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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 28 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3249 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Item Descrição 1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO AO FUNSET. Dotação Empenho Fornecedor 3343 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Empenho Fornecedor 3466 11819 - LORRAINE DE AMORIM Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA SIGA RELATÓRIOS.PARTICIPANTES: MÁRCIA PIAZENTINI E LORRAINE DE AMORIM. Dotação Empenho Fornecedor 3506 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE Dotação Empenho Fornecedor 3488 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 PURIFICADOR DE ÁGUA . Empenho Fornecedor 3526 12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Item Descrição 1 COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA. Dotação Empenho Fornecedor 3320 12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/04/2011. Empenho Fornecedor 3513 3265 - ADILSON GALLO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 138,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 138,38 Valor Total Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 668,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 17.400,00 Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Valor Unitário 0 600,00 Valor Total 0,00 600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 17.400,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 668,70 Valor Total Valor Unitário 200,00 Valor Total 0,00 200,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 51 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3265 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40695/026/10 Empenho Fornecedor 3267 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40696/026/10. Empenho Fornecedor 3268 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40693/026/10. Empenho Fornecedor 3269 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1569/006/10. Empenho Fornecedor 3270 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1570/006/10. Empenho Fornecedor 3271 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1470/006/10. Empenho Fornecedor 3272 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1471/006/10. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 1 7,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 7,00 Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 51 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3273 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1474/006/10. Empenho Fornecedor 3274 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40694/026/10. Empenho Fornecedor 3290 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Empenho Descrição Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 7,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 7,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 42,00 Valor Unitário Valor Total 14,00 3 RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ PROCESSO N° 2456/2010 0 0,00 14,00 Descrição Descrição Fornecedor Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS TRABALHISTAS NO PROC. 1903/2005 . Fornecedor 3426 9270 - OFICIAL JUSTICA Descrição 1 RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. - INICIAL W.F. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento 0,00 3351 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Item 7,00 0 1 RECOLHIMENTO DE 04 DILIG. OF. DE JUSTIÇA Empenho 0,00 2 RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ PROCESSO N° 1645/2010 Fornecedor Item 1 Valor Total 14,00 3325 9270 - OFICIAL JUSTICA Empenho 7,00 Valor Unitário 0,00 Fornecedor Item Quantidade Unidade 0 1 RECOLH. DILIG, OF. JUSTÇA REF. PROC. NR. 186/2011. (W.F) Empenho Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ PROCESSO N° 047/2009 3311 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 24,24 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 24,24 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 66,62 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 66,62 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 0 700,00 Valor Total 36,36 Valor Unitário Valor Total 0,00 36,36 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 51 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3427 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA Dotação Empenho Fornecedor 3278 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Item Descrição 1 ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPA 24 DE 1,20 LARGURA X 1,98 COMPRIMENTO. Dotação Empenho Fornecedor 3254 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 DUO). PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 QUAD). PENTE MEMÓRIA DDR3 2GB. PLACA DE VIDEO 512 MB PCI - EXPRESS. Fornecedor 3259 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 MONITOR LCD 17". Empenho Fornecedor 3288 12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Item Descrição 1 PROCESADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. 2 CABO DE REDE. Empenho Fornecedor 3289 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS. 2 SWICTH 8 PORTAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 872,64 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 872,64 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 580,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 4 1 Valor Unitário UN UN UN UN 1.166,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 429,00 292,00 139,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 306,00 Valor Total 0,00 306,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 40 Valor Unitário UN MT 397,00 Valor Total 0,00 0,00 337,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 UN UN 580,00 Valor Total Valor Unitário 145,00 Valor Total 0,00 0,00 100,00 45,00 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 62 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3309 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Empenho COLA BASTÃO. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. BORRACHA ESCOLAR. LÁPIS BORRACHA. FITA IMPRESSORA EPSON LX 300. CLIPS MÉDIO. CLIPS GRANDE. GRAMPOS 26/6 GRAMPEADOR. 1000 JOGOS FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM EM 2 VIAS. FOLHA SULFITE. PASTA COM ELÁSTICO. FITA ADESIVA DUREX. Fornecedor 3310 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 3352 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4. Empenho Fornecedor 3378 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 DESENCRUSTADOR - LIMPA PEDRA. Empenho Fornecedor 3383 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 1 10 10 2 3 5 5 5 5 2 2 6 1 Valor Unitário UN CX UN UN UN UN UN CX CX CX CX UN UN UN 255,41 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 18,00 3,60 3,60 0,38 3,69 18,80 26,75 26,75 11,60 110,52 21,30 4,92 0,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 8 Valor Unitário UN 792,00 Valor Total 0,00 792,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 240,00 Quantidade Unidade 50 Valor Unitário LT Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade Valor Unitário 135,00 Valor Total 1 BLOCO 100 FOLHAS COR ROSA. RECOLHIMENTO DE TX EMT ALISTAMENTOS E REQUERIMENTOS. 5 UN 0,00 80,00 2 BLOCO 100 FOLHAS COR BRANCA. 5 UN 0,00 55,00 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 62 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3385 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho AÇUCAR CRISTAL. CAIXA DE CHÁ MATE. CAIXAS LEITE INTEGRAL COM 12 UN. POTES DE MANTEIGA 500 GR. ACHOCOLATADO. Fornecedor 3387 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 COCA COLA. (INAUGURAÇÃO PROCON) 2 GUARDANAPO. Empenho Fornecedor 3390 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Item Descrição 1 CAPAS DE REQUERIMENTO AZUL. Empenho Fornecedor 3409 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. (IMPRENSA) 2 PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1 GB. 3 MOUSE OPTICO PS 2. Empenho Fornecedor 3410 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 FONTE ATX 500W. (IMPRENSA) Empenho Fornecedor 3411 12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Item Descrição 1 PROCESSADOR 2 NÚCLEOS - INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) Empenho Fornecedor 3413 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB. MOUSE OPTICO PS 2. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 60 10 3 2 1 Valor Unitário KG UN UN UN UN 210,41 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,40 25,90 71,64 6,98 4,49 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 3 1 Valor Unitário UN UN 15,50 Valor Total 0,00 0,00 14,40 1,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5000 Valor Unitário UN 1.090,00 Valor Total 0,00 1.090,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 4 2 5 Valor Unitário UN UN UN 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 252,56 174,24 33,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 660,00 Valor Total 0,00 660,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 666,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 3 4 2 5 UN UN UN UN Valor Unitário 1.405,43 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 945,48 252,56 174,24 33,15 Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 62 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3440 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 FOLHAS PAPEL TIMBRADO - PRETO. Dotação Empenho Fornecedor 3353 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho VEDADOR DE VALVULA JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA DO COLETOR ESCAT JUNTA DO COLETOR ADMAT RETENTOR DA POLIA EIXO COMANDO DE VALVULA ADESIVO LOCTITE G Fornecedor 3386 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotação Empenho CAFÉ 500 GR. (GUARDA PATRIMONIAL). AÇUCAR 5 KG. COPO DESCARTÁVEL AGUA COM 100 UN. COPO DESCARTAVEL CAFÉ COM 100 UN. DETERGENTE. FILTRO DE PAPEL 103. DESINFETANTE 2 LT. LIMPADOR MULTIUSO. PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. AGUA SANITÁRIA. Fornecedor 3291 11063 - GUSTAVO AP. DE GÁSPARI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Dotação Empenho Fornecedor 3251 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Item Descrição 1 REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS. Dotação Empenho Fornecedor 3239 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 IMPRESSÃO DE HOLLERITH. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário MI 390,00 Valor Total 0,00 390,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 8 1 1 4 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 639,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 61,00 39,00 96,00 38,00 332,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 12 5 6 6 3 5 8 3 4 3 Valor Unitário PT PT PT PT UN CX UN UN PT LT 158,45 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,88 42,45 14,94 7,74 2,67 9,75 15,92 4,47 3,96 2,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 0 140,00 Valor Total 401,28 Valor Unitário Valor Total 0,00 401,28 Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 70 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3250 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS. Empenho Fornecedor 3285 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 3443 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011. Empenho Fornecedor 3444 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011. Empenho Fornecedor 3445 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011 Empenho Fornecedor 3446 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. C/C. CEF. C/ MOV. Empenho Fornecedor 3447 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011 Dotação Empenho Fornecedor 3253 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Empenho Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 139,17 Valor Total 0,00 139,17 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 5,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 517,91 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 517,91 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 387,96 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 387,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 32.744,44 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 33.103,84 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 90,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 110,00 Valor Total 0,00 60,00 2 PUBL. PREGÃO 028/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/04/2011. 0 0,00 50,00 Fornecedor Descrição 0,00 Valor Total 0 1 PUBL. PREGÃO 030/11 NO JORNA "A CIDADE" DE 15/04/2011. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 PUBL. ATA JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 001/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/03/2011. 3350 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade 1 Valor Unitário 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 71 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3355 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Empenho Descrição 2 PUBL. PREGÃO 029/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 08/04/2011. 3 PUBL. EDITAL DE PROC. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PORTARIA 630/10 NO JORNAL "A CIDADE" DE 09/04/2011. 1 1 0,00 0,00 50,00 170,00 Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 2 3 4 5 6 ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR CABEÇOTE. DESCARBONIZAR CABEÇOTE. PLAINAR CABEÇOTE. RETIFICAR SEDES. ENCHER FACE CABEÇOTE. RETIFICAR VALVULA. Fornecedor 3482 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 MONITOR LCD 18". CER02800 - SMARapd Informática Ltda 270,00 Valor Total 50,00 3354 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Empenho Valor Unitário 0,00 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS ANUAL. Dotação Quantidade Unidade 1 Item Empenho Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 PUBL. COMUNICADO REF. CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 05/04/2011. 3357 11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/O MUNDO JURÍDICO LTDA Dotação Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.440,00 Valor Total 0,00 1.440,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 0 0 0 283,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 60,00 41,00 80,00 34,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 336,47 Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 79 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3263 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Empenho TUBO 40 CM ESGOTO PVC BRANCO. JOELHO 90 ESGOTO 40 CM. TEE ESGOTO 40 X 40. CAP ESGOTO 40 MM. ABRÇADEIRA TIPO D 1 1/2. BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM. GRELHA REDONDA COM FERRO 4". TEE ROSCAVEL 1/2. SELADOR ACRILICO 18 LITROS. LATEX ACRIL 18 LITROS. TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL. TORNEIRA 3/4 AM JARDIM. TORNEIRA MESA B.M C52. TORNEIRA F34, MAQUINA DE LAVAR. GRELHA REDONDA COM FERRO 4". ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM. TAMPA PARA VALVULA TQ - LAV 1 1/4. FECHADURA EXTER. Fornecedor 3283 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 INTERRUPTOR DE ÓLEO DA INJEÇÃO 028100 2522.TRANSPORTE RURAL CMW-3658. Empenho Fornecedor 3284 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 2 3 4 Empenho PASTILHA TRAZEIRA. PASTILHA DIANTEIRA. DISCO FREIO TRAZEIRO. RETENTOR CUBO TRAZEIRO. Fornecedor 3429 12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO 101/2010 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 9 6 4 2 6 4 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 3 5 Valor Unitário MT UN UN UN UN UN UN UN UN LT LT UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,57 6,13 4,88 2,60 2,46 44,80 4,48 6,74 1,40 40,71 168,86 69,40 37,50 72,80 18,54 10,11 7,89 0,70 146,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 2 2 Valor Unitário JG PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 1.490,00 964,44 179,50 Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0 4.123,94 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 665,87 Valor Total Valor Unitário 50.028,81 Valor Total 0,00 50.028,82 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 79 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3499 12186 - MADEIREIRA PADROEIRA LTDA EPP Item Descrição 1 TELHAS FEBROCIMENTO 6 MM, MED 1,80 X 1,10. BRINQUEDOTECA DE IBITIUVA. 2 3 4 5 Dotação Empenho VIGAS DE MADEIRA 3,50 MTS (6 X 12). VIGAS DE MADEIRA 3,0 MTS (6 X 12). MAÇO DE PREGO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO. MAÇO PREGO 22 X 42. Fornecedor 3475 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Item Descrição 1 REGISTRO DE CARTÓRIO. Dotação Empenho Fornecedor 3303 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ÓLEO MOTOR 5W40. FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. BUJAO DO CARTER. FILTRO COMBUSTIVEL. ADITIVO PARA TANQUE. Fornecedor 3307 12176 - LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA Item Descrição 1 MOUSE USB PARA NOTEBOOK (PEQUENO). Empenho Fornecedor 3346 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 3388 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda TESOURA PARA PICOTAR. PAPEL CARTAO VERMELHO. PAPEL CARTAO AMARELO. CARTOLINA COR DE ROSA. ROLO DE FITA PARA LAÇO VERMELHO. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 583,80 Valor Total 13 UN 0,00 370,50 3 4 1 1 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 104,00 13,00 6,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 70,14 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 1 1 1 1 Valor Unitário LT PÇ PÇ PÇ PÇ 278,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 28,66 4,46 25,97 89,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 20 Valor Unitário UN 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 10 20 50 1 UN UN UN UN UN 70,14 Valor Total Valor Unitário 125,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 6,00 12,00 25,00 3,00 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 90 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3453 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TUBO DE 200GR DE COLA DE CONTATO. Empenho Fornecedor 3457 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 TERMOLINA LEITOSA. 2 PINCEL Nº 06 CHATO. Empenho Fornecedor 3458 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 GESSO EM PÓ, AÇÃO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3459 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Empenho Descrição 6 12 Valor Unitário LT UN NOVELOS DE LÃ, CORES DIVERSAS.AÇÃO VIVA BAIRRO. TECIDO DE ALGODÃO CRU. FITA DE CETIM Nº 0, CORES DIVERSAS (10 CORES). FELTRO (1 CM DE CADA COR EM 10 CORES). LINHA DE COSTURA CRÚ. Descrição Fornecedor 3464 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Descrição 1 SPRAY PARA CABELO, CORES DIVERSAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. Fornecedor 3465 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Descrição 1 TINTA SPRAY PARA CEBELO, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. 