ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 622/2012 Fornecedor: CENTRO AUDITIVO SONORUS LTDA. - CNPJ: 05.567.112/0001-42 Item 00001 Descrição APARELHO AUDITIVO ARGOSI MODELO SOLO T+311 Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 1.200,0000 Preço Total 1.200,00 Unidade UNIDADE Quantidade 150,00 Preço Unitário 1,5500 Preço Total Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 18,8000 11,0000 Preço Total 1,00 2,00 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Preço Unitário 496,7800 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 2.085,2000 Preço Total 2.085,20 Preço Unitário 919,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 623/2012 Fornecedor: ADRIANO FUCKS - CNPJ: 03.015.837/0001-00 Item 00001 Descrição VIRA MATE PERSONALIZADO EM 2 CORES 232,50 Ordem de Compra: 624/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Item 00001 00002 Descrição MANGUEIRA 3/16 CAPA 18,80 22,00 Ordem de Compra: 625/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 496,78 Ordem de Compra: 626/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 627/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Ordem de Compra: 628/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Quantidade 919,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 100,0000 Preço Total Preço Unitário 100,0000 100,0000 Preço Total 2,00 1,00 Preço Unitário 2,9400 8,1700 45,2100 63,4000 64,9300 Preço Total 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Preço Unitário 467,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 75,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 88,4500 Preço Total 1,00 1,00 100,00 Ordem de Compra: 629/2012 Fornecedor: DEION INDUSTRIA E COMERCIO DE DETERGENTE - CNPJ: 76.670.124/0001-46 Item 00001 00002 Descrição INTERCAP X 40 BB 50 L SOLUPAN X40 BB 50L Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 200,00 100,00 Ordem de Compra: 630/2012 Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL - CNPJ: 81.584.278/0048-19 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição LIMA P/MS 380 NICHOLSON 4,7MM 3/16 LIMA PARA ENXADA NICHOLSON CORRENTE P/380 30 DNT 3/8 40 CM 0060 CORRENTE P/210 25 DNT 63PM 35CM 0050 CORRENTE P/250 27 DNT 63PM 40CM 0055 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 8,82 16,34 90,42 63,40 64,93 Ordem de Compra: 631/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 467,50 Ordem de Compra: 632/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 75,00 Ordem de Compra: 633/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Ordem de Compra: 634/2012 88,45 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 140,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 1,2500 1,0000 3,0000 6,0000 1,2500 1,5000 1,7500 1,0000 1,5000 2,0000 Preço Total 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 3.000,0000 Preço Total 3.000,00 1,00 Preço Unitário 1.130,0000 Preço Total 1.130,00 Preço Unitário Preço Total 140,00 Ordem de Compra: 635/2012 Fornecedor: AGRO ORGANICA LTDA-ME - CNPJ: 05.682.129/0001-40 Item 00001 Descrição SUBSTRATO PARA MUDAS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 40,00 Ordem de Compra: 636/2012 Fornecedor: BOUFLEUR & CIA LTDA - CNPJ: 79.057.428/0001-20 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 Descrição SEMENTE DE BETERRABA SEMENTE DE NABO SEMENTE DE COUVE RABANO VERMELHO SEMENTE DE RABANETE HIBRIDO SEMENTE DE RUCULA SEMENTE DE ALFACE CRESPA SEMENTE DE ALFACE CABECA SEMENTE DE REPOLHO CABECA DE BOI SEMENTE DE REPOLHO SEMENTE DE COUVE RABANO 3,75 3,00 3,00 18,00 1,25 1,50 1,75 1,00 1,50 2,00 Ordem de Compra: 637/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 638/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 639/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR UNIDADE 1,00 6.500,0000 6.500,00 1,00 Preço Unitário 1.177,0000 Preço Total 1.177,00 1,00 Preço Unitário 2.124,1400 Preço Total 2.124,14 Preço Unitário 214,7300 Preço Total 1,00 Preço Unitário 338,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,8800 Preço Total 50,00 Preço Unitário 237,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 640/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 641/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Ordem de Compra: 642/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 214,73 Ordem de Compra: 643/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade LITRO Quantidade 338,00 Ordem de Compra: 644/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM 144,00 Ordem de Compra: 645/2012 Fornecedor: CLAITON O. GHELLERE & CIA LTDA - CNPJ: 01.652.172/0001-02 Item 00001 Descrição EXAMES LABORATORIAIS Ordem de Compra: 646/2012 Unidade UNIDADE Quantidade 237,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Fornecedor: BRUNO HENRIQUE BARZAGHI - CNPJ: 12.138.093/0001-02 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 350,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.340,0000 Preço Total 1.340,00 350,00 Ordem de Compra: 647/2012 Fornecedor: EDITORA O PRESENTE LTDA - CNPJ: 84.812.049/0001-39 Item 00001 Descrição ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES (JORNAIS E/OUREVISTAS) Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 648/2012 Fornecedor: PROTEMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 10.714.646/0001-94 Item 00001 Descrição BOTA PVC BRANCA Unidade PAR Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 27,0000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 4,5000 64,0000 Preço Total 71,00 4,00 Preço Unitário 345,9000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 30,60 Preço Unitário 26,0000 Preço Total 1,00 54,00 Ordem de Compra: 649/2012 Fornecedor: CARLITO JOSE HENZ - CNPJ: 01.201.838/0001-06 Item 00001 00002 Descrição MEDALHAS TROFEUS 319,50 256,00 Ordem de Compra: 650/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição PARA BRISA VIDRO TEMPERADO Unidade UNIDADE Quantidade 345,90 Ordem de Compra: 651/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 89,35 Ordem de Compra: 652/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição OLEO LUBRIFICANTE ULTRAMO 40 1 LT 26,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 653/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 1.859,0000 Preço Total 1.859,00 Preço Unitário 137,3900 Preço Total 1,00 Preço Unitário 375,0000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 580,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 12,0000 6,0000 Preço Total 25,00 8,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 12,00 Ordem de Compra: 654/2012 Fornecedor: FIEDLER & FIEDLER LTDA. - CNPJ: 01.441.304/0001-57 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 137,39 Ordem de Compra: 655/2012 Fornecedor: EVERTON L. PETRY - CNPJ: 13.850.622/0001-50 Item 00001 Descrição TAXA DE INSCRIÇÃO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 750,00 Ordem de Compra: 656/2012 Fornecedor: NEY CARLOS GROSS - CNPJ: 00.986.044/0001-32 Item 00001 Descrição LANCHES 580,00 Ordem de Compra: 657/2012 Fornecedor: VALDOMIRO GRUTZMANN - CNPJ: 02.681.810/0001-86 Item 00001 00002 Descrição REFEICOES REFRIGERANTE 2 LT Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 300,00 48,00 Ordem de Compra: 658/2012 Fornecedor: DOTTO & DOTTO LTDA - CNPJ: 13.052.260/0001-52 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Ordem de Compra: 659/2012 91,00 156,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Fornecedor: ROSANE SCHULZ HASPER - CNPJ: 08.101.082/0001-72 Item 00001 Descrição VIDRO 4MM FUME Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 345,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2.506,0500 Preço Total 2.506,05 1,00 Preço Unitário 1.800,0000 Preço Total 1.800,00 Preço Unitário 542,4400 Preço Total 1,00 Preço Unitário 280,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 168,0000 40,0000 Preço Total 4,00 1,00 1,00 345,00 Ordem de Compra: 660/2012 Fornecedor: RODOFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 05.289.066/0001-67 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 661/2012 Fornecedor: QUERSIA SILVA DOS SANTOS - CNPJ: 11.837.251/0001-41 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 662/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO Unidade UNIDADE Quantidade 542,44 Ordem de Compra: 663/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 280,00 Ordem de Compra: 664/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 80,00 Ordem de Compra: 665/2012 Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05 Item 00001 00002 Descrição GAS DE COZINHA 45 KG GAS DE COZINHA 13 KG Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 672,00 40,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 666/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição DISCO TACOGRAFO SEMANAL Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 28,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 48,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 200,0000 115,0000 285,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 155,0000 250,0000 360,0000 220,0000 180,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 2.200,0000 Preço Total 2.200,00 28,00 Ordem de Compra: 667/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição FECHADURA PORTA Unidade UNIDADE Quantidade 48,00 Ordem de Compra: 668/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 50,00 Ordem de Compra: 669/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 00002 00003 Descrição PLACA MAE ECS INTEL G41T-M7 LGA775 DDR3 MEMORIA KINGSTON 4 GB DDR3 HD SAMSUNG 500 GB 7200RPM Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 200,00 115,00 285,00 Ordem de Compra: 670/2012 Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição APARELHO DE DVD LG USB RADIO COM TOCA CD PHILCO PH229 FORNO ELETRICO FISCHER STAR POLTRONA 2 LUGARES POLTRONA 1 LUGAR Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 155,00 250,00 360,00 220,00 180,00 Ordem de Compra: 671/2012 Fornecedor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA - IPV - CNPJ: 07.244.591/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 672/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 Descrição LAMPADAS 100W 220V VERDE LAMPADAS 110W 220V BRANCA FITAS DE NYLON FIO PARALELO 2X1,00MM FIO SOLIDO 1X2,5 SPOT SOQUETE BUCHAS COM PARAFUSOS DISJUNTOR 1X10 DISJUNTOR 1X15 DISJUNTOR 2X50 BASE PLAFON FOTO ELETRICA LAMPADA 60W 220V PLUGUES MACHOS FIO 2X2,5 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO Quantidade Preço Unitário 31,0000 31,0000 0,1900 