFONE 2,00 3,50 7,00 PLACA TOMADA 2,00 5,00 10,00 RELE FALTA DE FASE 220 V 1,00 63,00 63,00 BATERIA 9 V 1,00 8,50 8,50 BATERIA PANASONIC 1,00 20,00 20,00 BATERIA 12 V 1,00 8,50 8,50 EXTENSAO 10 M 1,00 31,40 31,40 EXTENSAO 3 M 1,00 9,90 9,90 EXTENSAO 5 M 1,00 21,80 21,80 PLUG MACHO 1,00 2,70 2,70 PLUG FEMEA 1,00 2,70 2,70 DUCHA 127V 1,00 25,00 25,00 SILICONE 3,00 3,50 10,50 FUSIVEL ESTARTADO 20 AP 4,00 1,50 6,00 FUSIVEL 20AP/ 30AP 9,00 1,50 13,50 10,00 0,50 5,00 BENJAMIN PT 3,00 2,50 7,50 BENJAMIN ENERGIA T 1,00 2,50 2,50 EMENDA 2P + T 4,00 1,50 6,00 SELO 3/4" 1,00 15,00 15,00 CANO P/ DUCHA 1,00 12,50 12,50 ADAPTADOR 2P + T 1,00 2,50 2,50 FUSIVEL VIDRO 25 AP TOTAL 561,24 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME 05691017000156 156 2008-01-17 BOLA PENALTY BASE 500 1,00 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS KAMALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 86571023000171 157 50,00 50,00 2008-01-17 CAMISA BORDADA 4,00 29,00 116,00 34,00 30,00 1.020,00 CALÇA MASCULINA 2,00 31,00 62,00 CALÇA FEMININA 6,00 31,00 186,00 CORPETE BORDADO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 158 1.384,00 2008-01-17 PASTILHA DE FREIO 1,00 82,70 82,70 SERVO FREIO 1,00 171,50 171,50 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 160 254,20 2008-01-17 LAMPADA COOL BLUE 1,00 28,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 162 28,00 28,00 2008-01-17 REPARO 2,00 49,00 98,00 RELE AUXILIAR 2,00 18,00 36,00 BATERIA 3,00 360,00 1.080,00 SUPORTE 1,00 32,00 32,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EMBUCHAMENTO 1,00 28,00 28,00 INDUZIDO 1,00 125,00 125,00 IMPULSOR DE PARTIDA 1,00 85,00 85,00 TRAVA 1,00 9,00 9,00 TRAVA 1,00 39,00 39,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 164 1.532,00 2008-01-17 REPARO 1,00 35,00 35,00 REPARO 1,00 39,00 39,00 PARAFUSO 3,00 3,00 9,00 MANCAL LADO POLIA 1,00 49,00 49,00 MANCAL L. COLETOR 1,00 52,00 52,00 BATERIA 1,00 148,00 148,00 BATERIA 1,00 265,00 265,00 ESCOVA 1,00 6,00 6,00 ESCOVA 1,00 8,00 8,00 ROTOR 1,00 89,00 89,00 INDUZIDO 1,00 125,00 125,00 INDUZIDO 1,00 128,00 128,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ELENITA M. S. OLIVEIRA - ME 06345936000130 165 953,00 2008-01-17 PAES 130,00 TOTAL 4,50 585,00 585,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 168 2008-01-17 CESTA BASICA 3,00 50,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 169 150,00 150,00 2008-01-18 PAO DE FORMA 2,00 2,70 5,40 11,00 1,60 17,60 2,00 1,75 3,50 15,00 1,99 29,85 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 3,00 4,90 14,70 MARGARINA 2,00 2,99 5,98 QUEIJO 0,66 11,92 7,87 28,00 1,49 41,72 SUCO DE CAJÚ - 500 ML 6,00 1,89 11,34 ROSQUINHA DE LEITE 4,00 3,80 15,20 PRESUNTO 1,05 14,00 14,64 MUSSARELA 0,98 14,99 14,65 85,00 1,49 126,65 IOGURTE 2,00 3,75 7,50 REQUEIJAO - COPO 3,00 2,70 8,10 MACARRAO ESPAGUETE BISCOITO RECHEADO BISCOITO SALGADO FARINHA DE TRIGO LEITE INTEGRAL TIPO C TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 EMBALAGEM DESCART. P/ CONDICIONAM. DE ALIMENTOS 170 324,70 2008-01-18 2,00 13,90 27,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AGUA SANITARIA 2,00 2,30 4,60 COADOR CAFE (PANO) 3,00 4,47 13,41 COADOR NYLON 3,00 2,30 6,90 52,00 1,69 87,88 PAPEL ALUMINIO 9,00 3,37 30,30 PAPEL TOALHA(BOBINA) 3,00 2,20 6,60 SUPER BONDER ORIG. 3G 2,00 4,90 9,80 13,00 1,00 13,00 PILHA AA 2,00 4,60 9,20 