Setembro 2015 Publicado em 04/12/2015
Transcrição
Setembro 2015 Publicado em 04/12/2015
Página 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007054 16/09/2015 000242/2015 0002 SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA 2015NE/00/1201 010 2015/000169 CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00 Código do Fornecedor 2015/007055 000242/2015 0002 2015/000169 SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00 2015NE/00/1201 Código do Fornecedor 000003559 000242/2015 0002 2015/000169 SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA 2015NE/00/1201 Código do Fornecedor 000466/2015 0020 2015/000487 CERTA IMOBILIARIA LTDA 2015NE/00/2678 Código do Fornecedor 000170/2015 0020 2015/000168 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/1725 Código do Fornecedor 299,60 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 299,6000 299,60 012 29/09/2015 02/10/2015 266,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 266,0000 266,00 006 01/10/2015 09/10/2015 1.080,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.080,9000 1.080,90 005 18/09/2015 09/10/2015 4.469,64 007598 Produto 000000290 09/10/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO. 16/09/2015 08/10/2015 005243 Produto 000011407 011 COROA DE FLORES NATURAL. 24/09/2015 CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46 2015/007059 316,40 003856 Produto 000003559 Valor Total 316,4000 COROA DE FLORES NATURAL. 16/09/2015 CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00 2015/007249 Vr. Unitário 1,0000 003856 Produto 2015/007056 316,40 Quantidade COROA DE FLORES NATURAL. 16/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 003856 Produto 000003559 29/09/2015 REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 43,0000 7,0800 304,44 6.408,0000 0,6500 4.165,20 adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light). Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na embalagem: garrafa pet de 2 lts. 000010786 SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado) Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados. 2015/007068 16/09/2015 000557/2015 0003 2015/000628 SAMUEL LUIZ GERALDO CPF/CNPJ 090.527.586-11 2015NE/00/3461 Código do Fornecedor Produto 000012109 2015/006786 002 000271/2015 0018 2015/000386 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 Produto 2015NE/00/1050 Código do Fornecedor 21/10/2015 2.200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 SERVICO DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS, ARRANJOS FLORAIS E CORRELATOS. 08/09/2015 08/10/2015 009562 003 24/09/2015 02/10/2015 607,81 009912 Quantidade Vr. Unitário 000017380 CARTÃO OXI SANITIZAÇAO (MANUTENÇÃO AR) 1,0000 83,7400 Valor Total 83,74 000017296 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE A 1,0000 48,4900 48,49 Página 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006786 08/09/2015 000271/2015 0018 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 2015NE/00/1050 003 2015/000386 CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 Código do Fornecedor 24/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 607,81 009912 Produto Quantidade Vr. Unitário 000000043 FILTRO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL 1,0000 28,3400 Valor Total 28,34 000000043 FILTRO POLENE 1,0000 74,5900 74,59 34,30 000008391 FILTRO DE OLEO 1,0000 34,3000 000011111 JUNTA CARTER JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN 1,0000 3,4000 3,40 000017382 KIT LUBRIFICANTE 1,0000 24,7500 24,75 000017378 LIMPA VIDROS 1,0000 6,8800 6,88 000008266 OLEO DE MOTOR 10W40 DIESEL SINTETICO 5,0000 33,0000 165,00 000004633 PALETA LIMPADOR PARABRISA ( ESC L VID ) 2,0000 69,1600 138,32 2015/006787 08/09/2015 000271/2015 0020 2015/000384 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 2015NE/00/1051 Código do Fornecedor 003 22/09/2015 02/10/2015 482,90 009912 Quantidade Vr. Unitário 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2,2600 165,0000 372,90 000016858 SERVICO DE ALINHAMENTO 1 E BALANCEAMENTO 1,0000 110,0000 110,00 Produto Valor Total 20.146,08 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006826 09/09/2015 000002/2015 0078 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/1026 019 2015/000057 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006987 000002/2015 0078 2015/000057 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/1026 Código do Fornecedor 2015/006866 001137/2014 0078 2014/001703 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0363 Código do Fornecedor 020 000053/2014 0078 2015/000446 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto COPIAS DE XEROX A4 2015NE/00/1908 Código do Fornecedor 17/09/2015 18/09/2015 1.174,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.174,0000 1.174,00 009 01/10/2015 09/10/2015 200,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO 04/09/2015 000003666 7,12 000881 Produto 2015/006760 Valor Total 7,1200 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 10/09/2015 000011407 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 7,12 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 000062 Produto 000007237 10/09/2015 006 11/09/2015 21/09/2015 123,20 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.540,0000 0,0800 123,20 Página 00003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006841 10/09/2015 000735/2010 0078 CLARO S.A. 2015NE/00/0811 008 2014/001972 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Código do Fornecedor 2015/007065 000812/2015 0078 2015/001170 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5333 Código do Fornecedor Produto Vr. Unitário Valor Total 1,0000 586,0400 586,04 001 24/09/2015 GRADE DE PROTEÇÃO Grade para Fechamento de palco e camarim de 2.00x1.20. 000013323 LOCACAO DE GERADOR Gerador de 180 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 18 horas de funcionamento diario e 000016783 MOVING´S Moving Bim 21/10/2015 22.680,00 006904 Quantidade 000012691 586,04 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL. 16/09/2015 Valor da A.F. 10/09/2015 006705 Produto 000013005 10/09/2015 Vr. Unitário Valor Total 80,0000 7,0000 560,00 1,0000 2.800,0000 2.800,00 10,0000 150,0000 1.500,00 operador Incluindo. Controle DMX: 20/19/16 canais; Disco de cor: 14 cores fixas; Disco de gobo: 17 gobos fixos; Efeito: "shake" super rápido; Prisma: 8 faces rotativos; Filtro Frost; Strobo e ajuste de velocidade do efeito; Dimmer: 0~100%; Zoom: 1º-3 - 8º; Ajuste de foco eletrônico; Vários efeitos de Strobo; Pan: 540º | Tilt: 270º; Resolução: 8 a 16 bits; Correção automática da posição de Pan/ Tilt; 000016736 PALCO Palco no tamanho 08 x 08 metros em estrutura em alumínio tipo Q-30, HOUSE MIX. 1,0000 2.900,0000 2.900,00 000016736 PALCO Palco no tamanho 10 x 08 metros em estrutura em alumínio tipo Q-30, HOUSE MIX, camarim 4,40 x 4,40 1,0000 5.000,0000 5.000,00 000016740 PLATAFORMA Plataforma telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 400 a 600 mm 12,0000 60,0000 720,00 000006674 SERVICO DE ILUMINACAO ILUMINACÃO 1,0000 2.400,0000 2.400,00 -24-Refletores par Led 3 WTS -24-Refletores par 64 foco 2 -12- Epipsos c/ íris -32 Acl -08 Mini brutt- 6x -08 Strobos atomic 3000 -48 Canais de Dimmer DMX -02 Maquinas de fumaça -02 Canhões seguidores 2000WTS Página 00004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007065 16/09/2015 000812/2015 0078 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/5333 001 2015/001170 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 22.680,00 006904 Produto 000003941 24/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 2,0000 800,0000 1.600,00 1,0000 3.000,0000 3.000,00 SERVICO DE MONTAGEM DE GRID 12 x 09 com 06 pés de 6 mts de altura em estrutura em alumínio tipo Q-50, 06 talhas de 1 tonelada, montagem , desmontagem e demais acessórios. 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO Serviço de sonorização em ambiente fechado composto de: -Console 12 canais -01 equalizador -31 bandas estéreo -Aparelho de CD player -03 microfones de mesa -02 microfones com pedestal -02 microfones sem fio UHF -04 caixas com 2 x 15, Drive TI ou similar. -02 monitores 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 Serviço de sonorização em ambiente aberto de médio porte, equipamento básico: Equipamentos de PA FLAY - 01 console digital 48 x 16 x 02 com 08 grupos DCA, 04 processadores de efeitos, 16 equalizadores Flex. - 01 equalizador -31 bandas estéreo - 02 crossover digital - 08 caixas super grave 2X18 - 12 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2x12 , 2x10, 1x driver Equipamento de palco - 01 console digital 48 x 24 x 02 - 02 crossover digital - 10 vias de equalizador - 10 direct Box -12 monitores (mod. 400) - 02 microfones sem fio UHF - 01 sistema para teclado - 02 amplificadores de guitarra - 01 amplificador de baixo 800 wts uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10. - 02 side L,R 15X10Xdriver flay - amplificado para todo sistema. - Microfones e demais acessórios para montagem 2015/006699 04/09/2015 000332/2015 0076 2015/000417 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 2015NE/00/2597 Código do Fornecedor 010 16/09/2015 21/09/2015 557,28 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006699 04/09/2015 000332/2015 0076 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2597 010 2015/000417 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 2015/007074 GASOLINA COMUM 17/09/2015 000332/2015 0076 2015/000417 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2597 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 30/09/2015 001431/2014 0078 2014/002033 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0161 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 165,3650 3,3700 557,28 011 28/09/2015 02/10/2015 687,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 204,0530 3,3700 687,66 011 09/10/2015 30/10/2015 1.416,00 008859 Produto 000002154 557,28 006991 Produto 2015/007635 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 472,0000 3,0000 1.416,00 231.551,30 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007244 24/09/2015 000045/2015 0120 MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS 2015NE/00/0348 010 2015/000131 CPF/CNPJ 006.290.386-19 Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 300,00 009373 Produto 000011407 Valor da A.F. 21/09/2015 006991 Produto 000002269 16/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis RG: MG - 7.017.638 2015/007245 24/09/2015 000044/2015 0120 2015/000132 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 062.025.766-00 2015NE/00/0347 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 09/10/2015 300,00 009375 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF: 062.025.766-00 2015/007243 24/09/2015 000035/2014 0120 2015/000234 LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 039.184.716-32 2015NE/00/0804 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 23/10/2015 300,00 009376 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF:039.184.716-32 RG: M-8.624.773 2015/007240 24/09/2015 000040/2015 0120 2015/000136 GIRLENE MAGDA DA SILVA CPF/CNPJ 703.360.596-04 Produto 2015NE/00/0343 Código do Fornecedor 010 30/09/2015 07/10/2015 300,00 009378 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007240 24/09/2015 000040/2015 0120 GIRLENE MAGDA DA SILVA 2015NE/00/0343 010 2015/000136 CPF/CNPJ 703.360.596-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 07/10/2015 300,00 009378 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA RG: MG: 4.454.867 2015/007242 24/09/2015 000043/2015 0120 2015/000130 LUIZ FRANÇA TEIXEIRA CPF/CNPJ 006.280.566-56 2015NE/00/0346 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 09/10/2015 300,00 009379 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira RG: MG: 5.541.747 2015/007239 24/09/2015 000039/2015 0120 2015/000137 GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 066.620.296-61 2015NE/00/0342 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS RG: 11.007.104 2015/007241 24/09/2015 000041/2015 0120 2015/000135 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA CPF/CNPJ 658.950.106-87 2015NE/00/0344 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 09/10/2015 300,00 009421 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS CPF: 658.950.106-87 2.100,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006978 15/09/2015 000002/2015 0156 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0338 008 2015/000059 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006764 000053/2014 0156 2015/000438 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1905 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 01/09/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Valor Total 205,1200 205,12 006 11/09/2015 21/09/2015 30,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 377,0000 0,0800 30,16 048 21/09/2015 09/10/2015 2.407,50 006216 Produto 000003022 Vr. Unitário 1,0000 004951 Produto 2015/006545 205,12 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 04/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.407,5000 2.407,50 Página 00007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006545 01/09/2015 001012/2014 0156 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1047 048 2014/001693 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor 21/09/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 2.407,50 006216 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006774 04/09/2015 001012/2014 0156 2014/001693 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1047 Código do Fornecedor Produto 000003022 049 22/10/2015 03/11/2015 2.782,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.782,0000 2.782,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 5.424,78 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007617 30/09/2015 001430/2014 0168 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0140 009 2014/001986 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 14/10/2015 Valor da A.F. 30/10/2015 451,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 336,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 80,0000 4,2000 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 20,0000 3,2500 65,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 20,0000 2,5000 50,00 2015/007622 30/09/2015 001430/2014 0168 2014/001986 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0140 Código do Fornecedor Produto 000002158 2015/006538 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 01/09/2015 000675/2014 0168 2015/001185 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2015NE/00/4731 Código do Fornecedor 000010607 000007/2015 0168 2014/002000 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1032 Código do Fornecedor 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 30/09/2015 000007/2015 0168 2014/002000 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1032 Código do Fornecedor 130,00 Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 003 09/09/2015 21/09/2015 2.997,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 002 08/09/2015 29/09/2015 63,00 007580 Produto 2015/007629 30/10/2015 Quantidade LICENCA DE USO DE SOFTWARE LICENCA DE USO ADOBE ACROBAT PRO XI 01/09/2015 14/10/2015 004970 Produto 2015/006736 010 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 21,0000 3,0000 63,00 003 14/10/2015 30/10/2015 60,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 3,0000 60,00 Página 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007639 30/09/2015 001431/2014 0168 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0154 004 2014/002026 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 30/10/2015 120,00 008859 Produto 000002154 08/10/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,0000 120,00 4.723,30 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006824 09/09/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 061 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 2015/006953 1,0000 78,9900 78,99 063 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 11/09/2015 14/09/2015 78,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 064 11/09/2015 14/09/2015 73,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 73,2500 73,25 065 14/09/2015 15/09/2015 73,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 73,2500 73,25 066 14/09/2015 15/09/2015 78,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 78,99 000062 Produto 2015/006935 14/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 000007237 15,48 11/09/2015 000062 Produto 000007237 15,4800 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006934 1,0000 062 000062 Produto 000007237 Valor Total SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006899 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/006896 15,48 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 000062 Produto 2015/006892 10/09/2015 067 17/09/2015 24/09/2015 78,15 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 Página 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006953 14/09/2015 000002/2015 0191 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0333 067 2015/000051 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor Quantidade 15/09/2015 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0191 2015/000051 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0333 Código do Fornecedor 000007237 001061/2015 0191 2015/001498 MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA ME CPF/CNPJ 00.681.613/0001-31 000001437 000735/2010 0191 2014/001977 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0818 Código do Fornecedor 2015/006812 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 001316/2014 0189 2014/002052 LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58 2015NE/00/1638 Código do Fornecedor 001417/2014 0190 2014/001887 GERALDO CAMILO ROCHA MOL CPF/CNPJ 309.073.226-20 2015NE/00/1152 Código do Fornecedor Produto 000014190 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 122,7300 122,73 19/10/2015 LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS) 21/10/2015 313,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 313,3800 313,38 008 10/09/2015 10/09/2015 132,78 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 132,7800 132,78 008 15/09/2015 21/09/2015 5.406,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 009 22/10/2015 03/11/2015 5.406,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.406,0000 5.406,00 SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 24/09/2015 122,73 008935 Produto 2015/007251 01/10/2015 Quantidade SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL 10/09/2015 000007018 459,23 30/09/2015 008935 Produto 2015/006856 459,2300 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL. 08/09/2015 000007018 1,0000 069 006705 Produto 000013005 Valor Total MANUT. IMPRESSORAS 08/09/2015 459,23 005877 Produto 2015/006794 18/09/2015 Vr. Unitário 2015NE/00/6037 Código do Fornecedor 17/09/2015 Valor Total Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 25/09/2015 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/007292 068 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2015 78,15 000062 Produto 2015/007341 Valor da A.F. 24/09/2015 000062 Produto 2015/006983 17/09/2015 010 01/10/2015 09/10/2015 2.200,00 010061 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS. Total da U.O. 14.515,54 Página 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007623 30/09/2015 001430/2014 0222 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0146 003 2014/001992 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 2015/007636 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 30/09/2015 001431/2014 0222 2014/002032 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0160 Código do Fornecedor 130,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,2500 130,00 009 09/10/2015 30/10/2015 726,00 008859 Produto 000002154 Valor da A.F. 30/10/2015 000074 Produto 000002158 14/10/2015 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 242,0000 3,0000 726,00 856,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007613 30/09/2015 001430/2014 0259 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0137 012 2014/001983 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 14/10/2015 Valor da A.F. 30/10/2015 1.246,80 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 80,0000 3,5500 284,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 80,0000 4,2000 336,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 96,0000 3,2500 312,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 52,0000 2,5000 130,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 66,0000 2,8000 184,80 2015/006596 01/09/2015 000731/2010 0258 2014/002182 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2015NE/00/0124 Código do Fornecedor Produto 000013984 LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE 000015941 LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE 2015/007256 24/09/2015 000906/2013 0259 2013/001451 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 2015NE/00/0122 Código do Fornecedor 2015/007000 000814/2015 0259 2015/001287 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 11/09/2015 3.977,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 169,3000 13,3000 2.251,69 1.426,6400 1,2100 1.726,23 009 01/10/2015 14/10/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 15/09/2015 03/09/2015 001097 Produto 000011407 008 000107 001 30/09/2015 21/10/2015 7.818,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.818,5000 7.818,50 Página 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007009 15/09/2015 000814/2015 0259 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359 2015/001287 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 2.554,92 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.554,9200 2.554,92 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/007276 28/09/2015 000814/2015 0259 2015/001287 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 003 30/09/2015 03/11/2015 12.756,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.756,5000 12.756,50 IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à internet pública - SEAD 2015/007123 22/09/2015 000224/2015 0259 2015/000233 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2015NE/00/1072 Código do Fornecedor Produto 000001564 2015/006788 08/09/2015 000735/2010 0259 2014/001968 CLARO S.A. 2015NE/00/0808 Código do Fornecedor 001101/2014 0258 2014/001714 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2015NE/00/1052 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 280,0000 280,00 008 10/09/2015 10/09/2015 622,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 622,8000 622,80 008 04/09/2015 11/09/2015 3.557,24 006731 Produto 000006159 280,00 1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL. 02/09/2015 09/10/2015 006705 Produto 000013005 28/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015/006633 007 006581 LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta Quantidade Vr. Unitário Valor Total 206,0000 11,4500 2.358,70 1.223,0000 0,9800 1.198,54 lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do local de destino. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do local de destino. 2015/006703 04/09/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor Produto 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 000002269 GASOLINA COMUM 2015/007076 17/09/2015 000332/2015 0256 2015/000423 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000001121 ALCOOL COMUM VEICULO 2015NE/00/2602 Código do Fornecedor 013 16/09/2015 21/09/2015 1.168,05 006991 Quantidade Vr. Unitário 78,6610 2,4300 191,15 289,8810 3,3700 976,90 014 28/09/2015 Valor Total 02/10/2015 1.221,77 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 89,2860 2,4300 216,97 Página 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007076 17/09/2015 000332/2015 0256 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2602 014 2015/000423 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 2015/006831 GASOLINA COMUM 09/09/2015 001249/2014 0259 2014/000389 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1637 Código do Fornecedor 1.221,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 298,1610 3,3700 1.004,80 002 14/09/2015 02/10/2015 4.125,00 007400 Produto 000006885 Valor da A.F. 02/10/2015 006991 Produto 000002269 28/09/2015 SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 125,0000 33,0000 4.125,00 Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes. Instalação de conectores em plugues telefônicos. Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Admininstração da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Instalação de cabeamento para alarmes. 2015/006585 01/09/2015 000379/2012 0259 2015/001128 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 2015NE/00/4757 Código do Fornecedor 003 08/09/2015 23/10/2015 33.943,75 007420 Quantidade Vr. Unitário 000016885 Produto SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS 1,0000 4.351,7685 Valor Total 4.351,77 000016884 SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1,0000 2.362,3858 2.362,39 000016883 SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1,0000 8.952,1987 8.952,20 000016882 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1,0000 4.351,7633 4.351,76 000016886 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 1,0000 5.595,1242 5.595,12 000016887 SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1,0000 1.243,3609 1.243,36 000016889 SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1,0000 1.119,0248 1.119,02 000016892 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1,0000 2.486,7219 2.486,72 000016888 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO 1,0000 1.243,3609 1.243,36 000016890 SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 1,0000 2.238,0497 2.238,05 2015/006733 01/09/2015 000007/2015 0259 2014/001997 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1029 Código do Fornecedor 2015/006735 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 04/09/2015 000007/2015 0259 2014/001997 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1029 Código do Fornecedor 08/09/2015 29/09/2015 240,00 007580 Produto 000013876 008 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 009 08/09/2015 29/09/2015 258,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,0000 3,0000 258,00 Página 00013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006550 01/09/2015 000577/2011 0259 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA 2015NE/00/5397 002 2015/001212 CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/10/2015 15.383,69 008058 Produto 000016495 14/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 15.383,6920 15.383,69 LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO conforme termo de referência. 32 Equipamentos 2015/006647 02/09/2015 000647/2012 0259 2014/001749 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/0264 Código do Fornecedor Produto 000016800 008 14/09/2015 21/09/2015 800,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante. Mínimo de 4 manutenções por mês. Máximo de 48 manutenções por ano. Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado. Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura. 2015/007037 04/09/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/007044 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 11/09/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 2015/007631 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 2015/007644 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 001431/2014 0259 2014/002023 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0151 Código do Fornecedor 2015/007254 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 24/09/2015 000462/2013 0258 2015/000754 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES CPF/CNPJ 707.975.526-34 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL 2015NE/00/3239 Código do Fornecedor 114,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 3,0000 114,00 025 18/09/2015 09/10/2015 144,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 48,0000 3,0000 144,00 026 08/10/2015 30/10/2015 5.874,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.958,0000 3,0000 5.874,00 027 09/10/2015 30/10/2015 912,00 008859 Produto 000002154 02/10/2015 008859 Produto 000002154 18/09/2015 008859 Produto 000002154 024 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 304,0000 3,0000 912,00 005 01/10/2015 09/10/2015 5.013,39 009060 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.013,3881 5.013,39 Página 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006611 02/09/2015 001101/2014 0258 JONATHAS WILHEM DE SOUSA 2015NE/00/1053 008 2014/001715 CPF/CNPJ 457.953.126-49 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas. 25/09/2015 000695/2013 0259 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 2015NE/00/0945 Código do Fornecedor 3.070,65 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 246,5000 10,5000 2.588,25 1.608,0000 0,3000 482,40 009 19/10/2015 03/11/2015 16.648,00 009205 Produto 000017071 Valor da A.F. 11/09/2015 009185 Produto 2015/007275 04/09/2015 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,0000 84,0000 11.844,00 32,0000 98,0000 3.136,00 12,0000 139,0000 1.668,00 Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência de informática. 2015/006689 02/09/2015 000481/2015 0259 2015/000609 TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40 2015NE/00/3273 Código do Fornecedor Produto 000005381 004 09/09/2015 11/09/2015 6.500,00 009545 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.500,0000 6.500,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á PARAMETRIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS E SISTEMAS E BACK-UPS, TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA 490.003,56 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007263 24/09/2015 000144/2015 0274 SELMA DIAS CALDEIRA 2015NE/00/1063 009 2015/000069 CPF/CNPJ 427.456.326-04 Código do Fornecedor 2015/006805 001335/2014 0275 2014/002137 J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34 2015NE/00/1024 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.350,0000 3.350,00 008 14/09/2015 15/09/2015 6.000,00 009584 Produto 000006440 3.350,00 Quantidade SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC. 08/09/2015 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Valor da A.F. 09/10/2015 002495 Produto 000006337 01/10/2015 9.350,00 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007035 01/09/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 009 2015/001192 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/007036 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 02/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 10/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 000002147 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 11/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 2015/007296 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 2015/007297 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 16/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto Valor Total 4,0000 88,5900 354,36 011 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 08/10/2015 21/10/2015 442,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 88,5900 442,95 012 08/10/2015 21/10/2015 1.328,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 013 08/10/2015 23/10/2015 1.240,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 88,5900 1.240,26 014 08/10/2015 28/10/2015 265,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 88,5900 265,77 015 21/10/2015 28/10/2015 620,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 88,5900 620,13 016 21/10/2015 28/10/2015 1.240,26 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 15/09/2015 354,36 000358 Produto 000002147 16/10/2015 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 12/09/2015 08/10/2015 000358 Produto 2015/007052 010 000358 Produto 2015/007051 1.240,26 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 05/09/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/007050 Vr. Unitário 14,0000 000358 Produto 2015/007045 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 03/09/2015 1.240,26 000358 Produto 2015/007042 Valor da A.F. 16/10/2015 000358 Produto 000002147 08/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 88,5900 1.240,26 017 21/10/2015 30/10/2015 1.683,21 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007297 16/09/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 017 2015/001192 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/007298 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 17/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 19/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 2015/007304 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 26/09/2015 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 88,5900 265,77 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 21/10/2015 04/11/2015 1.240,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 88,5900 1.240,26 020 21/10/2015 04/11/2015 620,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 88,5900 620,13 021 21/10/2015 04/11/2015 620,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 88,5900 620,13 022 28/10/2015 06/11/2015 442,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 88,5900 442,95 023 30/10/2015 11/11/2015 265,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 88,5900 265,77 024 30/10/2015 11/11/2015 1.417,44 000358 Produto 2015/007751 3,0000 019 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 25/09/2015 000002147 Valor Total 000358 Produto 000002147 265,77 Vr. Unitário SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 24/09/2015 30/10/2015 000358 Produto 000002147 21/10/2015 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 23/09/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/007303 018 000358 Produto 000002147 1.683,21 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 22/09/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/007302 Valor Total 88,5900 000358 Produto 2015/007301 Vr. Unitário 19,0000 000358 Produto 2015/007300 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 18/09/2015 1.683,21 000358 Produto 2015/007299 Valor da A.F. 30/10/2015 000358 Produto 000002147 21/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 88,5900 1.417,44 025 30/10/2015 11/11/2015 620,13 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007751 26/09/2015 000664/2011 0308 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 025 2015/001192 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2015/007752 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0308 2015/001192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/4728 Código do Fornecedor 026 000053/2014 0308 2015/000436 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1903 Código do Fornecedor 30/10/2015 11/11/2015 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 027 30/10/2015 11/11/2015 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 04/09/2015 006 11/09/2015 21/09/2015 1.444,32 004951 Produto 000003666 620,13 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 30/09/2015 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2015/006757 Vr. Unitário 7,0000 000358 Produto 2015/007753 620,13 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 29/09/2015 Valor da A.F. 11/11/2015 000358 Produto 000002147 30/10/2015 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18.054,0000 0,0800 1.444,32 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEAD. 2015/006827 09/09/2015 000053/2014 0308 2015/000436 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. 2015NE/00/1903 Código do Fornecedor 007 11/09/2015 21/09/2015 174,80 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.185,0000 0,0800 174,80 Página 00018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006827 09/09/2015 000053/2014 0308 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1903 007 2015/000436 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 11/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 174,80 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Para atender a SEAD. 2015/007762 01/09/2015 000492/2015 0308 2015/000648 IMPRENSA NACIONAL CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00 2015NE/00/2673 Código do Fornecedor Produto 000003057 2015/007039 PUBLICIDADE EM JORNAL 15/09/2015 000205/2015 0306 2015/000271 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2015NE/00/1717 Código do Fornecedor 000001393 GAS GLP 13KG 01/09/2015 000563/2015 0306 2015/000535 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/4580 Código do Fornecedor 28/10/2015 09/11/2015 5.345,12 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 176,0000 30,3700 5.345,12 004 22/09/2015 09/10/2015 2.650,00 006480 Produto 2015/006511 006 005832 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 53,0000 50,0000 2.650,00 003 10/09/2015 02/10/2015 7.000,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000001114 AGUA SANITARIA 01 LITRO 500,0000 1,4700 735,00 000011266 CLORO LIQUIDO FRASCO 01 LITRO cloro ativo. 500,0000 1,8800 940,00 000005113 COPO DESCART. 50 ML (PT.100 UN confeccionado em plástico. Resistencia minima 0.85n, sem tampa. produto normatizado. 500,0000 1,4800 740,00 1.000,0000 1,5300 1.530,00 500,0000 0,8100 405,00 300,0000 7,9800 2.394,00 200,0000 1,2800 256,00 Apresentar amostra. 000001153 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Produto de primeira linha, boa qualidade, com principio ativo: Alquil Benzeno, sulfonato de odio. Apresentar amostra. 000009937 ESPONJA DE ESPUMA P/COZINHA Dupla face, uma com espuma e outra com abrasivo anti- bacterias. Embalagem individual, medindo 110mmx75mmx20mm. na cor verde e amarela. Apresentar amostra. 000001135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS Papel toalha interfolhadas, uma dobra , formato 20x21 cm, cor branca. Entregar em embalagem com 5 fardos. Apresentar amostra. 000001119 2015/007104 SABONETE 90 GR Branco/ suave/ Hidratante. Apresentar amostra. 21/09/2015 000541/2015 0306 2015/000533 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/4577 Código do Fornecedor Produto 000004886 2015/007105 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) 21/09/2015 000563/2015 0306 2015/000535 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/4580 Código do Fornecedor Produto 000001135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS Papel toalha interfolhadas, uma dobra , formato 20x21 cm, cor branca. Entregar em 003 24/09/2015 21/10/2015 1.710,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 5,7000 1.710,00 004 24/09/2015 21/10/2015 2.894,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 7,9800 1.596,00 200,0000 6,4900 1.298,00 embalagem com 5 fardos. Apresentar amostra. 000001117 SABAO EM PO CAIXA 1 KG. Embalagem de 1 kg, composição tenso ativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga Página 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007105 21/09/2015 000563/2015 0306 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/4580 004 2015/000535 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor 24/09/2015 Valor da A.F. 21/10/2015 2.894,00 006497 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total coadjuvantes, branquiador optico, corante, enzinas, agente antirredepositante. Fragrancia e agua. Componente ativo: Linear alquil, benzeno, sulfonato de sodio, contem tensoativo biodegradavel. Apresentar amostra. 