131,40 Valor Total 0,00 0,00 108,00 23,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 40 Valor Unitário KG 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 96,40 Valor Total 0,00 1 ALÇA PARA BOLSA EM TECIDO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade UN Descrição 140,00 Valor do Empenho 800 Fornecedor Item 0,00 Sub - Elemento 2 OLHINHOS ARTICULADOS Nº 06. 3461 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Empenho UN 140,00 Valor Total 0,00 1 2 3 4 5 Item 20 Valor Unitário UN Item Empenho Quantidade Unidade 250 Fornecedor Item Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 GUARDANAPO DE DECOUPAGE,ESTAMPA UNICA. AÇÃO VIVA BAIRRO. 3460 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Empenho Sub - Elemento 65,80 30,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 60 60 20 10 30 Valor Unitário UN MT MT MT MT 785,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 492,00 5,00 108,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 300 Valor Unitário MT 360,00 Valor Total 0,00 360,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 60 Valor Unitário UN 270,00 Valor Total 0,00 270,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 70 UN Valor Unitário 315,00 Valor Total 0,00 315,00 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 90 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3467 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 BEXIGA Nº 09 CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UN CADA. AÇÃO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3478 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Item Descrição 1 BALÃO Nº 09, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3481 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Item Descrição 1 CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. Empenho Fornecedor 3517 10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Item Empenho Descrição Dotação Empenho Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 10 Valor Unitário PT 0,00 Valor Total 0,00 79,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 501,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 127,50 Valor Total PÇ PÇ 0,00 0,00 36,00 50,00 Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 103,00 Valor Total 1 JOGO COMPLETO DE BROCA DE VIDEA, PARA FURADEIRA COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS. 1 PÇ 0,00 25,00 2 SERRA CIRCULAR 1 - 9 - 1 1/4, 48 DENTES, 30 MM. 2 PÇ 0,00 78,00 Descrição Descrição 1 CONSERTO DE 1 (UMA) GELADEIRA DE ÁGUA INDUSTRIAL, COM TROCA DO MOTOR, GÁS R12, TERMOSTATO. Fornecedor 3308 8094 - MARTINS & MARTINS JABOTICABAL LT ME Descrição 1 DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS EM 8 ESCOLAS, 5 CRECHES E 5 PRÉDIOS DA SME. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento 2 2 Fornecedor Item 65,60 2 MANDRIL PARA FURADEIRA COM CHAVE 3/8. 3 SERRA CIRCULAR 1 - 7 - 1 1/4, 34 DENTES, 30 MM. 3252 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Empenho 0,00 41,50 Fornecedor Item UN 0,00 Valor Total 0,00 1 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - IMPOSTO DE RENDA DE 03 APMS Empenho 500 Valor Unitário PÇ 3428 8079 - ROBERTA PORCIONATO MARIN PARO Dotação Quantidade Unidade 1 Fornecedor Item Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 JOGO CMPLETO DE BROCA PARA FERRO,PARA FURADEIRA. COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS. 3518 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 75,00 Valor Total 0,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 785,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 785,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 7.400,00 Valor Total 0,00 7.400,00 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 93 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3328 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 A.R.T. REF. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME NORMA CPFL. - PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NR. 92221220110388072 Empenho Fornecedor 3330 8038 - LEONE TURISMO LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. Empenho Fornecedor 3356 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. COMUNICADO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL "A CIDADE" DE 12/04/2011. Empenho Fornecedor 3380 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Item Descrição 1 ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA PROJETOS EDUCATIVOS, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PARA CERIMÔNIAS DE REINAUGURAÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES. Empenho Fornecedor 3401 11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Item Descrição 1 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO ,PAREDE E MADEIRAMENTO EXTERNO NA EMEI CLÓVIS G. SPINOLA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÁQUINA NECESSÁRIOS. Empenho Fornecedor 3476 12182 - RAFAEL FACIOLI VIEIRA RECR. E LAZER ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE HUMOR INFANTIL - SHOW DE MARIONETE. AÇÃO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3477 12181 - RONALDO APARECIDO TALARICO Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE DOIS BRINQUEDOS INFLÁVEIS. EVENTO AÇÃO VIVA BAIRRO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 33,00 Valor Total 0,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA25.223,64 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 25.223,64 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 1 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.500,00 Valor Total 0,00 3.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 6.500,00 Valor Total 0,00 6.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 250,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 250,00 Valor Total Valor Unitário 600,00 Valor Total 0,00 600,00 Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 93 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3493 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS, TROCAS E RODÍZIOS DE PNEUS. VEICULOS EDUCAÇÃO, DMN-6463, DJL-2578, DBA-2928, CMW3658, BFY-4311. Empenho Fornecedor 3497 8811 - KINK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 4 KG. RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 6 KG. RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 8 KG. RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT. Fornecedor 3421 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 3480 10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Item Descrição 1 FURADEIRA DE IMPACTO DEWALT DW 5085, VELOCODADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 1/2", 700W, POTÊNCIA 650 WATTS, VELOCIDADE 0-2, 600 RPM. CAPACIDADE EM AÇO 1/2" 13 MM, CAPACIDADE EM MADEIRA 1 1/8" 30 MM, CAPACIDADE EM CONCRETO 5/8" 16 MM. Dotação Empenho Fornecedor 3260 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TONER HP 1215, AMARELO. TONER CB 541 A , AZUL. TONER CB 540 A, PRETO. TONER CB 543 A, MAGENTA Fornecedor 3454 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda REATOR 2 X 40. CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR. LÂMPADA FLUORESCENTE 40W. CALHA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE. SIRENE TIPO CIGARRA. Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 105,00 Valor Total 0,00 105,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.659,00 Quantidade Unidade 13 6 2 11 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 390,00 150,00 495,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.800,00 Valor Total 0,00 3.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 270,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 440,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 40 8 60 10 2 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 270,00 Valor Total Valor Unitário 959,92 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 59,92 192,00 56,00 92,00 Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 120 3485 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho CABO PP 2 X 2,5 MM2. ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIO D. PARO. CHAVE BÓIA (SUPERIOR E INFERIOR). DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN CENTRAL PARA 4 DISJUNTOR DIN CHAVE MAGNÉTICA PARA 2 CV. Fornecedor 3314 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Item Descrição 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 271-000. Empenho Fornecedor 3515 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 VENTILADOR DE TETO RESIDENCIAL 127V. 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 V. Empenho Fornecedor 3516 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 Dotação Empenho CONTROLE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDE. REATOR 1 X 40 W. LÂMPADA MISTA 250W. VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, 127 V. Fornecedor 3470 8493 - NILTON ROSA ESQUADRIAS- ME Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE 02 CANOS 2" 1/2, CHAPA 16 PARA QUADRA. 3 MT'S. Dotação Empenho Fornecedor 3305 12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação Empenho ÓLEO DE MOTOR. ANEL BUJÃO. FILTRO ÓLEO. ÓLEO TRANSMISSÃO. KIT LUBRIFICAÇÃO. Fornecedor 3304 12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Item Descrição 1 LIMPEZA DE BICO EM BONGO, VEICULO PLACA: DMN 6467/ DMN 6468. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 60 2 1 1 1 Valor Unitário MT PÇ PÇ CX PÇ 279,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 126,00 55,40 34,20 8,60 55,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 5,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 8 14 Valor Unitário pç PÇ 678,20 Valor Total 0,00 0,00 632,00 46,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 15 14 4 3 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 587,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 108,75 124,60 48,80 305,25 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12 2 2 6 2 Valor Unitário LT PÇ PÇ LT PÇ 540,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 7,24 91,26 120,00 130,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 200,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 5,00 Valor Total Valor Unitário 80,00 Valor Total 0,00 80,00 Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 144 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3404 11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA CÂMARA FRIA ,LIMPEZA EVAPORADORA E TESTE, LIMPEZA MOTOR E COMPRESSOR, TROCA DE REPAROS, ROLAMENTOS, SELO MECÃNICO, ÓLEO E CARGA DE GÁS, SOLDA NA TUBAGEM E CARGA DE GÁS. Empenho Fornecedor 3405 11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SOLDA NA CALDEIRA. Empenho Fornecedor 3496 11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Item Descrição 1 MANUTENÇÃO EM 07 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, TROCO DE ARRASTE, BASES, PINOS DE ENCAIXE, CANECAS, SELO MECÂNICO E SOLDA. Dotação Empenho Fornecedor 3312 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Item Descrição 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 290-000. Empenho Fornecedor 3375 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.950,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 400,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 480,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 100,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 1 BISNAGA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS. PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO. 1 UN 0,00 84,00 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. 480,00 Valor Total Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 151 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3376 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Empenho Descrição 84,00 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 REFEIÇÃO PARA VOLUNTARIAS - FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. Fornecedor 3315 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD Item Descrição 1 PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW DO CANTOR JULIANO CESAR NO RODEIO DE IBITIUVA, DIA 28/04/2011. Empenho Fornecedor 3255 11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPP Item Descrição 1 POSTE DE VOLEIBOL PARA QUADRA DA PRAINHA. Empenho Fornecedor 3264 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 96,00 Valor Total 0,00 3451 8343 - LETICIA ELISA JUSTINO SILVA & CIA LTDA Dotação Valor Unitário UN 1 PINCEIS CHATO Nº 10 E Nº 14. 2 GUARDANAPO DE DECOUPAGE - ESTAMPADO DIVERSOS. 3 COLA RELEVO - CORES DIVERSOS. Empenho Quantidade Unidade 1 Item Dotação Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 LATA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS.PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO. 3379 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Empenho Sub - Elemento FIO DE TELEFONE EXTERNO FEAA. CANALETA PLÁSTICA SOBREPOR SISTEMA X. CAIXA SOBREPOR SISTEMA X. TOMADA DE TELEFONE TIPO SOBREPOR, SISTEMA X. Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 100 50 30 Valor Unitário UN UN UN 397,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 280,00 12,50 105,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 40 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.970,67 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.970,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PÇ 530,00 Valor Total 0,00 530,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 100 2 1 1 MT UN UN UN Valor Unitário 73,04 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 4,00 2,14 7,90 Página 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 159 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3433 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho Fornecedor 3306 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Item Descrição 1 TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL DO JOGO PITANGUEIRAS X BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO. Empenho Fornecedor 3441 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Item Descrição 1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA, PITANGUEIRAS X PONTAL. Dotação Empenho Fornecedor 3294 3093 - IZILDINHA APARECIDA GALO GIRARDELI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 3313 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Item Descrição 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 278-000 Empenho Fornecedor 3318 11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho CILINDRO REVELADOR LÂMINA LIMPEZA. ROLO DE CARGA ROLO DE FUSOR Fornecedor 3344 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 3374 8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Item Descrição 1 MARMITEX, EVENTO VIVA BAIRRO. 2 COCA COLA 2 LT, EVENTO VIVA BAIRRO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 220,00 Valor Total 0,00 220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 220,00 Valor Total Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 280,00 120,00 160,00 180,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 63 14 UN UN 1.100,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 10,00 Valor Total Valor Unitário 479,50 Valor Total 0,00 0,00 409,50 70,00 Página 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3381 12069 - EDILZA GAISDORF ME Item Descrição 1 SACO DE GELO, EVENTO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3382 10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME Item Descrição 1 PICOLÉS DE FRUTA, EVENTO VIVA BAIRRO. Empenho Fornecedor 3389 10340 - SARDINHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ALPRAZOLAN 2 MG. AMATO 50 MG. PRELONE 3 MG/ML SUSP. SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. ALOPURINOL 100 MG. Fornecedor 3402 8343 - LETICIA ELISA JUSTINO SILVA & CIA LTDA Item Empenho 12 UN 1 2 3 4 RETENTOR CUBO TRASEIRO - VEICULO KOMB, PLACA DBA-2932. ROLAMENTO Nº 6207. LONA DE FREIO COM REBITES. PINO CENTRAL. Fornecedor 3438 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 COXIM CAMBIO DUCATO - DUCATO, PLACA DBA-9781. COXIM INF. CAMBIO DUCATO. COXIM MOTOR DUCATO. BATENTE DO AMORTECEDOR. ROLAMENTO DO AMORTECEDOR. COXIM DO AMORTECEDOR. 72,00 Valor Total 0,00 72,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 4000 Valor Unitário UN 1.200,00 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 120 240 2 4 120 Valor Unitário CP CP FR FR CP 458,28 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,72 250,00 13,56 8,00 24,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 80 Descrição Valor Unitário Sub - Elemento 1 MARMITEX Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Quantidade Unidade Quantidade Unidade Fornecedor Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Descrição 3437 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Empenho Sub - Elemento Valor Unitário UN 480,00 Valor Total 0,00 480,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 2 1 2 Valor Unitário PÇ PÇ JG PÇ 142,92 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 26,30 25,30 65,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 2 1 1 1 UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 481,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 65,00 150,00 76,00 15,00 120,00 Página 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3439 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 ENGRENAGEM BOMBA INJETORA/ÓLEO DUCATO 2.8, ANO 2003. DUCATO, PLACA ALX-4432. Empenho Fornecedor 3448 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO PARA DUCATO 2.8 ANO 2005. Empenho Fornecedor 3449 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 SONDA URETRAL Nº 12. Empenho Fornecedor 3455 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho FEIXE DE MOLA, KOMBI ANO 202, PLACA DBA-2930. RETENTOR Nº 02324. ROLAMENTO DE RODA 8264. ROLAMENTO DE RODA 6896. GRAXA ESPECIAL. EMBUCHAMENTO 6134. PINO CENTRAL 7640. JOGO PASTILHA. Fornecedor 3468 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 CHICOTE CEBOLSO, VEICULO COURIER, PLACA CZA-9830. 2 MOTOR VENTILADOR RADIADOR. Empenho Fornecedor 3469 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 CAFÉ 500 GRS. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 2 AÇUCAR 5 KG. 3 CHÁ MATE. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 490,00 Valor Total 0,00 490,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 957,00 Valor Total 0,00 957,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 5000 1.900,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 1.900,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 2 2 2 1 1 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN 539,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00 16,00 22,00 26,00 14,00 90,00 39,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 180,00 Valor Total 0,00 0,00 20,00 160,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 75 15 5 PT PT CX Valor Unitário 458,80 Valor Total 0,00 0,00 0,00 322,50 124,35 11,95 Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3472 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho BARRA DE DIREÇÃO TRW. TERMINAL DE DIREÇÃO. BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT. VALVULAS DE SEGURANÇA. Fornecedor 3473 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho VÁLVULA DE SEGURANÇA, KOMBI DBA 2932. TERMINAL DE DIREÇÃO TRW, FIORINO DFY-4325. TERMINAL FRONTAL TRW, FIORINO DFY-4325. BUCHAS DA CAIXA DIREÇÃO, FIORINO DFY-4325. BUCHAS DO BRAÇO OSCIL, AXIAS.FIORINO DFY-4325. VÁLVULAS DE SEGURANÇA,FIORINO DFY-4325. VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-9803. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DUCATO DBA-2926. REFIL DO EXTINTOR, KOMBI DBA-2934. VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-2934. Fornecedor 3501 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho FONTES ATX 20, MAIS 4 PINOS. TECLADOS SAÍDA PS2 (PRETO). MOUSE ÓPTICO (PRETO). FITAS IMPRESSORA LX-300. CD-RS COM ESTOJO. CARTUCHO HP MOD. 28. CARTUCHO HP MOD. 22. CARTUCHO HP MOD. 6625. Fornecedor 3507 11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Item Descrição 1 FILTRO DE AR COMPRIMIDO. 2 VÁLVULA DE ESFERA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 2 2 Valor Unitário UN UN UN UN 183,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 58,00 20,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 1 1 1 2 2 4 1 1 4 Valor Unitário UN UN UN JG UN UN UN JG UN UN 391,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 53,00 60,00 36,00 60,00 10,00 20,00 95,00 17,00 20,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 2 2 20 50 2 2 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN 674,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 36,00 20,00 120,00 50,00 100,00 88,00 170,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 2 un UN Valor Unitário 907,60 Valor Total 0,00 0,00 729,60 178,00 Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 172 3509 10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho CHICOTE ELETRICA 5 MT. ONIBUS VOLARE, PLACA: DMN-6461. SENSOR HALL ELETRONICO PARA TACOGRAFO. ABRAÇADEIRAS NYLON HELLERMAN. DISCO DIAGRAMA 125 X 7D.VDO. DISCO DIAGRAMA 180 X 7D.VDO. Fornecedor 3345 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. Dotação Empenho Fornecedor 3316 10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI Item Descrição 1 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ ,616. Empenho Fornecedor 3524 11237 - RODOLFO PORCIONATO MARIM E OU Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 290. Dotação Empenho Fornecedor 3286 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Item Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. Empenho Fornecedor 3287 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. Empenho Fornecedor 3319 11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Item Descrição 1 REVISÃO. Empenho Fornecedor 3327 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 3/2010. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 10 5 3 Valor Unitário UN UN UN UN UN 457,49 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,18 159,09 4,50 110,00 72,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4.000,00 Valor Total 0,00 4.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 8.338,92 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.338,92 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 13.372,08 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 13.372,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 10.177,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 9.391,74 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário 0 0,00 150,00 Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 0 150,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 9.391,74 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 10.177,38 Valor Total Valor Unitário 102.224,64 Valor Total 0,00 102.224,64 Página 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 175 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3334 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO,COMPETÊNCIA 03/2011. Empenho Fornecedor 3335 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO, COMPETÊNCIA 03/2011. Empenho Fornecedor 3452 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE APARELHO RIPAP, PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE SÁ. Empenho Fornecedor 3471 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2934. BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA 2934. SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2934. BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA-2923. SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2923. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, KOMBI DBA-2923. Fornecedor 3474 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Item Descrição 1 MÃO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA, KOMBI DBA-2933. 2 MÃO DE OBRA PARA TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL, KOMBI DBA2922 Empenho Fornecedor 3505 11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Item Descrição 1 SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA INDEPENDENTE PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO JARDIM SANTA VITÓRIA E BELA VISTA. Empenho Fornecedor 3508 10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Item Descrição 1 SERVIÇO DE REVISÃO NO TACOGRAFO DIGITAL DO VEICULO VOLARE W9. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 54.583,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 54.583,90 Valor Total 0,00 54.583,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 1.200,00 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 0 0 0 152,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 16,00 30,00 16,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 195,00 Valor Total 0,00 0,00 165,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.995,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.995,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 70,00 Valor Total 0,00 70,00 Página 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 175 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3527 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 13/2010. Dotação Empenho Fornecedor 3422 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE. Dotação Empenho Fornecedor 3489 3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Item Empenho Descrição Empenho Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.360,00 Valor Total 0,00 1.360,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 0,00 0,00 96,00 70,00 70,00 Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 556,00 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, CAIXA COM 100 UN. 1 UN 0,00 320,00 2 REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. 3 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:04,00). 4 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). 2 2 2 FR FR FR 0,00 0,00 0,00 96,00 70,00 70,00 Descrição Descrição Fornecedor 3232 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Descrição 1 AGENDA ANO 2011. 0,00 Valor Total FR FR FR 1 INTERRUPTOR DE ÓLEO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2 2 2 Fornecedor Item 1.331.118,95 2 REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. 3 BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS: 04,00). 4 BUFFER (SOL,PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). 3221 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Empenho 0,00 Sub - Elemento 320,00 Fornecedor Item 0 1.331.118,95 Valor Total 0,00 1 ÓLEO MINERAL. VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 2 VECTRON 20. Empenho Valor Unitário UN 3492 12184 - EVOLUÇÃO QUÍMICA LTDA ME Dotação Quantidade Unidade 1 Fornecedor Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 1 FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE AGUA, CAIXA COM 100 UN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3491 3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 200 15 Valor Unitário LT LT 3.450,00 Valor Total 0,00 0,00 1.500,00 1.950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário un 15,00 Valor Total 0,00 15,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 UN Valor Unitário 53,90 Valor Total 0,00 53,90 Página 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 195 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3227 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Empenho FARINHA DE TRIGO. OVOS. ÓLEO AÇUCAR CRISTAL, SAL. LEITE INTEGRAL UHT COM 12 UNID. CEBOLA. ALHO. FERMENTO BIOLÓGICO - 500GR. MILHO VERDE. ERVILHA. AZEITONA VERDE. MARGARINA 500 GR. CARNE MOIDA AMIDO DE MILHO CHEIRO VERDE. Fornecedor 3231 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 PASTA CATÁLAGO COM 50 DIVISORIAS. Empenho Fornecedor 3233 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 CORRETIVO LÍQUIDO. 2 FOLHA SULFITE A4. 3 FITA PARA CALCULADORA CÁSSIO/HRITOTM. Empenho Fornecedor 3236 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda COUVE. MARGARINA COM SAL - 500 GR. FARINHA TRIGO - 1 KG TOMATE GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM, 50 UN. GERGELIN DESCASCADO, 200 GR. AGUA MINERAL 1,5 LT. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 30 10 10 5 1 2 1 300 2 6 3 3 2 1,5 2 1 Valor Unitário KG DZ LT KG KG CX KG GR PT LT LT VD PT KG KG MÇ 199,99 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 21,90 26,90 8,99 0,79 45,36 1,99 2,97 7,98 5,34 2,67 5,97 2,98 13,49 11,98 1,99 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 11,34 Valor Total 0,00 11,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 2 2 Valor Unitário UN CX UN 200,62 Valor Total 0,00 0,00 0,00 4,80 193,60 2,22 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 7 1 2 2,316 1 2 20 MÇ PT PT KG PT PT GF Valor Unitário 61,59 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 2,69 2,78 6,92 0,99 12,58 23,80 Página 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 195 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3245 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho SISTEMA X. TOMADA SISTEMA X. CANALETA SOBREPOR 2 X 4. BUCHA Nº8 COM PARAFUSO. FIO DE TELEFONE CINZA. PARALELO 1,50 MM Fornecedor 3262 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 LÂMPADA ECONÔMICA 15 W. Empenho Fornecedor 3275 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 PROCESSADOR 2 (DOIS) NÚCLEOS. 2 MEMÓRIA DDR 2 GB, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE. 3 MOUSE. Empenho Fornecedor 3276 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho PLACA MÃE SOCKET. HD 80 GB SATA. GRAVADORA DE DVD. TECLADO PRETO. Fornecedor 3277 10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Item Descrição 1 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 X 5,50. 2 RIPÃO 7 X 3. Empenho Fornecedor 3368 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 NABO. 2 BROCOLE JAPONÊS. 3 VERDURAS FOLHA (MAÇO). CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 1 4 1 8 15 15 Valor Unitário CX UN UN CX UN MT MT 42,65 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 3,90 8,00 1,80 6,00 3,75 15,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 7 Valor Unitário UN 51,10 Valor Total 0,00 51,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN 263,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 181,00 73,00 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN 373,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 145,00 60,00 18,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 16 75 Valor Unitário UN ML 0,00 0,00 638,90 176,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2 4 3 PÇ PÇ PÇ 814,90 Valor Total Valor Unitário 29,81 Valor Total 0,00 0,00 0,00 5,98 18,76 5,07 Página 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 196 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 3431 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME Item Descrição 1 LATA DE ENSURE. Empenho Fornecedor 77,80 Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 77,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 3432 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dotação Empenho LATA DE SUSTAIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE). LATA DE SUSTAIN JR. LATA DE NAN 1. LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - SEM SABOR. LATA DE LEITE NINHO (PÓ). LATA DE NAN CONFORT 1. LATA DE NUTREM ACTIVE, SABOR BAUNILHA. LEITE NINHO LIQUIDO. LATA APTAMIL SOJA 1. LEITE DE SOJA SABOR COCO. LEITE DESNATADO. Fornecedor 3358 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR Dotação Empenho Fornecedor 3162 12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3163 11916 - GISLENE DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3164 12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3165 11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2.035,53 Quantidade Unidade 2 6 65 22 10 2 4 10 6 15 15 Valor Unitário UN UN UN LT UN UN UN LT UN LT LT Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,58 112,74 1.286,35 76,78 86,50 35,98 103,16 26,50 179,34 52,35 38,25 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3166 12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3167 11912 - MATILDE ALVES SOARES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3168 12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3169 8740 - SUZANA LADEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3170 11909 - WALTER ELEOTÉRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3171 12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3172 12035 - ÂNGELA MARIA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3173 11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3174 11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3175 11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Página 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3176 11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3177 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3178 11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3179 12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3180 11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3181 12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3182 12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3183 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3184 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3185 11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3186 11859 - FABIANA DA SILVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3187 11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3188 11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3189 11863 - GIRLENE DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3190 11864 - IVONETE FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3191 11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3192 11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3193 11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3194 12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3195 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 130,72 Valor Total 0,00 130,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Página 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3196 12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3197 11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3198 11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3199 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3200 11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3201 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3202 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3203 11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3204 12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3205 11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3206 12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3207 11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3208 11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3209 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3210 12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3211 12044 - SANDRA DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3212 12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3213 12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3214 12047 - VÂNIA MACIEL Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3215 11897 - VENILZA DE JESUS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 130,72 Valor Total 0,00 130,72 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 233,35 Valor Total 0,00 233,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3216 12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3217 12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3218 12049 - ZILDA PEREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3219 12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3220 11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 3317 11416 - JOSÉ MAURO DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO DO PARTICIPANTE DO PROG.FRENTE DE TRABALHO. Dotação Empenho Fornecedor 3336 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Empenho Fornecedor 3337 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 CONTA DE TELEFONE Dotação Empenho Fornecedor 3435 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA: ANTONIO CLAÚDIO PEREIRA CARVALHO, RUA OITO, Nº 640, IBITIUVA-SP. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 261,34 Valor Total 0,00 261,34 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 93,30 Valor Total 0,00 93,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 6.000,00 Valor Total 0,00 6.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Página 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 202 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3436 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Item Descrição 1 SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL PARA: MARCOS DA CRUZ RODRIGUES, RUA ANTONIO JOAQUIM MOURA ANDRADE, Nº 171, JARDIM SANTA VITÓRIA, PITANGUEIRAS - SP, COM TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO. Empenho Fornecedor 3490 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORDENAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES . Dotação Empenho Fornecedor 3237 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 VENTILADORES DE TETO. Empenho Fornecedor 3495 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 GABINETE COM FONTE DE 300W. SEDE DOS CONSELHOS. 2 CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER (MODELO). Dotação Empenho Fornecedor 3228 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 BOLACHAS SORTIDAS - 500 GRS. Dotação Empenho Fornecedor 3384 8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Item Descrição 1 BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.CARDÁPIO SEGUE EM ANEXO. Empenho Fornecedor 3412 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Item Descrição 1 ANIMAÇÃO DE ALMOÇO DO DIA DAS MÃES, SOM E MÚSICA GENERO:FORRO E SERTANEJO, DIA 04/05/2011, DAS 10H ÀS 16H NA SEDE DO PROJETO GRUPO MELHOR IDADE, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1676, JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS-SP. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2 Valor Unitário UN 0,00 150,00 Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 1 150,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 240,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 380,00 Valor Total Valor Unitário UN JG 279,00 Valor Total 0,00 0,00 80,00 199,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PT 23,94 Valor Total 0,00 23,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 1.