relação de pagamentos - Prefeitura de Dourado
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relação de pagamentos - Prefeitura de Dourado
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 1 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.01.2010 0001/000001 545 001 2010/000012 512 006 2010/000045 516 023 2010/000044 545 022 2010/000034 518 015 2010/000043 545 021 Credor Valor 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 4 Benedito Aparecido Finhana 730 Jorge Luiz Abranchez 2.225,00 400,00 Contrap. Historico Subempenho 2278 2278 100,00 2278 1.000,00 2278 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.000,00 2278 734 Unilaser Unidade de Diagnose e 200,00 2278 12 Lavise B. Buzza Fantini ref. adiantamento para despesas de viagem - ch. 927770 de 04/01/2010 ref. adiantamento para despesas de viagem - ch. 927769 de 04/01/2010 ref. adiantamento para despesas de viagem - ch. 927768 de 04/01/2010 ref. adiantamento para despesas de viagem - ch. 927766 de 04/01/2010 ref. adiantamento para despesas de viagem - ch. 927767 de 04/01/2010 Total do Dia : 4.925,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.01.2010 2010/000047 538 025 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.723,95 2290 2010/000002 511 002 648 Centro de Gestao de Meios de P 636,19 2279 2010/000046 511 024 672 Confederacao Nacional de Munic 230,00 2282 Total do Dia : 4.590,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2010 2010/000069 545 036 798 Aidar e Bevilaqua Medicos Asso 80,00 2279 Ch. 0000990 NF 1150 , 11/01/2010.2010/000035 518 016 9 Associacao da Crianca de Doura 400,00 2306 Ch. 0312099 Ref. a prestacao de servicos com o repasse financeiro para a Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.2010/000111 1249 050 47 Banco do Brasil 0,36 2285 DEBITO PASEP NO DIA 07/01/2010 - ITR Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 1 Folha: 2 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.01.2010 2010/000112 1249 050 Credor Valor Contrap. Historico 47 Banco do Brasil 1.428,00 2282 47 Banco do Brasil 87,18 2289 37,55 2278 27 Folha de Pagamento 892,82 2306 604 4 27 Folha de Pagamento 888,78 2282 2010/000007 609 4 27 Folha de Pagamento 836,58 2304 2010/000008 605 4 27 Folha de Pagamento 1.583,77 2306 2010/000113 1249 050 2010/000037 1084 018 2010/000005 605 004 2010/000006 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1 CPFL - Companhia Paulista de F Relacao de Pagamentos DEBITO PASEP NO DIA 08/01/2010 - FPM DEBITO PASEP NO DIA 13/01/2010 - CIDE Ch. 0927771 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0312097 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Telma Doria Franco, relativo ao Mes de Janeiro de 2010 Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0852158 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Edvaldo Aparecido do Nascimento do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0311827 Ref. as Ferias do Funcionaria Publica Municipal: Dolores Souto Stroppa do Setor de Educacao, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ch. 0312098 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Marcos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 3 Baldavia Ferreira do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Página 2 2010/000009 601 4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 1.677,59 2282 2010/000010 617 4 27 Folha de Pagamento 1.120,01 2282 2010/000041 327 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/000059 394 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 477,06 2278 2010/000060 378 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 500,47 2278 2010/000061 270 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.180,31 2278 2010/000062 361 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 245,70 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0852159 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Rodrigo Vasconcelos Pereira do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0852160 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Robson Luiz Gennari do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000293 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 4 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.01.2010 2010/000063 368 035 Credor Valor 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 372,54 Contrap. Historico 2304 Ch. Ref. pagamento Telefonica, vencimento 18/01/2010.- Página 3 0311828 ao a com em 2010/000064 270 035 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 540,15 2278 2010/000065 364 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 145,82 2315 2010/000066 390 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 665,11 2278 2010/000067 370 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 709,90 2304 2010/000068 363 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.115,85 2306 Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000294 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0927772 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0311828 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0312100 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.- Total do Dia : 16.022,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2010 2010/000042 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 Ch. 0850043 Ref. a Subvencao Social Convenio FNDS, relativo ao Mes de Dezembro de 2009.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 5 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.01.2010 2010/000038 1057 018 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 83,41 2306 2010/000108 1066 018 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.156,37 4182 2010/000109 1077 018 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10,99 2279 Página 4 Ch. 0312101 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0900223 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000992 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/01/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.049,01 2010/000110 1080 018 2010/000073 475 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 753,79 2279 2010/000074 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 231,44 2279 2010/000036 513 017 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2279 2010/000081 511 042 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 2.500,00 2278 2010/000091 989 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 177,00 4182 2010/000004 352 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2279 Ch. 0000992 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000995 NF 2977 , 05/01/2010.Ch. 0000995 NF 2978 , 08/01/2010.Ch. 0000991 NF 06257 , 04/01/2010.Ch. 0927773 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Chefe de Gabinete: Marcio Adriano Ferreira Pedro, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0900221 NF 000332 , 13/01/2010.Ch. 0000994 Ref. ao pagamento a SABESP, com 31 de Dezembro de 2010 2010/000058 353 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/000077 333 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 308,08 2304 2010/000101 383 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 90,06 2279 2010/000102 363 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 373,22 2306 2010/000103 363 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.174,63 2306 2010/000104 389 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Página 5 485,99 2279 Folha: 6 vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000994 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0311829 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000993 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0312102 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0312102 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000993 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000105 363 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 599,73 2306 2010/000106 364 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 121,41 2315 2010/000107 372 035 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 675,36 4182 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0312102 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0000295 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.Ch. 0900222 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/01/2010.- Total do Dia : 11.484,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 7 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.01.2010 2010/000020 971 11 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2291 2010/000021 963 11 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2291 2010/000025 969 11 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2291 2010/000033 939 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2291 2010/000029 976 013 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 172,50 4229 2010/000029 976 013 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 364,50 2282 2010/000078 939 037 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 180,00 2282 2010/000079 944 037 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 949,80 2306 2010/000013 538 007 726 Carlos Plinio dos Santos 20,47 2291 2010/000013 2010/000014 538 007 516 007 726 Carlos Plinio dos Santos 726 Carlos Plinio dos Santos 2,53 20,47 489 2291 Página 6 Ch. 0000555 NF 000862 , 05/01/2010.Ch. 0000555 NF 000860 , 05/01/2010.Ch. 0000555 NF 000861 , 05/01/2010.Ch. 0000555 NF 000859 , 05/01/2010.Ch. 0850033 NF 2117 , 05/01/2010.Ch. 0003043 NF 2117 , 05/01/2010.Ch. 0003043 NF 2125 , 11/01/2010.Ch. 0312105 NF 2133 , 12/01/2010.Ch. 0000558 NF 283 , 04/01/2010.Ch. NF 284 0000558 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 04/01/2010.2010/000014 2010/000135 516 007 541 056 726 Carlos Plinio dos Santos 1 CPFL - Companhia Paulista de F 2,53 11,83 489 2279 2010/000071 822 038 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 642,31 2282 2010/000072 823 038 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 25,22 2282 2010/000022 540 12 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 70,10 2291 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0000996 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 22/01/2010.Ch. 0003044 NF 238088 , 12/01/2010.Ch. 0003044 NF 238085 , 12/01/2010.Ch. 0000557 NF 002618 , 05/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 8 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.01.2010 2010/000023 538 012 Credor Valor Contrap. Historico 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 70,00 2291 2010/000026 624 12 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 60,00 2291 2010/000027 997 012 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 38,80 2291 2010/000028 516 12 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 90,00 2291 2010/000053 987 030 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 1.432,17 2304 2010/000056 708 033 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 296,26 2291 2010/000056 708 033 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 239,74 2290 2010/000003 267 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.037,14 2298 2010/000003 267 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 662,86 2282 2010/000040 272 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2291 2010/000019 1002 010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 17,00 2291 2010/000024 624 10 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 12,00 2291 Página 7 Ch. 0000557 NF 002617 , 05/01/2010.Ch. 0000557 NF 000762 , 05/01/2010.Ch. 0000557 NF 000761 , 05/01/2010.Ch. 0000557 NF 002616 , 05/01/2010.Ch. 0311831 NF 6143 , 07/01/2010.Ch. 0000559 NF 000048 , 08/01/2010.Ch. 0004804 NF 000048 , 08/01/2010.Ch. 0000017 NF 051056 , 01/01/2010.Ch. 0003042 NF 051056 , 04/01/2010.Ch. 0000554 NF 051057 , 04/01/2010.Ch. 0000556 NF 000751 , 05/01/2010.Ch. 0000556 NF 000749 , 05/01/2010.- 2010/000030 630 010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 16,00 2291 2010/000032 632 010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 28,00 2306 2010/000015 518 008 138 Luciano Sergio Pietro 30,00 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0000556 NF 000753 , 05/01/2010.Ch. 0312104 NF 000752 , 05/01/2010.Ch. 0312103 NF 066011 , 04/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 9 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.01.2010 2010/000016 648 008 Credor Valor Contrap. Historico 138 Luciano Sergio Pietro 36,00 2279 35,50 2279 2010/000075 624 040 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 2010/000011 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 2010/000018 997 0009 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 2010/000057 221 034 2010/000057 71,50 2304 139,00 2279 136 Servimed Comercial Ltda 1.210,82 2285 221 034 136 Servimed Comercial Ltda 210,28 2282 2010/000050 664 028 595 Supermercados Tiba Ltda 12,77 2279 2010/000031 519 014 371 WD - Equipamentos Odontologio 543,00 2315 Ch. 0001000 NF 066010 / 066009 , 04/01/2010.Ch. 0000997 NF 000046 , 11/01/2010.Ch. 0311830 NF 7652 , 04/01/2010.Ch. 0000999 NF 000.017.687 , 05/01/2010.Ch. 0000196 NF 144820 / 144819 , 06/01/2010.Ch. 0003041 NF 144820 / 144819 , 06/01/2010.Ch. 0000998 NF 000185 , 07/01/2010.Ch. 0000296 NF 000305 , 05/01/2010.- Total do Dia : 11.853,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2010 2010/000070 969 037 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 209,70 2282 Ch. 0003046 NF 2126 , 11/01/2010.2010/000100 979 049 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 222,00 2282 Ch. 0003050 NF 000056 , 13/01/2010.2010/000114 961 051 189 Dourado Madeiras Tratadas Ltda 1.872,00 2282 Ch. 0003051 NF 000202 , 14/01/2010.2010/000140 619 004 27 Folha de Pagamento 923,39 2282 Ch. 0003052 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Izabel Aparecida Bergamasco, do Setor de Servicos Sociais, relativo Página 8 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 ao Mes de de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Janeiro 10 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.01.2010 2010/000141 552 004 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 1.421,68 2306 2010/000142 599 004 27 Folha de Pagamento 893,12 2282 2010/000143 552 004 27 Folha de Pagamento 2.067,38 2306 2010/000082 944 043 171 Irmaos Carro Ltda 78,90 2306 2010/000084 963 043 171 Irmaos Carro Ltda 26,25 2282 2010/000099 959 048 799 Laerte Geraldo de Camargo 979,00 2282 Mir Página 9 Ch. 0312108 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Aparecida Donizeti Miguel do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ch. 0003053 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Linda Aparecida Balan, do Setor do Governo, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312109 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Renata Caldas de Souza do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ch. 0312106 NF 001811 , 13/1/2010.Ch. 0003047 NF 001810 , 12/01/2010.Ch. 0003049 NF 000.041 , 13/01/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 11 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.01.2010 2010/000017 661 008 Credor Valor 138 Luciano Sergio Pietro Contrap. Historico 9,00 2282 2010/000085 942 044 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 12,00 2282 2010/000089 1001 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 5,00 2282 2010/000090 997 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 30,00 2282 2010/000092 981 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 165,00 2306 2010/000093 984 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 15,00 2300 2010/000094 1002 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 120,00 2282 2010/000095 527 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 50,00 4182 2010/000096 538 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 10,00 2282 2010/000097 544 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 10,00 2282 2010/000098 545 047 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 40,00 2282 2010/000146 335 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 455,96 4182 2010/000152 587 071 61 Secretaria de Estado da Educac 16.378,45 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000153 1252 071 Relacao de Pagamentos Ch. 0003045 NF 066008 , 04/01/2010.Ch. 0003048 NF 000684 , 12/01/2010.Ch. 0003054 NF 000330 , 13/01/2010.Ch. 0003054 NF 000331 , 13/01/2010.Ch. 0312107 NF 000333 , 13/01/2010.Ch. 0850284 NF 000334 , 13/01/2010.Ch. 0003054 NF 000329 , 13/01/2010.Ch. 0900224 NF 1190 , 13/01/2010.Ch. 0003055 NF 1189 , 12/01/2010.Ch. 0003055 NF 1188 , 13/01/2010.Ch. 0003055 NF 1187 , 13/01/2010.Ch. 0900225 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/02/2010.Ch. 0140954 Ref. ao reembolso de despesas (Salario) com Professores do Estado, relativo ao Mes de Dezembro de 31 de Dezembro de 2010 61 Secretaria de Estado da Educac Página 10 3.105,35 3352 Folha: 12 2009 - FUNDEB.Ch. 0140955 Ref. ao reembolso de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 despesas (Obrigacoes Patronais) com Professores do Estado, relativo ao Mes de Dezembro de 2009 - FUNDEB.Total do Dia : 29.099,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2010 2010/000164 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 1.800,00 2335 Ch. 0850044 Ref. a Subvencao Social, recursos FNDS, relativo ao Mes de Dezembro de 2009.2010/000166 216 078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 Ch. 0000185 Ref. a Subvencao Social DRAS, relativo ao Mes de Dezembro de 2009.2010/000163 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 Ch. 0850044 Ref. a Subvencao Social, recursos FNDS, relativo ao Mes de Dezembro de 2009.2010/000165 216 077 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 Ch. 0000184 Ref. a Subvencao Social DRAS, relativo ao Mes de Dezembro de 2009.2010/000218 1253 050 47 Banco do Brasil 8,35 2285 PASEP retido no ITR do dia 15/01/2010 BB 2010/000219 1253 050 47 Banco do Brasil 561,31 2282 PASEP retido no FPM do dia 20/01/2010 BB 2010/000220 1249 093 47 Banco do Brasil 8.677,37 2282 Amortizacao da divida com o INSS retido no FPM do dia 20/01/2010 pelo BB 2010/000119 545 049 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 30,00 2282 Ch. 0003057 NF 268 , 14/01/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 13 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.01.2010 2010/000167 549 056 2010/000158 513 039 Credor 1 CPFL - Companhia Paulista de F 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce Página 11 Valor Contrap. Historico 169,00 2278 1.460,06 2282 Ch. 0927776 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 21/01/2010.Ch. 0003059 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000139 527 070 463 Evanildo Miranda Goncalves - M 450,00 4182 2010/000171 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2278 2010/000172 282 081 402 FACESP - Federacao das Associa 640,15 2278 2010/000173 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 2983 , 15/01/2010.Ch. 0900228 NF 509 , 14/01/2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 14 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.01.2010 2010/000174 521 081 2010/000175 518 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2287 402 FACESP - Federacao das Associa 7.920,00 2287 Página 12 Ch. 0000109 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000109 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000176 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2278 2010/000177 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2278 2010/000178 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 2010/000179 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2278 2010/000180 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2278 2010/000181 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2278 Página 13 Folha: 15 do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000182 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2278 2010/000183 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, 31 de Dezembro de 2010 2010/000184 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.480,00 2278 2010/000185 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.080,00 2278 2010/000186 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2278 2010/000187 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.800,00 2304 Página 14 Folha: 16 relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927777 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0311832 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000188 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 6.120,00 Relacao de Pagamentos 2304 aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0311832 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 17 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.01.2010 2010/000189 531 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 3352 2010/000190 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/000191 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 547,00 3352 2010/000162 221 075 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 680,00 2282 2010/000156 947 073 800 Hidrolab Saneamento Ambiental 1.252,52 2300 2010/000156 947 073 800 Hidrolab Saneamento Ambiental 106,48 2306 Página 15 Ch. 0140956 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0140956 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0140956 Ref. ao fornecimento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Muncipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0003062 NF 000239 , 18/01/2010.Ch. 0850285 NF 000289 , 14/01/2010.Ch. 0312110 NF 000289 , 14/01/2010.- 2010/000083 959 043 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 171 Irmaos Carro Ltda 157,90 2282 2010/000159 538 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 51,60 2282 2010/000160 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 38,70 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003056 NF 001809 , 13/01/2010.Ch. 0003060 NF 731 , 18/01/2010.Ch. 0003061 NF 733 , 18/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 18 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.01.2010 2010/000116 527 053 Credor Valor Contrap. Historico 763 Jose Carlos Gatti 365,40 4182 763 Jose Carlos Gatti 763 Jose Carlos Gatti 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 46,20 8,40 208,00 489 5 2282 2010/000116 2010/000116 2010/000144 527 053 527 053 538 005 2010/000151 341 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 250,28 2278 2010/000080 547 041 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 60,00 2278 Ch. 0900226 NF 020 , 13/01/2010.Receita Ch. 0003058 NF 7660 , 15/01/2010.Ch. 0927775 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 27/01/2010.Ch. 0927774 NF 004817 , 12/01/2010.- Total do Dia : 53.599,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2010 2010/000155 1072 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 30,70 2282 Ch. 0003063 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 27/01/2010.2010/000161 545 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 19,35 2282 Ch. 0003064 NF 732 , 15/01/2010.2010/000137 944 026 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 525,00 2306 Ch. 0312111 NF 003597 , 13/01/2010.2010/000145 271 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2282 Ch. 0003065 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/01/2010.2010/000147 346 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 54,37 2282 Ch. 0003065 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/01/2010.2010/000148 353 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2282 Ch. 0003065 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em Página 16 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27/01/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.01.2010 2010/000149 338 019 2010/000150 326 019 Credor Valor Contrap. Historico 40 SABESP - Cia de San. Basico do 193,49 3352 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.153,77 2306 Ch. 0140957 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/01/2010.Ch. 0312112 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/01/2010.- Total do Dia : 2.050,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2010 2010/000193 538 082 114 Agenor Roberto Domiciano de So 174,00 2282 Ch. 0003069 NF 1163 , 19/01/2010.2010/000194 518 082 114 Agenor Roberto Domiciano de So 48,00 2306 Ch. 0312114 NF 1160 , 19/01/2010.2010/000195 527 082 114 Agenor Roberto Domiciano de So 275,00 4182 Ch. 0900230 NF 1162 , 19/01/2010.2010/000196 545 082 114 Agenor Roberto Domiciano de So 50,00 2282 Ch. 0003067 NF 1161 , 19/01/2010.2010/000240 959 104 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 72,20 2282 Ch. 0003084 NF 002634 / 002636 , 22/01/2010.2010/000241 969 0104 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 29,00 2282 Ch. 0003084 NF 002635 , 22/01/2010.2010/000202 514 085 237 Jose Adelino Luchesi - ME 79,00 2282 Ch. 0003068 NF 4007 , 19/01/2010.2010/000169 971 080 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 31,00 2282 Ch. 0003066 NF 293 , 18/01/2010.2010/000170 952 080 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 321,10 4182 Ch. 0900229 NF 291 , 18/01/2010.2010/000048 518 026 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 2306 Ch. 0312113 NOTA DE DEBITO No 280 , 06/01/2010.- Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 17 Folha: 20 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.01.2010 2010/000257 997 110 Credor Valor Contrap. Historico 251 Veronica Murbach Baldin - ME 401,80 2282 2010/000260 1002 0110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 88,50 2282 2010/000261 1002 0110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 276,00 2282 Ch. 0003085 NF 000869 / 000868 , 25/01/2010.Ch. 0003085 NF 000865 , 25/01/2010.Ch. 0003085 NF 000864 , 25/01/2010.- Total do Dia : 2.125,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2010 0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38- Subempenho 3 Receita 0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2278 Ch. 0927821 RPA No 13 , 14/01/2010.0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2278 Ch. 9277821 RPA No 13 , 14/01/2010.0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 0001/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62- Subempenho 2278 Canc. Ch. 9277821 2010/000211 959 091 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 240,00 2282 Ch. 0003072 NF 006768 , 19/01/2010.2010/000197 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 55,00 2306 Ch. 0312115 NF 4865 / 4864 , 20/01/2010.2010/000198 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 120,00 2278 Ch. 0927823 NF 4863 , 20/01/2010.2010/000199 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 300,00 2304 Ch. 0311833 NF 4866 , 20/01/2010.2010/000200 544 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2278 Ch. 0927823 NF 4867 , 20/01/2010.2010/000252 514 108 47 Banco do Brasil 212,87 2306 tarifas do mes 12/2009 2010/000252 514 108 47 Banco do Brasil 61,46 2304 tarifas do mes 12/2009 2010/000264 1253 050 47 Banco do Brasil 42,56 2284 debito pasep no dia 25/01/2009 - BB Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 25.01.2010 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 18 Contrap. Historico 21 2010/000250 514 106 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 66 Banco Nossa Caixa S/A 138,13 2290 2010/000250 514 106 66 Banco Nossa Caixa S/A 15,00 2291 2010/000250 514 106 66 Banco Nossa Caixa S/A 18,00 2315 2010/000249 514 105 35 Banco Santander Brasil S.A. 48,07 2278 2010/000209 160 089 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 62,20 2282 2010/000214 996 089 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 234,00 2282 2010/000203 527 49 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 80,00 4182 2010/000251 514 107 1.073,41 2287 2010/000122 541 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 387,73 2278 2010/000230 1057 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 562,22 2306 2010/000231 1072 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 112,64 2278 2010/000232 1066 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 109,03 4182 2010/000051 997 029 455 JCJR Compressores e Pecas Ltda 205,00 2278 2010/000052 538 029 455 JCJR Compressores e Pecas Ltda 60,00 2278 29 Caixa Economica Federal Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos tarifas do mes 12/2009 tarifas do mes 12/2009 tarifas do mes 12/2009 tarifas do mes 12/2009 Ch. 0003073 NF 007043 , 19/01/2010.Ch. 0003073 NF 007042 , 19/01/2010.Ch. 0900231 NF 271 , 19/01/2010.tarifas do mes 12/2009 Ch. 0927822 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 30/01/2010.Ch. 0312116 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0927822 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0900233 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0927779 NF 067328 , 06/01/2010.Ch. 0927779 NF 067328 , 06/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 22 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.01.2010 2010/000201 624 084 Credor 101 Jonas Humberto Torres - ME 2010/000204 989 086 311 Juliana Maria de Souza - ME 2010/000237 964 0101 464 Juliana Nicola de Moraes Volta Página 19 Valor Contrap. Historico 117,00 2282 95,00 4182 236,53 2302 Ch. 0003070 NF 000863 , 18/01/2010.Ch. 0900232 NF 001522 , 19/01/2010.Ch. 0000216 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000237 964 0101 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 302,81 2290 2010/000238 964 102 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 608,97 2302 2010/000210 959 090 1.000,00 2282 2010/000049 1220 027 470,00 2278 2010/000233 341 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 20,52 2278 2010/000205 996 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 346,78 2282 2010/000206 533 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 48,00 2282 2010/000207 979 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 88,51 2278 2010/000212 996 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 48,71 2282 2010/000213 533 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 32,00 2282 2010/000215 996 087 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 27,57 2282 90 Mineracao Itaporanga Ltda 770 Risc Tech Informatica Ltda Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 014224 , 21/01/2010.Ch. 0004806 NF 014224 , 21/01/2010.Ch. 0000215 NF 005672 / 005673 , 21/01/2010.Ch. 0003071 NF 337128 , 19/01/2010.Ch. 0927778 NF 028540 , 07/01/2010.Ch. 0927824 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 02/01/2010.Ch. 0003074 NF 176304 / 176306 , 19/01/2010.Ch. 0003074 NF 176303 , 19/01/2010.Ch. 0927780 NF 176305 , 19/01/2010.Ch. 0003074 NF 176302 , 19/01/2010.Ch. 0003075 NF 176302 , 19/01/2010.Ch. 0003075 NF 176301 , 19/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 23 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.01.2010 2010/000216 533 087 Credor 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A Valor 48,00 Contrap. Historico 2282 Ch. 0003075 NF 176301 , 19/01/2010.- Total do Dia : 10.657,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2010 2010/000268 79 116 9 Associacao da Crianca de Doura 40.000,00 2306 Ch. 0312119 Ref. a Subvencao Social, para auxilio da entidade conforme Lei Municipal 1241 de 20/01/2010 do Setor de Saude.0001/000168 540 079 748 C J R Construtora - Ltda 3.659,67 Subempenho 2282 Ch. 0003077 Página 20 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 249 20/01/2010.0001/000168 0001/000168 0001/000168 2010/000154 540 540 540 511 079 079 079 072 748 748 748 70 C J R Construtora - Ltda C J R Construtora - Ltda C J R Construtora - Ltda Centro de Int. Empresa Escola 152,08 59,25 79,00 180,00 Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2282 2010/000228 1005 099 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 1.079,10 2279 2010/000235 514 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.677,86 2279 2010/000236 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 389,25 2279 2010/000253 550 109 27 Folha de Pagamento 1.905,64 2306 2010/000224 221 075 90,00 2282 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos , Receita Receita Ch. 0003076 FATURA.Ch. 0001041 NF 6207 / 6208 , 19/01/2010.Ch. 0001042 NF 2985 , 22/01/2010.Ch. 0001042 NF 2984 , 22/01/2010.Ch. 0312117 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal do Setor do Fundo Municipal de Saude: Carla de Souza, no Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0003080 NF 000240 , 20/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.01.2010 2010/000225 828 096 Credor 69 Luiz Carlos Rivieira - ME Valor Contrap. Historico 1.128,00 2315 2010/000266 518 114 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.200,00 2306 2010/000222 545 095 734 Unilaser Unidade de Diagnose e 400,00 2282 Ch. 0000297 NF 1094 , 20/01/2010.Ch. 0312118 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor do Fundo Municipal de Saude: Maria Aparecida Nogueira Romano, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0003079 NF 001204 , 19/01/2010.- Total do Dia : 51.999,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2010 2010/000271 513 118 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 63,90 2282 Ch. 0003083 NF 1861 , 26/01/2010.Página 21 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 665 Eduardo Oliveira de Torres - M 1.720,00 2010/000239 1255 103 2010/000242 525 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 166,62 2304 2010/000262 997 111 252 Lemetrac Com de Pecas Para Tra 318,20 2282 2010/000263 533 112 592 Sueli Soares da Silva Eletroni 545,00 2282 2010/000254 989 110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 383,00 4182 2010/000255 956 110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 24,20 3352 2010/000256 952 110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 189,75 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2289 Ch. 0850038 NF 0000313 , 22/01/2010.Ch. 0311834 NF 2986 , 22/01/2010.Ch. 0003082 NF 000508 , 20/01/2010.Ch. 0003081 NF 006 , 21/01/2010.Ch. 0900234 NF 000862 / 000863 , 25/01/2010.Ch. 0140958 NF 000870 , 25/01/2010.Ch. 0900234 NF 000860 / 000861 , 25/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 25 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 3.410,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2010 2010/000129 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 100,00 2282 Ch. 0003086 Ref. a prestacao de servicos com a locacao do imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria reciclando para a vida.2010/000274 822 118 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 267,20 2282 Ch. 0003088 NF 000442 , 26/01/2010.2010/000281 1217 0121 170 Itamoveis Maquinas e Moveis p 660,00 2282 Ch. 0003090 NF 5123 , 26/01/2010.2010/000273 1229 119 101 Jonas Humberto Torres - ME 390,00 4182 Ch. 0900235 NF 000866 , 25/01/2010.2010/000055 997 032 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 23,00 2282 Ch. 0003087 NF 000.017.911 , 02/01/2010.2010/000157 997 032 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 79,80 2282 Ch. 0003087 NF 000.018.380 , 15/01/2010.2010/000275 341 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 27,37 2282 Ch. 0003089 Ref. ao pagamento a SABESP, com Página 22 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000276 355 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/000277 335 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 500,16 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos vencimento em 02/02/2010.Ch. 0003089 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 02/02/2010.Ch. 0900236 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 02/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.01.2010 2010/000258 984 0110 2010/000259 981 110 Credor Valor Contrap. Historico 251 Veronica Murbach Baldin - ME 152,50 2300 251 Veronica Murbach Baldin - ME 94,00 2306 Ch. 0850286 NF 000867 , 25/01/2010.Ch. 0312120 NF 000866 , 25/01/2010.- Total do Dia : 2.343,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2010 2010/000283 942 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2282 Ch. 0003095 NF 000872 , 16/01/2010.2010/000284 971 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003091 NF 000871 , 26/01/2010.2010/000285 962 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003091 NF 000868 , 26/01/2010.2010/000286 963 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003091 NF 000870 , 26/01/2010.2010/000371 1253 050 47 Banco do Brasil 1.227,01 2282 pasep nos dias 28 e 29/01/2010 - BB 2010/000372 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 pasep no dia 29/01/2010 - BB 2010/000373 1253 050 47 Banco do Brasil 514,72 4229 debito PASEP no dia 28/01/2010 - AFM. 2010/000309 607 004 27 Folha de Pagamento 1.034,75 2306 Ch. 0312122 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Ana Marta Antonio, relativo ao Mes de Janeiro de 2010, do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue.(Banco do Brasil S/A) Página 23 2010/000310 605 004 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000311 608 004 2010/000307 514 130 2010/000308 514 131 2010/000294 1232 0124 2010/000295 2010/000272 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 1.189,10 Relacao de Pagamentos 2306 Ch. 0312123 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Marcelo Donizete Colucci, 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 956,80 2304 771 Maval Construtora Ltda - ME 999,54 2282 772 Torres e Torres Construcao e C 999,54 2282 802 Valdevir Coltino -ME 1.290,00 2282 959 124 802 Valdevir Coltino -ME 40,00 2282 981 110 251 Veronica Murbach Baldin - ME 828,00 2306 Folha: 27 relativo ao Mes de Janeiro de 2010, do Setor do Fundo Municipal de Saude.(Banco Santander Banespa S/A) Ch. 0311835 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Maria Jose Vieira Lozano, relativo ao Mes de Janeiro de 2010, do Setor de Educacao 25%.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003093 Ref. a devolucao de numerarios a titulo de caucao por participacao da tomada de precos 16/2009 - processo licitatorio 33/2009 Setor de Financas.Ch. 0003094 Ref. a devolucao de numerarios a titulo de caucao em participacao de processo licitatorio 33/2009 - tomada de precos 16/2009 - Setor de Financas.Ch. 0003092 NF 000786 , 25/01/2010.-3 Ch. 0003092 NF 000786 , 25/01/2010.Ch. 0312121 NF 000871 , 26/01/2010.- Total do Dia : 9.139,26 Total do Mes : 213.301,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.02.2010 Página 24 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 28 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.02.2010 0001/000123 515 057 Credor Valor 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu Contrap. Historico 800,00 Subempenho 2290 Subempenho 2290 0001/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 2010/000221 578 061 513 Ana Caroline Ceneda Stela 300,00 2290 2010/000282 944 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 119,50 2306 0001/000128 30 062 208 Associacao Comunitaria de Dour 500,00 2010/000328 518 016 9 Associacao da Crianca de Doura 26.058,54 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 2306 Ch. 0004809 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos cidadaos Douradenses, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0004813 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0004815 Ref. ao pagamento a Estagiaria (CIEE): Ana Caroline Ceneda Stela, relativo ao Mes de Janeiro de 2010, do Setor de Administracao.Ch. 0312126 NF 000869 / 000867 , 26/01/2010.Ch. 0004812 Ref. a Subvencao Social, para a Associacao Comunitaria de Dourado, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0312129 Ref. ao Convenio 01/2010 - Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 25 Folha: 29 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.02.2010 2010/000329 518 016 Credor Valor 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 Contrap. Historico 2306 0001/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 2010/000227 593 098 27 Folha de Pagamento 2.302,80 2290 2010/000227 2010/000330 593 098 550 004 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 222,20 9.626,54 489 2306 2010/000054 513 054 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 681,64 2290 2010/000076 280 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 524,34 2290 2010/000117 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 760,29 2290 2010/000136 1000 029 455 JCJR Compressores e Pecas Ltda 138,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Ch. 0312130 Ref. ao Convenio 01/2010, objeto do suporte administrativo, relativo ao Mes de Janiero de 2010.Ch. 0004811 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0004816 Ref. a prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de Dourado, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0312128 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Nicoly de Almeida Parronchi, no Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0004818 FATURA No 115798 , 07/01/2010.Ch. 0004818 FATURA No 116267 , 08/01/2010.Ch. 0004818 FATURA No 117545 , 13/01/2010.Ch. 0004814 NF 067414 , 13/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.02.2010 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 26 Contrap. Historico 30 2010/000086 989 045 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 492,00 4182 2010/000087 527 045 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 40,00 4182 2010/000138 989 069 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 309,00 4182 0001/000125 547 059 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 2010/000088 989 046 311 Juliana Maria de Souza - ME 290,00 4182 2010/000121 579 055 783 Keoma Rodrigues 300,00 2290 2010/000124 518 058 350,00 2306 0001/000120 518 054 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 139 Televida Centro Especializado Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 565,00 Relacao de Pagamentos Subempenho Subempenho 2290 2306 Ch. 0900237 NF 008096 , 12/01/2010.Ch. 0900237 NF 008096 , 12/01/2010.Ch. 0900239 NF 008108 , 14/01/2010.Ch. 0004810 Ref. a locacao de um imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, Cecilia Barros P. de Souza Braga, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0900238 NF 001518 , 12/01/2010.Ch. 0004808 Ref. ao pagamento do Estagiario (CIEE): Keoma Rodrigues, relativo ao Mes de Janeiro de 2010, do Setor de Financas.Ch. 0312125 Ref. a locacao de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento Municipal de Saude, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0312124 NF 00011645 , 11/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 31 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.02.2010 2010/000288 514 0120 Credor Valor 129 Terra Networks Brasil S/A 176,10 Contrap. Historico 2290 Ch. 2010/000289 518 120 129 Terra Networks Brasil S/A 35,20 2306 Ch. 2010/000290 516 120 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2290 2010/000291 545 120 129 Terra Networks Brasil S/A 34,04 2290 0004817 FATURA.- Página 27 0312127 FATURA.Ch. 0004817 FATURA.Ch. 0004817 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 FATURA.2010/000292 527 0120 0900240 FATURA.Total do Dia : 60.248,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2010 2010/000302 538 0129 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 30,00 2282 Ch. 0003100 NF 094 , 26/01/2010.2010/000305 527 129 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 225,00 4182 Ch. 0900242 NF 093 , 26/01/2010.2010/000312 518 129 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 30,00 2306 Ch. 0312132 NF 095 , 26/01/2010.2010/000298 939 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2282 Ch. 0852184 NF 000873 , 26/01/2010.2010/000306 952 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 Ch. 0900243 NF 000878 , 27/01/2010.2010/000313 963 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 Ch. 0852184 NF 000876 , 27/01/2010.2010/000314 963 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 Ch. 0852184 NF 000875 , 27/01/2010.2010/000296 516 0125 777 Azuir Edeno Martina 210,00 2282 Ch. 0003098 NF 000003 , 25/01/2010.2010/000315 952 0132 637 Barata Tintas Ltda - EPP 635,85 4182 Ch. 0900245 NF 005001/2 , 005001/1 , 27/01/2010.2010/000300 546 128 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2282 Ch. 0852183 NF 273 , 26/01/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 129 Terra Networks Brasil S/A 162,44 Relacao de Pagamentos 4182 Ch. 31 de Dezembro de 2010 Folha: 32 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.02.2010 2010/000316 997 133 Credor Valor 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Contrap. Historico 208,00 2282 288,39 2282 2010/000192 513 031 2010/000299 939 127 732 Marcos Antonio Ceneda 304,00 2282 2010/000301 997 0127 732 Marcos Antonio Ceneda 430,00 2282 2010/000304 989 0127 732 Marcos Antonio Ceneda 1.201,00 4182 Página 28 Ch. 0852183 NF 000058 , 27/01/2010.Ch. 0003096 FATURA No 117155 , 12/01/2010.Ch. 0852182 NF 000047 , 26/01/2010.Ch. 0852182 NF 000048 , 26/01/2010.Ch. 0900241 NF 000045 / 000049 / 000044 / 000050 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000317 527 0134 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 950,00 4182 2010/000318 538 134 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 100,00 2282 2010/000127 906 094 801 Paulu & Comercial Cirurgica Lt 1.540,00 2315 2010/000278 357 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/000297 221 0126 595 Supermercados Tiba Ltda 101,76 2282 2010/000279 518 0120 129 Terra Networks Brasil S/A 48,72 2306 0001/000229 1254 100 772 Torres e Torres Construcao e C 99.793,23 Subempenho 4182 0001/000229 0001/000229 2010/000332 1254 100 1254 100 945 142 772 Torres e Torres Construcao e C 772 Torres e Torres Construcao e C 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 8.520,06 1.549,11 287,00 Subempenho Subempenho 489 5 2315 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 26/01/2010.Ch. 0900244 NF 112 , 27/01/2010.Ch. 0852181 NF 113 , 27/01/2010.Ch. 0000298 NF 1.217 , 18/01/2010.Ch. 0003097 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/02/2010.Ch. 0003099 NF 000218 , 25/01/2010.Ch. 0312131 FATURA.relativo ao pago da NF no 179 de 01/02/2010 Receita Ch. 0000299 NF 000068 , 27/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 116.597,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2010 2010/000321 944 0137 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 36,00 2306 Ch. 0312133 NF 038604 , 28/01/2010.2010/000322 518 0137 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 350,00 2306 Ch. 0312133 NF 038603 , 28/01/2010.2010/000333 1085 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 379,17 2282 Ch. 0852192 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.2010/000334 1055 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 36,11 2282 Ch. 0852192 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.2010/000335 1066 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 701,65 4182 Ch. 0900249 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.2010/000336 1084 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 225,33 2282 Ch. 0852192 Página 29 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000337 1058 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 670,59 2315 2010/000338 1088 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 758,33 2282 2010/000339 1072 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 638,84 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0000300 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0852193 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0852193 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 34 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.02.2010 2010/000340 1077 056 Credor Valor 1 CPFL - Companhia Paulista de F Contrap. Historico 487,85 2282 2010/000350 878 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 351,00 3352 2010/000351 879 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 1.560,00 3352 2010/000354 893 146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 116,78 2282 2010/000355 861 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 749,38 2282 2010/000356 881 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 598,10 2282 2010/000363 864 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 429,21 2282 2010/000361 939 149 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 651,54 2282 2010/000344 85 0142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 395,00 2337 2010/000378 513 0157 105 Empresa Brasileira de Correios 691,53 2282 2010/000353 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 710,79 2282 Página 30 Ch. 0852192 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/02/2010.Ch. 0140959 NF 004922 , 28/12/2010.Ch. 0140959 NF 004923 , 28/12/2010.Ch. 0852197 NF 004919 , 28/01/2010.Ch. 0852197 NF 004921 , 28/12/2010.Ch. 0852198 NF 004920 , 28/01/2010.Ch. 0852197 NF 004915 , 28/12/2010.Ch. 0852195 NF 239102 , 29/01/2010.Ch. 0850037 NF 8061 , 27/01/2010.Ch. 0852194 FATURA.Ch. 0852196 NF 2987 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/000118 514 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 698,00 Subempenho 2282 0001/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2282 0001/000132 2010/000347 513 066 989 0144 68 Interflash Assessoria Desenv. 425 Israel Maciel de Almeida Arara 20,40 270,00 Subempenho 5 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 29/01/2010.Ch. 0852185 NF 051814 , 25/01/2010.Ch. 0852186 NF 027 , 29/01/2010.Receita Ch. 0900247 NF 000393 , 28/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 35 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.02.2010 0001/000269 1217 117 0001/000270 1218 117 Credor Valor Contrap. Historico 568 Lojas Colombo S/A 999,00 Subempenho 2282 568 Lojas Colombo S/A 999,00 Subempenho 2282 2010/000352 85 0147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 390,00 2337 2010/000348 989 0145 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 748,00 4182 2010/000323 944 0138 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2306 2010/000360 945 040 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2337 2010/000324 959 0139 713 Pedreira Ouro Fino Ltda 454,70 2282 0001/000134 1250 068 0001/000134 2010/000319 1250 068 997 0135 2010/000243 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2282 64 Petras - Planej. e Assessoria 752 Quite Conveniencias Auto e Ind 27,75 141,36 Subempenho 3 2282 353 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/000244 327 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 101,71 2315 2010/000245 357 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 50,01 2282 Página 31 Ch. 0852189 NF 000965 , 25/01/2010.Ch. 0852189 NF 000966 , 25/01/2010.Ch. 0850038 NF 14673 , 28/01/2010.Ch. 0900248 NF 041898 , 28/01/2010.Ch. 0312134 NF 000050 , 28/01/2010.Ch. 0850039 NF 000051 , 29/01/2010.Ch. 0852191 NF 014366 , 28/01/2010.Ch. 0852187 NF 000053 , 03/02/2010.Receita Ch. 0852190 NF 000015434 , 27/01/2010.Ch. 0852188 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0000301 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0852188 Ref. ao pagamento a SABESP, com RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 vencimento 12/02/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: em 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.02.2010 2010/000246 346 019 Credor Valor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 Contrap. Historico 2282 2010/000247 335 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 277,55 4182 2010/000248 341 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 497,12 2282 Ch. 0852188 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0900246 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0852188 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.- Total do Dia : 19.190,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2010 2010/000385 1261 04 29 Caixa Economica Federal 1.268,95 2304 Ch. 0311838 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.2010/000425 1265 4 29 Caixa Economica Federal 669,76 2282 Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.2010/000426 1266 4 29 Caixa Economica Federal 1.020,77 2282 Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do Página 32 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/000427 1271 4 29 Caixa Economica Federal 415,77 2328 2010/000428 1269 4 29 Caixa Economica Federal 6.761,43 2328 2010/000429 1264 4 29 Caixa Economica Federal 168,38 2282 2010/000430 1277 4 29 Caixa Economica Federal 662,77 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000431 1278 4 Relacao de Pagamentos 607,75 Página 33 2282 37 FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000357 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000357 Ref. ao recolhimento do FGTS dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal Folha: Folha: de 2010.Ch. 38 0852161 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000432 1285 4 29 Caixa Economica Federal 658,91 2282 2010/000433 1276 4 29 Caixa Economica Federal 358,01 2282 2010/000434 1267 4 29 Caixa Economica Federal 363,63 2282 2010/000435 1268 4 29 Caixa Economica Federal 306,47 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000436 1276 4 Relacao de Pagamentos Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, s/ a 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 1.501,72 Página 34 2282 Folha: 39 folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000437 1282 4 29 Caixa Economica Federal 879,55 2282 2010/000438 1281 4 29 Caixa Economica Federal 1.057,07 2282 2010/000439 1263 4 29 Caixa Economica Federal 587,50 2282 2010/000444 1251 4 29 Caixa Economica Federal 6.421,65 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/000445 1273 4 29 Caixa Economica Federal 2010/000448 1275 4 29 Caixa Economica Federal do Setor de Servicos Urbanos, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0852161 Ref. ao recolhimento do FGTS, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, s/ a folha de pagamento do Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0140963 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes Publicos 31 de Dezembro de 2010 Página 35 896,00 3352 3.897,02 3352 Folha: 40 Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0140963 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0140963 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000359 221 0148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2279 2010/000362 868 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 930,80 2337 2010/000364 895 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 522,08 2279 2010/000357 540 0147 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 320,00 2279 2010/000358 999 0147 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 2.486,40 2279 725,06 2279 2010/000383 1260 04 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento Relacao de Pagamentos recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0001043 NF 000007576 , 28/01/2010.Ch. 0850040 NF 004916 , 28/01/2010.Ch. 0001044 NF 004918 , 28/01/2010.Ch. 0001046 NF 002011 , 29/01/2010.Ch. 0001046 NF 001695 / 001696 , 29/01/2010.Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, 31 de Dezembro de 2010 Folha: 41 relativo Janeiro ao Mes de de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000383 2010/000383 2010/000383 1260 04 1260 04 1260 04 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 177,89 55,78 3.595,03 Página 36 3357 3 2278 Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/000383 1260 04 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 913,98 2290 2010/000383 2010/000383 2010/000386 2010/000386 2010/000386 2010/000386 2010/000386 1260 1260 1311 1311 1311 1311 1311 27 27 27 27 27 27 27 489 2318 3 2319 3355 3357 2279 04 04 04 04 04 04 04 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.416,09 936,05 84,69 312,30 157,22 93,91 6.400,83 Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, 31 de Dezembro de 2010 Folha: 42 atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000386 2010/000386 2010/000387 1311 04 1311 04 1331 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.114,61 705,27 159,89 489 2318 2279 2010/000388 2010/000388 2010/000388 1312 04 1312 04 1312 04 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 637,50 246,91 15.832,13 2321 3 2279 Página 37 Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. ao pagamento da folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Financas, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000388 2010/000388 2010/000389 1312 04 1312 04 1315 04 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.647,09 433,39 687,04 Relacao de Pagamentos 489 2318 2278 Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves 31 de Dezembro de 2010 2010/000389 1315 04 27 Folha de Pagamento 2.319,69 2279 2010/000389 1315 04 27 Folha de Pagamento 1.041,53 2290 Página 38 Folha: 43 de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/000389 2010/000389 2010/000390 1315 04 1315 04 550 4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 428,79 27 Folha de Pagamento 443,36 27 Folha de Pagamento 22.839,77 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/000390 550 4 27 Folha de Pagamento 2010/000390 2010/000390 2010/000390 2010/000390 550 550 550 550 27 27 27 27 2010/000390 2010/000390 2010/000391 4 4 4 4 550 4 550 4 1332 4 489 2318 2278 31 de Dezembro de 2010 8.647,26 2279 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 182,26 149,25 4.015,40 22.634,46 3355 3357 3 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.900,00 5.457,14 3.316,62 489 2318 2279 Folha Folha Folha Folha de de de de Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 032/2010 em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Página 39 Folha: 44 Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXTem 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 031/2010 em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXTem 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 45 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.02.2010 2010/000392 1310 4 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 1.992,94 2279 514,07 231,40 54,53 489 3 2279 389,19 64,59 153,00 6.124,89 2318 3357 4175 2278 2010/000392 2010/000392 2010/000393 1310 4 1310 4 1322 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2010/000393 2010/000393 2010/000393 2010/000393 1322 1322 1322 1322 27 27 27 27 4 4 4 4 Contrap. Historico Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 40 Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 ao Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Mes de Folha: Janeiro 46 de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/000393 2010/000394 1322 4 1333 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 726,60 774,30 489 2278 2010/000395 1323 4 27 Folha de Pagamento 3.614,92 2278 2010/000395 2010/000395 2010/000396 1323 4 1323 4 1334 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 696,15 837,61 1.407,78 489 2318 2278 Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 31 de Dezembro de 2010 Página 41 Folha: 47 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.02.2010 2010/000397 1330 4 2010/000397 1330 4 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 58,75 11.785,31 3 2278 2010/000397 2010/000397 2010/000398 1330 4 1330 4 1335 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 965,81 127,79 168,86 489 2318 2278 2010/000399 2010/000399 1321 4 1321 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 31,00 3.807,76 3357 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Funerarios, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 48 (Banco Santander Banespa S/A) 2010/000399 2010/000399 2010/000400 1321 4 1321 4 1336 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 368,28 648,81 22,85 Página 42 489 2318 2278 Ref. ao pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000401 1313 4 27 Folha de Pagamento 2.542,18 2278 2010/000401 2010/000401 2010/000402 1313 4 1313 4 1314 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 644,94 464,45 5.553,14 489 3 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Funerario, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 49 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.02.2010 2010/000402 1314 4 2010/000402 1314 4 2010/000402 1314 4 2010/000403 1321 4 2010/000403 1321 4 Credor 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Valor de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 588,49 173,27 50,88 43,92 14.751,62 Página 43 Contrap. Historico 489 2318 3 3 2278 Receita Receita Ref. ao pagamento da folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/000403 2010/000403 2010/000403 2010/000403 1321 1321 1321 1321 4 4 4 4 2010/000403 2010/000403 2010/000404 1321 4 1321 4 1336 4 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 167,41 363,06 214,20 3.516,78 3355 3357 3361 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.298,34 1.992,24 640,79 489 2318 2290 Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.S.A) Ref. ao pagamento da folha de salarios (horas extras), dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 50 Servicos Urbanos, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.S.A) 2010/000405 2010/000405 1327 4 1327 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 38,95 1.361,67 Página 44 3357 2290 Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social - Merenda Escolar, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.S.A) 2010/000405 2010/000405 2010/000406 2010/000406 2010/000406 1327 1327 1326 1326 1326 4 4 4 4 4 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 907,40 455,67 272,20 89,69 9.509,29 489 2318 3357 3 2290 2010/000406 2010/000406 2010/000407 2010/000407 1326 1326 1309 1309 4 4 4 4 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.697,97 901,45 1.899,72 9.811,60 489 2318 3 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.S.A) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do 31 de Dezembro de 2010 Folha: 51 Prefeito e Dependencias, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.S.A) 2010/000407 2010/000408 2010/000408 2010/000408 1309 1309 1309 1309 4 4 4 4 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 719,07 253,06 58,24 6.312,26 Página 45 489 3357 3 2290 Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Caixa S.A.S.A) 2010/000408 2010/000408 2010/000440 1309 4 1309 4 1319 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2010/000440 2010/000440 2010/000440 2010/000440 1319 1319 1319 1319 27 27 27 27 4 4 4 4 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.045,55 680,03 9.314,85 489 2318 2278 3.742,38 471,88 1.087,88 11.805,28 2318 3357 3 2290 Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios dos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 52 Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 031/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/000440 2010/000441 1319 4 1317 4 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 8.953,53 1.535,92 489 2278 2010/000441 2010/000441 2010/000441 2010/000441 2010/000446 1317 1317 1317 1317 1320 27 27 27 27 27 1.135,76 946,70 96,82 63,92 3.971,06 489 2318 3357 3 2279 4 4 4 4 4 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 46 Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. ao pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Remessa Disquete Banco do Brasil.TXT em 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000446 1320 4 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 280,50 Relacao de Pagamentos 2320 31 de Dezembro de 2010 Folha: 53 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.02.2010 2010/000446 1320 4 2010/000446 1320 4 2010/000446 1320 4 2010/000446 2010/000446 2010/000365 1320 4 1320 4 547 0150 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 275,00 11,20 4.772,81 3357 3 2278 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 68 Interflash Assessoria Desenv. 4.019,43 4.548,12 84,90 489 2318 2279 Receita Ref. ao pagamento da folha de salarios dos Docentes, Dirigentes e Funcionaios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 032/2010 de 04 de Fevereiro de 2010, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ch. 0001045 NF 026 , 29/01/2010.- Total do Dia : 313.083,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2010 2010/000466 518 16 9 Associacao da Crianca de Doura 43.400,00 2306 Ch. 0312135 Ref. ao Programa Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.0001/000326 527 0141 737 Durvalino da Silva Inseticidas 110,00 Subempenho 5 Receita 0001/000326 527 0141 737 Durvalino da Silva Inseticidas 4.702,50 Subempenho 4182 Ch. 0900250 NF 000247 , 03/02/2010.Página 47 0001/000326 0001/000326 0001/000327 0001/000327 0001/000327 527 527 530 530 530 0141 0141 141 141 141 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 737 737 737 737 737 Durvalino Durvalino Durvalino Durvalino Durvalino RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 da Silva Inseticidas 605,00 Subempenho da Silva Inseticidas 82,50 Subempenho da Silva Inseticidas 25,50 Subempenho da Silva Inseticidas 34,00 Subempenho da Silva Inseticidas 1.453,50 Subempenho Relacao de Pagamentos 489 3 3 5 3352 Receita Receita Receita Ch. 0140967 NF 000246 , 036/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 54 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.02.2010 0001/000327 530 141 2010/000467 1327 4 Credor Valor 737 Durvalino da Silva Inseticidas 27 Folha de Pagamento 187,00 396,28 Contrap. Historico Subempenho 489 2279 Ch. 0001047 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Adelaide Lopes Ribeiro de Camargo, no Mes de Janeiro de 2010 Setor de Servicos Sociais.prestacao de contas 2010/000044 545 022 12 Lavise B. Buzza Fantini 318,30- Estorno 2278 Total do Dia : 50.677,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2010 2010/000463 525 161 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.927,88 2304 Ch. 0311842 Ref. ao recolhimento do seguro anual de 2010 dos veiulos da Educacao.2010/000115 1083 018 1 CPFL - Companhia Paulista de F 100,48 2282 Ch. 0852175 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 15/02/2010.2010/000208 84 088 191 Embalagens Plaspel Ltda 89,80 2315 Ch. 0000303 NF 007457 , 19/01/2010.2010/000465 963 0162 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 447,20 2282 Ch. 0852171 NF 10173 , 01/02/2010.2010/000486 600 04 27 Folha de Pagamento 1.664,82 2282 Ch. 0852172 Ref. a Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Rita de Cassia G. de Oliveira, no Mes de Fevereiro de 2010, do Setor Juridico.0001/000325 518 0140 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 958,00 Subempenho 2306 Ch. 0312136 FATURA No 6223 , 31/01/2010.Página 48 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.02.2010 2010/000234 280 031 Credor Valor Contrap. Historico 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 655,42 2282 2010/000280 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 183,52 2282 2010/000450 518 158 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2306 2010/000451 630 158 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2282 2010/000454 640 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 52,00 4182 2010/000455 527 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 80,00 4182 2010/000456 648 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 152,00 2282 2010/000457 545 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2282 2010/000458 545 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 95,00 2282 2010/000459 656 0159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 11,00 2282 2010/000460 511 159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2282 2010/000461 513 0159 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2282 2010/000462 989 160 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 718,00 4182 2010/000464 527 160 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 1.000,00 4182 2010/000226 963 097 760 Peccioli - Ferragens e Materia 28,90 2282 Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos Ch. 0852174 FATURA No 117795 , 14/01/2010.Ch. 0852174 FATURA No 119980 , 22/01/2010.Ch. 0312137 NF 052 , 02/02/2010.Ch. 0852169 NF 000790 , 02/02/2010.Ch. 0900256 NF 000788 , 02/02/2010.Ch. 0900256 NF 057 , 02/02/2010.Ch. 0852170 NF 000792 , 02/02/2010.Ch. 0852170 NF 053 , 02/02/2010.Ch. 0852170 NF 056 , 02/02/2010.Ch. 0852170 NF 000789 , 02/02/2010.Ch. 0852169 NF 055 , 02/02/2010.Ch. 0852169 NF 054 , 02/02/2010.Ch. 0900255 NF 000079 , 01/02/2010.Ch. 0900255 NF 114 , 01/02/2010.Ch. 0852176 NF 100.083 , 20/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 49 Folha: 56 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.02.2010 2010/000223 989 032 Credor Valor Contrap. Historico 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 371,30 4182 2010/000379 353 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/000380 327 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/000381 335 019 40 SABESP - Cia de San. Basico do 104,38 4182 2010/000494 353 0224 40 SABESP - Cia de San. Basico do 55,07 2282 2010/000453 363 159 326,13 2306 128 Vivo S.A. Ch. 0900254 NF 000.018.693 , 20/01/2010.Ch. 0852173 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0000302 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0900253 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0852173 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/02/2010.Ch. 0312138 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/02/2010.