Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
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Página 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003597 27/05/2015 000466/2015 0020 CERTA IMOBILIARIA LTDA 2015NE/00/2678 002 2015/000487 CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46 Código do Fornecedor 2015/003375 000170/2015 0020 2015/000168 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/1725 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.080,9000 1.080,90 002 01/06/2015 11/06/2015 5.592,23 007598 Produto 000000290 1.080,90 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO. 19/05/2015 Valor da A.F. 10/06/2015 005243 Produto 000011407 08/06/2015 REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 256,0000 7,0800 1.812,48 5.815,0000 0,6500 3.779,75 adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light). Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na embalagem: garrafa pet de 2 lts. 000010786 SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado) Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados. 2015/003650 28/05/2015 000271/2015 0020 2015/000381 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 2015NE/00/1051 Código do Fornecedor 002 22/06/2015 02/07/2015 400,40 009912 Quantidade Vr. Unitário 000012960 PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO EXECUTADO TERCEIRO 1,0000 110,0000 110,00 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE 50.000KM 1,7600 165,0000 290,40 Produto 2015/003652 28/05/2015 000271/2015 0018 2015/000382 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 2015NE/00/1050 Código do Fornecedor 002 23/06/2015 Valor Total 02/07/2015 340,21 009912 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000016014 Produto CORREIA DO ALTERNADOR 1,0000 130,6300 130,63 000008391 FILTRO DE OLEO 1,0000 34,3000 34,30 000011111 JUNTA CARTER JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN 1,0000 3,4000 3,40 000017378 LIMPA VIDROS 1,0000 6,8800 6,88 000008266 OLEO DE MOTOR 10W40 MOTOR DIESEL SINTETICO 5,0000 33,0000 165,00 14.767,21 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003340 12/05/2015 000238/2012 0045 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015/000526 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/2551 002 Código do Fornecedor LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR MÊS. 01/06/2015 750,00 000373 Produto 000015808 27/05/2015 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 750,0000 750,00 Página 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária A.F. 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO Data Processo Ficha Pedido Empenho Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. 750,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003094 07/05/2015 000002/2015 0078 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/1026 008 2015/000057 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0078 2015/000057 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/1026 Código do Fornecedor 000007237 001430/2014 0078 2014/001993 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0147 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 27/05/2015 001137/2014 0078 2014/001703 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0363 Código do Fornecedor 000011407 000053/2014 0078 2015/000446 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1908 Código do Fornecedor COPIAS DE XEROX A4 04/05/2015 001012/2014 0078 2014/001690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1736 Código do Fornecedor 1.232,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.232,1700 1.232,17 003 15/06/2015 29/06/2015 130,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 005 08/06/2015 10/06/2015 600,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 600,0000 600,00 002 11/05/2015 12/05/2015 120,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.512,0000 0,0800 120,96 012 11/06/2015 22/06/2015 5.029,00 006216 Produto 000003022 20/05/2015 004951 Produto 000003666 12,78 LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO 05/05/2015 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015/002918 12,7800 19/05/2015 000881 Produto 2015/002983 1,0000 009 000074 Produto 000002158 Valor Total SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/05/2015 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015/003613 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/004105 12,78 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 000062 Produto 2015/003253 08/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.029,0000 5.029,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003727 29/05/2015 001012/2014 0078 2014/001690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1736 Código do Fornecedor SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 19/06/2015 22/06/2015 321,00 006216 Produto 000003022 013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 321,0000 321,00 Página 00003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003018 06/05/2015 000735/2010 0078 CLARO S.A. 2015NE/00/0811 004 2014/001972 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Código do Fornecedor 2015/003009 000332/2015 0076 2015/000417 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2597 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 19/05/2015 000332/2015 0076 2015/000417 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2597 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 29/05/2015 001431/2014 0078 2014/002033 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0161 Código do Fornecedor 456,21 002 14/05/2015 21/05/2015 490,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 145,4260 3,3700 490,09 003 27/05/2015 01/06/2015 365,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 108,3360 3,3700 365,09 007 22/06/2015 29/06/2015 1.560,00 008859 Produto 000002154 Valor Total 456,2100 006991 Produto 2015/004081 Vr. Unitário 1,0000 006991 Produto 2015/003374 456,21 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL. 06/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 006705 Produto 000013005 07/05/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 520,0000 3,0000 1.560,00 10.317,30 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003592 27/05/2015 000045/2015 0120 MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS 2015NE/00/0348 006 2015/000131 CPF/CNPJ 006.290.386-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/06/2015 300,00 009373 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis RG: MG - 7.017.638 2015/003593 27/05/2015 000044/2015 0120 2015/000132 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 062.025.766-00 2015NE/00/0347 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009375 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF: 062.025.766-00 2015/003591 27/05/2015 000035/2014 0120 2015/000234 LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 039.184.716-32 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF:039.184.716-32 2015NE/00/0804 Código do Fornecedor 006 01/06/2015 17/06/2015 300,00 009376 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003591 27/05/2015 000035/2014 0120 LUZIA RODRIGUES DA SILVA 2015NE/00/0804 006 2015/000234 CPF/CNPJ 039.184.716-32 Código do Fornecedor 01/06/2015 Valor da A.F. 17/06/2015 300,00 009376 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: M-8.624.773 2015/003588 27/05/2015 000040/2015 0120 2015/000136 GIRLENE MAGDA DA SILVA CPF/CNPJ 703.360.596-04 2015NE/00/0343 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009378 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA RG: MG: 4.454.867 2015/003590 27/05/2015 000043/2015 0120 2015/000130 LUIZ FRANÇA TEIXEIRA CPF/CNPJ 006.280.566-56 2015NE/00/0346 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 12/06/2015 300,00 009379 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira RG: MG: 5.541.747 2015/003587 27/05/2015 000039/2015 0120 2015/000137 GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 066.620.296-61 2015NE/00/0342 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS RG: 11.007.104 2015/003589 27/05/2015 000041/2015 0120 2015/000135 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA CPF/CNPJ 658.950.106-87 2015NE/00/0344 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 15/06/2015 300,00 009421 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS CPF: 658.950.106-87 2.100,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003259 14/05/2015 000002/2015 0156 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0338 004 2015/000059 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000053/2014 0156 2015/000438 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 2015NE/00/1905 Código do Fornecedor 216,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 216,3100 216,31 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 Valor da A.F. 20/05/2015 000062 Produto 2015/002990 19/05/2015 002 11/05/2015 12/05/2015 3,28 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 41,0000 0,0800 3,28 Página 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003173 12/05/2015 001012/2014 0156 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1047 026 2014/001693 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 255,90 006216 Produto 000003022 20/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 255,9000 255,90 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003245 14/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 027 10/07/2015 21/07/2015 1.070,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.070,0000 1.070,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003323 15/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 028 11/06/2015 22/06/2015 34.240,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 34.240,0000 34.240,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003325 15/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 029 11/06/2015 22/06/2015 18.725,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 18.725,0000 18.725,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003388 20/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 030 11/06/2015 22/06/2015 1.860,90 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,9000 1.860,90 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003422 21/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 031 11/06/2015 22/06/2015 3.191,44 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.191,4400 3.191,44 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003511 26/05/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 032 10/07/2015 21/07/2015 5.778,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.778,0000 5.778,00 Página 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003726 29/05/2015 001012/2014 0156 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1047 033 2014/001693 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 224,70 006216 Produto 000003022 19/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 224,7000 224,70 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003012 06/05/2015 000332/2015 0154 2015/000422 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2601 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/003729 GASOLINA COMUM 29/05/2015 000667/2015 0154 2015/000776 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/3490 Código do Fornecedor 000017418 000515/2015 0156 2015/000180 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 2015NE/00/3278 Código do Fornecedor 203,42 Vr. Unitário Valor Total 60,3630 3,3700 203,42 001 15/07/2015 15/07/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,0000 120,00 001 29/05/2015 02/06/2015 1.172,40 010248 Produto 000003090 21/05/2015 Quantidade EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor ABC para o veiculo ZAFIRA DLA-3976. 21/05/2015 14/05/2015 006991 Produto 2015/003406 001 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.172,4000 1.172,40 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo GM ZAFIRA CD CAP 07L 116CV CHASSI 9BGTT75B03C180823 placa DLA-3976 com capacidade de 7 lugares 116CV ano de fabricação 2003/2003. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.500,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 6 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 67.061,35 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/004108 29/05/2015 001430/2014 0168 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014/001986 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/0140 004 Código do Fornecedor 15/06/2015 Valor da A.F. 29/06/2015 115,00 000074 Quantidade Vr. Unitário 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 20,0000 3,2500 Valor Total 65,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 20,0000 2,5000 50,00 Página 00007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003347 12/05/2015 001199/2014 0168 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/0291 007 2014/002041 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 634,88 000373 Produto 000015808 27/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 634,8800 634,88 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - 1.000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/003348 12/05/2015 001199/2014 0168 2014/002041 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0291 Código do Fornecedor Produto 000015808 008 27/05/2015 01/06/2015 170,22 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 170,2200 170,22 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA (4.000 IMPRESSÕES/MÊS) ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2015/002841 04/05/2015 000675/2014 0168 2014/001093 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2015NE/00/0273 Código do Fornecedor Produto 000011748 004 14/05/2015 21/05/2015 2.997,30 004970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL 2015/003725 29/05/2015 000675/2014 0168 2014/001093 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2015NE/00/0273 Código do Fornecedor Produto 000011748 005 22/06/2015 02/07/2015 2.997,30 004970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL 7.029,70 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002937 05/05/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 028 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002938 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 Valor Total 69,8900 69,89 029 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 06/05/2015 08/05/2015 69,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,8900 69,89 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 000007237 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/002940 69,89 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 000062 Produto 000007237 06/05/2015 030 06/05/2015 08/05/2015 69,89 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,8900 69,89 Página 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002941 05/05/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 031 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/002942 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000238/2012 0191 2015/000521 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/2554 Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 033 Código do Fornecedor 19/05/2015 20/05/2015 464,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 464,3600 464,36 034 19/05/2015 20/05/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 035 29/05/2015 01/06/2015 118,07 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 118,0700 118,07 002 27/05/2015 01/06/2015 200,00 000373 Produto 000015808 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 74,79 000062 Produto 2015/003343 08/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 27/05/2015 06/05/2015 000062 Produto 000007237 032 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003567 74,79 000062 Produto 000007237 Valor Total 74,7900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003269 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/003254 74,79 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 000062 Produto 000007237 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/002979 05/05/2015 000053/2014 0191 2015/000530 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; 2015NE/00/1913 Código do Fornecedor 002 11/05/2015 12/05/2015 556,40 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.955,0000 0,0800 556,40 Página 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002979 05/05/2015 000053/2014 0191 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1913 002 2015/000530 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 11/05/2015 Valor da A.F. 12/05/2015 556,40 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a PROGER. 2015/003021 06/05/2015 000735/2010 0191 2014/001977 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0818 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003200 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 000007018 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 001417/2014 0190 2014/001887 GERALDO CAMILO ROCHA MOL CPF/CNPJ 309.073.226-20 2015NE/00/1152 Código do Fornecedor 5.406,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 002 23/07/2015 04/08/2015 5.406,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 003 23/07/2015 04/08/2015 5.406,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 004 20/05/2015 21/05/2015 5.406,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 006 08/06/2015 10/06/2015 3.150,00 010061 Produto 000014190 04/08/2015 Quantidade SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 27/05/2015 23/07/2015 008935 Produto 000007018 001 SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 12/05/2015 CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015/003599 61,10 008935 Produto 000007018 Valor Total 61,1000 SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 12/05/2015 CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015/003203 Vr. Unitário 008935 Produto 2015/003202 61,10 1,0000 SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 12/05/2015 08/05/2015 008935 Produto 2015/003201 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL. 12/05/2015 000007018 004 006705 LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS) Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.150,0000 3.150,00 MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 26.607,97 0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004083 29/05/2015 001431/2014 0222 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0160 004 2014/002032 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 29/06/2015 600,00 008859 Produto 000002154 22/06/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 3,0000 600,00 600,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003509 26/05/2015 000675/2015 0259 BANCO ITAU S/A 2015NE/00/3902 001 2015/001001 CPF/CNPJ 60.701.190/1732-03 Código do Fornecedor 000010736 000675/2015 0259 2015/001003 BANCO ITAU S/A CPF/CNPJ 60.701.190/1732-03 2015NE/00/3902 Código do Fornecedor 000015272 001430/2014 0259 2014/001983 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0137 Código do Fornecedor 1,0000 105,2500 105,25 002 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 29/05/2015 001430/2014 0259 2014/001983 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0137 Código do Fornecedor 27/05/2015 27/05/2015 85,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85,1300 85,13 007 09/06/2015 17/06/2015 92,30 000074 Produto 000002163 Valor Total MULTA Pagamento de multa de transito do veiculo C4 PALLAS HLF-1141. 18/05/2015 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015/004096 Vr. Unitário 000041 Produto 2015/003517 105,25 Quantidade SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO Pagamnto do seguro DPVAT do veiculo C4 pallas HLF-1141. 26/05/2015 Valor da A.F. 27/05/2015 000041 Produto 2015/003510 27/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,0000 3,5500 92,30 008 15/06/2015 29/06/2015 1.368,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 80,0000 3,5500 284,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 40,0000 4,2000 168,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 136,0000 3,2500 442,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 100,0000 2,5000 250,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 80,0000 2,8000 224,00 2015/002974 05/05/2015 000731/2010 0258 2014/002182 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2015NE/00/0124 Código do Fornecedor 004 12/05/2015 13/05/2015 2.748,24 000107 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013984 LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE 124,3000 13,3000 1.653,19 000015941 LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE 905,0000 1,2100 1.095,05 2015/004478 29/05/2015 001440/2014 0259 2014/002010 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Produto 2015NE/00/0178 Código do Fornecedor 006 26/06/2015 13/07/2015 114,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004478 29/05/2015 001440/2014 0259 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/0178 006 2014/002010 CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Código do Fornecedor 2015/003344 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 12/05/2015 001199/2014 0259 2014/001874 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0290 Código do Fornecedor 000015808 001199/2014 0259 2014/001874 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0290 Código do Fornecedor 000015807 000906/2013 0259 2013/001451 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 2015NE/00/0122 Código do Fornecedor 005 001441/2014 0259 2014/002252 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor 27/05/2015 01/06/2015 423,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 423,2500 423,25 006 27/05/2015 01/06/2015 1.380,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.380,1800 1.380,18 005 10/06/2015 12/06/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 06/05/2015 009 25/05/2015 01/06/2015 10.333,00 004957 Produto 000013842 114,00 001097 Produto 000011407 Valor Total 3,0000 LOCACAO DE ENVELOPADORA 27/05/2015 CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 2015/003228 Vr. Unitário 38,0000 000373 Produto 2015/003607 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 12/05/2015 114,00 000373 Produto 2015/003349 Valor da A.F. 13/07/2015 000131 Produto 000004061 26/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.333,0000 10.333,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/003229 06/05/2015 001441/2014 0259 2014/002252 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 010 25/05/2015 01/06/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/003446 25/05/2015 000224/2015 0259 2015/000233 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2015NE/00/1072 Código do Fornecedor Produto 000001564 2015/003015 000735/2010 0259 2014/001968 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Produto SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL. 2015NE/00/0808 Código do Fornecedor 04/08/2015 12/08/2015 280,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 280,0000 280,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR 06/05/2015 000013005 003 006581 004 07/05/2015 08/05/2015 416,57 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 416,5700 416,57 Página 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002895 04/05/2015 001101/2014 0258 NATALINA LOPES PEREIRA 2015NE/00/1052 004 2014/001714 CPF/CNPJ 405.030.546-15 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 2.833,35 006731 Produto 000006159 05/05/2015 LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta Quantidade Vr. Unitário Valor Total 167,0000 11,4500 1.912,15 940,0000 0,9800 921,20 lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do local de destino. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do local de destino. 2015/003008 06/05/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/003038 GASOLINA COMUM 06/05/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor 2015/003371 ALCOOL COMUM VEICULO 19/05/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor ALCOOL COMUM VEICULO 000002269 GASOLINA COMUM 2015/002832 04/05/2015 000379/2012 0259 2014/001161 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 Produto 2015NE/00/0872 Código do Fornecedor 21/05/2015 476,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,2990 3,3700 476,18 002 14/05/2015 21/05/2015 85,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 35,3060 2,4300 85,79 004 27/05/2015 01/06/2015 1.030,44 006991 Produto 000001121 14/05/2015 006991 Produto 000001121 003 006991 Quantidade Vr. Unitário 35,1100 2,4300 85,32 280,4510 3,3700 945,12 004 11/05/2015 Valor Total 21/05/2015 30.852,75 007420 Quantidade Vr. Unitário 000016885 SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS 1,0000 3.955,4870 Valor Total 3.955,49 000016884 SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1,0000 2.147,2620 2.147,26 000016883 SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1,0000 8.136,9900 8.136,99 000016882 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1,0000 3.955,4870 3.955,49 000016886 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 1,0000 5.085,6120 5.085,61 000016887 SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016889 SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1,0000 1.017,1240 1.017,12 000016892 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1,0000 2.260,2760 2.260,28 000016888 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016890 SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 1,0000 2.034,2490 2.034,25 Página 00013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002898 04/05/2015 000577/2011 0259 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA 2015NE/00/0262 005 2014/001647 CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 Código do Fornecedor 2015/002924 000577/2011 0259 2014/001647 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 2015NE/00/0262 Código do Fornecedor 000016495 Valor Total 14.759,8400 14.759,84 006 000705/2013 0259 2014/001748 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0267 Código do Fornecedor 11/05/2015 21/05/2015 935,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 935,7700 935,77 LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos. 12/05/2015 004 03/06/2015 11/06/2015 1.300,00 008633 Produto 000012960 Vr. Unitário 1,0000 008058 Produto 2015/003216 14.759,84 Quantidade LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos. 05/05/2015 Valor da A.F. 21/05/2015 008058 Produto 000016495 11/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos de refrigeração: Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores. 66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares. Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho durante a vigência do contrato. Garantia maxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2015/003217 12/05/2015 000647/2012 0259 2014/001749 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0264 Código do Fornecedor 03/06/2015 11/06/2015 800,00 008633 Produto 000016800 004 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante. Mínimo de 4 manutenções por mês. Máximo de 48 manutenções por ano. Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado. Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura. 2015/004074 29/05/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 013 22/06/2015 29/06/2015 6.348,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.116,0000 3,0000 6.348,00 Página 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004074 29/05/2015 001431/2014 0259 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0151 013 2014/002023 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Quantidade 29/05/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 27/05/2015 000462/2013 0258 2014/001285 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES CPF/CNPJ 707.975.526-34 2015NE/00/0355 Código do Fornecedor 000011407 000462/2013 0258 2015/000754 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES 2015NE/00/3239 Código do Fornecedor 001101/2014 0258 2014/001715 JONATHAS WILHEM DE SOUSA CPF/CNPJ 457.953.126-49 2015NE/00/1053 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas. 06/05/2015 000695/2013 0259 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 2015NE/00/0945 344,0000 3,0000 1.032,00 005 Código do Fornecedor 08/06/2015 10/06/2015 733,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 733,3300 733,33 001 08/06/2015 10/06/2015 4.177,82 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.177,8200 4.177,82 004 05/05/2015 11/05/2015 2.226,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 10,5000 1.921,50 1.017,0000 0,3000 305,10 004 22/05/2015 01/06/2015 16.648,00 009205 Produto 000017071 Valor Total 009185 Produto 2015/003065 1.032,00 Vr. Unitário LOCACAO DE IMOVEL 04/05/2015 29/06/2015 009060 Produto 000011407 22/06/2015 Valor Total Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 27/05/2015 CPF/CNPJ 707.975.526-34 2015/002833 014 Vr. Unitário 009060 Produto 2015/003603 6.348,00 008859 Produto 2015/003602 Valor da A.F. 29/06/2015 008859 Produto 2015/004139 22/06/2015 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,0000 84,0000 11.844,00 32,0000 98,0000 3.136,00 12,0000 139,0000 1.668,00 Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência de informática. 2015/003688 28/05/2015 000481/2015 0259 2015/000609 TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40 2015NE/00/3273 Código do Fornecedor Produto 000005381 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á PARAMETRIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS E SISTEMAS E BACK-UPS, TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA 001 03/06/2015 03/06/2015 433,33 009545 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 433,3300 433,33 Página 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003248 14/05/2015 001236/2014 0259 BRETZ MACIEL CONSULTORIA S/C LTDA 2015NE/00/0341 002 2014/001707 CPF/CNPJ 03.497.959/0001-72 Código do Fornecedor 4.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.200,0000 4.400,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II DE AVALIAÇÃO DE 16 IMÓVEIS COM BENFEITORIAS 438.784,25 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003436 22/05/2015 000396/2015 0286 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3385 001 2015/000426 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 000000045 000144/2015 0274 2015/000069 SELMA DIAS CALDEIRA CPF/CNPJ 427.456.326-04 2015NE/00/1063 Código do Fornecedor 000006337 001335/2014 0275 2014/002137 J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34 2015NE/00/1024 Código do Fornecedor 000006440 5,0000 179,0000 895,00 005 000877/2014 0274 2014/001315 LIVIA LAGE SOUZA CPF/CNPJ 057.942.676-90 2015NE/00/0862 Código do Fornecedor 08/06/2015 10/06/2015 3.350,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.350,0000 3.350,00 004 12/05/2015 13/05/2015 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses. 04/05/2015 004 12/05/2015 13/05/2015 4.275,00 009910 Produto 000006440 Valor Total 009584 Produto 2015/002831 Vr. Unitário SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC. 04/05/2015 895,00 002495 Produto 2015/002830 Valor da A.F. 21/07/2015 Quantidade VENTILADOR Ventilador Oscilante, Coluna, 40 CM, Cor Preta. 27/05/2015 10/07/2015 000090 Produto 2015/003616 Valor da A.F. 08/06/2015 009999 Produto 000003022 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.275,0000 4.275,00 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses. 14.520,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003113 08/05/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 058 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/003480 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 354,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 88,5900 354,36 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 01/05/2015 Valor da A.F. 27/05/2015 000358 Produto 000002147 20/05/2015 069 09/06/2015 17/06/2015 531,54 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 88,5900 531,54 Página 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003483 05/05/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 070 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/003485 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 07/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 08/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 09/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 12/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 13/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/004077 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 14/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/004085 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 074 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 11/06/2015 24/06/2015 1.683,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 88,5900 1.683,21 072 11/06/2015 18/06/2015 1.683,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 88,5900 1.683,21 073 11/06/2015 25/06/2015 974,49 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11,0000 88,5900 974,49 075 16/06/2015 25/06/2015 1.328,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 076 16/06/2015 25/06/2015 1.328,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 077 16/06/2015 25/06/2015 797,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 88,5900 797,31 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 15/05/2015 1.328,85 000358 Produto 000002147 18/06/2015 000358 Produto 000002147 09/06/2015 000358 Produto 2015/004076 071 000358 Produto 2015/004075 442,95 000358 Produto 2015/003858 Valor Total 88,5900 000358 Produto 2015/003857 Vr. Unitário 5,0000 000358 Produto 2015/003855 442,95 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 06/05/2015 Valor da A.F. 18/06/2015 000358 Produto 000002147 09/06/2015 078 16/06/2015 01/07/2015 885,90 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004085 15/05/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 078 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/004086 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 16/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 21/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 000002147 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 22/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/004351 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 2015/004625 5,0000 88,5900 442,95 080 27/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 16/06/2015 01/07/2015 797,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 88,5900 797,31 082 24/06/2015 07/07/2015 885,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 88,5900 885,90 081 24/06/2015 07/07/2015 1.683,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 88,5900 1.683,21 083 29/06/2015 09/07/2015 265,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 88,5900 265,77 084 29/06/2015 10/07/2015 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 085 29/06/2015 10/07/2015 531,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 88,5900 531,54 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto Valor Total 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 26/05/2015 442,95 000358 Produto 000002147 01/07/2015 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 23/05/2015 16/06/2015 000358 Produto 2015/004350 079 000358 Produto 2015/004349 885,90 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 20/05/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/004245 Vr. Unitário 10,0000 000358 Produto 2015/004244 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 19/05/2015 885,90 000358 Produto 2015/004088 Valor da A.F. 01/07/2015 000358 Produto 000002147 16/06/2015 086 29/06/2015 15/07/2015 708,72 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004625 27/05/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0834 086 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/004626 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 29/05/2015 000664/2011 0308 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/0834 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 05/05/2015 000053/2014 0308 2015/000436 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1903 Código do Fornecedor 708,72 087 29/06/2015 15/07/2015 1.594,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 88,5900 1.594,62 088 29/06/2015 15/07/2015 1.594,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 88,5900 1.594,62 002 11/05/2015 12/05/2015 1.502,88 004951 Produto 000003666 Valor Total 88,5900 000358 Produto 2015/002981 Vr. Unitário 8,0000 000358 Produto 2015/004631 708,72 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 28/05/2015 Valor da A.F. 15/07/2015 000358 Produto 000002147 29/06/2015 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18.786,0000 0,0800 1.502,88 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEAD. 2015/003327 15/05/2015 000205/2015 0306 2015/000271 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2015NE/00/1717 Código do Fornecedor Produto 000001393 2015/003866 GAS GLP 13KG 06/05/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 002 26/05/2015 01/06/2015 1.900,00 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 50,0000 1.900,00 017 11/06/2015 22/06/2015 1.110,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 37,0000 30,0000 1.110,00 Página 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004242 26/05/2015 000071/2015 0308 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 2015NE/00/1042 018 2014/002357 CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/07/2015 420,00 006970 Produto 000002147 24/06/2015 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 30,0000 420,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/004637 15/05/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 019 09/07/2015 21/07/2015 840,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 28,0000 30,0000 840,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/004638 23/05/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 020 09/07/2015 21/07/2015 1.080,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 36,0000 30,0000 1.080,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/003444 25/05/2015 000582/2015 0309 2015/000534 JOSE JUDSLEI ALVES MORAES CPF/CNPJ 11.016.261/0001-16 2015NE/00/3112 Código do Fornecedor Produto 000017130 001 09/06/2015 11/06/2015 7.959,12 009167 PALLET DE POLIETILENO MEDIDAS PADRÃO PBR : 1,0 X 1,20X 0,15 METROS ( LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,0000 306,1200 7.959,12 CARGA ESTÁTICA : 4000 KG ( 4 TON) CARGA DINÂMICA: 1600 KG (1,6 TON) SUPERFÍCIE LISA FABRICADA SEM NENHUM TIPO DE SALIÊNCIAS. ABA PERIMETRAL DE SEGURANÇA PARA CONFERIR MAIOR ESTABILIDADE A CARGA. APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO. 35.364,88 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003214 12/05/2015 000502/2013 0336 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2014/001296 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Produto 000002943 SERVICO DE LIMPEZA Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/0265 004 Código do Fornecedor 22/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 25.210,62 000310 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.210,6200 25.210,62 Página 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003215 12/05/2015 000502/2013 0336 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2015NE/00/2634 001 2015/000283 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Código do Fornecedor 2015/003142 000619/2015 0335 2015/000901 WILSON VIEIRA SIMÕES CPF/CNPJ 308.798.416-72 2015NE/00/3252 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.939,2000 1.939,20 001 26/05/2015 01/06/2015 365,00 004981 Produto 000002386 1.939,20 Quantidade SERVICO DE LIMPEZA 11/05/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 000310 Produto 000002943 12/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 365,0000 365,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE para realização de regularização de documento e CRV e nova placa do veiculo CAR/CAMINHONETE/C ABERTA GM / CORSA GL CHASSI 9BGSE80NXWC637170 PLACA HMG-0088 2015/003084 07/05/2015 000673/2014 0335 2014/001032 KARINE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 039.284.336-60 2015NE/00/0402 Código do Fornecedor Produto 000008465 004 10/06/2015 11/06/2015 120,90 009679 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 27.635,72 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003159 12/05/2015 000001/2015 0367 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 2015/000002 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 Código do Fornecedor 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 1.755,74 14/05/2015 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 26/05/2015 94,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 94,4000 94,40 016 19/05/2015 27/05/2015 83,61 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83,6100 83,61 015 08/05/2015 11/05/2015 10,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10,4600 10,46 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 1.755,7400 15/05/2015 000062 Produto 2015/003249 1,0000 015 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 07/05/2015 000007237 Valor Total 000046 Produto 2015/003095 1.755,74 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19/05/2015 Valor da A.F. 26/05/2015 000046 Produto 000016569 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003365 014 000046 Produto 2015/003166 Parcela Liquidação Pagamento 016 19/05/2015 20/05/2015 2.797,84 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003249 14/05/2015 000002/2015 0373 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 016 2015/000038 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003268 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000002/2015 0378 2015/000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0324 Código do Fornecedor 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0382 2015/000039 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0323 000007237 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 85,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85,8400 85,84 004 19/05/2015 20/05/2015 94,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 94,1600 94,16 019 19/05/2015 20/05/2015 86,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,6300 86,63 004 19/05/2015 20/05/2015 393,14 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 393,1400 393,14 028 18/05/2015 22/05/2015 674,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 674,9200 674,92 029 18/05/2015 22/05/2015 713,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 713,6000 713,60 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 20/05/2015 000063 Produto 2015/003170 74,79 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 000016568 74,7900 19/05/2015 000063 Produto 2015/003169 1,0000 018 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 000016568 Valor Total 000062 Produto 2015/003168 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 74,79 000062 Produto 2015/003286 20/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 000007237 017 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003285 2.797,84 000062 Produto 000007237 Valor Total 2.797,8400 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003284 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/003280 2.797,84 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 20/05/2015 000062 Produto 000007237 19/05/2015 030 18/05/2015 22/05/2015 67,03 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003170 12/05/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 030 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003171 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0382 2015/000023 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0196 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 1.508,0500 1.508,05 18/05/2015 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 1,0000 293.459,0600 293.459,06 18/05/2015 22/05/2015 32.824,06 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 32.824,0600 32.824,06 004 18/05/2015 22/05/2015 2.027,01 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.027,0100 2.027,01 034 18/05/2015 22/05/2015 1.305,42 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.305,4200 1.305,42 035 18/05/2015 19/05/2015 882,99 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 882,9900 882,99 036 18/05/2015 22/05/2015 801,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 801,9400 801,94 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/05/2015 Valor Total 000063 Produto 000016568 Vr. Unitário Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/05/2015 293.459,06 000063 Produto 000016568 033 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/05/2015 22/05/2015 000063 Produto Produto 1,0000 032 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003367 Valor Total 000063 Produto 000016568 1.508,05 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 22/05/2015 000063 Produto 2015/003334 18/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003292 031 Quantidade 000016568 2015/003196 67,03 000063 Produto 2015/003187 Valor Total 67,0300 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003186 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003185 67,03 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 Valor da A.F. 22/05/2015 000063 Produto 000016568 18/05/2015 037 19/05/2015 22/05/2015 725,83 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003367 19/05/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 037 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003433 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000769/2012 0372 2015/000005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392 Código do Fornecedor 001006/2014 0377 2014/001584 ARTEMISA GUIMARAES CPF/CNPJ 466.405.846-20 2015NE/00/0287 Código do Fornecedor 000011407 000005/2015 0373 2015/000062 TELEFONICA BRASIL SA CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 2015NE/00/0203 000007237 1,0000 318,1000 318,10 039 Código do Fornecedor 000005/2015 0373 2015/000062 TELEFONICA BRASIL SA CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 2015NE/00/0203 Código do Fornecedor 29/05/2015 08/06/2015 406,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 406,2400 406,24 004 19/05/2015 25/05/2015 16.866,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16.866,0200 16.866,02 005 08/06/2015 10/06/2015 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 003 19/05/2015 25/05/2015 1,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1,4400 1,44 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 004 19/05/2015 25/05/2015 5,33 008542 Produto 000007237 Valor Total 008542 Produto 2015/003288 Vr. Unitário LOCACAO DE IMOVEL 14/05/2015 318,10 007184 Produto 2015/003287 22/05/2015 Quantidade SERVICOS POSTAIS 27/05/2015 22/05/2015 000073 Produto 000012189 038 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/05/2015 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2015/003594 725,83 000063 Produto 000016568 Valor Total 725,8300 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003366 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003574 725,83 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 22/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5,3300 5,33 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 364.063,65 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003096 07/05/2015 000002/2015 0397 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015/000052 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 000007237 Valor da A.F. 22/05/2015 000063 Produto 000016568 19/05/2015 SERVICO DE TELEFONIA FIXA Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/0334 005 Código do Fornecedor 08/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 11,33 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11,3300 11,33 Página 00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003096 07/05/2015 000002/2015 0397 