Empenho Emitidos Samae - Prefeitura de São Bento do Sul
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Empenho Emitidos Samae - Prefeitura de São Bento do Sul
Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 1/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 1 64/2012 02/01 5.400,00 0,00 5.224,00 5.224,00 176,00 49450 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 NHEEL QUÍMICA LTDA 122 128,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS - FPOLIS 122 PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (Licitação Nº : 57/2011-PR. ADITIVO DE 10,3846% AO EMPENHO Nº 127/2012. 2 1/2013 02/01 128,00 0,00 128,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Nº 422 PARA OS ANOS DE 2013 E 2014. (Compra Direta Nº 1/2013) 3 2/2013 02/01 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 IMC GRÁFICA LTDA 122 0,00 2.000,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 FM-89 SISTEMA PLANALTO RADIO DIFUSAO LTDA. 122 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA 122 2.063 18 3.3.90.47.00.00.00.00 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 122 PARA DEMONSTRATIVOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DAS ÁREA ADMINISTRATIVA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 2/2013) PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 4 3/2013 02/01 2.000,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA PARA AVISOS DIVERSOS, QUANDO ASSIM O FIZER NECESSÁRIO. (Compra Direta Nº 4/2013. ESTIMATIVO ATÉ DEZEMBRO/2012. 5 02/01 153,22 0,00 153,22 153,22 DESPESA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA MIC8993, RENAVAM Nº 325525692, QUE SERÁ RESSARCIDO PELO SERVIDOR Sr. LUIS SERGIO FERREIRA. 6 4/2013 02/01 428,07 0,00 428,07 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) EXERCÍCIO 2013 NA FORMA DA LEI Nº 5.070/66 COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS ATRAVÉS DA LEI Nº 9.472/97 E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CRFP) EXERCÍCIO 2013 NA FORMA DA LEI Nº 11.652/08 REFERENTES AO SISTEMA MÓVEL DE COMUNICAÇÃO DO SAMAE. (Compra Direta Nº 5/2013) 0,00 428,07 17.122.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 2/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 7 5/2013 02/01 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 CHAVEIRO CARVALHO LTDA.- ME 122 0,00 300,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BATUKE PNEUS E RODAS LTDA. 122 0,00 1.500,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 BATUKE PNEUS E RODAS LTDA. 122 PARA AS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (Compra Direta Nº 6/2013) 8 6/2013 02/01 300,00 0,00 0,00 ADMINISTRATIVO: UNO PLACA MIS-1215, FIESTA PLACA MEF-0074, ASTRA PLACA MHA-2432, MOTOCICLETAS CGC 125 CARGO PLACA MDH-1432, CGC 125 CARGO PLACA MDH-1632, CGC 125 CARGO PLACA MIB-0693, NXR150 BROS PLACA MKF-4531, NXR150 BROS PLACA MKF-4631, NXR150 BROS PLACA MJA-9052, NXR150 BROS PLACA MJA-8982, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3045, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3175, XLR125 PLACA LZF-9081,HONDA XLR125 PLACA LZF-9341, SUZUKI 125 PLACA MED-9253; ABASTECIMENTO DE ÁGUA:STRADA PLACA MGY-3194, STRADA PLACA MIB-6455, STRADA MIB-2925 (ETA), UNO PLACA MKE-5051 (ETA), F-350 PLACA MKA-1132, F-350 PLACA MKA-0682, F-4000 C/ESCAV. PLACA LYT-7509, F-4000 CAÇAMBA PLACA LZT-2091, RANGER PLACA BEM-3327, RANGER XLS PLACA MDP-3377, KIA K2700 PLACA MHK-2123, MERCEDES BENZ L1318 CAÇAMBA PLACA MET-8608, RETRO FIAT ALLIS PLACA MCX-0667, VW 8-150 DELIVERY PLACA MJM-0613, KOMBI FURGÃO PLACA MCJ-6675, SAVEIRO PLACA MHL-5606; (Compra Direta Nº 7/2013) 9 7/2013 02/01 1.500,00 0,00 0,00 ADMINISTRATIVO: UNO PLACA MIS-1215, FIESTA PLACA MEF-0074, ASTRA PLACA MHA-2432, MOTOCICLETAS CGC 125 CARGO PLACA MDH-1432, CGC 125 CARGO PLACA MDH-1632, CGC 125 CARGO PLACA MIB-0693, NXR150 BROS PLACA MKF-4531, NXR150 BROS PLACA MKF-4631, NXR150 BROS PLACA MJA-9052, NXR150 BROS PLACA MJA-8982, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3045, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3175, XLR125 PLACA LZF-9081,HONDA XLR125 PLACA LZF-9341, SUZUKI 125 PLACA MED-9253; ABASTECIMENTO DE ÁGUA:STRADA PLACA MGY-3194, STRADA PLACA MIB-6455, STRADA MIB-2925 (ETA), UNO PLACA MKE-5051 (ETA), F-350 PLACA MKA-1132, F-350 PLACA MKA-0682, F-4000 C/ESCAV. PLACA LYT-7509, F-4000 CAÇAMBA PLACA LZT-2091, RANGER PLACA BEM-3327, RANGER XLS PLACA MDP-3377, KIA K2700 PLACA MHK-2123, MERCEDES BENZ L1318 CAÇAMBA PLACA MET-8608, RETRO FIAT ALLIS PLACA MCX-0667, VW 8-150 DELIVERY PLACA MJM-0613, KOMBI FURGÃO PLACA MCJ-6675, SAVEIRO PLACA MHL-5606; (Compra Direta Nº 7/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 3/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 10 8/2013 02/01 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 BATUKE PNEUS E RODAS LTDA. 122 0,00 5.000,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES LTDA. 122 0,00 700,00 17.512.0020 0200 2.066 83 3.3.90.47.00.00.00.00 CREA-SC CONS REG DE ENGENHARIA, ARQUIT E AGRONOMIA 122 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 122 ADMINISTRATIVO: UNO PLACA MIS-1215, FIESTA PLACA MEF-0074, ASTRA PLACA MHA-2432, MOTOCICLETAS CGC 125 CARGO PLACA MDH-1432, CGC 125 CARGO PLACA MDH-1632, CGC 125 CARGO PLACA MIB-0693, NXR150 BROS PLACA MKF-4531, NXR150 BROS PLACA MKF-4631, NXR150 BROS PLACA MJA-9052, NXR150 BROS PLACA MJA-8982, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3045, NXR150 BROS KS PLACA MHZ-3175, XLR125 PLACA LZF-9081,HONDA XLR125 PLACA LZF-9341, SUZUKI 125 PLACA MED-9253; ABASTECIMENTO DE ÁGUA:STRADA PLACA MGY-3194, STRADA PLACA MIB-6455, STRADA MIB-2925 (ETA), UNO PLACA MKE-5051 (ETA), F-350 PLACA MKA-1132, F-350 PLACA MKA-0682, F-4000 C/ESCAV. PLACA LYT-7509, F-4000 CAÇAMBA PLACA LZT-2091, RANGER PLACA BEM-3327, RANGER XLS PLACA MDP-3377, KIA K2700 PLACA MHK-2123, MERCEDES BENZ L1318 CAÇAMBA PLACA MET-8608, RETRO FIAT ALLIS PLACA MCX-0667, VW 8-150 DELIVERY PLACA MJM-0613, KOMBI FURGÃO PLACA MCJ-6675, SAVEIRO PLACA MHL-5606; (Compra Direta Nº 7/2013) 11 9/2013 02/01 5.000,00 0,00 0,00 PARA AVISOS DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. (Compra Direta Nº 8/2013) 12 10/2013 02/01 700,00 0,00 0,00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM ARTANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA (Compra Direta Nº 9/2013. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 13 1709/2012 02/01 6.540,00 0,00 6.540,00 ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DA EAB RIO VERMELHO (Licitação Nº : 54/2012-PR) 6.540,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 4/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 14 02/01 7.900,00 0,00 2.232,34 2.232,34 5.667,66 49443 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. OI TELEFONIA FIXA 122 184,43 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.066 83 3.3.90.47.00.00.00.00 CREA-SC CONS REG DE ENGENHARIA, ARQUIT E AGRONOMIA 122 300,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE 123 300,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE 123 300,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 VEREDIANE PEREIRA 123 PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. AS FATURAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS: - 3634-1063,3634-1314,3634-0182,3634-1082,3633-4204, 3634-0189 e 0800-6441082; - 3633-4967, INSTALADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE 001, LOCALIZADA NA RUA JOÃO WENCESLAU PSCHEIDT BAIRRO BRASILIA; - 3635-3076, INSTALADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ERRSB 01, LOCALIZADA NA ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO E - CANAL ANALÓGICO DE VOZ (RAMAL 203), INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA; COBERTURA ESTIMADA ATE MARÇO/2013. 15 11/2013 02/01 184,43 0,00 184,43 TAXA DE ANUIDADE DO CREA-SC REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. (Compra Direta Nº 10/2013) 16 02/01 300,00 0,00 300,00 ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGTO COM PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA AS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17 02/01 300,00 0,00 300,00 ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGTO COM PEQUENOS SERVIÇOS PARAS AS ÁREAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 18 02/01 300,00 0,00 300,00 ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGTO COM PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 5/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 19 02/01 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 VEREDIANE PEREIRA 123 1.750,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 122 1.750,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 122 ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGTO COM PEQUENOS SERVIÇOS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA. 20 12/2013 02/01 1.750,00 0,00 1.750,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2013 EM CURITIBA-PR COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:00 AS 17:30H PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE E CRISTIANO TEIXEIRA DE DA SILVA, COM A PROGRAMAÇÃO: 1 - INTRODUÇÃO; 2 - PREGÃO Conceituação, Abragencia, Vantagens e Objetivos esperados; 3 - PREGÃO PRESENCIAL Legislação aplicável, Fases, Atribuições, Lei Complementar 123/06, Vantagens, Benefícios, (COM SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO PRESENCIAL); 4 - PREGÃO ELETRONICO Conceito, Legislação aplicável, Fases, Finalidade, Abrangência, Provedor do sistema, Implicações da Lei Complementar 123/06, Recursos, Atas, (COM SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRONICO EM SISTEMA ESPECÍFICO); 5 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP Conceito, Legislação e Procedimentos, Modalidades cabíveis, Prazo de validade e prorrogações, Vantagens e Desvantagens, Requisitos de Edital. (Compra Direta Nº 11/2013) 21 13/2013 02/01 1.750,00 0,00 1.750,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2013 EM CURITIBA-PR COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:00 AS 17:30H PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE E CRISTIANO TEIXEIRA DE DA SILVA, COM A PROGRAMAÇÃO: 1 - INTRODUÇÃO; 2 - PREGÃO Conceituação, Abragencia, Vantagens e Objetivos esperados; 3 - PREGÃO PRESENCIAL Legislação aplicável, Fases, Atribuições, Lei Complementar 123/06, Vantagens, Benefícios, (COM SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO PRESENCIAL); 4 - PREGÃO ELETRONICO Conceito, Legislação aplicável, Fases, Finalidade, Abrangência, Provedor do sistema, Implicações da Lei Complementar 123/06, Recursos, Atas, (COM SIMULAÇÃO DE UM PREGÃO ELETRONICO EM SISTEMA ESPECÍFICO); 5 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP Conceito, Legislação e Procedimentos, Modalidades cabíveis, Prazo de validade e prorrogações, Vantagens e Desvantagens, Requisitos de Edital. (Compra Direta Nº 11/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 6/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 22 14/2013 02/01 762,00 0,00 0,00 0,00 762,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA 122 0,00 762,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 IBRAP - INST.BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA 122 1.247,37 20.775,48 49450 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 665,86 6.901,33 49450 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2013 EM FLORIANOPOLIS-SC COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:30 AS 18:00H E 08:00 AS 12:00H, PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE E CRISTIANO TEIXEIRA DE DA SILVA, COM A PROGRAMAÇÃO: LEI 12.349/2010 QUER ALTERA AS LEIS 8.666/93; 8.958/94, 10.973/07 E REVOGA O § 1º DO ART. 2º DA LEI 11.273; TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, MODELOS DE EDITAIS E DE REGULAMENTOS ADEQUADOS À LEI 123/06, O INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIO COMO MEIO DE CONSEGUIR PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. (Compra Direta Nº 12/2013) 23 15/2013 02/01 762,00 0,00 0,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES" A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2013 EM FLORIANOPOLIS-SC COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA, NO HORÁRIO DE 8:30 AS 12:00H E 13:30 AS 18:00H E 08:00 AS 12:00H, PARA OS SERVIDORES MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE E CRISTIANO TEIXEIRA DE DA SILVA, COM A PROGRAMAÇÃO: LEI 12.349/2010 QUER ALTERA AS LEIS 8.666/93; 8.958/94, 10.973/07 E REVOGA O § 1º DO ART. 2º DA LEI 11.273; TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, MODELOS DE EDITAIS E DE REGULAMENTOS ADEQUADOS À LEI 123/06, O INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIO COMO MEIO DE CONSEGUIR PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. (Compra Direta Nº 12/2013) 24 340/2012 02/01 22.022,85 0,00 1.247,37 DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 8.257 LITROS DE GASOLINA COMUM - Marca: DIPRAPE PARA VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Licitação nº 4/2012 - PR) 25 341/2012 02/01 7.567,19 0,00 665,86 DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 2.837 LITROS DE GASOLINA COMUM - Marca: DIBRAPE. PARA VEICULOS DA AREA ADMINISTRATIVA. (Licitação nº 4/2012 - PR) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 7/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 26 342/2012 02/01 13.015,48 0,00 138,04 138,04 12.877,44 49450 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 4.704,98 8.102,99 49450 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 4.880 LITROS DE GASOLINA COMUM - Marca: DIBRAPE PARA VEICULOS DA AREA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Licitação nº 4/2012 - PR) 27 343/2012 02/01 12.807,97 0,00 4.704,98 DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM - Marca: DIBRAPE PARA VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 28 02/01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 122 0,00 130.000,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 122 0,00 8.000,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 122 PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, ESTAÇÕES DE TELEMETRIA, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DESTA AUTARQUIA. COBERTURA ESTIMADA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. 