SACOLA PLASTICO 1,00 7,00 7,00 SACO ALVEJADO 14,00 2,85 39,90 PANO DE PRATO 8,00 2,50 20,00 LAMPADA 150W 8,00 1,19 9,52 PRATO PLASTICO 5,00 3,00 15,00 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA. 55833545000170 171 300,91 2008-01-18 PORTA INJETOR COMPLETO 4,00 770,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JOAO EDSON VIEIRA FRANCA - ME 74565623000148 173 3.082,00 3.082,00 2008-01-18 MOLA 2,00 143,80 287,60 PARAFUSO 4,00 7,00 28,00 PARAFUSO TRAVESSA 4,00 3,00 12,00 PARAFUSO CENTRO DIANT. 2,00 6,00 12,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PORCA GRAMPO 4,00 4,00 16,00 PORCA SUPORTE 6,00 2,50 15,00 BUCHA DA MOLA TENSORA 2,00 4,80 9,60 BUCHA DO TIRANTE 2,00 6,80 13,60 7ª MOLA TRAZ. 1,00 78,90 78,90 PINO DO TIRANTE TZ 1,00 18,00 18,00 PINO AMORTECEDOR DIANT. 2,00 29,00 58,00 SUPORTE DIANT 2,00 43,00 86,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 174 634,70 2008-01-18 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00 138,00 138,00 DIAFRAGMA TIPO G BENDIX DIANTEIRO 4,00 16,70 66,80 CABO DA EMBREAGEM 1,00 24,80 24,80 CABO ESTRANGULADOR - CAMINHOES 1,00 18,70 18,70 JUNTA DO CARTER 1,00 28,90 28,90 CARTER DO MOTOR 1,00 630,00 630,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 176 907,20 2008-01-18 MANGUEIRA GOODYEAR GAA 3/8 300 PSI 3,00 10,00 30,00 ESPIGAO 1/2 X 1/2 1,00 3,65 3,65 ESPIGAO 1/4 X 1/4 2,00 1,70 3,40 PINO FEMEA / MACHO 1/4 P/ ENGATE AR 4,00 2,50 10,00 PULVERIZADOR 1,00 15,00 15,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 1,00 103,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS EMERSON LUIS MACHADO FRANCA - ME 04698895000130 178 103,00 165,05 2008-01-18 KIT ABRAÇADEIRA 2,00 19,50 39,00 COLA LOCTITE 1,00 8,00 8,00 MOLA MESTRE TZ 1,00 93,00 93,00 MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00 189,00 189,00 ROLAMENTO RODA TZ. INTERNO/ EXTERNO 2,00 159,00 318,00 SEPARADOR C/ FEIXE 2,00 19,50 39,00 32,00 1,50 48,00 ABRAÇADEIRA 4" 4,00 8,00 32,00 ABRAÇADEIRA TARRACHANTE 2,00 4,50 9,00 CARDAN TRAZEIRO MONTADO COMPLETO 2,00 895,00 1.790,00 ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA 2,00 45,00 90,00 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00 29,00 58,00 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00 24,00 48,00 MANGUEIRA 1,00 29,50 29,50 BUCHA SILENCIOSA DA MOLA 2,00 19,50 39,00 HELICE DA VENTILAÇAO 1,00 198,00 198,00 COXIM DT E TZ DO MOTOR 4,00 54,50 218,00 2ª MOLA DO FEIXE AUXILIAR 2,00 47,20 94,40 3ª MOLA DO FEIXE AUXILIAR 2,00 47,00 94,00 3ª MOLA TRAZ 1,00 139,00 139,00 GRAMPO DE MOLA DT 1,00 19,50 19,50 PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OLEO DE DIFERENCIAL 15,00 9,00 135,00 OLEO CAMBIO 5,00 10,00 50,00 OLEO MOTOR 15,00 8,90 133,50 PINO DA MOLA DIANTEIRA 4,00 11,00 44,00 PINO DA MOLA TENSORA ADAPTAÇAO 2,00 29,00 58,00 PINO DE CENTRO 12X6 2,00 8,00 16,00 PINO DE CENTRO 12X8 2,00 9,00 18,00 PINO DE CENTRO 12 X 6 C/ CABEÇA ALT 2,00 10,00 20,00 SUPORTE DE FIXAÇAO DO CALÇO DE GAB 2,00 60,00 120,00 SUPORTE DO FILTRO DIESEL 1,00 98,00 98,00 SUPORTE DA MOLA DIAN. P/ TRAS. C-60 2,00 79,00 158,00 EIXO DIANT. REMANUFATURADO 1,00 895,00 895,00 BORRACHA DO BATENTE 4,00 12,00 48,00 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00 8,00 16,00 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 29,50 29,50 TRAVA DO PINO DA MOLA C/ P 4,00 3,50 14,00 GRAXA P/ ROLAMENTO 4,00 12,00 48,00 