- Total do Dia : 11.267,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2010 0002/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2282 Ch. 0852177 Ref. a prestacao de servicos de cooperacao, Projeto MarcenariaReciclando para a Vida.2010/000487 962 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003104 NF 000883 , 04/02/2010.2010/000488 963 11 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 Ch. 0003104 NF 0000884 , 04/02/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 50 Contrap. Historico 57 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 09.02.2010 2010/000489 969 11 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2282 2010/000493 963 011 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 2010/000468 939 163 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 350,00 2282 0001/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2282 0001/000130 2010/000510 547 064 116 175 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 60,00 8.164,87 Subempenho 5 2304 2010/000490 513 171 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 713,00 2282 2010/000495 1084 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 37,16 2282 2010/000496 1057 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 72,92 2306 2010/000484 963 0169 288 Drogaria GBL de Dourado Ltda - 364,80 2282 2010/000527 2010/000527 546 187 546 187 737 Durvalino da Silva Inseticidas 737 Durvalino da Silva Inseticidas 10,00 427,50 5 2282 2010/000527 2010/000527 2010/000481 546 187 546 187 981 167 737 Durvalino da Silva Inseticidas 737 Durvalino da Silva Inseticidas 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 55,00 7,50 58,80 489 3 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003104 NF 000888 , 04/02/2010.Ch. 0003104 NF 000885 , 04/02/2010.Ch. 0852179 NF 2169 , 03/02/2010.Ch. 0852178 NF 165 , 03/02/2010.Receita Ch. 0311843 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0003102 NF 000.000.087 , 04/02/2010.Ch. 0003105 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/02/2010.Ch. 0312141 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/02/2010.Ch. 0003101 NF 001238 , 03/02/2010.Receita Ch. 0003106 NF 000248 , 05/02/2010.Receita Ch. 0312139 NF 6278 , 03/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.02.2010 2010/000491 1002 167 Credor Valor Contrap. Historico 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 79,23 2282 2010/000492 1001 167 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 576,25 2282 2010/000524 486 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 65,36 2304 Página 51 Ch. 0003103 NF 6287 , 03/02/2010.Ch. 0003103 NF 6284 , 03/02/2010.Ch. 0311847 NF 2990 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000524 2010/000478 486 039 952 0162 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 65,36- Estorno 306,00 2304 4182 2010/000502 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 331,43 2304 2010/000502 2010/000474 638 173 632 0165 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 138 Luciano Sergio Pietro 331,43- Estorno 3.960,71 2304 2306 2010/000474 2010/000475 632 0165 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 138 Luciano Sergio Pietro 3.960,71- Estorno 482,58 2306 2304 2010/000475 2010/000482 638 165 518 156 138 Luciano Sergio Pietro 138 Luciano Sergio Pietro 482,58- Estorno 40,00 2304 2306 2010/000470 638 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 689,55 2304 2010/000470 2010/000472 638 164 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 689,55- Estorno 2.087,79 2304 2306 2010/000472 2010/000483 632 164 513 0168 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 2.087,79- Estorno 120,00 2306 2282 2010/000497 533 0172 16 Viacao Paraty Ltda 14.942,44 2279 2010/000497 533 0172 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 489 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 05/02/2010.Canc. Ch. 0311847 Ch. 0900257 NF 10174 , 01/02/2010.Ch. 0311846 NF 000803 , 05/02/2010.Canc. Ch. 0311846 Ch. 0312143 NF 066082 , 03/02/2010.Canc. Ch. 0312143 Ch. 0311845 NF 066083 , 03/02/2010.Canc. Ch. 0311845 Ch. 0312140 NF 066078 , 01/02/2010.Ch. 0311844 NF 000696 , 03/02/2010.Canc. Ch. 0311844 Ch. 0312142 NF 000694 , 03/02/2010.Canc. Ch. 0312142 Ch. 0852180 NF 0058 , 04/02/2010.Ch. 0001048 NF 000952 , 29/01/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.02.2010 2010/000497 533 0172 Credor Valor Contrap. Historico 16 Viacao Paraty Ltda 478,41 5 Receita Total do Dia : 32.587,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2010 2010/000567 1253 050 47 Banco do Brasil 2.799,37 2282 debito PASEP no dia 10/02/2010 - FPM. 2010/000568 1249 093 47 Banco do Brasil 13.334,66 2282 debito parcelamento do INSS - mes 01/2010 - retido no FPM do dia 10/02/2010 2010/000531 538 190 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.723,95 2290 cota debito PRO ESTRADA mes de fevereiro de 2010 2010/000525 1002 186 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 161,00 2279 Ch. 0001052 NF 000061 , 05/02/2010.Página 52 2010/000530 511 002 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 648 Centro de Gestao de Meios de P 568,59 2279 2010/000516 984 179 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 150,00 2300 2010/000542 270 198 2 Embratel - Empresa Brasileira 4,64 2279 2010/000543 383 198 2 Embratel - Empresa Brasileira 2,80 2279 2010/000524 486 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 65,36 2304 2010/000526 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 224,24 2279 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.636,77 2282 2010/000384 1262 04 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos debito pedagio mes 01/2010 Ch. 0850287 NF 6285 , 03/02/2010.Ch. 0001060 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 15/02/2010.Ch. 0001060 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 15/02/2010.Ch. 0311847 NF 2990 , 05/02/2010.Ch. 0001053 NF 2989 , 05/02/2010.pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 31 de Dezembro de 2010 Folha: 60 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.02.2010 2010/000384 1262 04 2010/000409 1288 4 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3,84 2.499,91 81 2282 2010/000410 1289 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.518,22 2282 2010/000411 1294 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.192,84 2282 2010/000412 1292 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 20.138,24 2282 2010/000412 2010/000412 2010/000413 1292 4 1292 4 1287 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 131,72 741,69 1.672,65 81 82 2282 Página 53 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000414 1300 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.906,08 2282 2010/000415 1301 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.666,86 2282 2010/000415 2010/000416 1301 4 1308 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 76,76 331,65 81 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 31 de Dezembro de 2010 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.02.2010 2010/000416 1308 4 2010/000416 1308 4 2010/000417 1299 4 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 2.104,41 1.027,13 81 82 2282 2010/000418 1290 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.604,82 2282 2010/000419 1291 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.387,84 2282 2010/000419 2010/000420 1291 4 1299 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 5.813,05 81 2282 2010/000420 2010/000421 1299 4 1305 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 19,19 2.513,81 81 2282 2010/000421 2010/000422 1305 4 1304 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 9,60 4.088,98 81 2282 Página 54 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 dia 10/02/2010 2010/000422 2010/000423 1304 4 1286 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 2.853,03 81 2282 2010/000424 1286 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.529,14 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do 31 de Dezembro de 2010 2010/000442 1252 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 16.955,30 2282 2010/000442 2010/000442 2010/000443 1252 4 1252 4 1296 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 5,76 2.187,92 2.571,01 81 82 2282 2010/000447 1298 4 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 11.115,53 2282 2010/000447 2010/000529 1298 4 952 189 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 688 J Camarinho Junior Limpezas - 74,22 560,00 82 4182 2010/000512 513 177 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2279 2010/000045 2010/000498 516 023 627 173 730 Jorge Luiz Abranchez 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 59,52- Estorno 103,73 2278 2279 2010/000499 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 108,79 2279 2010/000500 661 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,60 2279 2010/000501 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 222,64 2279 2010/000502 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 331,43 2304 2010/000503 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 192,28 2279 2010/000504 624 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.424,39 2279 2010/000505 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Página 55 136,62 2279 Folha: 62 dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 pagto de INSS sobre a folha de pagto do mes 01/2009 retido no FPM do dia 10/02/2010 Ch. 0900263 NF 001735 , 08/02/2010.Ch. 0001051 NF 06280 , 01/02/2010.PRESTACAO DE CONTAS Ch. 0001059 NF 000807 , 05/02/2010.Ch. 0001059 NF 000806 , 05/02/2010.Ch. 0001059 NF 000805 , 05/02/2010.Ch. 0001059 NF 000804 , 05/02/2010.Ch. 0311846 NF 000803 , 05/02/2010.Ch. 0001059 NF 000802 , 05/02/2010.Ch. 0001056 NF 000801 , 05/02/2010.Ch. 0001056 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 000800 05/02/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: , 63 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.02.2010 2010/000506 653 173 Credor Valor Contrap. Historico 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.067,66 2279 2010/000507 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 483,23 2279 2010/000508 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 392,15 2306 2010/000518 947 181 291 Laercio Zolio Junior - ME 13,70 2300 2010/000538 545 195 1.000,00 2278 2010/000474 632 0165 138 Luciano Sergio Pietro 3.960,71 2306 2010/000475 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 482,58 2304 2010/000476 627 0165 138 Luciano Sergio Pietro 398,34 2279 2010/000477 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 57,00 2279 2010/000528 989 188 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 665,00 4182 2010/000469 630 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 263,31 2279 2010/000470 638 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 689,55 2304 12 Lavise B. Buzza Fantini Página 56 Ch. 0001056 NF 000799 , 05/02/2010.Ch. 0001056 NF 000798 , 05/02/2010.Ch. 0312144 NF 000797 , 05/02/2010.Ch. 0850288 NF 002185 , 05/02/2010.Ch. 0927825 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Assistencia Social: Lavise B. Buzza Fantini, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0312143 NF 066082 , 03/02/2010.Ch. 0311845 NF 066083 , 03/02/2010.Ch. 0001058 NF 066084 , 03/02/2010.Ch. 0001058 NF 066085 , 032/02/2010.Ch. 0900262 NF 0000004099 , 04/02/2010.Ch. 0001057 NF 000697 , 03/02/2010.Ch. 0311844 NF 000696 , 03/02/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 64 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.02.2010 2010/000471 650 164 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.561,32 2279 2010/000472 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2.087,79 2306 2010/000473 648 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.040,92 2279 2010/000521 527 183 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 690,00 4182 2010/000511 1253 176 6.784,59 2279 2010/000523 952 185 366 Raquel Cristina Mendes Zolio P 789,00 4182 0001/000480 989 166 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 88,50 2010/000520 527 182 485 Tapecaria Olimpia LTDA - ME 2010/000544 365 0199 2010/000545 270 0199 137 MInisterio da Fazenda Subempenho 4182 2.400,00 4182 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 997,54 4179 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.807,10 2279 Ch. 0001057 NF 000695 , 03/02/2010.Ch. 0312142 NF 000694 , 03/02/2010.Ch. 0001057 NF 000693 , 03/02/2010.Ch. 0900260 NF 118 , 04/02/2010.Ch. 0001050 Ref. ao recolhimento do PASEP, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0900261 NF 1510 , 05/02/2010.Ch. 0900258 NF 176926 , 04/02/2010.Ch. 0900259 NF 167 , 04/02/2010.Ch. 0850083 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/02/2010.Ch. 0001055 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/02/2010.- Total do Dia : 151.473,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2010 2010/000563 518 016 9 Associacao da Crianca de Doura 558,00 2306 Ch. 0312145 Fatura Hospital Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 57 Folha: 65 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.02.2010 2010/000376 533 0125 2010/000375 2010/000589 85 0155 511 211 200 0200 200 200 Credor Valor 777 Azuir Edeno Martina Contrap. Historico 190,00 2281 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 541,00 2337 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 F F F F 716,44 10,83 55,98 477,74 2281 2281 2281 3352 2010/000546 2010/000548 2010/000549 2010/000550 268 1077 1072 1069 1 1 1 1 CPFL CPFL CPFL CPFL - Companhia Companhia Companhia Companhia Paulista Paulista Paulista Paulista de de de de 2010/000551 1066 200 1 CPFL - Companhia Paulista de F 566,59 4182 2010/000552 2010/000519 1075 200 989 179 1 CPFL - Companhia Paulista de F 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 188,33 1.198,48 2281 4182 184,00 100,00 2281 2281 36,00 2281 480,00 2281 310,00 4182 2010/000564 2010/000588 514 0206 516 210 741 Fundacao do Desenvolvimento Ad 730 Jorge Luiz Abranchez 2010/000377 648 0156 138 Luciano Sergio Pietro 2010/000539 939 196 2010/000540 527 194 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 370 Maria Aparecida Dias Combustiv Ch. 0712080 NF n 005 de 01/02/2010 Ch. 0850041 NF n 53213 29/01/2010 debito em 10/02/2010 parcela 01/2010 Ch. 0712078 Fatura Ch. 0712078 fatura Ch. 0712078 fatura Ch. 0140968 Fatura CPFL Ch. 0900265 Fatura CPFL Ch. 0712078 fatura Ch. 0900266 Nf n 6288,6286,6283 de 03/02/2010 Ch. 0712077 Fatura Ch. 0712075 Adiantamento Ch. 0712079 NF n 66075,66076 de 01/02/2010 Ch. 0712076 NF n 1109 de 08/02/2010 Ch. 0900264 NF n 88 de 08/02/2010 Total do Dia : 5.928,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2010 2010/000565 997 207 630 Antonio Marcos Rocha - ME 110,00 3360 Ch. 0850035 nf n 18 de 09/02/2010 2010/000535 518 186 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2306 Ch. 0312146 nf n 276 de 05/02/2010 0001/000509 959 174 807 Comercio de Muros e Moroes de 2.050,50 Subempenho 2290 Ch. 0005212 nf n 601 de 04/02/2010 2010/000341 1075 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 12.073,27 2290 Ch. 0005211 Fatura 2010/000561 942 204 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 506,75 3360 Ch. 0850034 nf n 55 de 10/02/2010 0001/000267 1256 0115 690 G & A Construcao Civil Ltda 149,70 Subempenho 5 Receita 0001/000267 1256 0115 690 G & A Construcao Civil Ltda 13.889,67 Subempenho 2290 Ch. 0004819 nf n 099 de 08/02/2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 66 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.02.2010 0001/000267 1256 0115 0001/000267 1256 0115 2010/000513 514 003 2010/000514 272 003 Credor Valor 690 G & A Construcao Civil Ltda 690 G & A Construcao Civil Ltda 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 823,35 112,28 2.700,00 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 Página 58 Contrap. Historico Subempenho Subempenho 489 3 2290 2290 Receita Ch. 0005213 nf n 52863 de 01/02/2010 Ch. 0005213 nf n 52864 de 01/02/2010 2010/000556 1229 202 2010/000566 1235 202 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 50,00 4182 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 400,00 3360 30,00 4182 2010/000557 527 0203 138 Luciano Sergio Pietro 2010/000537 518 194 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 120,00 2306 2010/000553 538 201 810 Maria Eunice da Silva 35,60 3360 2010/000553 2010/000554 538 201 527 201 810 Maria Eunice da Silva 810 Maria Eunice da Silva 4,40 71,20 489 4182 2010/000554 2010/000541 527 201 959 197 810 Maria Eunice da Silva 713 Pedreira Ouro Fino Ltda 8,80 402,68 489 3360 2010/000536 946 193 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 291,00 4179 2010/000574 2010/000575 2010/000576 2010/000577 2010/000578 2010/000579 2010/000580 2010/000581 2010/000582 2010/000583 2010/000584 2010/000585 2010/000586 2010/000587 363 378 361 364 389 365 365 383 394 270 375 390 390 372 199 199 0199 199 0199 199 199 0199 199 199 199 199 199 199 Ch. 0900267 nf n 07 de 04/02/2010 Ch. 0850032 nf n 14646 de 09/02/2010 Ch. 0850084 NF n 3618 de 06/02/2010 Ch. 0312148 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0000304 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0850085 fatura Ch. 0850086 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0140970 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0850037 fatura Ch. 0900270 fatura Telecomunicacoes de Sao Paulo 621,21 2306 Telecomunicacoes de Sao Paulo 545,24 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 240,90 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 294,08 2315 Telecomunicacoes de Sao Paulo 434,37 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.382,87 4179 Telecomunicacoes de Sao Paulo 85,21 4179 Telecomunicacoes de Sao Paulo 100,86 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 388,37 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 573,70 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 249,87 3352 Telecomunicacoes de Sao Paulo 219,15 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 277,68 3360 Telecomunicacoes de Sao Paulo 630,02 4182 Total do Dia : 41.962,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2010 2010/000012 512 006 4 Benedito Aparecido Finhana 246,97- Estorno 2278 devolucao de numerarios Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Ch. 0900268 nf n 116 de 08/02/2010 Ch. 0850036 nf n 119 de 10/02/2010 Ch. 0900269 nf n 66088 de 09/02/2010 Ch. 0312147 nf n 089 de 08/02/2010 Ch. 0850033 nf n 08 de 04/02/2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 67 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.02.2010 2010/000606 550 218 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 2.973,62 2306 372,08 2306 2010/000606 550 218 27 Folha de Pagamento 2010/000607 567 218 27 Folha de Pagamento 456,60 2290 2010/000608 566 218 27 Folha de Pagamento 1.446,73 2290 2010/000609 572 218 27 Folha de Pagamento 689,32 2282 2010/000610 571 218 27 Folha de Pagamento 379,73 2290 2010/000610 571 218 27 Folha de Pagamento 361,39 2290 Página 59 Ch. 0312150 13 salario de 2010 Ch. 0312149 13 salario do mes 02/2010 Ch. 0005214 13 salario do mes 02/10 Ch. 0005215 13 salario do mes 02/10 Ch. 0003109 13 salario do mes 02/10 Ch. 0005216 13 salario do mes 02/10 Ch. 0005217 13 salario do mes 02/10 2010/000611 560 218 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 391,51 2304 2010/000612 565 218 27 Folha de Pagamento 395,89 3352 2010/000612 565 218 27 Folha de Pagamento 361,39 3352 2010/000612 565 218 27 Folha de Pagamento 394,85 3352 2010/000613 564 218 27 Folha de Pagamento 626,04 3352 2010/000331 1002 135 212,04 2290 752 Quite Conveniencias Auto e Ind Ch. 0311848 13 salario do mes 02/10 Ch. 0140971 13 salario do mes 02/10 Ch. 0140972 13 salario do mes 02/10 Ch. 0140973 13 salario do mes 02/10 Ch. 0140974 13 salario do mes 02/10 Ch. 0005218 nf n 15432 de 27/01/10 Total do Dia : 8.814,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2010 0001/000293 85 123 339 Alfalagos Ltda 1.380,00 Subempenho 2337 Ch. 0850042 NF 16169 de 27/01/2010 2010/000595 952 213 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 220,00 4182 Ch. 0900274 NF n 2171 de 09/02/2010 2010/000645 512 227 4 Benedito Aparecido Finhana 400,00 2281 Ch. 0712090 Adiantamento de numerarios 2010/000632 1275 223 29 Caixa Economica Federal 7,05 3352 Ch. 0140977 FGTS 2010/000547 1088 200 1 CPFL - Companhia Paulista de F 46,63 2281 Ch. 0712086 CPFL 2010/000572 1080 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 387,73 2281 Ch. 0712086 CPFL 2010/000626 533 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11,81 2281 Ch. 0712088 CPFL 2010/000627 1086 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 138,06 2281 Ch. 0712088 CPFL 2010/000617 221 0142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 453,60 2281 Ch. 0712087 NF 9407 de 11/02/2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 68 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.02.2010 2010/000603 1225 0202 Credor 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Valor Contrap. Historico 200,00 2328 2010/000303 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 183,52 2281 2010/000449 280 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 707,86 2281 2010/000596 952 214 171 Irmaos Carro Ltda 196,20 4182 2010/000602 946 214 171 Irmaos Carro Ltda 119,59 4179 2010/000349 989 046 311 Juliana Maria de Souza - ME 550,00 0001/000320 952 0136 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 150,00 2010/000600 952 217 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 594,00 2010/000266 2010/000668 518 114 518 229 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 123 Nilvia Maria Munhoz 162,68- Estorno 1.200,00 2306 2306 2010/000342 989 0135 752 Quite Conveniencias Auto e Ind 3.121,68 4182 2010/000343 981 0135 752 Quite Conveniencias Auto e Ind Página 60 647,04 2306 4182 Subempenho 4182 4182 Ch. 0000358 NF n 117 de 10/02/2010 Ch. 0712081 Fatura 120376 de 26/01/2010 Ch. 0712085 NF n 120916 de 27/01/2010 Ch. 0900275 NF n 1834 de 10/02/2010 Ch. 0850087 NF n 1835 de 10/02/2010 Ch. 0900273 NF n 1532 de 28/01/2010 Ch. 0900271 NF 34314 de 28/01/2010 Ch. 0900276 NF n 299 de 10/02/2010 prestacao de contas Ch. 0312152 Adiantamento de numerarios Ch. 0900272 NF n 15435 de 27/01/2010 Ch. 0312151 NF RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000345 969 0143 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 116,40 2281 2010/000346 547 0143 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 60,00 2281 2010/000368 974 0153 88 Stefani Motors Ltda 449,86 2281 2010/000369 511 0153 88 Stefani Motors Ltda 373,85 2281 2010/000628 372 199 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 136,16 4182 2010/000367 221 0152 190,00 2281 790 Yvone Rucco EPP 15433 de 27/01/2010 Ch. 0712082 nf 5089 de 28/01/2010 Ch. 0712082 nf 5089 de 28/01/2010 Ch. 0712084 NF n 3082 de 29/01/2010 Ch. 0712084 nf n 3082 de 29/01/2010 Ch. 0900297 Telecomunicacoes Ch. 0712083 nf 816 de 28/01/2010 Total do Dia : 11.878,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2010 2010/000605 959 213 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 300,00 3360 Ch. 0850039 nf n 2172 de 11/02/2010 2010/000671 1253 050 47 Banco do Brasil 1,14 2285 PASEP RETIDO NO DIA 11/02/2010 PELO BANCO DO BRASIL Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 69 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.02.2010 2010/000672 1253 050 Credor Valor 47 Banco do Brasil Contrap. Historico 280,59 2282 2010/000647 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 3360 2010/000648 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3360 2010/000649 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 191,55 3360 2010/000649 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 648,45 2282 2010/000650 521 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/000651 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.987,00 2306 2010/000652 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 3360 2010/000653 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/000654 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/000655 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/000656 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/000657 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/000658 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2282 2010/000659 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 Página 61 PASEP RETIDO NO DIA 19/02/2010 PELO BANCO DO BRASIL Ch. 0850040 vale alimentacao Ch. 0850040 vale alimentacao Ch. 0850040 vale alimentacao Ch. 0003110 Vale alimentacao Ch. 0312154 vale alimentacao Ch. 0312154 vale alimentacao Ch. 0850040 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao Ch. 0003110 vale alimentacao 2010/000660 533 081 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2282 2010/000661 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2282 2010/000662 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2282 2010/000663 523 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.800,00 2304 2010/000664 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 6.120,00 2304 2010/000665 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 4.320,00 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos cheque 3110 alimentacao Ch. 0003110 alimentacao Ch. 0003110 alimentacao Ch. 0311849 alimentacao Ch. 0311849 alimentacao Ch. 0140978 alimentacao 31 de Dezembro de 2010 Folha: vale vale vale vale vale vale 70 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.02.2010 2010/000666 530 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/000604 538 217 233 Humberto Capelari Jau - ME 170,00 3360 2010/000601 518 203 138 Luciano Sergio Pietro 30,00 2306 2010/000081 511 042 Ch. 0140978 vale alimentacao Ch. 0850038 nf n 5193 de 12/02/2010 Ch. 0312153 nf n 66087 de 09/02/2010 prestacao de contas 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 2.158,00- Estorno 2278 Total do Dia : 32.650,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2010 2010/000616 527 125 415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME 105,00 4182 Ch. 0900302 NF n 17596 de 11/02/2010 2010/000723 514 239 47 Banco do Brasil 131,34 2306 debito tarifa mes de janeiro de 2010 2010/000723 514 239 47 Banco do Brasil 182,54 2304 debito tarifa mes de janeiro de 2010 2010/000724 545 240 47 Banco do Brasil 18,90 3354 debito anuidade mes de janeiro de 2010 2010/000727 514 243 66 Banco Nossa Caixa S/A 16,50 2290 debito tarifa mes 01/2010 2010/000725 514 241 35 Banco Santander Brasil S.A. 125,57 2278 debito tarifa mes 01/2010 2010/000726 514 242 29 Caixa Economica Federal 540,89 2287 debito tarifa mes 01/2010 2010/000669 511 230 70 Centro de Int. Empresa Escola 270,00 2298 Ch. 0000018 CIEE 2010/000673 609 218 27 Folha de Pagamento 1.223,09 2304 Ch. 0311851 Ferias Alexandre Busto 2010/000374 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 707,86 2284 Ch. 0850176 Imesp 2010/000382 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 262,17 2284 Ch. 0850177 imesp 2010/000452 513 031 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 636,11 2284 Ch. 0850177 Imesp 2010/000522 989 184 311 Juliana Maria de Souza - ME 110,00 4182 Ch. 0900299 NF n 1542 de 05/02/2010 2010/000690 511 0237 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 2.500,00 2281 Ch. 0712091 Adiantamento 2010/000485 545 170 806 Paulo de Queiroz Pinto & Cia 340,00 2284 Ch. 0850178 nf 477 de 02/02/10 2010/000479 989 032 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 458,00 4182 Ch. 0900298 NF 19672 de 03/02/2010 2010/000533 1190 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 99,00 2284 Ch. 0850179 nf n 28965 nf 05/02/2010 Página 62 2010/000534 1225 192 2010/000618 353 222 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 770 Risc Tech Informatica Ltda 420,00 40 SABESP - Cia de San. Basico do Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 36,93 Relacao de Pagamentos 2328 2284 Ch. 0000359 NF n 28964 de 05/02/2010 Ch. 0850180 fatura 31 de Dezembro de 2010 Folha: 71 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.02.2010 2010/000619 271 222 2010/000620 335 222 2010/000621 326 222 2010/000622 346 222 2010/000623 331 222 2010/000624 328 222 2010/000625 341 222 2010/000615 989 220 2010/000614 527 0219 Credor 40 40 40 40 40 40 40 120 SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. SABESP - Cia de San. Sepam Servicos Equip Valor Basico do Basico do Basico do Basico do Basico do Basico do Basico do Prod p/ A 134 Sueiz Lucato Rosalin Contrap. Historico 36,93 89,93 36,93 63,09 41,29 1.110,74 214,98 44,04 2284 4182 2306 2284 2304 4179 2284 4182 1.303,85 4182 Ch. 0850180 fatura Ch. 0900303 Sabesp Ch. 0312155 Fatura Ch. 0850180 fatura Ch. 0311850 Fatura Ch. 0850088 Fatura Ch. 0850180 fatura Ch. 0900301 NF n 177043 de 11/02/2010 Ch. 0900300 NF n 649,651 de 11/02/2010 2010/000614 527 0219 134 Sueiz Lucato Rosalin 161,15 489 Total do Dia : 11.286,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2010 2010/000736 1339 239 47 Banco do Brasil 1.731,32 2282 Ch. 0003111 Precatorio Aparecido de Souza 0001/000217 531 092 442 Consesp - Consultoria em Concu 3.940,00 Subempenho 3352 Ch. 0140979 NF n 1304 de 19/02/10 0001/000217 531 092 442 Consesp - Consultoria em Concu 60,00 Subempenho 5 Receita 2010/000728 1059 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 492,33 2328 Ch. 0850422 Fatura 2010/000729 1072 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 102,89 2298 Ch. 0000020 Fatura 2010/000730 1066 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 110,78 4182 Ch. 0900307 Fatura 2010/000630 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.001,04 2290 Ch. 0005221 nf n 2992 de 12/02/2010 2010/000631 511 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 90,00 2290 Ch. 0005221 nf n 2993 de 12/02/2010 2010/000633 861 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 61,40 2298 Ch. 0850163 nf n 1022 de 12/02/2010 2010/000637 881 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 519,00 2298 Ch. 0850163 nf n 1021 de 12/02/2010 2010/000638 893 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 10,25 2298 Ch. 0850163 nf n 1020 de 12/02/2010 2010/000639 895 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 8,60 2298 Ch. 0850163 nf n 1019 de 12/02/2010 2010/000640 866 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 39,00 2306 Ch. 0312156 NF n 1017 de 12/02/2010 2010/000643 864 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 89,10 2298 Ch. 0850163 nf n 1018 de 12/02/2010 2010/000644 861 244 677 Fernando Sergio Brando - ME 112,00 2298 Ch. 0850163 nf n 1026 de 12/02/2010 Página 63 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 72 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.02.2010 2010/000634 1217 202 Credor Valor 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 50,00 2298 3.410,00 4182 764,64 2290 60,00 2298 311 Juliana Maria de Souza - ME Contrap. Historico 2010/000555 989 184 2010/000667 221 147 2010/000558 939 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 2010/000559 963 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 38,00 2298 2010/000560 1187 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 420,00 2298 32 Lumar Comercio de Produtos Far 0001/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2010/000642 848 226 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 212,60 2290 2010/000635 520 225 371 WD - Equipamentos Odontologio 548,10 2328 2010/000635 2010/000635 2010/000636 2010/000636 520 520 527 527 371 371 371 371 69,30 12,60 6,40 278,40 489 5 5 4182 2010/000636 527 0225 225 225 0225 0225 WD WD WD WD - Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos Odontologio Odontologio Odontologio Odontologio Subempenho 2298 Ch. 0000019 nf n 118 de 10/02/2010 Ch. 0900304 NF n 1551 de 08/02/2010 Ch. 0005219 nf n 15237 de 17/02/2010 Ch. 0850162 nf n 29015 nf 29015 de 09/02/2010 Ch. 0850162 nf n 29009 de 09/02/2010 Ch. 0850162 nf n 29014 de 09/02/2010 Ch. 0850161 nf n 304702 Ch. 0005220 nf n 69 de 12/02/2010 Ch. 0000360 NF n 315 de 11/02/2010 Receita Receita Ch. 0900305 nf n 314 de 11/02/2010 371 WD - Equipamentos Odontologio 35,20 489 Total do Dia : 14.379,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2010 2010/000749 549 0250 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 300,00 2281 Ch. 0712092 Adiantamento de despesas 2010/000677 946 234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 68,00 2328 Ch. 0850424 895 de 18/02/2010 2010/000678 971 234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2284 Ch. 0850202 nf n 891 de 18/02/2010 2010/000679 962 234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2284 Ch. 0850202 nf n 896 de 18/02/2010 2010/000680 952 119 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 60,00 4182 Ch. 0900308 nf n 892 de 18/02/2010 2010/000691 939 234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2284 Ch. 0850202 nf n 893 de 18/02/2010 2010/000692 624 0234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2284 Ch. 0850202 NF n 894 de 18/02/2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 64 Folha: 73 Data Empenho Desp. P.Compra 24.02.2010 2010/000687 989 186 Credor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Valor Contrap. Historico 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 100,00 4182 2010/000676 695 0233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 432,20 2284 2010/000681 527 235 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 640,00 4182 2010/000682 540 235 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 75,00 2284 2010/000683 538 235 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 88,00 2284 2010/000684 516 235 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 45,00 2284 2010/000685 624 235 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 189,00 2284 2010/000715 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 73,53 2284 2010/000716 511 039 2010/000686 527 236 812 Laercio Mekaru de Vita-ME 2010/000713 527 196 2010/000714 540 196 2010/000688 2010/000689 2010/000675 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 90,00 2284 1.125,00 4182 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 320,00 4182 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 2284 540 0005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 110,50 2284 538 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 559,00 2284 946 232 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 395,00 2328 Ch. 0900311 nf n 64 de 18/02/2010 Ch. 0850201 nf n 8627 de 18/02/2010 Ch. 0900309 nf n 2642,2640,2643,2644 ,2641 de 18/02/2010 Ch. 0850203 nf n 2647 de 18/02/2010 Ch. 0850203 nf n 2645 ,2646 de 18/02/2010 Ch. 0850203 nf n 2648 de 18/02/2010 Ch. 0850203 nf n 770 de 18/02/2010 Ch. 0850206 nf n 2996 de 19/02/2010 Ch. 0850206 nf n 2997 de 19/02/2010 Ch. 0900310 nf n 02 de 18/02/2010 Ch. 0900312 nf n 090 de 19/02/2010 Ch. 0850205 nf n 092 de 19/02/2010 Ch. 0850204 nf n 7682 de 19/02/2010 Ch. 0850204 nf n 7681 de 19/02/2010 Ch. 0850423 NF n 3654 de 11/02/10 Total do Dia : 4.918,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2010 0002/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2281 Ch. 0712093 RPA no mes 02/10 0002/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/000717 518 0238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 40,00 2306 Ch. 0312157 nf n 025 de 19/02/10 2010/000694 519 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 231,66 2315 Ch. 0000305 Fatura 2010/000695 1085 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 102,91 2281 Ch. 0712094 Fatura 2010/000696 1055 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,87 2281 Ch. 0712094 fatura Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 74 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.02.2010 2010/000697 1077 056 2010/000698 1059 056 2010/000699 1084 056 2010/000700 1066 056 2010/000701 1088 056 2010/000702 1072 056 2010/000763 1260 0256 Credor 1 1 1 1 1 1 27 CPFL - Companhia Paulista CPFL - Companhia Paulista CPFL - Companhia Paulista CPFL - Companhia Paulista CPFL - Companhia Paulista CPFL - Companhia Paulista Folha de Pagamento Valor de de de de de de F F F F F F Página 65 327,04 398,04 166,04 504,91 738,02 582,38 1.831,20 Contrap. Historico 2281 2328 2281 4182 2281 2281 2304 Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. 0712094 0850425 0712094 0900313 0712094 0712094 FATURA Fatura FATURA Fatura FATURA FATURA 0311852 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000764 1260 0256 2010/000771 2010/000733 513 261 260 237 2010/000734 2010/000735 27 Folha de Pagamento 1.036,15 2304 575 Imprensa Nacional 291 Laercio Zolio Junior - ME 182,22 35,50 2281 2281 942 237 291 Laercio Zolio Junior - ME 60,00 2281 942 237 291 Laercio Zolio Junior - ME 50,65 2281 Rescisao do Contrato de Trabalho Ch. 0311853 Rescisao de Contrato de Trabalho Ch. 0712096 Fatura Ch. 0712095 nf N 2187 de 19/02/10 Ch. 0712095 nf n 2189 de 22/02/10 Ch. 0712095 nf n 2190 de 22/02/10 Total do Dia : 9.322,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2010 2010/000766 959 0258 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 110,90 2284 Ch. 0850211 NF n 1136 de 23/02/10 2010/000718 989 238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 1.147,00 4182 Ch. 0900314 3200,3222,3221 de 19/02/2010 2010/000719 1005 238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 101,00 2284 Ch. 0850210 nf n 3219 de 19/02/2010 2010/000720 1002 0238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 57,50 2284 Ch. 0850210 nf n 3218 de 19/02/2010 2010/000721 997 0238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 320,62 2284 Ch. 0850210 nf n 3199,3220,3198 de 19/02/2010 2010/000722 981 0238 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 49,00 2306 Ch. 0312158 NF n 3197 de 19/02/2010 2010/000784 1253 050 47 Banco do Brasil 43,84 2284 PASEP NO DIA 26/02/2010 - FUNDO ESPECIAL 2010/000785 1253 050 47 Banco do Brasil 846,95 2282 PASEP NO DIA 26/02/2010 - FPM 2010/000786 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 PASEP NO DIA 26/02/2010 - LEI KANDIR Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 75 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.02.2010 2010/000787 1292 265 Credor Valor Contrap. Historico 47 Banco do Brasil 1.607,90 2306 47 Banco do Brasil 2010/000787 1292 265 566,16 2306 2010/000706 533 74 101 Jonas Humberto Torres - ME 116,10 2284 2010/000707 540 74 101 Jonas Humberto Torres - ME 38,70 2284 2010/000708 516 74 101 Jonas Humberto Torres - ME 38,70 2284 2010/000709 513 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 38,70 2284 0002/000125 2010/000712 547 059 959 237 650 Jose Carlos Rodrigues 291 Laercio Zolio Junior - ME 720,00 152,30 Página 66 Subempenho 2284 2284 Ch. 0312159 Marcos Baldavira Ch. 0312160 Marcos Baldavira Ch. 0850208 NF n 740 de 18/02/2010 Ch. 0850208 nf n 739 de 18/02/2010 Ch. 0850208 nf n 738 de 18/02/2010 Ch. 0850208 nf n 737 de 18/02/2010 Ch. 0850207 Aluguel Ch. 0850209 NF n 2186 de 19/02/2010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Total do Dia : 5.975,17 Total do Mes : 902.242,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2010 0002/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2282 Ch. 0003113 Aluguel 2010/000569 1311 061 513 Ana Caroline Ceneda Stela 300,00 2282 Ch. 0003116 Estagiario 0002/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2282 Ch. 0003112 Subvencao social 0001/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2282 Ch. 0003118 Aluguel 0001/000515 1309 178 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 Subempenho 2282 Ch. 0003114 Estagiario 2010/000670 1325 098 27 Folha de Pagamento 2.302,80 2282 Ch. 0003119 Conselho Tutelar 2010/000670 1325 098 27 Folha de Pagamento 222,20 489 0001/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2282 Ch. 0003120 nf n 21140 de 22/02/2010 2010/000517 513 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 497,83 2282 Ch. 0003115 fatura n 123907 04/02/2010 0001/000265 85 113 706 Johnson & Johnson Br Ind Com P 6.000,00 Subempenho 2337 Ch. 0850043 nf n 201112 de 23/02/2010 2010/000570 1312 055 783 Keoma Rodrigues 300,00 2282 Ch. 0003117 Estagiario 0001/000573 518 209 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 Subempenho 2306 Ch. 0312161 Aluguel Total do Dia : 12.472,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2010 2010/000802 518 16 9 Associacao da Crianca de Doura 25.681,33 2306 Ch. 0312162 Complemtacao do SUS Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 76 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.03.2010 2010/000803 518 16 2010/000804 612 71 Credor Valor Contrap. Historico 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 61 Secretaria de Estado da Educac 6.092,85 3352 Ch. 0312163 Suporte Administrativo Ch. 0140980 Secretaria da Educacao Total do Dia : 44.887,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2010 2010/000743 538 0246 114 Agenor Roberto Domiciano de So 175,00 2282 Ch. 0003124 NF 1176 , 22/02/2010.2010/000744 546 0246 114 Agenor Roberto Domiciano de So 10,00 2282 Ch. 0003124 NF 1178 , 22/02/2010.2010/000745 540 0246 114 Agenor Roberto Domiciano de So 35,00 2282 Ch. 0003124 NF 1177 , 22/02/2010.2010/000737 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 100,00 2306 Ch. 0312165 NF 4876 / 4875 , 22/02/2010.2010/000738 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 460,00 2304 Ch. 0311854 NF 4883 / 4884 , 22/02/2010.Página 67 2010/000739 545 083 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 110,00 2282 2010/000740 516 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2282 2010/000741 546 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 485,00 2282 2010/000742 1005 0245 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 110,00 2282 2010/000832 518 016 9 Associacao da Crianca de Doura 40.504,00 2306 2010/000750 963 0251 401 Boutique dos Botoes Comercio d 396,70 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003123 NF 4877 , 22/02/2010.Ch. 0003123 NF 4879 , 22/02/2010.Ch. 0003123 NF 4878 / 4880 , 22/02/2010.-3 Ch. 0003123 NF 000913 , 22/02/2010.Ch. 0312166 Ref. ao Programa Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003127 NF 000082 / 000083 , 22/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 77 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.03.2010 0001/000562 1338 205 0001/000562 1338 205 Credor 698 Covisa Construcoes Planejadas 698 Covisa Construcoes Planejadas Valor Contrap. Historico 104,00 4.446,00 Subempenho Subempenho 5 2282 Subempenho Subempenho 489 3 2282 0001/000562 0001/000562 2010/000805 1338 205 1338 205 511 039 698 Covisa Construcoes Planejadas 698 Covisa Construcoes Planejadas 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 572,00 78,00 90,00 2010/000806 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 59,23 2282 2010/000807 513 269 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 54,60 2282 0001/000597 533 215 149 Fund. P/ o Incremento da Pesq. 4.850,00 2010/000747 939 0248 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 4,50 2282 2010/000753 624 0248 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 42,00 2282 2010/000754 946 0248 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 154,00 2328 2010/000755 1243 0248 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 440,00 2282 2010/000756 963 0248 40,00 2282 165 Geraldo Instalacoes Eletricas Página 68 Subempenho 2290 Receita Ch. 0003122 NF 000026 , 22/02/2010.Receita Ch. 0003132 NF 3000 , 26/02/2010.Ch. 0003132 NF 2998 , 26/02/2010.Ch. 0003131 NF 025 , 26/02/2010.Ch. 0005223 NF 32.224 , 26/02/2010.Ch. 0003125 NF 002666 , 22/02/2010.Ch. 0003129 NF 002662 , 22/02/2010.Ch. 0850426 NF 002665 , 22/02/2010.Ch. 0003129 NF 002664 , 22/02/2010.Ch. 0003129 NF RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000752 820 0252 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 2010/000748 971 0249 198 Odair de Oste -ME 2010/000746 952 0247 122 Ordemar Macari Junior 2010/000757 696 253 156 Patricia Aparecida dos Santos Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 36,00 2282 560,00 2282 53,60 4182 226,00 2336 Relacao de Pagamentos 002664 , 22/02/2010.Ch. 0003128 NF 008226 , 22/02/2010.Ch. 0003126 NF 000828 , 22/02/2010.Ch. 0900315 NF 2029 , 22/02/2010.Ch. 0000039 NF 001159 , 22/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 78 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.03.2010 0001/000598 519 216 Credor 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME Valor 280,00 Contrap. Historico Subempenho 2315 2010/000783 335 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 69,78 4182 2010/000798 341 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 27,37 2282 2010/000799 335 222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 489,11 4182 2010/000814 355 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/000823 341 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 20,52 2282 0002/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 565,00 Subempenho 2306 Ch. 0000306 Nota de Debito 291 , 08/02/2010.Ch. 0900316 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0003130 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/03/2010.Ch. 0900316 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/03/2010.Ch. 0003133 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/03/2010.Ch. 0003133 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/03/2010.Ch. 0312164 NF 00011982 , 12/02/2010.- Total do Dia : 55.726,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2010 2010/000793 940 0213 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 150,00 2290 Ch. 0005230 NF 2174 , 25/02/2010.2010/000774 989 0245 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 377,00 4182 Ch. 0900282 Página 69 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000646 1002 228 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 80,00 Relacao de Pagamentos 2290 NF 000915 , 24/02/2010.Ch. 0005225 NF 038798 , 17/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 79 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000791 989 186 Credor Valor Contrap. Historico 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 100,00 4182 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 4182 2010/000792 527 0186 2010/000904 1265 0256 29 Caixa Economica Federal 649,29 2282 2010/000905 1266 256 29 Caixa Economica Federal 1.120,04 2282 2010/000906 1271 0256 29 Caixa Economica Federal 429,05 2306 2010/000907 1269 0256 29 Caixa Economica Federal 6.443,78 2306 Página 70 Ch. 0900280 NF 000065 , 25/02/2010.Ch. 0900280 NF 283 , 25/02/2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0312169 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0312169 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/000908 1264 256 29 Caixa Economica Federal 205,76 2282 2010/000909 1277 0256 29 Caixa Economica Federal 781,95 2282 2010/000910 1278 0256 29 Caixa Economica Federal 656,33 2282 2010/000911 1285 0256 29 Caixa Economica Federal 727,47 2282 2010/000912 1276 0256 29 Caixa Economica Federal 399,13 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 80 Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do 31 de Dezembro de 2010 Página 71 Folha: Folha: 81 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000913 1267 0256 29 Caixa Economica Federal 299,04 2282 2010/000914 1268 0256 29 Caixa Economica Federal 317,92 2282 2010/000915 1276 0256 29 Caixa Economica Federal 1.626,28 2282 2010/000916 1282 0256 29 Caixa Economica Federal 759,46 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servico Funerarios, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 72 Contrap. Historico 82 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 04.03.2010 2010/000917 1281 0256 29 Caixa Economica Federal 1.081,79 2282 2010/000918 1263 0256 29 Caixa Economica Federal 647,16 2282 2010/000921 1262 103 29 Caixa Economica Federal 1.201,12 2304 2010/000945 1251 256 29 Caixa Economica Federal 3.922,26 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003139 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Governo, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0311855 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0140987 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes do FUNDEB, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 83 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000946 1273 256 Credor Valor 29 Caixa Economica Federal 687,04 Página 73 Contrap. Historico 3352 Ch. 0140987 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000949 1275 0256 2010/000765 1235 0257 2010/000808 822 269 2010/000863 2010/000863 2010/000863 2010/000863 2010/000863 1311 1311 1311 1311 1311 0256 0256 0256 0256 0256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal 3.442,74 3352 813 Compac Maquinas e Equipamentos 7.700,00 2290 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 1.074,40 2290 27 27 27 27 27 104,61 312,30 157,22 39,01 9.119,46 3 2319 3355 3357 2290 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0140987 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0005228 NF 78767 , 23/02/2010.Ch. 0005234 NF 000504 / 000505 , 26/02/2010.Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 84 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000863 1311 0256 2010/000863 1311 0256 2010/000864 1331 0256 2010/000865 1312 0256 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Página 74 Contrap. Historico 1.047,89 705,27 226,01 489 2318 2290 637,50 2321 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/000865 2010/000865 2010/000865 1312 0256 1312 0256 1312 0256 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 150,00 27 Folha de Pagamento 255,80 27 Folha de Pagamento 11.045,91 3357 3 2290 2010/000865 2010/000865 2010/000866 1312 0256 1312 0256 1315 256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 489 2318 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.726,54 791,87 687,04 Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 31 de Dezembro de 2010 2010/000866 1315 256 27 Folha de Pagamento 1.957,57 2279 2010/000866 1315 256 27 Folha de Pagamento 1.747,24 2290 Página 75 Folha: 85 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/000866 2010/000866 2010/000867 2010/000867 2010/000867 2010/000867 2010/000867 1315 1315 550 550 550 550 550 256 256 256 256 256 256 256 27 27 27 27 27 27 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Pagamento 442,10 Pagamento 443,36 Pagamento 2.175,17 Pagamento 5.884,01 Pagamento 182,26 Pagamento 181,53 Pagamento 24.765,46 Relacao de Pagamentos 489 2318 3 2318 3355 3357 2290 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 86 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000867 550 256 2010/000867 550 256 2010/000868 606 256 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.622,85 188,72 1.173,78 489 490 2290 2010/000868 606 256 27 Folha de Pagamento 23.008,97 2278 2010/000868 606 256 27 Folha de Pagamento 8.951,55 2279 Página 76 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 87 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000869 1332 0256 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 4.848,22 2279 2010/000870 2010/000870 1310 0256 1310 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 231,40 2.708,56 3 2290 2010/000870 2010/000871 2010/000871 2010/000871 1310 1322 1322 1322 27 27 27 27 565,52 84,59 153,00 7.875,80 489 3357 4175 2290 0256 256 256 256 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 77 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 (Banco S.A.) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Nossa Folha: Caixa 88 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000871 1322 256 2010/000871 1322 256 2010/000872 1333 0256 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 835,04 374,62 762,04 489 2318 2290 2010/000872 1333 0256 27 Folha de Pagamento 786,51 2278 2010/000873 1323 0256 27 Folha de Pagamento 6.283,56 2278 Página 78 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais de Limpeza Publica, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 89 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000873 1323 0256 2010/000873 1323 0256 2010/000874 1334 0256 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 723,72 837,61 2.308,86 489 2318 2278 2010/000875 2010/000875 1330 0256 1330 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 82,15 8.548,06 3 2278 2010/000875 2010/000875 2010/000876 1330 0256 1330 0256 1335 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.094,73 127,79 143,04 489 2318 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais de Limpeza Publica, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais de Esportes, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais de Esportes, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa 31 de Dezembro de 2010 Folha: 90 S/A) 2010/000877 2010/000877 1321 0256 1321 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 19,00 2.366,41 Página 79 3357 2278 Ref. a folha pagamento de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/000877 2010/000877 2010/000878 1321 0256 1321 0256 1336 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 421,68 648,81 507,85 489 2318 2278 2010/000879 1313 0256 27 Folha de Pagamento 5.335,59 2278 2010/000879 2010/000879 2010/000880 1313 0256 1313 0256 1314 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 644,94 204,18 50,88 489 3 3 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Receita 31 de Dezembro de 2010 Folha: 91 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000880 1314 0256 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 5.005,51 Página 80 Contrap. Historico 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 atraves de 071/2010 de Marco de relativo ao Fevereiro de Santander S/A) 2010/000880 2010/000880 2010/000881 2010/000881 2010/000881 2010/000881 2010/000881 1314 1314 1321 1321 1321 1321 1321 0256 0256 0256 0256 0256 0256 0256 2010/000881 2010/000881 2010/000882 1321 0256 1321 0256 1336 0256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 598,90 173,27 43,92 167,41 419,26 214,20 17.252,44 489 2318 3 3355 3357 3361 2278 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.412,66 1.992,24 2.093,94 489 2318 2278 Relacao de Pagamentos Oficio 04 de 2010, Mes de 2010.(Banco Banespa Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 92 Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/000883 2010/000883 2010/000883 1327 256 1327 256 1327 256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 455,67 56,00 3.271,75 Página 81 2318 3357 2279 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social - Merenda, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000883 1327 256 27 Folha de Pagamento 2010/000883 2010/000884 2010/000884 2010/000884 1327 1326 1326 1326 27 27 27 27 256 0256 0256 0256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 3.211,98 2278 728,75 264,32 62,02 11.747,35 489 3357 3 2279 Relacao de Pagamentos (Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 93 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000884 1326 0256 2010/000884 1326 0256 2010/000885 1309 0256 2010/000885 1309 0256 2010/000885 1309 0256 2010/000886 2010/000886 2010/000886 1309 0256 1309 0256 1309 0256 Credor 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Valor de de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.595,73 922,67 719,07 1.899,72 9.811,60 489 2318 489 3 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 255,00 101,47 8.923,55 3357 3 2279 Página 82 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000886 2010/000886 2010/000919 1309 0256 1309 0256 1260 0256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.131,15 680,03 2.090,79 Relacao de Pagamentos 489 2318 2279 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 94 Educacao 25%, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/000919 2010/000919 2010/000919 1260 0256 1260 0256 1260 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 792,34 269,27 4.195,12 2318 3357 2278 2010/000919 1260 0256 27 Folha de Pagamento 2.442,89 2290 Página 83 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/000919 2010/000941 2010/000941 2010/000941 1260 1319 1319 1319 0256 256 256 256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.478,97 52,15 216,79 8.510,87 Relacao de Pagamentos 489 3357 3 2278 Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 31 de Dezembro de 2010 2010/000941 1319 256 27 Folha de Pagamento 26.056,60 2290 2010/000941 2010/000941 2010/000942 1319 256 1319 256 1317 256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 4.838,23 3.742,38 6.153,89 489 2318 2278 2010/000942 2010/000942 2010/000947 1317 256 1317 256 1320 0256 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 833,92 946,70 15.539,57 489 2318 2279 Página 84 Folha: 95 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 070/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S.A.) Ref. a folha pagamento de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de CNAB Banco do Brasil.TXT de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010.(Banco S/A) 2010/000947 2010/000947 2010/000947 2010/000947 1320 1320 1320 1320 0256 0256 0256 0256 2010/000947 2010/000801 1320 0256 939 0252 2010/000704 280 180 2010/000891 1292 0256 2010/000772 518 0203 2010/000758 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 4.618,67 280,50 292,90 14.448,53 2318 2320 3357 2278 3.365,27 148,00 489 2290 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 3.429,47 2290 820 Instituto de Previdencia Munic 377,40 2282 138 Luciano Sergio Pietro 30,00 2306 959 0254 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2290 2010/000794 221 0267 784 N Araujo Mercado Ltda 101,76 2290 2010/000800 952 0267 784 N Araujo Mercado Ltda 38,98 4182 27 Folha de Pagamento 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - Página 85 Folha: do 96 Brasil Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 071/2010 de 04 de Marco de 2010, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.(Banco Santander Banespa S.A.) Ch. 0005233 NF 008229 , 25/02/2010.Ch. 0005226 FATURA No 125769 , 10/02/2010.Ch. 0003138 Ref. ao recolhimento do IPREM s/ a folha de pagamento do Mes de Fevereiro de 2010 dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0312167 NF 066112 , 23/02/2010.Ch. 0005227 NF 000055 , 23/02/2010.Ch. 0005231 NF 000058 , 26/02/2010.Ch. 0900284 NF 000057 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 26/02/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 97 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000759 545 0255 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 12,00 2290 2010/000760 527 0255 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 160,00 4182 2010/000761 538 0255 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 45,00 2290 2010/000762 624 0255 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 70,00 2290 2010/000773 989 0255 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 593,00 4182 2010/000594 952 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 43,00 4182 2010/000641 822 192 770 Risc Tech Informatica Ltda 60,00 2290 2010/000797 357 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/000842 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 80,51 3352 2010/000843 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 17.584,86 3352 Página 86 Ch. 0005236 NF 1204 , 22/02/2010.Ch. 0900281 NF 1201 , 22/02/2010.Ch. 0005236 NF 1203 , 22/02/2010.Ch. 0005236 NF 000358 , 22/02/2010.Ch. 0900281 NF 000360 / 000361 , 23/02/2010.Ch. 0900279 NF 029008 , 09/02/2010.Ch. 0005224 NF 029077 , 12/02/2010.Ch. 0005232 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/03/2010.Ch. 0140981 Ref. ao reembolso de despesas (obrigacoes patronais) com professores do Estado, relativo ao Mes de Janeiro de 2010 do Setor do FUNDEB.Ch. 0140982 Ref. ao reembolso de despesas (salario) com professores do Estado, relativo ao Mes de Janeiro de 2010 do Setor do FUNDEB.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 98 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.03.2010 2010/000767 962 259 Credor Valor 74 Sonia Maria Dada - ME 36,00 Contrap. Historico 2290 640,00 4182 2010/000788 527 266 485 Tapecaria Olimpia LTDA - ME 2010/000816 518 0273 129 Terra Networks Brasil S/A 48,72 2306 2010/000821 516 0273 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2290 527 0273 129 Terra Networks Brasil S/A 2010/000822 0002/000229 1254 100 0002/000229 0002/000229 0002/000229 1254 100 1254 100 1254 100 772 Torres e Torres Construcao e C 46,10 49.566,08 4182 Subempenho 4182 Ch. 0005229 NF 000642 , 23/02/2010.Ch. 0900283 NF 170 , 23/02/2010.Ch. 0312168 FATURA.Ch. 0005235 FATURA.Ch. 0900285 FATURA.Ch. 0900277 NF 180 , 02/03/2010.- 772 Torres e Torres Construcao e C 2.938,84 Subempenho 489 772 Torres e Torres Construcao e C 400,75 Subempenho 3 Receita 772 Torres e Torres Construcao e C 534,33 Subempenho 5 Receita Total do Dia : 443.699,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2010 2010/000817 545 0246 114 Agenor Roberto Domiciano de So 35,00 2290 Ch. 0005241 NF 1180 , 26/02/2010.2010/000839 948 278 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 220,00 2304 Ch. 0311858 NF 001138 , 02/03/2010.2010/000862 1230 0278 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 260,00 3352 Ch. 0140989 NF 001139 , 02/03/2010.2010/000819 946 0234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2328 Ch. 0850427 NF 000904 , 01/03/2010.2010/000830 939 0234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2290 Ch. 0005243 NF 000903 , 01/03/2010.2010/000841 513 280 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 874,00 2290 Ch. 0005246 NF 000.000.123 , 01/03/2010.2010/000813 966 0272 405 Casa Brasil Araraquara Ltda 1.055,29 2290 Ch. 0005240 NF 9476 , 27/02/2010.2010/000856 1072 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 30,48 2290 Ch. 0005247 Ref. ao pagamento a CPFL, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000731 85 0244 Relacao de Pagamentos 327 Dimebras Comercial Hospitalar Página 87 31 de Dezembro de 2010 1.480,00 2337 Folha: 99 com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0850044 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000810 527 0271 742 Elizabete Aparecida Galli - ME 300,00 4182 2010/000926 513 0283 105 Empresa Brasileira de Correios 643,25 0002/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2290 0002/000132 2010/000831 513 066 547 0277 68 Interflash Assessoria Desenv. 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 84,90 Subempenho 5 2290 2010/000825 1229 0275 170 Itamoveis Maquinas e Moveis p 2.730,00 4182 2010/000858 648 0282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 307,00 2290 2010/000690 511 0237 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 2.269,90- Estorno 2281 2010/000809 956 0270 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 1.541,50 3352 2010/000818 696 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 802,00 2336 1.822,25 Subempenho 2290 2290 0002/000134 1250 068 64 Petras - Planej. e Assessoria 0002/000134 0001/000590 1250 068 624 212 64 Petras - Planej. e Assessoria 811 R A de Oliveira Instalacoes de 27,75 900,00 Subempenho Subempenho 3 2290 0001/000591 963 212 811 R A de Oliveira Instalacoes de 390,00 Subempenho 2290 0001/000592 939 212 811 R A de Oliveira Instalacoes de 280,00 Subempenho 2290 0001/000593 952 212 811 R A de Oliveira Instalacoes de 1.200,00 Subempenho 4182 0001/000599 944 212 811 R A de Oliveira Instalacoes de 765,00 Subempenho 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 000.005.526 , 18/02/2010.Ch. 0900287 NF 000013 , 26/02/2010.Ch. 0005249 FATURA.Ch. 0005237 NF 028 , 01/03/2010.Receita Ch. 0005244 NF 029 , 01/03/2010.Ch. 0900288 NF 5147 , 02/03/2010.Ch. 0005248 NF 000845 , 02/03/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0140988 NF 308 / 307 , 26/02/2010.Ch. 0000040 NF 001170 , 01/03/2010.Ch. 0005238 NF 000056 , 03/03/2010.Receita Ch. 0005239 NF 000013 , 09/02/2010.Ch. 0005239 NF 000016 , 09/02/2010.Ch. 0005239 NF 000015 , 09/02/2010.Ch. 0900286 NF 000012 , 09/02/2010.Ch. 0312170 NF 000014 , 09/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 100 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.03.2010 2010/000840 513 279 2010/000922 545 273 Credor Valor 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 129 Terra Networks Brasil S/A Página 88 Contrap. Historico 804,00 2290 34,47 2290 Ch. 0005245 NF 0061 , 01/03/2010.Ch. 0005250 FATURA.- 2010/000923 518 0273 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 129 Terra Networks Brasil S/A 35,41 2306 Ch. 0312171 FATURA.- 2010/000924 514 0273 129 Terra Networks Brasil S/A 176,31 2290 2010/000925 527 273 129 Terra Networks Brasil S/A 117,41 4182 2010/000824 533 0172 14.942,44 2290 2010/000824 2010/000824 533 0172 533 0172 16 Viacao Paraty Ltda Ch. 0005250 FATURA.Ch. 0900289 FATURA.Ch. 0005242 NF 000959 , 26/02/2010.- 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 489 16 Viacao Paraty Ltda 478,41 5 Receita Total do Dia : 31.661,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2010 2010/000860 952 0234 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 4182 Ch. 0900290 NF 000905 , 01/03/2010.0002/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2290 Ch. 0005251 NF 170 , 01/03/2010.0002/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 Subempenho 5 Receita 2010/000967 1319 0256 27 Folha de Pagamento 3.834,07 3352 Ch. 0140992 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Ana Marta dos Santos do Setor do FUNDEB.0002/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2290 Ch. 0005254 NF 008124 , 03/03/2010.2010/000629 280 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 110,63 2290 Ch. 0005252 FATURA No 126289 , 11/02/2010.2010/000936 513 0288 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2290 Ch. 0005257 NF 06309 , 01/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 101 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.03.2010 2010/000859 538 282 Credor Valor 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 2010/000972 511 0300 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 2010/000861 950 0282 122 Ordemar Macari Junior Página 89 Contrap. Historico 30,00 2290 3.000,00 2278 65,00 2304 Ch. 0005256 NF 060 , 02/03/2010.Ch. 0927826 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Chefe de Gabinete: Marcio Adriano Ferreira Pedro, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0311859 NF 2043 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000959 511 0293 306 Prodaplan Turismo Ltda 1.319,68 2290 2010/000857 959 0281 646 Repavi Comercio de Materiais P 7.560,00 2290 2010/000778 341 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 509,81 2290 2010/000779 327 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 182,64 2315 2010/000780 346 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 55,07 2290 2010/000781 357 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 55,07 2290 2010/000782 353 0222 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 02/03/2010.Ch. 0005260 NF 11423 , 05/03/2010.Ch. 0005255 NF 003963 , 02/03/2010.Ch. 0005259 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0000307 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0005259 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0005259 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/03/2010.Ch. 0005259 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/000954 513 0291 508 Sandra Helena S Ianhez de Cama 183,80 2290 2010/000674 221 231 136 Servimed Comercial Ltda 306,42 2290 Folha: 102 12/03/2010.Ch. 0005258 Ref. a prestacao de servicos com a autenticacao e reconhecimento de firma de documentos oficiais.Ch. 0005253 NF 310291 , 15/02/2010.- Total do Dia : 20.825,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2010 0003/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2290 Ch. 0005262 Ref. a prestacao de servicos de cooperacao, Projeto Marcenaria Reciclando para a Vida Lei Municipal 1221 de 14 de Outubro de 2009, relativo ao Mes de Marco de 2010.2010/000927 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 140,00 2306 Ch. 0312172 Página 90 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000928 527 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 675,00 2304 2010/000929 545 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 50,00 2290 2010/000930 987 284 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 155,00 2304 2010/000940 544 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 80,00 2290 2010/000964 533 0297 777 Azuir Edeno Martina 120,00 2290 1.396,87 2279 2010/000996 1266 256 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/000953 2010/000815 533 0290 1083 056 29 Caixa Economica Federal Relacao de Pagamentos NF 4894 , 03/03/2010.Ch. 0311861 NF 4897 / 4898 , 03/03/2010.Ch. 0005265 NF 4899 , 03/03/2010.Ch. 0311861 NF 000919 , 03/03/2010.Ch. 0005265 NF 4895 , 03/03/2010.Ch. 0005270 NF 000006 , 04/03/2010.Ch. 0001061 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos 31 de Dezembro de 2010 308 Carlos Eduardo Penteado Braga 1 CPFL - Companhia Paulista de F 27 Folha de Pagamento 750,00 2290 69,36 2290 423,61 2306 2010/000970 550 0256 2010/000935 942 0282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 5,00 2290 2010/000937 545 282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2290 2010/000938 545 0282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 2010/000939 653 282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 13,00 2290 2010/000950 950 0282 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 105,00 2304 Página 91 Folha: 103 Municipais, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0005267 NF 249 , 03/03/2010.Ch. 0005263 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 15/03/2010.Ch. 0312173 Ref. a rescisao do contrato de trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Christiane Jorge do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0005264 NF 000847 , 02/03/2010.Ch. 0005264 NF 058 , 02/03/2010.Ch. 0005264 NF 059 , 02/03/2010.Ch. 0005264 NF 000848 , 02/03/2010.Ch. 0311860 NF 000846 , 02/03/2010.