0,8700 0,8700 19,2600 2,6300 0,1100 7,5500 8,9300 36,8500 5,4000 3,5000 36,0000 1,7000 3,5000 2,0900 Preço Total 2.232,00 1.240,00 190,00 1.392,00 1.218,00 2.214,90 302,45 24,64 30,20 53,58 36,85 48,60 91,00 144,00 13,60 70,00 89,87 Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 5.900,0000 Preço Total 5.900,00 Unidade PACOTE CAIXA CAIXA Quantidade Preço Unitário 11,7900 6,9900 2,7800 Preço Total 42,00 100,00 100,00 72,00 40,00 1.000,00 1.600,00 1.400,00 115,00 115,00 224,00 4,00 6,00 1,00 9,00 26,00 4,00 8,00 20,00 43,00 Ordem de Compra: 673/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00018 Descrição PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO ELETRICA Ordem de Compra: 674/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 00002 00039 Descrição ACUCAR REFINADO (EMBALAGEM DE 5 KG) CAFE EM PÓ (EMBALADO A VACUO/ CAIXA DE 500 GR) CHA - DIVERSOS SABORES - (CAIXA C/25 SACHES CADA) Ordem de Compra: 675/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 495,18 699,00 278,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Item 00042 00043 00044 00045 Descrição FILTRO DE PAPEL Nº 103 GAS DE COZINHA 13 KG COPOS DESCARTAVEIS 180 ML (PACOTE C/ 100) COPOS DESCARTAVEIS 50 ML (PACOTE C/ 100) Unidade CAIXA UNIDADE PACOTE PACOTE Quantidade Preço Unitário 2,4900 40,0000 2,4800 1,3800 Preço Total 60,00 10,00 100,00 100,00 Unidade PACOTE UNIDADE Quantidade 100,00 20,00 Preço Unitário 6,2800 13,9900 Preço Total CAIXA LITRO FRASCO FRASCO FRASCO LITRO LITRO UNIDADE FRASCO 60,00 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00 200,00 200,00 30,00 5,9900 4,1900 3,2800 1,3800 3,8500 2,4500 1,3900 1,4900 6,4900 359,40 419,00 328,00 414,00 385,00 245,00 278,00 298,00 194,70 PACOTE 540,00 3,9900 2.154,60 UNIDADE FRASCO LITRO UNIDADE PACOTE FRASCO FRASCO PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 30,00 20,00 48,00 10,00 40,00 20,00 24,00 200,00 40,00 20,00 10,00 20,00 20,00 10,00 15,00 2,4000 3,8900 2,9500 6,3500 1,7800 9,3700 3,0800 2,9000 0,9700 5,8000 6,9500 1,9900 2,2500 1,9000 5,9900 72,00 77,80 141,60 63,50 71,20 187,40 73,92 580,00 38,80 116,00 69,50 39,80 45,00 19,00 89,85 149,40 400,00 248,00 138,00 Ordem de Compra: 676/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 Descrição SACOS DE LIXO 30 LITROS - 59CM X 61CM TOALHAS SIMPLES PARA LIMPEZA DE CHAO - 450CM X 80CM SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO (CAIXA DE 1 KG) ALCOOL 90° (EMBALAGEM 1 LITRO) DESINFETANTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 2 LITROS DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML AMACIANTE DE ROUPAS (EMBALAGEM DE 2 LITROS) ALVEJANTE FLORAL (EMBALAGEM DE 1 LITRO) AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 1 LITRO) PEDRA SANITARIA (28g) DESODORIZADOR DE AMBIENTES (EMBALAGEM DE 360 ML) PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 M X 10MM (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS) SAPOLIO EM PÓ (EMBALAGEM DE 300 G) LIMPA VIDROS (EMBALAGEM 500 ML) CERA LIQUIDA PRETA (750 ML) ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO ESPONJA DE LA DE AÇO (EMBALAGEM C/ 08 UNID. CADA) DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUMADO 100 ML REMOVEX (EMBALAGEM 1 LITRO) ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (COM 3 UNID. CADA) SABONETE (90 GRAMAS) PANO DE PRATO RODO ESPONJA COM FIBRA 28CM BISNAGA PRETA ESCOVA LAVA ROUPAS ESCOVINHA DE MAO INSETICIDA 300ML 177G 628,00 279,80 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00040 00041 LUVAS DE LATEX (GRANDE) LUVAS DE LATEX (MEDIA) LUVAS DE LATEX (PEQUENA) SABÃO DE ALCOOL EM BARRA - EMBALAGEM C/05 UND SACOS DE LIXO 63 X 80 VASSOURA DE PALHA VASSOURA PLASTICA DE FIBRA ARTICULADA RODO DE BORRACHA DUPLO EVA 50CM RODO DE ESPUMA 38 CM ESPONJAO SCOT BRITE (PARA LIMPEZA DE PAREDES E CHAO) ALCOOL 70° 1L PAR PAR PAR PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FRASCO 30,00 30,00 30,00 60,00 50,00 20,00 10,00 10,00 15,00 50,00 2,3900 2,3900 2,3900 4,6400 6,2800 9,9500 6,5000 5,5000 4,9800 3,8900 71,70 71,70 71,70 278,40 314,00 199,00 65,00 55,00 74,70 194,50 100,00 4,4900 449,00 Ordem de Compra: 677/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 Descrição LAMPADAS 60 WATTS 127 VOLTS LAMPADAS 150 WATTS PILHA ALCALINA 9 VOLTS (EMBALAGEM C/02 UNID.) PILHA GRANDE (EMBALAGEM C/ 2) PILHA MEDIA (EMBALAGEM C/ 2) PILHA PEQUENA (EMBALAGEM C/4 UNID) AA PILHA PALITO (EMBALAGEM C/ 2 UNID) AAA2 Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE Quantidade Preço Unitário 1,8000 2,9800 10,9900 3,7000 3,8000 2,6000 4,8900 Preço Total 50,00 50,00 10,00 60,00 20,00 40,00 40,00 Unidade CAIXA Quantidade 50,00 Preço Unitário 32,0000 Preço Total 1.600,00 FRASCO 5,00 17,0000 85,00 CAIXA 2,00 115,0000 230,00 50,00 3,8000 190,00 90,00 149,00 109,90 222,00 76,00 104,00 195,60 Ordem de Compra: 678/2012 Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ: 04.971.211/0001-22 Item 00003 00007 00008 00010 Descrição ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML CONTEM 50 TABLETES CIMENTO TEMPORARIO PARA PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES DENTARIAS, SEM EUGENOL, COM 20 GRAMAS PELICULA DE FILME RADIOGRAFICO 3X4CM (ADULTO) EMBALAGEM DE 150 UNIDADES SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL SABOR TUTTI-FRUTI C/40 UNID. PACOTE ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00014 00015 00018 00020 00021 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00033 00034 00035 00042 00044 00045 00055 00056 00057 00058 00060 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CAIXA FORRAMENTO E BASE-CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONTEM 9G DE PÓ, 5,5 ML DE LIQUIDO, BLOCOS DE ESPATULAÇÃO COLHER DOSADORA DE PÓ MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM PO E CAIXA LIQUIDO KIT GEL HEMOSTATICO A BASE DE SULFATO FERRICO 20%, CAIXA EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 3G DE PRODUTO DE 15BICOS APLICADORES FIO DENTAL CLINICO COM 500 MT FRASCO FIO DENTAL EXTRAFINO COM 100 MT FRASCO BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM UNIDADE BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM UNIDADE ALGODÃO EM ROLETES 100% ALGODÃO HIGIENICO SUPER PACOTE ABSORVENTE NÃO ESTERIL CONTEM 100UN EUGENOL IMPREGNADO PARA CURATIVO ALVEOLAR. FRASCO PASTA CONTENDO 10G TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12 PACOTE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO UNIDADE ACIDO CONDICIONADOR DENTAL GEL 37%. EMBALAGEM FRASCO CONTENDO SERINGA COM 2,5ML E APLICADOR ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA. EMBALAGEM FRASCO COM 12 G EXTIRPA NERVO COM 21 MM, COM 10 UNIDADES PACOTE SORTIDAS HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 GRS FRASCO RESINA COMPOSTA RESTAURADOR PARA DENTES UNIDADE POSTERIORES (P60), EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE 4 GRAMAS. COR A2 RESINA COMPOSTA RESTAURADOR PARA DENTES UNIDADE POSTERIORES (P60), EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE 4 GRAMAS. COR A3 BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA COM7 PONTAS EM CHAMA DE VELA BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA COM7 PONTAS EM TACA PORTA AMALGAMA METALICO UNIDADE CABO PARA ESPELHO METALICO Nº 25 UNIDADE LAMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR KONDORTECH SCP CAIXA 12V/ 75W 1,00 425,0000 425,00 3,00 47,5000 142,50 5,00 36,0000 180,00 6,00 3,00 10,00 20,00 40,00 10,9000 2,5600 1,7000 1,7000 1,9000 65,40 7,68 17,00 34,00 76,00 4,00 190,0000 760,00 8,00 8,00 12,00 8,5500 2,3500 2,8000 68,40 18,80 33,60 8,00 6,6500 53,20 10,00 20,9000 209,00 3,00 3,00 6,6500 114,0000 19,95 342,00 3,00 114,0000 342,00 10,00 76,0000 760,00 10,00 76,0000 760,00 2,00 7,00 1,00 26,2000 6,0000 47,5000 52,40 42,00 47,50 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 679/2012 Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73 Item 00001 00002 00004 00005 00006 00011 00012 00013 00016 00017 00019 00022 00023 00030 00031 00032 00036 00037 00038 00039 Descrição MICRO APLICADOR DESCARTAVEIS COM 2 PONTOS DE DOBRA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MICRO APLICADOR DESCARTAVEIS COM 2 PONTOS DE DOBRA, TAMANHO REGULAR, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EUGENOL 20 ML FORMOCRESOL(NA) 10ML TRICRESOL FORMALINA 10 ML ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ANGULO, RETA BRANCA,EMBALAGEM COM 3 UNIDADES PASTA PROFILATICA COM FLUOR PESO LIQ 90G TUTTI-FRUTTI TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE AGULHA GENGIVAL CURTA 22 X 0,3 30G CONTEM 100 UND ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA CONTEM 10 UNID LIGA PARA AMALGAMA CORTE ULTRA FINO CONTEM 30G SELANTE DE SULCO E CICATRICULAS FOTO ATIVADO. ESTOJO CONTENDO 5 ML DE SELANTE, CONDICIONADOR ACIDO 10 ML E 10 BENDEJAS DE MISTURA CUNHAS DE MADEIRA ANATOMICAS COLORIDAS COM 100 UNIDADES FLÚOR GEL NEUTRO COM 200 ML IONOMERO DE VIDRO VIDRION LIQUIDO COM 08 ML IONOMERO DE VIDRO VIDRION PO COM 10G SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA COM 10 ML LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO P LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO P LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO M Unidade TUBO 8,00 Preço Unitário 12,3000 8,00 12,3000 98,40 5,00 4,00 4,00 80,00 11,3000 8,5000 8,5000 6,3500 56,50 34,00 34,00 508,00 6,00 6,6000 39,60 100,00 1,4300 143,00 5,00 2,00 26,5000 19,9000 132,50 39,80 FRASCO CAIXA 10,00 6,00 142,5000 80,0000 1.425,00 480,00 PACOTE 4,00 19,9000 79,60 FRASCO FRASCO FRASCO FRASCO 6,00 5,00 5,00 30,00 4,6500 8,5000 28,5000 8,9500 27,90 42,50 142,50 268,50 CAIXA 12,00 18,0500 216,60 CAIXA 20,00 18,0500 361,00 CAIXA 12,00 18,0500 216,60 TUBO FRASCO FRASCO FRASCO UNIDADE CAIXA UNIDADE CAIXA CAIXA Quantidade Preço Total 98,40 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00040 00043 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00059 00062 LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL, CAIXA AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO G BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL E PACOTE IMPERMEAVEL, COM DUPLA CAMADA, CONTENDO UMA CAMADA DE PLASTICO EOUTRA DE PAPEL ABSORVENTE. EMBALAGEM COM 100 UND. BROCAS PONTA DIAMANTADAS ESFERICAS PARA ALTA UNIDADE ROTAÇÃO 1012 BROCAS PONTA DIAMANTADAS ESFERICAS PARA ALTA UNIDADE ROTAÇÃO 1013 BROCAS PONTA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA UNIDADE ROTACAO 1014 HL BROCAS PONTA DIAMANTADAS CHAMA PARA ALTA UNIDADE ROTAÇÃO 3168 BROCAS PONTA DIAMANTADA CHAMA PARA ALTA UNIDADE ROTACAO, 3168 FF BROCAS PONTA DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO UNIDADE ACABAMENTO ULTRAFINO 2135 FF BROCAS PONTA DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO UNIDADE ACABAMENTO ULTRAFINO 3195 FF BROCAS DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, UNIDADE ACABAMENTO ULTRAFINO. 