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0334 005 2015/000052 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor Quantidade 14/05/2015 000002/2015 0397 2015/000052 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0334 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0397 2015/000052 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0334 Código do Fornecedor 000007237 001430/2014 0397 2014/001988 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0142 Código do Fornecedor 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 29/05/2015 001440/2014 0397 2014/002015 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0183 Código do Fornecedor 000004061 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 29/05/2015 001440/2014 0397 2014/002015 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0183 Código do Fornecedor 1,0000 699,0100 699,01 007 19/05/2015 000004061 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 05/05/2015 000053/2014 0397 2015/000461 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1912 Código do Fornecedor 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 000003666 COPIAS DE XEROX A4 000003775 000003783 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 007 15/06/2015 29/06/2015 1.050,10 Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,8500 154,00 122,0000 3,5500 433,10 40,0000 4,2000 168,00 118,0000 2,5000 295,00 005 26/06/2015 13/07/2015 246,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 82,0000 3,0000 246,00 006 26/06/2015 13/07/2015 114,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 3,0000 114,00 002 11/05/2015 12/05/2015 414,26 004951 Quantidade Produto 20/05/2015 000131 Produto 2015/002985 Valor Total 000131 Produto 2015/004479 699,01 Vr. Unitário Quantidade 000002163 20/05/2015 000074 Produto 2015/004477 19/05/2015 Valor Total Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/05/2015 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/004098 006 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 11,33 000062 Produto 2015/003266 Valor da A.F. 11/05/2015 000062 Produto 2015/003250 08/05/2015 Vr. Unitário Valor Total 57,0000 4,9000 279,30 817,0000 0,0800 65,36 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0 12,0000 4,9000 58,80 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2 9,0000 1,2000 10,80 Página 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003022 06/05/2015 000735/2010 0397 CLARO S.A. 2015NE/00/0820 004 2014/001976 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Código do Fornecedor 2015/003105 001176/2014 0396 2014/001905 KATIA HELOISA COSTA CPF/CNPJ 198.935.746-68 2015NE/00/1188 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 304,2700 304,27 004 12/05/2015 14/05/2015 2.635,90 009974 Produto 000007205 304,27 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL. 08/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 006705 Produto 000013005 07/05/2015 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 216,0000 10,0900 2.179,44 1.574,0000 0,2900 456,46 MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000007204 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 12.578,64 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002939 05/05/2015 001052/2014 0458 GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME 2015NE/00/0943 004 2014/001675 CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 7.400,00 009941 Produto 000017301 08/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.400,0000 7.400,00 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 7.400,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003633 27/05/2015 000365/2015 0472 FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS 2015NE/00/2511 003 2015/000712 CPF/CNPJ 925.986.846-72 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/06/2015 300,00 003216 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS CPF:925.986.846-72 RG: MG-6.442.882 2015/003553 27/05/2015 000591/2012 0472 2014/002297 PERPETUA VENANCIO CPF/CNPJ 813.218.306-10 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO 2015NE/00/0091 Código do Fornecedor 005 02/06/2015 11/06/2015 300,00 005943 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003553 27/05/2015 000591/2012 0472 PERPETUA VENANCIO 2015NE/00/0091 005 2014/002297 CPF/CNPJ 813.218.306-10 Código do Fornecedor 02/06/2015 Valor da A.F. 11/06/2015 300,00 005943 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 813.218.306-10 RG: MG 3.093.227 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003658 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000714 LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF/CNPJ 097.382.266-00 2015NE/00/2512 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 29/06/2015 300,00 006744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF: 097.382.266-00 RG: MG-16.063.526 2015/003659 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000687 MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA CPF/CNPJ 088.539.576-03 2015NE/00/2513 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 23/06/2015 300,00 007169 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104 2015/003521 27/05/2015 000763/2013 0472 2014/002308 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA CPF/CNPJ 052.768.356-67 2015NE/00/0089 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 15/06/2015 300,00 007348 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CPF: 052.768.356-67 RG: MG 8.893.059 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/003537 27/05/2015 000044/2014 0472 2014/002304 LUCINDA MARGARIDA ARRUDA CPF/CNPJ 307.278.396-91 2015NE/00/0174 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 24/06/2015 300,00 007393 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA CPF: 307.278.396-91 PAGAMENTO TODO DIA 24 2015/003672 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000691 RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF/CNPJ 078.039.646-48 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF: 078.039.646-48 RG: MG-15.413.179 2015NE/00/2514 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 007446 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003520 27/05/2015 000021/2012 0472 ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA 2015NE/00/0056 005 2014/002289 CPF/CNPJ 083.730.116-50 Código do Fornecedor Valor da A.F. 12/06/2015 300,00 007944 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA CPF: 083.730.116-50 RG: MG 15.086.661 PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS 2015/003523 27/05/2015 000481/2012 0472 2014/002288 ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 033.491.196-62 2015NE/00/0064 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 12/06/2015 300,00 007952 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF: 033.941.196-62 RG: MG 10.224.165 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003519 27/05/2015 000015/2012 0472 2014/002290 ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF/CNPJ 081.459.366-67 2015NE/00/0055 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 11/06/2015 300,00 007953 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF: 081.459.366-67 RG: MG 14.893.904 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003536 27/05/2015 000478/2012 0472 2014/002295 LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF/CNPJ 017.307.056-69 2015NE/00/0061 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 12/06/2015 300,00 007984 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF: 017.307.056-69 RG: MG 17.010.644 PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS 2015/003557 27/05/2015 000428/2012 0472 2014/002300 SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 086.222.396-24 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF: 086.222.396-24 RG: MG 15.040.356 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015NE/00/0060 Código do Fornecedor 005 02/06/2015 12/06/2015 300,00 008441 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003525 27/05/2015 000878/2011 0472 EDINEUSA MARIA LIMA 2015NE/00/0100 005 2014/002291 CPF/CNPJ 015.755.796-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/06/2015 300,00 008442 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA CPF: 015.755.796-00 RG: MG 11.046.863 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015/003534 27/05/2015 000114/2012 0472 2014/002294 ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF/CNPJ 118.349.016-00 2015NE/00/0057 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 22/06/2015 300,00 008500 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF: 118.349.016-00 RG: MG 19.091.937 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/003554 27/05/2015 000479/2012 0472 2014/002298 RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 108.629.386-00 2015NE/00/0063 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 02/06/2015 30/06/2015 300,00 008504 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF: 108.629.386-00 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/003308 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000974 FLAVIANA GOMES DOS SANTOS CPF/CNPJ 081.193.536-17 2015NE/00/3294 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 25/05/2015 300,00 008549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos RG: MG-15.360.121 CPF: 081.193.536-17 2015/003706 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000974 FLAVIANA GOMES DOS SANTOS CPF/CNPJ 081.193.536-17 2015NE/00/3294 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 22/06/2015 300,00 008549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos RG: MG-15.360.121 CPF: 081.193.536-17 2015/003532 27/05/2015 000654/2012 0472 2014/002320 GIOVANA DE JESUS MARIA CPF/CNPJ 017.367.066-08 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria 2015NE/00/0096 Código do Fornecedor 005 01/06/2015 22/06/2015 300,00 008551 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003532 27/05/2015 000654/2012 0472 GIOVANA DE JESUS MARIA 2015NE/00/0096 005 2014/002320 CPF/CNPJ 017.367.066-08 Código do Fornecedor 01/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 008551 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 017.367.066-08 Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha CEL: 8615 7874 2015/003555 27/05/2015 000301/2012 0472 2014/002299 RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 019.062.826-09 2015NE/00/0058 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 12/06/2015 300,00 008570 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 019.062.826-09 RG: MG 19.566.196 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003526 27/05/2015 000302/2012 0472 2014/002293 ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF/CNPJ 070.271.886-60 2015NE/00/0059 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 12/06/2015 300,00 008571 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF: 070.271.886-60 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003527 27/05/2015 000043/2014 0472 2014/002303 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO CPF/CNPJ 419.202.952-91 2015NE/00/0075 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 15/06/2015 300,00 008696 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO CPF: 419.202.952-91 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/003552 27/05/2015 000607/2012 0472 2014/002296 MARIA VANDER COELHO CPF/CNPJ 002.692.366-19 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Maria Vander Coelho CPF: 002.692.366-19 RG: M-7.941.009 Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale Cel. Fabriciano 2015NE/00/0067 Código do Fornecedor 005 02/06/2015 16/06/2015 300,00 008781 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003538 27/05/2015 000153/2013 0472 MARIA APARECIDA VIEIRA 2015NE/00/0088 006 2014/002306 CPF/CNPJ 010.641.616-26 Código do Fornecedor Valor da A.F. 30/06/2015 300,00 008926 Produto 000011407 02/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA CPF: 010.641.616-26 PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS 2015/003533 27/05/2015 000389/2013 0472 2014/002307 HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF/CNPJ 862.761.586-15 2015NE/00/0090 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/06/2015 29/06/2015 300,00 009013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF: 862.761.586-15 RG: MG 6.454.529 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/003530 27/05/2015 000464/2013 0472 2015/000482 FRANCISCO DE ASSIS CPF/CNPJ 243.514.586-15 2015NE/00/1923 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 26/06/2015 300,00 009086 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS CPF: 243.514.586-15 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS 2015/003558 27/05/2015 000501/2013 0472 2015/000483 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF/CNPJ 242.163.136-04 2015NE/00/2508 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 02/06/2015 10/06/2015 300,00 009111 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF: 242.163.136-04 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/003540 27/05/2015 000517/2013 0472 2015/000485 MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 991.143.306-44 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF: 991.143.306-44 RG: MG 7.550.654 PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS 2015NE/00/1924 Código do Fornecedor 002 02/06/2015 22/06/2015 300,00 009124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003535 27/05/2015 000765/2013 0472 JOSELITA ALVES DE SOUZA 2015NE/00/0086 005 2014/002310 CPF/CNPJ 975.965.156-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 16/06/2015 300,00 009231 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF: 975.965.156-49 RG: MG 5.135.493 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003524 27/05/2015 000764/2013 0472 2014/002309 CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA CPF/CNPJ 033.821.836-09 2015NE/00/0085 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 15/06/2015 300,00 009232 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA CPF: 033.821.836-09 RG: MG 14.198.005 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003541 27/05/2015 000762/2013 0472 2014/002311 MARIA LUZIA DO CARMO CPF/CNPJ 500.781.866-68 2015NE/00/0092 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 15/06/2015 300,00 009233 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO CPF: 500.781.866-68 RG: M 7.233.691 PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003551 27/05/2015 000772/2013 0472 2014/002313 MARIA SILVANI PEREIRA CPF/CNPJ 941.758.026-49 2015NE/00/0087 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 17/06/2015 300,00 009234 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE CPF: 941.758.026-49 RG: M-8.858.587 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS. 2015/003560 27/05/2015 000773/2013 0472 2014/002314 TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF/CNPJ 084.867.696-39 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF:084.867.696-39 RG: MG 14.404.509 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015NE/00/0094 Código do Fornecedor 005 02/06/2015 15/06/2015 300,00 009235 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003559 27/05/2015 000891/2013 0472 SILVANA DE SOUZA 2015NE/00/0097 005 2014/002301 CPF/CNPJ 006.880.006-14 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 009301 Produto 000011407 02/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA CPF: 006.880.006-14 RG: MG 15.236.849 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/003522 27/05/2015 000893/2013 0472 2014/002316 ANTONIA EMILIA VIEIRA CPF/CNPJ 689.437.846-00 2015NE/00/0095 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 30/06/2015 300,00 009322 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA CPF: 689.437.846-00 RG: MG 4.522.939 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003529 27/05/2015 000894/2013 0472 2014/002312 EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF/CNPJ 124.201.986-38 2015NE/00/0258 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 15/06/2015 300,00 009325 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF: 124.201.986-38 RG: MG 18.719.955 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003539 27/05/2015 000996/2013 0472 2014/002317 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ 652.594.326-49 2015NE/00/0084 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 22/06/2015 300,00 009369 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 652.594.326-49 RG: MG 10.007.638 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/003634 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000570 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 2015NE/00/2615 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009374 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401 CONTRATO 0351.562-12 2015/003561 27/05/2015 001106/2013 0472 2015/000481 VANDA TEODORO CPF/CNPJ 106.130.857-01 Produto 2015NE/00/2510 Código do Fornecedor 002 02/06/2015 29/06/2015 300,00 009398 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003561 27/05/2015 001106/2013 0472 VANDA TEODORO 2015NE/00/2510 002 2015/000481 CPF/CNPJ 106.130.857-01 Código do Fornecedor Valor da A.F. 29/06/2015 300,00 009398 Produto 000011407 02/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO CPF: 106.130.857-01 RG: ES 2.004.506 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/003556 27/05/2015 001107/2013 0472 2014/002318 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ 111.584.806-28 2015NE/00/0098 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 02/06/2015 15/06/2015 300,00 009399 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 111.584.806-28 RG: MG - 17.244.768 Pagamento todo dia 15 do mês. 2015/003311 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000585 JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ 074.807.456-21 2015NE/00/3310 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 02/06/2015 18/06/2015 300,00 009623 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF:074.807.456-27 RG: 14.663.378 2015/003708 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000585 JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ 074.807.456-21 2015NE/00/3310 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 02/06/2015 22/06/2015 300,00 009623 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF:074.807.456-27 RG: 14.663.378 2015/003673 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000692 REGIANE DE SOUZA SÁ CPF/CNPJ 090.900.696-23 2015NE/00/2515 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009624 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA CPF: 090.900.696-23 RG: MG-17.519.089 2015/003697 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000881 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 063.714.706-55 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva 2015NE/00/2691 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009625 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003697 28/05/2015 000366/2015 0472 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA 2015NE/00/2691 003 2015/000881 CPF/CNPJ 063.714.706-55 Código do Fornecedor 01/06/2015 Valor da A.F. 09/06/2015 300,00 009625 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: MG-13.289.565 CPF: 063.714.706-55 2015/003679 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000696 STEFANY GOMES SOUZA CPF/CNPJ 128.722.546-25 2015NE/00/2516 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 10/06/2015 300,00 009631 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza CPF:128.722.546-25 RG: MG-18.336.447 2015/003677 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000695 SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF/CNPJ 059.013.996-76 2015NE/00/2517 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009632 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF: 059.013.996-76 RG: MG - 12.313.663 2015/003674 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000693 ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ 000.354.376-50 2015NE/00/2518 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF: 000.354.376-50 RG: MG-5.894.815 2015/003316 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000730 REINALDO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 059.741.376-20 2015NE/00/3295 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 22/05/2015 300,00 009634 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO CPF: 059.741.376-20 RG: MG-12.472.927 2015/003714 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000730 REINALDO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 059.741.376-20 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO CPF: 059.741.376-20 RG: MG-12.472.927 2015NE/00/3295 Código do Fornecedor 002 01/06/2015 03/07/2015 300,00 009634 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003667 28/05/2015 000365/2015 0472 MAURO ALVES 2015NE/00/2616 003 2015/000577 CPF/CNPJ 241.643.056-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/06/2015 300,00 009636 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353 CONTRATO.0352.776-17. 2015/003666 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000690 MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF/CNPJ 085.513.016-40 2015NE/00/2519 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF: 085.513.016-40 RG: MG-10.997.940 2015/003665 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000718 MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF/CNPJ 002.587.886-74 2015NE/00/2520 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009638 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF: 002.587.886-74 RG: MG:8.264.537 2015/003663 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000688 MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO CPF/CNPJ 921.618.206-72 2015NE/00/2521 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009639 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO CPF: 921.618.206-72 2015/003314 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000733 MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF/CNPJ 057.367.026-90 2015NE/00/3296 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF: 057.367.026-90 RG: MG-4.634.665 2015/003712 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000733 MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF/CNPJ 057.367.026-90 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF: 057.367.026-90 RG: MG-4.634.665 2015NE/00/3296 Código do Fornecedor 002 01/06/2015 09/07/2015 300,00 009640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003662 28/05/2015 000365/2015 0472 MARIA DO PERPETUO SOCORRO 2015NE/00/2522 003 2015/000717 CPF/CNPJ 096.083.496-64 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/06/2015 300,00 009641 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF: 096.083.496-64 RG: MG-10.805.196 2015/003692 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000801 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 006.887.396-44 2015NE/00/2692 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009643 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-11.641.337 CPF: 006.887.396-44 2015/003691 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000885 MARIA APARECIDA DOMINGOS CPF/CNPJ 118.659.326-12 2015NE/00/2693 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 03/06/2015 300,00 009645 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos RG MG-16.376.880 CPF 118.659.326-12 2015/003310 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000726 LUCIANA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ 080.222.866-64 2015NE/00/3297 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 22/05/2015 300,00 009647 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 080.222.866-64 RG: MG-14.785.080 2015/003709 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000726 LUCIANA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ 080.222.866-64 2015NE/00/3297 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 18/06/2015 300,00 009647 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 080.222.866-64 RG: MG-14.785.080 2015/003656 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000713 LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA CPF/CNPJ 079.154.576-83 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA CPF: 079.154.576-83 2015NE/00/2523 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009649 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003655 28/05/2015 000365/2015 0472 LAIDE MARTINS SANTOS 2015NE/00/2524 003 2015/000685 CPF/CNPJ 975.934.356-87 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/06/2015 300,00 009650 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS CPF: 975.934.356-87 RG: M - 7.426.951 2015/003654 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000684 JOSEANE GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 060.829.076-98 2015NE/00/2525 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009652 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094 2015/003649 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000579 JOSE GERALDO PEREIRA FILHO CPF/CNPJ 759.845.986-04 2015NE/00/2617 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009653 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831 CONTRATO. 0352.776-17. 2015/003635 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000682 GILBERTO GOMES CPF/CNPJ 252.479.306-06 2015NE/00/2526 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009656 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161 2015/003685 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000880 GELSONEY CELESTINO CPF/CNPJ 035.083.226-96 2015NE/00/2694 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 10/07/2015 300,00 009658 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino RG: MG- 8.581.873 CPF: 035.083.226-96 2015/003307 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000971 EVANDRO SILVA ABREU CPF/CNPJ 564.666.766-68 2015NE/00/3299 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 22/05/2015 300,00 009659 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu CPF: 564.666.766-68 RG: MG-4.104.119 2015/003705 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000971 EVANDRO SILVA ABREU CPF/CNPJ 564.666.766-68 Produto 2015NE/00/3299 Código do Fornecedor 002 01/06/2015 22/06/2015 300,00 009659 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003705 28/05/2015 000587/2015 0472 EVANDRO SILVA ABREU 2015NE/00/3299 002 2015/000971 CPF/CNPJ 564.666.766-68 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 009659 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu CPF: 564.666.766-68 RG: MG-4.104.119 2015/003683 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000576 ENI DORVALICA DE SOUZA CPF/CNPJ 093.150.306-05 2015NE/00/2702 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009660 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO 0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS. 2015/003305 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000723 ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS CPF/CNPJ 112.097.546-81 2015NE/00/3300 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 29/05/2015 300,00 009662 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins CPF: 112.097.546-81 RG: MG-16.115.569 2015/003703 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000723 ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS CPF/CNPJ 112.097.546-81 2015NE/00/3300 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 30/06/2015 300,00 009662 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins CPF: 112.097.546-81 RG: MG-16.115.569 2015/003630 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000705 ELIANE DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ 089.302.406-66 2015NE/00/2527 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 009663 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins CPF: 089.302.406-66 RG: MG-11.021.958 2015/003628 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000704 EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES CPF/CNPJ 104.539.556-06 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes CPF: 104.539.556-06 RG: MG-16.861.293 2015NE/00/2528 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009664 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003624 27/05/2015 000365/2015 0472 DANILO DE OLIVEIRA PAULA 2015NE/00/2529 003 2015/000701 CPF/CNPJ 010.630.286-80 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/09/2015 300,00 009667 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula CPF: 010.630.286-80 RG: M-8.250.685 2015/003627 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000679 DIVIA DE SOUZA LAVARIANO CPF/CNPJ 079.066.426-78 2015NE/00/2530 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009668 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649 2015/003303 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000975 ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 046.988.566-12 2015NE/00/3301 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 23/06/2015 300,00 009672 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Alves de Oliveira CPF: 046.988.566-12 RG: MG- 11.877.516 2015/003621 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000698 ALZIRA SOARES VITAL CPF/CNPJ 001.640.346-09 2015NE/00/2531 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 24/06/2015 300,00 009674 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital CPF: 001.640.346-09 RG: MG - 14.913.843 2015/003562 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000676 ADAIR FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 001.665.356-48 2015NE/00/2532 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 03/06/2015 300,00 009675 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053 2015/003620 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000578 ALINE ADENIZ SANTANA CPF/CNPJ 091.285.036-19 2015NE/00/2618 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009691 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935 CONTRATO 0352.776-17 2015/003622 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000575 ANDREIA ALEXANDRINA CPF/CNPJ 083.327.996-35 Produto 2015NE/00/2619 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009692 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003622 27/05/2015 000365/2015 0472 ANDREIA ALEXANDRINA 2015NE/00/2619 003 2015/000575 CPF/CNPJ 083.327.996-35 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/06/2015 300,00 009692 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970 CONTRATO.0352.776-17. 2015/003623 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000700 CELIA APARECIDA DA SILVA CPF/CNPJ 090.745.686-37 2015NE/00/2533 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009694 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva CPF: 090.745.686-37 RG: MG-45.870.794 2015/003304 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000972 EDNA MARIA BATISTA ROCHA CPF/CNPJ 056.897.196-50 2015NE/00/3302 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 28/05/2015 300,00 009697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha CPF: 056.897.496-50 RG: M-8.251.331 2015/003701 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000972 EDNA MARIA BATISTA ROCHA CPF/CNPJ 056.897.196-50 2015NE/00/3302 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 08/07/2015 300,00 009697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha CPF: 056.897.496-50 RG: M-8.251.331 2015/003309 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000973 HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES CPF/CNPJ 057.124.826-81 2015NE/00/3303 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 22/05/2015 300,00 009701 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares CPF: 057.124.826-81 RG: MG-11.109.688 2015/003707 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000973 HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES CPF/CNPJ 057.124.826-81 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares CPF: 057.124.826-81 RG: MG-11.109.688 2015NE/00/3303 Código do Fornecedor 002 01/06/2015 17/06/2015 300,00 009701 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003638 27/05/2015 000365/2015 0472 JANAINA ALVES DRUMOND 2015NE/00/2535 003 2015/000710 CPF/CNPJ 063.105.096-59 Código do Fornecedor Valor da A.F. 19/06/2015 300,00 009703 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond CPF: 063.105.096-59 RG: MG-13.912.157 2015/003695 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000882 MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA CPF/CNPJ 032.113.836-89 2015NE/00/2695 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 29/06/2015 300,00 009705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira RG MG- 6.329.977 CPF 032.113.836-89 2015/003302 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000722 ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 123.116.896-06 2015NE/00/3304 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 10/06/2015 300,00 009709 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa CPF:123.116.896-06 RG: MG-18.463.052 2015/003699 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000722 ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 123.116.896-06 2015NE/00/3304 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 10/06/2015 300,00 009709 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa CPF:123.116.896-06 RG: MG-18.463.052 2015/003682 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000563 CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA CPF/CNPJ 406.595.776-15 2015NE/00/2703 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009711 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/003664 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000689 MARIA VERA DE SOUZA CPF/CNPJ 649.189.986-15 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA CPF: 649.189.986-15 RG: MG 12.743.066 2015NE/00/2536 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 009717 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003313 14/05/2015 000587/2015 0472 MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES 2015NE/00/3298 001 2015/000728 CPF/CNPJ 048.209.886-46 Código do Fornecedor Valor da A.F. 27/05/2015 300,00 009720 Produto 000011407 19/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES CPF: 048.209.886-46 RG: MG-12.071.753 2015/003711 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000728 MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES CPF/CNPJ 048.209.886-46 2015NE/00/3298 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 10/06/2015 300,00 009720 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES CPF: 048.209.886-46 RG: MG-12.071.753 2015/003306 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000969 ELIZENE JOSE DA SILVA CPF/CNPJ 062.923.576-78 2015NE/00/3305 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 25/05/2015 300,00 009734 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva CPF: 062.923.576-78 RG: MG-5.035.688 2015/003704 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000969 ELIZENE JOSE DA SILVA CPF/CNPJ 062.923.576-78 2015NE/00/3305 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 25/06/2015 300,00 009734 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva CPF: 062.923.576-78 RG: MG-5.035.688 2015/003637 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000583 ILZA OLIVEIRA FARIZEL CPF/CNPJ 982.774.486-00 2015NE/00/2620 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009735 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666 CONTRATO.0352.776-17. 2015/003315 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000729 MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF/CNPJ 050.552.236-50 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF: 050.552.236-50 RG: MG-7.252.857 2015NE/00/3306 Código do Fornecedor 001 19/05/2015 26/05/2015 300,00 009742 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003713 28/05/2015 000587/2015 0472 MARIA LUCIANA DE SOUSA 2015NE/00/3306 002 2015/000729 CPF/CNPJ 050.552.236-50 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 009742 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF: 050.552.236-50 RG: MG-7.252.857 2015/003312 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000727 MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 626.143.716-53 2015NE/00/3307 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 28/05/2015 300,00 009744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF: 626.143.716-53 RG: MG- 6.018.050 2015/003710 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000727 MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 626.143.716-53 2015NE/00/3307 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 19/06/2015 300,00 009744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF: 626.143.716-53 RG: MG- 6.018.050 2015/003693 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000800 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 459.469.496-91 2015NE/00/2696 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009747 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira RG: MG-10.523.663 CPF: 459.469.496-91 2015/003696 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000566 MARLI DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 040.422.436-90 2015NE/00/2704 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 009748 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90 RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA 2015/003694 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000883 MARIA DA SILVA CPF/CNPJ 546.912.907-10 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva RG MG-19.653.826 CPF 546.912.907-10 2015NE/00/2697 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009749 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003675 28/05/2015 000365/2015 0472 ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES 2015NE/00/2537 003 2015/000720 CPF/CNPJ 089.788.276-83 Código do Fornecedor Valor da A.F. 19/06/2015 300,00 009753 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF: 089.788.276-83 RG: M-8.640.890 2015/003318 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000731 ROSILAINE INACIO DE PINHO CPF/CNPJ 081.512.936-08 2015NE/00/3308 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 19/05/2015 25/05/2015 300,00 009754 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO CPF: 081.512.936-08 2015/003715 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000731 ROSILAINE INACIO DE PINHO CPF/CNPJ 081.512.936-08 2015NE/00/3308 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 26/06/2015 300,00 009754 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO CPF: 081.512.936-08 2015/003640 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000567 JOSE FERNANDES MADEIRA CPF/CNPJ 348.835.336-20 2015NE/00/2621 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009808 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/003317 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000584 SONIA MARIA ALVES CPF/CNPJ 678.483.116-00 2015NE/00/3311 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 02/06/2015 29/06/2015 300,00 009815 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES CPF: 678.483.116-00 RG: M-3.176.248 2015/003716 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000584 SONIA MARIA ALVES CPF/CNPJ 678.483.116-00 2015NE/00/3311 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 02/06/2015 15/06/2015 300,00 009815 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES CPF: 678.483.116-00 RG: M-3.176.248 2015/003320 14/05/2015 000587/2015 0472 2015/000573 WALDETE MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ 073.581.946-75 Produto 2015NE/00/3312 Código do Fornecedor 001 01/06/2015 10/06/2015 300,00 009816 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003320 14/05/2015 000587/2015 0472 WALDETE MARIA DE SOUZA 2015NE/00/3312 001 2015/000573 CPF/CNPJ 073.581.946-75 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/06/2015 300,00 009816 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752 2015/003717 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000573 WALDETE MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ 073.581.946-75 2015NE/00/3312 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 13/07/2015 300,00 009816 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752 2015/003328 15/05/2015 000587/2015 0472 2015/000681 EFIGENIA FALSE DA SILVA CPF/CNPJ 012.669.756-67 2015NE/00/3336 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 20/05/2015 11/06/2015 300,00 009818 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846 2015/003702 28/05/2015 000587/2015 0472 2015/000681 EFIGENIA FALSE DA SILVA CPF/CNPJ 012.669.756-67 2015NE/00/3336 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 09/07/2015 300,00 009818 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846 2015/003687 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000560 HILDA CORREIA RUAS CPF/CNPJ 991.049.386-15 2015NE/00/2705 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009820 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907. CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/003671 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000572 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF/CNPJ 119.885.676-96 2015NE/00/2622 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009823 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/ RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12. 2015/003639 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000561 JOSE AGOSTINHO ROSA CPF/CNPJ 513.005.166-15 2015NE/00/2623 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421 CONTRATO. 0351.562-12 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009826 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003636 27/05/2015 000365/2015 0472 ILMA TAVARES RAMOS MION 2015NE/00/2538 003 2015/000709 CPF/CNPJ 336.691.636-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 12/06/2015 300,00 009827 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos CPF: 336.691.636-20 RG: M-3.832.372 2015/003678 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000568 SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO CPF/CNPJ 406.595.006-63 2015NE/00/2624 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009833 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/003680 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000721 TATIANE DE PAULA SOARES CPF/CNPJ 099.082.166-86 2015NE/00/2539 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 009847 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES CPF: 099.082.166-86 RG: 16.564.855 2015/003684 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000708 EURA JOVELINA DUTRA MARTINS CPF/CNPJ 944.785.206-82 2015NE/00/2701 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 18/06/2015 300,00 009848 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82 RG: M-6.994.480 2015/003625 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000678 DIANA GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 098.624.876-23 2015NE/00/2628 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 14/07/2015 300,00 009851 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: DIana Gomes Pereira CPF: 098.624.876-23 RG: MG - 16.313.621 2015/003661 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000580 MARIA DA CONCEICAO SANTANA CPF/CNPJ 770.364.846-91 2015NE/00/2625 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352 776-17. 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003657 28/05/2015 000365/2015 0472 LUCI DE SOUZA PEREIRA 2015NE/00/2540 003 2015/000735 CPF/CNPJ 242.152.606-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 009860 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF:242.152.606-04 RG: MG: 15.305.519 2015/003632 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000571 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES CPF/CNPJ 000.357.716-31 2015NE/00/2626 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 10/06/2015 300,00 009879 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/003668 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000565 MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES CPF/CNPJ 003.405.576-21 2015NE/00/2627 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009880 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12 2015/003686 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000884 GERUSA CRISTINA DOS SANTOS CPF/CNPJ 088.550.786-07 2015NE/00/2698 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 03/06/2015 300,00 009905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos RG MG-13.546.327 CPF 088.550.786-07 2015/003626 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000702 DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ 068.165.056-70 2015NE/00/2541 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 009948 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos CPF: 068.165.058-70 RG: MG - 14.018.400 2015/003669 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000719 NILZA CARNEIRO DE AREDES CPF/CNPJ 042.286.656-32 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes CPF: 042.286.656-32 RG: MG:11.358.816 2015NE/00/2542 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 009969 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002910 04/05/2015 001268/2014 0472 MARIA RODRIGUES FERREIRA 2015NE/00/1926 002 2015/000484 CPF/CNPJ 122.597.626-03 Código do Fornecedor Valor da A.F. 20/05/2015 300,00 009990 Produto 000011407 04/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA CPF: 122.597.626-03 RG: MG - 18.164.698 Pagamento todo dia 20 do mês. 2015/003542 27/05/2015 001268/2014 0472 2015/000484 MARIA RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ 122.597.626-03 2015NE/00/1926 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 02/06/2015 24/06/2015 300,00 009990 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA CPF: 122.597.626-03 RG: MG - 18.164.698 Pagamento todo dia 20 do mês. 2015/003676 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000694 SARA DE SOUZA GOMES CPF/CNPJ 129.500.626-01 2015NE/00/2629 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 08/06/2015 300,00 010031 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes RG: MG-19.213.359 CPF : 129.500.626-01 2015/003528 27/05/2015 000046/2015 0472 2014/002319 EUNICE AMAURINO FERREIRA CPF/CNPJ 939.102.746-68 2015NE/00/0259 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 01/06/2015 29/06/2015 300,00 010069 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/003619 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000683 ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA CPF/CNPJ 103.086.176-57 2015NE/00/2543 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 010247 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139 2015/003670 28/05/2015 000365/2015 0472 2015/000711 NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF/CNPJ 397.305.495-91 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA CPF: 397.305.495-91 RG: MG-16218.477 2015NE/00/2544 Código do Fornecedor 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 010250 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003660 28/05/2015 000365/2015 0472 MARIA CRISTINA DA SILVA 2015NE/00/2545 003 2015/000703 CPF/CNPJ 098.385.716-44 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 300,00 010251 Produto 000011407 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA CPF: 09.385.716-44 RG: MG-16.485.697 2015/003629 27/05/2015 000365/2015 0472 2015/000686 EDNEY RODRIGUES CPF/CNPJ 043.055.486-90 2015NE/00/2546 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 11/06/2015 300,00 010252 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES CPF: 043.055.486.