- 2010/000951 527 282 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 325,00 4182 2010/000963 959 0296 784 N Araujo Mercado Ltda 97,45 2290 2010/000955 937 292 190 Nestor Paulo Oprini ME 265,80 2290 2010/000932 945 286 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 785,00 2315 2010/000952 358 0289 128 Vivo S.A. 249,19 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0900291 NF 061 , 02/03/2010.Ch. 0005269 NF 000064 , 04/03/2010.Ch. 0005268 NF 2466 , 03/03/2010.Ch. 0000308 NF 003634 , 02/03/2010.Ch. 0005266 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 104 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 7.995,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2010 2010/000971 601 061 513 Ana Caroline Ceneda Stela 90,00 2290 Ch. 0005282 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Ana Carolina Ceneda Stela, do Setor de Administracao, no periodo de 01/03/2010 a 09/03/2010.2010/000974 116 175 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 6.451,23 2304 Ch. 0311866 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.2010/001010 1253 050 47 Banco do Brasil 0,32 2285 PASEP NO DIA 03/03/2010 - COTA DO ITR 2010/001011 1253 050 47 Banco do Brasil 1.531,01 2282 PASEP NO DIA 10/03/2010 - COTA DO FPM 2010/001012 1249 050 47 Banco do Brasil 2.214,27 2282 PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO FPM DO DIA 10/03/10 PELO BANCO DO BRASIL 2010/000986 538 0304 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.723,95 2290 PARCELA DO MES 03/2010 - CONSORCIO - ICMS 2010/000969 696 0299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 541,80 2336 Ch. 0000061 NF 2554 , 04/03/2010.2010/001000 511 0313 648 Centro de Gestao de Meios de P 837,82 2279 fatura pedagio mes 02/2010 Página 92 2010/000958 221 233 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2290 2010/000999 511 312 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 2010/000965 1084 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 36,92 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005277 NF 000009342 , 03/03/2010.fatura mensalidade CNM mes 02/2010 Ch. 0005280 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 105 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.03.2010 2010/000966 1057 056 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 69,54 2306 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 496,96 2290 2010/000957 221 142 2010/000980 1316 0303 27 Folha de Pagamento 1.772,18 2304 2010/000981 603 0303 27 Folha de Pagamento 4.315,86 2290 2010/000982 605 0303 27 Folha de Pagamento 1.275,93 2306 2010/000983 614 0303 27 Folha de Pagamento 882,55 2290 Página 93 Ch. 0312179 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/036/2010.Ch. 0005276 NF 10980 , 03/03/2010.Ch. 0311867 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Alexandre P. Busto do Setor de Educacao, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0005284 Ref. as Ferias e Abono Pecuniario do Funcionario Publico Municipal: Antonio Paulo Fazan, do Setor de Planejamento, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0312180 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Elizabeth de Oliveira, do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0005285 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Jose Cazare do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Marco de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 106 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.03.2010 0001/000931 518 285 Credor Valor 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 883,00 Contrap. Historico Subempenho 2306 2010/000887 1288 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.439,74 2282 2010/000888 1289 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.800,63 2282 2010/000889 1294 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.230,23 2282 2010/000890 1292 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 17.388,20 2282 2010/000890 2010/000890 2010/000892 1292 0256 1292 0256 1287 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 148,22 1.497,83 1.638,98 81 82 2282 2010/000892 2010/000893 1287 0256 1300 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 140,23 2.161,32 82 2282 2010/000894 1301 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.805,17 2282 2010/000894 2010/000895 1301 0256 1308 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 76,76 2.636,76 81 2282 Página 94 Ch. 0312177 FATURA No 6323 , 28/02/2010.PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 107 FPM DO DIA 10/03/10 - BB 2010/000895 2010/000896 1308 0256 1299 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 1.144,47 81 2282 2010/000897 1290 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.418,61 2282 2010/000898 1291 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.415,23 2282 2010/000898 2010/000899 1291 0256 1299 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 6.095,43 81 2282 2010/000900 1305 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.914,97 2282 2010/000900 2010/000901 1305 0256 1304 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 89,60 3.887,03 81 2282 2010/000901 2010/000902 1304 0256 1286 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,03 2.851,16 81 2282 2010/000903 1286 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.698,65 2282 2010/000920 1262 256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.573,62 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 95 Folha: 108 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.03.2010 2010/000920 1262 256 2010/000943 1252 0143 2010/000943 1252 0143 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 17,92 2.187,92 9.772,61 81 82 2282 2010/000944 1296 256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.969,93 2282 2010/000948 1298 0256 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 9.389,08 2282 2010/000948 2010/000844 1298 0256 627 173 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 218,18 32,89 81 2290 2010/000845 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 192,28 2290 2010/000846 629 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 275,77 2290 2010/000847 661 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 12,65 2290 2010/000848 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 326,37 2290 2010/000849 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 146,74 2290 2010/000850 638 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 397,21 2304 2010/000851 648 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.586,31 2290 2010/000852 656 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 139,15 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB PAGTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 02/10 RETIDO FPM DO DIA 10/03/10 - BB Ch. 0005273 NF 000861 , 03/03/2010.Ch. 0005273 NF 000860 , 03/03/2010.Ch. 0005273 NF 000859 , 03/03/2010.Ch. 0005273 NF 000858 , 03/03/2010.Ch. 0005273 NF 000855 , 03/03/2010.Ch. 0005274 NF 000857 , 03/03/2010.Ch. 0311865 NF 000856 , 03/03/2010.Ch. 0005274 NF 000854 , 03/03/2010.Ch. 0005274 NF 000852 , 03/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 109 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.03.2010 2010/000853 632 0173 Credor Valor 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Página 96 574,31 Contrap. Historico 2306 Ch. NF 0312176 000849 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/000854 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.044,89 2290 2010/000855 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 741,29 2290 0001/000933 1223 287 568 Lojas Colombo S/A 379,00 Subempenho 2306 0001/000956 1217 0287 568 Lojas Colombo S/A 999,00 Subempenho 2290 2010/000826 627 0165 138 Luciano Sergio Pietro 509,40 2290 2010/000827 638 0165 138 Luciano Sergio Pietro 1.462,51 2304 2010/000828 632 0165 138 Luciano Sergio Pietro 4.131,85 2306 2010/000960 966 0294 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 580,00 2290 2010/000833 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.705,68 2290 2010/000834 638 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 3.450,69 2304 2010/000835 650 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.152,99 2290 2010/000836 648 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 7.195,32 2290 2010/000837 630 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 796,95 2290 2010/000838 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2.183,85 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 03/03/2010.Ch. 0005274 NF 000851 , 03/03/2010.Ch. 0005274 NF 000850 , 03/03/2010.Ch. 0312178 NF 001152 , 03/03/2010.Ch. 0005275 NF 001151 , 03/03/2010.Ch. 0005271 NF 066158 , 02/03/2010.Ch. 0311863 NF 066157 , 02/03/2010.Ch. 0312174 NF 066156 , 02/03/2010.Ch. 0005278 NF 000061 , 04/03/2010.Ch. 0005272 NF 000704 , 02/03/2010.Ch. 0311864 NF 000705 , 02/03/2010.Ch. 0005272 NF 000707 , 02/03/2010.Ch. 0005272 NF 000706 , 02/03/2010.Ch. 0005272 NF 000708 , 02/03/2010.Ch. 0312175 NF 000709 , 02/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 110 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.03.2010 2010/000968 959 0298 2010/000975 1253 176 Credor Valor 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 137 MInisterio da Fazenda Página 97 Contrap. Historico 980,00 2290 5.543,30 2290 Ch. 0005281 NF 000492 , 05/03/2010.Ch. 0005283 Ref. ao recolhimento do PASEP, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.- 2010/000962 939 0296 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 784 N Araujo Mercado Ltda 34,98 2290 2010/000997 518 0310 123 Nilvia Maria Munhoz 2306 1.500,00 Ch. 0005279 NF 000065 , 04/03/2010.Ch. 0312181 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, relativo ao Mes de Marco de 2010.- Total do Dia : 150.163,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2010 2010/000993 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 40,00 2306 Ch. 0312182 NF 4901 , 08/03/2010.2010/000994 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 110,00 2304 Ch. 0311868 NF 4900 , 08/03/2010.0001/000777 547 264 819 Da Vinci Marketing D e Promoci 1.560,00 Subempenho 2279 Ch. 0001063 NF 0017 , 24/02/2010.2010/000998 363 311 2 Embratel - Empresa Brasileira 6,88 2306 Ch. 0312183 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 06/03/2010.2010/000992 696 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 1.175,00 2336 Ch. 0000062 NF 001171 / 001172 , 08/03/2010.2010/001027 514 0325 781 Paulo Henrique Grego 200,00 2278 Ch. 0927827 Ref. ao adiantamento de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/000976 352 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/000977 353 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 820,61 2279 2010/000978 335 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 82,58 4182 2010/000979 327 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do Página 98 36,93 2315 Folha: 111 despesas de viagens do Funcionario Publico Municipal: Paulo Henrique Grego, do Setor de Financas, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0001062 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/03/2010.Ch. 0001062 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/03/2010.Ch. 0900292 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/03/2010.Ch. 0000309 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/03/2010.Total do Dia : 4.081,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2010 2010/000995 950 0309 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 8,00 2304 Ch. 0311869 NF 000920 , 08/03/2010.2010/000990 971 307 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 45,50 2278 Ch. 0927829 NF 009600 , 04/03/2010.2010/000703 1075 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11.989,24 2278 Ch. 0927828 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.0001/001001 944 314 821 Luiz Perna Junior 145,00 Subempenho 2306 Ch. 0312184 NF 000.021.076 , 05/03/2010.0001/001002 640 0314 821 Luiz Perna Junior 1.711,10 Subempenho 4182 Ch. 0900293 NF 000.021.078 , 05/03/2010.-, 0001/001003 648 314 821 Luiz Perna Junior 637,00 Subempenho 2279 Ch. 0001064 NF 000. 021.075 , 05/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 112 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 14.535,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2010 2010/001039 527 0329 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 110,00 4182 Ch. 0900318 NF 096 , 10/03/2010.2010/001019 268 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 564,07 2278 Ch. 0927836 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.2010/001020 536 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 187,02 2278 Ch. 0927836 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.2010/001021 1062 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 478,01 2304 Ch. 0311874 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.2010/001022 1077 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10,76 2278 Ch. 0927836 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.Página 99 2010/001023 1066 323 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 644,40 4182 2010/001024 1072 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 2278 79,35 0001/000768 221 0260 126 Cristalia Produtos Quimicos e 139,24 2010/001033 989 0332 702 Cristino Parente @ Cia Ltda.EP 546,00 4182 2010/001005 160 316 110 Emerson carlos Peronti - EPP 89,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Ch. 0900319 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927836 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 24/03/2010.Ch. 0005290 NF 0229751 , 22/02/2010.Ch. 0900295 NF 010658 , 09/03/2010.Ch. 0005286 NF 061418 , 09/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 113 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.03.2010 2010/001006 95 0316 Credor Valor 110 Emerson carlos Peronti - EPP Contrap. Historico 28,00 2300 2010/000984 272 03 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2278 2010/000985 267 03 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.700,00 2278 2010/000705 280 0180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 331,88 2278 2010/000732 513 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 553,14 2278 2010/001028 939 328 425,00 2290 2010/000710 952 236 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 120,00 4182 2010/000711 527 236 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 90,00 4182 2010/001038 989 0330 732 Marcos Antonio Ceneda 55,00 4182 2010/001004 518 0315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 80,00 2306 2010/001034 527 0315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 200,00 4182 69 Luiz Carlos Rivieira - ME Página 100 Ch. 0850290 NF 061417 , 09/03/2010.Ch. 0927835 NF 054894 , 01/03/2010.Ch. 0927835 NF 054893 , 01/03/2010.Ch. 0927832 FATURA No 127482 , 18/02/2010.Ch. 0927832 FATURA No 128219 , 19/02/2010.Ch. 0005287 NF 1151 , 10/03/2010.Ch. 0900320 NF 034451 , 19/02/2010.Ch. 0900320 NF 034451 , 19/02/2010.Ch. 0900317 NF 000062 , 10/03/2010.Ch. 0312185 NF 093 , 09/03/2010.Ch. 0900296 NF 094 , 09/03/2010.- 2010/000829 538 0276 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 643 Rede Recapex Pneus Ltda 375,67 2278 2010/000751 963 0192 770 Risc Tech Informatica Ltda 515,00 2278 2010/000769 1217 0192 770 Risc Tech Informatica Ltda 980,00 2278 2010/000770 511 0192 770 Risc Tech Informatica Ltda 30,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0927837 NF 014689 , 01/03/2010.Ch. 0927834 NF 029164 , 22/02/2010.Ch. 0927833 NF 029191 , 24/02/2010.Ch. 0927833 NF 029191 , 24/02/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 114 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.03.2010 2010/000811 1219 192 2010/000812 513 0192 Credor Valor Contrap. Historico 770 Risc Tech Informatica Ltda 1.406,00 2278 770 Risc Tech Informatica Ltda 30,00 2278 2010/000820 1226 274 770 Risc Tech Informatica Ltda 249,41 2300 2010/000820 1226 274 770 Risc Tech Informatica Ltda 209,59 2279 2010/000820 1226 274 770 Risc Tech Informatica Ltda 459,00 2300 2010/000820 2010/001051 1226 274 394 0342 770 Risc Tech Informatica Ltda 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 459,00- Estorno 338,06 2300 2278 2010/001052 389 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 396,88 2278 2010/001053 361 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 244,09 2278 2010/001054 375 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 317,09 3352 2010/001055 378 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 98,77 2278 Página 101 Ch. 0927834 NF 029278 , 01/03/2010.Ch. 0927833 NF 0292278 , 01/03/2010.Ch. 0850289 NF 029277 , 01/03/2010.Ch. 0001065 NF 029277 , 01/03/2010.Ch. 0850289 NF 029277 , 01/03/2010.Canc. Ch. 0850289 Ch. 0927830 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927830 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927830 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0140993 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927830 Ref. ao pagamento a Telefonica, com RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001056 363 342 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 550,93 Relacao de Pagamentos 2306 vencimento em 18/03/2010.Ch. 0312186 Ref. ao pagamento a Telefonica, com 31 de Dezembro de 2010 2010/001057 270 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 573,70 2278 2010/001058 383 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 496,10 2278 2010/001059 364 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 165,43 2315 2010/001060 372 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 873,69 4182 2010/001061 390 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 634,03 2278 2010/001062 365 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.420,37 4179 Folha: 115 vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0000310 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0900294 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0927831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0850089 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.- Total do Dia : 20.385,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2010 2010/000988 942 0306 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 380,00 2282 Ch. 0003140 NF 007229 , 04/03/2010.2010/000989 959 0306 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 665,00 2282 Ch. 0003140 NF 007228 , 04/03/2010.2010/001045 1218 0337 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 120,00 2282 Ch. 0003143 NF 120 , 11/03/2010.0001/001032 1220 0331 568 Lojas Colombo S/A 1.998,00 Subempenho 2282 Ch. 0003142 NF 001187 , 09/03/2010.2010/001017 632 0320 138 Luciano Sergio Pietro 14,00 2282 Ch. 0003141 NF 066161 , 08/03/2010.- Página 102 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 116 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.03.2010 0001/000973 1256 301 0001/000973 1256 301 0001/000973 1256 301 0001/000973 1256 301 0001/000973 0001/000973 1256 301 1256 301 Credor Valor Contrap. Historico 654 MC Construtora e Topografia Lt 654 MC Construtora e Topografia Lt 654 MC Construtora e Topografia Lt 525,74 700,98 7.086,12 Subempenho Subempenho Subempenho 3 5 2290 654 MC Construtora e Topografia Lt 21.307,89 Subempenho 4232 Receita Receita PAGTO NF. No DE 15/03/2010 PAGTO NF. No DE 15/03/2010 2522 2522 654 MC Construtora e Topografia Lt 578,31 Subempenho 489 654 MC Construtora e Topografia Lt 4.850,00 Subempenho 494 Total do Dia : 38.226,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2010 2010/001030 538 0329 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 45,00 2279 Ch. 0001068 NF 097 , 10/03/2010.2010/001068 555 344 27 Folha de Pagamento 849,48 2290 Ch. 0005293 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Umberto Sorregotti Neto, do Setor de Administracao.(Banco Nossa Caixia S.A.) 2010/001069 551 344 27 Folha de Pagamento 415,61 2306 Ch. 0312187 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Gisele Oliveira do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001069 551 344 27 Folha de Pagamento 515,34 2306 Ch. 0312188 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, do Funcionario Publico Municipal: Luciano Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Colucci, Página 103 do 117 Setor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001070 568 344 27 Folha de Pagamento 630,42 2290 2010/001071 565 0344 27 Folha de Pagamento 692,97 3352 2010/001072 564 344 27 Folha de Pagamento 800,07 3352 2010/000588 516 210 730 Jorge Luiz Abranchez 2010/001075 516 346 730 Jorge Luiz Abranchez Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27,22- Estorno 150,00 Relacao de Pagamentos 2281 2278 do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0005294 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Frederico Cabrera, do Setor de Limpeza Publica, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0140994 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Jose Vergilio do Setor do FUNDEB, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0140995 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, da Funcionaria Publica Municipal: Erica Gregorio Romero do Setor do FUNDEB, no Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Devolucao de numerarios Ch. 0927838 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor da Agricultura e Meio Ambiente: Jorge Luiz Abranchez, no Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 118 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.03.2010 2010/001073 545 345 Credor Valor 823 Juliana de Almeida Prado 220,00 Página 104 Contrap. Historico 2279 Ch. 0001067 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001074 545 345 823 Juliana de Almeida Prado 440,00 2279 2010/001031 997 330 732 Marcos Antonio Ceneda 189,00 2279 0002/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2010/001063 270 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.143,79 2279 2010/001064 364 342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 137,72 2315 2010/001065 372 0342 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 199,44 4182 Subempenho 2279 Ref. a consulta psiquiatra do meno Maike Ferreira da Silva, conforme Acao Judicial anexo.Ch. 0001067 Ref. a consulta psiquiatra dos menores Sidney Tony Calciolari e Jhony Carlos Calciolari, conforme acao judicial anexo.Ch. 0001069 NF 000060 , 10/03/2010.Ch. 0001066 NF 001230 , 05/03/2010.Ch. 0001070 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0000311 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/03/2010.Ch. 0900321 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/03/2010.- Total do Dia : 7.508,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2010 2010/001042 518 0329 582 ALaide Graci Antonelli Ceneda 40,00 2306 Ch. 0312190 NF 098 , 10/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 119 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.03.2010 2010/000645 512 227 Credor 4 Benedito Aparecido Finhana Valor 96,43- Estorno Contrap. Historico 2281 2010/001047 624 0339 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 732,00 2279 2010/001049 538 0339 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 60,00 2279 2010/001046 516 0338 308 Carlos Eduardo Penteado Braga Página 105 800,00 2279 Devolucao de numerarios Ch. 0001072 NF 000067 , 11/03/2010.Ch. 0001074 NF 289 / 290 , 11/03/2010.Ch. 0001071 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001066 511 0343 2010/001067 533 323 2010/001048 70 Centro de Int. Empresa Escola 270,00 2279 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11,78 2279 538 0340 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 88,00 2279 2010/001050 538 341 812 Laercio Mekaru de Vita-ME 167,00 2279 2010/000538 545 195 12 Lavise B. Buzza Fantini 243,38- Estorno 2278 2010/001043 982 0335 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 2010/001036 989 0330 2010/001041 2010/001040 2.206,00 2315 732 Marcos Antonio Ceneda 160,00 4182 944 0330 732 Marcos Antonio Ceneda 115,00 2306 696 0334 705 Marka Servicos e Comercio de M 750,00 2336 NF 250 , 11/03/2010.Ch. 0001076 FATURA.Ch. 0001077 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 22/03/2010.Ch. 0001073 NF 002666 , 11/03/2010.Ch. 0001075 NF 000003 , 08/03/2010.devolucao de numerarios Ch. 0000312 NF 1148 , 10/03/2010.Ch. 0900322 NF 000064 , 10/03/2010.Ch. 0312189 NF 000059 , 10/03/2010.Ch. 0000063 NF 000490 , 11/03/2010.- Total do Dia : 5.059,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.03.2010 2010/001097 963 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2290 Ch. 0005296 NF 000910 , 12/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 120 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.03.2010 2010/001192 514 388 2010/001192 514 388 2010/001192 514 388 2010/001192 514 388 2010/001192 514 388 2010/001191 514 387 2010/001191 514 387 2010/001190 514 386 2010/001193 514 389 2010/001193 514 389 2010/001196 514 389 2010/001103 1002 0350 2010/001109 545 0358 Credor 47 47 47 47 47 66 66 35 29 29 29 528 Valor Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco Nossa Caixa S/A Banco Nossa Caixa S/A Banco Santander Brasil S.A. Caixa Economica Federal Caixa Economica Federal Caixa Economica Federal Economicar Auto Pecas Ltda - M 12 Lavise B. Buzza Fantini Página 106 Contrap. Historico 8,71 2,00 17,76 110,84 18,90 2.017,15 47,00 193,83 28,50 9,79 527,32 155,04 2304 2297 2282 2306 3354 2291 2290 2278 4177 4182 2287 2290 1.000,00 2278 tarifa mes 02/2010 Ch. 0005297 NF 6468 , 12/03/2010.Ch. 0927839 Ref. ao adiantamento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001077 353 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2290 2010/001078 338 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 76,17 3352 2010/001079 346 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 54,37 2290 2010/001080 326 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos Sociais: Lavise B. Buzza Fantini, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0005295 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.Ch. 0140996 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.Ch. 0005295 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.Ch. 0312191 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 121 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.03.2010 2010/001081 335 302 Credor Valor Contrap. Historico 40 SABESP - Cia de San. Basico do 210,87 4182 2010/001082 271 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2290 2010/001083 328 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.146,82 2328 2010/001084 341 302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 250,28 2290 Ch. 0900323 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/04/2010.Ch. 0005295 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.Ch. 0850428 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.Ch. 0005295 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/03/2010.- Total do Dia : 5.998,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2010 2010/001013 533 319 178 Anatel -Agencia Nacional de Te 275,00 2290 Ch. 0005299 Ref. a taxa de Página 107 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001099 939 0354 2010/001110 79 359 2010/001111 1253 050 2010/001112 1249 050 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001113 1253 050 2010/001128 514 366 2010/001016 1080 056 2010/001089 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2290 9 Associacao da Crianca de Doura 52.500,00 2306 47 Banco do Brasil 321,09 2282 47 Banco do Brasil 4.958,16 2282 Relacao de Pagamentos retransmissao de TV, no ano de 2009.Ch. 0005301 NF 000911 , 12/03/2010.Ch. 0312192 Ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de Subvencao Social.debito PASEP NO DIA 19/03/2010 - PELO BANCO DO BRASIL CO TA DO FPM debito INSS NO DIA 19/03/2010 - PELO BANCO DO BRASIL CO TA DO FPM - 31 de Dezembro de 2010 47 Banco do Brasil 45,35 2284 1.180,00 2278 1 CPFL - Companhia Paulista de F 387,73 2290 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 127,06 2290 2010/001090 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 2.350,05 2290 2010/000789 513 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 331,88 2290 2010/000790 513 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 331,88 2290 2010/000934 513 180 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2290 2010/001076 945 0328 220,00 2315 312 Benedito Antonio Baptista 69 Luiz Carlos Rivieira - ME Página 108 Folha: 122 PARCELAMENTO DE DIVIDA DEBITO PASEP NO DIA 22/03/2010 - PELO BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL Ch. 0927840 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Financas: Benedito Antonio Baptista, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0005300 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 30/03/2010.Ch. 0005302 NF 3001 , 11/03/2010.Ch. 0005302 NF 3002 , 12/03/2010.Ch. 0005303 FATURA No 129196 , 24/02/2010.Ch. 0005303 FATURA No 129533 , 24/02/2010.Ch. 0005303 FATURA No 131663 , 02/03/2010.Ch. 0000313 NF 1155 , 10/03/2010.- 2010/000961 527 295 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 144 Uniao Dirig Mun Educ SP - UNDI 375,00 4182 Ch. 0900324 Ref. a prestacao de servicos com a anuidade de 2010 na Uniao do Dirigentes Municipais (UNDIME).- Total do Dia : 63.565,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2010 2010/001114 1310 0303 27 Folha de Pagamento 3.134,17 2290 Ch. 0005304 Ref. ao pagamento das Ferias do Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001115 550 0303 27 Folha de Pagamento 1.495,15 2306 2010/001115 550 0303 27 Folha de Pagamento 900,50 2306 2010/001115 550 0303 27 Folha de Pagamento 895,13 2306 Folha: 123 Diretor Juridico: Benedito Ap. Finhana, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312193 Ref. ao pagamento das Ferias do Funcionario Publico Municipal: Edivaldo T. Aquino do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312194 Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Elizangela Ap. Garcia do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312195 Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Vanessa Gomes Guanho do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S.A.) Total do Dia : 6.424,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2010 2010/001135 540 0369 114 Agenor Roberto Domiciano de So 15,00 2282 Ch. 0003144 NF 1198 , Página 109 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001096 952 0354 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 Relacao de Pagamentos 4182 17/03/2010.Ch. 0900328 NF 000912 , 12/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 124 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.03.2010 2010/001098 945 0354 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 64,00 2315 2010/001100 513 355 113 Antonio Magri 4,45 2290 2010/001100 2010/001101 513 355 533 0355 113 Antonio Magri 113 Antonio Magri 0,55 13,35 5 2290 2010/001101 2010/001102 533 0355 518 0355 113 Antonio Magri 113 Antonio Magri 1,65 13,35 5 2306 2010/001102 2010/001157 518 0355 1086 0323 113 Antonio Magri 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1,65 131,24 5 2282 2010/001086 959 348 189 Dourado Madeiras Tratadas Ltda 1.525,00 2290 2010/001091 997 0350 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 472,66 2290 2010/001087 942 0349 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 572,25 2290 2010/001085 952 347 824 Edson Luis Brancagliao e Cia L 1.280,00 4182 2010/001121 1255 363 404 Ez - Lite Comercio de Sinaliza 5.690,00 2289 2010/001094 945 0353 677 Fernando Sergio Brando - ME 188,70 2315 2010/001095 874 0353 677 Fernando Sergio Brando - ME 714,00 4182 2010/001092 952 0351 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 14,00 4182 Página 110 Ch. 0000315 NF 000913 , 12/03/2010.Ch. 0005309 NF 1099 , 12/03/2010.Receita Ch. 0005309 NF 1100 , 12/03/2010.Receita Ch. 0312197 NF 1102 , 12/03/2010.Receita Ch. 0003147 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 21/03/2010.Ch. 0005306 NF 000213 , 11/03/2010.Ch. 0005308 NF 6467 , 12/03/2010.Ch. 0005307 NF 000063 , 11/03/2010.Ch. 0900325 NF 003652 , 11/03/2010.Ch. 0850039 NF 001977 , 16/03/2010.Ch. 0000314 NF 001069 , 12/03/2010.Ch. 0900327 NF 001068 , 12/03/2010.Ch. 0900326 NF 008261 , 12/03/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 125 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.03.2010 0003/000693 513 0238 Credor Valor Contrap. Historico 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2290 720,01 Subempenho 2302 0001/000775 964 0262 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 2010/001108 527 0357 138 Luciano Sergio Pietro 0001/000776 964 0263 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 437,17 2010/001143 939 0373 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2282 2010/001137 971 0370 153 Mario Sergio Spinazola Sao Car 195,00 2282 2010/001104 527 0356 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 145,00 4182 2010/001105 545 0356 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 20,00 2290 2010/001106 981 0356 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 70,00 2306 2010/001107 989 0356 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 135,98 4182 0001/001044 520 0336 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 40,00 4182 Subempenho Subempenho 2302 2328 Ch. 0005305 NF 008869 , 22/03/2010.Ch. 0000217 NF 014465 , 24/02/2010.Ch. 0900329 NF 066164 , 15/03/2010.Ch. 0000218 NF 005717 , 24/02/2010.Ch. 0003146 NF 000062 , 18/03/2010.Ch. 0003145 NF 001546 , 17/03/2010.Ch. 0900330 NF 1212 , 15/03/2010.Ch. 0005310 NF 1213 , 15/03/2010.Ch. 0312196 NF 000374 , 15/03/2010.Ch. 0900330 NF 000375 , 15/03/2010.Ch. 0850429 Nota de Debito No 301 , 11/03/2010.- Total do Dia : 13.204,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2010 0003/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2282 Ch. 0003148 RPA No 15 , 11/03/2010.0003/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/000749 549 0250 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 14,74- Estorno 2281 Devolucao de numerarios 2010/001179 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850045 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Mes Página 111 Folha: de Janeiro 126 de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001181 216 078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 2010/001195 216 078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 2010/001178 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 2010/001180 216 0216 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 2010/001194 216 77 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 2010/001164 946 0378 45 Distribuidora Morauky Ltda 390,91 2328 2010/001163 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 445,26 2282 2010/001168 939 0351 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 84,00 2282 2010/001160 944 0362 667 S F Audio Video e Informatica 123,80 2306 2010, recurso FNDS.Ch. 0000186 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000187 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0850045 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010 recurso FNDS.Ch. 0000188 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0000189 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0850430 NF 008546 , 19/03/2010.Ch. 0003149 NF 3003 , 17/03/2010.Ch. 0003150 NF 008292 , 19/03/2010.Ch. 0312198 NF 048612 , 17/03/2010.- Total do Dia : 9.771,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2010 2010/001133 527 0369 114 Agenor Roberto Domiciano de So 87,00 4182 Ch. 0900331 NF 1199 , 17/03/2010.2010/001134 538 0369 114 Agenor Roberto Domiciano de So 385,00 2290 Ch. 0005122 NF 1201 / 1202 , 17/03/2010.2010/001136 545 0369 114 Agenor Roberto Domiciano de So 30,00 2290 Ch. 0005122 NF 1203 , 17/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 127 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.03.2010 2010/001122 942 0354 Credor Valor 48 Andre Braga Cardoso dos Santos Página 112 16,00 Contrap. Historico 2290 Ch. 0005113 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001125 959 0365 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 402,80 2290 2010/001126 160 0365 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 29,50 2290 2010/001142 2010/001129 968 0299 939 0367 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 637,20 91,17 2304 2290 2010/001130 823 0367 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 38,55 2290 2010/001131 833 0367 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 27,30 2304 2010/001166 952 0367 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 420,00 4182 2010/001169 959 0380 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 1.253,93 2290 2010/001170 969 0380 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 80,83 2290 2010/001171 971 0380 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 81,90 2290 2010/001123 160 0316 110 Emerson carlos Peronti - EPP 33,00 2290 2010/001203 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 000915 , 16/03/2010.Ch. 0005119 NF 007530 , 17/03/2010.Ch. 0005119 NF 007530 , 17/03/2010.Ch. 0311876 Ch. 0005121 NF 241733 , 17/03/2010.Ch. 0005121 NF 241732 , 17/03/2010.Ch. 0311875 NF 241731 , 17/03/2010.Ch. 0900334 NF 241816 , 19/03/2010.Ch. 0005123 NF 00001801 / 00001797 , 20/03/2010.Ch. 0005123 NF 00001799 , 20/03/2010.Ch. 0005123 NF 00001798 , 20/03/2010.Ch. 0005114 NF 061724 , 17/03/2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, 31 de Dezembro de 2010 2010/001204 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2279 2010/001205 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 Página 113 Folha: 128 relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001206 521 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/001207 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.800,00 2306 2010/001208 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0312199 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0312199 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municpais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 129 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.03.2010 2010/001209 538 081 2010/001210 540 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 Página 114 Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001211 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 2010/001213 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/001214 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 2010/001215 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2279 2010/001216 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2279 2010/001217 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2279 Página 115 Folha: 130 Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001218 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2279 2010/001219 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 2010/001220 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2279 2010/001221 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 2304 2010/001222 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 6.240,00 2304 Página 116 Folha: 131 do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001078 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0311877 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0311877 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municpais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001223 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 3.480,00 Relacao de Pagamentos 3352 Educacao 25%, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0140997 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 132 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.03.2010 2010/001224 531 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/001225 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/001117 221 0360 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 1.740,00 2290 2010/001140 519 0372 158 Jose Antonio Scopin - ME 3.256,00 2315 2010/001141 513 0372 158 Jose Antonio Scopin - ME 1.740,00 2290 2010/001165 527 0379 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 4182 2010/001173 959 0381 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 2.398,90 2290 Página 117 Ch. 0140997 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0140997 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005111 NF 000244 / 000246 / 000247 , 15/03/2010.Ch. 0000316 NF 00399 , 11/03/2010.Ch. 0005116 NF 00398 , 18/03/2010.Ch. 0900333 NF 066187 , 19/03/2010.Ch. 0005118 NF 310 / 311 , 19/03/2010.- 2010/001144 527 0374 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 560,00 4182 2010/001138 697 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 4227 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7.409,70 Relacao de Pagamentos Ch. 0900332 NF 095 , 19/03/2010.Ch. 0850024 NF 000000929 / 000000932 , 17/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 133 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.03.2010 2010/001118 545 0361 2010/001116 967 0253 Credor 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 156 Patricia Aparecida dos Santos Valor Contrap. Historico 300,00 1.012,00 2290 2336 2010/001172 695 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 822,50 2290 2010/001120 937 0362 667 S F Audio Video e Informatica 130,00 2290 2010/001127 937 0362 667 S F Audio Video e Informatica 100,00 2290 2010/001139 963 0362 667 S F Audio Video e Informatica 61,90 2290 2010/001124 624 0364 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 280,64 2290 2010/001145 1226 0375 1.080,00 2300 2010/001174 952 0382 315,53 4182 79 Sonia Regina Faradezo Regolao 595 Supermercados Tiba Ltda Ch. 0005112 Ch. 0000064 NF 001174 , 15/03/2010.Ch. 0005117 NF 001173 , 22/03/2010.Ch. 0005120 NF 048573 , 16/03/2010.Ch. 0005120 NF 048613 , 17/03/2010.Ch. 0005120 NF 048614 , 17/03/2010.Ch. 0005115 NF 178705 / 178712 , 17/03/2010.Ch. 0850291 NF 000186 , 19/03/2010.Ch. 0900335 NF 000354 , 19/03/2010.- Total do Dia : 58.586,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2010 2010/000987 221 0305 175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 537,60 2290 Ch. 0005124 NF 000.011.987 , 05/03/2010.2010/001008 1220 318 822 Carlos Augusto Ortigosa-ME 2.780,00 2290 Ch. 0005127 NF 002913 , 09/03/2010.2010/001009 514 318 822 Carlos Augusto Ortigosa-ME 60,00 2290 Ch. 0005127 NF 002913 , 09/03/2010.2010/001197 1225 0390 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 225,00 2328 Ch. 0850431 NF 014326 , 24/03/2010.2010/001146 1055 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,77 2290 Ch. 0005140 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Página 118 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 134 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.03.2010 2010/001147 1058 0323 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 256,41 2315 2010/001148 1059 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 527,52 4179 2010/001149 1062 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 17,88 2304 2010/001150 1064 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 180,96 2304 2010/001151 1066 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 812,54 4182 2010/001152 1072 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 606,89 2290 2010/001153 1075 323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 12.004,73 2290 2010/001155 1084 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,77 2290 2010/001156 1085 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 676,63 2290 Página 119 Ch. 0000317 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0850090 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0311880 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0311880 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0900336 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005128 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005128 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005140 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005140 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 135 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.03.2010 2010/001158 1088 0323 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 825,06 2290 2010/001176 1072 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 272,82 2290 2010/001177 1057 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 629,05 2306 2010/001268 1320 0303 654,54 3352 2010/001185 939 0384 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 24,00 2290 2010/001226 514 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 1.720,00 2290 2010/000991 513 0308 857,37 2290 2010/001186 959 0385 90,00 2290 0001/001161 221 0347 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.666,64 Subempenho 2290 0001/001162 221 0147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 276,16 Subempenho 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 826 Jose Luiz Perez - Me Relacao de Pagamentos Ch. 0005139 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005139 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0312200 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0141000 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Erika Aparecida dos Santos, do Setor do FUNDEB.Ch. 0005132 NF 002703 , 19/03/2010.Ch. 0005137 NF 055789 / 055791 / 055790 / 055788 , 19/03/2010.Ch. 0005125 FATURA No 133329 , 05/03/2010.Ch. 0005133 NF 000270 , 19/03/2010.Ch. 0005129 NF 16383 , 19/03/2010.Ch. 0005130 NF 16384 , 19/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 120 Contrap. Historico 136 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 29.03.2010 2010/001189 939 373 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2290 2010/001188 648 0315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 2290 2010/001262 525 0400 827 Maria Inez Boschi 400,00 2304 2010/001276 514 0406 137 MInisterio da Fazenda 403,77 2278 2010/001202 695 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 529,00 2290 2010/001007 963 317 770 Risc Tech Informatica Ltda 34,00 2290 2010/001227 355 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/001229 333 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 52,58 2304 2010/001230 335 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 665,91 4182 2010/001232 341 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 47,89 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005135 NF 000063 , 24/03/2010.Ch. 0005134 NF 000715 , 23/03/2010.Ch. 0311878 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Educacao: Maria Inez Boschi, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0927841 Ref. ao recolhimento das guias de DARF, relativo aos meses: 12/2010, 01/2010, 02/2010, 03/2010.Ch. 0005136 NF 000000981 , 24/03/2010.Ch. 0005126 NF 029405 , 09/03/2010.Ch. 0005138 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0311879 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0900337 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/04/2010.Ch. 0005138 Ref. ao pagamento a SABESP, com 31 de Dezembro de 2010 2010/001239 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 17.533,56 3352 2010/001240 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 3.345,50 3352 Página 121 Folha: 137 vencimento em 05/04/2010.Ch. 0140998 Ref. ao reembolso de despesas (salario) com professores do Estado, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0140999 Ref. ao reembolso RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001184 221 382 595 Supermercados Tiba Ltda 117,76 2290 de Despesas (obrigacoes patronais) com professores do Estado, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0005131 NF 000376 , 23/03/2010.- Total do Dia : 49.168,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2010 2010/001257 648 0399 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 937,52 2279 Ch. 0001080 NF 000926 / 000927 , 25/03/2010.2010/001281 1253 050 47 Banco do Brasil 1.065,02 2282 debito PASEP no dia 30/03/2010 - FPM 2010/001154 1077 0323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 386,23 2279 Ch. 0001079 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/04/2010.2010/001242 952 0392 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 20,50 4182 Ch. 0900338 NF 002702 , 19/03/2010.2010/001243 518 0392 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 155,75 2306 Ch. 0312201 NF 2462 , 19/03/2010.2010/001244 944 0392 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 212,00 2306 Ch. 0312201 NF 002701 , 19/03/2010.2010/001251 946 0396 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 330,00 2328 Ch. 0850432 NF 014728 , 24/03/2010.2010/001255 527 0357 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 4182 Ch. 0900340 NF 066190 , 24/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 138 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.03.2010 2010/001245 952 0381 Credor Valor Contrap. Historico 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 180,40 4182 2010/001199 525 05 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 773,50 2304 2010/001200 540 05 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 78,00 2279 2010/001201 538 05 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 455,00 2279 Total do Dia : Página 122 4.638,92 Ch. 0900339 NF 312 , 22/03/2010.Ch. 0311881 NF 7706 / 7707 / 7708 , 25/03/2010.Ch. 0001081 NF 7705 , 25/03/2010.Ch. 0001081 NF 7703 / 7704 , 25/03/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2010 2010/001256 952 0399 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 40,00 4182 Ch. 0900341 NF 000925 , 25/03/2010.2010/001387 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 1% PASEP 2010/001388 1253 050 47 Banco do Brasil 0,66 2285 1% PASEP 2010/001250 959 0380 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 186,95 2290 Ch. 0005146 NF 00001814 , 24/03/2010.0001/000366 1256 0151 638 Elide Alamino - ME 149,70 Subempenho 5 Receita 0001/000366 1256 0151 638 Elide Alamino - ME 13.879,67 Subempenho 2290 Ch. 0005142 NF 000168 , 26/03/2010.0001/000366 1256 0151 638 Elide Alamino - ME 823,35 Subempenho 489 0001/000366 1256 0151 638 Elide Alamino - ME 112,28 Subempenho 3 Receita 2010/001270 514 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 2.902,07 2290 Ch. 0005147 NF 3006 , 26/03/2010.2010/001351 1292 265 820 Instituto de Previdencia Munic 1.607,90 2306 Ch. 0312202 Ref. a 2a parcela da divida das obrigacoes patronais do Funcionario Publico Municipal: Marcos Baldavira Ferreira, do Setor do Fundo Municipal de Saude.0001/000370 1258 0154 101 Jonas Humberto Torres - ME 9.202,00 Subempenho 2315 Ch. 0000318 NF 751 , 29/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 139 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 31.03.2010 2010/001252 964 0397 Credor Valor Contrap. Historico 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 105,21 2290 2010/001252 964 0397 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 639,03 2302 2010/001252 2010/001252 964 0397 964 0397 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 639,03- Estorno 533,82 2302 2302 2010/001275 519 0405 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 1.650,00 2315 2010/001253 964 0398 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 476,97 2290 0001/001159 260 0376 825 Podio Sports Confeccoes Ltda 2010/001247 624 0394 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A Página 123 2.175,50 338,45 Subempenho 2290 2290 Ch. 0005148 NF 014727 , 24/03/2010.Ch. 0000219 NF 014727 / 014727 , 24/03/2010.Canc. Ch. 0000219 Ch. 0000219 NF 014727 , 24/03/2010.Ch. 0000319 NF 001091 , 25/03/2010.Ch. 0005149 NF 005759 , 24/03/2010.Ch. 0005143 NF 120 , 29/03/2010.Ch. 0005145 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001248 538 0394 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 120,00 2290 2010/001246 221 0221 136 Servimed Comercial Ltda 159,21 2290 NF 178871 , 24/03/2010.Ch. 0005145 NF 178871 , 24/03/2010.Ch. 0005144 NF 476938 , 23/03/2010.- Total do Dia : 34.483,54 Total do Mes : 1.103.070,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.04.2010 0003/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2290 Ch. 0005159 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, relativo ao Mes de Marco de 2010.2010/001261 945 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 44,00 2315 Ch. 0000320 NF 000925 , 25/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 140 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001264 939 0354 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2290 2010/001265 962 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 2010/001266 969 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 2010/001267 952 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 2010/001287 971 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 2010/001288 969 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2290 2010/001258 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 55,00 2304 2010/001259 525 08/2006 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 675,00 2304 2010/001260 538 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 425,00 2290 0003/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul Página 124 1.200,00 Subempenho 2290 Ch. 0005167 NF 000924 , 25/03/2010.Ch. 0005167 NF 000923 , 25/03/2010.Ch. 0005167 NF 000922 , 25/03/2010.Ch. 0900342 NF 000927 , 25/03/2010.Ch. 0005175 NF 0000929 , 29/03/2010.Ch. 0005175 NF 000930 , 29/03/2010.Ch. 0311888 NF 4904 , 25/03/2010.Ch. 0311888 NF 4903 , 25/03/2010.Ch. 0005166 NF 4902 , 25/03/2010.Ch. 0005158 Ref. a Subvencao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0002/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 200,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Social, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005161 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 141 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 0002/000515 1309 178 Credor Valor 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 Contrap. Historico Subempenho 2290 2010/001336 1265 0303 29 Caixa Economica Federal 644,33 2279 2010/001337 1266 0303 29 Caixa Economica Federal 1.038,42 2279 2010/001338 1271 0303 29 Caixa Economica Federal 437,58 2306 Página 125 Ch. 0005160 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscilla Batista Lima, relativo ao Mes de Marco de 2010, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0312204 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Marco de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 142 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001339 1269 0303 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 5.814,11 2306 2010/001340 1264 0303 29 Caixa Economica Federal 168,35 2279 2010/001341 1277 0303 29 Caixa Economica Federal 629,99 2279 2010/001342 1278 0303 29 Caixa Economica Federal 512,57 2279 Página 126 Ch. 0312204 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Marco de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 143 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001343 1285 0303 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 617,01 2279 2010/001344 1276 0303 29 Caixa Economica Federal 337,43 2279 2010/001345 1267 0303 29 Caixa Economica Federal 349,28 2279 2010/001346 1268 0303 29 Caixa Economica Federal 283,03 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 127 Folha: 144 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001347 1276 0303 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 1.403,29 2279 2010/001348 1282 0303 29 Caixa Economica Federal 638,63 2279 2010/001349 1281 0303 29 Caixa Economica Federal 852,50 2279 2010/001350 1263 0303 29 Caixa Economica Federal 595,75 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001354 1261 0303 Relacao de Pagamentos Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0001085 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento de Governo, relativo ao Mes de Marco de 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 1.044,16 Página 128 2304 Folha: 145 2010.Ch. 0311883 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001359 1275 0303 29 Caixa Economica Federal 3.044,49 3352 2010/001362 1252 0303 29 Caixa Economica Federal 5.881,53 3352 2010/001363 1273 0303 29 Caixa Economica Federal 1.355,63 3352 2010/001182 221 0148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2290 2010/001389 514 0417 830 Danro Grafica Ltda EPP 1.440,00 2279 2010/001389 514 0417 830 Danro Grafica Ltda EPP 1.440,00- Estorno 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0141043 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0141043 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0141043 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005168 NF 000010277 , 22/03/2010.Ch. 0001086 NF 017194 , 01/04/2010.Canc. Ch. 0001086 31 de Dezembro de 2010 Folha: 146 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001175 1325 098 2010/001175 2010/001300 1325 098 1311 0303 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 2.302,80 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 222,20 10.664,09 5 2290 Página 129 Ch. 0005165 Ref. ao pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao Mes de Marco de 2010.Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais, do Setor de Administracao, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001300 2010/001300 2010/001300 2010/001300 2010/001300 2010/001300 2010/001300 2010/001301 2010/001301 2010/001301 2010/001301 2010/001301 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1312 1312 1312 1312 1312 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.055,91 705,27 312,30 35,00 157,22 277,13 107,58 252,93 791,87 637,50 303,09 11.639,30 Relacao de Pagamentos 489 2318 2319 3355 3357 4178 3 3 2318 2321 4178 2290 Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Financas, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 147 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001301 1312 0303 2010/001302 1315 0303 2010/001302 1315 0303 2010/001302 1315 0303 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Página 130 Contrap. Historico 1.675,44 149,98 665,55 489 4178 2278 2.409,37 2279 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001302 1315 0303 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 717,16 Relacao de Pagamentos 2290 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo: B.Brasil.TXT Formato: CNAB240, 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 148 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001302 1315 0303 2010/001302 1315 0303 2010/001303 550 0303 2010/001303 550 0303 2010/001303 2010/001303 2010/001303 2010/001303 550 550 550 550 0303 0303 0303 0303 Credor Valor Contrap. Historico 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 450,63 443,36 2.121,55 3.664,64 489 2318 3 2278 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 5.433,40 158,39 2.134,73 20.672,21 2318 3355 4178 2290 Página 131 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Municipal de atraves de 107/2010 de Abril de relativo ao Marco de (Banco Caixa S.A.) 2010/001303 2010/001303 2010/001304 550 0303 550 0303 1340 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 5.626,36 188,72 18.767,76 Relacao de Pagamentos 489 490 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de 31 de Dezembro de 2010 Marco 2010/001304 1340 0303 27 Folha de Pagamento 12.581,69 2279 2010/001305 2010/001305 1310 0303 1310 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 209,37 2.440,01 3 2290 2010/001305 2010/001305 2010/001306 1310 0303 1310 0303 1322 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 564,31 550,20 2.797,15 489 2318 2278 Página 132 Saude, Oficio 01 de 2010, Mes de 2010.Nossa Folha: de 149 2010.(Banco Banespa Santander S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Juridico, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha pagamento Funcionarios Publicos de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Municipais, do Setor de Rodoviario, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/001306 1322 0303 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 63,55 Relacao de Pagamentos 3355 31 de Dezembro de 2010 Folha: 150 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001306 1322 0303 2010/001306 1322 0303 2010/001306 1322 0303 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 153,00 179,94 2.141,04 4175 4178 2290 2010/001306 2010/001306 2010/001307 2010/001307 2010/001307 1322 1322 1323 1323 1323 0303 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 662,32 374,62 747,31 160,38 3.340,35 489 2318 2318 4178 2278 2010/001307 2010/001308 2010/001308 2010/001308 2010/001308 1323 1330 1330 1330 1330 0303 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 525,19 271,80 297,24 62,02 7.504,94 489 2318 4178 3 2278 Página 133 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Rodoviario, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha pagamento Funcionarios de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais, do Setor de Esportes, atraves de Oficio Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 151 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/001308 2010/001309 2010/001309 2010/001309 2010/001309 2010/001309 1330 1321 1321 1321 1321 1321 0303 0303 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 938,03 114,62 337,43 648,81 7,00 2.946,25 489 4178 489 2318 3355 2278 2010/001310 2010/001310 2010/001310 2010/001310 1313 1313 1313 1313 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 591,11 81,55 97,75 2.824,82 489 4178 3 2278 2010/001311 2010/001311 2010/001311 1314 0303 1314 0303 1314 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 187,79 50,88 4.469,42 4178 3 2278 Página 134 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Agricultura, atraves de Oficio RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 152 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) 2010/001311 2010/001311 2010/001312 2010/001312 2010/001312 2010/001312 2010/001312 2010/001312 1314 1314 1321 1321 1321 1321 1321 1321 2010/001312 2010/001312 2010/001313 2010/001313 2010/001313 2010/001313 2010/001314 2010/001314 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 552,16 173,27 728,34 64,89 167,41 388,57 214,20 19.279,97 489 2318 4178 3 3355 3357 3361 2278 1321 0303 1321 0303 1327 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.160,18 1.692,24 6.633,10 489 2318 2278 1327 1327 1327 1326 1326 27 27 27 27 27 651,75 455,67 243,06 62,02 10.033,78 489 2318 4178 3 2279 0303 0303 0303 0303 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Merenda Escolar, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha pagamento Funcionarios Publicos Municipais, 31 de Dezembro de 2010 Página 135 Folha: de dos do 153 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Setor de Servicos Sociais, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/001314 2010/001314 2010/001314 2010/001314 1326 1326 1326 1326 2010/001314 2010/001315 2010/001315 2010/001315 2010/001316 2010/001316 0303 0303 0303 0303 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 922,67 279,92 389,48 282,37 2318 3357 4178 2278 1326 0303 1309 0303 1309 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.409,59 1.899,72 9.811,60 489 3 2279 1309 0303 1309 0303 1309 0303 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 719,07 101,47 182,26 489 3 3355 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Servicos Sociais, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Banespa S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001316 1309 0303 2010/001316 1309 0303 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 252,48 396,54 Página 136 Contrap. Historico 3357 4178 154 2010/001316 1309 0303 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 9.430,06 2279 2010/001316 2010/001316 2010/001317 2010/001317 2010/001317 2010/001317 1309 1309 1324 1324 1324 1324 27 27 27 27 27 27 2010/001317 2010/001352 1324 0303 1260 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001352 1260 0303 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.378,71 1.180,03 300,00 81,55 29,91 1.787,88 489 2318 2318 4178 3 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 271,82 5.231,65 489 2278 Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Departamento do Governo, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, do Setor de Urbanismo, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha pagamento Docentes, Dirigentes Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 2.359,25 Página 137 2279 Folha: de dos e 155 Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/001352 2010/001352 2010/001352 2010/001352 1260 1260 1260 1260 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 184,80 444,45 83,38 2.899,95 3357 4178 3 2290 2010/001352 2010/001352 2010/001355 2010/001355 2010/001355 1260 1260 1320 1320 1320 0303 0303 0303 0303 0303 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.449,48 1.074,09 1.154,23 4.370,68 280,50 489 2318 4178 2318 2320 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 156 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001355 1320 0303 2010/001355 1320 0303 2010/001355 2010/001358 2010/001358 1320 0303 1319 0303 1319 0303 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 441,73 27.653,61 3357 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 3.068,84 372,62 41.726,94 489 3 2278 Página 138 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001358 1319 0303 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 9.450,21 Relacao de Pagamentos 2279 pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 108/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 (Banco S/A) 2010/001358 2010/001358 2010/001358 2010/001358 1319 1319 1319 1319 0303 0303 0303 0303 2010/001358 2010/001364 1319 0303 1317 0303 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 3.372,62 449,41 1.513,24 6.269,10 2318 3357 4178 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.822,90 13.734,02 489 2279 Página 139 Folha: do 157 Brasil Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 107/2010 de 01 de Abril de 2010, relativo ao Mes de Marco de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: A:B.Brasil.TXT, Formato: CNAB240, de 01 de Abril de 2010, relativo ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Mes de Marco de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/001364 2010/001364 2010/001364 2010/001364 2010/001321 1317 1317 1317 1317 1292 0303 0303 0303 0303 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 820 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Instituto de Previdencia Munic 1.515,23 1.316,46 21,84 358,80 377,44 Relacao de Pagamentos 489 2318 3357 4178 2279 Ch. 0001084 Ref. ao recolhimento de IPREM, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal da Saude, no Mes de Marco de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 158 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001271 513 0403 Credor Valor Contrap. Historico 763 Jose Carlos Gatti 313,20 2290 2010/001271 2010/001271 2010/001272 513 0403 513 0403 511 0403 763 Jose Carlos Gatti 763 Jose Carlos Gatti 763 Jose Carlos Gatti 39,60 7,20 278,40 489 5 2290 2010/001272 2010/001272 2010/001014 511 0403 511 0403 547 59 763 Jose Carlos Gatti 763 Jose Carlos Gatti 650 Jose Carlos Rodrigues 35,20 6,40 720,00 489 5 2290 2010/001284 538 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 60,00 2290 300,00 2290 2010/001015 1312 055 783 Keoma Rodrigues Página 140 Ch. 0005169 NF 040 , 26/03/2010.Receita Ch. 0005171 NF 039 , 26/03/2010.Receita Ch. 0005162 Ref. ao aluguel de um imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, Miltes Bueno, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005174 NF 067 , 26/03/2010.Ch. 0005163 Ref. ao pagamento do Estagiario (CIEE): Keoma Rodrigues, relativo ao Mes de Marco de 2010, do Setor de Financas.- 0002/000573 518 209 2010/001025 959 324 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 Subempenho 760 Peccioli - Ferragens e Materia Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 586,00 Relacao de Pagamentos 2306 2290 Ch. 0312206 Ref. a locacao de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005164 NF 100.964 , 10/03/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 159 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.04.2010 2010/001026 937 324 Credor Valor Contrap. Historico 760 Peccioli - Ferragens e Materia 1.003,20 2290 2010/001035 989 333 760 Peccioli - Ferragens e Materia 88,46 4182 2010/001037 1229 0333 760 Peccioli - Ferragens e Materia 115,00 4182 0003/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 565,00 2010/001273 518 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 48,72 2306 2010/001274 516 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2290 Subempenho 2306 Ch. 0005164 NF 100.963 , 10/03/2010.Ch. 0900343 NF 100.965 , 10/03/2010.Ch. 0900343 NF 100.966 , 10/03/2010.Ch. 0312205 NF 00012273 , 12/03/2010.Ch. 0312207 FATURA.Ch. 0005173 FATURA.- Total do Dia : 392.753,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.04.2010 2010/001293 952 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 Ch. 0900345 NF 000926 , 25/03/2010.2010/001390 79 0359 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 Ch. 0312208 Ref. a Subvencao Social, Lei Municipal 1248 de 10 de Marco de 2010.2010/001391 79 0359 9 Associacao da Crianca de Doura 26.385,32 2306 Ch. 0312209 Ref. a Subvencao Social, Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Marco de 2010.2010/001392 79 0359 9 Associacao da Crianca de Doura 42.458,00 2306 Ch. 0312210 Ref. ao Programa Urgencia e Emergencia conforme Lei Municipal 1248 Página 141 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001029 1083 323 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1 CPFL - Companhia Paulista de F 122,23 Relacao de Pagamentos 2010/001389 514 0417 830 Danro Grafica Ltda EPP 2010/001279 221 0408 2010/001277 2290 de 10 de Marco de 2010.Ch. 0005176 Ref. ao pagamento a CPFL, com 31 de Dezembro de 2010 1.440,00 2279 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 320,00 2290 516 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 2010/001285 545 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2290 2010/001294 511 407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 60,00 2290 2010/001295 545 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 2010/001286 963 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 2.677,00 2290 2010/001278 695 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 832,50 2290 2010/001228 341 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 27,37 2290 2010/001231 357 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/001233 341 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 473,03 2290 2010/001234 353 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/001235 346 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 Página 142 Folha: 160 vencimento em 15/04/2010.Ch. 0001086 NF 017194 , 01/04/2010.Ch. 0005178 NF 000250 , 29/03/2010.Ch. 0005180 NF 062 , 26/03/2010.Ch. 0005180 NF 066 , 26/03/2010.Ch. 0005180 NF 064 , 26/03/2010.Ch. 0005180 NF 063 , 26/03/2010.Ch. 0005179 NF 000001002 / 000001001 , 27/03/2010.Ch. 0005177 NF 001175 , 29/03/2010.Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/04/2010.Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 161 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.04.2010 2010/001236 357 0302 Credor Valor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 Contrap. Historico 2290 2010/001237 335 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 599,61 4182 2010/001238 327 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 89,93 2315 2010/001296 545 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2290 2010/001297 514 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 176,31 2290 2010/001298 518 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 35,41 2306 2010/001299 527 0404 129 Terra Networks Brasil S/A 163,51 4182 Ch. 0005182 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0900344 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0000321 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/04/2010.Ch. 0005181 FATURA.Ch. 0005181 FATURA.Ch. 0312211 FATURA.Ch. 0900346 FATURA.- Total do Dia : 89.323,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.04.2010 2010/001432 514 0433 29 Caixa Economica Federal 150,00 2287 Ch. 0000113 Ref. ao pagamento do servico de Certificacao Digital do tipo A3 (Pessoa Juridica) da Prefeitura Municipal de Dourado.2010/001132 945 0368 816 D.M.R. Distribuidora M Hospita 427,00 2315 Ch. 0000322 NF 000.000.110 , 17/03/2010.2010/001386 513 0416 105 Empresa Brasileira de Correios 2.335,25 2290 Ch. 0005186 FATURA.2010/001365 514 003 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 800,00 2290 Ch. 0005184 NF 056056 , 26/03/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 143 Folha: 162 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.04.2010 2010/001374 518 0407 Credor Valor 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Contrap. Historico 50,00 2306 243,00 4182 2010/001093 989 0352 311 Juliana Maria de Souza - ME 0001/001282 514 0409 828 Netuno Informatica Ibate Ltda 3.616,77 Subempenho 2290 0001/001282 2010/001369 514 0409 952 0333 828 Netuno Informatica Ibate Ltda 760 Peccioli - Ferragens e Materia 55,08 1.558,12 Subempenho 3 4182 2010/001376 1223 0333 760 Peccioli - Ferragens e Materia 115,90 2306 2010/001375 945 0336 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 440,00 2315 2010/001397 1248 0422 390,00 2290 79 Sonia Regina Faradezo Regolao Ch. 0312212 NF 068 , 26/03/2010.Ch. 0900347 NF 001580 , 12/03/2010.Ch. 0005185 NF 000640 , 26/03/2010.Receita Ch. 0900348 NF 101.240 , 29/03/2010.Ch. 0312213 NF 101.241 , 29/03/2010.Ch. 0000323 NF 003662 , 26/03/2010.Ch. 0005187 NF 000188 , 31/03/2010.- Total do Dia : 10.181,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2010 2010/001368 952 0354 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 60,00 4182 Ch. 0900351 NF 000928 , 29/03/2010.2010/001419 513 0433 831 Cat - Comercio e Imp e Equip p 115,00 2290 Ch. 0005196 NF 021.620 , 01/04/2010.2010/001396 946 0421 201 Central - Produtos e Equipamen 2.856,61 2328 Ch. 0850433 NF 001294 / 001295 , 31/03/2010.-0 2010/001378 940 367 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 107,56 2290 Ch. 0005190 NF 242220 , 30/03/2010.2010/001167 989 0347 824 Edson Luis Brancagliao e Cia L 262,60 4182 Ch. 0900349 NF 003668 , 19/03/2010.2010/001417 1319 0303 27 Folha de Pagamento 786,73 3352 Ch. 0141048 Ref. a folha complementar do Mes de Marco de 2010, da Funcionaria Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001420 1320 0303 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 504,28 Página 144 3352 Folha: 163 Publica Municipal: Izabel Ap. Zolio do Setor do FUNDEB.Ch. 0141049 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho do Funcionario Publico RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001382 952 392 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 2010/001119 513 0308 0003/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2290 0003/000132 2010/001380 2010/001380 513 066 514 403 514 403 68 Interflash Assessoria Desenv. 763 Jose Carlos Gatti 763 Jose Carlos Gatti 20,40 6,80 295,80 Subempenho 5 5 2290 2010/001380 2010/001367 514 403 527 407 763 Jose Carlos Gatti 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 37,40 115,00 489 4182 2010/001383 989 352 311 Juliana Maria de Souza - ME 859,00 4182 2010/001379 971 381 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 116,00 2290 2010/001377 518 0315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 80,00 2306 2010/001381 527 315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 500,00 4182 0001/000532 525 0191 809 Porto Seguro Cia Seguros Gerai 2.032,30 2010/001404 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 14.942,44 2290 2010/001404 2010/001404 533 172 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 478,41 489 5 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Relacao de Pagamentos 129,00 4182 248,91 2290 Subempenho 2304 Municipal: Luciano Aparecido Freitas do Setor do FUNDEB.Ch. 0900353 NF 002727 , 30/03/2010.Ch. 0005189 FATURA No 136881 , 16/03/2010.Ch. 0005188 NF 030 , 05/04/2010.Receita Receita Ch. 0005192 NF 041 , 30/03/2010.Ch. 0900350 NF 065 , 26/3/2010.Ch. 0900354 NF 001593 , 30/03/2010.Ch. 0005191 NF 315 , 30/03/2010.Ch. 0312214 NF 097 , 30/03/2010.Ch. 0900352 NF 096 , 30/03/2010.Ch. 0311889 Ref. ao pagamento de seguro escolar do veiculo placa DJM 1199.Ch. 0005194 NF 000977 , 31/03/2010.Receita 31 de Dezembro de 2010 Folha: 164 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 26.080,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2010 2010/001402 963 0425 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 26,75 2282 Ch. 0003153 NF 002319 , 31/03/2010.2010/001399 944 0423 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 884,00 2306 Ch. 0312215 NF 000075 , 31/03/2010.2010/001400 518 0423 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2306 Ch. 0312215 NF 303 , Página 145 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001394 961 0419 2010/001448 1319 0303 2010/001398 1229 0422 2010/001409 511 0428 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 1.750,45 2282 27 Folha de Pagamento 894,61 3352 79 Sonia Regina Faradezo Regolao 190,00 4182 244,79 2282 128 Vivo S.A. 31/03/2010.Ch. 0003155 NF 009631 / 009632 / 009632 , 30/03/2010.Ch. 0141050 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Ana Claludia Marin Bernardo, relativo ao Mes de Marco de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0900355 NF 000189 , 31/03/2010.Ch. 0003154 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/04/2010.- Total do Dia : 4.030,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2010 0004/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2290 Ch. 0005202 Ref. a prestacao de servicos de cooperacao, Projeto Marcenaria Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Marco de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 165 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.04.2010 2010/001385 221 415 Credor Valor Contrap. Historico 339 Alfalagos Ltda 106,30 2290 2328 2010/001445 946 0435 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 189,50 0003/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2290 0003/000130 2010/001418 547 064 989 0432 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 60,00 230,98 Subempenho 5 4182 2010/001421 997 0432 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 2010/001466 512 0440 4 Benedito Aparecido Finhana Página 146 38,50 2290 400,00 2278 Ch. 0005318 NF 000.018.537 , 30/03/2010.Ch. 0850434 NF 001142 , 05/04/2010.Ch. 0005313 NF 202 , 05/04/2010.Receita Ch. 0900356 NF 003265 , 05/04/2010.Ch. 0005205 NF 003266 , 05/04/2010.Ch. 0927842 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001410 160 0429 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 900,00 2290 2010/001405 527 0339 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 4182 2010/001406 952 0339 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 306,00 4182 2010/001450 363 0311 2 Embratel - Empresa Brasileira 2,75 2306 2010/001451 270 0311 2 Embratel - Empresa Brasileira 3,41 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos adiantamento de despesas de viagens do Diretor Juridico: Benedito Aparecido Finhana, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0005204 NF 00344 , 01/04/2010.Ch. 0900357 NF 305 , 31/03/2010.Ch. 0900357 NF 000076 , 31/03/2010.Ch. 0312219 Ref. ao pagamento da Embratel-21, com vencimento em 15/04/2010.Ch. 0005200 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 15/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 166 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.04.2010 2010/001411 885 0430 Credor Valor Contrap. Historico 677 Fernando Sergio Brando - ME 1.036,30 2290 677 Fernando Sergio Brando - ME 83,00 2290 2010/001412 885 0430 2010/001413 1219 0337 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 120,00 2290 2010/001416 1222 0337 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 165,00 2290 2010/001318 1288 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.434,14 2282 2010/001319 1289 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.569,68 2282 2010/001320 1294 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.254,65 2282 2010/001322 1292 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 16.092,23 2282 2010/001322 2010/001322 2010/001323 1292 0303 1292 0303 1287 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 147 134,98 813,26 1.776,71 81 82 2282 Ch. 0005203 NF 001119 , 01/4/2010.Ch. 0005203 NF 001120 , 01/04/2010.Ch. 0005311 NF 121 , 01/4/2010.Ch. 0005199 NF 123 , 05/04/2010.INSS sobre a folha de pagto do mes 03/2010 INSS sobre a folha de pagto do mes 03/2010 INSS sobre a folha de pagto do mes 03/2010 INSS sobre a folha de pagto do mes 03/2010 INSS sobre a folha RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001324 1300 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.806,42 2282 2010/001325 1301 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.412,20 2282 2010/001325 2010/001326 1301 0303 1308 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 2.320,04 81 2282 2010/001326 2010/001327 1308 0303 1299 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 976,53 81 2282 2010/001328 1290 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.450,44 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 do INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes 31 de Dezembro de 2010 Folha: mes a folha do mes a folha do mes a folha do mes 167 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.04.2010 2010/001329 1291 0303 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.291,05 2282 2010/001329 2010/001330 1291 0303 1299 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 81,72 5.430,55 81 2282 2010/001330 2010/001331 1299 0303 1305 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 115,14 1.735,26 81 2282 2010/001331 2010/001332 1305 0303 1304 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 95,95 3.500,31 81 2282 2010/001332 2010/001333 1304 0303 1286 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 2.851,16 489 2282 2010/001334 1286 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.200,43 2282 2010/001335 1302 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 566,81 2282 2010/001353 1262 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.478,37 2282 2010/001353 2010/001356 1262 0303 1298 303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 76,76 8.432,23 81 2282 2010/001356 1298 303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 148 297,45 81 INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes a folha do mes a folha do mes a folha do mes 2010/001360 1252 0303 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 15.910,22 2282 2010/001360 2010/001360 2010/001361 1252 0303 1252 0303 1296 0303 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 198,93 418,68 3.763,84 81 82 2282 2010/001361 2010/001465 1296 0303 513 0439 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 123,19 135,78 81 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes INSS sobre de pagto 03/2010 a folha do mes Ch. 0005198 NF 06339 , 01/4/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 168 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.04.2010 2010/001422 648 173 Credor Valor Contrap. Historico 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.720,40 2290 2010/001423 656 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 265,65 2290 2010/001424 653 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 986,70 2290 2010/001425 653 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 781,77 2290 2010/001426 632 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 384,56 2306 2010/001427 652 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 612,26 2290 2010/001428 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.991,11 2304 2010/001429 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 227,70 2290 2010/001430 661 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 63,25 2290 2010/001431 629 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 311,19 2290 2010/001433 625 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 409,86 2290 2010/001440 638 0165 138 Luciano Sergio Pietro 3.611,56 2304 2010/001441 648 0165 138 Luciano Sergio Pietro 85,50 2290 2010/001442 632 0165 138 Luciano Sergio Pietro 3.988,14 2306 Página 149 Ch. 0005206 NF 000900 , 05/04/2010.Ch. 0005206 NF 000899 , 05/04/2010.Ch. 0005206 NF 000898 , 05/04/2010.Ch. 0005207 NF 000897 , 05/04/2010.Ch. 0312216 NF 000896 , 05/04/2010.Ch. 0005207 NF 000901 , 05/04/2010.Ch. 0311890 NF 000902 , 05/04/2010.Ch. 0005208 NF 000903 , 05/04/2010.Ch. 0005207 NF 000904 , 05/04/2010.Ch. 0005208 NF 000906 , 05/04/2010.Ch. 0005208 NF 000907 , 05/04/2010.Ch. 0311892 NF 001561 , 06/04/2010.Ch. 0005210 NF 001563 , 06/04/2010.Ch. 0312218 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001443 627 0165 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 138 Luciano Sergio Pietro 447,48 Relacao de Pagamentos 2290 NF 001560 , 06/04/2010.Ch. 0005210 NF 001562 , 06/4/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 169 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.04.2010 2010/000972 511 0300 Credor Valor 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro Contrap. Historico 705,53- Estorno 2278 2010/001434 632 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2.668,23 2306 2010/001435 630 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 776,25 2290 2010/001436 650 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.790,55 2290 2010/001437 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 7.427,16 2290 2010/001438 648 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 7.296,75 2290 2010/001439 638 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 9.139,05 2304 2010/001415 695 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 805,50 2290 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2290 Subempenho 3 2290 0003/000134 1250 068 0003/000134 2010/001444 1250 068 513 0434 64 Petras - Planej. e Assessoria 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 27,75 1.608,00 2010/001384 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 1.941,48 2290 2010/001449 353 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/001414 966 0431 74 Sonia Maria Dada - ME 580,00 2290 devolucao de numerarios Ch. 0312217 NF 000725 , 06/04/2010.Ch. 0005209 NF 000727 , 06/4/2010.Ch. 0005209 NF 000726 , 06/04/2010.Ch. 0005209 NF 000724 , 06/04/2010.Ch. 0005209 NF 000723 , 06/04/2010.Ch. 0311891 NF 000722 , 06/04/2010.Ch. 0005312 NF 001186 , 05/04/2010.Ch. 0005314 NF 000059 , 05/04/2010.Receita Ch. 0005315 NF 0071 , 01/04/2010.Ch. 0005317 NF 000.002.706 , 30/03/2010.Ch. 0005201 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/04/2010.Ch. 0005316 NF 000648 , 05/04/2010.- Total do Dia : 145.840,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.04.2010 Página 150 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 170 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.04.2010 0002/000123 515 057 Credor Valor 800,00 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 6.647,44 2304 47 Banco do Brasil 47 Banco do Brasil 66 Banco Nossa Caixa S/A 1.996,34 8.757,05 3.752,62 2282 2282 2290 48,90 2315 999,52 2279 67,50 2315 1.862,00 2290 700,00 2306 315,00 1.215,56 2282 3352 2010/001487 116 175 2010/001503 2010/001504 2010/001505 1253 050 1249 050 538 0456 2010/001395 945 0420 405 Casa Brasil Araraquara Ltda - 2010/001506 511 0457 648 Centro de Gestao de Meios de P 2010/001463 945 437 2010/001263 221 0401 347 Cirurgica Mafra Ltda 2010/001403 944 0426 250 Comercial Automotiva Ltda 2010/001493 2010/001470 511 0312 1320 0303 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Contrap. Historico 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 672 Confederacao Nacional de Munic 27 Folha de Pagamento Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Ch. 0005319 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos ciadadaos, conforme Convenio 02/2009 e Termo de Convenio 01/2009 Setor de Planejamento.Ch. 0311893 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Marco de 2010.pasep parcelamento de inss debito pro estrada mes de abril de 2010 Ch. 0000324 NF 9566 , 30/03/2010.debito radar mes de abril de 2010 Ch. 0000325 NF 014387 , 07/04/2010.Ch. 0005321 NF 154449 , 23/03/2010.Ch. 0312221 NF 199076 , 31/03/2010.mensalidade 03/2010 Ch. 0141052 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho do Funcionario Publico Municipal: Paulo Alcaide do Setor do FUNDEB.- 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 151 Folha: 171 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.04.2010 2010/001088 513 0308 Credor Valor Contrap. Historico 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 248,91 2290 2010/001187 513 0308 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 82,97 2290 2010/001254 513 0308 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 193,60 2290 2010/001241 944 0391 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 110,00 2306 7.934,01 2290 2010/001488 1253 176 137 MInisterio da Fazenda 2010/001467 352 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/001468 327 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/001469 335 0302 40 SABESP - Cia de San. Basico do 315,14 4182 2010/001198 221 0152 190,00 2290 790 Yvone Rucco EPP Ch. 0005324 FATURA No 135798 , 12/03/2010.Ch. 0005324 FATURA No 139025 , 22/03/2010.Ch. 0005324 FATURA No 139937 , 24/03/2010.Ch. 0312220 NF 034784 , 18/03/2010.Ch. 0005323 Ref. ao pagmanto do PASEP, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0005322 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/04/2010.Ch. 0000326 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/04/2010.Ch. 0900358 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/04/2010.Ch. 0005320 NF 000.001.048 , 23/03/2010.- Total do Dia : 36.322,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.04.2010 2010/001474 942 0443 663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per 2.744,25 2282 Ch. 0003157 NF 000.003.779 , 05/04/2010.2010/001472 952 0435 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 23,00 4182 Ch. 0900360 NF 001141 , 05/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 172 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.04.2010 2010/001457 538 0418 Credor Valor 141 Eco Mecanica Montagens e Servi Página 152 125,00 Contrap. Historico 2290 Ch. 0005328 NF 002690 , 06/04/2010.- 2010/001461 533 0418 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 95,00 2290 2010/001464 708 0438 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 2282 0001/001401 518 0424 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 958,00 2010/001498 221 0451 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 180,00 2282 2010/001473 547 0442 68 Interflash Assessoria Desenv. 84,90 2290 2010/001458 632 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 40,00 2306 2010/001460 648 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 2010/001481 653 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 133,00 2282 2010/001471 527 0441 832 Luciano Araujo Miranda 204,70 4182 2010/001471 2010/001452 527 0441 221 0377 832 Luciano Araujo Miranda 32 Lumar Comercio de Produtos Far 25,30 600,06 489 2290 2010/001478 527 444 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 450,00 4182 2010/001531 511 0463 649 Marcio Adriano Ferreira Pedro 1.000,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 536,75 Relacao de Pagamentos 2010/001459 648 0315 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2010/001027 2010/001489 514 0325 1230 445 781 Paulo Henrique Grego 770 Risc Tech Informatica Ltda 2010/001490 1231 445 770 Risc Tech Informatica Ltda 2010/001453 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen Subempenho 2306 Ch. 0005328 NF 002689 , 06/04/2010.Ch. 0003156 NF 000070 , 07/04/2010.Ch. 0312222 FATURA No 6426 , 16/04/2010.Ch. 0003159 NF 000251 , 07/04/2010.Ch. 0005327 NF 031 , 05/04/2010.Ch. 0312223 NF 000909 , 06/04/2010.Ch. 0005326 NF 000910 , 06/04/2010.Ch. 0003158 NF 000911 , 06/04/2010.Ch. 0900359 NF 148 , 05/04/2010.Ch. 0005329 NF 16914 / 16915 , 01/04/2010.Ch. 0900361 NF 042737 , 06/04/2010.Ch. 0927843 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, 31 de Dezembro de 2010 145,00 146,94- Estorno 5.024,00 2290 2278 3352 29.534,00 3352 2.203,50 2290 Folha: 173 relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0005325 NF 000728 , 06/04/2010.prestacao de contas Ch. 0141053 NF 029910 , 09/04/2010.Ch. 0141053 NF 029910 , 09/04/2010.Ch. 0005330 NF 000.002.719 , 05/04/2010.- Total do Dia : 43.989,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 153 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 14.04.2010 2010/001571 2010/001571 2010/001571 2010/001571 2010/001572 2010/001573 2010/001573 514 514 514 514 514 514 514 478 478 478 478 479 480 480 47 47 47 47 66 35 35 Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil Nossa Caixa S/A Santander Brasil S.A. Santander Brasil S.A. 320,60 18,90 144,97 123,21 137,00 239,38 184,84 2282 3354 2306 2304 2290 2278 4340 2010/001570 2010/001570 2010/001533 514 477 514 477 1077 0465 29 Caixa Economica Federal 29 Caixa Economica Federal 1 CPFL - Companhia Paulista de F 116,46 567,62 10,73 4177 4177 2279 2010/001534 1080 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,77 2279 2010/001535 1062 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 707,74 2304 2010/001536 1066 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.206,28 4182 2010/001537 268 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 675,91 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos debito debito debito debito debito debito debito de tarifas do mes 03/2010 debito debito Ch. 0001089 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0001089 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0311895 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0900364 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0001089 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/001538 1075 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 186,51 2279 2010/001289 105 0411 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 447,50 2304 2010/001290 122 0411 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 1.969,00 4182 2010/001512 1312 0461 27 Folha de Pagamento 762,03 2282 2010/001513 1315 0461 27 Folha de Pagamento 652,60 2306 Página 154 Folha: 174 18/04/2010.Ch. 0001089 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0311896 NF 030708 , 29/03/2010.Ch. 0900365 NF 030709 , 29/03/2010.Ch. 0003162 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, do Funcionario Publico Municipal: Fabio Valentim Carneiro, do Setor de Financas.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0312224 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001514 1330 0461 27 Folha de Pagamento 477,39 2282 2010/001515 1321 0461 27 Folha de Pagamento 373,85 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, da Funcionaria Publica Municipal: Eucineia Braga Grande, do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003162 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, da Funcionaria Publica Municipal: Maria de Fatima D. dos Santos, do Setor de Financas.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005331 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, do Funcionario Publico Municipal: Edvaldo 31 de Dezembro de 2010 2010/001516 1321 0461 27 Folha de Pagamento 454,63 2282 2010/001516 1321 0461 27 Folha de Pagamento 1.223,35 2282 2010/001517 1320 0461 27 Folha de Pagamento 792,35 3352 Página 155 Folha: 175 do Nascimento, do Setor de Agricultura.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0003160 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, do Funcionario Publico Municipal: Luiz Antonio Romero, do Setor de Servicos Urbanos.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003161 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, da Funcionaria Publica Municipal: Natalia Verrunes Tortorelli, do Setor de Servicos Urbanos.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0141055 Ref. a 1a parcela do 13o RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001517 1320 0461 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 388,16 Relacao de Pagamentos 3352 Salario/2010, dos Funcionarios Publicos Municipais: Adao Lindo de Souza e Brasilina D. F. Penedo Moraes, do Setor do FUNDEB.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0141056 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, da Funcionaria Publica Municipal: Rita de Cassia O. Camargo, do Setor do FUNDEB.(Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 176 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.04.2010 2010/001518 1319 0461 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 710,61 3352 27 Folha de Pagamento 1.031,77 2290 46,00 2279 2010/001519 1309 0461 2010/001502 939 0455 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 2010/001479 640 0407 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 101,00 4182 2010/001283 997 0410 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 298,00 2279 Página 156 Ch. 0141054 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, da Funcionaria Publica Municipal: Adriana Desajacomo, do Setor do FUNDEB.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005331 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010, do Funcionario Publico Municipal: Marcio Adriano Pedro, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0001088 NF 008340 , 08/04/2010.Ch. 0900363 NF 000908 , 06/04/2010.Ch. 0001087 NF 000.023.170 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 26/03/2010.Total do Dia : 14.404,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2010 0001/001454 221 0415 339 Alfalagos Ltda 53,70 Subempenho 2290 Ch. 0005335 NF 000.018.678 , 05/04/2010.2010/001569 549 0476 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 850,00 2278 Ch. 0927844 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Esportes: Ana Celia M. Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001590 2010/001508 1253 050 695 0299 47 Banco do Brasil 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 86,73 424,80 2289 2290 2010/001491 513 0446 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 1.069,50 2290 2010/001475 221 0437 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 57,90 2290 2010/001545 1057 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 76,40 2306 2010/001546 1084 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 36,82 2290 2010/001446 514 03 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.700,00 2290 2010/001447 272 03 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2290 2010/001511 221 0460 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 240,00 2290 2010/001249 624 0395 455 JCJR Compressores e Pecas Ltda 96,00 2290 2010/001507 948 0458 36 Labortoner Materiais Para Info 480,00 2304 2010/001510 944 0458 36 Labortoner Materiais Para Info 195,00 2306 2010/001509 946 0459 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2328 2010/001373 944 0414 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser Página 157 78,00 2306 Folha: 177 Tassinari Gurgel, no Mes de Abril de 2010.debito PASEP Ch. 0005338 NF 2760 , 03/04/2010.Ch. 0005337 NF 000.000.194 , 08/04/2010.Ch. 0005336 NF 014386 , 06/04/2010.Ch. 0312227 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005342 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005334 NF 056968 , 01/04/2010.Ch. 0005334 NF 056969 , 01/04/2010.Ch. 0005339 NF 000252 , 12/04/2010.Ch. 0005333 NF 068432 , 24/03/2010.Ch. 0311897 NF 3505 , 09/04/2010.Ch. 0312226 NF 3503 , 09/04/2010.Ch. 0850436 NF 000072 , 09/04/2010.Ch. 0312225 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001568 518 0475 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 123 Nilvia Maria Munhoz 1.500,00 Relacao de Pagamentos 2306 NF 000.008.704 , 26/03/2010.Ch. 0312228 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do 31 de Dezembro de 2010 2010/001495 952 0449 760 Peccioli - Ferragens e Materia 390,00 0003/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2010/001520 361 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 237,40 2290 2010/001521 368 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 329,94 2304 2010/001522 270 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 573,70 2290 2010/001523 394 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 442,35 2290 2010/001524 383 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 110,35 2290 2010/001525 389 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 446,07 2290 2010/001526 364 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 315,02 2315 2010/001527 365 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.064,12 4179 Página 158 4182 Subempenho 2290 Folha: 178 Setro do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0900367 NF 101.453 , 07/04/2010.Ch. 0005332 NF 001531 , 05/04/2010.Ch. 0005340 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0311898 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005340 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005340 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005341 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0005341 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0000327 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0850091 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 179 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.04.2010 2010/001528 390 0461 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 607,06 2290 2010/001529 372 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.568,68 4182 2010/001543 365 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 884,60 4179 2010/001544 372 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 249,53 4182 0003/000229 1254 100 0003/000229 0003/000229 0003/000229 1254 100 1254 100 1254 100 772 Torres e Torres Construcao e C 48.037,78 Subempenho 4182 Ch. 0005341 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0900368 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0850092 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/04/2010.Ch. 0900369 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/04/2010.Ch. 0900370 NF 185 , 12/04/2010.- 772 Torres e Torres Construcao e C 2.577,96 Subempenho 489 772 Torres e Torres Construcao e C 351,54 Subempenho 3 Receita 772 Torres e Torres Construcao e C 468,72 Subempenho 5 Receita Total do Dia : 69.792,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2010 2010/001551 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 129,10 2282 Ch. 0003164 NF 3013 , 09/04/2010.2010/001549 514 0466 237 Jose Adelino Luchesi - ME 97,00 2282 Ch. 0003165 NF 4042 , 09/04/2010.0001/001494 522 448 271 Jose Carlos Magri - ME 101,00 Subempenho 2300 Ch. 0850292 NF 000812 , 14/04/2010.2010/001407 85 0427 480 Pablos Lopes C. de Art Medico 929,20 2337 Ch. 0850045 NF 3.630 , 01/04/2010.2010/001575 270 0461 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.990,52 2282 Ch. 0003163 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 159 Folha: 180 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0001/001606 511 494 836 Tribunal Regional Eleitoral de 2010/001530 518 0462 834 Ubirajara Afonso Me 1.162,50 888,00 Subempenho 2290 2306 18/04/2010.Ch. 0005344 Ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral meses de Marco e Abril de 2010.Ch. 0312229 NF 051 , 05/04/2010.- Total do Dia : 5.297,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2010 2010/001550 963 0467 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 26,35 2282 Ch. 0003169 NF 002331 , 09/04/2010.2010/001540 546 0467 113 Antonio Magri 8,25 489 2010/001540 546 0467 113 Antonio Magri 66,75 2282 Ch. 0003167 NF 1114 , 09/04/2010.2010/001541 518 0467 113 Antonio Magri 48,95 2306 Ch. 0312230 NF 1113 , 09/04/2010.2010/001541 518 0467 113 Antonio Magri 6,05 489 2010/001552 538 0467 113 Antonio Magri 13,35 2282 Ch. 0003167 NF 1115 / 1112 , 09/04/2010.2010/001552 538 0467 113 Antonio Magri 1,65 489 2010/001559 944 0469 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 488,60 2306 Ch. 0312232 NF 000446 / 000447 , 12/04/2010.2010/001560 946 0469 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 609,80 2328 Ch. 0850438 NF 000448 , 12/04/2010.2010/001565 945 0473 327 Dimebras Comercial Hospitalar 213,00 2315 Ch. 0000330 NF 000.006.300 , 13/04/2010.2010/001566 1229 0474 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 370,60 4182 Ch. 0900372 NF 242672 , 13/04/2010.2010/001558 514 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 87,29 2282 Ch. 0003171 NF 3014 , 09/04/2010.2010/001611 1320 0461 27 Folha de Pagamento 759,39 3352 Ch. 0141057 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho do Funcionario Publico Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 181 Municipal: Marcos Adriano de Carvalho, no Mes de Abril de 2010 do Setor do FUNDEB.Página 160 0001/001561 947 0470 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 800 Hidrolab Saneamento Ambiental 95,00 Subempenho 2300 2010/001075 516 346 730 Jorge Luiz Abranchez 2278 2010/001547 944 0458 36 Labortoner Materiais Para Info 330,00 2306 2010/001548 940 0458 36 Labortoner Materiais Para Info 425,00 2282 2010/001555 963 0468 36 Labortoner Materiais Para Info 300,00 2282 2010/001556 952 0468 36 Labortoner Materiais Para Info 1.895,00 4182 2010/001557 939 0468 36 Labortoner Materiais Para Info 906,00 2282 2010/001567 624 0468 36 Labortoner Materiais Para Info 145,00 2282 2010/001539 519 0466 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 140,00 2315 0001/001366 952 0413 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 200,00 Subempenho 4182 0001/001370 952 0413 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 355,00 Subempenho 4182 0001/001371 527 0413 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 120,00 Subempenho 4182 2010/001564 961 0472 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 542,10 2282 2010/001456 511 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 45,00 2282 2010/001591 538 0488 126,18 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40 SABESP - Cia de San. Basico do 99,00- Estorno Relacao de Pagamentos Ch. 0850293 NF 002053 , 12/04/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0312231 NF 3501 , 09/04/2010.Ch. 0003172 NF 3507 , 09/04/2010.Ch. 0003173 NF 3504 , 09/04/200.Ch. 0900371 NF 3502 , 09/04/2010.Ch. 0003173 NF 3506 , 09/04/2010.Ch. 0003172 NF 3512 , 13/04/2010.Ch. 0000329 NF 001110 , 08/04/2010.Ch. 0900374 NF 034904 , 29/03/2010.Ch. 0900374 NF 034903 , 29/03/2010.Ch. 0900374 NF 034903 , 29/03/2010.Ch. 0003168 NF 319 / 320 / 321 , 12/04/2010.Ch. 0003166 NF 0000004306 , 06/04/2010.Ch. 0003174 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 182 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.04.2010 2010/001592 327 0488 2010/001593 326 0488 Credor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 40 SABESP - Cia de San. Basico do Página 161 Valor Contrap. Historico 220,28 2315 49,26 2306 Ch. 0000328 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0312233 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001594 271 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/001595 335 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 842,71 4182 2010/001596 328 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.439,41 4179 2010/001597 331 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 599,61 2304 2010/001598 353 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 60,88 2282 2010/001599 341 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 296,05 2282 2010/001553 950 0468 75 Souza & Veiga Materiais Para C 170,70 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0003174 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0900373 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/05/2010.Ch. 0850093 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0311900 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0003174 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0003174 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/04/2010.Ch. 0311899 NF 003786 , 09/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 183 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.04.2010 2010/001554 942 0468 2010/001542 946 0468 Credor 75 Souza & Veiga Materiais Para C 595 Supermercados Tiba Ltda Valor Contrap. Historico 253,20 2282 179,22 2328 Ch. 0003170 NF 003788 , 09/04/2010.Ch. 0850437 NF 000444 , 09/04/2010.- Total do Dia : 12.385,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.04.2010 2010/001580 638 0467 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 240,00 2304 Ch. 0311902 NF 002332 , 13/04/2010.2010/001638 1253 050 47 Banco do Brasil 101,39 2282 PASEP NO DIA 19/04/10 NA COTA FPM 2010/001639 1253 050 47 Banco do Brasil 304,23 2282 PASEP NO DIA Página 162 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001577 952 0483 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 70,00 4182 2010/001605 221 0493 288 Drogaria GBL de Dourado Ltda - 305,00 2279 2010/001582 1223 0474 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 208,00 2306 2010/001574 179 0481 835 Eunice Pedrolongo Roganti - ME 549,60 2282 0001/001269 538 0402 283 Guilherme Carli Pereira 2010/001372 513 0308 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 248,91 2282 2010/001586 238 0486 668 Industria e Comercio de Calcad 270,00 2282 2010/001393 944 418 311 Juliana Maria de Souza - ME 110,00 2306 2010/001583 939 0468 75,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 18,00 36 Labortoner Materiais Para Info Relacao de Pagamentos Subempenho 2282 20/04/10 NA COTA FPM Ch. 0900376 NF 000.014.995 , 12/04/2010.Ch. 0001092 NF 001245 , 15/04/2010.Ch. 0312236 NF 242673 , 13/04/2010.Ch. 0003178 NF 000099 , 09/04/2010.Ch. 0003176 NF 000598 , 15/04/2010.Ch. 0003177 FATURA No 141532 , 29/03/2010.Ch. 0003180 NF 015389 , 14/04/2010.Ch. 0312234 NF 001592 , 30/03/2010.Ch. 0003179 NF 3513 , 13/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 184 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.04.2010 2010/001476 527 0417 Credor Valor Contrap. Historico 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 710,00 4182 2010/001477 523 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 210,00 2304 2010/001480 518 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 355,00 2306 2010/001482 546 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 280,00 2279 2010/001483 538 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 240,00 2279 2010/001484 549 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 260,00 2279 2010/001485 547 417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 65,00 2279 2010/001486 513 0417 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 80,00 2279 Página 163 Ch. 0900375 NF 0000004297 , 06/04/2010.Ch. 0311901 NF 0000004298 , 06/04/2010.Ch. 0312235 NF 0000004302 , 06/04/2010.Ch. 0001093 NF 0000004305 , 06/04/2010.Ch. 0001094 NF 0000004299 , 06/04/2010.Ch. 0001093 NF 0000004303 , 06/04/2010.Ch. 0001094 NF 0000004304 , 06/04/2010.Ch. 0001094 NF 0000004307 , 06/04/2010.- 2010/001500 624 0453 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 533 Marcos Eduardo de Antonio Jau 252,00 2279 2010/001587 966 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.842,00 2279 2010/001589 966 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 1.020,50 2279 Ch. 0001093 NF 0000004323 , 07/04/2010.Ch. 0001090 NF 000001142 , 14/04/2010.Ch. 0001091 NF 001188 , 14/04/2010.- Total do Dia : 7.814,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2010 2010/001613 963 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003184 NF 000938 , 15/04/2010.2010/001614 956 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 44,00 3352 Ch. 0141058 NF 000940 , 15/04/2010.2010/001615 969 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 Ch. 0003184 NF 000937 , 15/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 185 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.04.2010 2010/001616 939 0496 Credor Valor 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 32,00 Contrap. Historico 2282 2010/001646 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 1.800,00 2335 2010/001647 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 2010/001651 475 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 169,95 2282 2010/001603 963 0491 677 Fernando Sergio Brando - ME 444,30 2282 2010/001631 221 0502 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 970,00 2282 2010/001617 1229 0497 380,00 4182 2010/001607 971 0495 171 Irmaos Carro Ltda 78,95 2282 2010/001608 942 0495 171 Irmaos Carro Ltda 888,50 2282 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Página 164 Ch. 0003184 NF 000939 , 15/04/2010.Ch. 0850046 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Meses de Fevereiro e Marco de 2010.Ch. 0850046 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010.Ch. 0003186 NF 3016 , 19/04/2010.Ch. 0003183 NF 000.000.034 , 14/04/2010.Ch. 0003185 NF 000254 / 000255 , 19/04/2010.Ch. 0900377 NF 124 , 15/04/2010.Ch. 0003181 NF 001871 , 15/04/2010.Ch. 0003181 NF 001866 , 14/04/2010.- 2010/001609 959 0495 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 171 Irmaos Carro Ltda 303,40 2282 2010/001610 624 0495 171 Irmaos Carro Ltda 41,90 2282 2010/001618 952 0495 171 Irmaos Carro Ltda 162,45 4182 Ch. 0003182 NF 001867 / 001868 , 14/04/2010.Ch. 0003182 NF 001870 , 15/04/2010.Ch. 0900378 NF 001869 , 15/04/2010.- Total do Dia : 6.787,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 186 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.04.2010 2010/001612 945 0496 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 48,00 2315 2010/001623 624 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2282 2010/001624 962 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 2010/001641 952 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 2010/001496 221 0401 347 Cirurgica Mafra Ltda 1.908,00 2282 2010/001686 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2282 2010/001687 282 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 2010/001688 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 Página 165 Ch. 0000331 NF 000943 , 15/04/2010.Ch. 0003191 NF 000941 , 15/04/2010.Ch. 0003191 NF 000945 , 15/04/2010.Ch. 0900379 NF 000944 , 15/04/2010.Ch. 0003187 NF 159117 , 01/04/2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001689 521 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/001690 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.800,00 2306 2010/001691 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2282 2010/001692 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/001693 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 Página 166 ao Mes 2010.Ch. Folha: 187 de Abril de 0312239 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0312239 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Abril de 2010. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 188 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.04.2010 2010/001694 547 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/001695 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/001696 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/001697 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2282 2010/001698 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejmento, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao 31 de Dezembro de 2010 Página 167 Folha: 189 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001699 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2282 2010/001700 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2282 2010/001701 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/001702 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2282 2010/001703 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001704 525 081 Relacao de Pagamentos aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003193 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0311904 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 402 FACESP - Federacao das Associa Página 168 6.000,00 2304 Folha: 190 do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0311904 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001705 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.240,00 3352 2010/001706 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/001707 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/001683 605 0514 1.659,74 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento Relacao de Pagamentos vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141059 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141059 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141059 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0312237 Ref. ao pagamento da Ferias do Funcionario Publico Municipal: Sergio Aparecido Graminholi, no Mes de Abril de 2010 do Setor do Fundo Municipal de Saude.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 191 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.04.2010 2010/001685 605 0514 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 1.460,05 Página 169 Contrap. Historico 2306 Ch. 0312238 Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Maria Helena Passos, no Mes de Abril de 2010 do Setor do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001626 238 0499 671 Jomal Mercantil Industrial Ltd 122,00 2282 2010/001629 1232 0501 122 Ordemar Macari Junior 112,00 2282 2010/001632 540 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 13,00 2282 2010/001633 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 715,00 2304 2010/001634 538 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 442,00 2282 2010/001619 961 0468 360,00 2282 2010/001628 519 0500 642,00 2315 75 Souza & Veiga Materiais Para C 371 WD - Equipamentos Odontologio Fundo Municipal de Saude.Ch. 0003189 NF 011062 , 16/04/2010.Ch. 0003190 NF 2052 , 16/04/2010.Ch. 0003192 NF 7726 , 19/04/2010.Ch. 0311903 NF 7724 / 7725 , 19/04/2010.Ch. 0003192 NF 7727 / 7728 , 19/04/2010.Ch. 0003188 NF 003790 , 16/04/2010.Ch. 0000332 NF 000324 , 16/04/2010.- Total do Dia : 40.645,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.04.2010 2010/001625 221 0415 339 Alfalagos Ltda 386,40 2282 Ch. 0003198 NF 000.019.222 , 16/04/2010.2010/001674 963 511 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 110,00 2298 Ch. 0850165 NF 2189 , 20/04/2010.2010/001675 952 511 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 995,00 4182 Ch. 0900382 NF 2190 , 20/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 192 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.04.2010 2010/001681 937 511 Credor Valor Contrap. Historico 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 90,00 2298 2010/001656 544 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 20,00 2298 2010/001658 511 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 25,00 2298 2010/001659 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 55,00 2298 2010/001663 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2298 2010/001725 217 020 1.460,00 2334 41 Associacao Sao Vicente de Paul Página 170 Ch. 0850165 NF 2193 , 20/04/2010.Ch. 0850168 NF 4922 , 20/04/2010.Ch. 0850168 NF 4919 , 20/04/2010.Ch. 0850168 NF 4920 / 4918 , 20/04/2010.Ch. 0850168 NF 4914 , 20/04/2010.Ch. 0850047 Ref. a Subvencao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001755 1339 519 47 Banco do Brasil 4.165,32 2282 2010/001756 1339 519 47 Banco do Brasil 14.949,29 2282 2010/001501 939 0454 55 C&A Computadores Ltda 612,84 2282 2010/001532 952 0464 55 C&A Computadores Ltda 103,50 4182 2010/001635 511 0503 70 Centro de Int. Empresa Escola 180,00 2282 2010/001620 541 056 387,73 2282 1 CPFL - Companhia Paulista de F Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Social - recurso FNDS, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0003203 Ref. a Contribuicao Previdenciaria Velentim Lopes Felipe.Ch. 0003204 Ref. ao Precatorio Judicial Valentim Lopes Felipe.Ch. 0003196 NF 032841 , 08/04/2010.Ch. 0900380 NF 032840 , 08/04/2010.Ch. 0003202 FATURA.Ch. 0003200 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 30/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 193 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.04.2010 0004/000693 513 0238 Credor Valor Contrap. Historico 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2282 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 470,17 2282 2010/001499 513 0452 2010/001643 1224 0504 170 Itamoveis Maquinas e Moveis p 3.917,00 2315 2010/001644 1220 0504 170 Itamoveis Maquinas e Moveis p 210,00 2298 2010/001727 516 0468 730 Jorge Luiz Abranchez 120,00 2278 0001/001630 221 0377 2010/001462 945 0436 32 Lumar Comercio de Produtos Far 622 M. A. Zanelato & CIA. Ltda 1.596,60 1.112,95 Página 171 Subempenho 2282 2315 Ch. 0003194 NF 010275 , 20/04/2010.-0 Ch. 0003195 FATURA No 145248 , 07/04/2010.Ch. 0000333 NF 5179 , 19/04/2010.Ch. 0850164 NF 5180 , 19/04/2010.Ch. 0927845 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0003197 NF 17473 / 17474 / 17475 , 16/4/2010.Ch. 0000334 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001649 527 0507 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 460,00 4182 2010/001650 538 0507 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 62,79 2298 2010/001650 538 0507 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 117,21 2282 2010/001648 527 0506 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 600,00 4182 2010/001455 944 0416 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser 206,00 2306 2010/001584 939 0485 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser 350,94 2298 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 000015301 , 07/04/2010.Ch. 0900384 NF 100 , 19/04/2010.Ch. 0850169 NF 099 , 19/04/2010.Ch. 0003201 NF 099 , 19/04/2010.Ch. 0900383 NF 122 , 16/04/2010.Ch. 0852101 NF 000.009.018 , 05/04/2010.Ch. 0850166 NF 000.009.446 , 14/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 194 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.04.2010 2010/001585 513 0485 Credor Valor 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser Contrap. Historico 230,90 2298 29,90 2306 2010/001642 944 0501 122 Ordemar Macari Junior 2010/001408 946 0427 480 Pablos Lopes C. de Art Medico 1.680,60 2328 2010/001604 85 0492 480 Pablos Lopes C. de Art Medico 455,60 2337 2010/001578 952 0484 667 S F Audio Video e Informatica 95,00 4182 2010/001579 624 0484 667 S F Audio Video e Informatica 69,00 2282 86 Sao Paulo Tribunal de Justica 8.396,44 2290 2010/001757 1339 520 2010/001622 942 0498 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 116,17 2298 2010/001640 624 0498 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 373,27 2298 2010/001676 997 498 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 286,91 2298 Página 172 Ch. 0850166 NF 000.009.446 , 14/04/2010.Ch. 0312240 NF 2053 , 16/04/2010.Ch. 0850439 NF 3.629 , 01/04/2010.Ch. 0850046 NF 3.731 , 14/04/2010.Ch. 0900381 NF 049092 , 12/04/2010.Ch. 0003199 NF 049093 , 12/04/2010.Ch. 0005345 Ref. ao recolhimento do Precatorio 314/1998 Mauricio Amato Filho.Ch. 0850167 NF 179766 , 15/04/2010.Ch. 0850167 NF 179765 , 15/04/2010.Ch. 0850167 NF 179978 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 20/4/2010.Total do Dia : 44.927,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.04.2010 0004/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2282 Ch. 0003209 RPA No 16 , 26/04/2010.0004/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/001654 945 0508 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 102,50 2315 Ch. 0000335 NF 000021 , 19/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 195 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.04.2010 2010/001666 538 0509 Credor Valor Contrap. Historico 114 Agenor Roberto Domiciano de So 255,00 2282 2010/001667 527 0509 114 Agenor Roberto Domiciano de So 185,00 4182 2010/001668 516 0509 114 Agenor Roberto Domiciano de So 15,00 2282 2010/001669 518 0509 114 Agenor Roberto Domiciano de So 10,00 2306 2010/001670 540 0509 114 Agenor Roberto Domiciano de So 20,00 2282 2010/001673 971 0511 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 480,00 2282 2010/001657 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 20,00 2306 2010/001660 538 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 25,00 2282 2010/001661 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2306 2010/001662 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 20,00 2306 2010/001664 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 515,00 2304 2010/001714 1084 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,77 2282 2010/001715 1064 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 17,88 2304 Página 173 Ch. 0003210 NF 1221 , 19/04/2010.Ch. 0900385 NF 1222 , 19/04/2010.Ch. 0003210 NF 1223 , 19/04/2010.Ch. 0852103 NF 1224 , 19/04/2010.Ch. 0003210 NF 1225 , 19/04/2010.Ch. 0003205 NF 2192 , 20/04/2010.Ch. 0852105 NF 4921 , 20/04/2010.Ch. 0003208 NF 4917 , 20/04/2010.Ch. 0852105 NF 4916 , 20/04/2010.Ch. 0852105 NF 4915 , 20/04/2010.Ch. 0311905 NF 4912 / 4913 , 20/04/2010.Ch. 0003212 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0311906 Ref. ao pagamento a CPFL, com RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 vencimento 05/05/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: em 196 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.04.2010 2010/001718 1085 0465 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 926,85 2282 2010/001720 1066 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.391,31 4182 2010/001721 1088 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 736,18 2282 2010/001724 1075 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.747,46 2282 2010/001680 939 513 42,00 2282 2010/001758 1312 055 140,00 2282 1.000,00 2278 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda 783 Keoma Rodrigues 2010/001754 545 0518 12 Lavise B. Buzza Fantini 2010/001745 518 0471 732 Marcos Antonio Ceneda 30,00 2306 2010/001655 518 0507 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 85,00 2306 Página 174 Ch. 0003212 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/05/2010.Ch. 0900386 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/05/2010.Ch. 0003212 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/05/2010.Ch. 0003213 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0003207 NF 008365 , 20/04/2010.Ch. 0003206 Ref. a bolsa de Estagio, relativo a 14 dia - Setor de Financas.Ch. 0927846 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos Sociais: Lavise B. Buzza Fantini, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0852104 NF 002 , 22/04/2010.Ch. 0852102 NF 098 , 19/04/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 197 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.04.2010 0001/001562 221 0471 Credor Valor 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 2.487,96 Contrap. Historico Subempenho 2282 2010/001678 1219 512 667 S F Audio Video e Informatica 932,70 2282 2010/001679 939 512 667 S F Audio Video e Informatica 3,30 2282 2010/001764 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 17.582,00 3352 2010/001765 1252 071 61 Secretaria de Estado da Educac 3.354,48 3352 Ch. 0003214 NF 008962 / 008963 , 13/04/2010.Ch. 0003211 NF 049288 , 20/04/2010.Ch. 0003211 NF 049288 , 20/04/2010.Ch. 0141060 Ref. ao reembolso de despesas (Salario) com professores do Estado, relativo ao Mes de Marco de 2010.Ch. 0141001 Ref. ao reembolso de Despesas (Obrigacoes Patronais) com Professores do Estado, relativo ao Mes de Marco de 2010.- Total do Dia : 35.190,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2010 0003/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2282 Ch. 0003216 Ref. a implantacao de curso profissionalizante de costura industrial aos cidadaos.2010/001726 518 0467 113 Antonio Magri 26,70 2306 Ch. 0852107 NF 1118 , 20/04/2010.2010/001726 518 0467 113 Antonio Magri 3,30 489 2010/001751 989 0517 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 4,00 4182 Ch. 0900388 NF 000937 , 22/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 175 Folha: 198 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.04.2010 2010/001789 216 078 Credor Valor Contrap. Historico 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 2010/001788 216 077 2010/001761 984 0522 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 23,00 2300 2010/001742 545 0473 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 20,00 2282 2010/001743 963 0473 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 250,00 2282 2010/001717 1055 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,77 2279 2010/001719 1058 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 359,82 2315 2010/001722 1077 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 450,00 2279 2010/001723 1072 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 921,19 2279 2010/001790 1088 465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 145,94 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001791 1059 0465 2010/001708 861 0146 2010/001709 893 0146 Relacao de Pagamentos Ch. 0000191 Ref. a Subvencao Social, Convenio 18/2010 - DRAS, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0000190 Ref. a Subvencao Social, Convenio 18/2010, DRAS, no Mes de Marco de 2010.Ch. 0850294 NF 039421 , 22/04/2010.Ch. 0003218 NF 312 , 22/04/2010.Ch. 0003218 NF 000082 , 22/04/2010.Ch. 0001098 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0000336 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/05/2010.Ch. 0001098 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0001098 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0003215 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 422,46 2328 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 1.006,96 2279 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 299,96 2279 Página 176 Folha: 199 29/04/2010.Ch. 0850440 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0001096 NF 005244 , 20/04/2010.Ch. 0001095 NF 005243 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001710 864 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 239,98 2279 2010/001711 890 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 590,36 2279 2010/001712 866 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 745,16 2306 2010/001713 881 146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 685,90 2279 2010/001747 822 0474 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 759,50 2282 2010/001738 952 0471 732 Marcos Antonio Ceneda 306,00 4182 2010/001739 989 0471 732 Marcos Antonio Ceneda 109,25 4182 2010/001740 527 0471 732 Marcos Antonio Ceneda 250,00 4182 2010/001746 974 0471 732 Marcos Antonio Ceneda 160,00 2282 0001/001665 697 0508 803 Milk Vitta Comercio Industria 2010/001729 952 470 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 178,50 4182 2010/001730 963 0470 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 74,00 2282 2010/001733 545 0470 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 20,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.297,50 Relacao de Pagamentos Subempenho 4227 20/04/2010.Ch. 0001095 NF 005242 , 20/04/2010.Ch. 0001095 NF 005239 , 20/04/2010.Ch. 0852106 NF 005240 , 20/04/2010.Ch. 0001096 NF 005241 , 20/04/2010.Ch. 0003217 NF 242854 , 20/04/2010.Ch. 0900390 NF 000068 , 22/04/2010.Ch. 0900390 NF 000072 , 22/04/2010.Ch. 0900390 NF 001 , 22/04/2010.Ch. 0003220 NF 000067 , 22/04/2010.Ch. 0850025 NF 000.001.177 , 19/04/2010.Ch. 0900387 NF 000390 , 20/04/2010.Ch. 0003219 NF 000392 , 20/04/2010.Ch. 0003219 NF 1226 , 20/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 200 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.04.2010 2010/001734 624 0470 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 340,00 2279 2010/001735 538 0470 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 95,00 2279 2010/001782 335 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 20,52 4182 Total do Dia : Página 177 12.331,77 Ch. 0001097 NF 000391 , 20/04/2010.Ch. 0001097 NF 1227 , 20/04/2010.Ch. 0900389 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/05/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2010 2010/001775 939 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2279 Ch. 0001105 NF 000950 , 26/04/2010.2010/001777 952 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 Ch. 0900393 NF 000947 , 26/04/2010.2010/001778 952 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 Ch. 0900393 NF 000949 , 26/04/2010.2010/001799 971 496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2279 Ch. 0001105 NF 000951 , 26/04/2010.2010/001752 963 0517 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 31,00 2279 Ch. 0001102 NF 000936 , 22/04/2010.2010/001769 1243 0526 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 1.047,30 2279 Ch. 0001104 NF 007779 , 22/04/2010.2010/001770 963 0526 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP 58,51 2279 Ch. 0001104 NF 007779 , 22/04/2010.0001/001741 1220 0472 55 C&A Computadores Ltda 1.610,00 Subempenho 2279 Ch. 0001099 NF 020419 , 23/04/2010.2010/001736 879 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 2.157,30 3352 Ch. 0141002 NF 005246 , 22/04/2010.2010/001737 878 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 942,54 3352 Ch. 0141002 NF 005247 , 22/04/2010,- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 201 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.04.2010 2010/001805 952 525 Credor Valor 423 Distribuidora de Prod.Alimen. Contrap. Historico 130,00 4182 2010/001797 486 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 173,82 2304 2010/001798 479 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 90,00 2306 2010/001802 948 524 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 79,00 2304 2010/001803 950 524 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 166,50 2304 2010/001809 545 0526 837 Idio Carli 60,00 2279 1.607,90 2306 2010/001817 1292 265 820 Instituto de Previdencia Munic Página 178 Ch. 0900391 NF 005255 , 26/04/2010.Ch. 0311907 NF 3019 , 23/04/2010.Ch. 0852108 NF 3020 , 24/04/2010.Ch. 0311908 NF 12108 , 26/04/2010.Ch. 0311908 NF 12109 , 26/04/2010.Ch. 0001103 NF 103 , 26/04/2010.Ch. 0852109 Ref. a 3a parcela RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001749 959 0516 291 Laercio Zolio Junior - ME 2010/001748 624 0515 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 0001/001768 963 0524 87 Marcio Roberto de Souza - ME 303,21 Subempenho 2279 0001/001772 997 0524 87 Marcio Roberto de Souza - ME 335,40 Subempenho 2279 0001/001774 979 0524 87 Marcio Roberto de Souza - ME 132,00 Subempenho 2279 2010/001804 989 471 732 Marcos Antonio Ceneda Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 692,40 2279 35,50 2279 319,00 Relacao de Pagamentos 4182 da divida das obrigacoes patronais Funcionario: Marcos Baldavira Ferreira.Ch. 0001101 NF 002218 , 23/04/2010.Ch. 0001100 NF 000075 , 23/04/2010.Ch. 0001106 NF 005356 , 22/04/2010.Ch. 0001106 NF 005358 / 005360 , 22/04/2010.Ch. 0001106 NF 005361 , 22/04/2010.Ch. 0900392 NF 000077 / 0000075 , 26/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 202 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.04.2010 2010/001845 1249 538 Credor 137 MInisterio da Fazenda Valor 100,00 Contrap. Historico 2278 Ch. 0927847 Ref. a 3a parcela do pedido de parcelamento de debitos previdenciarios de que trata a Lei 11.941 de 2009.- Total do Dia : 10.175,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2010 0001/001018 1254 0322 385 Agrotelas Ferreira Implementos 110,88 Subempenho 3 Receita 0001/001018 1254 0322 385 Agrotelas Ferreira Implementos 147,84 Subempenho 5 Receita 0001/001018 1254 0322 385 Agrotelas Ferreira Implementos 13.712,16 Subempenho 4182 Ch. 0900399 NF 000.000.030 , 29/04/2010.0001/001018 1254 0322 385 Agrotelas Ferreira Implementos 813,12 Subempenho 489 2010/001810 527 0527 630 Antonio Marcos Rocha - ME 192,00 4182 Ch. 0900396 NF 000019 , 26/04/2010.2010/001858 1253 050 47 Banco do Brasil 41,61 2284 pasep 2010/001859 1253 050 47 Banco do Brasil 1.093,18 2282 pasep 2010/001860 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 pasep 2010/001780 540 0529 748 C J R Construtora - Ltda 152,08 489 2010/001780 540 0529 748 C J R Construtora - Ltda 59,25 3 Receita 2010/001780 540 0529 748 C J R Construtora - Ltda 79,00 5 Receita 2010/001780 540 0529 748 C J R Construtora - Ltda 3.659,67 2279 Ch. 0001112 NF 272 , 23/04/2010.Página 179 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 807 Comercio de Muros e Moroes de 5.625,00 2289 952 530 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 70,00 4182 2010/001818 963 524 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 90,00 2279 2010/001716 989 0524 318,87 4182 2010/001812 1002 0471 27,00 2279 2010/001816 1255 529 2010/001821 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 87 Marcio Roberto de Souza - ME 732 Marcos Antonio Ceneda Relacao de Pagamentos Ch. 0850040 NF 634 , 23/04/2010.Ch. 0900398 NF 001745 , 26/04/2010.Ch. 0001110 NF 12111 , 26/04/2010.Ch. 0900394 NF 005357 , 22/04/2010.Ch. 0001108 NF 000079 , 27/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 203 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.04.2010 2010/001813 545 0470 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 40,00 2279 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 85,00 4182 2010/001814 527 0470 2010/001792 335 488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 754,31 4182 2010/001793 357 488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/001794 355 488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/001795 341 488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 47,89 2279 2010/001811 221 0528 120,96 2279 595 Supermercados Tiba Ltda Ch. 0001109 NF 1230 , 27/04/2010.Ch. 0900397 NF 1229 , 27/04/2010.Ch. 0900395 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0001111 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/05/2010.Ch. 0001111 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0001111 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/05/2010.Ch. 0001107 NF 000482 , 27/04/2010.- Total do Dia : 27.358,14 Total do Mes : 1.035.631,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2010 0004/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2279 Ch. 0001115 Ref. a locacao do imovel a Rua Capitao Leopoldo Página 180 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001884 79 359 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 Relacao de Pagamentos 2306 Adolfo Machado, 635, conforme contrato 1/2010, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0852115 Ref. a Subvencao Social, no Mes de 31 de Dezembro de 2010 2010/001885 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 41.540,00 2306 2010/001886 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 27.920,64 2306 2010/001887 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 52.500,00 2306 0004/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2279 0003/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2279 0003/000515 1309 178 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 Subempenho 2279 2010/001128 514 366 312 Benedito Antonio Baptista 0001/001492 0001/001492 0001/001492 550 0447 550 0447 550 0447 833 Caio Ribeiro Borges 833 Caio Ribeiro Borges 833 Caio Ribeiro Borges 2010/001636 1083 0465 3,21- Estorno 375,81 1.220,56 5.737,04 1 CPFL - Companhia Paulista de F Página 181 128,64 Subempenho Subempenho Subempenho 2278 489 3 2306 2279 Folha: 204 Abril de 2010.Ch. 0852116 Ref. a Subvencao Social, Programa de atandimento de Urgencia e Emergencia, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0852117 Ref. a Subvencao Social, Programa Complementacao do SUS, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0852118 Ref. a Subvencao Social, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0001114 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0001117 Ref. a locacao de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0001116 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscilla Batista Lima, relativo ao Mes de Abril de 2010.Devolucao de numerarios Receita Ch. 0852112 RPA No 17 , 26/04/2010.Ch. 0001124 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/001763 1072 0465 2010/001762 363 0523 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 35,66 2279 2 Embratel - Empresa Brasileira 16,31 2306 2.302,80 2279 2010/001621 1325 098 27 Folha de Pagamento 2010/001621 2010/001563 1325 098 280 0452 27 Folha de Pagamento 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 222,20 691,42 489 2279 2010/001581 513 0452 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 82,97 2279 2010/001879 545 0545 778 Instituto da Visao de Araraqua 200,00 2279 2010/001637 547 059 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 2279 2010/001576 963 0482 311 Juliana Maria de Souza - ME 170,00 2279 0003/000573 518 209 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 Página 182 Subempenho 2306 a Folha: CPFL, 205 com vencimento em 17/05/2010.Ch. 0001124 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/05/2010.Ch. 0852113 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 06/05/2010.Ch. 0001119 Ref. a prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de Dourado, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0001125 FATURA No 146972 , 12/04/2010.Ch. 0001125 FATURA No 147966 , 13/04/2010.Ch. 0001123 NF 000176 , 28/04/2010.Ch. 0001120 Ref. a locacao de um imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0001118 NF 001614 , 09/04/2010.,Ch. 0852111 Ref. a locacao de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001781 353 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 0004/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 2010/001833 516 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2279 2010/001834 518 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 49,53 2306 565,00 2279 Subempenho 2306 Folha: 206 Saude, no Mes de Abril de 2010.Ch. 0001121 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/05/2010.Ch. 0852110 NF 00012633 , 14/04/2010.Ch. 0001122 FATURA.Ch. 0852114 FATURA.