2200 BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA COM7 PONTAS EM DISCO ESPATULA DE TINANIO PARA RESINA Nº 04 UNIDADE MACA ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BEBES E UNIDADE CRIANCAS. COMPOSTO DE ESTRUTURA METALICA COM FORMA ANATOMICA NA REGIAO DE VABECA PARA PERMITIR MAIOR APROXIMACAO DO CD, BASE UNICA FACILITANDO ENCAIXE DOS PES DO PROFISSIONAL SOB A MACA. O CORPO PARA ACOPLAGEM DA CRIANCA E DE TECIDO EMBORRACHADO COM CAMISA DE CONTENCAO E ALMOFADA DE ESTABILIZACAO PARA CABECA. PINTURA EM EPOXI. DIMENSOES: 90CM X 52CM X55CM 10,00 18,0500 180,50 12,00 14,2000 170,40 30,00 3,0700 92,10 20,00 3,0700 61,40 10,00 3,0700 30,70 10,00 2,2500 22,50 10,00 2,7500 27,50 10,00 2,1700 21,70 10,00 2,9500 29,50 20,00 4,3000 86,00 10,00 73,0000 730,00 4,00 1,00 88,0000 818,0000 352,00 818,00 1,00 Preço Unitário 280,0000 Ordem de Compra: 680/2012 Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38 Item 00001 Descrição AUXILIO FUNERAL Unidade UNIDADE Quantidade Preço Total 280,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 681/2012 Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38 Item 00001 00002 Descrição LAVADORA DE ROUPAS MUELLER TOP TAN TELEFONE SEM FIO PANASONIC Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 230,0000 100,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 108,4250 Preço Total 4,00 Preço Unitário 650,0000 Preço Total 1,00 230,00 100,00 Ordem de Compra: 682/2012 Fornecedor: NINA MAGAZINE LTDA EPP - CNPJ: 77.098.515/0001-09 Item 00001 Descrição SANDALIA Unidade UNIDADE Quantidade 433,70 Ordem de Compra: 683/2012 Fornecedor: SOELI CRISTINA DA SILVA FRIEDRICH ME - CNPJ: 13.214.729/0001-02 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 650,00 Ordem de Compra: 684/2012 Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30 Item 00001 Descrição MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 Unidade UNIDADE Quantidade 840,00 Preço Unitário 0,8000 Preço Total Preço Unitário 140,0000 Preço Total Preço Unitário Preço Total 60,00 Ordem de Compra: 685/2012 Fornecedor: BOUFLEUR & CIA LTDA - CNPJ: 79.057.428/0001-20 Item 00001 Descrição SEMENTE DE VERDURA 672,00 Ordem de Compra: 686/2012 Fornecedor: CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA - CNPJ: 01.267.620/0001-54 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 140,00 Ordem de Compra: 687/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 AUXILIO FUNERAL UNIDADE 1,00 280,0000 280,00 Preço Unitário 32,1428 26,5000 15,0000 30,0000 Preço Total 14,00 10,00 130,00 172,00 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 7,00 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 8,00 Preço Unitário 678,7500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 7,7000 Preço Total 26,00 Preço Unitário 7,5000 5,0000 Preço Total 46,00 30,90 Ordem de Compra: 688/2012 Fornecedor: BONKOSKI, BONKOSKI E CIA LTDA ME - CNPJ: 05.653.171/0001-33 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição ESCORAS 1,80 VIGA U 100 ESCORAS DE 0,50 VIGA U 100 VIGA U 100 CH 14 ALUZINCO 0,50 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 450,00 265,00 1.950,00 5.160,00 Ordem de Compra: 689/2012 Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05 Item 00001 Descrição GAS DE COZINHA 13 KG Unidade UNIDADE Quantidade 280,00 Ordem de Compra: 690/2012 Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05 Item 00001 Descrição GAS DE COZINHA 13 KG Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 320,00 Ordem de Compra: 691/2012 Fornecedor: SILVANA BREMM - CNPJ: 05.331.539/0001-47 Item 00001 Descrição GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 678,75 Ordem de Compra: 692/2012 Fornecedor: SCHAEDLER FABRICA DE EMBUTIDOS LTDA - CNPJ: 81.472.391/0001-49 Item 00001 Descrição LINGUICINHA FRESCAL Unidade KG Quantidade 200,20 Ordem de Compra: 693/2012 Fornecedor: FRIGOSCHAEDLER LTDA - CNPJ: 05.130.033/0001-70 Item 00001 00002 Descrição CARNE SUINA CARNE SUINA Unidade KG KG Quantidade 345,00 154,50 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 694/2012 Fornecedor: HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA - CNPJ: 81.564.346/0001-14 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 1.667,4000 Preço Total 1.667,40 Unidade M³ Quantidade 3.000,00 Preço Unitário 1,5000 Preço Total 4.500,00 Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 857,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 440,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 280,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 695/2012 Fornecedor: PEDRO PASLAUSKI - CPF: 512.953.349-68 Item 00001 Descrição CASCALHO Ordem de Compra: 696/2012 Fornecedor: JOSE BESEN 36826405920 - CNPJ: 12.740.274/0001-04 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 857,00 Ordem de Compra: 697/2012 Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 698/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 440,00 Ordem de Compra: 699/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 280,00 Ordem de Compra: 700/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA UNIDADE 1,00 75,0000 75,00 Preço Unitário 75,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 349,7700 Preço Total 1,00 Preço Unitário 100,0700 Preço Total 1,00 Preço Unitário 17,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 701/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 75,00 Ordem de Compra: 702/2012 Fornecedor: FISCHER & MULLER LTDA - CNPJ: 68.759.935/0001-90 Item 00001 Descrição MEDICAMENTOS DIVERSOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 349,77 Ordem de Compra: 703/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS 100,07 Ordem de Compra: 704/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição FLUIDO PARA FREIO 17,00 Ordem de Compra: 705/2012 Fornecedor: JOPAVEL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.426.647/0001-11 Item 00001 00002 00003 Descrição DESENGRIPANTE REMENDO FRIO CELA JUNTAS 73 GR Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 12,00 3,00 13,00 Preço Unitário 6,5000 25,0000 3,0000 Preço Total Preço Unitário 390,0000 Preço Total 78,00 75,00 39,00 Ordem de Compra: 706/2012 Fornecedor: INSTITUTO DO PULMAO DE CASCAVEL LTDA - CNPJ: 78.117.413/0001-48 Item 00001 Descrição VACINA IMUNO DERP I/II SUBLINGUAL Ordem de Compra: 707/2012 Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 390,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58 Item 00001 Descrição MATERIAL DE EXPEDIENTE Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 682,7500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 166,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 180,3400 Preço Total 1,00 Preço Unitário 291,9000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 255,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 35,0000 4,0000 2,5000 15,0000 15,0000 Preço Total 682,75 Ordem de Compra: 708/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 166,00 Ordem de Compra: 709/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 180,34 Ordem de Compra: 710/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 291,90 Ordem de Compra: 711/2012 Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 255,00 Ordem de Compra: 713/2012 Fornecedor: AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 13.102.386/0001-94 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição GARRAFA TERMICA BICO LEKE RATOEIRA PEQUENA VENENOS LINHA DE NYLON Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 35,00 20,00 5,00 15,00 15,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 714/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 00002 00003 Descrição BATERIA 60 AMPERES BATERIA 110 HP TERMINAL DE BATERIA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 140,0000 310,0000 6,0000 Preço Total 1,00 1,00 3,00 1,00 Preço Unitário 1.315,0000 Preço Total 1.315,00 1,00 Preço Unitário 1.380,0000 Preço Total 1.380,00 Preço Unitário 752,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 90,0000 109,0000 Preço Total 3,00 1,00 Preço Unitário 60,0000 65,0000 60,0000 Preço Total 1,00 2,00 1,00 140,00 310,00 18,00 Ordem de Compra: 715/2012 Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 716/2012 Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 717/2012 Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 752,00 Ordem de Compra: 718/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 Descrição Unidade RECARGA DE TONER HP 7553X UNIDADE RECARGA DE TONER HP 7553X COM TROCA DE CILINDRO UNIDADE DE IMPRESSAO 7115 Quantidade 270,00 109,00 Ordem de Compra: 719/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 00003 Descrição RECARGA TONER HP RECARGA DE CARTUCHO HP 17 RECARGA DE CARTUCHO HP 92 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 60,00 130,00 60,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 (COLOR) RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO RECARGA DE CARTUCHO HP 122(PRETO) RECARGA DE CARTUCHO HP 21 (PRETO) RECARGA DE CARTUCHO HP 74(PRETO) RECARGA DE CARTUCHO HP 75(COLORIDO) RECARGA DE CARTUCHO HP 15 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 5,00 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00 37,8000 65,0000 21,0000 25,0000 38,5000 65,0000 30,0000 189,00 130,00 42,00 150,00 77,00 130,00 60,00 Preço Unitário 21,0000 30,0000 17,0000 25,0000 Preço Total 1,00 1,00 2,00 1,00 Preço Unitário 169,0000 17,0000 65,0000 110,0000 40,0000 Preço Total 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 Preço Unitário 109,0000 99,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 30,0000 30,0000 Preço Total 1,00 1,00 Ordem de Compra: 720/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 00003 00004 RECARGA RECARGA RECARGA RECARGA Descrição DE CARTUCHO HP 74(PRETO) DE CARTUCHO HP 60 DE CARTUCHO HP 92 DE CARTUCHO HP 93 COLORIDO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 21,00 30,00 34,00 25,00 Ordem de Compra: 721/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição RECARGA DE TONER SANSUNG SCX5530 RECARGA DE CARTUCHO HP 122(PRETO) RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CLP 300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 169,00 