29 02/01 130.000,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS: ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DESTA AUTARQUIA. COBERTURA ESTIMADA ENTRE MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. 30 02/01 8.000,00 0,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, SITUADA NA RUA MARECHAL FLORIANO, 214 E 196 - CENTRO. COBERTURA ESTIMADA ENTRE OS OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 8/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 31 67/2010 02/01 1.621,42 0,00 0,00 0,00 1.621,42 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEBRAS SANEAMENTO LTDA ME 122 0,00 604,17 17.122.0020 0200 2.063 14 3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 122 0,00 6.525,00 17.122.0020 0200 2.063 14 3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 122 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR Não haverá qualquer vínculo empregatício entre o profissional e o SAMAE, devendo o mesmo estar registrado na empresa contratada. Os trabalhos do profissional se darão numa média de 08 horas/dia, pelo período do mês (30 ou 31 dias, podendo ser necessário trabalhos finais de semana). O profissional deverá ter habilitação compatível para a função, experiência mínima de 03 anos, comprovada e carta de apresentação. Havendo necessidade de substituir o funcionário que o SAMAE considerar inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação. O controle de horas trabalhadas será feito por servidor, previamente designado, pelo SAMAE. A empresa contratada se responsabiliza pelo pagamento de todos os impostos, taxas, etc., referente ao profissional que colocar à disposição do SAMAE. A "Empresa Contratada" será responsável pelo fornecimento de equipamento pessoal de segurança. Em caso de acidentes com os funcionários da empresa contratada, a mesma será responsável por todas as despesas e danos decorrentes, devendo substituir o funcionário em caso de impossibilidade do mesmo continuar trabalhando. O almoço do profissional será de responsabilidade da CONTRATADA . O profissional deverá ser identificado com uniforme da empresa contratada, bem como usar crachá de identificação pessoal. A Contratada é a única responsável pelo pagamento de todas as verbas e direitos trabalhistas dos empregados que designar para realizar os serviços que são objeto do contrato, não havendo qualquer tipo de responsabilidade do SAMAE, seja solidária ou subsidiária. Se, no entanto, o SAMAE vier a ser processado em ação trabalhista, sendo condenado ou não, a Contratada será responsável pelo pagamento de honorários advocatícios aos advogados do SAMAE na ordem de 20% sobre o valor que for dado à causa, como forma de indenização pela simples inclusão do SAMAE no processo. Retroescavadeira, com potencia mínima de 75 HP, para executar abertura e fechamento de valas para implantação de redes, bem como na manutenção das mesma em caso de urgência. No perímetro urbano do Município de São Bento do Sul - SC. Em locais a serem definidos pelo SAMAE. As despesas de combustível será custeada pelo SAMAE, as demais despesas com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada. COBERTURA ATÉ 05/01/2013. 32 1046/2011 02/01 604,17 0,00 0,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL PARA 02 PESSOAS "AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS". COBERTURA ATE 05/01/13. 33 1046/2011 02/01 6.525,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL PARA 02 PESSOAS "AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS". COBERTURA ATE 28/02/13. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 9/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 34 16/2013 02/01 91,23 0,00 0,00 0,00 91,23 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 DARLAN ANDRÉ GULIANE ME - PET VIDA 122 0,00 91,23 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DARLAN ANDRÉ GULIANE ME - PET VIDA 122 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 SIEGFRIED ENGELBERT QUOST 122 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 DARLAN ANDRÉ GULIANE ME - PET VIDA 122 SERVIÇO DE BANHO SEMANAL PARA CÃO (CORTE DE UNHAS, ESCOVAÇÃO DE DENTES E LIMPEZA DE OUVIDOS), INCLUINDO TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANENCIA DO ANIMAL, PARA O CÃO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RUA ELVIRA LIEBL, BAIRRO SERRA ALTA. COBERTURA PARA JANEIRO E FEVEREIRO/2013. 35 203/2010 02/01 91,23 0,00 0,00 SERVIÇO DE BANHO SEMANAL PARA CÃO (CORTE DE UNHAS, ESCOVAÇÃO DE DENTES E LIMPEZA DE OUVIDOS), INCLUINDO TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO ANIMAL. PARA O CÃO FÊMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILÂNCIA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - EAB 002, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MÜHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO. PARA COBERTURA ATÉ 19/01/2013. 36 17/2013 02/01 132,73 0,00 132,73 132,73 SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MODIFICAR UMA PORTA NA AREA TECNICA, COM CORTE E DIVISÃO EM DUAS PARTES E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS. (Compra Direta Nº 14/2013) 37 204/2010 02/01 91,23 0,00 0,00 SERVIÇO DE BANHO SEMANAL PARA CÃO (CORTE DE UNHAS, ESCOVAÇÃO DE DENTES E LIMPEZA DE OUVIDOS), INCLUINDO TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO AO LOCAL DE PERMANÊNCIA DO ANIMAL. PARA O CÃO FÊMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO, QUE FAZ A VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EERSB 01, LOCALIZADA NA ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO. PARA COBERTURA ATÉ 19/01/2013. 0,00 91,23 17.512.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 10/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 38 211/2011 02/01 824,44 0,00 0,00 0,00 824,44 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME 122 0,00 2.848,12 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME 122 41,40 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES CIN 122 ROÇADAS E CAPINAGENS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Reservatório do Lençol - 420 m² Reservatório do Mato Preto - 220 m² EAT- 05 Vila São Paulo - 160 m² capinagem Reservatório Vila São Paulo - 1.000 m² Captação de Água Bruta - 450 m² COBERTURA ATE 14/02/2013. 39 212/2011 02/01 2.848,12 0,00 0,00 ROÇADAS E CAPINAGENS PARA SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Elevatória de esgoto EERR-01 Ornith Bollmann - 550 m² Elevatória de esgoto EERN-03 Geanir - 1.000 m² Estação de Tratamento de esgoto 25 de Julho. - 2.000 m² Estação de Tratamento de esgoto Mato Preto I - 1.140 m² Estação de Tratamento de esgoto Mato Preto II - 1.300 m² Estação de Tratamento de esgoto Nosso Mundo - 600 m² Estação de Tratamento de esgoto Banhados - 2.500 m² COBERTURA ATE 14/02/2013. 40 395/2010 02/01 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 513,00 513,00 517,00 69449 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO 122 18.613,86 17.436,14 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 122 AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS COBERTURA ATÉ MARÇO/2013. 41 4/2010 02/01 1.030,00 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013. 42 4/2010 02/01 36.050,00 0,00 18.613,86 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 11/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 43 4/2010 02/01 10.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 17.512.0020 0100 2.066 80 3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 122 0,00 721,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO BRACCE S.A. 122 1.210,25 849,75 69452 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 ITAÚ UNIBANCO S.A 122 152,72 465,28 49441 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANRISUL-BCO.DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 122 3.905,04 4.849,96 49442 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO BRADESCO S/A. 122 2.551,17 2.083,83 49439 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A. 122 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO,NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/13. 44 4/2010 02/01 721,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 45 4/2010 02/01 2.060,00 0,00 1.210,25 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 46 4/2010 02/01 618,00 0,00 152,72 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 47 4/2010 02/01 8.755,00 0,00 3.905,04 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 48 4/2010 02/01 4.635,00 0,00 2.551,17 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 12/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 49 4/2010 02/01 515,00 0,00 313,12 313,12 201,88 49444 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 CECRED - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URB DE SC 122 331,52 389,48 49450 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 122 2.064 38 3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 122 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. Cobertura até 16/03/2013 50 4/2010 02/01 721,00 0,00 331,52 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. (Cobertura até 16/03/2013). 51 1396/2010 02/01 13.308,52 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR DE OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Auxiliar nos serviços de consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de água e esgoto; Auxiliar na abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento, reaterro e apiloamento de vala; Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medição; Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento; Auxiliar na confeccionar de caixas para registros e armação de ferragens para concreto; Auxiliar, enfim, outras tarefas inerentes ao cargos. - Serviço mensal, que se realizará de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h; * PARA 02 FUNCIONARIOS - R$ 2.559,33 MENSAIS P/CADA FUNCIONÁRIO. COBERTURA ATÉ 18/03/2013. 0,00 13.308,52 17.512.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 13/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 52 1397/2010 02/01 26.617,03 0,00 0,00 0,00 26.617,03 17.512.0020 0200 2.065 60 3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 122 0,00 7.286,52 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME 122 0,00 4.857,68 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA ME 122 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR DE OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Auxiliar nos serviços de consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de água e esgoto; Auxiliar na abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento, reaterro e apiloamento de vala; Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medição; Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento; Auxiliar na confeccionar de caixas para registros e armação de ferragens para concreto; Auxiliar, enfim, outras tarefas inerentes ao cargos. - Serviço mensal, que se realizará de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h; * PARA 04 FUNCIONARIOS - R$ 2.559,33 P/CADA FUNCIONÁRIO AO MÊS. COBERTURA ATÉ 18/03/2013. 53 507/2009 02/01 7.286,52 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. REF. SERVIÇO DE ROÇADAS - AREA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COBERTURA ATÉ 01/04/2013. 