GRAXEIRA 4,00 1,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LILIANA DE FIGUEIREDO TAVEIRA - ME 07064725000192 179 5.497,40 2008-01-22 CHIP CELULAR 3,00 15,00 45,00 CARTAO P/ TELEFONE CELULAR 2,00 30,00 60,00 CARTAO P/ TELEFONE CELULAR 3,00 20,00 60,00 TOTAL 165,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 181 2008-01-22 FORASEQ 12MCG / 400MCG CX C/ 60 CAP+INALADOR 6,00 75,50 453,00 ATENOCLOR 50/12,5MG CX C/2BLT X 14CPR 400,00 0,12 47,20 AMBROXOL XPE INF CX C/ 50FRS 120ML GEN 100,00 1,00 100,00 SPIRIVA CX C/ 30CAP + HANDIHALER 120,00 8,38 1.005,60 CAPTOPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 50+25MG C/ 30 90,00 0,30 27,45 CAPTOPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 50+25MG C/ 30 270,00 0,30 82,35 100.000,00 0,01 1.300,00 CAPTOSEN 25MG CX C/ 30BLT X 30CPR TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ROBSON RONIE MACHADO JUNIOR ME 66704347000123 183 3.015,60 2008-01-22 MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00 168,00 168,00 9ª DT PONTAS LAM. LS - 1313115191 1,00 47,00 47,00 RETENTOR DE RODA DT 2,00 19,00 38,00 PINO DE CENTRO 12X6 2,00 9,00 18,00 EMBUCHAMENTO DT 1,00 240,00 240,00 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,50 12,00 18,00 GRAXEIRA P/ PINOS 4,00 1,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS KLIN SHOP LTDA 41751470000174 184 533,00 2008-01-22 DESENGRAXANTE SUPER C/ 50 L 2,00 200,00 400,00 SHAMPOO 50 L 1,00 200,00 200,00 ATIVADO SUPER 50 L 2,00 200,00 400,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 185 1.000,00 2008-01-22 SABAO EM PO 5,00 99,00 495,00 CERA INCOLOR C/ 12UN 2,00 46,80 93,60 CERA PRETA C/ 12 UN 1,00 50,00 50,00 CERA VERMELHA C/ 12UN 2,00 23,88 47,76 AGUA SANITARIA 12,00 11,88 142,56 LUVA BORRACHA LATEX 30,00 3,59 107,70 AMACIANTE P/ ROUPAS CX 3,00 23,70 71,10 PAPEL HIGIENICO FARDO 6,00 22,24 133,44 PAPEL HIGIENICO FARDO 8,00 14,24 113,92 DETERGENTE 5,00 9,48 47,40 DESINFETANTE 5,00 23,88 119,40 BRILHO ALUMINIO C/ 12UN 5,00 16,68 83,40 SACO P/ LIXO 100L 2,00 52,50 105,00 SACO P/ LIXO 30L 2,00 52,50 105,00 SACO P/ LIXO 50L 2,00 52,50 105,00 SACO P/ LIXO 15L 1,00 52,50 52,50 RODO GRANDE 60 CM 5,00 3,99 19,95 10,00 3,50 35,00 3,00 18,60 55,80 60,00 2,39 143,40 SAPOLEO EM PO C/ 12UN 1,00 20,28 20,28 ESPONJA DE AÇO FARDO 5,00 22,26 111,30 RODO MEDIO 40 CM OLEO DE EUCALIPTO PANO DE CHAO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESPONJA P/ LOUÇA 60 CONJ. C/ 3UN 1,00 83,40 83,40 VASSOURA PIAÇAVA 10,00 6,99 69,90 VASSOURA CAIPIRA 12,00 8,99 107,88 5,00 5,99 29,95 10,00 3,99 39,90 5,00 5,99 29,95 VASSOURA PELO VASSOURA NYLON VASSOURA NYLON GROSSO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 186 2.619,49 2008-01-22 CAFE TORRADO E MOIDO 30,00 6,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 187 207,00 2008-01-22 CAFE TORRADO E MOIDO 30,00 6,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 188 207,00 207,00 207,00 2008-01-22 VAZILHAME P/ ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL 20 L 1,00 15,00 15,00 VAZILHAME P/ ACONDICIONAMENTO DE GLP P-13 4,00 45,00 180,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 189 195,00 2008-01-22 GAS P 45 6,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 190 2008-01-22 99,90 599,40 599,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VALVULA PEDAL DO FREIO REMANUFATURADA 1,00 185,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J.B.LTDA. 