68,00 130,00 110,00 40,00 Ordem de Compra: 722/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 Descrição RECARGA DE CARTUCHOS HP 49 COLORIDO RECARGA DE CARTUCHO HP 29 PRETO Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 109,00 99,00 Ordem de Compra: 723/2012 Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26 Item 00001 00002 Descrição RECARGA DE CARTUCHO HP 17 RECARGA DE CARTUCHO HP 15 Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 30,00 30,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00003 00004 00005 RECARGA DE CARTUCHO HP 93 COLORIDO RECARGA DE CARTUCHO HP 92 RECARGA DE CARTUCHO HP 60 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1,00 1,00 2,00 25,0000 17,0000 17,0000 25,00 17,00 34,00 Ordem de Compra: 724/2012 Fornecedor: JOHANN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.635.053/0001-20 Item 00001 00002 Descrição PROTETOR SOLAR RED APPLE FPS 50 POS SOL RED APPLE Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 28,8000 12,5000 Preço Total 8,00 6,00 Preço Unitário 1,4375 Preço Total 24,00 1,00 Preço Unitário 1.788,4300 Preço Total 1.788,43 Preço Unitário 425,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 700,4800 Preço Total 1,00 Preço Unitário 445,0000 Preço Total 1,00 230,40 75,00 Ordem de Compra: 725/2012 Fornecedor: PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 04.816.340/0001-46 Item 00001 Descrição ALCOOL 70% 50ML Unidade UNIDADE Quantidade 34,50 Ordem de Compra: 726/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição MATERIAL DE CONSTRUCAO Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 727/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 425,00 Ordem de Compra: 728/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição MATERIAL DE CONSTRUCAO Unidade UNIDADE Quantidade 700,48 Ordem de Compra: 729/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 445,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 730/2012 Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58 Item 00001 Descrição MATERIAL DE EXPEDIENTE Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 439,4600 Preço Total 1,00 Preço Unitário 544,7200 Preço Total 1,00 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 5,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 455,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total 439,46 Ordem de Compra: 731/2012 Fornecedor: EMERSON JOSE KOCHEM & CIA LTDA - CNPJ: 01.088.588/0001-40 Item 00001 Descrição MATERIAL DE EXPEDIENTE Unidade UNIDADE Quantidade 544,72 Ordem de Compra: 732/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição FONTE ATX Unidade UNIDADE Quantidade 80,00 Ordem de Compra: 733/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição FONTE ATX Unidade UNIDADE Quantidade 80,00 Ordem de Compra: 734/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 00002 Descrição FILTRO DE LINHA CABO DE FORCA Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 20,00 5,00 Ordem de Compra: 735/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 455,00 Ordem de Compra: 736/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS UNIDADE 1,00 135,0000 135,00 Preço Unitário 44,7500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 737/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 44,75 Ordem de Compra: 738/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50,00 Ordem de Compra: 739/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 4200 TONER SHARP REVELADOR SHARP TONER LEX COMPATIVEL E-120 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 180,0000 80,0000 90,0000 145,0000 Preço Total 180,00 80,00 90,00 145,00 Ordem de Compra: 740/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 225,0000 Preço Total Preço Unitário 280,0000 Preço Total Preço Unitário 86,1000 Preço Total 225,00 Ordem de Compra: 741/2012 Fornecedor: SCHUH EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME - CNPJ: 84.819.929/0001-37 Item 00001 Descrição MANGUEIRA PARA SUCCAO AZUL 2 Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 280,00 Ordem de Compra: 742/2012 Fornecedor: SCHUH EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME - CNPJ: 84.819.929/0001-37 Item 00001 Descrição PECAS PARA ESGUICHO Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 86,10 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 743/2012 Fornecedor: JARDEL RODRIGO WENTZ & CIA LTDA - CNPJ: 05.608.714/0001-09 Item 00001 Descrição FLORES Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 48,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 872,4000 684,2000 271,1000 Preço Total 1,00 1,00 2,00 48,00 Ordem de Compra: 744/2012 Fornecedor: SIUNARA VORPAGEL-ELETRONICOS - CNPJ: 09.223.591/0001-30 Item 00001 00002 00003 Descrição FONTE ENERGIA CENTRAL BASE COSP. 16000 PLACA BASE PROTETOR ELETRICO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE CPR CPR CARTELA CAPSULA CPR CPR Quantidade Preço Unitário 1,6150 0,1810 0,2090 7,6000 0,1040 0,6840 0,3380 Preço Total 30,00 3.000,00 15.000,00 100,00 80.000,00 1.000,00 5.000,00 Unidade UNIDADE Quantidade 700,00 Preço Unitário 1,8910 Preço Total 1.323,70 Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 61,7500 Preço Total 872,40 684,20 542,20 Ordem de Compra: 745/2012 Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86 Item 00025 00027 00028 00034 00035 00037 00041 Descrição IPATROPIO BROMETO 0,025% 20ML LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG NORETISTERONA 0,35 mg CARTELA C/35 CPR OMEPRAZOL 20mg CAPSULAS SECNIDAZOL 1000 MG DISSULFIRAN 250 mg CPR 48,45 543,00 3.135,00 760,00 8.320,00 684,00 1.690,00 Ordem de Compra: 746/2012 Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86 Item 00050 Descrição SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 250 ml SOLUÇÃO ESTRERIL E APIROGENICA Ordem de Compra: 747/2012 Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86 Item 00003 Descrição BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML 3 ML SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL 10,00 617,50 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00004 00005 00010 00012 00014 00018 00020 00021 00023 BIMATOPROSTA 0,03% + MALEATO DE TIMILOL 0,5% 3 MLSOLUCAO OFTALMICA ESTERIL BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 30 ML CINARIZINA 75 mg CPR DICLOFENACO SODICO 75 mg/ 3ml AMPOLA DE 3ml INJETAVEL DIPIRONA 500 mg CPR ESPIRONOLACTONA 25 MG GENTAMICINA 80mg 2ml INJETAVEL AMPOLA GENTAMICINA 0,5% 5ml SOL. OFTALMICA 5ml HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CPR UNIDADE 10,00 85,5000 855,00 UNIDADE CPR AMPOLA 30,00 25.000,00 800,00 1,7000 0,0480 0,3040 51,00 1.200,00 243,20 CPR CPR AMPOLA UNIDADE CPR 20.000,00 20.000,00 400,00 300,00 10.000,00 0,0480 0,1490 0,6560 6,8800 0,0290 960,00 2.980,00 262,40 2.064,00 290,00 Ordem de Compra: 748/2012 Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70 Item 00024 00033 00038 00043 Descrição IBUPROFENO 50mg/ ml 30ml GTS NISTATINA 100.000 UI/4g BISNAGA 60g C/APLICADOR SINVASTATINA 20 mg CPR IMIPRAMINA 25 MG CPR Unidade UNIDADE UNIDADE CPR CPR Quantidade 1.500,00 100,00 100.000,00 20.000,00 Preço Unitário 1,1300 2,7540 0,1049 0,1400 Preço Total 1.695,00 275,40 10.490,00 2.800,00 Ordem de Compra: 749/2012 Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70 Item 00008 00017 Descrição CAPTOPRIL 25mg CPR ENALAPRIL 10 MG CPR Unidade CPR CPR Quantidade 100.000,00 15.000,00 Preço Unitário 0,0270 0,0840 Preço Total 2.700,00 1.260,00 Preço Unitário 0,9150 0,2900 0,1500 3,6800 Preço Total Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 750/2012 Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81 Item 00029 00040 00042 00045 Descrição MEBENDAZOL 20 MG/M1 30 ML SUSPENSAO CLONAZEPAM 2 mg CPR FLUOXETINA 20 mg CAPSULAS VENLAFAXINA 150MG Unidade UNIDADE CPR CAPSULA CPR Quantidade 200,00 30.000,00 50.000,00 500,00 183,00 8.700,00 7.500,00 1.840,00 Ordem de Compra: 751/2012 Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00047 CATETER INTRAVENOSO FLUXO 33 ML/MIN ESTERIL UNIDADE 150,00 1,3000 195,00 Ordem de Compra: 752/2012 Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81 Item 00006 00007 00011 00013 00016 00022 Descrição BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML GTS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG CPR COMPLEXO B CPR DIMETICONA 75 MG/ML 20 ML ENALAPRIL 5 mg CPR GLICOSE 50% 10 ML INJ AMPOLA Unidade UNIDADE CPR CPR UNIDADE CPR AMPOLA Quantidade 600,00 5.000,00 10.000,00 400,00 15.000,00 100,00 Preço Unitário 1,2340 0,1800 0,0660 1,8900 0,0550 0,4590 Preço Total 740,40 900,00 660,00 756,00 825,00 45,90 Ordem de Compra: 753/2012 Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73 Item 00030 00031 00032 00036 00039 Descrição METILDOPA 500 mg CPR NIFEDIPINO 20mg CPR NIMESULIDA 100mg CPR RETINOL 5.000 UI/COLECALCIFEROL 900 UI/ OXIDO DE ZINCO 150MG / G POMADA BISNAGA 45G SULFATO FERROSO GTS 125mg/ml 30ml GTS Unidade CPR CPR CPR UNIDADE Quantidade 20.000,00 30.000,00 50.000,00 200,00 Preço Unitário 0,2080 0,0479 0,0740 1,5600 Preço Total 4.160,00 1.437,00 3.700,00 312,00 UNIDADE 400,00 0,8600 344,00 Ordem de Compra: 754/2012 Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73 Item 00046 00048 00049 00051 00052 Descrição AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,70 ESTERIL UNIDADE DETERGENTE ENZIMATICO 1 L FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML SOLUCAO ESTRERIL E APIROGENICA SONDA URETRAL Nº 12 ESTERIL Unidade UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE Quantidade 8.000,00 15,00 100,00 400,00 Preço Unitário 0,0390 21,7600 15,1100 2,3700 UNIDADE 6.000,00 0,5400 Preço Total 312,00 326,40 1.511,00 948,00 3.240,00 Ordem de Compra: 755/2012 Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73 Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 00002 00009 00015 00019 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.) VITAMINA A, e E, LECITINA DE SOJA 100 ml LOÇÃO OLEOSA AMBROXOL CLORIDRATO 7,5 MG/ML SOLUCAO ORAL 50 ML (SEM ACUCAR) COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORAFENICOL 0,01/G POMADA 50G DIPIRONA 500 mg ml/ml 20 ml FUROSEMIDA 40mg CPR UNIDADE 100,00 4,6400 464,00 UNIDADE 20,00 4,7500 95,00 UNIDADE 60,00 37,9000 2.274,00 UNIDADE CPR 500,00 60.000,00 1,2200 0,0520 610,00 3.120,00 Ordem de Compra: 756/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 177,0700 Preço Total 1,00 Preço Unitário 130,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 2,9198 Preço Total 25,20 Preço Unitário 113,0400 Preço Total 1,00 177,07 Ordem