- Total do Dia : 150.115,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.05.2010 0001/001820 221 415 339 Alfalagos Ltda 150,60 Subempenho 2279 Ch. 0001128 NF 000.019.639 / 000.019.638 , 26/04/2010.2010/001832 624 0527 630 Antonio Marcos Rocha - ME 480,00 2279 Ch. 0001133 NF 000021 , 28/04/2010.2010/001750 944 0517 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 6,00 2306 Ch. 0852121 NF 000938 , 22/04/2010.2010/001895 959 552 848 Carlos Cesar Papesso-EPP 287,27 2279 Ch. 0001138 NF 00007081 , 29/04/2010.2010/001807 221 0148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2279 Ch. 0001130 NF 000012156 , 26/04/2010.2010/001808 968 233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 290,40 4227 Ch. 0850026 NF 000012157 , 26/05/2010.2010/001806 895 0146 423 Distribuidora de Prod.Alimen. 3.434,95 2279 Ch. 0001132 NF 005254 , 26/04/2010.2010/001825 866 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 458,00 2306 Ch. 0852124 NF 000.000.042 , 27/04/2010.2010/001826 957 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 2.051,40 3352 Ch. 0141003 NF 000.000.051 , 30/04/2010.2010/001827 864 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 95,25 2279 Ch. 0001134 NF 000.000.047 , 28/04/2010.2010/001828 861 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 252,75 2279 Ch. 0001134 NF 000.000.046 , 28/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 183 Folha: 207 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.05.2010 0001/001728 518 0469 2010/001773 944 0527 2010/001801 828 523 0001/001588 648 0487 0001/001766 944 0524 2010/001744 981 0471 Credor Valor Contrap. Historico 271 Jose Carlos Magri - ME 84,50 291 Laercio Zolio Junior - ME 55,00 2306 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 1.810,00 2315 821 Luiz Perna Junior 87 Marcio Roberto de Souza - ME 732 Marcos Antonio Ceneda Subempenho 2306 1.123,00 Subempenho 2279 169,60 Subempenho 2306 69,00 2306 2010/001894 1312 551 847 Mariana Aparecida Carigi 110,00 2279 2010/001893 1311 550 846 Mayara Aparecida Carigi 110,00 2279 2.332,02 4227 753,50 4227 66,69 2328 2010/001836 697 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 2010/001843 968 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 2010/001783 328 0488 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40 SABESP - Cia de San. Basico do Relacao de Pagamentos Ch. 0852119 NF 000813 , 26/04/2010.Ch. 0852123 NF 002219 , 23/04/2010.Ch. 0000337 NF 1197 , 26/04/2010.Ch. 0001135 NF 000.021.671 , 14/04/2010.Ch. 0852122 NF 005359 , 22/04/2010.Ch. 0852120 NF 000070 , 22/04/2010.Ch. 0001127 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, periodo de 14/04/2010 a 30/04/2010 - Setor de Financas.Ch. 0001126 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, periodo de 19 a 30/04/2010 - Setor de Administracao.Ch. 0850027 NF 000001239 , 27/04/2010.Ch. 0850028 NF 001191 , 28/04/2010.Ch. 0850441 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/001784 354 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.063,71 2279 2010/001785 357 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 95,74 2279 Página 184 Folha: 208 15/05/2010.Ch. 0001137 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/05/2010.Ch. 0001137 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/05/2010.- 2010/001786 346 0488 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/001787 341 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 2279 0001/001601 221 0489 136 Servimed Comercial Ltda 2010/001854 518 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 35,41 2306 2010/001855 514 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 176,31 2279 2010/001856 545 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2279 2010/001857 525 0532 129 Terra Networks Brasil S/A 163,94 2304 2010/001888 514 548 772 Torres e Torres Construcao e C 989,45 2279 811,53 318,94 Subempenho 2279 Ch. 0001137 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/05/2010.Ch. 0001137 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/05/2010.Ch. 0001136 NF 564384 , 16/04/2010.Ch. 0852125 FATURA.Ch. 0001131 FATURA.Ch. 0001131 FATURA.Ch. 0311909 FATURA.Ch. 0001129 Ref. a devolucao de numerario a titulo de caucao.- Total do Dia : 20.836,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2010 2010/001875 533 0543 663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per 335,15 2284 Ch. 0850216 NF 000.004.175 , 28/04/2010.2010/001875 533 0543 663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per 216,10 2283 Ch. 0850098 NF 000.004.175 , 28/04/2010.2010/001776 946 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 36,00 2328 Ch. 0850442 NF 000948 , 26/04/2010.2010/001899 942 496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2298 Ch. 0850174 NF 000955 , 30/04/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 209 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.05.2010 0001/001497 1342 450 Credor Valor 217 Antonio Carneiro & Cia Ltda - 7.964,50 Contrap. Historico Subempenho 2328 2010/001819 945 527 630 Antonio Marcos Rocha - ME 208,00 2315 2010/001897 516 553 777 Azuir Edeno Martina 140,00 2298 2010/001898 533 553 777 Azuir Edeno Martina 180,00 2298 Página 185 Ch. 0850443 NF 000315 , 30/04/2010.Ch. 0000339 NF 000020 , 26/04/2010.Ch. 0850172 NF 000007 , 30/4/2010.Ch. 0850172 NF 000008 , 30/04/2010.- 2010/001862 518 0473 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2306 2010/001863 981 0473 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 280,00 2306 2010/001904 1224 0556 6.280,20 2315 2010/001865 518 0539 700 E.V.N. Comerc e Serv de Conser 318,50 2306 2010/001865 2010/001903 518 0539 513 039 700 E.V.N. Comerc e Serv de Conser 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 6,50 102,60 5 2285 2010/001903 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 267,20 2298 2010/001829 895 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 198,90 2298 2010/001830 893 0224 677 Fernando Sergio Brando - ME 187,05 2298 2010/001838 944 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 56,00 2306 2010/001840 518 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 47,25 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 718 Cirurgica Fenix Ltda Relacao de Pagamentos Ch. 0852127 NF 313 , 28/04/2010.Ch. 0852127 NF 000083 , 28/04/2010.Ch. 0000340 NF 17609 / 17608 , 01/03/2010.Ch. 0852126 NF 000291 , 29/04/2010.,Receita Ch. 0000200 NF 3023 , 30/04/2010.Ch. 0850170 NF 3023 , 30/04/2010.Ch. 0850171 NF 000.000.045 , 28/04/2010.Ch. 0850171 NF 000.000.044 , 28/04/2010.Ch. 0852128 NF 002757 , 27/04/2010.Ch. 0852128 NF 2511 , 27/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 210 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.05.2010 2010/001861 959 0535 Credor Valor Contrap. Historico 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 53,00 2279 2010/001866 952 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 111,50 4182 2010/001867 966 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 53,30 2298 2010/001868 963 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 77,70 2298 2010/001869 963 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 12,00 2298 2010/001870 546 0535 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 38,50 2279 2010/001837 221 0534 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 120,00 2279 Página 186 Ch. 0001140 NF 002752 , 27/04/2010.Ch. 0900401 NF 002753 , 27/04/2010.Ch. 0850175 NF 002756 , 27/04/2010.Ch. 0850175 NF 002758 , 27/04/2010.Ch. 0850175 NF 002755 , 27/04/2010.Ch. 0001140 NF 2512 , 27/04/2010.Ch. 0001139 NF 000256 , 28/04/2010.- 2010/001892 221 0534 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 300,00 2279 2010/001877 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 137,33 2298 2010/001877 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 94,87 2284 2010/001602 945 0490 817 Jose Claudio Mosardo-EPP 303,90 2315 2010/001874 527 0542 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 4182 2010/001878 966 0515 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 580,00 2298 2010/001977 511 0557 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.200,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/001900 942 554 122 Ordemar Macari Junior 2010/001864 221 0383 2010/001978 525 0558 Ch. 0001139 NF 000258 , 30/04/2010.Ch. 0850177 NF 755 , 30/04/2010.Ch. 0850214 NF 755 , 30/04/2010.Ch. 0000338 NF 000038 , 14/04/2010.Ch. 0900402 NF 001571 , 28/04/2010.Ch. 0850173 NF 000076 , 30/04/2010.Ch. 0927848 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Chefe de Gabinete: Maria 31 de Dezembro de 2010 111,50 2298 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 3.698,50 2284 508 Sandra Helena S Ianhez de Cama 57,00 2304 Folha: 211 Aparecida Nogueira Romano, no Mes de Maio de 2010.Ch. 0850176 NF 2054 , 30/04/2010.Ch. 0850215 NF 000.002.867 , 28/04/2010.Ch. 0311910 Ref. a prestacao de servicos com a autenticacao e reconhecimento de firma em cartorio.- Total do Dia : 23.874,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2010 0004/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2279 Ch. 0850765 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos cidadaos, relativo ao Mes de Abril de 2010.2010/002033 525 0581 418 Alexandre Paglioni Busto 500,00 2304 Ch. 0311915 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Funcionario Publico Municipal: Alexandre Paglioni Busto do Setor de Página 187 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001890 952 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 4182 2010/001891 945 0496 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 36,00 2315 2010/001949 1265 0514 713,23 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal Relacao de Pagamentos Educacao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0900403 NF 000954 , 30/04/2010.Ch. 0000341 NF 000953 , 30/04/2010.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 2010/001950 1266 0514 29 Caixa Economica Federal 1.139,50 2279 2010/001951 1271 0514 29 Caixa Economica Federal 458,46 2306 2010/001952 1269 0514 29 Caixa Economica Federal 6.629,66 2306 2010/001953 1264 0514 29 Caixa Economica Federal 168,35 2279 Página 188 Folha: 212 do Setor de Adminsitracao.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas.Ch. 0852129 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue.Ch. 0852129 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico.- 2010/001954 1277 0514 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 29 Caixa Economica Federal 746,43 Relacao de Pagamentos 2279 Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 213 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.05.2010 2010/001955 1278 0514 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 687,48 2279 2010/001956 1285 0514 29 Caixa Economica Federal 688,42 2279 2010/001957 1276 0514 29 Caixa Economica Federal 390,15 2279 2010/001958 1267 0514 29 Caixa Economica Federal 285,77 2279 2010/001959 1268 0514 29 Caixa Economica Federal 361,33 2279 Página 189 Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento.Ch. 0850763 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001960 1276 0514 29 Caixa Economica Federal 1.653,28 2279 2010/001961 1282 0514 29 Caixa Economica Federal 610,53 2279 2010/001962 1281 0514 29 Caixa Economica Federal 1.072,71 2279 2010/001963 1263 0514 29 Caixa Economica Federal 648,31 2279 2010/001967 1261 0514 29 Caixa Economica Federal 982,79 2304 Página 190 Folha: 214 pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais.Ch. 0850763 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Departamento do Governo.Ch. 0311911 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001970 1298 0514 29 Caixa Economica Federal 3.144,51 3352 2010/001975 1251 0514 29 Caixa Economica Federal 6.775,90 3352 2010/001976 1273 0514 29 Caixa Economica Federal 1.645,06 3352 0001/001835 545 0533 838 Comercial Lupo S.A 526,03 2010/001905 963 0524 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 690,00 2279 2010/002034 280 582 575 Imprensa Nacional 334,07 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2279 Folha: pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor da Educacao 25%, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141008 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141008 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0141008 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0850768 NF 039625 , 04/05/2010.Ch. 0850769 NF 12285 , 03/05/2010.Ch. 0850764 Ref. a prestacao de servicos de aviso de publicacao dos processos licitatorios 09 e 31 de Dezembro de 2010 Folha: 11/2010.Página 191 215 216 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 820 Instituto de Previdencia Munic 377,43 2010/001964 1293 0514 2279 0004/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2279 0004/000132 2010/001989 513 066 547 0568 68 Interflash Assessoria Desenv. 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 65,00 Subempenho 5 2279 2010/001262 525 0400 827 Maria Inez Boschi 318,60- Estorno 2304 2010/001993 533 571 529 Natalia Verrunes Tortoreli 300,00 2278 0004/000134 1250 068 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2279 0004/000134 2010/001985 1250 068 513 565 64 Petras - Planej. e Assessoria 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 27,75 1.140,00 Subempenho 3 2279 Ch. 0850762 Ref. a recolhimento do IPREM, s/ a folha de pagamento do Mes de Abril de 2010, do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0850766 NF 032 , 03/05/2010.Receita Ch. 0850771 NF 033 , 03/05/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0927849 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Obras e Servicos: Natalia Verrunes Tortoreli, no Mes de Maio de 2010.Ch. 0850767 NF 000061 , 03/05/2010.Receita Ch. 0850770 NF 0073 , 01/05/2010.- Total do Dia : 36.145,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2010 2010/001992 950 570 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 3.854,35 2304 Ch. 0311917 NF 002354 / 002358 / 002359 / 002356 / 002357 , 30/04/2010.0005/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2290 Ch. 0005354 Ref. a prestacao de servicos de cooperacao, Projeto Marcenaria Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Abril de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002168 514 632 2010/001981 950 561 2010/002019 513 0572 Relacao de Pagamentos 29 Caixa Economica Federal 31 de Dezembro de 2010 15.104,00 4188 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 4.216,23 2304 105 Empresa Brasileira de Correios Página 192 5.820,85 2283 Folha: 217 2010.devolucao ao Ministerio do Turismo Ch. 0311916 NF 243168 / 243169 , 30/04/2010.Ch. 0850099 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 FATURA.2010/002019 513 0572 105 Empresa Brasileira de Correios 346,31 2279 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 164,71 252,78 85,89 1.155,41 705,27 312,30 5.856,62 3355 3357 3 489 2318 2319 2290 476,91 2290 289,30 791,87 637,50 100,00 14.929,61 3 2318 2321 3357 2290 Ch. 0850772 FATURA.- 2010/001906 2010/001906 2010/001906 2010/001906 2010/001906 2010/001906 2010/001906 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 2010/001907 1331 0514 27 Folha de Pagamento 2010/001908 2010/001908 2010/001908 2010/001908 2010/001908 1312 1312 1312 1312 1312 27 27 27 27 27 0514 0514 0514 0514 0514 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 Folha: 218 do Setor de Financas, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001908 2010/001909 2010/001909 1312 0514 1315 0514 1315 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.756,68 443,36 687,04 Página 193 489 2318 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/001909 1315 0514 27 Folha de Pagamento 2.530,46 2279 2010/001909 1315 0514 27 Folha de Pagamento 998,11 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240 de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 (Banco S.A.) 2010/001909 2010/001910 2010/001910 2010/001910 1315 1340 1340 1340 0514 0514 0514 0514 2010/001910 1340 0514 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 419,29 127,04 3.450,33 13.049,23 489 3357 3 2278 27 Folha de Pagamento 22.438,83 2290 Página 194 Folha: Nossa 219 Caixa Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor do Municipal de atraves de 146/2010 de Maio de relativo ao Abril de (Banco Caixa S.A.) 2010/001910 2010/001911 2010/001911 1340 0514 550 514 550 514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 5.832,94 188,72 3.128,25 2318 490 2279 2010/001911 550 514 27 Folha de Pagamento 19.382,70 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Fundo Saude, Oficio 06 de 2010, Mes de 2010.Nossa Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240 de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo 31 de Dezembro de 2010 Folha: 220 Municipal de Saude, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) 2010/001911 2010/001912 550 514 1332 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 7.300,33 9.589,81 489 2279 2010/001913 2010/001913 2010/001913 1310 0514 1310 0514 1310 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 550,20 211,28 3.300,95 2318 3 2290 Página 195 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240 de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha pagamento Funcionarios de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais do Setor de Juridico, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001913 2010/001914 2010/001914 2010/001914 1310 1322 1322 1322 0514 0514 0514 0514 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 523,49 65,21 153,00 7.297,37 Relacao de Pagamentos 489 3357 4175 2290 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 31 de Dezembro de 2010 2010.(Banco S.A.) 2010/001914 2010/001914 2010/001915 1322 0514 1322 0514 1333 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 825,95 374,62 1.837,91 489 2318 2290 2010/001916 1323 0514 27 Folha de Pagamento 2.663,36 2278 2010/001916 1323 0514 27 Folha de Pagamento 1.856,53 2290 Página 196 Folha: Nossa 221 Caixa Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001916 2010/001916 2010/001917 1323 0514 1323 0514 1334 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 748,65 883,12 2.927,33 Relacao de Pagamentos 489 2318 2278 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza 31 de Dezembro de 2010 Folha: 222 Publica, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) 2010/001918 2010/001918 2010/001918 2010/001918 1330 1330 1330 1330 2010/001919 2010/001920 2010/001920 0514 0514 0514 0514 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.001,77 271,80 73,21 8.533,00 489 2318 3 2278 1335 0514 27 Folha de Pagamento 794,89 2278 1321 0514 1321 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 31,00 3.082,06 3357 2278 Página 197 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 223 Brasil S.A.) 2010/001920 2010/001920 2010/001921 1321 0514 1321 0514 1336 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 411,55 648,81 703,47 489 2318 2278 2010/001922 1313 0514 27 Folha de Pagamento 9.508,22 2278 2010/001922 2010/001922 2010/001923 2010/001923 2010/001923 1313 1313 1314 1314 1314 27 27 27 27 27 644,94 181,58 173,27 50,88 5.752,34 489 3 2318 3 2278 0514 0514 0514 0514 0514 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 198 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 224 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.05.2010 2010/001923 1314 0514 2010/001924 1321 0514 2010/001924 1321 0514 2010/001924 1321 0514 2010/001924 1321 0514 2010/001924 1321 0514 2010/001924 1321 0514 Credor 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Valor de de de de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 612,99 214,20 114,64 1.478,75 167,41 404,00 20.773,18 489 3361 3 2318 3355 3357 2278 2010/001924 2010/001925 1321 0514 1336 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.510,54 2.043,47 489 2278 2010/001926 2010/001926 1327 0514 1327 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 59,00 6.438,40 3357 2278 Página 199 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo ao Abril de Santander S.A.) 2010/001926 2010/001926 2010/001927 1327 0514 1327 0514 1394 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 631,86 455,67 55,05 489 2318 2278 2010/001928 2010/001928 2010/001928 1326 0514 1326 0514 1326 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 240,51 106,36 10.388,00 3357 3 2279 2010/001928 1326 0514 27 Folha de Pagamento 2.820,98 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Data Empenho Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 200 Mes de 2010.(Banco Brasil Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 225 Contrap. Historico 226 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 07.05.2010 2010/001928 2010/001928 2010/001929 2010/001929 1326 1326 1309 1309 0514 0514 0514 0514 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.721,61 922,67 1.899,72 9.811,60 489 2318 3 2279 2010/001929 2010/001930 2010/001930 2010/001930 2010/001930 1309 1309 1309 1309 1309 0514 0514 0514 0514 0514 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 719,07 190,95 254,94 163,49 11.258,24 489 3355 3357 3 2279 2010/001930 2010/001930 2010/001931 2010/001931 1309 1309 1324 1324 0514 0514 0514 0514 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.417,21 1.079,78 29,91 1.869,43 489 2318 3 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 Folha: 227 do Setor de Urbanismo, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/001931 2010/001931 2010/001965 1324 0514 1324 0514 1260 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 271,82 300,00 2.426,92 Página 201 489 2318 2279 Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo A:/B Brasil.TXT, Formato CNAB240 de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/001965 2010/001965 2010/001965 1260 0514 1260 0514 1260 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 170,89 61,24 6.597,59 3357 3 2278 2010/001965 1260 0514 27 Folha de Pagamento 3.035,14 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 Folha: do Setor Educacao atraves de 146/2010 de Maio de relativo ao Abril de (Banco Caixa S.A.) 2010/001965 2010/001965 2010/001968 2010/001968 2010/001968 2010/001968 1260 1260 1320 1320 1320 1320 0514 0514 0514 0514 0514 0514 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.391,04 1.074,09 4.412,84 280,50 259,31 30.967,40 Página 202 489 2318 2318 2320 3357 2290 228 de 25%, Oficio 06 de 2010, Mes de 2010.Nossa Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001968 2010/001971 1320 0514 1319 0514 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 3.079,69 48.928,99 489 2278 2010/001971 1319 0514 27 Folha de Pagamento 13.733,95 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 147/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo 31 de Dezembro de 2010 Folha: 229 A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S.A.) 2010/001971 2010/001971 2010/001971 2010/001971 1319 1319 1319 1319 0514 0514 0514 0514 2010/001971 2010/001972 2010/001972 1319 0514 1317 0514 1317 0514 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 3.525,90 185,36 790,10 8.471,55 2318 3357 3 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 8.359,23 1.234,22 213,88 489 2318 3357 Página 203 Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 146/2010 de 06 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/001972 1317 0514 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 17.080,00 2279 2010/001972 0001/001682 1317 0514 514 003 27 Folha de Pagamento 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 489 2290 2010/001986 2010/001986 520 566 520 566 832 Luciano Araujo Miranda 832 Luciano Araujo Miranda Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.873,00 550,40 Subempenho 33,00 267,00 Relacao de Pagamentos 489 2328 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo A:/BBrasil.TXT, Formato CNAB240, de 05 de Maio de 2010, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Ch. 0005355 NF 058215 , 27/04/2010.Ch. 0850444 NF 149 , 03/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 230 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.05.2010 0001/001839 221 0377 Credor Valor 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.176,50 Contrap. Historico Subempenho 2290 2010/001842 221 0147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 25,44 2279 2010/002066 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 600,00 2290 2010/001979 952 559 138,80 4182 0004/000229 0004/000229 1254 100 1254 100 0004/000229 0004/000229 1254 100 1254 100 122 Ordemar Macari Junior 772 Torres e Torres Construcao e C 772 Torres e Torres Construcao e C 148,00 27.345,00 Subempenho Subempenho 5 4182 Ch. 0005356 NF 17874 , 28/04/2010.Ch. 0850773 NF 17875 , 28/04/2010.Ch. 0005356 NF 17874 , 28/04/2010.Ch. 0900406 NF 2055 , 30/04/2010.Receita Ch. 0900404 NF 186 , 06/05/2010.- 772 Torres e Torres Construcao e C 814,00 Subempenho 489 772 Torres e Torres Construcao e C 111,00 Subempenho 3 Receita Total do Dia : 475.517,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2010 2010/001991 513 0569 113 Antonio Magri 8,90 2290 Ch. 0005359 NF 1123 , 04/05/2010.2010/001991 513 0569 113 Antonio Magri 1,10 489 0004/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2278 Ch. 0927851 NF 212 , 04/05/2010.0004/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 Subempenho 5 Receita Página 204 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 6.862,69 2304 1253 050 47 Banco do Brasil 5,99 2285 1253 093 47 Banco do Brasil 3.062,13 2282 1249 050 47 Banco do Brasil 6.505,22 2282 3.752,62 144,20- Estorno 768,29 2290 2278 2279 2010/002043 116 175 2010/002075 2010/002076 2010/002077 2010/002074 2010/001466 2010/002108 538 0593 512 0440 511 0609 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 66 Banco Nossa Caixa S/A 4 Benedito Aparecido Finhana 648 Centro de Gestao de Meios de P Relacao de Pagamentos Ch. 0311922 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2010.pasep no dia 04/05/10 pasep dia 10/05/10 - FPM pasep dia 10/05/10 - FPM debito pro estrada prestacao de contas 31 de Dezembro de 2010 Folha: 231 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/002020 511 0573 Credor Valor Contrap. Historico 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 2010/001753 1075 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10.806,91 2278 2010/001846 268 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 683,12 2278 2010/001847 1077 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10,46 2278 2010/001848 1084 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,90 2278 2010/001849 1057 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 71,21 2306 2010/001850 1064 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.135,16 2304 2010/001851 1075 0465 1 CPFL - Companhia Paulista de F 181,33 2278 Página 205 contribuicao confederacao dos municipios Ch. 0927854 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927855 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927855 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927855 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0852130 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0311918 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927854 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.- 2010/001852 1069 0465 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 711,76 Relacao de Pagamentos 3352 Ch. 0141009 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 232 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/001853 1080 0465 Credor Valor 1 CPFL - Companhia Paulista de F 165 Geraldo Instalacoes Eletricas Contrap. Historico 64,57 2278 40,80 2315 2010/001990 945 0535 2010/001671 513 0452 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 165,94 2290 2010/001771 513 0452 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2290 2010/001932 1288 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.628,59 2282 2010/001933 1289 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.681,66 2282 2010/001934 1294 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.164,81 2282 2010/001935 2010/001935 2010/001935 1292 0514 1292 0514 1292 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 134,34 763,36 19.946,91 81 82 2282 2010/001936 1287 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.691,59 2282 2010/001937 1300 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.140,13 2282 Página 206 Ch. 0927854 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0000343 NF 002762 , 03/05/2010.Ch. 0005358 FATURA No 19/04/2010.Ch. 0005358 FATURA No 151426 , 20/04/2010.inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/001938 1301 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.913,60 2282 2010/001938 2010/001939 1301 0514 1308 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 2.415,17 81 2282 2010/001939 2010/001940 1308 0514 1299 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 1.118,64 81 2282 2010/001941 1290 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.380,57 2282 2010/001942 1291 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.453,85 2282 2010/001942 2010/001943 1291 0514 1299 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 6.335,64 81 2282 2010/001944 1305 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.700,24 2282 2010/001944 2010/001945 2010/001945 1305 0514 1304 0514 1304 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 65,25 38,38 4.131,52 81 81 2282 2010/001946 1286 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.851,16 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 233 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB 31 de Dezembro de 2010 Página 207 Folha: Folha: 234 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/001947 1286 0514 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.294,86 2282 2010/001948 1302 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 566,81 2282 2010/001966 1262 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.348,30 2282 2010/001966 2010/001969 1262 0514 1298 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 76,76 8.599,01 81 2282 2010/001969 2010/001973 1298 0514 1252 0514 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 191,55 19.337,48 81 2282 2010/001973 2010/001973 2010/001974 2010/001974 1252 1252 1296 1296 28 28 28 28 d d d d 84,81 183,03 13,62 4.703,04 81 82 81 2282 0514 0514 0514 0514 INSS INSS INSS INSS - SAT SAT SAT SAT - Encargos Encargos Encargos Encargos Gerais Gerais Gerais Gerais 2010/002008 661 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 63,25 2278 2010/002009 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 149,27 2278 2010/002010 627 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 65,78 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB inss sobre a folha de pagto do mes 04/10 - retido no FPM do dia 10/05/10 pelo BB Ch. 0927858 NF 000954 , 05/05/2010.Ch. 0927857 NF 000953 , 05/05/2010.Ch. 0005357 NF 000956 , 05/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 235 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/002011 625 0173 Credor 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Página 208 Valor 268,18 Contrap. Historico 2278 Ch. 0927857 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002012 638 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.884,85 2304 2010/002013 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 473,11 2290 2010/002014 648 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.457,28 2278 2010/002015 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 260,59 2278 2010/002016 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.012,00 2278 2010/002017 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 508,53 2306 2010/002041 627 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 29,00 2290 2010/001627 1002 0482 1.300,00 2290 2010/001883 964 0547 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 480,81 2302 2010/001901 946 0547 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 209,70 2328 2010/001997 632 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.738,84 2306 2010/001997 632 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.738,84 2306 2010/001997 2010/001998 632 165 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 138 Luciano Sergio Pietro 3.738,84- Estorno 285,21 2306 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 311 Juliana Maria de Souza - ME Relacao de Pagamentos NF 000955 , 5/05/2010.Ch. 0311921 NF 000952 , 05/03/2010.Ch. 0005357 NF 000951 , 05/05/2010.Ch. 0927857 NF 000950 , 05/05/2010.Ch. 0927858 NF 000949 , 05/05/2010.Ch. 0927858 NF 000948 , 05/05/2010.Ch. 0852133 NF 000947 , 05/05/2010.Ch. 0005357 NF 000943 , 04/05/2010.Ch. 0005364 NF 001620 , 16/04/2010.Ch. 0000220 NF 015044 , 29/04/2010.Ch. 0850446 NF 015043 , 29/04/2010.Ch. 0852131 NF 001610 , 04/05/2010.Ch. 0822131 NF 001610 , 04/05/2010.Canc. Ch. 0822131 Ch. 0005360 NF 001611 , 04/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 236 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/001998 627 165 2010/001998 627 165 Credor Valor 138 Luciano Sergio Pietro 138 Luciano Sergio Pietro 285,21- Estorno 285,21 Contrap. Historico 2290 2290 2010/001999 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 49,98 2290 2010/001999 2010/001999 648 165 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 138 Luciano Sergio Pietro 49,98- Estorno 49,98 2290 2290 Página 209 Canc. Ch. 0005360 Ch. 0005366 NF 001611 , 04/05/2010.Ch. 0005360 NF 001612 , 04/05/2010.Canc. Ch. 0005360 Ch. 0005366 NF 001612 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002000 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.074,52 2304 2010/001889 964 0549 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 364,69 2302 2010/001889 964 0549 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 368,46 2290 2010/002001 653 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.571,13 2290 2010/002002 650 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.451,07 2278 2010/002003 648 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 4.479,48 2278 2010/002004 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 5.402,70 2278 2010/002005 638 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 7.489,26 2304 2010/002006 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.146,78 2306 2010/002007 630 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 389,16 2290 2010/002018 661 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 710,01 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 04/05/2010.Ch. 0311919 NF 001613 , 04/05/2010.Ch. 0000221 NF 005813 / 005812 , 29/04/2010.Ch. 0005365 NF 005813 / 005812 , 29/04/2010.Ch. 0005361 NF 000741 , 04/05/2010.Ch. 0927856 NF 000742 , 04/05/2010.Ch. 0927856 NF 000740 , 04/05/2010.Ch. 0927852 NF 000739 , 04/05/2010.Ch. 0311920 NF 000738 , 04/05/2010.Ch. 0852132 NF 000743 , 04/05/2010.Ch. 0005361 NF 000745 , 04/05/2010.Ch. 0927852 NF 000746 , 04/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 237 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.05.2010 2010/001759 981 0521 2010/001760 2010/002044 518 0521 1253 176 2010/001873 85 0541 2010/001841 945 0536 Credor Valor Contrap. Historico 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser 425,30 2306 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser 1,00 2306 8.415,07 2278 200,64 2328 440,00 2315 137 MInisterio da Fazenda 480 Pablos Lopes C. de Art Medico 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME Página 210 Ch. 0852134 NF 000.009.830 , 23/04/2010.Ch. 0852134 NF 000.009.830 , 23/04/2010.Ch. 0927850 Ref. a formacao do Fundo PASEP, relativo ao Mes de Abril de 2010.Ch. 0850445 NF 3.879 , 29/04/2010.Ch. 0000342 NF 000.000.024 , 28/04/2010.- 2010/001653 221 0489 0001/001880 1222 0546 0001/001600 221 0152 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 136 Servimed Comercial Ltda 60,54 2290 845 Terra Tratores Ltda 790 Yvone Rucco EPP 2.600,00 Subempenho 2278 190,00 Subempenho 2290 Ch. 0005362 NF 565812 , 19/04/2010.Ch. 0927853 NF 3153 , 30/04/2010.Ch. 0005363 NF 000.001.153 , 15/04/2010.- Total do Dia : 185.306,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05.2010 2010/001569 549 0476 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 35,05- Estorno 2278 prestacao de contas 2010/002047 513 0603 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 1.253,50 2290 Ch. 0005369 NF 000.000.235 , 10/05/2010.0001/001672 961 510 286 Clelia Regina Campaner Mattos 2.000,00 Subempenho 2290 Ch. 0005371 NF 000.000.001 , 19/04/2010.2010/002039 952 0584 425 Israel Maciel de Almeida Arara 390,00 4182 Ch. 0900407 NF 000407 , 05/05/2010.2010/002022 522 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2300 Ch. 0850295 NF 073 , 04/05/2010.2010/002022 522 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00- Estorno 2300 Canc. Ch. 0850295 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 238 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.05.2010 2010/002022 522 0575 Credor Valor Contrap. Historico 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2306 2010/002025 545 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 2010/002036 630 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 7,00 2290 2010/002038 525 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 385,00 2304 2010/002024 981 0577 87 Marcio Roberto de Souza - ME 129,12 2306 2010/002045 352 0488 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002035 937 0583 79,94 2290 0001/002042 0001/002042 533 172 533 172 595 Supermercados Tiba Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 478,41 14.942,44 Página 211 Subempenho Subempenho 5 2290 Ch. 0852138 NF 073 , 04/05/2010.Ch. 0005370 NF 071 , 04/05/2010.Ch. 0005370 NF 000944 , 04/05/2010.Ch. 0311925 NF 070 , 04/05/2010.Ch. 0852137 NF 005376 , 03/05/2010.Ch. 0005368 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 17/05/2010.Ch. 0005367 NF 000484 , 30/04/2010.Receita Ch. 0005372 NF 000990 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 30/04/2010.16 Viacao Paraty Ltda 526,25 Subempenho 489 Total do Dia : 20.265,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2010 2010/002049 950 0570 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 24,00 2304 Ch. 0311926 NF 002365 , 03/05/2010.2010/002033 525 0581 418 Alexandre Paglioni Busto 272,70- Estorno 2304 prestacao de contas 2010/002167 549 0631 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 400,00 2278 Ch. 0927860 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora de Esportes: Ana Celia M. Tassinari Gurgel, no Mes de Maio de 2010.0001/002042 533 172 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 239 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002053 962 0496 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 2010/002054 963 0496 2010/002059 545 0569 113 Antonio Magri 26,70 2282 2010/002059 2010/002040 545 0569 948 0585 113 Antonio Magri 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 3,30 51,50 489 2304 2010/001677 997 483 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 175,78 2282 2010/002072 538 0592 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 533,00 2282 2010/002073 516 0592 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 80,00 2282 2010/002030 963 0579 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 228,00 2282 2010/002125 1225 0615 853 Factory Instrumental Cirur Ind 2.006,00 2328 2010/002095 550 0606 320,77 2306 27 Folha de Pagamento Página 212 Ch. 0003222 NF 000963 , 04/05/2010.Ch. 0003222 NF 000964 , 04/05/2010.Ch. 0003227 NF 1125 , 05/05/2010.Ch. 0311930 NF 116011 , 05/05/2010.Ch. 0003234 NF 000.015.724 , 20/04/2010.Ch. 0003224 NF 002713 / 002715 , 06/05/2010.Ch. 0003224 NF 002714 , 06/05/2010.Ch. 0003232 NF 000532 , 04/05/2010.Ch. 0850449 NF 002082 , 10/05/2010.Ch. 0312242 Ref. a folha complementar dos Funcionarios Publicos Municipais: Sergio RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Aparecido Graminholi e Edivaldo T. de Aquino, do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 240 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002096 550 0606 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 160,09 2306 2010/002097 550 0606 27 Folha de Pagamento 237,66 2306 2010/002098 1320 0606 27 Folha de Pagamento 96,61 3352 2010/002099 1320 0606 27 Folha de Pagamento 281,27 3352 Página 213 Ch. 0312243 Ref. a folha complementar da Funcionaria Publica Municipal: Dulcelene F. Riva do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0312244 Ref. a folha complementar da Funcionaria Publica Municipal: Valdenice Aparecida Caxa de Souza, do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0141014 Ref. a folha complementar do Funcionario Publico Municipal: Adao Lindo de Souza do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0141015 Ref. a folha complementar do Funcionario Publico Municipal: Marcos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Cerasi Goncalves do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Abril 2010/002100 1311 0606 27 Folha de Pagamento 141,63 2290 2010/002116 555 0614 27 Folha de Pagamento 450,04 2282 2010/002117 556 0614 27 Folha de Pagamento 1.571,32 2290 2010/002118 550 614 27 Folha de Pagamento 373,39 2306 Página 214 Folha: 241 de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005376 Ref. a folha complementar do Funcionario Publico Municipal: Rodrigo V. Pereira do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Abril de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0003237 Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2010, da Funcionaria Publica Municipal: Evani Finhana do Setor de Administracao, no Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005374 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, do Funcionario Publico Municipal: Jose Miguel Martina do Setor de Financas, no Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0852139 Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Karina Tezouri do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 242 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002119 550 614 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 913,15 2306 2010/002119 550 614 27 Folha de Pagamento 709,09 2306 2010/002120 558 0614 27 Folha de Pagamento 296,54 2290 2010/002121 566 0614 27 Folha de Pagamento 884,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0852140 Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 2010 das Funcionarias Publicas Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude: Elaine Pirangelo e Lilian Lima Pontes, no Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0312241 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Dulcelene Riva do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0005375 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, do Funcionario Publico Municipal: Joao Carlos Martins do Setor de Agricultura, no Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0005377 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 dos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 Folha: Publicos Página 215 243 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002121 566 0614 27 Folha de Pagamento 612,18 2290 2010/002122 571 614 27 Folha de Pagamento 859,89 2282 2010/002122 571 614 27 Folha de Pagamento 364,74 2282 2010/002123 565 0614 27 Folha de Pagamento 460,66 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Municipais: Ezio Passos e Luzia do Carmo Valdivia do Setor de Servicos Urbanos, no Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0005378 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, do Funcionario Publico Municipal: Nelson dos Santos Varandas do Setor de Servicos Urbanos, no Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0003236 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, da Funcionaria Publica Municipal: Maria Panza do Setor de Servicos Sociais, no Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003235 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, da Funcionaria Publica Municipal: Lucineia Valentino do Setor de Servicos Sociais, no Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0141013 Ref. a 1a parcela do 13o Salario de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 244 2010 do Funcionario Publico Municipal: Amilton Goulart do Setor do FUNDEB, no Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Página 216 2010/002124 564 0614 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 519,75 3352 0001/001844 518 0537 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 850,00 2306 2010/002061 525 0584 425 Israel Maciel de Almeida Arara 170,00 2304 2010/002091 513 0601 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2282 2010/002028 963 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 15,00 2282 2010/002029 545 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2282 2010/002055 648 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 10,50 2282 2010/002056 640 0575 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 63,00 4182 2010/002062 950 0587 262 Lojas Tanger Ltda 70,00 2304 2010/002064 632 0542 138 Luciano Sergio Pietro 8,00 2306 2010/002058 939 0515 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho Ch. 0141013 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Maria Tortorelli do Setor do FUNDEB, no Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312245 FATURA No 6527 , 30/04/2010.Ch. 0311927 NF 0793 , 05/05/2010.Ch. 0003226 NF 06367 , 08/05/2010.Ch. 0003225 NF 000946 , 04/05/2010.Ch. 0003225 NF 072 , 04/05/2010.Ch. 0003221 NF 000945 , 04/05/2010.Ch. 0900409 NF 000942 , 04/05/2010.Ch. 0311928 NF 013854 , 05/05/2010.Ch. 0312246 NF 001615 , 06/05/2010.Ch. 0003228 NF 000080 , 05/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 245 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002031 525 0580 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 560,00 2304 180,00 2282 1.500,00 2306 2010/002052 511 0580 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2010/002156 518 0629 123 Nilvia Maria Munhoz Página 217 Ch. NF 101 04/05/2010.Ch. NF 102 04/05/2010.Ch. Ref. adiantamento despesas de 0311931 , 0003231 , 0312248 ao de viagens RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002063 968 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 986,50 4227 2010/002048 952 0587 667 S F Audio Video e Informatica 25,25 4182 2010/002068 327 0589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/002069 333 0589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 244,54 2304 2010/002070 947 0590 773 Spinazola & Spinazola Com. de 4.446,70 4338 2010/002026 518 0578 134 Sueiz Lucato Rosalin 50,28 2306 2010/002026 2010/002027 518 0578 545 0578 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 6,22 25,14 489 2282 da Diretora da Saude: Nilvia Maria Munhoz, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850029 NF 001207 , 05/05/2010.Ch. 0900408 NF 049560 , 03/05/2010.Ch. 0000344 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 17/05/2010.Ch. 0311929 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 17/05/2010.Ch. 0850001 NF 000093 , 06/05/2010.Ch. 0312247 NF 655 , 04/05/2010.Ch. NF 04/05/2010.- 2010/002027 2010/002032 545 0578 513 578 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 50,28 Relacao de Pagamentos 489 2282 0003223 657 , Ch. 0003223 NF 656 , 04/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 246 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002032 513 578 2010/002065 511 0578 Credor Valor 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin Contrap. Historico 6,22 25,14 489 2282 Ch. NF 04/05/2010.- 2010/002065 0004/000287 511 0578 513 0122 134 Sueiz Lucato Rosalin 133 Techs - Tecnologia em Hadware 3,11 106,90 2010/002157 389 0630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 506,85 2278 2010/002158 361 0630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 253,34 2278 Página 218 Subempenho 489 2282 0003230 659 , Ch. 0003229 NF 001784 , 03/05/2010.Ch. 0927782 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927781 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002159 368 0630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 321,82 2304 2010/002160 549 0630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 457,83 2278 2010/002161 383 630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 121,15 2278 2010/002162 365 630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 3.079,42 4179 2010/002165 390 0630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 638,24 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 18/05/2010.Ch. 0311932 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927781 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927782 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0850094 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0927782 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 247 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.05.2010 2010/002166 364 0630 2010/001984 511 564 Credor 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 128 Vivo S.A. Valor Contrap. Historico 324,52 2315 204,06 2282 Ch. 0000345 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0003233 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/05/2010.- Total do Dia : 28.075,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2010 2010/002154 1339 628 47 Banco do Brasil 958,00 2282 Ch. 0003246 Ref. aos encargos sobre o precatorio do processo 00097200610615009 Funcionaria: Rosangela Maria dos Reis Chanquetti.2010/002148 512 0623 4 Benedito Aparecido Finhana 400,00 2278 Ch. 0927783 Página 219 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002060 950 0585 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 168,30 2304 2010/001996 968 233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 270,00 4227 2010/002080 513 039 508,58 2282 2010/002153 514 627 989,45 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002131 2010/002155 548 0619 1339 628 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 690 G & A Construcao Civil Ltda Relacao de Pagamentos 131 Grafica Multipress Ltda 856 Leomar Goncalves Pinheiro 138 Luciano Sergio Pietro Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor Juridico: Benedito Aparecido Finhana, no Mes de Maio de 2010.Ch. 0311933 NF 116012 , 05/05/2010.Ch. 0850030 NF 000012657 , 03/05/2010.Ch. 0003240 NF 3026 , 07/05/2010.Ch. 0003245 Ref. a devolucao do recolhimento de caucao, ref. a 31 de Dezembro de 2010 520,00 2282 1.860,00 2282 30,00 2306 2010/002078 518 0591 2010/001994 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 57,60 2282 2010/001995 221 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 452,64 2282 2010/002081 959 0595 122 Ordemar Macari Junior 38,50 2282 2010/002086 697 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 887,00 4227 2010/002050 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 271,40 2282 2010/002079 939 0594 667 S F Audio Video e Informatica Página 220 16,00 2282 Folha: 248 tp-03/2010 processo licitatorio 03/2010 do Setor de Financas.Ch. 0003242 NF 715 , 10/05/2010.Ch. 0003247 Ref. ao precatorio da Funcionaria: Rosangela Maria dos Reis Chanquetti processo trabalhista 00097200610615009 2a Vara do Trabalho de Sao Carlos - TRT 15a Regiao.Ch. 0312249 NF 001616 , 06/05/2010.Ch. 0003243 NF 18056 , 03/05/2010.Ch. 0003244 NF 18055 , 03/05/2010.Ch. 0003241 NF 2070 , 07/05/2010.Ch. 0850031 NF 001209 / 001208 , 07/05/2010.Ch. 0003238 NF 000.002.924 , 04/05/2010.Ch. 0003239 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002163 370 630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.504,35 2304 2010/002164 270 630 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 3.113,51 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 049673 , 07/05/2010.Ch. 0311934 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.Ch. 0003248 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 249 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 12.045,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2010 2010/002133 950 0620 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 96,71 2304 Ch. 0311936 NF 002378 , 10/05/2010.2010/002090 527 0600 113 Antonio Magri 35,60 4182 Ch. 0900410 NF 1126 , 05/05/2010.2010/002090 527 0600 113 Antonio Magri 4,40 489 0001/001876 221 0544 327 Dimebras Comercial Hospitalar 330,00 Subempenho 2282 Ch. 0003255 NF 000.006.606 , 29/04/2010.2010/002111 516 0612 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 350,00 2282 Ch. 0003251 NF 002716 , 10/05/2010.2010/002112 538 0612 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 539,00 2282 Ch. 0003252 NF 002717 , 10/05/2010.2010/002101 514 0607 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.700,00 2282 Ch. 0003253 NF 059080 , 03/05/2010.2010/002102 513 0607 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2282 Ch. 0003249 NF 059081 , 03/05/2010.2010/002130 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 799,80 2282 Ch. 0003250 NF 760 , 10/05/2010.2010/002134 523 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 167,70 2304 Ch. 0311935 NF 761 , 10/05/2010.2010/002109 1002 0610 87 Marcio Roberto de Souza - ME 52,28 2282 Ch. 0003254 NF 005391 , 07/05/2010.2010/002146 950 0625 153 Mario Sergio Spinazola Sao Car 2.156,80 2304 Ch. 0311937 NF 001581 , 10/05/2010.2010/002087 673 0595 122 Ordemar Macari Junior 253,20 2328 Ch. 0850450 NF 2071 , 07/05/2010.Página 221 2010/002150 950 0625 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 855 Oximatao Transportes e Com de 480,00 2304 0001/001645 545 0505 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 300,00 Relacao de Pagamentos Subempenho Ch. 0311939 NF 008736 , 12/05/2010.Ch. 0003256 NF 314 , 20/04/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 250 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.05.2010 0001/001652 519 0505 2010/002147 950 0622 2010/002169 370 630 Credor Valor 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 595 Supermercados Tiba Ltda 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Contrap. Historico Subempenho 2315 85,04 2304 227,33 2304 Ch. 0000346 NF 313 , 20/04/2010.Ch. 0311938 NF 000529 , 11/05/2010.Ch. 0311940 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/05/2010.- Total do Dia : 10.907,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2010 2010/002132 963 0620 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 73,05 2290 Ch. 0005385 NF 002379 , 10/05/2010.2010/001872 959 0540 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 146,00 2290 Ch. 0005380 NF 007830 , 29/04/2010.2010/001881 971 0540 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 146,00 2290 Ch. 0005380 NF 007831 , 29/04/2010.0001/002186 511 645 859 Alexandra de Paula Araraquara 1.400,00 Subempenho 2290 Ch. 0005387 NF 0619 , 16/05/2010.2010/002197 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 1.601,33 2306 Ch. 0312250 Ref. a Subvencao Social - Programa Complementacao do SUS, no Mes de Maio de 2010.2010/001987 989 0567 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 146,00 4182 Ch. 0900411 NF 00039483 , 03/05/2010.2010/001988 527 0567 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 30,00 4182 Ch. 0900411 NF 00039483 , 03/05/2010.2010/001882 221 0401 347 Cirurgica Mafra Ltda 1.296,00 2290 Ch. 0005382 NF 169196 , 28/04/2010.2010/002023 946 0576 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 1.042,00 2328 Ch. 0850451 NF 00001958 , 03/05/2010.Página 222 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 251 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.05.2010 2010/002128 829 617 Credor Valor 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 0001/001980 511 560 283 Guilherme Carli Pereira 0001/001767 947 0525 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 2010/001902 1002 0555 2010/002129 946 0618 2010/002126 952 0610 2010/001831 525 0531 2010/001871 311 Juliana Maria de Souza - ME Contrap. Historico 45,00 2328 200,00 Subempenho 2290 58,00 Subempenho 2300 354,00 2290 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 740,00 2328 87 Marcio Roberto de Souza - ME 860,68 4182 643 Rede Recapex Pneus Ltda 447,20 2304 525 0531 643 Rede Recapex Pneus Ltda 357,00 2304 2010/002135 939 0594 667 S F Audio Video e Informatica 190,00 2290 0001/001815 221 0489 136 Servimed Comercial Ltda 973,10 Subempenho 2290 0001/002084 548 0597 289 Sort's Servicos de Onibus Regu 700,00 Subempenho 2290 2010/002127 961 0616 75 Souza & Veiga Materiais Para C 830,40 2290 Ch. 0850452 NF 008396 , 10/05/2010.Ch. 0005386 NF 000603 , 13/05/2010.Ch. 0850296 NF 008905 , 23/04/2010.Ch. 0005381 NF 001628 , 29/04/2010.Ch. 0850453 NF 1221 , 10/05/2010.Ch. 0900412 NF 005390 , 07/05/2010.Ch. 0311941 NF 000.001.426 , 27/04/2010.Ch. 0311941 NF 000.001.496 , 28/04/2010.Ch. 0005384 NF 049730 , 11/05/2010.Ch. 0005379 NF 900217 , 28/04/2010.Ch. 0005388 NF 8563 , 14/05/2010.Ch. 0005383 NF 003794 , 10/05/2010.- Total do Dia : 11.635,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.05.2010 2010/002208 950 655 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 67,50 2304 Ch. 0311946 NF 002390 , 12/05/2010.2010/002208 950 655 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 67,50- Estorno 2304 Canc. Ch. 0311946 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 223 Folha: 252 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.05.2010 2010/002176 969 639 Credor Valor Contrap. Historico 857 A Sertaneja Instrumentos Music 156,00 2282 2010/001800 952 522 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 160,00 4182 2010/001800 2010/002185 952 522 525 644 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 160,00- Estorno 40,00 4182 2304 0001/002071 697 0299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 520,20 Subempenho 4227 0001/002071 2010/002209 2010/002209 697 0299 697 299 697 299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 520,20- Subempenho 190,80- Estorno 190,80 4227 4227 4227 2010/002196 1353 652 860 D&D Produtos em Madeira Tratad 2.400,00 2290 2010/002192 963 649 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 490,00 2282 2010/002174 520 637 413 Eder Jose Damiati - ME 370,00 2328 2010/002191 944 648 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 59,96 2306 2010/002206 511 653 728 Eliete Valentim - ME 625,00 2290 2010/002206 2010/002194 511 653 950 651 728 Eliete Valentim - ME 463 Evanildo Miranda Goncalves - M 625,00- Estorno 594,00 2290 2304 2010/002300 1225 656 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 2010/002300 2010/002301 2010/002301 1225 656 1227 656 1227 656 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 55,00 2315 55,00- Estorno 1.625,00- Estorno 1.625,00 Relacao de Pagamentos 2315 2304 2304 Ch. 0003259 NF 001388 , 11/05/2010.Ch. 0900413 NF 039459 , 26/04/2010.Canc. Ch. 0900413 Ch. 0311942 NF 319 , 12/05/2010.Ch. 0850033 NF 2870 , 04/05/2010.Canc. Ch. 0850033 Canc. Ch. 0850033 Ch. 0850033 NF 2913 , 12/05/2010.Ch. 0005391 NF 000149 , 13/05/2010.Ch. 0003260 NF 000.017.372 , 12/05/2010.Ch. 0850454 NF 002662 , 10/05/2010.Ch. 0312251 NF 00002006 , 12/05/2010.Ch. 0005392 NF 000123 , 16/05/2010.Canc. Ch. 0005392 Ch. 0311943 NF 514 , 12/05/2010.Ch. 0000347 NF 125 , 13/05/2010.Canc. Ch. 0000347 Canc. Ch. 0311947 Ch. 0311947 NF 126 , 13/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 253 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.05.2010 2010/001796 280 452 Credor 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Página 224 Valor 138,28 Contrap. Historico 2282 Ch. 0003257 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002173 971 636 171 Irmaos Carro Ltda 179,45 2282 2010/002302 525 0074 101 Jonas Humberto Torres - ME 199,95 2304 2010/002302 2010/002189 525 0074 697 253 101 Jonas Humberto Torres - ME 156 Patricia Aparecida dos Santos 0001/002051 522 0588 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 123,00 Subempenho 2300 0001/002051 2010/002190 522 0588 950 647 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 773 Spinazola & Spinazola Com. de 123,00- Subempenho 23,00 2300 2304 2010/002182 937 642 595 Supermercados Tiba Ltda 11,40 2290 2010/002193 950 650 595 Supermercados Tiba Ltda 21,57 2304 2010/002195 937 650 595 Supermercados Tiba Ltda 197,77 2290 2010/002317 545 664 734 Unilaser Unidade de Diagnose e 200,00 2279 199,95- Estorno 1.005,50 2304 4227 FATURA No 152984 , 23/04/2010.Ch. 0003258 NF 001891 , 11/05/2010.Ch. 0311948 NF 767 , 13/05/2010.Canc. Ch. 0311948 Ch. 0850032 NF 001211 , 12/05/2010.Ch. 0850297 NF 000024 , 14/05/2010.Canc. Ch. 0850297 Ch. 0311945 NF 000097 , 12/05/2010.Ch. 0005390 NF 000537 , 12/05/2010.Ch. 0311944 NF 000538 , 12/05/2010.Ch. 0005390 NF 000539 / 000540 , 13/05/2010.Ch. 0850774 NF 001222 , 17/05/2010.- Total do Dia : 5.886,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2010 2010/002208 950 655 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 67,50 2304 Ch. 0311946 NF 002390 , 12/05/2010.0001/002021 548 0574 849 A.L..J. Producoes Ltda 5.000,00 Subempenho 2290 Ch. 0005396 NF 061 , 18/05/2010.0001/002085 548 0598 851 Aguia Gaps Ltda - ME 1.150,00 Subempenho 2290 Ch. 0005398 NF 0033 , 20/05/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 254 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.05.2010 2010/001800 952 522 2010/002369 1253 050 Credor 379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME 47 Banco do Brasil 0001/002067 548 0588 679 Benatti Producoes e Eventos Ar 0001/002093 548 0604 679 Benatti Producoes e Eventos Ar Página 225 Valor Contrap. Historico 160,00 4182 340,87 2290 22.400,00 Subempenho 2290 2.000,00 Subempenho 2290 Ch. 0900413 NF 039459 , 26/04/2010.debito PASEP NO DIA 20/05/10 - FPM Ch. 0005394 NF 000087 , 18/05/2010.Ch. 0005397 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/002071 697 0299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 520,20 2010/002209 697 299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 190,80 4227 2010/002206 511 653 728 Eliete Valentim - ME 625,00 2290 2010/002325 1236 669 2.450,00 2290 2010/002300 1225 656 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 55,00 2315 2010/002301 1227 656 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 1.625,00 2304 2304 863 Fibec Comercio de Guaritas e B 2010/002302 525 0074 101 Jonas Humberto Torres - ME 199,95 0001/002051 522 0588 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 123,00 2010/002207 511 654 44 Sonia Maria Dal ' Evedove Carv 152,50 Subempenho Subempenho 4227 2300 2290 NF 000085 , 18/05/2010.Ch. 0850033 NF 2870 , 04/05/2010.Ch. 0850033 NF 2913 , 12/05/2010.Ch. 0005392 NF 000123 , 16/05/2010.Ch. 0005395 NF 001000 , 18/05/2010.Ch. 0000347 NF 125 , 13/05/2010.Ch. 0311947 NF 126 , 13/05/2010.Ch. 0311948 NF 767 , 13/05/2010.Ch. 0850297 NF 000024 , 14/05/2010.Ch. 0005393 NF 000089 , 18/05/2010.- Total do Dia : 37.059,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2010 2010/002306 948 657 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 2.741,00 2304 Ch. 0311953 NF 000023 , 13/05/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 255 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.05.2010 2010/002307 950 657 Credor Valor 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 339 Alfalagos Ltda Contrap. Historico 890,80 2304 7,44 2279 2010/002314 221 415 2010/002323 945 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2315 2010/002324 952 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 92,00 4182 2010/002318 475 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.025,12 2279 2010/002177 963 640 333,00 2290 858 Fernando Gonsalez Jau - ME Página 226 Ch. 0311953 NF 000022 , 13/05/2010.Ch. 0850780 NF 000.020.728 , 14/05/2010.Ch. 0000349 NF 000967 , 17/05/2010.Ch. 0900414 NF 000969 , 17/05/2010.Ch. 0850777 NF 3031 , 14/05/2010.Ch. 0005399 NF 004113 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002178 545 640 858 Fernando Gonsalez Jau - ME 368,00 2290 2010/001822 966 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 375,50 2290 2010/001823 957 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 594,35 3352 2010/001824 881 224 677 Fernando Sergio Brando - ME 728,00 2290 0001/002171 548 634 283 Guilherme Carli Pereira 2010/001896 280 452 2010/002305 523 74 2010/002312 525 661 0001/002151 946 0626 1.272,00 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Subempenho 2278 470,17 2290 101 Jonas Humberto Torres - ME 212,85 2304 862 Liony Vieira Pinturas - ME 360,00 2304 32 Lumar Comercio de Produtos Far 602,65 Relacao de Pagamentos Subempenho 2328 11/05/2010.Ch. 0005399 NF 004113 , 11/05/2010.Ch. 0005402 NF 000.000.040 , 27/04/2010.Ch. 0141016 NF 000.000.041 , 27/04/2010.Ch. 0005402 NF 000.000.043 , 27/04/2010.Ch. 0927784 NF 000604 , 21/05/2010.Ch. 0005403 FATURA No 155561 , 29/04/2010.Ch. 0311949 NF 765 , 13/05/2010.Ch. 0311950 NF 031 / 032 , 14/05/2010.Ch. 0850455 NF 18516 , 11/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 256 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.05.2010 0001/002152 221 0377 Credor Valor 32 Lumar Comercio de Produtos Far 61,44 Contrap. Historico Subempenho 2279 2010/002181 221 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 12,80 2279 2010/002322 525 667 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 380,00 2304 0001/002094 1256 0605 562 Maria Cortizo Magri Construcoe 9.310,00 Subempenho 2279 0001/002094 2010/002321 1256 0605 950 666 562 Maria Cortizo Magri Construcoe 784 N Araujo Mercado Ltda 190,00 19,49 Subempenho 489 2304 2010/002310 697 371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 5.928,30 0001/002170 548 633 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 129,00 Página 227 4227 Subempenho 2279 Ch. 0850779 NF 18517 , 11/05/2010.Ch. 0850778 NF 18518 , 11/05/2010.Ch. 0311951 NF 106 , 17/05/2010.Ch. 0850775 NF 00102 , 21/05/2010.Ch. 0311954 NF 000104 , 14/05/2010.Ch. 0850034 NF 000001382 / 000001383 / 000001384 , 13/05/2010.Ch. 0850776 NF 000026 , 18/05/2010.- 2010/002198 321 589 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002199 324 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002200 327 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.618,91 2315 2010/002201 331 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.141,06 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005400 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.Ch. 0005401 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.Ch. 0000348 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.Ch. 0311956 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 257 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.05.2010 2010/002202 339 589 Credor Valor Contrap. Historico 40 SABESP - Cia de San. Basico do 809,56 3352 2010/002203 341 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 237,38 2290 2010/002204 346 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 84,12 2290 2010/002205 355 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002316 950 663 303 Santo Alberto Marquezin ME 8,00 2304 2010/002308 950 658 465 Vicente Gutierre - ME 3.244,00 2304 Ch. 0141017 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/06/2010.Ch. 0005401 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.Ch. 0005401 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.-0 Ch. 0005400 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/05/2010.Ch. 0311952 NF 000048 , 14/05/2010.Ch. 0311955 NF 000026 , 13/05/2010.