-90 RG: M-9.228.283 2015/003681 28/05/2015 000366/2015 0472 2015/000680 CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF/CNPJ 061.512.196-94 2015NE/00/2700 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/06/2015 09/06/2015 300,00 010275 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318 2015/002892 04/05/2015 000790/2013 0472 2014/002315 ANTONIO DIAS DE LIMA CPF/CNPJ 020.875.956-58 2015NE/00/3125 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 04/05/2015 15/05/2015 300,00 010283 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF: 060.199.936-39 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003531 27/05/2015 000790/2013 0472 2014/002315 ANTONIO DIAS DE LIMA CPF/CNPJ 020.875.956-58 2015NE/00/3125 Código do Fornecedor Produto 000011407 002 01/06/2015 15/06/2015 300,00 010283 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF: 060.199.936-39 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/003504 26/05/2015 000599/2015 0472 2015/000697 JASSARA DOUGLAS MOREIRA SOARES CPF/CNPJ 096.362.836-48 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: JASSARA DOUGLAS MOREIRA 2015NE/00/3466 Código do Fornecedor 001 01/06/2015 08/06/2015 300,00 010327 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 CPF: 096.362.836-48 RG: MG - 16.327.232 Total da U.O. 41.700,00 Página 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003252 14/05/2015 000002/2015 0501 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0335 004 2015/000053 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003299 001430/2014 0501 2014/001987 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0141 Código do Fornecedor 000002166 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 652,0200 652,02 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 29/05/2015 001430/2014 0501 2014/001987 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0141 Código do Fornecedor 008 22/05/2015 08/06/2015 130,00 000074 Produto 2015/004101 652,02 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/05/2015 Valor da A.F. 20/05/2015 000062 Produto 000007237 19/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 009 15/06/2015 29/06/2015 816,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 426,00 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 120,0000 3,5500 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 40,0000 3,2500 130,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 80,0000 3,2500 260,00 2015/004480 29/05/2015 001440/2014 0501 2014/002014 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0182 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/002860 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 04/05/2015 000130/2015 0501 2015/000138 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1787 Código do Fornecedor 26/06/2015 13/07/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 003 22/05/2015 01/06/2015 2.598,96 004074 Produto 000008035 006 000131 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 884,0000 2,9400 2.598,96 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/002977 05/05/2015 000053/2014 0501 2015/000455 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; 2015NE/00/1910 Código do Fornecedor 002 11/05/2015 12/05/2015 256,80 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.210,0000 0,0800 256,80 Página 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002977 05/05/2015 000053/2014 0501 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1910 002 2015/000455 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 11/05/2015 Valor da A.F. 12/05/2015 256,80 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total conectividade em rede e USB. Para atender a SEMOP. 2015/003013 06/05/2015 000735/2010 0501 2014/001971 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0817 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003297 08/05/2015 001431/2014 0501 2014/002027 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0155 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 26/05/2015 001431/2014 0501 2014/002027 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0155 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/05/2015 001431/2014 0501 2014/002027 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0155 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 352,4700 352,47 006 20/05/2015 08/06/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 007 10/06/2015 25/06/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 008 22/06/2015 29/06/2015 1.890,00 008859 Produto 000002154 352,47 008859 Produto 2015/004080 08/05/2015 008859 Produto 000002154 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015/003734 004 006705 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 630,0000 3,0000 1.890,00 8.688,25 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003386 20/05/2015 000368/2015 0512 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2015NE/00/2604 002 2015/000211 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Produto Código do Fornecedor 12/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 12.950,75 000294 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000000771 ARAME FARPADO ROLO DE 500 MTS (25%) 2,0000 164,0000 328,00 000000771 ARAME FARPADO ROLO DE 500 MTS (75%) 3,0000 164,0000 492,00 000012201 CURVA PVC 32MM PARA ESGOTO 100 MM (CURTA). (25%) 13,0000 6,9000 89,70 000012201 CURVA PVC 32MM PARA ESGOTO 100 MM (CURTA). (75%) 37,0000 6,9000 255,30 265,75 000015276 EUCALIPTO TRATADO 8X8, 04MTS. (25%) 25,0000 10,6300 000010139 FIO PARALELO 2 X 1,50 (25%) 75,0000 0,9600 72,00 000010139 FIO PARALELO 2 X 1,50 (75%) 225,0000 0,9600 216,00 000009680 LAMPADA MISTA 250W E27 E 27 (25%) 50,0000 12,4000 620,00 Página 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003386 20/05/2015 000368/2015 0512 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2015NE/00/2604 002 2015/000211 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 12/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 12.950,75 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 150,0000 12,4000 1.860,00 LAMPADA MISTA 250W220/230V E40 (25%) 50,0000 12,5000 625,00 LAMPADA MISTA 250W220/230V E40 (75%) 150,0000 12,5000 1.875,00 000009680 LAMPADA MISTA 250W E27 E 27 (75%) 000000974 000000974 000014071 MANGUEIRA DE NIVEL (25%) 125,0000 0,6000 75,00 000014071 MANGUEIRA DE NIVEL (75%) 375,0000 0,6000 225,00 000017179 TELHA DE FIBROCIMENTO 244X1,10 (25%) 50,0000 29,0000 1.450,00 000017179 TELHA DE FIBROCIMENTO 244X1,10 (75%) 150,0000 29,0000 4.350,00 000002237 THINER 900 ML (25%) 5,0000 7,6000 38,00 000002237 THINER 900 ML (75%) 15,0000 7,6000 114,00 2015/003124 11/05/2015 001308/2014 0526 2014/002188 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/1672 Código do Fornecedor Produto 000006592 001 11/05/2015 18/05/2015 21.529,09 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.529,0900 21.529,09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano. 2015/005895 02/05/2015 000976/2013 0532 2013/001737 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/0270 Código do Fornecedor Produto 000016568 2015/003440 000254/2015 0519 2015/000210 BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03 2015NE/00/2419 Código do Fornecedor Produto ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA - LOTE B com as seguintes 14/08/2015 26/08/2015 9.425,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.425,0000 9.425,00 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas 22/05/2015 000013979 002 001149 001 08/06/2015 17/06/2015 37.656,00 005161 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.056,0000 12.056,00 1,0000 25.600,0000 25.600,00 Etapas: Meta: 17 Contenção de encosta, drenagem e pavimentação - Rua Tamoios 231 e 250. Bairro Caladinho de Cima. Coord. GPS Meta: Coord. GPS Meta: O 42º 35' 59.300'' - S 19º 30' 16.000'' 19 Contenção, pavimentação e drenagem da Rua Poti, n° 174 e 399, Bairro Pedreira. Coord. GPS 000013979 O 42º 35' 58.916'' - S 19º 30' 18.255'' 18 Contenção de encosta e drenagem. Rua Tapajós com Tupinambás - Bairro Caladinho de Cima. O 42º 36' 12.500'' - S 19º 30' 9.090'' ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA - LOTE D com as seguintes Etapas: Meta: 11 Conjunto estabilização de encosta, drenagem e pavimentação - Rua 4, 5 e 6 n°945. Bairro Santa L uzia. Coord. GPS Meta: O 42º 37' 3.861'' - S 19º 29' 7.490'' 12 Estabilização de encosta, pavimentação e drenagem- Rua Flor de Liz, n°86 e 90. Bairro São Domin gos. Página 00053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003440 22/05/2015 000254/2015 0519 BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA 2015NE/00/2419 001 2015/000210 CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03 Código do Fornecedor Quantidade Coord. GPS Meta: O 42º 38' 4.601'' - S 19º 29' 52.828'' O 42º 37' 13.010'' - S 19º 28' 39.617'' O 42º 38' 54.255'' - S 19º 28' 40.973'' 000805/2010 0513 2014/002184 ELMIR DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ 348.567.816-34 2015NE/00/0125 Código do Fornecedor 2015/003447 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 25/05/2015 000487/2014 0527 2014/000970 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2014NE/00/4029 Código do Fornecedor 2015/003448 000487/2014 0527 2014/000970 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2014NE/00/4029 Código do Fornecedor 2015/002950 Vr. Unitário Valor Total 144,0000 16,5000 2.376,00 003 000368/2015 0512 2015/000211 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 Produto 2015NE/00/2605 Código do Fornecedor 25/05/2015 19/06/2015 33.220,22 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 33.220,2200 33.220,22 004 25/05/2015 19/06/2015 2.888,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.888,7200 2.888,72 OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse. 05/05/2015 2.376,00 006974 Produto 000000110 11/05/2015 Quantidade OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse. 25/05/2015 07/05/2015 006974 Produto 000000110 004 006130 Produto 000007977 Valor Total 16 Contenção de encostas, drenagem pluvial e pavimentação - Rua Angá, n° 386, 378 e 86. Bairro Cal adão. Coord. GPS 05/05/2015 Vr. Unitário O 42º 38' 14.516'' - S 19º 29' 52.372'' 14 Estabilização de encosta e drenagem - Avenida Pinheiros e Rua 6. Bairro Córrego Alto. Coord. GPS Meta: 37.656,00 13 Estabilização de encosta e drenagem - Avenida Vitória Régia, Bairro São Domingos (Pavimentação). Coord. GPS Meta: Valor da A.F. 17/06/2015 005161 Produto 2015/002962 08/06/2015 001 06/07/2015 10/07/2015 9.335,15 008513 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000012197 ARAME GALVANIZADO GROSSO (25%) 4,0000 7,2000 28,80 000012197 ARAME GALVANIZADO GROSSO (75%) 11,0000 7,2000 79,20 000002399 CADEADO 30 MM (25%) 3,0000 6,9500 20,85 48,65 000002399 CADEADO 30 MM (75%) 7,0000 6,9500 000000824 JOELHO 90ºRIG.ROSC 20MM P/AGUA COLA E ROSCA. (25%) 5,0000 0,7500 3,75 000000824 JOELHO 90ºRIG.ROSC 20MM P/AGUA COLA E ROSCA. (75%) 15,0000 0,7500 11,25 000005421 MARRETA DE 1 KG COM CABO (25%) 3,0000 10,4000 31,20 000005421 MARRETA DE 1 KG COM CABO (75%) 7,0000 10,4000 72,80 000004514 MARTELO 25 COM CABO (25%) 3,0000 8,9900 26,97 000004514 MARTELO 25 COM CABO (75%) 7,0000 8,9900 62,93 000000176 PA COM CABO DE MADEIRA (25%) 5,0000 15,5000 77,50 000000176 PA COM CABO DE MADEIRA (75%) 15,0000 15,5000 232,50 Página 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002950 05/05/2015 000368/2015 0512 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME 2015NE/00/2605 001 2015/000211 CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 Código do Fornecedor 06/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 9.335,15 008513 Produto Quantidade Vr. Unitário 000012223 PONTEIRO DE AçO (25%) 3,0000 6,3500 Valor Total 19,05 000012223 PONTEIRO DE AçO (75%) 7,0000 6,3500 44,45 000006766 PREGO - 17 X 21 COM CABEÇA SENDO CADA PACOTE DE 1KG. (25%) 13,0000 5,9500 77,35 000006766 PREGO - 17 X 21 COM CABEÇA SENDO CADA PACOTE DE 1KG. (75%) 37,0000 5,9500 220,15 000002870 PREGO 18X30 COM CABEÇA 1KG SENDO CADA PACOTE COM 1KG (25%) 13,0000 5,7500 74,75 000002870 PREGO 18X30 COM CABEÇA 1KG SENDO CADA PACOTE COM 1KG (75%) 37,0000 5,7500 212,75 000017403 PREGO 19 X 36 1 KG COM CABEÇA CADA PACOTE COM 1 KG. (25%) 13,0000 5,7500 74,75 000017403 PREGO 19 X 36 1 KG COM CABEÇA CADA PACOTE COM 1 KG. (75%) 37,0000 5,7500 212,75 000014068 REGUA DE ALUMINIO 2 MTS (25%) 4,0000 16,3500 65,40 000014068 REGUA DE ALUMINIO 2 MTS (75%) 11,0000 16,3500 179,85 000012220 SERROTE 22" (25%) 2,0000 15,2000 30,40 000012220 SERROTE 22" (75%) 3,0000 15,2000 45,60 000000152 TALHADEIRA FERRO (25%) 3,0000 5,1500 15,45 000000152 TALHADEIRA FERRO (75%) 7,0000 5,1500 36,05 000017179 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 x 50 (25%) 125,0000 9,3500 1.168,75 000017179 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 x 50 (75%) 375,0000 9,3500 3.506,25 000006077 TORNEIRA INOX PARA PIA 22CM (25%) 13,0000 18,9000 245,70 000006077 TORNEIRA INOX PARA PIA 22CM (75%) 37,0000 18,9000 699,30 000003969 TRENA DE AÇO 7,5 MTS (25%) 5,0000 9,5000 47,50 000003969 TRENA DE AÇO 7,5 MTS (75%) 15,0000 9,5000 142,50 000000760 TUBO DE 100MM DE PVC PARA ESGOTO CLASSE A (25%) 13,0000 30,4000 395,20 000000760 TUBO DE 100MM DE PVC PARA ESGOTO CLASSE A (75%) 37,0000 30,4000 1.124,80 2015/003384 20/05/2015 000368/2015 0512 2015/000211 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 2015NE/00/2605 Código do Fornecedor Produto 000002285 2015/003321 BRITA 3/4 (25%) 15/05/2015 000893/2011 0521 2011/001723 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 2014NE/00/0912 Código do Fornecedor 2015/003385 000368/2015 0512 2015/000211 E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04 Produto 000004060 ARAME RECOZIDO AMARRADO 1KG. SENDO CADA UNIDADE ROLO DE 1KG. (25%) 2015NE/00/2606 Código do Fornecedor 10/07/2015 3.545,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50,0000 70,9000 3.545,00 002 03/06/2015 03/06/2015 17.386,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.386,5200 17.386,52 SERVICOS ESPECIALIZADOS 20/05/2015 06/07/2015 008538 Produto 000005381 002 008513 002 11/06/2015 22/06/2015 22.273,75 008637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 5,9800 77,74 Página 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003385 20/05/2015 000368/2015 0512 E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 2015NE/00/2606 002 2015/000211 CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04 Código do Fornecedor ARAME RECOZIDO AMARRADO 1KG. SENDO CADA UNIDADE ROLO DE 1KG. (75%) 000005372 AREIA LAVADA, MEDIA. SENDO EM M³. (25%) Valor da A.F. 22/06/2015 22.273,75 008637 Produto 000004060 11/06/2015 Quantidade Vr. Unitário 37,0000 5,9800 Valor Total 221,26 125,0000 29,8000 3.725,00 000001567 ARGAMASSA P/ AZULEJO TIPO III 20K. (25%) 25,0000 20,8900 522,25 000001567 ARGAMASSA P/ AZULEJO TIPO III 20K. (75%) 75,0000 20,8900 1.566,75 000013578 BLOCO DE CONCRETO 15X20X40. (25%) 000000723 CIMENTO TIPO CP II (75%) 1.250,0000 1,3400 1.675,00 500,0000 16,3900 8.195,00 000006611 REATOR 127 V. - 2 X 40 W. PARTIDA RAPIDA (25%) 25,0000 13,8000 345,00 000006611 REATOR 127 V. - 2 X 40 W. PARTIDA RAPIDA (75%) 75,0000 13,8000 1.035,00 1.625,00 000014296 TABUA DE MADEIRA 30CM, COM 03MTS (25%) 125,0000 13,0000 000000928 TINTA LATEX 18 LITROS RENDE MUITO 500M² (25%) 5,0000 159,0000 795,00 000000928 TINTA LATEX 18 LITROS RENDE MUITO 500M² (75%) 15,0000 159,0000 2.385,00 000013571 TURQUESA ARMADOR PEQUENA (25%) 4,0000 7,0500 28,20 000013571 TURQUESA ARMADOR PEQUENA (75%) 11,0000 7,0500 77,55 2015/002961 05/05/2015 000331/2014 0514 2014/000673 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2015NE/00/0398 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, 08/05/2015 11/05/2015 2.817,00 008917 Produto 000006152 004 Quantidade Vr. Unitário 71,0000 10,0000 Valor Total 710,00 4.900,0000 0,4300 2.107,00 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 2015/003098 07/05/2015 000331/2014 0514 2015/000831 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2015NE/00/3241 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, 08/05/2015 11/05/2015 1.902,14 008917 Produto 000006152 001 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 10,0000 1.000,00 2.098,0000 0,4300 902,14 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 2015/003075 06/05/2015 000201/2015 0513 2015/000281 JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ 086.075.926-10 2015NE/00/1820 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A 002 08/05/2015 11/05/2015 2.541,60 009531 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,5000 9,0000 1.660,50 1.958,0000 0,4500 881,10 PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES Página 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003075 06/05/2015 000201/2015 0513 JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 2015NE/00/1820 002 2015/000281 CPF/CNPJ 086.075.926-10 Código do Fornecedor 08/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 2.541,60 009531 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/002850 04/05/2015 000160/2014 0533 2014/000431 OPACO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 2014NE/00/3070 Código do Fornecedor Produto 000012960 011 04/05/2015 04/05/2015 78.234,70 009597 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78.234,7000 78.234,70 PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 2015/003689 28/05/2015 000160/2014 0533 2014/000431 OPACO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 2014NE/00/3070 Código do Fornecedor 012 28/05/2015 Produto Quantidade 000012960 01/07/2015 198.022,60 009597 PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO Vr. Unitário Valor Total 1,0000 198.022,6000 198.022,60 DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 2015/003930 28/05/2015 000160/2014 0533 2014/000431 OPACO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 2014NE/00/3070 Código do Fornecedor Produto 000012960 013 28/05/2015 01/07/2015 11.646,66 009597 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.646,6600 11.646,66 PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 2015/003301 14/05/2015 000590/2015 0514 2015/000624 LUIZ NELSON SOARES CPF/CNPJ 21.224.366/0001-14 2015NE/00/3316 Código do Fornecedor Produto 000004069 001 10/07/2015 13/07/2015 3.280,00 010034 SERVICO DE SERRALHERIA Fabricação e instalação de portão de correr 4,90 x 2,30 metros Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.280,0000 3.280,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 1.320.778,34 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003121 11/05/2015 001308/2014 0586 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP 2015NE/00/1232 001 2014/002110 CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Código do Fornecedor Valor da A.F. 17/08/2015 63.028,40 001149 Produto 000016921 11/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 63.028,4000 63.028,40 SERVIÇOS SEVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCOS - BAIRRO RECANTO VERDE, NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, APOIO E PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 0351562-12/2011, CONTENÇÕES DE ENCOSTAS (RECURSOS DE CONTRATO) 2015/003122 11/05/2015 001308/2014 0584 2014/002099 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/1229 Código do Fornecedor Produto 000016921 001 11/05/2015 15/05/2015 61.184,68 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 61.184,6800 61.184,68 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE, NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS -Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011 2015/003123 11/05/2015 001308/2014 0584 2014/002099 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/1229 Código do Fornecedor Produto 000016921 002 11/05/2015 15/07/2015 56.771,91 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 56.771,9100 56.771,91 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE, NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS -Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011 2015/003125 11/05/2015 001308/2014 0583 2014/002109 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/1230 Código do Fornecedor Produto 000016921 001 11/05/2015 15/05/2015 13.106,29 001149 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - BAIRRO RECANTO VERDE, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.106,2900 13.106,29 NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI / INTERVENÇÃOEM FAVELAS -Uas-PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E HABITAÇÕES. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 0352776-17/2011- RECURSO DE CONTRAPARTIDA 194.091,28 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003077 06/05/2015 000604/2015 0614 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/3200 2015/000955 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor Produto 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 494/2014 Parcela Liquidação Pagamento 07/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 67,68 001199 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 Página 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003356 18/05/2015 000646/2015 0614 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/3379 2015/001026 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor 18/05/2015 Valor da A.F. 19/05/2015 473,76 001199 Produto 000009418 Parcela Liquidação Pagamento 001 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DESOBSTRUÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 156/2015 - EXECUÇÃO DE OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO NA AV. DR. RUBENS SIQUEIRA MAIA, NO BAIRRO MANGUEIRAS, MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 267/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE, REMOÇÃO DE POSTES E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG - RECURSO CEMIG. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 318/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DE REDE E EXECUÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AVENIDA MAGALHÃES PINTO, 1040 - BAIRRO GIOVANINI - CORONEL FABRICIANO/MG RECURSO CEMIG. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 534/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA FUNDAÇÃO DE TRAVESSIA, INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 163/14, ESPECIFICAMENTE ESTACA 444 DA OBRA NOMEADA "PARQUE LINEAR" NO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO/MG. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 210/2014. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 536/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL, CONTROLE DE EROSÃO, REVEGETAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 3.384,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003145 12/05/2015 000001/2015 0892 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 2015/000013 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003149 000001/2015 0892 2015/000013 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 15/05/2015 Valor da A.F. 25/05/2015 16,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16,6700 16,67 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 000016569 008 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 009 15/05/2015 19/05/2015 333,68 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 333,6800 333,68 Página 00059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003150 12/05/2015 000001/2015 0690 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 2015/000010 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003151 12/05/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/003157 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 21,10 12/05/2015 000001/2015 0690 2015/000010 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 Código do Fornecedor 19/05/2015 21,14 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21,1400 21,14 025 15/05/2015 19/05/2015 33,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 33,9800 33,98 026 15/05/2015 19/05/2015 22,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22,7700 22,77 027 15/05/2015 19/05/2015 2.445,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.445,0200 2.445,02 028 15/05/2015 19/05/2015 5.724,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.724,1300 5.724,13 029 15/05/2015 19/05/2015 331,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 331,6600 331,66 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 21,1000 15/05/2015 000046 Produto 2015/003163 1,0000 024 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 000016569 Valor Total 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 21,10 000046 Produto 2015/003156 19/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 15/05/2015 000046 Produto 000016569 023 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003155 32,00 000046 Produto 000016569 Valor Total 32,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003154 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/003153 32,00 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 Valor da A.F. 19/05/2015 000046 Produto 000016569 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003152 005 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 006 15/05/2015 26/05/2015 1,46 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003163 12/05/2015 000001/2015 0690 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 2015/000010 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003164 12/05/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0848 2015/000012 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0848 2015/000012 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 2015/003251 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 412,73 14/05/2015 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0327 Código do Fornecedor 26/05/2015 22,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22,3700 22,37 009 29/05/2015 08/06/2015 41,29 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 41,2900 41,29 014 06/05/2015 08/05/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 013 06/05/2015 08/05/2015 71,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 71,6400 71,64 014 06/05/2015 08/05/2015 80,78 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,7800 80,78 024 19/05/2015 20/05/2015 1.589,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.589,7200 1.589,72 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 412,7300 15/05/2015 000062 Produto 2015/003264 1,0000 008 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 412,73 000062 Produto 2015/002945 26/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 15/05/2015 000062 Produto 000007237 030 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002944 1,46 000046 Produto 000016569 Valor Total 1,4600 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 27/05/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002943 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/003570 1,46 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 Valor da A.F. 26/05/2015 000046 Produto 000016569 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003165 006 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 007 19/05/2015 21/05/2015 533,38 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003264 14/05/2015 000002/2015 0690 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0327 007 2015/000045 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003267 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 000007237 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0327 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 86,73 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,7300 86,73 015 19/05/2015 21/05/2015 209,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 209,8900 209,89 016 19/05/2015 21/05/2015 148,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 148,2400 148,24 016 19/05/2015 21/05/2015 264,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 264,4800 264,48 026 19/05/2015 20/05/2015 81,29 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 81,2900 81,29 008 19/05/2015 21/05/2015 189,53 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 189,5300 189,53 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 21/05/2015 000062 Produto 2015/003276 74,79 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 000007237 74,7900 19/05/2015 000062 Produto 2015/003275 1,0000 015 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 2015/003274 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 74,79 000062 Produto 2015/003273 20/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 000007237 025 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003272 533,38 000062 Produto 000007237 Valor Total 533,3800 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003271 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/003270 533,38 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 21/05/2015 000062 Produto 000007237 19/05/2015 027 19/05/2015 20/05/2015 88,59 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003276 14/05/2015 000002/2015 0644 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 027 2015/000041 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003277 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 86,56 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,5600 86,56 017 29/05/2015 01/06/2015 140,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 140,4700 140,47 030 29/05/2015 01/06/2015 313,71 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 313,7100 313,71 028 04/05/2015 14/05/2015 260,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 260,4600 260,46 005 04/05/2015 14/05/2015 13,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13,9400 13,94 029 18/05/2015 22/05/2015 1.227,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.227,4700 1.227,47 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 20/05/2015 000063 Produto 2015/003179 127,88 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 000016568 127,8800 19/05/2015 000063 Produto 2015/003178 1,0000 029 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/05/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/002828 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 04/05/2015 127,88 000062 Produto 2015/002818 20/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 27/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 000007237 028 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 27/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003569 88,59 000062 Produto 000007237 Valor Total 88,5900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003566 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/003278 88,59 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 20/05/2015 000062 Produto 000007237 19/05/2015 030 18/05/2015 22/05/2015 50,57 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003179 12/05/2015 000003/2015 0644 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 030 2015/000025 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003180 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0848 2015/000028 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0199 Código do Fornecedor 612,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 612,3600 612,36 008 18/05/2015 22/05/2015 608,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 608,1600 608,16 009 18/05/2015 22/05/2015 376,11 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 376,1100 376,11 033 18/05/2015 22/05/2015 3.514,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.514,2000 3.514,20 034 18/05/2015 22/05/2015 2.557,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.557,4600 2.557,46 035 18/05/2015 22/05/2015 767,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 767,3600 767,36 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 22/05/2015 000063 Produto 2015/003191 174,52 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 000016568 174,5200 18/05/2015 000063 Produto 2015/003190 1,0000 032 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/003189 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 174,52 000063 Produto 2015/003184 22/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 18/05/2015 000063 Produto 000016568 031 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003183 50,57 000063 Produto 000016568 Valor Total 50,5700 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003182 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003181 50,57 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 Valor da A.F. 22/05/2015 000063 Produto 000016568 18/05/2015 008 18/05/2015 22/05/2015 502,19 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003191 12/05/2015 000003/2015 0848 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0199 008 2015/000028 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003192 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 000003/2015 0848 2015/000028 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0199 Código do Fornecedor 000016568 001430/2014 0644 2014/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0149 000002159 Valor Total 1,0000 706,3800 706,38 036 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 29/05/2015 001430/2014 0644 2014/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0149 Código do Fornecedor 29/05/2015 08/06/2015 344,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 344,5200 344,52 007 29/05/2015 08/06/2015 150,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 150,7200 150,72 009 29/05/2015 08/06/2015 326,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 326,3700 326,37 005 22/05/2015 08/06/2015 100,00 000074 Produto 2015/004097 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/05/2015 706,38 000063 Produto 2015/003300 22/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 18/05/2015 000063 Produto 000016568 006 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003586 502,19 000063 Produto 000016568 Valor Total 502,1900 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003573 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003571 502,19 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 Valor da A.F. 22/05/2015 000063 Produto 000016568 18/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 2,5000 100,00 006 15/06/2015 29/06/2015 1.288,50 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 3,5500 568,00 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 40,0000 4,2000 168,00 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 94,0000 3,2500 305,50 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 000002165 000002158 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 54,0000 2,5000 135,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 40,0000 2,8000 112,00 2015/004102 29/05/2015 001430/2014 0644 2014/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 2015NE/00/0149 Código do Fornecedor 007 15/06/2015 29/06/2015 504,00 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004102 29/05/2015 001430/2014 0644 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0149 007 2014/001995 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 2015/003167 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 12/05/2015 000283/2015 0665 2015/000159 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2015NE/00/1855 Código do Fornecedor 504,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 4,2000 504,00 001 01/06/2015 11/06/2015 1.250,00 000080 Produto 000006867 Valor da A.F. 29/06/2015 000074 Produto 000002165 15/06/2015 MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 12,5000 1.250,00 estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 saladas 01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas. 01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas. 01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas., 01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas. Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2015/004476 29/05/2015 001440/2014 0644 2014/002022 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0190 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/003455 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 25/05/2015 000508/2015 0688 2015/000610 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 2015NE/00/3455 Código do Fornecedor 2015/003050 000567/2015 0731 2015/000889 IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55 Vr. Unitário Valor Total 3,0000 480,00 001 13/07/2015 21/07/2015 690,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 690,0000 690,00 09/06/2015 11/06/2015 550,00 000330 Produto 000001437 480,00 160,0000 2015NE/00/2679 Código do Fornecedor 14/07/2015 Quantidade JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 3,23. 06/05/2015 26/06/2015 000294 Produto 000012396 005 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 550,0000 550,00 MANUT. IMPRESSORAS HP LASER JET / SERIE 9000 MODELO: P 2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2015/003126 11/05/2015 000605/2015 0678 2015/000828 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 Produto 000006361 SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO EM APARELHOS DE FAX 000006361 SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE. 2015NE/00/3244 Código do Fornecedor 001 19/05/2015 20/05/2015 1.845,00 000622 Quantidade Vr. Unitário 3,0000 135,0000 Valor Total 405,00 12,0000 120,0000 1.440,00 Página 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002919 04/05/2015 000890/2013 0651 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS 2015NE/00/0917 004 2014/002097 CPF/CNPJ 513.022.336-53 Código do Fornecedor 2015/002921 000534/2013 0789 2014/001327 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2015NE/00/0904 Código do Fornecedor 000011407 Valor Total 132,9433 132,94 004 000575/2015 0791 2015/000953 RHINARA DECORACOES LTDA ME CPF/CNPJ 02.467.704/0001-02 08/05/2015 859,75 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 859,7500 859,75 2015NE/00/3464 Código do Fornecedor 07/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins. 25/05/2015 12/06/2015 22/06/2015 1.600,00 001896 Produto 000011607 Vr. Unitário 1,0000 000980 Produto 2015/003453 132,94 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS 04/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 000980 Produto 000011407 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.600,0000 1.600,00 SERVICO DE MONTAGEM/DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE 20,44 M², PERFILADOS PRETO C/ 2 PORTAS COMPLETAS(0,80X2,10). 2015/002878 04/05/2015 000361/2010 0790 2014/002281 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0350 Código do Fornecedor Produto 000013725 2015/003213 000785/2010 0644 2014/001767 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2015NE/00/0828 Código do Fornecedor 000361/2010 0790 2014/002281 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0350 Código do Fornecedor 000013725 000053/2014 0644 2015/000443 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1906 Código do Fornecedor COPIAS DE XEROX A4 06/05/2015 001441/2014 0644 2014/002253 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto 000013842 93,0000 93,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. Código do Fornecedor 01/06/2015 11/06/2015 332,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 66,5000 332,50 005 11/06/2015 22/06/2015 58,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 58,9000 58,90 002 11/05/2015 12/05/2015 1.021,36 004951 Produto 000003666 1,0000 004 SERVICO DE MONITORAMENTO 05/05/2015 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015/003230 Valor Total 003209 Produto 2015/002980 93,00 Vr. Unitário SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas 19/05/2015 01/06/2015 003209 Produto 000013725 20/05/2015 Quantidade SERVICO DE MONITORAMENTO 12/05/2015 CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015/003833 004 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12.767,0000 0,0800 1.021,36 007 25/05/2015 01/06/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 Página 00067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003231 06/05/2015 001441/2014 0644 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864 2014/002253 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 3.019,66 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 008 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.019,6600 3.019,66 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. 2015/003232 06/05/2015 001441/2014 0848 2014/002254 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0865 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 005 25/05/2015 01/06/2015 2.895,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.895,0000 2.895,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CRAS. 2015/003233 06/05/2015 001441/2014 0690 2014/002255 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0866 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 005 25/05/2015 01/06/2015 1.193,33 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.193,3333 1.193,33 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CREAS. 2015/003076 06/05/2015 000248/2012 0847 2015/000389 SILVIA DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ 054.539.206-37 2015NE/00/1705 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/002917 04/05/2015 001043/2014 0689 2014/001620 DERLY JOSE CORREA CPF/CNPJ 088.338.346-20 2015NE/00/1006 Código do Fornecedor 2015/003329 000399/2015 0811 2015/000335 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3267 Código do Fornecedor 2.795,25 Vr. Unitário Valor Total 181,5000 9,5000 1.724,25 2.380,0000 0,4500 1.071,00 004 07/05/2015 08/05/2015 1.100,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.100,0000 1.100,00 001 09/06/2015 11/06/2015 8.643,80 006077 Produto 000015957 11/05/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 15/05/2015 08/05/2015 005999 Produto 000011407 003 005751 CARNE BOVINA ..Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O Quantidade Vr. Unitário Valor Total 140,0000 22,0000 3.080,00 Página 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003329 15/05/2015 000399/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3267 001 2015/000335 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 09/06/2015 Valor da A.F. 11/06/2015 8.643,80 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 14,7000 1.470,00 70,0000 14,1000 987,00 120,0000 15,0000 1.800,00 66,0000 19,8000 1.306,80 produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%) 000006636 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO ..Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%) 000000192 CARNE SUINA tipo costelinha. Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação.(25%) 000000192 CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife. Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 200 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%) 000017393 2015/003362 PEIXE Filé de meluza. (75%) 19/05/2015 000417/2015 0811 2015/000336 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3377 Código do Fornecedor Produto 000000258 001 17/06/2015 22/06/2015 768,32 006077 FUBA comum, de milho. Produto especial, derivado do milho, de boa qualidade. Deverá ser fabricado isento de matéria terrosa. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 1,5000 30,00 60,0000 2,3500 141,00 6,0000 11,9000 71,40 Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Deve ser lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000002291 MACARRAO tipo espaguete) produto tipo espaguete com sêmola (deverá constar no rótulo essa especificação). Produto de boa qualidade. Embalagem primária: plástica de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000299 MILHO VERDE em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar ao mesmo e deverá estar isentos de ranço e de Página 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003362 19/05/2015 000417/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3377 001 2015/000336 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 17/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 768,32 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 3,7000 222,00 40,0000 0,8000 32,00 12,0000 3,7000 44,40 12,0000 3,8900 46,68 12,0000 2,3900 28,68 12,0000 3,7900 45,48 12,0000 4,0000 48,00 12,0000 4,8900 58,68 outras características indesejáveis.Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário. Embalagem primária: 02 kg cada. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000006638 OLEO DE SOJA produto refinado, de boa qualidade. Embalagem primária: frasco tipo pet de 900 ml cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000272 SAL REFINADO Embalagem primária: plástica de 01 kg cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000009844 SUCO DE ABACAXI produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Não contém glúten. Polpa de Abacaxi. Contém: Acidulante: Ácido Cítrico INS 330, Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de Potássio INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Ingredientes: água e polpa de abacaxi (min.40%). Sem adição de açúcar. Rendimento: 2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. deverá ser entregue em fardo com 12 unidades. 000013654 SUCO DE ACEROLA produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Não contém glúten. Polpa de Abacaxi. Contém: Acidulante: Ácido Cítrico INS 330, Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de Potássio INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Ingredientes: água e polpa de abacaxi (min.40%). Sem adição de açúcar. Rendimento: 2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. deverá ser entregue em fardo com 12 unidades. 000005006 SUCO DE CAJU produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água, suco de caju integral, suco de caju concentrado. Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; estabilizante: goma gelana; aromatizante: idêntico ao natural de caju. Sem adição de acúcar. Rendimento: 5,0 Litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá ser entregue em fardo com 12 unidades. 000017128 SUCO DE GOIABA. Produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água e polpa de goiaba (min. 50%); conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; corante natural carmim de cochonilha; aromatizante: idêntico ao natural de goiaba. Sem adição de açúcar. Rendimento: 2,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml., acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades. 000017405 SUCO DE MANGA produto pasteurizado, não fermentado e não alcolólico. Ingredientes: água,suco de manga intergral,suco de manga concentrado. Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio: acidulante: ácido cítrico; estabilizante: goma; aromatizante: idênico ao natural de manga. Sem adição de açucar. Rendimento: 5,0 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá ser entregue em fardo com 12 unidades. 000017125 SUCO DE MARACUJA. Produto pasteurizado, homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Ingredientes: água, suco de maracujá integral, suco de maracujá concentrado; conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; acidulante: ácido cítrico; estabilizante: pectina e goma xantana; corante natural carmim de conchonilha; aromatizante: idêntico ao natural de maracujá, sem adição de açúcar. Rendimento 4,5 litros. Embalagem: garrafa de 500ml. Deverá ser entregue em fardo com 12 unidades. 2015/002837 04/05/2015 001012/2014 0690 2014/001679 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Produto 2015NE/00/1800 Código do Fornecedor 002 22/06/2015 22/06/2015 5.375,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002837 04/05/2015 001012/2014 0690 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1800 002 2014/001679 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 5.375,00 006216 Produto 000003022 22/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.375,0000 5.375,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002975 05/05/2015 000475/2014 0644 2014/000485 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2015NE/00/0973 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/05/2015 08/05/2015 294,40 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 294,4000 294,40 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/002976 05/05/2015 000475/2014 0644 2015/000564 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2015NE/00/2649 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 07/05/2015 08/05/2015 2.649,60 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.649,6000 2.649,60 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/002916 04/05/2015 000545/2013 0749 2013/001114 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0909 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/05/2015 08/05/2015 1.