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 0 0,00 Valor Total Valor Unitário 350,00 Valor Total 0,00 350,00 Página 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 210 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3224 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 LANCHINHO - PÃO/PRESUNTO E MUÇARELA. 2 REFRIGERANTE 2 LT. 3 COPO DESCARTÁVEL 200 ML. Empenho Fornecedor 3226 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 BOLACHA SALGADA - 1 KG. 2 BOLO PRONTO - SABORES VARIADOS. Empenho Fornecedor 3229 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 LEITE EM PÓ - 1 KG. 2 CHÁ MATE. Empenho Fornecedor 3234 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 BLOCO COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. Empenho Fornecedor 3235 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 TONNER HP LASER JET 1005 (NOVO). Empenho Fornecedor 3261 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 MANGUEIRA PARA JARDIM 2/3 - FLEXIVEL. Empenho Fornecedor 3282 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 BLOCOS COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. Empenho Fornecedor 3338 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO ( NR. 34233 E 34234) Empenho Fornecedor 3339 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 TOALHA DE BANHO PARA BORDAR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 120 8 1 Valor Unitário UN UN PT 205,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 180,00 20,00 5,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 15 10 Valor Unitário PT UN 95,52 Valor Total 0,00 0,00 75,62 19,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 7 10 Valor Unitário PT CX 158,83 Valor Total 0,00 0,00 132,93 25,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 55,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 340,00 Valor Total 0,00 340,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário MT 56,45 Valor Total 0,00 56,45 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário UN 55,00 Valor Total 0,00 55,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.178,15 Valor Total 0,00 1.178,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 10 UN Valor Unitário 195,20 Valor Total 0,00 195,20 Página 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 210 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3340 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Item Descrição 1 ÓCULOS ACRÍLICO 1 X 10 Empenho Fornecedor 3341 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Empenho Descrição 8,91 13,20 55,00 Descrição Descrição Descrição Fornecedor 3364 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34227. Fornecedor 3366 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34228. Empenho Fornecedor 3369 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE. 2 BOLO DE PÁSCOA - CHOCOLATE 500 GR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 136,61 Valor Total 0,00 0,00 0,00 1 TOALHA LAVABO. Item Valor Unitário MT MT UN 3363 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 1 1 11 Fornecedor Item 54,00 Valor do Empenho 2 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO 3 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO 4 RISCO PARA TECIDO 1 MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34229. Empenho 0,00 Sub - Elemento 59,50 Fornecedor Item UN 54,00 Valor Total 0,00 3362 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Empenho 6 Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 10 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. ( 34235 E 34236) Empenho Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 SANDÁLIA BORRACHA ADULTO 3347 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 615,00 Valor Total 0,00 615,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.264,11 Valor Total 0,00 1.264,11 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 30 Valor Unitário UN 51,00 Valor Total 0,00 51,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 450,20 Valor Total 0,00 450,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 273,59 Valor Total 0,00 273,59 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 11 11 UN UN Valor Unitário 140,80 Valor Total 0,00 0,00 21,45 119,35 Página 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 210 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3370 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho LIXEIRA BASCULANTE 15 LT. SACO PP 06 X 15 X 05,PACOTE COM 1000. SACOLA 90 X 100. SABONETE LIQUIDO 800 ML. Fornecedor 3371 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 SUPORTE PARA CPU COM RODAS. 2 PAPEL MANTEIGA. 3 CARBONO PARA TECIDO. Empenho Fornecedor 3372 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34239. Empenho Fornecedor 3483 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 FILTRO DE ENERGIA COM 4 TOMADAS CADA - NOVO PADRÃO. Empenho Fornecedor 3494 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 CARTUCHOS Nº 21, PRETO - NOVO. Dotação Empenho Fornecedor 3246 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 VENTILADOR DE PAREDE - TUFÃO. 2 APARELHO TELEFONICO DE MESA. Dotação Empenho Fornecedor 3394 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 2 1 4 10 Valor Unitário UN 252,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 PÇ UN 66,32 7,28 132,20 46,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 10 10 Valor Unitário UN FL FL 46,80 Valor Total 0,00 0,00 0,00 38,90 4,10 3,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.093,47 Valor Total 0,00 2.093,47 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 24,50 Valor Total 0,00 24,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 13 Valor Unitário UN 377,00 Valor Total 0,00 377,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 0,00 0,00 116,00 41,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 157,50 Valor Total Valor Unitário 320,10 Valor Total 1 REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR DE MERCURIO 250W, ALTO FATOR DE POTENCIA, USO INTERNO. 5 UN 0,00 192,10 2 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, E40. 8 UN 0,00 128,00 Página 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 217 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3395 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM REFLETOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO 16" PARA LÂMPADA HQJ 250W, COM ALOJAMENTO PARA REATOR. Dotação Empenho Fornecedor 3222 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TRAVA 3T 6564. GUIA 3T 5554. PLACA 3T 5568. DISCO 3T 5502. Fornecedor 3225 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda CAFÉ AÇUCAR. CHÁ MATE. FILTRO Nº 103. Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 502,00 Valor Total 0,00 502,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 5 20 30 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 2.079,15 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 69,15 800,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 30 120 10 10 KG KG CX CX Valor Unitário 526,96 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 269,40 215,76 23,90 17,90 Página 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3230 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Empenho LANTERNA 1075 MB DIANTEIRA. LANTERNA 1513 MB TRAZEIRA. LAMPADA 67 12V. LAMPADA 1141 12V. FUSIVEL LOUGA 30 AMP. FUSIVEL LAMINA 10 AP. FUSIVEL LAMINA 20 AP. FUSIVEL LAMINA 30 AP. BUZINA RELE DE SETA INTERRUPTOR FREIO 7026. LANTERNA 1110 DIANTEIRA. BOTÃO 036 12V. RELE AUXILIAR 4 SAIDA 12V. LAMPADA H4P43 12V. LAMPADA H4P45 12V. TERMINAR OLTIAL 1/4. LANTERNA PISCAGEM DIANT. 1079. TERMINAL OLTIAL 3/8. Fornecedor 3238 12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Item Descrição 1 BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCES, MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADO COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRETA. MEDIDAS: 1,60 X 80 X 52. Empenho Fornecedor 3240 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PULVERIZADOR DUREPOX 100 GRS. ABRAÇADEIRA NYLON 200X25. ABRAÇADEIRA NYLON 280X35. ABRAÇADEIRA NYLON 380X48 LUVA CORREIA SOLDAVEL 50 MM. ADAPTADOR 50M CURTO SOLDAVEL VALVULA 1 1/2. SERRINHA TICOTICO 75MM 8D. Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 6 30 30 30 30 30 30 1 3 1 4 1 3 5 5 100 2 100 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG JG JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 493,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 105,00 30,00 36,00 6,00 6,00 6,00 6,00 23,00 45,00 10,00 18,00 5,00 15,00 42,50 42,50 30,00 30,00 25,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 20 Valor Unitário UN 5.000,00 Valor Total 0,00 5.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 3 100 100 100 2 2 2 1 UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 351,43 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 9,95 7,80 16,20 23,00 32,90 4,50 226,52 18,20 Página 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 3241 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor TERMINAL TUBULAR AMARELO 35MM. GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8 SIMPLES. REGISTRO ESFERA 1 1/2 PASS PLENA. BUCHA RED 1 1/2 X 1 ROSCAVEL. REVESTIMENTO 31 X 45. ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1 X 1 1/2. ADAPTADOR INTERNO 1 1/2. FIO 10,0 MM SOLIDO AZUL. PASSA FIO ALMA DE AÇO 10 MTS. PARAFUSO SEXT 1/4 X 50 R. SOBERBA. BUCHA PLASTICA S.10. PARAFUSO F. MADEIRA 4.8 X 50. BUCHA PLASTICA S8 ARAME GALVANIZADO N16, 1,65 MM. CABO FLEX PP 2 X 250 MM PRETO. PINO MACHO 1762 TOMADA EM BARRA TRIPA BRANCA. COLA ELEXITE SILICONE 50 GR. COLA VINIC 17 GR. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 24 1 1 1 2 1 1 6 1 50 40 30 30 1 6 1 1 1 1 UN UN UN UN M2 UN UN MT UN UN UN UN UN KG MT UN UN UN UN Valor Unitário 183,14 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,45 1,33 50,35 3,57 17,58 0,90 4,25 20,22 13,16 7,30 1,60 2,70 0,60 13,14 13,92 2,35 6,11 3,16 5,45 Página 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 3242 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor FIO 2,50MM SOLIDO BRANCO. LIMPA CONTATOS ELETRICOS 300 ML. PLUG ROSCAVEL 1 1/2. ADAPTADOR BUCHA RED. 40 X 32 CURTA SOLDAVEL. BUCHA RED. 50 X 32 CURTA SOLDAVEL. CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5. TRINCHA 319 PENEIRA ARROZ 65 CM. CADEADO 35 MM. DISCO DESBASTE 4 1/2. BATERIA TELEFONE S/ FIO 900 NHZ MASSA PLASTICA 400 GR C/ CATAL. TARRAXA P/ TUBO 3/4. LIXA D'AGUA Nº 240. LIXA D'AGUA Nº400. LUVA LATEX AMARELA EXTRA G CHAVE DE FENDA 3/8 X 6". TRENA 5 MTS 14 MM. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 20 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 5 1 1 MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 178,59 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 10,92 2,98 2,25 0,99 1,80 5,12 9,43 24,51 13,24 9,60 12,13 5,12 27,08 1,05 1,20 19,95 8,62 6,00 Página 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3243 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Empenho LUVA LATEX VERDE GRANDE. PENEIRA ARROZ 55 CM ARO METAL. CHAVE GRIFO STILLSON 10". REPARO 874 PARA VALVULA CROM. DISJUNTOR BIPOLAR 20 A. CAIXA SISTEMA X 4005. CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES. PINO PRENSA CABO 2P 10 A. CABO FLEX PP 2 X 2,50 MM PRETO. PINO DUPLO 2 P + T. PINO ADAPTADOR 2 P + T 10 A. BALDE 12 LTS PRETO SUPER. ARCO DE SERRA COM REG. LARANJA. COLA SILICONE 50 GR ALTA TEMP. TUBO PONTA AZUL PLENA. ADAPTADOR 50 MM CURTO SOLDAVEL. TUBO DE LIGAÇÃO 230 MM METALIZADO ROLO 9 CM ANTI GOTAS AT. Fornecedor 3244 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CANO 6". 2 CURVAS DE 45. Empenho Fornecedor 3247 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 LIXA CINTAGR 60 X 6,40 M X 0,15 CM. 2 LIXA CINTAGR 80 X 6,40 M X 0,15 CM. 3 LIXA CINTAGR 100 X 6,40 M X 0,15 CM. Empenho Fornecedor 3257 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 MADERITE 220 X 110 X 15. 2 MADERITE 220 X 110 X 10. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 10 1 1 1 2 3 3 2 6 1 3 2 1 6 1 2 1 6 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 32,02 17,78 19,60 85,26 6,93 20,10 6,38 13,92 3,50 7,77 39,30 14,71 38,37 4,83 4,50 10,37 28,66 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 7 2 Valor Unitário BR UN 0,00 0,00 623,00 56,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 2 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 453,76 Valor Total 0,00 0,00 0,00 182,00 143,40 128,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 3 3 PÇ PÇ 679,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 391,70 Valor Total Valor Unitário 168,60 Valor Total 0,00 0,00 98,40 70,20 Página 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3297 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 LÂMPADA PAR 20, COR ÂMBAR, HOLOGENA 50W, BOCAL ROSCA E27. 2 LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, BIPINO, VERDE. Empenho Fornecedor 3342 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 3373 12178 - CAFÉ UTAM S/A Item Descrição 1 CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LT, INOX, 110 V. Empenho Fornecedor 3391 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Descrição 1 LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, * REF. OSRAM, GE, PHILIPS. 2 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, PRETO. 3 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750 V, AZUL. Empenho Fornecedor 3392 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Item Descrição 1 REATOR PARA LÂMPADA DE SÓDIO 250W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA EXTERNO. Empenho Fornecedor 3393 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, REF. OSRAM, GE, PHILIPS. 2 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V,PRETO. 3 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. Empenho Fornecedor 3396 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 15 10 Valor Unitário UN UN 515,00 Valor Total 0,00 0,00 147,00 368,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 500,00 Valor Total 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 20 200 200 Valor Unitário UN MT MT 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 440,00 760,00 760,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 20 Valor Unitário UN 640,00 Valor Total 0,00 640,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 20 200 200 Valor Unitário UN MT MT 1.960,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 440,00 760,00 760,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade Valor Unitário 812,20 Valor Total 1 REATOR PARA LAMPADA HO2 X 110W, ALTO FATOR DE POTENCIA, 220V. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 10 UN 0,00 346,20 2 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE, ALTO FATOR DE POTENCIA 2 X 40 W, BIVOLT. 40 UN 0,00 466,00 Página 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3397 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 2 SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. 3 CABO FLEXIVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. 4 CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. Empenho Fornecedor 3424 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40. REF.OSRAM, GE, PHILIPS. 2 CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. 3 CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. Empenho Fornecedor 3425 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 2 3 4 5 Empenho SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. LÂMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO. Fornecedor 3456 6026 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA ME Item Descrição 1 BOCA DE LOBO 1,20 X 0,30. 2 TAMPA DE BOCA DE LOBO 1,20 X 0,80. Empenho Fornecedor 3462 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 PAPEL SULFITE PARA PLOTER, 1,07 X 45 MTS X 75 GR 2". DEPTO DE OBRAS. Empenho Fornecedor 3463 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 MÁSCARA DESCARTÁVEIS PFF1 - P1.GA14.104, COR AZUL (POEIRAS, NEVOAS), PARA ALMOXARIFADO. 2 PROTETOR OURICULAR CONTRA RUIDOS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00 Valor Total 10 UN 0,00 108,00 20 300 300 UN MT MT 0,00 0,00 0,00 35,00 1.140,00 1.140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade Valor Unitário 592,00 Valor Total 20 UN 0,00 440,00 200 200 MT MT 0,00 0,00 76,00 76,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 20 300 300 10 Valor Unitário UN MT MT UN 371,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 114,00 114,00 108,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 3 3 Valor Unitário UN UN 330,00 Valor Total 0,00 0,00 90,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 Valor Unitário RL 89,40 Valor Total 0,00 89,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade Valor Unitário 240,00 Valor Total 100 UN 0,00 220,00 20 PÇ 0,00 20,00 Página 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3484 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR METÁLICO, 150W, USO INTERNO COM IGUITOR E CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PRAÇA SÃ SEBASTIÃO. Empenho Fornecedor 3486 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 SERRA MÁRMORE MOD. DW 860BSBR. Empenho Fornecedor 3487 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 ÓLEO LUBRIFICANTE 140. RETRO ESC. 930R, NIVELADORA 120B. Empenho Fornecedor 3500 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 CONE MÉDIO, COR BRANCA, 75 CM. Empenho Fornecedor 3502 10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDA Item Descrição 1 RETALHO DE PANO BRANCO ALVEJADO. Empenho Fornecedor 3503 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ROLAMENTO Nº 6202. ROLAMENTO Nº 6201. ROLAMENTO Nº 6000. ENGATE. MOLA. ANEL DE COMPRENSÃO. JUNTA DE VEDAÇÃO. PARAFUSO M5 X 18. MANG. COMB. FS 160. ANEL DE SEGURANÇA 12 X 1. MOLA DE RECUO. Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 6 Valor Unitário UN 246,00 Valor Total 0,00 246,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 218,00 Valor Total 0,00 218,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 40 Valor Unitário LT 0,00 331,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Quantidade Unidade 12 Valor Unitário PÇ 250,00 Valor Total 0,00 250,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 50 Valor Unitário KG 350,00 Valor Total 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ PÇ 331,98 Valor Total Valor Unitário 143,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 29,40 15,00 1,54 3,87 47,66 5,00 3,04 7,18 1,00 13,21 Página 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/04/2011 Dotação Empenho 218 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3510 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 PROTETOR RADIAL ARO 20 TOP TEC. CAMINHÃO PLACA: BNZ-4334. Empenho Fornecedor 3511 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 CAMARA DE AR 1000 X 20 RADIAL. CAMINHÃO, PLACA: BNZ-5561. Empenho Fornecedor 3521 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho FILTRO DE AR. ANEL DE COMPRENSÃO. ARRUELA DIN 9021. JUNTA VEDAÇÃO. CABEÇOTE ASPIRADOR. PARAFUSO M5 X 65 X 25. MANGUEIRA COMB. PARAFUSO REGULAGEM. ALAVANCA ADMISSÃO LAMIN DE 2 PONTAS. LIMITADOR ALTURA. Fornecedor 3523 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CER02800 - SMARapd Informática Ltda VELA IGNIÇÃO. FILTRO DE AR 160/220. FILTRO DE AR 160/220/280. CORDÃO 3,5 X 960 MM MOLA FS 160. COMPRENSÃO ANEL 38 X 348 JUNTA CARB FS 160/220/280. MOLA MS34. CABEÇOTE ASPIRADOR FS 44. MANG COMB FS 160 GAIOLA AGULHA KB10 X 14 X 13. SUPORT FS 160/220/280. ALAVANCA REG ADMISSÃO JUNTA DE VEDA Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário PÇ 96,00 Valor Total 0,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PÇ 480,00 Valor Total 0,00 480,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 47,66 1,31 5,00 5,76 4,28 3,59 32,41 11,21 20,00 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ JG 145,62 Valor Total Valor Unitário 188,84 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 5,40 12,90 1,50 3,87 47,66 35,00 5,55 5,76 3,59 23,47 13,12 11,21 5,00 Página 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 219 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3258 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 FACAS REF. 0615 AÇO CROMO VANADIO FURO 020 MM X 330 MM COMP, 1,75MM ESP. 2 LIMITADOR ALTURA FS 220 = MAXLON. Empenho Fornecedor 3266 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 FACA 305MM X 20 MM 1787 REF. 40007134103. Dotação Empenho Fornecedor 3292 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 3295 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO ROSSIN. Empenho Fornecedor 3324 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Item Descrição 1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA BFY4327, DT. 18/01/11, MOTORISTA BENEDITO ABEL GALO (TRANSITAR VELOCIDADE MAIOR QUE A PERMITIDA) AUTO DE INFR. NR. 1K 182574-2 Empenho Fornecedor 3430 11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS NO TAMANHO 03 M COMP X 02 M ALTURA, PARA AS OBRAS DE RECAPEAMENTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA E OUTRAS E PARA A REFORMA DA RODOVIÁRIA. Empenho Fornecedor 3434 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS. Empenho Fornecedor 3504 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL FS 220. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 550,00 Valor Total 20 PÇ 0,00 6 PÇ 0,00 460,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PÇ 96,00 Valor Total 0,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 16,10 Valor Total 0,00 16,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 33,00 Valor Total 0,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 68,11 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 2 Valor Unitário un 750,00 Valor Total 0,00 750,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade 68,11 Valor Total Valor Unitário 0 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 100,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 100,00 Página 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 227 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3519 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 FILTOR DE AR. 2 ANEL DE COMPRESSÃO. 3 ARRUELA DIN 9021. 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho JUNTA VEDAÇÃO CABEÇOTE ASPIRADOR. PARAFUSO M5 X 65 X 25. MANGUEIRA COMB. PARAFUSO REGULAGEM. ALAVANCA ADMISSÃO. LAMINA DE 2 PONTAS. LIMITADOR ALTURA. Fornecedor 3520 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL Empenho Fornecedor 3522 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STITHL. Dotação Empenho Fornecedor 3256 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 FURADEIRA PARAFUSADEIRA COM CAPACIDADE BROCA 0 1/2" X 110 V, PROFISSIONAL. Empenho Fornecedor 3377 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 FOGÃO À GÁS, 4 BOCAS, COR BRANCA, COM ACENDEDOR ELETRICO. Dotação Empenho Fornecedor 3248 11696 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES EPP Item Descrição 1 PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR VERMELHO. 2 PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR AZUL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 145,62 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1 2 1 PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 5,40 47,66 1,31 1 1 1 1 1 1 1 1 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,76 4,28 3,59 32,41 11,21 20,00 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 90,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 90,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 236,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 355,00 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 100 1000 UN UN 355,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 236,00 Valor Total Valor Unitário 561,00 Valor Total 0,00 0,00 51,00 510,00 Página 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 240 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3365 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Item Descrição 1 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MOTO BOMBA POÇO 5 DE IBITIUVA. Empenho Fornecedor 3398 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Empenho Descrição Descrição Descrição Descrição 3514 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Descrição 1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" PARA LAVAGEM DOS DECANTADORES. Fornecedor 3223 11450 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC-EPP Descrição 1 MANUTENÇÃO EM 2 (DUAS) BOMBAS DOSADORAS DE CLORO. Empenho Fornecedor 3296 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO). CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 539,20 Valor Total 134,80 Fornecedor Item Quantidade Unidade 0,00 1 ESCADA DE FIBRA OU ALUMÍNIO, REGULAGEM DE ALTURA, 6 MTS. Empenho Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MT 3512 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Dotação Sub - Elemento 10 Fornecedor Item 3.944,30 2 CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, AZUL. 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 200A. Empenho 0,00 404,40 Fornecedor Item 0 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 332,00 Valor Total 0,00 0,00 166,00 166,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 178,00 Valor Total 0,00 178,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 630,00 Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 30 Valor Unitário MT 0,00 387,00 Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário 0 185,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 10144 UN 185,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 387,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 630,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 3.944,30 Valor Total 0,00 3400 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Empenho Valor Unitário MT Fornecedor Item Quantidade Unidade 30 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 160A. 2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 180A. Empenho Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, PRETO. MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DA RUA PERNAMBUCO. 3399 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Item Sub - Elemento 1.825,92 Valor Unitário Valor Total 0,00 1.825,92 Página 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 242 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3321 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. Empenho Fornecedor 3367 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MOTO BOMBA DO POÇO 5 DE IBITIUVA. Empenho Fornecedor 3498 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR CHAPAS, FACEAR E REBAIXAR DIAMETRO DE CANO 4", FAZER ROSCA, BROQUEAR PRISONEIRO QUEBRADO DE 3/8 ROSCA GROSSA, E FAZER ROSCA NA TAMPA DE REGISTRO 5". E.T.A. DISTRITO DE IBITIUVA. Dotação Empenho Fornecedor 3423 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 3326 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA. Empenho Fornecedor 3329 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA. Empenho Fornecedor 3333 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID. DEPOSITO: 081020000002756257 - GUIA Nº 04/2011 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300.000,00 Valor Total 0,00 300.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA13.350,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 13.350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 120,00 Valor Total Valor Unitário 0 3.520,00 Valor Total 0,00 3.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 0,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 1.000,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 49.581,43 Valor Total 0,00 49.581,43 Página 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/04/2011 Empenho 260 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3403 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Item Descrição 1 PRECATÓRIO - INSS RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 913/1999 REQUERENTE: ELZA RITA ZEVIANI ARGÊNIO Dotação Empenho Fornecedor 3450 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ,PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM. Dotação Empenho Fornecedor 3322 12177 - ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA P/ AUXILIO NA DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICIPIO. Empenho Fornecedor 3525 12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA.. Data Dotação 07/04/2011 Empenho 229 Fornecedor 3528 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. Dotação Empenho Fornecedor 3529 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. Empenho Fornecedor 3531 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 43 - REQUIS COMPLEMENTARES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4.228,50 Valor Total 0,00 4.228,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 496.103,03 Valor Total 0,00 496.103,03 Sub - Elemento Valor do Empenho 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 99.700,00 Valor Total 0,00 99.700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 60.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade 60.000,00 Valor Total Valor Unitário 0 8.609,00 Valor Total 0,00 8.609,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 9.760,66 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 0 0,00 Valor Total Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 6.684,80 Página 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 07/04/2011 Empenho 240 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3533 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA. Empenho Fornecedor Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 Empenho MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. Fornecedor 3532 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA. Empenho Fornecedor 3534 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA. Empenho Fornecedor 3536 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Descrição 1 MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. Data Dotação 12/04/2011 Empenho 98 Fornecedor 3537 11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Data 13/04/2011 Dotação Empenho 93 Fornecedor 3539 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COMPLETA DE ARQUIVOS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 6.684,80 Valor Total 0,00 6.684,80 Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 9.760,66 Valor Total 0,00 9.760,66 Sub - Elemento 3530 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Quantidade Unidade Sub - Elemento 3535 7018 - BOMBAS LEAO S/A Item Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 4.906,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 1.564,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.564,67 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.564,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.906,20 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 4.906,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 38.785,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 38.785,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 4.000,00 Página 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 13/04/2011 Empenho 199 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3538 10561 - JOÃO BATISTA TOSI Item Descrição 1 4º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO COUTO 120. Data Dotação Empenho 80 14/04/2011 Fornecedor 3542 9396 - MARCOS AUGUSTO GARNICA Item Descrição 1 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO 352. Dotação Empenho Fornecedor 3540 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DJ'S, ARTES PLÁSTICAS,CARICATURAS E CARTOONS E COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO, PARA ADOLESCENTES EM COMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. Empenho Fornecedor 3541 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA A VIABILIZAÇÃO DA OFICINA DENOMINADA VIVER BEM COM QUALIDADE PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. Data Dotação 15/04/2011 Empenho 290 Fornecedor 3543 11654 - A.L. SILVA FRANCA -ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA ÔNIBUS NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DO ANEXO I DO EDITAL. Data 19/04/2011 Dotação Empenho 79 Fornecedor 3544 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA Item Descrição 1 TERMO ADITIVO DO PREGÃO 64/2010 , AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 6.589,20 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6.589,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 13.988,40 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 13.988,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA21.840,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 21.840,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA12.690,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 12.690,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 359.000,00 Valor Total 0,00 359.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 18.720,00 Valor Total 0,00 18.720,00 Página 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 24 3556 11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho PLACA TRNS. MED.1,50 X 1,20 M. PLACA TRNS. MED.1,20 X 1,00 M. PLACA TRNS. MED.1,20 X 0,80 M. PLACA TRNS. MED.2,00 X 1,00 M. PLACA TRNS. MED.0,80 X 1,00 M. SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS METAL. SUPORTE MAD. XOM PARAFUSO 40,80 M. Fornecedor 3601 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Item Descrição 1 MULTAS DE TRANSITO Dotação Empenho Fornecedor 3625 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho VEDADOR DE VÁLVULA JUNTA DO CABEÇOTE. JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA DO COLETOR ADM. RETENTOR DA POLIA. LIXO DO COMANDO DE VÁLVULA AT 1000. ADESIVO LOCTITE. Fornecedor 3631 3703 - CASSIO ANSELMO LUCENTE Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL , DO IMÓVEL SITUADO NA AV. UM 625 EM IBITIUVA. Dotação Empenho Fornecedor 3565 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 2 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 3 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Quantidade Unidade 4 4 1 1 2 5 40,8 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN ML 5.732,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.200,00 240,00 500,00 400,00 450,00 1.142,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 85,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 8 1 1 4 1 1 1 Valor Unitário PÇ JG JG PÇ PÇ PÇ PÇ 639,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 61,00 39,00 96,00 38,00 332,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 8.023,20 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.023,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 0 0 85,60 Valor Total Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 97,99 94,18 162,81 Página 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 70 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3567 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 2 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 3 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. Empenho Fornecedor 3572 10446 - SERMED SAÚDE LTDA Item Descrição 1 PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. Empenho Fornecedor 3591 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. Empenho Fornecedor 3592 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO 9912175854. Dotação Empenho Fornecedor 3624 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho MÃO DE OBRA ESMERILHAR VÁLVULA. GOL PLACA: DBA 97-86 MÃO DE OBRA DESCARBONIZAR CABEÇOTE. MÃO DE OBRA PLAINAR NCBEÇOTE. MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. MÃO DE OBRA ENCHER FACE CABEC. MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. Fornecedor 3626 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 MUNITOR LCD 18". Empenho Fornecedor 3628 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 MONITOR LCD 18". Dotação Empenho Fornecedor 3617 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Item Descrição 1 MICROONDAS 22 LITROS, COR BRANCO, 110V. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 354,98 Valor Total 0,00 0,00 0,00 97,99 94,18 162,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 135.000,00 Valor Total 0,00 135.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 71,54 Valor Total 0,00 71,54 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 8.894,38 Valor Total 0,00 8.894,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 0 0 0 283,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 60,00 41,00 80,00 34,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário un 0,00 336,47 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 336,47 Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 PÇ 336,47 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unitário 295,00 Valor Total 0,00 295,00 Página 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 85 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3618 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 GELADEIRA DUAS PORTAS, COR BRANCA, 110 V, FROST FREE. 2 FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANC, COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE. Dotação Empenho Fornecedor 3598 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 42". 2 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 36". Empenho Fornecedor 3605 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ESPELHO. TRANSPORTE RURAL DBA-9795. PARASOL. PARASOL. PCA DESLIG. PARAFUSO. Fornecedor 3606 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. 2 CINTA TENSORA. 3 ABRAÇADEIRA. Empenho Fornecedor 3609 11964 - F.C. MAZOLA ME Item Descrição 1 ESPUMAS COM CABO REFORÇADAS. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. Empenho Fornecedor 3610 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Item Descrição 1 ATIVADO. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. 2 SOLOPAM. 