54 508/2009 02/01 4.857,68 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA P/ PGTO. SERVIÇOS DE ROÇADAS - AREA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. COBERTURA ATÉ 01/04/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 14/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 55 735/2009 02/01 29.710,03 0,00 0,00 0,00 29.710,03 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEBRAS SANEAMENTO LTDA ME 122 0,00 44.500,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DRJ RADIOCOMUNICAÇAO LTDA. ME 122 DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR SENDO: Não haverá qualquer vínculo empregatício entre o profissional e o SAMAE, devendo o mesmo estar registrado na empresa contratada. Os trabalhos do profissional se darão no horário das 08:00 às 12:00 h e 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira. O profissional deverá ter habilitação compatível para a função, experiência mínima de 03 anos, comprovada e carta de apresentação. Havendo necessidade de substituir o funcionário que o SAMAE considerar inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação. O controle de horas trabalhadas será feito por servidor, previamente designado, pelo SAMAE. A empresa contratada se responsabiliza pelo pagamento de todos os impostos, taxas, etc., referente ao profissional que colocar à disposição do SAMAE. A "Empresa Contratada" será responsável pelo fornecimento de equipamento pessoal de segurança. Em caso de acidentes com os funcionários da empresa contratada, a mesma será responsável por todas as despesas e danos decorrentes, devendo substituir o funcionário em caso de impossibilidade do mesmo continuar trabalhando. O almoço do profissional será de responsabilidade da contratada (cfe 2° T.A. n° 09/2011) . O profissional deverá ser identificado com uniforme da empresa contratada, bem como usar crachá de identificação pessoal. A Contratada é a única responsável pelo pagamento de todas as verbas e direitos trabalhistas dos empregados que designar para realizar os serviços que são objeto do contrato, não havendo qualquer tipo de responsabilidade do SAMAE, seja solidária ou subsidiária. Se, no entanto, o SAMAE vier a ser processado em ação trabalhista, sendo condenado ou não, a Contratada será responsável pelo pagamento de honorários advocatícios aos advogados do SAMAE na ordem de 20% sobre o valor que for dado à causa, como forma de indenização pela simples inclusão do SAMAE no processo. Retroescavadeira, com potencia mínima de 75 HP, para executar abertura e fechamento de valas para implantação de redes, bem como na manutenção das mesma em caso de urgência. No perímetro urbano do Município de São Bento do Sul - SC. Em locais a serem definidos pelo SAMAE. As despesas de combustível serão custeadas pelo SAMAE, as demais despesas com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada. COBERTURA ATÉ 12/05/2013. 56 910/2012 02/01 44.500,00 0,00 0,00 ASSISTENCIA PARA TELEMETRIA E SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, COM CONTRATO PARA 12 MESES (Licitação Nº : 26/2012-PR) COBERTURA ATÉ 31/05/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 15/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 57 1100/2010 02/01 2.437,93 0,00 397,51 2.040,42 49439 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 LANDIVO HAMANN - MEI 122 0,00 3.835,03 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 122 0,00 18.321,93 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMATICA SS LTDA 122 0,00 5.900,00 17.512.0020 0200 2.066 78 3.3.90.35.00.00.00.00 HIDROMEYER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME 122 397,51 LAVAÇÃO DE JANELAS (INTERNAS/EXTERNAS, BEIRAL, SOLEIRAS, ARMAÇÃO, ETC) PARA OS PREDIOS DA SEDE ADMINSTRATIVA E TECNICA (RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 214) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (PARQUE 23 DE SETEMBRO) A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA ATÉ 04/07/2013. 58 1103/2011 02/01 3.835,03 0,00 0,00 SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS, PARA OS 27 VEÍCULOS DA FROTA DO SAMAE (VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AUTOMOTIVOS, CAMINHÃO) (Licitação Nº : 39/2011-PR) COBERTURA ATÉ 15/07/2013. 59 33/2012 1132/2012 02/01 18.321,93 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (GESTÃO COMERCIAL) PARA FATURAMENTOS, CADASTROS, CONTROLE DE CONTAS E CONSUMOS, DÍVIDA ATIVA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AUTO-ATENDIMENTO VIA INTERNET, PARA A SEÇÃO DE FATURAMENTO, CONSUMO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA COBERTURA ATÉ 16/07/2013. 60 1207/2012 02/01 5.900,00 0,00 0,00 ASSESSORIA TÉCNICA PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO (Licitação Nº : 36/2012-PR) COBERTURA ATÉ 31/01/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 16/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 61 4/2010 02/01 1.751,00 0,00 176,13 176,13 1.574,87 49445 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A BANCOOB 122 6.635,51 2.879,81 49442 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 TERRAPLANAGEM CHAVES LTDA.- ME 122 ARRECADAÇÃO DE FATURAS DE LIXO, ÁGUA E ESGOTO, NA SEGUINTE MODALIDADE: EXTRA-BANCO, NA BOCA DE CAIXA, AUTO-ATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO, CAIXA RÁPIDO, MALOTE), DÉBITO AUTOMÁTICO, INTERNET. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. 62 1278/2010 02/01 9.515,32 0,00 6.635,51 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, COM CAPACIDADE DE 06M³ INCLUSO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OPERADOR E DEMAIS DESPESAS OBSERVAÇÃO: NÃO HAVERÁ QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O PROFISSIONAL E O SAMAE, DEVENDO O MESMO ESTAR REGISTRADO NA EMPRESA CONTRATADA. OS TRABALHOS DO PROFISSIONAL SE DARÃO NUMA MÉDIA DE 08 HORAS/DIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DO MÊS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FUNÇÃO, EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 03 ANOS, COMPROVADA E CARTA DE APRESENTAÇÃO. HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO QUE O SAMAE CONSIDERAR INADEQUADO AOS TRABALHOS, A EMPRESA CONTRATADA TERÁ QUE RETIRAR O PROFISSIONAL IMEDIATAMENTE E SUBSTITUIR POR OUTRO NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO. O CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS SERÁ FEITO POR SERVIDOR, PREVIAMENTE DESIGNADO, PELO SAMAE. A EMPRESA CONTRATADA SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ETC., REFERENTE AO PROFISSIONAL QUE COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO SAMAE. A "EMPRESA CONTRATADA" SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PESSOAL DE SEGURANÇA. EM CASO DE ACIDENTES COM OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA, A MESMA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS E DANOS DECORRENTES, DEVENDO SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO MESMO CONTINUAR TRABALHANDO. O PROFISSIONAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM UNIFORME DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO USAR CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. A CONTRATADA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE TODAS AS VERBAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS QUE DESIGNAR PARA REALIZAR OS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DO CONTRATO, NÃO HAVENDO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE DO SAMAE, SEJA SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SE, NO ENTANTO, O SAMAE VIER A SER PROCESSADO EM AÇÃO TRABALHISTA, SENDO CONDENADO OU NÃO, A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO SAMAE NA ORDEM DE 20% SOBRE O VALOR QUE FOR DADO À CAUSA, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA SIMPLES INCLUSÃO DO SAMAE NO PROCESSO. AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO SÃO DE INTERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. COBERTURA ATÉ 13/02/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 17/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 63 1194/2011 02/01 2.736,00 0,00 0,00 0,00 2.736,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR) 122 0,00 0,00 3.707,10 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR) 122 0,00 1.331,70 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR) 122 0,00 5.120,40 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 LAVAÇÃO LIMA LTDA ME 122 0,00 3.925,64 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 LAVAÇÃO LIMA LTDA ME 122 DESPESA EMPENHADA DE LAVAÇÃO PARA OS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA AREA ADMINISTRATIVA. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. 64 1195/2011 02/01 3.707,10 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DE VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. 65 1197/2011 02/01 1.331,70 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA AREA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. 66 1196/2011 02/01 5.120,40 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DE VEICULOS DA AREA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. 67 1198/2011 02/01 3.925,64 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA LAVAÇÃO DE VEICULOS DA AREA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. COBERTURA ATÉ 02/08/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 18/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 68 1159/2011 02/01 6.248,56 0,00 0,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S.A TELEFONIA MÓVEL 122 2.020,00 14.140,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA. 122 198,06 2.178,66 49443 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA SOCIESC 122 0,00 6.248,56 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM HABILITAÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES (COM CHIP), 03 CHIP PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E 02 MODEM COM CHIP PARA ACESSO A INTERNET MÓVEL, EM REGIME DE COMODATO, COM OS RECURSOS MÍNIMOS INDICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM DETALHAMENTO DOS VALORES CONFORME PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA. COBERTURA ATE 20/08/13. 69 1346/2012 02/01 16.160,00 0,00 2.020,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS; ESTOQUE DE ALMOXARIFADO; FROTA DE VEÍCULOS; PATRIMÔNIO; CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO (Licitação Nº : 42/2012-CV) COBERTURA ATÉ AGOSTO/2013. 70 394/2012 02/01 2.376,72 0,00 198,06 CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA O SERVIDOR GABRIEL BENJAMIN DOS SANTOS, O QUAL EXECUTA TRABALHOS NO SETOR ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO, SENDO DE IMPORTÂNCIA PARA A AUTARQUIA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DESTE SERVIDOR. O CURSO TEM A DURAÇÃO DE 4 PERÍODOS SEMESTRAIS, NO TURNO DA NOITE AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS DAS 19HS ÀS 22HS COM PRFESSORES PRESENCIAIS, COM 4 MÓDULOS, SENDO QUE O ALUNO RECEBE CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM CADA MÓDULO, QUE SÃO: 1-ASSISTENTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA BÁSICA, 2-ELETRICISTA INDUSTRIAL, 3-ANALISTA ELETRÔNICO INDUSTRIAL, 4-ANALISTA EM SISTEMAS INDUSTRIAIS. AO FINAL DO CURSO, OS ALUNOS APROVADOS RECEBEM O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE "TECNICO EM ELETRÔNICA", EMITIDO PELA ESCOLA TÉCNICA TUPY. APÓS FORMADO O ALUNO TEM DIREITO AO "CREA". (Compra Direta Nº 281/2012) COBERTURA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 19/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 71 470/2012 02/01 2.376,72 0,00 198,06 198,06 2.178,66 49443 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA SOCIESC 122 46,50 2.953,50 49443 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS - FPOLIS 122 4.187,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.066 83 3.3.90.47.00.00.00.00 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13. REGIAO 122 CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA O SERVIDOR GILNEI DO AMARAL, O QUAL EXECUTA TRABALHOS NO SETOR ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO, SENDO DE IMPORTÂNCIA PARA A AUTARQUIA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DESTE SERVIDOR. O CURSO TEM A DURAÇÃO DE 2 ANOS DIVIDIDOS EM 4 PERÍODOS SEMESTRAIS, NO TURNO DA NOITE AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS DAS 19HS ÀS 22HS COM PROFESSORES PRESENCIAIS, COM 4 MÓDULOS, SENDO QUE O ALUNO RECEBE CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM CADA MÓDULO, QUE SÃO: 1-ASSISTENTE TÉCNICO EM ELETRÔNICA BÁSICA, 2-ELETRICISTA INDUSTRIAL, 3-ANALISTA ELETRÔNICO INDUSTRIAL, 4-ANALISTA EM SISTEMAS INDUSTRIAIS. AO FINAL DO CURSO, OS ALUNOS APROVADOS RECEBEM O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE "TECNICO EM ELETRÔNICA", EMITIDO PELA ESCOLA TÉCNICA TUPY. APÓS FORMADO O ALUNO TEM DIREITO AO "CREA". (Compra Direta Nº 328/2012) COBERTURA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. 72 18/2013 02/01 3.000,00 0,00 46,50 - Comercialização, em âmbito nacional de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, também, a carga em máquina de franquear, SEED - Serviço Especial de Entrega de Documentos; Impresso Especial; Carta/Cartão-Resposta e Envelope Encomenda-Resposta; Transmissão de Telegrama via Internet; Transmissão de Telegrama Fonado e Encomenda PAC. PGTO.: ATÉ O 5º DIA ÚTIL, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL (DETALHANDO OS SERVIÇOS) COBERTURA ATÉ DEZEMBRO/2013 (Compra Direta Nº 15/2013) 73 19/2013 02/01 4.187,00 0,00 4.187,00 TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII REGIAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. (Compra Direta Nº 16/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 20/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 74 3/2011 02/01 15.000,00 0,00 2.541,00 2.541,00 12.459,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 62 3.3.90.46.00.00.00.00 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 122 10.568,25 53.031,75 49443 17.512.0020 0200 2.064 40 3.3.90.46.00.00.00.00 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 122 6.688,50 35.311,50 49443 17.122.0020 0200 2.063 17 3.3.90.46.00.00.00.00 BANRISUL SERVIÇOS LTDA 122 2.063 13 3.3.90.35.00.00.00.00 ANTONIO DREVEK & ADVOGADOS ASSOCIADOS 122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS. PARA SERVIDORES DA ÁREA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA COBERTURA ESTIMDA ATÉ 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/201 2. 