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. FABRICIANO/MG. 2015/003363 19/05/2015 000399/2015 0811 2015/000335 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/3388 Código do Fornecedor Produto 000000198 001 13/08/2015 21/08/2015 1.408,40 006497 PEITO DE FRANGO ..filé. Deve ser entregue congelado, com adição de água de no máximo 6% e sem tempero. A carne deve Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 11,4800 344,40 160,0000 6,6500 1.064,00 apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data da entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%) 000016967 SOBRECOXA ..e Coxa de frango. Deve ser entregue congelado, com adição de água de no máximo 6% e sem tempero. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, Página 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003363 19/05/2015 000399/2015 0811 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/3388 001 2015/000335 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 13/08/2015 Valor da A.F. 21/08/2015 1.408,40 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data da entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. (25%) 2015/003364 19/05/2015 000417/2015 0811 2015/000336 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/3395 Código do Fornecedor Produto 000001380 001 13/08/2015 21/08/2015 587,40 006497 CORANTE NATURAL DE URUCUM Produto corante natural de urucum. Embalagem: plástica, de 500 gramas. Embalagem deve Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 2,9000 29,00 20,0000 6,9800 139,60 120,0000 3,4900 418,80 estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000298 EXTRATO DE TOMATE simples concentrado, de 1ª qualidade, com especificação dos ingredientes, informação do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. Tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estra isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. A lata não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento. Embalagem: lata de 860g cada. 000000251 FEIJAO CARIOCA produto de primeira qualidade, extra, tipo carioquinha claro. Constituído de grãos na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Não será aceito feijão com mistura de sujidade. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 2015/003020 06/05/2015 000735/2010 0644 2014/001970 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0810 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/002869 000809/2013 0823 2014/002074 ANA CLAUDIA BONFA HUBNER CPF/CNPJ 833.642.006-10 2015NE/00/0913 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 255,99 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 255,9900 255,99 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL. 04/05/2015 004 07/05/2015 11/05/2015 900,00 006709 Produto 000006645 004 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPAÇÃO DE VOZ E PIANISTA. 2015/002956 05/05/2015 000757/2013 0891 2014/001795 JOSE EDMAR PEREIRA TELES CPF/CNPJ 349.495.426-72 2015NE/00/0946 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002867 04/05/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 1.276,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 LOCACAO DE IMOVEL CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto 004 006858 006 25/05/2015 03/06/2015 1.641,08 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002867 04/05/2015 001346/2014 0737 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/1776 006 2014/000742 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 03/06/2015 1.641,08 006904 Produto 000001438 25/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 820,5400 1.641,08 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/003210 12/05/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Produto 000001438 007 09/06/2015 11/06/2015 2.461,62 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 820,5400 2.461,62 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/003239 13/05/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Produto 000001438 008 09/06/2015 11/06/2015 820,54 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/003359 19/05/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Produto 000001438 009 16/09/2015 21/09/2015 820,54 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/003414 21/05/2015 001346/2014 0737 2014/000742 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/1776 Código do Fornecedor Produto 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 010 12/06/2015 22/06/2015 1.641,08 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 820,5400 1.641,08 Página 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003614 27/05/2015 001346/2014 0737 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/1776 011 2014/000742 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 820,54 006904 Produto 000001438 12/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/003010 06/05/2015 000332/2015 0642 2015/000414 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2594 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/003373 GASOLINA COMUM 19/05/2015 000332/2015 0642 2015/000414 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2594 Código do Fornecedor 2015/003361 GASOLINA COMUM 19/05/2015 000417/2015 0811 2015/000336 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09 2015NE/00/3396 Código do Fornecedor 21/05/2015 792,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 235,0140 3,3700 792,00 003 27/05/2015 01/06/2015 601,42 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 178,4640 3,3700 601,42 001 07/07/2015 10/07/2015 641,20 007034 Produto 000004886 14/05/2015 006991 Produto 000002269 002 006991 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) Produto tipo cristal, de boa qualidade, cor clara. Embalagem primária: saco de polietileno Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 9,4400 188,80 60,0000 2,9500 177,00 60,0000 4,5900 275,40 contendo 05kg cada. Deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade. Deverá ter validade mínima de 120 dias da data da entrega. Deverá apresentar data de validade na embalagem. 000000262 FARINHA DE MANDIOCA Produto de boa qualidade, torrado, de coloração esbranquiçada. Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Deverá ser fabricada isenta de matéria terrosa. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000017272 FEIJAO preto, produto de primeira qualidade, extra. Constituído de grãos na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Não será aceito feijão com mistura e sujidade. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 2015/002876 04/05/2015 000270/2014 0677 2015/000542 DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO CPF/CNPJ 097.194.936-07 2015NE/00/1879 Código do Fornecedor Produto 000017204 2015/002907 04/05/2015 000530/2010 0643 2014/002180 NADINE COESSENS MESSINA 2015NE/00/0876 Código do Fornecedor 06/05/2015 11/05/2015 1.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE CPF/CNPJ 387.272.936-53 Produto 001 007186 004 06/05/2015 11/05/2015 1.680,00 007303 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002907 04/05/2015 000530/2010 0643 NADINE COESSENS MESSINA 2015NE/00/0876 004 2014/002180 CPF/CNPJ 387.272.936-53 Código do Fornecedor 2015/003545 000535/2015 0739 2015/000293 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2015NE/00/3903 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.680,0000 1.680,00 001 12/06/2015 22/06/2015 70,00 007349 Produto 000003998 1.680,00 Quantidade SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA. 27/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 007303 Produto 000011405 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 35,0000 70,00 TELEFONE COM FIO: Especificações Técnicas Peso mínimo do telefone 415g Consumo de energia: não consome energia Dimensões aproximadas 187 x 137 x 90mm Duração do flash 300 ms Sinalização de linha pulso e tom 2015/003546 27/05/2015 000535/2015 0704 2015/000332 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2015NE/00/3904 Código do Fornecedor Produto 000000044 001 12/06/2015 22/06/2015 890,00 007349 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 890,0000 890,00 FILTRO PURIFICADOR DE AGUA Cor: Branca-- Altura: aproximadamente 40 cm.- Largura: aproximadamente 30 cm.Profundidade: aproximadamente 45 cm. - Peso líquido: 13 Kg.- Armazenamento de água gelada: 2,0 litros. - Temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho: 5ºC a 42ºC. - Vida útil do elemento filtrante: 4000 litros.- Pressão mínima e máxima da rede hidráulica: 3 a 40 mca - metros de coluna de água (0,029 a 0,392 MPa). - Pressão nominal: 0,196 MPa (20 metros de coluna de água).- Vazão máxima recomendada: 0,75 litro/minuto.- Materiais empregados: gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal.- Aparelho para ponto de uso: (POU).- Tensão: 127V ou 220V - 60 Hz.Consumo: 140 W.- Capacidade de refrigeração: 4,4 litros/hora com ambiente a 32ºC e água a 27ºC.- Temperatura média da saída de água: 8ºC.- Água gelada suficiente para atender: 30 pessoas.- Garantia: 1 ano. 2015/003608 27/05/2015 000535/2015 0654 2015/000327 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2015NE/00/3923 Código do Fornecedor Produto 000002871 APARELHO DE AR-CONDICONADO APARELHO AR SPLIT -12.000 BTU/H - CLASSE A 12.000 BTUS. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA, SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE. EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E SUCCÇÃO E GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V, BIFASICO. COR: BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO). CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. 001 12/06/2015 22/06/2015 2.190,00 007349 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.190,0000 2.190,00 Página 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002908 04/05/2015 000021/2014 0848 JOSE ARRUDA ALMEIDA. 2015NE/00/0351 004 2014/002284 CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 Código do Fornecedor 2015/002912 000544/2013 0824 2014/001322 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/0906 Código do Fornecedor 000013725 Valor Total 65,0000 65,00 004 000051/2015 0690 2015/000229 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1675 Código do Fornecedor 10/07/2015 14/07/2015 65,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME SANTA INÊS 04/05/2015 002 10/07/2015 14/07/2015 90,00 007400 Produto 000017295 Vr. Unitário 1,0000 007400 Produto 2015/002913 65,00 Quantidade SERVICO DE MONITORAMENTO 04/05/2015 Valor da A.F. 14/07/2015 007400 Produto 000013725 10/07/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90,0000 90,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 hs. Patrulha ao local; Relatório 24 hs; Assistência Técnica; Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato. PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. Situado a Rua Pedro Mafra, nº197, Bairro centro. 2015/002960 05/05/2015 000407/2015 0690 2015/000501 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1801 Código do Fornecedor Produto 000017295 001 16/06/2015 22/06/2015 110,00 007400 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 110,0000 110,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO SENDO: 01 CEBTRAL DE ALARME COM TECLADO DIGITAL, JFL ACTIVE 32: 01 BATERIA SELADA 12 VTS 7ª: 01 SIRENE 120 DBS: 03 SENSORES DE BARREIRA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA EXTERNA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA INTERNA. 24 hs. Patrulha ao local; Relatório 24 hs; Assistência Técnica PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: LOCALIZADO: AVENIDA JULITA PIRES BRETAS, S/Nº, SANTA HELENA, CORONEL FABRICIANO. 2015/003354 05/05/2015 000302/2013 0848 2014/001811 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015NE/00/2672 Código do Fornecedor 002 18/05/2015 21/05/2015 1.550,20 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 105,5000 8,0000 844,00 1.284,0000 0,5500 706,20 Página 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003355 05/05/2015 000302/2013 0848 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME 2015NE/00/2657 001 2015/000805 CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/003078 06/05/2015 000371/2015 0837 2015/000480 OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19 2015NE/00/2404 Código do Fornecedor 2015/002870 000806/2011 0789 2014/002212 ANDREA SOUZA PATRICIO CPF/CNPJ 042.823.496-89 2015NE/00/0877 Código do Fornecedor Vr. Unitário 68,0000 8,0000 544,00 831,0000 0,5500 457,05 003 07/05/2015 Valor Total 08/05/2015 10.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.500,0000 10.500,00 003 07/05/2015 11/05/2015 2.867,16 007856 Produto 000014441 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 04/05/2015 1.001,05 007536 Produto 000011407 Valor da A.F. 21/05/2015 007472 Produto 000006152 18/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.867,1600 2.867,16 SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PERICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60HORAS MENDAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA. 2015/003547 27/05/2015 000535/2015 0739 2015/000293 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 2015NE/00/3905 Código do Fornecedor Produto 000003802 CADEIRA GIRATORIA P/DIGITADOR Medidas: Altura: aproximadamente 910/1100mm Largura: aproximadamente 610mm Profundide :aproximadamente 610/750mm Altura do encosto: aproximadamente 430mm Largura do encosto: aproximadamente 440mm Altura do Assento: aproximadamente 450/540mm Largura do Assento: aproximadamente 460mm Profundidade do assento: aproximadamente 430mm Base: Estrutura de 05 patas com aproximadamente 600mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resitência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de aproximadamente 50mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de aproximadamente 11mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resitência na base, evitando a queda do mesmo. Rodas duplas unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano para deslizamento suave. Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente 40mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido 001 11/06/2015 22/06/2015 940,50 007906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 313,5000 940,50 Página 00077 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003547 27/05/2015 000535/2015 0739 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP 2015NE/00/3905 001 2015/000293 CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Código do Fornecedor 11/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 940,50 007906 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total internamente. Carenagem em polpropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofadas em espuma injetada de aproximadamente 50mm de espessura densidade aproximadamente 50/60 kg/m³. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Na parte inferior abaixo do assento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensa o uso de perfil. Revestimento: material semi-couro dublado com espuma laminada de aproximadamente 8mm, densidade de aproximadamente 28kg/m³. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Mecanismo: placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento de inclinação e altura de encosto com seguintes comandos: - Regulagem de altura de aproximadamente 100mm através de manopla lateral de fácil acesso - Bloqueio de movimento relax - Suporte de regulagem de altura do encosto através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido internamente. - Ligação do assento ao encosto feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e coluna central através de cone Morse. Braços: Estrutura fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica 60x4mm em forma de "L" na cor preta, apoio anatômico medindo aproximadamente 250mm de profundidade e aproximadamente 70mm de largura em poliuretano cor preta, regulável na altura no mínimo 03 posições. Ajuste de altura através de botão 60mm. 2015/003548 27/05/2015 000535/2015 0704 2015/000332 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Produto 000000013 CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA COM BRAÇO EMPILHÁVEL 2015NE/00/3906 Código do Fornecedor 001 11/06/2015 22/06/2015 4.318,50 007906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 29,0000 870,00 11,0000 313,5000 3.448,50 MEDIDA APROXIMADA: 55X41X80 POSSUI ANTI-DERRAPANTE SUPORTA ATÉ 120 KG 000003802 CADEIRA GIRATORIA P/DIGITADOR Medidas: Altura: aproximadamente 910/1100mm Largura: aproximadamente 610mm Profundide :aproximadamente 610/750mm Altura do encosto: aproximadamente 430mm Largura do encosto: aproximadamente 440mm Página 00078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003548 27/05/2015 000535/2015 0704 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP 2015NE/00/3906 001 2015/000332 CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Código do Fornecedor 11/06/2015 Quantidade Altura do Assento: aproximadamente 450/540mm Largura do Assento: aproximadamente 460mm Profundidade do assento: aproximadamente 430mm Base: Estrutura de 05 patas com aproximadamente 600mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resitência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de aproximadamente 50mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de aproximadamente 11mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resitência na base, evitando a queda do mesmo. Rodas duplas unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano para deslizamento suave. Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente 40mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido internamente. Carenagem em polpropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofadas em espuma injetada de aproximadamente 50mm de espessura densidade aproximadamente 50/60 kg/m³. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na espuma. Na parte inferior abaixo do assento, Revestimento: material semi-couro dublado com espuma laminada de aproximadamente 8mm, densidade de aproximadamente 28kg/m³. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Mecanismo: placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento de inclinação e altura de encosto com seguintes comandos: - Regulagem de altura de aproximadamente 100mm através de manopla lateral de fácil acesso - Bloqueio de movimento relax - Suporte de regulagem de altura do encosto através de tubo mecânico oblongo aproximadamente 18x43x1,5mm dotado de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem de altura embutido internamente. - Ligação do assento ao encosto feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e coluna central através de cone Morse. Braços: Estrutura fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica 60x4mm em forma de "L" na cor preta, apoio anatômico medindo aproximadamente 250mm de profundidade e aproximadamente 70mm de largura em poliuretano cor preta, regulável na 4.318,50 007906 Produto carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensa o uso de perfil. Valor da A.F. 22/06/2015 Vr. Unitário Valor Total Página 00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003548 27/05/2015 000535/2015 0704 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP 2015NE/00/3906 001 2015/000332 CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Código do Fornecedor 11/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 4.318,50 007906 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total altura no mínimo 03 posições. Ajuste de altura através de botão 60mm. 2015/002953 05/05/2015 000227/2011 0701 2015/000450 ITAMAR FROIS CPF/CNPJ 068.490.836-00 2015NE/00/1655 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/003120 000234/2015 0890 2015/000228 COMERCIAL MAILTON LTDA CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02 2015NE/00/3238 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 1.910,62 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.910,6200 1.910,62 LOCACAO DE IMOVEL (REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2015- 7,13%. 08/05/2015 001 10/07/2015 21/07/2015 4.140,00 008197 Produto 000016641 002 008009 KIT DE ENXOVAL Cada Kit contém os seguintes itens abaixo: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 230,0000 4.140,00 1 unidade de Body 100% algodão, tamanho P 1 unidade de Body 100% algodão, tamanho M 1 unidade de meia 100% poliamida, até 6 meses 1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho P 1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho M 1 unidade de Macacãozinho 100% algodão P 1 unidade de Macacãozinho 100% algodão M 1 unidade de Toalha de banho com capuz 100% algodão, 0,70m x 0,90 m com bordado 1 unidade de Banheira de 20 litros 1 jogo de Fraldas de tecido duplo, 0,70 m x 0,70 m, lisa, branca com 5 unidades 1 jogo de Fraldas descartáveis tamanho p com 74 unidades 1 unidade de Cobertor infantil 0,90 m x 1,10 m 100% poliéster estampado 1 unidade de Bolsa impermeável com 2 repartições na frente, com 4 bolsos, alça regulável, com trocador 1 unidade de Travesseiro antisufocante 0,29 m x 0,19 m x 0,003 m 100% algodão 1 unidade de Fronha 0,30 m x 0,40 m lisa, 100% algodão. OBS: É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL -SEMAS, SITUADA A RUA DUQUE DE CAXIAS N° 366, 2º ANDAR, CEN TRO, CEL. FABRICIANO. 2015/003543 27/05/2015 000535/2015 0739 2015/000293 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 2015NE/00/3907 Código do Fornecedor Produto 000007849 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP. Preta c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável + Memory Stick 4GB. Tipo de Câmera: Fotográfica digital Resolução em megapixels (MP): 14.1MP Conexões: USB 001 12/06/2015 22/06/2015 410,00 008336 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 410,0000 410,00 Página 00080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003543 27/05/2015 000535/2015 0739 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME 2015NE/00/3907 001 2015/000293 CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Código do Fornecedor 12/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 410,00 008336 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Memória interna: 24MB Memória expansível por Cartões de Memória: Sim Cartões de Memória compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDXC Memory Card e SDHC Memory Card Sensor: Super HAD CCD Monitor/Display: 2.7"; LCD TFT; Clear Photo LCD Lentes: Carl Zeiss Vario-Tessar Velocidade do Obturador: iAuto(1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) Alcance do foco: Multi Point AF, Center Weighted AF e Spot AF Abertura: F 2.7 (W) - 5.7 (T) Modos de flash: Auto, On, Off e Slow Syncro Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.3m a Aprox. 3.5 Zoom digital: 8x Zoom óptico: 4x Alimentação: tipo de bateria: Recarregável Cor: Preta Formatos de arquivo: AVI Recursos de vídeo:Gravação de vídeo em VGA 640x480 Recursos de áudio: Grava em áudio CCI TTU LAW Modos de cena: Retrato, retrato com luz de fundo, retrato crepúsculo, crepúsculo, luz de fundo, macro e paisagem Microfone embutido: Sim Montagem de tripé: Sim Idiomas do menu: Inglês, francês, espanhol, português, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, malaio, indonésio, vietnamita e ucraniano Conteúdo da embalagem:Câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, Cabo USB, cabo de energia, cordão de mão, Memory Stick 4GB e CD ROM Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 9,2x5,2x1,9cm Peso liq. aproximado do produto (Kg): 113g Garantia do fornecedor: 24 meses 2015/003544 27/05/2015 000535/2015 0704 2015/000332 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Produto 000007993 FORNO MICROONDAS Capacidade: 30 litros Função Grill: Sim Características Gerais 2015NE/00/3908 Código do Fornecedor 001 08/07/2015 10/07/2015 4.760,00 008336 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 675,0000 675,00 Página 00081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003544 27/05/2015 000535/2015 0704 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME 2015NE/00/3908 001 2015/000332 CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Código do Fornecedor 08/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 4.760,00 008336 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 1.800,0000 3.600,00 - Display de LCD e Sensor Touch - Ajustar relógio - Teclas pré-programadas - Potência - Adiar preparo - Teclas rápidas (+5min, +1min, +30seg) - Tecla parar/ cancelar - Travar painel: para que o micro-ondas não seja ligado sem que haja algum alimento dentro, dando mais tranquilidade para quem tem criança em casa - Smart Food (+10 receitas, gratinar, descongelar) - Meu jeito - Teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento - Iniciar funcionamento - Descongelamento de carnes (bovina e frango) e pratos prontos - Puxador Receitas pré-programadas - Smart Food: carne moída, macarrão, arroz, peixe, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim e bolo de caneca - Receitas rápidas: pipoca, brigadeiro e caneca Conteúdo da embalagem - 1 Micro-ondas - Manual de instruções - 1 Prato giratório - 1 Suporte metálico Timer on: Não Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do equipamento ofertado, bem como prospectos para que possamos estar avaliando as especificações. 000000041 GELADEIRA Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 352 Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free Capacidade líquida Refrigerador: 272 lts; Congelador: 80 lts Consumo (Kw/h) 46,4kWh/mês Cor: Branca Selo Procel: Sim Grades removíveis: Sim Porta laticínios: Sim Página 00082 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003544 27/05/2015 000535/2015 0704 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME 2015NE/00/3908 001 2015/000332 CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Código do Fornecedor Produto 08/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 4.760,00 008336 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 410,0000 410,00 Dispenser de água externo/interno: Não Prateleiras na porta: Sim Prateleiras de vidro temperado: Sim Iluminação interna: Sim Alarme de porta aberta Não Compartimento extra frio Sim Compartimento congelamento rápido: Sim Gaveta: Sim Porta ovos: Sim Separador de garrafas: Sim Degelo automático Sim Pés niveladores: Sim Porta latas: Sim Painel eletrônico: Sim Controle de temperatura: Sim Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual de Instruções Voltagem: 110v ou 220v (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 175,8x61,9x69cm Peso aproximado do produto (Kg): 65kg Garantia do Fornecedor: 12 meses 000007849 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP. Preta c/ 4x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, LCD 2.7" e Bateria Recarregável + Memory Stick 4GB. Tipo de Câmera: Fotográfica digital Resolução em megapixels (MP): 14.1MP Conexões: USB Memória interna: 24MB Memória expansível por Cartões de Memória: Sim Cartões de Memória compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card, SDXC Memory Card e SDHC Memory Card Sensor: Super HAD CCD Monitor/Display: 2.7"; LCD TFT; Clear Photo LCD Lentes: Carl Zeiss Vario-Tessar Velocidade do Obturador: iAuto(1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) Alcance do foco: Multi Point AF, Center Weighted AF e Spot AF Abertura: F 2.7 (W) - 5.7 (T) Página 00083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003544 27/05/2015 000535/2015 0704 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME 2015NE/00/3908 001 2015/000332 CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Código do Fornecedor 08/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 4.760,00 008336 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,0000 75,00 Modos de flash: Auto, On, Off e Slow Syncro Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.3m a Aprox. 3.5 Zoom digital: 8x Zoom óptico: 4x Alimentação: tipo de bateria: Recarregável Cor: Preta Formatos de arquivo: AVI Recursos de vídeo:Gravação de vídeo em VGA 640x480 Recursos de áudio: Grava em áudio CCI TTU LAW Modos de cena: Retrato, retrato com luz de fundo, retrato crepúsculo, crepúsculo, luz de fundo, macro e paisagem Microfone embutido: Sim Montagem de tripé: Sim Idiomas do menu: Inglês, francês, espanhol, português, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, malaio, indonésio, vietnamita e ucraniano Conteúdo da embalagem:Câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, Cabo USB, cabo de energia, cordão de mão, Memory Stick 4GB e CD ROM Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 9,2x5,2x1,9cm Peso liq. aproximado do produto (Kg): 113g Garantia do fornecedor: 24 meses 000003998 TELEFONE SEM FIO. Características: Telefone sem fio. - Tecnologia DECT 6.0. - Identificação de chamadas DTMF e FSK. - ts40 ID. PRETO - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais). - Discagem rápida para 10 números. - Som de teclado. - Data, hora e despertador. - 7 tipos de toque. - 5 opções de volume de toque. - 5 opções de volume de recepção de áudio. - Pre-dialing. - Atendimento programável. - Funções flash, rediale mute. - Indicador de carga de bateria (ícone no display). - Temporização de chamadas. Página 00084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003544 27/05/2015 000535/2015 0704 R & M SUPRIMENTOS LTDA ME 2015NE/00/3908 001 2015/000332 CPF/CNPJ 14.043.883/0001-21 Código do Fornecedor 08/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 4.760,00 008336 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - Tempo de duração da chamada. - Flash programável. - Código de área. - Tom/Pulso. - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais. - LED no fone. - Cor preto - Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)9x13x17cm - Peso liq. aproximado do produto (Kg)495g 2015/003207 12/05/2015 000482/2015 0788 2015/000495 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 2015NE/00/3274 Código do Fornecedor Produto 000001207 2015/002868 SACOLA DE TNT 40 MG, na cor verde, com silk 01 (uma) cor de cada lado e alça de TNT 04/05/2015 000579/2014 0643 2014/001025 WANDERSON SOARES LEAL BORGES CPF/CNPJ 079.929.416-08 2015NE/00/0976 Código do Fornecedor 2015/003360 000417/2015 0811 2015/000336 SGS MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 2015NE/00/3397 Código do Fornecedor 5.385,00 Vr. Unitário Valor Total 1.500,0000 3,5900 5.385,00 004 18/05/2015 19/05/2015 1.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.400,0000 1.400,00 001 18/06/2015 22/06/2015 1.000,80 008518 Produto 000000267 14/07/2015 Quantidade SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª. 19/05/2015 08/07/2015 008435 Produto 000004211 001 008410 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG Arroz polido tipo 1, agulhinha beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 72,0000 13,3000 957,60 6,0000 7,2000 43,20 Embalagem: saco de polietileno contendo 05kg cada, deverá constar na embalagem a identificação do produto como sendo agulhinha, o local de produção, local do empacotamento, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade. Deverá ter validade mínima de 120 dias da data da entrega. 000004885 CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. 2015/002886 04/05/2015 001005/2013 0789 2014/002242 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE CPF/CNPJ 080.029.576-52 2015NE/00/0921 Código do Fornecedor Produto 000006645 SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 004 06/05/2015 11/05/2015 1.698,00 008739 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.698,0000 1.698,00 Página 00085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002886 04/05/2015 001005/2013 0789 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE 2015NE/00/0921 004 2014/002242 CPF/CNPJ 080.029.576-52 Código do Fornecedor Quantidade 07/05/2015 001431/2014 0790 2014/002238 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0169 Código do Fornecedor 000017338 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 07/05/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 18/05/2015 001431/2014 0678 2014/002233 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0168 Código do Fornecedor 000017338 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 08/05/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 2015/004079 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/05/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 2015/003103 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 07/05/2015 000354/2015 0848 2015/000260 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2442 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 626,2833 3,0000 1.878,85 008 20/05/2015 15/06/2015 845,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 281,6666 3,0000 845,00 003 01/06/2015 19/06/2015 2.754,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 918,0000 3,0000 2.754,00 009 20/05/2015 08/06/2015 240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 010 22/06/2015 29/06/2015 2.394,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 798,0000 3,0000 2.394,00 001 22/05/2015 01/06/2015 421,90 008989 Produto 000016676 1.878,85 008859 Produto 000002154 15/06/2015 008859 Produto 000002154 20/05/2015 Valor Total 008859 Produto 2015/003295 005 Vr. Unitário 008859 Produto 2015/003240 1.698,00 008859 Produto 2015/003089 Valor da A.F. 11/05/2015 008739 Produto 2015/003087 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 22,3000 111,50 BOLO EM KG PRESTÍGIO. SENDO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE CÔCO E COBERTURA DE CHOCOLATE (CONFEITADO). (25%) 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%) 000010786 SALGADOS VARIADOS TIPO: COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 8,0000 7,3000 58,40 450,0000 0,5600 252,00 ROSQUINHA DA VOVÓ. SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%) 2015/003104 07/05/2015 000354/2015 0731 2015/000257 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Produto 000015352 MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (25%) 2015NE/00/2439 Código do Fornecedor 001 22/05/2015 01/06/2015 1.709,07 008989 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 1,4900 29,80 Página 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003104 07/05/2015 000354/2015 0731 W A RIBEIRO - ME 2015NE/00/2439 001 2015/000257 CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Código do Fornecedor REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%) 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, Valor da A.F. 01/06/2015 1.709,07 008989 Produto 000000290 22/05/2015 Quantidade Vr. Unitário 43,0000 7,3000 Valor Total 313,90 2.040,0000 0,5600 1.142,40 ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%) 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 6,0000 7,4000 44,40 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%) 4,0000 7,4000 29,60 000005006 SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (25%) 2,0000 5,4800 10,96 000005006 SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (75%) 3,0000 5,4800 16,44 000017128 SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (25%) 2,0000 5,4800 10,96 000017128 SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (75%) 2,0000 5,4800 10,96 000017125 SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 6,0000 12,6700 76,02 000017125 SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%) 1,0000 12,6700 12,67 000017361 SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (25%) 2,0000 5,4800 10,96 2015/003115 08/05/2015 000354/2015 0678 2015/000261 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2443 Código do Fornecedor 25/05/2015 01/06/2015 1.991,72 008989 Produto 000010542 001 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 25,0000 13,8000 345,00 13,0000 13,8000 179,40 1.146,20 SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (25%) 000010542 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA. SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (75%) 000012732 PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (25%) 521,0000 2,2000 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 16,0000 7,4000 118,40 000017125 SUCO DE MARACUJA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 16,0000 12,6700 202,72 2015/003116 08/05/2015 000354/2015 0737 2015/000258 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2440 Código do Fornecedor 002 25/05/2015 Quantidade Produto 01/06/2015 1.504,46 008989 Vr. Unitário Valor Total 000015352 MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (25%) 75,0000 1,4900 111,75 000015352 MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (75%) 155,0000 1,4900 230,95 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%) 11,0000 7,3000 80,30 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%) 21,0000 7,3000 153,30 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 541,0000 0,5600 302,96 999,0000 0,5600 559,44 ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%) 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, Página 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003116 08/05/2015 000354/2015 0737 W A RIBEIRO - ME 2015NE/00/2440 002 2015/000258 CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 1.504,46 008989 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%) 000005006 SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (25%) 2,0000 5,4800 10,96 000005006 SUCO DE CAJU CAIXINHA 1 LT. (75%) 2,0000 5,4800 10,96 000017128 SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (25%) 2,0000 5,4800 10,96 000017128 SUCO DE GOIABA. CAIXINHA 1 LT. (75%) 2,0000 5,4800 10,96 000017361 SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (25%) 2,0000 5,4800 10,96 000017361 SUCO DE PESSEGO CAIXINHA 1 LT (75%) 2,0000 5,4800 10,96 2015/003117 08/05/2015 000354/2015 0690 2015/000263 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2444 Código do Fornecedor Produto 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 000017128 SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 2015/002896 04/05/2015 001395/2014 0690 2014/002078 REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53 2015NE/00/1236 Código do Fornecedor 25/05/2015 01/06/2015 132,80 Quantidade Vr. Unitário 12,0000 7,4000 88,80 5,0000 8,8000 44,00 002 08/09/2015 Valor Total 11/09/2015 5.174,17 009022 Produto 000006199 001 008989 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.174,1700 5.174,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço. 1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA . Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos; . Salvarguardar o investimento do cliente; . Proteger a área; . Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores; . Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias; . Controlar a iluminação; . Proteger o sistema de alarme de segurança; . Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas; . Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial; . Agir em situações de emergência; . Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos. 2015/002915 04/05/2015 000890/2013 0651 2014/002097 HEMERSON HUBNER CPF/CNPJ 006.293.716-28 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER 2015NE/00/0918 Código do Fornecedor 004 07/05/2015 08/05/2015 398,83 009114 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 398,8300 398,83 Página 00088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002920 04/05/2015 000534/2013 0789 HEMERSON HUBNER 2015NE/00/0905 004 2014/001327 CPF/CNPJ 006.293.716-28 Código do Fornecedor 2015/003003 000857/2013 0878 2014/002177 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 2015NE/00/0915 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/002891 04/05/2015 000051/2014 0677 2015/000390 LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 094.969.566-10 2015NE/00/1133 Código do Fornecedor Valor Total 2.579,2400 2.579,24 004 08/05/2015 11/05/2015 2.337,19 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 165,0000 6,9900 1.153,35 2.416,0000 0,4900 1.183,84 003 06/05/2015 11/05/2015 1.300,00 009385 Produto 000006645 Vr. Unitário 1,0000 009288 Produto 000006146 2.579,24 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner. 05/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 009114 Produto 000011407 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA, TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV. 2015/002874 04/05/2015 000668/2014 0878 2015/000432 DANIELA PINHO CAMPOS CPF/CNPJ 296.694.168-50 2015NE/00/1663 Código do Fornecedor Produto 000006592 002 06/05/2015 11/05/2015 2.000,00 009836 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2015/002872 04/05/2015 000668/2014 0878 2015/000430 ALESSANDRA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ 030.649.396-96 2015NE/00/1664 Código do Fornecedor Produto 000006592 002 07/05/2015 11/05/2015 2.000,00 009837 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2015/003002 05/05/2015 000851/2014 0643 2014/001306 RONALDO ROCHA CPF/CNPJ 552.696.486-87 Produto 2015NE/00/0981 Código do Fornecedor 004 08/05/2015 11/05/2015 2.978,12 009885 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003002 05/05/2015 000851/2014 0643 RONALDO ROCHA 2015NE/00/0981 004 2014/001306 CPF/CNPJ 552.696.486-87 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 2.978,12 009885 Produto 000006152 08/05/2015 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 201,0000 9,2000 1.849,20 2.171,0000 0,5200 1.128,92 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 2015/002955 05/05/2015 001097/2014 0891 2014/001796 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 938.955.006-82 2015NE/00/0986 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002884 001339/2014 0677 2014/002111 GESSE ROSA JÚNIOR CPF/CNPJ 065.258.244-35 2015NE/00/0988 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 1.276,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 LOCACAO DE IMOVEL 04/05/2015 004 06/05/2015 11/05/2015 900,00 009962 Produto 000005359 004 009947 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO .PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/002873 04/05/2015 001062/2014 0677 2014/001580 DALBERT VINICIUS DOS SANTOS CPF/CNPJ 115.630.156-41 2015NE/00/0983 Código do Fornecedor Produto 000005359 004 07/05/2015 11/05/2015 900,00 009965 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/002914 04/05/2015 001062/2014 0677 2014/001580 SANDRO JUNIO DA SILVA CPF/CNPJ 119.380.376-42 2015NE/00/0984 Código do Fornecedor Produto 000005359 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. 004 15/06/2015 17/06/2015 900,00 009966 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 Página 00090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002914 04/05/2015 001062/2014 0677 SANDRO JUNIO DA SILVA 2015NE/00/0984 004 2014/001580 CPF/CNPJ 119.380.376-42 Código do Fornecedor 15/06/2015 Valor da A.F. 17/06/2015 900,00 009966 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/002957 05/05/2015 001045/2014 0823 2014/001624 MARIA JOSE MARTINS MELO CPF/CNPJ 037.621.836-35 2015NE/00/1150 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002871 001352/2014 0677 2014/002113 ATHOS PEREIRA DUARTE CPF/CNPJ 082.151.906-93 2015NE/00/1674 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 2.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 04/05/2015 003 07/05/2015 11/05/2015 1.330,00 010023 Produto 000017305 004 009977 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.330,0000 1.330,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS (ATLETISMO, FUTEBOL, FUTSAL, VOLEI, BASQUETE E HANDEBOL), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. -As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado -Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovadas. -Declaração ou certificado de Educador Físico. 2015/002882 04/05/2015 001339/2014 0677 2014/002111 ERDINACHELE MACHADO SALATIEL CPF/CNPJ 066.107.056-58 2015NE/00/1151 Código do Fornecedor Produto 000005359 004 06/05/2015 11/05/2015 900,00 010032 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/002911 04/05/2015 001313/2014 0731 2014/001979 PORTULAN SOFTWARE E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 10.789.631/0001-95 2015NE/00/1023 Código do Fornecedor Produto 000016728 2015/003454 004 000508/2015 0688 2015/000610 TRANSPORTE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CPF/CNPJ 11.055.546/0001-66 2015NE/00/3456 Código do Fornecedor 11/06/2015 660,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 660,0000 660,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS. 25/05/2015 03/06/2015 010060 001 24/07/2015 04/08/2015 969,00 010290 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000012396 JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 1,29. 1,0000 329,0000 329,00 000012396 JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM C/ FEC. 2 FLS TRILHO TRADICIONAL, NA MEDIDA 1,15 X 3,10. 1,0000 640,0000 640,00 Produto Página 00091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003720 28/05/2015 000558/2015 0739 RODRIGO MAROSTICA - ME 2015NE/00/3931 001 2015/000625 CPF/CNPJ 20.292.040/0001-61 Código do Fornecedor Valor da A.F. 04/08/2015 8.800,00 010335 Produto 000003853 17/07/2015 ARMARIO ROUPEIRO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 1.567,8300 3.135,66 1,0000 1.399,4300 1.399,43 2,0000 883,1500 1.766,30 Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.60 mm. 02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisóriafrontal central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura:185 cm, Largura: 60 cm,Profundidade: 45 cm COR: VERMELHO 000003333 ARQUIVO DE ACO C/04GAVETAS Descritivo Técnico Armário Pastas Suspensas Simples confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) laterais em chapa aço 0,60 mm, 01 (um) fundo em chapa de espessura 0,60 mm e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60mm, 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado as laterais, 01 (uma) base confeccionada em chapa aço galvanizado 1,25 mm dobrada em U e 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, 01 (uma) prateleiras em chapa com espessura de 0,60 mm, 04 (quatro) gavetas para pastas suspensas, cada gaveta possui, 01 (uma) frente e 01 (um) fundo confeccionado em chapa com 0,90mm de espessura, 02 (duas) laterais gaveta confeccionado em chapa 1,20 mm, a área de encaixe das pastas de 360mm de profundidade e 380mm de largura possui corrediças telescópicas que permite a abertura total da gaveta e uma fenda oblonga de 24x104 mm na parte frontal para puxar a gaveta , 01 (um) reforço confeccionado em chapa 0,60mm soldado no sentido longitudinal de 01 (uma) porta com espessura 0,60 mm com 03 (três) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1640mm de altura x 430mmde largura e área interna total de 1695mm de altura x 495 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 185 cm, Largura: 50 cm, Profundidade: 45 cm. COR: VERMELHO 000000008 ESTANTE Estante Biblioteca Kids Flor Simples Face Base Fechada, 03 Prateleiras - 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da Página 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003720 28/05/2015 000558/2015 0739 RODRIGO MAROSTICA - ME 2015NE/00/3931 001 2015/000625 CPF/CNPJ 20.292.040/0001-61 Código do Fornecedor 17/07/2015 Valor da A.F. 04/08/2015 8.800,00 010335 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.498,6100 2.498,61 chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em chapa nº 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. 000000008 ESTANTE Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.cada estante deve possuir 02 laterais de acabamento totalmente confeccionada em chapa nº 20 de aço de baixo teor de carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos ¼" x ½" com porcas. Dimensões: Altura: 2,00m, Largura: 58 cm, Profundidade: 3,5 cm. Observação importante: A lateral de fechamento é o acabamento da estante, verificar quantas estantes serão colocadas em cada fileira para determinar quantas laterais serão necessárias. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm. Total da U.O. 337.768,73 Página 00093 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002883 04/05/2015 000475/2014 0944 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0974 004 2014/000483 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 626,00 006380 Produto 000011407 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 626,0000 626,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/002885 04/05/2015 000475/2014 0944 2015/000607 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2015NE/00/2650 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 07/05/2015 08/05/2015 5.630,00 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.630,0000 5.630,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/003016 06/05/2015 000735/2010 0944 2014/001969 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0809 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003001 000332/2015 0942 2015/000412 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2592 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 04/05/2015 000252/2013 0943 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/0895 Código do Fornecedor 198,75 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 198,7500 198,75 002 19/05/2015 21/05/2015 948,49 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 281,4510 3,3700 948,49 004 07/05/2015 08/05/2015 4.165,00 007390 Produto 000006337 08/05/2015 006991 Produto 2015/002877 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL 05/05/2015 000002269 004 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 2015/002879 04/05/2015 000252/2013 0943 2015/000285 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/1184 Código do Fornecedor Produto 000006337 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES, CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 003 07/05/2015 08/05/2015 259,41 007390 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 259,4100 259,41 Página 00094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002889 04/05/2015 000255/2013 0943 DENER TEODORO MACIEL 2015NE/00/1142 004 2013/000515 CPF/CNPJ 174.338.436-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 08/05/2015 2.800,00 008961 Produto 000006337 07/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/002890 04/05/2015 000255/2013 0943 2014/001639 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2015NE/00/0896 Código do Fornecedor Produto 000006337 003 07/05/2015 08/05/2015 169,61 008961 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 169,6100 169,61 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/002844 04/05/2015 000276/2014 0943 2015/000507 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2015NE/00/2449 Código do Fornecedor Produto 000002857 002 06/05/2015 11/05/2015 3.800,00 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.800,0000 3.800,00 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 18.597,26 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto 000013958 ETIQUETA ADESIVA MEDIDA: 50,80 X 101,60 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/3268 001 Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 5,9700 77,61 37,0000 5,9700 220,89 CARTELA COM 10 UN CX COM 250 UN (25%) 000013958 ETIQUETA ADESIVA MEDIDA: 50,80 X 101,60 CARTELA COM 10 UN CX COM 250 UN Página 00095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 17,4800 227,24 37,0000 17,4800 646,76 2.400,0000 1,8800 4.512,00 7.000,0000 0,3200 2.240,00 7.000,0000 0,3000 2.100,00 (75%) 000004817 GRAMPOS GRAMPEADOR HT50 COM 1000 UN (25%) 000004817 GRAMPOS GRAMPEADOR HT50 COM 1000 UN (75%) 000009648 MASSA DE MODELAR CX 12 UNID CORES VARIADAS, CX COM 180 GRAMAS CADA. ENTREGAR EM CAIXAS COM 60 UNIDADES. (75%) 000004912 PAPEL CARTAO 266 G- 47 X 66 FOSCO NAS CORES: AMARELA BRANCA AZUL MARROM VERMELHA VERDE LARANJA ROXA TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES (75%) 000000351 PAPEL COLOR SET 110 G 48 x 66 NAS CORES: AMARELA BRANCA AZUL MARROM VERMELHA VERDE Página 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 57,6000 5.760,00 100,0000 22,8000 2.280,00 100,0000 28,0000 2.800,00 70,0000 6,5000 455,00 210,0000 6,5000 1.365,00 2.500,0000 0,1000 250,00 75,0000 13,1900 989,25 LARANJA ROXA TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES (25%) 000000434 PAPEL CONTACT 10M X 45CM ESTAMPAS VARIADAS. (75%) 000000434 PAPEL CONTACT 10M X 45CM CORES VARIADAS (75%) 000000434 PAPEL CONTACT 25M X 45 CM TRANSPARENTE (75%) 000000526 PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO A4, 210X297 MM CX. COM 50 UNIDADES. COM BRILHO E SEM BRILHO (25%) 000000526 PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO A4, 210X297 MM CX. COM 50 UNIDADES. COM BRILHO E SEM BRILHO (75%) 000002835 PAPEL FANTASIA CORES VARIADAS 42 CM X 60 CM 45G NAS CORES: - VERDE - AMARELO - AZUL - LARANJA - VERMELHO - BRANCO TAMANHO PADRÃO PARA TODAS AS CORES. (75%) 000001471 PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS ESPESSURA DO PLÁSTICO: 0,20 PASTA NA COR PRETA. (25%) Página 00097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor Produto 000001471 PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS ESPESSURA DO PLÁSTICO: 0,20 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 225,0000 13,1900 2.967,75 125,0000 1,0600 132,50 375,0000 1,0600 397,50 50,0000 0,9900 49,50 150,0000 0,9900 148,50 300,0000 4,5000 1.350,00 900,0000 4,5000 4.050,00 1.800,0000 1,0500 1.890,00 2,0000 310,0000 620,00 4,0000 310,0000 1.240,00 PASTA NA COR PRETA. (75%) 000004942 PASTA PLASTICA CANALETA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. (25%) 000004942 PASTA PLASTICA CANALETA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 14 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 14 (75%) 000009856 PINCEL HIDROCOR COM 12 UNIDADES - FABRICAÇÃO NACIONAL (25%) 000009856 PINCEL HIDROCOR COM 12 UNIDADES - FABRICAÇÃO NACIONAL (75%) 000009430 PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES MEDIDA: 12,5 CM CERTIFICADO PELO INMETRO. NAS CORES: - AZUL - PRETO - VERMELHO (75%) 000017341 TECIDO FILÓ. LARGURA: 3,00 M ROLO COM 50 METROS COMPOSIÇÃO: 100 % POLIAMIDA NAS CORES: - AZUL - AMARELO - VERDE - ROSA - VERMELHO - PRETO (25%) 000017341 TECIDO FILÓ. Página 00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 75,0000 3,0000 225,00 225,0000 3,0000 675,00 15,0000 70,0000 1.050,00 45,0000 70,0000 3.150,00 25,0000 7,7000 192,50 75,0000 7,7000 577,50 LARGURA: 3,00 M ROLO COM 50 METROS COMPOSIÇÃO: 100 % POLIAMIDA NAS CORES: - AZUL - AMARELO - VERDE - ROSA - VERMELHO - PRETO (75%) 000000159 TESOURA INOX 21CM MULTIUSO INOX CABO PRETO. (25%) 000000159 TESOURA INOX 21CM MULTIUSO INOX CABO PRETO. (75%) 000016618 TNT ROLO COM 25M X 1,40M ESTAMPADO (25%) 000016618 TNT ROLO COM 25M X 1,40M ESTAMPADO (75%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1 1/2 '' Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (25%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1 1/2 '' Página 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 25,0000 6,2000 155,00 75,0000 6,2000 465,00 25,0000 5,9500 148,75 Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (75%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1' Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (25%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1' Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (75%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1/2 Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Página 00100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003461 25/05/2015 000412/2015 0965 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/3268 001 2014/002321 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 30/06/2015 Valor da A.F. 02/07/2015 44.704,50 000090 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 75,0000 5,9500 446,25 25,0000 8,5000 212,50 75,0000 8,5000 637,50 Técnica: madeira Virola: estanhada (25%) 000004788 TRINCHA PARA PINTURA TAMANHO 1/2 Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (75%) 000004788 TRINCHA TAMANHO 2 ' Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (25%) 000004788 TRINCHA TAMANHO 2 ' Cabo: curto, cor branca Composição: sintético - cor dourado Filamento: sintético Formato: chato, simples Indicação de tintas: acrílica, pva, verniz Técnica: madeira Virola: estanhada (75%) 2015/003462 25/05/2015 000412/2015 0965 2014/002321 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40 Produto 000016578 CAIXA ORGANIZADORA PARA REVISTAS. 2015NE/00/3269 Código do Fornecedor 001 14/07/2015 21/07/2015 22.993,00 006470 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 13,5000 1.350,00 Página 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003462 25/05/2015 000412/2015 0965 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP 2015NE/00/3269 001 2014/002321 CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40 Código do Fornecedor 14/07/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 22.993,00 006470 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 13,5000 4.050,00 125,0000 2,0400 255,00 375,0000 2,0400 765,00 600,0000 1,9000 1.140,00 7.200,0000 0,1600 1.152,00 21.600,0000 0,1600 3.456,00 1.250,0000 0,3700 462,50 Porta revista. Tamanho 290mm x 220mm x 70mm. Este produto é versátil e prático, pois ocupa pouco espaço na organização de revistas e pode ser utilizado para armazenar catálogos, pastas, folders, papéis, etc. Feito de material resistente, possui design moderno que deixa o ambiente de trabalho mais bonito. Nas cores Cristal e Preta (25%) 000016578 CAIXA ORGANIZADORA PARA REVISTAS. Porta revista. Tamanho 290mm x 220mm x 70mm. Este produto é versátil e prático, pois ocupa pouco espaço na organização de revistas e pode ser utilizado para armazenar catálogos, pastas, folders, papéis, etc. Feito de material resistente, possui design moderno que deixa o ambiente de trabalho mais bonito. Nas cores Cristal e Preta (75%) 000008844 GRAMPO GRAMPEADOR 26/6-5000 UN GRAMPOS NIQUELADOS CX COM 5.000 UN (25%) 000008844 GRAMPO GRAMPEADOR 26/6-5000 UN GRAMPOS NIQUELADOS CX COM 5.000 UN (75%) 000009355 LAPIS DE COR COMUM CAIXA GRANDE COM 12 CORES DE MADEIRA 17 CM. (25%) 000000327 LAPIS PRETO Nº2 COMUM EM MADEIRA. ENTREGAR EM EMBALAGEM PADRÃO COM 144 UN. (25%) 000000327 LAPIS PRETO Nº2 COMUM EM MADEIRA. ENTREGAR EM EMBALAGEM PADRÃO COM 144 UN. (75%) 000003283 PAPEL CAMURCA NAS CORES: - VERMELHO - AMARELO Página 00102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003462 25/05/2015 000412/2015 0965 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP 2015NE/00/3269 001 2014/002321 CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40 Produto Código do Fornecedor 14/07/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 22.993,00 006470 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.750,0000 0,3700 1.387,50 1.600,0000 0,3600 576,00 300,0000 0,3100 93,00 900,0000 0,3100 279,00 250,0000 0,7100 177,50 - VERDE - LARANJA - AZUL - PRETO (25%) 000003283 PAPEL CAMURCA NAS CORES: - VERMELHO - AMARELO - VERDE - LARANJA - AZUL - PRETO (75%) 000000524 PAPEL CREPON CORES VARIADAS - TAMANHO: 48 CM X 02 M NAS CORES: - VERMELHA - VERDE - AZUL - AMARELA - PRETA - BRANCA - ROSA - ROXA - COTAR EM UNIDADE (75%) 000000516 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS - AMARELO - PRATA (25%) 000000516 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS - AMARELO - PRATA (75%) 000002919 PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTIF. MATERIAL: CARTOLINA COR: VERMELHA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. (25%) Página 00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003462 25/05/2015 000412/2015 0965 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP 2015NE/00/3269 001 2014/002321 CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40 Código do Fornecedor Produto 000002919 PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTIF. MATERIAL: CARTOLINA 14/07/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 22.993,00 006470 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 750,0000 0,7100 532,50 250,0000 0,7900 197,50 750,0000 0,7900 592,50 25,0000 1,3500 33,75 75,0000 1,3500 101,25 1.200,0000 0,8300 996,00 100,0000 5,5500 555,00 300,0000 5,5500 1.665,00 125,0000 1,2400 155,00 375,0000 1,2400 465,00 1.200,0000 2,1300 2.556,00 COR: VERMELHA COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. (75%) 000001469 PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO DEVE VIR DOBRADA. COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. COR: VERMELHA (25%) 000001469 PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO DEVE VIR DOBRADA. COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. COR: VERMELHA (75%) 000000446 PERCEVEJO CAIXA C/ 100 METAL LATONADO (25%) 000000446 PERCEVEJO CAIXA C/ 100 METAL LATONADO (75%) 000004500 PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA 1100 NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO. CERTIFICADO PELO INMETRO. (75%) 000006922 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA (25%) 000006922 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA (75%) 000006015 REGUA ACRILICA - 50 CM. EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 500 X 35 MM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM. REFORCADA. (25%) 000006015 REGUA ACRILICA - 50 CM. EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 500 X 35 MM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM. REFORCADA. (75%) 000006668 TINTA GUACHE CORES VARIADAS SENDO: Página 00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003462 25/05/2015 000412/2015 0965 TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP 2015NE/00/3269 001 2014/002321 CPF/CNPJ 01.982.481/0001-40 Código do Fornecedor 14/07/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 22.993,00 006470 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total VERDE AMARELO AZUL BRANCO VERMELHO ROSA PRETO MARRON (75%) 2015/003459 25/05/2015 000412/2015 0965 2014/002321 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 2015NE/00/3270 Código do Fornecedor Produto 000003909 GRAMPEADOR DE MADEIRA 001 18/08/2015 21/08/2015 31.804,60 007906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 58,8000 176,40 9,0000 58,8000 529,20 Características Gerais - Produto produzido em alumínio, o que garante alta leveza e maior agilidade durante o trabalho - As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso. São produzidas e testadas conforme normas específicas - Corpo em liga de alumínio injetado - Cabo com dupla injeção em plástico e borracha - Sistema seguro de trava manual - Inclui 1.000 grampos HT50 Grampos compatíveis HT50 Capacidade do estojo 1000 grampos Aplicação madeira, tapeçaria, estofado (25%) 000003909 GRAMPEADOR DE MADEIRA. Características Gerais - Produto produzido em alumínio, o que garante alta leveza e maior agilidade durante o trabalho - As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso. São produzidas e testadas conforme normas específicas - Corpo em liga de alumínio injetado - Cabo com dupla injeção em plástico e borracha - Sistema seguro de trava manual - Inclui 1.000 grampos HT50 Grampos compatíveis HT50 Página 00105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003459 25/05/2015 000412/2015 0965 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP 2015NE/00/3270 001 2014/002321 CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Produto Código do Fornecedor 18/08/2015 Valor da A.F. 21/08/2015 31.804,60 007906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.500,0000 9,9900 24.975,00 50,0000 0,8800 44,00 150,0000 0,8800 132,00 50,0000 0,9000 45,00 150,0000 0,9000 135,00 50,0000 0,9500 47,50 150,0000 0,9500 142,50 50,0000 0,9200 46,00 150,0000 0,9200 138,00 50,0000 0,9700 48,50 150,0000 0,9700 145,50 160,0000 32,5000 5.200,00 Capacidade do estojo 1000 grampos Aplicação madeira, tapeçaria, estofado (75%) 000000709 PAPEL BRANCO A4 210X297MM 500F COTAR EM PACOTE COM 500 FOLHAS. (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 06 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 06 (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 08 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 08 (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 10 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 10 (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 12 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 12 (75%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 16 (25%) 000000949 PINCEL PARA PINTURA DE CERDA Nº 16 (75%) 000016618 TNT ROLO COM 25M X 1,40M CORES VARIADAS SENDO: VERMELHO VERDE AMARELO AZUL BRANCO ROSA LARANJA PRETO Página 00106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0904 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003459 25/05/2015 000412/2015 0965 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP 2015NE/00/3270 001 2014/002321 CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83 Código do Fornecedor 18/08/2015 Valor da A.F. 21/08/2015 31.804,60 007906 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MARRON LILAS (75%) 2015/003460 25/05/2015 000412/2015 0965 2014/002321 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 2015NE/00/3271 Código do Fornecedor Produto 000017256 001 22/07/2015 04/08/2015 17.320,00 008410 AVENTAL ESCOLAR. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 8,6600 4.330,00 1.500,0000 8,6600 12.990,00 NA COR BRANCA. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS. (25%) 000017256 AVENTAL ESCOLAR. NA COR BRANCA. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS. (75%) 2.641.098,40 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003146 12/05/2015 000001/2015 1076 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 2015/000016 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003147 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/003358 Valor Total 964,2000 964,20 021 18/05/2015 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 Código do Fornecedor 15/05/2015 19/05/2015 517,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 517,6800 517,68 022 15/05/2015 26/05/2015 3.230,87 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.230,8700 3.230,87 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto Vr. Unitário 000046 Produto 000016569 964,20 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 22/05/2015 000046 Produto 2015/003161 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 000016569 020 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 023 19/05/2015 22/05/2015 1.207,79 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003358 18/05/2015 000001/2015 1076 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 2015/000016 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003575 27/05/2015 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 2015/003282 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 272,32 27/05/2015 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 07/05/2015 130,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 130,9500 130,95 024 06/05/2015 08/05/2015 172,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 172,1200 172,12 025 19/05/2015 20/05/2015 1.702,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.702,8300 1.702,83 026 19/05/2015 20/05/2015 1.414,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.414,1300 1.414,13 027 19/05/2015 20/05/2015 86,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,9100 86,91 028 19/05/2015 20/05/2015 75,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,2700 75,27 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 272,3200 06/05/2015 000062 Produto 2015/003568 1,0000 023 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 272,32 000062 Produto 2015/003281 03/06/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 29/05/2015 000062 Produto 000007237 024 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003258 1.207,79 000062 Produto 000007237 Valor Total 1.207,7900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003257 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/002931 1.207,79 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05/05/2015 Valor da A.F. 22/05/2015 000046 Produto 000016569 19/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002930 023 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 029 29/05/2015 01/06/2015 88,92 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003568 27/05/2015 000002/2015 1076 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 029 2015/000046 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003724 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 216,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 216,1200 216,12 033 18/05/2015 22/05/2015 453,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 453,0000 453,00 034 18/05/2015 22/05/2015 332,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 332,8100 332,81 035 18/05/2015 22/05/2015 43.339,29 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 43.339,2900 43.339,29 036 18/05/2015 22/05/2015 2.651,61 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.651,6100 2.651,61 037 18/05/2015 22/05/2015 323,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 323,4700 323,47 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/05/2015 22/05/2015 000063 Produto 2015/003291 111,02 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/05/2015 000016568 111,0200 18/05/2015 000063 Produto 2015/003290 1,0000 032 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 14/05/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/003289 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 111,02 000063 Produto 2015/003195 01/06/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 29/05/2015 000063 Produto 000016568 030 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003176 88,92 000063 Produto 000016568 Valor Total 88,9200 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003175 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/003174 88,92 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 000062 Produto 000007237 29/05/2015 038 18/05/2015 19/05/2015 728,15 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003291 14/05/2015 000003/2015 1076 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 038 2015/000032 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003370 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0138 000002158 Valor Total 1,0000 1.024,9000 1.024,90 040 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 26/05/2015 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0138 Código do Fornecedor 29/05/2015 02/06/2015 75,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,4400 75,44 041 29/05/2015 08/06/2015 78,41 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,4100 78,41 042 29/05/2015 08/06/2015 304,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 304,0300 304,03 015 09/06/2015 15/06/2015 130,00 000074 Produto 2015/003735 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/05/2015 1.024,90 000063 Produto 2015/003515 22/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 19/05/2015 000063 Produto 000016568 039 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003578 728,15 000063 Produto 000016568 Valor Total 728,1500 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003565 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003564 728,15 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/05/2015 Valor da A.F. 19/05/2015 000063 Produto 000016568 18/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 016 09/06/2015 25/06/2015 414,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 80,0000 3,5500 284,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 40,0000 3,2500 130,00 2015/004092 29/05/2015 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 2015NE/00/0138 Código do Fornecedor 017 15/06/2015 Valor Total 29/06/2015 21.268,30 000074 Quantidade Vr. Unitário 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 120,0000 4,1000 Valor Total 492,00 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 120,0000 3,8500 462,00 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 1.392,0000 3,5500 4.941,60 Página 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004092 29/05/2015 001430/2014 1076 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0138 017 2014/001984 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 15/06/2015 Valor da A.F. 29/06/2015 21.268,30 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 40,0000 4,6500 186,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 98,0000 4,2000 411,60 120,0000 2,6500 318,00 53,0000 2,5000 132,50 292,0000 6,1500 1.795,80 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 000002199 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 000002201 VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI Valor Total 80,0000 4,0000 320,00 592,0000 2,8000 1.657,60 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 1.338,0000 3,2500 4.348,50 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 1.267,0000 2,5000 3.167,50 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 1.084,0000 2,8000 3.035,20 2015/003236 13/05/2015 000347/2015 1074 2014/002361 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2015NE/00/2450 Código do Fornecedor Produto 000016761 001 22/07/2015 04/08/2015 3.800,00 000090 SACOLAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 7,6000 3.800,00 PACOTE COM 100 UNIDADES. MEDIDA: 15 X 30 2015/002906 04/05/2015 000731/2013 1075 2014/001899 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2015NE/00/0911 Código do Fornecedor Produto 000010043 004 06/05/2015 11/05/2015 5.128,20 000107 LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 25,9000 5.128,20 MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712 COR: PRATA PLACA: HFD 9514 CHASSI: 9BFVCAC939BB32538 ANO DE FABRICAÇÃO: 2009 ANO/MODELO: 2009 2015/004467 29/05/2015 001440/2014 1076 2014/002011 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0179 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/004468 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 29/05/2015 001440/2014 1076 2014/002011 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Produto 000004061 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 2015NE/00/0179 Código do Fornecedor 011 26/06/2015 13/07/2015 120,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 012 26/06/2015 13/07/2015 4.032,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.344,0000 3,0000 4.032,00 Página 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004468 29/05/2015 001440/2014 1076 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/0179 012 2014/002011 CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Código do Fornecedor Quantidade 04/05/2015 000410/2011 1076 2015/000496 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2324 Código do Fornecedor 4.032,00 003 Vr. Unitário 22/05/2015 Valor Total 22/05/2015 13.200,00 000215 Produto 000006957 Valor da A.F. 13/07/2015 000131 Produto 2015/002901 26/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.200,0000 13.200,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2015/002902 04/05/2015 000389/2012 1076 2014/001949 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/0875 Código do Fornecedor Produto 000006957 003 22/05/2015 22/05/2015 12.000,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.000,0000 12.000,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002903 04/05/2015 000389/2012 1076 2015/000314 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/1719 Código do Fornecedor Produto 000006957 003 22/05/2015 22/05/2015 700,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/002904 04/05/2015 000070/2013 1076 2014/002187 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/1720 Código do Fornecedor Produto 000005116 LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. 003 22/05/2015 22/05/2015 11.750,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 Página 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002904 04/05/2015 000070/2013 1076 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/1720 003 2014/002187 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 22/05/2015 Valor da A.F. 22/05/2015 11.750,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2015/003377 20/05/2015 000410/2011 1076 2015/000496 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2324 Código do Fornecedor Produto 000006957 004 26/05/2015 01/06/2015 8.667,80 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.667,8000 8.667,80 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 90 (NOVENTA) KM POR DIA. 2015/003816 30/05/2015 000389/2012 1076 2015/000978 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/3417 Código do Fornecedor Produto 000006957 001 15/06/2015 16/06/2015 12.000,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.000,0000 12.000,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA) KM POR DIA. 2015/002861 04/05/2015 000921/2013 1076 2014/002135 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2015NE/00/1132 Código do Fornecedor Produto 000007033 2015/003208 000785/2010 1076 2014/001762 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0874 Código do Fornecedor 11/05/2015 12/05/2015 1.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER 12/05/2015 004 01/06/2015 11/06/2015 4.950,00 003209 Produto 000015954 004 000622 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Favor empenhar o valor total com dotação de 2015. Serviço de Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 49,5000 4.950,00 manutenção em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico. 2015/003212 12/05/2015 000785/2010 1076 2014/001762 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/0874 Código do Fornecedor Produto 000013725 SERVICO DE MONITORAMENTO Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (doze) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2014, sendo igual a R$ 798,00 e empenhar para o ano de 2015, 60 (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00. Não é necessário a quantidade total. 005 01/06/2015 11/06/2015 399,00 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 66,5000 399,00 Página 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002826 04/05/2015 000252/2015 1138 ANA MARIA SOUZA FREITAS 2015NE/00/1783 003 2015/000346 CPF/CNPJ 419.331.176-72 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 3.750,00 003839 Produto 000012705 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.750,0000 3.750,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS 2015/002986 05/05/2015 000053/2014 1076 2015/000503 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003681 COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser; 2015NE/00/1914 Código do Fornecedor 002 11/05/2015 12/05/2015 7.438,02 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.003,0000 1,2400 1.243,72 795,0000 4,9000 3.895,50 25.017,0000 0,0800 2.001,36 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 600x600 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A3; redução e ampliação de 25% a 400%; memória mínima de 700MB conectividade em rede e USB. Para atender a SMEC. 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 02 equipamentos preto e branco: 01. Multifuncional Preto e Branco de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. 02. Copiadora Preto e Branco de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 33ppm em cores e P&B; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 600x600 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A3; Página 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002986 05/05/2015 000053/2014 1076 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1914 002 2015/000503 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 11/05/2015 Valor da A.F. 12/05/2015 7.438,02 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 208,0000 1,4300 297,44 redução e ampliação de 25% a 400%; memória mínima de 700MB; conectividade em rede e USB. Para atender a SMEC. 000003668 2015/003226 ENCADERNACAO 06/05/2015 001441/2014 1076 2014/002258 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 008 25/05/2015 01/06/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. 2015/003227 06/05/2015 001441/2014 1076 2014/002258 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 009 25/05/2015 01/06/2015 11.411,33 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.411,3300 11.411,33 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. 2015/002905 04/05/2015 000427/2014 1075 2015/000223 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2015NE/00/0358 Código do Fornecedor Produto 000004329 LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS. TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA. 003 06/05/2015 11/05/2015 4.550,00 005064 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.550,0000 4.550,00 Página 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002842 04/05/2015 000600/2014 1075 MARLENE DE ARAUJO 2015NE/00/0978 004 2014/000980 CPF/CNPJ 698.467.586-34 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 3.785,00 005518 Produto 000012705 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.785,0000 3.785,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS. OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL. 2015/003418 21/05/2015 000779/2014 1098 2014/002336 FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94 2015NE/00/0995 Código do Fornecedor Produto 000008246 002 01/06/2015 01/06/2015 5.860,00 005966 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.860,0000 5.860,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO 9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS: ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB. CARGA HORÁRIA: 40 H 2015/002838 04/05/2015 000208/2014 1052 2015/000478 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2015NE/00/1934 Código do Fornecedor Produto 000001339 002 06/05/2015 11/05/2015 1.000,00 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2015/003421 21/05/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 026 24/06/2015 02/07/2015 1.733,40 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.733,4000 1.733,40 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002875 04/05/2015 000545/2013 1076 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0908 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/05/2015 08/05/2015 7.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.000,0000 7.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2015/003246 14/05/2015 000189/2015 1074 2015/000020 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 Produto 2015NE/00/1779 Código do Fornecedor 002 26/05/2015 01/06/2015 9.070,00 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003246 14/05/2015 000189/2015 1074 F & P COMERCIAL LTDA 2015NE/00/1779 002 2015/000020 CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 9.070,00 006480 Produto Quantidade Vr. Unitário 000001393 GAS GLP 13KG 83,0000 50,0000 4.150,00 000001394 GAS GLP 45KG 24,0000 205,0000 4.920,00 2015/002887 04/05/2015 000339/2015 1112 2015/000358 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2015NE/00/1809 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 3.450,00 006673 Produto 000011407 002 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.450,0000 3.450,00 LOCACAO DE IMOVEL Composto por 03 (três) ambientes: Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem. Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada. Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada. OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS. 2015/002864 04/05/2015 000106/2011 1076 2014/001909 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2015NE/00/0807 CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67 Código do Fornecedor Produto 000002322 004 03/06/2015 11/06/2015 3.714,50 007002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.714,5000 3.714,50 SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME, SENDO: - 19 ESCOLAS - 01 NA SMEC DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES 2015/002897 04/05/2015 000015/2014 1112 2015/000194 JOAO CARLOS DA SILVEIRA CPF/CNPJ 348.575.166-91 2015NE/00/0349 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 04/08/2015 10/08/2015 354,45 007350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 354,4500 354,45 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANEXO DA E. M. JOSÉ BATISTA DE MENDONÇA. 2015/002909 04/05/2015 000678/2014 1076 2015/000400 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2015NE/00/1666 Código do Fornecedor Produto 000004329 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: 003 26/05/2015 01/06/2015 4.400,00 007471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 Página 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002909 04/05/2015 000678/2014 1076 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME 2015NE/00/1666 003 2015/000400 CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 4.400,00 007471 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 2015/002859 04/05/2015 000239/2014 1076 2014/002256 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2015NE/00/0362 Código do Fornecedor Produto 000004330 003 12/05/2015 13/05/2015 6.000,00 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 2015/002854 04/05/2015 000599/2014 1052 2014/001134 SILVIO MAGELA MARTINS CPF/CNPJ 037.505.656-43 2015NE/00/0977 Código do Fornecedor Produto 000016398 004 06/05/2015 11/05/2015 3.300,00 007480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2015/002852 04/05/2015 000383/2014 1052 2014/000774 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2015NE/00/0959 Código do Fornecedor 06/05/2015 11/05/2015 3.300,00 007482 Produto 000016398 004 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/003518 18/05/2015 000007/2015 1076 2014/001998 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1030 Código do Fornecedor 008 01/06/2015 17/06/2015 60,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 3,0000 60,00 Página 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002836 04/05/2015 001116/2014 1052 CLAUDIO CESAR DA SILVA 2015NE/00/0987 004 2014/001882 CPF/CNPJ 911.408.036-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 2.200,00 007640 Produto 000016399 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002843 04/05/2015 000016/2013 1052 2014/002185 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2015NE/00/0837 Código do Fornecedor Produto 000012960 004 06/05/2015 11/05/2015 1.860,00 007700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002845 04/05/2015 000880/2013 1052 2014/002134 SANDRO HENRIQUE MARTINS CPF/CNPJ 075.940.496-83 2015NE/00/0916 Código do Fornecedor Produto 000016384 004 06/05/2015 11/05/2015 2.640,00 007704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002834 04/05/2015 000277/2015 1052 2015/000339 ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA CPF/CNPJ 091.780.616-60 2015NE/00/1812 Código do Fornecedor Produto 000016398 002 06/05/2015 11/05/2015 1.850,00 007741 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.850,0000 1.850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS 2015/002853 04/05/2015 000601/2014 1052 2014/001084 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO CPF/CNPJ 089.083.656-64 2015NE/00/0979 Código do Fornecedor Produto 000016384 2015/002849 000404/2014 1052 2014/000844 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2015NE/00/0970 Código do Fornecedor 06/05/2015 11/05/2015 1.933,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.933,3300 1.933,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS. 04/05/2015 004 06/05/2015 11/05/2015 2.896,00 007995 Produto 000016384 004 007905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.896,0000 2.896,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2015/002851 04/05/2015 000543/2014 1075 2014/001028 FABIO VILELA SANTIAGO CPF/CNPJ 042.012.636-81 Produto 2015NE/00/0975 Código do Fornecedor 004 06/05/2015 11/05/2015 2.000,00 008087 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002851 04/05/2015 000543/2014 1075 FABIO VILELA SANTIAGO 2015NE/00/0975 004 2014/001028 CPF/CNPJ 042.012.636-81 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 2.000,00 008087 Produto 000002322 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2015/002839 04/05/2015 000626/2011 1052 2014/001709 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2015NE/00/0806 Código do Fornecedor Produto 000016724 004 06/05/2015 11/05/2015 1.860,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2015/002862 04/05/2015 000162/2012 1076 2014/001605 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2015NE/00/0835 Código do Fornecedor Produto 000012960 004 06/05/2015 11/05/2015 1.860,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2015/002857 04/05/2015 000017/2013 1052 2014/002175 GIANI DE ASSIS ALMEIDA CPF/CNPJ 043.468.636-04 2015NE/00/0893 Código do Fornecedor Produto 000013756 004 06/05/2015 11/05/2015 1.860,00 008790 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/003293 08/05/2015 001431/2014 1076 2014/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0152 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/003513 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 15/05/2015 001431/2014 1076 2014/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0152 Código do Fornecedor 2015/003732 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 26/05/2015 001431/2014 1076 2014/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0152 Código do Fornecedor 20/05/2015 08/06/2015 480,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 3,0000 480,00 016 01/06/2015 15/06/2015 240,00 008859 Produto 000002154 015 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 017 10/06/2015 25/06/2015 672,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 224,0000 3,0000 672,00 Página 00120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004072 29/05/2015 001431/2014 1076 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0152 018 2014/002024 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/003723 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/05/2015 000284/2015 1098 2015/000425 S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80 2015NE/00/1933 Código do Fornecedor Valor da A.F. 29/06/2015 33.138,00 008859 Produto 000002154 22/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.046,0000 3,0000 33.138,00 003 09/06/2015 10/06/2015 921,15 009164 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000001359 PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: BH-PAMPULHA/IPATINGA 1,0000 490,5100 490,51 000001668 PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: IPATINGA/BH-PAMPULHA 1,0000 430,6400 430,64 2015/002863 04/05/2015 000915/2013 1053 2014/001936 EDUARDO XAVIER - ME CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 2015NE/00/0919 Código do Fornecedor Produto 000016397 004 07/05/2015 11/05/2015 3.500,00 009342 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2015/002856 04/05/2015 000068/2014 1052 2014/002271 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 2015NE/00/0870 Código do Fornecedor Produto 000016398 004 06/05/2015 11/05/2015 1.700,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.700,0000 1.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/002846 04/05/2015 000457/2014 1052 2014/000886 WALERIA ARAÚJO BATISTA CPF/CNPJ 101.586.136-94 2015NE/00/0972 Código do Fornecedor Produto 000016397 004 06/05/2015 11/05/2015 746,67 009495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 746,6700 746,67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2015/002848 04/05/2015 000457/2014 1052 2015/000739 WALERIA ARAÚJO BATISTA CPF/CNPJ 101.586.136-94 2015NE/00/3108 Código do Fornecedor Produto 000016397 001 06/05/2015 11/05/2015 800,00 009495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2015/002899 04/05/2015 000994/2014 1113 2014/000783 ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47 2015NE/00/0982 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO. 004 08/06/2015 10/06/2015 1.118,00 009730 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.118,0000 1.118,00 Página 00121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003197 12/05/2015 001124/2014 1076 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/1016 007 2014/001541 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/06/2015 970,20 009855 Produto 000008271 02/06/2015 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 27,7200 35,0000 970,20 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesell placa hlf 2462 2015/003199 12/05/2015 001124/2014 1076 2014/001550 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1016 Código do Fornecedor Produto 000008271 008 02/06/2015 11/06/2015 3.025,00 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,4285 35,0000 3.025,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OXE 5142 2015/003204 12/05/2015 001124/2014 1076 2014/001548 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1016 Código do Fornecedor Produto 000008271 009 02/06/2015 11/06/2015 14,00 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 0,4000 35,0000 14,00 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5336. 2015/003205 12/05/2015 001124/2014 1076 2014/001544 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1016 Código do Fornecedor Produto 000008271 010 02/06/2015 11/06/2015 1.750,00 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50,0000 35,0000 1.750,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5335. 2015/003206 12/05/2015 001124/2014 1076 2015/000594 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/2614 Código do Fornecedor Produto 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, 001 02/06/2015 11/06/2015 2.307,80 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 17,2572 35,0000 604,00 18,1657 35,0000 635,80 18,5715 35,0000 650,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5336. 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesell placa hlf 2462 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o veículo Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 5335. Página 00122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003206 12/05/2015 001124/2014 1076 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/2614 001 2015/000594 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/06/2015 2.307,80 009855 Produto 000008271 02/06/2015 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,9334 30,0000 418,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o Ônibus escolar VW 15190 185CV Diesel HLF - 2426. 