2015/006817 09/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 037 11/09/2015 02/10/2015 870,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 29,0000 30,0000 870,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/006950 01/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 038 18/09/2015 09/10/2015 330,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11,0000 30,0000 330,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/006952 05/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 039 18/09/2015 09/10/2015 360,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 30,0000 360,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/006959 09/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 040 21/09/2015 09/10/2015 450,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 30,0000 450,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/007149 12/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 041 08/10/2015 03/11/2015 360,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 30,0000 360,00 Página 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007272 16/09/2015 000071/2015 0308 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 2015NE/00/1042 042 2014/002357 CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Código do Fornecedor Valor da A.F. 03/11/2015 480,00 006970 Produto 000002147 08/10/2015 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 30,0000 480,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/007750 25/09/2015 000071/2015 0308 2014/002357 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2015NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000002147 043 21/10/2015 12/11/2015 390,00 006970 SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 30,0000 390,00 PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA 2015/006512 01/09/2015 000563/2015 0306 2015/000535 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09 2015NE/00/4582 Código do Fornecedor Produto 000011190 002 14/09/2015 02/10/2015 3.975,00 007034 PAPEL HIGIENICO Branco Luxo( Claro /Suave), Picotado, Folha virgens simples de qualidade superior, neutro.Rolos de 30x10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 39,7500 3.975,00 cm. ardo com 16 embalagens de 04 rolos cada. Apresentar amostra. (25%) 88.653,31 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0505 - GERENCIA INFORMATICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007273 25/09/2015 001010/2015 0312 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5936 2015/001512 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor 25/09/2015 Valor da A.F. 25/09/2015 67,68 001199 Produto 000009418 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 TAXA ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 67,68 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006648 02/09/2015 000502/2013 0336 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2015NE/00/4588 003 2015/001049 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Código do Fornecedor SERVICO DE LIMPEZA Serviço de limpeza a ser realizado no Terminal Rodoviário em ritimo ininterrupto, nas partes intena e externa, e área do segundo andar com as respectivas salas de divisórios que estão instaladas sob o mesmo. E realização de duas detetizações por ano na respectiva área. Área total de limpeza, aproximandamente 3500m2. Não será feito limpeza e nem detetização na parte interna dos imóveis com permissão de uso cidados abaixo: Valor da A.F. 21/09/2015 22.250,00 000310 Produto 000002943 11/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22.250,0000 22.250,00 Página 00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006648 02/09/2015 000502/2013 0336 CONSERVADORA CANARIO LTDA 2015NE/00/4588 003 2015/001049 CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 Código do Fornecedor 11/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 22.250,00 000310 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Primeiro andar: Lojas nº 01 a 06, Guarda Volumes, Lanchonetes nº 01 e 02 e Guichês nº 01 a 08. Segundo andar: Restaurante 2015/006942 14/09/2015 000130/2015 0336 2015/000009 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1786 Código do Fornecedor Produto 000008035 003 16/09/2015 09/10/2015 555,66 004074 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 2,9400 555,66 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/006725 04/09/2015 000673/2014 0335 2015/000899 KARINE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 039.284.336-60 2015NE/00/4078 Código do Fornecedor Produto 000008465 003 10/09/2015 14/09/2015 120,90 009679 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 22.926,56 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006616 02/09/2015 000004/2015 0373 EMPRESA BRASILEIRA DE 2015NE/00/0114 012 2015/000061 CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29 Código do Fornecedor 2015/006914 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/006915 11/09/2015 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 Código do Fornecedor 033 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 15/09/2015 24/09/2015 3.139,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.139,6700 3.139,67 034 15/09/2015 24/09/2015 53,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 53,3400 53,34 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000016569 7,64 000046 Produto 000016569 Valor Total 7,6400 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006923 Vr. Unitário 1,0000 000046 Produto 000016569 7,64 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 Valor da A.F. 04/09/2015 000044 Produto 000007237 04/09/2015 035 15/09/2015 24/09/2015 76,70 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 76,7000 76,70 Página 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006993 15/09/2015 000001/2015 0367 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 2015/000002 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/007121 22/09/2015 000001/2015 0367 2015/000002 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102 Código do Fornecedor 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 000002/2015 0378 2015/000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0324 Código do Fornecedor 000002/2015 0382 2015/000039 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0323 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 2015/006989 000002/2015 0373 2015/000038 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0322 Código do Fornecedor 12,35 11/09/2015 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 11/09/2015 13,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13,2700 13,27 036 17/09/2015 24/09/2015 78,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 008 17/09/2015 18/09/2015 94,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 94,1700 94,17 008 17/09/2015 18/09/2015 229,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 229,2000 229,20 037 17/09/2015 18/09/2015 76,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 76,5700 76,57 038 17/09/2015 18/09/2015 2.999,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.999,0200 2.999,02 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 12,3500 10/09/2015 000062 Produto 2015/006864 1,0000 035 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 12,35 000062 Produto 2015/006961 29/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 23/09/2015 000062 Produto 000007237 037 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006958 172,01 000062 Produto 000007237 Valor Total 172,0100 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006956 Vr. Unitário 000062 Produto 2015/006955 172,01 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 09/09/2015 Valor da A.F. 29/09/2015 000046 Produto 000016569 21/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006825 036 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 069 15/09/2015 22/09/2015 333.223,43 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006864 11/09/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 069 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor Quantidade 000016568 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0382 2015/000023 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0196 Código do Fornecedor 2015/006890 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 373,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 373,1500 373,15 072 15/09/2015 22/09/2015 811,19 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 811,1900 811,19 073 15/09/2015 22/09/2015 83,11 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83,1100 83,11 074 15/09/2015 22/09/2015 30.021,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 30.021,5700 30.021,57 008 15/09/2015 22/09/2015 737,53 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 737,5300 737,53 075 15/09/2015 22/09/2015 781,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 781,9800 781,98 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 22/09/2015 000063 Produto 2015/007014 730,06 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000016568 730,0600 15/09/2015 000063 Produto 000016568 1,0000 071 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 730,06 000063 Produto 2015/006882 22/09/2015 Valor Total SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 15/09/2015 000063 Produto 2015/006881 333.223,43 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 Valor Total 000063 Produto 2015/006869 Vr. Unitário 1,0000 333.223,4300 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 333.223,43 000063 Produto 2015/006868 070 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 Valor da A.F. 000063 Produto 2015/006867 22/09/2015 000063 Produto 2015/006865 15/09/2015 076 16/09/2015 22/09/2015 637,07 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007014 11/09/2015 000003/2015 0374 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 076 2015/000022 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/007016 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000003/2015 0374 2015/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0195 Código do Fornecedor 000769/2012 0372 2015/000005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Código do Fornecedor 000012189 000004/2015 0373 2015/000061 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/5933 000007237 Código do Fornecedor 001006/2014 0377 2015/001337 ARTEMISA GUIMARAES CPF/CNPJ 466.405.846-20 2015NE/00/5399 Código do Fornecedor 284,83 000655/2015 0381 2015/000898 WALDIR CARVALHO FILHO CPF/CNPJ 218.742.126-00 2015NE/00/4062 Código do Fornecedor Produto LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado no Bairro Santo Eloi, em área de facil acesso ao centro, melo viana e bairros da região do caladinho. Deverá ser imóvel de esquina com no minimo de 360 metros quadrados, com área coberta de no minimo 150 metros quadrados. deverá tambem ser cercada com muro de alvenaria e ter portão grande de acesso de caminhões. 22/09/2015 313,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 313,0600 313,06 079 30/09/2015 01/10/2015 526,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 526,7200 526,72 008 22/09/2015 23/09/2015 7.307,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.307,2700 7.307,27 001 11/09/2015 14/09/2015 20,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20,6800 20,68 002 01/10/2015 09/10/2015 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 24/09/2015 000011407 284,8300 22/09/2015 007184 Produto 2015/007265 1,0000 078 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 24/09/2015 000011407 Valor Total 006705 Produto 2015/007246 Vr. Unitário SERVICOS POSTAIS 11/09/2015 284,83 000073 Produto 2015/006930 22/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 16/09/2015 16/09/2015 000063 Produto 000016568 077 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 28/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/007053 637,07 000063 Produto 000016568 Valor Total 637,0700 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 21/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/007329 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/007110 637,07 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/09/2015 Valor da A.F. 22/09/2015 000063 Produto 000016568 16/09/2015 005 01/10/2015 09/10/2015 1.903,00 007401 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.903,0000 1.903,00 Página 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007018 15/09/2015 000005/2015 0373 TELEFONICA BRASIL SA 2015NE/00/0203 011 2015/000062 CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 Código do Fornecedor 0,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 0,3400 0,34 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 390.707,08 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006949 14/09/2015 000002/2015 0397 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0334 016 2015/000052 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0397 2015/000052 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0334 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0397 2015/000052 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0334 Código do Fornecedor 000007237 Valor Total 1,0000 90,0900 90,09 017 001430/2014 0397 2014/001988 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0142 Código do Fornecedor 24/09/2015 75,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,2400 75,24 018 17/09/2015 18/09/2015 772,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 772,2500 772,25 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 30/09/2015 17/09/2015 000062 Produto 2015/007615 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 90,09 000062 Produto 2015/006980 Valor da A.F. 24/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 17/09/2015 000062 Produto 2015/006951 Valor da A.F. 25/09/2015 008542 Produto 000007237 22/09/2015 011 14/10/2015 30/10/2015 778,00 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 80,0000 3,5500 284,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 70,0000 4,2000 294,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 80,0000 2,5000 200,00 2015/007102 18/09/2015 001042/2015 0397 2015/001631 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6016 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Código do Fornecedor 25/09/2015 67,68 001199 Produto 000009418 21/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 TAXA Anotação de Responsabilidade Técnica. Engenheiro Civil Luiz Gustavo Abreu Vieira 2015/006762 04/09/2015 000053/2014 0397 2015/000461 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 000003777 COPIA ENGENHARIA PAPEL SUL-2 2015NE/00/1912 Código do Fornecedor 006 11/09/2015 21/09/2015 2.112,86 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 325,0000 4,9000 1.592,50 65,0000 1,2000 78,00 Página 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006762 04/09/2015 000053/2014 0397 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1912 006 2015/000461 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor COPIA ENGENHARIA PAPEL SUL-3 000003666 COPIAS DE XEROX A4 Valor da A.F. 21/09/2015 2.112,86 004951 Produto 000003778 11/09/2015 Quantidade Vr. Unitário 7,0000 0,3000 Valor Total 2,10 3.667,0000 0,0800 293,36 000003775 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0 23,0000 4,9000 112,70 000003787 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A1 6,0000 4,9000 29,40 000003783 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2 4,0000 1,2000 4,80 2015/006792 08/09/2015 000735/2010 0397 2014/001976 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0820 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/006734 000007/2015 0397 2014/002002 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1034 Código do Fornecedor VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 30/09/2015 000007/2015 0397 2014/002002 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1034 Código do Fornecedor 2015/007101 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 18/09/2015 001043/2015 0397 2015/001632 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS CPF/CNPJ 14.951.451/0001-19 Valor Total 310,8800 310,88 007 08/09/2015 29/09/2015 222,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 74,0000 3,0000 222,00 008 14/10/2015 30/10/2015 240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 21/09/2015 22/09/2015 75,32 008914 Produto 000009418 Vr. Unitário 1,0000 2015NE/00/6017 Código do Fornecedor 310,88 007580 Produto 000013876 10/09/2015 007580 Produto 2015/007627 10/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL. 01/09/2015 000013876 008 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 75,3200 75,32 TAXA Anotação de responsabilidade técnica Engenheira Kécia Pires Lopes 2015/006829 09/09/2015 000980/2014 0387 2014/001473 CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45 2014NE/00/5384 Código do Fornecedor Produto 000006440 006 21/09/2015 02/10/2015 25.260,00 008985 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.260,0000 25.260,00 SERVICO ESPECIALIZADO em elaboração de minutas de projeto de lei para criação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS). 2015/006780 04/09/2015 001176/2014 0396 2014/001905 KATIA HELOISA COSTA CPF/CNPJ 198.935.746-68 2015NE/00/1188 Código do Fornecedor Produto 000007205 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: 008 11/09/2015 14/09/2015 2.455,45 009974 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 193,0000 10,0900 1.947,37 Página 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006780 04/09/2015 001176/2014 0396 KATIA HELOISA COSTA 2015NE/00/1188 008 2014/001905 CPF/CNPJ 198.935.746-68 Código do Fornecedor 11/09/2015 Valor da A.F. 14/09/2015 2.455,45 009974 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.752,0000 0,2900 508,08 EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000007204 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 49.148,38 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006598 01/09/2015 001052/2014 0458 GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME 2015NE/00/0943 008 2014/001675 CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59 Código do Fornecedor 2015/006937 001052/2014 0458 2015/001407 GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59 2015NE/00/5919 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.400,0000 7.400,00 001 18/09/2015 21/09/2015 8.800,00 009941 Produto 000017301 7.400,00 Quantidade SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 14/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 009941 Produto 000017301 08/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.800,0000 8.800,00 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 16.200,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007182 23/09/2015 000591/2012 0472 PERPETUA VENANCIO 2015NE/00/4706 003 2015/001202 CPF/CNPJ 813.218.306-10 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 005943 Produto 000011407 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO CPF: 813.218.306-10 RG: MG 3.093.227 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007154 23/09/2015 000763/2013 0472 2015/001231 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA CPF/CNPJ 052.768.356-67 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CPF: 052.768.356-67 RG: MG 8.893.059 2015NE/00/4711 Código do Fornecedor 003 30/09/2015 15/10/2015 300,00 007348 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007154 23/09/2015 000763/2013 0472 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA 2015NE/00/4711 003 2015/001231 CPF/CNPJ 052.768.356-67 Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 15/10/2015 300,00 007348 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/007173 23/09/2015 000044/2014 0472 2015/001228 LUCINDA MARGARIDA ARRUDA CPF/CNPJ 307.278.396-91 2015NE/00/4723 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 27/10/2015 300,00 007393 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA CPF: 307.278.396-91 PAGAMENTO TODO DIA 24 2015/007153 23/09/2015 000021/2012 0472 2015/001195 ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 083.730.116-50 2015NE/00/4697 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 30/09/2015 14/10/2015 300,00 007944 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA CPF: 083.730.116-50 RG: MG 15.086.661 PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS 2015/007157 23/09/2015 000481/2012 0472 2015/001191 ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 033.491.196-62 2015NE/00/4705 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 30/09/2015 13/10/2015 300,00 007952 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF: 033.941.196-62 RG: MG 10.224.165 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007151 23/09/2015 000015/2012 0472 2015/001194 ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF/CNPJ 081.459.366-67 2015NE/00/4696 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 30/09/2015 13/10/2015 300,00 007953 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF: 081.459.366-67 RG: MG 14.893.904 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007172 23/09/2015 000478/2012 0472 2015/001200 LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF/CNPJ 017.307.056-69 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF: 017.307.056-69 2015NE/00/4703 Código do Fornecedor 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 007984 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007172 23/09/2015 000478/2012 0472 LISIANE DOMINGOS DE JESUS 2015NE/00/4703 003 2015/001200 CPF/CNPJ 017.307.056-69 Código do Fornecedor 01/10/2015 Valor da A.F. 15/10/2015 300,00 007984 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: MG 17.010.644 PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS 2015/007187 23/09/2015 000428/2012 0472 2015/001205 SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 086.222.396-24 2015NE/00/4701 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 09/10/2015 300,00 008441 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF: 086.222.396-24 RG: MG 15.040.356 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015/007159 23/09/2015 000878/2011 0472 2015/001196 EDINEUSA MARIA LIMA CPF/CNPJ 015.755.796-00 2015NE/00/4695 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 13/10/2015 300,00 008442 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA CPF: 015.755.796-00 RG: MG 11.046.863 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2015/007168 23/09/2015 000114/2012 0472 2015/001199 ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF/CNPJ 118.349.016-00 2015NE/00/4698 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 20/10/2015 300,00 008500 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF: 118.349.016-00 RG: MG 19.091.937 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/007183 23/09/2015 000479/2012 0472 2015/001203 RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 108.629.386-00 2015NE/00/4704 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 01/10/2015 28/10/2015 300,00 008504 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF: 108.629.386-00 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/007223 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000974 FLAVIANA GOMES DOS SANTOS CPF/CNPJ 081.193.536-17 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos 2015NE/00/3294 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 14/10/2015 300,00 008549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007223 24/09/2015 000587/2015 0472 FLAVIANA GOMES DOS SANTOS 2015NE/00/3294 006 2015/000974 CPF/CNPJ 081.193.536-17 Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 14/10/2015 300,00 008549 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: MG-15.360.121 CPF: 081.193.536-17 2015/007166 23/09/2015 000654/2012 0472 2014/002320 GIOVANA DE JESUS MARIA CPF/CNPJ 017.367.066-08 2015NE/00/0096 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 30/09/2015 28/10/2015 350,00 008551 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria CPF: 017.367.066-08 Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha CEL: 8615 7874 2015/007184 23/09/2015 000301/2012 0472 2015/001204 RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 019.062.826-09 2015NE/00/4699 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 14/10/2015 300,00 008570 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 019.062.826-09 RG: MG 19.566.196 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007161 23/09/2015 000302/2012 0472 2015/001198 ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF/CNPJ 070.271.886-60 2015NE/00/4700 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 14/10/2015 300,00 008571 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF: 070.271.886-60 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007160 23/09/2015 000434/2012 0472 2015/001197 ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 925.360.006-30 2015NE/00/4702 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 14/10/2015 300,00 008685 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF: 925.360.006-30 RG: 19.582.743 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007163 23/09/2015 000043/2014 0472 2015/001227 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO CPF/CNPJ 419.202.952-91 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO 2015NE/00/4722 Código do Fornecedor 003 01/10/2015 13/10/2015 300,00 008696 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007163 23/09/2015 000043/2014 0472 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO 2015NE/00/4722 003 2015/001227 CPF/CNPJ 419.202.952-91 Código do Fornecedor 01/10/2015 Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 008696 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 419.202.952-91 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2015/007181 23/09/2015 000607/2012 0472 2015/001201 MARIA VANDER COELHO CPF/CNPJ 002.692.366-19 2015NE/00/4707 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 008781 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Maria Vander Coelho CPF: 002.692.366-19 RG: M-7.941.009 Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale Cel. Fabriciano 2015/007175 23/09/2015 000153/2013 0472 2015/001229 MARIA APARECIDA VIEIRA CPF/CNPJ 010.641.616-26 2015NE/00/4708 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 01/10/2015 29/10/2015 300,00 008926 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA CPF: 010.641.616-26 PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS 2015/007167 23/09/2015 000389/2013 0472 2015/001230 HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF/CNPJ 862.761.586-15 2015NE/00/4709 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 01/10/2015 29/10/2015 300,00 009013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF: 862.761.586-15 RG: MG 6.454.529 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/007165 23/09/2015 000464/2013 0472 2015/000482 FRANCISCO DE ASSIS CPF/CNPJ 243.514.586-15 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS CPF: 243.514.586-15 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS 2015NE/00/1923 Código do Fornecedor 007 01/10/2015 28/10/2015 300,00 009086 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007188 23/09/2015 000501/2013 0472 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS 2015NE/00/2508 006 2015/000483 CPF/CNPJ 242.163.136-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 14/10/2015 300,00 009111 Produto 000011407 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF: 242.163.136-04 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2015/007177 23/09/2015 000517/2013 0472 2015/000485 MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 991.143.306-44 2015NE/00/1924 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/10/2015 22/10/2015 300,00 009124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF: 991.143.306-44 RG: MG 7.550.654 PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS 2015/007171 23/09/2015 000765/2013 0472 2015/001233 JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ 975.965.156-49 2015NE/00/4713 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 009231 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF: 975.965.156-49 RG: MG 5.135.493 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/007158 23/09/2015 000764/2013 0472 2015/001232 CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA CPF/CNPJ 033.821.836-09 2015NE/00/4712 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 009232 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA CPF: 033.821.836-09 RG: MG 14.198.005 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/007178 23/09/2015 000762/2013 0472 2015/001234 MARIA LUZIA DO CARMO CPF/CNPJ 500.781.866-68 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO CPF: 500.781.866-68 RG: M 7.233.691 PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS 2015NE/00/4710 Código do Fornecedor 003 01/10/2015 19/10/2015 300,00 009233 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007180 23/09/2015 000772/2013 0472 MARIA SILVANI PEREIRA 2015NE/00/4714 003 2015/001236 CPF/CNPJ 941.758.026-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/10/2015 300,00 009234 Produto 000011407 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE CPF: 941.758.026-49 RG: M-8.858.587 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS. 2015/007190 23/09/2015 000773/2013 0472 2015/001237 TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF/CNPJ 084.867.696-39 2015NE/00/4715 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 009235 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF:084.867.696-39 RG: MG 14.404.509 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/007189 23/09/2015 000891/2013 0472 2015/001206 SILVANA DE SOUZA CPF/CNPJ 006.880.006-14 2015NE/00/4717 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 20/10/2015 300,00 009301 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA CPF: 006.880.006-14 RG: MG 15.236.849 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/007155 23/09/2015 000893/2013 0472 2015/001239 ANTONIA EMILIA VIEIRA CPF/CNPJ 689.437.846-00 2015NE/00/4718 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 30/09/2015 29/10/2015 300,00 009322 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA CPF: 689.437.846-00 RG: MG 4.522.939 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/007164 23/09/2015 000894/2013 0472 2015/001235 EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF/CNPJ 124.201.986-38 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF: 124.201.986-38 RG: MG 18.719.955 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015NE/00/4720 Código do Fornecedor 003 01/10/2015 15/10/2015 300,00 009325 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007176 23/09/2015 000996/2013 0472 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2015NE/00/4719 003 2015/001240 CPF/CNPJ 652.594.326-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 300,00 009369 Produto 000011407 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 652.594.326-49 RG: MG 10.007.638 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2015/007197 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000570 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 2015NE/00/2615 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009374 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401 CONTRATO 0351.562-12 2015/007191 23/09/2015 001106/2013 0472 2015/000481 VANDA TEODORO CPF/CNPJ 106.130.857-01 2015NE/00/2510 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/10/2015 29/10/2015 300,00 009398 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO CPF: 106.130.857-01 RG: ES 2.004.506 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2015/007185 23/09/2015 001107/2013 0472 2015/001241 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ 111.584.806-28 2015NE/00/4721 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 01/10/2015 27/10/2015 300,00 009399 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 111.584.806-28 RG: MG - 17.244.768 Pagamento todo dia 15 do mês. 2015/007225 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000585 JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ 074.807.456-21 2015NE/00/3310 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/10/2015 19/10/2015 300,00 009623 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF:074.807.456-27 RG: 14.663.378 2015/007230 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000730 REINALDO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 059.741.376-20 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO 2015NE/00/3295 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 03/11/2015 300,00 009634 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007230 24/09/2015 000587/2015 0472 REINALDO MARTINS DA SILVA 2015NE/00/3295 006 2015/000730 CPF/CNPJ 059.741.376-20 Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 300,00 009634 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 059.741.376-20 RG: MG-12.472.927 2015/007203 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000577 MAURO ALVES CPF/CNPJ 241.643.056-49 2015NE/00/2616 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009636 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353 CONTRATO.0352.776-17. 2015/007228 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000733 MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF/CNPJ 057.367.026-90 2015NE/00/3296 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF: 057.367.026-90 RG: MG-4.634.665 2015/007215 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000885 MARIA APARECIDA DOMINGOS CPF/CNPJ 118.659.326-12 2015NE/00/2693 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 07/10/2015 300,00 009645 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos RG MG-16.376.880 CPF 118.659.326-12 2015/007226 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000726 LUCIANA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ 080.222.866-64 2015NE/00/3297 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009647 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 080.222.866-64 RG: MG-14.785.080 2015/007201 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000579 JOSE GERALDO PEREIRA FILHO CPF/CNPJ 759.845.986-04 2015NE/00/2617 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009653 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831 CONTRATO. 0352.776-17. 2015/007222 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000971 EVANDRO SILVA ABREU CPF/CNPJ 564.666.766-68 Produto 2015NE/00/3299 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 13/10/2015 300,00 009659 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007222 24/09/2015 000587/2015 0472 EVANDRO SILVA ABREU 2015NE/00/3299 006 2015/000971 CPF/CNPJ 564.666.766-68 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 009659 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu CPF: 564.666.766-68 RG: MG-4.104.119 2015/007212 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000576 ENI DORVALICA DE SOUZA CPF/CNPJ 093.150.306-05 2015NE/00/2702 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009660 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO 0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS. 2015/007220 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000723 ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS CPF/CNPJ 112.097.546-81 2015NE/00/3300 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 16/10/2015 300,00 009662 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins CPF: 112.097.546-81 RG: MG-16.115.569 2015/007193 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000578 ALINE ADENIZ SANTANA CPF/CNPJ 091.285.036-19 2015NE/00/2618 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 07/10/2015 300,00 009691 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935 CONTRATO 0352.776-17 2015/007194 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000575 ANDREIA ALEXANDRINA CPF/CNPJ 083.327.996-35 2015NE/00/2619 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 07/10/2015 300,00 009692 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970 CONTRATO.0352.776-17. 2015/007195 23/09/2015 000587/2015 0472 2015/000972 EDNA MARIA BATISTA ROCHA CPF/CNPJ 056.897.196-50 2015NE/00/3302 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 07/10/2015 300,00 009697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha CPF: 056.897.496-50 RG: M-8.251.331 2015/007219 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000722 ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 123.116.896-06 Produto 2015NE/00/3304 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 09/10/2015 300,00 009709 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007219 24/09/2015 000587/2015 0472 ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA 2015NE/00/3304 006 2015/000722 CPF/CNPJ 123.116.896-06 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 300,00 009709 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa CPF:123.116.896-06 RG: MG-18.463.052 2015/007211 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000563 CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA CPF/CNPJ 406.595.776-15 2015NE/00/2703 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009711 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/007170 23/09/2015 000722/2014 0472 2015/001269 JAIR CASSIANO NEVES CPF/CNPJ 689.270.456-53 2015NE/00/4727 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009714 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Jair Cassiano Neves CPF:689.270.456-53 /RG: MG-3.356.610 2015/007221 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000969 ELIZENE JOSE DA SILVA CPF/CNPJ 062.923.576-78 2015NE/00/3305 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 22/10/2015 300,00 009734 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva CPF: 062.923.576-78 RG: MG-5.035.688 2015/007198 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000583 ILZA OLIVEIRA FARIZEL CPF/CNPJ 982.774.486-00 2015NE/00/2620 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 09/10/2015 300,00 009735 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666 CONTRATO.0352.776-17. 2015/007229 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000729 MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF/CNPJ 050.552.236-50 2015NE/00/3306 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009742 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF: 050.552.236-50 RG: MG-7.252.857 2015/007227 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000727 MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 626.143.716-53 Produto 2015NE/00/3307 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 13/10/2015 300,00 009744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007227 24/09/2015 000587/2015 0472 MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA 2015NE/00/3307 006 2015/000727 CPF/CNPJ 626.143.716-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 009744 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF: 626.143.716-53 RG: MG- 6.018.050 2015/007216 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000566 MARLI DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ 040.422.436-90 2015NE/00/2704 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009748 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90 RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA 2015/007231 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000731 ROSILAINE INACIO DE PINHO CPF/CNPJ 081.512.936-08 2015NE/00/3308 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 27/10/2015 300,00 009754 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO CPF: 081.512.936-08 2015/007200 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000567 JOSE FERNANDES MADEIRA CPF/CNPJ 348.835.336-20 2015NE/00/2621 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009808 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/007232 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000584 SONIA MARIA ALVES CPF/CNPJ 678.483.116-00 2015NE/00/3311 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 01/10/2015 21/10/2015 300,00 009815 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES CPF: 678.483.116-00 RG: M-3.176.248 2015/007233 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000573 WALDETE MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ 073.581.946-75 2015NE/00/3312 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 06/11/2015 300,00 009816 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752 2015/007218 24/09/2015 000587/2015 0472 2015/000681 EFIGENIA FALSE DA SILVA CPF/CNPJ 012.669.756-67 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva 2015NE/00/3336 Código do Fornecedor 006 30/09/2015 13/10/2015 300,00 009818 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007218 24/09/2015 000587/2015 0472 EFIGENIA FALSE DA SILVA 2015NE/00/3336 006 2015/000681 CPF/CNPJ 012.669.756-67 Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 009818 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846 2015/007214 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000560 HILDA CORREIA RUAS CPF/CNPJ 991.049.386-15 2015NE/00/2705 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 13/10/2015 300,00 009820 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907. CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA. 2015/007205 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000572 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF/CNPJ 119.885.676-96 2015NE/00/2622 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009823 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/ RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12. 