de Compra: 757/2012 Fornecedor: M J MANTOVANI E CIA LTDA - CNPJ: 06.137.682/0001-65 Item 00001 Descrição PLACA REFLETIVA EM ALUMINIO Unidade UNIDADE Quantidade 130,00 Ordem de Compra: 758/2012 Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 759/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 73,58 Ordem de Compra: 760/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 113,04 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 761/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 310,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 11,0000 Preço Total 4,00 1,00 Preço Unitário 4.700,0000 Preço Total 4.700,00 Preço Unitário 62,5500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 39,7000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.742,5000 Preço Total 1.742,50 Preço Unitário Preço Total 310,00 Ordem de Compra: 762/2012 Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60 Item 00001 Descrição BUCHA ESTAB. DIANT/TRAS MBB Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 44,00 Ordem de Compra: 763/2012 Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Ordem de Compra: 764/2012 Fornecedor: D. BAGATOLLI & CIA LTDA - CNPJ: 76.917.947/0001-23 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 62,55 Ordem de Compra: 765/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 39,70 Ordem de Compra: 766/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Ordem de Compra: 767/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS UNIDADE 1,00 589,0000 589,00 Preço Unitário 155,6600 Preço Total 1,00 Preço Unitário 300,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 0,6500 0,3000 2,1000 Preço Total 8,00 16,00 8,00 Preço Unitário 58,8000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 229,2500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 210,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 768/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 155,66 Ordem de Compra: 769/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 300,00 Ordem de Compra: 770/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 Descrição PORCA SX 3/4 ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO SX 3/4X2 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 5,20 4,80 16,80 Ordem de Compra: 771/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 58,80 Ordem de Compra: 772/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 229,25 Ordem de Compra: 773/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 210,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 774/2012 Fornecedor: EVM ARMARINHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.285.742/0001-85 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 102,0000 Preço Total Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 10,0000 Preço Total 23,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 30,60 Quantidade 400,00 Preço Unitário 14,6000 Preço Total 5.840,00 200,00 2,2000 440,00 1,00 102,00 Ordem de Compra: 775/2012 Fornecedor: PANORAMA AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.708.554/0001-73 Item 00001 Descrição PEDRARIAS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 60,00 Ordem de Compra: 776/2012 Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26 Item 00001 Descrição FOTOS 230,00 Ordem de Compra: 777/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 89,35 Ordem de Compra: 778/2012 Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86 Item 00006 00009 Descrição Unidade BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 50 MCG (EQUIVALENTE A DOSE 32 MCG) CATMAT BR0266701 FR100DS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, GELEIA CATMAT BISNAGA BR0269846 BIS30G Ordem de Compra: 779/2012 Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70 Item 00003 00004 Descrição ATENOLOL, 50 MG CATMAT BR0267517 COMP BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000 UI CATMAT BR0270612 FR-AM Unidade COMP AMPOLA Quantidade 25.000,00 100,00 Preço Unitário 0,0199 0,6840 Preço Total 497,50 68,40 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00005 00012 00013 00015 BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000 UI BR0270613 FR-AM DIPIRONA SODICVA, 500 MG/ ML, SOLUCAO ORAL (GOTAS) CATMAT BR0267205 FR10ML FOSFATO DE CODEINA COMPRIMIDO 30 MG CATMAT BR0272782 COMP METRONIDAZOL, 100 MG/ G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR CATMAT BR0372335 BIS50G AMPOLA 100,00 0,7120 71,20 FRASCO 700,00 0,4460 312,20 1.700,00 0,8360 1.421,20 350,00 1,2540 438,90 50,00 Preço Unitário 23,7000 Preço Total 1.185,00 COMP COMP FRASCO 3.000,00 2.000,00 300,00 0,2450 0,1800 0,4640 735,00 360,00 139,20 COMP 8.000,00 0,0390 312,00 Quantidade 15.000,00 Preço Unitário 0,1800 Preço Total 2.700,00 60,00 3,7700 226,20 Quantidade 100,00 Preço Unitário 11,1000 Preço Total 1.110,00 Quantidade Preço Unitário 285,0000 Preço Total COMP BISNAGA Ordem de Compra: 780/2012 Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81 Item 00001 00002 00011 00016 00017 Descrição ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML, SOLUCAOINJETAVEL CATMAT BR0292228 AM1ML ALBENDAZOL, 400 MG CATMAT BR0267506 COMP DEXAMETASONA, 4 MG CATMAT BR0269388 COMP PARACETAMOL, 200 MG/ ML, SOLUCAO ORAL CATMAT BR0267777 FR15ML ACIDO FOLICO, 5 MG CATMAT BR0267503 COMP Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 781/2012 Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73 Item 00008 00018 Descrição Unidade CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CATMAT COMP BR0267632 COMP ALCOOL ETILICO 70% (M/V) CATMAT BR0269941 FR1000ML FRASCO Ordem de Compra: 782/2012 Fornecedor: N.S.ROSA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 80.762.644/0001-56 Item 00001 Descrição CARNE BOVINA Unidade KG Ordem de Compra: 783/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição HD WESTERN DIGITAL 500GB 7200RPM SATA II Unidade UNIDADE 1,00 285,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 784/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição Unidade SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE Quantidade Preço Unitário 30,0000 Preço Total Preço Unitário 167.580,6800 Preço Total 134.593,28 0,19 Preço Unitário 167.580,6800 Preço Total 32.987,40 Preço Unitário 36,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total 1,00 30,00 Ordem de Compra: 785/2012 Fornecedor: IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41 Item 00001 Descrição LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPALE SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA SANTA ROSA Unidade UNIDADE Quantidade 0,80 Ordem de Compra: 786/2012 Fornecedor: IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41 Item 00001 Descrição LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPALE SECRETARIA DE SAUDE DE NOVA SANTA ROSA Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 787/2012 Fornecedor: CAREGNATO BORDADOS LTDA - CNPJ: 11.082.359/0001-71 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 36,00 Ordem de Compra: 788/2012 Fornecedor: ALCIDES SCHULZ 05208940906 - CNPJ: 13.986.487/0001-75 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 80,00 Ordem de Compra: 789/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 GASOLINA COMUM LITRO 36,00 2,9200 105,12 3,25 1,00 9,00 Preço Unitário 1,0977 2,1000 41,0000 3,00 6,00 78,0000 87,5000 234,00 525,00 1,00 Preço Unitário 4.000,0000 Preço Total 4.000,00 Preço Unitário 760,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 2.000,0000 Preço Total 2.000,00 Preço Unitário 480,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 790/2012 Fornecedor: ELETRICA COSTA OESTE LTDA. - CNPJ: 04.789.359/0001-40 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição FIO FLEXIVEL 4,0 MM FITA ISOLANTE 10M LAMPADA VAPOR METALICO 400 W DE FABRICACAO NACIONAL REATOR VAPOR METALICO 400W INT. AFP DELTA 65° REATOR 400 W VAPOR MERCURIO Unidade METRO UNIDADE UNIDADE Quantidade UNIDADE UNIDADE Preço Total 3,57 2,10 369,00 Ordem de Compra: 791/2012 Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88 Item 00001 Descrição COBERTURA EM POLICARBONATO. Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 792/2012 Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 760,00 Ordem de Compra: 793/2012 Fornecedor: M.A.R. DA CRUZ & CIA LTDA ME - CNPJ: 13.550.757/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 794/2012 Fornecedor: CENI A. L. OVIEDO -ME - CNPJ: 06.134.824/0001-30 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 480,00 Ordem de Compra: 795/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 AUXILIO FUNERAL UNIDADE 1,00 400,0000 400,00 Preço Unitário 584,4000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 220,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 980,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 28,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 93,6000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 796/2012 Fornecedor: J.R. BARROSO & CIA LTDA - CNPJ: 05.774.751/0001-89 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 584,40 Ordem de Compra: 797/2012 Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 220,00 Ordem de Compra: 798/2012 Fornecedor: SOELI CRISTINA DA SILVA FRIEDRICH ME - CNPJ: 13.214.729/0001-02 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 980,00 Ordem de Compra: 799/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição DISCO TACOGRAFO SEMANAL 28,00 Ordem de Compra: 800/2012 Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 801/2012 Fornecedor: KYKA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - CNPJ: 82.606.732/0001-94 Item 00001 Descrição AVIAMENTOS Unidade UNIDADE Ordem de Compra: 802/2012 Fornecedor: P. C. B. CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 06.288.669/0001-07 Quantidade 93,60 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 800,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 64,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 288,3500 Preço Total 1,00 Preço Unitário 130,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 101,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 90,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 389,0000 Preço Total 1,00 800,00 Ordem de Compra: 803/2012 Fornecedor: JARDEL RODRIGO WENTZ & CIA LTDA - CNPJ: 05.608.714/0001-09 Item 00001 Descrição Unidade UNIDADE Quantidade Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade ARRANJO DE FLORES 64,00 Ordem de Compra: 804/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 288,35 