2015/003641 28/05/2015 000447/2014 1074 2014/000517 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1095 Código do Fornecedor Produto 000017164 005 10/06/2015 11/06/2015 1.987,44 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.987,4400 1.987,44 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003642 28/05/2015 000447/2014 1074 2014/000517 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1095 Código do Fornecedor Produto 000017164 006 10/06/2015 11/06/2015 1.730,00 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.730,0000 1.730,00 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003643 28/05/2015 000447/2014 1076 2014/000538 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1096 Código do Fornecedor Produto 000008271 005 10/06/2015 11/06/2015 1.320,00 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 33,0000 1.320,00 (CATALOGO) FIAT 2015/003644 28/05/2015 000447/2014 1076 2014/000538 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1096 Código do Fornecedor Produto 000008271 006 10/06/2015 11/06/2015 1.059,30 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,1000 33,0000 1.059,30 (CATALOGO) FIAT 2015/003645 28/05/2015 000447/2014 1076 2014/000538 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1096 Código do Fornecedor Produto 000008271 007 10/06/2015 11/06/2015 330,00 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 33,0000 330,00 (CATALOGO) FIAT 2015/003647 28/05/2015 000447/2014 1074 2015/000666 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/3401 Código do Fornecedor Produto 000017164 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo CITROEN de peças, quantidade e valor) 001 10/06/2015 11/06/2015 1.349,07 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.349,0700 1.349,07 Página 00123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003648 28/05/2015 000447/2014 1076 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/1096 008 2014/000538 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/06/2015 1.572,00 009855 Produto 000008271 10/06/2015 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,2000 60,0000 1.572,00 (CATALOGO) CITROEN 2015/003651 28/05/2015 000447/2014 1074 2015/000666 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/3401 Código do Fornecedor Produto 000017164 002 10/06/2015 11/06/2015 756,76 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 756,7600 756,76 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003653 28/05/2015 000447/2014 1076 2015/000665 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/3400 Código do Fornecedor Produto 000008271 001 10/06/2015 11/06/2015 495,00 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 33,0000 495,00 (CATALOGO) FIAT 2015/003396 21/05/2015 000634/2015 1064 2015/000968 ANTONIO EUGENIO CUNHA CPF/CNPJ 485.198.127-91 2015NE/00/3454 Código do Fornecedor Produto 000012960 25/05/2015 26/05/2015 2.400,00 010328 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.400,0000 2.400,00 PRESTACAO DE SERVICO PALESTRA PARA EDUCADORES COM O TEMA: " COMO INSTITUIR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EM SALA DE AULA " 622.325,92 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003369 19/05/2015 000546/2014 1165 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2015NE/00/1657 003 2014/001029 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS. OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações: - 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870 - 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino - 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306 Valor da A.F. 01/06/2015 31.447,84 000079 Produto 000003624 22/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 31.447,8400 31.447,84 Página 00124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003419 21/05/2015 001090/2014 1176 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2015NE/00/1010 004 2014/001792 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 62.968,31 000079 Produto 000000110 28/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 62.968,3100 62.968,31 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012. 2015/003420 21/05/2015 001090/2014 1180 2014/001815 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1009 Código do Fornecedor Produto 000000110 003 28/05/2015 01/06/2015 20.810,48 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.810,4800 20.810,48 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DO MURO DO PROINFÂNCIA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, ANEXOS. 2015/003378 20/05/2015 000410/2011 1156 2015/000760 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2402 Código do Fornecedor Produto 000006957 002 26/05/2015 01/06/2015 3.832,20 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.832,2000 3.832,20 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 90 (NOVENTA) KM POR DIA. 2015/003413 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000658 ERCI JOSE DE ARRUDA CPF/CNPJ 643.258.906-10 2015NE/00/3342 Código do Fornecedor Produto 000000231 001 02/07/2015 03/07/2015 19.880,86 001943 BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA (NAO ACEITAREMOS AMONÍACO NA COMPOSIÇÃO). Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.138,0000 17,4700 19.880,86 TAMANHO MÉDIO (8 CM DIÂMETRO) COTAR EM KG. ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES. 2015/003066 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002351 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1715 Código do Fornecedor Produto 000000214 BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 002 25/05/2015 01/06/2015 1.792,00 004074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 512,0000 3,5000 1.792,00 Página 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003068 06/05/2015 000163/2015 1162 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2015NE/00/1715 003 2014/002352 CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 5.652,50 004074 Produto 000000214 25/05/2015 BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.615,0000 3,5000 5.652,50 INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2015/003069 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002353 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1715 Código do Fornecedor Produto 000000214 004 25/05/2015 01/06/2015 4.410,00 004074 BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.260,0000 3,5000 4.410,00 INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2015/003070 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002354 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1715 Código do Fornecedor Produto 000000214 005 25/05/2015 01/06/2015 2.800,00 004074 BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 800,0000 3,5000 2.800,00 INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2015/003071 06/05/2015 000160/2015 1161 2014/002324 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1709 Código do Fornecedor Produto 000000207 002 25/05/2015 01/06/2015 119.214,13 004074 LEITE TIPO C LEITE DE VACA INTEGRAL PASTEURIZADO, TIPO C, COM 03% DE GORDURA. COR, CHEIRO E SABOR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22.267,0000 2,5500 56.780,85 50.000,0000 0,5600 28.000,00 61.488,0000 0,5600 34.433,28 CARACTERISTICOS. EMBALAGEM: PLÁSTICA APROPRIADA PARA RESFRIAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO 01(UM) LITRO. RÓTULO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. 000012731 PAO DOCE FRESCO UNIDADE DE 50 GRAMAS CADA. - DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER ENTREGUE. 000000232 PAO FRANCES 50 GR. PÃO TIPO FRANCES, FRESCO. UNIDADE DE 50 GRAMAS CADA. DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PAO DEVERA SER ENTREGUE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM PLASTICA BRANCA PARA HOT DOG OU SER ENTREGUE O Página 00126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003071 06/05/2015 000160/2015 1161 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2015NE/00/1709 002 2014/002324 CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 Código do Fornecedor 25/05/2015 01/06/2015 Valor da A.F. 119.214,13 004074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Nº DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PAES. 2015/003072 06/05/2015 000160/2015 1162 2014/002325 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1710 Código do Fornecedor Produto 000015352 002 25/05/2015 01/06/2015 8.036,00 004074 MINI PAO DOCE. 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9.800,0000 0,4100 4.018,00 9.800,0000 0,4100 4.018,00 O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER ENTREGUE. 000015352 MINI PAO FRANCÊS. UNIDADE DE 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER ENTREGUE 2015/003073 06/05/2015 000160/2015 1162 2014/002326 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1710 Código do Fornecedor Produto 000015352 003 25/05/2015 01/06/2015 4.876,95 004074 MINI PAO DOCE. 25 GRAMAS. FRESCO- DEVERA SER FABRICADO COM MATERIAIS DE 1ª QUALIDADE. SERA REJEITADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.895,0000 0,4100 4.876,95 O PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO. O PÃO DEVERA SER EMBALADO SEPARADAMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA BRANCA PARA HOT DOG OU ENVIAR NÚMEROS DE EMBALAGENS CONFORME A QUANTIDADE DE PÃES A SER ENTREGUE. 2015/003450 25/05/2015 000544/2015 2239 2015/000207 MARILIA FERREIRA DE LIMA - ME CPF/CNPJ 05.753.161/0001-70 2015NE/00/3458 Código do Fornecedor Produto 000016762 PLACA DE TATAME EM EVA SERÃO FORNECIDAS PLACAS PARA TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE NAS MEDIDAS DE 1 MT X 1MT X 30 MM, MULTICOLORIDO, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO. SENDO: 75 NA COR VERMELHO 75 NA COR AZUL ROYAL 75 NA COR VERDE BANDEIRA 75 NA COR PRETO 001 10/07/2015 21/07/2015 19.500,00 004754 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 65,0000 19.500,00 Página 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002880 04/05/2015 000369/2013 1164 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898 2013/000818 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Empenho Código do Fornecedor 2015/003336 000161/2015 2239 2015/000802 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/2467 Código do Fornecedor 07/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 15/05/2015 001 09/06/2015 11/06/2015 7.533,50 006077 Produto 000000198 004 005815 Produto 000011407 Parcela Liquidação Pagamento PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 650,0000 11,5900 7.533,50 PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH: ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. 2015/003040 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002335 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000016794 005 26/05/2015 01/06/2015 14.444,00 006497 AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 3,5000 420,00 300,0000 8,2900 2.487,00 70,0000 78,0000 5.460,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG 000000267 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000016371 BISCOITO INTEGRAL SALGADO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE Página 00128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003040 06/05/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 005 2014/002335 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 14.444,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 13,9900 2.798,00 160,0000 4,0000 640,00 100,0000 2,9500 295,00 110,0000 2,9000 319,00 750,0000 2,7000 2.025,00 TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. 000006647 BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000017123 EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000259 MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. 000017128 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; Página 00129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003040 06/05/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 005 2014/002335 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 14.444,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/003044 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002337 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor Produto 000016794 006 26/05/2015 01/06/2015 4.524,00 006497 AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,5000 280,00 300,0000 8,2900 2.487,00 10,0000 36,0000 360,00 50,0000 1,7400 87,00 200,0000 2,9500 590,00 SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG 000000267 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000010543 BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000001380 CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. Página 00130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003044 06/05/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 006 2014/002337 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 4.524,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 3,6000 720,00 DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000251 FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/003047 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002339 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1927 Código do Fornecedor 26/05/2015 01/06/2015 11.214,00 006497 Produto 000000267 007 ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 8,2900 2.487,00 40,0000 36,0000 1.440,00 50,0000 1,7400 87,00 ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000010543 BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000001380 CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS, DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA Página 00131 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003047 06/05/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 007 2014/002339 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 11.214,00 006497 Produto 000017123 26/05/2015 EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 4,0000 800,00 200,0000 2,9500 590,00 200,0000 3,6000 720,00 250,0000 2,9000 725,00 1.800,0000 1,7500 3.150,00 INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS. DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. 000017272 FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000251 FEIJAO CARIOCA CLARO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG. NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000259 MARGARINA VEGETAL COM SAL MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. 000005006 SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES Página 00132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003047 06/05/2015 000174/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1927 007 2014/002339 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 11.214,00 006497 Produto 000017128 26/05/2015 SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 450,0000 2,7000 1.215,00 INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE GOIABA. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/003061 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002351 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000222 005 26/05/2015 01/06/2015 4.896,60 006497 ALHO NACIONAL COM CASCA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 9,9900 419,58 58,0000 3,1900 185,02 500,0000 3,1900 1.595,00 300,0000 8,9900 2.697,00 BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. 000000216 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 000005027 OVOS DE GALINHA PRODUTO DE COLORACAO BRANCA. TIPO GRANDE OU CLASSE A. CASCA FIRME E HOMOGENEA, LISO, LIMPO E SEM RACHADURAS. BANDEJA COM 2 1/2 DUZIAS CADA ENTREGAR EM CAIXA COM 30 DUZIAS. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS. 2015/003062 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002352 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000222 ALHO NACIONAL COM CASCA. 006 26/05/2015 01/06/2015 4.728,07 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 9,9900 399,60 100,0000 3,1900 319,00 BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. 000000216 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA Página 00133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003062 06/05/2015 000163/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1739 006 2014/002352 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 26/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 4.728,07 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 3,1900 583,77 1.500,0000 1,9900 2.985,00 130,0000 3,3900 440,70 E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 000002318 LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 000000226 MAMAO FORMOSA. Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE. 2015/003063 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002353 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000222 007 26/05/2015 01/06/2015 8.450,70 006497 ALHO NACIONAL COM CASCA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 9,9900 999,00 120,0000 3,1900 382,80 190,0000 3,1900 606,10 BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. 000000216 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. Página 00134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003063 06/05/2015 000163/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1739 007 2014/002353 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 8.450,70 006497 Produto 000002318 26/05/2015 LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.100,0000 1,9900 2.189,00 550,0000 5,4900 3.019,50 370,0000 3,3900 1.254,30 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 000000223 MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 135 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 000000226 MAMAO FORMOSA. Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE. 2015/003064 06/05/2015 000163/2015 1162 2014/002354 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000222 008 26/05/2015 01/06/2015 1.990,40 006497 ALHO NACIONAL COM CASCA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 9,9900 299,70 150,0000 3,1900 478,50 380,0000 3,1900 1.212,20 BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. 000000216 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 2015/003549 27/05/2015 000163/2015 2239 2015/000803 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Produto 2015NE/00/3314 Código do Fornecedor 001 03/07/2015 10/07/2015 65.708,06 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003549 27/05/2015 000163/2015 2239 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/3314 001 2015/000803 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/07/2015 65.708,06 006497 Produto 000000216 03/07/2015 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 800,0000 3,1900 2.552,00 1.080,0000 3,1900 3.445,20 7.902,0000 1,9900 15.724,98 8.012,0000 5,4900 43.985,88 E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 000002318 LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 000000223 MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 135 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 2015/003550 27/05/2015 000163/2015 1162 2014/002351 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000217 010 03/07/2015 10/07/2015 3.673,43 006497 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 447,0000 3,1900 1.425,93 250,0000 8,9900 2.247,50 E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 000005027 OVOS DE GALINHA PRODUTO DE COLORACAO BRANCA. TIPO GRANDE OU CLASSE A. CASCA FIRME E HOMOGENEA, LISO, LIMPO E SEM RACHADURAS. BANDEJA COM 2 1/2 DUZIAS CADA ENTREGAR EM CAIXA COM 30 DUZIAS. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS. Página 00136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003563 27/05/2015 000163/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/1739 011 2014/002352 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/07/2015 4.568,23 006497 Produto 000000216 03/07/2015 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 113,0000 3,1900 360,47 150,0000 3,1900 478,50 1.874,0000 1,9900 3.729,26 E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 000002318 LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE 200 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 2015/003572 27/05/2015 000163/2015 1162 2014/002354 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/1739 Código do Fornecedor Produto 000000216 009 03/07/2015 10/07/2015 1.435,50 006497 CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA INTACTA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 150,0000 3,1900 478,50 300,0000 3,1900 957,00 E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 000000217 CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE. 2015/003579 27/05/2015 000163/2015 2239 2015/000803 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/3314 Código do Fornecedor Produto 000000226 MAMAO FORMOSA. Peso médio de 01 kg, casca lisa e sem manchas nem amassados, polpa vermelho-alaranjada, cavidade em formato de estrela. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA 002 03/07/2015 10/07/2015 678,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 3,3900 678,00 Página 00137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003579 27/05/2015 000163/2015 2239 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/3314 002 2015/000803 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 03/07/2015 Valor da A.F. 10/07/2015 678,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CONSUMO IMEDIATO, NÃO SENDO ACEITO MAMÃO VERDE. 2015/003585 27/05/2015 000163/2015 2239 2015/000803 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/3314 Código do Fornecedor Produto 000000222 003 13/07/2015 21/07/2015 419,58 006497 ALHO NACIONAL COM CASCA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 9,9900 419,58 BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES. 2015/002829 04/05/2015 000274/2015 1164 2015/000289 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 2015NE/00/2509 Código do Fornecedor Produto 000016728 002 15/05/2015 18/05/2015 9.226,00 006697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.226,0000 9.226,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS: A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES: - SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E OUTROS) - SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS. - SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA. A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS. OBSERVAÇÕES: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS: 1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) 23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) - AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 2015/003387 20/05/2015 000274/2015 1164 2015/000289 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 Produto 2015NE/00/2509 Código do Fornecedor 003 29/05/2015 01/06/2015 9.226,00 006697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00138 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003387 20/05/2015 000274/2015 1164 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO 2015NE/00/2509 003 2015/000289 CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 9.226,00 006697 Produto 000016728 29/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.226,0000 9.226,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS: A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES: - SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E OUTROS) - SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS. - SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA. A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS. OBSERVAÇÕES: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS: 1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) 23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) - AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 2015/003000 05/05/2015 000332/2015 1162 2015/000411 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2591 Código do Fornecedor Produto 000000119 2015/003393 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 20/05/2015 000332/2015 1162 2015/000411 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2591 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 2015/003037 06/05/2015 000174/2015 2239 2015/000804 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Produto 000002291 MACARRAO AVE MARIA 2015NE/00/2644 Código do Fornecedor 19/05/2015 21/05/2015 4.606,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.540,5240 2,9900 4.606,17 003 10/06/2015 11/06/2015 7.956,58 006991 Produto 000002269 002 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 365,4300 3,3700 1.231,50 2.249,1900 2,9900 6.725,08 002 25/05/2015 01/06/2015 934,00 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 2,3800 714,00 Página 00139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003037 06/05/2015 000174/2015 2239 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/2644 002 2015/000804 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 934,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 2,2000 220,00 MASSA DE SÊMOLA COM OVOS (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. A EMBALAGEM DEVE SER TRANSPARENTE OU CONTER PELO MENOS PARTE DELA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO FORMATO LETRINHAS COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/003039 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002335 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000004886 005 25/05/2015 01/06/2015 3.978,00 006994 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 5,9700 1.791,00 300,0000 2,0500 615,00 200,0000 7,2000 1.440,00 40,0000 3,3000 132,00 DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO 30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. 000002291 MACARRAO ESPAGUETI Nº08 COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000014118 MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) = 1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA. 000017125 SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA Página 00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003039 06/05/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 005 2014/002335 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 3.978,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/003043 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002337 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000000288 006 25/05/2015 01/06/2015 3.964,00 006994 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 4,0000 800,00 300,0000 5,9700 1.791,00 100,0000 7,2000 720,00 50,0000 2,5000 125,00 160,0000 3,3000 528,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000004886 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO 30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. 000014118 MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) = 1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA. 000006638 OLEO DE SOJA REFINADO PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. 000017125 SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. Página 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003043 06/05/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 006 2014/002337 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 3.964,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/003046 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002339 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000000288 007 25/05/2015 01/06/2015 10.123,00 006994 ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 4,0000 1.200,00 300,0000 5,9700 1.791,00 100,0000 6,5000 650,00 200,0000 2,5000 500,00 PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000004886 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO 30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. 000010542 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000006638 OLEO DE SOJA REFINADO PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, Página 00142 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003046 06/05/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 007 2014/002339 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 10.123,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 7,0200 702,00 1.600,0000 3,3000 5.280,00 DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. 000009846 ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G. SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS. 000017125 SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ. SEM ADICAO DE ACUCAR RENDIMENTO: 4,5 LITROS. SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES 2015/003049 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002340 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000006638 008 25/05/2015 01/06/2015 625,00 006994 OLEO DE SOJA REFINADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 250,0000 2,5000 625,00 PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. 2015/003394 20/05/2015 000174/2015 1162 2014/002335 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000004885 CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE 009 21/08/2015 11/09/2015 1.947,00 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 4,1300 1.239,00 Página 00143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003394 20/05/2015 000174/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/1928 009 2014/002335 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 21/08/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 1.947,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 1,1000 66,00 100,0000 2,3200 232,00 200,0000 2,0500 410,00 FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000006642 FARINHA DE MILHO BIJU 500 GRS PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO AMARELA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO com 20 pacotes. ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000000262 FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG. ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 000002291 MACARRAO TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/003395 20/05/2015 000174/2015 1162 2014/002340 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/1928 Código do Fornecedor Produto 000002291 010 21/08/2015 11/09/2015 205,00 006994 MACARRAO TIPO PARAFUSO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 2,0500 205,00 COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA 2015/003412 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000658 GEIDER DE LIMA PEREIRA CPF/CNPJ 080.390.476-25 2015NE/00/3348 Código do Fornecedor Produto 000016579 ALFACE LISA SERÁ COTADA EM MAÇO/PÉ FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇOS/PÉS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 001 17/06/2015 22/06/2015 11.428,00 008071 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5.714,0000 2,0000 11.428,00 Página 00144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003412 21/05/2015 000156/2015 1161 GEIDER DE LIMA PEREIRA 2015NE/00/3348 001 2015/000658 CPF/CNPJ 080.390.476-25 Código do Fornecedor Quantidade 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000657 DAVID RAFAEL INACIO CPF/CNPJ 738.393.536-53 2015NE/00/3350 Código do Fornecedor 11.428,00 001 Vr. Unitário 17/06/2015 Valor Total 22/06/2015 4.492,00 008408 Produto 000016579 Valor da A.F. 22/06/2015 008071 Produto 2015/003410 17/06/2015 ALFACE LISA SERÁ COTADA EM MAÇO/PÉ Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.246,0000 2,0000 4.492,00 FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇOS/PÉS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2015/003451 25/05/2015 000544/2015 2239 2015/000207 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 2015NE/00/3460 Código do Fornecedor Produto 000017343 001 14/09/2015 21/09/2015 25.627,00 008410 ALMOFADA FLOR COM SUPORTE - ESPUMADOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 199,0000 5.970,00 140,0000 71,0000 9.940,00 40,0000 66,0000 2.640,00 30,0000 131,9000 3.957,00 ALMOFADAS COM FORMATO DE FLOR COM 15 PEÇAS E SUPORTE ORGANIZADOR. AS MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO SÃO DE: DIÂMETRO 0,50 CM PESO: 10 KG EM SUA COMPOSIÇÃO O MATERIAL UTILIZADO É A ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL. 000017344 CAMA EM ESPUMA 130 x 10 x 70 PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 2 KG FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE VINIL OU COURVIN IMPERMEÁVEL. OFERECE MAIS CONFORTO, PRATICIDADE E HIGIENE PARA AS CRIANÇAS. A CAMA DE ESPUMA É PRÁTICA POIS UMA SE ENCAIXA NA OUTRA, ECONOMIZANDO ESPAÇO E TEMPO NA HORA DE ORGANIZAR. FACILITA A HIGIENIZAÇÃO POIS É FEITA EM TECIDO IMPERMEÁVEL. 000014036 COLCHONETE REDONDO 1,40 X 1,40. FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,5 KG O TAPETE ESTIMULA AS PERCEPÇÕES VISUAIS GRAÇAS AS CORES FORTES, OFERECENDO A CRIANÇA DIVERSÃO COM MUITO CONFORTO. 000017342 COLCHÃO COR COM COR 2 CM COM CUBOS - ESPUMADOS. ACOMPANHA 25 BLOCOS DE 15 CM X 15 CM. ESTIMULA O APRENDIZADO DAS CORES E A COORDENAÇÃO MOTORA DA CRIANÇA. MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA. ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL. AS MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO SÃO DE : Página 00145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003451 25/05/2015 000544/2015 2239 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 2015NE/00/3460 001 2015/000207 CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 Código do Fornecedor 14/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 25.627,00 008410 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 78,0000 3.120,00 1,50 X 1,50 CM PESO: 5 KG 000013055 TAPETE PUZZLE. O TAPETE ESTIMULA AS PERCEPÇÕES VISUAIS GRAÇAS AS CORES FORTES E AO FORMATO DE QUEBRA - CABEÇA, OFERECENDO A CRIANÇA DIVERSÃO COM MUITO CONFORTO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE COURVIN IMPERMEÁVEL. 2015/003041 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002335 SGS MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 2015NE/00/1930 Código do Fornecedor Produto 000000257 001 17/06/2015 22/06/2015 810,00 008518 AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 1,3000 234,00 120,0000 4,8000 576,00 SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE COR BRANCA. SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG. 000017243 ORÉGANO DESIDRATADO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS. RÓTULO DEVERÁ CONTER MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. 2015/003045 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002337 SGS MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 2015NE/00/1930 Código do Fornecedor 17/06/2015 22/06/2015 39,00 008518 Produto 000000257 002 AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 1,3000 39,00 SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE COR BRANCA. SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG. 2015/003048 06/05/2015 000174/2015 1162 2014/002339 SGS MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 2015NE/00/1930 Código do Fornecedor Produto 000000257 AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO DE COR BRANCA. SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO 003 17/06/2015 22/06/2015 39,00 008518 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 1,3000 39,00 Página 00146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003048 06/05/2015 000174/2015 1162 SGS MERCANTIL LTDA 2015NE/00/1930 003 2014/002339 CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 Código do Fornecedor 17/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 39,00 008518 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG. 2015/003333 15/05/2015 000161/2015 2239 2015/000802 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 14.020.319/0001-93 2015NE/00/2547 Código do Fornecedor Produto 000005299 001 17/06/2015 22/06/2015 12.667,94 008803 CARNE BOVINA ACEM MOIDA DEVE SER ENTREGUE CONGELADA E SEM TEMPERO. NAO DEVE ESTAR AMOLECIDA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 782,0000 7,8700 6.154,34 736,0000 8,8500 6.513,60 NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS. NÃO DEVERÁ CONTER SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA E NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. NÃO DEVE CONTER CARTILAGENS NEM OSSOS. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG CADA, DEVE APRESENTAR-SE CONGELADA, CONTER ROTULO RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE EMPACOTAMENTO. 000006636 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO DEVE SER ENTREGUE CONGELADO E SEM TEMPERO. EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) CM. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO DE 01 A 02 KG (CADA), DEVE CONSTAR RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE. DEVE CONTER A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, NÃO DEVE CONTER CARTILAGENS, NERVOS E OSSOS. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO 2015/003337 15/05/2015 000161/2015 1161 2014/002330 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 14.020.319/0001-93 2015NE/00/1714 Código do Fornecedor Produto 000016967 SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. 001 17/06/2015 22/06/2015 3.605,10 008803 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 591,0000 6,1000 3.605,10 Página 00147 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003417 21/05/2015 000156/2015 1161 MARIA DO CARMO ARRUDA SANTOS 2015NE/00/3366 001 2014/002327 CPF/CNPJ 192.539.378-07 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/07/2015 14.142,10 009840 Produto 000012963 03/07/2015 BOLO DE FUBÁ Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7.945,0000 1,7800 14.142,10 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS. SERÁ COTADO EM UNIDADE. 2015/003416 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000663 MARIA JUDITE DE ARRUDA CPF/CNPJ 594.290.466-91 2015NE/00/3367 Código do Fornecedor Produto 000012963 001 24/07/2015 04/08/2015 19.998,30 009841 BOLO DE FUBÁ Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.235,0000 1,7800 19.998,30 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GR SERÁ COTADO EM UNIDADE. 2015/003411 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000652 MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA CPF/CNPJ 024.591.476-51 2015NE/00/3372 Código do Fornecedor Produto 000016580 001 23/06/2015 02/07/2015 2.810,00 009843 COUVE TIPO MANTEIGA SERÁ COTADA EM MAÇO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.405,0000 2,0000 2.810,00 PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MAÇO, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGA NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2015/003415 21/05/2015 000156/2015 1161 2015/000662 EDSON LIMA DE ARRUDA CPF/CNPJ 938.944.816-68 2015NE/00/3368 Código do Fornecedor Produto 000012963 001 30/07/2015 06/08/2015 19.998,30 009845 BOLO DE FUBÁ. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.235,0000 1,7800 19.998,30 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 80 GR. SERÁ COTADO EM UNIDADE. 1.573.165,56 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/002995 05/05/2015 000338/2015 1235 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA 2015/000914 CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/2637 001 Código do Fornecedor 21/05/2015 6.282,18 007598 Produto 000005159 19/05/2015 Valor da A.F. LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.826,0000 2,4300 4.437,18 Página 00148 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002995 05/05/2015 000338/2015 1235 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA 2015NE/00/2637 001 2015/000914 CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 Código do Fornecedor 19/05/2015 Valor da A.F. 21/05/2015 6.282,18 007598 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 250,0000 7,3800 1.845,00 MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS. 12.564,36 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0930 - GERENCIA DE CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003576 27/05/2015 000001/2015 1266 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112 2015/000021 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003177 000003/2015 1266 2015/000030 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1027 Código do Fornecedor 000003/2015 1266 2015/000030 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1027 Código do Fornecedor 2015/002893 Valor Total 39,2400 39,24 007 001112/2013 1252 2014/002213 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2015NE/00/0923 Código do Fornecedor 18/05/2015 22/05/2015 873,74 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 873,7400 873,74 008 29/05/2015 08/06/2015 318,19 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 318,1900 318,19 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/05/2015 004 07/05/2015 08/05/2015 2.126,89 001565 Produto 000011407 Vr. Unitário 000063 Produto 000016568 39,24 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 000063 Produto 2015/003577 29/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 000016568 004 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,8900 2.126,89 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO. 2015/002881 04/05/2015 000777/2013 1261 2014/001856 SEBASTIAO MOTIM DA SILVA CPF/CNPJ 074.954.476-72 Produto 2015NE/00/0912 Código do Fornecedor 004 07/05/2015 08/05/2015 2.628,50 001793 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011407 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 1,0000 2.552,0000 2.552,00 000015168 PAGAMENTO DE CONDOMINIO 1,0000 76,5000 76,50 Total da U.O. 8.615,06 Página 00149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003162 12/05/2015 000001/2015 1317 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 2015/000017 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003582 27/05/2015 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 Código do Fornecedor 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 Código do Fornecedor 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 2015/003283 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 21,80 04/05/2015 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 03/06/2015 436,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 436,0200 436,02 023 29/05/2015 03/06/2015 67,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,1500 67,15 013 06/05/2015 08/05/2015 94,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 94,7500 94,75 014 06/05/2015 08/05/2015 74,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 015 19/05/2015 20/05/2015 7.548,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.548,9100 7.548,91 016 19/05/2015 20/05/2015 376,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 376,1300 376,13 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 21,8000 29/05/2015 000062 Produto 2015/002819 1,0000 022 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 21,80 000062 Produto 2015/003256 03/06/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 05/05/2015 29/05/2015 000062 Produto 000007237 021 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05/05/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/002934 2.890,53 000046 Produto 000016569 Valor Total 2.890,5300 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 27/05/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/002933 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/003584 2.890,53 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 27/05/2015 Valor da A.F. 26/05/2015 000046 Produto 000016569 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/003583 020 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 019 04/05/2015 14/05/2015 369,12 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00150 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002819 04/05/2015 000003/2015 1317 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 019 2015/000033 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/003193 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 22/05/2015 21.589,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.589,8000 21.589,80 021 29/05/2015 08/06/2015 511,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 511,7000 511,70 022 29/05/2015 08/06/2015 50,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 50,3800 50,38 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/05/2015 18/05/2015 000063 Produto 000016568 020 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003298 369,12 000063 Produto 000016568 Valor Total 369,1200 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 27/05/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/003581 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/003580 369,12 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 12/05/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 000063 Produto 000016568 04/05/2015 006 22/05/2015 08/06/2015 248,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 40,0000 2,6500 106,00 2015/003736 26/05/2015 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor Produto 000002163 2015/004094 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 29/05/2015 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 007 09/06/2015 25/06/2015 78,10 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 3,5500 78,10 008 15/06/2015 29/06/2015 9.057,55 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 4,1000 656,00 15,0000 3,8500 57,75 1.192,0000 3,5500 4.231,60 659,40 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 157,0000 4,2000 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 17,0000 3,2500 55,25 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 40,0000 2,6500 106,00 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 19,0000 6,1500 116,85 114,0000 2,8000 319,20 Página 00151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004094 29/05/2015 001430/2014 1317 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0143 008 2014/001989 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 15/06/2015 Valor da A.F. 29/06/2015 9.057,55 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 424,0000 3,2500 1.378,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 395,0000 2,5000 987,50 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 175,0000 2,8000 490,00 2015/004474 29/05/2015 001440/2014 1317 2014/002016 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0184 Código do Fornecedor Produto 000004061 2015/004475 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 29/05/2015 001440/2014 1317 2014/002016 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 2015NE/00/0184 Código do Fornecedor 2015/002987 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 05/05/2015 000053/2014 1317 2015/000457 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1911 Código do Fornecedor 13/07/2015 2.451,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 817,0000 3,0000 2.451,00 006 26/06/2015 13/07/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 002 11/05/2015 12/05/2015 4.000,32 004951 Produto 000003666 26/06/2015 000131 Produto 000004061 005 000131 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50.004,0000 0,0800 4.000,32 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMS. 2015/003224 06/05/2015 001441/2014 1317 2014/002257 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 008 25/05/2015 01/06/2015 2.083,75 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.083,7500 2.083,75 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2015/003225 06/05/2015 001441/2014 1317 2014/002257 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto Código do Fornecedor 009 25/05/2015 01/06/2015 12.249,33 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003225 06/05/2015 001441/2014 1317 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867 2014/002257 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 25/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 12.249,33 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 009 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.249,3300 12.249,33 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2015/002825 04/05/2015 000134/2015 1317 2014/002341 CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03 2015NE/00/1687 Código do Fornecedor Produto 000010112 003 11/05/2015 15/05/2015 5.500,00 006417 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.500,0000 5.500,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES. 2015/003023 06/05/2015 000735/2010 1317 2014/001974 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0813 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003234 000705/2013 1317 2014/001747 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0266 Código do Fornecedor 07/05/2015 08/05/2015 168,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 168,9400 168,94 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL. 13/05/2015 004 03/06/2015 11/06/2015 2.000,00 008633 Produto 000012960 004 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos: 101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro) congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos. Garantia máxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2015/003294 08/05/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 011 20/05/2015 08/06/2015 360,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 3,0000 360,00 Página 00153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003514 15/05/2015 001431/2014 1317 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0157 012 2014/002029 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/003733 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 26/05/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/05/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 27/05/2015 000653/2013 1317 2013/001250 RESERVE E VIAGEM LTDA-ME CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24 2015NE/00/1205 Código do Fornecedor 000011407 Valor Total 3,0000 120,00 013 001071/2014 1317 2015/000641 ROSEMARY DORES SOARES CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04 2015NE/00/2484 Código do Fornecedor 10/06/2015 25/06/2015 66,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 3,0000 66,00 014 22/06/2015 29/06/2015 18.306,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.102,0000 3,0000 18.306,00 005 08/06/2015 10/06/2015 11.996,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.996,0800 11.996,08 LOCACAO DE IMOVEL 13/05/2015 001 03/06/2015 11/06/2015 1.500,00 009587 Produto 000005154 Vr. Unitário 40,0000 009181 Produto 2015/003235 Quantidade 008859 Produto 2015/003615 120,00 008859 Produto 2015/004073 Valor da A.F. 15/06/2015 008859 Produto 000002154 01/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,0000 1.500,00 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS: 20 peças balanças mecânica grande 20 peças balanças mecânica pequena 15 Peças nebulizadores 15 Peças detector fetal 05 Peças leitor RX 15 Peças Ventilador Teto 15 Peças Ventilador parede 06 Peça Aparelho de fax 05 Peças cadeira de roda 05 Peças aparelho infravermelho 03 Peças Bicicleta ergométrica 02 Peças autoclave 2015/003330 15/05/2015 000259/2015 1317 2015/000081 CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33 Produto 000002975 SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA 2015NE/00/1811 Código do Fornecedor 002 26/05/2015 27/05/2015 4.088,25 009918 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 21,0000 74,7500 1.569,75 Página 00154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003330 15/05/2015 000259/2015 1317 CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E 2015NE/00/1811 002 2015/000081 CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33 Código do Fornecedor 26/05/2015 4.088,25 009918 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 74,7500 448,50 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia 19,0000 51,7500 983,25 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia 21,0000 51,7500 1.086,75 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica 000002975 000002975 211.512,65 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003265 14/05/2015 000002/2015 1371 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0330 004 2015/000048 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003194 000003/2015 1371 2015/000034 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0201 Código do Fornecedor 000016568 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 157,9300 157,93 004 000447/2015 2245 2014/002333 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2015NE/00/4108 Código do Fornecedor 18/05/2015 22/05/2015 1.310,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.310,4700 1.310,47 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/05/2015 157,93 000063 Produto 2015/004298 Valor da A.F. 21/05/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 000007237 Valor da A.F. 27/05/2015 001 30/06/2015 01/07/2015 38.043,00 000090 Quantidade Produto Vr. Unitário Valor Total 000017253 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA 80 ML X 30 400,0000 5,1900 2.076,00 000017365 LUVA DE PROCED. TAM.P C/100 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 300,0000 16,6500 4.995,00 000000828 LUVA DE PROCEDI. TAM. M C/100 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 1.500,0000 16,4600 24.690,00 000010757 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.G CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 200,0000 16,4600 3.292,00 000007275 PAPEL MANILHA 250 MTS - 60 CM. 100,0000 29,9000 2.990,00 2015/003430 22/05/2015 000477/2015 1592 2015/000738 HELP FARMA P. FARMACEUTICA LTDA. CPF/CNPJ 02.460.736/0001-78 Produto 000007375 ACETATO NORESTISTERONA 1 MG. + ESTRADIOL 2MG 000004868 ACIDO FOLICO 05 MG 000012736 CLORIDRATO DORZOLAMIDA/MALEATO TIMOLOL 2% + 0,5% 2015NE/00/3484 Código do Fornecedor 001 27/08/2015 01/09/2015 18.652,60 000098 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 22,0800 2.649,60 100.000,0000 0,0220 2.200,00 200,0000 16,9000 3.380,00 1.075,00 000013086 COLIRIO LATANOPROSTA + TIMOLOL 50,0000 21,5000 000012388 LATANOPROST A 0,005% FRASCO 2,5ML 50,0000 19,5000 975,00 000002542 LEVOMEPROMAZINA 25MG 12.800,0000 0,2100 2.688,00 000010041 TRAVATAN COLIRIO 0,04MG/ML 300,0000 18,9500 5.685,00 Página 00155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003427 22/05/2015 000477/2015 1592 BH FARMA COMERCIO LTDA 2015NE/00/3485 001 2015/000738 CPF/CNPJ 42.799.163/0001-26 Código do Fornecedor 24/07/2015 Valor da A.F. 04/08/2015 12.821,20 000100 Produto Quantidade Vr. Unitário 000006359 HIDROXIDO ALUMINIO 6.2% GEL SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 150ML 500,0000 1,6000 800,00 000003645 METRONIDAZOL CREME 500 MG/50 G bisnaga com 10 aplicadores 418,0000 3,4000 1.421,20 000002578 VALPROATO DE SODIO 500MG 20.000,0000 0,5300 10.600,00 2015/003609 27/05/2015 000441/2014 1641 2015/000645 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015NE/00/2483 Código do Fornecedor 2015/003610 001133/2013 1641 2014/002370 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015NE/00/0136 Código do Fornecedor 2015/003341 000238/2012 1739 2015/000574 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/2553 Código do Fornecedor Valor Total 1.697,3900 1.697,39 005 08/06/2015 10/06/2015 1.348,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.348,2300 1.348,23 002 27/05/2015 01/06/2015 200,00 000373 Produto 000012960 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 12/05/2015 1.697,39 000267 Produto 000011407 10/06/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 27/05/2015 08/06/2015 000267 Produto 000011407 002 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20 CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000. 