2015/007199 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000561 JOSE AGOSTINHO ROSA CPF/CNPJ 513.005.166-15 2015NE/00/2623 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009826 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421 CONTRATO. 0351.562-12 2015/007206 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000568 SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO CPF/CNPJ 406.595.006-63 2015NE/00/2624 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 13/10/2015 300,00 009833 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/007352 30/09/2015 000679/2015 0472 2015/000734 SUELLEN SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ 099.863.776-92 2015NE/00/3918 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 01/10/2015 15/10/2015 300,00 009835 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Suellen Silva Rodrigues CPF:099.863.776-92 RG: MG-15.553.227 2015/007202 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000580 MARIA DA CONCEICAO SANTANA CPF/CNPJ 770.364.846-91 2015NE/00/2625 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352 776-17. 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007186 23/09/2015 000792/2015 0472 ROSELIA NASCIMENTO 2015NE/00/5296 004 2015/001316 CPF/CNPJ 011.550.996-80 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/10/2015 300,00 009878 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSELIA NASCIMENTO CPF: 011.550.996-80 RG: MG: 8.561.647 2015/007192 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000571 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES CPF/CNPJ 000.357.716-31 2015NE/00/2626 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 08/10/2015 300,00 009879 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31 CONTRATO. 0351.562-12. 2015/007204 23/09/2015 000365/2015 0472 2015/000565 MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES CPF/CNPJ 003.405.576-21 2015NE/00/2627 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 30/09/2015 14/10/2015 300,00 009880 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12 2015/007213 24/09/2015 000366/2015 0472 2015/000884 GERUSA CRISTINA DOS SANTOS CPF/CNPJ 088.550.786-07 2015NE/00/2698 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 30/09/2015 06/10/2015 300,00 009905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos RG MG-13.546.327 CPF 088.550.786-07 2015/007179 23/09/2015 001268/2014 0472 2015/000484 MARIA RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ 122.597.626-03 2015NE/00/1926 Código do Fornecedor Produto 000011407 007 01/10/2015 21/10/2015 300,00 009990 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA CPF: 122.597.626-03 RG: MG - 18.164.698 Pagamento todo dia 20 do mês. 2015/007162 23/09/2015 000046/2015 0472 2015/001207 EUNICE AMAURINO FERREIRA CPF/CNPJ 939.102.746-68 2015NE/00/4724 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 003 01/10/2015 20/10/2015 300,00 010069 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0605 - GERENCIA HABITACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007156 23/09/2015 000790/2013 0472 ANTONIO DIAS DE LIMA 2015NE/00/4716 003 2015/001238 CPF/CNPJ 020.875.956-58 Código do Fornecedor Valor da A.F. 16/10/2015 300,00 010283 Produto 000011407 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIO DIAS DE LIMA CPF: 060.199.936-39 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2015/007169 23/09/2015 000599/2015 0472 2015/000697 JASSARA DOUGLAS MOREIRA SOARES CPF/CNPJ 096.362.836-48 2015NE/00/3466 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 30/09/2015 13/10/2015 300,00 010327 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: JASSARA DOUGLAS MOREIRA CPF: 096.362.836-48 RG: MG - 16.327.232 22.550,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006982 15/09/2015 000002/2015 0501 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0335 009 2015/000053 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/007619 001430/2014 0501 2014/001987 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0141 Código do Fornecedor 789,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 789,7000 789,70 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 30/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 014 14/10/2015 30/10/2015 414,00 000074 Quantidade Vr. Unitário 000002163 Produto VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 80,0000 3,5500 284,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 40,0000 3,2500 130,00 2015/006687 04/09/2015 000130/2015 0501 2015/000138 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1787 Código do Fornecedor 14/09/2015 02/10/2015 3.060,54 004074 Produto 000008035 007 Valor Total LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.041,0000 2,9400 3.060,54 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/006754 04/09/2015 000053/2014 0501 2015/000455 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; 2015NE/00/1910 Código do Fornecedor 006 11/09/2015 21/09/2015 667,30 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.875,0000 0,0800 390,00 Página 00042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006754 04/09/2015 000053/2014 0501 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1910 006 2015/000455 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor 11/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 667,30 004951 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 47,0000 5,9000 277,30 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEMOP. 000012442 2015/006828 PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0 09/09/2015 000053/2014 0501 2015/000455 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1910 Código do Fornecedor Produto 000003666 007 11/09/2015 21/09/2015 41,76 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 522,0000 0,0800 41,76 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEMOP. 2015/006796 08/09/2015 000735/2010 0501 2014/001971 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0817 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/007634 001431/2014 0501 2014/002027 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0155 Código do Fornecedor 10/09/2015 10/09/2015 666,69 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 666,6900 666,69 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL 30/09/2015 000002154 008 006705 013 08/10/2015 30/10/2015 1.470,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 490,0000 3,0000 1.470,00 Total da U.O. 8.191,29 Página 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006832 09/09/2015 001308/2014 0526 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP 2015NE/00/1672 005 2014/002188 CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/10/2015 21.529,09 001149 Produto 000006592 14/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.529,0900 21.529,09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano. 2015/006833 09/09/2015 001308/2014 0526 2014/002188 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2015NE/00/1672 Código do Fornecedor Produto 000006592 006 14/09/2015 02/10/2015 21.529,09 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21.529,0900 21.529,09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano. 2015/006652 02/09/2015 000805/2010 0513 2014/002184 ELMIR DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ 348.567.816-34 2015NE/00/0125 Código do Fornecedor Produto 000007977 2015/006651 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 02/09/2015 000331/2014 0514 2015/000831 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2015NE/00/3241 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, 08/09/2015 11/09/2015 2.920,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 177,0000 16,5000 2.920,50 005 08/09/2015 11/09/2015 4.460,24 008917 Produto 000006146 008 006130 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 241,0000 10,0000 2.410,00 4.768,0000 0,4300 2.050,24 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 2015/006653 02/09/2015 000201/2015 0513 2015/000281 JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ 086.075.926-10 2015NE/00/1820 Código do Fornecedor Produto 000006152 006 08/09/2015 11/09/2015 3.883,95 009531 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 251,0000 9,0000 2.259,00 3.611,0000 0,4500 1.624,95 PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A SEMOP. OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/006688 04/09/2015 000776/2015 0514 2015/001163 BEPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI CPF/CNPJ 21.931.668/0001-22 Produto 000006674 2015NE/00/4804 Código do Fornecedor SERVICO DE ILUMINACAO E INSTALAÇAO DE PADARO NA QUADRA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA I. 001 11/09/2015 15/10/2015 11.772,64 010326 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.772,6400 11.772,64 Página 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006933 02/09/2015 000830/2015 0526 E & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME 2015NE/00/5260 001 2015/001189 CPF/CNPJ 22.620.885/0001-64 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 54.987,84 010454 Produto 000002975 18/09/2015 SERVICOS - ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 122,0000 44,8600 5.472,92 158,6000 312,2000 49.514,92 ARMAÇÃO. 000002975 SERVICOS - GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 2" E = 3,25 MM, INCLUSIVE PINTURA. 184.415,38 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007119 21/09/2015 000160/2014 0581 OPACO ENGENHARIA LTDA 2015NE/00/5961 001 2015/001494 CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/09/2015 65.285,70 009597 Produto 000012960 22/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65.285,7000 65.285,70 PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 65.285,70 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007085 17/09/2015 001035/2015 0596 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5987 2015/001539 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Empenho Código do Fornecedor 17/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 203,04 001199 Produto 000009418 Parcela Liquidação Pagamento 001 TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização referente ao Recebimento de projeto e Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 orçamento referente a Reforma da Capela Nossa Senhora Auxiliadora. 000009418 TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fiscalização, referente ao contrato 357/2015. 1,0000 67,6800 67,68 000009418 TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a Fiscalização de Serviços de Reforma e 1,0000 67,6800 67,68 Ampliação da Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde, Contrato nº 315/15. 2015/007124 22/09/2015 001054/2015 0596 2015/001654 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6035 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Código do Fornecedor Produto 000009418 22/09/2015 23/09/2015 67,68 001199 TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 676,80 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006903 11/09/2015 000001/2015 0644 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 2015/000007 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/006904 11/09/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0690 2015/000010 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/006910 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 1.502,56 11/09/2015 000001/2015 0690 2015/000010 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 Código do Fornecedor 18/09/2015 150,53 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 150,5300 150,53 057 15/09/2015 25/09/2015 25,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25,0000 25,00 058 15/09/2015 25/09/2015 24,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24,8500 24,85 059 15/09/2015 25/09/2015 39,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 39,1500 39,15 060 15/09/2015 18/09/2015 327,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 327,7200 327,72 061 15/09/2015 18/09/2015 9.831,34 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.831,3400 9.831,34 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 1.502,5600 15/09/2015 000046 Produto 2015/006920 1,0000 013 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000016569 Valor Total 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 1.502,56 000046 Produto 2015/006909 18/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 15/09/2015 000046 Produto 000016569 056 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006908 16,07 000046 Produto 000016569 Valor Total 16,0700 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006907 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/006906 16,07 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000046 Produto 000016569 15/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006905 055 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 014 15/09/2015 24/09/2015 87,28 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006920 11/09/2015 000001/2015 0690 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106 2015/000010 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/006921 11/09/2015 000001/2015 0644 2015/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105 Código do Fornecedor 000001/2015 0848 2015/000012 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 0892 2015/000013 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 Código do Fornecedor 000001/2015 0892 2015/000013 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 2015/006898 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 228,23 14/09/2015 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 24/09/2015 93,99 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 93,9900 93,99 016 15/09/2015 18/09/2015 993,05 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 993,0500 993,05 017 30/09/2015 01/10/2015 67,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,9200 67,92 029 08/09/2015 08/09/2015 82,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 82,1800 82,18 030 11/09/2015 14/09/2015 78,15 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 030 11/09/2015 14/09/2015 73,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 73,2500 73,25 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 228,2300 15/09/2015 000062 Produto 2015/006957 1,0000 016 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 228,23 000062 Produto 2015/006897 24/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 08/09/2015 15/09/2015 000046 Produto 000016569 062 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 28/09/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006783 87,28 000046 Produto 000016569 Valor Total 87,2800 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/007325 Vr. Unitário 000046 Produto 2015/006931 87,28 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 Valor da A.F. 24/09/2015 000046 Produto 000016569 15/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006922 014 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 054 17/09/2015 18/09/2015 79,02 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006957 14/09/2015 000002/2015 0644 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 054 2015/000041 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006964 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0327 000007237 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 90,92 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90,9200 90,92 057 17/09/2015 18/09/2015 81,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 81,8400 81,84 058 17/09/2015 18/09/2015 118,33 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 118,3300 118,33 015 17/09/2015 24/09/2015 277,22 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 277,2200 277,22 059 17/09/2015 18/09/2015 219,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 219,0200 219,02 031 17/09/2015 18/09/2015 159,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 159,9400 159,94 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 18/09/2015 000062 Produto 2015/006971 78,15 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 000007237 78,1500 17/09/2015 000062 Produto 2015/006970 1,0000 056 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 2015/006969 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 78,15 000062 Produto 2015/006968 18/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 17/09/2015 000062 Produto 000007237 055 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006967 79,02 000062 Produto 000007237 Valor Total 79,0200 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006966 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/006965 79,02 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 031 17/09/2015 21/09/2015 164,69 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006971 15/09/2015 000002/2015 0892 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0339 031 2015/000043 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006972 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0892 2015/000043 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0339 Código do Fornecedor 000002/2015 0690 2015/000045 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0327 Código do Fornecedor 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 0644 2015/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0325 000007237 Código do Fornecedor 000002/2015 0848 2015/000044 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0326 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 255,05 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 255,0500 255,05 016 17/09/2015 18/09/2015 527,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 527,0300 527,03 060 17/09/2015 18/09/2015 1.787,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.787,2700 1.787,27 061 30/09/2015 01/10/2015 293,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 293,1300 293,13 033 30/09/2015 01/10/2015 105,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 105,1800 105,18 061 15/09/2015 22/09/2015 1.859,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.859,5000 1.859,50 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 21/09/2015 000063 Produto 2015/006876 90,31 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 000016568 90,3100 17/09/2015 000062 Produto 2015/006875 1,0000 032 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2015 000007237 Valor Total 000062 Produto 2015/007340 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2015 90,31 000062 Produto 2015/007339 18/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 17/09/2015 000062 Produto 000007237 032 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006981 164,69 000062 Produto 000007237 Valor Total 164,6900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006975 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/006973 164,69 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 062 15/09/2015 22/09/2015 613,04 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006876 11/09/2015 000003/2015 0644 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 062 2015/000025 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/006877 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 0644 2015/000025 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0198 Código do Fornecedor 000003/2015 0848 2015/000028 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0199 Código do Fornecedor 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 3.173,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.173,1300 3.173,13 065 15/09/2015 22/09/2015 66,44 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 66,4400 66,44 016 16/09/2015 22/09/2015 266,55 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 266,5500 266,55 066 15/09/2015 22/09/2015 1.909,22 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.909,2200 1.909,22 067 15/09/2015 22/09/2015 944,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 944,2000 944,20 016 16/09/2015 22/09/2015 265,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 265,8000 265,80 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 22/09/2015 000063 Produto 2015/006887 148,92 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000016568 148,9200 15/09/2015 000063 Produto 2015/006886 1,0000 064 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/006885 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 148,92 000063 Produto 2015/006884 22/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 15/09/2015 000063 Produto 000016568 063 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/006880 613,04 000063 Produto 000016568 Valor Total 613,0400 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/006879 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/006878 613,04 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 Valor da A.F. 22/09/2015 000063 Produto 000016568 15/09/2015 014 16/09/2015 22/09/2015 599,72 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006887 11/09/2015 000003/2015 0690 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0206 014 2015/000026 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/007266 000003/2015 0892 2015/000029 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0200 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 0690 2015/000026 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0206 Código do Fornecedor 599,72 017 001430/2014 0644 2014/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0149 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 362,2400 362,24 015 30/09/2015 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 01/10/2015 199,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 199,8100 199,81 012 14/10/2015 Quantidade 000002162 362,24 30/10/2015 1.836,40 000074 Produto 000002163 01/10/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 30/09/2015 25/09/2015 000063 Produto 000016568 Valor Total 599,7200 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 28/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/007612 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/007327 599,72 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2015 Valor da A.F. 22/09/2015 000063 Produto 000016568 16/09/2015 Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,8500 154,00 238,0000 3,5500 844,90 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 40,0000 4,2000 168,00 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 36,0000 3,2500 117,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 94,0000 3,2500 305,50 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 54,0000 2,5000 135,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 40,0000 2,8000 112,00 2015/006635 02/09/2015 000283/2015 0690 2015/000170 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2015NE/00/1856 Código do Fornecedor Produto 000006867 MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 saladas 01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas. 01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas. 01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas., 01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas. Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 002 08/09/2015 11/09/2015 2.500,00 000080 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 12,5000 2.500,00 Página 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007028 15/09/2015 000283/2015 0690 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME 2015NE/00/1856 003 2015/000170 CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/10/2015 1.250,00 000080 Produto 000006867 22/09/2015 MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 12,5000 1.250,00 estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 saladas 01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas. 01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas. 01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas., 01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas. Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2015/006813 09/09/2015 000398/2013 0749 2015/000629 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2478 Código do Fornecedor Produto 000006879 003 18/09/2015 02/10/2015 3.600,00 000215 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 450,0000 900,00 2,0000 450,0000 900,00 CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE 1. Posto de Saúde Amaro Lanari 2. Bairro Mangueiras: Copasa 3. Escola Nicanor Ataíde 4. Posto de Saúde Santa Terezinha 5. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II 1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima 2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste 3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica 4. Pontos da Av. Atlântica Página 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006813 09/09/2015 000398/2013 0749 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/2478 003 2015/000629 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 18/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 3.600,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 450,0000 900,00 2,0000 450,0000 900,00 5. Pontos da Rua Araguaia 6. Farmácia do Lenício 7. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III 1. Recanto das Mangueiras do Caladão. 2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike 3. Igreja Católica do Manoel Maia 4- Quadra do Floresta 5- Farmácia DROGAVAS - Surinã 6- Praça da Bíblia 7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 9. Ponto próximo ao Bar do Luciano 10. Divaço 11. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV 1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II 2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz 3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto 4. Entrada do Curumim 5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo 6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan 7. Praça da Bíblia 8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto Página 00053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006813 09/09/2015 000398/2013 0749 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/2478 003 2015/000629 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 18/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 3.600,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10. Ponto próximo ao Bar do Luciano 11. Divaço 12. Clube Casa de Campo 2015/007029 15/09/2015 001024/2015 0848 2015/001474 IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55 2015NE/00/5976 Código do Fornecedor Produto 000001437 05/10/2015 09/10/2015 80,00 000330 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,0000 80,00 MANUT. IMPRESSORAS HP LASER JET / SERIE 9000 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMP. HP LASER JET/SERIE 9000 2015/007107 21/09/2015 000943/2015 0678 2015/001412 CLUBE CASA DE CAMPO CPF/CNPJ 19.866.094/0001-04 2015NE/00/5975 Código do Fornecedor Produto 000002381 001 05/10/2015 09/10/2015 2.500,00 000547 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.500,0000 2.500,00 LOCACAO DE SALAO O ESPAÇO DEVERÁ TER UMA ÁREA COBERTA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS, COM AR CONDICONADO. A DECORAÇÃO SERÁ POR CONTA DA SECRETARIA. A UTILIZAÇÃO DO SALÃO SERÁ NO HORÁRIO DE 19:00 ÀS 23:30 HS. OBS.: A LANCHONETE DEVERÁ ESTA EM FUNCIONAMENTO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES 2015/006561 01/09/2015 000890/2013 0651 2014/002097 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2015NE/00/0917 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/006571 000534/2013 0789 2015/001009 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2015NE/00/4151 Código do Fornecedor 000443/2015 0737 2015/000460 HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10 2015NE/00/3393 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 132,9433 132,94 004 04/09/2015 10/09/2015 931,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 931,4500 931,45 001 05/10/2015 09/10/2015 1.480,00 001219 Produto 000002975 132,94 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins. 17/09/2015 10/09/2015 000980 Produto 2015/007088 04/09/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS 01/09/2015 000011407 008 000980 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.480,0000 1.480,00 SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SALÃO COM 01(UM) LANCHE COMPLETO PARA 100 PESSOAS Sendo: Bolos,salgados variados de festas, pão de queijo, café, sucos e refrigerante 2015/007002 15/09/2015 000814/2015 0644 2015/001318 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS GERAL. 001 30/09/2015 21/10/2015 3.011,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.011,5000 3.011,50 Página 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007003 15/09/2015 000814/2015 0848 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5362 2015/001319 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 21/10/2015 2.422,50 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 001 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.422,5000 2.422,50 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS CRAS. 2015/007011 15/09/2015 000814/2015 0644 2015/001318 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 002 30/09/2015 03/11/2015 2.554,92 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.554,9200 2.554,92 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS GERAL. 2015/007012 15/09/2015 000814/2015 0848 2015/001319 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5362 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 002 30/09/2015 02/10/2015 3.952,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.952,5000 3.952,50 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS CRAS. 2015/007174 23/09/2015 000814/2015 0690 2015/001320 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/6015 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 001 30/09/2015 02/10/2015 2.168,90 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.168,9000 2.168,90 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS CREAS. 2015/007278 25/09/2015 000814/2015 0644 2015/001318 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 003 30/09/2015 03/11/2015 4.913,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.913,5000 4.913,50 IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SEMAS GERAL. 2015/006947 14/09/2015 000614/2015 0677 2015/000906 GLAUCILENE GOMES ARRUDA SOUZA VITOR CPF/CNPJ 064.767.056-95 2015NE/00/4735 Código do Fornecedor Produto 000006645 002 15/09/2015 16/09/2015 1.300,00 005675 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA, TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV. 2015/006657 03/09/2015 000248/2012 0847 2015/000389 SILVIA DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ 054.539.206-37 Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015NE/00/1705 Código do Fornecedor 007 04/09/2015 11/09/2015 3.248,55 005751 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 211,5000 9,5000 2.009,25 2.754,0000 0,4500 1.239,30 Página 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006602 01/09/2015 001043/2014 0689 DERLY JOSE CORREA 2015NE/00/1006 008 2014/001620 CPF/CNPJ 088.338.346-20 Código do Fornecedor 2015/006605 001043/2014 0701 2015/001381 DERLY JOSE CORREA CPF/CNPJ 088.338.346-20 2015NE/00/5400 Código do Fornecedor 000011407 Valor Total 256,6600 256,66 001 000399/2015 0811 2015/000335 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3267 Código do Fornecedor 24/09/2015 02/10/2015 921,87 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 921,8700 921,87 LOCACAO DE IMOVEL 03/09/2015 005 15/09/2015 09/10/2015 8.238,60 006077 Produto 000000197 Vr. Unitário 1,0000 005999 Produto 2015/006654 256,66 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 01/09/2015 Valor da A.F. 10/09/2015 005999 Produto 000011407 04/09/2015 BACON Carne suína tipo barriga com pele. Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em pedaços de, aproximadamente 1kg. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 15,4000 154,00 140,0000 22,0000 3.080,00 120,0000 14,7000 1.764,00 40,0000 14,1000 564,00 A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias, data da entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000015957 CARNE BOVINA Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000006636 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000000192 CARNE SUINA tipo costelinha. Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de Página 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006654 03/09/2015 000399/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3267 005 2015/000335 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 15/09/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 8.238,60 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 14,1000 423,00 120,0000 15,0000 1.800,00 30,0000 13,8000 414,00 2,0000 19,8000 39,60 gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação.(25%) 000000192 CARNE SUINA tipo costelinha. Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas.A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000000192 CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife. Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 200 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação.(75%) 000004757 LINGUICA suína toscana, com gordura suína, água, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de sódio, especiarias naturais (coentro, alho, pimenta branca, noz-moscada, pimenta preta e capsicum), antioxidante: eritorbato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, corantes naturais de beterraba e cochonilha, conservadores: nitrito e nitrato de sódio. Congelada. Embalagem plástica fechada, apresentando rótulo de identificação do produto, data de fabricação e validade. (75%) 000017393 2015/007027 PEIXE Filé de meluza. (75%) 15/09/2015 000498/2015 0811 2015/000439 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3275 Código do Fornecedor Produto 000004889 ABOBORA MORANGA lisa, com poupa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, 004 22/09/2015 21/10/2015 1.951,00 006077 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 2,4500 147,00 60,0000 2,4500 147,00 12,0000 12,9000 154,80 rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000015959 ABOBRINHA com polpa intacta e limpa,com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000222 ALHO nacional sem réstia; bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grãos chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Página 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007027 15/09/2015 000498/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3275 004 2015/000439 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 1.951,00 006077 Produto 000000214 22/09/2015 BATATA INGLESA lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 2,5000 150,00 60,0000 2,5000 150,00 60,0000 4,1500 249,00 60,0000 2,7500 165,00 50,0000 1,4900 74,50 60,0000 3,7400 224,40 60,0000 1,6800 100,80 15,0000 2,9000 43,50 50,0000 1,2000 60,00 60,0000 4,7500 285,00 rachaduras ou cortes na casca, manchas escuras, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000218 BETERRABA lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000216 CEBOLA isa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000217 CENOURA isa, com poupa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000219 CHUCHU liso, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isento de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000215 INHAME e boa qualidade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isento de umidade externa anormal. De colheita recente. 000013653 MANDIOCA de boa qualidade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000003029 PIMENTAO VERDE com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000220 REPOLHO liso, fresco, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. 000000221 TOMATE fresco, firme, com coloração e tamanho uniformes tipicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de Página 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007027 15/09/2015 000498/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3275 004 2015/000439 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 22/09/2015 Valor da A.F. 21/10/2015 1.951,00 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total umidade externa anormal. De colheita recente. 2015/007294 25/09/2015 000417/2015 0811 2015/000336 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3377 Código do Fornecedor Produto 000000258 004 30/10/2015 12/11/2015 620,24 006077 FUBA comum, de milho. Produto especial, derivado do milho, de boa qualidade. Deverá ser fabricado isento de matéria terrosa. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 1,5000 60,00 90,0000 2,3500 211,50 6,0000 3,8900 23,34 6,0000 11,9000 71,40 60,0000 3,7000 222,00 40,0000 0,8000 32,00 Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Deve ser lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000002291 MACARRAO tipo espaguete) produto tipo espaguete com sêmola (deverá constar no rótulo essa especificação). Produto de boa qualidade. Embalagem primária: plástica de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000259 MARGARINA VEGETAL com sal, contendo 60 a 80% de lipídeos. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos do produto. Deverão estar isentos de ranço ou outras caracterpisticas indesejáveis. Embalagem: pote de polietileno atóxico resistente, com peso líquido de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000299 MILHO VERDE em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar ao mesmo e deverá estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis.Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário. Embalagem primária: 02 kg cada. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000006638 OLEO DE SOJA produto refinado, de boa qualidade. Embalagem primária: frasco tipo pet de 900 ml cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 000000272 SAL REFINADO Embalagem primária: plástica de 01 kg cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega. 2015/007295 25/09/2015 000399/2015 0811 2015/000335 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/3267 Código do Fornecedor Produto 000000197 006 30/10/2015 12/11/2015 8.199,00 006077 BACON Carne suína tipo barriga com pele. Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em pedaços de, aproximadamente 1kg. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 15,4000 154,00 140,0000 22,0000 3.080,00 A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias, data da entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000015957 CARNE BOVINA Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa Página 00059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007295 25/09/2015 000399/2015 0811 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/3267 006 2015/000335 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 30/10/2015 Valor da A.F. 12/11/2015 8.199,00 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 14,7000 1.764,00 70,0000 14,1000 987,00 120,0000 15,0000 1.800,00 30,0000 13,8000 414,00 alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000006636 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000000192 CARNE SUINA tipo costelinha. Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas.A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%) 000000192 CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife. Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de aproximadamente 200 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação.(75%) 000004757 LINGUICA suína toscana, com gordura suína, água, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de sódio, especiarias naturais (coentro, alho, pimenta branca, noz-moscada, pimenta preta e capsicum), antioxidante: eritorbato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, corantes naturais de beterraba e cochonilha, conservadores: nitrito e nitrato de sódio. Congelada. Embalagem plástica fechada, apresentando rótulo de identificação do produto, data de fabricação e validade. (75%) 2015/006775 04/09/2015 001012/2014 0731 2014/001678 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1668 Código do Fornecedor Produto 000003022 006 29/10/2015 03/11/2015 6.251,00 006216 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.251,0000 6.251,00 Página 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006775 04/09/2015 001012/2014 0731 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1668 006 2014/001678 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor 29/10/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 6.251,00 006216 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006776 04/09/2015 001012/2014 0731 2014/001678 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1668 Código do Fornecedor Produto 000003022 007 30/10/2015 03/11/2015 353,10 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 353,1000 353,10 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/007114 21/09/2015 001012/2014 0690 2014/001679 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1800 Código do Fornecedor Produto 000003022 005 30/10/2015 03/11/2015 278,20 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 278,2000 278,20 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006569 01/09/2015 000475/2014 0644 2015/000564 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2015NE/00/2649 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 23/09/2015 24/09/2015 2.944,00 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.944,0000 2.944,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/006565 01/09/2015 000545/2013 0749 2013/001114 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0909 Código do Fornecedor Produto 000011407 008 03/09/2015 10/09/2015 1.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. FABRICIANO/MG. 2015/007015 15/09/2015 000910/2015 0814 2015/001250 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 2015NE/00/5974 Código do Fornecedor Produto 000003916 MAQUINA DE SUCO Refresqueira de Mesa 2 Cubas 30L Inox - com Bandeja Coletora Com capacidade para 30 litros , Possui fácil limpeza e higienização dos depósitos e sistema de agitação com pá: próprio para bebidas de maior ou menor densidade. Informações técnicas 001 28/10/2015 03/11/2015 2.593,00 006469 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.593,0000 2.593,00 Página 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007015 15/09/2015 000910/2015 0814 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME 2015NE/00/5974 001 2015/001250 CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Código do Fornecedor Produto 28/10/2015 Cor Inox Sabores 2 Tipo de refresqueira Mesa Tipo de suco Gelado Sistema eletrônico de refrigeração Não Material Aço carbono, aço inox 304, plástico e cobre. Depósito em policarbonato cristal injetado: higiênico e resistente a impacto. Potência 240 W. Recursos Níveis de temperatura regulagem por termostato. Torneiras 2 torneiras de alta resistência totalmente desmontáveis e de fácil higienização. Bandeja coletora sim Indicador luminoso Não Alças laterais não Capacidade Resfriamento atende até 30 litros de água refrigerada. Reservatório de suco gelado 30 litros. Altura máxima dos copos 18 cm. Aprovada pelo INMETRO Sim 2.593,00 006469 Quantidade Referência Valor da A.F. 03/11/2015 Vr. Unitário Valor Total Página 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007015 15/09/2015 000910/2015 0814 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME 2015NE/00/5974 001 2015/001250 CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Código do Fornecedor 28/10/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 2.593,00 006469 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Silencioso Sim Gás refrigerante ecológico Sim Alimentação 110 Volts Consumo aproximado de energia 10 kW/mês. Peso aproximado ?Peso do produto 22,691 Kg. ?Peso do produto com embalagem 24,100 Kg. Dimensões do produto Produto (L x A x P): 38 x 66 x 47 cm. (aproximadamente) Dimensões da embalagem Dimensões da embalagem (L x A x P): 44 x 74 x 56 cm. (aproximadamente) Garantia Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Pingadeira removível facilita o manuseio e a higienização. Baixo consumo de energia sistema de refrigeração balanceado. Itens inclusos. 2015/006791 08/09/2015 000735/2010 0644 2014/001970 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0810 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/006533 000809/2013 0823 2014/002074 ANA CLAUDIA BONFA HUBNER CPF/CNPJ 833.642.006-10 2015NE/00/0913 Código do Fornecedor Produto SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPAÇÃO 10/09/2015 10/09/2015 495,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 495,3800 495,38 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL. 01/09/2015 000006645 008 006705 008 03/09/2015 11/09/2015 900,00 006709 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 Página 00063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006533 01/09/2015 000809/2013 0823 ANA CLAUDIA BONFA HUBNER 2015NE/00/0913 008 2014/002074 CPF/CNPJ 833.642.006-10 Código do Fornecedor 03/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 900,00 006709 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total DE VOZ E PIANISTA. 2015/006589 01/09/2015 000757/2013 0891 2014/001795 JOSE EDMAR PEREIRA TELES CPF/CNPJ 349.495.426-72 2015NE/00/0946 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/007286 001346/2014 0731 2015/001405 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5964 Código do Fornecedor 03/09/2015 10/09/2015 1.276,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 LOCACAO DE IMOVEL 25/09/2015 001 08/10/2015 09/10/2015 820,54 006904 Produto 000001438 008 006858 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/007293 25/09/2015 001346/2014 0731 2015/001405 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5964 Código do Fornecedor Produto 000001438 002 08/10/2015 09/10/2015 820,54 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 820,5400 820,54 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE). Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 2015/006698 04/09/2015 000332/2015 0642 2015/000414 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2594 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/007075 GASOLINA COMUM 17/09/2015 000332/2015 0642 2015/000414 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2594 Código do Fornecedor 2015/006554 GASOLINA COMUM 01/09/2015 000270/2014 0677 2015/000542 DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO CPF/CNPJ 097.194.936-07 Produto 000017204 SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE 2015NE/00/1879 Código do Fornecedor 16/09/2015 21/09/2015 803,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 238,4210 3,3700 803,48 011 28/09/2015 02/10/2015 396,79 006991 Produto 000002269 010 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 117,7430 3,3700 396,79 005 03/09/2015 11/09/2015 1.300,00 007186 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 Página 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006525 01/09/2015 000530/2010 0643 NADINE COESSENS MESSINA 2015NE/00/0876 008 2014/002180 CPF/CNPJ 387.272.936-53 Código do Fornecedor 2015/007289 000530/2010 0643 2014/002180 NADINE COESSENS MESSINA CPF/CNPJ 387.272.936-53 2015NE/00/0876 Código do Fornecedor 000011405 000021/2014 0848 2014/002284 JOSE ARRUDA ALMEIDA. 2015NE/00/0351 Código do Fornecedor 000544/2013 0824 2015/000988 JOSE ARRUDA ALMEIDA. 2015NE/00/3418 Código do Fornecedor 000051/2015 0690 2015/000229 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1675 Código do Fornecedor 728,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 728,0000 728,00 008 14/09/2015 21/09/2015 65,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 003 14/09/2015 21/09/2015 65,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 006 14/09/2015 21/09/2015 90,00 007400 Produto 000017295 21/10/2015 Quantidade SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME - SANTA INES 01/09/2015 19/10/2015 007400 Produto 000013725 009 SERVICO DE MONITORAMENTO 01/09/2015 CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015/006515 1.680,00 007400 Produto 000013725 Valor Total 1.680,0000 SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA. 01/09/2015 CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015/006514 Vr. Unitário 1,0000 007303 Produto 2015/006513 1.680,00 Quantidade SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA. 13/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 007303 Produto 000011405 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90,0000 90,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 hs. Patrulha ao local; Relatório 24 hs; Assistência Técnica; Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato. PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. Situado a Rua Pedro Mafra, nº197, Bairro centro. 2015/006516 01/09/2015 000407/2015 0690 2015/000501 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1801 Código do Fornecedor Produto 000017295 SERVIÇO DE MONITORAMENTO SENDO: 01 CEBTRAL DE ALARME COM TECLADO DIGITAL, JFL ACTIVE 32: 01 BATERIA SELADA 12 VTS 7ª: 01 SIRENE 120 DBS: 03 SENSORES DE BARREIRA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA EXTERNA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA INTERNA. 24 hs. Patrulha ao local; Relatório 24 hs; Assistência Técnica PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 005 14/09/2015 21/09/2015 110,00 007400 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 110,0000 110,00 Página 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006516 01/09/2015 000407/2015 0690 JOSE ARRUDA ALMEIDA. 2015NE/00/1801 005 2015/000501 CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 Código do Fornecedor 14/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 110,00 007400 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total LOCALIZADO: AVENIDA JULITA PIRES BRETAS, S/Nº, SANTA HELENA, CORONEL FABRICIANO. 2015/006517 01/09/2015 000566/2015 0824 2015/000816 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/2651 Código do Fornecedor Produto 000017295 005 14/09/2015 21/09/2015 60,00 007400 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 60,0000 60,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO Patrulha ao local; Relatório 24 hs; Assistência Técnica; Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato. 2015/006842 10/09/2015 000301/2015 0737 2015/000274 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58 2015NE/00/1210 Código do Fornecedor Produto 000001559 002 15/09/2015 21/09/2015 165,00 007459 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 165,0000 165,00 SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE, SUCO OU AGUA MINERAL) 2015/006749 04/09/2015 000302/2013 0848 2015/000805 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2015NE/00/2657 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/006590 01/09/2015 000371/2015 0837 2015/000480 OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19 2015NE/00/2404 Código do Fornecedor 2015/006732 000007/2015 0644 2014/002009 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1041 Código do Fornecedor 2015/007626 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 30/09/2015 000007/2015 0644 2014/002009 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1041 Código do Fornecedor 2.981,50 Vr. Unitário Valor Total 196,0000 8,0000 1.568,00 2.570,0000 0,5500 1.413,50 007 04/09/2015 11/09/2015 10.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.500,0000 10.500,00 008 08/09/2015 29/09/2015 108,00 007580 Produto 000013876 11/09/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 01/09/2015 09/09/2015 007536 Produto 000011407 005 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 36,0000 3,0000 108,00 009 14/10/2015 30/10/2015 84,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 28,0000 3,0000 84,00 Página 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007116 08/09/2015 000464/2014 0644 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2015NE/00/6022 001 2015/001011 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2015 1.924,02 008083 Produto 000003090 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.924,0200 1.924,02 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW GOL AJR - 0485 de 5 lugares OBS: 01 motorista mais 4 passageiros Ano de fabricação/modelo 2001/2001 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2015/006527 01/09/2015 000579/2014 0643 2015/001034 WANDERSON SOARES LEAL BORGES CPF/CNPJ 079.929.416-08 2015NE/00/4077 Código do Fornecedor Produto 000004211 2015/007106 000741/2015 0731 2015/000857 AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26 2015NE/00/5267 Código do Fornecedor 03/09/2015 11/09/2015 1.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.400,0000 1.400,00 SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª. 21/09/2015 004 28/09/2015 02/10/2015 640,00 008447 Produto 000001438 003 008435 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 640,0000 640,00 SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE) - 01Mesa digital com 12 canais Para ambiente fechado, público de até 300 pessoas, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 02 caixas com 2 x 15 ativas ou similar. 2015/006531 01/09/2015 001005/2013 0789 2014/002242 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE CPF/CNPJ 080.029.576-52 2015NE/00/0921 Código do Fornecedor 03/09/2015 11/09/2015 1.698,00 008739 Produto 000006645 008 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.698,0000 1.698,00 SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2015/006768 03/09/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 019 09/09/2015 02/10/2015 465,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 155,0000 3,0000 465,00 Página 00067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006801 03/09/2015 001431/2014 0790 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0169 009 2014/002238 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/006928 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 14/09/2015 001431/2014 0678 2014/002233 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0168 Código do Fornecedor 000017338 PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 11/09/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 001431/2014 0644 2014/002035 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0163 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 04/09/2015 000651/2015 0678 2015/000866 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/4776 Código do Fornecedor Valor Total 3,0000 1.944,55 004 09/10/2015 21/10/2015 3.630,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.210,0000 3,0000 3.630,00 020 18/09/2015 09/10/2015 240,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 3,0000 240,00 021 09/10/2015 30/10/2015 2.304,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 768,0000 3,0000 2.304,00 003 11/09/2015 21/09/2015 3.350,78 008989 Produto 000012963 Vr. Unitário 648,1833 008859 Produto 2015/006737 Quantidade 008859 Produto 2015/007633 1.944,55 008859 Produto 2015/007043 Valor da A.F. 02/10/2015 008859 Produto 000017338 09/09/2015 BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.402,0000 2,3900 3.350,78 - 2330 PEDAÇOS NO SABOR CENOURA, - 2335 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE, - 2335 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CHOCOLATE + BAUNILHA) 2015/006740 04/09/2015 000354/2015 0690 2015/000263 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2444 Código do Fornecedor Produto 000001385 BISCOITO MAIZENA CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 15 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM 100 GRAMAS CADA PACOTE. 005 11/09/2015 21/09/2015 1.902,50 008989 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 17,3800 69,52 3,0000 27,7500 83,25 1,0000 27,7500 27,75 160,0000 0,9900 158,40 29,0000 7,3000 211,70 675,0000 0,5600 378,00 (25%) 000006647 BISCOITO SALPET CAIXA COM 1,5 KG, SENDO CADA CAIXA COM 15 PACOTES INDIVIDUAIS CONTENDO 100 GRAMAS CADA PACOTE. (25%) 000006647 BISCOITO SALPET CAIXA COM 1,5 KG, SENDO CADA CAIXA COM 15 PACOTES INDIVIDUAIS CONTENDO 100 GRAMAS CADA PACOTE. (75%) 000012732 PAO DE DOCE OU SAL COM MANTEGA (25%). 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%) 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADA DE FRANGO, CROQUETE, BOLINHO DE MANDIOCA, BOLINHA DE QUEIJO, FOCACIA, Página 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006740 04/09/2015 000354/2015 0690 W A RIBEIRO - ME 2015NE/00/2444 005 2015/000263 CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Código do Fornecedor 11/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 1.902,50 008989 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 963,0000 0,5600 539,28 CASULO, ). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%) 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADA DE FRANGO, CROQUETE, BOLINHO DE MANDIOCA, BOLINHA DE QUEIJO, FOCACIA, CASULO, ). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%) 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 8,0000 7,4000 59,20 000005006 SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%) 21,0000 7,4000 155,40 000017128 SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%) 10,0000 8,8000 88,00 000017128 SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%) 15,0000 8,8000 132,00 2015/006765 04/09/2015 000354/2015 0771 2015/000259 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2441 Código do Fornecedor 004 11/09/2015 21/09/2015 298,65 008989 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000015352 MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (75%) 15,0000 1,4900 22,35 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%) 11,0000 7,3000 80,30 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 350,0000 0,5600 196,00 Produto ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%) 2015/006766 04/09/2015 000651/2015 0665 2015/000958 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/4778 Código do Fornecedor Produto 000013152 002 11/09/2015 21/09/2015 49,00 008989 KIT LANCHE, SENDO: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 4,9000 49,00 BISCOITO DE 200g; SABORES ÁGUA E SAL/CREAM CRAKER. SUCO DE 200 ML; SABORES UVA, PESSÊGO E CAJÚ. DOCE INDIVIDUAL 30 g; SABORES BANANA, GOIABA E DOCE DE LEITE. Solicitar amostra aos cuidados de Luhana Guedes - Centro POP 3846-7064. 2015/006767 04/09/2015 000354/2015 0737 2015/000258 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2015NE/00/2440 Código do Fornecedor 006 11/09/2015 02/10/2015 893,04 008989 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000012732 PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (75%) 200,0000 2,2000 440,00 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 809,0000 0,5600 453,04 ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%) 2015/006769 04/09/2015 000354/2015 0678 2015/000261 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Produto 2015NE/00/2443 Código do Fornecedor 005 11/09/2015 21/09/2015 2.657,40 008989 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006769 04/09/2015 000354/2015 0678 W A RIBEIRO - ME 2015NE/00/2443 005 2015/000261 CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 2.657,40 008989 Produto 000010542 11/09/2015 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 13,8000 248,40 1.095,0000 2,2000 2.409,00 SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (75%) 000012732 2015/006843 PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (75%) 10/09/2015 001395/2014 0690 2014/002078 REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53 2015NE/00/1236 Código do Fornecedor Produto 000006199 005 21/09/2015 02/10/2015 5.174,17 009022 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.174,1700 5.174,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço. 1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA . Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos; . Salvarguardar o investimento do cliente; . Proteger a área; . Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores; . Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias; . Controlar a iluminação; . Proteger o sistema de alarme de segurança; . Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas; . Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial; . Agir em situações de emergência; . Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos. 2015/006936 14/09/2015 001395/2014 0690 2014/002078 REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53 2015NE/00/1236 Código do Fornecedor Produto 000006199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço. 1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA . Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos; . Salvarguardar o investimento do cliente; . Proteger a área; . Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores; . Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias; . Controlar a iluminação; . Proteger o sistema de alarme de segurança; . Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas; . Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial; 006 22/09/2015 02/10/2015 5.174,17 009022 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.174,1700 5.174,17 Página 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006936 14/09/2015 001395/2014 0690 REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2015NE/00/1236 006 2014/002078 CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53 Código do Fornecedor 22/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 5.174,17 009022 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total . Agir em situações de emergência; . Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos. 2015/006522 01/09/2015 000411/2015 0730 2015/000499 DANIELA IZABEL DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 213.021.328-65 2015NE/00/3430 Código do Fornecedor Produto 000012960 004 03/09/2015 11/09/2015 2.350,00 009068 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.350,0000 2.350,00 PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Bela Vista, Belvedere, Bom Jesus, Giovanini, JK, Melo Viana, Nazaré, Padre Rocha, Recanto Verde, Santo Elói, São Domingos, São Domingos I, São Domingos II, Sílvio Pereira I, Silvio Pereira II, Todos os Santos e Universitário. . Profissional com experiência de trabalho no SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de no mínimo 12 meses. · Profissional com experiência no Programa Bolsa Família de no mínimo 6 meses. · A carga horária semanal será de 30 horas. · Disponibilidade para trabalhar no período matutino e vespertino. · As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado. · O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada. 2015/006560 01/09/2015 000890/2013 0651 2014/002097 HEMERSON HUBNER CPF/CNPJ 006.293.716-28 2015NE/00/0918 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/006570 000534/2013 0789 2015/001009 HEMERSON HUBNER CPF/CNPJ 006.293.716-28 2015NE/00/4152 Código do Fornecedor 000857/2013 0878 2014/002177 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 2015NE/00/0915 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015/006991 Vr. Unitário Valor Total 398,8300 398,83 004 15/09/2015 000857/2013 0878 2014/002177 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2015NE/00/0915 Código do Fornecedor 03/09/2015 10/09/2015 2.794,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.794,3600 2.794,36 008 04/09/2015 11/09/2015 2.934,24 009288 Produto 000006152 398,83 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner. 03/09/2015 10/09/2015 009114 Produto 2015/006656 03/09/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER 01/09/2015 000011407 008 009114 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 212,0000 6,9900 1.481,88 2.964,0000 0,4900 1.452,36 009 18/09/2015 22/09/2015 467,73 009288 Quantidade Vr. Unitário 36,0000 6,9900 Valor Total 251,64 441,0000 0,4900 216,09 Página 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006529 01/09/2015 000051/2014 0677 LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA 2015NE/00/1133 007 2015/000390 CPF/CNPJ 094.969.566-10 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 1.300,00 009385 Produto 000006645 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA, TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV. 2015/006524 01/09/2015 000435/2015 0878 2015/000463 CAMILA PORTUENSE DE SOUZA CARVALHO CPF/CNPJ 053.819.626-22 2015NE/00/3272 Código do Fornecedor Produto 000006592 005 03/09/2015 11/09/2015 2.600,00 009552 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.600,0000 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PISICOLOGO. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - Profissionais com experiência mínima de 02 (dois) anos no Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - Profissional com especialização em Gestão de Recursos Humanos; - Carga horária diária 08 horas (40h/semana) - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Disponibilidade para trabalhar no período matutino, vespertino e noturno. 2015/006539 01/09/2015 000668/2014 0878 2015/000432 DANIELA PINHO CAMPOS CPF/CNPJ 296.694.168-50 2015NE/00/1663 Código do Fornecedor Produto 000006592 006 03/09/2015 11/09/2015 2.000,00 009836 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2015/006655 03/09/2015 000851/2014 0643 2015/001303 RONALDO ROCHA CPF/CNPJ 552.696.486-87 2015NE/00/5297 Código do Fornecedor 04/09/2015 11/09/2015 3.164,08 009885 Produto 000006152 002 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 218,5000 9,2000 2.010,20 2.219,0000 0,5200 1.153,88 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 2015/006556 01/09/2015 001339/2014 0677 2014/002111 GESSE ROSA JÚNIOR CPF/CNPJ 065.258.244-35 2015NE/00/0988 Código do Fornecedor Produto 000005359 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO .PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. 008 03/09/2015 11/09/2015 900,00 009962 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 Página 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006556 01/09/2015 001339/2014 0677 GESSE ROSA JÚNIOR 2015NE/00/0988 008 2014/002111 CPF/CNPJ 065.258.244-35 Código do Fornecedor 03/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 900,00 009962 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/006536 01/09/2015 001062/2014 0677 2014/001580 DALBERT VINICIUS DOS SANTOS CPF/CNPJ 115.630.156-41 2015NE/00/0983 Código do Fornecedor Produto 000005359 008 03/09/2015 11/09/2015 900,00 009965 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/007367 30/09/2015 001062/2014 0677 2014/001580 DALBERT VINICIUS DOS SANTOS CPF/CNPJ 115.630.156-41 2015NE/00/0983 Código do Fornecedor Produto 000005359 009 06/10/2015 09/10/2015 900,00 009965 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/006606 01/09/2015 001045/2014 0847 2015/001380 MARIA JOSE MARTINS MELO CPF/CNPJ 037.621.836-35 2015NE/00/5401 Código do Fornecedor 2015/006534 001352/2014 0677 2014/002113 ATHOS PEREIRA DUARTE CPF/CNPJ 082.151.906-93 2015NE/00/1674 Código do Fornecedor Produto 000017305 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS (ATLETISMO, FUTEBOL, FUTSAL, VOLEI, BASQUETE E HANDEBOL), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. -As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado -Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovadas. -Declaração ou certificado de Educador Físico. 10/09/2015 1.384,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.384,6400 1.384,64 LOCACAO DE IMOVEL 01/09/2015 09/09/2015 009977 Produto 000011407 001 007 03/09/2015 15/09/2015 1.330,00 010023 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.330,0000 1.330,00 Página 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006534 01/09/2015 001352/2014 0677 ATHOS PEREIRA DUARTE 2015NE/00/1674 007 2014/002113 CPF/CNPJ 082.151.906-93 Código do Fornecedor Quantidade 01/09/2015 001339/2014 0677 2014/002111 ERDINACHELE MACHADO SALATIEL CPF/CNPJ 066.107.056-58 2015NE/00/1151 Código do Fornecedor 1.330,00 008 Vr. Unitário 03/09/2015 Valor Total 11/09/2015 900,00 010032 Produto 000005359 Valor da A.F. 15/09/2015 010023 Produto 2015/006555 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada; - Declaração ou certificado de curso de teatro. OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM. 2015/006518 01/09/2015 001313/2014 0731 2014/001979 PORTULAN SOFTWARE E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 10.789.631/0001-95 2015NE/00/1023 Código do Fornecedor Produto 000016728 008 14/09/2015 21/09/2015 660,00 010060 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 660,0000 660,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS. 364.990,80 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0820 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006804 08/09/2015 000759/2015 0933 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSÉ CARLOS 2015NE/00/4818 001 2015/001059 CPF/CNPJ 12.423.282/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/10/2015 25.000,00 010438 Produto 000016800 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.000,0000 25.000,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA ELEBORAÇÃO DO DIAGNÓTICO SITUACIONAL E DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO. OBS.: A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR 50 (CINQUENTA) BROCHURAS DO DIAGNÓTICO E DO PLANO DECENAL. 25.000,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006581 01/09/2015 000475/2014 0944 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/2650 005 2015/000607 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS 23/09/2015 Valor da A.F. 24/09/2015 6.256,00 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.256,0000 6.256,00 Página 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006581 01/09/2015 000475/2014 0944 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/2650 005 2015/000607 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Código do Fornecedor 23/09/2015 Valor da A.F. 24/09/2015 6.256,00 006380 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2015/006789 08/09/2015 000735/2010 0944 2014/001969 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0809 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/007103 000332/2015 0942 2015/000412 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2592 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 01/09/2015 000252/2013 0943 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/0895 Código do Fornecedor 367,40 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 367,4000 367,40 005 08/10/2015 21/10/2015 1.162,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 345,0090 3,3700 1.162,68 008 03/09/2015 10/09/2015 4.165,00 007390 Produto 000006337 10/09/2015 006991 Produto 000002269 10/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL 18/09/2015 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015/006577 008 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 2015/006578 01/09/2015 000252/2013 0943 2015/000285 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2015NE/00/1184 Código do Fornecedor Produto 000006337 007 03/09/2015 10/09/2015 259,41 007390 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 259,4100 259,41 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES, CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/007080 17/09/2015 000255/2013 0943 2013/000515 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2015NE/00/1142 Código do Fornecedor Produto 000006337 008 23/09/2015 24/09/2015 2.969,61 008961 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.969,6100 2.969,61 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2015/007057 16/09/2015 000800/2015 0944 2015/001004 C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME. CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10 2015NE/00/5280 Código do Fornecedor Produto 000002857 SERVICO DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DA EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 001 21/09/2015 02/10/2015 999,33 009228 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 999,3300 999,33 Página 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007057 16/09/2015 000800/2015 0944 C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME. 2015NE/00/5280 001 2015/001004 CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10 Código do Fornecedor 21/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 999,33 009228 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - ANALISE DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NA AREA DA EDUCAÇÃO E PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, AJUSTES E ADEQUAÇOES; - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO; - QUATRO VISITAS DE TÉCNICOS NO PERIODO DO CONTRATO - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE AS DEMANDAS PARA A AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVERA DISPONIBILIZAR DADOS SOBRE A GESTÃO DE PESSOAL, ALÉM DA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. 2015/007058 16/09/2015 000800/2015 0944 2015/001004 C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME. CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10 2015NE/00/5280 Código do Fornecedor Produto 000002857 002 21/09/2015 02/10/2015 2.998,00 009228 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.998,0000 2.998,00 SERVICO DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DA EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: - ANALISE DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NA AREA DA EDUCAÇÃO E PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, AJUSTES E ADEQUAÇOES; - ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO; - QUATRO VISITAS DE TÉCNICOS NO PERIODO DO CONTRATO - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE AS DEMANDAS PARA A AREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVERA DISPONIBILIZAR DADOS SOBRE A GESTÃO DE PESSOAL, ALÉM DA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. 2015/006535 01/09/2015 000276/2014 0943 2015/000507 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2015NE/00/2449 Código do Fornecedor Produto 000002857 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 006 03/09/2015 11/09/2015 3.800,00 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.800,0000 3.800,00 Página 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006535 01/09/2015 000276/2014 0943 RODRIGO LOPES GATTO 2015NE/00/2449 006 2015/000507 CPF/CNPJ 582.152.716-34 Código do Fornecedor 03/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 3.800,00 009509 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22.977,43 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006911 11/09/2015 000001/2015 1076 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 2015/000016 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 Código do Fornecedor 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000001/2015 1076 2015/000016 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 2015/006962 Valor Total 1,0000 93,1300 93,13 044 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 15/09/2015 25/09/2015 18,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 18,2100 18,21 045 15/09/2015 24/09/2015 13.679,24 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.679,2400 13.679,24 046 22/09/2015 29/09/2015 526,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 526,9500 526,95 056 11/09/2015 14/09/2015 164,71 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 164,7100 164,71 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 000007237 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 93,13 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 18/09/2015 000046 Produto 2015/006900 415,14 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 21/09/2015 000016569 415,1400 15/09/2015 000046 Produto 2015/007109 1,0000 043 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000016569 Valor Total 000046 Produto 2015/006917 415,14 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000046 Produto 000016569 15/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2015/006913 042 000046 Produto 2015/006912 Parcela Liquidação Pagamento 057 17/09/2015 23/09/2015 148,72 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 148,7200 148,72 Página 00077 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006963 14/09/2015 000002/2015 1076 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 058 2015/000046 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006986 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000002/2015 1076 2015/000046 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0328 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 000016568 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 1.503,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.503,7200 1.503,72 061 30/09/2015 01/10/2015 121,88 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 121,8800 121,88 067 08/09/2015 14/09/2015 83,88 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 83,8800 83,88 068 16/09/2015 22/09/2015 194,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 194,6000 194,60 069 16/09/2015 22/09/2015 171,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 171,1800 171,18 070 16/09/2015 22/09/2015 754,76 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 754,7600 754,76 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 23/09/2015 000063 Produto 2015/007013 1.791,94 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000016568 1.791,9400 17/09/2015 000063 Produto 2015/006874 1,0000 060 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 000016568 Valor Total 000063 Produto 2015/006873 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 1.791,94 000063 Produto 2015/006872 23/09/2015 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2015 17/09/2015 000062 Produto 000007237 059 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006784 89,99 000062 Produto 000007237 Valor Total 89,9900 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/007338 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/006988 89,99 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 Valor da A.F. 23/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 071 16/09/2015 22/09/2015 34.138,79 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007013 11/09/2015 000003/2015 1076 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1028 071 2015/000032 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/007073 000003/2015 1076 2015/000032 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/1028 Código do Fornecedor 000016568 Valor Total 34.138,7900 34.138,79 072 000876/2015 1101 2015/001359 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/5876 Código do Fornecedor 18/09/2015 22/09/2015 326,73 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 326,7300 326,73 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2015 001 07/10/2015 09/10/2015 5.400,00 000074 Produto 000006879 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/006857 34.138,79 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 17/09/2015 Valor da A.F. 22/09/2015 000063 Produto 000016568 16/09/2015 LOCACAO ONIBUS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA LUGARES), ANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 360,0000 5.400,00 DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2015 E RETORNANDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) VIAGENS (CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA). 