61771036000163 191 185,00 185,00 2008-01-22 ALICATE DE TRAVA CORNETA 1,00 22,00 22,00 BROCA ACO RAPIDO DE 1/2\\\" 1,00 16,90 16,90 BROCA ACO RAPIDO 5/16\\\" 1,00 6,00 6,00 BROCA ACO RAPIDO 3/8\\\" 1,00 10,00 10,00 BROCA AÇO RAPIDO 3/16 1,00 3,00 3,00 BROCA AÇO RAPIDO 7/16 1,00 14,00 14,00 BROCA AÇO RAPIDO 9/16 1,00 73,00 73,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 05 1,00 3,00 3,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 07 1,00 5,00 5,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 08 1,00 6,00 6,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 11 1,00 14,00 14,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 12 1,00 16,00 16,00 BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 14 1,00 64,00 64,00 MULTIMETRO DIGITAL E/OU ANALÓGICO 1,00 19,00 19,00 CHAVE DE FENDA GRANDE 5/16X10 1,00 7,50 7,50 CHAVE DE FENDA MEDIA 1/4X6 1,00 4,90 4,90 CHAVE DE FENDA PEQ. 3/16X4 1,00 3,35 3,35 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 5" 1,00 4,60 4,60 CHAVE PHILLIPS 5/16" X 8" 1,00 7,45 7,45 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4\\\" 1,00 3,65 3,65 CHAVE BIELA MM 10 1,00 11,80 11,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CHAVE BIELA MM 11 1,00 13,00 13,00 CHAVE BIELA MM 13 1,00 13,50 13,50 CHAVE BIELA MM 14 1,00 14,10 14,10 CHAVE BIELA MM 15 1,00 15,25 15,25 CHAVE BIELA MM 17 1,00 16,40 16,40 CHAVE BIELA 12 MM 1,00 13,20 13,20 CHAVE ALLEM (JOGO) 1,00 8,00 8,00 CHAVE COMBINADA 3/8 1,00 5,00 5,00 CHAVE COMBINADA 11/16 1,00 8,50 8,50 CHAVE COMBINADA 15/16 1,00 12,90 12,90 CHAVE COMBINADA 5/16\\\" 1,00 4,75 4,75 CHAVE COMBINADA 9/16 2,00 3,10 6,20 CHAVE COMBINADA POLEG. 1 1,00 16,30 16,30 CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/16 1,00 21,30 21,30 CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/4 1,00 27,80 27,80 CHAVE COMBINADA POLEG. 13/16 1,00 10,50 10,50 CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/8 1,00 24,80 24,80 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 10 1,00 5,00 5,00 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 30 1,00 25,00 25,00 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 12 1,00 5,60 5,60 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 32 1,00 27,90 27,90 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 34 1,00 32,00 32,00 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 06 1,00 4,60 4,60 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 36 1,00 36,20 36,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CHAVE COMBINADA MILIMETRO 07 1,00 4,65 4,65 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 27 1,00 21,30 21,30 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 09 1,00 4,90 4,90 CHAVE COMBINADA 1/2\\\" 2,00 2,95 5,90 CHAVE COMBINADA 1/4\\\" 1,00 4,60 4,60 CHAVE COMBINADA 3/4\\\" 1,00 9,50 9,50 CHAVE COMBINADA 5/8\\\" 1,00 7,30 7,30 CHAVE TORK 1,00 30,00 30,00 CAIXA DE FERRAMENTAS SANF. 5 GAVETAS 50CM 1,00 35,00 35,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 192 806,10 2008-01-22 MEIA SELECTA 1,00 75,00 75,00 APLAUSE 20MG 30CP 1,00 37,80 37,80 LOSALEN POMADA 1,00 29,00 29,00 RANICAL INF. 120ML 1,00 12,20 12,20 FENILALANINA 150MG C/ 120CAP 1,00 31,00 31,00 REVITAN JUNIOR XPE 120ML 1,00 22,00 22,00 VAZI 10MG 30CP 1,00 26,70 26,70 FORMULA TRACOLIMUS 0,03% 30G 1,00 61,90 61,90 FORMULA G.BIL 80/ COD 30/ IMI 