- Total do Dia : 33.418,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2010 2010/002046 1228 0586 722 Banderplaca Industria e Comerc 3.327,00 2304 Ch. 0311958 NF 000000118 , 03/05/2010.Página 228 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 861 Comercial Cirurgica Rioclarens 1.128,00 Subempenho 0001/002311 907 660 2010/002372 1086 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 115,01 2290 2010/002183 85 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 930,00 2337 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2328 Ch. 0850456 NF 000.070.616 , 13/05/2010.Ch. 0005404 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 24/05/2010.Ch. 0850047 NF 21353 , 12/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 258 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.05.2010 2010/002184 907 643 Credor Valor 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 1.057,20 1.980,00 Contrap. Historico 2328 0001/002309 945 659 380 Editora Bearare Ltda Subempenho 2279 2010/002329 523 671 742 Elizabete Aparecida Galli - ME 990,00 2304 2010/001983 868 563 191 Embalagens Plaspel Ltda 226,96 2328 2010/002082 959 0596 110 Emerson carlos Peronti - EPP 45,16 2290 2010/002083 160 0596 110 Emerson carlos Peronti - EPP 56,10 2290 2010/002348 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 821,37 2279 2010/002349 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2279 2010/002350 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa Página 229 840,00 2279 Ch. 0850457 NF 21352 , 12/05/2010.Ch. 0001141 NF 006005 , 13/05/2010.Ch. 0311959 NF 000015 , 18/05/2010.Ch. 0850458 NF 008281 , 30/04/2010.Ch. 0005406 NF 063716 , 07/05/2010.Ch. 0005407 NF 063716 , 07/05/2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/002351 519 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.920,00 2306 2010/002352 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2279 2010/002353 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002354 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002355 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 Página 230 Folha: 259 Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312252 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Maio de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/002356 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 2010/002357 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 2010/002358 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2279 2010/002359 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2279 2010/002360 541 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 260 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Maio de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 231 Folha: Folha: 261 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.05.2010 2010/002361 533 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2279 2010/002362 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002363 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2279 2010/002364 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 3352 2010/002365 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 5.880,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002366 531 081 Relacao de Pagamentos Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001142 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Social, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141018 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0311957 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 402 FACESP - Federacao das Associa Página 232 3.240,00 3352 Folha: 262 Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141018 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002367 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/002368 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/002370 521 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/002037 513 0452 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 1.327,54 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais, Docentes do Fundamental do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141018 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais Dirigentes do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141018 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais, Docentes FUNDEB Infantil, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312252 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0005408 FATURA No 157124 , 04/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 263 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.05.2010 2010/002303 84 147 2010/002304 85 626 2010/001982 960 562 Credor Valor Contrap. Historico 32 Lumar Comercio de Produtos Far 650,00 2315 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.008,50 2337 352,00 2290 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam Página 233 Ch. 0000350 NF 18660 , 13/05/2010.Ch. 0850048 NF 18659 , 13/05/2010.Ch. 0005409 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002089 221 0152 790 Yvone Rucco EPP 456,00 2290 NF 000.025.528 , 30/04/2010.Ch. 0005405 NF 000.001.268 , 07/05/2010.- Total do Dia : 46.630,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.05.2010 0005/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2279 Ch. 0001154 RPA No 18 , 24/05/2010.0005/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/002315 907 662 339 Alfalagos Ltda 2.494,57 2328 Ch. 0850459 NF 000.020.711 , 14/05/2010.2010/002330 939 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2279 Ch. 0001155 NF 000968 , 17/05/2010.2010/002331 939 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2279 Ch. 0001155 NF 000970 , 17/05/2010.2010/002333 545 672 113 Antonio Magri 102,35 2279 Ch. 0001148 NF 1131 , 17/05/2010.2010/002333 545 672 113 Antonio Magri 12,65 489 2010/002418 514 691 47 Banco do Brasil 5,75 2304 2010/002418 514 691 47 Banco do Brasil 165,62 2306 2010/002418 514 691 47 Banco do Brasil 72,94 2279 2010/002422 545 695 47 Banco do Brasil 18,90 3354 2010/002419 514 692 66 Banco Nossa Caixa S/A 92,00 2290 2010/002419 514 692 66 Banco Nossa Caixa S/A 18,00 2315 2010/002419 514 692 66 Banco Nossa Caixa S/A 10,00 2291 2010/002419 514 692 66 Banco Nossa Caixa S/A 120,00 2290 2010/002419 514 692 66 Banco Nossa Caixa S/A 120,00- Estorno 2290 2010/002420 514 693 35 Banco Santander Brasil S.A. 3.729,00 4340 2010/002420 514 693 35 Banco Santander Brasil S.A. 154,32 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 264 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.05.2010 2010/002377 963 675 Credor Valor 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME Contrap. Historico 130,00 2279 2010/001570 514 477 29 Caixa Economica Federal 567,62- Estorno 4177 2010/001570 514 477 29 Caixa Economica Federal 567,62 2287 2010/002421 2010/002326 514 694 511 503 29 Caixa Economica Federal 70 Centro de Int. Empresa Escola 529,11 450,00 2287 2279 2010/002405 1072 608 11,31 2279 1 CPFL - Companhia Paulista de F Página 234 Ch. 0001152 NF 000086 , 17/05/2010.estorno devido ter pago com conta errada debito tarifa do mes 03/2010 Ch. 0001143 FATURA.Ch. 0001150 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 24/05/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 273,00 2306 548 677 130 Ecad - Escritorio Central de A 2.038,12 2279 2010/002335 960 674 665 Eduardo Oliveira de Torres - M 160,00 2279 2010/002403 1292 265 820 Instituto de Previdencia Munic 1.688,78 2306 2010/002374 950 636 171 Irmaos Carro Ltda 87,20 2304 2010/002375 920 636 171 Irmaos Carro Ltda 144,80 2279 2010/002376 963 636 171 Irmaos Carro Ltda 35,40 2279 2010/002327 83 670 2010/002339 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0312253 NF 19321 , 14/05/2010.Ch. 0001145 Numero do Documento: 9006349114 , 13/04/2010.Ch. 0001146 NF 234 , 17/05/2010.Ch. 0312255 Ref. a 4a parcela da divida das obrigacoes patronais Funcionario: Marcos Baldavia Ferreira do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0311961 NF 001893 , 17/05/2010.Ch. 0001157 NF 001895 , 17/05/2010.Ch. 0001153 NF 001892 , 17/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 265 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.05.2010 2010/002378 946 636 0001/002145 84 0113 Credor Valor 171 Irmaos Carro Ltda Contrap. Historico 44,40 706 Johnson & Johnson Br Ind Com P 6.000,00 2328 Subempenho 2315 2010/002341 525 678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 150,00 2304 2010/002380 545 678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2279 2010/002381 906 436 622 M. A. Zanelato & CIA. Ltda 31,20 2315 2010/002334 545 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 80,00 2279 2010/002371 518 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 80,00 2306 2010/002379 697 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 719,00 4227 Página 235 Ch. 0850460 NF 001894 , 17/05/2010.Ch. 0000351 NF 000238472 , 18/05/2010.Ch. 0311960 NF 074 , 17/05/2010.Ch. 0001151 NF 075 , 17/05/2010.Ch. 0000353 NF 000022306 , 17/05/2010.Ch. 0001147 NF 105 , 17/05/2010.Ch. 0312254 NF 104 , 17/05/2010.Ch. 0850035 NF 001212 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002332 939 594 667 S F Audio Video e Informatica 190,00 2279 2010/002337 961 594 667 S F Audio Video e Informatica 162,00 2279 2010/002340 938 594 667 S F Audio Video e Informatica 190,00 2279 2010/002400 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 21.339,08 4182 2010/002401 1252 071 61 Secretaria de Estado da Educac 4.073,33 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 0001/002172 548 635 Relacao de Pagamentos 169 Telma Eunice Carneiro Rodrigue 17/05/2010.Ch. 0001144 NF 049860 , 17/05/2010.Ch. 0001156 NF 049862 , 17/05/2010.Ch. 0001156 NF 049861 , 17/05/2010.Ch. 0900415 Ref. ao reembolso de despesas salario de professores do Estado, no Mes de Abril de 2010 do FUNDEB.Ch. 0900416 Ref. ao reembolso de despesas obrigacoes 31 de Dezembro de 2010 331,50 Subempenho 2279 Folha: 266 patronais com professores do Estado, no Mes de Abril de 2010 do FUNDEB.Ch. 0001149 NF 000074 , 20/05/2010.- Total do Dia : 48.884,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2010 2010/002392 549 672 113 Antonio Magri 53,40 2279 Ch. 0001161 NF 1136 , 18/05/2010.2010/002392 549 672 113 Antonio Magri 6,60 489 2010/002393 538 672 113 Antonio Magri 31,15 2279 Ch. 0001165 NF 1134 , 18/05/2010.2010/002393 538 672 113 Antonio Magri 3,85 489 2010/002409 525 672 113 Antonio Magri 4,40 489 2010/002409 525 672 113 Antonio Magri 35,60 2304 Ch. 0311962 NF 1133 , 18/05/2010.2010/002429 514 696 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.398,45 4232 devolucao ao ERPLAN 2010/002408 1224 685 718 Cirurgica Fenix Ltda 739,80 2315 Ch. 0000352 NF 17695 , 18/05/2010.2010/002415 822 689 301 Cleverson A Michelutti - ME 2.260,00 2279 Ch. 0001166 NF 002262 , 21/05/2010.2010/002343 946 670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 2.174,00 2328 Ch. 0850462 NF 19446 , 17/05/2010.2010/002417 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 299,71 2279 Ch. 0001160 NF 3032 , 21/05/2010.0005/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2279 Ch. 0001167 Página 236 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002388 221 682 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 1.240,00 2279 2010/002399 221 682 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 210,00 2279 2010/002387 942 681 291 Laercio Zolio Junior - ME 162,25 2279 2010/002342 946 626 259,59 2328 32 Lumar Comercio de Produtos Far Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 011736 , 20/05/2010.Ch. 0001163 NF 000263 / 000262 , 18/05/2010.Ch. 0001163 NF 000264 , 20/05/2010.Ch. 0001159 NF 002265 , 18/05/2010.Ch. 0850461 NF 18738 , 17/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 267 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.05.2010 2010/002385 1002 680 Credor 87 Marcio Roberto de Souza - ME Valor Contrap. Historico 870,87 2279 2010/002384 959 679 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 1.094,00 2279 2010/002386 942 679 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 375,00 2279 2010/002402 697 371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.147,50 4227 0001/002396 948 684 864 Poliane Xavier de Cerqueira - 90,00 Subempenho 2304 0001/002397 950 684 864 Poliane Xavier de Cerqueira - 480,00 Subempenho 2304 Ch. 0001162 NF 005416 / 005418 / 005417 , 18/05/2010.Ch. 0001164 NF 000518 , 18/05/2010.Ch. 0001158 NF 000517 , 18/05/2010.Ch. 0850036 NF 000001455 , 19/05/2010.Ch. 0311963 NF 1008 , 20/05/2010.Ch. 0311963 NF 1009 , 20/05/2010.- Total do Dia : 15.336,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2010 2010/002383 221 415 339 Alfalagos Ltda 1.255,70 2279 Ch. 0001168 NF 000.020.890 / 000.020.891 , 18/05/2010.2010/002382 85 155 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 354,50 2337 Ch. 0850049 NF 000.071.411 , 18/05/2010.2010/002390 946 683 677 Fernando Sergio Brando - ME 469,00 2328 Ch. 0850463 NF 000.000.062 / 000.000.063 , 18/05/2010.2010/002391 950 683 677 Fernando Sergio Brando - ME 56,50 2304 Ch. 0311964 NF 000.000.061 , 18/05/2010.2010/001727 516 0468 730 Jorge Luiz Abranchez 91,00- Estorno 2278 prestacao de contas Página 237 2010/002430 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 137 MInisterio da Fazenda 100,00 1249 538 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2279 Ch. 0001169 Ref. a 4a parcela do pedido de parcelamento de debitos previdenciarios de que trata a Lei 11.941 de 2009.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 268 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.05.2010 2010/002466 333 589 Credor Valor Contrap. Historico 40 SABESP - Cia de San. Basico do 809,56 2304 2010/002467 341 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 47,89 2279 2010/002468 355 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/002469 356 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/002451 545 664 734 Unilaser Unidade de Diagnose e 350,00 2279 Ch. 0311965 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/06/2010.Ch. 0001171 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/06/2010.Ch. 0001171 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/06/2010.Ch. 0001171 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/06/2010.Ch. 0001170 NF 001224 , 25/05/2010.- Total do Dia : 3.450,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2010 2010/002457 511 708 114 Agenor Roberto Domiciano de So 10,00 2282 Ch. 0003268 NF 1239 , 25/05/2010.2010/002458 518 708 114 Agenor Roberto Domiciano de So 14,00 2306 Ch. 0312257 NF 1240 , 25/05/2010.2010/002459 525 708 114 Agenor Roberto Domiciano de So 315,00 2304 Ch. 0311970 NF 1238 , 25/05/2010.2010/002490 545 695 47 Banco do Brasil 18,90 3354 mensalidade internet 2010/002491 1253 050 47 Banco do Brasil 46,72 2284 2010/002492 1253 050 47 Banco do Brasil 900,25 2282 2010/002446 545 644 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2282 Ch. 0003262 NF 325 , 25/05/2010.2010/002432 828 698 301 Cleverson A Michelutti - ME 475,00 2315 Ch. 0000354 NF 002263 , 21/05/2010.Página 238 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 269 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.05.2010 2010/002103 1072 0608 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 332,35 2282 2010/002104 1077 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 360,67 2282 2010/002105 1058 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 113,13 2315 2010/002106 1064 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 576,87 2304 2010/002107 1088 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 551,63 2282 2010/002136 1055 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,34 2282 2010/002137 1064 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 189,14 2304 2010/002138 1077 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 210,63 2282 2010/002139 1085 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 818,14 2282 Página 239 Ch. 0003273 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003273 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0000355 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0311971 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003273 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003272 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0311971 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003272 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003272 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 270 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.05.2010 2010/002140 1084 0608 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 53,55 2282 2010/002141 1058 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 548,98 2315 2010/002142 1088 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 167,86 2282 2010/002143 1072 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 482,31 2282 2010/002144 1075 0608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 734,50 2282 2010/002344 1058 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 250,92 2315 2010/002345 1064 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 493,62 2304 2010/002347 1088 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 92,10 2282 2010/002398 946 670 271,00 2328 842 Dupatri Hosp Comercio Import. Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003273 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0000355 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003273 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003274 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003274 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0000355 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0311971 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0003272 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0850464 NF 20044 , 20/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 240 Contrap. Historico 271 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28.05.2010 2010/002443 950 704 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 36,00 2304 2010/002110 963 0611 110 Emerson carlos Peronti - EPP 177,20 2282 2010/002450 513 706 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 86,80 2282 2010/002441 547 703 68 Interflash Assessoria Desenv. 84,90 2282 2010/002436 514 701 237 Jose Adelino Luchesi - ME 186,00 2282 2010/002434 545 700 823 Juliana de Almeida Prado 220,00 2282 2010/002439 518 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 45,00 2306 2010/002440 545 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 70,00 2282 2010/002444 525 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 320,00 2304 2010/002445 540 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 2282 2010/002414 907 688 174 Nacional Comercial Hospitalar 2.530,60 2328 2010/002460 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 221,00 2304 2010/002461 538 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 409,50 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0311966 NF 000085 , 24/05/2010.Ch. 0003269 NF 063717 , 07/05/2010.Ch. 0003264 NF 031 , 25/05/2010.Ch. 0003270 NF 034 , 24/05/2010.Ch. 0003265 NF 4061 , 21/05/2010.Ch. 0003261 Ref. a prestacao de servicos na consulta medica de Mike Ferreira da Silva.Ch. 0312256 NF 108 , 24/05/2010.Ch. 0003271 NF 109 , 24/05/2010.Ch. 0311967 NF 110 / 111 , 24/05/2010.Ch. 0003271 NF 107 , 24/05/2010.Ch. 0850465 NF 000.053.964 , 21/05/2010.Ch. 0311969 NF 7751 , 25/05/2010.Ch. 0003266 NF 7752 / 7753 , 25/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 272 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.05.2010 0001/001779 624 0528 Credor Valor 612 R. M. Marilia Ind. e Com. de P 2010/002447 525 705 134 Sueiz Lucato Rosalin 2010/002447 2010/002448 525 705 538 705 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin Página 241 6.250,00 Contrap. Historico Subempenho 2282 50,28 2304 6,22 50,28 489 2282 Ch. 0003267 NF 97 , 19/05/2010.Ch. 0311968 NF 660 , 25/05/2010.Ch. 0003263 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 25/05/2010.2010/002448 2010/002449 538 705 545 705 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 6,22 25,14 489 2282 Ch. NF 25/05/2010.- 661 , 0003263 662 , 2010/002449 545 705 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 489 Total do Dia : 19.059,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2010 0005/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 301,24 Subempenho 2283 Ch. 0850100 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, relativo ao Mes de Maio de 2010.0005/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 98,76 Subempenho 2282 Ch. 0003276 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, relativo ao Mes de Maio de 2010.2010/002476 511 672 113 Antonio Magri 13,35 2282 Ch. 0003279 NF 1138 , 26/05/2010.2010/002476 511 672 113 Antonio Magri 1,65 489 2010/002489 217 0076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850047 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 273 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 31.05.2010 0005/000126 215 60 Credor Valor Contrap. Historico 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2284 200,00 Subempenho 2282 0004/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 2010/002488 217 0020 41 Associacao Sao Vicente de Paul Página 242 1.460,00 2334 Ch. 0850219 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0003278 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850048 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002497 1253 050 0004/000515 1309 178 2010/002463 1325 098 47 Banco do Brasil 19,80 808 Barbara Priscilla Batista Lima 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 300,00 2298 Subempenho 2.302,80 Relacao de Pagamentos 2285 2282 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Abril de 2010.debito PASEP NO DIA 31/05/2010 - LEI KANDIR Ch. 0000202 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscila Batista Lima, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0852201 Ref. a prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 274 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 31.05.2010 2010/002463 1325 098 2010/002463 1325 098 2010/002463 2010/002057 1325 098 513 0452 2010/002462 547 059 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 222,20 2.525,00 489 2284 27 Folha de Pagamento 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 2.525,00- Estorno 165,94 2284 2284 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 Página 243 2282 Ch. 0850218 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente de Dourado, relativo ao Mes de Maio de 2010.Canc. Ch. 0850218 Ch. 0850220 FATURA No 158176 , 05/05/2010.Ch. 0003277 Ref. ao aluguel de um imovel nao residencial para as instalacoes da Casa da Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 839 Leomed Materiais Cirurgicos Lt 331,50 Subempenho 0001/002092 907 0602 0004/000573 518 209 2010/002477 545 712 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 75,90 2285 2010/002477 545 712 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 74,10 2282 2010/002465 1312 551 218,57 2285 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 847 Mariana Aparecida Carigi Relacao de Pagamentos Subempenho 2328 2306 Ch. 0850466 NF 004106 , 07/05/2010.Ch. 0312258 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0000203 NF 126 , 26/05/2010.Ch. 0003275 NF 126 , 26/05/2010.Ch. 0000201 Ref. ao pagamento da 31 de Dezembro de 2010 2010/002465 1312 551 847 Mariana Aparecida Carigi 81,43 2284 2010/002464 1311 550 846 Mayara Aparecida Carigi 77,80 2284 2010/002464 1311 550 846 Mayara Aparecida Carigi 222,20 2282 2010/002319 518 665 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 2284 0001/002320 545 665 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 300,00 Página 244 Subempenho 2284 Folha: 275 Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850182 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850181 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0003280 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850217 Nota de Debito 326 , 14/05/2010.Ch. 0850217 Nota de Debito 333 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0005/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 565,00 Subempenho 2306 0002/001606 511 494 836 Tribunal Regional Eleitoral de 581,25 Subempenho 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos , 14/05/2010.Ch. 0312259 NF 00013002 , 17/05/2010.Ch. 0005410 Ref. a transferencia de recursos finaceiros a titulo de convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, Mes de Maio de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 276 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 11.063,49 Total do Mes : 1.195.516,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.06.2010 2010/002720 1253 050 47 Banco do Brasil 340,87 2282 2010/002721 514 767 47 Banco do Brasil 7,25 2304 2010/002722 514 768 66 Banco Nossa Caixa S/A 15,00 2290 2010/002722 514 768 66 Banco Nossa Caixa S/A 5,00 2291 0002/001492 550 0447 833 Caio Ribeiro Borges 5.737,04 Subempenho 2306 Ch. 0312260 RPA No 19 , 24/05/2010.0002/001492 550 0447 833 Caio Ribeiro Borges 375,81 Subempenho 489 0002/001492 550 0447 833 Caio Ribeiro Borges 1.220,56 Subempenho 3 Receita 2010/002723 514 769 29 Caixa Economica Federal 269,32 2287 2010/002723 514 769 29 Caixa Economica Federal 55,00 4177 2010/002510 1340 614 27 Folha de Pagamento 1.259,45 2328 Ch. 0850467 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Marta da Silva, do Setor do Fundo Municipal de Saude.0005/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2279 Ch. 0001172 NF 035 , 24/05/2010.0005/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 Subempenho 5 Receita 2010/002175 997 638 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 800,00 2279 Ch. 0001173 NF 000.026.120 , 10/05/2010.Total do Dia : 11.105,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.06.2010 0006/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2282 Ch. 0852208 Ref. a prestacao de servicos de cooperacao Projeto Marcenaria Página 245 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 - Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Maio de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 277 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.06.2010 0005/000123 515 057 Credor Valor 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Contrap. Historico Subempenho 2282 2010/002549 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 35.000,00 2306 2010/002550 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 42.976,75 2306 2010/002551 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 25.416,34 2306 2010/002552 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 2010/002623 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 250,00 2306 Página 246 Ch. 0852207 Ref. a implantacao de curso profissionalizante de costura industrial aos cidadaos douradenses, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312261 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312262 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312263 Ref. a Subvencao Social Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312264 Ref. a Subvencao Social - Programa Suporte Administrativo, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312265 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/002404 1059 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 355,94 4179 2010/002406 1075 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10.423,64 2282 2010/002484 939 706 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 1.549,85 2282 2010/002475 221 682 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 110,00 2282 2010/002481 946 656 45,00 2328 2010/002624 516 730 730 Jorge Luiz Abranchez 120,00 2278 2010/002495 708 716 291 Laercio Zolio Junior - ME 494,70 2282 2010/002453 907 626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 49,50 2337 2010/002454 907 626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 95,60 2328 2010/002455 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 71,00 2282 2010/002410 697 508 803 Milk Vitta Comercio Industria 1.730,00 4227 2010/002474 697 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 1.026,50 2304 2010/002478 987 713 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 14,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Relacao de Pagamentos 278 relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850095 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 07/06/2010.Ch. 0852209 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0852205 NF 000537 / 000538 / 000539 , 25/05/2010.Ch. 0852204 NF 000266 , 26/05/2010.Ch. 0850469 NF 127 , 26/05/2010.Ch. 0927785 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0852202 NF 002284 , 26/05/2010.Ch. 0850050 NF 19163 , 24/05/2010.Ch. 0850468 NF 19162 , 24/05/2010.Ch. 0852203 NF 19161 , 24/05/2010.Ch. 0850037 NF 000.001.315 , 20/05/2010.Ch. 0311972 NF 001214 / 001215 , 26/05/2010.Ch. 0311973 NF 000397 , 26/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 247 Folha: Folha: 279 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.06.2010 2010/002479 997 713 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 323,00 2282 2010/002480 538 713 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 120,00 2282 2010/002437 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 1.006,20 2282 Ch. 0852210 NF 000396 , 26/05/2010.Ch. 0852210 NF 1245 , 26/05/2010.Ch. 0852206 NF 000.003.067 , 21/05/2010.- Total do Dia : 137.316,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2010 2010/002499 945 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 48,00 2315 Ch. 0000356 NF 000978 , 27/05/2010.2010/002500 950 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2304 Ch. 0311985 NF 000976 , 27/05/2010.2010/002517 939 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2290 Ch. 0005065 NF 000975 , 27/05/2010.2010/002518 969 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2290 Ch. 0005065 NF 000974 , 28/05/2010.2010/002519 971 668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 Ch. 0005065 NF 000977 , 27/05/2010.2010/002506 516 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 80,00 2290 Ch. 0005064 NF 4929 , 28/05/2010.2010/002507 518 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 240,00 2306 Ch. 0312271 NF 4923 / 4925 / 4926 / 4931 / 4932 , 28/05/2010.2010/002508 525 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 355,00 2304 Ch. 0311980 NF 4927 / 4928 , 28/05/2010.2010/002509 545 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 405,00 2298 Ch. 0850180 NF 4924 / 4930 / 4933 / 4934 , 28/05/2010.0001/002411 907 686 175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 1.538,00 Subempenho 2328 Ch. 0850471 NF 000.015.322 , 20/05/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 280 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.06.2010 2010/002521 514 644 Credor 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME Página 248 Valor 20,00 Contrap. Historico 2282 Ch. 0852215 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002531 946 726 55 C&A Computadores Ltda 1,30 2328 2010/002532 1225 726 55 C&A Computadores Ltda 1.161,75 2328 2010/002594 1265 614 29 Caixa Economica Federal 703,83 2279 2010/002595 1266 614 29 Caixa Economica Federal 1.216,26 2279 2010/002596 1271 614 29 Caixa Economica Federal 463,91 2306 2010/002597 1269 614 29 Caixa Economica Federal 6.521,94 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002598 1264 614 Relacao de Pagamentos NF 326 , 28/05/2010.Ch. 0850472 NF 020935 , 27/05/2010.Ch. 0850472 NF 020935 , 27/05/2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais dos Setor de Administracao, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312268 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor da Saude Dengue, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0312268 Ref. ao recolhimento do 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 168,35 Página 249 2279 Folha: 281 FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor da Saude, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002599 1277 614 29 Caixa Economica Federal 716,87 2279 2010/002600 1278 614 29 Caixa Economica Federal 591,96 2279 2010/002601 1285 614 29 Caixa Economica Federal 675,95 2279 2010/002602 1276 614 29 Caixa Economica Federal 360,75 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/002603 1267 614 29 Caixa Economica Federal 2010/002604 1268 614 29 Caixa Economica Federal relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do 31 de Dezembro de 2010 Página 250 349,28 2279 335,05 2279 Folha: 282 FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002605 1276 614 29 Caixa Economica Federal 1.746,80 2279 2010/002606 1282 614 29 Caixa Economica Federal 618,82 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos recolhimento de FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais / Merenda Escolar, 31 de Dezembro de 2010 2010/002607 1281 614 29 Caixa Economica Federal 1.084,61 2279 2010/002608 1263 614 29 Caixa Economica Federal 641,29 2279 2010/002612 1261 614 29 Caixa Economica Federal 1.010,05 2304 Página 251 Folha: 283 relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Social, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0001174 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Departamento de Governo, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0311976 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002615 1275 614 29 Caixa Economica Federal 3.199,44 3352 2010/002620 1251 0614 29 Caixa Economica Federal 6.579,20 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002621 1273 0614 2010/002502 697 718 2010/002486 Relacao de Pagamentos pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141022 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141022 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 1.618,79 3352 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 502,80 4227 907 714 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 816,00 2328 2010/002522 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 175,65 2298 2010/002553 1311 0614 7.676,56 2290 27 Folha de Pagamento Página 252 Folha: 284 pagamento dos Docentes e Dirigentes do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0141022 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes do Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0850038 NF 002.320 , 27/05/2010.Ch. 0850470 NF 61846 , 26/05/2010.Ch. 0000042 NF 3034 , 28/05/2010.Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Caixa S.A) 2010/002553 2010/002553 2010/002553 2010/002553 2010/002553 2010/002553 2010/002554 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1331 0614 0614 0614 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 27 27 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos 2010/002555 1312 0614 27 Folha de Pagamento 2010/002555 2010/002555 2010/002555 2010/002555 2010/002556 2010/002556 1312 1312 1312 1312 1315 1315 27 27 27 27 27 27 2010/002556 1315 0614 0614 0614 0614 0614 0614 0614 1.114,62 705,27 312,30 164,71 108,00 107,58 569,08 489 2318 2319 3355 3357 3 2290 31 de Dezembro de 2010 15.590,12 2290 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.740,18 791,87 637,50 256,19 443,36 1.221,44 489 2318 2321 3 2318 2278 27 Folha de Pagamento 3.614,85 2279 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Receita Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Página 253 Folha: 285 Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Dengue, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/002556 1315 0614 27 Folha de Pagamento 729,20 2290 2010/002556 2010/002557 2010/002557 1315 0614 550 0614 550 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 447,88 3.426,03 29.282,01 489 3 2278 2010/002557 550 0614 27 Folha de Pagamento 6.846,50 2279 2010/002557 2010/002557 2010/002557 2010/002557 550 550 550 550 27 27 27 27 188,72 6.200,52 234,27 21.117,77 490 2318 3357 2290 0614 0614 0614 0614 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 254 Folha: 286 S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento Funcionarios Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: dos 287 Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/002557 2010/002558 550 0614 1332 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.880,10 7.196,76 489 2279 2010/002559 2010/002559 1310 0614 1310 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 252,10 3.664,47 3 2290 2010/002559 2010/002559 2010/002560 2010/002560 2010/002560 1310 1310 1322 1322 1322 27 27 27 27 27 376,05 550,20 79,26 153,00 5.332,30 489 2318 3357 4175 2290 0614 0614 0614 0614 0614 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 255 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Juridico, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Rodoviario, atraves de Oficio 195/2010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 288 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) 2010/002560 2010/002560 2010/002561 1322 0614 1322 0614 1333 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 794,24 374,62 1.059,95 489 2318 2290 2010/002562 1323 0614 27 Folha de Pagamento 4.896,72 2290 2010/002562 2010/002562 2010/002563 1323 0614 1323 0614 1334 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 639,85 883,12 1.572,37 489 2318 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Rodoviario, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) 01.01.2010 Página 256 Folha: 289 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.06.2010 2010/002564 1330 0614 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 8.345,33 2278 2010/002564 2010/002564 2010/002564 2010/002564 1330 1330 1330 1330 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.039,53 144,01 80,70 1.415,50 489 2318 3 2290 2010/002565 2010/002565 2010/002565 2010/002565 1321 1321 1321 1321 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 360,72 648,81 19,00 3.144,89 489 2318 3357 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002566 1336 0614 Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 336,02 Página 257 2278 Folha: 290 Brasil S/A) Ref.as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 196/2010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002567 1313 0614 27 Folha de Pagamento 3.313,60 2278 2010/002567 2010/002567 2010/002568 2010/002568 1313 1313 1314 1314 27 27 27 27 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 644,94 126,03 50,88 5.521,56 489 3 3 2278 2010/002568 2010/002568 2010/002569 1314 0614 1314 0614 1321 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 592,60 173,27 21.152,29 489 2318 2278 0614 0614 0614 0614 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Relacao de Pagamentos de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha pagamento Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 Folha: de dos 291 Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) 2010/002569 2010/002569 2010/002569 2010/002569 2010/002569 2010/002569 1321 1321 1321 1321 1321 1321 0614 0614 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 2.476,17 1.682,40 167,41 485,76 214,20 90,45 Página 258 489 2318 3355 3357 3361 3 Receita 2010/002570 1336 0614 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 1.579,96 2278 2010/002571 2010/002571 1327 0614 1327 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 46,00 6.301,04 3357 2278 2010/002571 1327 0614 27 Folha de Pagamento 632,61 489 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 292 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.06.2010 2010/002571 1327 0614 2010/002572 1394 0614 2010/002573 2010/002573 1326 0614 1326 0614 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Página 259 Contrap. Historico 324,50 431,19 2318 2278 73,95 9.920,14 3 2279 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/002573 2010/002573 2010/002573 2010/002573 1326 1326 1326 1326 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.667,69 922,67 282,14 5.145,81 Relacao de Pagamentos 489 2318 3357 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo ao Maio de 2010/002574 1309 0614 27 Folha de Pagamento 2010/002574 2010/002574 2010/002575 2010/002575 2010/002575 2010/002575 1309 1309 1309 1309 1309 1309 27 27 27 27 27 27 0614 0614 0614 0614 0614 0614 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 260 9.811,60 2279 719,07 1.899,72 190,95 253,71 163,49 12.923,82 489 3 3355 3357 3 2279 293 Mes de 2010.Banco Brasil Santander S/A) Ref. a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, atraves de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/002575 2010/002575 2010/002576 2010/002576 1309 1309 1324 1324 0614 0614 0614 0614 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.418,02 1.235,45 31,55 1.889,57 Relacao de Pagamentos 489 2318 3 2279 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, atraves de Arquivo: 31 de Dezembro de 2010 Folha: 294 A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/002576 2010/002576 2010/002610 1324 0614 1324 0614 1260 614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 274,51 300,00 2.747,76 489 2318 2279 2010/002610 2010/002610 2010/002610 1260 614 1260 614 1260 614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 66,93 62,57 6.631,52 3357 3 2278 Página 261 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002610 1260 614 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 3.166,46 Relacao de Pagamentos 2290 Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 31 de Dezembro de 2010 Folha: 295 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/002610 2010/002610 2010/002613 2010/002613 2010/002613 1260 1260 1320 1320 1320 2010/002613 2010/002613 2010/002616 614 614 614 614 614 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.418,95 991,86 4.209,91 393,51 29.435,04 489 2318 2318 3357 2279 1320 614 27 Folha de Pagamento 942,81 2278 1320 614 1319 0614 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 3.197,86 30.400,42 489 2278 Página 262 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: A:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha pagamento Docentes, Dirigentes Funcionarios de dos e RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo ao Maio de Santander S.A.) 2010/002616 2010/002616 2010/002616 2010/002616 1319 1319 1319 1319 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 3.557,10 315,00 458,97 37.404,77 2318 3357 3 2290 2010/002616 2010/002617 2010/002617 2010/002617 1319 1317 1317 1317 0614 0614 0614 0614 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 8.121,21 1.234,22 421,60 16.741,97 489 2318 3357 2278 2010/002617 2010/002609 1317 0614 1292 0614 1.836,29 377,44 489 2306 27 Folha de Pagamento 820 Instituto de Previdencia Munic Página 263 296 Mes de 2010.(Banco Brasil Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 195/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 196/2010 de 04 de Junho de 2010, relativo ao Mes de Maio de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ch. 0312269 Ref. ao recolhimento do IPREM, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 297 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.06.2010 2010/002503 981 719 Credor Valor Contrap. Historico 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 19,00 2306 2010/002504 987 719 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 23,00 2304 2010/002505 1002 719 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 56,00 2282 2010/002544 525 678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 105,00 2304 2010/002545 545 678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2282 2010/002546 525 591 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 2304 2010/002511 946 720 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 312,70 2328 2010/002528 946 515 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2328 2010/002534 939 515 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 71,00 2282 2010/002513 971 722 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 148,50 2298 2010/002547 525 673 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 280,00 2304 2010/002501 83 688 174 Nacional Comercial Hospitalar 220,00 2306 2010/002642 1376 736 866 Odilon Perozin 2.525,00 2284 2010/002642 1376 736 866 Odilon Perozin 4.975,00 2282 2010/002530 940 594 116,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 667 S F Audio Video e Informatica Relacao de Pagamentos Ch. 0312270 NF 000018 , 28/05/2010.Ch. 0311984 NF 000019 , 28/05/2010.Ch. 0852220 NF 000020 , 28/05/2010.Ch. 0311981 NF 082 / 083 , 31/05/2010.Ch. 0852218 NF 079 , 31/05/2010.Ch. 0311982 NF 001634 , 31/05/2010.Ch. 0850474 NF 005863 , 26/05/2010.Ch. 0850473 NF 000082 , 26/05/2010.Ch. 0852217 NF 000083 , 28/05/2010.Ch. 0000041 NF 328 , 27/05/2010.Ch. 0311983 NF 113 , 31/05/2010.Ch. 0312272 NF 000.054.707 , 27/05/2010.Ch. 0850183 NF 059 , 01/06/2010.Ch. 0852214 NF 059 , 01/06/2010.Ch. 0852216 NF 050118 , 27/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 264 Folha: 298 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.06.2010 2010/002520 966 724 Credor Valor 74 Sonia Maria Dada - ME 580,00 Contrap. Historico 2298 0001/002433 971 699 44 Sonia Maria Dal ' Evedove Carv 105,23 Subempenho 2298 0001/002433 971 699 44 Sonia Maria Dal ' Evedove Carv 94,77 Subempenho 2282 2010/002533 937 650 595 Supermercados Tiba Ltda 64,40 2290 2010/002538 221 650 595 Supermercados Tiba Ltda 101,76 2282 2010/002470 548 709 129 Terra Networks Brasil S/A 49,53 2290 2010/002493 525 709 129 Terra Networks Brasil S/A 163,94 2304 2010/002494 545 709 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2290 2010/002515 939 723 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 546,60 2298 2010/002516 828 723 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 1.057,00 2315 Ch. 0850179 NF 000656 , 28/05/2010.Ch. 0000043 NF 000094 , 31/05/2010.Ch. 0852213 NF 000094 , 31/05/2010.Ch. 0005063 NF 000567 , 28/05/2010.Ch. 0852219 NF 000566 , 28/05/2010.Ch. 0005066 FATURA.Ch. 0311979 FATURA.Ch. 0005066 FATURA.Ch. 0850178 NF 000073 , 27/05/2010.Ch. 0000357 NF 000071 / 000072 , 27/05/2010.- Total do Dia : 448.818,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.06.2010 2010/002668 1310 742 89 Adelino Morelli 3.218,12 2281 Ch. 0712097 RPA No 20 , 02/06/2010.2010/002668 1310 742 89 Adelino Morelli 281,88 3 Receita 2010/002536 83 123 339 Alfalagos Ltda 1.200,00 2306 Ch. 0312275 NF 000.021.443 , 27/05/2010.2010/002537 221 415 339 Alfalagos Ltda 803,92 2278 Ch. 0927791 NF 000.021.441 / 000.021.442 , 27/05/2010.0005/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2281 Ch. 0712098 NF 220 , 01/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.06.2010 0005/000130 547 064 Credor 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d Página 265 Valor 60,00 Contrap. Historico Subempenho 5 Receita 299 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 1.425,93 Subempenho 2337 513 746 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 119,45 2281 2010/002672 513 746 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 777,55 2278 2010/002188 907 646 263 Cirurgica Uniao Ltda 1.226,50 2328 2010/002659 513 0741 105 Empresa Brasileira de Correios 2.384,58 2291 2010/002654 550 0614 687,03 2306 2010/002179 280 641 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2278 2010/002180 280 641 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 248,91 2278 2010/002187 280 641 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 304,23 2278 2010/002496 83 717 174 Nacional Comercial Hospitalar 200,00 2306 2010/002671 513 745 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 304,06 2291 2010/002671 513 745 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 1.183,94 2278 0001/002435 85 686 2010/002672 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento Relacao de Pagamentos Ch. 0850051 NF 000.015.338 , 21/05/2010.Ch. 0712099 NF 000.000.262 , 01/06/2010.Ch. 0927786 NF 000.000.262 , 01/06/2010.Ch. 0850475 NF 031401 , 12/05/2010.Ch. 0000560 FATURA.Ch. 0312274 Ref. a complementacao da Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Marta da Silva, no Mes de Maio de 2010, do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0927789 FATURA No 159928 , 11/05/2010.Ch. 0927789 FATURA No 160424 , 11/05/2010.Ch. 0927789 FATURA No 160991 , 12/05/2010.Ch. 0312273 NF 000.054.712 , 27/05/2010.Ch. 0000561 NF 0080 , 31/05/2010.Ch. 0927787 NF 0080 , 31/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 300 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.06.2010 2010/002482 514 709 Credor Valor Contrap. Historico 129 Terra Networks Brasil S/A 3,41 2285 2010/002482 514 709 129 Terra Networks Brasil S/A 180,96 3360 2010/002483 518 709 129 Terra Networks Brasil S/A 35,41 2306 2010/002667 2010/002667 533 172 533 172 478,41 6.599,96 5 2278 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda Página 266 Ch. 0000204 FATURA.Ch. 0850011 FATURA.Ch. 0312276 FATURA.Receita Ch. 0927788 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002667 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 8.342,48 3360 NF 001005 , 31/05/2010.Ch. 0850012 NF 001005 , 31/05/2010.- 2010/002667 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 489 Total do Dia : 33.671,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.06.2010 2010/002684 116 175 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 7.077,61 2304 Ch. 0311986 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2010.2010/002707 538 0756 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.752,62 2290 2010/002336 221 675 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 310,00 2290 Ch. 0005081 NF 014496 , 17/05/2010.2010/002633 221 148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2290 Ch. 0005071 NF 000014253 , 29/05/2010.2010/002634 697 233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 127,20 4227 Ch. 0850039 NF 000014254 , 31/05/2010.2010/002373 907 674 126 Cristalia Produtos Quimicos e 5.320,50 2328 Ch. 0850476 NF 0270561 , 14/05/2010.2010/002675 538 0748 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 481,80 2290 Ch. 0005075 NF 002735 / 002736 / 002734 / 002733 / 002738 / 002737 , 04/06/2010.0001/002487 511 715 728 Eliete Valentim - ME 2.500,00 Subempenho 2290 Ch. 0005082 NF 000128 , 28/05/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 301 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.06.2010 2010/002686 550 0614 Credor 27 Folha de Pagamento Valor Contrap. Historico 1.657,84 2306 2010/002635 533 733 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 90,00 2290 2010/002636 959 733 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 97,65 2290 2010/002637 959 733 165 Geraldo Instalacoes Eletricas Página 267 68,97 2290 Ch. 0312278 Ref. as ferias da Funcionaria Publica Municipal: Rosangela Maria dos Reis, do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0005078 NF 2528 , 31/05/2010.Ch. 0005068 NF 002778 , 31/05/2010.Ch. 0005068 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002683 514 0750 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 289,34 2290 2010/002640 944 734 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 98,00 2290 2010/002670 221 744 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 200,00 2290 2010/002638 538 678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2290 0001/002525 964 725 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 344,89 Subempenho 2302 0001/002525 964 725 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 329,07 Subempenho 2290 2010/002625 940 731 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 1.262,50 0001/002523 964 720 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 500,61 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2290 Subempenho 2302 NF 002780 , 31/05/2010.Ch. 0005074 NF 060097 , 26/05/2010.Ch. 0005085 NF 008447 , 31/05/2010.Ch. 0005067 NF 000267 , 02/06/2010.Ch. 0005077 NF 078 , 31/05/2010.Ch. 0000223 NF 01526526/05/2010.Ch. 0005083 NF 015265 , 26/05/2010.Ch. 0005072 NF 001153 , 27/05/2010.Ch. 0000222 NF 005864 , 26/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 302 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.06.2010 0001/002542 966 727 Credor Valor Contrap. Historico 765 M T C Damasceno Refrigeracao - 36,00 Subempenho 2290 765 M T C Damasceno Refrigeracao - 1.500,00 Subempenho 2290 0001/002543 1244 727 2010/002438 545 702 332 Nova Funeraria Ltda 2010/002688 525 0751 102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis 270,00 2290 41,04 2304 0005/000134 1250 068 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2290 0005/000134 2010/002472 1250 068 906 665 64 Petras - Planej. e Assessoria 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 27,75 350,00 Subempenho 3 2306 2010/002423 327 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do Página 268 72,50 2315 Ch. 0005070 NF 000865 , 28/05/2010.Ch. 0005084 NF 000865 , 28/05/2010.Ch. 0005079 NF 013809 , 24/05/2010.Ch. 0311987 Ref. ao pagamento de averbacao das atas da APM da Escola Malheiro.Ch. 0005073 NF 000064 , 04/06/2010.Receita Ch. 0312277 NF 000.000.060 , 24/05/2010.Ch. 0000358 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002424 341 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 870,33 2290 2010/002425 346 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002426 353 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/002427 354 589 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.041,61 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002428 357 589 2010/002649 1377 0738 2010/002632 624 650 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 867 Sinara Ramalho Cabral de Olive 7.451,00 2290 11,49 2290 595 Supermercados Tiba Ltda 12/06/2010.Ch. 0005080 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/06/2010.Ch. 0005080 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/06/2010.Ch. 0005080 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/06/2010.Ch. 0005080 Ref. ao pagamento a SABESP, Folha: 303 com vencimento em 12/06/2010.Ch. 0005080 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/06/2010.Ch. 0005076 NF 000050 , 01/06/2010.Ch. 0005069 NF 000568 , 28/05/2010.- Total do Dia : 41.088,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.06.2010 2010/002313 85 123 339 Alfalagos Ltda 1.340,00 2337 Ch. 0850052 NF 000.020.712 , 14/05/2010.2010/002650 963 0668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2278 Ch. 0927797 NF 000979 , 01/06/2010.2010/002655 937 0668 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2278 Ch. 0927797 NF 000981 , 01/06/2010.2010/002651 520 0739 630 Antonio Marcos Rocha - ME 495,00 2328 Ch. 0850477 NF 000022 , 01/06/2010.2010/002407 1083 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 119,88 2278 Ch. 0927794 Ref. ao pagamento a CPLF, com vencimento em 15/06/2010.2010/002730 1080 056 1 CPFL - Companhia Paulista de F 387,73 2278 Ch. 0927800 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 30/05/2010.2010/002328 221 670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 116,10 2278 Ch. 0927795 NF 19317 , Página 269 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002677 1002 0749 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 56,76 2278 2010/002678 1002 0749 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 450,93 2278 2010/002679 1001 0749 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 23,39 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 14/05/2010.Ch. 0927796 NF 6833 , 21/06/2010.Ch. 0927796 NF 6832 , 02/06/2010.Ch. 0927796 NF 6830 , 21/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 304 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.06.2010 2010/002644 966 0733 Credor Valor Contrap. Historico 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 22,60 2278 2010/002648 945 0733 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 12,00 2315 2010/002653 956 0733 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 233,20 3352 2010/002645 545 0678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2278 2010/002646 519 0678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2315 2010/002674 624 0678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 151,30 2278 2010/002680 653 0218 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 12,00 2278 2010/002681 653 0678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 27,00 2278 2010/002682 987 0678 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 120,00 2304 0001/002452 907 707 606 Paulo Roberto Salles Junior Me 1.979,72 2010/002647 945 0738 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 2010/002728 545 0773 2010/002727 514 0772 40 SABESP - Cia de San. Basico do 869 Sami Awad Shibli Página 270 Subempenho 2328 350,00 2315 98,52 2278 500,00 2278 Ch. 0927793 NF 002779 , 31/05/2010.Ch. 0000361 NF 002781 , 31/05/2010.Ch. 0141025 NF 002777 , 31/05/2010.Ch. 0927798 NF 077, 31/05/2010.Ch. 0000359 NF 080 , 31/05/2010.Ch. 0927799 NF 000991 , 02/06/2010.Ch. 0927799 NF 000993 , 02/06/2010.Ch. 0927798 NF 000995 , 02/06/2010.Ch. 0311988 NF 000992 , 02/06/2010.Ch. 0850478 NF 1.226 , 24/05/2010.Ch. 0000360 NF 000.000.070 , 31/05/2010.Ch. 0927801 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/06/2010.Ch. 0927792 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Financas: Sami Awad Shibli, no Mes de Junho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 305 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 6.588,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2010 2010/002652 221 0514 339 Alfalagos Ltda 546,00 2290 Ch. 0005092 NF 000.021.547 , 31/05/2010.2010/002755 216 0078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 Ch. 0000193 Ref. a Subvencao Social Convenio 18/2010 DRAS, relativo ao Mes de Abril de 2010.2010/002754 216 0077 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 Ch. 0000192 Ref. a Subvencao Social - Convenio 18/2010 DRAS, relativo ao Mes de Abril de 2010.2010/002759 1253 050 47 Banco do Brasil 2.021,05 2282 PASEP NO DIA 10/06/10 - FPM 2010/002760 1249 050 47 Banco do Brasil 7.794,20 2282 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO NO FPM DO DIA 10/06/10 PELO BANCO DO BRASIL 2010/002775 511 0793 648 Centro de Gestao de Meios de P 772,82 2279 2010/002708 1224 0757 718 Cirurgica Fenix Ltda 475,00 2315 Ch. 0000362 NF 17779 , 01/06/2010.2010/002389 221 401 347 Cirurgica Mafra Ltda 1.908,00 2290 Ch. 0005094 NF 178140 , 18/05/2010 2010/002726 511 0771 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 2010/002577 1288 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.511,70 2282 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 2010/002578 1289 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.716,11 2282 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 Página 271 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 306 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.06.2010 2010/002579 1294 614 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.244,48 2282 2010/002580 2010/002580 1292 614 1292 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 171,07 19.686,44 81 2282 2010/002581 1287 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.071,94 2282 2010/002582 1300 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.055,36 2282 2010/002583 1301 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.675,57 2282 2010/002583 2010/002584 1301 614 1308 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 21,75 2.488,91 81 2282 2010/002584 2010/002585 1308 614 1299 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 1.034,34 81 2282 2010/002586 1290 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.562,68 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 01.01.2010 31.12.2010 Página 272 Folha: 307 Data Empenho Desp. P.Compra 10.06.2010 2010/002587 1291 614 Credor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.396,26 2282 2010/002587 2010/002588 1291 614 1299 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 6.205,39 81 2282 2010/002589 2010/002589 1305 614 1305 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,57 1.716,70 81 2282 2010/002590 1304 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.919,38 2282 2010/002590 2010/002591 1304 614 1286 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,38 2.851,16 81 2282 2010/002592 1286 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.291,36 2282 2010/002593 1302 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 572,42 2282 2010/002611 1262 614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.424,58 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 31 de Dezembro de 2010 Folha: 308 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.06.2010 2010/002611 1262 614 2010/002614 1298 614 2010/002614 1298 614 Credor 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 273 Valor Contrap. Historico 57,57 8.952,50 81 2282 115,14 81 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 2010/002618 1252 0614 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 19.267,50 2282 2010/002618 2010/002618 2010/002619 1252 0614 1252 0614 1296 0614 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 95,95 409,67 4.641,14 81 82 2282 2010/002703 513 0752 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2290 2010/002699 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 127,62 2290 2010/002700 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 390,88 2290 2010/002701 632 165 138 Luciano Sergio Pietro 2.964,18 2306 2010/002702 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 2.801,04 2304 2010/002660 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 7.089,75 2290 2010/002661 638 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.516,36 2304 2010/002662 648 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.445,98 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 05/10 - RETIDO NO FPM DIA 10/06 Ch. 0005095 NF 06398 , 01/06/2010.Ch. 0005096 NF 001682 , 07/06/2010.Ch. 0005096 NF 001681 , 07/06/2010.Ch. 0312280 NF 001679 , 07/06/2010.Ch. 0311990 NF 001680 , 07/06/2010.Ch. 0005098 NF 00075 , 04/069/2010.Ch. 0311989 NF 000756 , 04/06/2010.Ch. 0005097 NF 000757 , 04/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 309 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.06.2010 2010/002663 650 164 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.368,27 2290 2010/002664 653 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2.092,77 2290 2010/002665 661 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 875,61 2290 2010/002666 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.720,17 2306 0001/002485 697 334 705 Marka Servicos e Comercio de M 366,90 2010/002685 1253 176 137 MInisterio da Fazenda 8.360,79 Página 274 Subempenho 4227 2290 Ch. 0005097 NF 000758 , 04/06/2010.Ch. 0005098 NF 000760 , 04/06/2010.Ch. 0005098 NF 000761 , 04/06/2010.Ch. 0312281 NF 000759 , 04/06/2010.Ch. 0850040 NF 000575 , 27/05/2010.Ch. 0005090 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002704 546 0753 675 Nildo dos santos Rodirgues - M 485,00 2290 2010/002704 2010/002743 546 0753 518 0779 675 Nildo dos santos Rodirgues - M 123 Nilvia Maria Munhoz 15,00 1.500,00 5 2306 2010/002687 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 2.811,36 2290 2010/002739 327 773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/002740 352 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. ao pagamento do PASEP, relativo ao Mes de Maio de 2010.Ch. 0005091 NF 000697 , 02/06/2010.Receita Ch. 0312279 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0005093 NF 000.003.115 , 31/05/2010.Ch. 0000364 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/06/2010.Ch. 0005089 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 310 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.06.2010 2010/002741 339 0773 2010/002719 519 0766 Credor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 371 WD - Equipamentos Odontologio Valor Contrap. Historico 437,64 3352 658,00 2315 Ch. 0141026 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/06/2010.Ch. 0000363 NF 000283 , 07/06/2010.- Total do Dia : 157.121,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2010 2010/002711 945 0760 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 300,00 2315 Ch. 0000365 NF 000024 , 04/06/2010.2010/002394 85 660 861 Comercial Cirurgica Rioclarens 594,00 2337 Ch. 0850053 NF 000.071.415 , 18/05/2010.2010/002709 981 0758 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 481,80 2306 Ch. 0312282 NF 6831 , 02/06/2010.2010/002753 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 153,35 2290 Ch. 0005104 NF 3037 , 09/06/2010.Página 275 2010/002705 630 0754 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 18,00 2290 2010/002712 944 0761 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2306 2010/002713 1002 0762 447 Manoel Pinto de Rezende Filho 50,00 2290 2010/001977 511 0557 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 2010/002718 525 0765 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 70,00 0001/002658 221 0471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 432,00 2010/002738 697 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 2.430,11 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 203,10- Estorno Relacao de Pagamentos 2278 2304 Subempenho 2290 4227 Ch. 0005101 NF 000994 , 02/06/2010.Ch. 0312283 NF 000089 , 07/06/2010.Ch. 0005102 NF 000007 , 07/6/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0311991 NF 137 , 07/06/2010.Ch. 0005100 NF 010173 , 01/06/2010.Ch. 0850041 NF 000001582 / 000001581 , 07/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 311 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.06.2010 2010/002735 942 0775 0001/002149 946 0624 Credor 122 Ordemar Macari Junior 854 Thais Andrade Silva - ME Valor Contrap. Historico 54,50 320,00 2290 Subempenho 2328 Ch. 0005103 NF 2085 , 07/06/2010.Ch. 0850479 NF 270 , 08/6/2010.- Total do Dia : 4.736,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2010 2010/002167 549 0631 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 92,74- Estorno 2278 Devolucao de numerarios 2010/002148 512 0623 4 Benedito Aparecido Finhana 339,75- Estorno 2278 Devolucao de numerarios 2010/002346 1072 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 73,54 2282 Ch. 0003288 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.2010/002539 1086 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,22 2282 Ch. 0003288 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.2010/002627 514 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 611,13 2282 Ch. 0003286 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.2010/002628 1059 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 60,80 2315 Ch. 0000366 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em Página 276 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002629 1062 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 689,90 2304 2010/002630 1064 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.108,77 2304 2010/002631 1072 608 1 CPFL - Companhia Paulista de F 276,71 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 18/06/2010.Ch. 0311994 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0311994 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003286 Ref. ao pagamento a CPFL, com 31 de Dezembro de 2010 2010/002714 85 0643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 900,00 2337 2010/002716 946 0643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 1.667,80 2328 2010/002789 1311 0802 27 Folha de Pagamento 1.461,92 2282 2010/002790 550 0802 27 Folha de Pagamento 419,08 2306 2010/002791 550 0802 27 Folha de Pagamento 1.696,37 2306 2010/002792 1326 0802 27 Folha de Pagamento 576,72 2282 Página 277 Folha: 312 vencimento em 18/06/2010.Ch. 0850054 NF 22404 , 02/06/2010.Ch. 0000361 NF 22394 , 02/06/2010.Ch. 0003281 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010 do Funcionario Publico Municipal: Marco Antonio Munhoz, do Setor de Administracao, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0312285 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario/2010 do Funcionario Publico Municipal: Gilberto Jose Donato do Setor de Saude Dengue, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0312286 Ref. a 1a parcela do 13o Salario/2010 da Funcionaria Publica Municipal: Nilvia Maria Munhoz, do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0003292 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario/2010 do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Funcionario Publico Municipal: Jose Aparecido Ferreira, do Setor de Servicos Sociais, no Mes de Junho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 313 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.06.2010 2010/002793 565 0802 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 813,26 3352 2010/002794 564 0802 27 Folha de Pagamento 1.064,92 3352 2010/002795 562 0802 27 Folha de Pagamento 673,95 3352 2010/002724 513 0770 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2282 2010/002725 514 0770 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.700,00 2282 370,00 2315 2010/002742 1224 778 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Página 278 Ch. 0141027 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario/2010 das Funcionarias Publicas Municipais: Aparecida B. Mathias e Reynaldo Chisti, do Setor do FUNDEB, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0141027 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario/2010 das Funcionarias Publicas Municipais: Adriana Almeida e Renata Penedo, do Setor do FUNDEB, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0141027 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario/2010 da Funcionaria Publica Municipal: Leia Cristina de Paula, do Setor do FUNDEB, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0003285 NF 060992 , 01/06/2010.Ch. 0003285 NF 060991 , 01/06/2010.Ch. 0000367 NF 129 , 07/06/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 314 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.06.2010 2010/002395 280 641 Credor Valor 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Contrap. Historico 940,34 2282 2010/002412 987 687 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 950,00 2304 2010/002413 525 687 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 120,00 2304 2010/002715 946 0763 843 Jupiter Distribuidora de Produ 569,30 2328 2010/002729 85 0626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 59,40 2337 2010/002731 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 5,40 2282 2010/002732 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 282,10 2282 2010/002744 518 0765 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 250,00 2306 2010/002456 221 0471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 2.593,46 2282 2010/001993 533 571 529 Natalia Verrunes Tortoreli 2010/002736 950 0775 122 Ordemar Macari Junior 2010/002737 968 0253 0005/000287 2010/002785 75,24- Estorno 2278 198,20 2304 156 Patricia Aparecida dos Santos 1.024,00 4227 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 270 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.497,45 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2282 2282 Ch. 0003290 FATURA No 163945 , 19/05/2010.Ch. 0311992 NF 009127 , 20/05/2010.Ch. 0311993 NF 009127 , 20/05/2010.Ch. 0850480 NF 003426 , 02/06/2010.Ch. 0850055 NF 19675 , 02/06/2010.Ch. 0003284 NF 19676 , 02/06/2010.Ch. 0003283 NF 19674 , 02/06/2010.Ch. 0312284 NF 136 / 138 , 07/06/2010.Ch. 0003291 NF 009990 / 009989 / 009988 / 009987 / 009397 , 25/05/2010.Devolucao de numearios Ch. 0311995 NF 2083 , 07/06/2010.Ch. 0850042 NF 001230 , 07/06/2010.Ch. 0003289 NF 002214 , 02/06/2010.Ch. 0003282 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 Página 279 Folha: 315 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002626 511 732 128 Vivo S.A. 197,22 2282 18/06/2010.Ch. 0003287 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/06/2010.