2015/007033 11/09/2015 001430/2014 1076 2014/001984 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0138 Código do Fornecedor Produto 000002163 2015/007620 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 30/09/2015 001430/2014 1139 2014/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0150 Código do Fornecedor 2015/007358 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 30/09/2015 000307/2015 1098 2015/000278 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2015NE/00/2424 Código do Fornecedor Produto 000000324 MARMITEX DE ALUMINIO C/ TAMPA TAMANHO N° 08 QUE DEV ERÁ CONTER: - ARROZ BRANCO - FEIJÃO (SIMPLES, TUTU OU TROPEIRO) - GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO OU PURÊ DE BATATA) - CARNE (BIFE DE PEITO DE FRANGO, BIFE DE CARNE BOVINA OU BIFE DE CARNE SUINA) - SALADA COZIDA CONTENDO: CENOURA, VAGEM, BATATA E MILHO VERDE. OBS.: DEVERÁ SER ENTREGUE EM TEMPERATURA QUENTE, SEDO REJEITADO MARMITEX EM TEMPERATURA AMBIEMTE OU FRIA E QUE ESTEJA COM A EMBALAGEM DANIFICADA. APRESENTAR AMOSTRA 18/09/2015 09/10/2015 49,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 3,5500 49,70 008 14/10/2015 30/10/2015 268,80 000074 Produto 000002165 026 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 64,0000 4,2000 268,80 001 07/10/2015 09/10/2015 1.250,00 000080 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 12,5000 1.250,00 Página 00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006612 02/09/2015 000731/2013 1075 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA 2015NE/00/0911 008 2014/001899 CPF/CNPJ 261.184.596-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 5.982,90 000107 Produto 000010043 04/09/2015 LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 231,0000 25,9000 5.982,90 MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712 COR: PRATA PLACA: HFD 9514 CHASSI: 9BFVCAC939BB32538 ANO DE FABRICAÇÃO: 2009 ANO/MODELO: 2009 2015/006562 01/09/2015 000070/2013 1076 2014/002187 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/1720 Código do Fornecedor Produto 000005116 007 09/09/2015 11/09/2015 11.750,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2015/006564 01/09/2015 000564/2015 1076 2015/000919 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/3962 Código do Fornecedor 09/09/2015 11/09/2015 13.000,00 000215 Produto 000006957 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.000,0000 13.000,00 LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2011, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL (COCAIS DOS ARRUDAS) COM O SEGUITE TRAJETO: CORREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 90 (NOVENTA) KM POR DIA. 2015/006566 01/09/2015 000410/2011 1076 2015/000496 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2324 Código do Fornecedor Produto 000006957 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, 011 09/09/2015 11/09/2015 13.200,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.200,0000 13.200,00 Página 00080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006566 01/09/2015 000410/2011 1076 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/2324 011 2015/000496 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 09/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 13.200,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2015/007078 17/09/2015 000410/2011 1076 2015/000496 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2015NE/00/2324 Código do Fornecedor Produto 000006957 012 07/10/2015 09/10/2015 8.667,80 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.667,8000 8.667,80 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/006613 02/09/2015 000921/2013 1076 2014/002135 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2015NE/00/1132 Código do Fornecedor Produto 000007033 2015/007208 000343/2015 1098 2015/000266 HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10 2015NE/00/2431 Código do Fornecedor 08/09/2015 11/09/2015 1.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER 24/09/2015 002 30/09/2015 02/10/2015 2.576,00 001219 Produto 000001559 008 000622 SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUÍNDO: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 184,0000 2.576,00 CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE OU AGUA MINERAL 2015/006819 09/09/2015 000192/2015 1076 2015/000037 AVELINO & CIA. LTDA CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96 2015NE/00/1891 Código do Fornecedor 003 15/09/2015 21/09/2015 12.756,00 002871 Quantidade Vr. Unitário 000007142 FILMAGEM - DIGITAL 48,0000 110,0000 5.280,00 000007143 FOTOGRAFIA DIGITAL 89,0000 84,0000 7.476,00 Produto 2015/006519 01/09/2015 000252/2015 1138 2015/000346 ANA MARIA SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 419.331.176-72 2015NE/00/1783 Código do Fornecedor Produto 000012705 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS 007 03/09/2015 Valor Total 11/09/2015 3.750,00 003839 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.750,0000 3.750,00 Página 00081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006759 04/09/2015 000053/2014 1076 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA 2015NE/00/1914 006 2015/000503 CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 2.841,44 004951 Produto 000003681 11/09/2015 COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.338,0000 1,2400 1.659,12 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 600x600 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A3; redução e ampliação de 25% a 400%; memória mínima de 700MB conectividade em rede e USB. Para atender a SMEC. 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 234,0000 4,9000 1.146,60 000012435 COPIA ENGENHARIA PAPEL A3 100,0000 0,3000 30,00 000003668 ENCADERNACAO 4,0000 1,4300 5,72 2015/006563 01/09/2015 000427/2014 1075 2015/000223 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2015NE/00/0358 Código do Fornecedor 04/09/2015 11/09/2015 4.550,00 005064 Produto 000004329 007 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.550,0000 4.550,00 LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS. TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA. 2015/006932 11/09/2015 001085/2014 1076 2014/001802 BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03 2015NE/00/1126 Código do Fornecedor Produto 000012756 SERVICO DE CONSULTORIA-1 (HORAS TÉCNICAS) PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 003 16/09/2015 21/09/2015 28.220,00 005161 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 340,0000 83,0000 28.220,00 Página 00082 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006932 11/09/2015 001085/2014 1076 BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA 2015NE/00/1126 003 2014/001802 CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03 Código do Fornecedor Quantidade 01/09/2015 000600/2014 1075 2015/001285 MARLENE DE ARAUJO CPF/CNPJ 698.467.586-34 2015NE/00/5251 Código do Fornecedor 28.220,00 002 Vr. Unitário 16/09/2015 Valor Total 21/09/2015 2.838,75 005518 Produto 000012705 Valor da A.F. 21/09/2015 005161 Produto 2015/006528 16/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.838,7500 2.838,75 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS. OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL. 2015/006572 01/09/2015 000779/2014 1098 2014/002336 FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94 2015NE/00/0995 Código do Fornecedor Produto 000008246 005 18/09/2015 21/09/2015 5.860,00 005966 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.860,0000 5.860,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO 9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS: ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB. CARGA HORÁRIA: 40 H 2015/006523 01/09/2015 000208/2014 1052 2015/000478 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2015NE/00/1934 Código do Fornecedor Produto 000001339 006 03/09/2015 11/09/2015 1.000,00 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2015/006643 02/09/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 028 25/09/2015 28/09/2015 765,05 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 765,0500 765,05 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006645 02/09/2015 001012/2014 1076 2014/001696 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1094 Código do Fornecedor Produto 000003022 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 029 25/09/2015 28/09/2015 4.333,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.333,5000 4.333,50 Página 00083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006839 09/09/2015 001124/2014 1076 AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 2015NE/00/1014 002 2014/001547 CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 2.682,00 006250 Produto 000008271 18/09/2015 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 59,6000 45,0000 2.682,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar VW 15190 185 cv diesel hlf 2429 2015/006948 14/09/2015 001124/2014 1076 2014/001547 AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67 2015NE/00/1014 Código do Fornecedor Produto 000008271 003 18/09/2015 21/09/2015 1.998,00 006250 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,4000 45,0000 1.998,00 motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa para o onibus escolar VW 15190 185 cv diesel hlf 2429 2015/007079 17/09/2015 000209/2014 1075 2015/000454 MOACIR XAVIER NETO CPF/CNPJ 207.725.646-04 2015NE/00/1756 Código do Fornecedor 003 22/09/2015 02/10/2015 1.208,00 006273 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000005055 Produto MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL 2,0000 70,0000 140,00 000005055 MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES 2,0000 35,0000 70,00 000012164 MANUTENCAO EM BATEDEIRA 3,0000 45,0000 135,00 000012163 MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL 7,0000 85,0000 595,00 000012162 MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 2,0000 80,0000 160,00 000012161 MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS 4,0000 27,0000 108,00 2015/006586 01/09/2015 000545/2013 1076 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0908 Código do Fornecedor Produto 000011407 008 04/09/2015 10/09/2015 466,67 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 466,6700 466,67 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2015/006587 01/09/2015 000545/2013 1076 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2015NE/00/0908 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 04/09/2015 10/09/2015 4.666,67 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.666,6700 4.666,67 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2015/006861 10/09/2015 000189/2015 1074 2015/000020 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 Produto 2015NE/00/1779 Código do Fornecedor 004 24/09/2015 02/10/2015 17.765,00 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006861 10/09/2015 000189/2015 1074 F & P COMERCIAL LTDA 2015NE/00/1779 004 2015/000020 CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 Código do Fornecedor 24/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 17.765,00 006480 Produto Quantidade Vr. Unitário 000001393 GAS GLP 13KG 138,0000 50,0000 6.900,00 000001394 GAS GLP 45KG 53,0000 205,0000 10.865,00 2015/007095 18/09/2015 000237/2011 1098 2014/002262 ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ 09.272.266/0001-68 2015NE/00/0800 Código do Fornecedor 2015/006582 000339/2015 1112 2015/000358 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2015NE/00/1809 Código do Fornecedor 4.280,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.280,0000 4.280,00 006 03/09/2015 10/09/2015 3.450,00 006673 Produto 000011407 02/10/2015 Quantidade SERVICO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA 01/09/2015 30/09/2015 006608 Produto 000002857 005 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.450,0000 3.450,00 LOCACAO DE IMOVEL Composto por 03 (três) ambientes: Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem. Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada. Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada. OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS. 2015/006823 09/09/2015 000386/2015 1074 2015/000505 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/3948 Código do Fornecedor Produto 000012740 CLORO LIQUIDO DE 2 LITROS LITROS UTILIZAÇAO DOMESTICA 003 05/10/2015 09/10/2015 9.603,30 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 600,0000 2,7700 1.662,00 90,0000 15,4700 1.392,30 150,0000 5,2600 789,00 1.500,0000 0,6400 960,00 EMBALAGEM PLÁSTICA COM ALÇA CAIXA COM 06 EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA. 75% 000011188 DEPOSITO PLASTICO COM TAMPA 60 L COM TAMPA. MATERIAL REFORÇADO. 75% 000000310 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA FORMATO OVAL COM ALÇA TAMANHO PADRÃO 75% 000009937 ESPONJA DE ESPUMA P/COZINHA DUPLA FACE (VERDE E AMARELA) USO PROFISSIONAL COMPOSIÇÃO: MANTA NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS COM RESINAS À PROVA D'ÁGUA IMPREGNADA COM MATERIAL ABRASIVO E ADERIDA A ESPUMA DE POLIURETANO. MEDIDAS: 110X75X20MM Cotar em UNIDADE. Página 00085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006823 09/09/2015 000386/2015 1074 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/3948 003 2015/000505 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 05/10/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 9.603,30 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 4,8000 4.800,00 Entregar em caixa contendo 10 PACOTES COM 12 unidades CADA 75% 000001117 SABAO EM PO CAIXA 1 KG. LAVA-ROUPAS EM PÓ COM ENZIMAS ATIVAS PARA REMOVER SUJEIRAS DIFÍCEIS DEVE CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL E SER 0% FOSFATO(CONSTAR ESTA INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM) DEVE APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA (SERÁ REJEITADA A AMOSTRA QUE NÃO APRESENTAR) DEVE SER COTADO EM CAIXA DE 01 KG. ENTREGAR EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. 75% 2015/007094 18/09/2015 001249/2014 1076 2014/000914 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1021 Código do Fornecedor Produto 000006885 003 24/09/2015 02/10/2015 4.327,95 007400 SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 131,1500 33,0000 4.327,95 Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes. Instalação de conectores em plugues telefônicos. Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Educação da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Instalação de cabeamento para alarmes. 2015/006568 01/09/2015 000678/2014 1076 2015/000400 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2015NE/00/1666 Código do Fornecedor LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 09/09/2015 11/09/2015 4.400,00 007471 Produto 000004329 007 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 Página 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006567 01/09/2015 000239/2014 1076 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME 2015NE/00/0362 007 2014/002256 CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 6.000,00 007472 Produto 000004330 09/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 2015/007407 30/09/2015 000239/2014 1076 2014/002256 SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2015NE/00/0362 Código do Fornecedor Produto 000004330 008 07/10/2015 09/10/2015 6.000,00 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 2015/006547 01/09/2015 000599/2014 1052 2015/001111 SILVIO MAGELA MARTINS CPF/CNPJ 037.505.656-43 2015NE/00/4643 Código do Fornecedor Produto 000016398 003 03/09/2015 11/09/2015 3.300,00 007480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2015/006544 01/09/2015 000383/2014 1052 2015/000890 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2015NE/00/3420 Código do Fornecedor 03/09/2015 11/09/2015 3.300,00 007482 Produto 000016398 004 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/006730 01/09/2015 000007/2015 1076 2014/001998 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Produto 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 2015NE/00/1030 Código do Fornecedor 014 08/09/2015 29/09/2015 3.480,00 007580 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.160,0000 3,0000 3.480,00 Página 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007625 30/09/2015 000007/2015 1076 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS 2015NE/00/1030 015 2014/001998 CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 Código do Fornecedor 2015/006939 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 14/09/2015 000338/2015 1076 2015/000254 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/2430 Código do Fornecedor 2.256,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 752,0000 3,0000 2.256,00 003 07/10/2015 09/10/2015 3.885,28 007598 Produto 000016676 Valor da A.F. 30/10/2015 007580 Produto 000013876 08/10/2015 BOLO EM KG BOLO TIPO CASEIRO. SABORES VARIADOS, FATIAS FINAS E UNIFORMES. NÃO DEVERÁ ESTAR Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,0000 18,2800 475,28 2.000,0000 0,7500 1.500,00 1.000,0000 1,9100 1.910,00 QUEBRADO OU ESFARELADO, QUEIMADO OU MAL COZIDO. ENTREGAR EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. 000010786 SALGADOS VARIADOS SALGADOS ASSADOS OU FRITOS. DEVE TER OS SEGUINTES SALGADOS FRITOS: QUIBE, COXINHA DE FRANGO, BOLINHA DE QUEIJO COM MILHO. SALGADOS ASSADOS: EMPADA DE FRANGO, PASTEL ASSADO, BOMBOM DE FRANGO. TAMANHOS UNIFORMES E PESO APROXIMADO DE 30 G. OS SALGADOS FRITOS NÃO DEVERÃO ESTAR ENCHARCADOS DE GORDURA E/OU ESTOURADOS. NÃO DEVERÃO ESTAR QUEIMADOS OU MAL COZIDOS. ENTREGAR EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. 000008951 SUCO DE CAIXINHA 200 ML SABORES VARIADOS: PESSEGO, UVA, GOIABA E MARACUJÁ. DEVERÃO SER ENTREGUES GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. 2015/006521 01/09/2015 001116/2014 1052 2014/001882 CLAUDIO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 911.408.036-20 2015NE/00/0987 Código do Fornecedor Produto 000016399 008 03/09/2015 11/09/2015 1.650,00 007640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.650,0000 1.650,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/006532 01/09/2015 000016/2013 1052 2014/002185 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2015NE/00/0837 Código do Fornecedor Produto 000012960 008 03/09/2015 11/09/2015 1.860,00 007700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/006537 01/09/2015 000880/2013 1052 2014/002134 SANDRO HENRIQUE MARTINS CPF/CNPJ 075.940.496-83 2015NE/00/0916 Código do Fornecedor Produto 000016384 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 008 03/09/2015 11/09/2015 2.640,00 007704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 Página 00088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006520 01/09/2015 000277/2015 1052 ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA 2015NE/00/1812 006 2015/000339 CPF/CNPJ 091.780.616-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 1.850,00 007741 Produto 000016398 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.850,0000 1.850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS 2015/006546 01/09/2015 000601/2014 1052 2015/001110 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO CPF/CNPJ 089.083.656-64 2015NE/00/4644 Código do Fornecedor Produto 000016384 2015/006557 000404/2014 1052 2015/000891 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2015NE/00/3313 Código do Fornecedor 03/09/2015 11/09/2015 1.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,0000 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS. 01/09/2015 004 03/09/2015 11/09/2015 1.448,00 007995 Produto 000016384 003 007905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.448,0000 1.448,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2015/006558 01/09/2015 000404/2014 1052 2015/000891 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2015NE/00/3313 Código do Fornecedor Produto 000016384 005 03/09/2015 11/09/2015 850,92 007995 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 850,9200 850,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2015/006541 01/09/2015 000543/2014 1075 2015/001033 FABIO VILELA SANTIAGO CPF/CNPJ 042.012.636-81 2015NE/00/3920 Código do Fornecedor Produto 000002322 004 03/09/2015 11/09/2015 2.000,00 008087 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2015/006634 02/09/2015 000626/2011 1052 2014/001709 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2015NE/00/0806 Código do Fornecedor Produto 000016724 008 03/09/2015 11/09/2015 1.426,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.426,0000 1.426,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2015/006636 02/09/2015 000626/2011 1052 2015/001397 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 Produto 2015NE/00/5897 Código do Fornecedor 001 16/09/2015 21/09/2015 434,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006636 02/09/2015 000626/2011 1052 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA 2015NE/00/5897 001 2015/001397 CPF/CNPJ 042.565.526-18 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 434,00 008297 Produto 000016724 16/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 434,0000 434,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2015/006576 01/09/2015 000834/2015 1053 2015/001248 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2015NE/00/5856 Código do Fornecedor Produto 000012960 001 22/09/2015 23/09/2015 744,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 744,0000 744,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/SOPRO) EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015/006781 04/09/2015 000934/2013 1076 2014/002136 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/1659 Código do Fornecedor Produto 000007033 002 14/09/2015 21/09/2015 18.000,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 3.600,0000 18.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO -GELADEIRAS -BEBEDOUROS -FREEZERES -CONGELADOR -AR CONDICIONADO 2015/006782 04/09/2015 000934/2013 1076 2014/002136 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2015NE/00/1659 Código do Fornecedor Produto 000007033 003 14/09/2015 21/09/2015 480,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 480,0000 480,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO -GELADEIRAS -BEBEDOUROS -FREEZERES -CONGELADOR -AR CONDICIONADO 2015/006526 01/09/2015 000017/2013 1052 2014/002175 GIANI DE ASSIS ALMEIDA CPF/CNPJ 043.468.636-04 Produto 000013756 SERVICOS DE MUSICALIZACAO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015NE/00/0893 Código do Fornecedor 008 03/09/2015 11/09/2015 1.395,00 008790 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.395,0000 1.395,00 Página 00090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007041 11/09/2015 001431/2014 1076 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/0152 031 2014/002024 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/006862 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 10/09/2015 000315/2015 1076 2015/000277 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2015NE/00/2429 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 258,00 008859 Produto 000002154 18/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,0000 3,0000 258,00 003 22/09/2015 02/10/2015 297,80 008902 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013791 ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM CHAVE GORJE 2,0000 29,7800 59,56 000015394 ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES 3,0000 29,7800 89,34 000011893 SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 5,0000 29,7800 148,90 2015/006863 10/09/2015 000315/2015 1074 2015/000270 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2015NE/00/2428 Código do Fornecedor 003 24/09/2015 02/10/2015 1.017,55 008902 Quantidade Vr. Unitário 000010057 CADEADO 25 MM 3,0000 15,8800 47,64 000002399 CADEADO 30 MM 3,0000 17,8700 53,61 Produto Valor Total 000000924 CADEADO 40 MM 1,0000 21,8400 21,84 000000922 CADEADO 50 MM 2,0000 27,8000 55,60 000016998 CARIMBO AUTOMÁTICO. Tipo 4911 Tamanho 38x14 4,0000 22,8300 91,32 000016998 CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 2910 tamanho 60 x 40 1,0000 44,6700 44,67 000016998 CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 4750 tamanho 40 x 23 3,0000 29,7800 89,34 000008678 CHAVE TETRA 6,0000 13,9000 83,40 000016987 CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo da fechadura 10,0000 9,9300 99,30 000016986 CHAVE SIMPLES copia de acordo com o segredo original 35,0000 3,9700 138,95 000016986 CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo da fechadura 10,0000 7,9400 79,40 000011885 CHAVES MODELO 10,0000 9,9300 99,30 000015395 COPIA DE CHAVE TETRA de acordo com o segredo original 6,0000 13,9000 83,40 000012344 FECHO PARA ARMÁRIO 2,0000 14,8900 29,78 2015/006853 10/09/2015 000284/2015 1098 2015/000425 S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80 2015NE/00/1933 Código do Fornecedor 006 16/09/2015 21/09/2015 921,15 009164 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000001359 PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: BH-PAMPULHA/IPATINGA 1,0000 490,5100 490,51 000001668 PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: IPATINGA/BH-PAMPULHA 1,0000 430,6400 430,64 2015/006549 01/09/2015 000068/2014 1052 2014/002271 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 Produto 000016398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2015NE/00/0870 Código do Fornecedor 008 03/09/2015 11/09/2015 1.700,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.700,0000 1.700,00 Página 00091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006549 01/09/2015 000068/2014 1052 THIAGO LUCAS SILVA REIS 2015NE/00/0870 008 2014/002271 CPF/CNPJ 103.540.526-16 Código do Fornecedor Quantidade 01/09/2015 000457/2014 1052 2015/000739 WALERIA ARAÚJO BATISTA CPF/CNPJ 101.586.136-94 2015NE/00/3108 Código do Fornecedor 1.700,00 005 Vr. Unitário 03/09/2015 Valor Total 11/09/2015 1.600,00 009495 Produto 000016397 Valor da A.F. 11/09/2015 009458 Produto 2015/006540 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.600,0000 1.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2015/007209 24/09/2015 000557/2015 1075 2015/000753 SAMUEL LUIZ GERALDO CPF/CNPJ 090.527.586-11 2015NE/00/3462 Código do Fornecedor Produto 000009977 002 28/09/2015 02/10/2015 3.200,00 009562 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.200,0000 3.200,00 SERVICO DE ORNAMENTACAO DE: ARRANJOS FLORAIS, BARRADOS EM PALCOS DE TECIDOS E/OU TNT, FORROS PARA MESAS, ADEREÇOS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) EVENTOS 2015/006584 01/09/2015 000994/2014 1113 2014/000783 ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47 2015NE/00/0982 Código do Fornecedor Produto 000011407 008 04/09/2015 10/09/2015 1.118,00 009730 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.118,0000 1.118,00 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO. 2015/007345 29/09/2015 000593/2015 1101 2015/000475 RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.317.892/0001-91 2015NE/00/4589 Código do Fornecedor Produto 000008981 002 15/10/2015 21/10/2015 6.940,00 010341 SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 240,0000 3.840,00 6,0000 275,0000 1.650,00 2,0000 265,0000 530,00 2,0000 460,0000 920,00 para recapagem de carcaça de pneu 195 X 75 X R16 com desmontagem e montagem. 000008981 SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio para recapagem de carcaça de pneu 205 / 70 / R15 com desmontagem e montagem. 000008981 SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio para recapagem de carcaça de pneu 205 X 75 X R16 com desemontagem e montagem 000008981 SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona à frio para recapagem de carcaça de pneu 275 / 80 / 22.5 liso com desmontagem e montagem. 2015/006552 01/09/2015 000692/2015 1052 2015/001029 ROSIANE SILVA BRANDAO FERREIRA CPF/CNPJ 052.475.706-26 2015NE/00/5263 Código do Fornecedor Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS TEÓRICAS MUSICAL, AULAS DE CANTO SACRO/LÍRICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 28H SEMANAIS 001 03/09/2015 11/09/2015 750,00 010427 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 750,0000 750,00 Página 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006553 01/09/2015 000692/2015 1052 ROSIANE SILVA BRANDAO FERREIRA 2015NE/00/5263 002 2015/001029 CPF/CNPJ 052.475.706-26 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 1.500,00 010427 Produto 000012960 03/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,0000 1.500,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS TEÓRICAS MUSICAL, AULAS DE CANTO SACRO/LÍRICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 28H SEMANAIS 450.566,78 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007610 30/09/2015 001430/2014 1164 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/6045 001 2015/001701 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 14/10/2015 Valor da A.F. 06/11/2015 12.327,40 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 62,0000 4,1000 Valor Total 254,20 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 32,0000 3,8500 123,20 2.186,80 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 616,0000 3,5500 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 30,0000 4,6500 139,50 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 72,0000 2,6500 190,80 000002199 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 000002201 VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 45,0000 2,5000 112,50 208,0000 6,1500 1.279,20 64,0000 4,0000 256,00 382,0000 2,8000 1.069,60 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 928,0000 3,2500 3.016,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 856,0000 2,5000 2.140,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 557,0000 2,8000 1.559,60 2015/007127 22/09/2015 000546/2014 1165 2014/001029 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2015NE/00/1657 Código do Fornecedor SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS. OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações: - 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870 - 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino - 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306 24/09/2015 02/10/2015 52.107,60 000079 Produto 000003624 007 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 52.107,6000 52.107,60 Página 00093 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007077 17/09/2015 000410/2011 1156 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/2402 006 2015/000760 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 3.832,20 000215 Produto 000006957 07/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.832,2000 3.832,20 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2015/007353 30/09/2015 000156/2015 1161 2014/002327 MARIA APARECIDA PEREIRA. CPF/CNPJ 031.656.056-10 2015NE/00/3341 Código do Fornecedor Produto 000017332 001 13/10/2015 21/10/2015 4.688,00 000476 CEBOLA EM FOLHA SERÁ COTADA EM MOLHO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.688,0000 1,0000 4.688,00 FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOLHOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2015/007111 21/09/2015 000609/2015 2233 2015/000886 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2015NE/00/4774 Código do Fornecedor Produto 000003624 001 24/09/2015 02/10/2015 45.317,17 001072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 45.317,1700 45.317,17 SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXOS. 2015/007290 25/09/2015 000142/2015 2234 2014/002161 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2015NE/00/4154 Código do Fornecedor Produto 000003624 001 28/09/2015 02/10/2015 48.923,84 001072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 48.923,8400 48.923,84 SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 Serviços de reforma e ampliação conforme cronograma fiísico-financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos anexos. 2015/007355 30/09/2015 000156/2015 1161 2014/002327 JOSE DA SILVA MACIEL CPF/CNPJ 029.373.916-13 2015NE/00/3343 Código do Fornecedor Produto 000016375 2015/007001 TANGERINA PONKÃ Tangerina Pokan de 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. 15/09/2015 000814/2015 2233 2015/001288 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMEC. 002 13/10/2015 21/10/2015 1.378,16 004458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 322,0000 4,2800 1.378,16 001 30/09/2015 02/10/2015 10.763,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.763,5000 10.763,50 Página 00094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007010 15/09/2015 000814/2015 2233 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360 2015/001288 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 2.554,92 004957 Produto 000006592 Parcela Liquidação Pagamento 002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.554,9200 2.554,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMEC. 2015/007277 25/09/2015 000814/2015 2233 2015/001288 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 003 30/09/2015 02/10/2015 17.561,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.561,5000 17.561,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMEC. 2015/006579 01/09/2015 000369/2013 1164 2013/000818 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/006924 000161/2015 1162 2014/002329 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/1711 Código do Fornecedor 03/09/2015 10/09/2015 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 11/09/2015 002 23/09/2015 02/10/2015 12.675,00 006077 Produto 000000198 008 005815 PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A Quantidade Vr. Unitário Valor Total 780,0000 16,2500 12.675,00 PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH: ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. 2015/006925 11/09/2015 000161/2015 1162 2014/002331 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 2015NE/00/1711 Código do Fornecedor Produto 000000198 PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A 003 23/09/2015 02/10/2015 211,25 006077 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 16,2500 211,25 Página 00095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006925 11/09/2015 000161/2015 1162 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/1711 003 2014/002331 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 Código do Fornecedor 23/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 211,25 006077 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH: ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. 2015/006926 11/09/2015 000161/2015 1162 2014/002332 OLIVEIRA & CARVALHO LTDA 2015NE/00/1711 CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37 006077 Código do Fornecedor Produto 000000198 PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH: ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER O PRODUTO CONGELADO. 004 23/09/2015 02/10/2015 4.468,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 275,0000 16,2500 4.468,75 Página 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007062 16/09/2015 000386/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/5965 001 2015/001614 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/10/2015 5.058,50 006497 Produto 000011204 24/09/2015 AGUA SANITARIA 02 LITROS EMBALAGEM COM ALÇA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 600,0000 2,1600 1.296,00 200,0000 4,9000 980,00 175,0000 15,9000 2.782,50 COTAR EM UNIDADE DE 2L. ENTREGAR CAIXA COM 06 UNIDADES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 75% 000001135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS INTERFOLHADA 20 X 21 CM COR BRANCO COTAR EM FARDO COM 1000 ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 05 FARDOS 75% 000001145 VASSOURA PIACAVA EXTRA ( TAMANHO MAIOR QUE Nº5) CABO VERMELHO ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE. COMPRIMENTO E LAGURA DA PIAÇAVA: 27 X 18 CM 25% 2015/007147 22/09/2015 000386/2015 1162 2015/001614 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2015NE/00/5965 Código do Fornecedor Produto 000003942 ALCOOL GEL 500G Álcool etílico em gel para uso geral, 70°, com 500g. 002 07/10/2015 21/10/2015 10.980,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 3,3500 3.350,00 100,0000 30,0000 3.000,00 200,0000 4,9000 980,00 500,0000 2,1000 1.050,00 Indicado para limpeza geral. Frasco plástico com tampa comum. 75% 000011190 PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO(CLARO/SUAVE), PICOTADO, FOLHA SIMPLES DE QUALIDADE SUPERIOR, NEUTRO ROLOS 60X10 CM COTAR FARDO COM 16 EMBALAGENS DE 04 ROLOS CADA. 75% 000001135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS INTERFOLHADA 20 X 21 CM COR BRANCO COTAR EM FARDO COM 1000 ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 05 FARDOS 75% 000001552 SACO DE PANO ALVEJADO MEDIDA APROXIMADA: 60 X 80 CM 75% Página 00097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007147 22/09/2015 000386/2015 1162 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 2015NE/00/5965 002 2015/001614 CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 10.980,00 006497 Produto 000007647 07/10/2015 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS (PCT 10 UNID) LINHA SUPER REFORÇADA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 2,6000 2.600,00 COTAR PACOTE C/ 10 UNIDADES BIODEGRADÁVEL DIMENSÕES: 73X90 CM (LXA) 75% 2015/006573 01/09/2015 000274/2015 1164 2015/000289 FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29 2015NE/00/2509 Código do Fornecedor Produto 000016728 007 14/09/2015 21/09/2015 9.226,00 006697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.226,0000 9.226,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS: A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES: - SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E OUTROS) - SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS. - SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA. A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS. OBSERVAÇÕES: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS: 1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00 (DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) 23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) - AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 2015/006838 09/09/2015 000332/2015 1162 2015/000411 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 2015NE/00/2591 Código do Fornecedor 010 18/09/2015 21/09/2015 7.746,43 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 297,5170 3,3700 1.002,63 2.255,4500 2,9900 6.743,80 Página 00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007100 18/09/2015 000332/2015 1162 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2591 011 2015/000411 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 2015/007061 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 16/09/2015 000386/2015 1162 2015/001614 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2015NE/00/5966 Código do Fornecedor 6.396,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.139,1730 2,9900 6.396,13 001 05/10/2015 09/10/2015 804,15 006994 Produto 000002837 Valor da A.F. 21/10/2015 006991 Produto 000000119 08/10/2015 LIXEIRA VAZADA 50 LTS LIXEIRA PLÁSTICA TELADA FLEXIVEL Quantidade Vr. Unitário Valor Total 45,0000 17,8700 804,15 CAPACIDADE DE 50 L REFORÇADA 75% 2015/007145 22/09/2015 000386/2015 1162 2015/001614 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Produto 000001171 LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML EMBALAGEM PLÁSTICA 2015NE/00/5966 Código do Fornecedor 002 05/10/2015 21/10/2015 7.241,00 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.000,0000 2,2200 2.220,00 200,0000 3,5900 718,00 150,0000 4,8200 723,00 200,0000 17,9000 3.580,00 FINALIDADE: REMOÇÃO DA GORDURA SEM NECESSIDADE DE FRICÇÃO. SERÁ COTADO EM FRASCO. ENTREGAR EM CAIXA COM 12 UNIDADES. 75% 000001555 RODO DE FERRO C/CABO 40CM CABO DE MADEIRA COM 1,5 M BORRACHA DUPLA MATERIAL REFORÇADO O CABO E O CANO DO RODO DEVEM SER COM ROSCA COR DO CABO: VERMELHA COTAR EM UNIDADE. ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 06 UNIDADES. 75% 000007366 RODO DE FERRO C/CABO 60 CM CABO DE MADEIRA COM 1,5 METRO. MATERIAL REFORÇADO BORRACHA DUPLA O CABO E O CANO DO RODO DEVEM SER COM ROSCA COR DO CABO: VERMELHO COTAR EM UNIDADE ENTREGAR EMBALAGEM COM 06 UNIDADES. 