75 3/2011 02/01 63.600,00 0,00 10.568,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS. PARA SERVIDORES DA ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBERTURA ESTIMADA ATÉ 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/20 12. 76 3/2011 02/01 42.000,00 0,00 6.688,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES), EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS. PARA SERVIDORES DA AREA ADMINSTRATIVA COBERTURA ESTIMADA ATE 20/07/2013. 2° T.A. N° 44/20 12. 77 1352/2011 02/01 3.152,64 0,00 SERVIÇO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA. CONTRATO Nº 51/2012 - 3º T.A. AO CONTRATO 50/2010. COBERTURA ATÉ JANEIRO/2013. 0,00 0,00 3.152,64 17.122.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 21/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 78 1365/2012 02/01 8.510,00 0,00 0,00 0,00 8.510,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 122 SERVIÇO DE RETIRADA DE LODO DAS ETE´S, COM O CARREGAMENTO E TRANSPORTE REALIZADO PELA CONTRATADA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CAÇAMBA (TIPO ENTULHO) COM CAPACIDADE DE 7M³ OU OUTRO MODELO DE CAÇAMBA (CAMINHÃO). A EMPRESA DEVERÁ TER LICENÇA PARA TRANSPORTAR DESTE MATERIAL, EMITIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DO ESTADO. EMISSÃO DE MANIFESTO DE CARGA. LOCAL DE DESTINO DO LODO: ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 45/2012-PR) COBERTURA ESTIMADA ATÉ 10/03/2013. 79 14/2012 02/01 316,95 0,00 105,65 105,65 211,30 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 NEJE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 122 11.405,54 11.405,54 45.622,16 49443 17.512.0020 0200 2.064 38 3.3.90.37.00.00.00.00 NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA 122 5.702,77 22.811,08 49443 17.512.0020 0200 2.065 60 3.3.90.37.00.00.00.00 NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA 122 16.503,00 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 VIGILANCIA ELETRONICA (Licitação Nº : 1/2012-DL) COBERTURA ATÉ 31/03/2013. 80 1666/2012 02/01 57.027,70 0,00 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (ETA, DEPÓSITO DE MATERIAL E ETE BAIRRO BRASILIA) (Licitação Nº : 57/2012-PR) COBERTURA ATÉ 30/05/2013. 81 1667/2012 02/01 28.513,85 0,00 5.702,77 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (ETA, DEPÓSITO DE MATERIAL E ETE BAIRRO BRASILIA) (Licitação Nº : 57/2012-PR) COBERTURA ATÉ 30/05/2013. 82 1291/2012 02/01 16.503,00 0,00 M.O. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (Licitação Nº : 38/2012-PR) 0,00 0,00 17.122.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 22/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 83 1292/2012 02/01 46.993,91 0,00 0,00 46.993,91 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 0,00 10.518,45 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 3.074,38 0,00 37.000,00 17.122.0020 0200 2.063 8 3.3.70.41.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI. 300 0,00 1.925,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 HIDROPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. VEÍCULOS LTDA. 122 0,00 680,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 HIDROPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. VEÍCULOS LTDA. 122 0,00 6.120,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA) 122 0,00 M.O. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (Licitação Nº : 38/2012-PR) 84 1293/2012 02/01 10.518,45 0,00 M.O. MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (Licitação Nº : 38/2012-PR) 85 02/01 37.000,00 0,00 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE DE R$ 0,01 POR METRO CÚBICO DE ÁGUA TRATADA E CONSUMIDA PELOS USUÁRIOS, SOBRE O VOLUME MEDIDO DO MÊS. PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 86 1502/2012 02/01 1.925,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº : 53/2012-PR) SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 87 1504/2012 02/01 680,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº : 53/2012-PR) SETOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO. 88 1503/2012 02/01 6.120,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº : 53/2012-PR) SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 23/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 89 1500/2012 02/01 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA) 122 0,00 2.932,50 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA. 122 0,00 0,00 17.852,24 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 LABORATÓRIO DE ANALISES AMBIENTAIS TECLAB LTDA 122 0,00 0,00 84.312,93 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA 122 0,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº : 53/2012-PR) SETOR DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA. 90 1501/2012 02/01 2.932,50 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAMAE (Licitação Nº : 53/2012-PR) SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 91 1541/2012 02/01 17.852,24 0,00 ANALISES DE ÁGUA (Licitação Nº : 51/2012-PR) 92 1553/2012 02/01 84.312,93 0,00 ANALISES DE ESGOTO (Licitação Nº : 51/2012-PR) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 24/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 93 1277/2010 02/01 13.502,06 0,00 0,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, SENDO 260 M² PARALELEPÍPEDO, 200 M² LAJOTA SEXTAVADA, 250 M² PETIT-PAVÉ, 80 M² TIJOLINHO DE CONCRETO E 50 M MEIO-FIO. OBSERVAÇÕES: OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS PREVIAMENTE PELO SAMAE; O SAMAE FORNECERÁ TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATADA, SERÁ RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO DO LOCAL; OS ENTULHOS, DEVERÃO SER DEPOSITADOS EM LOCAL QUE NÃO VENHA A OBSTRUIR O TRAFEGO LOCAL APÓS FINALIZADO OS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ COMUNICAR AO SAMAE, PARA MEDIÇÃO E RETIRADA DO ENTULHO A CONTRATADA TERÁ NO MAXIMO DOIS DIAS ÚTEIS PARA INICIO DAS OBRAS, APÓS SER COMUNICADA PELO SAMAE A EMPRESA CONTRATADA SE RESPONSABILIZA PELO PAGAMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ETC., REFERENTE AO PROFISSIONAL QUE COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO SAMAE. A "EMPRESA CONTRATADA" SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PESSOAL DE SEGURANÇA. EM CASO DE ACIDENTES COM OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA, A MESMA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS E DANOS DECORRENTES, DEVENDO SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO MESMO CONTINUAR TRABALHANDO. O PROFISSIONAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM UNIFORME DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO USAR CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. A CONTRATADA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE TODAS AS VERBAS E DIREITOS TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS QUE DESIGNAR PARA REALIZAR OS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DO CONTRATO, NÃO HAVENDO QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE DO SAMAE, SEJA SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SE, NO ENTANTO, O SAMAE VIER A SER PROCESSADO EM AÇÃO TRABALHISTA, SENDO CONDENADO OU NÃO, A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO SAMAE NA ORDEM DE 20% SOBRE O VALOR QUE FOR DADO À CAUSA, COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA SIMPLES INCLUSÃO DO SAMAE NO PROCESSO. NÃO HAVERÁ QUALQUER VINCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O SAMAE E O PROFISSIONAL, DEVENDO O MESMO ESTAR REGISTRADO NA EMPRESA CONTRATADA. COBERTURA ATÉ 15/08/2013. 0,00 13.502,06 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA. ME 122 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 25/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 94 20/2013 02/01 1.782,00 0,00 0,00 0,00 1.782,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 VISA MOTOS 122 0,00 1.257,87 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 3.361,50 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 1.939,26 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 PARA AS MOTOCICLETAS HONDA/XLR 125, ANO 1998, (LZF9081), HONDA/CG 125 CARGO, ANO 2003, (MDH1432), HONDA/CG 125 CARGO, ANO 2003, (MDH1632), HONDA/NXR 150 BROS KS, ANO 2010, (MHZ3045), HONDA/NXR 150 BROS KS, ANO 2010, (MHZ3175), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2011, (MJA8982), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2011, COM. (MJA9052), HONDA/CG 125 CARGO ES, ANO 2011, (MIB0693), SUZUKI /INTRUDER 125, ANO 2008, (MED9253), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2012,. (MKF4531), HONDA/NXR 150 BROS ES, ANO 2011, (MKF4631). (Compra Direta Nº 17/2013) ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO/2013 95 34/2013 02/01 1.257,87 0,00 0,00 PARA OS VEICULOS FIAT UNO MIS-1215, FORD FIESTA MEF-0074, GM ASTRA MHA-2432, VW GOL MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO; FIAT STRADA MGY-3194, FIAT STRADA MIB-6455, FIAT STRADA MIB-2925, FIAT UNO MKE-5051, VW KOMBI FURGÃO MCJ-6655, VW SAVEIRO MHL-5606 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; FIAT STRADA MGY-3254, VW SAVEIRO MIC-8993 DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 18/2013) 96 35/2013 02/01 3.361,50 0,00 0,00 PARA OS VEICULOS FIAT UNO MIS-1215, FORD FIESTA MEF-0074, GM ASTRA MHA-2432, VW GOL MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO; FIAT STRADA MGY-3194, FIAT STRADA MIB-6455, FIAT STRADA MIB-2925, FIAT UNO MKE-5051, VW KOMBI FURGÃO MCJ-6655, VW SAVEIRO MHL-5606 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; FIAT STRADA MGY-3254, VW SAVEIRO MIC-8993 DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 18/2013) 97 36/2013 02/01 1.939,26 0,00 0,00 PARA OS VEICULOS FIAT UNO MIS-1215, FORD FIESTA MEF-0074, GM ASTRA MHA-2432, VW GOL MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO; FIAT STRADA MGY-3194, FIAT STRADA MIB-6455, FIAT STRADA MIB-2925, FIAT UNO MKE-5051, VW KOMBI FURGÃO MCJ-6655, VW SAVEIRO MHL-5606 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; FIAT STRADA MGY-3254, VW SAVEIRO MIC-8993 DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 18/2013) ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 26/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 98 24/2013 02/01 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA. 122 0,00 1.144,00 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA. 122 0,00 1.144,00 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA. 122 105,65 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA 122 437,26 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 41 3.3.90.47.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA 122 PARA O CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILÂNCIA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EAB-002, RUA CARLOS MUHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO; CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE CRUZEIRO - EERSB-01, ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO E CÃO MACHO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE RIO BANHADOS, RUA ELVIRA LIEBL, BAIRRO SERRA ALTA. (Compra Direta Nº 19/2013) 99 25/2013 02/01 1.144,00 0,00 0,00 PARA O CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILÂNCIA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EAB-002, RUA CARLOS MUHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO; CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE CRUZEIRO - EERSB-01, ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO E CÃO MACHO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE RIO BANHADOS, RUA ELVIRA LIEBL, BAIRRO SERRA ALTA. (Compra Direta Nº 19/2013) 100 26/2013 02/01 1.144,00 0,00 0,00 PARA O CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILÂNCIA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EAB-002, RUA CARLOS MUHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO; CÃO FEMEA DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE CRUZEIRO - EERSB-01, ESTRADA CRUZEIRO, BAIRRO CRUZEIRO E CÃO MACHO DA RAÇA PASTOR ALEMÃO QUE FAZ A VIGILANCIA NA ETE RIO BANHADOS, RUA ELVIRA LIEBL, BAIRRO SERRA ALTA. (Compra Direta Nº 19/2013) 101 27/2013 02/01 105,65 0,00 105,65 PARA O VEÍCULO FIAT/UNO ECONOMY FLEX, ANO 2012, PLACAS MKE-5051, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, (ETA). (Compra Direta Nº 20/2013) 102 28/2013 02/01 437,26 0,00 437,26 PARA O VEÍCULO FIAT/UNO ECONOMY FLEX, ANO 2012, PLACAS MKE-5051, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, (ETA). (Compra Direta Nº 20/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 27/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 103 29/2013 02/01 876,03 0,00 876,03 876,03 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA 122 171,18 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 18 3.3.90.47.00.00.00.00 DEPTO. ESTADUAL DE TRÂNSITO DE STA. CATARINA 122 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 RADIO SAO BENTO LTDA. 122 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA 122 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME INTELFONE 122 PARA AS MOTOCICLETAS HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4631, HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4531, HONDA XLR125, ANO 1998, PLACA LZF-9081 DO SETOR ADMINISTRATIVO - DIV. CONTAS (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 21/2013) 104 30/2013 02/01 171,18 0,00 171,18 PARA AS MOTOCICLETAS HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4631, HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2011, PLACA MKF-4531, HONDA XLR125, ANO 1998, PLACA LZF-9081 DO SETOR ADMINISTRATIVO - DIV. CONTAS (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 21/2013) 105 31/2013 02/01 2.000,00 0,00 120,00 0,00 2.000,00 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA PARA AVISOS DIVERSOS, QUANDO ASSIM O FIZER NECESSÁRIO. (Compra Direta Nº 3/2013) 106 44/2013 03/01 212,00 0,00 212,00 212,00 PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS MEF-0074 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta nº 22/2013). 