Crystal Reports - reo_compras.rpt - Prefeitura Municipal de Mato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Órgão: Unidade: 108 Emissão 1 1 02/01/2014 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 161,43 Itens do Empenho Item 137 02/01/2014 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4,50 Itens do Empenho Item 326 08/01/2014 Qantidade Unidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 674,23 Itens do Empenho Item 327 08/01/2014 Qantidade Unidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 652,42 Itens do Empenho Item 559 23/01/2014 Qantidade Unidade 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 210,00 Itens do Empenho Item 608 27/01/2014 Qantidade Unidade 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 2792 16/04/2014 Qantidade Unidade 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 750,00 Itens do Empenho Item 4840 02/07/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 260,00 - Vl. Total 260,00 Itens do Empenho Item 1 4884 04/07/2014 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Renovação de assinatura do Jornal Folha do Mate, pelo período de 16 de julho de 2014 a 15 de julho de 2015. Conforme Ofício n° 186/2014, de 02/07/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 260,00 180,00 - Vl. Total 260,00 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5044 09/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Certificado Digital Pessoa Física A3, com cartão, para a Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n° 189/2014 de 04/07/2014. 2014002532 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 180,00 396,00 - Vl. Total 180,00 396,00 Itens do Empenho Item 1 2 5455 28/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 2,0000 UNIDADE 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de junho de 2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 Vl. Total 198,00 99,00 198,00 7.669,44 - - Itens do Empenho Item 1 5456 28/07/2014 Qantidade 6,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade mes Descrição do Item Serviços de divulgação radiofônica dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal e os assuntos comunitários discutidos nas sessões legislativas. Vigência até 31/12/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.278,24 0 513,13 - Vl. Total 7.669,44 513,13 Itens do Empenho Item 1 5457 28/07/2014 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES REPRESENTACAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VERBA Vl. Unitário 513,13 19.499,18 - Vl. Total 513,13 19.499,18 Itens do Empenho Item 1 5458 28/07/2014 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 19.499,18 4.390,65 - Vl. Total 19.499,18 4.390,65 Itens do Empenho Item 1 5461 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CC2,CC3 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014CC1, Vl. Unitário 4.390,65 4.202,57 - Vl. Total 4.390,65 4.202,57 Itens do Empenho Item 1 5462 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL. POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014INSS Vl. Unitário 4.202,57 922,04 - Vl. Total 4.202,57 922,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES 07/2014INSS Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 87 2 1 02/01/2014 Vl. Unitário 922,04 Vl. Total 922,04 38.033,01 - 34.016,15 38.033,01 - 34.016,15 0,00 - 24,15 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 94 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 299,44 Itens do Empenho Item 112 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 388,75 Itens do Empenho Item 116 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 241,48 Itens do Empenho Item 122 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 114,51 Itens do Empenho Item 198 02/01/2014 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 212 02/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 158,76 Itens do Empenho Item 213 02/01/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 51,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 240 02/01/2014 Qantidade Unidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 515,36 Itens do Empenho Item 2515 03/04/2014 Qantidade Unidade 3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2014001072 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 688,12 Itens do Empenho Item 3240 30/04/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000011/2014 0 0,00 - Vl. Total 838,00 Itens do Empenho Item 3280 05/05/2014 Qantidade 3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001539 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.358,52 Itens do Empenho Item 4094 03/06/2014 Qantidade 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 660,00 Itens do Empenho Item 4771 30/06/2014 Qantidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002367 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.025,95 Itens do Empenho Item 4796 01/07/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 500,00 - Vl. Total 180,37 Itens do Empenho Item 1 4953 07/07/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com serviços de mecânica a R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 15, 49 e 68). Previsão até 16.08.2014. 19 - Não Aplicável 2014002477 Vl. Unitário 500,00 12,00 - Vl. Total 500,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 4984 08/07/2014 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Qantidade 1,0000 Unidade TUBO Descrição do Item Cola Silicone, para o veículo n° 27. 19 - Não Aplicável 2014002500 Vl. Unitário 12,00 25,00 - Vl. Total 12,00 25,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5027 09/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 Unidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Descrição do Item Balancemanto - Prismo Brigada Militar nº49. Montagem de Pneu - Prisma Brigada Militar nº 49. 19 - Não Aplicável 2014002529 Vl. Unitário 7,50 5,00 846,32 - Vl. Total 15,00 10,00 846,32 Itens do Empenho Item 1 5043 09/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Publicação do Edital referente a serviços de lavragem de terras e de silagem. Publicação em 10/07/2014. 19 - Não Aplicável 2014002520 Vl. Unitário 846,32 12,00 - Vl. Total 846,32 12,00 Itens do Empenho Item 1 5069 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Conserto de Pneu - Prima nº49- Veículo Brigada Miltar. 19 - Não Aplicável 2014002544 Vl. Unitário 12,00 350,00 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 5105 11/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Anúncio publicitário convidando a população a prestigiar o evento com ações sociais, envolvendo Escolas, Secretarias Municipais, Empresas e Comunidade em geral (Folha Cidadania), a realizar-se sábado, dia 12/07/2014, na SEUBV. 19 - Não Aplicável 2014002550 Vl. Unitário 350,00 148,00 - Vl. Total 350,00 148,00 Itens do Empenho Item 1 5133 14/07/2014 Qantidade 4,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Borracha Da Porta, para o veículo n° 49. 19 - Não Aplicável 2014002577 Vl. Unitário 37,00 10,00 - Vl. Total 148,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 5155 15/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Veículo Brigada Militar nº49. 19 - Não Aplicável 2014002585 Vl. Unitário 10,00 213,00 - Vl. Total 10,00 213,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5185 15/07/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA LITRO PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Bomba De Água Aditivo Para Radiador Rolamento Correia Do Ponto Engrenagem. Equip. nº 49 - Brigada Militar. 19 - Não Aplicável 2014002591 Vl. Unitário 72,00 8,00 60,00 38,00 35,00 198,00 - Vl. Total 72,00 8,00 60,00 38,00 35,00 198,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5186 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002592 Vl. Unitário 198,00 99,00 - Vl. Total 198,00 99,00 Itens do Empenho Item 1 5187 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 19 - Não Aplicável 2014002593 Vl. Unitário 99,00 198,00 - Vl. Total 99,00 198,00 Itens do Empenho Item 1 5210 16/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002624 Vl. Unitário 198,00 108,00 - Vl. Total 198,00 108,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 5214 16/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE Descrição do Item Automático Terminal Elétrico Jogo De Escovas Para Equip. nº 58 - Brigada Militar. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 70,00 1,50 35,00 87,23 - Vl. Total 70,00 3,00 35,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5263 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar I Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público (SEMREG CQ), no auditório do CRC RS, Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Bairro Menino Deus em Porto Alegre/RS no dia 18 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 224/02.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 676,11 - Vl. Total 87,23 676,11 Itens do Empenho Item 1 5264 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 676,11 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Daniela Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. Vl. Unitário 67,61 Vl. Total 67,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5292 Emissão 18/07/2014 Modalidade Fornecedor 3929 ROTA INFORMATICA LTDA Licitação Autorização Empenhado 2014002669 19 - Não Aplicável 80,00 Anulado - Liquidado 80,00 Itens do Empenho Item 1 5364 22/07/2014 Qantidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item Serviço de instalação/reinstalação de Certificado Digital da Servidora Cíntia B. H. Gisch (controle interno). 2014002703 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 80,00 725,94 - Vl. Total 80,00 725,94 Itens do Empenho Item 1 5514 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item Publicação do Edital referente a Regristro de Preços de Pneus. Publicação em 23/07/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 725,94 1.257,89 - Vl. Total 725,94 1.257,89 Itens do Empenho Item 1 5515 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE E GRATI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014VENC., 0 Vl. Unitário 1.257,89 930,48 - Vl. Total 1.257,89 930,48 Itens do Empenho Item 1 5516 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 930,48 0 97,70 - Vl. Total 930,48 97,70 Itens do Empenho Item 1 5517 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 97,70 10.949,57 - Vl. Total 97,70 10.949,57 Itens do Empenho Item 1 5518 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10.949,57 5.524,73 - Vl. Total 10.949,57 5.524,73 Itens do Empenho Item 1 5573 28/07/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014C.C.5 Vl. Unitário 5.524,73 2.907,73 - Vl. Total 5.524,73 2.907,73 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSOR DE GABINETE 07/2014CC4 - Vl. Unitário 2.907,73 Vl. Total 2.907,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5583 Emissão 28/07/2014 Modalidade Fornecedor 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização 0 Empenhado Anulado Liquidado 1.160,18 - 1.160,18 Itens do Empenho Item 1 5594 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSES. JURIDICA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 1.160,18 610,62 - Vl. Total 1.160,18 610,62 Itens do Empenho Item 1 5597 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSORIA DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 610,62 291,30 - Vl. Total 610,62 291,30 Itens do Empenho Item 1 5612 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 291,30 85,70 - Vl. Total 291,30 85,70 Itens do Empenho Item 1 5629 28/07/2014 Qantidade 1,0000 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 85,70 337,37 - Vl. Total 85,70 337,37 Itens do Empenho Item 1 5630 28/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014, IPÊ. 2014002756 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 337,37 47,00 - Vl. Total 337,37 47,00 Itens do Empenho Item 1 2 5631 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Fechadura Porta Le Santana Rotor, para o veículo n° 27. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 22,00 2014002757 13,00 - Vl. Total 25,00 22,00 13,00 Itens do Empenho Item 1 5655 28/07/2014 103 CARMEN GOERCK Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Lâmpada Farol, para o veículo n° 49. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,00 141,59 - Vl. Total 13,00 141,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5661 29/07/2014 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do 34° Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e Encontro de Lideranças Femininas do RS promovido pela Federação de Associações de Municípios, no auditório São José do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS, no dia 30 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 225/02.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014002758 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 141,59 16,00 - Vl. Total 141,59 16,00 Itens do Empenho Item 1 5663 29/07/2014 Qantidade 2,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Santana nº27. Vl. Unitário 8,00 2014002760 19 - Não Aplicável 2,50 - Vl. Total 16,00 2,50 Itens do Empenho Item 1 5664 29/07/2014 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Válvula Para Pneu, para o veículo n° 27. Vl. Unitário 2,50 2014002761 19 - Não Aplicável 20,00 - Vl. Total 2,50 20,00 Itens do Empenho Item 1 5698 30/07/2014 Qantidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade PEÇA Descrição do Item Filtro, para o veículo n° 49. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 2014002777 846,32 - Vl. Total 20,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Publicação do Edital referente a Pregão de compra de implementos agrícolas e de um veículo furgão. Publicação em 31/07/2014. Total da Unidade: Unidade: 2713 2 14/04/2014 Vl. Unitário 846,32 Vl. Total 846,32 29.595,89 - 35.484,14 0,00 - 116,52 GABINETE DO VICE-PREFEITO 622 VIVO S.A 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 4824 02/07/2014 590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 87,23 - Vl. Total 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 10 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5091 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA Descrição do Item Pagamento de diária para participar de audiência com o Governador do Estado Tarso Genro, às 11h no Centro Administrativo e na FAMURS às 14h, a respeito dos estragos resultantes das enchentes no Município, em Porto Alegre/RS no dia 02 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 221/02.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 5092 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar de reunião com a Defesa Civil para orientações do plano de trabalho referente às enxurradas, no Palácio do Piratini, e no Centro Administrativo da DAN referente ao transporte escolar, em Porto Alegre/RS no dia 11 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 223/02.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 5574 28/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 117 GABINETE DO PREFEITO Descrição do Item Pagamento de diária para levar o vice-prefeito para Porto Alegre/RS no dia 11 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 222/02.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 87,23 5.852,36 - Vl. Total 87,23 5.852,36 Itens do Empenho Item 1 5595 28/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.852,36 0 1.229,00 - Vl. Total 5.852,36 1.229,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 07/2014INSS Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 92 3 1 02/01/2014 Vl. Unitário 1.229,00 Vl. Total 1.229,00 7.343,05 - 7.459,57 36.938,94 - 42.943,71 0,00 - 1.732,98 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 106 02/01/2014 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 480,62 Itens do Empenho Item 134 02/01/2014 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 51.587,36 Itens do Empenho Item 135 02/01/2014 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.000,00 Itens do Empenho Item 136 02/01/2014 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 18,85 Itens do Empenho Item 140 02/01/2014 Qantidade Unidade 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 546,60 Itens do Empenho Item 157 02/01/2014 Qantidade Unidade 4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 9.056,67 Vl. Total - Itens do Empenho Item 168 02/01/2014 Qantidade Unidade 258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 472,00 Itens do Empenho Item 169 02/01/2014 Qantidade Unidade 4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.774,00 Itens do Empenho Item 177 02/01/2014 Qantidade 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.376,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 183 02/01/2014 Qantidade Unidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 - Vl. Total 215,58 Itens do Empenho Item 187 02/01/2014 Qantidade Unidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 8.912,50 Itens do Empenho Item 191 02/01/2014 Qantidade Unidade 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.534,39 Itens do Empenho Item 193 02/01/2014 Qantidade Unidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 996,35 Itens do Empenho Item 232 02/01/2014 Qantidade Unidade 114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 330,00 Itens do Empenho Item 233 02/01/2014 Qantidade Unidade 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 896,82 Itens do Empenho Item 298 07/01/2014 Qantidade Unidade 878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA. Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000037/2012 0 0,00 - Vl. Total 2.914,00 Itens do Empenho Item 896 04/02/2014 Qantidade Unidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 154,00 Itens do Empenho Item 987 11/02/2014 Qantidade Unidade 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 119,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2057 25/03/2014 Qantidade Unidade 1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 200,60 Itens do Empenho Item 2316 27/03/2014 Qantidade Unidade 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 310,49 Itens do Empenho Item 3188 28/04/2014 Qantidade 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001459 19 - Não Aplicável 0,00 1.080,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4190 09/06/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000002/2014 0 0,00 1.351,03 Vl. Total 648,97 Itens do Empenho Item 4334 16/06/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002158 0,00 - Vl. Total 38,50 Itens do Empenho Item 4753 30/06/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002356 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 4755 30/06/2014 Qantidade 20 JORNAL A HORA LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002358 0,00 - Vl. Total 216,00 Itens do Empenho Item 4797 01/07/2014 Qantidade 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002369 62,50 - Vl. Total 62,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4802 01/07/2014 Qantidade 1,0000 6902 INSTITUTO SOCIAL IRIS Unidade Descrição do Item Negativas, fotocópias, conferência de documentos via internet, e autenticações, referente ao Processo de Desapropriação do poço artesiano de propriedade da SEUBV. Vl. Unitário 62,50 50,00 2014002374 19 - Não Aplicável - Vl. Total 62,50 50,00 Itens do Empenho Item 1 4810 01/07/2014 Qantidade 1,0000 456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS Unidade Descrição do Item Inscrição da Assessora de Gabinete PIERRETE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT, no I Seminário Regional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público - Região Sul, a realizar-se no dia 18 de julho de 2014, em Porto Alegre/RS. 2014002383 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 68,10 - Vl. Total 50,00 68,10 Itens do Empenho Item 1 4830 02/07/2014 Qantidade 1,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Multa Administrativa sofrida pela servidora Anelise M. Neumann, veículo n° 43. 3 - Convite 000015/2009 0 Vl. Unitário 68,10 2.000,00 - Vl. Total 68,10 - Itens do Empenho Item 1 4844 02/07/2014 Qantidade 1,0000 244 LIEGE HICKMANN NYLAND Unidade Descrição do Item Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no valor de R$ 35,20 a hora, vigência até 02.08.2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.000,00 2.105,38 - Vl. Total 2.000,00 2.105,38 Itens do Empenho Item 1 4846 03/07/2014 Qantidade 1,0000 6903 JEAN FRANK MARQUES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014002414 Vl. Unitário 2.105,38 977,58 - Vl. Total 2.105,38 977,58 Itens do Empenho Item 1 2 3 4861 03/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Rádio Rb 433 - Licença 4 Fonte Bivolt 50/60hz - 18v 3,5a Cartão R52hn -a/b/g/n (350mw), para manutenção do sistema de internet. 19 - Não Aplicável 2014002397 Vl. Unitário 457,58 65,00 195,00 13,00 - Vl. Total 457,58 130,00 390,00 13,00 Itens do Empenho Item 1 4904 04/07/2014 Qantidade 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Confecção de 01 carimbos automático Preto, tamanho 302 (rearpoveitamento de carimbo antigo) "Natália Reckziegel Arquiteta e Urbanista CAU A 94400-9" 19 - Não Aplicável 2014002439 Vl. Unitário 13,00 34,40 - Vl. Total 13,00 34,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4916 04/07/2014 Qantidade 1,0000 6562 SDG INDUSTRIA GRAFICA LTDA Unidade Descrição do Item Certidão Negativa de Ônus e de Ações Reais e Reipersecutórias em nome de Andréia Inês Griesang Sell, Pierrette Teresinha Griesang Schmidt, Fabíola Fridolina Griesang, e Egon Griesang, matricula nº 37.703. 2014002452 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,40 44,92 - Vl. Total 34,40 44,92 Itens do Empenho Item 1 4923 07/07/2014 Qantidade 1,0000 4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL Unidade Descrição do Item Conjunto de planta baixa (muro de contenção e fundação) - referente ao projeto estrutural da Escola de Ensino Fundamental na Sede do Municipio. 2014002466 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 44,92 212,49 - Vl. Total 44,92 212,49 Itens do Empenho Item 1 4924 07/07/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Unidade Descrição do Item Pagamento de ART de fiscalização da Escola Fundamental - Turno Integral - 06 salas. Pagamento de ART de fiscalização da Escola Fundamental - 02 salas - Santo Antônio. Pagamento de ART de fiscalização de 07 unidades habitacionais - PPC. 2014002465 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 70,83 Vl. Total 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 39,10 - 39,10 Itens do Empenho Item 1 4925 07/07/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Unidade Descrição do Item Regristro de procuração, e autenticações referentes ao Decreto de de Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. 2014002464 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,10 3,70 - Vl. Total 39,10 3,70 Itens do Empenho Item 1 4969 08/07/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal. 5 - Pregão 000007/2014 2014002492 Vl. Unitário 3,70 10,90 - Vl. Total 3,70 10,90 Itens do Empenho Item 1 2 4970 08/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 2,0000 2,0000 Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014002493 Vl. Unitário 2,25 3,20 208,69 - Vl. Total 4,50 6,40 208,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4971 08/07/2014 Qantidade 2,0000 21,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade Descrição do Item UNIDADE Adoçante Líquido 100ml QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 2014002494 Vl. Unitário 2,60 9,69 10,25 - Vl. Total 5,20 203,49 - Itens do Empenho Item 1 2 4974 08/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE GALÃO Descrição do Item Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Sabonete Líquido Com 05 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014002491 Vl. Unitário 1,05 9,20 36,15 - Vl. Total 1,05 9,20 36,15 Itens do Empenho Item 1 2 3 4975 08/07/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade CAIXA PACOTE PACOTE Descrição do Item Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014002490 Vl. Unitário 1,85 1,00 Vl. Total 5,55 3,00 2,76 27,60 273,59 - 273,59 Itens do Empenho Item 1 2 3 4976 08/07/2014 Qantidade 6,0000 Unidade FARDO 5,0000 2,0000 PACOTE UNIDADE 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Descrição do Item Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De Comprimento. 5 - Pregão 000007/2014 2014002486 Vl. Unitário 38,44 Vl. Total 230,64 1,39 18,00 6,95 36,00 13,56 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4977 08/07/2014 Qantidade 4,0000 2,0000 1,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Escova Sanitária Lixeira 15 Litros Com Tampa. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,59 1,20 4,80 2014002487 393,92 - Vl. Total 6,36 2,40 4,80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4978 08/07/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 10,0000 1,0000 6 15,0000 7 3,0000 8 9 10 11 12 13 15,0000 10,0000 5,0000 1,0000 2,0000 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO LITRO UNIDADE UNIDADE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados PACOTE Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml UNIDADE Balde Plástico 15 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014002488 Vl. Unitário 0,91 3,50 0,74 0,77 25,00 Vl. Total 3,64 14,00 2,96 7,70 25,00 9,99 149,85 47,49 142,47 1,17 1,49 1,19 3,19 1,56 3,59 17,55 14,90 5,95 3,19 3,12 3,59 25,89 - - Itens do Empenho Item 1 2 4979 08/07/2014 Qantidade 3,0000 6,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE TUBO Descrição do Item Limpa Vidros 500ml Refil Desinfetante Sanitário 2l. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,89 2,37 2014002489 108,23 - Vl. Total 11,67 14,22 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5025 09/07/2014 Qantidade 5,0000 6,0000 1,0000 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó UNIDADE Café Solúvel 200g, 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,05 14,90 8,58 Vidro Ou Sachê. 2014002516 870,00 - Vl. Total 10,25 89,40 8,58 870,00 Itens do Empenho Item 1 5028 09/07/2014 Qantidade 60,0000 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Tubo De Concreto De 20 Cm. Incentivo Industrial à empresa João Nadir Sell ME, conforme Lei n° 2.144 de 10/04/2014. 19 - Não Aplicável 2014002526 Vl. Unitário 14,50 33,00 - Vl. Total 870,00 - Itens do Empenho Item 1 5036 09/07/2014 Qantidade 1,0000 4275 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME Unidade Descrição do Item Cópia de conjunto de planta baixa, corte e fachada de ponte a ser executada na divisa de Mato Leitão e Santa Clara do Sul - encaminhamento de documentos a Defesa Civil. 19 - Não Aplicável 2014002517 Vl. Unitário 33,00 67,80 - Vl. Total 33,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5066 09/07/2014 Qantidade 2,0000 1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Original Hp 92 Preto. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,90 0 87,23 - Vl. Total 67,80 87,23 Itens do Empenho Item 1 5136 14/07/2014 Qantidade 1,0000 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para Análise e adequação da documentação de estudantes inscritos no Programa Passe Livre e Treinamento no Sistema Implantado da Metroplan com fornecimento de login, na Rua José do Patrocínio, n° 1231, em Porto Alegre/RS no dia 10 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 81/03.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014002579 Vl. Unitário 87,23 145,00 - Vl. Total 87,23 145,00 Itens do Empenho Item 1 5137 14/07/2014 Qantidade 1,0000 895 GRAFICA MATECAP LTDA. Unidade Descrição do Item Confecção de 100 blocos de Ordens de Abastecimento -> com 50 ordens em cada bloco, com duas folhas cada ordem: uma branca para ser destacada, e outra mais escura que fica no bloco. Numeração: bloco a partir de 201 e ordem de abastecimento a partir de 35.501. Capa do bloco cor verde, folha simples. Medidas: 16cm x 11cm. 19 - Não Aplicável 2014002580 Vl. Unitário 145,00 140,00 - Vl. Total 145,00 - Itens do Empenho Item 1 5171 15/07/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Unidade Descrição do Item Confecção de 100 blocos de Controle de Serviços -> com 25 ordens em cada bloco, frente e verso, cor branca para ser destacada, não tem numeração nem o bloco e nem as ordens. Capa do bloco cor laranja, folha tipo desenho. Medidas: 23cm x 16cm. 19 - Não Aplicável 2014002610 Vl. Unitário 140,00 10,80 - Vl. Total 140,00 10,80 Itens do Empenho Item 1 2 5174 15/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal referente a desapropriação amigável da área do Sr. Geraldo Adams e Carlos Paulo Fischer. Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal referente a desapropriação amigável de poço artesiano de José Ernesto Bogorny. 19 - Não Aplicável 2014002611 Vl. Unitário 5,40 Vl. Total 5,40 5,40 5,40 474,20 - 474,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5192 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Registro de Desapropriação amigável referente ao poço artesiano de propriedade do casal de José Ernesto Bogorny em favor da Prefeitura Municipal. 19 - Não Aplicável 2014002603 Vl. Unitário 474,20 594,00 - Vl. Total 474,20 594,00 Itens do Empenho Item 1 5261 17/07/2014 Qantidade 3,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 0 676,11 - Vl. Total 594,00 676,11 Itens do Empenho Item 1 5262 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 676,11 0 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 5298 18/07/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 2014002675 Vl. Unitário 67,61 268,60 - Vl. Total 67,61 268,60 Itens do Empenho Item 1 5321 18/07/2014 Qantidade 1,0000 3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ Unidade Descrição do Item Processamento eletrônico, Enc. e exames de documentos e escr. c/cont. finaceiro, referentes a Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 268,60 1.337,00 - Vl. Total 268,60 1.337,00 Itens do Empenho Item 1 5322 18/07/2014 Qantidade 1,0000 69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA Unidade Descrição do Item Pagamento com gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 004/2014. Vigência até 31.12.2014. 19 - Não Aplicável 2014002672 Vl. Unitário 1.337,00 63,64 - Vl. Total 1.337,00 63,64 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de ART (anotação de responsabilidade técnica), referente a documentação para vistoria dos bombeiros. Vl. Unitário 63,64 Vl. Total 63,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 20 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5328 Emissão 21/07/2014 Modalidade Fornecedor 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA Licitação Autorização Empenhado 2014002685 19 - Não Aplicável 8,00 Anulado - Liquidado 8,00 Itens do Empenho Item 1 5329 21/07/2014 Qantidade 1,0000 456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS Unidade Descrição do Item Autenticações e fotocópias referentes a Desapropriação do poço artesiano de propriedade de Egon Griesang. Vl. Unitário 8,00 2014002687 19 - Não Aplicável 68,10 - Vl. Total 8,00 68,10 Itens do Empenho Item 1 5359 21/07/2014 Qantidade 1,0000 6920 FABIMAR CONFECCOES LTDA Unidade Descrição do Item Multa Administrativa sofrida pelo servidor Regis H. Spellmeier, veículo n° 55. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 68,10 4.344,00 - Vl. Total 68,10 - Itens do Empenho Item 1 5365 22/07/2014 Qantidade 6,0000 7089 ICATU SEGUROS S A Unidade Descrição do Item Incentivo industrial conforme convênio nº 011/2014, autorizado nos autos do Processo Administrativo nº 124/2014, no pagamento de aluguel, até o valor de R$ 724,00 mensais, pelo período de 6 meses, no montante de R$ 4.344,00. Conforme Lei municipal nº 2.145 de 10/04/2014. A contar de 01/08/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 724,00 50,03 - Vl. Total 4.344,00 50,03 Itens do Empenho Item 1 5562 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade Descrição do Item Referente a seguro das estagiárias Débora da Silva, Joana Weber, Karine Felamann, Tainara Neves e Vanessa Jung, sob a apolice de seguro nº 93.701.912. referente a 30 dias. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 50,03 127,94 - Vl. Total 50,03 127,94 Itens do Empenho Item 1 5563 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 127,94 7.012,87 - Vl. Total 127,94 7.012,87 Itens do Empenho Item 1 5564 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC., Vl. Unitário 7.012,87 1.056,75 - Vl. Total 7.012,87 1.056,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5565 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.056,75 0 418,71 - Vl. Total 1.056,75 418,71 Itens do Empenho Item 1 5568 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014GRATIF. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 418,71 0 3.402,03 - Vl. Total 418,71 3.402,03 Itens do Empenho Item 1 5580 28/07/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.402,03 0 202,83 - Vl. Total 3.402,03 202,83 Itens do Empenho Item 1 5591 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO ESTAGIARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014BOLSA 0 Vl. Unitário 202,83 714,43 - Vl. Total 202,83 714,43 Itens do Empenho Item 1 5607 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 714,43 1.280,14 - Vl. Total 714,43 1.280,14 Itens do Empenho Item 1 5622 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.280,14 376,62 - Vl. Total 1.280,14 376,62 Itens do Empenho Item 1 5632 28/07/2014 Qantidade 1,0000 4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2014002755 Vl. Unitário 376,62 141,66 - Vl. Total 376,62 141,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5731 31/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Descrição do Item Pagamento de ART de fiscalização da Obra de ampliação da EMEI VÓ OLGA. Pagamento de ART de fiscalização do Pavilhão da Feira do produtor. 2014002788 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 70,83 Vl. Total 70,83 70,83 70,83 13,80 - - Itens do Empenho Item 1 5762 31/07/2014 Qantidade 1,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Lâmpada Twister 15w. 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 13,80 000016/2014 0 8.000,00 - Vl. Total 13,80 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 40,00. Vigência até 31.12.2014. Total da Unidade: Unidade: 3693 2 22/05/2014 Vl. Unitário 8.000,00 38.745,25 11.487,70 Vl. Total 8.000,00 107.105,75 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 7,00 Itens do Empenho Item 5464 28/07/2014 Qantidade 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 9.965,10 - Vl. Total 9.965,10 Itens do Empenho Item 1 5466 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014PROVENTO INATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.965,10 6.296,61 - Vl. Total 9.965,10 6.296,61 Itens do Empenho Item 1 5467 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014PROVENTO PENSIONISTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.296,61 49,32 - Vl. Total 6.296,61 49,32 Itens do Empenho Item 1 5512 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 49,32 3.154,46 - Vl. Total 49,32 3.154,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5513 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AUXILIO DOENCA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.154,46 0 746,13 - Vl. Total 3.154,46 746,13 Itens do Empenho Item 1 5581 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014GRATIF. GESTOR RPPS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 746,13 0 4.273,57 - Vl. Total 746,13 4.273,57 Itens do Empenho Item 1 5582 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO MATERNIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.273,57 0 73,98 - Vl. Total 4.273,57 73,98 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FAM. EST 07/2014SAL. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 126 4 1 02/01/2014 Vl. Unitário 73,98 24.559,17 63.304,42 11.487,70 Vl. Total 73,98 24.566,17 131.671,92 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 558,12 Itens do Empenho Item 128 02/01/2014 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 222,25 Itens do Empenho Item 133 02/01/2014 Qantidade 68 RECEITA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.040,65 Itens do Empenho Item 146 02/01/2014 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 722,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 147 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 24,44 Itens do Empenho Item 148 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4,89 Itens do Empenho Item 149 02/01/2014 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.735,18 Itens do Empenho Item 150 02/01/2014 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.251,39 Itens do Empenho Item 151 02/01/2014 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7.291,67 Itens do Empenho Item 152 02/01/2014 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.291,16 Itens do Empenho Item 186 02/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 781,50 Itens do Empenho Item 2605 09/04/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001137 0,00 - Vl. Total 80,00 Itens do Empenho Item 4271 12/06/2014 598 BANCO DO BRASIL S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 241,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4782 01/07/2014 Qantidade 6394 CRISLEINE CRISTIANA EICHLER Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 913,68 - Vl. Total 913,68 Itens do Empenho Item 1 5190 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. Vl. Unitário 913,68 2014002605 19 - Não Aplicável 132,00 - Vl. Total 913,68 132,00 Itens do Empenho Item 1 5191 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 132,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vl. Unitário 132,00 2014002604 19 - Não Aplicável 594,00 - Vl. Total 132,00 594,00 Itens do Empenho Item 1 5557 28/07/2014 Qantidade 3,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 198,00 0 465,23 - Vl. Total 594,00 465,23 Itens do Empenho Item 1 5558 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 465,23 07/2014 10.060,17 - Vl. Total 465,23 10.060,17 Itens do Empenho Item 1 5559 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 10.060,17 0 967,71 - Vl. Total 10.060,17 967,71 Itens do Empenho Item 1 5560 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014ABONO Vl. Unitário 967,71 1.792,47 - Vl. Total 967,71 1.792,47 Itens do Empenho Item 1 5575 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.792,47 39,05 - Vl. Total 1.792,47 39,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5576 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ESC. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014 GRAT 0 Vl. Unitário 39,05 337,30 - Vl. Total 39,05 337,30 Itens do Empenho Item 1 5579 28/07/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 337,30 07/2014FG2 1.686,48 - Vl. Total 337,30 1.686,48 Itens do Empenho Item 1 5596 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO CONTRAT. FISCALIZACAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.686,48 0 354,16 - Vl. Total 1.686,48 354,16 Itens do Empenho Item 1 5606 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS FISCALIZACAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014INSS Vl. Unitário 354,16 1.649,13 - Vl. Total 354,16 1.649,13 Itens do Empenho Item 1 5609 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.649,13 349,19 - Vl. Total 1.649,13 349,19 Itens do Empenho Item 1 5621 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 349,19 485,47 485,47 Vl. Total 349,19 970,94 Itens do Empenho Item 1 5624 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 485,47 102,74 - Vl. Total 485,47 102,74 Itens do Empenho Item 1 5656 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 102,74 485,39 - Vl. Total 102,74 485,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5799 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014, AMORTIZAÇÃO ATUARIAL. 2014002834 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 485,39 209,50 - Vl. Total 485,39 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Toner Para Impressora Laser Hp 1022, para regularizar atividades da secretaria. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 95 5 1 02/01/2014 Vl. Unitário 41,90 Vl. Total 209,50 20.623,67 485,47 42.145,55 20.623,67 485,47 42.145,55 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 218,48 Itens do Empenho Item 100 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.462,81 Itens do Empenho Item 103 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 565,62 Itens do Empenho Item 107 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 143,55 Itens do Empenho Item 117 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 229,62 Itens do Empenho Item 121 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 242,06 Itens do Empenho Item 200 02/01/2014 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 457,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 206 02/01/2014 Qantidade 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 282,96 Itens do Empenho Item 236 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 9.923,45 Itens do Empenho Item 299 07/01/2014 Qantidade 4516 ANNA MARIA WALKER Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 0 0,00 2.957,40 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1117 18/02/2014 Qantidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000429 0,00 122,89 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1416 25/02/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 8.372,98 Vl. Total 1.685,01 Itens do Empenho Item 2481 02/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001053 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 2836 22/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001321 0,00 - Vl. Total 64,00 Itens do Empenho Item 3225 30/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001488 0,00 - Vl. Total 64,00 Itens do Empenho Item 3375 07/05/2014 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001612 0,00 46,25 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3389 08/05/2014 Qantidade 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000005/2014 2014001621 0,00 - Vl. Total 803,40 Itens do Empenho Item 3658 22/05/2014 Qantidade 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001841 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 20,60 Itens do Empenho Item 4228 10/06/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002076 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 4229 10/06/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002075 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 38,50 Itens do Empenho Item 4276 12/06/2014 Qantidade 6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002104 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 140,00 Itens do Empenho Item 4339 16/06/2014 Qantidade 6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002160 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 4485 24/06/2014 Qantidade 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002281 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 58,40 Itens do Empenho Item 4486 24/06/2014 Qantidade 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002282 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 600,00 Itens do Empenho Item 4735 27/06/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 7 - Disponibilidade por Limite Vl. Unitário 2014002342 0,00 - Vl. Total 4,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 30 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4737 27/06/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002344 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 4741 27/06/2014 Qantidade 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002339 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 46,36 Itens do Empenho Item 4742 27/06/2014 Qantidade 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002340 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 606,80 Itens do Empenho Item 4743 27/06/2014 Qantidade 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002341 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 857,00 Itens do Empenho Item 4754 30/06/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002357 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 14,00 Itens do Empenho Item 4790 01/07/2014 Qantidade 2414 SERGIO LUIS TRAESEL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 1.767,91 - Vl. Total 1.767,91 Itens do Empenho Item 1 4805 01/07/2014 Qantidade 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002378 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.767,91 42,00 - Vl. Total 1.767,91 42,00 Itens do Empenho Item 1 4806 01/07/2014 Qantidade 1,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Azul. 5 - Pregão 000005/2014 Vl. Unitário 42,00 2014002379 670,00 - Vl. Total 42,00 670,00 Itens do Empenho Item 1 4807 01/07/2014 Qantidade 20,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade Descrição do Item TONELADA Brita 01. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,50 2014002380 750,00 - Vl. Total 670,00 750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4821 02/07/2014 Qantidade 1,0000 4516 ANNA MARIA WALKER Unidade PEÇA Descrição do Item Radiador Do Ar Quente, para o veículo n° 29. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 750,00 5.000,00 - Vl. Total 750,00 2.415,00 Itens do Empenho Item 1 4832 02/07/2014 Qantidade 1,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item Compra de cascalho para manutenção e conservação de rodovias, 2.000 m³ no valor de R$ 2,50/m³, conforme demanda de consumo. Vigência até 31.12.2014. 3 - Convite 000015/2009 0 Vl. Unitário 5.000,00 3.000,00 - Vl. Total 5.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4842 02/07/2014 Qantidade 1,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade Descrição do Item Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no valor de R$ 35,20 a hora, vigência até 02.08.2014. 5 - Pregão 000005/2014 0 Vl. Unitário 3.000,00 60,97 - Vl. Total 3.000,00 60,97 Itens do Empenho Item 1 4843 02/07/2014 Qantidade 1,0000 6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHE Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 4806/2014 referente compra de Brita 01. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 60,97 828,89 - Vl. Total 60,97 828,89 Itens do Empenho Item 1 4850 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002413 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 828,89 74,80 - Vl. Total 828,89 74,80 Itens do Empenho Item 1 4851 03/07/2014 Qantidade 2,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Roda P/carrinho Do Soldador. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 37,40 2014002404 55,00 - Vl. Total 74,80 55,00 Itens do Empenho Item 1 2 4852 03/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Equipamento nº55. Conserto de Pneu - Equipamento nº38. 19 - Não Aplicável 2014002405 Vl. Unitário 35,00 20,00 128,75 - Vl. Total 35,00 20,00 128,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Marreta 1,5 Kg Marreta 2 Kg Talhadeira Enxada Com Cabo Pá De Corte. Vl. Unitário 18,90 22,00 9,80 17,25 19,40 Vl. Total 18,90 44,00 9,80 17,25 38,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4854 Emissão 03/07/2014 Modalidade Fornecedor 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Licitação Autorização 2014002407 19 - Não Aplicável Empenhado 71,80 Anulado - Liquidado 71,80 Itens do Empenho Item 1 4855 03/07/2014 Qantidade 2,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade BARRA Descrição do Item Barra Cano Pvc 100 Mm, para utilizar nas fossas. 2014002408 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,90 48,00 - Vl. Total 71,80 48,00 Itens do Empenho Item 1 4856 03/07/2014 Qantidade 3,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos 500ml, para roçadeira costal e motoserra. 2014002409 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16,00 90,00 - Vl. Total 48,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 4881 04/07/2014 Qantidade 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade M3 Descrição do Item Areia Fina para conserto de bocas de lobo. 2014002420 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 173,50 - Vl. Total 90,00 173,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4882 04/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA Descrição do Item Enxada Com Cabo Pá De Concha Martelo 25mm Pé De Cabra Alicate Torque 12 Pincel 4" Rolo Para Pintura Bandeja De Pintura. Vl. Unitário 17,25 19,80 12,95 17,00 15,30 14,40 6,50 8,70 2,90 2014002421 19 - Não Aplicável 94,80 - Vl. Total 34,50 39,60 25,90 17,00 15,30 14,40 6,50 17,40 2,90 94,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4883 04/07/2014 Qantidade 30,0000 1,0000 1,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade METRO UNIDADE PEÇA Descrição do Item Mangueira Laranja Esguincho Regulável Para Mangueira De Água Engate Rápido. 2014002422 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,90 5,30 2,50 3,00 - Vl. Total 87,00 5,30 2,50 3,00 Itens do Empenho Item 1 2 4917 04/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 257 JOAO A. LEINDECKER - PJ Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Abraçadeira 3/4 Reparo P/mangueira. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,60 2,40 2014002453 1.246,00 - Vl. Total 0,60 2,40 1.246,00 Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 2,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vidro - Eq. 53 Vidro - Eq. 51 Vl. Unitário 348,00 550,00 Vl. Total 696,00 550,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4919 Emissão 04/07/2014 Modalidade Fornecedor 1069 ASTOR LUIZ FORTES Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 2.765,00 Anulado 2.765,00 Liquidado 5.530,00 Itens do Empenho Item 1 4921 04/07/2014 Qantidade 1,0000 1069 ASTOR LUIZ FORTES Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.765,00 2.526,28 - Vl. Total 2.765,00 2.526,28 Itens do Empenho Item 1 4922 07/07/2014 Qantidade 1,0000 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho. 5 - Pregão 000005/2014 2014002467 Vl. Unitário 2.526,28 1.688,38 - Vl. Total 2.526,28 1.688,38 Itens do Empenho Item 1 4926 07/07/2014 Qantidade 51,9500 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade Descrição do Item TONELADA Pó De Brita 5 - Pregão Vl. Unitário 32,50 000004/2014 2014002460 1.965,00 - Vl. Total 1.688,38 1.965,00 Itens do Empenho Item 1 2 4927 07/07/2014 Qantidade 50,0000 Unidade UNIDADE 50,0000 UNIDADE 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Descrição do Item Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 300 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. Tubo De Concreto Ps-1, Diametro 400 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. 5 - Pregão 000005/2014 2014002461 Vl. Unitário 15,80 Vl. Total 790,00 23,50 1.175,00 670,00 - 670,00 Itens do Empenho Item 1 4928 07/07/2014 Qantidade 20,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item TONELADA Brita 01 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,50 2014002462 410,12 - Vl. Total 670,00 410,12 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4929 07/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 0,8000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA METRO Descrição do Item Kit Reparo 175251 A1 Equip. 32 Terminal Fsp 12-12 Equip. 51 Terminal Fl 90° 12-12 Equip. 51 Mangueira 3/4 4tr Rockmaster Equip. 51 19 - Não Aplicável 2014002463 Vl. Unitário 39,00 95,60 136,60 124,90 300,00 - Vl. Total 78,00 95,60 136,60 99,92 300,00 Itens do Empenho Item 1 4930 07/07/2014 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Conserto dos cilindros do basculamento dianteiro Retroescavadeira nº32. 19 - Não Aplicável 2014002454 Vl. Unitário 150,00 14,00 - Vl. Total 300,00 14,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4932 07/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº12. 2014002455 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 105,60 - Vl. Total 14,00 105,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4933 07/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Formão 3/4 Com Cabo Plástico Alicate Pressão 10" Grampeador Manual Serra Copo Ac Alt. 50mm 1 A 2 Jg 2014002456 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,30 39,90 31,90 21,50 56,25 - Vl. Total 12,30 39,90 31,90 21,50 56,25 Itens do Empenho Item 1 4934 07/07/2014 Qantidade 5,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade PEÇA Descrição do Item Cadeado 35mm Vl. Unitário 11,25 2014002457 19 - Não Aplicável 7,65 - Vl. Total 56,25 7,65 Itens do Empenho Item 1 2 4935 07/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Adaptador Para Torneira 1/2 Engate Rápido Vl. Unitário 3,25 4,40 2014002458 19 - Não Aplicável 6,70 - Vl. Total 3,25 4,40 6,70 Itens do Empenho Item 1 4941 07/07/2014 Qantidade 2,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade CAIXA Descrição do Item Grampos Para Grampeador Manual 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,35 2014002481 29,00 - Vl. Total 6,70 29,00 Itens do Empenho Item 1 4954 07/07/2014 Qantidade 10,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pedra De Alicerce 23x46, material para arrumar a Ponte em Sampaio. 19 - Não Aplicável 2014002478 Vl. Unitário 2,90 35,00 - Vl. Total 29,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 4955 07/07/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade GALÃO Descrição do Item Óleo Para Corrente De Motosserra - 5 Litros. 19 - Não Aplicável 2014002479 Vl. Unitário 35,00 16,00 - Vl. Total 35,00 16,00 Itens do Empenho Item 1 4968 08/07/2014 558 DARCI MAHLE Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 16,00 1.615,82 - Vl. Total 16,00 1.615,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4980 08/07/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002485 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.615,82 1.142,00 - Vl. Total 1.615,82 1.142,00 Itens do Empenho Item 1 2 4990 08/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 6667 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ) Unidade PEÇA JOGO Descrição do Item Amortecedor Dianteiro, para o veículo n° 55. Lona De Freio Com Rebites Latão, para o veículo n° 38. 2014002506 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 336,00 235,00 25,00 - Vl. Total 672,00 470,00 - Itens do Empenho Item 1 5016 08/07/2014 Qantidade 1,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Película - Vidro Lateral- C/instalalação Incluida, para o equipamento n° 51. 5 - Pregão 000005/2014 0 Vl. Unitário 25,00 36,85 - Vl. Total 25,00 36,85 Itens do Empenho Item 1 5035 09/07/2014 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Complemento referente ao empenho n° 4927/2014, compra de Brita 01. 19 - Não Aplicável 2014002512 Vl. Unitário 36,85 13,50 - Vl. Total 36,85 13,50 Itens do Empenho Item 1 5037 09/07/2014 Qantidade 1,0000 6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Retentor, para o veículo n° 38. 19 - Não Aplicável 2014002515 Vl. Unitário 13,50 480,00 - Vl. Total 13,50 480,00 Itens do Empenho Item 1 5038 09/07/2014 Qantidade 1,0000 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de mandrilar os quadros dos braços da articulação da concha dianteira - equipamento n° 32. 19 - Não Aplicável 2014002519 Vl. Unitário 480,00 48,85 - Vl. Total 480,00 48,85 Itens do Empenho Item 1 2 5040 09/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Desingripante Porta Eletrodos, para uso em diversos veículos. 19 - Não Aplicável 2014002522 Vl. Unitário 7,95 32,95 2,50 - Vl. Total 15,90 32,95 2,50 Itens do Empenho Item 1 5042 09/07/2014 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Válvula Para Pneu, para o veículo n° 54. 19 - Não Aplicável 2014002521 Vl. Unitário 2,50 20,00 - Vl. Total 2,50 20,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5097 11/07/2014 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Parati nº54. 19 - Não Aplicável 2014002554 Vl. Unitário 20,00 448,30 - Vl. Total 20,00 448,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5098 11/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Pino Mola Dianteira Chaveta Pino Mola Dianteira Parafuso Centro Mola 12x8 Porca Dupla 3/4 Borracha Pino Tensor Com Aba Borracha Pino Tensor Sem Aba Porca Castelo Engraxadeira 3/8 Reta Contra Pino Libra Oxigênio-acetileno Porca 12mm Parafuso 12x80 Trinco Ventarola Dir/esq. Mancal Maior Sup. Reto Truck Mancal Menor Sup. Reto Truck Cabo Capo Direito Eletrodo 4mm - Unidade Parafuso Boia Tanque 5x20 Porca 5mm Ma Grampo Mola 3/4x82x340 3/4x82x340 Sapata Eixo Truck, para o veículo n° 12. 19 - Não Aplicável 2014002555 Vl. Unitário 12,60 4,80 6,00 2,00 4,50 4,50 4,50 1,50 1,00 45,00 0,50 3,40 28,50 31,00 32,00 21,50 3,50 0,40 0,10 30,00 168,00 158,00 - Vl. Total 12,60 4,80 6,00 4,00 4,50 4,50 4,50 1,50 1,00 45,00 1,00 3,40 28,50 31,00 32,00 21,50 14,00 0,40 0,10 60,00 168,00 158,00 Itens do Empenho Item 1 5107 11/07/2014 Qantidade 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade Descrição do Item Mão de obra geral de serviço de trocar cabo, lubrificar fechadura capo, trocar trinque, trocar palheta limpador, trocar sapata eixo, trocar mancais da sapata, trocar pino de centro - Caminhão nº12. 19 - Não Aplicável 2014002556 Vl. Unitário 158,00 120,00 - Vl. Total 158,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 5108 11/07/2014 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Mão de obra no conserto do painel do ar quente Caminhão nº29. 19 - Não Aplicável 2014002560 Vl. Unitário 120,00 28,00 - Vl. Total 120,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 5111 11/07/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 2,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Caminhão nº55. 19 - Não Aplicável 2014002559 Vl. Unitário 14,00 61,88 - Vl. Total 28,00 61,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5113 11/07/2014 Qantidade 1,0000 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade PEÇA Descrição do Item Retentor Do Eixo, material para o veículo n° 38. Vl. Unitário 61,88 2014002561 19 - Não Aplicável 125,00 - Vl. Total 61,88 125,00 Itens do Empenho Item 1 5114 11/07/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Serviço de mão de obra no conserto da parabólica. 2014002562 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 125,00 3.714,12 - Vl. Total 125,00 3.714,12 Itens do Empenho Item 1 2 5116 11/07/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Tambor De Freio Jogo De Lona De Freio, para o veículo n° 55. 2014002564 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 496,40 245,24 1.804,00 - Vl. Total 2.978,40 735,72 1.804,00 Itens do Empenho Item 1 5129 14/07/2014 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Motopoda Ht 131. Vl. Unitário 1.804,00 2014002573 19 - Não Aplicável 26,00 - Vl. Total 1.804,00 26,00 Itens do Empenho Item 1 2 5132 14/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu. Conserto de Pneu. Veículo nº 29 2014002576 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 14,00 20,00 - Vl. Total 12,00 14,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 5170 15/07/2014 Qantidade 1,0000 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de Pneu - Caminhão nº38. 2014002601 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 366,50 - Vl. Total 20,00 - Itens do Empenho Item 1 5173 15/07/2014 Qantidade 10,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cone De Sinalização Preto/amarelo 50 Cm 2014002612 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 36,65 1.621,00 - Vl. Total 366,50 1.621,00 Itens do Empenho Item 1 2 5189 15/07/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade ROLO ROLO Descrição do Item Lona 6x200 - 100 Metros Lona 8x200 - 100 Metros 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 695,00 926,00 2014002606 3.762,00 - Vl. Total 695,00 926,00 3.762,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5200 15/07/2014 Qantidade 19,0000 940 EMERSON LUIS KIRCH Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 1.004,04 - Vl. Total 3.762,00 1.004,04 Itens do Empenho Item 1 5205 16/07/2014 6817 Qantidade 1,0000 COTIVAL GASES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002629 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.004,04 100,00 - Vl. Total 1.004,04 - Itens do Empenho Item 1 5206 16/07/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade Descrição do Item Carga De Oxigênio comprimido 40 L (7m³). 2014002628 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 40,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 5207 16/07/2014 Qantidade 2,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Pino Centro Com Porca . Para equipamento nº 29. 2014002625 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 12,00 - Vl. Total 40,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 5209 16/07/2014 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Serviço de pneu - Parati nº54. Vl. Unitário 12,00 2014002627 19 - Não Aplicável 26,00 - Vl. Total 12,00 26,00 Itens do Empenho Item 1 2 5236 16/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 674 CESAR RODRIGO KRONBAUER Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Eq. nº55. Conserto de Pneu - Eq. nº55. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 14,00 0 1.551,73 - Vl. Total 12,00 14,00 1.551,73 Itens do Empenho Item 1 5252 17/07/2014 Qantidade 1,0000 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014002656 Vl. Unitário 1.551,73 184,98 - Vl. Total 1.551,73 184,98 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5253 17/07/2014 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade ROLO PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Fita Isolante Sensor De Rotação Fusível 10 Amp Fusível 15 Amp Fusível 5 Amp Para caminhão nº 55 19 - Não Aplicável 2014002657 Vl. Unitário 1,98 180,00 1,00 1,00 1,00 252,00 - Vl. Total 1,98 180,00 1,00 1,00 1,00 252,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5293 18/07/2014 Qantidade 1,0000 6709 JAIME ELIAS KROTH Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra mecânica no conserto do Caminhão nº55. Vl. Unitário 252,00 2014002679 19 - Não Aplicável 87,50 - Vl. Total 252,00 - Itens do Empenho Item 1 5294 18/07/2014 Qantidade 25,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Adesivo Automotivo Para Uso Externo - 25x10cm Para uso em diversos veículos. 2014002678 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,50 1.706,00 - Vl. Total 87,50 1.706,00 Itens do Empenho Item 1 2 5295 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Ponteira Da Direção Embuchamento Equip. nº 32 (retro). 2014002677 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 660,00 1.046,00 4.900,00 - Vl. Total 660,00 1.046,00 4.900,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 5296 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Lanterna Traseira Caçamba Ranger Com Tampa Pára-choque Traseiro Ranger Equipamento nº 35. 2014002674 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 300,00 4.100,00 500,00 48,00 - Vl. Total 300,00 4.100,00 500,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5297 18/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item Vulcanização. Conserto de Pneu. Equip. nº 12. 5 - Pregão 000005/2014 2014002676 Vl. Unitário 16,00 16,00 754,33 - Vl. Total 16,00 32,00 754,33 Itens do Empenho Item 1 5299 18/07/2014 Qantidade 23,2100 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item TONELADA Pó De Brita. Pregão nº 005/2014 2014002673 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 32,50 270,00 - Vl. Total 754,33 270,00 Itens do Empenho Item 1 5325 21/07/2014 Qantidade 10,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade CAIXA Descrição do Item Disco P/tacofrago Semanal 125 Km 20x20 Para os veículos da secretaria de obras. 5 - Pregão 000005/2014 2014002689 Vl. Unitário 27,00 1.340,00 44,22 Vl. Total 270,00 1.295,78 Itens do Empenho Item 1 5330 21/07/2014 Qantidade 40,0000 456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS Unidade Descrição do Item TONELADA Brita 01 Pregão nº 05/2014 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,50 2014002688 61,33 - Vl. Total 1.340,00 61,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 40 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5342 21/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Descrição do Item Pagamento referente de tarifa AET p/a autorização de transporte de equipamentos (Caminhão nº12) 2014002697 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 61,33 4.593,85 - Vl. Total 61,33 4.593,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5343 21/07/2014 Qantidade 1,0000 20,0000 5,0000 30,0000 20,0000 Unidade PEÇA UNIDADE ROLO UNIDADE PEÇA 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Descrição do Item Chicote Dianteiro Fita Tape Fita Isolante Cinta Plástica Abraçadeira Caminhão nº 55 Vl. Unitário 4.244,95 14,00 1,98 1,00 1,45 2014002698 19 - Não Aplicável 1.512,00 - Vl. Total 4.244,95 280,00 9,90 30,00 29,00 1.512,00 Itens do Empenho Item 1 5382 23/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Descrição do Item Mão de obra mecânica. Caminhão nº 55 2014002711 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.512,00 480,71 - Vl. Total 1.512,00 480,71 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5386 23/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 15,0000 2,0000 2,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE 425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND Descrição do Item Lâmpada Interruptor Da Ré Cinta Plastica Sinaleira Do Estribo Pc. Isolant Caminhão nº 55 Vl. Unitário 25,00 317,33 1,00 45,93 3,26 2014002720 19 - Não Aplicável 149,00 - Vl. Total 50,00 317,33 15,00 91,86 6,52 149,00 Itens do Empenho Item 1 5388 23/07/2014 Qantidade 1,0000 6566 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME Unidade Descrição do Item Taxa de Aferição do Tacógrafo - CAMINHÃO Nº 55. 2014002716 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 149,00 406,00 - Vl. Total 149,00 406,00 Itens do Empenho Item 1 2 5389 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Rolamento Cone Rolamento Cone Capa Caminhão nº 55. 2014002717 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 223,00 183,00 12,30 - Vl. Total 223,00 183,00 12,30 Itens do Empenho Item 1 5391 23/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Formão 3/4 Com Cabo Plástico 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,30 2014002719 3,95 - Vl. Total 12,30 3,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5413 24/07/2014 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade ROLO Descrição do Item Fita Empacotamento Vl. Unitário 3,95 2014002722 19 - Não Aplicável 384,00 - Vl. Total 3,95 384,00 Itens do Empenho Item 1 2 5414 24/07/2014 Qantidade 800,0000 4,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tijolo Maciço Unidade Cimento 50kg Recuperação de bocas de lobo. 2014002723 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,36 24,00 171,75 - Vl. Total 288,00 96,00 171,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5415 24/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 13,0000 1,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pincel 4" Espátula De Aço 10 Cm Pincel 3" Desempenadeira Lisa Simples Desempenadeira De Espuma Trena 5 Metros Disco De Corte Refratário 9" Broca 8mm Para Madeira Lâmina Serra Lâmina Serra Madeira 41/2 Disco Diamantado 4 1/2 Para uso na secretaria. 2014002724 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 4,50 4,75 12,00 13,00 12,00 10,00 18,00 3,50 15,00 15,00 68,00 - Vl. Total 10,00 4,50 4,75 24,00 13,00 12,00 10,00 18,00 45,50 15,00 15,00 68,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 5416 24/07/2014 Qantidade 2,0000 6,0000 2,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade PEÇA PAR PEÇA Descrição do Item Cadeado 30mm Luva De Látex Cilindro Para Fechadura Vl. Unitário 11,00 4,00 11,00 2014002725 19 - Não Aplicável 45,00 - Vl. Total 22,00 24,00 22,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5417 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item UNIDADE Joelho 90º Esgoto 50 Mm UNIDADE Caixa Sinfonda 100x100 QUILOGRAMA Prego 12x12 UNIDADE Fechadura Interna Vl. Unitário 2,00 8,50 9,50 25,00 2014002726 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 2,00 8,50 9,50 25,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 5453 24/07/2014 Qantidade 2,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Lâmpada Econômica 9w 5 - Pregão 000005/2014 Vl. Unitário 7,00 2014002748 670,00 - Vl. Total 14,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 42 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5454 24/07/2014 Qantidade 20,0000 1478 COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA Unidade Descrição do Item TONELADA Brita 01. Vl. Unitário 33,50 2014002749 19 - Não Aplicável 350,00 - Vl. Total 670,00 - Itens do Empenho Item 1 5460 28/07/2014 Qantidade 7,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade M3 Descrição do Item Areia Regular. Vl. Unitário 50,00 2014002751 19 - Não Aplicável 48,00 - Vl. Total 350,00 48,00 Itens do Empenho Item 1 2 5519 28/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade Descrição do Item Vulcanização de Pneu - Caminhão nº12. Conserto de Pneu - Caminhão nº12. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 16,00 16,00 0 2.996,34 - Vl. Total 16,00 32,00 2.996,34 Itens do Empenho Item 1 5520 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.996,34 0 1.624,83 - Vl. Total 2.996,34 1.624,83 Itens do Empenho Item 1 5521 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.624,83 0 1.551,82 - Vl. Total 1.624,83 1.551,82 Itens do Empenho Item 1 5522 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 50%, HE 100%, SOBREAVISO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.551,82 07/2014HE 0 244,47 - Vl. Total 1.551,82 244,47 Itens do Empenho Item 1 5523 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014ABONO 0 Vl. Unitário 244,47 646,17 - Vl. Total 244,47 646,17 Itens do Empenho Item 1 5524 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014F.G.3 Vl. Unitário 646,17 26.161,41 - Vl. Total 646,17 26.161,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 43 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5525 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT. ANT, PROM. DE CLAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014VENC, 0 Vl. Unitário 26.161,41 3.624,10 - Vl. Total 26.161,41 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 5540 28/07/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 2.710,00 - Vl. Total 3.624,10 2.710,00 Itens do Empenho Item 1 5584 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO, HE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.710,00 0 761,06 - Vl. Total 2.710,00 761,06 Itens do Empenho Item 1 5588 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 761,06 791,67 - Vl. Total 761,06 791,67 Itens do Empenho Item 1 5598 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 791,67 4.647,32 - Vl. Total 791,67 4.647,32 Itens do Empenho Item 1 5613 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.647,32 1.367,27 - Vl. Total 4.647,32 1.367,27 Itens do Empenho Item 1 5683 29/07/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2014002764 Vl. Unitário 1.367,27 206,50 - Vl. Total 1.367,27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 44 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5684 29/07/2014 Qantidade 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade PEÇA PEÇA LOTE PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE Descrição do Item Porca De Roda, para o veículo n° 29. Flexível De Freio, para o veículo n° 54. Líquido De Freio, para o veículo n° 54. Junta De Escape, para o veículo n° 54. Parafuso Do Escape, para o veículo n° 54. Lâmpada Farol, para o veículo n° 55. Palheta Do Parabrisa, para o veículo n° 12. Diafragma Cuica De Freio, para o veículo n° 12. Cruzeta Do Cardan, para o veículo n° 35. Alicate De Anel, para o veículo n° 35. 3 - Convite 000015/2013 0 Vl. Unitário 7,00 16,00 16,00 10,00 1,50 14,00 30,00 16,00 40,00 25,00 1.000,00 - Vl. Total 35,00 16,00 16,00 10,00 4,50 14,00 30,00 16,00 40,00 25,00 185,65 Itens do Empenho Item 1 5730 31/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 29, 35, 38, 54 e 55. Previsão até 08.08.2014, ao preço unitário de R$ 40,00 por lavagem geral do veículo leve, de R$ 85,00 os caminhões tocos e R$100,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. 2014002790 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.000,00 17,00 - Vl. Total 1.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5733 31/07/2014 Qantidade 1,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Palheta Do Parabrisa, para o veículo n° 30. 2014002786 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 17,00 1.950,00 - Vl. Total 17,00 - Itens do Empenho Item 1 5735 31/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Serviço de troca de todos os alojamentos dos estabilizadores e sapatas, equipamento n° 32. 2014002783 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.950,00 17,90 - Vl. Total 1.950,00 - Itens do Empenho Item 1 5736 31/07/2014 Qantidade 2,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade PEÇA Descrição do Item Trincha. Vl. Unitário 8,95 2014002784 19 - Não Aplicável 178,00 - Vl. Total 17,90 - Itens do Empenho Item 1 5765 31/07/2014 58 ELETRICA TOYA LTDA Qantidade 2,0000 Unidade GALÃO Descrição do Item Base Esmalte, para pintura de meio fio. 2 - Tomada de Preços 000016/2014 0 Vl. Unitário 89,00 15.000,00 - Vl. Total 178,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 45 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5766 31/07/2014 Qantidade 1,0000 4140 RETIFICADORA DE MOTORES TREVO LTDA Unidade Descrição do Item Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 40,00. Vigência até 31.12.2014. 3 - Convite 000017/2014 0 Vl. Unitário 15.000,00 8.550,00 - Vl. Total 15.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5767 31/07/2014 Qantidade 1,0000 8,0000 4,0000 4,0000 5,0000 1,0000 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 4140 RETIFICADORA DE MOTORES TREVO LTDA Unidade unid unid unid jogo unid jogo unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid Descrição do Item Bomba de Oleo Caterpillar 3304/3306. Guia de Válvula ADM/ESC Caterpillar 3306. Kits de Motor Caterpillar 3306. Bronzina de Biela Caterpillar 3304 4/6 CL. Bronz Mancal Caterpillar STD. Jogo de Junta Caterpillar 3304 4 CIL. Bucha Comando Balan. Caterpillar 3304/06. Bucha Comando Auxiliar Caterpillar. Anel de Encosto. Válvula ADM Caterpillar 3304/3306 TURB Válvula Esc Caterpillar 3406/3306. Válvula Termostática. Sede de Válvula ADM Caterpillar 977/D7F Sede de Válvula Esc Caterpillar 977/D7F Filtro Combustível Caterpillar. Filtro Lubrificante Caterpillar 3306 (PSL417). Cremalheira Retentor Traseiro Duplo. Retentor de Válvula. Bucha de Biela Caterpillar 3304. Elemento Bomba Injetora. Válvula da Bomba. Kit Reparo Bomba Injetora. Bico Injetor Caterpillar. Material para o equipamento n° 02. 3 - Convite 000017/2014 0 Vl. Unitário 510,00 9,00 515,00 38,50 36,00 869,00 36,25 55,34 40,00 23,50 29,00 92,00 22,50 28,00 47,00 52,00 546,00 106,00 10,00 17,00 344,00 137,00 187,00 200,00 3.368,00 - Vl. Total 510,00 72,00 2.060,00 154,00 180,00 869,00 145,00 166,02 80,00 94,00 116,00 92,00 90,00 112,00 47,00 52,00 546,00 106,00 80,00 68,00 1.376,00 548,00 187,00 800,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 46 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5769 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Retifica eixo virabrequim. Facear bloco Retifica acento de camisa U Usinar buchas de bielas Polir alojamento de biela. Repor sede de válvula U Trocas guias de válvulas. Facear cabeçote Esmerilhar/montar cabeçote Treste trinca de cabeçote Embuchar comando Polir comando Teste de bomba de óleo Lavagem de motor Revizar bomba injetora e bicos Montagem de motor. Para manutenção do equipamento n° 02. 19 - Não Aplicável 2014002811 Vl. Unitário 280,00 167,00 70,00 42,00 20,00 24,00 12,00 84,00 96,00 112,00 120,00 21,00 20,00 80,00 580,00 950,00 15,00 - Vl. Total 280,00 167,00 280,00 168,00 80,00 192,00 96,00 84,00 96,00 112,00 120,00 63,00 20,00 80,00 580,00 950,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Montagem de pneu - Caminhão nº12. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 81 6 1 02/01/2014 Vl. Unitário 15,00 Vl. Total 15,00 139.015,05 14.308,74 126.186,45 139.015,05 14.308,74 126.186,45 0,00 296,90 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável 0 - Itens do Empenho Item 96 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 2.109,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 99 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 101,98 Itens do Empenho Item 101 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 79,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 47 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 102 02/01/2014 Qantidade Unidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 24,21 Itens do Empenho Item 104 02/01/2014 Qantidade Unidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.308,20 Itens do Empenho Item 110 02/01/2014 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 148,43 Itens do Empenho Item 118 02/01/2014 Qantidade Unidade 622 VIVO S.A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 128,20 Itens do Empenho Item 473 16/01/2014 Qantidade Unidade 6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000126 0,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 561 23/01/2014 Qantidade 298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 6.500,00 Itens do Empenho Item 1467 27/02/2014 Qantidade 4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 1468 27/02/2014 Qantidade 6125 GEORGE LUAN DE ANDRADE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 1887 17/03/2014 3452 ANDERSON VOLNEI SIMON Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 130,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 48 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2160 26/03/2014 Qantidade Unidade 6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.155,55 Itens do Empenho Item 2161 26/03/2014 Qantidade 616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 6.444,00 Itens do Empenho Item 2355 31/03/2014 Qantidade 1311 JORGE ROBERTO HEUSER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 2463 01/04/2014 Qantidade 2193 PATRICIA INES ALF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2464 01/04/2014 Qantidade 2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2465 01/04/2014 Qantidade 2098 EVELIN LUANA LOURENCO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2466 01/04/2014 Qantidade 2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2467 01/04/2014 Qantidade 711 OSCAR REITER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2468 01/04/2014 710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 49 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2469 01/04/2014 Qantidade 708 JEISON ADRIANO SAENGER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2470 01/04/2014 Qantidade 707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2471 01/04/2014 Qantidade 706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 2472 01/04/2014 Qantidade 4151 JENNIFER IASMIN SELL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 2473 01/04/2014 Qantidade 4152 FRANCIELE MONIQUE DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 2474 01/04/2014 Qantidade 4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 2499 02/04/2014 Qantidade 6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 2573 08/04/2014 Qantidade 4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 130,76 Itens do Empenho Item 2824 22/04/2014 938 LIZIANE BEATRIZ DECKER Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 50 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3234 30/04/2014 Qantidade Unidade 5251 LUAN KARLO WILDNER Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 104,61 Itens do Empenho Item 4051 30/05/2014 Qantidade Unidade 5645 TAMARA INES HEUSER Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 156,92 Itens do Empenho Item 4273 12/06/2014 Qantidade Unidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 321,25 Itens do Empenho Item 4373 18/06/2014 Qantidade Unidade 586 ELOI KROTH (PJ) Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002189 0,00 - Vl. Total 15,00 Itens do Empenho Item 4376 18/06/2014 Qantidade Unidade 586 ELOI KROTH (PJ) Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002190 0,00 - Vl. Total 195,00 Itens do Empenho Item 4406 18/06/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002186 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 4697 26/06/2014 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002305 0,00 - Vl. Total 65,00 Itens do Empenho Item 4748 27/06/2014 Qantidade 6825 ISADORA LUISA DUMMER PINTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002351 0,00 - Vl. Total 2.000,00 Itens do Empenho Item 4780 01/07/2014 24 MARLICE BETANIA JAEGER Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 893,22 - Vl. Total 893,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 51 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4783 01/07/2014 Qantidade 1,0000 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 893,22 1.099,38 - Vl. Total 893,22 1.099,38 Itens do Empenho Item 1 4800 01/07/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014002372 Vl. Unitário 1.099,38 94,55 - Vl. Total 1.099,38 94,55 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 4803 01/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 19,0000 2,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE METRO UNIDADE Descrição do Item Plafonier Lâmpada Twister 15w Lâmpada Compacta 15 W Lampada Fluorescente 40w Reator Eletrônico 2 X 40 Cabo De Rede Conector De Internet, para reparos na SMECD. 19 - Não Aplicável 2014002376 Vl. Unitário 4,90 13,80 12,50 5,00 25,00 1,65 1,00 25,00 - Vl. Total 4,90 13,80 12,50 5,00 25,00 31,35 2,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 4822 02/07/2014 Qantidade 1,0000 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Unidade Descrição do Item Limpeza de processador do notebook da secretaria. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 87,23 - Vl. Total 25,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 4838 02/07/2014 Qantidade 1,0000 1427 JOAO BATISTA SCHROEDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar a professora Simone Teresinha da Rosa Maggioni para curso em Santa Maria/RS no dia 08 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 340/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e N° 2.132/2014; Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014002394 Vl. Unitário 87,23 72,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2 4839 02/07/2014 Qantidade 6,0000 12,0000 6731 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Muda De Árvore Tipo Ipê Roxo Muda De Bolão De Ouro, para o Projeto Árvore da Vida, conforme Lei n° 1.585 de 20/05/2009. 19 - Não Aplicável 2014002396 Vl. Unitário 4,00 4,00 57,00 - Vl. Total 24,00 48,00 57,00 Itens do Empenho Item 1 4862 03/07/2014 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Qantidade 30,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Livro Infantil, para o Projeto Árvore da Vida, conforme Lei n° 1.585 de 20/05/2009. 19 - Não Aplicável 2014002398 Vl. Unitário 1,90 33,00 - Vl. Total 57,00 33,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 52 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4870 03/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 5356 JORDANA INES HEINEN Descrição do Item Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho 302: "Presidente Conselho Municipal de Previdência Social - Mato Leitão/RS" 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,00 523,05 0 - Vl. Total 33,00 209,22 Itens do Empenho Item 1 5018 08/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6665 BALD COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar a munícipe Jordana Inês Heinen, para o curso Técnico em Enfermagem, na UNIVATES em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 2014002508 Vl. Unitário 523,05 1.866,66 - Vl. Total 523,05 1.866,66 Itens do Empenho Item 1 2 5090 10/07/2014 Qantidade 12,0000 2,0000 188 ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL UNIAO Unidade UNIDADE PAR Descrição do Item Bola De Futsal Oficial Rede De Futsal Oficial. Para o Campeonato de Escolhinhas, Modalidade: Futsal. Projeto Convênio com a FUNDERGS, n° 155/14 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 110,00 273,33 8.000,00 - Vl. Total 1.320,00 546,66 8.000,00 Itens do Empenho Item 1 5188 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Concessão de auxílio financeiro a destinar-se para cooperar no custeio das despesas de melhoria e conservação do Ginásio da Entidade, conforme Convênio n° 010/2014, com vigência até 31 de outubro de 2014. 19 - Não Aplicável 2014002607 Vl. Unitário 8.000,00 792,00 - Vl. Total 8.000,00 792,00 Itens do Empenho Item 1 5243 17/07/2014 Qantidade 4,0000 4356 LUANA CAROLINA KONRAD Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002647 Vl. Unitário 198,00 50,00 - Vl. Total 792,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para Garota Imigrante Luana Carolina Konrad, para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante nas rádios independente e alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão) Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 53 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5244 Emissão 17/07/2014 Modalidade Fornecedor 2129 PAULO CELECIO GUNTZEL 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2014002648 50,00 Anulado - Liquidado 50,00 Itens do Empenho Item 1 5245 17/07/2014 Qantidade 1,0000 385 ELIO MOHLER Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para a soberana Tainara Inês Guntzel,, para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante nas rádios independente e alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão) 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 2014002649 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5246 17/07/2014 Qantidade 1,0000 1194 MIGUEL JOSE BECKER Unidade Descrição do Item Auxílio embelezamento para a soberana Paula Möhler, para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante nas rádios independente e alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta Mato Leitão) 19 - Não Aplicável 2014002650 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5256 17/07/2014 Qantidade 1,0000 4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para a soberana Simone Elisa Becker, para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante nas rádios independente e alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão) 19 - Não Aplicável 2014002651 Vl. Unitário 50,00 400,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 5257 17/07/2014 Qantidade 1,0000 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Unidade Descrição do Item Serviço de divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002652 Vl. Unitário 400,00 415,00 - Vl. Total 400,00 415,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 54 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5258 17/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 190 RADIO INDEPENDENTE LTDA Descrição do Item Serviço de divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002653 Vl. Unitário 415,00 300,00 - Vl. Total 415,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5259 17/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Serviço de divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002654 Vl. Unitário 300,00 350,00 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 5260 17/07/2014 Qantidade 1,0000 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Anuncio com 20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002655 Vl. Unitário 350,00 1.200,00 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 5269 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Divulgação e transmissão (dia 25 de julho) da 20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta Mato Leitão. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.200,00 569,95 - Vl. Total 1.200,00 569,95 Itens do Empenho Item 1 5270 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 569,95 57,00 - Vl. Total 569,95 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 55 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5272 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 99,91 99,91 Vl. Total 57,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5278 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1784 CICERO ASSMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelo serviço da esatgiario estagiária Maiara Uhri, 30 horas ref. julho/2014. Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiario da estagiária Keuri A. de Souza, 25 horas. Referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 2014002666 Vl. Unitário 32,30 Vl. Total 32,30 67,61 67,61 50,00 - 50,00 Itens do Empenho Item 1 5279 18/07/2014 Qantidade 1,0000 6244 FERNANDA THAIS KONRAD Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para a pincesa da Segunda Festa das Orquídeas AMANDA ASSMANN, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002665 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5280 18/07/2014 Qantidade 1,0000 6821 NADINI INES SELL Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para Princesa da Segunda Festa das Orquídeas FERNANDA THAIS KONRAD, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002664 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5281 18/07/2014 Qantidade 1,0000 2129 PAULO CELECIO GUNTZEL Unidade Descrição do Item Auxilio embelezamento para Rainha da Segunda Festa das Orquídeas Nadini Inês Sell, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002662 Vl. Unitário 50,00 70,00 - Vl. Total 50,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 5282 18/07/2014 1194 MIGUEL JOSE BECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Tainara Inês Guntzel, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002663 Vl. Unitário 70,00 70,00 - Vl. Total 70,00 70,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 56 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5283 18/07/2014 Qantidade 1,0000 385 ELIO MOHLER Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Simone Elisa Becker, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002661 Vl. Unitário 70,00 70,00 - Vl. Total 70,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 5284 18/07/2014 Qantidade 1,0000 4356 LUANA CAROLINA KONRAD Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Paula Möhler, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002660 Vl. Unitário 70,00 70,00 - Vl. Total 70,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 5285 18/07/2014 Qantidade 1,0000 4357 DEISE DAIANE FEIX Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a Garota Imigrante Luana Carolina Konrad, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002659 Vl. Unitário 70,00 120,00 - Vl. Total 70,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 2 5341 21/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 3793 SIMONE ELISA GAERTNER FELTEN Descrição do Item Auxilio embelezamento para soberana Deise Daiane Feix, para divulgação da 20ª Festa do Colono Imigrante nas rádios independente e alternativa, jornal a Hora, Prefeituras de Lajeado e de Cruzeiro. (20ª Festa do Colono Imigrante que acontecerá nos dias 25 e 27 de julho de 2014, na Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural União Boa Esperança Alta - Mato Leitão) Auxilio alimentação e embelezamento para soberana Deise Daiane Feix, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002696 Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 70,00 70,00 770,00 - - Itens do Empenho Item 1 5344 21/07/2014 4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Aluguel de brinquedos com monitoramento de 4 horas por funcionario(s) capacitados pela empresa. Conforme calendário de eventos. Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 25/07) Decreto nº 3286/2014 19 - Não Aplicável 2014002699 Vl. Unitário 770,00 565,00 - Vl. Total 770,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 57 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5361 22/07/2014 Qantidade 1,0000 6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES Unidade Descrição do Item Confecção de 1.500 folders 21x30cm, 4x4xcores, tinta escala em couche brilho 170g, dobrado em 2 paralelas - XI FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO, que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.298 (06/05/14) 19 - Não Aplicável 2014002700 Vl. Unitário 565,00 2.350,00 - Vl. Total 565,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5362 22/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 6267 DANIEL HENRIQUE TRAPP- MEI Descrição do Item Show musical com BANDA ESTILO SHOW (25/07/14) durante a XX Festa do Colono Imigrante. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. Show musical com BANDA FESTA SHOW (27/07/14) durante a XX Festa do Colono Imigrante. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002701 Vl. Unitário 850,00 Vl. Total 850,00 1.500,00 1.500,00 1.550,00 - 1.550,00 Itens do Empenho Item 1 5435 24/07/2014 Qantidade 1,0000 6709 JAIME ELIAS KROTH Unidade Descrição do Item Show musical com a banda "OS HERMANOS" (25/07/14) durante XX FESTA DO COLONO IMIGRANTE. Conforme Calendário de Eventos, Lei nº 2.090/2013 e Decreto nº 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002736 Vl. Unitário 1.550,00 260,00 - Vl. Total 1.550,00 260,00 Itens do Empenho Item 1 2 5436 24/07/2014 Qantidade 2,0000 Unidade 1,0000 6709 JAIME ELIAS KROTH Descrição do Item Confecção de baner com divulgação da II FESTA DAS ORQUÍDEAS. Confecção de 2 mil marcadores de página com a divulgação da II FESTA DAS ORQUÍDEAS. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.307/2014. 19 - Não Aplicável 2014002737 Vl. Unitário 45,00 Vl. Total 90,00 170,00 170,00 660,00 - - Itens do Empenho Item 1 5443 24/07/2014 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Placa em estrutura metálica revestida com lona impressa em alta resolução: "Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto", contendo o brasão do Município e a Orquídea (símbolo do Município). 19 - Não Aplicável 2014002740 Vl. Unitário 660,00 3.960,00 - Vl. Total 660,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 58 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5444 24/07/2014 Qantidade 18,0000 4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI Unidade Descrição do Item Serviço de transporte para o Bolãozinho de Mesa Feminino 2014, com início em 02 de agosto e término previsto para 18 de outubro, num total de 9 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto nº3.346 (24/07). Calendário de Eventos Lei nºn°2.090/2013. 19 - Não Aplicável 2014002741 Vl. Unitário 220,00 2.100,00 - Vl. Total 3.960,00 2.100,00 Itens do Empenho Item 1 5447 24/07/2014 Qantidade 21,0000 4356 LUANA CAROLINA KONRAD Unidade UNIDADE Descrição do Item Troféu Personalizado. Premiação para o Campeonato Municipal de Escolinha de Futsal - Projeto com a FUNDERGS, Convênio n° 155/14. 19 - Não Aplicável 2014002743 Vl. Unitário 100,00 50,00 - Vl. Total 2.100,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5448 24/07/2014 Qantidade 1,0000 4357 DEISE DAIANE FEIX Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação para a Garota Imigrante Luana Carolina Konrad, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002744 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5449 24/07/2014 Qantidade 1,0000 2129 PAULO CELECIO GUNTZEL Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação para soberana Deise Daiane Feix, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002745 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5450 24/07/2014 Qantidade 1,0000 385 ELIO MOHLER Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação para a soberana Tainara Inês Guntzel, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002746 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5451 24/07/2014 1194 MIGUEL JOSE BECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação para a soberana Paula Möhler, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 19 - Não Aplicável 2014002747 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 59 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5452 24/07/2014 Qantidade 1,0000 76 ANDRE PRETTO - ME Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação para a soberana Simone Elisa Becker, para a Festa do Colono Imigrante 2014 (dia 27/07). Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2014. 358,00 2014002742 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5535 28/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Descrição do Item Confecção de 250 fichas de registro de atletas Campeonato Municipal de Futebol. Confecção de 100 súmulas - Campeonato Municipal de Futebol. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.349/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 130,00 Vl. Total 130,00 228,00 228,00 323,09 - 323,09 Itens do Empenho Item 1 5536 28/07/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014F.G.2 0 Vl. Unitário 323,09 199,02 - Vl. Total 323,09 199,02 Itens do Empenho Item 1 5537 28/07/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 199,02 2.478,89 - Vl. Total 199,02 2.478,89 Itens do Empenho Item 1 5538 28/07/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT.ANT, PROM.CLASSE, G 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 2.478,89 3.721,92 - Vl. Total 2.478,89 3.721,92 Itens do Empenho Item 1 5539 28/07/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014C.C.3 Vl. Unitário 3.721,92 3.624,10 - Vl. Total 3.721,92 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 5586 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.624,10 781,60 - Vl. Total 3.624,10 781,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 60 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5587 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 781,60 07/2014INSS 0 761,06 - Vl. Total 781,60 761,06 Itens do Empenho Item 1 5601 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 761,06 07/2014INSS 0 575,20 - Vl. Total 761,06 575,20 Itens do Empenho Item 1 5616 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 575,20 0 169,23 - Vl. Total 575,20 169,23 Itens do Empenho Item 1 5657 28/07/2014 Qantidade 1,0000 6617 BIANCA YASMINE KROTH Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 169,23 0 19 - Não Aplicável 261,52 - Vl. Total 169,23 - Itens do Empenho Item 1 5665 29/07/2014 Qantidade 1,0000 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar a munícipe Bianca Yasmine Kroth, para o curso de Engenharia Civil, na UFRGS, em Porto Alegre-RS. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs + 1 parcela no valor de 20 URMs = R$ 261,52. Conforme Lei nº 1572/2009 2014002762 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 261,52 1.686,00 - Vl. Total 261,52 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5692 30/07/2014 Qantidade 13,0000 13,0000 12,0000 12,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Regata Voleibol - Categoria 01 Regata Voleibol - Categoria 02 Short Suplex Voleibol - Categoria 01 Short Suplex Voleibol - Categoria 02, para uso nas escolhinhas de voleibol. 2014002765 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 39,00 28,00 28,00 30,00 - Vl. Total 507,00 507,00 336,00 336,00 - Itens do Empenho Item 1 5705 30/07/2014 Qantidade 1,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Configuração de computador da secretaria. 5 - Pregão 000007/2014 2014002779 Vl. Unitário 30,00 287,96 - Vl. Total 30,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 61 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5706 30/07/2014 Qantidade 12,0000 3,0000 24,0000 24,0000 2,0000 1,0000 7 2,0000 8 9 10 11 12 5,0000 5,0000 3,0000 2,0000 2,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade LITRO UNIDADE LITRO UNIDADE PACOTE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Esponja De Aço C/ 8 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo UNIDADE Balde Plástico 15 Litros, para SMECD. 5 - Pregão 000007/2014 2014002778 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 0,74 0,75 25,00 Vl. Total 10,92 17,97 84,00 17,76 1,50 25,00 47,49 94,98 1,49 1,19 3,19 2,84 3,59 7,45 5,95 9,57 5,68 7,18 5,68 - - Itens do Empenho Item 1 2 5721 30/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Rodo Borracha Dupla - Com 40cm E Com Cabo Escova Sanitária, para SMECD. 5 - Pregão 000007/2014 2014002781 Vl. Unitário 3,28 1,20 47,89 - Vl. Total 3,28 2,40 - Itens do Empenho Item 1 2 5722 30/07/2014 Qantidade 5,0000 12,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE TUBO Descrição do Item Limpa Vidros 500ml Refil Desinfetante Sanitário 2l. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,89 2,37 2014002780 4,40 - Vl. Total 19,45 28,44 - Itens do Empenho Item 1 5723 30/07/2014 Qantidade 10,0000 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Unidade PACOTE Descrição do Item Guardanapo Simples C/ 50. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,44 0 87,23 - Vl. Total 4,40 87,23 Itens do Empenho Item 1 5732 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar as professoras Bárbara Letícia da Luz e Marciani Cristini Wacklawovsky no Seminário de Educação Inclusiva em Cruz Alta/RS, no dia 04 de agosto de 2014. Conforme concessão Nº 343/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e N° 2.132/2014; Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014002785 Vl. Unitário 87,23 24,94 - Vl. Total 87,23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 62 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 5738 31/07/2014 Qantidade 1,0000 6,5000 1,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade UNIDADE METRO UNIDADE Descrição do Item Tomada 10a Cabo Pp 2 X 1,5 Mm Plugue 10a. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 4,25 2,49 4,50 2014002792 20,65 - Vl. Total 4,25 16,19 4,50 - Itens do Empenho Item 1 2 5739 31/07/2014 Qantidade 5,0000 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,50 1,05 2014002793 36,00 - Vl. Total 17,50 3,15 - Itens do Empenho Item 1 5740 31/07/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De Comprimento. 5 - Pregão 000007/2014 2014002797 Vl. Unitário 18,00 232,56 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 5741 31/07/2014 Qantidade 24,0000 4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 2014002796 Vl. Unitário 9,69 100,00 - Vl. Total 232,56 - Itens do Empenho Item 1 5742 31/07/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Caixa Organizadora 34 Litros Com Tampa. 5 - Pregão 000007/2014 2014002795 Vl. Unitário 50,00 10,90 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5743 31/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014002794 Vl. Unitário 2,25 3,20 79,99 - Vl. Total 4,50 6,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5768 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 25,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE Descrição do Item Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Isqueiro Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades. 19 - Não Aplicável 2014002812 Vl. Unitário 4,00 4,50 2,49 2,76 32,00 - Vl. Total 4,00 4,50 2,49 69,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 09 V, para uso no microfone. Vl. Unitário 16,00 Vl. Total 32,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 63 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Unidade: 89 Emissão 2 02/01/2014 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Total da Unidade: 46.089,78 Anulado 2.505,81 Liquidado 56.430,06 EDUCAÇÃO BÁSICA 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 212,00 Itens do Empenho Item 90 02/01/2014 Qantidade 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 24,15 Itens do Empenho Item 91 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 397,63 Itens do Empenho Item 98 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.154,61 Itens do Empenho Item 114 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 360,27 Itens do Empenho Item 115 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 253,45 Itens do Empenho Item 131 02/01/2014 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 31,20 Itens do Empenho Item 155 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.517,20 Itens do Empenho Item 156 02/01/2014 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 807,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 64 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 184 02/01/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 5.779,34 Vl. Total 759,47 Itens do Empenho Item 190 02/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 402,00 Itens do Empenho Item 202 02/01/2014 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 237 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.159,62 Itens do Empenho Item 247 02/01/2014 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 93,60 Itens do Empenho Item 533 21/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000153 0,00 1.924,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 562 23/01/2014 Qantidade 22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 563 23/01/2014 Qantidade 22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.000,00 Itens do Empenho Item 978 11/02/2014 Qantidade 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000337 0,00 61,31 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 65 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1471 27/02/2014 Qantidade Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Vl. Unitário 2014000568 19 - Não Aplicável 0,00 1.224,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1478 27/02/2014 Qantidade Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2014000574 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 1755 11/03/2014 Qantidade Unidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2014000731 19 - Não Aplicável 0,00 8,50 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1992 20/03/2014 Qantidade Unidade 4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2014000886 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 467,60 Itens do Empenho Item 2008 20/03/2014 Qantidade Unidade 4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 2014000887 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 226,75 Itens do Empenho Item 2074 26/03/2014 Qantidade Unidade 545 MARLI BECKER. Descrição do Item Vl. Unitário 2014000948 19 - Não Aplicável 0,00 24,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2485 02/04/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 2014001050 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 529,92 Itens do Empenho Item 2583 08/04/2014 Qantidade 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000004/2014 0 0,00 - Vl. Total 5.152,00 Itens do Empenho Item 2584 08/04/2014 6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000004/2014 0 0,00 - Vl. Total 2.204,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 66 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2585 08/04/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000003/2014 0 0,00 - Vl. Total 3.088,00 Itens do Empenho Item 2586 08/04/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000004/2014 0 0,00 - Vl. Total 966,40 Itens do Empenho Item 2587 08/04/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000004/2014 0 0,00 - Vl. Total 2.439,60 Itens do Empenho Item 3138 25/04/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.856,61 Itens do Empenho Item 3226 30/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001489 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 15,00 Itens do Empenho Item 3310 05/05/2014 Qantidade 6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000005/2014 0 0,00 - Vl. Total 24.755,57 Itens do Empenho Item 3339 06/05/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001574 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 25,80 Itens do Empenho Item 3387 08/05/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001623 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 84,00 Itens do Empenho Item 3464 13/05/2014 4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2014 2014001693 0,00 - Vl. Total 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 67 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3467 13/05/2014 Qantidade 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2014 2014001681 0,00 - Vl. Total 2.171,12 Itens do Empenho Item 3480 13/05/2014 Qantidade 545 MARLI BECKER. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001716 19 - Não Aplicável 0,00 48,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 3697 22/05/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001854 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 63,00 Itens do Empenho Item 4041 30/05/2014 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 540,00 Itens do Empenho Item 4056 30/05/2014 Qantidade 134 ASTERIO GRIESANG - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001998 0,00 - Vl. Total 487,00 Itens do Empenho Item 4185 09/06/2014 Qantidade 6741 MARLISE MARIA BOHN (PJ) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002040 0,00 - Vl. Total 620,00 Itens do Empenho Item 4327 16/06/2014 Qantidade 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002148 0,00 - Vl. Total 465,00 Itens do Empenho Item 4341 16/06/2014 Qantidade 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002162 0,00 0,16 Vl. Total 1.095,95 Itens do Empenho Item 4372 18/06/2014 586 ELOI KROTH (PJ) Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002188 0,00 - Vl. Total 65,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 68 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4664 25/06/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002302 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.530,00 Itens do Empenho Item 4665 25/06/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002299 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 506,00 Itens do Empenho Item 4666 25/06/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002300 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 506,00 Itens do Empenho Item 4714 26/06/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014002321 0,00 - Vl. Total 262,28 Itens do Empenho Item 4717 26/06/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014002324 0,00 - Vl. Total 76,98 Itens do Empenho Item 4722 26/06/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014002330 0,00 - Vl. Total 20,01 Itens do Empenho Item 4723 26/06/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014002331 0,00 - Vl. Total 40,75 Itens do Empenho Item 4764 30/06/2014 Qantidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002362 0,00 - Vl. Total 165,00 Itens do Empenho Item 4765 30/06/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002363 0,00 - Vl. Total 351,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 69 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4773 30/06/2014 Qantidade 6667 EDERSON JOECIR DE OLIVEIRA (PJ) Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002352 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.960,00 Itens do Empenho Item 4784 01/07/2014 Qantidade 3707 ANDRE LUIS HEINEN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 681,65 - Vl. Total 681,65 Itens do Empenho Item 1 4785 01/07/2014 Qantidade 1,0000 6593 JOEL SCHWAIKART Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 681,65 645,20 - Vl. Total 681,65 645,20 Itens do Empenho Item 1 4799 01/07/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002371 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 645,20 328,40 - Vl. Total 645,20 328,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4813 01/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Lampada Fluorescente 40w Reator Eletrônico 2 X 40 Soquete Antivibratório Luminária Blindada 2x40 Completa, para EMEI Vó Olga. 2014002386 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 25,00 1,70 145,00 1.997,00 - Vl. Total 10,00 25,00 3,40 290,00 1.997,00 Itens do Empenho Item 1 2 4825 02/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Descrição do Item Aquecedor De Água À Gás, Eletrônico, 15 Litros instalação incluida. Fogão 6 Bocas Pintado Sem Forno corpo e mesa de aço super resistente em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada, gás baixa pressão, perfil 5cm/grelha 30x30, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível, registro cromado de 1/4", totalmente desmontável, grelhas e queimadores em ferro fundido. Instalação incluída. Para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014002391 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.055,00 Vl. Total 1.055,00 942,00 942,00 107,78 107,78 - Itens do Empenho Item 1 2 4831 02/07/2014 58 ELETRICA TOYA LTDA Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Filtro Óleo Motor Filtro Combustível, para o veículo n° 57. 3 - Convite 000015/2009 0 Vl. Unitário 66,93 40,85 3.000,00 - Vl. Total 66,93 40,85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 70 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4834 02/07/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Prestação de serviços elétricos e hidráulicos no valor de R$ 35,20 a hora, vigência até 02.08.2014. 2014002387 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.000,00 152,00 - Vl. Total 3.000,00 152,00 Itens do Empenho Item 1 4835 02/07/2014 Qantidade 4,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho De Tinta Colorido 122 P/hp Deskjet, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 38,00 2014002388 19 - Não Aplicável 20,00 - Vl. Total 152,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 4836 02/07/2014 Qantidade 1,0000 1318 KLOCK & KLOCK LTDA Unidade Descrição do Item Chamado para manutenção de equipamento de informática - EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 20,00 2014002395 19 - Não Aplicável 65,80 - Vl. Total 20,00 65,80 Itens do Empenho Item 1 4837 02/07/2014 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Chaleira (capacidade De 5 Litros) Em Material Reforçado, para EMEI Vó Olga. Vl. Unitário 65,80 2014002389 19 - Não Aplicável 30,00 - Vl. Total 65,80 30,00 Itens do Empenho Item 1 4869 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade PACOTE Descrição do Item Disco De Tacógrafo - Com 100 Unidades, para o veículo n° 19. Vl. Unitário 30,00 2014002419 19 - Não Aplicável 5,85 - Vl. Total 30,00 5,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4877 03/07/2014 Qantidade 1,0000 5,0000 15,0000 681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Cola Silicone - Bisnaga Com 50 Gramas Parafuso Para Madeira 3,5x40 Bucha Nº 6, para EMEI Vó Olga. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,60 0,15 0,10 872,33 - Vl. Total 3,60 0,75 1,50 872,33 Itens do Empenho Item 1 4888 04/07/2014 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do 2° Seminário de Acompanhamento do Programa Pacto Nacional, a realizar-se nos dias 08, 09, 10 e 11 de julho de 2014, em Santa Maria/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 341/06.02. 5 - Pregão 000002/2014 2014002425 Vl. Unitário 872,33 180,00 - Vl. Total 872,33 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 71 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4889 04/07/2014 Qantidade 40,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil - EMEI Vó QUILOGRAMA Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002426 Vl. Unitário 4,50 515,16 - Vl. Total 180,00 515,16 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4890 04/07/2014 Qantidade 10,0000 7,0000 12,0000 16,0000 10,0000 8,0000 1,0000 20,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Suína S/ Osso PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Bolacha Maisena PACOTE Aveia Flocos Finos - 500 Gramas QUILOGRAMA Beterraba QUILOGRAMA Alho Banana Caturra, para Educação Infantil - EMEI Vó QUILOGRAMA Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002427 Vl. Unitário 14,93 10,94 9,99 3,25 4,74 2,50 14,00 1,80 105,49 - Vl. Total 149,30 76,58 119,88 52,00 47,40 20,00 14,00 36,00 105,49 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4891 04/07/2014 Qantidade 20,0000 2,0000 15,0000 3,0000 5,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Banana Prata MOLHO Brócolis QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Tomate, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002431 Vl. Unitário 2,41 4,00 1,76 2,68 2,97 58,50 - Vl. Total 48,20 8,00 26,40 8,04 14,85 58,50 Itens do Empenho Item 1 4892 04/07/2014 Qantidade 13,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Médio - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002432 Vl. Unitário 4,50 121,50 - Vl. Total 58,50 121,50 Itens do Empenho Item 1 4893 04/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 27,0000 Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002433 Vl. Unitário 4,50 276,46 - Vl. Total 121,50 276,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 72 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4894 04/07/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 15,0000 2,0000 4,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Mortadela Fatiada Sem Gordura QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg Arroz T1 Com 5 Kg, para Ensino Médio - Colégio PACOTE Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002434 Vl. Unitário 14,93 10,72 4,35 5,15 16,67 2,74 7,99 8,95 534,58 - Vl. Total 89,58 32,16 13,05 15,45 33,34 41,10 15,98 35,80 534,58 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4895 04/07/2014 Qantidade 10,0000 7,0000 5,0000 7,0000 4,0000 30,0000 4,0000 8,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Mortadela Fatiada Sem Gordura QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg Arroz T1 Com 5 Kg, para Ensino Fundamental PACOTE Colégio Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 Vl. Unitário 14,93 10,72 4,35 5,15 16,67 2,74 7,99 8,95 2014002435 20,01 - Vl. Total 149,30 75,04 21,75 36,05 66,68 82,20 31,96 71,60 20,01 Itens do Empenho Item 1 2 4896 04/07/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola Tomate, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho QUILOGRAMA Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002436 Vl. Unitário 1,85 2,97 46,69 - Vl. Total 11,10 8,91 46,69 Itens do Empenho Item 1 2 4897 04/07/2014 Qantidade 14,0000 7,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola Tomate, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual QUILOGRAMA Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002430 Vl. Unitário 1,85 2,97 209,40 - Vl. Total 25,90 20,79 209,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4898 04/07/2014 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Qantidade 40,0000 20,0000 20,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Tomate Maçã, para Ensino Fundamental - EMEF Santo Antônio QUILOGRAMA de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014002428 Vl. Unitário 1,76 2,97 3,98 135,00 - Vl. Total 70,40 59,40 79,60 135,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 73 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4899 04/07/2014 Qantidade 30,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 Vl. Unitário 4,50 2014002429 823,05 - Vl. Total 135,00 823,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4902 04/07/2014 Qantidade 20,0000 8,0000 10,0000 3,0000 18,0000 10,0000 24,0000 10,0000 12,0000 5143 PRISCILA CRISTINA NOTHAFT - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Carne Suína S/ Osso QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg UNIDADE Vinagre QUILOGRAMA Sal Moído Biscoito Maria - 400 Gramas, para Ensino PACOTE Fundamental - EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,93 10,72 10,94 16,67 7,99 7,29 1,07 0,76 2,44 2014002440 110,00 - Vl. Total 298,60 85,76 109,40 50,01 143,82 72,90 25,68 7,60 29,28 110,00 Itens do Empenho Item 1 4920 04/07/2014 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item Confecção de par de placa para o equipamento n° 74-ônibus. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 110,00 0 107,78 - Vl. Total 110,00 107,78 Itens do Empenho Item 1 2 4937 07/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Filtro Oleo Motor Filtro combustível, para o veículo n° 57. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 66,93 40,85 0 242,69 - Vl. Total 66,93 40,85 242,69 Itens do Empenho Item 1 4938 07/07/2014 Qantidade 1,0000 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento vencimentos, difícil acesso, promoção de classe e gratiticação por escolaridade cfe. rescisão de contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 242,69 2.011,87 - Vl. Total 242,69 2.011,87 Itens do Empenho Item 1 4939 07/07/2014 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de férias indenizadas conf. rescisão de contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.011,87 19,77 - Vl. Total 2.011,87 19,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 74 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4940 07/07/2014 Qantidade 1,0000 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento ref. 13º salário conforme rescisão de contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 19,77 0 8,30 - Vl. Total 19,77 8,30 Itens do Empenho Item 1 4942 07/07/2014 Qantidade 1,0000 5874 ANA MARIA KAUFMANN SCHIMUNECK-MEI Unidade Descrição do Item Pagamento anuenio conforme rescisão de contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 2014002482 Vl. Unitário 8,30 6.500,00 - Vl. Total 8,30 - Itens do Empenho Item 1 4943 07/07/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Formação continuada de professores da rede municipal de ensino, a realizar-se nos dias 31/07 e 01/08, na SEUBV (Mato Leitão), temática geral "Escola: espaço de renovação e construção de saberres", tempo total de execução 50 horas. 19 - Não Aplicável 2014002473 Vl. Unitário 6.500,00 374,97 - Vl. Total 6.500,00 374,97 Itens do Empenho Item 1 2 4944 07/07/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cartucho Original Hp 92 Preto Cartucho Original Hp 93 Colorido, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002470 Vl. Unitário 54,99 70,00 110,40 - Vl. Total 164,97 210,00 110,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4945 07/07/2014 Qantidade 10,0000 2,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO Descrição do Item Cola Em Bastão - 40 Gramas Joaninha Nº 01- Com 25 Unidades Canetão Preto Canetão Azul Fitilho Na Cor Amarelo Fitilho Na Cor Azul Fitilho Na Cor Verde Fitilho Na Cor Rosa Fitilho Na Cor Vermelho Fitilho Na Cor Roxo Fitilho Na Cor Laranja, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014002471 Vl. Unitário 1,70 3,20 1,20 1,20 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 44,05 - Vl. Total 17,00 6,40 12,00 12,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 44,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 10,0000 15,0000 5,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pasta Suspensa Marmorizada Pasta De Plástico Com Canaleta Caderno Pequeno Sem Espiral 96 Folhas, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 1,35 1,50 1,61 Vl. Total 13,50 22,50 8,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 75 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4946 Emissão 07/07/2014 Modalidade Fornecedor 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2014002468 302,50 Anulado - Liquidado 302,50 Itens do Empenho Item 1 4947 07/07/2014 Qantidade 5,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Hp Deskjet D2460 Hp 22, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014002469 Vl. Unitário 60,50 973,05 - Vl. Total 302,50 973,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 4948 07/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 10,0000 20,0000 30,0000 30,0000 3,0000 100,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO ROLO ROLO ROLO ROLO CAIXA CAIXA Descrição do Item Contact Transparente Contact Vermelho Contact Amarelo Contact Azul Contact Verde Contact Branco Fita Dupla Face Dvd-r Bastão Cola Quente Fino Bastão Cola Quente Grosso Percevejo Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4 Cartona Branca Cartona Azul Cartona Vermelho Cartona Verde Cartona Marrom Cartona Preto Folha De Eva Vermelha Folha De Eva Verde Folha De Eva Azul Escuro Folha De Eva Preto Folha De Eva Marrom Folha De Eva Branco Folha De Eva Laranja Folha De Eva Amarela Folha De Eva Cor Da Pele Tnt Vermelho - Rolo Tnt Azul- Rolo Tnt Amarelo - Rolo Tnt Verde- Rolo Tnt Branco- Rolo Giz Escolar Branco Giz Escolar Em Cores Sortidas, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014002472 Vl. Unitário 42,50 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 2,30 0,64 0,30 0,70 1,10 0,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 1,71 2,88 607,60 - Vl. Total 85,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 23,00 12,80 9,00 21,00 3,30 20,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 8,55 14,40 - Itens do Empenho Item 1 2 4950 07/07/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cartucho Da Impressora Canon Nº 31 - Colorido Cartucho Nº122 (colorido) - Impressora Hhf 2050, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002474 Vl. Unitário 118,00 33,90 350,00 - Vl. Total 472,00 135,60 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 76 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4972 08/07/2014 Qantidade 1,0000 255 DPVAT Unidade UNIDADE Descrição do Item Tonner Samsung 203 U, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002495 Vl. Unitário 350,00 185,90 - Vl. Total 350,00 185,90 Itens do Empenho Item 1 4981 08/07/2014 Qantidade 1,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento do seguro Obrigatório 2014, do veículo nº74, Placa IVR - 2075. 19 - Não Aplicável 2014002504 Vl. Unitário 185,90 77,00 - Vl. Total 185,90 - Itens do Empenho Item 1 4989 08/07/2014 Qantidade 20,0000 1400 CESAR A GERHARDT Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (Boa Esperança/RSC). Transporte escolar Educação Especial. 19 - Não Aplicável 2014002505 Vl. Unitário 3,85 80,00 - Vl. Total 77,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 4991 08/07/2014 Qantidade 1,0000 1911 ARCELI RENZ Unidade Descrição do Item Chamado para manuteção de impressora/copiadora EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 80,00 728,10 - Vl. Total 80,00 349,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4992 08/07/2014 Qantidade 40,0000 150,0000 150,0000 1183 LUIS CARLOS DEBALD Unidade KG KG KG Descrição do Item Abacate Banana Laranja. Conforme Chamada Pública 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,99 2,40 1,39 41,25 - Vl. Total 159,60 360,00 208,50 - Itens do Empenho Item 1 4993 08/07/2014 Qantidade 15,0000 1161 JOSE ERTEL Unidade KG Descrição do Item Limão. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,75 126,29 - Vl. Total 41,25 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4994 08/07/2014 1161 JOSE ERTEL Qantidade 37,0000 5,0000 7,0000 20,0000 Unidade unid kg kg molho Descrição do Item Alface. Beterraba. Limão Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,75 2,50 130,21 - Vl. Total 43,29 13,75 19,25 50,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 77 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4995 08/07/2014 Qantidade 38,0000 5,0000 8,0000 20,0000 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade unid kg kg molho Descrição do Item Alface. Beterraba. Limão Espinafre. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,75 2,50 634,50 - Vl. Total 44,46 13,75 22,00 50,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4996 08/07/2014 Qantidade 25,0000 50,0000 20,0000 10,0000 20,0000 5,0000 50,0000 50,0000 20,0000 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade unidade quilo molho quilo quilo molho quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Chuchu. Couve-flor. Couve Manteiga. Laranja. Repolho. Rúcula. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,99 1,99 3,99 2,25 1,39 3,75 2,00 634,50 - Vl. Total 29,25 137,50 59,80 19,90 79,80 11,25 69,50 187,50 40,00 634,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4997 08/07/2014 Qantidade 25,0000 50,0000 20,0000 10,0000 20,0000 5,0000 50,0000 50,0000 20,0000 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade unidade quilo molho quilo quilo molho quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Chuchu. Couve-flor. Couve Manteiga. Laranja. Repolho. Rúcula. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,99 1,99 3,99 2,25 1,39 3,75 2,00 398,65 - Vl. Total 29,25 137,50 59,80 19,90 79,80 11,25 69,50 187,50 40,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4998 08/07/2014 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Qantidade 10,0000 50,0000 10,0000 10,0000 10,0000 5,0000 25,0000 25,0000 10,0000 Unidade unidade quilo molho quilo quilo molho quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Chuchu. Couve-flor. Couve Manteiga. Laranja. Repolho. Rúcula. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,99 1,99 3,99 2,25 1,39 3,75 2,00 444,40 - Vl. Total 11,70 137,50 29,90 19,90 39,90 11,25 34,75 93,75 20,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 78 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4999 08/07/2014 Qantidade 15,0000 50,0000 10,0000 10,0000 20,0000 5,0000 25,0000 25,0000 10,0000 1114 ERICO SCHEIBLER Unidade unidade quilo molho quilo quilo molho quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Bergamota. Brócolis. Chuchu. Couve-flor. Couve Manteiga. Laranja. Repolho. Rúcula. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 2,75 2,99 1,99 3,99 2,25 1,39 3,75 2,00 136,60 - Vl. Total 17,55 137,50 29,90 19,90 79,80 11,25 34,75 93,75 20,00 - Itens do Empenho Item 1 5000 08/07/2014 Qantidade 10,0000 6146 BERNADETE WILDNER Unidade quilo Descrição do Item Alho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,66 720,00 - Vl. Total 136,60 - Itens do Empenho Item 1 5001 08/07/2014 Qantidade 150,0000 6146 BERNADETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,80 720,00 - Vl. Total 720,00 720,00 Itens do Empenho Item 1 5002 08/07/2014 Qantidade 150,0000 6146 BERNADETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,80 720,00 - Vl. Total 720,00 - Itens do Empenho Item 1 5003 08/07/2014 Qantidade 150,0000 6146 BERNADETE WILDNER Unidade duzia Descrição do Item Ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,80 720,00 - Vl. Total 720,00 - Itens do Empenho Item 1 5004 08/07/2014 Qantidade 150,0000 349 BRUNO LUCAS HEISSLER Unidade duzia Descrição do Item Ovos, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,80 483,25 483,25 Vl. Total 720,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5005 08/07/2014 349 BRUNO LUCAS HEISSLER Qantidade 15,0000 50,0000 25,0000 5,0000 10,0000 50,0000 Unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacaxi Banana Bergamota. Nozes. Caqui. Chuchu, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,99 2,54 2,50 20,00 3,29 2,02 483,25 483,25 Vl. Total 59,85 127,00 62,50 100,00 32,90 101,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 79 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5006 08/07/2014 Qantidade 15,0000 50,0000 25,0000 5,0000 10,0000 50,0000 3345 NELSI GAEDICKE Unidade quilo quilo quilo quilo quilo quilo Descrição do Item Abacaxi Banana Bergamota. Nozes. Caqui. Chuchu, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,99 2,54 2,50 20,00 3,29 2,02 313,45 - Vl. Total 59,85 127,00 62,50 100,00 32,90 101,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5007 08/07/2014 Qantidade 25,0000 20,0000 50,0000 20,0000 10,0000 3345 NELSI GAEDICKE Unidade unidade quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Batata doce. Bergamota. Beterraba. Brocolis. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 3,09 2,75 2,75 2,99 660,20 - Vl. Total 29,25 61,80 137,50 55,00 29,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5008 08/07/2014 Qantidade 10,0000 20,0000 50,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 50,0000 10,0000 50,0000 10,0000 3345 NELSI GAEDICKE Unidade unidade quilo quilo quilo molho quilo quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Batata doce. Bergamota. Beterraba. Brocolis. Chuchu Couve-flor Laranja. Limão Repolho Rucula, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 3,09 2,75 2,75 2,99 1,99 3,99 1,39 2,75 3,75 2,00 962,70 - Vl. Total 11,70 61,80 137,50 55,00 29,90 19,90 39,90 69,50 27,50 187,50 20,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5009 08/07/2014 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND Qantidade 40,0000 20,0000 50,0000 30,0000 10,0000 10,0000 20,0000 50,0000 100,0000 30,0000 Unidade unidade quilo quilo quilo molho quilo quilo quilo quilo molho Descrição do Item Alface. Batata doce. Bergamota. Beterraba. Brocolis. Chuchu Couve-flor Laranja. Repolho Rucula, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 3,09 2,75 2,75 2,99 1,99 3,99 1,39 3,75 2,00 337,75 - Vl. Total 46,80 61,80 137,50 82,50 29,90 19,90 79,80 69,50 375,00 60,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 80 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5010 08/07/2014 Qantidade 75,0000 200,0000 3791 MARCIA INES DA LUZ Unidade unidade molho Descrição do Item Alface. Tempero Verde. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,17 1,25 314,25 - Vl. Total 87,75 250,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5011 08/07/2014 Qantidade 20,0000 10,0000 5,0000 10,0000 50,0000 3791 MARCIA INES DA LUZ Unidade quilo quilo molho molho quilo Descrição do Item Batata doce. Beterraba. Brocolis Couve manteiga. Repolho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,09 2,75 2,99 2,25 3,75 314,25 - Vl. Total 61,80 27,50 14,95 22,50 187,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5012 08/07/2014 Qantidade 20,0000 10,0000 5,0000 10,0000 50,0000 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade quilo quilo molho molho quilo Descrição do Item Batata doce. Beterraba. Brocolis Couve manteiga. Repolho. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,09 2,75 2,99 2,25 3,75 360,00 - Vl. Total 61,80 27,50 14,95 22,50 187,50 - Itens do Empenho Item 1 5013 08/07/2014 Qantidade 12,0000 6660 JUSSARA BEATRIZ STEFENS Unidade quilo Descrição do Item Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 137,50 - Vl. Total 360,00 - Itens do Empenho Item 1 5014 08/07/2014 Qantidade 50,0000 3334 MARIA ISABEL DRESCH Unidade quilo Descrição do Item Bergamota. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,75 79,80 - Vl. Total 137,50 - Itens do Empenho Item 1 5015 08/07/2014 Qantidade 20,0000 3059 RUY SCHEIBLER Unidade QUILO Descrição do Item Abacate, conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,99 275,60 - Vl. Total 79,80 - Itens do Empenho Item 1 2 5017 08/07/2014 Qantidade 10,0000 100,0000 6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP Unidade quilo quilo Descrição do Item Alho. Laranja. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 2014002507 Vl. Unitário 13,66 1,39 100,00 - Vl. Total 136,60 139,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 81 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5024 09/07/2014 Qantidade 1,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade Descrição do Item Inspeção Veicular - ônibus nº66. Vl. Unitário 100,00 2014002530 19 - Não Aplicável 25,00 - Vl. Total 100,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 5026 09/07/2014 Qantidade 10,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade ROLO Descrição do Item Fita Métrica, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 2,50 2014002523 19 - Não Aplicável 40,00 - Vl. Total 25,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 5031 09/07/2014 Qantidade 10,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade UNIDADE Descrição do Item Calculadora pequena Simples, Com Pilha, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014002509 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,00 165,00 - Vl. Total 40,00 165,00 Itens do Empenho Item 1 5032 09/07/2014 Qantidade 1,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga. Vl. Unitário 165,00 2014002510 19 - Não Aplicável 28,00 - Vl. Total 165,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5033 09/07/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade ROLO ROLO ROLO ROLO Descrição do Item Fita Durex Vermelho Fita Durex Amarela Fita Durex Azul Fita Durex Verde, para EMEI Vó Olga. 2014002511 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,70 0,70 0,70 0,70 142,50 - Vl. Total 7,00 7,00 7,00 7,00 142,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5041 09/07/2014 Qantidade 5,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20 JORNAL A HORA LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Apagador Para Quadro Branco Recarga De Canetão De Quadro Recarga De Canetão De Quadro Recarga De Canetão De Quadro Recarga De Canetão De Quadro Santo Antônio de Pádua. - Cor Cor Cor Cor Preto Azul Vermelho Verde, para EMEF 2014002531 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,50 2,40 2,40 2,40 2,40 7.854,00 - Vl. Total 22,50 48,00 24,00 24,00 24,00 7.854,00 Itens do Empenho Item 1 5070 10/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 340,0000 Unidade Descrição do Item Exemplar do Guia VEM - Vales e Montanhas, com rotas turísticas e informações de 56 Municípios da região - para trabalhar com os alunos das escolas da Rede Municipal. 5 - Pregão 000002/2014 2014002541 Vl. Unitário 23,10 927,94 - Vl. Total 7.854,00 927,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 82 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5071 10/07/2014 Qantidade 20,0000 17,0000 1,0000 2,0000 1,0000 36,0000 6,0000 6,0000 30,0000 20,0000 10,0000 1,0000 8,0000 60,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas UNIDADE Óleo De Soja Sem Colesterol QUILOGRAMA Sal Moído QUILOGRAMA Alho QUILOGRAMA Beterraba UNIDADE Pão Frances De 50gr. Para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002542 Vl. Unitário 16,42 10,72 4,35 5,15 16,67 2,74 7,99 8,95 2,13 2,96 0,76 14,00 2,50 0,35 229,71 - Vl. Total 328,40 182,24 4,35 10,30 16,67 98,64 47,94 53,70 63,90 59,20 7,60 14,00 20,00 21,00 229,71 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5072 10/07/2014 Qantidade 8,0000 5,0000 25,0000 3,0000 20,0000 15,0000 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014002543 Vl. Unitário 2,99 3,34 3,98 2,68 1,85 2,97 460,00 - Vl. Total 23,92 16,70 99,50 8,04 37,00 44,55 460,00 Itens do Empenho Item 1 5078 10/07/2014 Qantidade 2,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade UNIDADE Descrição do Item Tonner 4070, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002533 Vl. Unitário 230,00 206,00 - Vl. Total 460,00 206,00 Itens do Empenho Item 1 2 5079 10/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002534 Vl. Unitário 165,00 41,00 60,00 - Vl. Total 165,00 41,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 5080 10/07/2014 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Fonte Atx 24 Pinos, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002535 Vl. Unitário 60,00 30,00 - Vl. Total 60,00 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 83 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5109 11/07/2014 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Instalação de fonte ATX 24 pinos em computador da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA. 19 - Não Aplicável 2014002557 Vl. Unitário 30,00 165,00 - Vl. Total 30,00 165,00 Itens do Empenho Item 1 5117 11/07/2014 Qantidade 1,0000 6731 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014002565 Vl. Unitário 165,00 47,60 - Vl. Total 165,00 47,60 Itens do Empenho Item 1 5118 11/07/2014 Qantidade 4,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Caixa De Material Dourado Emborrachado E ColoridoC/ 111 Peças, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002567 Vl. Unitário 11,90 144,00 - Vl. Total 47,60 - Itens do Empenho Item 1 5126 11/07/2014 Qantidade 4,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Caixas De Blocos Lógicos Com 48 Peças, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002571 Vl. Unitário 36,00 120,64 - Vl. Total 144,00 120,64 Itens do Empenho Item 1 5131 14/07/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Elemento Filtrante - Ar, para veículo n° 57. 19 - Não Aplicável 2014002575 Vl. Unitário 120,64 279,81 279,81 Vl. Total 120,64 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5134 14/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 10,0000 13,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,5000 3,5000 3,5000 3,0000 67,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE METRO METRO UNIDADE METRO Descrição do Item Tomada Dupla Reator Eletrônico 2 X 40 Lâmpada Fluorescente 40 W Soquete Antivibratório Nipel 1/2 Caixa De Sobrepor Tomada 10a Sistema X Adaptador Canaleta Adesiva Fio Azul Flex 2.5 Fio Flexível 2,5mm Preto Fio Verde Flex Verde 2,5mm Lâmpada Compacta 25w Fio Telefone Fe. Para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002578 Vl. Unitário 13,70 25,00 5,00 1,70 0,75 2,70 8,90 6,00 4,90 1,12 1,12 1,12 14,00 1,00 117,85 - Vl. Total 13,70 50,00 50,00 22,10 0,75 2,70 8,90 6,00 4,90 3,92 3,92 3,92 42,00 67,00 117,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 84 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5135 14/07/2014 Qantidade 11,0000 10,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade PEÇA PEÇA METRO TUBO UNIDADE UNIDADE METRO ROLO PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO PEÇA PEÇA Descrição do Item Bucha Nº 6 Parafuso 4,0x45 Lixa Cola Flexível 50cm Flexível 40 Cm Mangueira P/entrada De Máquina De Lavar Fita Veda Rosca - 10 Metros Tee Pvc Esgoto 40mm Y Esgoto 40 Joelho 90º X 40 Bucha Redução 40x25 Joelho Azul Te Soldável 20x1/2 Joelho Azul 20x1/2 Tubo Soldável 1/2 Luva Soldável Mista25x3/4 Joelho Soldável Misto 25x20 Para manutenção do prédio da EMEF. Santo Antôno de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,30 0,25 2,00 4,50 6,00 5,50 12,00 2,00 2,50 2,70 1,70 3,00 4,70 2,00 4,60 2,15 1,50 1,95 2014002575 279,81 - Vl. Total 3,30 2,50 2,00 4,50 18,00 5,50 36,00 4,00 5,00 2,70 1,70 9,00 4,70 2,00 9,20 4,30 1,50 1,95 279,81 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5143 14/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 10,0000 13,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,5000 3,5000 3,5000 3,0000 67,0000 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE METRO METRO UNIDADE METRO Descrição do Item Tomada Dupla Reator Eletrônico 2 X 40 Lâmpada Fluorescente 40 W Soquete Antivibratório Nipel 1/2 Caixa De Sobrepor Tomada 10a Sistema X Adaptador Canaleta Adesiva Fio Azul Flex 2.5 Fio Flexível 2,5mm Preto Fio Verde Flex Verde 2,5mm Lâmpada Compacta 25w Fio Telefone Fe . Para reforma do prédio da EMEF. Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13,70 25,00 5,00 1,70 0,75 2,70 8,90 6,00 4,90 1,12 1,12 1,12 14,00 1,00 200,00 - Vl. Total 13,70 50,00 50,00 22,10 0,75 2,70 8,90 6,00 4,90 3,92 3,92 3,92 42,00 67,00 - Itens do Empenho Item 1 5182 15/07/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Fundamenta da Sede em construção na Rua Ervino Kuhn, nº 1231. Previsão até 31/12/2014. 19 - Não Aplicável 2014002614 Vl. Unitário 200,00 5.098,50 - Vl. Total 200,00 5.098,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 85 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5193 15/07/2014 Qantidade 14,0000 Unidade UNIDADE 2 11,0000 UNIDADE 3 11,0000 UNIDADE 4 1,0000 UNIDADE 5 1,0000 UNIDADE 6 1,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 108,90 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 153,45 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 128,70 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 54,45 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002608 Vl. Unitário 99,00 Vl. Total 1.386,00 198,00 2.178,00 108,90 1.197,90 153,45 153,45 128,70 128,70 54,45 54,45 6.894,30 - 6.894,30 Itens do Empenho Item 1 5194 15/07/2014 Qantidade 27,0000 Unidade UNIDADE 2 12,0000 UNIDADE 3 1,0000 UNIDADE 4 1,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 158,40 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 142,50 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002609 Vl. Unitário 158,40 Vl. Total 4.276,80 198,00 2.376,00 99,00 99,00 142,50 142,50 594,00 - 594,00 Itens do Empenho Item 1 5195 15/07/2014 Qantidade 3,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002613 Vl. Unitário 198,00 212,80 - Vl. Total 594,00 212,80 Itens do Empenho Item 1 2 5201 16/07/2014 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade 7,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Tubo Esgoto Leve Joelho 100x45º Para EMEI Vó Olga 19 - Não Aplicável 2014002633 Vl. Unitário 29,90 3,50 546,59 3,00 Vl. Total 209,30 3,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 86 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 Qantidade 100,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE 6 1,0000 PACOTE 7 1,0000 PACOTE 8 1,0000 PACOTE 9 1,0000 PACOTE 10 1,0000 PACOTE 11 1,0000 PACOTE 12 1,0000 PACOTE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3,0000 3,0000 1,0000 20,0000 20,0000 10,0000 30,0000 20,0000 10,0000 5,0000 5,0000 5,0000 3,0000 1,0000 10,0000 25,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 10,0000 15,0000 10,0000 3,0000 3,0000 UNIDADE FOLHA ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Folha De Ofício A3 (unidade) Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Azul Claro Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Verde Claro Folha A4 - Com 100 Unidades - Cor: Amarelo Claro Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Azul Escuro Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Azul Claro Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Preto Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Marrom Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Rosa Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Verde Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Vermelho Folha De Desenho Tamanho A4 - Com 100 Unidades Cor: Roxo Anilina, Cor: Amarelo Papel Crepom Branco Fita Mimosa Branca - Com 100 Metros Folha De Eva Verde Escuro Folha De Eva Marrom Folha De Eva Cor Nude Folha De Eva Azul Escuro Tecido Tnt Branco Fita Dupla Face Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde Alfinete Cx Com 50 Gramas Rolo De Papel Contact Transparente - 25 Metros Cartolina Verde Clara Cartolina Branca Cartolina Azul Claro Cartolina Amarela Claro Cartona Verde Escuro Cartona Vermelho Escuro Cartona Preto Cartona Marrom Escuro Cartona Azul Escuro Folha De Cartona, Cor: Lilás Escuro Cartona Amarelo Escuro Papel Laminado Amarelo Papel Laminado Verde Papel Laminado Azul Claro Papel Laminado Vermelho Papel Laminado Rosa Caneta Fina Para Retroprojetor - Vermelho Caneta Fina Para Retroprojetor - Azul Vl. Unitário 0,03 3,30 3,30 3,30 25,00 Vl. Total 3,00 3,30 3,30 3,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1,88 0,46 15,00 0,85 0,85 0,85 0,85 1,05 2,75 2,06 2,06 2,06 2,80 42,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 1,13 1,13 5,64 1,38 15,00 17,00 17,00 8,50 25,50 21,00 27,50 10,30 10,30 10,30 8,40 42,75 3,50 8,75 3,50 3,50 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 9,30 9,30 6,20 9,30 6,20 3,39 3,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 87 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor 45 5202 16/07/2014 3,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP UNIDADE Licitação Autorização Empenhado Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto. Para EMEF. Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Anulado 1,13 2014002630 72,25 - Liquidado 3,39 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5203 16/07/2014 Qantidade 3,0000 2,0000 2,0000 10,0000 3,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade CAIXA PACOTE ROLO ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FOLHA Descrição do Item Cola Colorida (6 Cores Cada) Folha De Desenho A3 - Com 50 Folhas Barbante - Com 74 Metros Fita Adesiva Transparente Larga Placa De Isopor 100x50x20 Mm Papel Dobradura; Cor: Rosa Papel Dobradura; Cor: Azul Escuro Papel Dobradura; Cor: Verde Claro Papel Dobradura, Cor: Amarelo. Para EMEF Santo Antônio de Padua. 19 - Não Aplicável 2014002631 Vl. Unitário 3,70 7,10 2,10 1,75 4,15 0,16 0,16 0,16 0,16 420,20 - Vl. Total 11,10 14,20 4,20 17,50 12,45 3,20 3,20 3,20 3,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5204 16/07/2014 Qantidade 5,0000 30,0000 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE PACOTE CAIXA Descrição do Item Tesoura Grande Sem Ponta Folha A4 - Marca Chamex - Pacote Com 500 Unidades Clips Tamanho Médio - Com 500 Gramas. Para secretaria da EMEF. Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,00 13,20 9,20 2014002632 30,00 - Vl. Total 15,00 396,00 9,20 - Itens do Empenho Item 1 5218 16/07/2014 Qantidade 100,0000 864 DATTEIN & WILDNER LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Caneta Escrita Azul. Para Secretaria da EMEF Santo Antonio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002640 Vl. Unitário 0,30 160,00 - Vl. Total 30,00 160,00 Itens do Empenho Item 1 2 5220 16/07/2014 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Aparelho De Telefone Com Fio Aparelho De Telefone Sem Fio, Cor: Preto cor: preto Para Escola Santo Antonio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002634 Vl. Unitário 40,00 120,00 505,50 - Vl. Total 40,00 120,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 88 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5221 16/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 3 2,0000 UNIDADE 4 5 1,0000 2,0000 UNIDADE UNIDADE 6 3,0000 UNIDADE 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item Cartucho Nº122 (colorido) - Impressora Hhf 2050 Cartucho Original Nº º92 (preto) Para Impressora Hp 3180 Cartucho Original Nº º92 (colorido) Para Impressora Hp 3180 Cartucho Da Impressora Canon Nº 31 - Colorido Cartucho Recarregável Nº122 (colorido) 13,5 Ml P/impressora Hp 2050 Cartucho Recarregável Nº122 (preto) 13,5 Ml P/impressora Hp 2050 . Para Escola Santo Antonio de Pádua 19 - Não Aplicável 2014002635 Vl. Unitário 30,00 47,00 Vl. Total 60,00 94,00 47,00 94,00 72,20 49,90 72,20 99,80 28,50 85,50 0,84 - 0,84 Itens do Empenho Item 1 5222 16/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item Estilete Largo; Para secretaria da EMEF Santo Antonio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,84 2014002636 107,62 - Vl. Total 0,84 107,62 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5223 16/07/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 1,0000 10,0000 100,0000 1,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE CAIXA ROLO UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Descrição do Item Tinta Têmpera, Pote Grande, Cor: Amarelo Tinta Têmpera, Pote Grande, Cor: Vermelho Colchete Nº 08 (com 72 Unidades) Fita Durex Estreita Papel Quadriculado Papel Colorido Para Encapar - Com 100 Metros Pincel Atômico Preto Pincel Atômico Vermelho Pincel Atômico Azul Pincel Atômico Verde. Para EMEF Santo Antonio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,99 2,99 7,20 0,51 0,07 44,00 1,12 1,12 1,12 1,12 2014002637 66,00 - Vl. Total 8,97 8,97 7,20 5,10 6,50 44,00 6,72 6,72 6,72 6,72 66,00 Itens do Empenho Item 1 2 5238 17/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Descrição do Item Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho 302: "DOMINGO" Confecção de 01 carimbo automático Preto, tamanho 302: "SÁBADO" 19 - Não Aplicável 2014002644 Vl. Unitário 33,00 Vl. Total 33,00 33,00 33,00 3,45 - - Itens do Empenho Item 1 5265 17/07/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade PACOTE FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Folha De Ofício A4, Com 100 Unidades, Cor: Lilás Para EMEF. Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,45 1.352,22 - Vl. Total 3,45 1.352,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 89 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5266 17/07/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Josselaine X. C. de oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.352,22 135,22 - Vl. Total 1.352,22 135,22 Itens do Empenho Item 1 5267 17/07/2014 Qantidade 2,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiaria das estagiárias Josselaine X. C. de Oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 67,61 8.269,80 - Vl. Total 135,22 8.269,80 Itens do Empenho Item 1 5268 17/07/2014 Qantidade 9,0000 2 3,0000 3 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Angélica esatgiario Eliete Ribeiro, Beatriz L.L Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Paula Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30 horas ref. a julho/2014. Pagamento pelos serviços das estagiárias Évelin estagiario Catarine Assmann, Khetuly Alves Albrecht e Taís Dorr Fortes, 30 horas ref. julho/2014.. Pagamento pelos serviços da estagiária Natália esatgiario Schuster, 25 horas. Referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 676,11 Vl. Total 6.084,99 569,95 1.709,85 474,96 474,96 826,99 - 826,99 Itens do Empenho Item 1 5287 18/07/2014 7024 JULIANO STOLL (PJ) Qantidade 9,0000 2 3,0000 3 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiario das estagiárias Angélica Eliete Ribeiro, Beatriz L.L Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Paula Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30 horas ref. julho/2014. Pagamento de taxa de administração pelos serviços estagiario das estagiárias Évelin Catarine Assmann, Khetuly Alves Albrecht e Taís Dorr Fortes, 30 horas ref. julho/2014. Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiario da estagiária Natália Schuster, 25 horas. Referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 2014002671 Vl. Unitário 67,61 Vl. Total 608,49 57,00 171,00 47,50 47,50 165,00 - 165,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 90 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 2 5289 18/07/2014 Unidade 1,0000 7024 JULIANO STOLL (PJ) Descrição do Item Troca de disjuntor de ar condicionado split - EMEI VÓ OLGA. Conserto da placa de ar condicionado - EMEI VÓ OLGA. 7 - Disponibilidade por Limite 2014002670 Vl. Unitário 45,00 Vl. Total 45,00 120,00 120,00 150,00 - 150,00 Itens do Empenho Item 1 5327 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Limpeza de ar condicionado split de 18.000 BTUS, da EMEI VÓ OLGA. 2014002684 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 7,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5383 23/07/2014 Qantidade 100,0000 7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Folha De Ofício A3 (unidade) Para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 0,07 2014002712 19 - Não Aplicável 58,00 - Vl. Total 7,00 58,00 Itens do Empenho Item 1 5387 23/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Balança Eletrônica (de Banheiro) De Até 100 Kg. Para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 58,00 2014002715 19 - Não Aplicável 75,60 - Vl. Total 58,00 75,60 Itens do Empenho Item 1 5418 24/07/2014 Qantidade 12,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade METRO Descrição do Item Tubo Pvc Esgoto 100 Mm EMEI Vó Olga. 2014002727 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,30 165,00 - Vl. Total 75,60 - Itens do Empenho Item 1 5422 24/07/2014 Qantidade 1,0000 3707 ANDRE LUIS HEINEN Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 45kg Para Emei Vó Olga Vl. Unitário 165,00 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 165,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5433 24/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar ônibus, equipamento nº 74, na oficina para revisão em Porto Alegre/RS no dia 24 de julho de 2014 Conforme concessão Nº 342/06.02, Leis Nº 2.032/2013 e N° 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013.. 5 - Pregão 000002/2014 2014002734 Vl. Unitário 87,23 1.009,49 - Vl. Total 87,23 1.009,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 91 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5434 24/07/2014 Qantidade 10,0000 4,0000 15,0000 4,0000 10,0000 6,0000 6,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 18,0000 1,0000 100,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Achocolatado 400gramas PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg PACOTE Amido De Milho, 500 Gr QUILOGRAMA Extrato De Tomate - 2 Kg PACOTE Lentilha 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Aveia Flocos Finos - 500 Gramas UNIDADE Pão Frances De 50gr Educação Infantil. Pregão nº 002/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP 5 - Pregão 000002/2014 2014002735 Vl. Unitário 16,42 17,54 10,72 16,67 5,49 9,99 8,95 2,99 7,29 3,50 2,96 7,99 4,74 0,35 111,44 - Vl. Total 164,20 70,16 160,80 66,68 54,90 59,94 53,70 29,90 36,45 70,00 59,20 143,82 4,74 35,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5463 28/07/2014 Qantidade 15,0000 2,0000 7,0000 2,0000 10,0000 6,0000 10,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Batata Inglesa MOLHO Brócolis QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Tempero Verde Educação Infantil. Pregão nº 002/2014. 425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND 2014002753 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,76 4,00 3,98 2,68 1,85 2,97 0,75 149,00 - Vl. Total 26,40 8,00 27,86 5,36 18,50 17,82 7,50 149,00 Itens do Empenho Item 1 5465 28/07/2014 Qantidade 1,0000 6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP Unidade Descrição do Item Taxa de Aferição do Tacógrafo - ÔNIBUS Nº 74. 2014002754 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 149,00 300,00 - Vl. Total 149,00 - Itens do Empenho Item 1 5530 28/07/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade Descrição do Pagamento de ônibus nº58. Pagamento de ônibus nº74. Pagamento de ônibus nº57. Item laudo de segurança veicular escolar - Vl. Unitário 100,00 Vl. Total 100,00 laudo de segurança veicular escolar - 100,00 100,00 laudo de segurança veicular escolar - 100,00 100,00 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 88,29 - 88,29 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 07/2014AD. Vl. Unitário 88,29 Vl. Total 88,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 92 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5531 Emissão 28/07/2014 Modalidade Fornecedor 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado Anulado 0 64.867,33 - Liquidado 64.867,33 Itens do Empenho Item 1 5532 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF.ACES, PROM, CONV 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 64.867,33 07/2014VENC, 1.917,82 - Vl. Total 64.867,33 1.917,82 Itens do Empenho Item 1 5533 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FG1, FG VICE DIR 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.917,82 07/2014FG5, 4.292,91 - Vl. Total 1.917,82 4.292,91 Itens do Empenho Item 1 5541 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.292,91 1.535,28 - Vl. Total 4.292,91 1.535,28 Itens do Empenho Item 1 5542 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.535,28 1.884,08 - Vl. Total 1.535,28 1.884,08 Itens do Empenho Item 1 5543 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.884,08 49.350,07 - Vl. Total 1.884,08 49.350,07 Itens do Empenho Item 1 5544 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM, DIF ACES, GRAT ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 49.350,07 07/2014VENC, 0 95,41 - Vl. Total 49.350,07 95,41 Itens do Empenho Item 1 5545 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 95,41 150,38 - Vl. Total 95,41 150,38 Itens do Empenho Item 1 5546 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014HE 50% Vl. Unitário 150,38 3.203,03 - Vl. Total 150,38 3.203,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 93 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5570 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014VENCIMENTO, GRAT ESC., PROM CL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.203,03 0 15.257,89 - Vl. Total 3.203,03 15.257,89 Itens do Empenho Item 1 5571 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONVOCACAO, DIF ACESSO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014VENC, 0 Vl. Unitário 15.257,89 742,03 - Vl. Total 15.257,89 742,03 Itens do Empenho Item 1 5572 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAGISTERIO, FG1 MAGISTERIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 742,03 07/2014FG4 0 243,94 - Vl. Total 742,03 243,94 Itens do Empenho Item 1 5577 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 243,94 6.353,54 - Vl. Total 243,94 6.353,54 Itens do Empenho Item 1 5578 28/07/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLASSE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 6.353,54 202,67 - Vl. Total 6.353,54 202,67 Itens do Empenho Item 1 5600 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 202,67 6.573,82 - Vl. Total 202,67 6.573,82 Itens do Empenho Item 1 5602 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.573,82 6.464,30 - Vl. Total 6.573,82 6.464,30 Itens do Empenho Item 1 5603 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.464,30 544,24 - Vl. Total 6.464,30 544,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 94 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5608 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 544,24 1.807,14 - Vl. Total 544,24 1.807,14 Itens do Empenho Item 1 5610 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.807,14 849,03 - Vl. Total 1.807,14 849,03 Itens do Empenho Item 1 5615 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 849,03 1.934,07 - Vl. Total 849,03 1.934,07 Itens do Empenho Item 1 5617 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.934,07 1.901,78 - Vl. Total 1.934,07 1.901,78 Itens do Empenho Item 1 5618 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.901,78 160,12 - Vl. Total 1.901,78 160,12 Itens do Empenho Item 1 5623 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 160,12 531,66 - Vl. Total 160,12 531,66 Itens do Empenho Item 1 5625 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 531,66 249,79 - Vl. Total 531,66 249,79 Itens do Empenho Item 1 5687 29/07/2014 6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZA��O ATUARIAL 2 - Tomada de Preços 000005/2014 0 Vl. Unitário 249,79 10.729,50 - Vl. Total 249,79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 95 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5693 30/07/2014 Qantidade 1,0000 4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP Unidade Descrição do Item Contratação de obras e serviços de construção de prédio com 2 salas de aula e área de circulação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, em Vila Santo Antônio, neste Município. Conforme 1° termo aditivo, devido alteração de quantitativos necessários para a execução de estacas e vigas de baldrame. 5 - Pregão 000007/2014 2014002766 Vl. Unitário 10.729,50 319,00 - Vl. Total 10.729,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5694 30/07/2014 Qantidade 2,0000 3,0000 10,0000 3,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pote Plástico Com Tampa 2 Litros Pegador De Massa Em Inóx Xícara Bacia De Inox 15 Litros, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002767 Vl. Unitário 7,00 5,00 8,00 70,00 58,26 - Vl. Total 14,00 15,00 80,00 210,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5695 30/07/2014 Qantidade 6,0000 6,0000 20,0000 10,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade PACOTE UNIDADE PACOTE PACOTE Descrição do Item Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades Fio Para Varal Com 10 Metros, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002768 Vl. Unitário 0,93 3,28 1,15 1,00 3.629,35 - Vl. Total 5,58 19,68 23,00 10,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 96 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5696 30/07/2014 Qantidade 288,0000 15,0000 360,0000 36,0000 288,0000 3,0000 4,0000 15,0000 24,0000 10 6,0000 11 12 13 14 15 16 6,0000 30,0000 90,0000 30,0000 20,0000 15,0000 17 18 144,0000 5,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE LITRO TUBO UNIDADE UNIDADE PAR UNIDADE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Cera Líquida Vermelha 750ml( Sem Parafina) Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Luva Forrada Tamanho P Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra PACOTE Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades PACOTE Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml UNIDADE Balde Plástico 15 Litros, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002769 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 2,66 0,74 5,22 1,68 1,69 25,00 Vl. Total 262,08 89,85 1.260,00 95,76 213,12 15,66 6,72 25,35 600,00 47,49 284,94 4,21 1,39 1,33 3,19 1,56 9,08 25,26 41,70 119,70 95,70 31,20 136,20 2,14 3,59 308,16 17,95 18,00 - - Itens do Empenho Item 1 5697 30/07/2014 Qantidade 6,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002770 Vl. Unitário 3,00 613,81 - Vl. Total 18,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5699 30/07/2014 Qantidade 144,0000 5,0000 30,0000 30,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade LITRO UNIDADE PAR TUBO Descrição do Álcool Limpa Vidros Luva Forrada Desinfetante de Pádua. 5 - Pregão Item 500ml Refil Tamanho M - Amarela Sanitário 2l, para EMEF Santo Antônio 000007/2014 2014002776 Vl. Unitário 3,29 3,89 1,65 2,37 311,90 - Vl. Total 473,76 19,45 49,50 71,10 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5700 30/07/2014 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Qantidade 36,0000 5,0000 24,0000 2,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE LITRO GALÃO Descrição do Item Cera Liquida Incolor - 750ml Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Limpa Piso Sabonete Líquido Com 05 Litros, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002771 Vl. Unitário 4,00 3,50 5,50 9,20 149,20 - Vl. Total 144,00 17,50 132,00 18,40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 97 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 5701 30/07/2014 Qantidade 10,0000 15,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 2,05 8,58 37,00 2014002772 - Vl. Total 20,50 128,70 - Itens do Empenho Item 1 5702 30/07/2014 Qantidade 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002773 Vl. Unitário 3,70 102,32 - Vl. Total 37,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5703 30/07/2014 Qantidade 15,0000 7,0000 Unidade PACOTE PACOTE 2,0000 10,0000 PACOTE UNIDADE 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Fósforo Com 10 Caixas Isqueiro, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002774 Vl. Unitário 4,50 1,00 Vl. Total 67,50 7,00 1,46 2,49 2,92 24,90 141,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 5704 30/07/2014 Qantidade 5,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades Lâmpada Econômica 60 W, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000007/2014 2014002775 Vl. Unitário 3,20 12,50 261,63 - Vl. Total 16,00 125,00 - Itens do Empenho Item 1 5724 30/07/2014 Qantidade 27,0000 349 BRUNO LUCAS HEISSLER Unidade Descrição do Item Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para QUILOGRAMA EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9,69 317,10 - Vl. Total 261,63 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5725 30/07/2014 349 BRUNO LUCAS HEISSLER Qantidade 20,0000 25,0000 50,0000 20,0000 Unidade kg kg kg kg Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Chuchu. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,99 2,40 2,75 1,99 317,10 - Vl. Total 79,80 60,00 137,50 39,80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 98 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5763 31/07/2014 Qantidade 20,0000 25,0000 50,0000 20,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade kg kg kg kg Descrição do Item Abacate. Banana. Bergamota. Chuchu. Conforme Chamada Pública n° 032/2014. 2 - Tomada de Preços 000016/2014 0 Vl. Unitário 3,99 2,40 2,75 1,99 6.000,00 - Vl. Total 79,80 60,00 137,50 39,80 - Itens do Empenho Item 1 5771 31/07/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 40,00. Vigência até 31.12.2014. 5 - Pregão 000002/2014 2014002813 Vl. Unitário 6.000,00 248,34 - Vl. Total 6.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5772 31/07/2014 Qantidade 10,0000 6,0000 20,0000 8,0000 100,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Suína S/ Osso UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg QUILOGRAMA Banana Caturra QUILOGRAMA Beterraba UNIDADE Pão Frances De 50gr, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002814 Vl. Unitário 10,94 7,99 1,80 2,50 0,35 172,90 - Vl. Total 109,40 47,94 36,00 20,00 35,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5773 31/07/2014 Qantidade 10,0000 2,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 Coração Bovino, para Educação Infantil - EMEI Vó QUILOGRAMA Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002815 Vl. Unitário 16,42 4,35 524,10 - Vl. Total 164,20 8,70 - Itens do Empenho Item 1 2 5774 31/07/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 300,0000 10,0000 Unidade LITRO PACOTE Descrição do Item Leite Uht, Integral Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002816 Vl. Unitário 1,67 2,31 925,40 - Vl. Total 501,00 23,10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 99 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5775 31/07/2014 Qantidade 20,0000 12,0000 60,0000 6,0000 50,0000 6,0000 20,0000 20,0000 5,0000 15,0000 15,0000 5,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg LITRO Leite Sem Lactose QUILOGRAMA Feijão Preto T1 UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas LATA Sardinha UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014002819 Vl. Unitário 10,13 3,79 4,42 8,85 2,50 3,42 2,41 3,98 3,34 1,76 1,85 2,97 135,00 - Vl. Total 202,60 45,48 265,20 53,10 125,00 20,52 48,20 79,60 16,70 26,40 27,75 14,85 - Itens do Empenho Item 1 5776 31/07/2014 Qantidade 30,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014002820 Vl. Unitário 4,50 1.488,75 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5778 31/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 20,0000 10,0000 4,0000 20,0000 8,0000 4,0000 12,0000 12,0000 12,0000 32,0000 44,0000 10,0000 15,0000 1,0000 10,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Carne Suína S/ Osso QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg UNIDADE Achocolatado 400gramas PACOTE Bolacha Maisena PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas PACOTE Lentilha 500g PACOTE Macarrão Penne - 500 Gramas QUILOGRAMA Alho Beterraba, para Ensino Fundamental - EMEF Santo QUILOGRAMA Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014002817 Vl. Unitário 16,42 17,54 4,35 10,72 10,94 16,67 7,99 9,99 5,49 3,25 2,44 3,50 2,13 14,00 2,50 483,36 - Vl. Total 328,40 175,40 17,40 214,40 87,52 66,68 95,88 119,88 65,88 104,00 107,36 35,00 31,95 14,00 25,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 100 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5779 31/07/2014 Qantidade 10,0000 7,0000 4,0000 4,0000 22,0000 10,0000 8,0000 14,0000 14,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas PACOTE Aveia Flocos Finos - 500 Gramas UNIDADE Vinagre QUILOGRAMA Sal Moído Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002822 Vl. Unitário 16,42 10,72 16,67 7,99 2,44 4,74 1,07 0,76 1,80 224,04 - Vl. Total 164,20 75,04 66,68 31,96 53,68 47,40 8,56 10,64 25,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5780 31/07/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 2,0000 2,0000 10,0000 4,0000 6,0000 6,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas UNIDADE Vinagre QUILOGRAMA Sal Moído Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002823 Vl. Unitário 16,42 10,72 16,67 7,99 2,44 1,07 0,76 1,80 355,53 - Vl. Total 98,52 32,16 33,34 15,98 24,40 4,28 4,56 10,80 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5781 31/07/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 6,0000 2,0000 40,0000 2,0000 15,0000 8,0000 6,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 2,0000 Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Flocos De Milho - 02 Kg LITRO Leite Uht, Integral UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas LATA Sardinha UNIDADE Pote Margarina 500g PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Cebola Tomate, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho QUILOGRAMA Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002818 Vl. Unitário 10,13 36,80 1,67 8,85 2,50 3,42 2,16 1,76 3,34 3,98 1,85 2,97 713,76 - Vl. Total 60,78 73,60 66,80 17,70 37,50 27,36 12,96 7,04 16,70 19,90 9,25 5,94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 101 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5782 31/07/2014 Qantidade 14,0000 3,0000 80,0000 4,0000 35,0000 16,0000 14,0000 6,0000 10,0000 10,0000 10,0000 6,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Flocos De Milho Açucarado, 2 Kg LITRO Leite Uht, Integral UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas LATA Sardinha UNIDADE Pote Margarina 500g PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Cebola Tomate, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual QUILOGRAMA Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014002824 Vl. Unitário 10,13 36,80 1,67 8,85 2,50 3,42 2,16 1,76 3,34 3,98 1,85 2,97 1.680,94 - Vl. Total 141,82 110,40 133,60 35,40 87,50 54,72 30,24 10,56 33,40 39,80 18,50 17,82 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5787 31/07/2014 Qantidade 60,0000 3,0000 5,0000 3,0000 3,0000 46,0000 300,0000 12,0000 3,0000 3,0000 30,0000 30,0000 4,0000 30,0000 30,0000 5,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item LITRO Bebida Láctea Morango QUILOGRAMA Linguiça Mista QUILOGRAMA Salsicha Resfriada BALDE Creme De Leite - 3,5 Kg BALDE Doce De Leite , 4.5 Kg PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg LITRO Leite Uht, Integral UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Farinha De Milho Fina QUILOGRAMA Farinha De Milho Grossa QUILOGRAMA Feijão Preto T1 QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Mamão, para Ensino Fundamental - EMEF Santo Antônio QUILOGRAMA de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014002826 Vl. Unitário 1,68 10,81 4,27 25,34 24,97 10,13 1,67 3,42 1,88 1,45 4,42 1,76 2,68 1,85 2,97 3,34 1.012,00 - Vl. Total 100,80 32,43 21,35 76,02 74,91 465,98 501,00 41,04 5,64 4,35 132,60 52,80 10,72 55,50 89,10 16,70 - Itens do Empenho Item 1 5788 31/07/2014 Qantidade 400,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2014002828 Vl. Unitário 2,53 3.795,00 - Vl. Total 1.012,00 - Itens do Empenho Item 1 5789 31/07/2014 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade 1.500,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2014002830 Vl. Unitário 2,53 506,00 - Vl. Total 3.795,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 102 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5790 31/07/2014 Qantidade 200,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. Vl. Unitário 2,53 2014002827 19 - Não Aplicável 759,00 - Vl. Total 506,00 - Itens do Empenho Item 1 5791 31/07/2014 Qantidade 300,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio. 2014002829 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,53 10.120,00 - Vl. Total 759,00 - Itens do Empenho Item 1 5792 31/07/2014 Qantidade 4.000,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental. 2014002831 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,53 759,00 - Vl. Total 10.120,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 300,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 105 7 1 02/01/2014 Vl. Unitário 2,53 Vl. Total 759,00 291.220,04 10.426,40 295.739,90 337.309,82 12.932,21 352.169,96 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 223 OI S.A. 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 304,02 Itens do Empenho Item 119 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 147,46 Itens do Empenho Item 139 02/01/2014 Qantidade 27 JONE DANIEL BOHN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.123,44 Itens do Empenho Item 238 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 188,59 Itens do Empenho Item 301 08/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000046 0,00 5,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 103 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 492 17/01/2014 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 920,00 Itens do Empenho Item 963 10/02/2014 Qantidade 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000327 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6,99 Itens do Empenho Item 4429 20/06/2014 Qantidade 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002239 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 42,00 Itens do Empenho Item 4473 24/06/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002276 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4,45 Itens do Empenho Item 4474 24/06/2014 Qantidade 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002277 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 0,36 Itens do Empenho Item 4475 24/06/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002278 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3,20 Itens do Empenho Item 4479 24/06/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002279 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 119,90 Itens do Empenho Item 5034 09/07/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002513 19 - Não Aplicável 50,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 1 5110 11/07/2014 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Qantidade 10,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Trapos De Limpeza. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 2014002558 126,00 - Vl. Total 50,00 126,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 104 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5183 15/07/2014 Qantidade 3,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Azul Vl. Unitário 42,00 2014002615 19 - Não Aplicável 693,00 - Vl. Total 126,00 693,00 Itens do Empenho Item 1 2 5526 28/07/2014 Qantidade 3,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 198,00 Vl. Total 594,00 99,00 99,00 191,91 - 191,91 Itens do Empenho Item 1 5527 28/07/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 191,91 1.439,56 - Vl. Total 191,91 1.439,56 Itens do Empenho Item 1 5528 28/07/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.439,56 10.541,83 - Vl. Total 1.439,56 10.541,83 Itens do Empenho Item 1 5529 28/07/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 10.541,83 3.624,10 - Vl. Total 10.541,83 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 5534 28/07/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 930,48 - Vl. Total 3.624,10 930,48 Itens do Empenho Item 1 5585 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADMINISTRATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014FG-3 Vl. Unitário 930,48 761,06 - Vl. Total 930,48 761,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 105 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5599 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 07/2014INSS 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 761,06 1.518,82 - Vl. Total 761,06 1.518,82 Itens do Empenho Item 1 5614 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.518,82 446,85 - Vl. Total 1.518,82 446,85 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL Total da Unidade: Unidade: 235 2 02/01/2014 Vl. Unitário 446,85 20.323,61 5,00 Vl. Total 446,85 24.184,02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 48 ASCAR - EMATER/RS 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 1.758,88 Itens do Empenho Item 239 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 11.094,60 Itens do Empenho Item 244 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 492,40 Itens do Empenho Item 519 20/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000142 0,00 - Vl. Total 12,50 Itens do Empenho Item 589 24/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000186 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 590 24/01/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000185 0,00 - Vl. Total 12,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 106 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 593 24/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000190 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 594 24/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000187 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2,00 Itens do Empenho Item 792 30/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000221 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6,60 Itens do Empenho Item 2480 02/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001054 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 12,00 Itens do Empenho Item 3222 30/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001490 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 15,00 Itens do Empenho Item 3241 30/04/2014 Qantidade 6333 MARCELO ECKERDT ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000010/2014 0 0,00 - Vl. Total 676,20 Itens do Empenho Item 3466 13/05/2014 Qantidade 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001680 0,00 - Vl. Total 612,00 Itens do Empenho Item 4122 05/06/2014 Qantidade 5143 PRISCILA CRISTINA NOTHAFT - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002024 0,00 - Vl. Total 110,00 Itens do Empenho Item 4277 12/06/2014 Qantidade 6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002105 0,00 - Vl. Total 240,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 107 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4356 17/06/2014 Qantidade 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002171 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4359 17/06/2014 Qantidade 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002170 0,00 - Vl. Total 82,45 Itens do Empenho Item 4736 27/06/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002343 0,00 - Vl. Total 87,00 Itens do Empenho Item 4791 01/07/2014 Qantidade 537 NILDO BURGHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 250,00 - Vl. Total 250,00 Itens do Empenho Item 1 4792 01/07/2014 Qantidade 1,0000 4499 ROGERIO POSSELT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Nildo Burghardt, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 300,00 - Vl. Total 250,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 4793 01/07/2014 Qantidade 1,0000 2960 ERNO JOSE KIRCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rogério Posselt, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 200,00 - Vl. Total 300,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 4794 01/07/2014 4344 ANIBAL POSSELT Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erno José Kirch, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 250,00 - Vl. Total 200,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 108 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4795 01/07/2014 Qantidade 1,0000 4020 PAULO AREND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Anibal Posselt, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 4804 01/07/2014 Qantidade 1,0000 6614 D TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Arend, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002377 Vl. Unitário 200,00 220,00 - Vl. Total 200,00 220,00 Itens do Empenho Item 1 4808 01/07/2014 Qantidade 1,0000 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade Descrição do Item Serviço de colocação e confecção de buchas e pino da caçamba - equipamento n° 28. 19 - Não Aplicável 2014002381 Vl. Unitário 220,00 225,00 - Vl. Total 220,00 225,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4818 02/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3316 JOAO MARIANO DA CRUZ Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Prato Defletor Bico Conico 4 Polegadas Olhal Do Fecho Parafuso 10x35 Porca Auto Trav. 10mm, para o equipamento n° 44. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 53,00 121,00 50,00 0,74 0,26 150,00 - Vl. Total 53,00 121,00 50,00 0,74 0,26 150,00 Itens do Empenho Item 1 4819 02/07/2014 Qantidade 1,0000 2932 HELIO ANTONIO BITTENCOURT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Mariano da Cruz, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 4820 02/07/2014 3358 TEREZA DA COSTA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Helio Antonio de Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 109 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4853 03/07/2014 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Tereza da Costa, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 2014002406 66,35 - Vl. Total 50,00 66,35 Itens do Empenho Item 1 4860 03/07/2014 Qantidade 1,0000 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT Unidade UNIDADE Descrição do Item Elemento Filtrante, para o equipamento n° 59. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 66,35 300,00 - Vl. Total 66,35 300,00 Itens do Empenho Item 1 4863 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adriano Nestor Schmitt, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002399 Vl. Unitário 300,00 130,00 - Vl. Total 300,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 4864 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Bolhacha Bronze Valv. 4", para o equipamento n° 44. 19 - Não Aplicável 2014002400 Vl. Unitário 130,00 90,00 90,00 Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 4878 03/07/2014 Qantidade 1,0000 1070 ATANIR FELIPE DOS SANTOS Unidade Descrição do Item Deslocamento e mão-de-obra na manutenção e conserto do Trator nº59. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 150,00 - Vl. Total 90,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 4903 04/07/2014 1265 WALDIR ELOI BECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Atanir Felipe dos Santos, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 110 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4952 07/07/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Waldir Eloi Becker, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 350,00 2014002476 12,00 - Vl. Total 350,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 4957 07/07/2014 Qantidade 1,0000 539 PAULO ROBERTO PILZ Unidade TUBO Descrição do Item Cola Silicone, para o veículo n° 65. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 12,00 500,00 - Vl. Total 12,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 4958 07/07/2014 Qantidade 1,0000 3174 GELSON IVAN REIS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Roberto Pilz, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 100,00 - Vl. Total 500,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 4959 07/07/2014 Qantidade 1,0000 684 ARNO HERMES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gelson Ivan Reis, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 300,00 - Vl. Total 100,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 4960 07/07/2014 Qantidade 1,0000 3176 LOUVANE ERNSEN NYELAND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arno Hermes, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 50,00 - Vl. Total 300,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 4961 07/07/2014 403 FLORY GRIESANG Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Louvne Ernsen Nyeland, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 111 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4963 07/07/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Flory Griesang, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 5 - Pregão 000021/2013 0 Vl. Unitário 150,00 70.000,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 4965 08/07/2014 Qantidade 1,0000 1277 AURINO CARVALHO DELFINO & CIA LTDA. - ME Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com combustível óleo diesel (a R$ 2,40/litro), combustível gasolina (R$ 3,04/litro) e oleo diesel S10 (a R$ 2,65/litro) para os equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 73 e 75. Previsão até 31/12/2014. 19 - Não Aplicável 2014002499 Vl. Unitário 70.000,00 120,00 - Vl. Total 70.000,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 4966 08/07/2014 Qantidade 1,0000 1277 AURINO CARVALHO DELFINO & CIA LTDA. - ME Unidade Descrição do Item Leituras e programação do tacógrafo -Caminhão nº75. 19 - Não Aplicável 2014002498 Vl. Unitário 120,00 25,50 - Vl. Total 120,00 25,50 Itens do Empenho Item 1 4973 08/07/2014 Qantidade 3,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade PEÇA Descrição do Item Kit Reparo Lacre Azul, para o veículo n° 75. 19 - Não Aplicável 2014002496 Vl. Unitário 8,50 63,00 - Vl. Total 25,50 63,00 Itens do Empenho Item 1 4986 08/07/2014 Qantidade 1,0000 4390 ADRIANO LUIS HEINEN Unidade GALÃO Descrição do Item Fluido Arla - Com 20 Litros, para o veículo n° 75. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 63,00 200,00 - Vl. Total 63,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 4987 08/07/2014 1295 DASSIANO MARCOS DOS SANTOS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adriano Luis Heinen, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 250,00 - Vl. Total 200,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 112 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4988 08/07/2014 Qantidade 1,0000 3370 RUDINEI CARLOS HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Dassiano Marcos dos Santos, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5047 09/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rudinei Carlos Heinen, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002514 Vl. Unitário 250,00 105,00 - Vl. Total 250,00 105,00 Itens do Empenho Item 1 2 5048 09/07/2014 Qantidade 7,0000 4,0000 4219 NELY HEINEN Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Desingripante, para o equip. n° 59. Lâmpada Farol, para o equip. n° 45. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7,00 14,00 150,00 - Vl. Total 49,00 56,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5049 09/07/2014 Qantidade 1,0000 2962 OSVINO DEBALD Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Nely Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5050 09/07/2014 Qantidade 1,0000 1642 PAULO KIST Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Osvino Debald, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5051 09/07/2014 3255 SUELY CHAVES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Kist, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 113 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5052 09/07/2014 Qantidade 1,0000 1130 GILMAR KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Suely Chaves, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5053 09/07/2014 Qantidade 1,0000 525 NESTOR HENCKES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gilmar Kronbauer, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5054 09/07/2014 Qantidade 1,0000 1253 VALDIR JOSE LENHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Nestor Henkes, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5055 09/07/2014 Qantidade 1,0000 2260 VALDIR FOUCHI DE LEON Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Valdir José Lenhard, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 50,00 - Vl. Total 200,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5057 09/07/2014 3860 GLADIS MARIA PILZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Valdir Fouchi de Leon, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 114 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5058 09/07/2014 Qantidade 1,0000 6985 JOICE INES PILZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Gladis Maria Pilz, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5083 10/07/2014 Qantidade 1,0000 3055 WILMAR DA LUZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Joice Inês Pilz, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5084 10/07/2014 Qantidade 1,0000 5831 BERNADETE QUINOT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Wilmar da Luz, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5085 10/07/2014 Qantidade 1,0000 1111 ELTON SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Bernadete Quinot, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5086 10/07/2014 1114 ERICO SCHEIBLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Elton Scheibler, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 150,00 - Vl. Total 350,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 115 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5087 10/07/2014 Qantidade 1,0000 2975 IVO HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erico Scheibler, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 150,00 0 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5088 10/07/2014 Qantidade 1,0000 1216 OSMAR RENE BICK Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ivo Heinen, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 250,00 - Vl. Total 50,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5089 10/07/2014 Qantidade 1,0000 516 MIGUEL HINTERHOLZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Osmar Renê Bick, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 300,00 - Vl. Total 250,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5093 11/07/2014 Qantidade 1,0000 1048 ALTAIR JOSE REGERT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Miguel Hinterholz, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 300,00 - Vl. Total 300,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5094 11/07/2014 Qantidade 1,0000 324 ARLINDO WILIBALDO JOSE DECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Altair Jose Regert, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 300,00 - Vl. Total 300,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arlindo Willibaldo José Decker, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 300,00 Vl. Total 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 116 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5095 Emissão 11/07/2014 Modalidade Fornecedor 395 ERNI VALMIR WAGNER 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 300,00 Anulado - Liquidado 300,00 Itens do Empenho Item 1 5112 11/07/2014 Qantidade 1,0000 3058 CYRO HACKNEHAAR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erni Walmir Wagner, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 250,00 - Vl. Total 300,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5141 14/07/2014 Qantidade 1,0000 582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA TROCA-TROCA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cyro Hackenhaar, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 533,95 - Vl. Total 250,00 533,95 Itens do Empenho Item 1 5144 14/07/2014 Qantidade 1,0000 2543 ARLINDO HEINEN Unidade Descrição do Item Complemento dos empenhos nº 5045/2013; 5435/2013; 5481/2013; 5739/2013 e 5856/2013. Sistema troca-troca semente de milho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 533,95 150,00 - Vl. Total 533,95 150,00 Itens do Empenho Item 1 5145 14/07/2014 Qantidade 1,0000 372 DECIO HEISSLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Arlindo Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5146 14/07/2014 426 JAIR ANDRE BECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Decio Heissler, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 117 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5147 14/07/2014 Qantidade 1,0000 6718 LUIS FERNANDO MULLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Jair André Becker, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5148 14/07/2014 Qantidade 1,0000 507 MARGANE M.ECKERT REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Luis Fernando Muller, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 400,00 - Vl. Total 150,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 5149 14/07/2014 Qantidade 1,0000 3763 ORACILDO JOSE DE OLIVEIRA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Margane Maria Eckert Reiter, enquadrado na faixa de produção 8, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 150,00 - Vl. Total 400,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5150 14/07/2014 Qantidade 1,0000 1261 VICTORIA REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Oracildo José de Oliveira, enquadrado na faixa de podução 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5151 15/07/2014 1120 ERNO SCHWINN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Victoria Reiter, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 118 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5152 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6278 FELIPE MATHIAS WEBER HICKMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Erno Schwinn, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 300,00 - Vl. Total 250,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5153 15/07/2014 Qantidade 1,0000 1177 LOUVANI ANDRES-PFR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Felipe Mathias Weber Hickmann, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 200,00 - Vl. Total 300,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5175 15/07/2014 Qantidade 1,0000 3315 ALCIDA SIEBNEICHLER BRANDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Louvani Andres, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 250,00 - Vl. Total 200,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5176 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6396 CATARINA DE FATIMA FLORES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Alcida Siebeneichler Brandt, enquadrada na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5184 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Catarina de Fátima Flores, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002616 Vl. Unitário 250,00 396,00 - Vl. Total 250,00 396,00 Itens do Empenho Item 1 5196 15/07/2014 1895 ELLY MAHLE Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 198,00 50,00 - Vl. Total 396,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 119 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5197 15/07/2014 Qantidade 1,0000 2013 JAIME DARCI HOPPEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Elly Mahle, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 5198 15/07/2014 Qantidade 1,0000 2013 JAIME DARCI HOPPEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Jaime Darci Hoppen, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5199 15/07/2014 Qantidade 1,0000 523 NELSON SCHU Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Jaime Darci Hoppen, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5208 16/07/2014 Qantidade 1,0000 6709 JAIME ELIAS KROTH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Nelson Schu, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002626 Vl. Unitário 200,00 40,00 - Vl. Total 200,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 5212 16/07/2014 Qantidade 1,0000 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Adesivo Automotivo Para Uso Externo. Equip. nº 75. 19 - Não Aplicável 2014002622 Vl. Unitário 40,00 276,60 276,60 Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5224 16/07/2014 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 2,0000 0,6800 0,6800 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE Descrição do Item Cruzeta Do Cardan Tubo Quadrado Cardan Medio Barra Quadrada Cardan Medio Parafuso M12x70 8.8 Porca Travante 12mm Conforme Lei nº 1.983/2013 manutenção da Enfardadeira ASPROMALE. 19 - Não Aplicável 2014002639 Vl. Unitário 48,50 92,00 165,50 3,00 1,50 25,00 - Vl. Total 97,00 62,56 112,54 3,00 1,50 25,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 120 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5226 16/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Distribuidor de Esterco nº70. Vl. Unitário 25,00 2014002641 19 - Não Aplicável 9,00 - Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5227 16/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Unidade PEÇA UNIDADE Descrição do Item Cabo De Acelerador Quebra Galho Equip. nº 59 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 2,00 2014002642 79,00 - Vl. Total 5,00 4,00 79,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 5228 16/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 0,6000 1178 LUCIA LUFT-PFR Unidade PEÇA PEÇA METRO Descrição do Item Garra Do Engate Rapido Emenda Dupla Asa E60/2 Corrente Asa 60/2 Distribuidor de calcário nº 37 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 17,00 3,00 65,00 150,00 - Vl. Total 34,00 6,00 39,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5229 16/07/2014 Qantidade 1,0000 2860 JOSUE CLEMENTE DRESCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lucia Luft, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 500,00 - Vl. Total 150,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 5230 16/07/2014 Qantidade 1,0000 1056 ANTONIO JOSE KRONBAUER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Josue Clemente Dresch, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 200,00 - Vl. Total 500,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5231 16/07/2014 377 DECIO JOSE JUNGES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Antonio Jose Kronbauer, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 400,00 - Vl. Total 200,00 400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 121 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5232 16/07/2014 Qantidade 1,0000 1159 JOSE ANOAR DA LUZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Décio José Junges, enquadrado na faixa de produção 8, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 150,00 - Vl. Total 400,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5233 16/07/2014 Qantidade 1,0000 6402 DELMAR ANISIO JUNG Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural José Anoar da Luz, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5235 16/07/2014 Qantidade 1,0000 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Delmar Anisio Jung, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002622 Vl. Unitário 150,00 276,60 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5239 17/07/2014 Qantidade 2,0000 0,6800 0,6800 1,0000 1,0000 4546 ALEXANDRO LENHART Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE Descrição do Item Cruzeta Do Cardan Tubo Quadrado Cardan Medio Barra Quadrada Cardan Medio Parafuso M12x70 8.8 Porca Travante 12mm Conforme Lei nº 1.983/2013 manutenção da Enfardadeira APROMALE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 48,50 92,00 165,50 3,00 1,50 250,00 - Vl. Total 97,00 62,56 112,54 3,00 1,50 250,00 Itens do Empenho Item 1 5240 17/07/2014 1234 ROMEU GRIESANG Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alexandro Lenhart, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 122 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5241 17/07/2014 Qantidade 1,0000 1384 VANDIR LUIS LEONHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romeu Griesang, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5247 17/07/2014 Qantidade 1,0000 1044 ALCIONE LUIS MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Vandir Luis Leonhardt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5248 17/07/2014 Qantidade 1,0000 1226 PEDRO SCHUSTER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alcione Luis Mahle, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5249 17/07/2014 Qantidade 1,0000 3139 ROMARIO JOSE KROTH E DULCE MARIA KROTH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Pedro Schuster, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5309 18/07/2014 1706 DARCI SCHLITTLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romário José Kroth, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 123 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5310 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1192 MAURO ANDRE LENHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Darci Schlittler, enquadrado na faixa 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5311 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1087 DANIEL STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Mauro André Lenhart, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 500,00 - Vl. Total 150,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 5312 18/07/2014 Qantidade 1,0000 2582 OTAVIO JOSE DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Daniel Stöhr, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 200,00 - Vl. Total 500,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5313 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1190 MAURICIO GABRIEL BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Otavio José da Silva, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 400,00 - Vl. Total 200,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 5314 18/07/2014 506 MARCIO LUIZ HENCKES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Mauricio Gabriel Becker, enquadrado na faixa de produção 8, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 150,00 - Vl. Total 400,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 124 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5315 18/07/2014 Qantidade 1,0000 1172 LEO KLEIN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marcio Luiz Henckes, enquadrado na faixa de produtor 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5316 18/07/2014 Qantidade 1,0000 6108 LEANDRO JACO BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Leo Klein, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5317 18/07/2014 Qantidade 1,0000 411 HILDEMAR SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Leandro Jacó Becker, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5318 18/07/2014 Qantidade 1,0000 4169 ERNO LEOPODLO BAUMGRATZ Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Hildemar Scheibler, enquadrado na faixa 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5319 18/07/2014 Qantidade 1,0000 378 DECIO LEISSMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erno Leopoldo Baumgratz, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 450,00 - Vl. Total 100,00 450,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Décio Leismann, enquadrado na faixa de produção 9, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 450,00 Vl. Total 450,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 125 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5320 Emissão 18/07/2014 Modalidade Fornecedor 3346 ANNILDA SCHWARZBOLD 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 100,00 Anulado - Liquidado 100,00 Itens do Empenho Item 1 5335 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1050 ANA SIBILA LENHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Annilda Schwarzbold, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5345 21/07/2014 Qantidade 1,0000 3308 ADEMIR LUIS DE BITTENCOURT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ana Sibila Lenhardt, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5346 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1239 RONY STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ademir Luis de Bittencourt, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 500,00 - Vl. Total 250,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 5347 21/07/2014 Qantidade 1,0000 6639 MARIA LUIZA FLORES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rony Stohr, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 350,00 - Vl. Total 500,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5348 21/07/2014 490 LEANDRO JOSE THEISEN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Maria Luisa Flores, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 300,00 - Vl. Total 350,00 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 126 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5349 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1155 JOAO CARLOS MACHRY Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Leandro José Theisen, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 500,00 - Vl. Total 300,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 5350 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1119 ERNO NICOLAY Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Carlos Machry, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 200,00 - Vl. Total 500,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5351 21/07/2014 Qantidade 1,0000 3248 CELIO JOSE LENHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Erno Nicolay, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5352 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1058 ARGEMIRO TEODORO MALLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Célio José Lenhart, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 100,00 - Vl. Total 300,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5353 21/07/2014 1079 CLAUDINO JUNG Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Argemiro Teodoro Mallmann, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 127 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5354 21/07/2014 Qantidade 1,0000 3314 DEONISIO JUNIOR JUNG Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Claudino Jung, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5355 21/07/2014 Qantidade 1,0000 1096 EDUARDO KLEIN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Deonisio Junior Jung, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5356 21/07/2014 Qantidade 1,0000 3219 JOAO MILTON SCHNEIDER E BERNARDINA PORTELLA BOESSI Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Eduardo Klein, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5357 21/07/2014 Qantidade 1,0000 2763 IRACEMA FERREIRA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Milton Schneider, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5358 21/07/2014 2694 JULIANO ANDRE DE SAIBRO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Iracema Ferreira, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 500,00 - Vl. Total 50,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 128 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5366 22/07/2014 Qantidade 1,0000 2497 SONIA MARIA MALLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Juliano André de Saibro, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 150,00 - Vl. Total 500,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5367 22/07/2014 Qantidade 1,0000 1967 ALTAIR FORTES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Sonia Maria Mallmann, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5368 22/07/2014 Qantidade 1,0000 569 ALCEU PAULO BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Altair Flores, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 400,00 - Vl. Total 150,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 5373 22/07/2014 Qantidade 1,0000 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alceu Paulo Burghardt, enquadrado na faixa de produção 8, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002708 Vl. Unitário 400,00 134,50 - Vl. Total 400,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5390 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Cruzeta Do Cardan Luva Terminal 6 Estrias Kit Pino Engate Luva Cardan Distribuidor de esterco nº 70. 19 - Não Aplicável 2014002718 Vl. Unitário 48,50 76,50 9,50 40,00 - Vl. Total 48,50 76,50 9,50 40,00 Itens do Empenho Item 1 5395 23/07/2014 1043 ALCIDO HEINEN Qantidade 2,5000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Corda - Kg Retroescavadeira nº 33. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 16,00 50,00 - Vl. Total 40,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 129 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5396 23/07/2014 Qantidade 1,0000 322 ARI PEDRO PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alcido Heinen, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5397 23/07/2014 Qantidade 1,0000 3037 AURI JOSE SCHMITT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ari Pedro Puhl, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5398 23/07/2014 Qantidade 1,0000 7082 GLACI ERNESTA DUMMEL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Auri José Schmitt, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 150,00 - Vl. Total 100,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5399 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1139 HELIO JOSE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Glaci Ernesta Dummel, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5400 23/07/2014 410 HELIO ULLRICH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Hélio José Heinen, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 130 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5402 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1260 VICTOR JOSE BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Hélio Ullrich, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5403 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1243 SELVINO KESSLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Victor José Burghardt, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5404 23/07/2014 Qantidade 1,0000 584 RUBI JOSE HISTER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Selvino Kessler, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 100,00 - Vl. Total 300,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5405 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1240 ROQUE JOSE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Rubi José Hister, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 350,00 - Vl. Total 100,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5406 23/07/2014 4912 ROQUE DIETTRICH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Roque José Heinen, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 150,00 - Vl. Total 350,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 131 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5407 23/07/2014 Qantidade 1,0000 428 NELSON LAERCIO SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Roque Diettrich, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 350,00 - Vl. Total 150,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5408 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1512 MILTON LUIZ HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Nelson Laercio Scheibler, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5409 23/07/2014 Qantidade 1,0000 2966 LAUDINOR BURGHARDT E DALITA MARIA BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Milton Luiz Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 100,00 - Vl. Total 50,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5410 23/07/2014 Qantidade 1,0000 6425 JURACI PADILHA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Laudinor Burghardt, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5411 23/07/2014 413 IRINEU JOSE DECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Juraci Padilha, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 300,00 - Vl. Total 250,00 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 132 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5412 23/07/2014 Qantidade 1,0000 1141 IJANE MARISA HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Irineu José Decker, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 200,00 - Vl. Total 300,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5425 24/07/2014 Qantidade 1,0000 3103 ALIPIO FAGUNDES DA ROSA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Ijane Marisa Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 250,00 - Vl. Total 200,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5426 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1064 ARLY STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alipio Fagundes da Rosa, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 350,00 - Vl. Total 250,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5428 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1075 CENILDO SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arly Stohr, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 250,00 - Vl. Total 350,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5429 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1121 EUCLIDES INACIO WILDNER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cenildo Scheibler, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 350,00 - Vl. Total 250,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Euclides Inacio Wildner , enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 350,00 Vl. Total 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 133 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5430 Emissão 24/07/2014 Modalidade Fornecedor 2802 MARISA TERESINHA DA ROSA KROTH Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 200,00 Anulado - Liquidado 200,00 Itens do Empenho Item 1 5431 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1229 RENATO ALFONSO HEISSLER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Marisa Teresinha da Rosa Kroth, enquadrada na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5432 24/07/2014 Qantidade 1,0000 3329 VANIR ALBERTO DRESCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Renato Alfonso Heissler, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 300,00 - Vl. Total 100,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5437 24/07/2014 Qantidade 1,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Vanir Alberto Dresch, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 2014002738 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 300,00 333,00 - Vl. Total 300,00 333,00 Itens do Empenho Item 1 2 5438 24/07/2014 Qantidade 3,0000 6,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Dente Jcb Parafuso Com Porca, para o equipamento n° 65. 2014002739 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 95,00 8,00 245,00 - Vl. Total 285,00 48,00 245,00 Itens do Empenho Item 1 5459 28/07/2014 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Serviço de torno - recuperação da barra suporte da abanadeira - Britador Móvel nº28. Vl. Unitário 245,00 2014002752 19 - Não Aplicável 61,00 - Vl. Total 245,00 61,00 Itens do Empenho Item 1 2 5553 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu. Montagem de Pneu, para manutenção do equipamento n° 72. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 23,00 38,00 763,26 - Vl. Total 23,00 38,00 763,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 134 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5554 28/07/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 763,26 0 255,88 - Vl. Total 763,26 255,88 Itens do Empenho Item 1 5555 28/07/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 255,88 3.867,42 - Vl. Total 255,88 3.867,42 Itens do Empenho Item 1 5556 28/07/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES P. CLAS, G. ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.867,42 07/2014VENC, 0 301,80 - Vl. Total 3.867,42 301,80 Itens do Empenho Item 1 5605 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014HE 50% 0 Vl. Unitário 301,80 592,45 - Vl. Total 301,80 592,45 Itens do Empenho Item 1 5620 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 592,45 174,30 - Vl. Total 592,45 174,30 Itens do Empenho Item 1 5633 28/07/2014 Qantidade 1,0000 269 ACELOR ANTONIO WILDNER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 174,30 250,00 - Vl. Total 174,30 250,00 Itens do Empenho Item 1 5634 28/07/2014 294 ALDINO THOMAS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Acelor Antônio Wildner, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 135 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5635 28/07/2014 Qantidade 1,0000 336 ARNO ROQUE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Aldino Thomas, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5636 28/07/2014 Qantidade 1,0000 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arno Roque Heinen, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5637 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1124 FABIO JUNIOR FEIX Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Simone Beatriz Puhl, enquadrada na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 150,00 - Vl. Total 50,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5638 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1115 ERNESTO DE AZEREDO COUTINHO Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Fabio Junior Feix, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 200,00 - Vl. Total 150,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5639 28/07/2014 1091 EDELVAN ROBERTO HEINEN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ernesto de Azeredo Coutinho, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 500,00 - Vl. Total 200,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 136 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5640 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1157 JORGE GERVASIO WEIAND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Edelvan Roberto Heinen, enquadrado na faixa de produção 10, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 350,00 - Vl. Total 500,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5641 28/07/2014 Qantidade 1,0000 5707 GREISE BEATRIZ WILDNER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Jorge Gervasio Weiand, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 250,00 - Vl. Total 350,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5642 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1169 LOIVA MARIA HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Greise Beatriz Wildner, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5643 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1235 ROMEU JOSE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Loiva Maria Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 350,00 - Vl. Total 50,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5644 28/07/2014 3188 SILITA LEONHARDT Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Romeu Jose Heinen, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 250,00 - Vl. Total 350,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 137 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5645 28/07/2014 Qantidade 1,0000 3324 VERA DRESCH ARENHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Silita Leonhardt, enquadrada na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 150,00 - Vl. Total 250,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5646 28/07/2014 Qantidade 1,0000 3378 WERNO WILLIBALDO LENHART Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Vera Dresch Arenhardt, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5647 28/07/2014 Qantidade 1,0000 1051 ANISIA SCHMITT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Werno Willibaldo Lenhart, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 250,00 - Vl. Total 100,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5648 28/07/2014 Qantidade 1,0000 409 JOECY PAULO BOURSCHEID Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Anisia Schmitt, enquadrada na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 250,00 - Vl. Total 250,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5649 28/07/2014 Qantidade 1,0000 391 ENIO FEIX Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Joecy Paulo Bourscheid, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 350,00 - Vl. Total 250,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Enio Feix, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). Vl. Unitário 350,00 Vl. Total 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 138 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5651 Emissão 28/07/2014 Modalidade Fornecedor 1082 CLAUDIOMIRO LUIS DA SILVA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 200,00 Anulado - Liquidado 200,00 Itens do Empenho Item 1 5662 29/07/2014 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Claudiomiro Luis da Silva, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 2014002759 20,00 - Vl. Total 200,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 5666 29/07/2014 Qantidade 1,0000 5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER Unidade Descrição do Item Serviço de Pneu - Caminhão nº62. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 20,00 200,00 - Vl. Total 20,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5667 29/07/2014 Qantidade 1,0000 320 ANTENOR PAULO HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Angélica Tais Scheibler, enquadrada na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 100,00 - Vl. Total 200,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5668 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1060 ARI THEIS Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Antenor Paulo Hillesheim, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 100,00 - Vl. Total 100,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5669 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1950 CACILDA MARIA REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ari Theis, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 350,00 - Vl. Total 100,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 5670 29/07/2014 353 CELITA DA LUZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Cacilda Maria Reiter, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 50,00 - Vl. Total 350,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 139 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5671 29/07/2014 Qantidade 1,0000 2198 DECIO LOURIVALDO FISCHER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Celita da Luz, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 200,00 - Vl. Total 50,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5672 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1093 EDERSON KLEIN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Decio Lorivaldo Fischer, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5673 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1160 JOSE CLEMENTE WEIAND Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ederson Klein, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 300,00 - Vl. Total 150,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5674 29/07/2014 Qantidade 1,0000 390 ELSTOR PAULO FISCHER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural José Clemente Weiand, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 150,00 - Vl. Total 300,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5675 29/07/2014 1174 LOURDES LENZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Elstor Paulo Fischer, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 140 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5676 29/07/2014 Qantidade 1,0000 6743 LUCILA KIRCH Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lourdes Lenz, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5677 29/07/2014 Qantidade 1,0000 3121 PEDRO HENRIQUE REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Lucila Kirch, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 400,00 - Vl. Total 100,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 5678 29/07/2014 Qantidade 1,0000 905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Pedro Henrique Reiter, enquadrado na faixa de produção 8, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 100,00 - Vl. Total 400,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5679 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1085 CLEITON BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Vivian Cristina Wildner Scheibler, enquadrada na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5680 29/07/2014 3401 MARCO ANTONIO PUHL Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cleiton Becker, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 141 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5681 29/07/2014 Qantidade 1,0000 1127 GILBERTO KAPPAUN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marco Antônio Puhl, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 300,00 - Vl. Total 150,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5682 29/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gilberto Kappaun, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002763 Vl. Unitário 300,00 132,80 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5707 30/07/2014 Qantidade 1,0000 4,0000 1041 ADROALDO MACHRY Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Jogo De Calha De Chuva Parafuso De Aço, para o veículo n° 75. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 130,00 0,70 150,00 - Vl. Total 130,00 2,80 150,00 Itens do Empenho Item 1 5708 30/07/2014 Qantidade 1,0000 299 ALFREDO NELCIO DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Adroaldo Machry, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 5709 30/07/2014 Qantidade 1,0000 2913 ARNALDO KAPPAUN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Alfredo Nelcio da Silva, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 250,00 - Vl. Total 50,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 5710 30/07/2014 1074 CELOMAR DE OLIVEIRA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Arnaldo Kappaun, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 200,00 - Vl. Total 250,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 142 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5711 30/07/2014 Qantidade 1,0000 3009 CLAUDIO JOSE GRODT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Celomar de Oliveira, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 5712 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1084 CLEDO MAHLE Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cláudio José Grodt, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 100,00 - Vl. Total 150,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 5713 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1760 ERMILO ANDRES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Cledo Mahle, enquadrado na faixa de produção 2, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 200,00 - Vl. Total 100,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5714 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1132 GLADIS FLECK ANSCHAU Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Ermilo Andres, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 150,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5715 30/07/2014 2915 JOSE LEO LEOBLEIN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gladis Fleck Anschau, enquadrado na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 50,00 - Vl. Total 150,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 143 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5716 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1649 MACIEL ANDRE VOGEL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural José Leo Loeblein, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 200,00 - Vl. Total 50,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5717 30/07/2014 Qantidade 1,0000 5904 MARCOS JOSE MALLMANN Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Maciel André Vogel, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5718 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1203 ODAIR JULIANO DE OLIVEIRA Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Marcos José Mallmann, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 200,00 - Vl. Total 300,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 5719 30/07/2014 Qantidade 1,0000 1220 PAULO REGERT Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Odair Juliano de Oliveira, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 - Vl. Total 200,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 5720 30/07/2014 3100 THEREZINHA SCHEIBLER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Paulo Regert, enquadrado na faixa de produção 6, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 150,00 - Vl. Total 300,00 150,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 144 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5737 31/07/2014 Qantidade 1,0000 6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Therezinha Scheibler, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 2014002787 Vl. Unitário 150,00 990,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5784 31/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1176 LOUVANI FREYTAG-PFR Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Dente Da Conchinha - Eq. 73 Dente Da Conchinha - Eq. 64 Parafuso Do Cardan, equip. n° 33. Ponteira Da Saída Da Descarga, equip. n° 33. Bomba De Água, equip. n° 33. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 95,00 95,00 2,50 75,00 150,00 150,00 - Vl. Total 190,00 190,00 10,00 150,00 450,00 - Itens do Empenho Item 1 5785 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1525 GERMANO JACOB PUHL Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos da produtora rural Louvani Freytag, enquadrada na faixa de produção 3, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 250,00 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 5786 31/07/2014 Qantidade 1,0000 5699 GILBERTO NUNES Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Germano Jacob Puhl, enquadrado na faixa de produção 5, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 250,00 50,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 5793 31/07/2014 1150 JOAO ALSENO SCHUCK Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Gilberto Nunes, enquadrado na faixa de produção 1, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 200,00 - Vl. Total 50,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 145 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5794 31/07/2014 Qantidade 1,0000 3945 LUIZ FERNANDO BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural João Alseno Schuck, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5795 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1202 ODAIR JOSE BECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Luiz Fernando Becker, enquadrado na faixa de produção 4, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 350,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 5797 31/07/2014 Qantidade 1,0000 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de restituição referente a aquisição de insumos do produtor rural Odair José Becker, enquadrado na faixa de produção 7, nos termos da Lei Municipal n° 1.999 de 06 de março de 2013. (Cheque Incentivo). 2014002832 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 350,00 122,08 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Suporte De Placa Filtro De Diesel, para o veículo n° 62. Total da Unidade: Unidade: 483 3 16/01/2014 Vl. Unitário 20,39 101,69 118.176,49 366,60 Vl. Total 20,39 101,69 60.078,54 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 2 - Tomada de Preços 004001/2012 0 0,00 - 4.297,00 Itens do Empenho Item 1811 12/03/2014 Qantidade 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.240,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 8 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0,00 138.500,10 371,60 Vl. Total 5.537,00 89.799,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 146 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 84 Emissão 02/01/2014 Modalidade Fornecedor 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 71,10 Itens do Empenho Item 85 02/01/2014 Qantidade 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 12,00 Itens do Empenho Item 93 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.319,71 Itens do Empenho Item 109 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 974,75 Itens do Empenho Item 120 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 434,40 Itens do Empenho Item 129 02/01/2014 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7,00 Itens do Empenho Item 141 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.034,15 Itens do Empenho Item 142 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 105,00 Itens do Empenho Item 143 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 11,95 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 147 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 144 Emissão 02/01/2014 Modalidade Fornecedor 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 412,60 Itens do Empenho Item 178 02/01/2014 Qantidade 1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 267,30 Itens do Empenho Item 180 02/01/2014 Qantidade 1313 LABORATORIO GASSEN LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 5.670,50 Itens do Empenho Item 185 02/01/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 826,15 Vl. Total - Itens do Empenho Item 195 02/01/2014 Qantidade 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000024/2013 0 0,00 2.820,78 Vl. Total 357,60 Itens do Empenho Item 196 02/01/2014 Qantidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000024/2013 0 0,00 2.749,17 Vl. Total 1.137,12 Itens do Empenho Item 241 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.658,72 Itens do Empenho Item 377 09/01/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 62,10 Vl. Total - Itens do Empenho Item 391 10/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 231,77 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 148 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 445 Emissão 14/01/2014 Modalidade Fornecedor 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 60,00 Itens do Empenho Item 461 15/01/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 481 16/01/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 60,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 544 22/01/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 141,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 897 04/02/2014 Qantidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 242,00 Itens do Empenho Item 1152 19/02/2014 Qantidade 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 17.310,63 Itens do Empenho Item 1403 25/02/2014 Qantidade 6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2014000514 0,00 - Vl. Total 507,35 Itens do Empenho Item 1409 25/02/2014 Qantidade 6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2014000522 0,00 - Vl. Total 111,00 Itens do Empenho Item 1785 12/03/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 57,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 149 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 1790 Emissão 12/03/2014 Modalidade Fornecedor 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. 5 - Pregão Licitação Autorização 000021/2013 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 479,71 Itens do Empenho Item 1872 14/03/2014 Qantidade 263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 120,00 Itens do Empenho Item 1913 17/03/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 907,51 Itens do Empenho Item 1986 20/03/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 1987 20/03/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 1996 20/03/2014 Qantidade 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000880 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 26,16 Itens do Empenho Item 2282 27/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000954 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2327 28/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2453 01/04/2014 Qantidade 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001042 0,00 - Vl. Total 177,60 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 150 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 2457 Emissão 01/04/2014 Modalidade Fornecedor 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014001046 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 67,70 Itens do Empenho Item 2458 01/04/2014 Qantidade 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001047 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 137,20 Itens do Empenho Item 2484 02/04/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 90,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2606 09/04/2014 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 36,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2694 14/04/2014 Qantidade 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001211 0,00 - Vl. Total 121,80 Itens do Empenho Item 2698 14/04/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001215 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 2841 22/04/2014 Qantidade 4561 YANIN BLANCO ZAPATA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 500,00 Itens do Empenho Item 2900 24/04/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,80 Itens do Empenho Item 3140 25/04/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 69,01 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 151 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 3145 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014001427 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 370,00 Itens do Empenho Item 3147 25/04/2014 Qantidade 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001418 0,00 - Vl. Total 124,25 Itens do Empenho Item 3153 25/04/2014 Qantidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001430 0,00 - Vl. Total 1.930,00 Itens do Empenho Item 3209 29/04/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 141,60 Itens do Empenho Item 3213 30/04/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 3249 30/04/2014 Qantidade 1894 ESPOLIO DE MANOEL DEOCLIDES MARTINS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 724,00 Itens do Empenho Item 3282 05/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 58,50 Itens do Empenho Item 3332 06/05/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 3359 06/05/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001607 0,00 - Vl. Total 4,80 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 152 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 3390 Emissão 08/05/2014 Modalidade Fornecedor 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 58,50 Itens do Empenho Item 3505 14/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 3506 14/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 3520 14/05/2014 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001731 0,00 - Vl. Total 369,00 Itens do Empenho Item 3615 19/05/2014 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 3620 20/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 244,20 Itens do Empenho Item 3629 20/05/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 3630 20/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 141,60 Itens do Empenho Item 3631 20/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 3669 22/05/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 153 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 3726 23/05/2014 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 36,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 3932 27/05/2014 Qantidade 6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2014 2014001910 0,00 - Vl. Total 188,90 Itens do Empenho Item 3967 28/05/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 3968 28/05/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 96,00 Itens do Empenho Item 3969 28/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 58,50 Itens do Empenho Item 3987 28/05/2014 Qantidade 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001952 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 3989 28/05/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001950 0,00 - Vl. Total 767,00 Itens do Empenho Item 3990 28/05/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014001955 0,00 - Vl. Total 29,60 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 154 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 3992 Emissão 28/05/2014 Modalidade Fornecedor 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014001957 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 64,99 Itens do Empenho Item 3999 29/05/2014 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 4060 30/05/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 4061 30/05/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 4086 03/06/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 148,50 Itens do Empenho Item 4115 05/06/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 121,80 Itens do Empenho Item 4207 09/06/2014 Qantidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002057 0,00 - Vl. Total 470,00 Itens do Empenho Item 4208 09/06/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4236 10/06/2014 Qantidade 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002080 0,00 - Vl. Total 522,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 155 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4294 Emissão 12/06/2014 Modalidade Fornecedor 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 37,20 Itens do Empenho Item 4299 13/06/2014 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4300 13/06/2014 Qantidade Unidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 57,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 4347 16/06/2014 Qantidade Unidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 4348 16/06/2014 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4394 18/06/2014 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4418 18/06/2014 Qantidade Unidade 6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2014 2014002236 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 4419 18/06/2014 Qantidade Unidade 6340 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2014 2014002234 0,00 - Vl. Total 1.223,20 Itens do Empenho Item 4420 18/06/2014 Qantidade Unidade 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2014 2014002235 0,00 - Vl. Total 104,54 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 156 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4421 Emissão 18/06/2014 Modalidade Fornecedor 4707 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 2014002232 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 299,00 Itens do Empenho Item 4422 18/06/2014 Qantidade Unidade 4707 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002233 0,00 - Vl. Total 2.059,00 Itens do Empenho Item 4433 20/06/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002246 0,00 - Vl. Total 3,80 Itens do Empenho Item 4434 20/06/2014 Qantidade 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002248 0,00 - Vl. Total 109,00 Itens do Empenho Item 4435 20/06/2014 Qantidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002249 0,00 - Vl. Total 184,50 Itens do Empenho Item 4439 20/06/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002252 0,00 3,00 Vl. Total 244,06 Itens do Empenho Item 4441 20/06/2014 Qantidade 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002253 0,00 - Vl. Total 646,65 Itens do Empenho Item 4442 23/06/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 4468 24/06/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 157 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4671 Emissão 25/06/2014 Modalidade Fornecedor 586 ELOI KROTH (PJ) Licitação Autorização 2014002291 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 209,00 Itens do Empenho Item 4672 25/06/2014 Qantidade 586 ELOI KROTH (PJ) Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002292 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 120,00 Itens do Empenho Item 4673 25/06/2014 Qantidade 4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002293 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 115,00 Itens do Empenho Item 4698 26/06/2014 Qantidade 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002306 0,00 - Vl. Total 515,54 Itens do Empenho Item 4700 26/06/2014 Qantidade 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002308 0,00 - Vl. Total 222,35 Itens do Empenho Item 4701 26/06/2014 Qantidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002309 0,00 - Vl. Total 450,00 Itens do Empenho Item 4704 26/06/2014 Qantidade 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014002312 0,00 - Vl. Total 189,90 Itens do Empenho Item 4731 27/06/2014 Qantidade 6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2014 2014002335 0,00 - Vl. Total 63,00 Itens do Empenho Item 4732 27/06/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 121,80 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 158 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4778 Emissão 01/07/2014 Modalidade Fornecedor 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 39,00 Anulado - Liquidado 39,00 Itens do Empenho Item 1 4779 01/07/2014 Qantidade 1,0000 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Marieli Gollmann, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 0 60,00 - Vl. Total 39,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 4786 01/07/2014 Qantidade 1,0000 5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Danilo Henckes, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 02/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 2.227,99 - Vl. Total 60,00 2.227,99 Itens do Empenho Item 1 4787 01/07/2014 Qantidade 1,0000 2154 SELI TEREZINHA WICKERT KOCH Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.227,99 404,65 - Vl. Total 2.227,99 404,65 Itens do Empenho Item 1 4788 01/07/2014 Qantidade 1,0000 487 MARCIA MARIA HORN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 404,65 833,51 833,51 Vl. Total 404,65 1.667,02 Itens do Empenho Item 1 4789 01/07/2014 Qantidade 1,0000 234 MARIA INES SCHWENDLER HILLESHEIM Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 833,51 540,80 - Vl. Total 833,51 540,80 Itens do Empenho Item 1 4798 01/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014002370 Vl. Unitário 540,80 1.641,00 - Vl. Total 540,80 1.641,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4801 01/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Kit Estabilizador Pivô Da Suspensão Mola Dianteira Bucha Do Estabilizador Amortecedor Dianteiro Amortecedor Traseiro, material para o veículo n° 61. 19 - Não Aplicável 2014002373 Vl. Unitário 10,00 100,00 307,50 8,00 285,00 165,00 269,50 - Vl. Total 10,00 100,00 615,00 16,00 570,00 330,00 269,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 159 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4811 01/07/2014 Qantidade 49,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Folha De Desenho - Com 50 Unidades - Cor: Branco, para oficinas terapêuticas. Recurso NAAB. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,50 2014002385 38,24 - Vl. Total 269,50 38,24 Itens do Empenho Item 1 2 4812 01/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA. Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Mioflex A Toragesic 10mg, para a servidora Marcia Horn, devido a acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de junho de 2014. 19 - Não Aplicável 2014002384 Vl. Unitário 13,32 24,92 390,00 - Vl. Total 13,32 24,92 390,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4814 02/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 6,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade PAR PAR PAR Descrição do Item Bota De Borracha, Cano Médio -nº37 Bota De Borracha, Cano Médio -nº35 Bota De Borracha, Cano Médio -nº38. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 39,00 39,00 0 96,00 - Vl. Total 78,00 78,00 234,00 - Itens do Empenho Item 1 4815 02/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de julho, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 96,00 122,10 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 4816 02/07/2014 Qantidade 1,0000 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Valmir da Silva sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de mão/punho, a realizar-se no dia 15/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 122,10 57,00 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 4817 02/07/2014 Qantidade 1,0000 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Maísa Lais Reis, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 16/07/2014. Conforme Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 60,00 - Vl. Total 57,00 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 160 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4823 02/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Iria Ernesta Schuster, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 02/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 60,00 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 60,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 4827 02/07/2014 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes para Porto dia 02 de julho de 2014. Conforme 1378/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014002392 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 10,22 - Vl. Total 87,23 10,22 Itens do Empenho Item 1 4828 02/07/2014 Qantidade 2,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Rifamicina Spray - 20 Ml, para UBS Centro. Compra direta, não consta do pregão. Vl. Unitário 5,11 2014002393 19 - Não Aplicável 15,95 - Vl. Total 10,22 15,95 Itens do Empenho Item 1 4829 02/07/2014 Qantidade 5,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade TUBO Descrição do Item Nebacetim - Pomada - 50 Gramas, para UBS Centro. Compra direta, não consta no pregão. 3 - Convite 000015/2009 0 Vl. Unitário 3,19 1.000,00 - Vl. Total 15,95 - Itens do Empenho Item 1 4841 02/07/2014 Qantidade 1,0000 6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO Unidade Descrição do Item Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 35,20. Vigência até 02.08.2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.000,00 606,98 - Vl. Total 1.000,00 606,98 Itens do Empenho Item 1 4845 02/07/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 606,98 60,00 - Vl. Total 606,98 - Itens do Empenho Item 1 4847 03/07/2014 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Teresa Becker, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 07/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014002410 Vl. Unitário 60,00 30,00 - Vl. Total 60,00 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 161 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4848 03/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6340 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME Descrição do Item Limpeza de memória em computador da secretaria. 5 - Pregão 000004/2014 Vl. Unitário 30,00 2014002411 278,70 - Vl. Total 30,00 278,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4849 03/07/2014 Qantidade 8,0000 20,0000 10,0000 10,0000 Unidade PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE 6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA Descrição do Item Ataduras De Crepom Ataduras De Crepom Ataduras De Crepom Ataduras De Crepom Centro. 5 - Pregão Vl. Unitário 3,65 4,56 6,84 8,99 8cmx1,80m E 4,5m Cfe Edital 10x1,80m E 4,5m Cfe Edital 15x1,80 Cfe Edital 20x1,80 Cfe Edital, para UBS 000004/2014 2014002412 592,00 - Vl. Total 29,20 91,20 68,40 89,90 592,00 Itens do Empenho Item 1 4859 03/07/2014 Qantidade 10,0000 Unidade CAIXA 996 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA Descrição do Item Soro Fisiologico Acondicionado Em Bolsa Plastica 500 Ml Cfe Edital, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014002401 Vl. Unitário 59,20 2.880,00 - Vl. Total 592,00 2.880,00 Itens do Empenho Item 1 4868 03/07/2014 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Teste e curso básico para avaliação psicológica para auxiliar no trabalho clínico da psicóloga, a realizar-se no mês de agosto, em Porto Alegre. (NAAB) 19 - Não Aplicável 2014002418 Vl. Unitário 2.880,00 12,18 - Vl. Total 2.880,00 12,18 Itens do Empenho Item 1 4871 03/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade CAIXA Descrição do Item Tramadol 50 Mg, para a servidora Marcia Horn, devido acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de junho de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 12,18 122,13 - Vl. Total 12,18 122,13 Itens do Empenho Item 1 2 4872 03/07/2014 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Candelária/RS no dia 03 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1381/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. Pagamento de diária para levar pacientes para consultas em Porto Alegre/RS no dia 04 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1379/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 Vl. Total 34,90 87,23 87,23 87,23 - 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 162 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4873 03/07/2014 Qantidade 1,0000 6542 LETICIA BECKER Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 03 de julho de 2014. Conforme 1380/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 4874 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Encontro Regional do curso do NASF, na 16ª CRS em Lajeado/RS, no dia 04 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1382/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 4875 03/07/2014 Qantidade 1,0000 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Encontro Regional do curso do NASF, na 16ª CRS em Lajeado/RS, no dia 04 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1383/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 4876 03/07/2014 Qantidade 1,0000 5252 JULIANA LOPES STONA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Encontro Regional do curso do NASF, na 16ª CRS em Lajeado/RS, no dia 04 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1384/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 4885 04/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Encontro Regional do curso do NASF, na 16ª CRS em Lajeado/RS, no dia 04 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1385/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 100,80 - Vl. Total 34,90 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Zalete Dutra, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de encéfalo com contraste, a ser realizado no dia 14/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. Vl. Unitário 100,80 Vl. Total 100,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 163 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4886 Emissão 04/07/2014 Modalidade Fornecedor 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Licitação Autorização 2014002423 19 - Não Aplicável Empenhado 5.416,30 Anulado 5.416,30 Liquidado 10.832,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 4887 04/07/2014 Qantidade 10,0000 3,0000 130,0000 36,0000 3,0000 2.070,0000 2,0000 500,0000 60,0000 90,0000 32,0000 30,0000 1,0000 10,0000 2,0000 23,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,5000 3,0000 1,0000 6,0000 1,0000 10,0000 6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item UNIDADE Barra De Ferro 3/8 QUILOGRAMA Arame Recozido - Kg UNIDADE Pedra De Alicerce UNIDADE Cimento 50kg SACO Cal Extra 20 Kg UNIDADE Tijolo Furado -unidade UNIDADE Barra De Ferro 4.2 UNIDADE Tijolo Maciço Unidade M2 Malha De Ferro 20 X20 M2 Piso Cerâmico 45x45 SACO Cimento Cola Interno QUILOGRAMA Rejunte METRO Tubo De Esgoto De 100 METRO Tubo Pvc Soldável 25 UNIDADE Luva Azul 25x1/2 UNIDADE Joelho 90° Soldável 25 ROLO Fita Veda Rosca - 10 Metros PEÇA Registro Pressão PEÇA Acabamento Para Registro UNIDADE Joelho 90º Esgoto 100x50 TUBO Tubo Esgoto 50 UNIDADE Joelho Esgoto 150mm X 90º METRO Tubo Esgoto 150 UNIDADE Tampão Soldável 25mm UNIDADE Torneira Preta De 1/2 UNIDADE Tee Pvc Soldável 25 UNIDADE Cola Pvc 175 Gr PEÇA Abraçadeira 1/2 "u" UNIDADE Joelho Azul 25x1/2 PEÇA Registro Esfera 25mm PEÇA Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc UNIDADE Flexível 60 Cm PEÇA Ralo 100x100 UNIDADE Curva Esgoto 100 PEÇA Vaso Acoplado Completo Pia/coluna Completo, para ampliação destinada a PEÇA funcionários. Vl. Unitário 33,00 7,50 2,50 24,00 9,00 0,42 6,00 0,36 4,50 13,00 8,00 3,00 39,00 11,40 3,50 1,00 2,50 28,00 28,00 8,00 27,90 26,00 17,00 1,00 2,00 1,50 9,00 0,50 3,50 15,00 6,00 6,00 8,50 22,00 350,00 130,00 2014002424 19 - Não Aplicável 50,00 - Vl. Total 330,00 22,50 325,00 864,00 27,00 869,40 12,00 180,00 270,00 1.170,00 256,00 90,00 39,00 114,00 7,00 23,00 2,50 28,00 28,00 8,00 27,90 26,00 110,50 3,00 2,00 9,00 9,00 5,00 21,00 15,00 6,00 6,00 8,50 22,00 350,00 130,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 4905 04/07/2014 Qantidade 1,0000 3490 PRODIET FARMACEUTICA SA Unidade PEÇA Descrição do Item Chuveiro Elétrico, para ampliação destinada a funcionários. 5 - Pregão 000022/2013 2014002444 Vl. Unitário 50,00 1.341,00 - Vl. Total 50,00 1.341,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 900,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro. Vl. Unitário 1,49 Vl. Total 1.341,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 164 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 4906 Emissão 04/07/2014 Modalidade Fornecedor 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014002445 Empenhado 338,00 Anulado - Liquidado 338,00 Itens do Empenho Item 1 4907 04/07/2014 Qantidade 2.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Clorpromazina 25mg, para UBS Centro. 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002441 Vl. Unitário 0,17 162,00 - Vl. Total 338,00 162,00 Itens do Empenho Item 1 4908 04/07/2014 Qantidade 360,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Pentoxifilina 400mg, para UBS Centro. 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5 - Pregão 000022/2013 2014002442 Vl. Unitário 0,45 1.043,40 - Vl. Total 162,00 1.043,40 Itens do Empenho Item 1 2 4909 04/07/2014 Qantidade 6.000,0000 3.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levotiroxina Sódica 25mcg COMPRIMIDO Levotiroxina Sódica 100 Mcg, para UBS Centro. 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5 - Pregão 000022/2013 2014002443 Vl. Unitário 0,12 0,11 367,70 56,00 Vl. Total 714,00 329,40 311,70 Itens do Empenho Item Qantidade 1 23.000,0000 1.000,0000 2 4910 04/07/2014 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Ácido Acetilsalicílico 100mg UNIDADE Fenobarbital 100mg, para UBS Centro. 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002448 Vl. Unitário 0,01 0,14 447,00 - Vl. Total 227,70 140,00 447,00 Itens do Empenho Item 1 2 4911 04/07/2014 Qantidade 100,0000 6.000,0000 Unidade Descrição do Item FRASCO Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml COMPRIMIDO Cloridrato De Verapamil 80mg, para UBS Centro. 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002449 Vl. Unitário 1,95 0,04 192,00 - Vl. Total 195,00 252,00 192,00 Itens do Empenho Item 1 4912 04/07/2014 Qantidade 3.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Ibuprofeno 600mg, para UBS Centro. 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002450 Vl. Unitário 0,06 426,00 - Vl. Total 192,00 426,00 Itens do Empenho Item 1 4913 04/07/2014 Qantidade 4.000,0000 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Carvedilol 6,25mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002446 Vl. Unitário 0,11 292,00 - Vl. Total 426,00 292,00 Itens do Empenho Item 1 4914 04/07/2014 Qantidade 8.000,0000 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Paracetamol 500mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002447 Vl. Unitário 0,04 199,96 - Vl. Total 292,00 199,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 165 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4915 04/07/2014 Qantidade 400,0000 Unidade TUBO 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Paracetamol 200 Mg/ml Sol Oral 15 Ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002451 Vl. Unitário 0,50 1.922,10 467,10 Vl. Total 199,96 1.455,00 Itens do Empenho Item Qantidade 1.350,0000 1 2 15.000,0000 4918 04/07/2014 3855 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Azitromicina 500mg COMPRIMIDO Sinvastatina 40mg, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,35 0,10 0 350,00 - Vl. Total 467,10 1.455,00 - Itens do Empenho Item 1 4931 07/07/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Natacha Buche Feli, sobre exame de polissonografia, a ser realizado no dia 12/08/2013. O exame justifica-se pela falta de condição financeira da família e gravidade do quadro clínico da paciente (paciente pré-matura, tem convulsões e apnéia, esteve internada em UTI). Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014002459 Vl. Unitário 350,00 107,70 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4936 07/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 10,0000 10,0000 10,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade TUBO GALÃO UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Multimassa Tapa Tudo 340g Rekolor Acrílico Fosco C/tefl. - 3,6l Gancho Tipo L 6" Sem Bucha Parafuso Para Maderia 4,8x75 Bucha Nylon 8x50, para reparos na prédio da UBS Centro 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 29,90 63,90 0,60 0,40 0,39 0 87,23 - Vl. Total 29,90 63,90 6,00 4,00 3,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 4949 07/07/2014 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 07 de julho de 2014. Conforme 1386/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014002483 Vl. Unitário 87,23 2.160,00 - Vl. Total 87,23 2.160,00 Itens do Empenho Item 1 4962 07/07/2014 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 9.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Metildopa 250mg. Compra direta - urgente. 19 - Não Aplicável 2014002484 Vl. Unitário 0,24 755,80 - Vl. Total 2.160,00 755,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 166 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4964 07/07/2014 Qantidade 20,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade CAIXA Descrição do Item Mesilato De Codergocrina 1mg - C/ 36 Cps. Compra direta. Não teve cotação no pregão. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 37,79 34,90 - Vl. Total 755,80 34,90 Itens do Empenho Item 1 4985 08/07/2014 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Santa Cruz do Sul e Candelária/RS no dia 07 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1387/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014002501 Vl. Unitário 34,90 30,00 - Vl. Total 34,90 30,00 Itens do Empenho Item 1 5019 08/07/2014 Qantidade 4,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Balanceamento de Pneu - Siena nº67. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7,50 45,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 5020 08/07/2014 Qantidade 1,0000 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Erni Reis, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 08/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 36,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5021 08/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Delci Soares Rodrigues, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 36,00 34,90 - Vl. Total 36,00 34,90 Itens do Empenho Item 1 5022 08/07/2014 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consulta oftalmológica em Candelária/RS no dia 08 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1388/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 167 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5023 08/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes para Porto dia 08 de julho de 2014. Conforme 1389/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 87,23 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 5039 09/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes para Porto dia 09 de julho de 2014. Conforme 1390/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014002518 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 29,20 - Vl. Total 87,23 29,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5045 09/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 5401 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Descrição do Item Assento Sanitário Branco Parafuso Nº 08 Fita Veda Rosca 18x50 Ferrolho - Tranca Nº3, para manutenção do banheiro do prédio da UBS Centro. 5 - Pregão 000004/2014 2014002525 Vl. Unitário 10,90 0,30 3,70 1,70 97,85 - Vl. Total 21,80 0,30 3,70 3,40 97,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5046 09/07/2014 Qantidade 20,0000 20,0000 1,0000 1,0000 50,0000 6340 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA - ME Unidade PAR PAR CAIXA CAIXA UNIDADE Descrição do Item Luvas Esterelizadas Tamanho 6 1/2 Cfe Edital Luvas Esterelizadas Tamanho 7 1/2 Cfe Edital Laminas De Bisturi 15 Cfe Edital Laminas De Bisturi 11 Cfe Edital Dispositivo Intermediario Cfe Edital, para UBS Centro. 