5/ C 150/ TIA 200 60G 1,00 54,40 54,40 FORMULA SULP.100MG/ AMITR 25MG/ FLUOX K 30CP 1,00 12,00 12,00 PIDOMAG COMP 3,00 22,20 66,60 DIOSMIM 500MG 30CP 1,00 46,00 46,00 TOTAL 474,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 194 2008-01-22 DVD-R 4.7 GB CD 80 MIN 700 MB 50,00 1,19 59,50 100,00 0,68 68,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE ARUANA ARTIGOS DE LAZER LTDA. 56584840000101 195 127,50 2008-01-22 KIT TESTE 1,00 27,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME 07236610000138 199 27,00 2008-01-23 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 539 0,00 (1.100,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAULO DE ABREU - PEDREGULHO - ME 48446116000185 200 (1.100,00) 5,00 6,00 TOTAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 202 (1.100,00) 2008-01-23 LANCHES DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 27,00 30,00 30,00 2008-01-23 GELATINA DIETETICA 6,00 1,35 8,10 MARGARINA 19,00 2,35 44,65 SUCO DIETETICO 11,00 0,65 7,15 PO P/ PUDIM DIET 13,00 1,13 14,69 LEITE DESNATADO 218,00 1,49 324,82 TOTAL 399,41 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 203 2008-01-23 BISCOITO INTEGRAL 9,00 1,35 12,15 21,00 3,50 73,50 REFRIGERANTE DIET 2,00 1,49 2,98 ADOÇANTE DIETETICO 1,00 1,50 1,50 ARROZ INTEGRAL TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 205 90,13 2008-01-23 FORASEQ 12MCG / 400MCG CX C/ 60 CAP+INALADOR 30,00 75,50 2.265,00 FLUIR 12MCG CX C/ 30CAP 30,00 28,75 862,50 CEBRONFILINA INF 25MG / 5ML CX / 50 FRS 120ML 50,00 2,05 102,50 240,00 8,38 2.011,20 SPIRIVA CX C/ 30CAP + HANDIHALER TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE LUIZ RIBEIRO PEDREGULHO - ME 01833365000160 206 5.241,20 2008-01-23 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1,00 13,30 13,30 TORNEIRA 1/2\\\" 4,00 12,80 51,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 207 64,50 2008-01-23 TAPAZOL 10 MG 1,00 15,00 15,00 COMBIGAN COL. 5 ML 1,00 54,50 54,50 CONCOR 5 MG 2,00 25,30 50,60 TYLEX 30 MG 12 CP 1,00 18,39 18,39 HELICOPAC 1,00 84,00 84,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIAMOX 250 MG 1,00 8,50 8,50 PIDOMAG COMP 1,00 22,20 22,20 MELOXICAN 15 MG INJ 5,00 3,00 15,00 FIBRASE POM 10G 1,00 15,50 15,50 CLORIDRATO DORZOLAMIDA 2% COL. 1,00 27,80 27,80 AXETIL CEFUROXINA 250MG SUSP. 1,00 30,00 30,00 COLTRAX 2MG AMP. 6,00 3,08 18,48 TRAVISCO 200 MG 30 CP 1,00 48,80 48,80 TRIVAGEL N CREME 1,00 28,35 28,35 CLEXANE 40MG INJETAVEL 5,00 68,00 340,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 209 777,12 2008-01-23 PONDERA 10 MG 20 CP 25,00 18,40 460,00 LONGACTIL(CLORPROMAZINA)40MG 20ML 10,00 2,82 28,20 ATROVEX(HIOSCINA+DIPIRONA) EV 10 CP 400,00 1,25 500,00 CLOR. NORTRIPTILINA 10MG 30CP 10,00 6,60 66,00 NORTRIP(NORTRIPTILINA)25MG 20CP 60,00 4,40 264,00 NEOZOLAM (ALPRAZOLAM) 1MG 20 CP 23,00 2,00 46,00 NEOZOLAM(ALPRAZOLAN)0,5 MG 20CP 120,00 0,60 72,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. - 73199465000197 210 1.436,20 2008-01-23 ESTUFA PF C/ 20 ASSAD. 