107 58/2010 03/01 1.513,44 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE CARÁTER CORRETIVO E PERIÓDICO A SER PRESTADO NA CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), MODELO TI 630I (10040) INTELBRAS,TRONCOS 06 E RAMAIS 33 EM OPERAÇÃO. PARA COBERTURA NO EXERCÍCIO 2013. 0,00 1.513,44 17.122.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 28/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 108 1046/2011 07/01 3.324,13 0,00 0,00 0,00 3.324,13 17.122.0020 0200 2.063 14 3.3.90.37.00.00.00.00 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 122 0,00 117.125,19 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEBRAS SANEAMENTO LTDA ME 122 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL PARA 02 PESSOAS "AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS". CONTRATO 04/2013 - 3º T.A. AO CONTRATO 52/2011. COBERTURA ATE 28/02/13. 109 67/2010 07/01 117.125,19 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR Não haverá qualquer vínculo empregatício entre o profissional e o SAMAE, devendo o mesmo estar registrado na empresa contratada. Os trabalhos do profissional se darão numa média de 08 horas/dia, pelo período do mês (30 ou 31 dias, podendo ser necessário trabalhos finais de semana). O profissional deverá ter habilitação compatível para a função, experiência mínima de 03 anos, comprovada e carta de apresentação. Havendo necessidade de substituir o funcionário que o SAMAE considerar inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação. O controle de horas trabalhadas será feito por servidor, previamente designado, pelo SAMAE. A empresa contratada se responsabiliza pelo pagamento de todos os impostos, taxas, etc., referente ao profissional que colocar à disposição do SAMAE. A "Empresa Contratada" será responsável pelo fornecimento de equipamento pessoal de segurança. Em caso de acidentes com os funcionários da empresa contratada, a mesma será responsável por todas as despesas e danos decorrentes, devendo substituir o funcionário em caso de impossibilidade do mesmo continuar trabalhando. O almoço do profissional será de responsabilidade da CONTRATADA . O profissional deverá ser identificado com uniforme da empresa contratada, bem como usar crachá de identificação pessoal. A Contratada é a única responsável pelo pagamento de todas as verbas e direitos trabalhistas dos empregados que designar para realizar os serviços que são objeto do contrato, não havendo qualquer tipo de responsabilidade do SAMAE, seja solidária ou subsidiária. Se, no entanto, o SAMAE vier a ser processado em ação trabalhista, sendo condenado ou não, a Contratada será responsável pelo pagamento de honorários advocatícios aos advogados do SAMAE na ordem de 20% sobre o valor que for dado à causa, como forma de indenização pela simples inclusão do SAMAE no processo. Retroescavadeira, com potencia mínima de 75 HP, para executar abertura e fechamento de valas para implantação de redes, bem como na manutenção das mesma em caso de urgência. No perímetro urbano do Município de São Bento do Sul - SC. Em locais a serem definidos pelo SAMAE. As despesas de combustível será custeada pelo SAMAE, as demais despesas com manutenção são de inteira responsabilidade da contratada. CONTRATO Nº 03/2013 - 3º T.A. AO CONTRATO 04/2010. COBERTURA ATÉ DEZEMBRO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 29/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 110 07/01 2.322,81 0,00 2.322,81 3.1.90.11.00.00.00.00 GERALDO WEIHERMANN 124 29 3.1.90.11.00.00.00.00 SÉRGIO ESTICA 124 2.064 31 3.1.90.16.00.00.00.00 SÉRGIO ESTICA 124 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 52 3.1.90.11.00.00.00.00 ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA 124 21,45 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 54 3.1.90.16.00.00.00.00 ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA 124 12.593,56 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 3 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 821,27 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 5 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 2.322,81 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 3 3.091,95 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 1.298,27 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.594,56 DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS NA RESCISÃO DO SR. GERALDO WEIHERMANN. 111 07/01 3.091,95 0,00 3.091,95 DESPESA REFERENTE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR. SERGIO ESTICA - JANEIRO/2013 112 07/01 1.298,27 0,00 1.298,27 DESPESA REFERENTE MEDIA HORAS FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR. SERGIO ESTICA - JANEIRO/2013 113 07/01 2.594,56 0,00 2.594,56 DESPESA REFERENTE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR. ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA - JANEIRO/2013 114 07/01 21,45 0,00 21,45 DESPESA REFERENTE MEDIA HORAS FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR SR. ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA - JANEIRO/2013 115 09/01 12.593,56 0,00 12.593,56 PGTO DE REMUNERAÇÃO DE FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 116 09/01 821,27 0,00 PGTO MEDIA DE HORAS INCIDENTES S/FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 821,27 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 30/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 117 09/01 10.447,87 0,00 10.447,87 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 29 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 844,89 844,89 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 31 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 3.177,11 3.177,11 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 52 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 476,91 476,91 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 54 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 571,12 571,12 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS 122 245,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 PONTUAL INFORMATICA LTDA 122 54,00 0,00 49439 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 VISA MOTOS 122 10.447,87 PGTO DE REMUNERAÇÃO DE FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 118 09/01 844,89 0,00 PGTO MEDIA DE HORAS INCIDENTES S/FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 119 09/01 3.177,11 0,00 PGTO DE REMUNERAÇÃO DE FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 120 09/01 476,91 0,00 PGTO MEDIA DE HORAS INCIDENTES S/FERIAS REF AO MES JANEIRO/2013 121 33/2013 11/01 571,12 0,00 PARA O SERVIDOR JOSÉ ALEXANDRE KOCH. (Compra Direta Nº 23/2013) 122 37/2013 11/01 245,00 0,00 245,00 SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO WPONTUAL COM TRANSFERENCIA DO SISTEMA PARA OUTRO MICROCOMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE NOVERSÃO DOS SISTEMAS MICRO_IP BIOTIME E HABILITAÇÃO DOS SISTEMAS PARA 02 MICROCOMPUTADORES. (Compra Direta Nº 24/2013) 123 38/2013 16/01 54,00 0,00 54,00 PARA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, MJA-8982, DA DIVISÃO COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS) (Compra Direta Nº 25/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 31/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 124 39/2013 16/01 35,00 0,00 35,00 0,00 49439 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 VISA MOTOS 122 40,00 0,00 49439 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRÔNICA SATEL LTDA 122 362,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 PONTUAL INFORMATICA LTDA 122 125,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 ENGECOMP COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 122 606,80 606,80 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS 122 270,50 270,50 0,00 49442 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 GRUBER AUTO PEÇAS LTDA 122 35,00 PARA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, MJA-8982, DA DIVISÃO COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS) (Compra Direta Nº 25/2013) 125 40/2013 16/01 40,00 0,00 40,00 PARA SUBSTITUIR AS BATERIAS DOS TELEFONES SEM FIO DA DIVISÃO COMERCIAL QUE ESTÃO APRESENTANDO DEFEITO POR TEMPO DE USO. (Compra Direta Nº 26/2013) 126 41/2013 16/01 362,00 0,00 362,00 TREINAMENTO PARA AS SERVIDORAS SIBELE VANESSA JANSCH E ALEXSANDRA CARVALHO SUOMINSKI NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO - WPONTUAL E TREINAMENTO NOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DOS RELÓGIOS PONTO. (Compra Direta Nº 27/2013) 127 42/2013 16/01 125,00 0,00 125,00 PARA CONSERTO DO APARELHO DE GEOFONE (DETECTOR DE VAZAMENTO) FUJI LEAK HG-10A II - SERIE Nº 004363. (Compra Direta Nº 28/2013) 128 43/2013 21/01 606,80 0,00 PARA O SERVIDOR FABIANO KINDERMANN DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 29/2013) 129 45/2013 21/01 270,50 0,00 PARA O VEICULO FORD/FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS MEF-0074 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 30/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 32/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 130 46/2013 21/01 1.000,00 0,00 33,83 33,83 966,17 49439 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 REUNIDAS Transp.Rodov.de Cargas S/A. 122 6.540,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 122 300,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 9 3.3.90.14.00.00.00.00 MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE 122 300,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 9 3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANO T. DA SILVA 122 PARA PAGAMENTO DE FRETES E ENCOMENDAS, QUANDO ASSIM SE FIZER NECESSÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (Compra Direta Nº 31/2013) 131 1543/2012 21/01 6.540,00 0,00 6.540,00 ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO NO GERADOR DE ENERGIA DA EAB RIO VERMELHO (Licitação Nº : 54/2012-PR) 132 21/01 300,00 0,00 300,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS LUIS P. DUARTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013. 133 21/01 300,00 0,00 300,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013. 134 47/2013 22/01 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 22,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 ITEM 01: PARA O VEICULO FIAT/STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ITEM 02: PARA O VEICULO VW/GOL TREND 1.6, FLEX, ANO 2010, PLACAS MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 32/2013) 135 48/2013 22/01 22,00 0,00 0,00 ITEM 01: PARA O VEICULO FIAT/STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ITEM 02: PARA O VEICULO VW/GOL TREND 1.6, FLEX, ANO 2010, PLACAS MHP-6418 DO SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 32/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 33/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 136 22/01 75,00 0,00 75,00 2.065 56 3.3.90.14.00.00.00.00 ARNALDO DZIEDZIC JÚNIOR 122 17.122.0020 0200 2.063 21 4.4.90.52.00.00.00.00 MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME - EMPORIO MISTURA FINA 412 340,00 0,00 49442 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SÃO BENTO DO SUL 122 375,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 9 3.3.90.14.00.00.00.00 CRISTIANO T. DA SILVA 122 375,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 9 3.3.90.14.00.00.00.00 MARCOS LUIS PEREIRA DUARTE 122 75,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS NO DIA 28 DE JANEIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO MJM-0613 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GUINDASUL. 137 49/2013 22/01 367,80 0,00 0,00 0,00 367,80 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO PARA USO NA SALA DOS LEITURISTAS - DIV. COMERCIAL, SETOR ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 33/2013) 138 50/2013 22/01 340,00 0,00 340,00 CURSO "RETENÇÕES NA ÁREA FEDERAL E MUNICPAL" PARA OS SERVIDORES RENATO JOSÉ QUOST E PATRICIA CARINA FARI, A SER REALIZADO NO DIA 22/01/13 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, COM INICIO AS 8:30HS E TERMINO AS 17:30HS, NA ACISBS, SALA 02. (Compra Direta Nº 34/2013) 139 22/01 375,00 0,00 375,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1º DE FEVEREIRO. 