2015/003383 20/05/2015 000114/2014 1601 2014/000217 JORGE MENDES RODRIGUES CPF/CNPJ 290.520.926-72 2015NE/00/0247 Código do Fornecedor Produto 000007201 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO 004 21/05/2015 21/05/2015 1.517,05 000380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 110,0000 8,5000 935,00 1.663,0000 0,3500 582,05 DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. Página 00156 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003005 06/05/2015 000900/2014 1397 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2015NE/00/0286 004 2014/001498 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/05/2015 2.800,00 000389 Produto 000001733 19/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a) 01 (uma) Cadeira odontológica b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos; c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; d) 01 (um) Refletor odontológico; e) 01 (um) Mocho odontológico. 2015/003243 14/05/2015 000352/2014 1641 2015/000076 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Produto 2015NE/00/0968 Código do Fornecedor 003 03/06/2015 11/06/2015 95.135,00 000514 Quantidade Vr. Unitário 000017187 DOPPLER COLOR OBSTETRICO 8,0000 108,0000 Valor Total 864,00 000017194 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO 1,0000 190,0000 190,00 000017191 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C OU S CAPTAÇAO 1,0000 77,0000 77,00 000017203 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO 1,0000 165,0000 165,00 000017201 OBST. MORFOLOGICO 4,0000 99,0000 396,00 000005141 SERV. EXAME MAMOGRAFIA 354,0000 64,0000 22.656,00 000005148 SERV. EXAME RAIO X 356,0000 24,0000 8.544,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste 65,0000 209,0000 13.585,00 8.284,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste 76,0000 109,0000 000005143 SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES 11,0000 74,0000 814,00 000005145 SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL 140,0000 98,0000 13.720,00 000007414 SERV. ULTRAS. ARTICULACOES 15,0000 64,0000 960,00 000005146 SERV. ULTRAS. OBSTETRICO 48,0000 59,0000 2.832,00 87,0000 56,0000 4.872,00 9,0000 59,0000 531,00 132,0000 65,0000 8.580,00 000007415 SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais 000007425 SERV. ULTRAS. PELVICO 000005144 SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA 6,0000 69,0000 414,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA 7,0000 334,0000 2.338,00 000013279 SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS 3,0000 166,0000 498,00 000010153 SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA 3,0000 187,0000 561,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste 6,0000 397,0000 2.382,00 Página 00157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003243 14/05/2015 000352/2014 1641 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2015NE/00/0968 003 2015/000076 CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Código do Fornecedor 03/06/2015 Valor da A.F. 11/06/2015 95.135,00 000514 Produto Quantidade Vr. Unitário 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste 2,0000 267,0000 534,00 000006243 SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS 9,0000 74,0000 666,00 000017200 ULTRASOM AXILAS 12,0000 56,0000 672,00 2015/003611 27/05/2015 000766/2013 1707 2013/001348 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0859 Código do Fornecedor 2015/003425 000477/2015 1592 2015/000738 AGLON COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA CPF/CNPJ 65.817.900/0001-71 2015NE/00/3477 Código do Fornecedor 2015/004299 BRINZOLAMIDA 1% FRASCO 5ML 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 ALMED LTDA - EPP CPF/CNPJ 03.574.839/0001-21 2015NE/00/4109 Código do Fornecedor 2.123,20 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.123,2000 2.123,20 001 24/07/2015 04/08/2015 7.652,00 002325 Produto 000012387 10/06/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 22/05/2015 08/06/2015 000881 Produto 000011407 005 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 38,2600 7.652,00 001 22/06/2015 01/07/2015 24.460,00 002402 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000001813 ATADURA CREPOM 8 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades) 1.000,0000 4,0000 4.000,00 000001814 ATADURA CREPOM 12 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades) 1.000,0000 5,9800 5.980,00 000001815 ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 - 18 FIOS (pacote com 12 unidades) 1.000,0000 7,4800 7.480,00 000017335 COMPRESSA CIRURGICA 13 FIOS 7,5 X 7,5 - PACOTE COM 10 UNIDADES (25%) 20.000,0000 0,3500 7.000,00 2015/002821 04/05/2015 000282/2013 1641 2014/001014 NEUROCENTER S/S CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2015NE/00/0175 Código do Fornecedor Produto 000010105 004 11/05/2015 12/05/2015 1.925,00 002447 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.925,0000 1.925,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 2015/002822 04/05/2015 000282/2013 1641 2015/000642 NEUROCENTER S/S CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2015NE/00/2504 Código do Fornecedor Produto 000010105 001 11/05/2015 12/05/2015 3.325,00 002447 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.325,0000 3.325,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 2015/003209 12/05/2015 000785/2010 1339 2014/001753 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 Produto 2015NE/00/1131 Código do Fornecedor 004 01/06/2015 11/06/2015 4.950,00 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003209 12/05/2015 000785/2010 1339 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2015NE/00/1131 004 2014/001753 CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/06/2015 4.950,00 003209 Produto 000015954 01/06/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Serviço para a manutenção dos locais de atendimento da SMS, em Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 49,5000 4.950,00 linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico. Favor empenhar o valor a empenhar em 2015. 2015/003211 12/05/2015 000785/2010 1339 2014/001753 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/1131 Código do Fornecedor Produto 000013725 005 01/06/2015 11/06/2015 931,00 003209 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 66,5000 931,00 Valor a empenhar em 2014: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00 Valor total a empenhar em 2015: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00 2015/003424 22/05/2015 000477/2015 1592 2015/000738 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20 2015NE/00/3478 Código do Fornecedor 001 24/07/2015 04/08/2015 319,08 004093 Quantidade Vr. Unitário 000007371 Produto BROMETO IPATROPIO 0,025%-20 ML 200,0000 0,6840 136,80 000006345 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 588,0000 0,3100 182,28 2015/004300 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME CPF/CNPJ 05.018.402/0001-37 2015NE/00/4110 Código do Fornecedor 001 16/07/2015 Valor Total 21/07/2015 25.603,00 004247 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 1,9500 585,00 CATGUT SIMPLES 2.0 AGUL.24 ENV com 24 envelopes cada 5,0000 72,8000 364,00 000001827 CATGUT SIMPLES 3.0 AGUL.24 ENV CADA CAIXA COM 24 ENVELOPES 5,0000 72,8000 364,00 000001829 CATGUT SIMPLES 4.0 AGUL.24 ENV CADA CAIXA COM 24 ENVELOPES 5,0000 72,8000 364,00 000013867 FRALDA DESCARTAVEL TAM.GG GERIATRICA TAMANHO GG COM 7 UNIDADES 1.000,0000 7,3500 7.350,00 000013866 FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIATRICA TAMANHO M COM 08 UNIDADES 1.000,0000 7,3500 7.350,00 000016962 PAPEL CREPADO 20 X 20 - PACOTE COM 500 UNIDADES 20,0000 30,7000 614,00 000016962 PAPEL CREPADO 30 X 30 - PACOTE COM 500 UNIDADES 30,0000 63,5000 1.905,00 000017253 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA 48 ML X 30 000001826 000016962 PAPEL CREPADO 40 X 40 - PACOTE COM 500 UNIDADES 000007488 SACO PLASTICO LEITOSO 20 LT CADA PACOTE COM 100 UNIDADES 000003223 SACO PLASTICO LEITOSO 50 LT CADA PACOTE COM 100 UNIDADES 2015/003595 27/05/2015 001132/2013 1370 2014/002372 AUGUSTO BARROS RIBEIRO CPF/CNPJ 243.253.846-34 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL 2015NE/00/0123 Código do Fornecedor 30,0000 111,9000 3.357,00 100,0000 12,6000 1.260,00 100,0000 20,9000 2.090,00 005 08/06/2015 10/06/2015 1.167,76 004822 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.167,7600 1.167,76 Página 00159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002954 05/05/2015 000358/2014 1601 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA 2015NE/00/0890 004 2014/000806 CPF/CNPJ 964.309.666-15 Código do Fornecedor LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/003144 11/05/2015 000585/2015 1338 2015/000895 WILSON VIEIRA SIMÕES CPF/CNPJ 308.798.416-72 1.003,85 Quantidade Vr. Unitário 1.385,0000 0,0100 13,85 180,0000 5,5000 990,00 2015NE/00/3251 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 004950 Produto 000006137 07/05/2015 26/05/2015 Valor Total 01/06/2015 860,00 004981 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS DESPACHANTE PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO DOBLO OPQ-9544 1,0000 430,0000 430,00 000002975 SERVICOS DESPACHANTE PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO SANDEIRO ORC-9980 1,0000 430,0000 430,00 2015/003140 11/05/2015 000352/2015 1600 2014/002338 GRAFICA IGUAÇU LTDA CPF/CNPJ 20.949.657/0001-07 2015NE/00/2433 Código do Fornecedor 001 07/07/2015 10/07/2015 15.723,75 004984 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000003615 IMPRESSOS. Laudo Médico Auto custo - tam. 21x30 - (preto)papel AP 18 bl 100 fls (75%) 150,0000 13,6500 2.047,50 000003615 IMPRESSOS. Requisição exame citopatológico - tam 21x30 (rosa) bl com 100 fls. frente e verso papel AP 18 (75%) 225,0000 14,4500 3.251,25 000001956 PEDIDO EXAME LABORATORIAL Tamanho10x15,5 (preto) bloco 100 folhas papel AP 18 vias numeradas (75%) 375,0000 11,0000 4.125,00 000003615 IMPRESSOS. CARTAO SUS - PAPEL CARTOLINA - TAMANHO 6 X 9 CM (75%) 15.000,0000 0,4200 6.300,00 Produto 2015/002951 05/05/2015 000001/2013 1601 2015/000073 FLAVIANO DUELI DE SOUZA CPF/CNPJ 047.172.946-96 2015NE/00/0883 Código do Fornecedor 004 07/05/2015 11/05/2015 3.948,80 005154 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006154 Produto LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 171,3000 8,0000 1.370,40 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 3.223,0000 0,8000 2.578,40 2015/003241 14/05/2015 000332/2014 1434 2015/000075 CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA. CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11 2015NE/00/0990 Código do Fornecedor 002 03/06/2015 11/06/2015 16.300,00 005159 Produto Quantidade Vr. Unitário 4,0000 470,0000 1.880,00 SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV 89,0000 140,0000 12.460,00 SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A 14,0000 140,0000 1.960,00 000012894 EXAME DE COLONOSCOPIA 000006242 000012132 Valor Total CORES. 2015/003606 27/05/2015 000623/2012 1778 2014/001884 MARILIA DA PENHA BARROS CPF/CNPJ 996.173.827-68 2015NE/00/0119 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/003428 22/05/2015 000477/2015 1592 2015/000738 DROGAFONTE LTDA 2015NE/00/3479 Código do Fornecedor 08/06/2015 10/06/2015 1.240,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.240,2800 1.240,28 LOCACAO DE IMOVEL CPF/CNPJ 08.778.201/0001-26 Produto 005 005185 001 13/07/2015 21/07/2015 24.510,00 005310 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00160 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003428 22/05/2015 000477/2015 1592 DROGAFONTE LTDA 2015NE/00/3479 001 2015/000738 CPF/CNPJ 08.778.201/0001-26 Código do Fornecedor 13/07/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 24.510,00 005310 Produto Quantidade Vr. Unitário 000008077 AMINOFILINA 100 MG 30.000,0000 0,0270 Valor Total 810,00 000002538 HALOPERIDOL 1MG 40.000,0000 0,1100 4.400,00 000002543 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 20.000,0000 0,5300 10.600,00 000002587 NEOMICINA+ BACITRACINA POMADA 5MG + 250MG 10.000,0000 0,8700 8.700,00 2015/002900 04/05/2015 000127/2014 1778 2015/000644 TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 082.120.376-22 2015NE/00/2480 Código do Fornecedor Produto 000013736 001 07/05/2015 11/05/2015 6.000,00 005488 LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 20,0000 6.000,00 gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa. 2015/002894 04/05/2015 000114/2014 1601 2014/000161 JOSE MARQUES PEIXOTO CPF/CNPJ 267.640.836-49 2015NE/00/0248 Código do Fornecedor Produto 000006154 004 07/05/2015 11/05/2015 2.209,80 005774 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 7,0000 1.281,00 2.322,0000 0,4000 928,80 FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 2015/002824 04/05/2015 001010/2013 1602 2014/002241 CLINICA ALBERT SABIN LTDA CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08 2015NE/00/0892 Código do Fornecedor Produto 000016728 2015/002823 004 000195/2015 1602 2015/000078 CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25 2015NE/00/1790 Código do Fornecedor 14/08/2015 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 04/05/2015 12/08/2015 005895 002 11/05/2015 12/05/2015 12.000,00 006095 Quantidade Vr. Unitário 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2 1,0000 3.000,0000 3.000,00 Produto Valor Total 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4 1,0000 3.000,0000 3.000,00 Página 00161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003426 22/05/2015 000477/2015 1592 ALFALAGOS LTDA 2015NE/00/3480 001 2015/000738 CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 Código do Fornecedor 12/08/2015 Valor da A.F. 21/08/2015 8.351,31 006113 Produto Quantidade Vr. Unitário 000011009 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML 500,0000 0,1870 93,50 000002531 BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5%FR 100,0000 1,5830 158,30 3.000,0000 1,6700 5.010,00 24,0000 5,0370 120,89 30.000,0000 0,0900 2.700,00 000007373 CARBOCISTEINA 0,5% - 80 ML. 000017312 CARDIZEM 60 MG CAIXA C/ 50CP 000002598 CETOCONAZOL 200 MG Valor Total 000012392 LAMOTRIGINA 50MG 360,0000 0,3670 132,12 000000658 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML 500,0000 0,2730 136,50 2015/004301 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 2015NE/00/4111 Código do Fornecedor 001 20/07/2015 04/08/2015 4.846,00 006113 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006790 Produto .AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 500,0000 4,4300 2.215,00 000017364 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 100UN CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 300,0000 4,7200 1.416,00 000001873 SERINGA DESC.20ML S/AGULH.50UN CAIXA COM 50 UNIDADES 50,0000 14,0500 702,50 000001870 SERINGA DESC.5ML S/AGULH 100UN CADA CAIXA COM 100 UNIDADES 50,0000 10,2500 512,50 2015/003223 12/05/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 002 11/06/2015 22/06/2015 513,60 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 513,6000 513,60 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003389 20/05/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 003 29/05/2015 01/06/2015 1.284,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.284,0000 1.284,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003423 21/05/2015 001012/2014 1791 2014/001686 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1806 Código do Fornecedor Produto 000003022 001 11/06/2015 22/06/2015 2.434,25 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.434,2500 2.434,25 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003512 26/05/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 004 19/06/2015 22/06/2015 1.968,80 006216 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.968,8000 1.968,80 Página 00162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003512 26/05/2015 001012/2014 1339 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1135 004 2014/001682 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor 19/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 1.968,80 006216 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/002952 05/05/2015 000114/2014 1408 2014/000218 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.115.906-32 2015NE/00/0340 Código do Fornecedor Produto 000006154 004 07/05/2015 11/05/2015 1.718,40 006589 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 154,0000 4,8000 739,20 2.176,0000 0,4500 979,20 FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 2015/002888 04/05/2015 000972/2014 1433 2014/001395 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA CPF/CNPJ 059.514.976-63 2015NE/00/1046 Código do Fornecedor Produto 000006152 004 07/05/2015 11/05/2015 1.951,20 006962 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de Quantidade Vr. Unitário Valor Total 148,0000 9,0000 1.332,00 1.376,0000 0,4500 619,20 fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação. Obs.: com motorista 000006147 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação. Obs.: com motorista 2015/003080 07/05/2015 000332/2015 1712 2015/000421 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2600 Código do Fornecedor 2015/003081 GASOLINA COMUM 07/05/2015 000332/2015 1777 2015/000419 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/2599 Código do Fornecedor 14/05/2015 21/05/2015 155,22 006991 Produto 000002269 002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0600 3,3700 155,22 002 14/05/2015 21/05/2015 511,82 006991 Quantidade Vr. Unitário 63,8980 2,4300 Valor Total 155,27 105,8000 3,3700 356,55 Página 00163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003082 07/05/2015 000332/2015 1337 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2598 002 2015/000418 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 19/05/2015 Valor da A.F. 21/05/2015 9.163,06 006991 Produto Quantidade Vr. Unitário 000002269 GASOLINA COMUM 1.378,8860 3,3700 4.646,85 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 1.510,4390 2,9900 4.516,21 2015/003380 20/05/2015 000332/2015 1712 2015/000421 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2600 Código do Fornecedor 2015/003381 GASOLINA COMUM 20/05/2015 000332/2015 1777 2015/000419 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2599 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 20/05/2015 000332/2015 1337 2015/000418 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2598 Código do Fornecedor 11/06/2015 280,91 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 83,3570 3,3700 280,91 003 01/06/2015 11/06/2015 945,62 006991 Produto 2015/003382 01/06/2015 006991 Produto 000002269 003 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 280,5980 3,3700 945,62 003 01/06/2015 11/06/2015 9.792,93 006991 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002269 GASOLINA COMUM 1.573,7580 3,3700 5.303,56 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 1.501,4610 2,9900 4.489,37 2015/002866 04/05/2015 000296/2015 1705 2015/000362 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/2423 Código do Fornecedor Produto 000006308 COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabores: Baunília = 50 latas, Chocolate = 25 latas, Banana = 50 latas, Morango = 25 latas. Prazo de validade de no mínimo 18 meses Cronograma de entrega = no mês de março/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha, 25 latas sabor chocolate, 25 latas sabor morango e 50 latas sabor 001 22/06/2015 01/07/2015 5.100,00 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 150,0000 14,0000 2.100,00 Página 00164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002866 04/05/2015 000296/2015 1705 DROGARIA SILVIUS LTDA 2015NE/00/2423 001 2015/000362 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Código do Fornecedor 22/06/2015 Valor da A.F. 01/07/2015 5.100,00 007038 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 10,0000 3.000,00 banana. = no mês julho/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha, 25 latas sabor chocolate, 25 latas sabor morango e 25 latas sabor banana. = no mês de outubro/15 = entrega de 50 latas sabor baunilha e 25 latas sabor banana. 000013833 LEITE EM PO LATA Desnatado: Apresentação Lata de 300g Prazo de validade de no mínimo 18 meses Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto. 2015/003429 22/05/2015 000477/2015 1592 2015/000738 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/3481 Código do Fornecedor Produto 000012386 BIMATOPROSTA 0,03% FRASCO 3ML 000017311 BRASART 160MG CAIXA C/ 30CP 000002579 CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR.100ML 001 26/06/2015 26/06/2015 91.453,60 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 24,5000 4.900,00 36,0000 14,7000 529,20 300,0000 4,9000 1.470,00 000011022 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% FRASCO 5ML 200,0000 13,2000 2.640,00 000010642 COLIRIO BRIMONIDINA 0,2% + TIMOLOL 0,5% 200,0000 74,0000 14.800,00 000013085 COLIRIO BIMATOPROSTA + TIMOLOL 0,03% + 0,5% FRASCO 3ML 200,0000 69,0000 13.800,00 000016946 OXCARBAZEPINA 300MG 360,0000 0,3400 122,40 000007387 PENICILINA 600.000 UI AMP.+DIL 500,0000 6,9500 3.475,00 000002545 PERICIAZINA 4% FR 20ML SOLUÇÃO ORAL 1.000,0000 12,1000 12.100,00 000002547 PIPOTIAZINA 100 MG AMP.4ML 400,0000 54,0000 21.600,00 7.350,00 000002546 PIPOTIAZINA 25 MG AMP. 1ML 420,0000 17,5000 000017008 URSACOL 300MG CAIXA C/ 20CP 60,0000 93,1500 5.589,00 000017310 XARELTON 20MG CAIXA C/ 28CP 18,0000 171,0000 3.078,00 2015/004308 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/4112 Código do Fornecedor 001 10/07/2015 21/07/2015 12.400,00 007038 Quantidade Vr. Unitário 000001889 Produto SONDA URETRAL Nº 12 10.000,0000 0,4400 4.400,00 000010854 SONDA URETRAL Nº10 5.000,0000 0,4300 2.150,00 000003050 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML COM TAMPA FLIP TOP 3.000,0000 1,9500 5.850,00 2015/003618 27/05/2015 000716/2014 1419 2014/001019 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 207.386.336-15 2015NE/00/0861 Código do Fornecedor Produto 000006634 SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para 005 16/06/2015 Valor Total 22/06/2015 700,00 007183 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 Página 00165 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003618 27/05/2015 000716/2014 1419 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA 2015NE/00/0861 005 2014/001019 CPF/CNPJ 207.386.336-15 Código do Fornecedor 16/06/2015 Valor da A.F. 22/06/2015 700,00 007183 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total escrituração mensal da farmácia popular do Brasil. 2015/003443 25/05/2015 000544/2015 1755 2015/000541 COMERCIAL OLA LTDA CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65 2015NE/00/3459 Código do Fornecedor Produto 000012178 001 28/10/2015 03/11/2015 1.620,00 007411 SQUEEZE de 500 ml , frasco branco, tampa verde SILK EM 04 CORES, ARTE SERA FORNECIDA PELO SETOR DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 4,0500 1.620,00 ENDEMIAS. 2015/003006 06/05/2015 001057/2014 1601 2014/001757 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2015NE/00/0404 Código do Fornecedor Produto 12/05/2015 Quantidade 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/003379 004 20/05/2015 000434/2015 1630 2015/000512 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/2664 Código do Fornecedor 1.921,80 Vr. Unitário Valor Total 1.906,0000 0,3000 571,80 180,0000 7,5000 1.350,00 001 11/06/2015 22/06/2015 1.059,30 007598 Produto 000008035 14/05/2015 007533 LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 321,0000 3,3000 1.059,30 Kits individuais com cardápio variado. Cardápio: Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml) Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml) Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml 2015/003442 25/05/2015 000482/2015 1755 2015/000442 UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37 2015NE/00/3242 Código do Fornecedor Produto 000004578 001 22/07/2015 24/08/2015 2.047,60 008410 BOLSA EM LONA Bolsa de lona 45 cm de largura c/ 35 cm de altura com um bolso externo pequeno e duas divisórias. Alça Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 51,1900 2.047,60 regulável em tecido de algodão ou couro. Padrão FUNASA. Silkada - Prefeitura de Coronel Fabriciano 2015/003198 12/05/2015 000128/2015 1602 2015/000071 ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66 2015NE/00/0797 Código do Fornecedor Produto 000008598 SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da Farmácia . 004 22/05/2015 25/05/2015 665,00 008463 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 665,0000 665,00 Página 00166 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002820 04/05/2015 000363/2012 1617 CLEDIMAR FERREIRA ALVES 2015NE/00/0879 004 2015/000070 CPF/CNPJ 040.323.166-35 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/05/2015 1.000,00 008573 Produto 000002386 06/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 2015/003238 13/05/2015 000272/2013 1607 2015/000605 LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26 2015NE/00/2648 Código do Fornecedor 001 12/06/2015 22/06/2015 2.359,20 008845 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000010696 COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrílica 8,0000 57,9000 463,20 000010697 INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF) 1,0000 45,0000 45,00 000010698 NUCLEO METALICO FUNDIDO 2,0000 16,0000 32,00 000010694 PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica 3,0000 133,0000 399,00 000010695 PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica 3,0000 133,0000 399,00 000010692 PROTESE TOTAL MANDIBULAR 5,0000 100,0000 500,00 000010693 PROTESE TOTAL MAXILAR 5,0000 100,0000 500,00 000010690 REEMBASAMENTO DE PROTESE 3,0000 7,0000 21,00 2015/003434 18/05/2015 001431/2014 1707 2014/002038 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0164 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/003435 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 18/05/2015 001431/2014 1641 2014/002039 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0165 Código do Fornecedor 2015/003452 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 13/05/2015 001431/2014 1602 2014/002231 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0166 Código do Fornecedor 2015/003731 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 22/05/2015 001431/2014 1779 2014/002285 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0172 Código do Fornecedor 17/06/2015 234,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 78,0000 3,0000 234,00 005 01/06/2015 17/06/2015 198,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 66,0000 3,0000 198,00 005 01/06/2015 15/06/2015 2.035,00 008859 Produto 000002154 01/06/2015 008859 Produto 000002154 005 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 678,3333 3,0000 2.035,00 002 10/06/2015 29/06/2015 90,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 3,0000 90,00 Página 00167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003439 22/05/2015 000662/2015 1777 SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 2015NE/00/3475 2015/000354 CPF/CNPJ 58.069.956/0001-20 Empenho Código do Fornecedor 24/06/2015 Valor da A.F. 01/07/2015 7.924,00 008928 Produto 000012238 Parcela Liquidação Pagamento 001 MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO Solução injetável T-61 (eutanásico). Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 566,0000 7.924,00 Que contém: **IODETO DE MEBEZÔNIO, com ação curatrizante, que provoca a paralização dos musculos esqueléticos estriados, incluídos os músculos respiratórios, ocasionando um rápido colapso respiratório, sem o aparecimento de convulsões. **EMBUTRAMIDA, poderoso anestésico que paraliza o centro da respiração. **CLORIDRATO DE TETRACAÍNA, um anestésico local que reduz a dor. FRASCO : 50ml 2015/004303 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2015NE/00/4113 CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07 Código do Fornecedor Produto 24/06/2015 01/07/2015 2.721,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 2,6700 801,00 EQUIPO P/SORO MACROGOTAS 1.000,0000 0,9800 980,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 1.000,0000 0,9400 940,00 000001792 ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND cada pacote com 100 unidades 000006829 000008568 2015/004305 001 008962 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2015NE/00/4113 CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07 Código do Fornecedor 002 24/06/2015 01/07/2015 13.012,60 008962 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.000,0000 1,9600 11.760,00 MONONYLION 6.0 AGULO.24 ENVEL. CADA CAIXA COM 24 UNIDADES 10,0000 22,2600 222,60 000006833 MONONYLON 2.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES 10,0000 22,7500 227,50 000006830 MONONYLON 3.0 AGULHADO -CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES 10,0000 22,7500 227,50 Produto 000009251 CONJ.AUXILIAR PAPANICOLAU TAMANHO M 000001857 000006832 MONONYLON 4.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES 10,0000 22,7500 227,50 000006831 MONONYLON 5.0 AGULHADO - CX.24 CADA CAIXA COM 24 UNIDADES 10,0000 22,7500 227,50 000001867 SCALP Nº25 1.000,0000 0,1200 120,00 2015/002959 05/05/2015 000352/2015 1600 2014/002338 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2015NE/00/2434 Código do Fornecedor 26/06/2015 01/07/2015 74.500,00 009051 Produto 000007740 001 RECEITUARIO MEDICO 02 VIAS TAMANHO 15,5 X 21 CM, 1X0 (PRETO), BLOCO 50 X 2 VIAS, PAPEL CARBONO SENDO A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.250,0000 14,9000 18.625,00 3.750,0000 14,9000 55.875,00 1ª VIA PAPEL AP 18 E 2ª VIA PAPEL JORNAL. (25%) 000007740 RECEITUARIO MEDICO 02 VIAS TAMANHO 15,5 X 21 CM, 1X0 (PRETO), BLOCO 50 X 2 VIAS, PAPEL CARBONO SENDO A 1ª VIA PAPEL AP 18 E 2ª VIA PAPEL JORNAL.(75%) 2015/003118 08/05/2015 000846/2013 1630 2014/002194 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP 2015NE/00/0914 CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 009323 Código do Fornecedor Produto 000006199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A 003 17/08/2015 21/08/2015 4.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 Página 00168 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003118 08/05/2015 000846/2013 1630 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP 2015NE/00/0914 003 2014/002194 CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 Código do Fornecedor 17/08/2015 Valor da A.F. 21/08/2015 4.800,00 009323 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2015/003119 08/05/2015 000846/2013 1630 2014/002194 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 2015NE/00/0914 Código do Fornecedor Produto 000006199 004 17/08/2015 21/08/2015 4.800,00 009323 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2015/003432 22/05/2015 000477/2015 1592 2015/000738 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 2015NE/00/3482 Código do Fornecedor 001 24/07/2015 04/08/2015 9.998,60 009331 Quantidade Vr. Unitário 000002530 AMINOFILINA 24 MG/ML AMP.10ML 0,0000 0,8500 0,00 000007372 CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML. 0,0000 1,4800 0,00 1.853,00 Produto Valor Total 000010502 CETOCONAZOL CREME 20 MG 20MG/G TUBO 30G 1.700,0000 1,0900 000005046 CIMETIDINA 150 MG/ML AMP. 2ML 0,0000 0,7700 0,00 000002608 DICLOFENACO SODICO 2,5% AMPOLA 3ML 0,0000 0,6400 0,00 000002606 DICLOFENACO SODICO 50 MG. 000007384 HIDROCORTISONA 100 MG. 000002563 HIOSCINA 20 MG AMPOLA 1 ML 000017234 NIFEDIPINO 20 MG 0,0000 0,0220 0,00 500,0000 3,1900 1.595,00 500,0000 0,9800 490,00 148.950,0000 0,0280 4.170,60 1.890,00 000002572 PROMETAZINA 25 MG 30.000,0000 0,0630 000007386 PROMETAZINA 25 MG/ML-AMP. 2 ML 0,0000 1,2000 0,00 000010917 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% 0,0000 4,1480 0,00 Página 00169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004306 19/05/2015 000447/2015 2245 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA 2015NE/00/4114 001 2014/002333 CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 Código do Fornecedor 16/11/2015 Valor da A.F. 23/11/2015 2.220,00 009331 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000017334 CATETER JELCO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 22 3.000,0000 0,7400 2.220,00 000017334 CATETER JELCO INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24 0,0000 0,7400 0,00 2015/003487 26/05/2015 000028/2015 1419 2015/000110 FABIO AUGUSTO FIOROT CPF/CNPJ 055.070.457-47 2015NE/00/0043 Código do Fornecedor Produto 000017109 2015/003486 26/05/2015 000024/2015 1419 2015/000109 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR 2015NE/00/0042 Código do Fornecedor 000010/2015 1419 2015/000103 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2015NE/00/0017 Código do Fornecedor 500,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 006 28/05/2015 28/05/2015 500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 26/05/2015 28/05/2015 009339 Produto 000017109 28/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 CPF/CNPJ 093.195.786-99 2015/003488 006 009338 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009350 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003503 26/05/2015 000015/2015 1419 2015/000100 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2015NE/00/0022 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009351 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003501 26/05/2015 000017/2015 1419 2015/000102 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2015NE/00/0024 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009352 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003007 06/05/2015 001110/2013 1620 2015/000395 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 2015NE/00/1743 Código do Fornecedor Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias, que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes 004 11/05/2015 15/05/2015 7.553,00 009365 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 157,0000 35,0000 5.495,00 Página 00170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003007 06/05/2015 001110/2013 1620 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. 2015NE/00/1743 004 2015/000395 CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 11/05/2015 Valor da A.F. 15/05/2015 7.553,00 009365 Código do Fornecedor Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 49,0000 42,0000 2.058,00 portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. U tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde 000012960 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22 dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e jantar. 2015/003496 26/05/2015 000022/2015 1419 2015/000105 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2015NE/00/0029 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009410 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003497 26/05/2015 000021/2015 1419 2015/000104 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2015NE/00/0028 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009411 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003083 07/05/2015 000404/2015 1395 2015/000404 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07 2015NE/00/3111 Código do Fornecedor 10/07/2015 13/07/2015 7.825,60 009459 Produto 000001124 001 CREME DENTAL 90 GR Creme dental contendo monofluorfosfato de sódio, com 1.500ppm de teor de flúor, embalado Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 0,8900 890,00 8.500,0000 0,5400 4.590,00 individualmente em tubo plástico de 90 gramas. 000002026 ESCOVA DENTAL ADULTO com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 17 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", gravadas na cor dourada (necessário enviar Página 00171 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003083 07/05/2015 000404/2015 1395 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 2015NE/00/3111 001 2015/000404 CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07 Código do Fornecedor 10/07/2015 Valor da A.F. 13/07/2015 7.825,60 009459 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.500,0000 0,4900 1.225,00 100,0000 1,3000 130,00 3,0000 235,0000 705,00 80,0000 3,5700 285,60 layout para aprovação antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado. 000005018 ESCOVA DENTAL INFANTIL Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO". Gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para aprovação antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado. 000003501 FIO DENTAL C/100 METROS 000006875 FLUOR PO FRASCO C/500 SACHES Fluoreto de Sódio em pó, embalado individualmente em sachê ou cápsula de 01(um) grama. Pote com 500 unidades de sachê ou cápsula. 