58 X 70 5T 7CM 2,00 TOTAL 820,00 1.640,00 1.640,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 211 2008-01-25 NASACORT SPRAY FRS X 16,5ML C/ 120 DOSES 20,00 40,80 816,00 DEXADOZE 5000 C/ 3AMP A X 1ML + B X 2ML 119,00 1,36 161,84 ANGIPRESS-CD 25/12,5MG C/ 28CPR 500,00 0,52 260,00 17.385,00 0,01 243,39 ATENOCLOR 50/12,5MG CX C/2BLT X 14CPR 700,00 0,12 82,60 TELOL 50MG CX C/ 30BLT X 14CPR 560,00 0,02 8,96 MODURETIC 25MG CX C/ 30CPR 600,00 0,24 141,00 20,00 15,96 319,20 3.000,00 0,11 342,00 ATENOLOL 25MG CX C/40BLT X 15 CPR NOEX 32MCG SPRAY NASAL 120 DOSES LANZACOR 50MG CX C/ 49BLT X 10CPR REV TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 212 2.374,99 2008-01-25 ALICATE UNIVERSAL 8\\\" 1,00 21,51 21,51 MARTELO UNHA 29MM 1,00 18,71 18,71 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 213 40,22 2008-01-25 PNEU 195/50R15 82V EAGLE NCT5 4,00 369,82 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 214 1.479,28 1.479,28 2008-01-25 PNEU LT235/75R15 104S 4,00 512,67 2.050,68 PNEU 185/60R14 82T 4,00 229,38 917,52 TOTAL 2.968,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 218 2008-01-25 CAMARA 18.4X34 AT3034 TR218 2,00 269,75 539,50 PNEU 650 X 16 - PICK UP/VERANEIO 4,00 288,34 1.153,36 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 219 1.692,86 2008-01-25 PNEU 165/70R 13 4,00 148,94 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 220 595,76 595,76 2008-01-25 CAMARA 1000R20 TR464 4,00 65,51 262,04 CAMARA 900 X 20 TR464 4,00 55,22 220,88 PROTETOR 900 / 100X20 RAD 8,00 29,66 237,28 PNEU 900X20 14LS PAPA G8 2,00 749,02 1.498,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 226 2.218,24 2008-01-25 ESPELHO 4MM 5,00 10,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 228 52,00 52,00 2008-01-25 MOLDURA 040X030 ALUMINIO AL18 1,00 48,30 48,30 MOLDURA 040X036 ALUMINIO ST 1,00 37,50 37,50 30,00 6,00 180,00 1,00 20,00 20,00 ACRILICO LEITOSO 027 1/2 X 019 1/2 ACRILICO MONO CRIL 065 X 110 X 25MM UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ISOPOR INDUSTRIAL 100 X 065 X 025 1,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 229 10,00 295,80 2008-01-25 QUADRO 0,60M X 0,40M 1,00 55,20 55,20 QUADRO 080 X 080 MADEIRA MPO 1,00 63,00 63,00 QUADRO 043 X 091 ALUMINIO AL18 2,00 63,00 126,00 QUADRO 029 X 036 ALUMINIO AL 17,5 1,00 36,80 36,80 QUADRO 110 X 120 MADEIRA MT7 1,00 154,32 154,32 QUADRO 120 X 090 MADEIRA MSN 1,00 140,04 140,04 QUADRO 120 X 085 MADEIRA M78 1,00 124,38 124,38 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 230 699,74 2008-01-25 MOLDURA ALUMINIO ST 025 X 020 2,00 28,00 56,00 MOLDURA ALUMINIO AL18 020 X 020 2,00 20,00 40,00 ESPELHO CRISTAL 3MM 070 X 050 2,00 65,00 130,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL LIVRARIA V. BASQUES LTDA.-ME 08022796000195 232 226,00 2008-01-25 DVD'S PALESTRA 3,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 233 75,00 75,00 2008-01-28 FORMULA MEL 15/ COD 15/ DIA 30/ TIA 100/ RAN 100/ COND 150 - 30 1,00 15,70 15,70 DEPOSTERAN 3 AMP. 1,00 26,50 26,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OMEPRAMIX 28 CP 1,00 84,00 84,00 CHORAGON 1500 UI 2,00 62,00 124,00 SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60 DOSES 1,00 76,80 76,80 FORMULA RAN 150/ DIP 350/ CICL 7/ PAR 350/ TEN 8 40 CP 1,00 23,00 23,00 FORMULA VASELINA / AÇUCAR / QUEMIC. 