140 22/01 375,00 0,00 375,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1º DE FEVEREIRO. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 34/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 141 51/2013 22/01 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 49439 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 MAXI PLACAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 122 80,00 0,00 49439 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 MAXI PLACAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 122 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA. 122 0,00 49439 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO UNIAO LTDA. 122 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA. 122 ITEM 01: PLACA DE FERRO REFLETIVO COM SUPORTE PARA A MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS). ITEM02: PLACA DE FERRO REFLETIVO PARA A MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS). ITEM03: PLACA TRASEIRA DE ALUMÍNIO REFLETIVO PARA O CAMINHÃO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 36/2013) 142 52/2013 22/01 80,00 0,00 80,00 ITEM 01: PLACA DE FERRO REFLETIVO COM SUPORTE PARA A MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS). ITEM02: PLACA DE FERRO REFLETIVO PARA A MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, GASOLINA, ANO 2011, DA DIV. COMERCIAL EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS). ITEM03: PLACA TRASEIRA DE ALUMÍNIO REFLETIVO PARA O CAMINHÃO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 36/2013) 143 53/2013 22/01 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 SERVIÇO DE GEOMETRIA COMPUTADORIZADA E CAMBAGEM PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS MBE-3327 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 37/2013) 144 54/2013 22/01 128,83 0,00 128,83 128,83 MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DOS SERVIDORES DESTE SAMAE (Compra Direta Nº 35/2013) 145 1515/2012 22/01 1.654,50 PEDRAS E AREIA (Licitação Nº: 30/2012-PR. 0,00 0,00 0,00 1.654,50 17.512.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 35/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 146 55/2013 22/01 358,00 0,00 358,00 358,00 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.(AUTO ELETR.SÃO BENTO) 122 PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO 2005, PLACAS MDP-3377 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 38/2013) 147 56/2013 22/01 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA) 122 SERVIÇO DE GEOMETRIA COMPUTADORIZADA E CAMBAGEM PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS MBE-3327 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 39/2013) 148 1515/2012 22/01 1.654,50 0,00 0,00 0,00 1.654,50 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA. 122 0,00 356,56 0,00 356,56 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA. 122 0,00 49439 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 MR MOTO PEÇAS LTDA Rudnick 122 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 MECÂNICA RODOMETAL LTDA 122 PEDRAS E AREIA (Licitação Nº: 30/2012-PR. 149 57/2013 22/01 356,56 MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 40/2013) 150 58/2013 22/01 80,00 0,00 80,00 80,00 PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125 CARGO, GASOLINA, ANO 2011, PLACA MIB-0693 DA DIV. COMERCIAL - EMISSÃO CONTAS (LEITURISTAS). (Compra Direta Nº 41/2013) 151 59/2013 22/01 100,00 0,00 0,00 PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1318/51 CAÇAMBA COM INJEÇÃO ELETRONICA, DIESEL, ANO 2007, MODELO 2008, PLACAS MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 42/2013) 0,00 100,00 17.512.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 36/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 152 60/2013 23/01 490,69 0,00 490,69 490,69 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 HR SUPERMERCADO LTDA - MERCADO SÃO PAULO 122 457,38 0,00 49439 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADORI LTDA. 122 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 LIDER EXPRESS INFORMATICA LTDA - ACTUX 122 160,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 CHELLO GÁS COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA.- ME 122 75,00 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 9 3.3.90.14.00.00.00.00 VALDIR GROSSKOPF 122 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 44/2013) 153 61/2013 23/01 457,38 0,00 457,38 MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 45/2013) 154 62/2013 23/01 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 REMANUFATURAMENTO PARA CARTUCHOS E TONERS DAS ÁREAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 46/2013) 155 63/2013 23/01 160,00 0,00 160,00 CARGA DE GÁS GLP PARA USO NA COZINHA DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 47/2013) 156 23/01 75,00 0,00 75,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS NO DIA 28 DE JANEIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO MJM-0613 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GUINDASUL. 157 65/2013 24/01 398,40 0,00 0,00 PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA. RETROESCAVADEIRA, FIAT ALLIS FB 803, ANO 2001, PLACA MCX 0667. (Compra Direta Nº 49/2013) 0,00 398,40 17.512.0020 0200 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 37/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 158 66/2013 24/01 742,50 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 3 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 2.063 5 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 10 3.3.90.18.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 122 105.579,05 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 29 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 18.130,37 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 31 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 0,00 742,50 17.512.0020 0200 2.064 35 72.701,81 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 1.494,83 0,00 49443 17.122.0020 0200 245,37 PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA. RETROESCAVADEIRA, FIAT ALLIS FB 803, ANO 2001, PLACA MCX 0667. (Compra Direta Nº 49/2013) 159 24/01 72.701,81 0,00 72.701,81 DESPESA REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. 160 24/01 1.494,83 0,00 1.494,83 DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (134,13 HORAS-EXTRAS A 50%) PAGAS AOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 161 24/01 245,37 0,00 245,37 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE ESCOLAR À SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, PELA PARTICIPAÇÃO DESTES EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. 162 24/01 105.579,05 0,00 105.579,05 DESPESA REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. 163 24/01 18.227,87 97,50 18.130,37 DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (455,84 HORAS-EXTRAS A 50%, 69,77 HORAS-EXTRAS A 75% E 288,70 HORAS-EXTRAS A 100%) PAGAS AOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 38/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 164 24/01 97,50 0,00 97,50 97,50 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 34 3.3.90.18.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 122 DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE ESCOLAR À SERVIDOR, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, PELA PARTICIPAÇÃO DESTE EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. 165 67/2013 24/01 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 COPESTRACEL - COM. DE PEÇAS E SERV. P/ TRATORES LT 122 0,00 68,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULI - OFICINA MEC. DIESEL LTDA. 122 26.498,84 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 52 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 7.578,48 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.065 54 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 3.058,85 0,00 49443 17.512.0020 0100 2.066 71 3.1.90.11.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 PARA O VEÍCULO A DIESEL DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RETROESCAVADEIRA, FIATALLIS FB 803, ANO 2001, PLACAS MCX 0667 (Compra Direta Nº 50/2013) 166 68/2013 24/01 68,00 0,00 0,00 PARA O VEICULO A DIESEL, DA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RETROESCAVADEIRA, FIATALLIS FB 803, ANO 2001 PLACA MCX 0667 (Compra Direta Nº 51/2013) 167 24/01 26.498,84 0,00 26.498,84 DESPESA REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. 168 24/01 7.578,48 0,00 7.578,48 DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (260,01 HORAS-EXTRAS A 50%, 6,84 HORAS-EXTRAS A 75% E 144,25 HORAS-EXTRAS A 100%) PAGAS AOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013. 169 24/01 3.058,85 0,00 3.058,85 DESPESA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE JANEIRO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 39/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 170 69/2013 24/01 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.(AUTO ELETR.SÃO BENTO) 122 0,00 705,28 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 ASTECA COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA. 122 0,00 221,08 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 COM. E IND. BREITHAUPT S/A. 122 0,00 105,21 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 FIEDLER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. SBS 122 0,00 49443 17.122.0020 0200 2.063 7 3.3.50.41.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMAE 300 PARA O VEÍCULO FORD RANGER XLS 13P, ANO 2005, PLACAS MDP 3377, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 52/2013) 171 70/2013 24/01 705,28 0,00 0,00 CONSERTO DE EMERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NO RAT001-4 JOÃO PAULI, SITUADO A RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL. (Compra Direta Nº 53/2013) 172 71/2013 24/01 221,08 0,00 0,00 CONSERTO DE EMERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NO RAT001-4 JOÃO PAULI, SITUADO A RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL. (Compra Direta Nº 54/2013) 173 72/2013 24/01 105,21 0,00 0,00 CONSERTO DE EMERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NO RAT001-4 JOÃO PAULI, RUA JOSÉ TREML, BAIRRO COLONIAL. (Compra Direta Nº 55/2013) 174 24/01 1.488,00 0,00 1.488,00 TANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO SAMAE EM VALOR IGUAL AO DAS MENSALIDADES PAGAS PELOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELAÇÃO ANEXA. 1.488,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 40/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 175 73/2013 28/01 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO BENTO DO SUL ACISBS 122 0,00 13.193,00 17.122.0020 0200 2.063 6 3.1.91.13.00.00.00.00 INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DO MUN.DE SBS 122 0,00 20.484,72 17.512.0020 0200 2.064 32 3.1.91.13.00.00.00.00 INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DO MUN.DE SBS 122 0,00 4.880,48 17.512.0020 0200 2.065 55 3.1.91.13.00.00.00.00 INST.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DO MUN.DE SBS 122 0,00 1.498,22 17.122.0020 0200 2.063 4 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 122 CURSO "FORMAÇÃO DE CIPEIROS" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04/02 A 08/02/13, NO HORÁRIO DAS 13:00 AS 17:OO HS. PARA OS MEMBRO DA CIPA - REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS:ARNALDO ANTONIO LINZMEYER, EDELSON ILG, MAURO BOENO DA SILVA E JAIR HENRIQUE RAMOS E RUBENS AUERBACH, SIBELI VANESSA JANTSCH, CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA E FABIANO VIEIRA KINDERMANN REPRESENTANTES DO EMPREGADOR ; COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS TRABALHADORES DE ACORDO COM A NR 05 PARA ATUAREM NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS DECORRENTE DO TRABALHO, ATRAVÉS DE INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS EMPRESAS. (Compra Direta Nº 56/2013) 176 28/01 13.193,00 0,00 13.193,00 DESPESA DE PESSOAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO R.P.P.S. INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS, REF. AO MÊS JANEIRO/2013, SENDO: COTA PATRONAL - 16,45% = R$ 10.047,45 E COTA SUPLEMENTAR - 5,15% = R$ 3.145,55. 177 28/01 20.484,72 0,00 20.484,72 DESPESA DE PESSOAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO R.P.P.S. INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS, REF. AO MÊS JANEIRO/2013, SENDO: COTA PATRONAL - 16,45% = R$ 15.600,63 E COTA SUPLEMENTAR - 5,15% = R$ 4.884,09. 178 28/01 4.880,48 0,00 4.880,48 DESPESA DE PESSOAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO R.P.P.S. INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS, REF. AO MÊS JANEIRO/2013, SENDO: COTA PATRONAL - 16,45% = R$ 3.716,85 E COTA SUPLEMENTAR - 5,15% = R$ 1.163,63. 