75% 000005124 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45 ROLO COM 500 SACOS. DEVE CONTER RÓTULO DO FABRICANTE Página 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007145 22/09/2015 000386/2015 1162 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2015NE/00/5966 002 2015/001614 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 05/10/2015 Valor da A.F. 21/10/2015 7.241,00 006994 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 75% 2015/007115 08/09/2015 000464/2014 2233 2015/000909 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 2015NE/00/6025 Código do Fornecedor Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS SEGURO DE VEICULOS seguro total para o veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L 4X4 capacidade 26 001 01/10/2015 01/10/2015 61.112,86 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.039,8200 5.039,82 1,0000 4.764,2400 4.764,24 1,0000 7.329,6000 7.329,60 passageiros OBS: 1 motorista mais 26 passageiros CHASSI 93PB58M1MEC050446. Ano de fabricação/modelo 2013/2014 100% fipe, colisão incendio roubo e furto. Danos morais R$ 20.000,00. Danos materiais R$ 200.000,00. Danos corporais R$ 200.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte invalidez DMH: 60.000,00. (morte: R$ 25.000,00 - invalidez: R$ 20.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisafrontal vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo CITROEN JUMPER HLF-2510 de 16 lugares OBS: 01 motorista mais os 16 passageiros Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2426 de 45 lugares. OBS: 1 motorista mais 45 lugares. Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incêndio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00). Página 00100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007115 08/09/2015 000464/2014 2233 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2015NE/00/6025 001 2015/000909 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto Código do Fornecedor 01/10/2015 Valor da A.F. 01/10/2015 61.112,86 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.329,6000 7.329,60 Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros até a distância de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2429 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2009 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2462 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2944 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2009 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. Página 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007115 08/09/2015 000464/2014 2233 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2015NE/00/6025 001 2015/000909 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5335 de 45 lugares Código do Fornecedor 01/10/2015 Valor da A.F. 01/10/2015 61.112,86 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.330,4000 7.330,40 1,0000 7.330,4000 7.330,40 OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2010/2011 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5336 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2010/2011 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS NXX-1750 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2012/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. Página 00102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007274 18/09/2015 001431/2014 1164 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2015NE/00/6055 001 2015/001703 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2015/007643 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 001431/2014 1164 2015/001703 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/6055 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 000156/2015 1161 2015/000652 VICENTE SOCORRO MARTINS CPF/CNPJ 638.839.966-53 2015NE/00/3357 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 3,0000 126,00 002 09/10/2015 06/11/2015 20.238,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.746,0000 3,0000 20.238,00 002 13/10/2015 21/10/2015 2.255,52 009214 Produto 000015960 126,00 008859 Produto 2015/007354 Valor da A.F. 02/10/2015 008859 Produto 000002154 28/09/2015 LIMAO TAHITI. 1ª qualidade - peso médio 60 g, casca lisa livre de fungos. NÃO SERÁ ACEITO LIMÃO COM A CASCA POROSA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 592,0000 3,8100 2.255,52 E SECA. A CASCA DEVERÁ SER LISA E O CONTEUDO SUCULENTO.. 2015/007350 30/09/2015 000156/2015 1161 2014/002327 JOÃO FELIPE ROSA CPF/CNPJ 307.122.466-49 2015NE/00/3361 Código do Fornecedor Produto 000000218 005 13/10/2015 21/10/2015 2.872,50 009217 BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 750,0000 3,8300 2.872,50 LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2015/007351 30/09/2015 000156/2015 1161 2015/000652 JOÃO FELIPE ROSA CPF/CNPJ 307.122.466-49 2015NE/00/3361 Código do Fornecedor Produto 000017332 006 13/10/2015 21/10/2015 855,00 009217 CEBOLA EM FOLHA SERÁ COTADA EM MOLHO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 855,0000 1,0000 855,00 FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOLHOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2015/006574 01/09/2015 000458/2015 1164 2015/000597 FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35 Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE: - MUSCULAÇÃO - AERÓBICA (ESTEIRAS E BICICLETAS ERGOMÉTRICAS) - ZUMBA KIDS, JAZZ E BALÉ 2015NE/00/3281 Código do Fornecedor 005 10/09/2015 11/09/2015 3.922,50 009600 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.922,5000 3.922,50 Página 00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006574 01/09/2015 000458/2015 1164 FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA 2015NE/00/3281 005 2015/000597 CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35 Código do Fornecedor 10/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 3.922,50 009600 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total - ALONGAMENTO, AULAS DE STEP, CAMA ELÁSTICA PARA 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) ALUNOS: 500 DA E.M. VEREADOR PAULO FRANKLIN E 250 DA E.M. MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, SENDO O VALOR (MÉDIA) CORRESPONDENTE A R$ 11,13 (ONZE REAIS , TREZE CENTAVOS ) POR ALUNO * AVALIAÇÃO FÍSICA INICIAL E TRIMESTRAL PARA ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DO ALUNO. 2015/006575 01/09/2015 000458/2015 1164 2015/000597 FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35 2015NE/00/3281 Código do Fornecedor Produto 000012960 006 10/09/2015 11/09/2015 1.961,25 009600 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.961,2500 1.961,25 PRESTACAO DE SERVICO DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE: - MUSCULAÇÃO - AERÓBICA (ESTEIRAS E BICICLETAS ERGOMÉTRICAS) - ZUMBA KIDS, JAZZ E BALÉ - ALONGAMENTO, AULAS DE STEP, CAMA ELÁSTICA PARA 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) ALUNOS: 500 DA E.M. VEREADOR PAULO FRANKLIN E 250 DA E.M. MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, SENDO O VALOR (MÉDIA) CORRESPONDENTE A R$ 11,13 (ONZE REAIS , TREZE CENTAVOS ) POR ALUNO * AVALIAÇÃO FÍSICA INICIAL E TRIMESTRAL PARA ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DO ALUNO. 2015/007356 30/09/2015 000156/2015 1161 2015/000652 KENIA MARIA DE ARRUDA CPF/CNPJ 117.080.576-09 2015NE/00/3371 Código do Fornecedor Produto 000000231 001 13/11/2015 23/11/2015 6.079,56 009842 BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA. (NÃO ACEITAREMOS AMONÍACO NA COMPOSIÇÃO) Quantidade Vr. Unitário Valor Total 348,0000 17,4700 6.079,56 TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO) COTAR EM KG. ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES. 2015/007357 30/09/2015 000156/2015 1161 2014/002327 UNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E CPF/CNPJ 21.519.932/0001-15 2015NE/00/3398 Código do Fornecedor Produto 000004889 002 27/10/2015 03/11/2015 39.000,00 010188 ABOBORA MORANGA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 3,4800 1.740,00 10.000,0000 2,9300 29.300,00 POLPA INTACTA E LIMPA, COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. COLHEITA RECENTE. 000000224 BANANA NANICA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 150 GRAMAS. Página 00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007357 30/09/2015 000156/2015 1161 UNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E 2015NE/00/3398 002 2014/002327 CPF/CNPJ 21.519.932/0001-15 Código do Fornecedor 27/10/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 39.000,00 010188 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.000,0000 3,9800 7.960,00 DEVE ESTAR NO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA P/ CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. 000000221 TOMATE PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PESO MEDIO: 100 GRAMAS. EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE ESTAR FRESCO, FIRME, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO. ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 2015/006943 14/09/2015 000694/2015 1180 2015/001000 PERSPECTIVA CONSTRUÇOES LTDA-ME CPF/CNPJ 19.704.812/0001-46 2015NE/00/5330 Código do Fornecedor Produto 000003624 001 23/09/2015 02/10/2015 23.595,29 010410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 23.595,2900 23.595,29 SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 REFORMA DE BANHEIROS E LACTÁRIOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXOS. OBS: ALÉM DA DOTAÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO, FAZER CONSTAR NO EDITAL AS SEGUINTES: - 0904 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instações - Ficha 986 - Fonte 119.306 - 0911 - 12.0365.0029 1225 -Construir/Ampliar/Reformar Unidades da Educação Infantil 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações - Ficha 1102 - Fonte 101.302 1.217.290,69 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0930 - GERENCIA DE CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007017 15/09/2015 000001/2015 1266 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112 2015/000021 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000003/2015 1266 2015/000030 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 2015NE/00/1027 Código do Fornecedor 22/09/2015 Valor da A.F. 29/09/2015 56,59 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 56,5900 56,59 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000016568 008 000046 Produto 2015/006871 Parcela Liquidação Pagamento 014 16/09/2015 22/09/2015 364,16 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 364,1600 364,16 Página 00105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0930 - GERENCIA DE CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007328 28/09/2015 000003/2015 1266 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/1027 015 2015/000030 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2015/006580 000777/2013 1261 2014/001856 SEBASTIAO MOTIM DA SILVA CPF/CNPJ 074.954.476-72 2015NE/00/0912 Código do Fornecedor 234,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 234,5200 234,52 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/09/2015 Valor da A.F. 01/10/2015 000063 Produto 000016568 30/09/2015 008 04/09/2015 10/09/2015 2.628,50 001793 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011407 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 1,0000 2.552,0000 2.552,00 000015168 PAGAMENTO DE CONDOMINIO 1,0000 76,5000 76,50 5.912,27 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007150 23/09/2015 000695/2015 1280 VIACAO ACAIACA LTDA 2015NE/00/4788 001 2015/000967 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 840,00 000215 Produto 000007083 13/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 420,0000 840,00 LOCACAO DE ONIBUS-1 COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA O EVENTO JORNADA MINEIRA NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2015/007349 29/09/2015 001079/2015 1280 2015/001704 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6461 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Código do Fornecedor Produto 000009418 30/09/2015 01/10/2015 135,36 001199 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 1,0000 67,6800 67,68 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 057/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE RESTAURO PARA A CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO HOSPITAL SÃO CAMILO, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL. 000009418 TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL.. 2015/006583 01/09/2015 001112/2013 1279 2015/001084 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2015NE/00/3929 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 03/09/2015 10/09/2015 2.126,89 001565 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,8900 2.126,89 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO. 2015/007210 24/09/2015 000693/2015 1280 2015/001014 AVELINO & CIA. LTDA CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96 Produto 2015NE/00/5264 Código do Fornecedor 001 07/10/2015 09/10/2015 10.804,00 002871 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007210 24/09/2015 000693/2015 1280 AVELINO & CIA. LTDA 2015NE/00/5264 001 2015/001014 CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96 Código do Fornecedor FILMAGEM - DIGITAL 000007143 FOTOGRAFIA DIGITAL 2015/007030 15/09/2015 000784/2015 1279 2015/001164 NICOLE SILVEIRA VALENTE CPF/CNPJ 031.492.826-08 2015NE/00/5279 Código do Fornecedor SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: 1.1 ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: VISITA AOS BENS TOMBADOS E ENVENTARIADOS QUE FORAM RESTAURADOS PARA FAZER A DESCRIÇÃO. - SOBRADO DOS PEREIRAS - IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO - CASA DO SR. NÍCIO - IGREJA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA - IGREJA DO BAIRRO MANGUEIRAS - IGREJA DE SANTA RITA - CATEDRAL DE SÃO SEBASTIÃO (PRÉDIO CONSTRUÍDO NA LATERAL) - CINE MARROCOS - SOBRADO DO ARMAZÉM 1.2 BENS A SEREM INVENTARIADOS - SOBRADO DE DONA WANDA (DESCRIÇÃO) - ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NICANOR ATAÍDE (DESCRIÇÃO) - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA LIMA (DESCRIÇÃO) - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ÁVILA - CMEI ESPAÇO DA INFÂNCIA - IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS (DESCRIÇÃO) 1.3 REGISTRO - ARRAIÁ DO BASTIÃO (DESCRIÇÃO, MAPA LOCALIZANDO O BEM) 1.4 TOMBAMENTOS - VOLUMETRIA DO COLÉGIO ANGÉLICA (TOMBAMENTO DA FACHADA) - VOLUMETRIA DA E. E. PROFESSOR PEDRO CALMON (TOMBAMENTO DA FACHADA) 1.5 MAPA LOCALIZANDO OS BENS TOMBADOS CORREÇÕES SOLICITADAS PELO IEPHA, APÓS AVALIAÇÕES DOS TRABALHOS DE 2014, EXERCÍCIO DE 2016. MAPAS DAS ÁREAS I, II, III E IV JUNTOS. PLANTA CADASTRAL DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO CONEP 02/2012. PLANTA CADASTRAL E OU MAPA (S) DA ÁREA(S) ATUALIZADA(S) NO PERÍODO DE AÇÃO E PRESERVAÇÃO COM TÍTULO E COM A INDICAÇÃO DOS NOMES E LOCALIZAÇÃO DOS BENS ATUALIZADOS IDENTIFICADOS POR LEGENDA. A 10.804,00 Quantidade Vr. Unitário 2,0000 110,0000 220,00 126,0000 84,0000 10.584,00 001 24/09/2015 Valor Total 28/09/2015 2.500,00 010141 Produto 000002975 Valor da A.F. 09/10/2015 002871 Produto 000007142 07/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.500,0000 2.500,00 Página 00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007030 15/09/2015 000784/2015 1279 NICOLE SILVEIRA VALENTE 2015NE/00/5279 001 2015/001164 CPF/CNPJ 031.492.826-08 Código do Fornecedor 24/09/2015 Valor da A.F. 28/09/2015 2.500,00 010141 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PLANTA CADASTRAL OU MAPA(S) DA ÁREA ATUALIZADA(S) DEVERÁ SER EM CORES, TER BOA RESOLUÇÃO DE IMAGEM E SUA ESCALA, PERMITIR FÁCIL LEITURA TÉCNICA. 1.6 DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONEP 02/2012 OS BENS ATUALIZADOS NO PERÍODO DE AÇÃO E PRESERVAÇÃO DEVEM SER SITUADOS EM PLANTA E/OU MAPA(S) LOCALIZANDO TAMBÉM OS BENS JÁ ATUALIZADOS EM ANOS ANTERIORES; DEVERÁ INDICAR DESTACADAMENTE, AQUELES CUJA ATUALIZAÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA NO ATUAL EXERCÍCIO, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS. RECOMENDA-SE USAR LEGENDA EM CORES. LAUDOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS TOMBADOS; CORREÇÕES APÓS FORNECIMENTO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO ENVIADAS PELO IEPHA (ICMS) 27.345,61 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006902 11/09/2015 000001/2015 1317 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 2015/000017 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/006918 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2015/007087 000001/2015 1317 2015/000017 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 041 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 15/09/2015 24/09/2015 2.149,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.149,9600 2.149,96 042 22/09/2015 29/09/2015 24,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24,3700 24,37 043 22/09/2015 29/09/2015 52,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 52,8300 52,83 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000007237 270,46 000046 Produto 2015/006893 Valor Total 270,4600 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/09/2015 000016569 Vr. Unitário 000046 Produto 000016569 270,46 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/09/2015 25/09/2015 000046 Produto 2015/007086 15/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/09/2015 000016569 040 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 033 11/09/2015 14/09/2015 78,15 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,1500 78,15 Página 00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006894 11/09/2015 000002/2015 1317 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0329 034 2015/000047 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006960 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1317 2015/000047 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0329 Código do Fornecedor 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 000003/2015 1317 2015/000033 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0205 Código do Fornecedor 000016568 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 194,0900 194,09 036 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 17/09/2015 18/09/2015 7.623,87 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.623,8700 7.623,87 037 08/09/2015 14/09/2015 327,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 327,9500 327,95 038 16/09/2015 22/09/2015 13.541,29 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.541,2900 13.541,29 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 194,09 000063 Produto 2015/007032 18/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/09/2015 17/09/2015 000063 Produto 000016568 035 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015/006888 78,15 000062 Produto 000007237 Valor Total 78,1500 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006785 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2015/006990 78,15 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 14/09/2015 Valor da A.F. 14/09/2015 000062 Produto 000007237 11/09/2015 015 18/09/2015 02/10/2015 673,90 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 369,20 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 104,0000 3,5500 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 30,0000 3,2500 97,50 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 32,0000 2,8000 89,60 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 42,0000 2,8000 117,60 2015/007238 18/09/2015 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 30/09/2015 001430/2014 1317 2014/001989 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 2015NE/00/0143 Código do Fornecedor 29/09/2015 09/10/2015 130,20 000074 Produto 2015/007611 016 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 28,0000 4,6500 130,20 017 14/10/2015 30/10/2015 7.445,40 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 3,8500 77,00 Página 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007611 30/09/2015 001430/2014 1317 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0143 017 2014/001989 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 14/10/2015 Valor da A.F. 30/10/2015 7.445,40 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 978,0000 3,5500 3.471,90 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 80,0000 4,6500 372,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 120,0000 4,2000 504,00 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 20,0000 3,2500 65,00 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 40,0000 2,6500 106,00 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 154,0000 2,8000 431,20 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 320,0000 3,2500 1.040,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 315,0000 2,5000 787,50 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 211,0000 2,8000 590,80 2015/007318 28/09/2015 001026/2015 1315 2015/001500 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 2015NE/00/6049 Código do Fornecedor 001 02/10/2015 09/10/2015 9.865,00 000124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011883 BANDEJA DIANTEIRALD/LE 2,0000 1.830,0000 3.660,00 000003147 BOMBA D'AGUA 1,0000 680,0000 680,00 000003377 DISCO DE FREIO SPRINTER DIANTEIRO 2,0000 415,0000 830,00 1.080,00 Produto 000003377 DISCO DE FREIO SPRINTER TRASEIRO 2,0000 540,0000 000002279 FILTRO DE AR CONDICIONADO 1,0000 183,0000 183,00 000002279 FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERNO 1,0000 124,0000 124,00 000010962 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAS 1,0000 295,0000 295,00 000002949 JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO 1,0000 326,0000 326,00 2.543,00 000013152 KIT DE EMBREAGEM 1,0000 2.543,0000 000004233 SENSOR DE FREIO DIANTEIRO 2,0000 44,0000 88,00 000004233 SENSOR DE FREIO TRASEIRO 2,0000 28,0000 56,00 2015/007319 28/09/2015 001026/2015 1317 2015/001501 CARBOPECAS LTDA CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50 Produto 000002975 SERVICOS REMOÇÃO DA CAIXA DE MARCA PARA TROCAR EMBREAGEM. TROCA DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. TROCA DOS SENSORES DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. TROCA DA BOMBA D'AGUA. ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E BALANCEAMENTO. 2015NE/00/6048 Código do Fornecedor 001 02/10/2015 09/10/2015 1.250,00 000124 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.250,0000 1.250,00 Página 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho 2015/006649 02/09/2015 000993/2015 1317 IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA 2015NE/00/5903 2015/001456 CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55 Código do Fornecedor 2015/007125 001056/2015 1317 2015/001462 IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55 80,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,0000 80,00 2015NE/00/6036 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 Quantidade SERVICO ESPECIALIZADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO HP LASERJET P2015 DN. 22/09/2015 08/10/2015 21/10/2015 200,00 000330 Produto 000006361 08/10/2015 000330 Produto 000006440 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO DA IMPRESSORA FISCAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. IMPRESSORA BEMATETH: SERIE = BE0305SC95510803779 MODELO = MP 2000 THFI PATRIMONIO = 219.142 2015/006763 04/09/2015 000053/2014 1317 2015/000457 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1911 Código do Fornecedor Produto 000003666 006 11/09/2015 21/09/2015 1.655,92 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20.699,0000 0,0800 1.655,92 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMS. 2015/006996 15/09/2015 000814/2015 1317 2015/001279 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor 30/09/2015 21/10/2015 1.906,33 004957 Produto 000006592 001 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.906,3300 1.906,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS. 2015/007005 15/09/2015 000814/2015 1317 2015/001279 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS. 002 30/09/2015 03/11/2015 2.554,92 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.554,9200 2.554,92 Página 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007324 15/09/2015 000814/2015 1317 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355 2015/001279 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 03/11/2015 3.110,33 004957 Produto 000006592 Parcela Liquidação Pagamento 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.110,3300 3.110,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS. 2015/006592 01/09/2015 000134/2015 1317 2014/002341 CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03 2015NE/00/1687 Código do Fornecedor Produto 000010112 007 10/09/2015 11/09/2015 5.500,00 006417 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.500,0000 5.500,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES. 2015/006793 08/09/2015 000735/2010 1317 2014/001974 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0813 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/006731 000007/2015 1317 2014/002003 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1035 Código do Fornecedor VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 30/09/2015 000007/2015 1317 2014/002003 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29 2015NE/00/1035 Código do Fornecedor 000013876 VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO 08/09/2015 000464/2014 1317 2015/001139 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO OPQ - 9544 . OBS: Veículo com função de ambulância: 1 motorista, 1 enfermeiro, 1 acamado e 2 passageiros. Ano de fabricação/modelo 2013/2013 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 1500.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. 2015NE/00/6023 Código do Fornecedor 381,17 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 381,1700 381,17 008 08/09/2015 29/09/2015 1.116,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 372,0000 3,0000 1.116,00 009 14/10/2015 30/10/2015 1.113,00 007580 Produto 2015/007117 10/09/2015 007580 Produto 2015/007628 10/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL. 01/09/2015 000013876 008 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 371,0000 3,0000 1.113,00 001 01/10/2015 01/10/2015 4.947,48 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.931,8400 2.931,84 Página 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007117 08/09/2015 000464/2014 1317 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2015NE/00/6023 001 2015/001139 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor 01/10/2015 Valor da A.F. 01/10/2015 4.947,48 008083 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.015,6400 2.015,64 Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT SIENA HMN - 8084 de 5 lugares OBS: 1 motorista mais 4 passageiros Ano de fabricação/modelo 2008/2008 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais R$ 30.000,00 Danos materiais R$ 150.000,00 Danos corporais R$ 150.000,00 Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00 (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-bisa frontal,vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2015/007038 04/09/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/007040 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 11/09/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 2015/007237 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 18/09/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 2015/007630 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 30/09/2015 001431/2014 1317 2014/002029 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0157 Código do Fornecedor 2015/007262 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 24/09/2015 000653/2013 1317 2013/001250 RESERVE E VIAGEM LTDA-ME CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL 2015NE/00/1205 Código do Fornecedor 126,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 3,0000 126,00 023 18/09/2015 02/10/2015 867,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 289,0000 3,0000 867,00 024 28/09/2015 09/10/2015 174,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 58,0000 3,0000 174,00 025 08/10/2015 30/10/2015 18.261,00 008859 Produto 000002154 02/10/2015 008859 Produto 000002154 18/09/2015 008859 Produto 000002154 022 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.087,0000 3,0000 18.261,00 009 01/10/2015 09/10/2015 11.996,08 009181 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.996,0800 11.996,08 Página 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006753 04/09/2015 001071/2014 1317 ROSEMARY DORES SOARES 2015NE/00/2484 005 2015/000641 CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 1.500,00 009587 Produto 000005154 23/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.500,0000 1.500,00 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS: 20 peças balanças mecânica grande 20 peças balanças mecânica pequena 15 Peças nebulizadores 15 Peças detector fetal 05 Peças leitor RX 15 Peças Ventilador Teto 15 Peças Ventilador parede 06 Peça Aparelho de fax 05 Peças cadeira de roda 05 Peças aparelho infravermelho 03 Peças Bicicleta ergométrica 02 Peças autoclave 2015/007120 21/09/2015 000259/2015 1317 2015/000081 CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33 2015NE/00/1811 Código do Fornecedor 006 02/10/2015 09/10/2015 3.461,50 009918 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA 9,0000 74,7500 672,75 000002975 SERVICOS Serviços exames anatomopatologico para congelamento/parafina(exceto colo uterino e mama)-Peça cirúrgica 1,0000 92,0000 92,00 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica 7,0000 74,7500 523,25 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia 21,0000 51,7500 1.086,75 000002975 SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia 21,0000 51,7500 1.086,75 Produto 2015/006650 02/09/2015 000986/2015 1317 2015/001386 LUIZ NELSON SOARES CPF/CNPJ 21.224.366/0001-14 2015NE/00/5899 Código do Fornecedor 15/10/2015 21/10/2015 3.685,00 010034 Produto 000004069 001 SERVICO DE SERRALHERIA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.685,0000 3.685,00 FABRICAÇÃO DE: - 01 GRADE MEDINDO 1,710 MM X 2,950 MM X 0,88 MM - 06 SUPORTE MEDINDO: 0,68 MMX 0,42 MM METALON 30.50.18 METALON 20.30.18 OBS: COM INSTALAÇÃO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 292.815,13 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006919 11/09/2015 000001/2015 1371 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0110 2015/000018 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/006974 15/09/2015 000002/2015 1371 2015/000048 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0330 Código do Fornecedor 000003/2015 1371 2015/000034 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0201 Código do Fornecedor 000016568 Valor Total 18,8700 18,87 008 000231/2015 1727 2015/000189 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2015NE/00/1795 Código do Fornecedor 17/09/2015 18/09/2015 160,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 160,7900 160,79 008 16/09/2015 22/09/2015 495,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 495,6700 495,67 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 16/09/2015 001 18/09/2015 21/09/2015 1.825,80 000080 Produto 000006867 Vr. Unitário 000063 Produto 2015/007064 18,87 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 Valor da A.F. 24/09/2015 000062 Produto 000007237 15/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006889 005 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento MARMITEX INDIVIDUAL Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e Quantidade Vr. Unitário Valor Total 179,0000 10,2000 1.825,80 Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas; 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2015/007313 28/09/2015 000910/2015 1605 2015/001135 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2015NE/00/5937 Código do Fornecedor Produto 000003998 001 30/10/2015 03/11/2015 4.468,00 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 125,0000 1.000,00 60,0000 57,8000 3.468,00 TELEFONE SEM FIO. ESPECIFICAÇÃO: Frequência 1,9 GHz , Duração da bateria em uso 9 h, Duração da bateria em espera 96 h, Cor preto , Base , Bateria recarregável e Cabo de linha telefônica 000015548 TELEFONE COM FIO ESPECIFICAÇÃO: Com fio, 3 volumes de campainha , Opção de chave de bloqueio , Cor Preto, 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha , 2 timbres de campainha, Posições mesa e parede, Dimensões: 187 x 137 x 90mm, Duração do flash: 300 ms e Sinalização de linha: pulso e tom. 2015/007337 29/09/2015 000985/2015 1725 2015/001322 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2015NE/00/6453 Código do Fornecedor Produto 000015532 CARTUCHO TONER 12 A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA IMPRESSORA. 001 29/10/2015 03/11/2015 657,50 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 59,0000 295,00 Página 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007337 29/09/2015 000985/2015 1725 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP 2015NE/00/6453 001 2015/001322 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor Valor da A.F. 03/11/2015 657,50 000090 Produto 000015532 29/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 72,5000 362,50 CARTUCHO TONER CE 505A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA IMPRESSORA. 2015/006510 01/09/2015 000882/2015 1592 2015/001327 HELP FARMA P. FARMACEUTICA LTDA. CPF/CNPJ 02.460.736/0001-78 2015NE/00/5446 Código do Fornecedor Produto 000017483 ACIDO VALPROICO 250MG 000017484 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG frasco 200 doses 2015/007112 04/09/2015 000882/2015 1592 2015/001327 BH FARMA COMERCIO LTDA CPF/CNPJ 42.799.163/0001-26 2015NE/00/5847 Código do Fornecedor HIDRALAZINA 25 MG 000017482 PROPRANOLOL 40MG 2015/007258 24/09/2015 000441/2014 1641 2015/000645 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015NE/00/2483 Código do Fornecedor 2015/007259 001133/2013 1641 2014/002370 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2015NE/00/0136 Código do Fornecedor 000011407 Vr. Unitário 0,1760 15.840,00 480,0000 28,4700 13.665,60 001 000114/2014 1601 2015/001045 JORGE MENDES RODRIGUES CPF/CNPJ 290.520.926-72 2015NE/00/4085 Código do Fornecedor Produto LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO 03/11/2015 Valor Total 11/11/2015 3.394,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9.540,0000 0,1800 1.717,20 129.000,0000 0,0130 1.677,00 006 01/10/2015 09/10/2015 1.697,39 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.697,3900 1.697,39 009 01/10/2015 09/10/2015 1.348,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.348,2300 1.348,23 LOCACAO DE IMOVEL 03/09/2015 000007201 Quantidade 000267 Produto 2015/006661 29.505,60 90.000,0000 LOCACAO DE IMOVEL 24/09/2015 11/11/2015 000267 Produto 000011407 04/11/2015 000100 Produto 000007885 001 000098 004 08/09/2015 11/09/2015 2.786,65 000380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 209,0000 8,9250 1.865,33 2.507,0000 0,3675 921,32 DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. Página 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006860 10/09/2015 000900/2014 1397 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2015NE/00/5252 002 2015/001271 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 2.800,00 000389 Produto 000001733 18/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a) 01 (uma) Cadeira odontológica b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos; c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; d) 01 (um) Refletor odontológico; e) 01 (um) Mocho odontológico. 2015/006944 14/09/2015 000885/2015 1475 2015/001226 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Produto 000002654 KIT ADAPTADOR DE PONTAS 000006334 MANGUEIRA VACUO AR 3/4 000002683 PEDAL COMANDO DE AR 2015NE/00/5931 Código do Fornecedor 001 29/09/2015 02/10/2015 25.300,00 000389 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 155,0000 310,00 10,0000 13,9000 139,00 1,0000 140,0000 140,00 000002336 ANEL DE VEDACAO SILICONE 21 L 2,0000 110,0000 220,00 000002716 BOBINA TERMOVAL 110V 19L 4,0000 96,0000 384,00 425,00 000002187 CAIXA DE COMANDO COMPLETA 1,0000 425,0000 000002659 CAIXA DE ESGOTO SELADA 2,0000 39,0000 78,00 000012339 CANETA DE ULTRA SOM 4,0000 1.050,0000 4.200,00 000015476 CANETA JATO DE PO 2,0000 290,0000 580,00 000003561 CJ. EIXO DIANTEIRO CONTRA-ÂNGULO 1,0000 157,0000 157,00 210,00 000017144 CONJ. EJETOR VAC PLUS C/ MANGUEIRA 1,0000 210,0000 000001491 CONJUNTO ADAPTADOR SUGADOR SALIVA 2,0000 49,0000 98,00 000016635 CONJUNTO ESPELHO REFLETOR VERSA 1,0000 294,0000 294,00 166,00 000017157 CONJUNTO LED 1,0000 166,0000 000015483 CONJUNTO VAVULA PEDAL 4,0000 18,0000 72,00 000015487 COPO SEPARADOR DETRITOS 2,0000 119,0000 238,00 297,00 000017150 GUARNIÇAO DE VEDAÇAO P-6 D700 3,0000 99,0000 000006329 KIT ANEL ORIG DIAM. INT. 0.7 20,0000 4,5000 90,00 000017152 KIT ANEL ORING DIAM. INT. 10.2 20,0000 4,5000 90,00 000017153 KIT CHAVE UNIVERSAL P/ TIP 2,0000 37,0000 74,00 000016647 KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 C/ ADAPTADOR 1,0000 560,0000 560,00 Página 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006944 14/09/2015 000885/2015 1475 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2015NE/00/5931 001 2015/001226 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Produto Código do Fornecedor 29/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 25.300,00 000389 Quantidade Vr. Unitário 000003563 KIT FILTRO AR COMPRESSOR 2,0000 271,0000 Valor Total 542,00 000016627 KIT FILTRO DE AR PARA JATO 1,0000 100,0000 100,00 000017145 KIT PRESSOSTATO ROBERT SHAW RPC 044 1,0000 195,0000 195,00 000006333 KIT RESERVATORIO DE 1L 1,0000 188,0000 188,00 000002057 KIT ROLAMENTO P/ EIXO MICRO MOTOR 4,0000 75,0000 300,00 000006323 KIT SEPARADOR DE DETRITOS DABI 6,0000 45,0000 270,00 000015479 KIT SUGADOR VENTURI COM SEPARADOR 1,0000 133,0000 133,00 000016640 KIT TERMOSTATO LAMINADO VT/VTP 4,0000 74,0000 296,00 000006316 KIT VALVULA AZUL SERINGA TRIPLICE 4,0000 47,0000 188,00 000006317 KIT VALVULA VERDE SERINGA TRIPLICE 4,0000 47,0000 188,00 8,0000 120,0000 960,00 50,0000 21,0000 1.050,00 000010806 LAMPADA 12V 75 WATTS 000006328 MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA - OBLATE 000011805 MANGUEIRA VACUO 1/2 15,0000 15,6000 234,00 000006321 MANGUEIRA VACUO AR 1 1/2 10,0000 19,5000 195,00 000006318 MANGUEIRA VERDE 20,0000 5,9000 118,00 000006319 MANGUEIRA VERMELHA 20,0000 5,9000 118,00 000017156 MANIPOLO DA AUTOCLAVE 1,0000 240,0000 240,00 000002045 PALHETA P/ MICRO MOTOR 4,0000 39,0000 156,00 000002046 PARAFUSO ANEL MICRO MOTOR 4,0000 10,0000 40,00 000017475 PINO ANTI VACUO CRISTOFOLI 6,0000 19,0000 114,00 000017474 PINO SELO DE SEGURANÇA CRISTOFOLI 6,0000 10,0000 60,00 000016631 PLACA DE ULTRA SOM 5,0000 470,0000 2.350,00 1.080,00 000013983 PONTA PERIO SUPRA 4,0000 270,0000 000017473 PROTETOR REFLETOR FOCUS L 2,0000 27,0000 54,00 000013978 RESISTENCIA 110V 19 L 2,0000 210,0000 420,00 000017148 RESISTENCIA AUTOCLAVE 21 LT D 700 2,0000 225,0000 450,00 000006309 ROLAMENTO CERAMICO ARO 20,0000 90,0000 1.800,00 1.320,00 000002702 ROLAMENTO KAVO ROLLAIR 03 (ST -AUT.FIX-ET 605) 12,0000 110,0000 000002687 ROTOR ARO MRS 400FG 3,0000 190,0000 570,00 000002658 SERINGA TRIPLICE 1,0000 350,0000 350,00 000014156 SUPORTE EJETOR 2,0000 55,0000 110,00 000002190 SUPORTE INJETOR 2,0000 60,0000 120,00 000002062 SUPORTE P/ SERINGA TRÍPLICE 2,0000 130,0000 260,00 000007002 SUPORTE P/SUGADOR GNATUS 2,0000 156,0000 312,00 000002670 SUPORTE PONTAS PNEUMÁTICO- DABI 2,0000 195,0000 390,00 Página 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006944 14/09/2015 000885/2015 1475 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2015NE/00/5931 001 2015/001226 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Código do Fornecedor 29/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 25.300,00 000389 Produto Quantidade Vr. Unitário 000003591 TAMPA DA CABECA CONTRA-ANGULO 4,0000 26,8000 Valor Total 107,20 000009906 TAMPA DEPOSITO DE PO P/PROFI 2,0000 51,0000 102,00 000006326 TORNEIRA DIAM. 3/16" X DIAM. 3X16" 2,0000 78,5000 157,00 000010812 TORNEIRA DIAM. 5/16" X 5X16" 6,0000 31,0000 186,00 390,00 000002668 TORNEIRA MENOR 5/16" 3/16" 4,0000 97,5000 000016636 TUBO FOCALIZADOR 2,0000 49,0000 98,00 000002699 TUBO PVC ATOXICO 12,0000 13,9000 166,80 2015/006945 14/09/2015 000885/2015 1395 2015/001540 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 2015NE/00/5932 Código do Fornecedor Produto 000016634 ANEL SILICONE DA PORTA 19 L 000006327 MANGUEIRA PU DUPLA DE PEDALCINZA 000002705 TORNEIRA FIXA BORDEN 001 29/09/2015 02/10/2015 3.228,60 000389 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 100,0000 200,00 10,0000 20,0000 200,00 6,0000 198,0000 1.188,00 000006320 TUBO PU 6,0X 3,3MM CINZA 30,0000 13,9000 417,00 000006322 TUBO PVC 10,2X 7,0 MM CINZA- SUGADOR 24,0000 13,9000 333,60 000002715 VALVULA DUPLA DE EMBOLO 4,0000 162,5000 650,00 000017476 VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA 2,0000 120,0000 240,00 2015/007049 16/09/2015 000352/2014 1641 2015/000076 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 2015NE/00/0968 Código do Fornecedor 007 30/09/2015 02/10/2015 116.268,00 000514 Quantidade Vr. Unitário 000017187 DOPPLER COLOR OBSTETRICO 2,0000 108,0000 216,00 000017188 DOPPLER COLOR ORGAOS E ESTRUTURAS 1,0000 143,0000 143,00 16,0000 383,0000 6.128,00 2,0000 180,0000 360,00 16,0000 408,0000 6.528,00 Produto 000017190 CINTILIOGRAFIA DE MIOCARDIO REPOUSO 000017195 CINTILOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES, OSSO OU EXTREMIDADES 000017189 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO C ESTRESSE Valor Total 000017194 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO 5,0000 190,0000 950,00 000017192 CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67 1,0000 399,0000 399,00 000017191 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C OU S CAPTAÇAO 3,0000 77,0000 231,00 000017203 CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO 2,0000 165,0000 330,00 000017201 OBST. MORFOLOGICO 000005141 SERV. EXAME MAMOGRAFIA 8,0000 99,0000 792,00 410,0000 64,0000 26.240,00 000005148 SERV. EXAME RAIO X 694,0000 24,0000 16.656,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste 139,0000 109,0000 15.151,00 4,0000 74,0000 296,00 46,0000 98,0000 4.508,00 000005143 SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES 000005145 SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL Página 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007049 16/09/2015 000352/2014 1641 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2015NE/00/0968 007 2015/000076 CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Código do Fornecedor SERV. ULTRAS. ARTICULACOES 000007414 SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL 000005146 SERV. ULTRAS. OBSTETRICO 02/10/2015 Valor da A.F. 116.268,00 000514 Produto 000007414 30/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 64,0000 1.216,00 1,0000 71,0000 71,00 52,0000 59,0000 3.068,00 000007425 SERV. ULTRAS. PELVICO 19,0000 59,0000 1.121,00 000005144 SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG 79,0000 65,0000 5.135,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA 7,0000 69,0000 483,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA 6,0000 334,0000 2.004,00 000013279 SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS 5,0000 166,0000 830,00 000010153 SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA 8,0000 187,0000 1.496,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste 30,0000 397,0000 11.910,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste 30,0000 267,0000 8.010,00 000006243 SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS 13,0000 74,0000 962,00 000012133 SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR 2,0000 196,0000 392,00 000017200 ULTRASOM AXILAS 4,0000 56,0000 224,00 000017202 UROTOMOGRAFIA SEM CONTRASTE 1,0000 418,0000 418,00 OU SUPERIOR. 