Ordem de Compra: 805/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 130,00 Ordem de Compra: 806/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 101,00 Ordem de Compra: 807/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 90,00 Ordem de Compra: 808/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição BATERIA 110 HP Unidade UNIDADE Quantidade 389,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 809/2012 Fornecedor: NIHOS ARTE LTDA - CNPJ: 82.486.838/0001-00 Item 00001 Descrição BAGUM - CORVIM Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 232,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 166,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 55,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 21,0000 109,0000 0,7500 0,7500 0,5500 66,0000 Preço Total 1,00 1,00 40,00 40,00 10,00 1,00 Preço Unitário 10,9000 Preço Total 4,00 232,00 Ordem de Compra: 810/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 166,00 Ordem de Compra: 811/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 55,00 Ordem de Compra: 812/2012 Fornecedor: PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 04.816.340/0001-46 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição FORRACAO QUADRADA AGUA/ALMOFADA MEIA 30 - 40 SELECTA Nº 09 3/4 SONDA URETRAL Nº 12 ESTERIL SONDA URETRAL Nº 10 EMERAMED SONDA URETRAL Nº 10 MARCKMED MEIA CALCA KENDALL 20 -30 GRANDE Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 21,00 109,00 30,00 30,00 5,50 66,00 Ordem de Compra: 813/2012 Fornecedor: ANDREIA L. ENGERS REICHERT - CNPJ: 03.724.599/0001-02 Item 00001 Descrição SACO PLASTICO /P MUDAS 10X20X0,05 Unidade PACOTE Quantidade 43,60 Ordem de Compra: 814/2012 Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 2.230,0000 Preço Total 2.230,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 815/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Preço Unitário 41,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 75,0000 22,0000 36,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 90,0000 6,5000 5,0000 6,0000 Preço Total 1,00 9,00 9,00 5,00 41,00 Ordem de Compra: 816/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 60,00 Ordem de Compra: 817/2012 Fornecedor: DARI LUIZ BALLEST & CIA LTDA - CNPJ: 77.402.857/0001-62 Item 00001 00002 00003 Descrição FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COMANDO MACANETA INTERNA ESQUERDA MAC INT COMPLETA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 75,00 22,00 36,00 Ordem de Compra: 818/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição RESERVATORIO PARAFUSO RODA DIANTEIRA PORCA RODA BUCHA AMORTECEDOR DIANT TRAS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 90,00 58,50 45,00 30,00 Ordem de Compra: 819/2012 Fornecedor: REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS MARECHA - CNPJ: 05.527.605/0001-59 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 650,0000 Preço Total Preço Unitário Preço Total 650,00 Ordem de Compra: 820/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 BATERIA AJAX 150 UNIDADE 1,00 840,0000 840,00 Preço Unitário 172,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 100,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 200,4000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 555,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 725,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 821/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 172,00 Ordem de Compra: 822/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 100,00 Ordem de Compra: 823/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 200,40 Ordem de Compra: 824/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 80,00 Ordem de Compra: 825/2012 Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 555,00 Ordem de Compra: 826/2012 Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 725,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 827/2012 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS 3 D LTDA - CNPJ: 84.980.721/0001-03 Item 00001 00002 Descrição CATALIZADOR COLA VIPAFLIX Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 35,0000 115,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 51,0000 38,0000 Preço Total 2,00 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9197 Preço Total 31,40 Preço Unitário 715,0000 Preço Total Preço Unitário 120,0000 Preço Total Preço Unitário Preço Total 35,00 115,00 Ordem de Compra: 828/2012 Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30 Item 00001 00002 Descrição CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT 5E PT INT/EXT TELCON FONTE 12V Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 102,00 38,00 Ordem de Compra: 829/2012 Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 50,00 Ordem de Compra: 830/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 91,68 Ordem de Compra: 831/2012 Fornecedor: NARDELLO E NASIHGIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.220.432/0001-57 Item 00001 Descrição HONORARIOS ADVOCATICIOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 715,00 Ordem de Compra: 832/2012 Fornecedor: CLINICA DE MOLESTIAS VASCULARES TOLEDO L - CNPJ: 05.106.699/0001-92 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 120,00 Ordem de Compra: 833/2012 Fornecedor: ORAIDE RUSCH & CIA LTDA - CNPJ: 06.005.174/0001-23 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 TECIDO UNIDADE 1,00 208,9200 208,92 Preço Unitário 650,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 960,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 81,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 23,0000 Preço Total 3,00 Preço Unitário 93,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 208,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 834/2012 Fornecedor: RETITOL RETIFICA E TORNEARIA LTDA. - ME - CNPJ: 04.346.529/0001-12 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 650,00 Ordem de Compra: 835/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 960,00 Ordem de Compra: 836/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Item 00001 Descrição MANGUEIRA HIDRAULICA COMPLETA Unidade UNIDADE Quantidade 81,50 Ordem de Compra: 837/2012 Fornecedor: IDEALIZE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.438.176/0001-55 Item 00001 Descrição CIMENTO CP II SACA 50 KG Unidade UNIDADE Quantidade 69,00 Ordem de Compra: 838/2012 Fornecedor: S. J. DA SILVA CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.281.942/0001-24 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 93,00 Ordem de Compra: 839/2012 Fornecedor: S. J. DA SILVA CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.281.942/0001-24 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 840/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Unidade UNIDADE Quantidade 208,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Preço Unitário 65,8000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 3.200,0000 Preço Total 3.200,00 Preço Unitário 600,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.800,0000 Preço Total 1.800,00 Preço Unitário 3,5000 15,0000 15,7200 4,6700 4,2500 9,6000 10,6400 12,1600 18,0000 Preço Total 17,00 1,00 1,00 2,00 1,00 8,00 8,00 16,00 1,00 65,80 Ordem de Compra: 841/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 40,00 Ordem de Compra: 842/2012 Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26 Item 00001 Descrição FILMAGEM Ordem de Compra: 843/2012 Fornecedor: N.M.A. SERVICOS DE EDITORA LTDA. - CNPJ: 08.261.581/0001-27 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 600,00 Ordem de Compra: 844/2012 Fornecedor: PAULO AFONSO ROSSETTI LANGE CLINICA - CNPJ: 05.887.090/0001-06 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 845/2012 Fornecedor: TINTAS MARECHAL RONDON LTDA - CNPJ: 82.201.724/0001-68 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 Descrição TINTA A OLEO - BISNAGA 23ML TINTA A OLEO - EMBALAGEM 120ML DILUENTE ECO - EMBALAGEM 500ML OLEO DE LINHACA 100ML PALHETA MDF TELA SEMP 40X40 TELA SEMP 40X50 TELA SEMP 40X60 VERNIS ACRILICO LEITOSO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 59,50 15,00 15,72 9,34 4,25 76,80 85,12 194,56 18,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00010 VERNIS VITRAL UNIDADE 1,00 7,7800 7,78 Preço Unitário 160,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 252,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9202 Preço Total 15,80 Ordem de Compra: 846/2012 Fornecedor: VIANEI GIARETTA - CNPJ: 80.533.052/0001-62 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 160,00 Ordem de Compra: 847/2012 Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05 Item 00001 Descrição IMPRESSOS Unidade UNIDADE Quantidade 252,00 Ordem de Compra: 848/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 46,14 Ordem de Compra: 849/2012 Fornecedor: DICOPRAL DIST. E COM. DE PRODUTOS DE COURO LTDA - CNPJ: 82.264.029/0001-45 Item 00001 Descrição SAPATOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 55,00 Preço Unitário 65,0000 Preço Total 3.575,00 Preço Unitário 765,6300 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 850/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS 765,63 Ordem de Compra: 851/2012 Fornecedor: FAROLTUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.120.382/0001-36 Item 00001 Descrição SERVICO DE TRANSPORTE Unidade UNIDADE Quantidade Unidade Quantidade 1,00 Preço Unitário 400,0000 Preço Total Preço Unitário Preço Total 400,00 Ordem de Compra: 852/2012 Fornecedor: TECIDOS TOLEDO LTDA - CNPJ: 00.175.383/0001-39 Item Descrição ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 TECIDO UNIDADE 1,00 592,8700 592,87 Preço Unitário 130,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 45,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 30,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 66,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 300,0000 Preço Total 2,00 Ordem de Compra: 853/2012 Fornecedor: M J MANTOVANI E CIA LTDA - CNPJ: 06.137.682/0001-65 Item 00001 Descrição PLACA SINALIZACAO COM PELICULA REFLETIVA Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 130,00 Ordem de Compra: 854/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 45,00 Ordem de Compra: 855/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 30,00 Ordem de Compra: 856/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição FONTE MPSU/9955-2S21CA PINOS SATA2 230W Unidade UNIDADE Quantidade 66,00 Ordem de Compra: 857/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição Unidade IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESJET JATO DE TINTAUNIDADE Quantidade 600,00 Ordem de Compra: 858/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 80,0000 Ordem de Compra: 859/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Preço Total 80,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Item 00001 00002 00003 00004 Descrição REVELADOR SCHARP RECARGA TONER HP RECARGA SANSUNG 5530 CHIP SANSUNG 5530 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 90,0000 80,0000 95,0000 35,0000 Preço Total 90,00 80,00 95,00 35,00 Ordem de Compra: 860/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 00002 Descrição RECARGA TONER SHARP CARTUCHO COMPATIVEL Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 80,0000 280,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 1.700,0000 Preço Total 1.700,00 Preço Unitário 13,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9197 Preço Total 29,80 Preço Unitário 27,0000 Preço Total 1,00 80,00 280,00 Ordem de Compra: 861/2012 Fornecedor: J A KOTTWITZ & CIA LTDA - CNPJ: 08.424.299/0001-13 Item 00001 Descrição Unidade LAVADORA PROFISSIONAL MARCA GONG, TENSAO 110V, UNIDADE POTENCIA 1,53KW/2HP, COM BICO ROTOTEK, PRESSAO 2000LBS, VAZAO 8LTS/MIN, PROTECAO TERMICA DO MOTOR, MANGUEIRA TRAMA DE ACO 08MTS, MANGUEIRA PARA SHAMPOO,REGULADOR DE PRESSÃO, PISTOES DE CERAMICA, PORTATIL Quantidade Ordem de Compra: 862/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição OLEO LUBRIFICANTE ULTRAMO 40 1 LT Unidade UNIDADE Quantidade 13,00 Ordem de Compra: 863/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 87,01 Ordem de Compra: 864/2012 Fornecedor: LOJA DE TECIDOS CECCATO LTDA - CNPJ: 81.576.563/0001-24 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 27,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 865/2012 Fornecedor: AGROATER EMP DE ASSIST TECNICA E ENGENHARIA RURAL LTDA - CNPJ: 78.407.996/0001-41 Item 00001 Descrição SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 6.335,3500 Preço Total 6.335,35 Ordem de Compra: 866/2012 Fornecedor: AGROATER EMP DE ASSIST TECNICA E ENGENHARIA RURAL LTDA - CNPJ: 78.407.996/0001-41 Item 00001 Descrição SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 3.000,0000 Preço Total 3.000,00 Preço Unitário 2,9199 Preço Total 43,20 Ordem de Compra: 867/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 126,14 Ordem de Compra: 868/2012 Fornecedor: PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM NOVA SANTA ROSA - CNPJ: 81.591.208/0001-24 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 150,0000 Preço Total 1,00 150,00 Ordem de Compra: 869/2012 Fornecedor: RADIO DIMENSAO FM LTDA - CNPJ: 80.531.270/0002-49 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 7.800,0000 Preço Total 7.800,00 Unidade M³ Quantidade 8.000,00 Preço Unitário 2,0000 Preço Total 16.000,00 Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 870/2012 Fornecedor: VENDOLIN SCHLENDER - CPF: 428.123.729-15 Item 00001 Descrição CASCALHO Ordem de Compra: 871/2012 Fornecedor: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ: 80.337.868/0001-10 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 REPERFILAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS UNIDADE IRREGULARESEM ESTRADA RURAL - ACESSO AO DISTRITO DE VILA CRISTAL, COM AREA DE PAVIMENTACAO NUM TOTAL DE 22.792,50 M2, DE AREA DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO OS SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIOS. 1,00 262.124,2800 262.124,28 1,00 Preço Unitário 25.045,0600 Preço Total 25.045,06 1,00 Preço Unitário 223.000,0000 Preço Total 223.000,00 Preço Unitário 35,0000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 10,00 Preço Unitário 120,0000 Preço Total 5,00 Ordem de Compra: 872/2012 Fornecedor: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ: 80.337.868/0001-10 Item 00001 Descrição Unidade REPERFILAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS UNIDADE IRREGULARESEM ESTRADA RURAL - ACESSO AO DISTRITO DE VILA CRISTAL, COM AREA DE PAVIMENTACAO NUM TOTAL DE 22.792,50 M2, DE AREA DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO OS SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIOS. Quantidade Ordem de Compra: 873/2012 Fornecedor: D&D PAVIMENTACOES LTDA - CNPJ: 13.561.077/0001-82 Item 00001 Descrição EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA RURAL - ACESSO DISTRITO PLANALTO DO OESTE, 20.000,00 M2 Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 874/2012 Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05 Item 00001 Descrição CARIMBOS MADEIRA Unidade UNIDADE Quantidade 70,00 Ordem de Compra: 875/2012 Fornecedor: LUIZ FERNANDO DO AMARAL & CIA LTDA - CNPJ: 81.906.323/0001-40 Item 00001 Descrição GARGANTILHAS DE PRATA Unidade UNIDADE Quantidade 500,00 Ordem de Compra: 876/2012 Fornecedor: SCHUTZ E KRUGER LTDA - CNPJ: 79.557.500/0001-89 Item 00001 Descrição SANDALIA Unidade UNIDADE Quantidade 600,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00002 SANDALIA UNIDADE 1,00 120,0000 120,00 Preço Unitário 20,0000 Preço Total 1.280,00 Ordem de Compra: 877/2012 Fornecedor: ACINSAR-ASSOC.COM.IND.NOVA SANTA ROSA - CNPJ: 77.816.171/0001-18 Item 00001 Descrição REFEICOES Unidade UNIDADE Quantidade 64,00 Ordem de Compra: 878/2012 Fornecedor: HETTWER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.118.333/0001-11 Item 00001 Descrição APARELHO TELEFONE Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 138,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,0499 Preço Total 71,10 Preço Unitário 15,5000 Preço Total 30,00 0,72 Preço Unitário 29.163,8700 Preço Total 21.029,87 Preço Unitário Preço Total 138,00 Ordem de Compra: 879/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição OLEO DIESEL Unidade LITRO Quantidade 145,75 Ordem de Compra: 880/2012 Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL - CNPJ: 81.584.278/0048-19 Item 00001 Descrição Unidade UNIDADE Quantidade Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, POR UM PERIODO DE 06 MESES, CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I Quantidade GLIFOSATO N A 465,00 Ordem de Compra: 881/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00003 Ordem de Compra: 882/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00003 FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, POR UM PERIODO DE 06 MESES, CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I 0,27 29.163,8700 8.134,00 0,77 Preço Unitário 28.823,1800 Preço Total 22.453,18 0,82 69.100,8300 56.850,83 0,22 Preço Unitário 28.823,1800 Preço Total 6.370,00 0,17 69.100,8300 12.250,00 Ordem de Compra: 883/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00001 00002 Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA25, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, POR UM PERIODODE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXOI Quantidade Ordem de Compra: 884/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00001 00002 Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA25, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, POR UM PERIODODE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXOI Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 885/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00004 00006 Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20B, POR UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I Quantidade 0,87 Preço Unitário 59.071,6700 Preço Total 51.721,67 0,79 19.009,2500 15.187,25 0,12 Preço Unitário 59.071,6700 Preço Total 7.350,00 0,20 19.009,2500 3.822,00 Ordem de Compra: 886/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00004 00006 Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20B, POR UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I Quantidade Ordem de Compra: 887/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00005 FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20A, POR UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I 0,69 30.810,5700 21.353,57 0,30 Preço Unitário 30.810,5700 Preço Total 9.457,00 Preço Unitário 110,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 122,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 933,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 888/2012 Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10 Item 00005 Descrição Unidade FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA UNIDADE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20A, POR UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I Quantidade Ordem de Compra: 889/2012 Fornecedor: JOSE BESEN 36826405920 - CNPJ: 12.740.274/0001-04 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 110,00 Ordem de Compra: 890/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 122,00 Ordem de Compra: 891/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 933,00 Ordem de Compra: 892/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00001 SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS UNIDADE 1,00 60,0000 60,00 Preço Unitário 29,0000 24,5400 Preço Total 1,00 1,00 Quantidade 111,00 Preço Unitário 10,0000 Preço Total 1.110,00 Ordem de Compra: 893/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 00002 Descrição FILTRO PSC 410 FILTRO PSC 73/1 Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 29,00 24,54 Ordem de Compra: 894/2012 Fornecedor: ASSOC. PROD. DE GADO LEITEIRO DE N.S.R. - CNPJ: 05.073.203/0001-21 Item 00001 Descrição SEMEN Unidade UNIDADE Ordem de Compra: 895/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição TONER - PRETO Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 5,9500 10,9500 24,0000 13,9500 Preço Total 50,00 10,00 10,00 5,00 Preço Unitário 178,9000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 590,0000 Preço Total 1,00 80,00 Ordem de Compra: 896/2012 Fornecedor: ANDREIA L. ENGERS REICHERT - CNPJ: 03.724.599/0001-02 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição PAPEL TOALHA - BRANCO SACO RJ MONOLUCIDO 0,5KG C/500 SACO PARA LIXO (REFORCADO) 100LTS C/100 SABONETE COSMETICO ERVA DOCE SOFT 5 LTS Unidade FARDO PACOTE FARDO UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 297,50 109,50 240,00 69,75 Ordem de Compra: 897/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição PASTILHA DE FREIO 178,90 Ordem de Compra: 898/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 590,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 899/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 