3 DETERGENTE NEUTRO (SABÃO CERA). Dotação Empenho Fornecedor 3566 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - EDUCAÇÃO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ 1.568,00 Valor Total 0,00 0,00 1.199,00 369,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ 0,00 0,00 78,00 78,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 4 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 271,59 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,59 82,39 82,39 15,22 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 2 156,00 Valor Total Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 615,49 Valor Total 0,00 0,00 0,00 605,65 5,24 4,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 165,00 Quantidade Unidade 30 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 165,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 650,00 Quantidade Unidade 200 200 100 Valor Unitário LT LT LT Valor Total 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 130,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 49,30 Valor Total 0,00 49,30 Página 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 93 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3604 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Item Descrição 1 TROCA DE CORREA E PINHÃO VELOCIMETRO. 2 TROCA DE DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFURAR EIXO DIANTEIRO. Empenho Fornecedor 3607 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 COLOCAÇÃO DE RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. Empenho Fornecedor 3619 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PABX. Empenho Fornecedor 4013 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Item Descrição 1 CÓPIA DE CHAVES , MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. Dotação Empenho Fornecedor 3611 11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Item Descrição 1 BEBEDOR, PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE DE ÁGUA 30 PESSOAS. Empenho Fornecedor 3627 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Dotação Empenho Descrição 0 0 500,00 Valor Total 0,00 0,00 150,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 87,00 Valor Total 0,00 87,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 480,00 Valor Total 0,00 480,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 501,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.967,96 Quantidade Unidade 3 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 2.967,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 2 TERMINAL INTELIGENTE ANALÓGICO, DISPLAY 2 X 16, VIVA VOZ, 25 TECLAS, PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO. 1 PÇ 0,00 305,50 Fornecedor Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 6 2 Valor Unitário PÇ PÇ 562,00 Valor Total 0,00 0,00 384,00 178,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2.215,40 Valor Total 1.909,90 Descrição 501,00 Valor Total 0,00 3597 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário PÇ Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 1 PÓ PARA MÁQUINA DE XEROX - 500 GR. 2 TONER PARA HP LASER JET 1012. Empenho Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 CENTRAL PABX, 06 LINHAS E 16 RAMAIS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MÚSICA DE ESPERA INTERNA. 3564 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Sub - Elemento Valor Unitário 261,80 Valor Total 1 ADAPTADOR 3 PINOS (NOVO) PARA COMUM. 58 PÇ 0,00 223,88 2 CABO USB PARA IMPRESSORA HP. 16 PÇ 0,00 37,92 Página 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 120 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3615 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 DUREX GRANDE. 2 CD VIRGEM MIDIA 700 KBPS. Empenho Fornecedor 3616 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 SACOS TRANSPARENTE GROSSO PARA ENCAPAR LIVROS. 2 FITA LARGA TRANSPARENTE 45 X 45. Dotação Empenho Fornecedor 3573 10446 - SERMED SAÚDE LTDA Item Descrição 1 PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. Empenho Fornecedor 3612 11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Item Descrição 1 PINTURA DESENHADA DE ALFABETO MAIÚSCULA E MINÚSCULA. 14 SALAS ESCOLA CELINA E 09 SALAS ESCOLA DOMINGOS PARO. Dotação Empenho Fornecedor 3613 10252 - ME GARABINE PURIFICADORES SPP Item Descrição 1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX CONJUGADO/ACOPLADO (COMUM + INFANTIL) 110 V. Dotação Empenho Fornecedor 3599 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PROJETOR 500W E40. LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W. REATOR VAPOR MERCÚRIO 400W. CABO FLEXÍVEL 4 MM. LÂMPADA MISTA 250W E-27. BOCAL DE LOUÇA E-27. CONCHA PARA LÂMPADA 250W E-27. PARAFUSO 1/4 X 1 COM PORCA E ARRUELA. ROLO DE ARAME 16 MM. Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 80 1000 Valor Unitário UN PÇ 476,00 Valor Total 0,00 0,00 36,00 440,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 180 350 Valor Unitário RL PÇ 3.242,00 Valor Total 0,00 0,00 2.682,00 560,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 40.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 Valor Unitário PÇ 0,00 680,00 Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8 8 8 1 2 2 1 8 1 PÇ PÇ PÇ RL PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 680,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 2.500,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 40.000,00 Valor Total Valor Unitário 1.041,76 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,60 210,40 428,40 115,00 22,00 2,96 17,00 2,40 6,00 Página 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 130 3620 12188 - S.D.L. SOCIEDADE DISTRIB. DE LIVROS LTDA ME Item Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho Descrição Empenho 312,00 2 LIVRO DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: REFLEXÕES PSICOPEDAGÓGICAS. 3 LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL: PRA QUE TE QUERO. 4 LIVRO RETRATOS DE UM DESAFIO: CRIANÇAS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 10 15 15 UN UN UN 0,00 0,00 0,00 408,00 516,00 586,50 Descrição Fornecedor Descrição 1 REFORMA DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, 01 GRANDE E 01 MÉDIO. Empenho Fornecedor 3546 11710 - FERNANDA APARECIDA RUA LÚCIO EVENTOS-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. P/ FORNECER ESTRUTURA DE PALCO , SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOM DO TRABALHADOR. Dotação Empenho Fornecedor 3545 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O DIA 1º DE MAIO. Empenho Fornecedor 3547 11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA SENDO JULIANO CÉSAR E BANDA PARA A FESTA DO PEÃO DE IBITIUVA. Dotação Empenho Fornecedor 3603 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 CONSERTO DE PNEUS, ONIBUS PLACA: BWU-9204. Dotação Empenho Fornecedor 3548 1167 - OMEGA DISTR NACIONAL LTDA Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1.822,50 Valor Total 0,00 3608 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Dotação Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 10 1 PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. Dotação Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA: A REAL, O POSSÍVEL E O NECESSÁRIO. 3575 10446 - SERMED SAÚDE LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 140.000,00 Valor Total 0,00 140.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.155,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.155,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.700,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 6.700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 34.540,00 Valor Total 0,00 34.540,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 50.000,00 Valor Total 0,00 50.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 60,00 Valor Total 0,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 130.000,00 Página 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 175 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3551 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011 Empenho Fornecedor 3555 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Empenho ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2932. BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI DBA-2932. SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,KOMBI DBA-2932. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, FIORINO - BFY-4325. BALANCEAMENTO DE RODAS, FIORINO - BFY-4325 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI- DBA-4325. BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI- DBA-4325. SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI- DBA-4325. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DUCATO DBA-2926. BALANCEAMENTO DE RODAS, DUCATO DBA-2926. SERVIÇO SUBSTITUIÇÃODE PNEUS, DUCATO DBA-2926. Fornecedor 3568 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - SAÚDE. Empenho Fornecedor 3571 10446 - SERMED SAÚDE LTDA Item Descrição 1 PLANO DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. Dotação Empenho Fornecedor 3550 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 130.000,00 Valor Total 0,00 130.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 16,00 30,00 30,00 35,00 30,00 16,00 50,00 32,00 16,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 120,66 Valor Total 0,00 120,66 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 99.000,00 Valor Total 0,00 99.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 162,25 Quantidade Unidade 25 UN Valor Unitário Valor Total 0,00 162,25 Página 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 195 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3553 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho TABUA CEDRINHO 2,5 X 30. PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS. COLA BRANCA PARA MADEIRA. SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 LT. VERNIZ BRILHANTE NITRO - 3,6 LT THINNER. BICA PARA MADEIRA Nº 150. BICA PARA MADEIRA Nº 240. BICA PARA MADEIRA Nº 40, PANO FERRO. Fornecedor 3561 12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Item Descrição 1 LEITORA DE RELÓGIO BIOMÉTRICO. Dotação Empenho Fornecedor 3560 12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Item Descrição 1 CONSERTO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO. Empenho Fornecedor 3569 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 2 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 3 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. Empenho Fornecedor 3593 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL E TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO PARA MARCOS DA CRUZ RODRIGUES. Empenho Fornecedor 3595 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA ANTONIO CLAUDIO PEREIRA CARVALHO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 24 500 1 2 4 10 20 20 20 Valor Unitário un UN lt GL GL LT FL FL FL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,23 10,80 34,95 90,00 231,00 90,00 17,00 17,00 77,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 1.351,98 Valor Total Valor Unitário UN 795,00 Valor Total 0,00 795,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 85,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 85,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 0 141,03 Valor Total 0,00 0,00 0,00 77,99 31,52 31,52 Sub - Elemento Valor do Empenho 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS Quantidade Unidade 380,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS Quantidade Unidade 0 300,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 300,00 Página 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 205 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3594 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 TOALHA DE MESA 78 X 78. Dotação Empenho Fornecedor 3629 12183 - MULTIGRAF ARTES GRÁFICAS E EDIT. LT ME Item Descrição 1 CARTÕES 10 X 8 - COLORIDO, MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 3552 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 PACOTE DE BOLACHA SALGADA 1 KG. 2 BOLO PRONTO - SABORES DIVERSOS. 3 REFRIGERANTE 2L. Empenho Fornecedor 3554 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho CAFÉ - 500 GR. AÇUCAR - 5 KG. PAPEL TOALHA COM DOIS ROLOS CADA. PILHA AA COM 4 UN. PANO DE PRATO TOALHADO. CHÁ MATE KIT COADOR DE CAFÉ. BISCOITO DOCE - 1 KG BISCOITO SALGADO - 1 KG. Fornecedor 3558 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho FOLHA SULFITE A4 - BRANCA. CAIXA ARQUIVO GRANDE - PAPELÃO. PASTA SUSPENSA. ENVELOPE FORMATO OFÍCIO. Fornecedor 3559 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 ENVELOPE BRANCO PARA CARTA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 125 Valor Unitário un 742,50 Valor Total 0,00 742,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1000 110,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 110,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 20 20 20 Valor Unitário UN UN UN 143,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 79,80 33,80 29,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1 1 2 1 3 10 1 1 3 Valor Unitário FD FD PT PT UN CX UN UN PT 206,28 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,90 53,70 5,98 2,99 8,97 25,90 9,99 17,91 35,94 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 4 3 1 Valor Unitário PT UN CX CX 243,46 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 5,96 144,00 39,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 200 UN Valor Unitário 7,80 Valor Total 0,00 7,80 Página 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 210 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3563 11988 - SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA Item Descrição 1 FILTRO DE BARRO GRANDE. Empenho Fornecedor 3596 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28792. Empenho Fornecedor 3600 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho BALA DE GOMA - 200G. MINI BALA DE GOMA 200G. ANÉIS DE GOMA/ URSINHO 120 G. GOMA 180 G. DOCE FORMATO MINHOCAS 100 G. DOCE FORMATO URSINHOS 100 G . GOMA FORMATO MINHOCA MINI GOMA 180 G. Fornecedor 3557 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Item Descrição 1 ANTE CAMARA. 2 JUNTA SUPERIOR. Empenho Fornecedor 3562 6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Item Descrição 1 PINO DO BRAÇO MF 86HS, REF Nº 898363. Empenho Fornecedor 3621 11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Item Descrição 1 ATIVADO. 2 SOLOPAN. 3 DESINFETANTE ACIDO LIMPA PEDRA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 55,90 Valor Total 0,00 55,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 454,19 Valor Total 0,00 454,19 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 23 6 17 9 8 15 3 35 Valor Unitário PT PT PT PT PT PT PT PT 337,24 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,57 15,54 30,43 26,91 31,92 59,85 8,97 104,65 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 6 1 Valor Unitário PÇ JG 0,00 0,00 405,00 132,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 6 537,00 Valor Total Valor Unitário PÇ 142,80 Valor Total 0,00 142,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 498,10 Quantidade Unidade 100 100 50 Valor Unitário LT LT LT Valor Total 0,00 0,00 0,00 185,60 185,60 126,90 Página 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 218 3622 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho JUNTAS. ANEL DE COMPRESSÃO. CABEÇOTE. MANGUEIRA. VELA. JUNTAS DO CARBURADOR. FILTRO DE AR. ROLAMENTO. ROLAMENTOS. ROLAMENTO. CARCAÇA PONTEIRA. GRAXA. PORCA FECHAMENTO. ANEL SEG. GAIOLA. CORDÃO PARTIDA. ENGATE. Fornecedor 3570 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - DEPTOº OBRAS. Empenho Fornecedor 3602 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS, VEICULOS E MÁQUINAS. Empenho Fornecedor 3614 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição 1 PORTÃO DE CORRER COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS. VELÓRIO MUNICIPAL. Empenho Fornecedor 3623 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 MÃO DE OBRA ROÇADEIRA FS 220 Nº 362765450. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário JG PÇ PÇ PÇ PÇ JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ TB PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 354,98 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 47,66 5,76 3,59 14,81 35,00 5,40 15,00 29,40 17,00 123,62 14,00 11,23 1,00 23,47 1,50 1,54 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 31,83 Valor Total 0,00 31,83 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.205,00 Valor Total 0,00 1.205,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 3.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 0,00 Valor Total Valor Unitário 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Página 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 20/04/2011 Empenho 227 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3630 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS. VELÓRIO MUNICIPAL. Data Dotação 27/04/2011 Empenho 36 Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Dotação Empenho CANETAS MARCA TEXTO - AMARELA. ETIQUETAS - TAMANHO A4 250, COM 25 FOLHAS CADA. CANETA COMUM - COR AZUL. CANETAS- COR VERMELHA, MARCADOR PARA RETRO PROJETOR. CAIXA DE TRILHO PARA PASTAS. CAIXA DE CLIPS. TUBOS DE COLA ESCOLAR COMUM. ESTILETES. Descrição Fornecedor Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda UN CX UN 107,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 8,00 50,80 5,00 7,50 11,00 20,70 2,50 2,00 Valor do Empenho Valor Unitário 0 80,00 Valor Total 0,00 80,00 Valor do Empenho 181,72 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 181,72 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor 109,08 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 109,08 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 10 4 10 5 2 3 5 2 Valor Unitário 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3764 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho Sub - Elemento 1 RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 05 PROCESSOS. Empenho 247,00 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 4038 9270 - OFICIAL JUSTICA Dotação 0,00 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Descrição 1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 10 PROCESSOS. Item Valor Total Sub - Elemento 3987 9270 - OFICIAL JUSTICA Empenho 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 247,00 Valor Unitário 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM. Empenho Valor do Empenho Sub - Elemento 3985 11967 - VICTOR LUCHIARI Dotação 3.500,00 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 0 3.500,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 0 Quantidade Unidade 4031 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Valor Unitário Sub - Elemento 3763 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Página 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 62 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4059 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho AÇUCAR 5 KG. CAFÉ 500 GR. CHÁ MATTE. FILTRO DE PAPEL Nº 03. COPO PARA ÁGUA. COPO DE CAFÉ. SACO PARA LIXO 60 LT, COM 100. FÓSFORO. PAPEL HIGIENICO. PANO DE CHÃO. Fornecedor 4063 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 KIT DE CÓPIA SHARP AL 2040. 