2015/007260 24/09/2015 000766/2013 1707 2013/001348 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2015NE/00/0859 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/006840 000854/2015 1641 2015/000763 NEUROCENTER S/S CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2015NE/00/5857 Código do Fornecedor 01/10/2015 09/10/2015 2.123,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.123,2000 2.123,20 LOCACAO DE IMOVEL 10/09/2015 001 23/09/2015 02/10/2015 3.400,00 002447 Produto 000010105 009 000881 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.400,0000 3.400,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 2015/006994 15/09/2015 000600/2015 1707 2015/000537 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2015NE/00/4759 Código do Fornecedor Produto 000013725 2015/007316 000868/2015 1592 2015/001098 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20 Produto LEVEMIR 30 VI 2015NE/00/5879 Código do Fornecedor 03/11/2015 03/11/2015 90,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 90,0000 90,00 SERVICO DE MONITORAMENTO mensal de minitoramento de segurança eletrônica 28/09/2015 000017209 003 003209 001 20/11/2015 23/11/2015 380,00 004093 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 76,0000 380,00 Página 00120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007316 28/09/2015 000868/2015 1592 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2015NE/00/5879 001 2015/001098 CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20 Código do Fornecedor Quantidade 24/09/2015 001132/2013 1370 2014/002372 AUGUSTO BARROS RIBEIRO CPF/CNPJ 243.253.846-34 2015NE/00/0123 Código do Fornecedor 000011407 000358/2014 1601 2015/000985 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2015NE/00/3419 Código do Fornecedor 01/10/2015 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 03/09/2015 000431/2015 1601 2015/000539 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2015NE/00/3399 Código do Fornecedor 09/10/2015 1.167,76 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.167,7600 1.167,76 003 14/09/2015 17/09/2015 1.166,90 Vr. Unitário Valor Total 1.190,0000 0,0100 11,90 210,0000 5,5000 1.155,00 007 08/09/2015 11/09/2015 1.373,46 004950 Produto 000006137 Valor Total Quantidade Quantidade 000006141 Vr. Unitário 004950 Produto 2015/006660 009 LOCACAO DE IMOVEL 03/09/2015 380,00 004822 Produto 2015/006659 Valor da A.F. 23/11/2015 004093 Produto 2015/007247 20/11/2015 LOCACAO DE MOTOCICLETA CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 846,0000 0,0100 8,46 210,0000 6,5000 1.365,00 FAZER A ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E OUTROS NAS RESIDÊNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE, COM CONDUTOR E DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H. 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA FAZER A ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E OUTROS NAS RESIDÊNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE. 2015/006678 03/09/2015 000431/2015 1601 2015/000539 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2015NE/00/3399 Código do Fornecedor Produto 000006137 008 08/09/2015 11/09/2015 1.377,00 004950 LOCACAO DE MOTOCICLETA CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.200,0000 0,0100 12,00 210,0000 6,5000 1.365,00 FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS, EXAMES, RECOLHER AMOSTRAS ENTRE OUTROS, COM CONDUTOR E DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H. 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS, EXAMES, RECOLHER AMOSTRAS ENTRE OUTROS, COM CONDUTOR E DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H. 2015/006995 15/09/2015 000814/2015 1630 2015/001278 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5341 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS CASAM. 001 30/09/2015 02/10/2015 484,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 484,5000 484,50 Página 00121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006997 15/09/2015 000814/2015 1707 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5356 2015/001280 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 484,50 004957 Produto 000006592 Parcela Liquidação Pagamento 001 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 484,5000 484,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS NEPS. 2015/006998 15/09/2015 000814/2015 1779 2015/001281 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5357 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 001 30/09/2015 02/10/2015 484,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 484,5000 484,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS VIGILÂNCIA. 2015/006999 15/09/2015 000814/2015 1445 2015/001283 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 001 30/09/2015 02/10/2015 4.248,08 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.248,0800 4.248,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS UBS's. 2015/007004 15/09/2015 000814/2015 1630 2015/001278 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5341 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 002 30/09/2015 02/10/2015 790,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 790,5000 790,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS CASAM. 2015/007006 15/09/2015 000814/2015 1707 2015/001280 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5356 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 002 30/09/2015 02/10/2015 790,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 790,5000 790,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS NEPS. 2015/007007 15/09/2015 000814/2015 1779 2015/001281 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5357 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 002 30/09/2015 02/10/2015 790,50 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 790,5000 790,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS VIGILÂNCIA. 2015/007008 15/09/2015 000814/2015 1445 2015/001283 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000006592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS UBS's. 002 30/09/2015 02/10/2015 2.554,92 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.554,9200 2.554,92 Página 00122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007285 25/09/2015 000814/2015 1445 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358 2015/001283 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 30/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 6.931,08 004957 Produto 000006592 Parcela Liquidação Pagamento 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.931,0800 6.931,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet pública - SMS UBS's. 2015/006663 03/09/2015 000001/2013 1408 2015/000087 FLAVIANO DUELI DE SOUZA CPF/CNPJ 047.172.946-96 2015NE/00/5398 Código do Fornecedor 001 08/09/2015 11/09/2015 4.827,48 005154 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006154 Produto LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 217,0000 8,4000 1.822,80 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 3.577,0000 0,8400 3.004,68 2015/006807 08/09/2015 000332/2014 1434 2015/000075 CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA. CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11 2015NE/00/0990 Código do Fornecedor 006 15/09/2015 09/10/2015 24.100,00 005159 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 470,0000 10.340,00 EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA 1,0000 180,0000 180,00 000006242 SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV 70,0000 140,0000 9.800,00 000012132 SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A 27,0000 140,0000 3.780,00 Produto 000012894 EXAME DE COLONOSCOPIA 000012893 CORES. 2015/007330 28/09/2015 000623/2012 1778 2015/001458 MARILIA DA PENHA BARROS CPF/CNPJ 996.173.827-68 2015NE/00/6446 Código do Fornecedor Produto 000011407 001 02/10/2015 09/10/2015 1.356,87 005185 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.356,8700 1.356,87 LOCACAO DE IMOVEL 1- O contrato terá reajuste anual pelo INPC. 2- No caso de venda do imóvel, o locatário terá preferência na compra do mesmo. 2015/006662 03/09/2015 000127/2014 1778 2015/000644 TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 082.120.376-22 2015NE/00/2480 Código do Fornecedor Produto 000013736 005 08/09/2015 11/09/2015 5.200,00 005488 LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com Quantidade Vr. Unitário Valor Total 260,0000 20,0000 5.200,00 gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa. 2015/006665 03/09/2015 000114/2014 1601 2015/001044 JOSE MARQUES PEIXOTO CPF/CNPJ 267.640.836-49 2015NE/00/4075 Código do Fornecedor Produto 000006154 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 004 08/09/2015 11/09/2015 2.463,41 005774 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 193,5000 7,3500 1.422,23 Página 00123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006665 03/09/2015 000114/2014 1601 JOSE MARQUES PEIXOTO 2015NE/00/4075 004 2015/001044 CPF/CNPJ 267.640.836-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 2.463,41 005774 Produto 000006148 08/09/2015 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.479,0000 0,4200 1.041,18 FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 2015/006669 03/09/2015 000868/2015 1628 2015/000517 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 25.725.813/0001-70 2015NE/00/5882 Código do Fornecedor Produto 000004520 001 28/10/2015 03/11/2015 1.560,00 005892 SERINGA Segurança e Prevenção de Reuso com agulha -Seringa de 5ml - Agulha 25x7. com protetor de segurança é compatível Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.000,0000 0,7800 1.560,00 com qualquer agulha2015/006671 03/09/2015 000868/2015 1600 2015/000998 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ 25.725.813/0001-70 2015NE/00/5883 Código do Fornecedor Produto 000017425 001 28/10/2015 03/11/2015 327,00 005892 FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA MODELO ADULTO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 10,9000 327,00 - A cânula possui dois orifícios por onde deve-se passar os velcros. - Com o velcro pode-se ajustar o fixador no tamanho ideal. Produto de uso único. Produto não estéril. 2015/006595 01/09/2015 001010/2013 1602 2014/002241 CLINICA ALBERT SABIN LTDA CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08 2015NE/00/0892 Código do Fornecedor Produto 000016728 2015/006593 008 000195/2015 1602 2015/000078 CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25 2015NE/00/1790 Código do Fornecedor 02/10/2015 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 01/09/2015 24/09/2015 005895 006 15/09/2015 21/09/2015 12.000,00 006095 Quantidade Vr. Unitário 000017370 Produto SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1 1,0000 3.000,0000 Valor Total 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3 1,0000 3.000,0000 3.000,00 000017370 SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4 1,0000 3.000,0000 3.000,00 2015/006509 01/09/2015 000882/2015 1592 2015/001327 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 Produto 000002591 PENICILINA G PROCAÍNA/ PENICILINA G POTÁSSICA 300.000UI + 100.000UI 000017481 RANITIDINA 150MG 2015NE/00/5448 Código do Fornecedor 001 03/11/2015 11/11/2015 3.183,00 006113 Quantidade Vr. Unitário 200,0000 4,8000 Valor Total 960,00 34.200,0000 0,0650 2.223,00 Página 00124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006667 03/09/2015 000868/2015 1600 ALFALAGOS LTDA 2015NE/00/5880 002 2015/001141 CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 Código do Fornecedor 2015/006668 000868/2015 1600 2015/001244 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 2015NE/00/5880 Código do Fornecedor 000013867 FRALDA DESCARTAVEL TAM.GG PACOTE COM 07 UNIDADES 03/09/2015 000868/2015 1592 2015/001130 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 2015NE/00/5881 Código do Fornecedor 000017114 RISPERIDONA 1 mg - caixa com 30 comprimidos 03/09/2015 000868/2015 1600 2015/000998 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 2015NE/00/5880 Código do Fornecedor 000013866 FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIÁTRICA. PACOTE COM 08 UNIDADES. 01/09/2015 001012/2014 1707 2014/001685 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1215 Código do Fornecedor 003 27/10/2015 03/11/2015 614,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 6,1400 614,00 001 28/10/2015 03/11/2015 219,96 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 26,0000 8,4600 219,96 004 27/10/2015 03/11/2015 720,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 6,0000 720,00 008 09/09/2015 11/09/2015 654,75 006216 Produto 000003022 46,52 006113 Produto 2015/006543 Valor Total 11,6300 006113 Produto 2015/006672 Vr. Unitário 4,0000 006113 Produto 2015/006670 46,52 Quantidade LUVA DE PROCEDI. TAM. M C/100 SEM LATEX 03/09/2015 Valor da A.F. 23/11/2015 006113 Produto 000000828 17/11/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 654,7500 654,75 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006773 04/09/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 011 21/09/2015 09/10/2015 3.477,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.477,5000 3.477,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/007152 23/09/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 012 23/09/2015 24/09/2015 5.600,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.600,0000 5.600,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/007314 28/09/2015 001012/2014 1339 2014/001682 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1135 Código do Fornecedor Produto 000003022 013 13/10/2015 21/10/2015 4.072,50 006216 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.072,5000 4.072,50 Página 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007314 28/09/2015 001012/2014 1339 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2015NE/00/1135 013 2014/001682 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor 13/10/2015 Valor da A.F. 21/10/2015 4.072,50 006216 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/007336 29/09/2015 000985/2015 1725 2015/001322 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 2015NE/00/6454 Código do Fornecedor Produto 000015532 001 28/10/2015 03/11/2015 1.025,00 006469 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 78,0000 390,00 2,0000 158,5000 317,00 2,0000 159,0000 318,00 CARTUCHO TONER 49A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA IMPRESSORA. 000015532 CARTUCHO TONER CE250A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA IMPRESSORA. 000015532 CARTUCHO TONER CE251A.NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA IMPRESSORA. 2015/007207 24/09/2015 000333/2015 1600 2015/000459 GASOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ 03.298.393/0001-50 2015NE/00/1679 Código do Fornecedor Produto 000004847 2015/006664 .OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM AMBULÂNCIAS. 03/09/2015 000114/2014 1408 2015/001046 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.115.906-32 2015NE/00/4076 Código do Fornecedor 05/10/2015 09/10/2015 3.965,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 61,0000 65,0000 3.965,00 004 08/09/2015 11/09/2015 1.987,34 006589 Produto 000006154 002 006504 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 171,0000 5,0400 861,84 2.382,0000 0,4725 1.125,50 FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 2015/006770 04/09/2015 000332/2015 1712 2015/000421 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 2015NE/00/2600 Código do Fornecedor 010 18/09/2015 21/09/2015 259,55 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 77,0180 3,3700 259,55 Página 00126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006771 04/09/2015 000332/2015 1777 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2015NE/00/2599 010 2015/000419 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Código do Fornecedor 2015/006772 GASOLINA COMUM 04/09/2015 000332/2015 1337 2015/000418 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2598 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/09/2015 1.400,10 006991 Produto 000002269 18/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 415,4610 3,3700 1.400,10 012 18/09/2015 21/09/2015 10.621,84 006991 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002269 GASOLINA COMUM 1.606,9600 3,3700 5.415,46 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 1.741,2640 2,9900 5.206,38 2015/007097 18/09/2015 000332/2015 1712 2015/000421 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2600 Código do Fornecedor Produto 000002269 2015/007098 GASOLINA COMUM 18/09/2015 000332/2015 1777 2015/000419 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2599 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM 18/09/2015 000332/2015 1337 2015/000418 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2598 Código do Fornecedor 02/10/2015 09/10/2015 258,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 76,6350 3,3700 258,26 011 02/10/2015 09/10/2015 1.240,74 006991 Produto 2015/007099 011 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 368,1710 3,3700 1.240,74 013 02/10/2015 09/10/2015 10.615,02 006991 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002269 GASOLINA COMUM 1.665,4050 3,3700 5.612,41 000000119 OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM 1.673,1140 2,9900 5.002,61 2015/006809 08/09/2015 000868/2015 1600 2015/001216 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/5887 Código do Fornecedor Produto 000013866 2015/006810 FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIÁTRICA. PACOTE COM 08 UNIDADES. MARCA BIG FRAL PLUS 08/09/2015 000868/2015 1592 2015/001115 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/5902 Código do Fornecedor 001 05/10/2015 1.692,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 90,0000 18,8000 1.692,00 001 05/10/2015 09/10/2015 730,10 007038 Quantidade Produto 09/10/2015 007038 Vr. Unitário Valor Total 000017451 ANCORON 100 mg - caixa com 30 comprimidos 2,0000 16,9000 33,80 000017452 ATORVASTATINA 40 mg - caixa com 30 comprimidos 2,0000 44,4000 88,80 000017454 PRADAXA 150 mg - caixa com 60 comprimidos 2,0000 226,5000 453,00 000017458 PRESSAT 10 mg - caixa com 30 capsulas 2,0000 77,2500 154,50 Página 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006811 08/09/2015 000868/2015 1592 DROGARIA SILVIUS LTDA 2015NE/00/5902 002 2015/001114 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Código do Fornecedor 05/10/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 797,00 007038 Produto Quantidade Vr. Unitário 000017459 GABAPENTINA 400 mg - caixa com 30 capsulas 2,0000 50,5000 Valor Total 101,00 000017456 LEXAPRO 10 mg - caixa com 14 comprimidos 2,0000 98,0000 196,00 000017457 LYRICA 75 mg - caixa com 30 comprimidos 2,0000 107,0000 214,00 000017455 PRISTIQ 100 mg - caixa com 30 comprimidos 2,0000 143,0000 286,00 2015/007083 17/09/2015 000868/2015 1709 2015/000633 DROGARIA SILVIUS LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2015NE/00/5886 Código do Fornecedor Produto 000016989 FUROATO DE FLUTICAZONA 27,5 MCG - CADA FRASCO CONTENDO 120 DOSES 000015881 NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO 2015/006673 03/09/2015 000868/2015 1600 2015/001095 PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDIC. E PRODUTOS CPF/CNPJ 10.323.886/0001-68 2015NE/00/5888 Código do Fornecedor 2015/007267 SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE - LATA DE 400 GRAMAS 24/09/2015 000716/2014 1419 2015/001137 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 207.386.336-15 2015NE/00/4587 Código do Fornecedor 21/10/2015 1.593,50 Quantidade Vr. Unitário 10,0000 39,3500 393,50 120,0000 10,0000 1.200,00 001 30/10/2015 Valor Total 03/11/2015 4.160,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,0000 130,0000 4.160,00 004 19/10/2015 03/11/2015 700,00 007183 Produto 000006634 05/10/2015 007156 Produto 000013836 001 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para escrituração mensal da farmácia popular do Brasil. 2015/006846 10/09/2015 000142/2012 1602 2015/001215 RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95 2015NE/00/4729 Código do Fornecedor Produto 000007199 001 11/09/2015 21/09/2015 16.400,00 007278 LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 82,0000 200,0000 16.400,00 - Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada; - No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter. OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês. 2015/006802 08/09/2015 000688/2015 1339 2015/000589 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/5256 Código do Fornecedor Produto 000013725 001 14/09/2015 02/10/2015 3.200,90 007400 SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento eletrônico empresarial em central eletrônica da própria empresa contratada, com monitoras presenciais para acompanhamento de disparos durante 24 horas por dia, com fornecimento de plantonista até o local monitorado e aviso para o setor de vigilância da pmcf em caso de disparos de alarme. OBS: A codificação da frequência de sinal da central de monitoramento da empresa prestadora de serviço com a central eletrônica da PMCF, para iniciar a prestação do serviço de monitoramento, deverá ser feita sem custo adicional pela empresa vencedora do Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 55,4100 110,82 Página 00128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006802 08/09/2015 000688/2015 1339 JOSE ARRUDA ALMEIDA. 2015NE/00/5256 001 2015/000589 CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 Código do Fornecedor 14/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 3.200,90 007400 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 89,0000 34,7200 3.090,08 lote. OBS: Deverá ter visita técnica para identificar as marcas e modelos das centrais eletrônicas da PMCF. 000017432 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Serviço de manutenção eletrônica em sistema de alarme: (central eletrônica, cabeamento e sirenes). OBS: Serviço a ser pago por hora gasta pela empresa, que será fiscalizada pela pmcf. 2015/006658 03/09/2015 001057/2014 1601 2014/001757 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2015NE/00/0404 Código do Fornecedor Produto 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/007540 29/09/2015 001057/2014 1601 2014/001757 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2015NE/00/0404 Código do Fornecedor LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2015/006639 02/09/2015 000434/2015 1630 2015/000512 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/2664 Código do Fornecedor 11/09/2015 2.202,90 Quantidade Vr. Unitário 2.093,0000 0,3000 627,90 210,0000 7,5000 1.575,00 009 08/10/2015 Valor Total 09/10/2015 2.109,90 Quantidade Vr. Unitário 2.033,0000 0,3000 609,90 200,0000 7,5000 1.500,00 005 08/09/2015 Valor Total 11/09/2015 1.653,30 007598 Produto 000008035 08/09/2015 007533 Produto 000006137 008 007533 LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 501,0000 3,3000 1.653,30 Kits individuais com cardápio variado. Cardápio: Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml) Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml) Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml 2015/006644 02/09/2015 000727/2015 1630 2015/000513 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2015NE/00/4793 Código do Fornecedor Produto 000006867 MARMITEX INDIVIDUAL Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas; 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de 001 08/09/2015 11/09/2015 3.725,16 007598 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 444,0000 8,3900 3.725,16 Página 00129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006644 02/09/2015 000727/2015 1630 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA 2015NE/00/4793 001 2015/000513 CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 Código do Fornecedor 08/09/2015 Valor da A.F. 11/09/2015 3.725,16 007598 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2015/007118 08/09/2015 000464/2014 1779 2015/001144 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 2015NE/00/6024 Código do Fornecedor Produto 000003090 001 01/10/2015 01/10/2015 2.015,64 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.007,8200 1.007,82 1,0000 1.007,8200 1.007,82 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5633 de 2 lugares OBS: 01 motorista e 1 passageiro Ano de fabricação/modelo 2011/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5640 de 2 lugares OBS: 01 motorista e 1 passageiro Ano de fabricação/modelo 2011/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2015/006941 14/09/2015 000128/2015 1602 2015/000071 ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66 2015NE/00/0797 Código do Fornecedor Produto 000008598 008 16/09/2015 17/09/2015 665,00 008463 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 665,0000 665,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da Farmácia . 2015/006594 01/09/2015 000363/2012 1617 2015/000070 CLEDIMAR FERREIRA ALVES CPF/CNPJ 040.323.166-35 Produto 2015NE/00/0879 Código do Fornecedor 008 09/09/2015 11/09/2015 1.000,00 008573 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006594 01/09/2015 000363/2012 1617 CLEDIMAR FERREIRA ALVES 2015NE/00/0879 008 2015/000070 CPF/CNPJ 040.323.166-35 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 1.000,00 008573 Produto 000002386 09/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 2015/007472 14/09/2015 000363/2012 1617 2015/000070 CLEDIMAR FERREIRA ALVES CPF/CNPJ 040.323.166-35 2015NE/00/0879 Código do Fornecedor Produto 000002386 009 07/10/2015 09/10/2015 500,00 008573 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 2015/006946 14/09/2015 000272/2013 1607 2015/000605 LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26 2015NE/00/2648 Código do Fornecedor 005 03/11/2015 11/11/2015 240,00 008845 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000010695 Produto PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica 1,0000 133,0000 133,00 000010693 PROTESE TOTAL MAXILAR 1,0000 100,0000 100,00 000010690 REEMBASAMENTO DE PROTESE 1,0000 7,0000 7,00 2015/007235 10/09/2015 001431/2014 1602 2014/002231 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0166 Código do Fornecedor Produto 000002154 2015/007270 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 09/09/2015 001431/2014 1707 2014/002038 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0164 Código do Fornecedor 2015/007271 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 09/09/2015 001431/2014 1641 2014/002039 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0165 Código do Fornecedor 2015/007346 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 11/09/2015 001431/2014 1779 2014/002285 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 2015NE/00/0172 Código do Fornecedor 02/10/2015 2.590,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 863,3340 3,0000 2.590,00 009 28/09/2015 02/10/2015 291,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 97,0000 3,0000 291,00 009 28/09/2015 02/10/2015 384,00 008859 Produto 000002154 28/09/2015 008859 Produto 000002154 009 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 128,0000 3,0000 384,00 011 01/10/2015 02/10/2015 270,00 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 90,0000 3,0000 270,00 Página 00131 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006642 02/09/2015 000882/2015 1592 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2015NE/00/5449 001 2015/001327 CPF/CNPJ 11.735.488/0001-11 Código do Fornecedor 2015/007067 METRONIDAZOL 250 MG 16/09/2015 000917/2015 2250 2015/001371 S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80 2015NE/00/5986 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/11/2015 645,00 008944 Produto 000002600 04/11/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7.500,0000 0,0860 645,00 001 29/09/2015 02/10/2015 713,00 009164 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000001359 PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: IPATINGA/ BELO HORIZONTE (CONFINS) 1,0000 356,5000 356,50 000001668 PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: BELO HORIZONTE (CONFINS)/ IPATINGA 1,0000 356,5000 356,50 2015/006608 01/09/2015 000882/2015 1592 2015/001327 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 2015NE/00/5451 Código do Fornecedor Produto 000003642 AMOXICILINA SUSP.ORAL 250 MG/5ML 000004867 CARBAMAZEPINA 200 MG 000002595 001 07/10/2015 09/10/2015 15.025,30 009331 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 700,0000 2,1790 1.525,30 120.000,0000 0,0730 8.760,00 DEXAMETASONA 1mg/g - creme dermatológico - tubo 10g 3.000,0000 0,7040 2.112,00 000006347 DIPIRONA 500 MG/ML frasco 20mL 2.600,0000 0,8700 2.262,00 000007108 SULFATO FERROSO 25 MG /ML frasco 30mL 600,0000 0,6100 366,00 2015/007108 11/09/2015 000477/2015 1592 2015/000738 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 2015NE/00/3482 Código do Fornecedor Produto 000007372 2015/007347 CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML. 23/09/2015 000477/2015 1592 2015/000738 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 2015NE/00/3482 Código do Fornecedor 2015/007348 CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML. 24/09/2015 000882/2015 1592 2015/001327 SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42 2015NE/00/5451 Código do Fornecedor 2015/007143 DIPIRONA 500 MG/ML frasco 20mL 22/09/2015 000028/2015 1419 2015/000110 FABIO AUGUSTO FIOROT CPF/CNPJ 055.070.457-47 Produto 000017109 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 2015NE/00/0043 Código do Fornecedor 09/10/2015 2.294,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.550,0000 1,4800 2.294,00 008 07/10/2015 09/10/2015 148,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 1,4800 148,00 002 30/10/2015 03/11/2015 2.697,00 009331 Produto 000006347 07/10/2015 009331 Produto 000007372 007 009331 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.100,0000 0,8700 2.697,00 010 23/09/2015 29/09/2015 500,00 009338 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 Página 00132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007144 22/09/2015 000024/2015 1419 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR 2015NE/00/0042 010 2015/000109 CPF/CNPJ 093.195.786-99 2015/007142 000010/2015 1419 2015/000103 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 22/09/2015 Valor da A.F. 29/09/2015 009339 Código do Fornecedor Produto 000017109 23/09/2015 2015NE/00/0017 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009350 Código do Fornecedor Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007128 22/09/2015 000015/2015 1419 2015/000100 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2015NE/00/0022 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009351 Código do Fornecedor Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007130 22/09/2015 000017/2015 1419 2015/000102 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2015NE/00/0024 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009352 Código do Fornecedor Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/006750 04/09/2015 001110/2013 1620 2015/000395 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 2015NE/00/1743 Produto 000012960 008 16/09/2015 17/09/2015 8.050,00 009365 Código do Fornecedor PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 170,0000 35,0000 5.950,00 50,0000 42,0000 2.100,00 que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. U tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde 000012960 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22 dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV. Página 00133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006750 04/09/2015 001110/2013 1620 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. 2015NE/00/1743 008 2015/000395 CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 Código do Fornecedor 16/09/2015 Valor da A.F. 17/09/2015 8.050,00 009365 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e jantar. 