2,00 39,20 78,40 PIDOMAG COMP 1,00 22,20 22,20 AXETIL CEFUROXINA 250MG SUSP. 3,00 30,00 90,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA. 02949221000217 234 540,60 2008-01-28 FORMULA CARBAMAZEPINA + FENITOINA + FENOSORBITAL 1,00 80,90 80,90 FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA 1,00 24,05 24,05 FORMULA MELOXICAN + CODEINA + DIASCERINA 1,00 24,82 24,82 FORMULA MELOXICAN + CODEINA + TIAMINA + FAMOT 1,00 24,82 24,82 FORMULA PIROXICAN + CODEINA + DIASCERINA 1,00 20,31 20,31 FORMULA FLUOXETINA + CARBOZEPINA + AMITRIPITILINA 1,00 48,45 48,45 FORMULA SINVASTATINA + GINKIGOBILOBA 1,00 95,30 95,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 235 318,65 2008-01-28 VALVULA AGROPOLO COMPLETA 2,00 30,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP 55999908000142 FACA ROÇ TATU 1500 CM 532X95X11 AH D 238 60,00 60,00 2008-01-28 2,00 61,69 123,38 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM 2,00 6,72 13,44 ASSENTO COMPL C/ AMORTECEDOR LINHA 200 1,00 200,00 200,00 11,00 14,00 154,00 FERRO CHATO 3/8X1 5,10 10,00 51,00 CORREIA A56 TRANSPOWER 2,00 5,00 10,00 ELETRODO 7018 4,00 MM 2,00 11,00 22,00 CANTONEIRA 1/4X1.1/4 5,32 13,22 70,33 CANTONEIRA 3/16X1.1/4 3,20 10,22 32,70 LAMINA FACA 2X330 20MM TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP 62925136000160 239 676,85 2008-01-28 HORIMETRO 1,00 190,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 241 190,00 2008-01-28 PNEU 165/70R 13 4,00 148,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 242 190,00 593,80 593,80 2008-01-29 ROLAMENTO LATERAL COROA 2,00 67,20 134,40 ROLAMENTO PINHAO 1,00 76,90 76,90 ROLAMENTO PINHAO 1,00 113,40 113,40 REPARO CAIXA SATELITE 1,00 510,90 510,90 REPARO SEMI EIXO 2,00 185,10 370,20 PARAFUSO RODA 5,00 3,50 17,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PORCA RODA 5,00 3,90 19,50 RETENTOR PINHAO 1,00 39,90 39,90 ARRUELA DEFLETORA 1,00 15,90 15,90 CALÇO AJUSTE ROLAM DIFER 2,00 25,50 51,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WAGNER ANTONIO FURINI FRANCA - ME 02131268000198 243 1.349,60 2008-01-29 608-2Z ROLAMENTO 2,00 8,50 17,00 6201-ZZ ROLAMENTO 4,00 8,00 32,00 6202ZZ ROLAMENTO 2,00 9,00 18,00 6203-ZZ ROLAMENTO 2,00 11,00 22,00 6204-ZZ ROLAMENTO 4,00 13,00 52,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PASSALACQUA & CIA LTDA. 55973366000481 244 141,00 2008-01-29 PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES 2,00 102,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 245 204,00 2008-01-29 TELEFONE INTELBRAS 2,00 45,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA REFRIGERAÇAO ERA NOVA DE FRANCA LTDA. -EPP 55456776000102 246 204,00 90,00 90,00 2008-01-29 TORNEIRA COPO 1,00 TOTAL 25,00 25,00 25,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 247 2008-01-29 FAIXA REFLETIVA 72,00 6,25 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME 01473852000169 248 450,00 450,00 2008-01-29 MICRO MOTOR 1,00 270,00 270,00 CONTRA ANGULO 1,00 280,00 280,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 249 550,00 2008-01-30 BOLA CAMPO BRASIL PENALTY 2,00 115,00 230,00 TROFEU PREMIUM MONU 2,00 16,90 33,80 TROFEU VENCEDOR 2,00 17,90 35,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR ITUVERAVA-ME 04958952000173 GUIA DE VALVULA 251 299,60 2008-01-30 12,00 5,00 60,00 1,00 89,00 89,00 SEDE DO CABEÇOTE 12,00 6,30 75,60 BRONZINA DE BIELA 1,00 124,00 124,00 12,00 10,20 122,40 KIT MOTOR COMPLETO 6,00 210,00 1.260,00 BALDE DE OLEO 1,00 128,00 128,00 RETENTOR DIANTEIRO 1,00 15,00 15,00 BUCHA DE BIELA 6,00 8,00 48,00 REPARO DA BOMBA D'AGUA VALVULAS DO CABEÇOTE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BUCHA DE COMANDO 1,00 36,00 36,00 12,00 8,00 96,00 ANEIS E BRONZINA DO COMP. 2,00 27,00 54,00 BRONZINA MANCAL 1,00 221,00 221,00 CANO INJETOR 3,00 28,00 84,00 EIXO