179 28/01 1.498,22 0,00 1.498,22 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 41/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 180 28/01 657,65 0,00 657,65 0,00 657,65 17.512.0020 0200 2.064 30 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 122 0,00 657,65 17.512.0020 0100 2.066 72 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 122 0,00 640,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 IRD INFORMATICA LTDA (Microcenter) 122 0,00 105,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 18,80 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 62,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS SAO BENTO LTDA 122 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SR. JOSE AULISIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 181 28/01 657,65 0,00 657,65 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO I.N.S.S.(21,50%) INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SR. ABEL VOLINGER DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. 182 87/2013 28/01 640,00 0,00 0,00 SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE LCD PARA 04 PALM CENTRO DA DIV. COMERCIAL - UTILIZADO PELOS LEITURISTAS PARA EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 57/2013) 183 75/2013 28/01 105,00 0,00 0,00 PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 58/2013) 184 76/2013 28/01 18,80 0,00 0,00 PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 58/2013) 185 77/2013 28/01 62,00 0,00 0,00 PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 59/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 42/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 186 78/2013 28/01 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA 122 0,00 320,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 XISS INFORMATICA LTDA 122 0,00 208,00 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 2.767,80 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 0,00 501,00 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA. 122 PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA FIRE, FLEX, ANO 2010, PLACAS MIB-6455 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 60/2013) 187 79/2013 28/01 320,00 0,00 0,00 PARA A IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 COLOR MODELO M451DW DO SETOR ADMINISTRATIVO - DIV. DE PESSOAL. (Compra Direta Nº 61/2013) 188 80/2013 28/01 208,00 0,00 0,00 ITEM 01: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004, PLACAS MCN-3105. ITEM 02: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2010, PLACAS MHD-8146. ITEM 03: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 62/2013) 189 81/2013 28/01 2.767,80 0,00 0,00 ITENS 01 E 02: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004, PLACAS MCN-3105. ITENS 03, 04, 05 E 06 : PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L1620/51 CARGA HIDROJAT, DIESEL, ANO 2008, PLACAS MFX-3354. ITENS 07 E 08: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2010, PLACAS MHD-8146. ITENS 09 E 10: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 63/2013) 190 82/2013 28/01 501,00 0,00 0,00 ITENS 01 E 02: PARA O VEICULO AGRALLE 6000 CD, DIESEL, ANO 2004, PLACAS MCN-3105. ITEM 03 : PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L1620/51 CARGA HIDROJAT, DIESEL, ANO 2008, PLACAS MFX-3354. ITEM 04: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2010, PLACAS MHD-8146. ITEM 05: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MIN-0813. (Compra Direta Nº 64/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 43/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 191 83/2013 28/01 1.069,50 0,00 0,00 0,00 1.069,50 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 5.121,67 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 Bavária Empreendimentos e Participações Ltda. * 122 0,00 1.237,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 VANDIESEL LTDA. 122 ITEM 01: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2009, PLACAS MHK-2123. ITENS 02 E 03: PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS MBE-3327. ITENS 04 E 05: PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO 2005, PLACAS MDP-3377. ITENS 06, 07, 08 E 09: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MKA-0682. ITENS 10, 11, 12 E 13: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MKA-1132. (Compra Direta Nº 65/2013) 192 84/2013 28/01 5.121,67 0,00 0,00 ITENS 01, 02, 03 E 04: PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L-1318/51 CAÇAMBA, DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608. ITENS 05 E 06: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2009, PLACAS MHK-2123. ITEM 07: PARA O VEICULO FORD F-4000 C/ ESCAVADEIRA, DIESEL, ANO 1996, PLACAS LYT-7509. ITENS 08 E 09: PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 1999, PLACAS BEM-3327. ITENS 10 E 11: PARA O VEICULO FORD RANGER XLS 13P, DIESEL, ANO 2005, PLACAS MDP-3377. ITEM 12: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MKA-0682. ITEM 13: PARA O VEICULO FORD F-350 G, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MKA-1132. ITENS 14 E 15: PARA O VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613. (Compra Direta Nº 66/2013) 193 85/2013 28/01 1.237,00 0,00 0,00 ITEM 01: PARA O VEICULO MERCEDES BENZ L-1318/51 CAÇAMBA, DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608. ITEM 02: PARA O VEICULO KIA K2700 II 4X4 LB DC, DIESEL, ANO 2009, PLACAS MHK-2123. ITENS 03, 04, 05 E 06: PARA O VEICULO FORD F-4000 C/ ESCAVADEIRA, DIESEL, ANO 1996, PLACAS LYT-7509. ITENS 07, 08 E 09: PARA O VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613. (Compra Direta Nº 67/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 44/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 194 86/2013 29/01 118,80 0,00 0,00 0,00 17.512.0020 0200 2.065 64 3.3.90.93.00.00.00.00 LANAL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 122 0,00 49443 17.512.0020 0200 2.064 31 3.1.90.16.00.00.00.00 ACIR KUCHLER E OUTROS 124 118,80 PARA RECONSTRUÇÃO DO PISO E DA PINTURA DO QUARTO DA SRA. MERZILIA RIBEIRO MAIA, RESIDENTE NA TRAVESSA ITORORÓ, 291, BAIRRO CENTENÁRIO, DEVIDO AO PISO TER SIDO DANIFICADO PELA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA EM REDE DE ESGOTO ANTIGA. (Compra Direta Nº 68/2013) 195 29/01 1.521,33 0,00 1.521,33 1.521,33 DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (40,37 HORAS EXTRAS A 50%, 8,20 HORAS EXTRAS A 75%, 8,11 HORAS EXTRAS A 100% E 50,20 HRS ADICIONAL NOTURNO) PAGO AO SERVIDOR SR. ABEL MORO, REF DEZEMBRO/2012. 196 89/2013 29/01 7.840,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 TECNIÁGUA - SOL. EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - EPP 122 0,00 54,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRO PEÇAS SAO BENTO LTDA 122 0,00 642,32 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 GUINDASUL - COMÉRCIO DE GUINDASTES LTDA. 122 0,00 169,50 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 MECÂNICA RODOMETAL LTDA 122 PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, RUA PAULO MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 69/2013) 197 90/2013 29/01 54,00 0,00 0,00 PARA USO NO VEICULO VW 8-150 DELIVERY PLUS, DIESEL, ANO 2011, PLACAS MJM-0613 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 70/2013) 198 91/2013 29/01 642,32 0,00 0,00 REVISÃO DE 50 HORAS NOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E FILTROS, REAPERTO DE CONEXÕES, TUBULAÇÃO E GRAMPOS DE FIXAÇÃO PARA EQUIPAMENTO HIDRÁULICO INSTALADO NO VEÍCULO VW, 8150, ANO 2011, PLACAS MJM 0613 DO ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 71/2013) 199 92/2013 29/01 169,50 0,00 0,00 VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NO MOTOR ATRAVÉS DE SCANNER E CONSERTO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L118/51 CAÇAMBA, DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 72/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 45/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 200 93/2013 29/01 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 MECÂNICA RODOMETAL LTDA 122 0,00 237,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA. 122 0,00 237,00 17.512.0020 0100 2.066 80 3.3.90.39.00.00.00.00 EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA. 122 0,00 188,18 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME - EMPORIO MISTURA FINA 122 0,00 4.550,91 17.512.0020 0200 2.066 83 3.3.90.47.00.00.00.00 ASSEMAE-Assoc.Nac.dos Serv.Mun. de Saneamento 122 0,00 1.956,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 PEREIRA COM. ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA. 122 VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NO MOTOR ATRAVÉS DE SCANNER E CONSERTO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ L118/51 CAÇAMBA, DIESEL, ANO 2007, PLACAS MET-8608 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 72/2013) 201 94/2013 29/01 237,00 0,00 0,00 RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E NOVA ASSINATURA ANUAL PARA O SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. (Compra Direta Nº 73/2013) 202 95/2013 29/01 237,00 0,00 0,00 RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E NOVA ASSINATURA ANUAL PARA O SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. (Compra Direta Nº 73/2013) 203 96/2013 30/01 188,18 0,00 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA USADOS NOS SETORES DIVERSOS DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 74/2013) 204 125/2013 30/01 4.550,91 0,00 0,00 TAXA DE ANUIDADE ASSEMAE EM PARCELA UNICA, PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO. (Compra Direta Nº 75/2013) 205 98/2013 30/01 1.956,00 0,00 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA USADOS NOS SETORES DIVERSOS DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 76/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 46/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 206 99/2013 30/01 121,76 0,00 0,00 0,00 121,76 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA 122 0,00 300,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 122 0,00 158,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA 122 0,00 79,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA 122 0,00 296,10 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA 122 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA USADOS NOS SETORES DIVERSOS DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 77/2013) 207 100/2013 30/01 300,00 0,00 0,00 CURSO "INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO" A SER REALIZADO NO DIA 18/02/2013, EM PALHOÇA-SC, NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:OO E 13:30 AS 17:30HS. PARA AS SERVIDORAS VEREDIANE PEREIRA E MARIA DE LOURDES SPERKA; COM O OBJETIVO A CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO DE EMPRESAS DE SANEAMENTO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE CONTROLAR A QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS PELA AUTARQUIA JUNTO A FORNECEDORES DIVERSOS. PROGRAMA:1-INTRODUÇÃO A LEI 8666/93; 2-ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; 3-EXIGENCIAS DA AUTARQUIA; 4-ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO EM FABRICA; 5-RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA AUTARQUIA; 6-LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. (Compra Direta Nº 78/2013) 208 101/2013 30/01 158,00 0,00 0,00 ITEM 01: PARA USO NA DIVISÃO TECNICA DESTE SAMAE. ITEM 02: PARA A DIVISÃO TÉCNICA DO SAMAE, SETOR DE COMPRAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 79/2013) 209 102/2013 30/01 79,00 0,00 0,00 ITEM 01: PARA USO NA DIVISÃO TECNICA DESTE SAMAE. ITEM 02: PARA A DIVISÃO TÉCNICA DO SAMAE, SETOR DE COMPRAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 79/2013) 210 103/2013 30/01 296,10 0,00 0,00 ITEM 01: PARA USO NA DIVISÃO TECNICA DESTE SAMAE. ITEM 02: PARA A DIVISÃO TÉCNICA DO SAMAE, SETOR DE COMPRAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 79/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 47/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 211 104/2013 30/01 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA 122 0,00 5.980,00 17.512.0020 0100 2.066 85 4.4.90.52.00.00.00.00 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L 412 0,00 2.770,00 17.122.0020 0200 2.063 21 4.4.90.52.00.00.00.00 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L 412 0,00 2.770,00 17.512.0020 0200 2.064 46 4.4.90.52.00.00.00.00 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L 412 0,00 150,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 COMERCIAL IMOBILIÁRIA 3 A LTDA. 122 0,00 7.900,30 17.122.0020 0200 2.063 21 4.4.90.52.00.00.00.00 VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME INTELFONE 412 ITEM 01: PARA USO NA DIVISÃO TECNICA DESTE SAMAE. ITEM 02: PARA A DIVISÃO TÉCNICA DO SAMAE, SETOR DE COMPRAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 79/2013) 212 105/2013 30/01 5.980,00 0,00 0,00 PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELOGIO PONTO NA AREA ADMINISTRATIVA O QUAL ESTA APRESENTANDO DEFEITO E O CONSERTO TORNOU-SE INVIÁVEL E NOVA INSTALAÇÃO NA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MARCAR O PONTO ATRAVÉS DE LEITURA DIGITAL. (Compra Direta Nº 80/2013) 213 113/2013 30/01 2.770,00 0,00 0,00 PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELOGIO PONTO NA AREA ADMINISTRATIVA O QUAL ESTA APRESENTANDO DEFEITO E O CONSERTO TORNOU-SE INVIÁVEL E NOVA INSTALAÇÃO NA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MARCAR O PONTO ATRAVÉS DE LEITURA DIGITAL. (Compra Direta Nº 80/2013) 214 114/2013 30/01 2.770,00 0,00 0,00 PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELOGIO PONTO NA AREA ADMINISTRATIVA O QUAL ESTA APRESENTANDO DEFEITO E O CONSERTO TORNOU-SE INVIÁVEL E NOVA INSTALAÇÃO NA AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MARCAR O PONTO ATRAVÉS DE LEITURA DIGITAL. (Compra Direta Nº 80/2013) 215 107/2013 30/01 150,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO DA ETE ALPESTRE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ALPESTRE. (Compra Direta Nº 81/2013) 216 108/2013 30/01 7.900,30 0,00 0,00 PARA SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONE A QUAL ESTÁ OBSOLETA E COM A CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO ESGOTADA, NECESSITANDO NOVA CENTRAL PARA UTILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) E TARIFADOR DE CHAMADAS. (Compra Direta Nº 82/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 48/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 217 109/2013 30/01 239,70 0,00 0,00 0,00 239,70 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 OXFORD INFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME 122 0,00 2.937,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 BUSCHLE & LEPPER S.A. 122 0,00 340,00 17.512.0020 0200 2.065 57 3.3.90.30.00.00.00.00 CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.