- Total do Dia : 26.535,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.06.2010 2010/002769 952 790 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 89,00 4182 Ch. 0900418 NF 001146 , 08/06/2010.2010/002751 940 0784 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 150,00 2282 Ch. 0003300 NF 2242 , 08/06/2010.2010/002752 939 784 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 1.476,00 2282 Ch. 0003300 NF 2243 , 08/06/2010.2010/002770 952 784 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 175,00 4182 Ch. 0900419 NF 2241 , 08/06/2010.2010/002784 997 0797 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 140,00 2282 Ch. 0003296 NF 000090 , 10/06/2010.2010/002779 945 795 55 C&A Computadores Ltda 144,62 2315 Ch. 0000368 NF 021079 / 021080 , 09/06/2010.2010/002471 518 710 639 Departamento de Estradas de Ro 136,22 2306 Ch. 0312287 Ref. as duas multas de transito do veiculo placa DMN 3341, cometida pelo Funcionario Publico Municipal: Joel Maria, que sera oportunamente descontado em folha de pagamento do Funcionario, Setor de Saude.2010/002431 907 697 327 Dimebras Comercial Hospitalar 312,90 2328 Ch. 0000362 NF 000.006.923 , 19/05/2010.2010/002810 270 0806 2 Embratel - Empresa Brasileira 2,93 2282 Ch. 0003299 Ref. ao pagamento da Embratel-21, com vencimento em 15/06/2010.2010/002811 601 0802 27 Folha de Pagamento 2.845,77 2282 Ch. 0003298 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Rui Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002768 1229 789 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Página 280 380,00 4182 Folha: 316 Bertucci, do Setor de Administracao, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0900417 NF 128 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/002689 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 103,73 Subempenho 2282 0001/002690 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 475,64 Subempenho 2282 0001/002691 627 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 12,65 Subempenho 2282 0001/002692 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 559,13 Subempenho 2306 0001/002693 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.738,11 Subempenho 2304 0001/002694 648 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.596,43 Subempenho 2282 0001/002695 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 723,58 Subempenho 2282 0001/002696 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 581,90 Subempenho 2282 0001/002697 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 263,12 Subempenho 2282 0001/002698 661 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,60 Subempenho 2282 2010/002749 963 0783 36 Labortoner Materiais Para Info 911,00 2282 2010/002750 937 0783 36 Labortoner Materiais Para Info 498,00 2282 2010/002771 952 783 36 Labortoner Materiais Para Info 200,00 4182 2010/002776 940 783 36 Labortoner Materiais Para Info 300,00 2282 2010/002416 511 690 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 177,50 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 07/06/2010.Ch. 0003306 NF 001004 , 11/06/2010.Ch. 0003306 NF 001011 , 11/06/2010.Ch. 0003306 NF 001012 , 11/06/2010.Ch. 0312288 NF 001002 , 11/06/2010.Ch. 0311996 NF 001008 , 11/06/2010.Ch. 0003304 NF 001006 , 11/06/2010.Ch. 0003305 NF 001003 , 11/06/2010.Ch. 0003305 NF 001007 , 11/06/2010.Ch. 0003304 NF 001005 , 11/06/2010.Ch. 0003305 NF 001010 , 11/06/2010.Ch. 0003301 NF 3556 , 08/06/2010.Ch. 0003301 NF 3555 , 08/06/2010.Ch. 0900420 NF 3553 , 08/06/2010.Ch. 0003301 NF 3554 , 08/06/2010.Ch. 0003294 NF 001150 , 21/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 317 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.06.2010 2010/002780 514 796 0001/002783 946 0688 Credor Valor 872 Marcos Antonio de Santi Inform 100,00 174 Nacional Comercial Hospitalar 583,08 Página 281 Contrap. Historico 2282 Subempenho 2328 Ch. 0003295 NF 026 , 09/06/2010.Ch. 0000363 NF 000.056.322 , 09/06/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 136 Servimed Comercial Ltda 1.016,70 Subempenho 0001/002338 221 676 2010/002799 394 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 440,32 2282 2010/002800 361 798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 286,53 2282 2010/002801 389 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 467,76 2282 2010/002802 383 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 493,84 2282 2010/002803 378 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 105,09 2282 2010/002804 270 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 573,70 2282 2010/002805 375 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 350,68 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2282 Ch. 0003293 NF 703297 , 24/05/2010.Ch. 0003302 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003302 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003302 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010;.Ch. 0003303 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003303 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18//06/2010.Ch. 0003303 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0141029 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 318 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.06.2010 2010/002806 390 0798 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 275,37 2282 283,07 2315 2.470,20 4179 2010/002807 364 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2010/002808 365 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Página 282 Ch. 0003303 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0000369 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0850096 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002809 376 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.263,31 3352 2010/002787 963 0800 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 128,80 2282 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0141029 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0003297 NF 000074 , 10/06/2010.- Total do Dia : 22.882,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2010 2010/002829 544 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 300,00 2282 Ch. 0003308 NF 4939 , 14/06/2010.2010/002774 952 0792 677 Fernando Sergio Brando - ME 235,08 4182 Ch. 0900421 NF 000.000.127 , 09/06/2010.2010/002832 1324 0813 27 Folha de Pagamento 4.689,31 2282 Ch. 0003309 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho do Funcionario Publico Municipal: Julio Cesar Alves Ferreira do Setor de Urbanismo.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 319 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.06.2010 2010/002831 525 005 Credor 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME Valor 195,00 Contrap. Historico 2304 Ch. NF 15/06/2010.- 0311997 7768 , Total do Dia : 5.419,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2010 2010/002823 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 40,00 2279 Ch. 0001185 NF 4938 , 14/06/2010.2010/002824 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 590,00 2279 Ch. 0001185 NF 4940 , 14/06/2010.2010/002826 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 550,00 2304 Ch. 0311998 NF 4946 / 4961 / 4943 , 14/06/2010.2010/002827 544 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 55,00 2279 Ch. 0001185 NF 4944 / 4947 , 14/06/2010.2010/002828 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 150,00 2306 Ch. 0312289 NF 4950 , 14/06/2010.2010/002856 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850048 Página 283 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002855 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 2010/002796 945 0803 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 58,50 2315 2010/002833 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2010 Recurso FNDS, Funco Social.Ch. 0850049 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Maio de 2010 Recurso FNDS, do Setor de Servicos Sociais.Ch. 0000370 NF 000450 , 10/06/2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do 31 de Dezembro de 2010 2010/002834 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 714,68 2279 2010/002835 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002836 522 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/002837 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa Página 284 7.680,00 2306 Folha: 320 Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0312291 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude Dengue, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0312291 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002838 512 081 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 Relacao de Pagamentos 2279 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de 31 de Dezembro de 2010 2010/002839 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002840 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002841 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 2010/002842 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2279 2010/002843 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2279 Página 285 Folha: 321 Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Junho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 322 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.06.2010 2010/002844 515 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2279 2010/002845 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2279 2010/002846 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2279 2010/002847 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2279 2010/002848 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2279 Página 286 Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0001186 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 fornecimento de vale alimentacao Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/002849 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 2304 2010/002850 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 5.880,00 2304 2010/002851 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.360,00 3352 2010/002852 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/002853 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 Página 287 Folha: 323 aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0311999 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0311999 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141030 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141030 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141030 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/002473 926 711 2010/002860 615 0813 2010/002861 605 0813 2010/002442 513 641 2010/002524 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 1.303,50 2279 27 Folha de Pagamento 1.287,82 2279 27 Folha de Pagamento 1.640,70 2306 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 221,26 2279 937 725 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 103,20 2279 2010/002527 946 725 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 241,78 2328 2010/002797 945 0804 784 N Araujo Mercado Ltda 84,72 2315 2010/002830 538 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 455,00 2279 2010/002879 370 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 522,73 2304 2010/002880 390 0798 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 342,48 2279 Folha: 324 Junho de 2010.Ch. 0001183 NF 12951 , 25/05/2010.Ch. 0001187 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Wanderlei dos Santos, do Setor Rodoviario, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0312290 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Gilberto Aparecido Squarelli do Setor de Saude, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0001182 FATURA No 165615 , 24/05/2010.Ch. 0001184 NF 015266 , 26/05/2010.Ch. 0000364 NF 015264 , 26/05/2010.Ch. 0000371 NF 000119 , 10/09/2010.Ch. 0001181 NF 7769 / 7770 , 15/06/2010.Ch. 0312000 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.Ch. 0001188 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/06/2010.- Total do Dia : 43.001,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2010 2010/002815 538 0809 113 Antonio Magri 17,80 2278 Ch. 0927811 NF 1145 , 11/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Página 288 Folha: 325 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.06.2010 2010/002815 538 0809 2010/002821 518 0809 Credor Valor 113 Antonio Magri 113 Antonio Magri Contrap. Historico 2,20 66,75 489 2306 2010/002821 2010/002825 518 0809 518 083 113 Antonio Magri 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 8,25 200,00 489 2306 2010/002514 221 401 347 Cirurgica Mafra Ltda 384,50 2278 2010/002782 697 233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 270,00 4227 2010/002512 959 721 110 Emerson carlos Peronti - EPP 180,60 2278 2010/002540 966 721 110 Emerson carlos Peronti - EPP 62,56 2278 2010/002816 959 0810 171 Irmaos Carro Ltda 65,75 2278 2010/002817 966 0810 171 Irmaos Carro Ltda 114,70 2278 2010/002820 946 0810 171 Irmaos Carro Ltda 87,30 4179 2010/002822 518 0812 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 45,00 2306 2010/002908 511 0825 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 3.000,00 2278 2010/002900 331 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 875,86 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0312295 NF 1142 , 11/06/2010.Ch. 0312294 NF 4960 / 4948 , 14/06/2010.Ch. 0927805 NF 182395 , 27/05/2010.Ch. 0850043 NF 000014807 , 09/06/2010.Ch. 0927804 NF 064490 , 27/05/2010.Ch. 0927806 NF 064491 , 27/05/2010.Ch. 0927808 NF 001912 , 11/06/2010.Ch. 0927808 NF 001910 , 11/06/2010.Ch. 0850097 NF 001913 , 11/06/2010.Ch. 0312293 NF 114 , 14/06/2010.Ch. 0927803 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Chefe de Gabinete: Maria Aparecida Nogueira Romano, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0312001 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/002901 271 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/002902 333 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 831,66 2304 Página 289 Folha: 326 25/06/2010.Ch. 0927809 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/06/2010.Ch. 0312001 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002903 346 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 84,12 2278 2010/002904 353 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/002905 341 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 467,07 2278 2010/002906 328 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.330,83 4179 2010/002909 514 0826 869 Sami Awad Shibli 1.000,00 2278 2010/002814 950 0808 595 Supermercados Tiba Ltda 228,73 2304 23/07/2010.Ch. 0927809 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/06/2010.Ch. 0927809 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/06/2010.Ch. 0927810 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/06/2010.Ch. 0850098 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/06/2010.Ch. 0927802 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor de Financas: Sami Awad Shibli, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0312002 NF 000612 / 000613 / 000611 , 11/06/2010.- Total do Dia : 9.422,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.06.2010 2010/002915 511 0830 873 Abayomi Viagens Ltda 2.606,52 2279 Ch. 0001195 NF 11629 , 21/06/2010.2010/002673 961 0747 486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag 220,00 2279 Ch. 0001190 NF 008084 , 02/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 327 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.06.2010 0001/002763 750 415 Credor Valor Contrap. Historico 339 Alfalagos Ltda 5.246,00 Subempenho 2315 0001/002764 221 415 339 Alfalagos Ltda 68,40 Subempenho 2279 0001/002765 85 123 339 Alfalagos Ltda 600,00 Subempenho 2337 0001/002766 907 662 339 Alfalagos Ltda 33,44 Subempenho 2328 Página 290 Ch. 0000372 NF 000.021.923 , 09/06/2010.Ch. 0001191 NF 000.021.922 , 09/06/2010.Ch. 0850056 NF 000.021.883 , 09/06/2010.Ch. 0000365 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002876 963 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2279 2010/002877 939 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2279 2010/002878 945 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 61,00 2315 2010/002857 525 0809 113 Antonio Magri 26,70 2304 2010/002857 2010/002859 525 0809 946 0660 113 Antonio Magri 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 3,30 70,00 489 2328 2010/002881 1072 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11,55 2279 2010/002781 882 792 263,18 2279 2010/002526 280 641 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 193,60 2279 2010/002676 513 0641 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2279 2010/002858 952 0810 102,40 4182 677 Fernando Sergio Brando - ME Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 171 Irmaos Carro Ltda Relacao de Pagamentos NF 000.021.884 , 09/06/2010.Ch. 0001200 NF 000989 , 15/06/2010.Ch. 0001200 NF 000990 , 15/06/2010.Ch. 0000373 NF 000988 , 15/06/2010.Ch. 0312004 NF 1143 , 11/06/2010.Ch. 0000367 NF 000.076.648 , 11/06/2010.Ch. 0001196 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 23/06/2010.Ch. 0001193 NF 000.000.128 , 09/06/2010.Ch. 0001189 FATURA No 166607 , 26/05/2010.Ch. 0001192 FATURA No 169071 , 01/06/2010.Ch. 0900422 NF 001911 , 11/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 328 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.06.2010 2010/002865 944 0816 Credor Valor Contrap. Historico 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 22,00 2306 2010/002866 989 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 12,00 4182 2010/002867 944 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 15,00 2306 2010/002868 640 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 15,00 4182 2010/002869 1002 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 15,00 2279 2010/002870 1002 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 154,00 2279 Página 291 Ch. 0312297 NF 000032 , 14/06/2010.Ch. 0900423 NF 000037 , 14/06/2010.Ch. 0312297 NF 000039 , 14/06/2010,.Ch. 0900423 NF 000038 , 14/06/2010.Ch. 0001198 NF 000031 , 14/06/2010.Ch. 0001198 NF 000033 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002871 1001 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 45,00 2279 2010/002872 981 0816 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 739,60 2306 2010/002656 981 0740 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 300,00 2306 2010/002657 518 0740 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 40,00 2306 2010/002874 942 0817 291 Laercio Zolio Junior - ME 520,20 2279 2010/002875 942 0817 291 Laercio Zolio Junior - ME 73,70 2279 2010/001754 545 0518 12 Lavise B. Buzza Fantini 0001/002819 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 423,20 Subempenho 2279 0001/002088 946 0599 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 110,00 Subempenho 2328 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 0,50- Estorno Relacao de Pagamentos 2278 14/06/2010.Ch. 0001198 NF 000034 , 14/06/2010.Ch. 0312297 NF 000035 / 000036 , 14/06/2010.Ch. 0312296 NF 009231 , 01/06/2010.Ch. 0312296 NF 009231 , 01/06/2010.Ch. 0001199 NF 002302 , 14/06/2010.Ch. 0001199 NF 002303 , 14/06/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0001194 NF 20100 , 11/06/2010.Ch. 0000366 NF 035539 , 31/05/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 329 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.06.2010 2010/002863 997 0815 Credor Valor Contrap. Historico 732 Marcos Antonio Ceneda 130,00 2279 40,00 2279 640,00 2304 2010/002864 538 0815 732 Marcos Antonio Ceneda 2010/002873 525 0812 370 Maria Aparecida Dias Combustiv Ch. 0001197 NF 000082 , 14/6/2010.;Ch. 0001197 NF 006 , 14/06/2010.Ch. 0312003 NF 115 , 14/06/2010.- Total do Dia : 12.954,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.06.2010 2010/002535 907 662 339 Alfalagos Ltda 43,47 2328 Ch. 0000368 NF 000.021.444 , 27/05/2010.0001/002622 997 729 265 Auxter Solucoes em Maquinas e 459,18 Subempenho 2282 Ch. 0003312 NF 0008625 , 02/06/2010.2010/002862 945 0814 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 62,00 2315 Ch. 0000375 NF 014553 , 14/06/2010.2010/002926 1086 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 124,86 2282 Ch. 0003316 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em Página 292 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002541 950 649 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 190,00 2304 2010/002914 520 0829 413 Eder Jose Damiati - ME 198,00 2328 2010/002529 280 641 110,63 2282 2010/002927 545 0832 1.000,00 2278 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 12 Lavise B. Buzza Fantini Relacao de Pagamentos 22/06/2010.Ch. 0312005 NF 000.018.451 , 27/05/2010.Ch. 0000369 NF 002690 , 17/06/2010.Ch. 0003310 FATURA No 167383 , 27/05/2010.Ch. 0927812 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos Sociais: Lavise B. Buzza Fantini, no Mes de Junho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 330 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.06.2010 2010/002882 525 0815 Credor Valor Contrap. Historico 732 Marcos Antonio Ceneda 305,00 2304 1.017,80 4182 2010/002883 989 0815 732 Marcos Antonio Ceneda 2010/002639 997 638 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 292,00 2282 2010/002548 511 728 643 Rede Recapex Pneus Ltda 357,00 2282 2010/002669 952 743 643 Rede Recapex Pneus Ltda 890,40 4182 0001/002777 519 794 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 Subempenho 2315 0001/002778 545 794 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 300,00 Subempenho 2282 2010/002884 624 0819 789 Sebastiao Aparecido Navarro - 148,80 2282 Ch. 0312006 NF 003 / 005 , 14/06/2010.Ch. 0900425 NF 000088 / 000086 / 000084 / 000087 , 14/06/2010.Ch. 0003313 NF 000.027.666 , 31/05/2010.Ch. 0003311 NF 000.003.556 , 31/05/2010.Ch. 0900424 NF 000.003.742 , 02/06/2010.Ch. 0000374 NOTA DE DEBITO No 340 , 08/06/2010.Ch. 0003314 NOTA DE DEBITO No 341 , 08/06/2010.Ch. 0003315 NF 000048 , 14/06/2010.- Total do Dia : 5.779,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.06.2010 0006/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2282 Ch. 0003317 RPA No 21 , Página 293 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0006/000133 2010/002895 577 067 525 0823 89 Adelino Morelli 114 Agenor Roberto Domiciano de So 169,38 211,00 2010/002896 538 0823 114 Agenor Roberto Domiciano de So 250,00 2278 2010/002897 511 0823 114 Agenor Roberto Domiciano de So 40,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 3 2304 14/06/2010.Receita Ch. 0312007 NF 1249 , 15/06/2010.Ch. 0927817 NF 1248 , 15/06/2010.Ch. 0927817 NF 1247 , 15/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 331 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.06.2010 2010/002898 540 0823 Credor Valor Contrap. Historico 114 Agenor Roberto Domiciano de So 20,00 2278 2010/002899 971 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 2010/002892 944 0822 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 150,00 2306 2010/002893 946 0822 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 36,00 2328 2010/002894 221 0822 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 168,00 2282 2010/002919 697 0299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 286,20 4227 2010/002910 511 0827 70 Centro de Int. Empresa Escola 270,00 2278 2010/002942 1072 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 60,80 2278 2010/002912 546 0828 463 Evanildo Miranda Goncalves - M 480,00 2278 2010/002907 1229 0824 1.220,00 4182 2010/002923 1292 0265 1.688,78 2306 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 820 Instituto de Previdencia Munic Página 294 Ch. 0927817 NF 1250 , 15/06/2010.Ch. 0003320 NF 000987 , 15/06/2010.Ch. 0312298 NF 00372 , 15/06/2010.Ch. 0000371 NF 00373 , 15/06/2010.Ch. 0003319 NF 00374 , 15/06/2010.Ch. 0850045 NF 002.409 , 17/06/2010.Ch. 0927813 FATURA.Ch. 0927815 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 29/03/2010 e 13/04/2010.Ch. 0927816 NF 518 , 16/06/2010.Ch. 0900426 NF 130 , 15/06/2010.Ch. 0312299 Ref. a 5 parcela da divida obrigacoes patronais Funcionario: Marcos Baldavira Ferreira, do Setor do Fundo Municipal de Saude.- 2010/002885 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 732 Marcos Antonio Ceneda 60,00 545 815 2282 Ch. NF 14/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 0003318 004 , 332 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.06.2010 2010/002886 1002 0815 2010/002922 1249 0538 Credor Valor Contrap. Historico 732 Marcos Antonio Ceneda 256,00 2282 137 MInisterio da Fazenda 100,00 2278 2010/002911 697 156 Patricia Aparecida dos Santos 630,50 4227 2010/002762 946 787 355 Prolifarma Farmaceutica Ltda 508,00 2328 Ch. 0003318 NF 000083 , 14/06/2010.Ch. 0927814 Ref. a 5 parcela do pedido de parcelamento de debitos previdenciarios de que trata a Lei 11.941.Ch. 0850044 NF 001231 , 18/06/2010.Ch. 0000370 NF 8743 , 09/06/2010.- Total do Dia : 9.439,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.06.2010 2010/002641 85 735 483 Dakfilm Comercial Ltda 67,00 2337 Ch. 0850057 NF 000.003.199 , 31/05/2010.Total do Dia : 67,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2010 2010/002710 950 0759 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 360,00 2304 Ch. 0312008 NF 034194 , 04/06/2010.Total do Dia : 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.06.2010 2010/002969 216 0078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 Ch. 0000195 Ref. a Subvencao Social - Convenio 18/2010 DRAS, relativo ao Mes de Maio de 2010.2010/002970 216 077 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 Ch. 0000194 Ref. a Subvencao Social - Convenio 18/2010 DRAS, relativo ao Mes de Maio de 2010.- Página 295 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 333 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.06.2010 2010/002891 697 0233 Credor Valor 187 Comercial Joao Afonso Ltda Contrap. Historico 231,60 4227 2010/002920 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 214,57 2279 2010/002921 511 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 129,00 2279 2010/002917 939 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 40,75 2279 0006/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 2010/002733 513 0774 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 248,91 2279 2010/002734 513 0774 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 221,26 2279 2010/002717 950 0764 311 Juliana Maria de Souza - ME 184,00 2304 0001/002798 519 0805 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 90,00 Subempenho Subempenho 2279 2315 Ch. 0850046 NF 000015160 , 16/06/2010.Ch. 0850784 NF 3043 , 17/06/2010.Ch. 0850784 NF 3045 , 18/06/2010.Ch. 0850782 NF 002788 , 16/06/2010.Ch. 0850781 NF 013147 , 21/06/2010.Ch. 0850783 FATURA No 169877 , 04/06/2010.Ch. 0850783 FATURA No 170901 , 07/06/2010.Ch. 0312009 NF 001672 , 04/06/2010.Ch. 0000376 NF 000028 , 21/06/2010.- Total do Dia : 3.451,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.06.2010 2010/002971 547 0837 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 300,00 2278 Ch. 0927819 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Cultura: Ana Celia M. Tassinari Gurgel, no Mes de Junho de 2010.2010/002938 945 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2315 Ch. 0000378 NF 000996 , 21/06/2010.2010/002939 957 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 3352 Ch. 0141031 NF 000997 , 21/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 296 Folha: 334 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.06.2010 2010/002940 939 0818 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 32,00 2278 30,00 2306 865,00 2315 2010/002933 518 0832 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 2010/002761 906 786 347 Cirurgica Mafra Ltda 2010/002943 1055 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,22 2278 2010/002944 1084 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 163,18 2278 2010/002945 1085 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 908,01 2278 2010/002932 518 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 129,00 2306 0001/002643 518 737 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 934,00 2010/002918 533 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 400,00 2278 2010/002928 966 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 14,90 2278 2010/002929 946 831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 128,30 2328 2010/002930 957 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 209,85 3352 2010/002931 531 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 70,00 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2306 Ch. 0927818 NF 000998 , 21/06/2010.Ch. 0852142 NF 335 , 18/06/2010.Ch. 0000377 NF 108249 , 08/06/2010.Ch. 0927862 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0927862 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0927862 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0852141 NF 3044 , 17/06/2010.Ch. 0312300 NF 6628 , 31/05/2010.Ch. 0927861 NF 2534 , 16/06/2010.Ch. 0927861 NF 002789 , 16/06/2010.Ch. 0000372 NF 002791 , 16/06/2010.Ch. 0141033 NF 002790 , 16/06/2010.Ch. 0141033 NF 2533 , 16/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 335 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.06.2010 2010/002988 514 0843 Credor Valor 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 297 103,17 Contrap. Historico 2278 Ch. 0927820 Ref. a diferenca RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003005 533 0853 529 Natalia Verrunes Tortoreli 300,00 2278 2010/002936 956 0752 122 Ordemar Macari Junior 156,30 3352 2010/002937 957 0755 122 Ordemar Macari Junior 37,80 3352 do INSS-Retido, na cota do FPM no Mes de Janeiro de 2010.Ch. 0927863 Ref. ao adiantamento de despesas da Diretora do Setor de Servicos Urbanos: Natalia Verrunes Tortorelli, no Mes de Junho de 2010.Ch. 0141032 NF 2088 , 18/06/2010.Ch. 0141032 NF 2087 , 18/06/2010.- Total do Dia : 4.867,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2010 2010/002924 945 0415 339 Alfalagos Ltda 1.298,00 2315 Ch. 0000379 NF 000.022.247 , 18/06/2010.2010/002925 221 0415 339 Alfalagos Ltda 193,20 2278 Ch. 0927864 NF 000.022.246 , 18/06/2010.2010/003058 1253 050 47 Banco do Brasil 810,83 2282 pasep no dia 18/06/10 - FPM pelo Ban co do Brasil 2010/003059 1253 050 47 Banco do Brasil 47,81 2284 pasep no dia 21/06/10 - Fundo Especial pelo Banco do Brasil 2010/003060 1253 050 47 Banco do Brasil 902,79 2282 pasep no dia 30/06/10 - FPM pelo Banco do Brasil 2010/003061 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 pasep no dia 30/06/10 Lei Kandir pelo Banco do Brasil Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 336 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.06.2010 0003/001492 550 0447 Credor Valor 833 Caio Ribeiro Borges 5.737,04 Contrap. Historico Subempenho 2306 Ch. RPA 14/06/2010.- 0003/001492 0003/001492 2010/002946 550 0447 550 0447 1088 0799 833 Caio Ribeiro Borges 833 Caio Ribeiro Borges 1 CPFL - Companhia Paulista de F Página 298 375,81 1.220,56 666,97 Subempenho Subempenho 489 3 2278 0852143 22 , Receita Ch. 0927865 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.- 2010/002947 1077 0799 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 450,17 2278 2010/002948 1059 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 846,77 4179 2010/002949 1058 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 386,64 2315 2010/002950 1064 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.065,29 2304 2010/002951 1080 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 747,81 2278 2010/002952 1075 0799 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11.495,55 2278 2010/003009 2010/003009 1319 071 1319 071 21.093,50- Estorno 21.093,50 3352 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 61 Secretaria de Estado da Educac 61 Secretaria de Estado da Educac Relacao de Pagamentos Ch. 0927866 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0850099 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0000380 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0312010 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0927865 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0927866 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Canc. Ch. 0141034 Ch. 0141036 Ref. ao reembolso de despesas com salarios de 31 de Dezembro de 2010 2010/003009 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 21.093,50 3352 2010/003010 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 5.354,98 3352 Total do Dia : 52.713,52 Total do Mes : 1.037.337,14 Página 299 Folha: 337 professores do Estado, no Mes de Maio de 2010 FUNDEB.Ch. 0141034 Ref. ao reembolso de despesas de salarios de professores do Estado, no Mes de Maio de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0141035 Ref. ao reembolso de despesas obrigacoes patronais com professores do estado, no Mes de Maio de 2010 FUNDEB.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.07.2010 0007/000001 545 001 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 2.225,00 Subempenho 2279 Ch. 0850792 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos de cooperacao, Projeto Marcenaria Reciclando para a Vida, no Mes de Junho de 2010.0006/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2279 Ch. 0850797 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos cidadaos, relativo ao Mes de Junho de 2010.0006/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2279 Ch. 0850789 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, relativo ao Mes de Junho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 338 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.07.2010 0006/000126 215 60 Credor Valor Contrap. Historico 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2279 0005/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2279 0005/000515 1309 178 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 Subempenho 2279 Página 300 Ch. 0850786 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0850787 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0850788 Ref. ao pagamento do Mes de Junho de 2010, da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscila Batista Lima, do Setor do Gabinete do Prefeito e RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002978 937 0840 55 C&A Computadores Ltda 202,21 2279 2010/002979 1217 0840 55 C&A Computadores Ltda 1.670,00 2279 2010/002980 822 0840 55 C&A Computadores Ltda 152,00 2279 2010/002989 952 0840 55 C&A Computadores Ltda 148,90 4182 2010/002990 1229 0840 55 C&A Computadores Ltda 429,52 4182 2010/003001 1229 0840 55 C&A Computadores Ltda 1.594,64 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Dependencias.Ch. 0001202 NF 021240 , 21/06/2010.Ch. 0001202 NF 021237 , 21/06/2010.Ch. 0001202 NF 021242 , 21/06/2010.Ch. 0900428 NF 021241 , 21/06/2010.Ch. 0900428 NF 021241 , 21/06/2010.Ch. 0900428 NF 021239 , 21/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 339 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.07.2010 2010/002786 1084 0799 Credor Valor 1 CPFL - Companhia Paulista de F 2 Embratel - Empresa Brasileira Contrap. Historico 71,85 2279 3,61 2304 2010/003022 370 0857 2010/003002 1245 0850 523 Esfera Musical Instrumentos Mu 3.069,00 2279 2010/002986 1002 0842 82 Fly Comercio de Veiculos e Pec 20,00 2279 2010/002913 2010/002913 1325 098 1325 098 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 222,20 2.302,80 489 2279 2010/002812 513 774 110,63 2279 2010/002758 547 059 720,00 2279 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 650 Jose Carlos Rodrigues Página 301 Ch. 0850795 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0312012 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 06/07/2010.Ch. 0850800 NF 001018 , 23/06/2010.Ch. 0850785 NF 5384 , 22/06/2010.Ch. 0850791 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de Dourado, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0850796 FATURA No 172432 , 10/06/2010.Ch. 0850794 Ref. ao aluguel de um imovel nao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0005/000573 518 209 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2306 residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0852144 Ref. ao aluguel do Mes de Junho de 2010, do imovel 31 de Dezembro de 2010 2010/002756 1312 0551 847 Mariana Aparecida Carigi 300,00 2279 2010/002757 1311 0550 846 Mayara Aparecida Carigi 300,00 2279 2010/002972 85 0688 174 Nacional Comercial Hospitalar 136,00 2337 2010/002887 952 0820 667 S F Audio Video e Informatica 178,80 4182 2010/002888 1232 0820 667 S F Audio Video e Informatica 469,00 2279 2010/003011 355 773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/003012 333 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 713,06 2304 2010/003018 341 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 47,89 2279 Página 302 Folha: 340 residencial a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude.Ch. 0850798 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos da Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, do Setor de Financas, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0850793 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0850058 NF 000.057.410 , 18/06/2010.Ch. 0900427 NF 000.000.134 , 14/06/2010.Ch. 0850790 NF 000.000.133 , 14/06/2010.Ch. 0001201 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0312011 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 05/07/2010.Ch. 0001201 Ref. ao pagamento a SABESP, com RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002772 937 0791 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 88 Stefani Motors Ltda 1.517,42 Relacao de Pagamentos 2279 vencimento em 05/07/2010.Ch. 0850799 NF 5846 , 09/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 341 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.07.2010 2010/002773 511 0791 0003/001606 511 494 Credor Valor 88 Stefani Motors Ltda Contrap. Historico 361,08 836 Tribunal Regional Eleitoral de 581,25 2279 Subempenho 2290 Ch. 0850799 NF 5846 , 09/06/2010.Ch. 0005106 Ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de Convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, no Mes de Junho de 2010.- Total do Dia : 20.846,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2010 2010/003070 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 Ch. 0852146 Ref. a Subvencao Social Programa Suporte Administrativo, no Mes de Junho de 2010.2010/003071 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 41.540,00 2306 Ch. 0852147 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, no Mes de Junho de 2010.2010/003072 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 26.385,32 2306 Ch. 0852148 Ref. a Subvencao Social Programa Complementacao do SUS, no Mes de Junho de 2010.2010/003073 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 35.000,00 2306 Ch. 0852149 Ref. a Subvencao Social, no Mes de Junho de 2010.2010/003069 1256 869 748 C J R Construtora - Ltda 264,90 489 2010/003069 1256 869 748 C J R Construtora - Ltda 361,23 3 Receita Página 303 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 342 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.07.2010 2010/003069 1256 869 2010/003069 1256 869 Credor Valor 748 C J R Construtora - Ltda 748 C J R Construtora - Ltda Contrap. Historico 481,64 22.974,23 5 2282 0001/002113 513 0613 852 Instituicao Soler de Ensino Lt 4.275,00 Subempenho 2282 0001/002113 0001/002113 0001/002113 0001/002114 0001/002114 0001/002114 513 513 513 523 523 523 0613 0613 0613 0613 0613 0613 852 852 852 852 852 852 Instituicao Instituicao Instituicao Instituicao Instituicao Instituicao Soler Soler Soler Soler Soler Soler de de de de de de Ensino Ensino Ensino Ensino Ensino Ensino Lt Lt Lt Lt Lt Lt 550,00 75,00 100,00 37,50 50,00 2.137,50 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 3 5 2304 0001/002114 0001/002115 0001/002115 0001/002115 523 525 525 525 0613 0613 0613 0613 852 852 852 852 Instituicao Instituicao Instituicao Instituicao Soler Soler Soler Soler de de de de Ensino Ensino Ensino Ensino Lt Lt Lt Lt 275,00 37,50 50,00 2.137,50 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2304 0001/002115 2010/003142 525 0613 519 0872 852 Instituicao Soler de Ensino Lt 123 Nilvia Maria Munhoz 275,00 1.500,00 Subempenho 489 2306 0006/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 565,00 Subempenho 2010/003082 514 871 772 Torres e Torres Construcao e C 2.005,42 2306 2282 Receita Ch. 0003322 NF 287 , 30/06/2010.Ch. 0003321 NF 000069 , 29/06/2010.Receita Receita Receita Receita Ch. 0312013 NF 00070 , 29/06/2010.Receita Receita Ch. 0312014 NF 000071 , 29/06/2010.Ch. 0852150 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0852145 NF 00013327 , 14/06/2010.Ch. 0003325 Ref. a devolucao de numerarios a titulo de caucao em cumprimento ao prescrito.- Total do Dia : 154.190,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 304 Folha: 343 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.07.2010 0001/002747 525 781 Credor Valor 871 Associacao Cristiane da Costa 1.739,06 Contrap. Historico Subempenho 2304 Ch. NF 28/06/2010.- 0001/002747 0001/002747 2010/002975 525 781 525 781 221 0148 2010/002854 1083 0799 2010/002935 221 0833 110 Emerson carlos Peronti - EPP 0001/002788 514 801 105 Empresa Brasileira de Correios 908,54 2010/002889 966 0821 525 Genovapan Produtos p Panificac 94,58 2279 2010/002890 513 0774 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2279 2010/002916 513 0774 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 990,00 2279 0006/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2279 0006/000132 2010/003078 513 066 547 150 68 Interflash Assessoria Desenv. 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 84,90 Subempenho 489 2279 2010/003038 518 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 2010/002624 516 730 730 Jorge Luiz Abranchez 2010/002973 221 0147 2010/002984 221 0147 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 871 Associacao Cristiane da Costa 871 Associacao Cristiane da Costa 187 Comercial Joao Afonso Ltda 1 CPFL - Companhia Paulista de F 218,63 29,81 2.907,80 Subempenho Subempenho 489 3 2279 113,46 2279 25,65 2279 Subempenho 709,50 2279 2306 48,00- Estorno 2278 32 Lumar Comercio de Produtos Far 51,20 2279 32 Lumar Comercio de Produtos Far 764,32 2279 Relacao de Pagamentos 0312015 036 , Receita Ch. 0001209 NF 000015487 , 21/06/2010.Ch. 0001214 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 15/07/2010.Ch. 0001211 NF 065341 , 18/06/2010.Ch. 0001204 FATURA.Ch. 0001213 NF 000.002.108 , 14/06/21010.Ch. 0001218 FATURA.Ch. 0001215 FATURA.Ch. 0001205 NF 036 , 29/06/2010.Ch. 0001217 NF 037 , 29/06/2010.Ch. 0852151 NF 788 , 28/06/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0001210 NF 20632 , 22/06/2010.Ch. 0001212 NF 20630 , 22/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 344 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.07.2010 2010/003023 221 0377 2010/002987 697 0334 Credor Valor Contrap. Historico 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.590,68 2279 705 Marka Servicos e Comercio de M 680,00 4227 Página 305 Ch. 0001206 NF 20633 / 20631 / 20841 / 20634 , 22/06/2010.Ch. 0850047 NF 000591 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003017 357 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 98,52 2279 0001/002813 221 0807 136 Servimed Comercial Ltda 616,57 2010/003077 525 868 134 Sueiz Lucato Rosalin 210,26 2304 2010/003077 2010/003020 525 868 516 0856 134 Sueiz Lucato Rosalin 129 Terra Networks Brasil S/A 25,99 28,79 489 2279 2010/003021 518 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 49,53 2306 2010/003032 516 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2279 2010/003033 545 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2279 2010/003034 514 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 184,37 2279 2010/003035 518 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 497,83 2306 2010/003036 525 0856 129 Terra Networks Brasil S/A 163,94 2304 Subempenho 2279 23/06/2010.Ch. 0001208 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/07/2010 e 12/07/2010.Ch. 0001216 NF 796735 , 14/06/2010.Ch. 0312029 NF 663 , 29/06/2010.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.- 0001207 0852153 0001203 0001207 0001207 0852152 0312016 Total do Dia : 13.956,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2010 2010/002977 942 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2279 Ch. 0001229 NF 000994 , 21/06/2010.2010/002981 971 0818 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2279 Ch. 0001229 NF 000995 , 21/06/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 345 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/002953 952 0835 Credor Valor Contrap. Historico 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 146,00 4182 2010/002954 1001 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 28,00 2279 2010/002955 1001 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 113,00 2279 2010/002956 1002 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 362,00 2284 2010/002957 1005 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 8,00 2279 Página 306 Ch. 0900431 NF 003336 , 22/06/2010.Ch. 0001226 NF 003343 , 22/06/2010.Ch. 0001226 NF 003335 , 22/06/2010.Ch. 0850185 NF 003337 , 22/06/2010.Ch. 0001226 NF 003344 , 22/06/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 40,00 2279 981 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 12,00 2306 997 0835 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 656,50 2284 2010/002958 1002 0835 2010/002959 2010/002960 2010/003264 1253 050 47 Banco do Brasil 0,20 2285 2010/003127 1265 0802 29 Caixa Economica Federal 766,46 2282 2010/003128 1266 0802 29 Caixa Economica Federal 1.122,84 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0001226 NF 003341 , 22/06/2010.Ch. 0852156 NF 003342 , 22/06/2010.Ch. 0850185 NF 003340 / 003338 / 003339 , 22/06/2010.debito pasep no dia 06/07 Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 2010/003129 1271 0802 29 Caixa Economica Federal 474,41 2306 2010/003130 1269 0802 29 Caixa Economica Federal 6.214,41 2306 2010/003131 1264 0802 29 Caixa Economica Federal 168,35 2282 Página 307 Folha: 346 do Setor de Financas, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0852154 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude Dengue, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0852154 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003132 1277 0802 29 Caixa Economica Federal 713,70 2282 2010/003133 1278 0802 29 Caixa Economica Federal 625,54 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 2010/003134 1285 0802 29 Caixa Economica Federal 633,52 2282 2010/003135 1276 0802 29 Caixa Economica Federal 368,00 2282 2010/003136 1267 0802 29 Caixa Economica Federal 285,77 2282 Página 308 Folha: 347 Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003137 1268 0802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal 309,14 Relacao de Pagamentos 2282 Planejamento, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Junho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 348 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/003138 1276 0802 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 1.610,98 2282 2010/003139 1282 0802 29 Caixa Economica Federal 627,23 2282 2010/003140 1281 0802 29 Caixa Economica Federal 978,07 2282 2010/003141 1263 0802 29 Caixa Economica Federal 633,63 2282 Página 309 Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0003327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, relativo ao Mes de Junho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 349 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/003145 1261 0802 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 999,39 2304 2010/003150 1251 0802 29 Caixa Economica Federal 6.831,92 3352 2010/003151 1273 0802 29 Caixa Economica Federal 1.670,08 3352 2010/003154 1275 0802 29 Caixa Economica Federal 3.039,94 3352 Página 310 Ch. 0312017 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Junho de 2010, dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%. Ch. 0141037 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141037 Ref. ao recohimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141037 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Junho de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 350 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/002991 525 0844 Credor Valor Contrap. Historico 581 Claudinei Antonio Gastaldi 756,50 2304 581 Claudinei Antonio Gastaldi 173 Dada & Grego Ltda - ME 93,50 135,58 489 2279 604,12 2279 2010/002991 2010/002997 525 0844 221 0848 2010/002818 513 811 2010/002998 221 0849 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 1.290,00 2284 2010/003113 1292 0802 820 Instituto de Previdencia Munic 377,44 2306 2010/003039 531 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 187,05 3352 2010/003075 525 754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 255,00 2304 2010/003076 1231 858 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In 956,00 3352 2010/003006 1245 0854 747 Livraria e Papelaria Consensus 5.038,70 2279 2010/002974 527 0838 45,00 4182 2010/002995 969 0847 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 68,10 2279 2010/002995 969 0847 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 71,90 2284 Estado de Sao Paulo 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 138 Luciano Sergio Pietro Relacao de Pagamentos Ch. 0312021 NF 011 , 22/06/2010.Ch. 0001225 NF 000783 , 23/06/2010.Ch. 0001222 NF 062063 , 25/06/2010.Ch. 0850186 NF 000272 / 000271 , 23/06/2010.Ch. 0852155 Ref. ao recolhimento do IPREM, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141040 NF 787 , 28/06/2010.Ch. 0312022 NF 089 , 28/06/2010.Ch. 0141061 NF 434 , 28/06/2010.Ch. 0001224 NF 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 , 24/06/2010.Ch. 0900430 NF 001710 , 18/06/2010.Ch. 0001221 NF 1268 , 23/06/2010.Ch. 0850184 NF 1268 , 23/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 311 Folha: 351 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/002985 939 0841 Credor Valor Contrap. Historico 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2284 2010/002999 511 0812 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 40,00 2279 2010/003000 511 0812 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 2279 2010/003025 221 0471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 2.326,20 2284 2010/002961 997 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 162,00 2279 2010/002962 981 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 90,00 2306 2010/002963 1002 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 37,00 2279 2010/002964 989 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 170,00 4182 2010/002965 525 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 60,00 2304 2010/002966 538 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 70,00 2279 2010/002967 518 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 20,00 2306 2010/002968 545 0836 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 10,00 2279 2010/002992 945 0845 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 130,00 2315 2010/003029 952 0860 667 S F Audio Video e Informatica 158,45 4182 2010/003080 964 869 303 Santo Alberto Marquezin ME 97,00 2302 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Ch. 0850188 NF 000091 , 22/06/2010.Ch. 0001230 NF 116 , 28/06/2010.Ch. 0001230 NF 117 , 28/06/2010.Ch. 0850187 NF 010725 , 23/06/2010.Ch. 0001227 NF 000404 , 22/06/2010.Ch. 0852157 NF 000407 , 22/06/2010.Ch. 0001228 NF 000408 , 22/06/2010.Ch. 0900432 NF 000409 , 22/06/2010.Ch. 0312020 NF 1262 , 22/06/2010.Ch. 0001227 NF 1259 , 22/06/2010.Ch. 0852157 NF 1260 , 22/06/2010.Ch. 0001228 NF 1261 , 22/06/2010.Ch. 0000381 NF 000.000.096 , 21/06/2010.Ch. 0900429 NF 000.000.315 , 23/06/2010.Ch. 0000224 NF 000034 , 30/06/2010.- 01.01.2010 31.12.2010 Página 312 Folha: 352 Data Empenho Desp. P.Compra 06.07.2010 2010/003004 221 0852 Credor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Valor 595 Supermercados Tiba Ltda 147,60 Contrap. Historico 2279 Ch. 0001223 NF 000642 , 23/06/2010.- Total do Dia : 43.083,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2010 0006/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2278 Ch. 0927868 NF 229 , 01/07/2010.0006/000130 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 Subempenho 5 Receita 2010/003165 513 884 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 1.023,50 2278 Ch. 0927872 NF 000.000.301 , 01/07/2010.2010/003051 946 0864 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 290,00 2328 Ch. 0000373 NF 014573 , 23/06/2010.2010/003062 221 0142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 180,00 2279 Ch. 0001236 NF 25040 , 28/06/2010.2010/003066 85 0142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 332,00 2337 Ch. 0850059 NF 24985 , 28/06/2010.2010/003217 538 0857 2 Embratel - Empresa Brasileira 4,17 2279 Ch. 0001232 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 15/07/2010.2010/003050 511 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 129,00 2279 Ch. 0001237 NF 3046 , 29/06/2010.2010/003045 867 0862 677 Fernando Sergio Brando - ME 688,20 2315 Ch. 0000382 NF 000.000.145 , 23/06/2010.2010/003052 874 0862 677 Fernando Sergio Brando - ME 101,20 4182 Ch. 0900433 NF 000.000.144 , 23/06/2010.2010/003083 1311 0802 27 Folha de Pagamento 222,60 3 Receita 2010/003083 1311 0802 27 Folha de Pagamento 534,22 2318 2010/003083 1311 0802 27 Folha de Pagamento 312,30 2319 2010/003083 1311 0802 27 Folha de Pagamento 164,71 3355 2010/003083 1311 0802 27 Folha de Pagamento 9.245,76 2290 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 353 Administracao, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003083 2010/003084 1311 0802 1331 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.104,05 329,86 Página 313 489 2290 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003085 2010/003085 2010/003085 2010/003085 2010/003085 1312 1312 1312 1312 1312 0802 0802 0802 0802 0802 2010/003085 2010/003087 1312 0802 1315 802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003087 1315 802 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 317,48 791,87 212,52 150,00 12.491,66 3 2318 2321 3357 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.691,18 1.098,86 489 2278 Relacao de Pagamentos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 237/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 1.778,76 Página 314 2279 Folha: 354 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003087 1315 802 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 692,97 2290 2010/003087 2010/003087 2010/003088 2010/003088 2010/003088 2010/003088 2010/003088 2010/003088 1315 1315 550 550 550 550 550 550 27 27 27 27 27 27 27 27 489 2318 3357 3 489 490 2318 2290 802 802 0802 0802 0802 0802 0802 0802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 465,84 443,36 150,36 2.965,04 6.627,65 188,72 5.514,71 19.553,52 Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa 31 de Dezembro de 2010 2010/003089 1340 0802 27 Folha de Pagamento 26.692,33 2278 2010/003089 1340 0802 27 Folha de Pagamento 13.948,67 2279 Página 315 Folha: 355 Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 237/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003090 1332 0802 27 Folha de Pagamento 742,55 2290 2010/003090 1332 0802 27 Folha de Pagamento 4.997,93 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010.(Banco do Brasil S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 237/2010 de 06 de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 356 Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) 2010/003091 2010/003091 2010/003091 2010/003091 1310 1310 1310 1310 0802 0802 0802 0802 2010/003092 1322 0802 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 889,88 550,20 1.053,39 3.547,15 489 2318 3 2290 27 Folha de Pagamento 1.584,19 2278 Página 316 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/003092 2010/003092 2010/003092 2010/003092 1322 1322 1322 1322 0802 0802 0802 0802 2010/003092 1322 0802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Pagamento 374,62 Pagamento 64,65 Pagamento 153,00 Pagamento 7.908,00 27 Folha de Pagamento 755,07 Relacao de Pagamentos 2318 3357 4175 2290 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 489 31 de Dezembro de 2010 Folha: 357 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003093 1333 0802 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 1.050,77 2278 2010/003094 2010/003094 1323 0802 1323 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 883,12 3.243,81 2318 2278 2010/003094 2010/003095 1323 0802 1334 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 688,89 1.540,71 489 2278 Página 317 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref.as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publica, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 358 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003096 1330 0802 2010/003096 1330 0802 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 62,02 10.306,66 3 2278 2010/003096 2010/003096 2010/003097 1330 0802 1330 0802 1335 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 947,01 261,80 585,97 489 2318 2278 2010/003098 2010/003098 1321 0802 1321 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27,00 4.122,51 3357 2278 Página 318 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref.as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Brasil S/A) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 359 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003098 1321 0802 2010/003098 1321 0802 2010/003099 1336 0802 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 379,03 754,40 419,93 489 2318 2278 2010/003100 1313 0802 27 Folha de Pagamento 8.447,84 2278 2010/003100 2010/003100 2010/003101 2010/003101 2010/003101 2010/003101 1313 1313 1314 1314 1314 1314 27 27 27 27 27 27 664,00 203,53 589,33 173,27 50,88 6.070,86 489 3 489 2318 3 2278 0802 0802 0802 0802 0802 0802 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 319 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/003102 1321 0802 27 Folha de Pagamento 2010/003102 2010/003102 2010/003102 2010/003102 2010/003102 2010/003102 2010/003103 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1336 27 27 27 27 27 27 27 2010/003104 1327 0802 0802 0802 0802 0802 0802 0802 0802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 31 de Dezembro de 2010 19.948,37 2278 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 2.421,61 1.682,40 167,41 381,15 207,07 66,53 1.348,99 489 2318 3355 3357 3361 3 2278 27 Folha de Pagamento 2.829,11 2279 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Relacao de Pagamentos 01.01.2010 Página 320 360 Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Folha: Folha: 361 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003104 1327 0802 2010/003104 1327 0802 2010/003104 1327 0802 2010/003104 1327 0802 Credor 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Valor de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 640,95 455,67 59,80 3.836,55 489 2318 3357 2278 2010/003105 1394 0802 27 Folha de Pagamento 48,35 2279 2010/003106 2010/003106 2010/003106 1326 0802 1326 0802 1326 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 270,48 180,31 11.232,85 3357 3 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda, atraves de Oficio 237/2010 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 362 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003106 2010/003106 2010/003107 1326 0802 1326 0802 1309 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.611,17 922,67 9.807,54 Página 321 489 2318 2279 Ref. a folha pagamento de do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeito e Vice Prefeito, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003107 2010/003107 2010/003108 2010/003108 2010/003108 2010/003108 2010/003108 2010/003108 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 0802 0802 0802 0802 0802 0802 0802 0802 2010/003143 1260 082 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003143 1260 082 27 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 724,67 1.898,18 252,23 195,96 1.492,72 1.235,45 190,95 11.819,25 489 3 3357 3 489 2318 3355 2279 27 Folha de Pagamento 6.614,27 2278 Relacao de Pagamentos Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 2.481,01 Página 322 2279 Folha: 363 atraves de Oficio 237/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003143 2010/003143 2010/003143 2010/003143 1260 1260 1260 1260 082 082 082 082 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.092,30 146,11 62,57 3.148,25 2318 3357 3 2290 2010/003143 2010/003146 2010/003146 2010/003146 1260 1319 1319 1319 082 0802 0802 0802 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.397,87 545,23 445,82 30.004,35 489 3357 3 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, 31 de Dezembro de 2010 Folha: atraves de 237/2010 de Julho de relativo ao Junho de 2010/003146 1319 0802 27 Folha de Pagamento 2010/003146 2010/003146 1319 0802 1319 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Página 323 40.484,30 2290 8.279,73 3.557,10 489 2318 364 Oficio 06 de 2010, Mes de 2010.(Banco Brasil Santander S/A) Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 236/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003147 1317 0802 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 17.035,97 2279 2010/003147 2010/003147 2010/003147 2010/003152 2010/003152 2010/003152 1317 1317 1317 1320 1320 1320 27 27 27 27 27 27 489 2318 3357 2318 3357 2279 0802 0802 0802 0802 0802 0802 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.833,72 1.234,22 98,13 4.406,56 273,25 10.942,04 Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, 31 de Dezembro de 2010 2010/003152 1320 0802 27 Folha de Pagamento 20.658,98 2278 2010/003152 2010/003155 2010/003155 1320 0802 1324 0802 1324 0802 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.988,59 20,93 0,01 489 3 2279 Página 324 Folha: 365 atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Dirigentes, Docentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 237/2010 de 06 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Urbanismo, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 07 de Julho de 2010, relativo ao Mes de Junho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003155 2010/003155 2010/003040 1324 0802 1324 0802 513 074 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 101 Jonas Humberto Torres - ME 198,39 2.009,71 51,60 489 2318 2279 2010/003041 533 74 101 Jonas Humberto Torres - ME 38,70 2278 2010/003042 538 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 193,50 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0001238 NF 790 , 28/06/2010.Ch. 0927877 NF 791 , 28/06/2010.Ch. 0001238 NF 792 , 28/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 366 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003047 533 074 Credor 101 Jonas Humberto Torres - ME Valor Contrap. Historico 2.612,25 2278 300,00 2278 2010/003213 516 0892 730 Jorge Luiz Abranchez 2010/003049 513 754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 20,00 2279 2010/003057 518 0754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,00 2306 2010/003063 545 0754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 20,00 2279 2010/003064 545 0754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2279 2010/003024 1220 0858 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In 150,00 2279 2010/003028 1244 0858 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In 730,00 2279 2010/003031 1231 0858 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In Página 325 2.100,00 3352 Ch. 0927877 NF 786 , 25/06/2010.Ch. 0927867 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0001239 NF 086 , 28/06/2010.Ch. 0852158 NF 087 , 28/06/2010.Ch. 0001235 NF 085 , 28/06/2010.Ch. 0001235 NF 088 , 28/06/2010.Ch. 0001234 NF 435 , 28/06/2010.Ch. 0001234 NF 436 , 28/06/2010.Ch. 0141062 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003048 1248 0858 2010/003169 531 886 138 Luciano Sergio Pietro 0001/002748 545 782 870 Luis R.F. Ferreira & Fernandes 645,49 2010/003043 525 0812 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In 700,00 2278 45,00 3352 Relacao de Pagamentos Subempenho 2279 2304 NF 437 , 28/06/2010.Ch. 0927874 NF 438 , 28/06/2010.Ch. 0141063 NF 001723 , 30/06/2010.Ch. 0001233 NF 077 , 30/06/2010.Ch. 0312023 NF 118 , 28/06/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 367 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003065 697 0371 Credor Valor 660 Nutrialimentos Comercio de Gen Contrap. Historico 2.623,27 4227 21,50 2279 4227 2010/003167 961 885 122 Ordemar Macari Junior 2010/003056 697 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 929,50 0006/000134 1250 068 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2278 0006/000134 2010/003170 1250 068 513 887 64 Petras - Planej. e Assessoria 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 27,75 1.392,00 Subempenho 3 2278 2010/002982 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 2.294,64 2278 2010/002983 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 398,72 2279 2010/003013 327 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2315 2010/003014 354 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 776,41 2278 2010/003015 346 0773 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 Página 326 Ch. 0850048 NF 000001706 / 000001705 , 29/06/2010.Ch. 0001231 NF 2100 , 30/06/2010.Ch. 0850049 NF 001234 , 28/06/2010.Ch. 0927871 NF 000068 , 05/07/2010.Receita Ch. 0927873 NF 0092 , 30/06/2010.Ch. 0927875 NF 000.003.254 , 22/06/2010.Ch. 0001240 NF 000.003.257 , 22/06/2010.Ch. 0000383 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010.Ch. 0927878 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010.Ch. 0927878 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010.- 2010/003016 353 0773 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 Relacao de Pagamentos 2278 Ch. 0927878 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 368 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 07.07.2010 2010/003019 341 0773 Credor Valor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 2010/003046 817 0863 773 Spinazola & Spinazola Com. de 2010/003079 952 852 595 Supermercados Tiba Ltda 2010/003166 944 800 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 2010/003206 533 0172 2010/003206 2010/003206 533 0172 533 0172 16 Viacao Paraty Ltda Contrap. Historico 577,80 2278 2.138,30 2278 29,55 2304 196,10 2306 14.942,44 2278 Ch. 0927878 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010.Ch. 0927876 NF 000117 , 24/06/2010.Ch. 0312024 NF 000648 , 30/06/2010.Ch. 0852159 NF 000076 , 30/06/2010.Ch. 0927869 NF 001022 , 30/06/2010.- 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 489 16 Viacao Paraty Ltda 478,41 5 Receita Total do Dia : 450.608,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2010 2010/003258 514 908 47 Banco do Brasil 18,90 3354 2010/003258 514 908 47 Banco do Brasil 377,04 2306 2010/003258 514 908 47 Banco do Brasil 7,29 2304 2010/003258 514 908 47 Banco do Brasil 79,42 2282 2010/003258 514 908 47 Banco do Brasil 20,35 2279 2010/003259 514 909 35 Banco Santander Brasil S.A. 2.558,40 4340 2010/003067 989 0797 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 26,00 4182 Ch. 0900434 NF 000097 , 29/06/2010.2010/003260 514 910 29 Caixa Economica Federal 440,17 2287 2010/003168 697 299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 520,20 4227 Ch. 0850050 NF 002.474 , 30/06/2010.2010/003054 945 0866 301 Cleverson A Michelutti - ME 2.860,00 2315 Ch. 0000384 NF 002290 / 002289 , 25/06/2010.2010/003172 961 831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 15,00 2278 Ch. 0927883 NF 002815 , 01/07/2010.2010/003173 942 831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 186,10 2278 Ch. 0927886 NF 002813 , 01/07/2010.- Página 327 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 369 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.07.2010 2010/003030 1231 824 Credor Valor 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME Contrap. Historico 165,00 3352 38,70 2278 2010/003037 516 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 2010/003186 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.738,11 2306 2010/003187 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 564,19 2278 2010/003188 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 253,00 2278 2010/003189 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 419,98 2278 2010/003190 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 361,79 2278 2010/003191 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.659,68 2304 2010/003192 648 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.664,74 2278 2010/003193 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 255,53 2278 2010/003194 653 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.029,71 2278 2010/003055 944 0867 138 Luciano Sergio Pietro 14,00 2306 2010/003202 632 0165 138 Luciano Sergio Pietro 2.260,44 2306 2010/003203 638 0165 138 Luciano Sergio Pietro 2.455,02 2304 2010/003204 627 0165 138 Luciano Sergio Pietro 422,28 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0141065 NF 131 , 23/06/2010.Ch. 0927890 NF 789 , 28/06/2010.Ch. 0312301 NF 001043 , 05/07/2010.Ch. 0927885 NF 001044 , 05/07/2010.Ch. 0927882 NF 001050 , 05/07/2010.Ch. 0927884 NF 001051 , 05/07/2010.Ch. 0927884 NF 001048 , 05/07/2010.Ch. 0312026 NF 001049 , 05/07/2010.Ch. 0927882 NF 001047 , 05/07/2010.Ch. 0927884 NF 001046 , 05/07/2010.Ch. 0927885 NF 001045 , 05/07/2010.Ch. 0312302 NF 001715 , 25/06/2010.Ch. 0312302 NF 001776 , 05/07/2010.Ch. 0312028 NF 001777 , 05/07/2010.Ch. 0927888 NF 001778 , 05/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 328 Folha: 370 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.07.2010 2010/003205 648 0165 Credor 138 Luciano Sergio Pietro Valor Contrap. Historico 64,86 2278 2010/003195 638 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 5.392,35 2304 2010/003196 648 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 5.226,75 2278 2010/003197 627 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 4.607,82 2278 2010/003198 632 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.186,11 2306 2010/003199 650 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.339,29 2278 2010/003200 661 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 542,34 2278 2010/003201 630 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 347,76 2278 2010/003207 653 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.268,91 2278 2010/003162 950 883 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 1.769,00 2304 2010/003163 946 883 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 778,00 2328 2010/003164 961 883 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 315,00 2278 2010/003068 538 0868 134 Sueiz Lucato Rosalin 25,14 2278 2010/003068 0001/002706 538 0868 1371 0755 134 Sueiz Lucato Rosalin 868 Total Reds Ltda - ME 3,11 7.846,25 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 489 3352 Ch. 0927880 NF 001779 , 05/07/2010.Ch. 0312027 NF 000776 , 05/07/2010.Ch. 0927879 NF 000777 , 05/07/2010.Ch. 0927887 NF 000778 , 05/07/2010.Ch. 0852160 NF 000780 , 05/07/2010.Ch. 0927879 NF 000781 , 05/07/2010.Ch. 0927879 NF 000782 , 05/07/2010.Ch. 0927887 NF 000783 , 05/07/2010.Ch. 0927887 NF 000779 , 05/07/2010.Ch. 0312025 NF 002004 , 30/06/2010.Ch. 0000374 NF 002003 , 30/06/2010.Ch. 0927881 NF 002001 , 30/06/2010.Ch. 0927889 NF 666 , 30/06/2010.Ch. 0141064 NF 000069 , 01/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 371 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 51.123,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2010 Página 329 2010/003178 945 0760 2010/003218 116 175 2010/003278 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 480,00 2315 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 6.489,14 2304 1253 050 47 Banco do Brasil 1.450,81 2282 2010/003279 1253 050 47 Banco do Brasil 74,13 2289 2010/003159 950 880 395 Campneus Lider de Pneumaticos 5.200,00 2304 2010/003221 2010/003226 511 0894 511 0897 648 Centro de Gestao de Meios de P 672 Confederacao Nacional de Munic 279,05 315,00 2279 2282 2010/003182 221 0891 173 Dada & Grego Ltda - ME 502,00 2290 2010/003247 1341 0906 27 Folha de Pagamento 151,05 2328 2010/003248 605 0906 27 Folha de Pagamento 949,44 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0000386 NF 000025 , 01/07/2010.Ch. 0312034 Ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de Subvencao Social, no Mes de Junho de 2010.PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 PELO BANCO DO BRASIL PASEP NO DIA 12/07 - CIDE Ch. 0312032 NF 000004792 , 30/06/2010.PEDAGIO MES 06/10 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ch. 0005813 NF 000785 , 02/07/2010.Ch. 0000377 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Deniela Regina de Araujo, do Setor de Saude.Ch. 0312305 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Telma Doria Franco, do Setor de Saude.