2015/007136 22/09/2015 000022/2015 1419 2015/000105 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2015NE/00/0029 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007135 22/09/2015 000021/2015 1419 2015/000104 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2015NE/00/0028 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007141 22/09/2015 000029/2015 1419 2015/000114 FABIANA TAKAHASHI CARVALHO CPF/CNPJ 073.718.676-37 2015NE/00/0036 Código do Fornecedor Produto 000017109 2015/007255 000567/2014 1601 2015/000979 MARIANA DRUMOND SCHMIDT CPF/CNPJ 060.728.826-41 2015NE/00/3421 Código do Fornecedor 000009/2015 1419 2015/000095 LAZARO RIVERA VALIDO CPF/CNPJ 067.850.151-38 2015NE/00/0016 Código do Fornecedor 500,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 005 01/10/2015 09/10/2015 973,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 973,0800 973,08 LOCACAO DE IMOVEL 24/09/2015 29/09/2015 009602 Produto 2015/007234 23/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1 24/09/2015 000011407 010 009577 010 24/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009611 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS DE AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007140 22/09/2015 000012/2015 1419 2015/000096 REY ARIAS SOTO CPF/CNPJ 067.586.171-30 Produto 2015NE/00/0019 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009612 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Página 00134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007133 22/09/2015 000019/2015 1419 FRANKLYN MARIN AGUIRRE 2015NE/00/0026 010 2015/000091 CPF/CNPJ 067.497.071-30 Código do Fornecedor 23/09/2015 Valor da A.F. 29/09/2015 1.700,00 009613 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007138 22/09/2015 000014/2015 1419 2015/000099 KIRENIA LLAMOS MARTINEZ CPF/CNPJ 067.619.711-60 2015NE/00/0021 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009614 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007139 22/09/2015 000013/2015 1419 2015/000093 ELSA HERNANDEZ TORRES CPF/CNPJ 067.226.891-40 2015NE/00/0020 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009615 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Produto 2015/007134 22/09/2015 000020/2015 1419 2015/000098 LORAIDA SORI RIVERA CPF/CNPJ 067.572.821-51 2015NE/00/0027 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009616 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007131 22/09/2015 000018/2015 1419 2015/000094 YAMARA ENRIQUEZ PADRON CPF/CNPJ 067.572.031-11 2015NE/00/0025 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009618 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007132 22/09/2015 000011/2015 1419 2015/000092 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ CPF/CNPJ 067.545.851-02 2015NE/00/0018 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009619 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007268 24/09/2015 001124/2014 1339 2014/001489 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 2015NE/00/1015 Código do Fornecedor Produto 000008271 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção de motor, sistema de injeção, direção, suspensão, sistema de refrigeração, embreagem, caixqa, freios, capotaria, pintura e parte eletrica. sandero 1.0 - 16 valvuas placa ORC-9244 001 28/10/2015 03/11/2015 3.236,00 009855 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 47,5882 68,0000 3.236,00 Página 00135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007269 24/09/2015 001124/2014 1339 F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 2015NE/00/1015 002 2014/001491 CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 03/11/2015 3.361,60 009855 Produto 000008271 28/10/2015 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção de motor, sistema de injeção, direção, suspensão, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 49,4353 68,0000 3.361,60 sistema de refrigeração, embreagem, caixqa, freios, capotaria, pintura e parte eletrica. sandero 1.0 -16 valvuas placa ORC-9243 2015/007137 22/09/2015 000023/2015 1419 2015/000108 ALEXI PEREZ MARTINEZ CPF/CNPJ 066.102.551-99 2015NE/00/0030 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009888 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 Produto SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 2015/007129 22/09/2015 000016/2015 1419 2015/000107 EISARA ESTEVEZ ESCALONA CPF/CNPJ 065.978.451-37 2015NE/00/0023 Código do Fornecedor 010 23/09/2015 29/09/2015 1.700,00 009889 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002975 SERVICOS AUXILIO MORADIA 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 1,0000 500,0000 500,00 Produto 2015/007264 24/09/2015 001218/2014 1738 2014/001861 UEBER DE ARAUJO LINHARES CPF/CNPJ 049.523.166-53 2015NE/00/1722 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 01/10/2015 09/10/2015 2.000,00 009987 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO. 2015/006808 08/09/2015 001243/2014 1350 2014/002073 WEF CONSTRUCOES E PINTURA EIRELI-ME CPF/CNPJ 17.698.578/0001-66 2015NE/00/1214 Código do Fornecedor Produto 000003301 2015/007122 003 000732/2015 1600 2015/000956 ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CPF/CNPJ 19.188.783/0001-07 2015NE/00/4765 Código do Fornecedor ACIDO ACETICO 5% - EMBALAGEM DE 01 LITRO 000006878 AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA 22/030 - CAIXA COM 100 UNIDADES 12.772,73 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.772,7300 12.772,73 001 09/11/2015 23/11/2015 26.573,50 010261 Produto 000001793 25/09/2015 Quantidade SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADINHO 22/09/2015 18/09/2015 010091 Quantidade Vr. Unitário 5,0000 15,9000 Valor Total 79,50 10,0000 28,4000 284,00 000003050 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML 3.000,0000 3,4300 10.290,00 000000634 SORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML 4.000,0000 3,9800 15.920,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 5.819.087,99 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006985 15/09/2015 000002/2015 1834 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0337 015 2015/000058 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/007616 001430/2014 1834 2014/001985 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0139 Código do Fornecedor 1.539,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.539,3800 1.539,38 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 30/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 009 14/10/2015 30/10/2015 549,10 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 46,0000 3,8500 177,10 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 40,0000 3,5500 142,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 40,0000 3,2500 130,00 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 40,0000 2,5000 100,00 2015/006755 04/09/2015 000053/2014 1834 2015/000435 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1902 Código do Fornecedor Produto 000003666 006 11/09/2015 21/09/2015 2.574,32 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32.179,0000 0,0800 2.574,32 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMF. 2015/006790 08/09/2015 000735/2010 1834 2014/001975 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0814 Código do Fornecedor Produto 000013005 2015/007637 001431/2014 1834 2014/002025 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0153 Código do Fornecedor 10/09/2015 10/09/2015 211,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 211,6400 211,64 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL 30/09/2015 009 08/10/2015 30/10/2015 846,00 008859 Produto 000002154 008 006705 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 282,0000 3,0000 846,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 7.367,74 1102 - DIRETORIA CONTABIL Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006954 14/09/2015 000817/2015 1850 SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA EPP 2015NE/00/5968 001 2015/001094 CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35 Código do Fornecedor Valor da A.F. 12/11/2015 7.338,83 006976 Produto 000005381 16/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.338,8300 7.338,83 SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E TREINAMENTO NA GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO, ABRANGENDO, DENTRE OUTRAS ÁREAS: PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE, TESOURARIA, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, HOMEPAGE CONTAS PÚBLICAS DO TCU - HTCU, AUDITORIAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ÓRGÃOS; DEFESAS CONTÁBEIS DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO AO TCE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, COM RECURSO PRÓPRIO, COM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 (DUAS) VISITAS TÉCNICAS SEMANAIS PROGRAMADAS, COM DISPONIBILIDADE DE 6 (SEIS) HORAS TÉCNICAS CADA UMA, PERFAZENDO 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, CONFORME ESPECIFICADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 7.338,83 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007261 24/09/2015 000696/2013 1861 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2015/001298 CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015NE/00/5327 002 Código do Fornecedor 2015/006696 000332/2015 1859 2015/000424 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2603 Código do Fornecedor 2015/006803 GASOLINA COMUM 08/09/2015 000156/2012 1861 2015/000326 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2015NE/00/1158 Código do Fornecedor Valor Total 2.324,7400 2.324,74 006 16/09/2015 21/09/2015 121,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 35,9230 3,3700 121,06 008 22/10/2015 03/11/2015 60,00 007400 Produto 000013725 Vr. Unitário 1,0000 006991 Produto 000002269 2.324,74 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 04/09/2015 09/10/2015 000881 Produto 000011407 01/10/2015 Valor da A.F. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 60,0000 60,00 SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME. 2.505,80 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006916 11/09/2015 000001/2015 1940 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 2015/000019 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 000016569 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 014 15/09/2015 Valor da A.F. 24/09/2015 24,28 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24,2800 24,28 Página 00138 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/007326 28/09/2015 000001/2015 1940 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111 2015/000019 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2015/006976 15/09/2015 000002/2015 1940 2015/000054 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/1025 Código do Fornecedor 000003/2015 1940 2015/000035 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0202 Código do Fornecedor 000016568 Valor Total 31,3400 31,34 008 000735/2010 1940 2014/001978 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0819 Código do Fornecedor 17/09/2015 18/09/2015 283,28 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 283,2800 283,28 008 16/09/2015 22/09/2015 2.333,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.333,9400 2.333,94 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/09/2015 008 10/09/2015 10/09/2015 57,66 006705 Produto 000013005 Vr. Unitário 000063 Produto 2015/006795 31,34 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 000062 Produto 000007237 30/09/2015 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015/006883 015 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 57,6600 57,66 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL. 2.730,50 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006895 11/09/2015 000002/2015 1987 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0336 015 2015/000056 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000002/2015 1987 2015/000056 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2015NE/00/0336 Código do Fornecedor 2015/007621 001430/2014 1987 2014/001990 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2015NE/00/0144 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 24/09/2015 000499/2015 1987 2015/000152 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 Produto 000014190 1,0000 78,1500 78,15 016 LOCACAO DE IMOVEL-1 2015NE/00/2674 Código do Fornecedor 17/09/2015 18/09/2015 256,74 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 256,7400 256,74 009 14/10/2015 30/10/2015 156,20 000074 Produto 2015/007248 Valor Total SERVICO DE TELEFONIA FIXA 30/09/2015 000002163 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 78,15 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 15/09/2015 Valor da A.F. 14/09/2015 000062 Produto 2015/006979 11/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 3,5500 156,20 006 01/10/2015 09/10/2015 2.000,00 001225 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 Página 00139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007248 24/09/2015 000499/2015 1987 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO 2015NE/00/2674 006 2015/000152 CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 Código do Fornecedor Quantidade 08/09/2015 000735/2010 1987 2014/001973 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2015NE/00/0812 Código do Fornecedor 000013005 001431/2014 1987 2014/002030 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0158 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO 03/09/2015 001093/2014 1986 2014/001663 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/1012 Código do Fornecedor 10/09/2015 Valor Total 10/09/2015 67,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,3800 67,38 010 08/10/2015 30/10/2015 228,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 76,0000 3,0000 228,00 008 08/09/2015 11/09/2015 3.400,00 009960 Produto 000005008 Vr. Unitário 008859 Produto 2015/006677 008 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL. 30/09/2015 2.000,00 006705 Produto 2015/007638 Valor da A.F. 09/10/2015 001225 Produto 2015/006797 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.400,0000 3.400,00 LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR 1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES, SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO. 6.186,47 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007146 22/09/2015 000538/2015 2039 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 2015NE/00/3955 001 2015/000462 CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 3.432,00 004074 Produto 000008035 05/10/2015 LANCHE Lanche composto de 1 sanduiche (pão doce com uma fatia de presunto e outra de mussarela), 1 barra de cereal e 1 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 800,0000 4,2900 3.432,00 suco ou achocolatado de 200 ml. 2015/006679 03/09/2015 000812/2015 2039 2015/001016 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5332 Código do Fornecedor Produto 000016833 002 14/09/2015 21/09/2015 6.511,20 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 3.255,6000 6.511,20 EQUIPE DE APOIO DE PANFLETAGEM com carro para panfletar em locais a serem definidos pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano por 08 horas diárias. Composta de 10 (dez) pessoas, durante 05 (cinco) dias. 2015/006992 10/09/2015 000812/2015 2039 2015/001016 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5332 Código do Fornecedor Produto 000016833 EQUIPE DE APOIO DE PANFLETAGEM com carro para panfletar em locais a serem definidos pela Prefeitura Municipal de 003 21/09/2015 02/10/2015 16.521,79 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 3.255,6000 13.022,40 Página 00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006992 10/09/2015 000812/2015 2039 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/5332 003 2015/001016 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 21/09/2015 Valor da A.F. 02/10/2015 16.521,79 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.499,3900 3.499,39 Coronel Fabriciano por 08 horas diárias. Composta de 10 (dez) pessoas, durante 05 (cinco) dias. 000016742 PROJETO de combate a pânico e incêndio e ART´s, bem como, aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.Incluindo locação dos extintores de incêndio, placas indicativas (padrão corpo de bombeiro, conforme descrição feita no projeto elaborado pelo engenheiro responsável) e luminárias de emergência. 2015/007148 23/09/2015 000812/2015 2039 2015/001016 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5332 Código do Fornecedor Produto 000016737 004 16/10/2015 20/10/2015 68.811,29 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 4.069,5000 24.417,00 7,0000 1.058,0700 7.406,49 BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. 000016833 EQUIPE DE APOIO composta de 10 (dez) pessoas, com rádios comunicadores, para prestação de serviços durante os dias de eventos, com 08 (oito) horas diárias. 000010816 LOCACAO DE JOGOS DE MESA com 04 adeiras brancas 000006651 LOCACAO VEICULO para fornecimento de transporte local com veículo tipo Van para 15 (quinze) passageiros que ficará a 000016743 LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS fabricado em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, telas superiores 1.000,0000 7,3300 7.330,00 3,0000 406,9000 1.220,70 80,0000 105,8100 8.464,80 3.580,80 disposição por 08 (oito) dias. para circulação de ar, dispositivo de trinco. 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 03 x 03 metros na cor branca 20,0000 179,0400 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros na cor branca 2,0000 423,1800 846,36 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 10 x 10 metros na cor branca pé direito 5 metros 13,0000 976,6800 12.696,84 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 4 x 4metros na cor branca 8,0000 203,4500 1.627,60 000010004 SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a serem estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano por 08 3,0000 406,9000 1.220,70 (oito) horas diárias. 2015/007287 25/09/2015 000812/2015 2039 2015/001016 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5332 Código do Fornecedor 005 16/10/2015 21/10/2015 7.854,01 006904 Quantidade Produto Vr. Unitário Valor Total 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 10 x 10 metros na cor branca pé direito 5 metros 7,0000 976,6800 6.836,76 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 4 x 4metros na cor branca 5,0000 203,4500 1.017,25 2015/007288 25/09/2015 000812/2015 2039 2015/001016 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2015NE/00/5332 Código do Fornecedor Produto 000016737 BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel 006 16/10/2015 21/10/2015 7.454,94 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.069,5000 4.069,50 8,0000 423,1800 3.385,44 Fabriciano. 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros na cor branca Página 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007334 29/09/2015 000812/2015 2039 WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2015NE/00/5332 007 2015/001016 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2015 8.139,00 006904 Produto 000016737 16/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 4.069,5000 8.139,00 BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. 2015/007069 17/09/2015 000901/2015 2039 2015/001354 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58 2015NE/00/5971 Código do Fornecedor Produto 000001559 001 30/09/2015 09/10/2015 3.875,00 007459 SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO: CAFÉ DA MANHÃ, 01 (UMA) REFEIÇAO ALMOÇO OU JANTAR (ACOMPANHADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 31,0000 125,0000 3.875,00 DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) OU SEJA, REGIME DE MEIA PENSÃO. 2015/007093 17/09/2015 000901/2015 2039 2015/001354 HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58 2015NE/00/5971 Código do Fornecedor Produto 000001559 002 07/10/2015 09/10/2015 3.750,00 007459 SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO: CAFÉ DA MANHÃ, 01 (UMA) REFEIÇAO ALMOÇO OU JANTAR (ACOMPANHADO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 125,0000 3.750,00 DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) OU SEJA, REGIME DE MEIA PENSÃO. 2015/006891 11/09/2015 001018/2015 2039 2015/001558 AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26 2015NE/00/5943 Código do Fornecedor Produto 000017528 2015/006927 SERVIÇO DE BRIGADISTA 11/09/2015 000995/2015 2038 2015/000892 MARIANE DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ 097.385.076-00 2015NE/00/5926 Código do Fornecedor 23/09/2015 02/10/2015 4.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 20,0000 200,0000 4.000,00 001 19/10/2015 21/10/2015 1.400,00 010531 Produto 000006592 001 008447 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.400,0000 1.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGISTRO DA MARCA "ROTA DOS SABORES" INCLUSO TODAS AS TAXAS JUNTO AO INP 782.881,58 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006984 15/09/2015 000002/2015 2068 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0331 012 2015/000049 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 001430/2014 2068 2014/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 2015NE/00/0145 Código do Fornecedor 708,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 708,4000 708,40 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 30/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 000062 Produto 2015/007614 17/09/2015 011 14/10/2015 30/10/2015 826,80 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 40,0000 4,6500 186,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 80,0000 3,2500 260,00 Página 00142 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007614 30/09/2015 001430/2014 2068 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2015NE/00/0145 011 2014/001991 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 2015/006676 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE 03/09/2015 000130/2015 2068 2015/000001 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2015NE/00/1785 Código do Fornecedor 826,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 136,0000 2,8000 380,80 007 14/09/2015 02/10/2015 7.158,90 004074 Produto 000008035 Valor da A.F. 30/10/2015 000074 Produto 000002160 14/10/2015 LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.435,0000 2,9400 7.158,90 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2015/006761 04/09/2015 000053/2014 2068 2015/000444 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2015NE/00/1907 Código do Fornecedor Produto 000003666 006 11/09/2015 21/09/2015 262,48 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.281,0000 0,0800 262,48 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SESUMA. 2015/007632 30/09/2015 001431/2014 2068 2014/002031 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2015NE/00/0159 Código do Fornecedor Produto 000002154 017 08/10/2015 30/10/2015 4.752,00 008859 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.584,0000 3,0000 4.752,00 15.362,18 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2015/006901 11/09/2015 000001/2015 2096 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104 2015/000006 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 000016569 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 008 15/09/2015 Valor da A.F. 18/09/2015 12,78 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12,7800 12,78 Página 00143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006977 15/09/2015 000002/2015 2096 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2015NE/00/0332 008 2015/000050 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2015/006870 000003/2015 2096 2015/000024 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2015NE/00/0197 Código do Fornecedor 000016568 000197/2015 2096 2015/000014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929 Código do Fornecedor 000725/2011 2095 2014/001961 CENIRA INES DE SA SILVA 2015NE/00/0134 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 29/09/2015 000601/2012 2096 2014/001858 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 2015NE/00/0801 Código do Fornecedor 000003022 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 512,4200 512,42 007 22/09/2015 23/09/2015 17.410,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.410,2700 17.410,27 008 08/09/2015 11/09/2015 5.519,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 193,0000 28,6000 5.519,80 008 05/10/2015 09/10/2015 12.551,76 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.551,7600 12.551,76 022 22/10/2015 03/11/2015 15.697,80 006216 Produto 000003022 512,42 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 01/09/2015 22/09/2015 006072 Produto 2015/006548 15/09/2015 005146 Produto 000004992 008 SERVICOS POSTAIS 02/09/2015 CPF/CNPJ 512.643.746-15 2015/007344 171,28 000073 Produto 000012189 Valor Total 171,2800 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 16/09/2015 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2015/006625 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2015/007066 171,28 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2015 Valor da A.F. 21/09/2015 000062 Produto 000007237 17/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 15.697,8000 15.697,80 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/007113 21/09/2015 001012/2014 2096 2014/001681 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2015NE/00/1102 Código do Fornecedor Produto 000003022 024 22/10/2015 03/11/2015 411,95 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 411,9500 411,95 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. 2015/006814 09/09/2015 000216/2014 2096 2015/000777 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 Produto 000016099 SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO 2015NE/00/2588 Código do Fornecedor 005 15/09/2015 21/09/2015 13.414,40 007956 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.414,4000 13.414,40 Página 00144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007252 24/09/2015 000038/2012 2095 IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2015NE/00/0135 009 2014/002378 CPF/CNPJ 459.401.696-00 Código do Fornecedor 2015/007253 000038/2012 2095 2014/002378 ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 089.221.036-20 2015NE/00/0173 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3771 2.327,38 009 01/10/2015 09/10/2015 2.327,38 008483 Produto 000011407 2.327,38 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira 24/09/2015 Valor da A.F. 09/10/2015 008482 Produto 000011407 01/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.327,3770 2.327,38 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 70.357,22 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006777 04/09/2015 000579/2015 2215 TRIAÇO INDUSTRIA METALICA E TRANSPORTE LTDA - ME 2015NE/00/4567 001 2015/000774 CPF/CNPJ 19.615.798/0001-04 Código do Fornecedor 000003613 LOCACAO DE CAMINHAO MUCK 04/09/2015 000579/2015 2215 2015/000774 TRIAÇO INDUSTRIA METALICA E TRANSPORTE LTDA - ME CPF/CNPJ 19.615.798/0001-04 2015NE/00/4567 Código do Fornecedor 000003613 LOCACAO DE CAMINHAO MUCK 02/09/2015 000524/2012 2126 2015/001251 CLEBER MACHADO DE ASSIS CPF/CNPJ 035.775.916-84 2015NE/00/5234 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 108,0000 75,0000 8.100,00 002 21/09/2015 22/09/2015 12.412,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 165,5000 75,0000 12.412,50 001 08/09/2015 11/09/2015 4.320,00 000246 Produto 000004992 8.100,00 000108 Produto 2015/006628 Valor da A.F. 22/09/2015 000108 Produto 2015/006778 21/09/2015 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA TOCO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7.500 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 24,0000 4.320,00 KG, COM MOTORISTA, TACOGRAFO E VISTORIA NO DER ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1995, PARA ATENDER POR 12 (DOZE) MESES AOS SERVIÇOS DE ROTINA DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DA SMOSUMA PARA RECOLIMENTO DE GALHARIAS.. 2015/007126 22/09/2015 001049/2015 2215 2015/001644 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6029 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Código do Fornecedor Produto 000009418 2015/006744 000294/2014 2127 2015/000736 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 Produto LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 2015NE/00/2481 Código do Fornecedor 23/09/2015 67,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/09/2015 000004347 22/09/2015 001199 006 14/09/2015 21/09/2015 12.945,99 001885 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 198,0000 65,3838 12.945,99 Página 00145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006630 02/09/2015 000669/2011 2126 GERALDO DE ASSIS BRANDAO 2015NE/00/0126 008 2014/001893 CPF/CNPJ 012.970.236-68 Código do Fornecedor 2015/006629 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 02/09/2015 000785/2013 2126 2014/001962 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ CPF/CNPJ 632.166.396-49 2015NE/00/0132 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A 3.960,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 22,0000 3.960,00 009 08/09/2015 11/09/2015 3.204,30 007202 Produto 000006146 Valor da A.F. 11/09/2015 007076 Produto 000004992 08/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 181,0000 6,5403 1.183,79 3.944,0000 0,5123 2.020,51 PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2015/007250 24/09/2015 000890/2011 2126 2014/002142 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ 329.709.516-49 2015NE/00/0353 Código do Fornecedor Produto 000011407 2015/006627 000436/2012 2126 2015/001252 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO CPF/CNPJ 037.497.886-77 2015NE/00/5233 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 16/09/2015 001248/2014 2127 2014/002104 WE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA CPF/CNPJ 02.306.316/0001-31 2015NE/00/1019 Código do Fornecedor 3.573,68 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.573,6800 3.573,68 002 08/09/2015 11/09/2015 3.244,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 18,0250 3.244,50 002 23/09/2015 02/10/2015 8.575,00 010024 Produto 000011748 09/10/2015 008468 Produto 2015/007060 01/10/2015 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 02/09/2015 000004992 009 008451 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.575,0000 8.575,00 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONCESSÃO DE OUTORGAS 63.607,95 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006835 09/09/2015 000854/2014 2193 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/9000 007 2014/001015 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 17/09/2015 39.731,92 000079 Produto 000003301 17/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 39.731,9200 39.731,92 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL. 2015/006836 09/09/2015 000854/2014 2191 2014/001016 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Produto 2014NE/00/9001 Código do Fornecedor 007 17/09/2015 17/09/2015 51.843,44 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006836 09/09/2015 000854/2014 2191 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/9001 007 2014/001016 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 17/09/2015 51.843,44 000079 Produto 000003301 17/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 51.843,4400 51.843,44 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2140853 - GOVERNO FEDERAL. 2015/006940 14/09/2015 000854/2014 2192 2014/001017 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/9003 Código do Fornecedor Produto 000003301 007 17/09/2015 17/09/2015 5.080,93 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.080,9300 5.080,93 SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL. 2015/006618 02/09/2015 000870/2014 2159 2015/001259 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO CPF/CNPJ 150.251.286-68 2015NE/00/5235 Código do Fornecedor Produto 000010043 2015/006638 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7 02/09/2015 000988/2015 2203 2015/001472 Código do Fornecedor 001075/2015 2203 2015/001671 Código do Fornecedor 2015/006745 000546/2015 2160 2015/000773 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/3957 Código do Fornecedor LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR 04/09/2015 000546/2015 2160 2015/001450 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2015NE/00/5911 Código do Fornecedor 000017174 LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR 04/09/2015 000294/2014 2160 2015/000737 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 Produto 2015NE/00/2482 Código do Fornecedor 03/09/2015 67,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 29/09/2015 30/09/2015 67,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,6800 67,68 003 14/09/2015 21/09/2015 11.696,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 136,0000 86,0000 11.696,00 001 21/09/2015 22/09/2015 4.816,00 001885 Produto 2015/006748 02/09/2015 001885 Produto 2015/006746 5.264,00 TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 04/09/2015 000017174 Valor Total 28,0000 001199 Produto 000009418 Vr. Unitário CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6439 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 5.264,00 188,0000 TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 25/09/2015 11/09/2015 001199 Produto 2015/007305 08/09/2015 Quantidade CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5900 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 000009418 002 000249 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 56,0000 86,0000 4.816,00 006 14/09/2015 21/09/2015 14.312,40 001885 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00147 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006748 04/09/2015 000294/2014 2160 PROVERDE SERVIÇOS LTDA 2015NE/00/2482 006 2015/000737 CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 Código do Fornecedor 2015/007084 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 17/09/2015 000643/2015 2201 2015/000961 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 2015NE/00/4542 Código do Fornecedor 000002723 BLOQUETE HEXAGONAL 30CM ESP 8 CM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 0.99 X 0,44 CM 000016364 MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 CM X 35 CM X 16 CM X 12 CM . 14.312,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 205,0000 69,8166 14.312,40 002 29/09/2015 21/10/2015 25.450,00 002548 Produto 000016366 Valor da A.F. 21/09/2015 001885 Produto 000003711 14/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 250,0000 33,5000 8.375,00 75,0000 89,0000 6.675,00 250,0000 11,4000 2.850,00 000016365 QUADRO PARA BOCA DE LOBO 1.10X0,51 CM 50,0000 80,0000 4.000,00 000017431 TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 300MMX1000MM PB 50,0000 30,0000 1.500,00 000017431 TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 400MMX1000MM PB 50,0000 41,0000 2.050,00 2015/006739 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001257 ANTONIO DE SOUSA TORRES CPF/CNPJ 043.475.158-80 2015NE/00/5236 Código do Fornecedor Produto 000010043 2015/006682 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5 03/09/2015 000870/2014 2159 2015/001265 JOSE LUCIO DE ABREU CPF/CNPJ 926.391.196-72 2015NE/00/5237 Código do Fornecedor 2015/006620 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2 02/09/2015 000870/2014 2159 2015/001258 SIDNEY DA SILVA CPF/CNPJ 703.787.896-00 2015NE/00/5246 Código do Fornecedor 2015/006741 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001256 ROBSON GONCALVES BARRETO CPF/CNPJ 499.121.197-20 2015NE/00/5238 Código do Fornecedor 2015/006858 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8 07/09/2015 000523/2010 2180 2014/001862 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; * Residuo Hospitalar. 2015NE/00/0827 Código do Fornecedor 6.958,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 248,5000 28,0000 6.958,00 002 11/09/2015 14/09/2015 6.538,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 233,5000 28,0000 6.538,00 002 08/09/2015 11/09/2015 7.196,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 234,0000 30,7524 7.196,06 002 09/09/2015 11/09/2015 6.230,00 004988 Produto 000010043 14/09/2015 004986 Produto 000010043 10/09/2015 004413 Produto 000010043 002 002591 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 222,5000 28,0000 6.230,00 008 18/09/2015 09/10/2015 68.555,48 006179 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 68.555,4800 68.555,48 Página 00148 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006859 07/09/2015 000523/2010 2180 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. 2015NE/00/5443 001 2015/001379 CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2015 27.166,36 006179 Produto 000012960 18/09/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 27.166,3600 27.166,36 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; * Residuo Hospitalar. 2015/007835 07/09/2015 000523/2010 2180 2015/001379 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26 2015NE/00/5443 Código do Fornecedor Produto 000012960 002 19/10/2015 21/10/2015 17.285,82 006179 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.285,8200 17.285,82 PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial; * Residuo Hospitalar. 2015/006705 04/09/2015 000332/2015 2158 2015/000413 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2593 Código do Fornecedor Produto 000002269 GASOLINA COMUM 000000119 OLEO DIESEL Comum 2015/007096 18/09/2015 000332/2015 2158 2015/000413 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2015NE/00/2593 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 000000119 OLEO DIESEL Comum 2015/006597 01/09/2015 000681/2015 2203 2015/001017 HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04 2015NE/00/4668 Código do Fornecedor 21/09/2015 5.825,41 Quantidade Vr. Unitário 86,2970 3,3700 290,82 1.928,4290 2,8700 5.534,59 012 28/09/2015 Valor Total 02/10/2015 5.048,47 Quantidade Vr. Unitário 82,9760 3,3700 279,63 1.661,6180 2,8700 4.768,84 002 08/09/2015 Valor Total 11/09/2015 16.623,18 007986 Produto 000012960 16/09/2015 006991 Produto 000002269 011 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 16.623,1800 16.623,18 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CALÇAMENTO DE BLOCOS 2015/006623 02/09/2015 000611/2011 2159 2014/001781 BRUNO HENRIQUE CARVALHO CPF/CNPJ 071.043.806-04 2015NE/00/0989 Código do Fornecedor Produto 000007977 2015/006624 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 02/09/2015 000611/2011 2159 2015/001403 BRUNO HENRIQUE CARVALHO CPF/CNPJ 071.043.806-04 Produto 000007977 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 2015NE/00/5901 Código do Fornecedor 008 08/09/2015 11/09/2015 3.132,00 008295 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 135,0000 23,2000 3.132,00 001 11/09/2015 14/09/2015 1.438,40 008295 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 62,0000 23,2000 1.438,40 Página 00149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/007026 15/09/2015 000643/2015 2201 CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME 2015NE/00/4738 003 2015/000963 CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57 Código do Fornecedor 2015/006615 CIMENTO 02/09/2015 000870/2014 2159 2015/001253 JEAN CARLOS CARVALHO CPF/CNPJ 040.492.776-97 2015NE/00/5247 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001262 SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU CPF/CNPJ 267.490.846-72 2015NE/00/5239 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001264 WENDELL PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 013.335.526-88 2015NE/00/5240 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16 02/09/2015 001093/2014 2159 2014/001823 MARIA HELENA CARVALHO CPF/CNPJ 040.501.416-39 2015NE/00/1011 Código do Fornecedor 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001255 THAIS MARA DE JESUS ELIAS CPF/CNPJ 063.925.226-54 2015NE/00/5241 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1 02/09/2015 000294/2014 2159 2015/000877 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/3107 Código do Fornecedor 2015/006632 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA - 02/09/2015 000294/2014 2159 2015/000877 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2015NE/00/3107 Código do Fornecedor 2015/006614 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 02/09/2015 000870/2014 2159 2015/001277 MONICA MARIA NEVES CPF/CNPJ 007.829.446-04 Produto 2015NE/00/5242 Código do Fornecedor 08/09/2015 11/09/2015 7.085,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 241,0000 29,4000 7.085,40 002 10/09/2015 11/09/2015 6.538,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 233,5000 28,0000 6.538,00 002 10/09/2015 11/09/2015 6.776,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 242,0000 28,0000 6.776,00 008 08/09/2015 11/09/2015 3.108,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 168,0000 18,5000 3.108,00 002 11/09/2015 14/09/2015 6.762,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 241,5000 28,0000 6.762,00 009 08/09/2015 11/09/2015 7.263,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 135,0000 53,8057 7.263,77 010 08/09/2015 11/09/2015 13.502,36 009515 Produto 000003598 002 009515 Produto 000003598 12.600,00 009484 Produto 2015/006631 Valor Total 21,0000 008700 Produto 2015/006742 Vr. Unitário 600,0000 008699 Produto 2015/006622 Quantidade 008697 Produto 2015/006743 12.600,00 008533 Produto 2015/006729 Valor da A.F. 03/11/2015 008513 Produto 000000723 28/10/2015 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 212,0000 63,6904 13.502,36 002 08/09/2015 11/09/2015 6.440,00 009738 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00150 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006614 02/09/2015 000870/2014 2159 MONICA MARIA NEVES 2015NE/00/5242 002 2015/001277 CPF/CNPJ 007.829.446-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/09/2015 6.440,00 009738 Produto 000005426 08/09/2015 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 28,0000 6.440,00 COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/006738 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001282 JOSE GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ 243.313.686-53 2015NE/00/5243 Código do Fornecedor Produto 000005426 002 14/09/2015 17/09/2015 6.958,00 009739 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 248,5000 28,0000 6.958,00 COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA. 2015/006779 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001261 ANDREA DE CASTRO PAULA CPF/CNPJ 039.576.026-70 2015NE/00/5244 Código do Fornecedor Produto 000010043 2015/006722 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12 04/09/2015 000870/2014 2159 2015/001263 ROSANGELA DE PAULA E SILVA CPF/CNPJ 085.553.926-75 2015NE/00/5245 Código do Fornecedor 2015/006621 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15 02/09/2015 000870/2014 2159 2015/001254 NEIDSON VALADARES DE SÁ CPF/CNPJ 031.663.806-47 2015NE/00/5248 Código do Fornecedor 2015/006626 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10 02/09/2015 001176/2014 2159 2014/001912 ENEIAS CANEDO DE SOUZA CPF/CNPJ 243.220.246-53 2015NE/00/0133 Código do Fornecedor 6.608,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 236,0000 28,0000 6.608,00 002 09/09/2015 11/09/2015 6.454,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,5000 28,0000 6.454,00 002 08/09/2015 11/09/2015 6.438,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 219,0000 29,4000 6.438,60 008 08/09/2015 11/09/2015 2.693,40 009960 Produto 000006152 14/09/2015 009881 Produto 000010043 10/09/2015 009743 Produto 000010043 002 009740 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 189,0000 9,0000 1.701,00 2.481,0000 0,4000 992,40 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. Página 00151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 24/11/2015 - 14:35:44 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2015 a 30/09/2015 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2015/006938 14/09/2015 000497/2015 2180 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 2015NE/00/5250 001 2015/000540 CPF/CNPJ 02.230.611/0001-51 Código do Fornecedor Quantidade 000012960 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. 14/09/2015 000497/2015 2180 2015/000540 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ 02.230.611/0001-51 Produto 000012960 2015NE/00/5250 Código do Fornecedor Valor da A.F. 300.000,00 002 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300.000,0000 300.000,00 24/09/2015 06/10/2015 462.660,65 010273 Quantidade PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA. 28/09/2015 010273 Produto 2015/007091 24/09/2015 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 462.660,6500 462.660,65 Total da U.O. 1.333.032,69 Total Geral 12.144.850,40