BALANCEIRO 2,00 25,00 50,00 EIXO COMANDO 1,00 380,00 380,00 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00 5,50 11,00 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 15,00 15,00 JUNTA DO MOTOR 1,00 128,00 128,00 PISTAO DO COMPRESSOR 1,00 45,00 45,00 PISTA DO RETENTOR 1,00 12,00 12,00 ARRUELA DA MOLA 12,00 1,00 12,00 VALVULA DA BOMBA 1,00 38,00 38,00 TUCHO DE VALVULA TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME 01640214000195 252 3.104,00 2008-01-30 LEITE INTEGRAL TIPO C 355,00 1,08 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS LUIZ CARLOS BOLELI JUNIOR PEDREGULHO-ME 01330322000161 253 383,40 383,40 2008-01-30 DVD - RW LG GSA - H58N GECUR DISC PRETO 3,00 82,90 248,70 GAB. KMEX CX 2167 4 B / 200W REAL 3,00 89,60 268,80 ESTABILIZADOR ENERMAX EXXT 3,00 32,65 97,95 PLACA CA -VM 900M 775 3,00 145,66 436,99 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PLACA GA - 945 GCMX - S2 1,00 164,69 164,69 PROC. INTEL CELERON 430 1.8 GHZ 4,00 140,00 560,00 DISCO RIGIDO SANSUNG SATA 2 80GB 3,00 145,55 436,65 MONITOR LG 17" 0.23 DPI CONV 710E 3,00 306,63 919,88 TECLADO DR. HANK KM - Z 530 3,00 15,04 45,11 MEMORIA KINGSTON DDZ 16G 5,00 82,50 412,50 IMPRESSORA HP LASER 1020 2,00 406,36 812,73 MOUSEW COLEÇAO MS 2203-1 OPTICO 3,00 9,87 29,60 CAIXA DE SOM PIXXO SP-1300 PRE 3,00 14,41 43,24 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME 45748282000148 254 4.476,84 2008-01-30 ROLAMENTO 6201 1,00 28,00 28,00 ROLAMENTO 6303 1,00 32,00 32,00 REPARO 1,00 32,00 32,00 ESTATOR 55 AH 1,00 73,00 73,00 ROTOR 1,00 89,00 89,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 255 254,00 2008-01-30 SELANTE MOTOR WHITE SEAL VERMELHO 1,00 5,00 5,00 BOMBA D\\\"AGUA 1,00 79,10 79,10 TERMO INTERRUPTOR 1,00 58,38 58,38 CORREIA ESTRIADA 1,00 15,06 15,06 CORREIA DENTADA 1,00 12,70 12,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO JUNTA INJEÇAO ELETRONICA 1,00 9,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS BOMBAS JVP LTDA 74548041000153 258 9,30 179,54 2008-01-30 CJ. MOTOBOMBA SUB. EBARA 4.5HP 220/V TR + EBARA 9 BHS - 411 1,00 200,00 200,00 CJ. MOTOBOMBA SUB. JVP 4.5HP 220/V TR + JVP 10-J031 1,00 200,00 200,00 CJ. MOTOBOMBA SUB. LEAO 4HP 220/V TR + JVP 9 - J031 1,00 200,00 200,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 597 0,00 (600,00) (600,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS GIOPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 64841992000162 275 2008-01-31 KIT BASICO 50,00 12,00 600,00 KIT AJUSTE 50,00 12,00 600,00 SEMENTE ALFACE CRESPA VERA 7,500 1,00 49,00 49,00 SEMENTE ALMEIRAO PAO-DE-AÇUCAR 1,00 12,00 12,00 SEMENTE BETERRABA 1,00 64,00 64,00 SEMENTE RUCULA SAKATA 500G 1,00 24,00 24,00 SUPER FOSFATO SIMPLES 2,00 50,00 100,00 SULFATO DE AMONIO 50 KG 2,00 55,00 110,00 100,00 0,30 30,00 SUBSTRATO PARA FORMACAO MUDAS 3,00 12,70 38,10 TECSACLOR 5 L 1,00 160,00 160,00 FERTILIZANTE 20-05-20 1,00 55,00 55,00 ESPUMA 2X2X2 2,00 26,95 53,90 FORUN PLUS 2,00 87,00 174,00 PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇAO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 276 2.070,00 2008-01-31 SILICONE BLACK 50 G REPLAST REPARADOR DE PLASTICOS ROST OFF 600ML 24,00 15,86 380,69 4,00 46,18 184,71 12,00 13,64 163,67 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 277 729,07 2008-01-31 PRATIPRAZOL 20MG CX C/ 25BLT X 14CP 10.000,00 TOTAL 0,03 300,00 300,00