160,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 45,0000 48,0000 80,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.700,0000 Preço Total 1.700,00 Preço Unitário 15,0000 Preço Total 1,00 160,00 Ordem de Compra: 900/2012 Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição FILTRO BILND PSL962 FILTRO PSD 960/1 FILTRO PSD 480 ARS 9839 AR Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 20,00 45,00 48,00 80,00 Ordem de Compra: 901/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 50,00 Ordem de Compra: 902/2012 Fornecedor: J A KOTTWITZ & CIA LTDA - CNPJ: 08.424.299/0001-13 Item 00001 Descrição Unidade LAVADORA PROFISSIONAL MARCA GONG, TENSAO 110V, UNIDADE POTENCIA 1,53KW/2HP, COM BICO ROTOTEK, PRESSAO 2000LBS, VAZAO 8LTS/MIN, PROTECAO TERMICA DO MOTOR, MANGUEIRA TRAMA DE ACO 08MTS, MANGUEIRA PARA SHAMPOO,REGULADOR DE PRESSÃO, PISTOES DE CERAMICA, PORTATIL Quantidade Ordem de Compra: 903/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Ordem de Compra: 904/2012 Quantidade 15,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Fornecedor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA - IPV - CNPJ: 07.244.591/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 1.000,0000 Preço Total 1.000,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 27,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 21,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 5,0000 Preço Total 22,00 Preço Unitário 650,0000 82,0000 42,0000 18,0000 20,0000 3,5000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 8,00 Ordem de Compra: 905/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 78,84 Ordem de Compra: 906/2012 Fornecedor: DOTTO & DOTTO LTDA - CNPJ: 13.052.260/0001-52 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS 91,00 169,00 Ordem de Compra: 907/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição FILTRO PSL 962 21,00 Ordem de Compra: 908/2012 Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26 Item 00001 Descrição FOTOS 110,00 Ordem de Compra: 909/2012 Fornecedor: F.F.RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 81.428.898/0001-03 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição CABECOTE JOGO JUNTAS SUPERIOR RETENTOR COMANDO VALVULAS DE ADM. VALVULAS DE ESC. VEDADORES DE VALV. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 650,00 82,00 42,00 72,00 80,00 28,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 910/2012 Fornecedor: F.F.RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 81.428.898/0001-03 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 178,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 54,5000 Preço Total 1,00 178,00 Ordem de Compra: 911/2012 Fornecedor: BUFFET MARISTELA E MOACIR LTDA. - CNPJ: 02.318.703/0001-98 Item 00001 Descrição LANCHES Unidade UNIDADE Quantidade 54,50 Ordem de Compra: 912/2012 Fornecedor: HETTWER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.118.333/0001-11 Item 00001 00002 Descrição SACO AP. B123 PAPAPO PLUS/SUPER BATERIA RAIOVAC 9 WTS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 12,3000 9,9000 Preço Total 3,00 2,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 31,00 36,90 19,80 Ordem de Compra: 913/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 436,5500 Preço Total 1,00 Unidade PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE CAIXA Quantidade 100,00 300,00 40,00 20,00 50,00 20,00 Preço Unitário 8,9900 2,2900 7,9700 7,9700 4,9800 1,4800 Preço Total 90,52 Ordem de Compra: 914/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 436,55 Ordem de Compra: 915/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição ACUCAR CRISTALIZADO - PCTE 5KG ACHOCOLATADO EM PO (EMBALAGEM DE 400 GR) ARROZ BRANCO (PACOTES DE 5 KG) ARROZ PARBOLIZADO (PACOTES DE 5 KG) CAFE EM PO MOIDO - PCTE 500GR CHA DE CAMOMILA 899,00 687,00 318,80 159,40 249,00 29,60 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00007 00008 00009 00010 00011 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA CHA DE ERVA DOCE CAIXA EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 860 GRAMAS LATA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCTE 5KG PACOTE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCTE 1KG KG FERMENTO BIOLOGICO (500 GR) PACOTE FERMENTO EM PO QUIMICO - LATAS 250GR LATA LEITE EM PO (EMBALAGEM 400 GR) PACOTE MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - PCTE 1KG KG MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS - PCTE 1KG KG MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL (EMBALAGEM KG ATE 1 KG) OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 (EMBALAGEM DE 900 ML) LATA OVOS DE GALINHA (CAIXAS DE 1 DUZIA) DUZIAS SAGU - PCTE 500GR PACOTE SAL REFINADO - PCTE 1KG KG SALSICHA A GRANEL KG VINAGRE DE ALCOOL (EMBALAGEM COM 4,6 LT) UNIDADE BOLACHA SALGADA ( 360GR CADA) PACOTE BOLACHA DOCE PACOTE IOGURTE COM POLPA - DIVERSOS SABORES - BADEJAS C/6 UNIDADE UNIDADES CADA 20,00 20,00 20,00 60,00 50,00 10,00 40,00 200,00 100,00 100,00 100,00 1,4800 1,4800 5,6800 6,7800 2,3900 11,9500 4,6500 5,7500 3,2900 3,1900 3,1500 29,60 29,60 113,60 406,80 119,50 119,50 186,00 1.150,00 329,00 319,00 315,00 100,00 200,00 40,00 50,00 200,00 6,00 300,00 100,00 600,00 3,2500 2,7900 1,6900 1,2600 4,6600 4,9000 1,9900 1,9900 2,3900 325,00 558,00 67,60 63,00 932,00 29,40 597,00 199,00 1.434,00 Ordem de Compra: 916/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 120,9100 Preço Total 1,00 Preço Unitário 312,8600 Preço Total 1,00 Preço Unitário 11,5100 Preço Total 3,00 120,91 Ordem de Compra: 917/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 312,86 Ordem de Compra: 918/2012 Fornecedor: FISCHER & MULLER LTDA - CNPJ: 68.759.935/0001-90 Item 00001 Descrição BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML GTS Unidade UNIDADE Quantidade 34,53 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00002 00003 00004 CIMETIDINA 200 MG 500 CPR VONAU - FLASH 8MG 10 CPR VYTINAL 30 CPR UNIDADE UNIDADE UNIDADE 12,00 8,00 1,00 7,5100 48,1300 38,0700 90,12 385,04 38,07 Preço Unitário 158,8700 Preço Total 1,00 Preço Unitário 85,6800 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 919/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 158,87 Ordem de Compra: 920/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS PERECIVEIS 85,68 Ordem de Compra: 921/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 00002 Descrição RECARGA DE TONER HP 7553X CHIP-XEROX 315 Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 2,00 1,00 Preço Unitário 75,0000 30,0000 Preço Total 150,00 30,00 Ordem de Compra: 922/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição Unidade SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 75,0000 Preço Total 75,00 Ordem de Compra: 923/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 00002 Descrição CARTUCHO HP 92 IMPRESSORA HP DESKJET Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 77,0000 87,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 8,2500 Preço Total 10,00 77,00 87,00 Ordem de Compra: 924/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição PARAFUSO RODA MB 22X90 TRAS.MB 82,50 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00002 00003 00004 PORCA RODA M22X1.50 (MB) CH-33 PINO DE CENTRO 12X6 CB ACO PORCA SIMPLES 12MM UNIDADE UNIDADE UNIDADE 10,00 1,00 1,00 6,8000 5,1000 0,4000 68,00 5,10 0,40 Preço Unitário 116,8100 51,6900 41,0200 8,0000 0,6000 6,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 925/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição MOLAS - ESTABILIZADOR (TENSOR) MOLAS - FORD CARGO TR LAMINADA MOLAS - FORD CARGO TR PINO DE ECENTRO 9/16X10 PORCA SIMPLES 9/16 PINO DE CENTRO 9/16 X 8 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 116,81 51,69 41,02 8,00 1,20 6,00 Ordem de Compra: 926/2012 Fornecedor: DARI LUIZ BALLEST & CIA LTDA - CNPJ: 77.402.857/0001-62 Item 00001 Descrição MAQUINA VIDRO ESQUERDA Unidade UNIDADE Quantidade 40,00 Ordem de Compra: 927/2012 Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 600,0000 Preço Total 600,00 Ordem de Compra: 928/2012 Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86 Item 00001 00002 Descrição VALVULA DE PEDAL FLEXIVEL COMPRESSOR Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 1,00 1,00 Preço Unitário 250,0000 110,0000 Preço Total 250,00 110,00 Ordem de Compra: 929/2012 Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 180,0000 Preço Total 180,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril Ordem de Compra: 930/2012 Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86 Item 00001 00002 00003 Descrição ELICE BOMBA DE AGUA MANGUEIRAS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 200,0000 600,0000 75,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 385,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 815,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 24,0900 Preço Total 1,00 Preço Unitário 139,4300 Preço Total 1,00 14,00 10,00 17,00 80,00 Preço Unitário 90,0000 30,0000 33,0000 10,0000 Preço Total 1.260,00 300,00 561,00 800,00 200,00 600,00 75,00 Ordem de Compra: 931/2012 Fornecedor: WALTER & MILEKE LTDA - CNPJ: 02.993.901/0001-57 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 385,00 Ordem de Compra: 932/2012 Fornecedor: WALTER & MILEKE LTDA - CNPJ: 02.993.901/0001-57 Item 00001 Descrição PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 815,00 Ordem de Compra: 933/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 24,09 Ordem de Compra: 934/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS PERECIVEIS 139,43 Ordem de Compra: 935/2012 Fornecedor: JULIO C. DE OLIVEIRA - FLORICULTURA - CNPJ: 09.576.684/0001-49 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição FENIX MANACA SERRA MINI ROSAS MINI ROSAS Unidade UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Abril 00005 FORRACAO UNIDADE 36,00 10,0000 360,00 Preço Unitário 50,0000 100,0000 30,0000 Preço Total 5,00 1,00 1,00 Preço Unitário 32,5000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Ordem de Compra: 936/2012 Fornecedor: DANILO FRANCK - CPF: 587.294.299-00 Item 00001 00002 00003 Descrição MUDAS DE CICA MUDAS DE CICA MUDAS DE CICA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 250,00 100,00 30,00 Ordem de Compra: 937/2012 Fornecedor: SCHUTZ E KRUGER LTDA - CNPJ: 79.557.500/0001-89 Item 00001 Descrição BOTAS GRENDENE Unidade UNIDADE Quantidade 65,00 Ordem de Compra: 938/2012 Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00
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