(AUTO ELETR.SÃO BENTO) 122 0,00 1.051,06 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 LETKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 122 0,00 334,50 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA 122 0,00 151,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 GRUBER AUTO PEÇAS LTDA 122 0,00 69,40 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 PARA USO NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, COMERCIAL E ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 83/2013) 218 110/2013 30/01 2.937,00 0,00 0,00 MATERIAL QUIMICO USADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, RUA PAULO MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 84/2013) 219 111/2013 30/01 340,00 0,00 0,00 PARA CAMINHÃO PIPA MOTOR ESTACIONARIO - (HIDROJATEADOR), PLACAS MFX 3354, DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 85/2013) 220 112/2013 31/01 1.051,06 0,00 0,00 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA. (Compra Direta Nº 86/2013) 221 115/2013 31/01 334,50 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 87/2013) 222 116/2013 31/01 151,00 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 88/2013) 223 117/2013 31/01 69,40 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 89/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 49/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 224 118/2013 31/01 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 OFICINA AUTO SERVICE LTDA. EPP 122 0,00 202,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA) 122 0,00 45,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 VERONEZI E CIA LTDA. EPP (NOVA AUTO ELETRICA) 122 0,00 124,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA. 122 0,00 34,90 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA. 122 0,00 220,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 REALTIME COMERCIO DE SERVICOS DE RELÓGIOS LTDA 122 0,00 220,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 REALTIME COMERCIO DE SERVICOS DE RELÓGIOS LTDA 122 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 89/2013) 225 119/2013 31/01 202,00 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194. DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 90/2013) 226 120/2013 31/01 45,00 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194. DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 90/2013) 227 121/2013 31/01 124,00 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 91/2013) 228 122/2013 31/01 34,90 0,00 0,00 PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4, ANO 2009, PLACAS MGY 3194 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (Compra Direta Nº 91/2013) 229 123/2013 31/01 220,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS PONTO BIOPOINT II PARA OS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 92/2013) 230 124/2013 31/01 220,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS PONTO BIOPOINT II PARA OS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ADMINISTRATIVO. (Compra Direta Nº 92/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 50/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 231 126/2013 31/01 150,00 0,00 0,00 150,00 17.512.0020 0200 2.064 39 3.3.90.39.00.00.00.00 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 122 0,00 0,00 70,56 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 122 0,00 0,00 668,70 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 CORSUL COM E REPRES. DO SUL LTDA - SBS 122 0,00 0,00 3.679,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 HIDROPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. VEÍCULOS LTDA. 122 0,00 5.580,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.(CURITIBA) 122 0,00 CURSO "INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO" A SER REALIZADO NO DIA 18/02/2013, EM PALHOÇA-SC, NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:OO E 13:30 AS 17:30HS. PARA O SERVIDOR ADAIR CHAVES; COM O OBJETIVO A CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO DE EMPRESAS DE SANEAMENTO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE CONTROLAR A QUALIDADE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS PELA AUTARQUIA JUNTO A FORNECEDORES DIVERSOS. PROGRAMA:1-INTRODUÇÃO A LEI 8666/93; 2-ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; 3-EXIGENCIAS DA AUTARQUIA; 4-ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO EM FABRICA; 5-RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA AUTARQUIA; 6-LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. (Compra Direta Nº 93/2013) 232 127/2013 31/01 70,56 0,00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO PELOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 94/2013) 233 128/2013 31/01 668,70 0,00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO PELOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 95/2013) 234 129/2013 31/01 3.679,00 0,00 PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 80.3, DIESEL, ANO 2001, PLACAS MCX-0667, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 96/2013) 235 130/2013 31/01 5.580,00 0,00 0,00 PRODUTO QUIMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA, RUA PAULO MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 97/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 51/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 236 31/01 28,54 0,00 0,00 28,54 17.122.0020 0200 2.063 18 3.3.90.47.00.00.00.00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 122 0,00 0,00 78,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 FALCOMER LTDA - ME 122 0,00 0,00 964,90 17.512.0020 0200 2.065 64 3.3.90.93.00.00.00.00 EVANDRO MULLER DE CASTRO 122 0,00 29,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 DU PNEUS LTDA. 122 0,00 768,00 17.122.0020 0200 2.063 11 3.3.90.30.00.00.00.00 GRAFCOLOR Artes Gráficas Ltda. 122 0,00 6.750,00 17.512.0020 0200 2.065 61 3.3.90.39.00.00.00.00 ENTULHOS SÃO BENTO LTDA.(Andre Vicente Chapiewsky) 122 28,54 DESPESA REFERENTE COTA PATRONAL (21,50%) AO INSS, INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO Sr. SIEGFRIED ENGELBERT QUOST, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 22.239 DE 17/01/2013. SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MODIFICAR UMA PORTA NA AREA TECNICA. 237 131/2013 31/01 78,00 0,00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO PELOS SERVIDORES DESTE SAMAE. (Compra Direta Nº 98/2013) 238 132/2013 31/01 964,90 0,00 PARA CONSERTO DO VEICULO FORD EDGE V6, PRATA, PLACAS MIY-0666, RENAVAM 193899760, ANO FÁB. 2009, MODELO 2009, DE PROPRIEDADE DO SR. EVANDRO MULLER DE CASTRO, INSCRITO NO CPF SOB N.º 164.994.339-37, O QUAL ESTAVA ESTACIONADO EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, RUA NEREU RAMOS, CENTRO, PROXIMIDADES DO HOTEL STELTER, QUANDO O CAMINHÃO M.BENZ PLACAS MFX-3354 DE PROPRIEDADE DESTE SAMAE, ESBARROU NO ESPELHO LATERAL, LADO ESQUERDO AO TRAFEGAR, VINDO A DANIFICAR O MESMO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00552-2013-00233. (Compra Direta Nº 99/2013) 239 133/2013 31/01 29,00 0,00 0,00 PARA O VEICULO FIAT STRADA 1.4, FLEX, ANO 2009, PLACAS MGY-3194 DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (Compra Direta Nº 100/2013) 240 134/2013 31/01 768,00 0,00 0,00 FOLDER "RESUMO DAS ANÁLISES DO ANO DE 2012" EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº 518 DE MARÇO DE 2004 E DECRETO Nº 5.440 DE MAIO DE 2005. (Compra Direta Nº 101/2013) 241 135/2013 31/01 6.750,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE PARA 5m³, PARA TRANSPORTE DE LODO DA ETE CRUZEIRO PARA OUTRO LOCAL DA MESMA. (Compra Direta Nº 102/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 52/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 242 136/2013 31/01 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 17.122.0020 0200 2.063 16 3.3.90.39.00.00.00.00 SIGNUS EDITORA LTDA. 122 0,00 200,00 17.512.0020 0200 2.064 42 3.3.90.93.00.00.00.00 TERESA KOBUS DA SILVA 122 0,00 3.000,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 INFOCO INFORMÁTICA LTDA. ME 122 0,00 1.696,02 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA. 122 0,00 1.160,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 BLACK CARTUCHOS LTDA. 122 0,00 844,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 XISS INFORMATICA LTDA 122 TAXA DE ASSINATURA PARA REVISTA "SANEAMENTO AMBIENTAL". COM 5 EDIÇÕES BIMESTRAIS E 1 EDIÇÃO "AS EMPRESAS DO ANO", 1 EDIÇÃO "QUEM É QUEM?" E 1 EDIÇÃO "GUIA DE COMPRAS", FAZENDO UM TOTAL DE 8 EXEMPLARES AO ANO. (Compra Direta Nº 103/2013) 243 137/2013 31/01 200,00 0,00 0,00 PARA O CONSERTO DO VEICULO GM KADETT GL, PRATA, PLACAS MDB-2266, RENAVAM 645325449, ANO FAB. 1995, MODELO 1996, SRA. TERESA KOBUS DA SILVA, INSCRITO NO CPF SOB N.º 048.078.239-30, O QUAL ESTAVA TRAFEGANDO NA RUA JORGE LACERDA, PROXIMIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO O VEICULO FORD RANGER PLACAS MDP-3377 DE PROPRIEDADE DESTE SAMAE, AO ABRIR A PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO (PASSAGEIRO) ESBARROU NO ESPELHO LATERAL, LADO ESQUERDO APÓS ESTACIONAR, VINDO A DANIFICAR O MESMO. (Compra Direta Nº 104/2013) 244 139/2013 31/01 3.000,00 0,00 0,00 REMANUFATURAMENTO PARA CARTUCHOS E TONERS DAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 105/2013) 245 144/2013 31/01 1.696,02 0,00 0,00 MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA NA EAT 10. (Compra Direta Nº 106/2013) 246 140/2013 31/01 1.160,00 0,00 0,00 REMANUFATURAMENTO PARA CARTUCHOS E TONERS DAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 107/2013) 247 141/2013 31/01 844,00 0,00 0,00 REMANUFATURAMENTO PARA CARTUCHOS E TONERS DAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADMINISTRATIVA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. (Compra Direta Nº 109/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 53/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 248 145/2013 31/01 318,40 0,00 0,00 0,00 318,40 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 PESCARA IND. E COM. DE MAT DE SANEAMENTO LTDA 122 0,00 30,00 17.512.0020 0200 2.065 56 3.3.90.14.00.00.00.00 ARNALDO DZIEDZIC JÚNIOR 122 0,00 134.500,00 17.122.0020 0200 2.067 22 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A. 122 0,00 7.735,00 17.512.0020 0200 2.064 35 3.3.90.30.00.00.00.00 BUSCHLE & LEPPER S.A. 122 0,00 60,00 17.512.0020 0200 2.066 74 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AGROPECUÁRIA TURECK LTDA. 122 MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA NA EAT 10. BAIRRO COLONIAL RUA WILLI HELMUT HEIMANN. (Compra Direta Nº 108/2013) 249 31/01 30,00 0,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/4 DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA MAFRA-SC NO DIA 08 DE FEVEREIRO PARA LEVAR O CAMINHÃO PARA REVISÃO. 250 31/01 134.500,00 0,00 10.633,08 DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS. PARA COBERTURA REF. EXERCÍCIO-2013. 251 146/2013 31/01 7.735,00 0,00 0,00 PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA, RUA PAULO MULLER, CENTRO. (Compra Direta Nº 110/2013) 252 147/2013 31/01 60,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA E ELEVATORIAS DE ESGOTO SANITARIO (ROÇADAS). (Compra Direta Nº 111/2013) Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL Exercício de 2013 Página: 54/54 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Processo Nº da AF/Ano Data Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist. Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE 254 149/2013 31/01 109.740,00 0,00 0,00 0,00 109.740,00 TAXA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO ANO DE 2013. (Compra Direta Nº 113/2013) Total da Entidade: 2.213.034,02 97,50 451.024,83 395.012,48 1.817.924,04 Total do Período: 2.213.034,02 97,50 451.024,83 395.012,48 1.817.924,04 SAO BENTO DO SUL, 05/03/2013 RICARDO ANTONIO HOMECHEN PAULO ISELCI TEM PASS Contador CRC/SC 029937/O-5 SECRETARIO DE FINANÇAS 17.512.0020 0200 2.066 81 3.3.90.39.00.00.00.00 AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 122