5 - Pregão 000004/2014 2014002524 Vl. Unitário 0,69 0,80 20,00 18,05 0,60 1.099,00 - Vl. Total 13,80 16,00 20,00 18,05 30,00 1.099,00 Itens do Empenho Item 1 2 5056 09/07/2014 Qantidade 80,0000 20,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Luvas Para Procedimento P Cfe Edital Luvas Para Procedimento M Cfe Edital, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10,99 10,99 0 45,00 - Vl. Total 879,20 219,80 - Itens do Empenho Item 1 5059 09/07/2014 712 MIRIAM HEINEN MARQUES DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Marcia Machry, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 09/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 2.416,07 - Vl. Total 45,00 2.416,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 168 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5060 09/07/2014 Qantidade 1,0000 1444 MARCIANA INES DOS SANTOS Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.416,07 34,90 - Vl. Total 2.416,07 34,90 Itens do Empenho Item 1 5061 09/07/2014 Qantidade 1,0000 581 PEDRO JACOBI Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para capacitação referente ao preenchimento de formulários do VigiÁgua, na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1394/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 5062 09/07/2014 Qantidade 1,0000 276 CARLA INES HEINEN STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para capacitação referente ao preenchimento de formulários do VigiÁgua, na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1393/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 34,90 69,80 Itens do Empenho Item 1 5063 09/07/2014 Qantidade 1,0000 534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para capacitação sobre o Sistema de Informações de Insumos Estratégicos SIES, a realizar-se no laboratório n° 08 da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS nos dias 14 e 15 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1391/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,80 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 5064 09/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para capacitação sobre o Sistema de Informações de Insumos Estratégicos SIES, a realizar-se no laboratório n° 08 da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS nos dias 14 e 15 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1392/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,80 34,90 - Vl. Total 69,80 34,90 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para atendimento médico especializado em Candelária e Santa Cruz do Sul/RS no dia 09 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1395/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. Vl. Unitário 34,90 Vl. Total 34,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 169 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5065 Emissão 09/07/2014 Modalidade Fornecedor 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 34,90 Anulado - Liquidado 34,90 Itens do Empenho Item 1 5073 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Santa Cruz do Sul/RS no dia 09 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1396/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 159,00 - Vl. Total 34,90 - Itens do Empenho Item 1 5074 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Adelaide D. Griesang Reiter, sobre exame especializado Ressonância Nuclear Magnética de pelve com contraste, a se realizar no dia 14/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. Vl. Unitário 159,00 0 19 - Não Aplicável 39,00 - Vl. Total 159,00 - Itens do Empenho Item 1 5075 10/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Auxílio de 30% para Liliane Cristine Heinen, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 28/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 2014002540 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 675,00 - Vl. Total 39,00 675,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5082 10/07/2014 Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000 2,0000 Unidade PEÇA PEÇA PEÇA LITRO 746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS Descrição do Item Parafuso, para veículo n° 61. Semi-eixo, para veículo n° 42. Calço, para veículo n° 42. Óleo De Caixa, para veículo n° 42. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,00 603,00 20,00 24,00 592,62 - Vl. Total 4,00 603,00 20,00 48,00 592,62 Itens do Empenho Item 1 5101 11/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 5 - Pregão 000022/2013 2014002546 Vl. Unitário 592,62 357,60 - Vl. Total 592,62 357,60 Itens do Empenho Item 1 5102 11/07/2014 Qantidade 8.000,0000 Unidade UNIDADE 3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Descrição do Item Maleato De Enalapril 5mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002547 Vl. Unitário 0,04 1.523,58 - Vl. Total 357,60 - Itens do Empenho Item Qantidade 40.200,0000 1 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Omeprazol 20mg, para UBS Centro. Vl. Unitário 0,04 Vl. Total 1.523,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 170 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5103 Emissão 11/07/2014 Modalidade Fornecedor 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014002548 Empenhado Anulado Liquidado 1.447,60 - 1.447,60 Itens do Empenho Item Qantidade 1 30.800,0000 5104 11/07/2014 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Fluoxetina 20mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,05 2014002549 225,00 - Vl. Total 1.447,60 - Itens do Empenho Item 1 5106 11/07/2014 Qantidade 7.500,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Nifedipino 10mg, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,03 0 87,23 - Vl. Total 225,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5115 11/07/2014 Qantidade 1,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 11 de julho de 2014. Conforme 1397/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014002563 Vl. Unitário 87,23 13,20 - Vl. Total 87,23 13,20 Itens do Empenho Item 1 5122 11/07/2014 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Tylex 30mg Cx C/12cp, para a servidora Marcia Horn, devido acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de junho de 2014. 19 - Não Aplicável 2014002572 Vl. Unitário 13,20 1.849,50 - Vl. Total 13,20 - Itens do Empenho Item 1 5123 11/07/2014 Qantidade 1.350,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Azitromicina 500mg. Esta compra se faz necessária COMPRIMIDO devido a quantidade solicitada ter ultrapassado o quantitativo descrito no Pregão 022/2013, em vigência. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,37 39,00 - Vl. Total 1.849,50 - Itens do Empenho Item 1 5124 11/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Milton Heinen, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 87,23 - Vl. Total 39,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5125 11/07/2014 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 14 de julho de 2014. Conforme 1398/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 171 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5128 14/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Santa Cruz do Sul/RS no dia 11 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1399/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 60,00 - Vl. Total 34,90 - Itens do Empenho Item 1 5130 14/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Auxílio de 30% para Pedro Mallmann, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 14/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 2014002574 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 60,00 90,00 - Vl. Total 60,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 5138 14/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE PEÇA 6990 ARTE PISCINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME Descrição do Item Filtro De Óleo Filtro Combustível Parafuso De Aço Equip. nº 42 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 46,00 38,00 1,50 2014002581 21,00 - Vl. Total 46,00 38,00 6,00 21,00 Itens do Empenho Item 1 5139 14/07/2014 Qantidade 3,0000 864 DATTEIN & WILDNER LTDA. Unidade FRASCO Descrição do Item Reagente De Cloro (orto-tolidina) Com 23 Ml. Para uso da Vigilância Sanitária para fazer análise de cloro. 19 - Não Aplicável 2014002582 Vl. Unitário 7,00 355,00 - Vl. Total 21,00 355,00 Itens do Empenho Item 1 5140 14/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Instalação de ramais novos na sala (nova) da secretaria e na sala da fisioterapeuta da UBS CENTRO. 19 - Não Aplicável 2014002583 Vl. Unitário 355,00 80,00 - Vl. Total 355,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 5142 14/07/2014 Qantidade 2,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade PEÇA Descrição do Item Pivô Da Suspensão 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 40,00 0 39,00 - Vl. Total 80,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Everton Henrique Ferreira, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 39,00 Vl. Total 39,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 172 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5156 Emissão 15/07/2014 Modalidade Fornecedor 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Licitação Autorização Empenhado 2014002586 19 - Não Aplicável 186,00 Anulado - Liquidado 186,00 Itens do Empenho Item 1 5157 15/07/2014 Qantidade 1,0000 2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA Unidade ROLO Descrição do Item Papel Pardo 120 X 28 Kg . Material para oficinas terapêutica. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 186,00 680,49 - Vl. Total 186,00 680,49 Itens do Empenho Item 1 5158 15/07/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de adiantamento de férias. Vl. Unitário 680,49 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 680,49 87,23 Itens do Empenho Item 1 5159 15/07/2014 Qantidade 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegrel/RS no dia 15 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1400/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014002589 Vl. Unitário 87,23 546,10 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5160 15/07/2014 Qantidade 120,0000 60,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade LITRO TUBO UNIDADE Descrição do Item Álcool Desinfetante Sanitário 2l Sapólio Em Pó 300 Gr. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,29 2,37 0,91 2014002595 77,70 - Vl. Total 394,80 142,20 9,10 - Itens do Empenho Item 1 2 5161 15/07/2014 Qantidade 30,0000 3,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,39 12,00 2014002600 25,30 - Vl. Total 41,70 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5162 15/07/2014 Qantidade 2,0000 5,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE GALÃO Descrição do Item Esfregão De Aço Inox Sabão Em Barra 400g Sabonete Líquido Com 05 Litros. Pregão nº 007/2014. Para UBS - CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 2014002599 Vl. Unitário 0,70 1,10 9,20 235,16 - Vl. Total 1,40 5,50 18,40 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 24,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Adoçante Líquido 100ml Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. Pregão QUILOGRAMA nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. Vl. Unitário 2,60 9,69 Vl. Total 2,60 232,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 173 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5163 Emissão 15/07/2014 Modalidade Fornecedor 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME 5 - Pregão Licitação Autorização 000007/2014 2014002588 Empenhado Anulado 3.622,99 - Liquidado - Itens do Empenho 5164 15/07/2014 Item 1 2 3 4 5 6 7 Qantidade 120,0000 10,0000 80,0000 24,0000 1,0000 10,0000 20,0000 8 140,0000 9 20,0000 10 11 12 13 14 15 3,0000 30,0000 30,0000 30,0000 36,0000 30,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade LITRO UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE PAR PACOTE Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Escova Para Lavar Roupa Luva Forrada Tamanho P Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra PACOTE Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml. Pregão nº 007/2014. Para UBS- Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014002587 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 0,74 1,46 1,68 25,00 Vl. Total 109,20 59,90 280,00 17,76 1,46 16,80 500,00 9,99 1.398,60 47,49 949,80 4,21 1,17 1,49 1,19 3,19 1,55 12,63 35,10 44,70 35,70 114,84 46,50 83,22 - - Itens do Empenho Item 1 2 5165 15/07/2014 Qantidade 50,0000 4,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 2014002596 Vl. Unitário 1,59 0,93 11,10 - Vl. Total 79,50 3,72 - Itens do Empenho Item 1 5166 15/07/2014 Qantidade 3,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 2014002594 Vl. Unitário 3,70 169,48 - Vl. Total 11,10 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5167 15/07/2014 Qantidade 9,0000 10,0000 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê. Pregão nº VIDRO 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 2014002590 Vl. Unitário 2,05 14,90 2,03 360,00 - Vl. Total 18,45 149,00 2,03 - Itens do Empenho Item 1 5168 15/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 120,0000 Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 2014002598 Vl. Unitário 3,00 131,40 - Vl. Total 360,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 174 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5169 15/07/2014 Qantidade 6,0000 20,0000 12,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE Descrição do Item Pilha Média C/2 Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades "t" Para Luz. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,00 2,25 3,20 6,00 2014002597 25,00 - Vl. Total 18,00 45,00 38,40 30,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5172 15/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 8,0000 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade PACOTE PACOTE PACOTE Descrição do Item Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades. Pregão nº 007/2014. Para UBS-CENTRO. 19 - Não Aplicável 2014002602 Vl. Unitário 4,00 4,50 1,00 36,40 - Vl. Total 8,00 9,00 8,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5178 15/07/2014 Qantidade 6,0000 Unidade UNIDADE 2,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item Adesivo Transparente 19,5cm X 19,5cm, Com Brasão Do Município Adesivo Transparente 12,5x12,5 C/a Identificação Do Nº Do Veículo (76) 19 - Não Aplicável 2014002618 Vl. Unitário 4,40 Vl. Total 26,40 5,00 10,00 5.151,30 - 5.151,30 Itens do Empenho Item 1 5179 15/07/2014 Qantidade 19,0000 Unidade UNIDADE 2 11,0000 UNIDADE 3 1,0000 UNIDADE 4 1,0000 UNIDADE 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 148,50 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 151,80 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002619 Vl. Unitário 198,00 Vl. Total 3.762,00 99,00 1.089,00 148,50 148,50 151,80 151,80 594,00 - 594,00 Itens do Empenho Item 1 5180 15/07/2014 Qantidade 3,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002620 Vl. Unitário 198,00 1.782,00 - Vl. Total 594,00 1.782,00 Itens do Empenho Item 1 5181 15/07/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 9,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002621 Vl. Unitário 198,00 396,00 - Vl. Total 1.782,00 396,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 175 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5211 16/07/2014 Qantidade 2,0000 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 2014002623 32,80 - Vl. Total 396,00 32,80 Itens do Empenho Item 1 5213 16/07/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade CAIXA Descrição do Item Dolamin Flex Para a servidora marcia Horn, devido acidente de trabalho ocorrido no dia 25 de junho de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,80 87,23 - Vl. Total 32,80 87,23 Itens do Empenho Item 1 5215 16/07/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 16 de julho de 2014. Conforme 1401/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 5216 16/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Faxinal do Soturno/RS no dia 16 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1402/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 141,60 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5217 16/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Delci Soares Rodrigues, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar com contraste, a ser realizado no dia 16/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 141,60 122,10 - Vl. Total 141,60 - Itens do Empenho Item 1 5219 16/07/2014 Qantidade 1,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Everton Henrique Ferreira, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 16/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014002638 Vl. Unitário 122,10 19,00 - Vl. Total 122,10 19,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 176 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5225 16/07/2014 Qantidade 2,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20 Litros. Não teve cotação no pregão 07/2014 19 - Não Aplicável 2014002643 Vl. Unitário 9,50 572,40 - Vl. Total 19,00 572,40 Itens do Empenho Item 1 5234 16/07/2014 Qantidade 1.080,0000 7087 EVERTON LUIS HINTERHOLZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med Para atender paciente cadeirante do Município Juliano Melz, conforme processo administrativo nº 075/2012. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,53 250,00 - Vl. Total 572,40 250,00 Itens do Empenho Item 1 5237 17/07/2014 Qantidade 1,0000 7024 JULIANO STOLL (PJ) Unidade Descrição do Item Pagamento referente consulta médica, no dia 18 de julho, em favor da servidora Cristina Inês Uhlmann, matrícula nº 776, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, devido a necessidade de avaliação de especialista em reumatologia, para fins de readaptação. 19 - Não Aplicável 2014002645 Vl. Unitário 250,00 180,00 - Vl. Total 250,00 180,00 Itens do Empenho Item 1 5250 17/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Desinstalação e Instalação de ar condicionado split.(mudança de lugar). UBS - CENTRO 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 180,00 0 87,23 - Vl. Total 180,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5251 17/07/2014 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para atendimento médico especializado em Porto Alegre/RS no dia 17 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1403/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 21,82 - Vl. Total 87,23 21,82 Itens do Empenho Item 1 5254 17/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Complemento de empenho nº 3333 para auxilio para João Cleo da Luz, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/06/2014 a 03/06/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 21,82 263,70 - Vl. Total 21,82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 177 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5255 17/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Rogério de Oliveira, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar E rmn de Sacroelíaca com contraste, a ser realizado no dia 17/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 263,70 60,00 - Vl. Total 263,70 - Itens do Empenho Item 1 5271 17/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para Adolar Inácio Reiter, sobre consulta com especialista dermatologista, a realizar-se no dia 12/08/2013, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 999,11 999,11 Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5273 17/07/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição Pagamento 30 horas, Pagamento Souza, 30 do Item pelo serviço da estagiária Maiara Uhri, referente ao mês de julho/2014. pelos serviços do estagiária Keuri A. de horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 323,00 Vl. Total 323,00 676,11 676,11 999,11 - 999,11 Itens do Empenho Item 1 2 5274 17/07/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição Pagamento 30 horas, Pagamento Souza, 30 do Item pelos serviços da estagiária Maiara Uhri, referente ao mês de julho/2014. pelo serviço da estagiária Keury A. de horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 323,00 Vl. Total 323,00 676,11 676,11 99,91 - 99,91 Itens do Empenho Item 1 2 5275 17/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiaria da estagiária Maiara Uhri, 30 horas, referente ao mês de julho/2014. Pagamento de taxa de administração pelos serviços esatgiaria da estagiária Keuri A. de Souza 30 horas, referente ao mês de julho/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 32,30 Vl. Total 32,30 67,61 67,61 450,74 - 450,74 Itens do Empenho Item 1 5276 17/07/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Karine Ines W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de julho. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 450,74 45,07 - Vl. Total 450,74 45,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 178 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5277 17/07/2014 Qantidade 1,0000 6449 JUSSARA MARILU BOHN Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Karine Ines W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de julho. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,07 200,00 - Vl. Total 45,07 - Itens do Empenho Item 1 5288 18/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Referente consulta médica da servidora Cristina Inês Uhlmann matrícula 776, ocupante do cargo de Agente de Saúde, tendo por vista a necessidade de avaliação de especialista em neuromatologia, para fins de readaptação, a realizar-se no dia 06 de agosto de 2014. 2014002667 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 456,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5290 18/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade PEÇA LOTE Descrição do Item Reparo De Pinsa De Freio Líquido De Freio Veículo nº 42 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 220,00 16,00 2014002423 5.416,30 - Vl. Total 440,00 16,00 5.416,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 179 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 5291 18/07/2014 Qantidade 10,0000 3,0000 130,0000 36,0000 3,0000 2.070,0000 2,0000 500,0000 60,0000 90,0000 32,0000 30,0000 1,0000 10,0000 2,0000 23,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,5000 3,0000 1,0000 6,0000 1,0000 10,0000 6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item UNIDADE Barra De Ferro 3/8 QUILOGRAMA Arame Recozido - Kg UNIDADE Pedra De Alicerce UNIDADE Cimento 50kg SACO Cal Extra 20 Kg UNIDADE Tijolo Furado -unidade UNIDADE Barra De Ferro 4.2 UNIDADE Tijolo Maciço Unidade M2 Malha De Ferro 20 X20 M2 Piso Cerâmico 45x45 SACO Cimento Cola Interno QUILOGRAMA Rejunte METRO Tubo De Esgoto De 100 METRO Tubo Pvc Soldável 25 UNIDADE Luva Azul 25x1/2 UNIDADE Joelho 90° Soldável 25 ROLO Fita Veda Rosca - 10 Metros PEÇA Registro Pressão PEÇA Acabamento Para Registro UNIDADE Joelho 90º Esgoto 100x50 TUBO Tubo Esgoto 50 UNIDADE Joelho Esgoto 150mm X 90º METRO Tubo Esgoto 150 UNIDADE Tampão Soldável 25mm UNIDADE Torneira Preta De 1/2 UNIDADE Tee Pvc Soldável 25 UNIDADE Cola Pvc 175 Gr PEÇA Abraçadeira 1/2 "u" UNIDADE Joelho Azul 25x1/2 PEÇA Registro Esfera 25mm PEÇA Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc UNIDADE Flexível 60 Cm PEÇA Ralo 100x100 UNIDADE Curva Esgoto 100 PEÇA Vaso Acoplado Completo Pia/coluna Completo. Para ampliação destinada da PEÇA UBS do Centro. 19 - Não Aplicável 2014002668 Vl. Unitário 33,00 7,50 2,50 24,00 9,00 0,42 6,00 0,36 4,50 13,00 8,00 3,00 39,00 11,40 3,50 1,00 2,50 28,00 28,00 8,00 27,90 26,00 17,00 1,00 2,00 1,50 9,00 0,50 3,50 15,00 6,00 6,00 8,50 22,00 350,00 130,00 806,50 - Vl. Total 330,00 22,50 325,00 864,00 27,00 869,40 12,00 180,00 270,00 1.170,00 256,00 90,00 39,00 114,00 7,00 23,00 2,50 28,00 28,00 8,00 27,90 26,00 110,50 3,00 2,00 9,00 9,00 5,00 21,00 15,00 6,00 6,00 8,50 22,00 350,00 130,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 180 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5304 18/07/2014 Qantidade 3,0000 1,0000 1,0000 10,0000 3,0000 130,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item METRO Tubo Pvc Esgoto 100 Mm PEÇA Joelho 100x45º UNIDADE Joelho 100x90 UNIDADE Barra De Ferro 3/8 QUILOGRAMA Arame Recozido - Kg UNIDADE Pedra De Alicerce SACO Cimento SACO Cal Extra UNIDADE Torneira Para manutenção da cozinha e garagem da UBS - Centro. UNIDADE Flexível 40 Cm 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 5,00 4,00 29,00 7,50 2,50 24,00 9,00 6,00 Vl. Total 117,00 5,00 4,00 290,00 22,50 325,00 24,00 9,00 6,00 4,00 4,00 58,50 - - Itens do Empenho Item 1 5305 18/07/2014 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Andréia Conceição Rodriges, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 18/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 58,50 87,23 - Vl. Total 58,50 87,23 Itens do Empenho Item 1 5306 18/07/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 18 de julho de 2014. Conforme 1404/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 5307 18/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em Encruzilhada do Sul/RS do no dia 18 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1405/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 5308 18/07/2014 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Faxinal do Soturno/RS no dia 21 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1406/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 181 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5323 18/07/2014 Qantidade 1,0000 5252 JULIANA LOPES STONA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Santa Cruz do Sul/RS no dia 18 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1407/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 5324 18/07/2014 Qantidade 1,0000 216 PAULA FERNANDA BURGHARDT DAHLEN Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação de rede Alimentação e Nutrição, na 13ª CRS de manhã e UNISC a tarde em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1408/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 5331 21/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar dde capacitação do REDESUS, no teatro Bruno Kiefer, Casa de Cultura Mário Quintana - Rua dos Andradas, nº 736 Porto Alegre no dia 24 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1409/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 5332 21/07/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para atendimento médico especializado em Candelária e Santa Cruz do Sul/RS no dia 21 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1410/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 5333 21/07/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Faxinal do Soturno/RS no dia 22 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1411/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 45,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Nair T. da Silva, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 21/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 45,00 Vl. Total 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 182 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5334 Emissão 21/07/2014 Modalidade Fornecedor 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 87,23 Anulado - Liquidado 87,23 Itens do Empenho Item 1 5360 22/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes para Porto dia 21 de julho de 2014. Conforme 1412/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 100,80 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5372 22/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Lucena Matthes Weber, através de seu responsável, sobre exame especializado de TC de crânio com contraste, a ser realizado no dia 22/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 5 - Pregão 000022/2013 2014002707 Vl. Unitário 100,80 1.821,06 - Vl. Total 100,80 - Itens do Empenho Item Qantidade 1 40.200,0000 5374 22/07/2014 6542 LETICIA BECKER Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Omeprazol 20mg Pregão nº 22/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,05 348,93 - Vl. Total 1.821,06 348,93 Itens do Empenho Item 1 5375 22/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de de curso de aperfeiçoamento em apoio Matricial em Atenção Básica na Escoal de Saúde Pública, nos dias 24 e 25 de julho de 2014. Referente a 1 diária sem pernoite R$ 87,23 e 1 com pernoite R$ 261,70, totalizando R$ 348,93. Conforme concessão Nº 1413/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. NAAB. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 348,93 87,23 - Vl. Total 348,93 87,23 Itens do Empenho Item 1 5376 22/07/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para atendimento médico especializado em Porto Alegre/RS no dia 22 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1414/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 90,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Cledir Inês Reiter e Selson Luis Kirch, sobre 2 consultas com traumatologista valor por consulta R$ 45,00, a realizar-se no dia 22/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 45,00 Vl. Total 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 183 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5377 Emissão 22/07/2014 Modalidade Fornecedor 3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 348,93 Anulado - Liquidado 348,93 Itens do Empenho Item 1 5378 22/07/2014 Qantidade 1,0000 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de de curso de aperfeiçoamento em apoio Matricial em Atenção Básica na Escoal de Saúde Pública, nos dias 24 e 25 de julho de 2014. Referente a 1 diária sem pernoite R$ 87,23 e 1 com pernoite R$ 261,70, totalizando R$ 348,93. Conforme concessão Nº 1415/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. NAAB. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 348,93 348,93 - Vl. Total 348,93 348,93 Itens do Empenho Item 1 5379 22/07/2014 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de de curso de aperfeiçoamento em apoio Matricial em Atenção Básica na Escoal de Saúde Pública, nos dias 24 e 25 de julho de 2014. Referente a 1 diária sem pernoite R$ 87,23 e 1 com pernoite R$ 261,70, totalizando R$ 348,93. Conforme concessão Nº 1416/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. NAAB. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 348,93 87,23 - Vl. Total 348,93 87,23 Itens do Empenho Item 1 5384 23/07/2014 Qantidade 1,0000 6980 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 5 - Pregão Item diária para levar pacientes para Porto dia 23 de julho de 2014. Conforme 1417/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 000022/2013 2014002713 Vl. Unitário 87,23 1.200,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5385 23/07/2014 Qantidade 4.000,0000 7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Propatilnitrato 10mg Pregão nº 22/2013 19 - Não Aplicável 2014002714 Vl. Unitário 0,30 321,70 - Vl. Total 1.200,00 321,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5392 23/07/2014 5252 JULIANA LOPES STONA Qantidade 30,0000 60,0000 5,0000 3,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE ROLO CAIXA Descrição do Item Óculos Nasal Micropore25mmx10 Saco Plástico De 5kg - Com Aproximadamente 700 Unidades Seringa 3ml Sem Agulha - Com 100 Unidades 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,99 1,80 29,00 Vl. Total 29,70 108,00 145,00 13,00 39,00 348,93 - 348,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 184 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5393 23/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de de curso de aperfeiçoamento em apoio Matricial em Atenção Básica na Escoal de Saúde Pública, nos dias 24 e 25 de julho de 2014. Referente a 1 diária sem pernoite R$ 87,23 e 1 com pernoite R$ 261,70, totalizando R$ 348,93. Conforme concessão Nº 1418/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. NAAB. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 348,93 34,90 - Vl. Total 348,93 34,90 Itens do Empenho Item 1 5394 23/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Santa Cruz do Sul e Candelária/RS no dia 23 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1419/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 0 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 5439 24/07/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.004/2013 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes à Porto dia 24 de julho de 2014. Conforme 1420/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 Vl. Unitário 87,23 122,13 - Vl. Total 87,23 122,13 Itens do Empenho Item 1 2 5440 24/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Candelária/RS no dia 24 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1421/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS no dia 25 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1422/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 Vl. Total 34,90 87,23 87,23 87,23 - 87,23 Itens do Empenho Item 1 5441 24/07/2014 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Faxinal do Soturno/RS no dia 24 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1423/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 185 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5442 24/07/2014 Qantidade 1,0000 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Faxinal do Soturno/RS no dia 28 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1424/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 69,00 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5445 24/07/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio de 30% para Moacyr Jose Assmann, sobre exame especializado - tomografia de coluna lombar sem contraste. Conforme Lei Nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 69,00 45,00 - Vl. Total 69,00 - Itens do Empenho Item 1 5446 24/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Andréia Conceição Rodrigues, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 24/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 141,60 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5468 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para o munícipe João Carlos Machry, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 28/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 141,60 12.682,34 - Vl. Total 141,60 12.682,34 Itens do Empenho Item 1 5469 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLASSE, GRAT ESC. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 12.682,34 383,82 - Vl. Total 12.682,34 383,82 Itens do Empenho Item 1 5470 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 383,82 1.509,46 - Vl. Total 383,82 1.509,46 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO UNIAO Vl. Unitário 1.509,46 Vl. Total 1.509,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 186 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 5471 Emissão 28/07/2014 Modalidade Fornecedor 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 381,34 Anulado - Liquidado 381,34 Itens do Empenho Item 1 5472 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014HE 50 Vl. Unitário 381,34 942,11 - Vl. Total 381,34 942,11 Itens do Empenho Item 1 5473 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014GRATIFICACAO ESF MEN UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 942,11 2.103,89 - Vl. Total 942,11 2.103,89 Itens do Empenho Item 1 5474 28/07/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO, GRATIF ESF MEN, INSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.103,89 8.387,27 - Vl. Total 2.103,89 8.387,27 Itens do Empenho Item 1 5475 28/07/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 8.387,27 243,08 - Vl. Total 8.387,27 729,24 Itens do Empenho Item 1 5476 28/07/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 243,08 401,18 - Vl. Total 243,08 401,18 Itens do Empenho Item 1 5477 28/07/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 401,18 2.230,00 - Vl. Total 401,18 2.230,00 Itens do Empenho Item 1 5478 28/07/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014VENCIMENTO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.230,00 3.527,57 - Vl. Total 2.230,00 3.527,57 Itens do Empenho Item 1 5479 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014VENCIMENTO, PROM DE CLASSE - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.527,57 5.300,81 - Vl. Total 3.527,57 5.300,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 187 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5480 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 100%, HE 50%, HORAS SOBR. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.300,81 07/2014HE 0 2.089,68 - Vl. Total 5.300,81 2.089,68 Itens do Empenho Item 1 5481 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE, INSAL MES ANT. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.089,68 0 29,21 - Vl. Total 2.089,68 29,21 Itens do Empenho Item 1 5482 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 29,21 07/2014AD. 0 465,24 - Vl. Total 29,21 465,24 Itens do Empenho Item 1 5483 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014F.G.2 Vl. Unitário 465,24 45.871,55 - Vl. Total 465,24 45.871,55 Itens do Empenho Item 1 5484 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM., ASSID, GRATIF. ES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 45.871,55 3.069,07 - Vl. Total 45.871,55 3.069,07 Itens do Empenho Item 1 5485 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.069,07 6.631,06 - Vl. Total 3.069,07 6.631,06 Itens do Empenho Item 1 5486 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.631,06 2.654,87 - Vl. Total 6.631,06 2.654,87 Itens do Empenho Item 1 5487 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.654,87 2.799,18 - Vl. Total 2.654,87 2.799,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 188 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5488 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.799,18 7.005,82 - Vl. Total 2.799,18 7.005,82 Itens do Empenho Item 1 5489 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014VENCIMENTO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.005,82 0 740,76 - Vl. Total 7.005,82 740,76 Itens do Empenho Item 1 5490 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 740,76 0 127,94 - Vl. Total 740,76 127,94 Itens do Empenho Item 1 5491 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 127,94 0 965,28 - Vl. Total 127,94 965,28 Itens do Empenho Item 1 5492 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT E GRATIF 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC, Vl. Unitário 965,28 2.416,07 - Vl. Total 965,28 2.416,07 Itens do Empenho Item 1 5493 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.416,07 2.268,05 - Vl. Total 2.416,07 2.268,05 Itens do Empenho Item 1 5494 28/07/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ESTADO - PREVENCAO VIOLEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014VENC Vl. Unitário 2.268,05 2.483,37 - Vl. Total 2.268,05 2.483,37 Itens do Empenho Item 1 5495 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO, INSALUBRIDADE PREV VI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.483,37 2.005,30 - Vl. Total 2.483,37 2.005,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 189 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5496 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014INSS Vl. Unitário 2.005,30 1.392,52 - Vl. Total 2.005,30 1.392,52 Itens do Empenho Item 1 5497 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 1.392,52 557,52 - Vl. Total 1.392,52 557,52 Itens do Empenho Item 1 5498 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 557,52 743,39 - Vl. Total 557,52 743,39 Itens do Empenho Item 1 5499 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 743,39 761,06 - Vl. Total 743,39 761,06 Itens do Empenho Item 1 5500 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 761,06 521,51 - Vl. Total 761,06 521,51 Itens do Empenho Item 1 5501 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014INSS Vl. Unitário 521,51 1.952,87 - Vl. Total 521,51 1.952,87 Itens do Empenho Item 1 5502 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.952,87 860,82 - Vl. Total 1.952,87 860,82 Itens do Empenho Item 1 5503 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 860,82 6.285,53 - Vl. Total 860,82 6.285,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 190 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5504 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.285,53 1.207,61 - Vl. Total 6.285,53 1.207,61 Itens do Empenho Item 1 5505 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.207,61 293,71 - Vl. Total 1.207,61 293,71 Itens do Empenho Item 1 5506 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 293,71 574,55 - Vl. Total 293,71 574,55 Itens do Empenho Item 1 5507 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 574,55 253,26 - Vl. Total 574,55 253,26 Itens do Empenho Item 1 5508 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 253,26 1.849,21 - Vl. Total 253,26 1.849,21 Itens do Empenho Item 1 5509 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.849,21 355,29 - Vl. Total 1.849,21 355,29 Itens do Empenho Item 1 5510 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 355,29 86,41 - Vl. Total 355,29 86,41 Itens do Empenho Item 1 5627 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 86,41 312,60 - Vl. Total 86,41 312,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 191 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5650 28/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2014, INSS AUTONOMOS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 312,60 181,50 - Vl. Total 312,60 - Itens do Empenho Item 1 5652 28/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Silviane Oliveira dos Santos, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de sacroilíacas, quadril E e quadril D sem contraste, a ser realizado no dia 06/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 181,50 87,23 - Vl. Total 181,50 87,23 Itens do Empenho Item 1 5653 28/07/2014 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.004/2013 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes à Porto dia 29 de julho de 2014. Conforme 1425/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 5654 28/07/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.004/2013 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes à Porto dia 28 de julho de 2014. Conforme 1426/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 5658 29/07/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para atendimento médico especializado em Santa Cruz do Sul/RS no dia 28 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1427/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 60,00 - Vl. Total 34,90 - Itens do Empenho Item 1 5659 29/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Lorena Kist Ferreira, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 04/08/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 122,10 - Vl. Total 60,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 192 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5660 29/07/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Cleidir Inês Reiter, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 29/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 122,10 0 45,00 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 5685 29/07/2014 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Maria Luiza Flores, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 29/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 0 39,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5686 29/07/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Vantuir Baron Haupt, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/08/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 0 87,23 - Vl. Total 39,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 5688 30/07/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto dia 30 de julho de 2014. Conforme 1428/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 60,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5689 30/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Erni Carlos Batista, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 04/08/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 117,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 5690 30/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Iracema Maria Specht Uhlmann, sobre exame especializado de Tomografia Computadorizada de Coluna Cervical e coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 07/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 117,00 122,10 - Vl. Total 117,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 193 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5691 30/07/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Nilce Teresinha Machry, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 30/07/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 122,10 122,10 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 5726 30/07/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Maria Luisa Flores, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 05/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 122,10 87,23 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 5727 30/07/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar paciente de alta hospitalar em Porto Alegre/RS no dia 30 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1429/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 60,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5729 31/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Teresinha da Silva, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 30/07/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014002791 Vl. Unitário 60,00 40,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5744 31/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Correia Poli V, veículo n° 42. Kit Estabilizador, veículo n° 61. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 30,00 10,00 96,00 - Vl. Total 30,00 10,00 - Itens do Empenho Item 1 5745 31/07/2014 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de agosto, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 96,00 39,00 - Vl. Total 96,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 194 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5746 31/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Auxílio de 30% para Volmir Paim da Silveira, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/08/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 100,80 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 5747 31/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Descrição do Item Pagamento de auxílio para a munícipe Mayara Vanessa Pereira, sobre exame especializado de TC de crânio com contraste, a ser realizado no dia 06/08/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 2014002809 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,80 3.425,51 - Vl. Total 100,80 3.425,51 Itens do Empenho Item 1 5748 31/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Descrição do Item Seguro (contra terceiros) de uma Ambulância (veículo n° 76). Vigência até 24/04/2015. 2014002810 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.425,51 84,56 - Vl. Total 3.425,51 - Itens do Empenho Item 1 2 5749 31/07/2014 Qantidade 1,0000 3,5000 Unidade UNIDADE BARRA 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Descrição do Item Joelho 45º Esgoto 150mmCano De Pvc De Esgoto 150 Mm. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 28,00 16,16 2014002800 490,20 - Vl. Total 28,00 56,56 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5750 31/07/2014 Qantidade 4.000,0000 100,0000 50,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Sulfato Ferroso 40mg AMPOLA Dipirona Sódica 500mg/ml Ampola Com 2ml Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução AMPOLA Injetável, para UBS Centro. 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002798 Vl. Unitário 0,03 0,59 6,00 403,20 - Vl. Total 131,60 58,60 300,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5751 31/07/2014 Qantidade 2.000,0000 8.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Sinvastatina 20mg COMPRIMIDO Diazepam 5mg, para UBS Centro. 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,06 0,03 2014002799 697,56 - Vl. Total 124,00 279,20 - Itens do Empenho Item 1 2 5752 31/07/2014 Qantidade 8.400,0000 1.200,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Amoxicilina 500mg COMPRIMIDO Prednisona 20mg, para UBS Centro. 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002801 Vl. Unitário 0,07 0,09 302,00 - Vl. Total 587,16 110,40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 195 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5753 31/07/2014 Qantidade 2.000,0000 Unidade UNIDADE 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Descrição do Item Cloridrato De Biperideno 2mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,15 2014002802 369,00 - Vl. Total 302,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5754 31/07/2014 Qantidade 480,0000 1.200,0000 7.500,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Alendronato De Sódio 70mg COMPRIMIDO Prednisona 5mg COMPRIMIDO Furosemida 40 Mg, para UBS Centro. 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,30 0,05 0,02 2014002803 831,20 - Vl. Total 144,00 60,00 165,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5755 31/07/2014 Qantidade 1.500,0000 100,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Ácido Valpróico 500mg Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g, para UBS TUBO Centro. 4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014002804 Vl. Unitário 0,52 0,51 2.940,00 - Vl. Total 780,00 51,20 - Itens do Empenho Item 1 5756 31/07/2014 Qantidade 3.000,0000 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item Metoprolol 50 Mg Succinato De Comprimido Liberação COMPRIMIDO Prolongada, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002805 Vl. Unitário 0,98 152,23 - Vl. Total 2.940,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5757 31/07/2014 Qantidade 700,0000 50,0000 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Fluconazol 150mg Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com FRASCO 100ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002806 Vl. Unitário 0,16 0,84 105,48 - Vl. Total 110,39 41,84 - Itens do Empenho Item 1 5758 31/07/2014 Qantidade 1.200,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cinarizina 75mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014002807 Vl. Unitário 0,09 189,80 - Vl. Total 105,48 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5759 31/07/2014 5854 DROGARIA PILZ LTDA Qantidade 1.400,0000 160,0000 1.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Norfloxacin 400mg COMPRIMIDO Cloridrato De Prometazina 25mg COMPRIMIDO Flunarizina 10mg, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014002808 Vl. Unitário 0,10 0,08 0,04 171,00 - Vl. Total 140,00 12,80 37,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 196 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5760 31/07/2014 Qantidade 300,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Nortriptilina 50mg. Compra emergencial pois o COMPRIMIDO fornecedor do pregão está em falta com esse produto. Vl. Unitário 0,57 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 171,00 - Itens do Empenho Item 1 5761 31/07/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.004/2013 e Item diária para levar pacientes à Porto dia 31 de julho de 2014. Conforme 1430/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. Vl. Unitário 87,23 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5764 31/07/2014 Qantidade 1,0000 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 2 - Tomada de Preços Item diária para levar pacientes para Porto dia 31 de julho de 2014. Conforme 1431/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 000016/2014 0 Vl. Unitário 87,23 3.000,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5796 31/07/2014 Qantidade 1,0000 3737 DAVI DANIEL REIS Unidade Descrição do Item Previsão complementar referente a prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 40,00. Vigência até 31.12.2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.000,00 0 87,23 - Vl. Total 3.000,00 - Itens do Empenho Item 1 5798 31/07/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar paciente no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, no dia 27 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 1432/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014002835 Vl. Unitário 87,23 7,50 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 5800 31/07/2014 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Aromatizante De Veículos, para o veículo n° 67. 19 - Não Aplicável 2014002833 Vl. Unitário 7,50 174,25 - Vl. Total 7,50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 197 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 25,0000 Unidade CAIXA Descrição do Item Haloperidol 5mg - Com 20 Cps. Compra emergencial devido a empresa vencedora da licitação não conseguir esse ítem devido estar em falta no mercado. Total da Unidade: Unidade: 4052 3 30/05/2014 Vl. Unitário 6,97 225.530,85 14.860,22 Vl. Total 174,25 255.660,84 FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 3.791,75 Itens do Empenho Item 4053 30/05/2014 Qantidade Unidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 9.411,36 Itens do Empenho Item 4054 30/05/2014 Qantidade Unidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.265,64 Itens do Empenho Item 5067 09/07/2014 Qantidade Unidade 5287 ASSOCIACAO HIDRICA DUQUE DE CAXIAS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 15.000,00 - Vl. Total 15.000,00 Itens do Empenho Item 1 5127 11/07/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6989 R S PIRES COMERCIAL LTDA - EPP Descrição do Item Concessão de auxílio financeiro destinado para custear despesas de instalação de reservatório de água localizado em Linha Santo Antônio, conforme Convênio n° 009/2014, com vigência até 31/12/2014. 19 - Não Aplicável 2014002566 Vl. Unitário 15.000,00 4.470,00 - Vl. Total 15.000,00 4.470,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 3,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Coletor De Lixo - Capacidade 1045litros/447kg Com 4 Rodas Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 111 9 1 02/01/2014 Vl. Unitário 1.490,00 19.470,00 245.000,85 14.860,22 Vl. Total 4.470,00 34.938,75 290.599,59 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 291,63 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 198 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho 123 Emissão 02/01/2014 Modalidade Fornecedor 622 VIVO S.A Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 121,55 Itens do Empenho Item 215 02/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 26,46 Itens do Empenho Item 242 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 311,33 Itens do Empenho Item 4036 29/05/2014 Qantidade 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 4037 29/05/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 325,58 Itens do Empenho Item 5286 18/07/2014 Qantidade 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2014 2014002658 52,26 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2 3 5300 18/07/2014 Qantidade 24,0000 10,0000 4,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE PACOTE PEÇA Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades Escova Sanitária Pregão nº 07/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002681 Vl. Unitário 1,59 0,93 1,20 47,68 - Vl. Total 38,16 9,30 4,80 - Itens do Empenho Item 1 2 3 5301 18/07/2014 Qantidade 12,0000 1,0000 10,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE ROLO PACOTE Descrição do Item Pano De Prato 51x74cm Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m Guardanapo Simples C/ 50 Pregão nº 07/2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014002680 Vl. Unitário 2,94 8,00 0,44 640,99 - Vl. Total 35,28 8,00 4,40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 199 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5302 18/07/2014 Qantidade 60,0000 9,0000 48,0000 12,0000 15,0000 6,0000 2,0000 8 6,0000 9 2,0000 10 11 12 13 14 12,0000 15,0000 30,0000 12,0000 2,0000 15 16 8,0000 4,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com FARDO 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado PACOTE Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml UNIDADE Balde De Plástico 15 Litros Pregão nº 07/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002683 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 0,74 0,77 5,22 25,00 Vl. Total 54,60 53,91 168,00 8,88 11,55 31,32 50,00 9,99 59,94 21,39 42,78 1,17 1,49 1,19 3,19 9,08 14,04 22,35 35,70 38,28 18,16 2,14 3,59 17,12 14,36 12,54 - - Itens do Empenho Item 1 5303 18/07/2014 Qantidade 3,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml 5 - Pregão Pregão nº 07/2014. 000007/2014 2014002682 Vl. Unitário 4,18 193,83 - Vl. Total 12,54 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5326 21/07/2014 Qantidade 24,0000 3,0000 6,0000 10,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade LITRO GALÃO PAR TUBO Descrição do Álcool Álcool Gel-5 Luva Forrada Desinfetante 5 - Pregão Item Litros Tamanho M - Amarela Sanitário 2l Pregão nº 07/2014. 000007/2014 2014002690 Vl. Unitário 3,29 27,09 1,65 2,37 66,90 - Vl. Total 78,96 81,27 9,90 23,70 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5336 21/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 3,0000 3,0000 2,0000 4,0000 1,0000 4,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE GALÃO UNIDADE Descrição do Item Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Esfregão Aço Inóx Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Sabonete Líquido Com 05 Litros Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros Pregão nº 07/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002691 Vl. Unitário 2,50 0,70 1,05 3,50 9,20 8,00 124,68 - Vl. Total 7,50 2,10 2,10 14,00 9,20 32,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 200 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 5337 21/07/2014 Qantidade 12,0000 3,0000 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De Comprimento Pregão 007/2014 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,39 18,00 18,00 2014002692 7,40 - Vl. Total 16,68 54,00 54,00 - Itens do Empenho Item 1 5338 21/07/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder 5 - Pregão Vl. Unitário 3,70 000007/2014 2014002693 348,05 - Vl. Total 7,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 5339 21/07/2014 Qantidade 2,0000 6,0000 6,0000 Unidade PACOTE CAIXA PACOTE 1,0000 1,0000 2,0000 50,0000 PACOTE UNIDADE UNIDADE PACOTE 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Fósforo Com 10 Caixas Isqueiro Térmica Inox 1,8 Litros Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades Pregão nº 07/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002694 Vl. Unitário 4,50 1,85 1,00 Vl. Total 9,00 11,10 6,00 1,46 2,49 90,00 2,76 1,46 2,49 180,00 138,00 98,40 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 5340 21/07/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 6,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Lâmpada Econômica 100w "t" Para Luz Pregão nº 007/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002695 Vl. Unitário 2,25 13,35 6,00 89,81 - Vl. Total 9,00 53,40 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2 5369 22/07/2014 Qantidade 1,0000 9,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item UNIDADE Adoçante Líquido 100ml Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada Pregão QUILOGRAMA nº 007/2014. 2014002706 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,60 9,69 19,00 - Vl. Total 2,60 87,21 19,00 Itens do Empenho Item 1 5370 22/07/2014 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Balde Plástico Reforçado 20 Litros Ítem não cotado no pregão nº 007/2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014002704 Vl. Unitário 9,50 12,54 - Vl. Total 19,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 201 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5371 22/07/2014 Qantidade 6,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade PAR Descrição do Item Luva Forrada Tamanho G - Amarela Pregão nº 007/2014 5 - Pregão 000007/2014 2014002705 Vl. Unitário 2,09 29,46 - Vl. Total 12,54 - Itens do Empenho Item 1 2 5381 23/07/2014 Qantidade 6,0000 2,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado UNIDADE Café Solúvel 200g, 007/2014 5 - Pregão Vl. Unitário 2,05 8,58 Vidro Ou Sachê Pregão nº 000007/2014 2014002710 44,70 - Vl. Total 12,30 17,16 - Itens do Empenho Item 1 5547 28/07/2014 Qantidade 3,0000 4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Café Em Pó Pregão nº 007/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 14,90 0 3.624,10 - Vl. Total 44,70 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 5589 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 761,06 - Vl. Total 3.624,10 761,06 Itens do Empenho Item 1 5734 31/07/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 19 - Não Aplicável 07/2014INSS 2014002782 Vl. Unitário 761,06 205,00 - Vl. Total 761,06 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Chave Direcional, para o veículo n° 43. Total da Unidade: Unidade: 113 2 02/01/2014 Vl. Unitário 205,00 Vl. Total 205,00 6.378,40 - 5.565,71 0,00 - 119,02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 124 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 73,76 Itens do Empenho Item 4833 02/07/2014 4135 LIZANE LORENZEN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 34,90 - Vl. Total 34,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 202 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5566 28/07/2014 Qantidade 1,0000 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para Curso de Capacitação "Violência Doméstica e Violência Sexual Intrafamiliar" em Vera Cruz/RS, no dia 03 de julho de 2014. Conforme concessão Nº 36/09.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 34,90 4.171,40 - Vl. Total 34,90 4.171,40 Itens do Empenho Item 1 5567 28/07/2014 Qantidade 1,0000 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014GRATIFICACAO CONS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.171,40 0 417,14 - Vl. Total 4.171,40 417,14 Itens do Empenho Item 1 5628 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FERIAS - CONS. TUTELAR. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 417,14 07/20141/3 0 834,30 - Vl. Total 417,14 834,30 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014, INSS CONSELHO TUTELAR. Total da Unidade: Unidade: 248 3 02/01/2014 Vl. Unitário 834,30 Vl. Total 834,30 5.457,74 - 5.650,52 0,00 - 1.448,00 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CLARA 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 249 02/01/2014 Qantidade 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.448,00 Itens do Empenho Item 250 02/01/2014 Qantidade 4369 RAFAEL BARTH - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.896,00 Itens do Empenho Item 2492 02/04/2014 5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.776,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 203 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2493 02/04/2014 Qantidade 6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 2822 22/04/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001304 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2840 22/04/2014 Qantidade 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 450,00 Itens do Empenho Item 3192 28/04/2014 Qantidade 380 PAULO SCHONARTH Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 600,00 Itens do Empenho Item 3250 30/04/2014 Qantidade 6334 CRISTIANE SINARA HERTZER - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.042,00 Itens do Empenho Item 3277 02/05/2014 Qantidade 2704 LEONILDA NYLAND Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.500,00 Itens do Empenho Item 3441 12/05/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001670 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 4076 02/06/2014 Qantidade 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002000 0,00 - Vl. Total 79,50 Itens do Empenho Item 4462 24/06/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002264 0,00 - Vl. Total 52,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 204 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4477 24/06/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002274 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2,40 Itens do Empenho Item 4696 26/06/2014 Qantidade 4860 SPACO DAS ARTES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002314 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 328,77 Itens do Empenho Item 4724 26/06/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014002333 0,00 - Vl. Total 10,81 Itens do Empenho Item 4738 27/06/2014 Qantidade 6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002345 0,00 - Vl. Total 77,70 Itens do Empenho Item 4739 27/06/2014 Qantidade 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002346 0,00 - Vl. Total 648,35 Itens do Empenho Item 4750 30/06/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002354 0,00 - Vl. Total 18,75 Itens do Empenho Item 4761 30/06/2014 Qantidade 1318 KLOCK & KLOCK LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002359 0,00 - Vl. Total 291,85 Itens do Empenho Item 4762 30/06/2014 Qantidade 1318 KLOCK & KLOCK LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002360 0,00 - Vl. Total 4,90 Itens do Empenho Item 4763 30/06/2014 1318 KLOCK & KLOCK LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014002361 0,00 - Vl. Total 144,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 205 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 4767 30/06/2014 Qantidade 100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002366 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 99,90 Itens do Empenho Item 4768 30/06/2014 Qantidade 100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014002365 19 - Não Aplicável 0,00 134,40 Vl. Total 106,25 Itens do Empenho Item 4781 01/07/2014 Qantidade 415 NEUSA TEREZA SIEBEN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 1.809,96 - Vl. Total 1.809,96 Itens do Empenho Item 1 4809 01/07/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014002382 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.809,96 30,00 - Vl. Total 1.809,96 30,00 Itens do Empenho Item 1 4826 02/07/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Limpeza de Memória. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 30,00 2014002390 195,14 - Vl. Total 30,00 195,14 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4857 03/07/2014 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 1,0000 3,0000 24,8000 1,0000 2,0000 0,5000 1,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 1,0000 7,0000 1,0000 2,0000 4,0000 Unidade UNIDADE PEÇA METRO UNIDADE METRO METRO METRO UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA METRO PEÇA METRO PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Tomada Cinza 10 A Tampa De Tomada Condulete Fio Plastichumbo 2x0,50 Soquete De Porcelana Canaleta Adesiva 20x10 Fio Flex Preto 2,5mm Fio Flex Branco 2,5mm Interruptor Paralelo + Tomada Cinza Tampa Condulete Lampada Fluorescente 40w Reator Eletronico 1x40 Fio Verde Flex1,5 Tomada Embutir 2p + T 20a Cinza Fio Plastichumbo 2 X 0,75mm Tomada Cinza 20 A Reator Eletrônico 2 X 40 Soquete Antivibratório, para manutenção do prédio do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002402 Vl. Unitário 8,00 4,50 1,00 3,25 4,90 1,12 1,12 11,20 4,50 5,00 25,00 0,73 9,50 1,20 9,50 25,00 1,70 244,59 - Vl. Total 8,00 13,50 24,80 3,25 9,80 0,56 1,68 11,20 4,50 5,00 25,00 3,65 9,50 8,40 9,50 50,00 6,80 244,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 206 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4858 03/07/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 4,0000 3,0000 1,0000 8,0000 4,0000 1,0000 1,0000 6,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros UNIDADE Pão De Forma - 450 Gramas UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Biscoito Caseiro UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr UNIDADE Tempero Verde PACOTE Fermento 125g PACOTE Mortadela Pena Branca - 1,01 Kg QUILOGRAMA Limão UNIDADE Fermento 100g PACOTE Açúcar Baunilha 40g UNIDADE Pimenta Branca - 40 Gramas UNIDADE Pimenta Preta - 40 Gramas UNIDADE Pote Margarina 500g UNIDADE Alface UNIDADE Repolho Verde PACOTE Farinha De Mandioca 500g QUILOGRAMA Farinha De Milho QUILOGRAMA Aipim Descascado DÚZIA Ovos PACOTE Queijo Lanche Fatiado - 1,046 Kg PACOTE Carne De Paleta - 3,048 Kg PACOTE Pimentão - 0,406 Kg UNIDADE Espinafre PACOTE Cenoura (2,351 Kg) PACOTE Batata Branca (2,905 Kg) UNIDADE Óleo De Soja - 900 Ml, para consumo durante o curso de processamento de peixes e panificação. 19 - Não Aplicável 2014002403 Vl. Unitário 3,89 2,60 4,05 3,35 2,99 1,49 4,59 5,95 1,99 2,39 1,50 2,95 2,25 1,95 1,49 2,99 2,25 1,65 2,99 4,89 19,34 34,11 2,43 2,49 9,38 5,78 3,29 17,50 - Vl. Total 23,34 7,80 16,20 10,05 2,99 11,92 18,36 5,95 1,99 14,34 3,00 2,95 2,25 1,95 2,98 2,99 4,50 3,30 2,99 4,89 19,34 34,11 2,43 2,49 9,38 5,78 26,32 17,50 Itens do Empenho Item 1 4865 03/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 35,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Tampa Para Embalagem De Vidro, para oficina durante curso de processamento de peixes e panificação. 19 - Não Aplicável 2014002415 Vl. Unitário 0,50 285,37 - Vl. Total 17,50 285,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 207 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4866 03/07/2014 Qantidade 15,0000 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 2,0000 4,0000 4,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item LITRO Leite Integral PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg CAIXA Caldo De Carne UNIDADE Tempero De Legumes 60 Gramas QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada POTE Achocolatado 400g VIDRO Café Solúvel - 400 Gramas PACOTE Carne Moída (9,174 Kg) PACOTE Sal Para Churrasco - Com 1 Kg PACOTE Farinha De Rosca 500g UNIDADE Extrato De Tomate - Sache De 340 Gramas PACOTE 5,094 Kg -de Cebola PACOTE 8,280 Kg Tomate PACOTE 0,692 Kg De Alho GALÃO Vinagre De Álcool 5 Litros PACOTE Sal Fino/comum - 1 Kg PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros POTE Nata 300g Tripa Semi-seca, para consumo durante o curso de PACOTE processamento de peixes e panificação. Vl. Unitário 2,19 10,30 2,30 3,15 10,99 6,25 10,99 35,93 0,99 2,99 1,39 10,13 33,03 11,75 8,69 0,85 9,30 2,99 2,75 4,25 2014002416 19 - Não Aplicável 9,09 - Vl. Total 32,85 41,20 4,60 6,30 10,99 12,50 10,99 35,93 3,96 5,98 5,56 10,13 33,03 11,75 8,69 5,10 18,60 11,96 11,00 4,25 9,09 Itens do Empenho Item 1 2 4867 03/07/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades Saco Plástico C/ 2 Kg Para Freezer Com 100 Unidades, para consumo durante o curso de processamento de peixes e panificação. 2014002417 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,39 2,85 15,18 - Vl. Total 3,39 5,70 15,18 Itens do Empenho Item 1 4879 03/07/2014 Qantidade 2,0000 7064 LUSIANE INES LEHNEN Unidade PACOTE Descrição do Item Carvão C/ 4kg, para consumo durante o curso de processamento de peixes e panificação. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,59 1.008,01 - Vl. Total 15,18 1.008,01 Itens do Empenho Item 1 4880 03/07/2014 Qantidade 1,0000 7064 LUSIANE INES LEHNEN Unidade Descrição do Item Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão de contrato de trabalho. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.008,01 378,00 - Vl. Total 1.008,01 378,00 Itens do Empenho Item 1 4900 04/07/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de 13° salário, conforme rescisão de contrato de trabalho. 5 - Pregão 000002/2014 2014002438 Vl. Unitário 378,00 79,60 - Vl. Total 378,00 79,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 208 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4901 04/07/2014 Qantidade 20,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Maçã. Lanche para jovens de 06 a 15 anos, durante QUILOGRAMA oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1-2 período de 07/07/2014 a 11/07/2014. 5 - Pregão 000002/2014 2014002437 Vl. Unitário 3,98 136,80 - Vl. Total 79,60 136,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4951 07/07/2014 Qantidade 16,0000 20,0000 20,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item PACOTE Bolacha Maisena PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas Banana Caturra. Lanche para jovens de 06 a 15 anos, QUILOGRAMA durante oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1-2 período de 07/07/2014 a 11/07/2014. 19 - Não Aplicável 2014002475 Vl. Unitário 3,25 2,44 1,80 320,91 - Vl. Total 52,00 48,80 36,00 320,91 Itens do Empenho Item 1 2 3 4956 07/07/2014 Qantidade 27,0000 0,9000 1,0000 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ - PJ Unidade Descrição do Item M2 Forro De Pinus METRO Ripa De Eucalipto 2,5x5 Prego 16x24, material para fazer divisórias no QUILOGRAMA prédio do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002480 Vl. Unitário 10,50 32,40 8,25 51,22 - Vl. Total 283,50 29,16 8,25 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4967 08/07/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 5,0000 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 6,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Alface QUILOGRAMA Repolho QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Cenoura DÚZIA Ovos, para consumo durante o curso de panificação. 19 - Não Aplicável 2014002497 Vl. Unitário 2,29 0,90 2,49 1,89 1,90 4,50 201,39 - Vl. Total 11,45 2,70 2,49 3,78 3,80 27,00 201,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 209 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4982 08/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 6,0000 8,0000 1,0000 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Leite Condensado 395g PACOTE Bicarbonato De Sódio - 40 Gramas PACOTE Sal Amoniaco - 80 Gramas PACOTE Granulado Decorativo PACOTE 2,190 Kg De Banana Caturra PACOTE Tempero Orégano UNIDADE Geléia - Aroma De Mel UNIDADE Ricota - 0,280 Kg PACOTE Polvilho Azedo 500g PACOTE Amendoim 500g POTE Manteiga Com Sal 200g QUILOGRAMA Carne Bovina Moída Ii QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa UNIDADE Queijo Inteiro - 2,006 Kg UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr, para consumo durante o curso de panificação. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,15 0,49 0,70 2,45 4,92 1,35 2,35 2,56 5,49 2,67 4,35 11,75 4,95 38,01 4,15 2014002503 34,09 - Vl. Total 6,30 0,49 0,70 4,90 4,92 1,35 2,35 2,56 5,49 2,67 17,40 70,50 39,60 38,01 4,15 34,09 Itens do Empenho Item 1 2 4983 08/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Forma De Alumínio Fundo Móvel 28 Estrelas Forma Grande P/pão De Queijo, para uso durante o curso de panificação. 19 - Não Aplicável 2014002502 Vl. Unitário 6,05 21,99 133,00 - Vl. Total 12,10 21,99 133,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5029 09/07/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 6,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Flocos De Aveia Fina UNIDADE Polvilho Doce 500 Gr UNIDADE Tempero Verde UNIDADE Chuchu - 3,10 Kg UNIDADE Brocolis Hibrido - 300 Gramas PACOTE Peito De Frango - 2,065 Kg PACOTE Moranga Amarela - 2,980 Kg UNIDADE Fiambre Com Picles- 0,282 Kg UNIDADE Apresuntado Fatiado - 0,844 Kg PACOTE Queijo Lanche Fatiado - 1,21 Kg UNIDADE Goiabada - 400 Gramas PACOTE Açúcar Baunilha 40g UNIDADE Doce De Leite 400g PACOTE Farinha De Trigo Integral - 500 Gramas PACOTE Farinha De Linhaça - 250 Gramas PACOTE Açúcar Mascavo 500g POTE Melado 350 Grs PACOTE Coco Ralado -100 Gr PACOTE Mortadela Pena Branca - 0,676 Gramas QUILOGRAMA Banha, para consumo durante o curso de panificação. 19 - Não Aplicável 2014002528 Vl. Unitário 1,99 2,99 1,49 9,27 3,99 16,09 2,95 2,96 9,53 22,36 2,19 1,50 3,99 2,35 2,65 4,19 4,19 2,89 3,98 3,50 93,00 - Vl. Total 3,98 2,99 8,94 9,27 11,97 16,09 2,95 2,96 9,53 22,36 2,19 1,50 7,98 4,70 2,65 4,19 8,38 2,89 3,98 3,50 93,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 210 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 5030 09/07/2014 Qantidade 3,0000 2,0000 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Nega Maluca Com Cobertura Cuca Recheada Pão De Leite - 500 Gramas, para consumo durante atividades com crianças de 0 a 6 anos e seus familiares. 19 - Não Aplicável 2014002527 Vl. Unitário 18,00 15,00 4,50 21,59 - Vl. Total 54,00 30,00 9,00 21,59 Itens do Empenho Item 1 2 5068 10/07/2014 Qantidade 4,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade POTE PACOTE Descrição do Item Manteiga 100 Gr 0,913 Kg Da Pão Francês, para consumo durante curso de panificação caseira alunas de 30 a 59 anos. 19 - Não Aplicável 2014002545 Vl. Unitário 4,35 4,19 64,12 - Vl. Total 17,40 4,19 64,12 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5076 10/07/2014 Qantidade 1,0000 3,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade Descrição do Item PACOTE 7,085 Kg De Coxa-sobrecoxa UNIDADE Pão De Forma QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada LITRO Leite Integral Carne De Rês - 500 Gramas, para encontro de PCDs PACOTE durante o mês de julho. 19 - Não Aplicável 2014002539 Vl. Unitário 35,07 2,60 10,15 2,55 6,00 47,59 - Vl. Total 35,07 7,80 10,15 5,10 6,00 47,59 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5077 10/07/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade UNIDADE UNIDADE CAIXA PACOTE UNIDADE Descrição do Item Bola Plástica Pequena Bola Plástica Média Massinha De Modelar Balão Maleta Plástica Com Tampa, para uso durante oficinas com crianças de 0 a 6 anos - encontro do mês de julho. 19 - Não Aplicável 2014002538 Vl. Unitário 1,50 2,50 3,00 4,99 8,90 43,00 - Vl. Total 1,50 2,50 3,00 4,99 35,60 43,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 5081 10/07/2014 524 CLAUDIR E. TROJACK. Qantidade 1,0000 6,0000 3,0000 3,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE KIT Descrição do Item Jarra Pequena Para Suco Pano De Prato Esteira "descanso" De Panela Suporte Para Panela Espátula+pente Para Bolo, para uso durante oficinas com crianças de 0 a 6 anos - encontro do mês de julho. 19 - Não Aplicável 2014002536 Vl. Unitário 2,75 3,50 2,25 2,00 6,50 41,00 - Vl. Total 2,75 21,00 6,75 6,00 6,50 41,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 211 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5096 11/07/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para uso no curso de panificação. 19 - Não Aplicável 2014002553 Vl. Unitário 41,00 754,50 - Vl. Total 41,00 754,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5099 11/07/2014 Qantidade 30,0000 15,0000 15,0000 30,0000 15,0000 60,0000 30,0000 15,0000 15,0000 30,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Papel Higienico C/4 Unidades UNIDADE Creme Dental 90gr UNIDADE Sabão Em Barra 400g UNIDADE Sabonete 90gr UNIDADE Sabão Em Pó 500g LITRO Leite Integral PACOTE Massa Com Ovos 500g UNIDADE Óleo De Soja - 900 Ml PACOTE Farinha De Trigo Especial 1kg QUILOGRAMA Feijão Preto T1 QUILOGRAMA Farinha De Milho PACOTE Açúcar Cristalizado 2kg PACOTE Arroz Com 5kg Sal Moído. Cestas básicas destinadas à famílias QUILOGRAMA carentes. 19 - Não Aplicável 2014002551 Vl. Unitário 2,19 1,60 1,20 0,89 2,65 1,89 1,49 3,55 1,69 3,99 1,45 4,19 8,49 0,80 22,50 - Vl. Total 65,70 24,00 18,00 26,70 39,75 113,40 44,70 53,25 25,35 119,70 21,75 62,85 127,35 12,00 22,50 Itens do Empenho Item 1 2 5100 11/07/2014 Qantidade 4,0000 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Refrigerante De Cola 2 Litros Refrigerante De Guaraná 2 Litros, para almoço com PCDs no mês de julho. 19 - Não Aplicável 2014002552 Vl. Unitário 2,98 5,29 5,16 - Vl. Total 11,92 10,58 5,16 Itens do Empenho Item 1 2 5119 11/07/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Detergente Líquido Neutro 500ml Lava Louças, para limpeza no almoço dos PCDs, mês de julho. 19 - Não Aplicável 2014002568 Vl. Unitário 1,29 1,29 299,60 - Vl. Total 2,58 2,58 - Itens do Empenho Item 1 5120 11/07/2014 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Mesa Plástica Redonda, Com 4 Pés Removíveis, Cor: Branca. Altura: 70,0 cm. Diâmetro: 90,0 cm. Material: Polipropileno, para o CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002570 Vl. Unitário 74,90 45,00 - Vl. Total 299,60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 212 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5121 11/07/2014 Qantidade 1,0000 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Unidade UNIDADE Descrição do Item Ferro De Passar Roupa A Seco, Alça Emborrachada, cabo elétrico de no mínimo 1,80m de comprimento e de giro de no mínimo 180°, base em alumínio, para o CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002569 Vl. Unitário 45,00 560,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 5154 15/07/2014 Qantidade 16,0000 3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cadeira Plástica Com Apoio Para Os Braços, Cor: Branca Altura: 80 cm, largura: 55 cm. Material: Polipropileno. ESTIMATIVA DE COMPRA: 16 unidades. Para o CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002584 Vl. Unitário 35,00 60,00 - Vl. Total 560,00 - Itens do Empenho Item 1 5177 15/07/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Chamado para manutenção técnica do aparelho de alarme do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002617 Vl. Unitário 60,00 742,50 - Vl. Total 60,00 742,50 Itens do Empenho Item 1 5242 17/07/2014 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 2 3,0000 UNIDADE 3 1,0000 UNIDADE 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME Descrição do Item Vale Alimentação No Valor De R$ 198,00 Para Servidores. Vale Alimentação No Valor De R$ 99,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Vale Alimentação No Valor De R$ 49,50 Para Servidores. 19 - Não Aplicável 2014002646 Vl. Unitário 198,00 Vl. Total 396,00 99,00 297,00 49,50 49,50 270,00 - - Itens do Empenho Item 1 5363 22/07/2014 Qantidade 1,0000 113 COMERCIO DE PLASTICOS BERGAMASCHI LTDA. Unidade Descrição do Item Contratação de transporte (24 lugares) para viagem com destino a Santa Cruz do Sul (local do evento: Igreja São José), no dia 18/07/2014, para participação do Coral da Terceira Idade do CRAS no 2º Encontro Municipal de Corais da Terceira Idade. 19 - Não Aplicável 2014002702 Vl. Unitário 270,00 115,25 - Vl. Total 270,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 213 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5380 23/07/2014 Qantidade 51,0000 2 3 1,0000 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 6 1,0000 7 8 9 5,5000 1,0000 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Missangas, Pedrarias E Missangões Cores De Modelos QUILOGRAMA Diversos UNIDADE Chatons - Modelos Diversos - 150 Gramas UNIDADE Spikes Metálicos Rebite - Modelos Diversos- 100 Gramas UNIDADE Spikes Plásticos Rebite - Modelos Diversos - 50 Gramas UNIDADE Pingentes Plásticos Diversos - Caveirinhas, Topes 100 Gramas UNIDADE Fecho Para Colar/pulseira- Tipo Lagostinha - 100 Gramas UNIDADE Corrente Em Metro - Modelos Diversos UNIDADE Peças Metálicas - Modelos Diversoss -50 Gramas UNIDADE Fio De Silicone - 100 Metros Para oficinas. Grupo de 6 a 15 anos "Vivendo e Aprendendo". 19 - Não Aplicável 2014002709 Vl. Unitário 0,50 Vl. Total 25,50 5,95 6,95 5,95 6,95 5,95 5,95 7,95 7,95 9,90 9,90 5,50 9,90 12,90 30,25 9,90 12,90 84,16 - 84,16 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 5401 23/07/2014 Qantidade 36,0000 50,0000 30,0000 6,0000 10,8000 10,8000 5,4000 1,3500 95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA. Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA METRO METRO METRO M2 Descrição do Item Bucha S-10 Bucha S-6 Parafuso Para Madeira 5,5x100 Parafuso Frances - 1/4x5 Kurz - Ripa 2,5x5 Eucalipto Kurz - Sarrafo 2,5x10 Eucalipto Kurz - Ripa 2,5 X 3 Eucalipto Forro De Pinus Para divisórias do novo prédio do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014002721 Vl. Unitário 0,25 0,10 0,69 0,75 0,90 1,60 0,70 10,50 2.000,00 - Vl. Total 9,00 5,00 20,70 4,50 9,72 17,28 3,78 14,18 - Itens do Empenho Item 1 5419 24/07/2014 Qantidade 1,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Geladeira Duplex 450 Litros Cor Branca Ítem sem cotação no pregão nº 11/2014 19 - Não Aplicável 2014002728 Vl. Unitário 2.000,00 65,65 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5420 24/07/2014 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 12,0000 2,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada LOTE Milho E Ervilha - 200 Gramas PACOTE Coco Ralado -100 Gr LITRO Leite Integral DÚZIA Ovos Lanche para oficinas com grupos de 0 a 6 anos. 19 - Não Aplicável 2014002729 Vl. Unitário 10,15 10,45 1,85 2,89 2,39 4,89 1,99 - Vl. Total 10,15 10,45 3,70 2,89 28,68 9,78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 214 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5421 24/07/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Kit Decoração De Unhas Com 3 Cartelas De 10 Unidades Em Cada Para oficinas com grupos de 0 a 6 anos. 7 - Disponibilidade por Limite Vl. Unitário 1,99 2014002730 18,90 - Vl. Total 1,99 - Itens do Empenho Item 1 5423 24/07/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Mouse Óptico Vl. Unitário 18,90 2014002731 19 - Não Aplicável 33,00 - Vl. Total 18,90 - Itens do Empenho Item 1 5424 24/07/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 50 impressões coloridas. Vl. Unitário 33,00 2014002732 19 - Não Aplicável 28,36 - Vl. Total 33,00 28,36 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5427 24/07/2014 Qantidade 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Tomate PACOTE Mortadela Fatiada (200 Gramas) PACOTE 200 Gramas - Queijo Fatiado Açúcar, 5 Kg Consumo para o grupo de oficinas de 0 PACOTE a 6 anos. 2014002733 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,99 1,30 4,40 7,99 81,42 - Vl. Total 8,97 2,60 8,80 7,99 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 5548 28/07/2014 Qantidade 30,0000 25,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE Descrição do Item Lixa De Unha Esmalte Colorido Esmalte Claro Para Crianças Tesourinha Pra Unhas Algodão Com 25g Acetona Para Unhas. Para uso em oficinas com alunos de 0 a 6 anos. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 0,10 1,89 1,89 7,39 1,34 1,99 696,35 - Vl. Total 3,00 47,25 5,67 22,17 1,34 1,99 696,35 Itens do Empenho Item 1 5549 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 696,35 0 110,63 - Vl. Total 696,35 110,63 Itens do Empenho Item 1 5550 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014ABONO Vl. Unitário 110,63 311,46 - Vl. Total 110,63 311,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 215 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5551 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014F.G.2 Vl. Unitário 311,46 5.133,24 - Vl. Total 311,46 5.133,24 Itens do Empenho Item 1 5552 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRAT. ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014VENC, 0 Vl. Unitário 5.133,24 127,94 - Vl. Total 5.133,24 127,94 Itens do Empenho Item 1 5561 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 127,94 1.860,97 - Vl. Total 127,94 1.860,97 Itens do Empenho Item 1 5569 28/07/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014C.C.3 Vl. Unitário 1.860,97 2.268,02 - Vl. Total 1.860,97 6.804,06 Itens do Empenho Item 1 5590 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014SALARIO CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.268,02 0 390,80 - Vl. Total 2.268,02 390,80 Itens do Empenho Item 1 5592 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 390,80 476,28 - Vl. Total 390,80 476,28 Itens do Empenho Item 1 5593 28/07/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 07/2014INSS 0 Vl. Unitário 476,28 754,12 - Vl. Total 476,28 754,12 Itens do Empenho Item 1 5604 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 07/2014INSS Vl. Unitário 754,12 924,42 - Vl. Total 754,12 924,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 216 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 5611 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL Vl. Unitário 924,42 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais 97,90 - Vl. Total 924,42 97,90 Itens do Empenho Item 1 5619 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014CONTRIBUICAO PATRONAL Vl. Unitário 97,90 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais 271,97 - Vl. Total 97,90 271,97 Itens do Empenho Item 1 5626 28/07/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 271,97 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais 28,80 - Vl. Total 271,97 28,80 Itens do Empenho Item 1 5728 31/07/2014 Qantidade 1,0000 6512 CASSIA APARECIDA DA SILVA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2014AMORTIZA��O ATUARIAL 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,80 5.481,09 - Vl. Total 28,80 5.481,09 Itens do Empenho Item 1 5777 31/07/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho. 5 - Pregão 000002/2014 Vl. Unitário 5.481,09 2014002821 217,85 - Vl. Total 5.481,09 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5783 31/07/2014 Qantidade 30,0000 20,0000 15,0000 15,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate PACOTE Bolacha Maria 400gr QUILOGRAMA Banana Caturra UNIDADE Abacaxi. Lanche para jovens de 06 a 15 anos, durante oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1 e 2. 5 - Pregão 000002/2014 2014002825 Vl. Unitário 2,74 2,44 1,80 3,99 142,70 - Vl. Total 82,20 48,80 27,00 59,85 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 25,0000 20,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Maçã Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas. Lanche para PACOTE jovens de 06 a 12 anos durante oficinas do Grupo Vivendo e Aprendendo 1 e 2. Total da Unidade: Vl. Unitário 3,98 2,16 29.742,68 134,40 Vl. Total 99,50 43,20 46.637,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 217 de 217 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Total do Órgão: 41.578,82 134,40 Liquidado 57.853,75