000008572 GEL P/ APLICACAO TOPICA FLUOR Contendo flúor fosfato acidulado texotrópico com 1,23% de íons fluoretados. Frasco com 200ml. 2015/003490 26/05/2015 000029/2015 1419 2015/000114 FABIANA TAKAHASHI CARVALHO CPF/CNPJ 073.718.676-37 2015NE/00/0036 Código do Fornecedor Produto 000017109 2015/003604 000567/2014 1601 2014/001020 MARIANA DRUMOND SCHMIDT CPF/CNPJ 060.728.826-41 2015NE/00/0400 Código do Fornecedor 000567/2014 1601 2015/000979 MARIANA DRUMOND SCHMIDT CPF/CNPJ 060.728.826-41 2015NE/00/3421 Código do Fornecedor 2015/003492 Vr. Unitário Valor Total 500,0000 500,00 005 000009/2015 1419 2015/000095 LAZARO RIVERA VALIDO CPF/CNPJ 067.850.151-38 2015NE/00/0016 Código do Fornecedor 10/06/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,0000 120,00 001 08/06/2015 10/06/2015 843,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 843,3360 843,34 LOCACAO DE IMOVEL 26/05/2015 08/06/2015 009602 Produto 000011407 500,00 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 27/05/2015 28/05/2015 009602 Produto 2015/003605 28/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 27/05/2015 000011407 006 009577 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009611 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS DE AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003491 26/05/2015 000012/2015 1419 2015/000096 REY ARIAS SOTO CPF/CNPJ 067.586.171-30 Produto 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 2015NE/00/0019 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009612 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 Página 00172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003491 26/05/2015 000012/2015 1419 REY ARIAS SOTO 2015NE/00/0019 006 2015/000096 CPF/CNPJ 067.586.171-30 Código do Fornecedor 2015/003499 000019/2015 1419 2015/000091 FRANKLYN MARIN AGUIRRE CPF/CNPJ 067.497.071-30 2015NE/00/0026 Código do Fornecedor 1.700,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 26/05/2015 Valor da A.F. 28/05/2015 009612 Produto 000017112 28/05/2015 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009613 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003494 26/05/2015 000014/2015 1419 2015/000099 KIRENIA LLAMOS MARTINEZ CPF/CNPJ 067.619.711-60 2015NE/00/0021 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009614 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003493 26/05/2015 000013/2015 1419 2015/000093 ELSA HERNANDEZ TORRES CPF/CNPJ 067.226.891-40 2015NE/00/0020 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009615 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003498 26/05/2015 000020/2015 1419 2015/000098 LORAIDA SORI RIVERA CPF/CNPJ 067.572.821-51 2015NE/00/0027 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009616 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003500 26/05/2015 000018/2015 1419 2015/000094 YAMARA ENRIQUEZ PADRON CPF/CNPJ 067.572.031-11 2015NE/00/0025 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009618 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003489 26/05/2015 000011/2015 1419 2015/000092 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ CPF/CNPJ 067.545.851-02 Produto 2015NE/00/0018 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009619 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Página 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003445 25/05/2015 000598/2015 1339 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2015NE/00/3378 001 2015/000912 CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/06/2015 646,00 009821 Produto 000002975 12/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 646,0000 646,00 SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT MASTER PUY-4467 DE 20.000,40.000 E 60.000 KM 2015/003458 25/05/2015 000598/2015 1339 2015/000912 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40 2015NE/00/3378 Código do Fornecedor Produto 000002975 002 12/06/2015 15/06/2015 794,06 009821 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 794,0600 794,06 SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT KANGOO PVN-5790 DE 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 E 60.000 KM 2015/003718 28/05/2015 000598/2015 1339 2015/000912 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40 2015NE/00/3378 Código do Fornecedor Produto 000002975 003 12/06/2015 15/06/2015 355,30 009821 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 355,3000 355,30 SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT MASTER PUY-4467 DE 20.000,40.000 E 60.000 KM 2015/003719 28/05/2015 000598/2015 1339 2015/000912 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40 2015NE/00/3378 Código do Fornecedor Produto 000002975 004 12/06/2015 15/06/2015 486,20 009821 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 486,2000 486,20 SERVICOS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAUT KANGOO PVN-5790 DE 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 E 60.000 KM 2015/003465 26/05/2015 000447/2014 1757 2014/000276 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1662 Código do Fornecedor Produto 000008271 004 14/07/2015 21/07/2015 82,50 009855 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 82,5000 1,0000 82,50 (CATALOGO) FIAT 2015/003466 26/05/2015 000447/2014 1755 2014/000277 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1757 Código do Fornecedor Produto 000017164 004 26/06/2015 01/07/2015 52,35 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 52,3500 52,35 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003467 26/05/2015 000447/2014 1714 2014/000269 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1698 Código do Fornecedor Produto 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 002 14/07/2015 21/07/2015 267,30 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 267,3000 267,30 Página 00174 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003469 26/05/2015 000447/2014 1618 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/1661 003 2014/000599 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/07/2015 125,40 009855 Produto 000008271 14/07/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 125,4000 125,40 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003470 26/05/2015 000447/2014 1615 2014/000294 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1854 Código do Fornecedor Produto 000017164 002 26/06/2015 01/07/2015 602,87 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 602,8700 602,87 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003471 26/05/2015 000447/2014 1618 2014/000599 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1661 Código do Fornecedor Produto 000008271 004 14/07/2015 21/07/2015 290,04 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 290,0400 290,04 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003472 26/05/2015 000447/2014 1615 2014/000294 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1854 Código do Fornecedor Produto 000017164 003 26/06/2015 01/07/2015 394,39 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 394,3900 394,39 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003473 26/05/2015 000447/2014 1600 2014/000302 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1635 Código do Fornecedor Produto 000017164 005 26/06/2015 01/07/2015 1.930,77 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.930,7700 1.930,77 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003474 26/05/2015 000447/2014 1602 2014/000532 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1660 Código do Fornecedor Produto 000008271 006 14/07/2015 21/07/2015 1.551,00 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.551,0000 1.551,00 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003475 26/05/2015 000447/2014 1600 2014/000302 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1635 Código do Fornecedor Produto 000017164 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 006 26/06/2015 01/07/2015 1.426,79 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.426,7900 1.426,79 Página 00175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003477 26/05/2015 000447/2014 1602 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/1660 007 2014/000532 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/07/2015 716,10 009855 Produto 000008271 14/07/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 716,1000 716,10 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003479 26/05/2015 000447/2014 1600 2014/000302 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1635 Código do Fornecedor Produto 000017164 007 26/06/2015 01/07/2015 80,36 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,3600 80,36 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003481 26/05/2015 000447/2014 1602 2014/000532 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1660 Código do Fornecedor Produto 000008271 008 14/07/2015 21/07/2015 66,00 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 66,0000 66,00 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003482 26/05/2015 000447/2014 1602 2014/000532 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1660 Código do Fornecedor Produto 000008271 009 14/07/2015 21/07/2015 2.418,90 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.418,9000 2.418,90 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 2015/003484 26/05/2015 000447/2014 1615 2014/000294 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1854 Código do Fornecedor Produto 000017164 004 26/06/2015 01/07/2015 2.304,93 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.304,9300 2.304,93 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo CITROEN de peças, quantidade e valor) 2015/003721 28/05/2015 000447/2014 1725 2014/000279 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/3924 Código do Fornecedor Produto 000017164 001 26/06/2015 01/07/2015 48,77 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 48,7700 48,77 SISTEMA AUDATEX PARA CONSULTA DE PEÇAS ,COMPONENTES DE FROTAS Sistema audatex ou similar (Catalogo FIAT de peças, quantidade e valor) 2015/003722 28/05/2015 000447/2014 1727 2014/000278 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/3930 Código do Fornecedor Produto 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO ORÇAMENTO (hora homem - valor) atraves do sistema AUDATEX ou SIMILAR (CATALOGO) FIAT 001 14/07/2015 21/07/2015 115,50 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 115,5000 115,50 Página 00176 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003495 26/05/2015 000023/2015 1419 ALEXI PEREZ MARTINEZ 2015NE/00/0030 006 2015/000108 CPF/CNPJ 066.102.551-99 Código do Fornecedor 28/05/2015 Valor da A.F. 28/05/2015 1.700,00 009888 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003502 26/05/2015 000016/2015 1419 2015/000107 EISARA ESTEVEZ ESCALONA CPF/CNPJ 065.978.451-37 2015NE/00/0023 Código do Fornecedor 006 28/05/2015 28/05/2015 1.700,00 009889 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/003617 27/05/2015 001218/2014 1738 2014/001861 UEBER DE ARAUJO LINHARES CPF/CNPJ 049.523.166-53 2015NE/00/1722 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 08/06/2015 10/06/2015 2.000,00 009987 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO. 2015/003437 22/05/2015 001243/2014 1350 2014/002073 WEF CONSTRUCOES E PINTURA EIRELI-ME CPF/CNPJ 17.698.578/0001-66 2015NE/00/1214 Código do Fornecedor Produto 000003301 2015/003408 000515/2015 1339 2015/000606 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 2015NE/00/3280 Código do Fornecedor 28/05/2015 02/06/2015 17.774,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.774,0000 17.774,00 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADINHO 21/05/2015 001 29/05/2015 02/06/2015 5.807,03 010248 Produto 000003090 001 010091 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa OWT-1852 CHASSI Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.201,9000 1.201,90 1,0000 1.255,9600 1.255,96 9BD119609E1111220 com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2013/2014 132CV/1800. 100% Fipe colisão incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.700,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 6 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa PVI-8476 CHASSI 9BD119609F1125322 com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00. Página 00177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003408 21/05/2015 000515/2015 1339 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2015NE/00/3280 001 2015/000606 CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 Código do Fornecedor 29/05/2015 Valor da A.F. 02/06/2015 5.807,03 010248 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.255,9600 1.255,96 1,0000 904,7500 904,75 1,0000 1.188,4600 1.188,46 Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 6 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 placa PVI-8545 CHASSI 9BD119609F1124112 com capacidade de 7 lugares 132CV/1800 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 6 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT PALIO FIRE CHASSI 1.0 9BD17122LF5962647 placa PVF-6815 com capacidade de 5 lugares 75CV/1000 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.500,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 4 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 CHASSI9BD374121F5062582 placa PVG-2327 com capacidade de 5 lugares 86CV/1400 ano de fabricação 2014/2015. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.900,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Página 00178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003408 21/05/2015 000515/2015 1339 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2015NE/00/3280 001 2015/000606 CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 Código do Fornecedor 29/05/2015 Valor da A.F. 02/06/2015 5.807,03 010248 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 01 Motorista e 4 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 2015/004304 19/05/2015 000447/2015 2245 2014/002333 ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CPF/CNPJ 19.188.783/0001-07 2015NE/00/4115 Código do Fornecedor Produto 000016962 PAPEL CREPADO 22 X 22 - PACOTE COM 250 UNIDADES 000007009 SACOLA PARA CHUP-CHUP 8X25 CM 001 28/10/2015 03/11/2015 1.020,00 010261 Quantidade Vr. Unitário 36,0000 20,0000 Valor Total 720,00 10.000,0000 0,0300 300,00 5.311.529,53 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003093 07/05/2015 000002/2015 1834 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0337 006 2015/000058 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/003263 000002/2015 1834 2015/000058 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0337 Código do Fornecedor 2015/004103 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 23,0600 23,06 007 001430/2014 1834 2014/001985 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0139 Código do Fornecedor 20/05/2015 1.520,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.520,8100 1.520,81 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 000007237 23,06 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 11/05/2015 000062 Produto 000007237 08/05/2015 005 15/06/2015 29/06/2015 272,00 000074 Quantidade Vr. Unitário 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 40,0000 3,2500 130,00 Produto 2015/004481 29/05/2015 001440/2014 1834 2014/002012 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48 Produto 000004061 VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA 2015NE/00/0180 Código do Fornecedor 005 26/06/2015 Valor Total 13/07/2015 120,00 000131 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 Página 00179 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002978 05/05/2015 000053/2014 1834 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1902 002 2015/000435 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 12/05/2015 1.951,28 004951 Produto 000003666 11/05/2015 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 24.391,0000 0,0800 1.951,28 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMF. 2015/003092 07/05/2015 001012/2014 1834 2014/001694 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1231 Código do Fornecedor Produto 000003022 015 29/05/2015 01/06/2015 5.778,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.778,0000 5.778,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003017 06/05/2015 000735/2010 1834 2014/001975 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0814 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/004082 001431/2014 1834 2014/002025 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0153 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 21/05/2015 000515/2015 1834 2015/000590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 2015NE/00/3279 Código do Fornecedor Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY CHASSI 9BD15822AD6886009 placa OWT-8584 com capacidade de 5 lugares 75CV/1000 ano de fabricação 2013/2013. 100% Fipe colisão - incêndio - roubo e furto. Franquia reduzida ou valor máximo para colisão de R$ 1.300,00. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte-invalidez- dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 17.000,00 - DMH (Despesa Médico Hospitalares: R$ 13.000,00). 08/05/2015 98,16 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 98,1600 98,16 005 22/06/2015 29/06/2015 690,00 008859 Produto 2015/003407 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL 29/05/2015 000002154 004 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 3,0000 690,00 001 29/05/2015 02/06/2015 1.012,61 010248 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.012,6100 1.012,61 Página 00180 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003407 21/05/2015 000515/2015 1834 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2015NE/00/3279 001 2015/000590 CPF/CNPJ 61.198.164/0064-43 Código do Fornecedor 29/05/2015 Valor da A.F. 02/06/2015 1.012,61 010248 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 01 Motorista e 4 passageiros Seguro para brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000 km. 11.737,92 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003346 12/05/2015 001199/2014 1850 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/0289 004 2014/001873 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 634,88 000373 Produto 000015808 27/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 634,8800 634,88 LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 634,88 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003342 12/05/2015 000238/2012 1861 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2015NE/00/2552 002 2015/000536 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 200,00 000373 Produto 000015808 27/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2015/003345 12/05/2015 001199/2014 1861 2014/001872 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2015NE/00/0288 Código do Fornecedor Produto 000015808 006 27/05/2015 01/06/2015 423,24 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 423,2400 423,24 LOCACAO DE IMPRESSORA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COM 5000 COPIAS/MES PARA CADA UMA. ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2015/003612 27/05/2015 000696/2013 1861 2014/001849 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0121 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/003099 000670/2014 1861 2014/000773 BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08 Produto SERV.DE SISTEMA INFORMATIZADO 2015NE/00/0401 Código do Fornecedor 08/06/2015 10/06/2015 2.126,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,6700 2.126,67 LOCACAO DE IMOVEL 07/05/2015 000014171 005 000881 004 19/05/2015 21/05/2015 16.500,00 006797 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16.500,0000 16.500,00 Página 00181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003099 07/05/2015 000670/2014 1861 BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 2015NE/00/0401 004 2014/000773 CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08 Código do Fornecedor Quantidade 06/05/2015 000332/2015 1859 2015/000424 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2603 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 21/05/2015 000396/2015 1862 2015/000202 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2015NE/00/3422 Código do Fornecedor 000000047 000156/2012 1861 2015/000326 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1158 Código do Fornecedor 14/05/2015 Valor Total 04/08/2015 134,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 39,7690 3,3700 134,02 001 12/06/2015 22/06/2015 2.180,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.180,0000 2.180,00 TELEVISOR 42" - CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA GERENCIA DE INFORMATICA. 07/05/2015 003 22/05/2015 01/06/2015 60,00 007400 Produto 000013725 001 Vr. Unitário 007349 Produto 2015/003100 16.500,00 006991 Produto 2015/003409 Valor da A.F. 21/05/2015 006797 Produto 2015/003011 19/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 60,0000 60,00 SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME. 21.623,93 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003158 12/05/2015 000001/2015 1940 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 2015/000019 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003160 000001/2015 1940 2015/000019 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000002/2015 1940 2015/000054 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/1025 Código do Fornecedor 2015/003188 Valor Total 47,1500 47,15 008 000003/2015 1940 2015/000035 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015NE/00/0202 Código do Fornecedor 15/05/2015 26/05/2015 107,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 107,5100 107,51 004 19/05/2015 20/05/2015 266,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 266,9500 266,95 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 000016568 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 47,15 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14/05/2015 Valor da A.F. 25/05/2015 000046 Produto 2015/003262 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12/05/2015 000016569 007 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 004 18/05/2015 22/05/2015 2.194,83 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.194,8300 2.194,83 Página 00182 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002847 04/05/2015 001012/2014 1940 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1706 004 2014/001692 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 6.388,75 006216 Produto 000003022 29/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.388,7500 6.388,75 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003244 14/05/2015 001012/2014 1940 2014/001692 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1706 Código do Fornecedor Produto 000003022 005 19/06/2015 22/06/2015 1.524,75 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.524,7500 1.524,75 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003019 06/05/2015 000735/2010 1940 2014/001978 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0819 Código do Fornecedor Produto 000013005 004 07/05/2015 08/05/2015 77,11 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 77,1100 77,11 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL. 10.607,05 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002936 05/05/2015 000002/2015 1987 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0336 007 2015/000056 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1987 2015/000056 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0336 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,7900 74,79 008 001430/2014 1987 2014/001990 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0144 Código do Fornecedor 20/05/2015 245,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 245,6400 245,64 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/05/2015 19/05/2015 000062 Produto 2015/004104 74,79 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 08/05/2015 000062 Produto 2015/003255 06/05/2015 005 15/06/2015 29/06/2015 254,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 40,0000 2,8000 112,00 2015/003596 27/05/2015 000499/2015 1987 2015/000152 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 Produto 000014190 LOCACAO DE IMOVEL-1 2015NE/00/2674 Código do Fornecedor 002 08/06/2015 10/06/2015 2.000,00 001225 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 Página 00183 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002988 05/05/2015 000053/2014 1987 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1909 001 2015/000447 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor COPIAS DE XEROX A4 000003668 ENCADERNACAO 2015/002858 04/05/2015 000094/2013 1986 2014/002167 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 2015NE/00/0131 Código do Fornecedor 18,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 0,0800 12,72 4,0000 1,4300 5,72 004 12/05/2015 14/05/2015 3.666,68 006295 Produto 000005008 Valor da A.F. 12/05/2015 004951 Produto 000003666 11/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.666,6800 3.666,68 LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural, motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado. 2015/003014 06/05/2015 000735/2010 1987 2014/001973 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0812 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/003296 001431/2014 1987 2014/002030 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0158 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 29/05/2015 001431/2014 1987 2014/002030 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0158 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 04/05/2015 001093/2014 1986 2014/001663 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/1012 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 35,9400 35,94 005 20/05/2015 08/06/2015 120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 006 22/06/2015 29/06/2015 240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 004 12/05/2015 14/05/2015 3.400,00 009960 Produto 000005008 35,94 008859 Produto 2015/002855 08/05/2015 008859 Produto 2015/004084 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL. 08/05/2015 000002154 004 006705 LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.400,0000 3.400,00 1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES, SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 10.327,93 1302 - GERENCIA DESENV ECONOMICO E TRABALHO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1302 - GERENCIA DESENV ECONOMICO E TRABALHO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003101 03/05/2015 001070/2014 2007 VILLE CONSTRUTORA LTDA 2014NE/00/6003 005 2014/001788 CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 8.194,58 009106 Produto 000001731 21/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.194,5800 8.194,58 SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS. 8.194,58 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1310 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho 2015/003438 22/05/2015 000658/2015 2024 AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2015NE/00/3465 2015/001013 CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26 Código do Fornecedor 11/06/2015 Valor da A.F. 21/07/2015 2.000,00 008447 Produto 000006672 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO no tamanho 8 x 5 m, com cobertura e escada lateral. 2.000,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003463 25/05/2015 001012/2014 2039 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1872 007 2014/001688 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 171,20 006216 Produto 000003022 22/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 171,2000 171,20 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 171,20 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003260 14/05/2015 000002/2015 2068 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0331 007 2015/000049 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 2068 2015/000049 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0331 Código do Fornecedor 2015/003516 Valor Total 1,0000 619,8400 619,84 008 001430/2014 2068 2014/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 2015NE/00/0145 Código do Fornecedor 19/05/2015 20/05/2015 69,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,8900 69,89 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/05/2015 000002158 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 619,84 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/05/2015 Valor da A.F. 20/05/2015 000062 Produto 2015/003279 19/05/2015 006 09/06/2015 15/06/2015 130,00 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 Página 00185 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/004099 29/05/2015 001430/2014 2068 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0145 007 2014/001991 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 2015/002999 05/05/2015 000130/2015 2068 2015/000001 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1785 Código do Fornecedor 966,40 Quantidade Vr. Unitário 38,0000 4,6500 176,70 162,0000 3,2500 526,50 94,0000 2,8000 263,20 003 22/05/2015 Valor Total 01/06/2015 6.817,86 004074 Produto 000008035 Valor da A.F. 29/06/2015 000074 Produto 000002164 15/06/2015 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.319,0000 2,9400 6.817,86 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/002984 05/05/2015 000053/2014 2068 2015/000444 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1907 Código do Fornecedor Produto 000003666 002 11/05/2015 12/05/2015 353,92 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.424,0000 0,0800 353,92 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SESUMA. 2015/004078 29/05/2015 001431/2014 2068 2014/002031 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0159 Código do Fornecedor 22/06/2015 29/06/2015 4.782,00 008859 Produto 000002154 011 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.594,0000 3,0000 4.782,00 15.672,71 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003148 12/05/2015 000001/2015 2096 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104 2015/000006 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 004 15/05/2015 Valor da A.F. 19/05/2015 133,90 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/003148 12/05/2015 000001/2015 2096 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104 2015/000006 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/003261 14/05/2015 000002/2015 2096 2015/000050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0332 Código do Fornecedor 000003/2015 2096 2015/000024 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0197 Código do Fornecedor 000016568 000197/2015 2096 2015/000014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929 Código do Fornecedor 000004992 000725/2011 2095 2014/001961 CENIRA INES DE SA SILVA 2015NE/00/0134 CPF/CNPJ 512.643.746-15 005146 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 15/05/2015 000601/2012 2096 2014/001858 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 2015NE/00/0801 Código do Fornecedor 000003022 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor 185,99 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 185,9900 185,99 004 18/05/2015 22/05/2015 1.292,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.292,5000 1.292,50 003 19/05/2015 25/05/2015 9.876,01 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.876,0100 9.876,01 004 12/05/2015 14/05/2015 4.347,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 152,0000 28,6000 4.347,20 004 12/06/2015 15/06/2015 9.597,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.597,0900 9.597,09 008 10/07/2015 21/07/2015 5.937,50 006216 Produto 000003022 21/05/2015 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 15/05/2015 19/05/2015 006072 Produto 2015/003324 004 SERVICOS POSTAIS 05/05/2015 Produto 2015/003331 133,90 000073 Produto 000012189 Valor Total 133,9000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/05/2015 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2015/002966 Vr. Unitário 000063 Produto 2015/003332 133,90 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 12/05/2015 Valor da A.F. 19/05/2015 000062 Produto 000007237 15/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/003172 004 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.937,5000 5.937,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003335 15/05/2015 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 29/06/2015 02/07/2015 5.937,50 006216 Produto 000003022 009 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.937,5000 5.937,50 Página 00187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003338 15/05/2015 001012/2014 2096 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1102 010 2014/001681 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/06/2015 6.658,55 006216 Produto 000003022 19/06/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.658,5500 6.658,55 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/003025 06/05/2015 000216/2014 2096 2014/000575 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 2015NE/00/0955 Código do Fornecedor Produto 000016099 2015/003027 06/05/2015 000216/2014 2096 2015/000777 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME 2015NE/00/2588 Código do Fornecedor 000038/2012 2095 2014/002378 IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 459.401.696-00 2015NE/00/0135 Código do Fornecedor 000011407 000038/2012 2095 2014/002378 ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2015NE/00/0173 Código do Fornecedor 001 000223/2015 2086 2015/000312 CIDADE VIVA ENGENHEIROS E ARQUITETOS ASSOCIADOS 2015NE/00/1810 CPF/CNPJ 04.866.551/0001-93 Código do Fornecedor 15/05/2015 21/05/2015 13.414,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.414,4000 13.414,40 005 08/06/2015 10/06/2015 2.327,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3771 2.327,38 005 08/06/2015 10/06/2015 2.327,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3770 2.327,38 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 25/05/2015 001 01/06/2015 08/06/2015 20.000,00 009952 Produto 000016099 28.865,54 008483 Produto 000011407 Valor Total LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira 27/05/2015 CPF/CNPJ 089.221.036-20 2015/003457 Vr. Unitário 28.865,5400 008482 Produto 2015/003601 28.865,54 1,0000 SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO 27/05/2015 07/05/2015 007956 Produto 000016099 07/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 2015/003600 004 007956 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.000,0000 20.000,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA 110.900,94 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002928 05/05/2015 000524/2012 2126 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2015NE/00/0128 004 2014/001500 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Código do Fornecedor 2015/002948 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 05/05/2015 000550/2014 2113 2014/001038 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Produto 2014NE/00/4077 Código do Fornecedor Valor da A.F. 14/05/2015 3.696,00 000246 Produto 000004992 12/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 154,0000 24,0000 3.696,00 004 08/05/2015 25/05/2015 44.389,44 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002948 05/05/2015 000550/2014 2113 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP 2014NE/00/4077 004 2014/001038 CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Código do Fornecedor 2015/003106 000294/2014 2127 2014/000071 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/0249 Código do Fornecedor 000004347 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 08/05/2015 000294/2014 2127 2015/000736 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/2481 Código do Fornecedor 000004347 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 08/05/2015 000294/2014 2127 2015/000736 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/2481 Código do Fornecedor 000004347 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 06/05/2015 001267/2014 2113 2014/002082 ACTCON TECNOLOGIA LTDA EPP CPF/CNPJ 02.381.997/0001-00 2014NE/00/8959 Código do Fornecedor 004 20/05/2015 21/05/2015 590,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 59,0000 590,00 001 20/05/2015 21/05/2015 1.947,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 33,0000 59,0000 1.947,00 002 20/05/2015 21/05/2015 5.577,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 85,3000 65,3838 5.577,24 001 14/05/2015 24/06/2015 35.500,00 002520 Produto 000016837 44.389,44 001885 Produto 2015/003079 Valor Total 44.389,4400 001885 Produto 2015/003108 Vr. Unitário 1,0000 001885 Produto 2015/003107 44.389,44 Quantidade SERVICO DE ILUMINACAO EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE E REMOÇÃO DE POSTES. 08/05/2015 Valor da A.F. 25/05/2015 001149 Produto 000006674 08/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 35.500,0000 35.500,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de rede logica de matérias e serviços de construção de rede de logica, apresentado em loco, total de 120 pontos na Secretaria de Obras. O material necessário para execução dos serviços e completa instalação, inclui tópico de transporte e materiais tais como: cabos, eletrodutos, conectores, e correlatos. Garantia: -O fornecimento do material obedecerá a garantia expressa de seu fabricante e assegurada por nossa empresa. -A mão de obra gerada na instalação terá garantia mínima de um ano a partir da aceitação definitiva do fornecimento pela contratante. 2015/003090 07/05/2015 000669/2011 2126 2014/001893 GERALDO DE ASSIS BRANDAO CPF/CNPJ 012.970.236-68 2015NE/00/0126 Código do Fornecedor Produto 000004992 2015/002965 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 05/05/2015 000785/2013 2126 2014/001962 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ CPF/CNPJ 632.166.396-49 2015NE/00/0132 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 004 12/05/2015 14/05/2015 3.388,00 007076 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 154,0000 22,0000 3.388,00 004 12/05/2015 14/05/2015 2.142,22 007202 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 167,0000 6,0000 1.002,00 2.426,0000 0,4700 1.140,22 Página 00189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002965 05/05/2015 000785/2013 2126 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ 2015NE/00/0132 004 2014/001962 CPF/CNPJ 632.166.396-49 Código do Fornecedor 12/05/2015 Valor da A.F. 14/05/2015 2.142,22 007202 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/003598 27/05/2015 000890/2011 2126 2014/002142 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ 329.709.516-49 2015NE/00/0353 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/002926 000436/2012 2126 2014/001499 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO 2015NE/00/0127 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 05/05/2015 000436/2012 2126 2014/001499 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO CPF/CNPJ 037.497.886-77 2015NE/00/0127 Código do Fornecedor 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 03/05/2015 001070/2014 2113 2014/001788 VILLE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38 2015NE/00/1007 Código do Fornecedor 000001731 Valor Total 1,0000 3.573,6800 3.573,68 004 001248/2014 2127 2014/002104 WE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA CPF/CNPJ 02.306.316/0001-31 2015NE/00/1019 Código do Fornecedor 13/05/2015 14/05/2015 1.320,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 16,5000 1.320,00 005 13/05/2015 14/05/2015 1.336,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 74,0000 18,0625 1.336,63 004 21/05/2015 01/06/2015 5.041,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.041,9200 5.041,92 SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS. 15/05/2015 001 21/05/2015 01/06/2015 6.125,00 010024 Produto 000011748 Vr. Unitário 009106 Produto 2015/003322 3.573,68 008468 Produto 2015/003102 10/06/2015 008468 Produto 000004992 08/06/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 05/05/2015 CPF/CNPJ 037.497.886-77 2015/002994 005 008451 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.125,0000 6.125,00 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONCESSÃO DE OUTORGAS 116.769,35 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003351 18/05/2015 000854/2014 2193 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/9000 003 2014/001015 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Produto 000003301 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL. 22/05/2015 Valor da A.F. 01/06/2015 13.802,01 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.802,0100 13.802,01 Página 00190 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003352 18/05/2015 000854/2014 2191 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/9001 003 2014/001380 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 4.726,29 000079 Produto 000003301 22/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.726,2900 4.726,29 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. CONTRA PARTIDA. 2015/003353 18/05/2015 000854/2014 2192 2014/001017 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/9003 Código do Fornecedor Produto 000003301 003 22/05/2015 01/06/2015 5.585,88 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.585,8800 5.585,88 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL. 2015/003507 12/05/2015 000875/2011 2180 2015/000531 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2015NE/00/1846 Código do Fornecedor 003 18/06/2015 Produto Quantidade 000012960 22/06/2015 640.313,63 000121 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: Vr. Unitário Valor Total 1,0000 640.313,6300 640.313,63 * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2015/004334 12/05/2015 000875/2011 2180 2015/000531 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2015NE/00/1846 Código do Fornecedor 004 18/06/2015 Produto Quantidade 000012960 22/06/2015 120.466,69 000121 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120.466,6900 120.466,69 * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2015/002923 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO CPF/CNPJ 150.251.286-68 Produto 2015NE/00/0204 Código do Fornecedor 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 000249 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002923 05/05/2015 000870/2014 2159 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO 2015NE/00/0204 004 2014/001457 CPF/CNPJ 150.251.286-68 Código do Fornecedor 2015/003109 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7 08/05/2015 000294/2014 2160 2014/001314 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/0250 Código do Fornecedor 000003711 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 08/05/2015 000294/2014 2160 2015/000737 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/2482 Código do Fornecedor 000003711 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 08/05/2015 000294/2014 2160 2015/000737 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/2482 Código do Fornecedor 000003711 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ANTONIO DE SOUSA TORRES CPF/CNPJ 043.475.158-80 2015NE/00/0207 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 JOSE LUCIO DE ABREU CPF/CNPJ 926.391.196-72 2015NE/00/0208 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2 11/05/2015 000619/2015 2159 2015/000976 WILSON VIEIRA SIMÕES CPF/CNPJ 308.798.416-72 2015NE/00/3253 Código do Fornecedor 2015/002967 000870/2014 2159 2014/001457 SIDNEY DA SILVA CPF/CNPJ 703.787.896-00 2015NE/00/0209 Código do Fornecedor LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ROBSON GONCALVES BARRETO CPF/CNPJ 499.121.197-20 Produto 2015NE/00/0210 Código do Fornecedor 21/05/2015 1.071,00 Vr. Unitário Valor Total 17,0000 63,0000 1.071,00 001 20/05/2015 21/05/2015 6.772,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 97,0000 69,8166 6.772,21 002 20/05/2015 21/05/2015 3.591,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 57,0000 63,0000 3.591,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.480,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 28,0000 4.480,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 001 26/05/2015 01/06/2015 509,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 509,0000 509,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.760,00 004986 Produto 2015/002927 20/05/2015 Quantidade SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO GIRICO NEW HOLLAND TT55 4X4 CHASSI ZTT242427. 05/05/2015 000010043 004 004981 Produto 000002386 4.452,00 004413 Produto 2015/003143 Valor Total 28,0000 002591 Produto 2015/002970 Vr. Unitário 159,0000 001885 Produto 2015/002969 Quantidade 001885 Produto 2015/003114 4.452,00 001885 Produto 2015/003111 Valor da A.F. 14/05/2015 000249 Produto 000010043 12/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 170,0000 28,0000 4.760,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 004988 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002927 05/05/2015 000870/2014 2159 ROBSON GONCALVES BARRETO 2015NE/00/0210 004 2014/001457 CPF/CNPJ 499.121.197-20 Código do Fornecedor 2015/003247 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8 14/05/2015 000523/2010 2180 2014/001862 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 2015NE/00/0827 Código do Fornecedor 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 21/05/2015 27/05/2015 95.508,51 006179 Produto 000012960 Valor da A.F. 14/05/2015 004988 Produto 000010043 12/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 95.508,5100 95.508,51 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; * Residuo Hospitalar. 2015/002947 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2015NE/00/0226 Código do Fornecedor Produto 000010043 2015/002973 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2015NE/00/0226 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 13- PLACA GXJ-1504. 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 2015NE/00/0232 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 3- PLACA GXS-0591 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 2015NE/00/0232 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354 06/05/2015 000332/2015 2158 2015/000413 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2593 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 008 12/05/2015 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Comum 19/05/2015 000332/2015 2158 2015/000413 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/2593 Código do Fornecedor 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 007 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 008 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 002 14/05/2015 Quantidade 000002269 2015/003372 Quantidade 21/05/2015 3.974,99 006991 Produto 000000119 4.452,00 006919 Produto 2015/003042 14/05/2015 006919 Produto 2015/002963 12/05/2015 006731 Produto 2015/002922 007 006731 Vr. Unitário Valor Total 80,6340 3,3700 271,74 1.290,3300 2,8700 3.703,25 004 27/05/2015 01/06/2015 447,21 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 132,7040 3,3700 447,21 Página 00193 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003376 20/05/2015 000332/2015 2158 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2593 003 2015/000413 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 2015/003730 OLEO DIESEL Comum 29/05/2015 000667/2015 2158 2015/000995 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/3491 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/06/2015 3.736,28 006991 Produto 000000119 27/05/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.301,8410 2,8700 3.736,28 001 15/07/2015 15/07/2015 360,00 006991 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000017418 EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor de incendio para o Caminhão 1313 placa GMM-4042. 1,0000 180,0000 180,00 000017418 EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO Extintor de incendio para o Caminhão Pipa placa HMG-6817. 1,0000 180,0000 180,00 2015/003728 29/05/2015 000743/2014 2203 2014/001310 HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04 2015NE/00/0285 Código do Fornecedor Produto 000012960 2015/002932 000611/2011 2159 2014/001781 BRUNO HENRIQUE CARVALHO 2015NE/00/0989 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 JEAN CARLOS CARVALHO CPF/CNPJ 040.492.776-97 2015NE/00/0229 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU CPF/CNPJ 267.490.846-72 2015NE/00/0234 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 WENDELL PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 013.335.526-88 2015NE/00/0235 000010043 Código do Fornecedor LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16 05/05/2015 001093/2014 2159 2014/001823 MARIA HELENA CARVALHO CPF/CNPJ 040.501.416-39 Produto 000004992 Valor Total 1,0000 7.418,2200 7.418,22 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 2015NE/00/1011 Código do Fornecedor 004 12/05/2015 14/05/2015 4.988,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 215,0000 23,2000 4.988,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 008699 Produto 2015/002971 Vr. Unitário 008697 Produto 2015/002964 7.418,22 008533 Produto 2015/002925 11/06/2015 008295 Produto 000007977 08/06/2015 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO 05/05/2015 CPF/CNPJ 071.043.806-04 2015/002972 005 007986 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 2.590,00 008700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 140,0000 18,5000 2.590,00 Página 00194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/002929 05/05/2015 000870/2014 2159 THAIS MARA DE JESUS ELIAS 2015NE/00/0236 004 2014/001457 CPF/CNPJ 063.925.226-54 Código do Fornecedor 2015/002989 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1 05/05/2015 000294/2014 2159 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/0251 Código do Fornecedor 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA - 05/05/2015 000294/2014 2159 2015/000877 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/3107 Código do Fornecedor 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA - 05/05/2015 000294/2014 2159 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/0251 Código do Fornecedor 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 05/05/2015 000294/2014 2159 2015/000877 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/3107 Código do Fornecedor 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001459 MONICA MARIA NEVES CPF/CNPJ 007.829.446-04 2015NE/00/0239 Código do Fornecedor 4.732,00 007 12/05/2015 14/05/2015 783,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 48,9900 783,84 001 12/05/2015 14/05/2015 6.887,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 128,0000 53,8057 6.887,13 008 12/05/2015 14/05/2015 1.449,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 25,0000 57,9900 1.449,75 002 12/05/2015 14/05/2015 10.190,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 63,6904 10.190,46 004 12/05/2015 14/05/2015 6.160,00 009738 Produto 000005426 Valor Total 28,0000 009515 Produto 2015/002946 Vr. Unitário 169,0000 009515 Produto 2015/002993 Quantidade 009515 Produto 2015/002992 4.732,00 009515 Produto 2015/002991 Valor da A.F. 14/05/2015 009484 Produto 000010043 12/05/2015 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,0000 28,0000 6.160,00 COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/002968 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001460 JOSE GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ 243.313.686-53 2015NE/00/0240 Código do Fornecedor Produto 000005426 004 12/05/2015 14/05/2015 6.524,00 009739 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 233,0000 28,0000 6.524,00 COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/003091 07/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ANDREA DE CASTRO PAULA CPF/CNPJ 039.576.026-70 Produto 2015NE/00/0241 Código do Fornecedor 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 009740 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:33:00 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/05/2015 a 31/05/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/003091 07/05/2015 000870/2014 2159 ANDREA DE CASTRO PAULA 2015NE/00/0241 004 2014/001457 CPF/CNPJ 039.576.026-70 Código do Fornecedor 2015/002935 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 ROSANGELA DE PAULA E SILVA CPF/CNPJ 085.553.926-75 2015NE/00/0242 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15 05/05/2015 000870/2014 2159 2014/001457 NEIDSON VALADARES DE SÁ CPF/CNPJ 031.663.806-47 2015NE/00/0243 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10 07/05/2015 001176/2014 2159 2014/001912 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/0133 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 4.452,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 159,0000 28,0000 4.452,00 004 12/05/2015 14/05/2015 2.072,40 009960 Produto 000006152 Quantidade 009881 Produto 2015/003088 4.452,00 009743 Produto 2015/002949 Valor da A.F. 14/05/2015 009740 Produto 000010043 12/05/2015 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 148,0000 9,0000 1.332,00 1.851,0000 0,4000 740,40 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. Total da U.O. 1.028.183,89 Total Geral 14.672.224,39