2 TONER SHARP. Empenho Fornecedor 4064 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 APARELHO TELEFONICO. Dotação Empenho Fornecedor 4030 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEL (BATERIAS). 2 CALCULADORA GRANDE. Empenho Fornecedor 4060 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CER02800 - SMARapd Informática Ltda CAFÉ AÇUCAR. MAÇO DE FÓSFORO. SACO DE LIXO 100 LTS, 100 UN. PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. DETERGENTE PANO DE CHÃO. COPOS PARA ÁGUA. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2 4 4 2 400 600 1 1 5 3 Valor Unitário PT PT CX CX UN UN PT MÇ PT UN 102,78 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,98 17,96 9,96 3,78 9,96 7,74 18,99 1,49 8,45 7,47 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 435,00 Valor Total 0,00 0,00 360,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 40,00 Valor Total 0,00 40,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 23,80 Valor Total 0,00 0,00 13,90 9,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 20 2 30 30 10 6 6 KG KG UN PT PT UN UN PT Valor Unitário 235,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,80 33,96 2,98 19,99 50,70 7,90 14,94 14,94 Página 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 65 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4042 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Item Descrição Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS. Empenho Fornecedor PAGTO 4055 12191 - CARLA REGINA PLATTI Descrição 1 PAGAMENTO PARECER SOBRE O VALOR DE LOCAÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 4062 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Descrição 1 REPARO EM IMPRESSORA. Empenho Fornecedor 4065 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Dotação Empenho Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 2.376,30 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 2.376,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 97,00 Valor Total 0,00 97,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 255,00 Valor Total 1 SERVIÇO DE RETIRADA DE PLACA DOS RAMAIS 204 E 230 PARA REPARO, REVISÃO DO RAMAL 210, INSTALAÇÃO DO RAMAL 206. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO PABX E REINSTALAÇÃO DE MESA PC. 0 0,00 180,00 2 DESLOCAMENTO. 0 0,00 75,00 Fornecedor 4014 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 1.500,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 3766 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A EMPRESA SMAR APD NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, PERIODE DE 16/05/2011 A 27/05/2011. Empenho 1.500,00 Valor Total Sub - Elemento 4043 11136 - KERILENE CASSARO Dotação Valor Unitário 0 Fornecedor Item Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 460,00 Valor Total 1 PUBL. EXT. CORREÇÃO PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011. 1 0,00 50,00 2 PUBL. ATA ABERTURA /JULGAMENTO ENVELOPES - CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011. 1 0,00 60,00 3 PUBL. CONTRATO PREGÕES 23 E 24/2011 E TERMOS HOMOOGAÇÃO/ADJUD. PREGÃO 23 E 24/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 27/04/2011. 1 0,00 260,00 4 PUBL. PREGÕES 32 E 33/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011. 1 0,00 90,00 Página 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 71 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4015 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011. 2 COMUNICADO AUDIÊNCIA PUBLICA LEI ORÇAMENTARIA REF. EXERC. FINANC. DE 2012 NO JORNAL A CIDADE DE 20/04/2011. Dotação Empenho Fornecedor 4058 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Item Descrição 1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. 2 BALANCEAMENTO DAS RODAS. Dotação Empenho Fornecedor 3999 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. FILTRO. MOBIL MX 228. ANEL DE VEDAÇÃO. JOGO PEÇA. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. Fornecedor 4018 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. Empenho Fornecedor 4033 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ÓLEO MOTOR 5 W40. FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. BUJÃO DE CARTER. FILTRO DE COMBUSTIVEL. ESTOPA BRANCA LIMPEZA. Fornecedor 4037 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 BEXIGAS Nº09-CORES SORTIDAS- PACOTES COM 50 UN -10 PC CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1 100,00 Valor Total 0,00 0,00 50,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 50,00 Valor Total 0,00 0,00 25,00 25,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 10 1 1 1 Valor Unitário JG JG UN LT UN UN UN 517,53 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,97 77,72 94,31 89,60 1,34 79,27 89,32 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 1 1 1 1 Valor Unitário LT PÇ PÇ PÇ PÇ 193,69 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 28,66 4,46 28,42 2,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 500 UN Valor Unitário 65,90 Valor Total 0,00 65,90 Página 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 91 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4019 3470 - ARMANDO DRUDI NETO Item Descrição Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS. Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho Descrição 0 456,00 Valor Total 0,00 456,00 Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Valor Unitário 1 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Valor do Empenho Valor Unitário 0 130,50 Valor Total 0,00 130,50 Valor do Empenho Valor Unitário 0 PAGTO Fornecedor 30,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 2.408,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 2.408,25 Valor Total Sub - Elemento Descrição 30,00 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 3638 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 210,29 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 210,29 Valor Total Sub - Elemento 3715 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS. VEICULO BFY4311. Dotação 4.451,75 Valor do Empenho Sub - Elemento 4034 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item 0,00 Quantidade Unidade 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ENGRACHAMENTO. VEICULO DMN-6473. Empenho Valor Total Sub - Elemento 4032 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Item 0 Quantidade Unidade 1 PUBL. COMUNICADO REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011. Empenho 4.451,75 Valor Unitário 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4016 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item 08 - PEDÁGIOS Sub - Elemento 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO "M", HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, PASTILHAS FREIOS TRAZEIRA E DIANTEIRAS. Empenho 1.500,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 4000 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item 0,00 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET, EDUCAÇÃO. Empenho 1.500,00 Valor Total Sub - Elemento 3632 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item 0 Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS EDUCAÇÃO. Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 4025 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.762,21 Valor Total 0,00 4.762,21 Página 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 123 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3644 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Dotação Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Fornecedor CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 2.584,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 142,50 Valor Total 0,00 142,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 59,69 Valor Total 0,00 59,69 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 3.846,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 3.846,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.800,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.800,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 17.341,99 Valor Total 0,00 17.341,99 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 2.584,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade 3682 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3673 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS,TIPO EXECUTIVO COM AR CONDIOCIONADO. LOCAL: BROTAS, 13/05/2011 OBJETIVO: LEVAR OS ALUNOS PARA COMPREENDEREM OS CONCEITOS RELATIVOS A ASTRONOMIA E NOÇÕES BASICAS DE ASTRONAUTICA.(PLENARIO). Dotação 19.902,50 Sub - Elemento 4035 8438 - TRANSPORTES COLET.JABOTIC.TUR.LTDA Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 19.902,50 Valor Total Sub - Elemento 3768 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3737 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.410,75 Sub - Elemento 3709 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.410,75 Valor Total Sub - Elemento 3662 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3653 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.243,50 Valor Total 0,00 1.243,50 Página 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 133 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3686 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO 3994 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME Descrição 1 ISCOVER 75 MG CXC/ 28CP (NÃO GENÉRICO). PACIENTE: CLAUDIO LEONE, PROCESSO 041/2011. Empenho Fornecedor 4003 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Descrição 1 APARELHO DE PRESSÃO PARA ADULTO. 2 APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO. 3 APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL. Empenho Fornecedor 4004 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Item Descrição 1 APARELHO CPAP. Empenho Fornecedor 4005 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Descrição 1 MÁSCARA NASAL. 2 UMIDIFICADOR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1 7.434,50 Valor Total 0,00 7.434,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 198,87 Valor Total 0,00 198,87 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 90,25 Valor Total 0,00 90,25 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3769 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 399,00 Sub - Elemento 3755 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 399,00 Valor Total Sub - Elemento 3745 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3695 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 488,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 488,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário CX 590,00 Valor Total 0,00 590,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 25 10 10 4.015,00 Valor Unitário UN UN UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 2.025,00 1.040,00 950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 1 890,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 890,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 1 1 UN UN 903,50 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 229,50 674,00 Página 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/04/2011 Dotação Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4006 11744 - MASSI & HERNANDEZ LIMITADA ME Item Descrição 1 LUVAS TAM P. 2 LUVAS TAM. M 3 LUVAS TAM. G Empenho Fornecedor 4007 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho ALIMENTAÇÃO ENTERAL. COTONETE. RIOZINE. GARROTE. SONDA DE FOLEY Nº 20. BOTA DE UNA. URUPEN Nº 5. URUPEN Nº 6. Fornecedor 4008 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 TERMO DE INFORMAÇÃO. Empenho Fornecedor 4009 11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Empenho SERVIÇO DE TRANSPORTE AMARELO. SERVIÇO DE TRANSPORTE BRANCO CARTÃO DE MEDICAÇÃO FRENTE E VERSO CART. BCA. RECIBO. FICHA GINECOLÓGICA. ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO. BUSCAR. CONTROLE DIÁRIO ODONTOLÓGICO ATENDIMENTO. SADT. CONVOCAÇÃO. 50 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24139351-H À 24139350 - H. 50 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24136851- H À 24139350 - H. Fornecedor 4011 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME Item Descrição 1 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. M. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 20 10 20 750,00 Valor Unitário UN CX CX Valor Total 0,00 0,00 0,00 300,00 150,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 200 150 20 30 20 50 50 50 1.639,98 Valor Unitário FR CX LT MT UN UN UN UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 105,00 219,68 31,50 14,80 1.115,00 28,00 28,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2000 Valor Unitário UN 75,00 Valor Total 0,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 15000 20000 10000 10000 5000 50000 5000 5000 5000 5000 20 50 Valor Unitário FL FL UN UN UN UN FL UN UN UN BL BL 3.263,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 110,00 390,00 155,00 210,00 1.580,00 175,00 210,00 110,00 98,00 45,00 95,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 10 120,00 Valor Unitário PT Valor Total 0,00 120,00 Página 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/04/2011 Dotação Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4044 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 1 INOX. CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 2 INOX. GEL PARA ECG 5000 ML. CURATIVO ADAPITIC 7,5 X 7,5 COM 100. ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL 110/220. ELETRODO PARA ECG REUTILIZAVEL. SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8 DOBOFF. SONDA ALIMENTAÇÃO 10 DOBOFF. FITA MICROPORC 50 X 10 3M. Fornecedor 4046 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Item Descrição 1 FILTRO DE APARELHO CPAP, AUTO SET II RESMED. PACIENTE: ANTONIA AP. GABRIEL. Empenho Fornecedor 4047 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Item Descrição 1 RECARGA DE TONER + CHIP SCX 5530. 2 CILINDRO SAMSUNG SCX 5530. Empenho Fornecedor 4049 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho LANCHES (PRESUNTO E QUEIJO). EFRIGERANTE 2 LTS. BISCOITO. PÃO DE QUEIJO. BOLO GUARDANAPO SUCO Fornecedor 4052 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 MAG. DUPLA. 2 LINGUETA SUPORTE PRETO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 2 2 7 2 1 5 5 5 50 2.830,00 Valor Unitário UN UN GL CX PÇ PT UN UN RL Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 199,00 238,00 672,00 435,00 250,00 199,75 199,75 437,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 4 80,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 80,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário UN UN 360,00 Valor Total 0,00 0,00 220,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 417 34 6 500 1 1 2 Valor Unitário UN UN UN GR UN PT GL 1.190,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,00 100,20 15,00 7,50 5,00 1,20 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 3 1 UN 81,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 66,00 15,00 Página 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 172 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4056 11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CARTÃO ÍNDICE. 2 LEMBRETE REUNIÃO. 3 FOLHETOS SOU 12 X 8. Dotação Empenho 6000 4000 3000 Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO 4010 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Descrição 1 RECEITUÁRIO BRANCO. 2 FICHA OBSTÉTRICA. Empenho Fornecedor 4017 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PUBLICA - PRESTAÇÃO CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011. Empenho Fornecedor 4021 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Item Descrição 1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVENIO FIRMADO. Empenho Fornecedor 4022 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. Empenho Fornecedor 4039 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 0,00 0,00 108,00 65,00 130,00 Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS 4.171,95 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 4.171,95 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 303,00 Valor Total Sub - Elemento 3771 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item UN UN UN Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS DA SAÚDE. Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 4026 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 2.565,53 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 2.565,53 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 20000 5000 880,00 Valor Unitário UN UN Valor Total 0,00 0,00 335,00 545,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 1 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 15.272,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 15.272,70 Valor Total Valor Unitário 0 12.609,68 Valor Total 0,00 12.609,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.920,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 5.920,00 Página 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 175 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4045 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 RX ESOFAGO/ ESTOMAGO/DUOD. Empenho 1 Fornecedor Descrição Fornecedor Fornecedor Descrição Empenho Descrição PAGTO Fornecedor PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO CER02800 - SMARapd Informática Ltda UN Valor Total 0,00 195,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 Descrição 0,00 123,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 23.087,03 Valor Total 0,00 23.087,03 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.090,92 Valor Total 0,00 4.090,92 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 123,50 Valor Total Sub - Elemento 3897 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 195,00 Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor do Empenho Sub - Elemento 3882 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 115,00 30,00 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS 10000 0 145,00 Valor Total 0,00 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Valor do Empenho Quantidade Unidade 3873 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 500,00 Sub - Elemento 3724 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0,00 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Fornecedor Item UN 500,00 Valor Total Sub - Elemento 1 CARTÃO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO. Empenho Valor Unitário 0 0 4054 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Dotação 97,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 MÃO DE OBRA. 2 TAXA TEMPO LOCOMOÇÃO. Item 0,00 Sub - Elemento Descrição 97,00 Valor Total 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 1 4053 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Empenho Valor Unitário Quantidade Unidade 1 BIÓPSIA D e E (EXAME). Item 122,34 Valor do Empenho 1 4050 12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA Empenho 0,00 Sub - Elemento Descrição 122,34 Valor Total 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor Item un Quantidade Unidade 1 REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET 840C SÉRIE (BR 11 B1507B). Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 4048 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Valor Unitário 1 1.983,25 Valor Total 0,00 1.983,25 Página 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 188 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4040 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Dotação Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho TORRADA. PATÊ - SABORES DIVERSOS. SALGADOS VARIADOS. ESFIRRA ABERTA INDIVIDUAL, SABOR CARNE. BISCOITO DE POLVILHO. BOLO SIMPLES. REFRIGERANTE 2 LT. ROSQUINHA DOCE INDIVIDUAL. Fornecedor Empenho PAGTO Fornecedor Empenho PAGTO 4001 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Descrição 1 PEDAÇO DE BOLO SIMPLES COM COBERTURA. 2 ROSQUINHA COM CREME DE COCÔ. 3 ESFIRRA CARNE INDIVIDUAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 0,00 0,00 270,00 9,00 18,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 1 6 30 1 2 60 30 Valor Unitário KG KG KG UN KG UN UN UN 405,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 108,00 45,00 15,00 44,00 144,00 24,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 741,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 741,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 297,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação CX CX UN Quantidade Unidade 3773 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 6 6 2 Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3772 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1.480,00 Sub - Elemento 3998 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 1 PASTA SUSPENSA - COM 50 UN CADA. 2 ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE 3 CADERNO EXPERIAL PAUTADO - 10 MATÉRIAS. Empenho Valor Unitário 0 Sub - Elemento 3989 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.480,00 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 110 110 170 UN UN UN Valor Unitário 442,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 99,00 88,00 255,00 Página 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 205 4002 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho LANCHES: PÃO FRANCES COM MORTADELA. LANCHES: PÃO FRANCES COM PRESUNTO E MUÇARELA. REFRIGERANTE 2 LT. SUCO EM PÓ - SABOR MANGA. SUCO EM PÓ - SABOR LARANJA. LEITE INTEGRAL UHT. PIPOCA DOCE. PAÇOQUINHA. MANTEIGA - 500 G. FUBÁ. CHOCOLATE EM PÓ - 400 GR. CHÁ MATTE. Fornecedor 3986 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 PASTA SUSPENSA C/ 50 UNID. CADA. Empenho Fornecedor 3991 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TRILHO PARA PASTA. PASTA SUSPENSA. CARTUCHO Nº 22 - NOVO. CARTUCHO Nº 21 - NOVO. Fornecedor 3993 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDENCIA. 2 CD REGRAVÁVEL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 300 300 45 16 16 30 170 170 3 2 3 5 Valor Unitário UN UN UN PT PT LT PT UN PT KG LT CX 777,42 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 297,00 67,05 7,20 7,20 62,70 34,00 34,00 5,97 3,38 8,97 12,95 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 Valor Unitário CX 90,00 Valor Total 0,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 3 2 1 Valor Unitário CX CX UN UN 340,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 135,00 99,80 89,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 300 3 UN UN Valor Unitário 19,50 Valor Total 0,00 0,00 15,00 4,50 Página 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/04/2011 Dotação Empenho 210 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 3995 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CESTO TECLADO RETANGULAR. ETIQUETA DECORAT. LAMINADA. SACO PP DECOR. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. SACO INC. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN. SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT COM 100 UN. SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT COM 100 UN. Fornecedor 3996 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 PRESUNTO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Empenho MUÇARELA. CARNE MOIDA. SACHÊ MOLHO DE TOMATE. CEBOLA. CHOCOLATE CAFEITEIRO. DOCE DE LEITE EM PASTA. CHOCOLATE GRANULADO. CENOURA. GOIABADA. FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR. POLVILHO AZEDO. ÓLEO DE SOJA - 900 ML. AÇUCAR REFINADO. FERMENTO QUIMÍCO EM PÓ - 100 GR. FARINHA DE TRIGO. LARANJA. Fornecedor 3997 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 PÃO FRANCÊS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 4 1 1 3 1 3 Valor Unitário UN UN PT PT PT PT PT 185,90 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 12,32 2,60 2,16 45,42 22,96 97,95 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 415,67 Valor Total 3 KG 0,00 20,97 3 3 10 2 5 5 3 3 4800 12 15 10 10 5 5 2 KG KG UN KG KG KG KG KG KG PT KG LT KG LT KG KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,97 23,97 7,90 2,78 74,95 25,99 20,97 7,47 24,99 47,88 59,85 25,90 22,90 6,95 6,45 2,78 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1000 UN Valor Unitário 250,00 Valor Total 0,00 250,00 Página 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 217 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4041 12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Item Descrição 1 BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCÊS, EM MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRATA, (1,60 COMP X 0,80 LARG X 052 PROF.) TERMINAL RODOVIÁRIO. Dotação Empenho Fornecedor 4024 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Item Descrição 1 REATOR P/ LÂMPADA DE SÓDIA 250 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIAUSO EXTERNO 2 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / E 40, OVÓIDE, Empenho Fornecedor 4029 3141 - SUDESTE PECAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho LONA DIANTEIRA IX. LONA TRASEIRA IX. RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO. RETENTOR DE CUBO TRAZEIRO. CILINDRO DE RODA DIANTEIRO. CILINDRO DE RODA TRAZEIRO. ADESIVO 3M PARA JUNTAS. Fornecedor 4051 12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Item Descrição 1 CIMENTO CP 11 Z 32 Empenho Fornecedor 4057 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 CAMARA DE AR 1300 X 24. NIVELADORA 12E. 2 PROTETOR PARA CAMARA 1300 X 24. Empenho Fornecedor 4061 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Item Descrição 1 PLACA FER 7F7935, MOTO NIVELADORA 120 B. 2 MOLA 2F7743. 3 GARFO MIC 4F4763. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 10 Valor Unitário UN 0,00 2.495,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade Valor Unitário 1.532,10 Valor Total 20 UN 0,00 30 UN 0,00 837,60 694,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 2 2 2 2 3 Valor Unitário JG JG PÇ PÇ PÇ PÇ TB 515,80 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,30 85,30 17,00 25,20 135,00 147,60 20,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 50 Valor Unitário SC 0,00 925,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4 4 Valor Unitário PÇ PÇ 895,92 Valor Total 0,00 0,00 666,64 229,28 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 925,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 2.495,00 Valor Total Valor Unitário 441,40 Valor Total 8 44 PÇ PÇ 0,00 0,00 112,00 59,40 3 PÇ 0,00 270,00 Página 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 219 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4066 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 MÁSCARA RESPIRADOR, PARA POEIRAS E NEVOAS,SEM VÁLVULA CA14.104. 2 LIMA 8" PARA AMOLAR ENXADA (REF. K8E). Empenho Fornecedor Descrição Fornecedor Item Empenho Descrição Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO 4023 8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Descrição 1 LOCAÇAO DE GUINDASTE P/ MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÔES ELETRICAS DA AV. PITANGUEIRAS E A AVENIDA DO CRISTO, ( TOTAL 10 HORAS) Empenho Fornecedor 4028 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM RODAS. Empenho Fornecedor 4069 11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE IBITIUVA, NO TOTAL DE 28 HORAS. Dotação Empenho Fornecedor 4036 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 FOGÃO A GÁS, 4 BOCA, COR BRANCA COM ACENDEDOR AUTOMATICO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 96,56 Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 100 30 Valor Unitário PA JG 490,00 Valor Total 0,00 0,00 460,00 30,00 Valor do Empenho 6 Valor Unitário PÇ 54,84 Valor Total 0,00 54,84 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item CX 59,00 Sub - Elemento 3774 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 LIMA REDONDA 0 3/16" PARA AMOLAR CORRENTE MOTOSSERA. Dotação CX Sub - Elemento 4068 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA 155,56 Valor Total 1 Quantidade Unidade 1 LUVA DE RASPA COM CANO CURTO. 2 PROTETOR ORICULAR. Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 4067 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Item Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0 308,10 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 308,10 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 1.135,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.640,00 Valor Total 0,00 3.640,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Quantidade Unidade 1 UN 1.135,00 Valor Total Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 355,00 Página 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 249 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 4020 9790 - PAULO RENATO BERNARDES Item Descrição Quantidade Unidade 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Empenho Descrição PAGTO Fornecedor PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 612,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 90,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 265,00 Valor Total 0,00 265,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 133,00 Valor Total 0,00 133,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 810,25 Valor Total 0,00 810,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 903,92 Valor Total 0,00 903,92 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 122,50 Valor Total 0,00 122,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 90,25 Valor Total Sub - Elemento 3815 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 612,50 Valor Total Sub - Elemento 3809 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3804 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.976,00 Sub - Elemento 3796 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.976,00 Valor Total Sub - Elemento 3786 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3781 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.600,00 Valor do Empenho Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 0,00 Quantidade Unidade 3732 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1.600,00 Valor Total Sub - Elemento 3718 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 0 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento 3703 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 0 Valor Unitário 1 367,50 Valor Total 0,00 367,50 Página 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 27/04/2011 Dotação Empenho 258 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3821 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 8.951,38 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 285,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 692,50 Valor Total 0,00 692,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.282,50 Valor Total 0,00 1.282,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 6.117,55 Valor Total 0,00 6.117,55 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 265,00 Valor Total 0,00 265,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.140,00 Valor Total 0,00 1.140,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 285,00 Valor Total Sub - Elemento 3934 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 8.951,38 Valor Total Sub - Elemento 3925 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3919 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 6.300,63 Sub - Elemento 3912 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 6.300,63 Valor Total Sub - Elemento 3862 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3854 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 265,00 Sub - Elemento 3847 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 265,00 Valor Total Sub - Elemento 3841 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3831 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 7.114,59 Valor Total 0,00 7.114,59 Página 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 258 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3940 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 4012 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Descrição 1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2011 (ANUL. OUTROS BENEF.) Dotação Empenho Fornecedor 3988 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DANILO GALLON) REF. PROC. NR. 1105/2009 - DECLARATÓRIA - REQTE. ILMA PEREIRA CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1 570,00 Valor Total 0,00 570,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.255,00 Valor Total 0,00 4.255,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 427,50 Valor Total 0,00 427,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 142,50 Valor Total 0,00 142,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 787,03 Valor Total 0,00 787,03 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3981 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 3.705,00 Sub - Elemento 3979 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 3.705,00 Valor Total Sub - Elemento 3975 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3970 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 855,00 Sub - Elemento 3962 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 855,00 Valor Total Sub - Elemento 3955 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 3949 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 74,33 Valor Total 0,00 74,33 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.726,64 Valor Total 0,00 2.726,64 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 0 466,21 Valor Unitário Valor Total 0,00 466,21 Página 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 27/04/2011 Empenho 260 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Sub - Elemento 3990 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição Quantidade Unidade 1 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - REQTE.: ARCÍDIO ROSETO E OUTROS -04 GUIAS (LAUDECIR RAMALHO) Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Empenho Descrição 28/04/2011 Empenho 51 PAGTO 4086 9270 - OFICIAL JUSTICA Descrição 1 RECOLHIMENTO DE DILIG., DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 30 PROCESSOS. Dotação Empenho Fornecedor 4070 11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 37/2010 ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS. Dotação Empenho Fornecedor 4071 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 CENTRAL DE ALARMES COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS AM 2004 MF DEVIDAMENTE INSTALADO. PARA DEPÓSITO CENTRAL E SALA DE INFORMÁTICA DE IBITUVA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0 Valor Total 0,00 12.087,36 Valor do Empenho 2,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 2,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 12.087,36 Valor Unitário 0 Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Valor do Empenho Sub - Elemento 3776 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Data 1.208,72 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TARIFA BANCÁRIA Dotação Valor Total Sub - Elemento 4027 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item 0 Quantidade Unidade 1 REQUSIÇÃO DE PERQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - AUTOR ARCÍDIO ROSETO E OUTROS - 04 GUIAS Dotação 1.208,72 Valor Unitário Sub - Elemento 3992 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS 0 1.530,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 1.530,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 460,56 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 460,56 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.780,04 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 8.780,04 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário 1.380,00 Valor Total 0,00 1.380,00 Página 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 28/04/2011 Empenho 98 4075 12189 - EDMAR ANTÔNIO MACHADO ME Item Dotação 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor Empenho Descrição 181,40 2 TELEFONE SEM FIO DE 2.4 GHZ, 10 MEMÓRIA, 20 CANAIS COM SCAN AUTOMATICO. 3 PÇ 0,00 233,84 Descrição Fornecedor Descrição 1 BATEDEIRA DE BOLO RESIDENCIAL. Empenho Fornecedor 4082 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 4084 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR TERRA NET Dotação Empenho Fornecedor 4083 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Dotação Empenho Fornecedor 4081 12193 - DENISE APARECIDA SILVA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS. Dotação Empenho Fornecedor 4076 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES, S/N. Empenho Fornecedor 4077 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRAS DE REMOÇÃO DE POSTE NA AV. DAS PITANGUEIRAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 415,24 Valor Total 0,00 4080 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA Dotação Valor Unitário PÇ Fornecedor Item Quantidade Unidade 5 1 FORNO MICROONDAS 22 LITROS. Empenho Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 TEEFONE COM FIO, MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, COMUTAÇÃO TEMPORÁRIA, 3 VOLUMES, 3 MELODIAS DE CAMPANHA AJUSTAVEIS PELO TECLADO, 10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES, TECL MUTE. 4079 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 239,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4,04 Valor Total 0,00 4,04 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 66,50 Valor Total 0,00 66,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 5,43 Valor Total 0,00 5,43 Sub - Elemento Valor do Empenho 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.520,00 Valor Total 0,00 1.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.173,75 Valor Total 0,00 1.173,75 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 725,22 Valor Total 0,00 725,22 Página 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 28/04/2011 Empenho 230 01/04/2011 a 28/04/2011 Fornecedor 4078 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI. Dotação Empenho Fornecedor 4085 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA REF. PROC. NR. 2571/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- AUTOR: DANIEL LUCAS CASALICCIO - ADVOGADO GABRIEL AGUIAR. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 1.812,11 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 0 458,37 Valor Unitário Valor Total 0,00 Total Geral CER02800 - SMARapd Informática Ltda 1.812,11 Valor Total 458,37 4.554.026,27 Página 87