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 372 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.07.2010 2010/003249 605 0906 2010/003257 550 0906 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 905,86 2306 27 Folha de Pagamento 919,81 2306 Página 330 Ch. 0312304 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Vivian Cristina Cerasi, do Setor de Saude.Ch. 0312306 Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Sylvia RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/003161 519 882 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 2010/003209 945 0831 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 173,00 2315 2010/003261 513 0911 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.050,00 2290 2010/003262 514 0911 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.700,00 2290 2010/002934 513 0774 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 110,63 2290 2010/003109 1288 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.556,12 2282 2010/003110 1289 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.780,62 2282 2010/003111 1294 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.264,08 2282 2010/003112 2010/003112 1292 0802 1292 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 687,03 18.069,06 82 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.207,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2306 Maria Genari, do Setor de Saude.Ch. 0312307 NF 6729 , 30/06/2010.Ch. 0000387 NF 002814 , 01/07/2010.Ch. 0005819 NF 062881 , 01/07/2010.Ch. 0005822 NF 062880 , 01/07/2010.Ch. 0005108 FATURA No 175771 , 18/06/2010.INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 31 de Dezembro de 2010 Folha: 373 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.07.2010 2010/003112 1292 0802 2010/003114 1300 0802 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 150,01 2.046,27 81 2282 2010/003115 1301 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.736,41 2282 2010/003115 2010/003116 1301 0802 1308 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,18 2.006,65 81 2282 2010/003116 2010/003117 1308 0802 1299 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,98 1.055,15 81 2282 Página 331 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003118 1290 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.408,62 2282 2010/003119 1291 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.389,06 2282 2010/003119 2010/003120 2010/003120 1291 0802 1299 0802 1299 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,47 37,69 6.112,78 81 81 2282 2010/003121 1305 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.727,29 2282 2010/003121 2010/003122 1305 0802 1304 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 77,96 3.866,51 81 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 PAGTO PARCIAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 31 de Dezembro de 2010 Folha: 374 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.07.2010 2010/003122 1304 0802 2010/003144 1262 0802 0802 802 802 802 Credor Valor 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 28 28 28 INSS INSS INSS INSS - SAT SAT SAT SAT - Encargos Encargos Encargos Encargos Gerais Gerais Gerais Gerais Contrap. Historico 38,98 3.354,69 81 2282 d d d d 77,96 132,61 2.230,91 14.899,25 81 81 82 2282 2010/003144 2010/003148 2010/003148 2010/003148 1262 1252 1252 1252 2010/003149 1296 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 4.633,80 2282 2010/003153 1298 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 8.317,57 2282 2010/003153 2010/003181 1298 0802 952 0754 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 211,90 61,00 81 4182 2010/003184 624 0754 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 48,00 2290 Página 332 PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES 06/10 RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/2010 - RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/2010 - RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 06/2010 - RETIDO NO FPM DO DIA 09/07 Ch. 0900435 NF 001039 , 02/07/2010.Ch. 0005816 NF 001041 , 02/07/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 38,00 2290 311 Juliana Maria de Souza - ME 175,00 2290 964 0889 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 513,71 2302 2010/003214 525 0886 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 2304 2010/003180 964 0890 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 138,39 2302 2010/003180 964 0890 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 837,38 2290 2010/003185 999 0754 2010/002976 1002 0839 2010/003179 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005816 NF 001040 , 02/07/2010.Ch. 0005110 NF 001692 , 21/06/2010.Ch. 0000225 NF 015516 , 01/07/2010.Ch. 0312033 NF 001775 , 05/07/2010.Ch. 0000227 NF 005923 / 005924 , 01/07/2010.Ch. 0005821 NF 005923 / 005924 , 01/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 375 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.07.2010 2010/003044 221 0861 2010/003219 1253 176 Credor Valor 640 Max Medical Comercio de Produt Contrap. Historico 329,94 2290 137 MInisterio da Fazenda 7.645,33 2290 36,80 3352 2010/003212 956 0885 122 Ordemar Macari Junior 2010/003215 697 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 213,50 4227 2010/003208 937 0883 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 403,00 2290 2010/002941 538 0834 643 Rede Recapex Pneus Ltda 1.871,10 2290 2010/003229 352 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2290 2010/003230 328 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2290 2010/003231 339 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 379,54 3352 Página 333 Ch. 0005812 NF 000.001.199 , 23/06/2010.Ch. 0005820 Ref. ao recolhimento do PASEP, relativo ao Mes de Junho de 2010.Ch. 0141068 NF 2107 , 02/07/2010.Ch. 0850051 NF 001244 , 05/07/2010.Ch. 0005817 NF 002002 , 30/02/2010.Ch. 0005109 NF 000.005.112 , 21/06/2010.Ch. 0005818 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/07/2010.Ch. 0005818 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/07/2010.Ch. 0141069 Ref. ao pagamento a SABESP, com RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003256 353 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 50,76 2290 2010/003175 952 0888 75 Souza & Veiga Materiais Para C 36,00 4182 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos vencimento em 16/07/2010.Ch.005818 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/07/2010.Ch. 0900436 NF 003808 , 01/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 376 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.07.2010 2010/003176 945 0888 Credor Valor Contrap. Historico 75 Souza & Veiga Materiais Para C 117,90 2315 2010/003177 961 0888 75 Souza & Veiga Materiais Para C 50,30 2290 2010/003210 965 0888 75 Souza & Veiga Materiais Para C 511,90 3354 2010/003216 525 0868 134 Sueiz Lucato Rosalin 75,42 2304 2010/003216 2010/003183 525 0868 221 0852 134 Sueiz Lucato Rosalin 595 Supermercados Tiba Ltda 9,33 104,96 489 2290 2010/003211 964 0800 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 96,40 2302 2010/003074 511 871 128 Vivo S.A. 112,32 2290 Ch. 0000385 NF 003806 , 01/07/2010.Ch. 0005815 NF 003807 , 01/07/2010.Ch. 0850009 NF 003809 , 01/07/2010.Ch. 0312035 NF 667 , 06/07/2010.Ch. 0005814 NF 000675 , 02/07/2010.Ch. 0000226 NF 000078 , 01/07/2010.Ch. 0005811 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/07/2010.- Total do Dia : 119.967,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.07.2010 2010/003224 545 0896 877 Andre Ribeiro Cardoso - ME 544,00 2290 Ch. 0005826 NF 482 , 06/07/2010.2010/003265 538 0912 66 Banco Nossa Caixa S/A 3.752,62 2290 debito PRO ESTRADA DIA 06/07/10 2010/003053 221 0865 347 Cirurgica Mafra Ltda 769,00 2290 Ch. 0005824 NF 193835 , 23/06/2010.2010/003007 950 0855 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 1.463,97 2304 Ch. 0312038 NF 034363 / 034361 , 22/06/2010.2010/003008 948 0855 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 292,85 2304 Ch. 0312039 NF 034362 , 22/06/2010.2010/003227 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.453,07 2290 Ch. 0005827 Página 334 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 3049 06/07/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: , 377 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.07.2010 2010/003273 551 0906 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 388,16 2306 2010/003273 551 0906 27 Folha de Pagamento 525,97 2306 2010/003274 554 0906 27 Folha de Pagamento 1.052,20 2290 2010/003275 568 0906 27 Folha de Pagamento 368,08 2290 Página 335 Ch. 0312308 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Francisco Cesar Talarico, do Setor de Saude, no Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312309 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Juliana Campos da Silva, do Setor de Saude, no Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005829 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Rita de Cassia Oliveira, no Mes de Julho de 2010, do Setor Juridico.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0005829 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Luciana RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003276 566 0906 27 Folha de Pagamento 509,51 2290 2010/003277 560 0906 27 Folha de Pagamento 346,24 2304 2010/003269 513 0915 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2290 2010/003220 653 0893 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 15,00 2290 0006/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2010/003293 389 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 429,67 2290 2010/003294 383 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 108,73 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2290 01.01.2010 Página 336 378 Francisco, no Mes de Julho de 2010, do Setor de Limpeza Publica.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0005830 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Nelson Pendo Junior, no Mes de Julho de 2010, do Setor de Servicos Funerarios.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0312036 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Elaina C. Araujo de Paula, no Mes de Julho de 2010, do Setor do FUNDEB.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005828 NF 06439 , 01/07/2010.Ch. 0005825 NF 001042 , 02/07/2010.Ch. 0005823 NF 002820 , 02/07/2010.Ch. 0005832 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0005831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Subempenho Folha: Folha: 379 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.07.2010 2010/003295 392 0922 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 381,93 2290 2010/003296 375 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 288,21 3352 2010/003297 386 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 265,08 2290 2010/003298 270 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.940,32 2290 2010/003299 364 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 279,05 2315 2010/003300 390 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 552,13 2290 2010/003301 270 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 573,70 2290 2010/003302 365 0922 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.838,96 4179 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0141071 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0005832 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0005832 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0000388 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0005831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0005831 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.Ch. 0850100 Ref. ao pagamento da Telefonica, com vencimento em 18/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 380 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.07.2010 2010/003303 370 0922 Credor Valor 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Página 337 1.258,17 Contrap. Historico 2304 Ch. 0312037 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 18/07/2010.Total do Dia : 20.639,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2010 2010/003232 997 0900 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 39,80 2290 Ch. 0005838 NF 000786 , 05/07/2010.2010/003233 538 0900 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 415,00 2290 Ch. 0005838 NF 002748 / 002747 , 05/07/2010.2010/003235 516 0900 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 385,00 2290 Ch. 0005834 NF 002746 / 002749 , 05/07/2010.2010/003311 609 0906 27 Folha de Pagamento 942,80 2304 Ch. 0312041 Ref. ao pagamento de Ferias do Funcionaro Publico Municipal: Reynaldo Donizeti Chisti, no Mes de Julho de 2010, do Setor de Educacao.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003312 605 0906 27 Folha de Pagamento 1.144,59 2306 Ch. 0312311 Ref. ao pagamento de Ferias do Funcionario Publico Municipal: Mauricio de Souza, no Mes de Julho de 2010, do Setor de Saude.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/003313 607 0906 27 Folha de Pagamento 1.623,88 2306 Ch. 0312310 Ref. ao pagamento de Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Eucineia Braga Grande, no Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003272 997 0917 2010/003237 697 0371 2010/003292 2010/003242 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 87 Marcio Roberto de Souza - ME 935,21 2290 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 2.815,00 4227 525 0921 102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis 41,04 2304 945 0904 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 480,00 2315 Página 338 Folha: 381 Mes de Julho de 2010, do Setor de Saude.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0005837 NF 005488 , 08/07/2010.Ch. 0850052 NF 000001747 , 06/07/2010.Ch. 0312040 Ref. a prestacao de servicos com o registro de ata da APM da Escola Senador.Ch. 0000390 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003157 961 874 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 85,56 2290 2010/003158 624 879 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 168,95 2290 0001/002746 1374 780 772 Torres e Torres Construcao e C 24.132,98 Subempenho 4234 0001/002746 0001/002746 0001/002746 2010/003241 1374 1374 1374 519 772 772 772 371 3.104,82 423,39 564,51 553,00 Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2315 780 780 780 0903 Torres e Torres Construcao e C Torres e Torres Construcao e C Torres e Torres Construcao e C WD - Equipamentos Odontologio NF 000.000.119 , 06/07/2010.Ch. 0005835 NF 182689 , 30/06/2010.Ch. 0005836 NF 182689 , 30/06/2010.pagto da nf. no 199 de 23/06/2010 Receita Receita Ch. 0000389 NF 000330 , 06/07/2010.- Total do Dia : 37.855,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2010 2010/003307 961 0925 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 171,00 2290 Ch. 0005841 NF 001147 , 12/07/2010.2010/003314 79 0359 9 Associacao da Crianca de Doura 3.584,90 2306 Ch. 0312312 Ref. a Subvencao Social - Programa Complemento do SUS - Ferias.2010/002767 989 788 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 142,56 4182 Ch. 0000062 NF 000.019.144 , 07/06/2010.2010/003252 1002 0907 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 634,00 2290 Ch. 0005842 NF 001772 , 07/07/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 382 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.07.2010 2010/003253 545 0907 Credor Valor Contrap. Historico 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 80,00 2290 2010/003254 997 0907 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 1.332,38 2290 2010/003255 538 0907 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 250,00 2290 2010/003238 221 0142 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 304,20 2290 2010/002993 981 0846 858 Fernando Gonsalez Jau - ME 1.160,00 2306 2010/002994 518 0846 858 Fernando Gonsalez Jau - ME 960,00 2306 2010/002996 513 0774 470,17 2290 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Página 339 Ch. 0005842 NF 002057 , 07/07/2010.Ch. 0005840 NF 001770 / 001771 , 07/07/2010.Ch. 0005840 NF 002056 , 07/07/2010.Ch. 0005844 NF 26012 , 06/07/2010.Ch. 0312313 NF 004166 / 004165 , 22/06/2010.Ch. 0312313 NF 004166 , 004165 , 22/06/2010.Ch. 0005843 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003266 531 0913 2010/003223 221 0377 2010/003234 45,00 3352 32 Lumar Comercio de Produtos Far 2.600,74 2290 997 0901 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 998,00 2290 2010/003250 531 901 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 150,00 3352 2010/003251 994 0901 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 528,00 3352 2010/003286 989 0917 87 Marcio Roberto de Souza - ME 1.261,10 4182 2010/003287 989 0917 87 Marcio Roberto de Souza - ME 92,38 4182 2010/003263 221 0471 711,80 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 138 Luciano Sergio Pietro 815 Mauro Marciano Garcia de Freit Relacao de Pagamentos FATURA No 177628 , 23/06/2010.Ch. 0141072 NF 001783 , 08/07/2010.Ch. 0005845 NF 21209 , 05/07/2010.Ch. 0005839 NF 043660 , 05/07/2010.Ch. 0141073 NF 043661 , 05/07/2010.Ch. 0141073 NF 043661 , 05/07/2010.Ch. 0000061 NF 005485 , 08/07/2010.Ch. 0000061 NF 005486 , 08/07/2010.Ch. 0005846 NF 010967 , 05/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 383 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.07.2010 2010/003270 697 0253 Credor 156 Patricia Aparecida dos Santos Valor 1.092,50 Contrap. Historico 4227 Ch. 0850053 NF 001245 / 001246 , 08/07/2010.- Total do Dia : 16.568,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2010 2010/003324 511 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 89,87 2278 Ch. 0927893 NF 3052 , 13/07/2010.0001/003156 1225 873 876 FAM Ltda 7.380,00 Subempenho 2328 Ch. 0000378 NF 000002 , 07/07/2010.2010/003288 531 0920 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 210,00 3352 Ch. 0141074 NF 000.000.027 / 000.000.025 , 08/07/2010.2010/003289 957 0920 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 1.230,00 3352 Ch. 0141075 NF 000.000.025 / 000.000.027 / 000.000.026 , 08/07/2010.2010/003306 981 0917 87 Marcio Roberto de Souza - ME 880,78 2306 Ch. 0312314 NF 005487 , 08/07/2010.2010/003329 525 0922 827 Maria Inez Boschi 400,00 2304 Ch. 0312043 Ref. ao Página 340 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003005 533 0853 529 Natalia Verrunes Tortoreli 2010/003222 545 0895 855 Oximatao Transportes e Com de 360,00 2278 2010/003320 697 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 282,50 4227 2010/003239 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 536,80 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7,80- Estorno Relacao de Pagamentos 2278 adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Educacao: Maria Inez Boschi, no Mes de Julho de 2010.Devolucao de numerarios Ch. 0927892 NF 027 , 05/07/2010.Ch. 0850054 NF 001247 , 12/07/2010.Ch. 0927894 NF 3.354 , 06/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 384 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.07.2010 2010/003271 940 0916 Credor Valor Contrap. Historico 667 S F Audio Video e Informatica 124,50 2278 2010/003290 952 0916 667 S F Audio Video e Informatica 297,70 4182 2010/003291 948 0916 667 S F Audio Video e Informatica 138,50 2304 2010/003340 271 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/003342 331 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 361,43 2304 2010/003343 346 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 72,50 2278 2010/003344 353 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/003345 328 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.269,77 4179 Página 341 Ch. 0927895 NF 000.000.606 , 08/07/2010.Ch. 0000063 NF 000.000.607 / 000.000.609 , 08/07/2010.Ch. 0312044 NF 000.000.608 , 08/07/2010.Ch. 0927891 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.Ch. 0312042 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.Ch. 0927891 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.Ch. 0927891 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.Ch. 0850161 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.- 2010/003346 349 0899 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 361,92 2278 Ch. 0927891 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/07/2010.- Total do Dia : 14.086,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 385 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.07.2010 2010/003318 525 0915 941 941 909 909 0916 Credor Valor 611 Arthur Tavano Neto - ME 66 66 35 35 171 Banco Nossa Caixa S/A Banco Nossa Caixa S/A Banco Santander Brasil S.A. Banco Santander Brasil S.A. Irmaos Carro Ltda Contrap. Historico 487,00 2304 5,77 10,00 1.399,20 111,50 146,75 2315 2290 4340 2278 2290 2010/003412 2010/003412 2010/003413 2010/003413 2010/003310 514 514 514 514 961 2010/003319 950 0916 171 Irmaos Carro Ltda 166,40 2304 2010/003321 971 0916 171 Irmaos Carro Ltda 56,30 2290 2010/003332 961 0923 300,00 2290 2010/003328 525 0921 102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis 41,04 2304 2010/003317 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 462,60 2290 2010/002909 514 0826 869 Sami Awad Shibli 0001/003267 624 0914 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 15,14 Subempenho 2290 0001/003268 538 0914 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 100,00 Subempenho 2290 2010/003315 538 0914 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 48,00 2290 2010/003316 997 0914 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 48,09 2290 90 Mineracao Itaporanga Ltda 1.000,00- Estorno Página 342 2278 Ch. 0312045 NF 188 , 12/07/2010.- Ch. 0005849 NF 001937 , 12/07/2010.Ch. 0312047 NF 001936 , 12/07/2010.Ch. 0005851 NF 001938 , 12/07/2010.Ch. 0005848 NF 000.005.923 , 13/07/2010.Ch. 0312046 Ref. a prestacao de servicos com o registro da Ata da APM da Escola Antonio Monteiro Novo.Ch. 0005850 NF 3.400 , 12/07/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0005852 NF 182900 , 08/07/2010.Ch. 0005853 NF 182900 , 08/07/2010.Ch. 0005852 NF 182950 , 12/07/2010.Ch. 0005853 NF 182950 , 12/07/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 386 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.07.2010 0001/003086 221 0872 2010/003349 525 0922 Credor Valor 136 Servimed Comercial Ltda 130,84 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 180,34 Contrap. Historico Subempenho 2290 2304 Ch. 0005847 NF 880649 , 02/07/2010.Ch. 0312048 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/07/2010.- Total do Dia : 2.708,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.07.2010 0001/003308 221 0415 339 Alfalagos Ltda 301,50 Subempenho 2282 Ch. 0003335 NF 000.023.012 / 000.023.011 / 000.023.010 , 12/07/2010.2010/003441 1253 050 47 Banco do Brasil 0,13 2285 PASEP RETIDO NO ITR DO DIA 13/07/10 PELO BANCO DO BRASIL 2010/003442 1253 050 47 Banco do Brasil 328,30 2282 PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 13/07/10 PELO BANCO DO BRASIL 2010/003443 1249 050 47 Banco do Brasil 5.142,33 2282 Amortizacao com o INSS, retido sobre a cota do FPM do dia 20/07/2010 pelo Banco do Brasil 2010/003405 1086 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 106,89 2282 Ch. 0003334 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 22/07/2010.2010/003376 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 833,94 2282 Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Julho de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 343 Folha: 387 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.07.2010 2010/003377 513 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 2010/003378 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/003379 522 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/003380 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.680,00 2306 2010/003381 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003382 538 081 Relacao de Pagamentos Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312315 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312315 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, 31 de Dezembro de 2010 402 FACESP - Federacao das Associa Página 344 840,00 2282 Folha: 388 relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003383 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/003384 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/003385 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/003386 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 389 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.07.2010 2010/003387 515 081 Credor Valor 402 FACESP - Federacao das Associa Página 345 240,00 Contrap. Historico 2282 Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 2010/003388 516 081 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 2010/003389 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.600,00 2282 2010/003390 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2282 2010/003391 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003333 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, 31 de Dezembro de 2010 2010/003392 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 2304 2010/003393 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 5.760,00 2304 2010/003394 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.360,00 3352 Página 346 Folha: 390 relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312049 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312049 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0141076 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003395 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/003396 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/003122 1304 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 57,20 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos vale alimentacao aos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0141076 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0141076 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Julho de 2010.INSS sobre a folha de pagto do mes 06/10 - retido no FPM do dia 20/07/10 pelo Banco do Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 391 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.07.2010 2010/003123 1287 0802 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.371,94 2282 2010/003124 1286 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.851,16 2282 2010/003125 1286 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.777,21 2282 2010/003126 1302 0802 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 505,61 2282 0001/003026 948 0859 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 615,00 Subempenho 2304 0001/003027 523 0859 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 120,00 Subempenho 2304 Página 347 INSS sobre a folha de pagto do mes 06/10 - retido no FPM do dia 20/07/10 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 06/10 - retido no FPM do dia 20/07/10 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 06/10 - retido no FPM do dia 20/07/10 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 06/10 - retido no FPM do dia 20/07/10 pelo Banco do Brasil Ch. 0312050 NF 035764 , 26/06/2010.Ch. 0312050 NF 035764 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/002908 0001/003309 511 0825 221 0471 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 472,25- Estorno 1.788,32 Subempenho 2278 2282 26/06/2010.prestacao de contas Ch. 0003336 NF 011163 , 12/07/2010.- Total do Dia : 50.127,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2010 2010/003347 1362 0928 880 Abegao & Rogante Ltda 5.868,15 2304 Ch. 0312052 NF 000.000.003 , 12/07/2010.2010/003354 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 440,00 2282 Ch. 0003339 NF 4963 , 15/07/2010.2010/003355 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 155,00 2304 Ch. 0312053 NF 4964 , 15/07/2010.2010/003356 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 630,00 2304 Ch. 0312053 NF 4966 / 4965 , 15/07/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 392 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.07.2010 2010/003357 545 083 Credor Valor Contrap. Historico 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 50,00 2282 45,00 2282 2010/003358 544 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 2010/003337 950 0925 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 714,96 2304 2010/003335 518 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 165,76 2306 2010/003437 514 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.230,01 2282 2010/003440 550 0906 27 Folha de Pagamento 4.304,95 2306 2010/003334 944 924 879 Goncalves Ayres & Cia Ltda - M 70,00 2306 2010/003330 946 0916 171 Irmaos Carro Ltda 40,15 2328 2010/003333 946 0916 171 Irmaos Carro Ltda 113,40 2328 Página 348 Ch. 0003339 NF 4967 , 15/07/2010.Ch. 0003339 NF 4968 , 15/07/2010./Ch. 0312051 NF 118541 , 14/07/2010.Ch. 0312316 NF 3051 , 13/07/2010.Ch. 0003341 NF 3054 , 16/07/2010.Ch. 0312318 Ref. a rescisao do contrato de trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Giovana Wilma Prado, no Mes de Julho de 2010, do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0312317 NF 000740 , 13/07/2010.Ch. 0000379 NF 001934 , 12/07/2010.Ch. 0000380 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003402 514 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 2010/003445 533 0949 529 Natalia Verrunes Tortoreli Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 30,00 2282 300,00 2278 Relacao de Pagamentos NF 001939 , 13/07/2010.Ch. 0003340 NF 091 , 15/07/2010.Ch. 0927898 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos Urbanos, no Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 393 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.07.2010 2010/003338 961 0926 Credor 122 Ordemar Macari Junior Valor Contrap. Historico 44,30 2282 2010/003444 514 0948 869 Sami Awad Shibli 1.000,00 2278 2010/003331 997 0914 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 1.140,07 2282 Ch. 0003338 NF 2111 / 2109 , 14/07/2010.Ch. 0927897 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Financas, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0003337 NF 183119 , 13/07/2010.- Total do Dia : 16.341,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2010 2010/003398 950 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 32,00 2304 Ch. 0312060 NF 001008 , 15/07/2010.2010/003400 950 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 64,00 2304 Ch. 0312060 NF 001007 , 15/07/2010.2010/003401 939 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 35,00 2290 Ch. 0005961 NF 001012 , 15/07/2010.2010/003359 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 70,00 2290 Ch. 0005965 NF 4969 , 15/07/2010.2010/003360 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 220,00 2290 Ch. 0005965 NF 4970 , 15/07/2010.2010/003361 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 460,00 2306 Ch. 0312321 NF 4972 / 4973 , 15/07/2010.2010/003362 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 60,00 2306 Ch. 0312321 NF 4974 , 15/07/2010.2010/003363 538 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 170,00 2290 Ch. 0005962 NF 4975 , Página 349 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003364 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40,00 Relacao de Pagamentos 2290 15/07/2010.Ch. 0005965 NF 4971 , 15/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 394 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.07.2010 2010/003432 987 0947 Credor Valor 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 2010/003430 525 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 2010/003448 602 0906 27 Folha de Pagamento 0007/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 2010/003348 942 0916 171 Irmaos Carro Ltda 2010/003350 987 0929 2010/003351 Contrap. Historico 233,00 2304 177,37 2304 3.299,50 2290 400,00 Subempenho 2290 68,40 2290 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 100,00 2304 963 0929 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 65,00 2290 2010/003352 981 0929 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 53,00 2306 2010/003353 997 0929 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 24,00 2290 2010/003417 525 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 335,00 2304 0001/003325 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.221,00 Subempenho 2290 0001/003327 545 0917 332 Nova Funeraria Ltda 270,00 Subempenho 2290 2010/003368 981 0932 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 180,00 Página 350 2306 Ch. 0312056 NF 000101 , 16/07/2010.Ch. 0312055 NF 3053 , 16/07/2010.Ch. 0005857 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Jose Miguel Demeti, no Mes de Julho de 2010, do Setor de Financas.Ch. 0005856 NF 014529 , 20/07/2010.Ch. 0005860 NF 001935 , 12/07/2010.Ch. 0312059 NF 000046 / 000047 , 15/07/2010.Ch. 0005964 NF 000048 , 15/07/2010.Ch. 0312319 NF 000049 , 15/07/2010.Ch. 0005964 NF 000050 , 15/07/2010.Ch. 0312054 NF 097 , 15/07/2010.Ch. 0005859 NF 21574 / 21575 / 21576 , 13/07/2010.Ch. 0005858 NF 013894 , 14/07/2010.Ch. 0312320 NF 000412 , 15/07/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 395 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.07.2010 2010/003369 538 0932 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 60,00 2290 2010/003370 525 0932 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 30,00 2304 2010/003371 518 0932 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 30,00 2306 2010/003372 997 0932 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 131,00 2290 2010/003373 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 182,00 2304 2010/003374 538 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 91,00 2290 Ch. 0005966 NF 1269 , 15/07/2010.Ch. 0312058 NF 1271 , 15/07/2010.Ch. 0312320 NF 1270 , 15/07/2010.Ch. 0005966 NF 000413 , 15/07/2010.Ch. 0312057 NF 7789 , 16/07/2010.Ch. 0005963 NF 7790 , 16/07/2010.- Total do Dia : 8.101,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2010 0007/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2290 Ch. 0005972 RPA 23 , 20/07/2010.0007/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/003399 945 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 64,00 2315 Ch. 0000391 NF 001010 , 15/07/2010.2010/003420 963 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2290 Ch. 0005974 NF 001011 , 15/07/2010.2010/003426 963 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 Ch. 0005974 NF 001009 , 15/07/2010.2010/003454 513 0955 611 Arthur Tavano Neto - ME 130,00 2290 Ch. 0005970 NF 189 , 19/07/2010.2010/003476 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850049 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Junho de 2010 Recursos FNDS.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Página 351 Folha: 396 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.07.2010 2010/003475 217 020 Credor Valor Contrap. Historico 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 108,90 2290 2010/003460 513 0959 2010/003449 511 0951 70 Centro de Int. Empresa Escola 270,00 2290 2010/003397 963 0934 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 191,20 2290 2010/003416 518 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 80,00 2306 2010/003439 518 0913 138 Luciano Sergio Pietro 30,00 2306 2010/003403 966 0937 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 651,00 2290 2010/003411 624 0937 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2290 2010/003415 945 937 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2315 2010/003409 946 939 122 Ordemar Macari Junior 113,40 2328 2010/003404 968 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 600,50 4227 2010/003407 545 938 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 300,00 2290 2010/003408 519 0938 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 2315 2010/003421 946 0944 595 Supermercados Tiba Ltda 55,86 2328 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0850050 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Junho de 2010 Recursos FNDS.Ch. 0005971 NF 1877 , 20/07/2010.Ch. 0005969 FATURA.Ch. 0005968 NF 14590 , 14/07/2010.Ch. 0312322 NF 093 , 15/07/2010.Ch. 0312323 NF 001805 , 16/07/2010.Ch. 0005973 NF 000101 , 15/07/2010.Ch. 0005973 NF 000104 , 15/07/2010.Ch. 0000393 NF 000103 , 15/07/2010.Ch. 0000381 NF 2110 , 14/07/2010.Ch. 0850055 NF 001248 , 15/07/2010.Ch. 0005967 Nota de Debito 357 , 13/07/2010.Ch. 0000392 Nota de Debito 356 , 13/07/2010.Ch. 0000383 NF 000685 , 15/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 397 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.07.2010 2010/003414 1225 0942 Credor Valor 762 Thais Costa Galesco - ME Total do Dia : Página 352 178,00 8.503,86 Contrap. Historico 2328 Ch. 0000382 NF 8976 , 13/07/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2010 2010/003423 221 0415 339 Alfalagos Ltda 136,50 2290 Ch. 0005977 NF 000.023.221 , 15/07/2010.2010/003464 523 0955 611 Arthur Tavano Neto - ME 110,00 2304 Ch. 0851783 NF 190 , 19/07/2010.2010/003419 946 0943 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 136,00 2328 Ch. 0000384 NF 014626 , 15/07/2010 2010/003322 944 0473 327 Dimebras Comercial Hospitalar 245,00 2306 Ch. 0312324 NF 000.007.779 , 13/07/2010.2010/003323 221 0473 327 Dimebras Comercial Hospitalar 330,00 2290 Ch. 0005979 NF 000.007.777 , 13/07/2010.2010/003326 84 0244 327 Dimebras Comercial Hospitalar 2.664,00 2337 Ch. 0850060 NF 000.007.781 / 000.007.778 , 13/07/2010.0001/003447 1228 0950 883 DSC - Sistemas de Purificacao 7.950,00 Subempenho 2304 Ch. 0851784 NF 003984 , 16/07/2010.2010/003453 939 0954 677 Fernando Sergio Brando - ME 261,92 2290 Ch. 0005976 NF 000.000.170 , 19/07/2010.2010/003450 942 0952 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 301,85 2279 Ch. 0001242 NF 002820 , 19/07/2010.2010/003451 516 0952 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 153,00 2279 Ch. 0001246 NF 2551 , 19/07/2010.2010/003240 513 0902 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2279 Ch. 0001245 FATURA No 182393 , 06/07/2010.2010/003482 1292 0265 820 Instituto de Previdencia Munic 1.688,78 2306 Ch. 0312327 Ref. a 6 parcela da divida obrigacoes patronais do Funcionario Publico Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 0001/003243 981 0905 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 260,00 Subempenho 2306 0001/003244 518 0905 318 Joao Marcio da Silva Ferreira 40,00 Subempenho 2306 2010/003424 545 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,00 2279 2010/003425 545 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,00 2279 2010/003452 525 0953 138 Luciano Sergio Pietro 30,00 2304 Página 353 Folha: 398 Municipal: Marcos Baldavia Ferreira do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0312325 NF 009494 , 07/07/2010.Ch. 0312325 NF 009494 , 07/07/2010.Ch. 0001247 NF 094 , 15/07/2010.Ch. 0001241 NF 098 , 15/07/2010.Ch. 0851782 NF 001806 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003436 963 0937 2010/003481 1249 0538 2010/003228 35,50 2290 137 MInisterio da Fazenda 100,00 2290 997 0898 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 484,00 2290 2010/003428 518 946 134 Sueiz Lucato Rosalin 25,14 2306 2010/003428 2010/003429 518 946 538 0946 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 50,28 489 2279 2010/003429 2010/003431 538 0946 525 0946 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 6,22 50,28 489 2304 2010/003431 2010/003435 525 0946 545 0946 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 6,22 25,14 489 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME Relacao de Pagamentos 19/07/2010.Ch. 0005978 NF 000105 , 16/07/2010.Ch. 0005975 Ref. ao pagamento da 6 parcela do pedido de parcelamento de debitos previdenciarios de que trata a Lei 11.941 de 2009 Encargos Gerais do Municipio.Ch. 0005980 NF 000.030.200 , 07/07/2010.Ch. 0312326 NF 671 , 16/07/2010.Ch. 0001243 NF 668 , 16/07/2010.Ch. 0851781 NF 669 , 16/07/2010.Ch. 0001243 NF 672 , 16/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 399 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.07.2010 2010/003435 545 0946 0001/003225 221 0152 0001/003245 221 0152 Credor Valor Contrap. Historico 134 Sueiz Lucato Rosalin 790 Yvone Rucco EPP 3,11 456,00 Subempenho 489 2279 790 Yvone Rucco EPP 456,00 Subempenho 2279 Ch. 0001244 NF 000.001.485 , 07/07/2010.Ch. 0001244 NF 000.001.476 , 06/07/2010.- Total do Dia : 16.246,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.07.2010 2010/003493 365 0974 2 Embratel - Empresa Brasileira 5,02 4179 Ch. 0850162 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 06/08/2010.2010/003174 952 862 677 Fernando Sergio Brando - ME 180,00 4182 Ch. 0000064 NF 000.000.152 , 01/07/2010.2010/003466 221 0962 235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna 110,00 2278 Ch. 0927900 Página 354 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003171 0001/003284 0001/003284 0001/003284 0001/003284 513 774 1381 1381 1381 1381 919 919 919 919 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 878 878 878 878 Kacel-Karan Kacel-Karan Kacel-Karan Kacel-Karan Curi Curi Curi Curi Engenharia Engenharia Engenharia Engenharia 165,94 Lt Lt Lt Lt 260,53 118,42 157,89 7.357,88 2278 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 4225 2010/003472 966 0966 765 M T C Damasceno Refrigeracao - 255,00 2278 2010/003494 354 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 710,11 2278 2010/003495 353 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/003496 357 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 000277 , 20/07/2010.Ch. 0927899 FATURA No 180749 , 01/07/2010.Receita Receita pagto nf. 184 de 08/07/2010 Ch. 0927902 NF 000942 , 19/07/2010.Ch. 0927904 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/08/2010.Ch. 0927904 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/08/2010.Ch. 0927904 Ref. ao pagamento a SABESP, com 31 de Dezembro de 2010 2010/003497 327 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2315 2010/003498 333 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 20,52 2304 2010/003499 346 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/003500 349 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 573,60 2278 0001/003410 1220 0940 767 Sorocaba Informatica Ltda - ME 1.670,00 Subempenho 2278 Folha: 400 vencimento em 12/08/2010.Ch. 0000394 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/08/2010.Ch. 0851785 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/08/2010.Ch. 0927904 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/08/2010.Ch. 0927903 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/08/2010.Ch. 0927901 NF 0258 , 14/07/2010.- Total do Dia : 11.781,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2010 2010/003483 513 0928 880 Abegao & Rogante Ltda 450,00 2290 Ch. 0005716 NF 000.000.007 , 22/07/2010.2010/003503 1253 050 47 Banco do Brasil 47,93 2284 PASEP NO DIA 21/07/2010 - Fundo Página 355 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003465 95 0961 885 Bone Industria e Comercio de C 3.680,00 4338 2010/003470 939 0959 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 405,00 2290 2010/003478 221 0148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 2.907,80 2290 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 600,00 2306 2010/003477 83 0001/003469 946 0965 413 Eder Jose Damiati - ME 365,00 2010/003462 945 0952 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 221,95 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2328 2315 Especial Ch. 0850002 NF 000.000.026 , 20/07/2010.Ch. 0005712 NF 000452 , 20/07/2010.Ch. 0005713 NF 000.017.123 , 21/07/2010.Ch. 0312328 NF 24400 , 20/07/2010.Ch. 0000387 NF 000898 , 22/07/2010.Ch. 0000395 NF 002818 , 19/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 401 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.07.2010 2010/003463 520 0952 Credor 165 Geraldo Instalacoes Eletricas Valor Contrap. Historico 114,20 2328 60,00 2290 2010/003486 545 0971 837 Idio Carli 2010/003336 997 0924 455 JCJR Compressores e Pecas Ltda 563,00 2290 2010/003467 942 0963 291 Laercio Zolio Junior - ME 568,25 2290 2010/003473 969 0967 747 Livraria e Papelaria Consensus 71,91 2290 2010/003479 946 0626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 105,26 2328 2010/003515 518 0981 123 Nilvia Maria Munhoz 1.500,00 2306 2010/003474 969 0968 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 265,00 2290 Ch. 0000385 NF 2550 , 19/07/2010.Ch. 0005717 NF 108 , 22/07/2010.Ch. 0005711 NF 000.000.679 , 13/07/2010.Ch. 0005718 NF 002314 , 20/07/2010.Ch. 0005714 NF 279 , 21/07/2010.Ch. 0000386 NF 21938 , 21/07/2010.Ch. 0312329 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0005715 NF 008180 , 21/07/2010.- Total do Dia : 11.925,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2010 2010/003480 538 0969 415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME 95,00 2279 Ch. 0001248 Página 356 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 017687 21/07/2010.- , Total do Dia : 95,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2010 2010/002971 547 0837 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 96,20- Estorno 2278 Devolucao de numeraios 2010/003550 547 0996 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel 300,00 2278 Ch. 0927905 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003558 1253 050 47 Banco do Brasil 967,12 2282 2010/003559 1249 050 47 Banco do Brasil 4.453,96 2282 2010/003560 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 2010/003487 518 0947 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2306 2010/003488 944 0947 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 866,00 2306 2010/003422 946 0643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 700,00 2328 2010/003305 1224 0924 103 Duarte de Souza & CIA Ltda 190,00 2315 2010/003418 946 0714 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 146,00 2328 2010/003501 950 0975 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 82,43 2304 0001/003455 511 0956 728 Eliete Valentim - ME 2010/003507 513 039 2010/003213 516 0892 2010/002927 545 0832 0001/003339 0001/003339 0001/003339 0001/003339 540 540 540 540 0927 0927 0927 0927 360,00 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 730 Jorge Luiz Abranchez 12 Lavise B. Buzza Fantini 446 446 446 446 Luiz Luiz Luiz Luiz Dirceu Dirceu Dirceu Dirceu Dalpino Dalpino Dalpino Dalpino - EPP EPP EPP EPP 2290 90,00 2290 25,94- Estorno 2278 462,69- Estorno 2278 438,90 119,70 159,60 7.261,80 Página 357 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2290 Folha: 402 Setor de Cultura: Ana Celia M. Tassinari Gurgel, no Mes de Julho de 2010.PASEP NO FPM DO DIA 30/07/10 INSS RETIDO PARCELAMENTO DA DIVIDA NO FPM DO DIA 30/07/10 PASEP NO DIA 30/07/10 LEI KANDIR Ch. 0312331 NF 342 , 26/07/20101.Ch. 0312331 NF 000102 , 21/07/.Ch. 0000389 NF 24262 , 15/07/2010.Ch. 0000396 NF 245188 , 08/07/2010.Ch. 0000388 NF 64804 , 15/07/2010.Ch. 0851786 NF 00002280 , 23/07/2010.Ch. 0005722 NF 000144 , 26/07/2010.Ch. 0005719 NF 3061 , 27/07/2010.Devolucao de numerarios Devolucao de numerarios Receita Receita Ch. 0005720 000.000.016 27/07/2010.- NF , 2010/003502 520 0976 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 129 Terra Networks Brasil S/A 49,53 Relacao de Pagamentos 4179 Ch. FATURA.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 0850163 403 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 15.660,01 Total do Mes : 1.084.418,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2010 0007/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2279 Ch. 0001255 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos cidadaos, relativo ao Mes de Julho de 2010.0007/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2279 Ch. 0001251 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, relativo ao Mes de Julho de 2010.0001/003490 946 0662 339 Alfalagos Ltda 83,50 Subempenho 2328 Ch. 0000390 NF 000.023.477 , 22/07/2010.0001/003491 221 0415 339 Alfalagos Ltda 190,24 Subempenho 2279 Ch. 0001260 NF 000.023.478 , 22/07/20100007/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2279 Ch. 0001253 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Julho de 2010.0006/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2279 Ch. 0001250 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Macenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Julho de 2010.2010/003281 545 0918 41 Associacao Sao Vicente de Paul 300,00 2279 Ch. 0001257 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua 13 de Página 358 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 0006/000515 2010/003522 1309 178 525 0985 2010/003446 1325 098 2010/003446 2010/003538 1325 098 545 0995 2010/003280 318 059 2010/003551 545 0997 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 280 Centro de Formacao de Condutor 150,00 2304 2.247,25 2279 27 Folha de Pagamento 778 Instituto da Visao de Araraqua 277,75 200,00 489 2279 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 2279 1.000,00 2278 27 Folha de Pagamento 12 Lavise B. Buzza Fantini Relacao de Pagamentos Subempenho 2279 Folha: 404 Maio, 683, para a realizacao de cursos de qualificacao profissional, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0001252 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscila Batista Lima, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0851788 NF 546 , 24/07/2010.Ch. 0001249 Ref. a prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de Dourado, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0001264 NF 0205 , 29/07/2010.Ch. 0001256 Ref. ao aluguel de um imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0927906 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora: Lavise B . Buzza Fantini, do Setor de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 405 Servicos Sociais, no Mes de Agosto de Página 359 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0002/002748 545 782 0006/000573 518 209 2010/003282 1312 0551 847 Mariana Aparecida Carigi 300,00 2279 2010/003283 1311 0550 846 Mayara Aparecida Carigi 300,00 2279 2010/003561 514 1000 781 Paulo Henrique Grego 100,00 2278 2010/003540 355 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/003542 349 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 47,89 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003549 333 0899 0007/000120 518 054 870 Luis R.F. Ferreira & Fernandes 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 645,41 Subempenho 2279 350,00 Subempenho 2306 Relacao de Pagamentos 2010.Ch. 0001261 NF 080 , 31/07/2010.Ch. 0312332 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0001258 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, do Setor de Financas, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0001259 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0927907 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Funcionario Publico Municipal: Paulo Henrique Grego, do Setor de Financas, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0001263 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/08/2010.Ch. 0001262 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 139 Televida Centro Especializado Página 360 361,43 565,00 2304 Subempenho 2306 Folha: 406 04/08/2010.Ch. 0851787 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/08/2010.Ch. 0312333 NF 00013669 , 14/07/2010.- 0004/001606 511 494 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 836 Tribunal Regional Eleitoral de 581,25 Subempenho 2279 Ch. 0001254 Ref. a transferencia de recursos financeiros a titulo de Convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, no Mes de Julho de 2010.- Total do Dia : 11.368,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.08.2010 2010/003510 945 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 41,00 2315 Ch. 0000397 NF 001018 , 28/07/2010.2010/003511 950 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2304 Ch. 0851792 NF 001019 , 28/07/2010.2010/003512 963 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2279 Ch. 0001270 NF 001017 , 28/07/2010.2010/003517 971 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2279 Ch. 0001270 NF 001020 , 28/07/2010.2010/003580 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 43.074,68 2306 Ch. 0312334 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, no Mes de Julho de 2010.2010/003581 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 24.752,54 2306 Ch. 0312335 Ref. a Subvencao Social - Programa Complementacao do SUS, no Mes de Julho de 2010.2010/003582 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 Ch. 0312336 Ref. a Subvencao Social - Programa Suporte Administrativo, no Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/003583 79 359 2010/003518 950 0982 2010/003519 948 0982 0001/003160 221 881 347 Cirurgica Mafra Ltda 2010/003508 221 0979 173 Dada & Grego Ltda - ME 31 de Dezembro de 2010 9 Associacao da Crianca de Doura 16.500,00 2306 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 163,35 2304 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 71,30 2304 375,15 1.174,74 Página 361 Subempenho 2279 2278 Folha: 407 Mes de Julho de 2010.Ch. 0312337 Ref. a Subvencao Social, no Mes de Julho de 2010.Ch. 0851789 NF 009940 , 28/07/2010.Ch. 0851790 NF 009937 , 28/07/2010.Ch. 0001269 NF 205186 , 19/07/2010.Ch. 0927909 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003434 946 0670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 419,00 2328 2010/003521 961 0984 886 Industria e Comercio de Pedras 1.520,00 2278 2010/003458 948 0958 688 J Camarinho Junior Limpezas - 280,00 2304 2010/003459 950 0958 688 J Camarinho Junior Limpezas - 560,00 2304 2010/003569 516 01004 730 Jorge Luiz Abranchez 350,00 2278 2010/003513 945 0980 69 Luiz Carlos Rivieira - ME 390,00 2315 0001/003506 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 161,00 2010/003504 961 0977 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 117,00 2278 2010/003509 961 0977 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 575,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2279 NF 000786 , 28/07/2010.Ch. 0000391 NF 27513 , 16/07/2010.Ch. 0927910 NF 000.000.003 , 28/07/2010.Ch. 0851794 NF 001607 , 20/07/2010.Ch. 0851794 NF 001606 , 20/07/2010.Ch. 0927911 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0000398 NF 000.000.035 , 24/07/2010.Ch. 0001266 NF 22237 , 27/07/2010.Ch. 0927912 NF 000534 , 27/07/2010.Ch. 0927912 NF 000535 , 28/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 408 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.08.2010 2010/003514 942 0977 Credor Valor Contrap. Historico 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 340,50 2278 141,30 2279 2328 2010/003505 221 0978 784 N Araujo Mercado Ltda 2010/003438 946 0688 174 Nacional Comercial Hospitalar 2.427,60 0001/003468 1338 0964 190 Nestor Paulo Oprini ME 2.403,41 2010/003570 513 1005 102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis Página 362 19,61 Subempenho 2278 2279 Ch. 0927912 NF 000533 , 27/07/2010.Ch. 0001268 NF 000131 , 27/07/2010.Ch. 0000392 NF 000.061.327 , 19/07/2010.Ch. 0927908 NF 187 / 2551 / 2552 / 2553 , 27/07/2010.Ch. 0001265 Ref. a prestacao de servicos com a certidao da RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003433 950 0898 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 642,00 2304 2010/003577 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 19.386,88 3352 2010/003578 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 4.230,12 3352 1.055,41 2279 2010/003579 514 1006 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 736 SHOP Signs Comunicacao Visual Relacao de Pagamentos matricula 4032 do cartorio de registro de imoveis de Ribeirao Bonito.Ch. 0851793 NF 000.030.788 , 16/07/2010.Ch. 0141077 Ref. ao reembolso de despesas salarios de professores do Estado, no Mes de Julho de 2010 - do Setor do FUNDEB.Ch. 0141078 Ref. ao reembolso de despesas obrigacoes patronais com professores do Estado, no Mes de Junho de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0001267 Ref. a devolucao de numerario a titulo de caucao.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 409 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.08.2010 2010/003523 525 0986 Credor 642 Uniao Reformadora de Truck e C Valor 305,00 Contrap. Historico 2304 Ch. 0851791 NF 5590 , 27/07/2010.- Total do Dia : 134.625,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2010 2010/003531 525 0990 630 Antonio Marcos Rocha - ME 35,00 2304 Ch. 0851797 NF 000023 , 27/07/2010.2010/003527 961 0982 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 470,60 2290 Ch. 0005724 NF 009936 / 009939 , 28/07/2010.2010/003664 1055 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,68 2278 Ch. 0927913 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.2010/003665 1058 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 239,64 2315 Ch. 0000400 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.2010/003666 1085 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 742,49 2278 Ch. 0927913 Ref. ao pagamento a Página 363 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003667 1084 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 57,90 2278 2010/003668 1058 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 108,89 2315 2010/003669 520 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 722,02 4179 2010/003670 1077 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 443,56 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0927914 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0000400 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0850166 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0927913 Ref. ao pagamento a CPFL, com 31 de Dezembro de 2010 2010/003671 1088 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 562,50 2278 2010/003672 1064 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 990,45 2304 2010/003673 1080 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 697,21 2278 2010/003674 1080 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,27 2278 2010/003555 950 0999 84,45 2304 2010/003543 365 0974 2 Embratel - Empresa Brasileira 3,17 4179 2010/003586 513 1008 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 31,50 2290 2010/003520 945 0983 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 90,00 2315 2010/003526 940 0983 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 125,00 2290 103 Duarte de Souza & CIA Ltda Página 364 Folha: 410 vencimento em 05/08/2010.Ch. 0927913 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0851799 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0927914 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/08/2010.Ch. 0927914 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 09/08/2010.Ch. 0851798 NF 245727 , 29/07/2010.Ch. 0850164 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 10/08/2010.Ch. 0005727 NF 033 , 30/07/2010.Ch. 0000399 NF 134 , 27/07/2010.Ch. 0005726 NF 133 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003533 939 992 2010/003524 1219 0987 2010/003525 939 0987 2010/003341 333 0899 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 21,00 2290 770 Risc Tech Informatica Ltda 535,00 2290 770 Risc Tech Informatica Ltda 7,90 2290 732,21 2304 40 SABESP - Cia de San. Basico do Relacao de Pagamentos 27/07/2010.Ch. 0005725 NF 005962 , 28/07/2010.Ch. 0005729 NF 031570 , 28/07/2010.Ch. 0005729 NF 031570 , 28/07/2010.Ch. 0851795 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/003544 545 0976 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2290 2010/003545 520 0976 129 Terra Networks Brasil S/A 35,41 4179 2010/003546 513 0976 129 Terra Networks Brasil S/A 184,37 2290 2010/003547 516 0976 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2290 2010/003548 525 0976 129 Terra Networks Brasil S/A 163,94 2304 Folha: 23/08/2010.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.Ch. FATURA.- 411 0005728 0850165 0005728 0005728 0851796 Total do Dia : 7.215,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2010 2010/003645 1265 0906 29 Caixa Economica Federal 679,38 2282 Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Julho de 2010.2010/003646 1266 0906 29 Caixa Economica Federal 1.114,22 2282 Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Julho de 2010.2010/003647 1271 0906 29 Caixa Economica Federal 423,36 2306 Ch. 0312339 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Página 365 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003648 1269 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal 6.770,25 Relacao de Pagamentos 2306 - Dengue, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312339 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de 31 de Dezembro de 2010 2010/003649 1264 0906 29 Caixa Economica Federal 252,53 2282 2010/003650 1277 0906 29 Caixa Economica Federal 820,43 2282 2010/003651 1278 906 29 Caixa Economica Federal 601,23 2282 2010/003652 1285 0906 29 Caixa Economica Federal 710,11 2282 Página 366 Folha: 412 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Julho de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 413 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.08.2010 2010/003653 1276 0906 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 427,83 2282 2010/003654 1267 0906 29 Caixa Economica Federal 287,73 2282 2010/003655 1268 0906 29 Caixa Economica Federal 328,76 2282 2010/003656 1276 0906 29 Caixa Economica Federal 1.560,72 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 367 Folha: 414 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.08.2010 2010/003657 1282 0906 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 658,14 2282 2010/003658 1281 0906 29 Caixa Economica Federal 995,97 2282 2010/003659 1263 0906 29 Caixa Economica Federal 633,16 2282 2010/003662 1261 0906 29 Caixa Economica Federal 960,21 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003694 1275 0906 Relacao de Pagamentos Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003345 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Departamento de Governo, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0851800 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 2.988,30 Página 368 3352 Folha: 415 relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0141079 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003699 1251 0906 29 Caixa Economica Federal 6.622,50 3352 2010/003700 1273 0906 29 Caixa Economica Federal 1.609,82 3352 2010/003536 828 0959 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 442,35 2315 2010/003537 828 0959 290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat 317,20 2315 2010/003539 945 0996 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 430,00 2315 2010/003535 945 0994 268,00 2315 2010/003604 1311 0906 3.446,44 2290 307 Clodoaldo Pane Filho - ME 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos pagamento do Mes de Julho de 2010, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB.Ch. 0141079 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Julho de 2010, dos Docentes e Dirigentes do Setor do FUNDEB.Ch. 0141079 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento do Mes de Julho de 2010, dos Docentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB.Ch. 0000403 NF 000456 , 29/07/2010.Ch. 0000403 NF 000455 , 29/07/2010.Ch. 0000402 NF 014655 , 29/07/2010.Ch. 0000401 NF 007256 , 29/07/2010.Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: (Banco Caixa S.A.) 2010/003604 2010/003604 2010/003604 2010/003604 2010/003604 2010/003604 1311 1311 1311 1311 1311 1311 0906 0906 0906 0906 0906 0906 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 148,70 48,83 534,22 312,30 164,71 2.417,14 Página 369 3357 3 2318 2319 3355 2278 416 Nossa Receita Ch. 0927917 Ref. ao pagamento da folha de salarios do Mes de Julho de 2010, ao Funcionario Publico RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Municipal: Marco Antonio Munhoz, do Setor de Administracao.2010/003604 2010/003605 1311 0906 1331 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.167,06 310,48 489 2290 2010/003606 2010/003606 2010/003606 1312 906 1312 906 1312 906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 637,50 452,42 10.306,94 2321 3 2290 2010/003606 2010/003606 2010/003607 2010/003607 1312 1312 1315 1315 27 27 27 27 1.795,50 791,87 10,11 1.071,02 489 2318 3 2278 906 906 0906 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003607 1315 0906 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha pagamento Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 2.297,80 Página 370 2279 Folha: de dos 417 Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo E:\BBRASIL.TXT, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003607 1315 0906 27 Folha de Pagamento 692,97 2290 2010/003607 2010/003607 2010/003608 1315 0906 1315 0906 1340 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 438,07 443,36 20.818,30 489 2318 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 2010/003608 1340 0906 27 Folha de Pagamento 19.181,70 2290 2010/003609 550 0906 27 Folha de Pagamento 13.593,13 2279 Página 371 Folha: 418 (Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010.(Banco do Brasil S.A.) 2010/003609 2010/003609 2010/003609 2010/003609 2010/003609 2010/003609 2010/003610 550 550 550 550 0906 0906 0906 0906 550 0906 550 0906 1332 0906 27 27 27 27 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 5.725,01 200,78 2.720,13 7.379,46 2318 3357 3 2278 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.700,91 188,72 5.154,78 489 490 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 Folha: 419 do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S.A.) 2010/003611 2010/003611 2010/003611 2010/003611 1310 1310 1310 1310 0906 0906 0906 0906 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 238,33 550,20 169,38 1.401,60 489 2318 3 2290 2010/003612 2010/003612 2010/003612 2010/003612 2010/003612 1322 1322 1322 1322 1322 0906 0906 0906 0906 0906 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 26,94 374,62 62,59 153,00 4.706,99 3 2318 3357 4175 2290 Página 372 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Juridico, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Rodoviario, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003612 2010/003613 1322 0906 1333 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 948,03 1.001,48 Relacao de Pagamentos 489 2290 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao 31 de Dezembro de 2010 Folha: 420 Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003614 2010/003614 2010/003614 1323 0906 1323 0906 1323 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 618,39 883,12 830,98 489 2318 2278 2010/003614 1323 0906 27 Folha de Pagamento 4.524,14 2290 2010/003615 1334 0906 27 Folha de Pagamento 1.484,75 2278 Página 373 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Mes de 2010.Santander S/A) 2010/003616 2010/003616 2010/003616 1330 0906 1330 0906 1330 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 261,80 76,31 8.169,01 Relacao de Pagamentos 2318 3 2278 Julho de (Banco Brasil Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 421 Esportes, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/003616 2010/003617 1330 0906 1335 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.064,74 198,12 489 2278 2010/003618 2010/003618 1321 0906 1321 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 754,40 3.418,96 2318 2278 2010/003618 2010/003619 1321 0906 1336 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 409,74 291,19 489 2278 Página 374 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Oficio 279/2010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003620 2010/003620 1313 0906 1313 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 183,90 8.114,14 3 2278 2010/003620 2010/003621 2010/003621 2010/003621 1313 1314 1314 1314 0906 0906 0906 0906 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 726,80 12,58 50,88 5.136,52 489 3357 3 2278 2010/003621 2010/003621 2010/003622 2010/003622 2010/003622 2010/003622 2010/003622 1314 1314 1321 1321 1321 1321 1321 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 609,46 173,27 66,53 167,41 390,00 214,20 21.609,79 489 2318 3 3355 3357 3361 2278 Página 375 Folha: 422 Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 423 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.08.2010 2010/003622 1321 0906 2010/003622 1321 0906 2010/003623 1336 0906 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.375,53 1.682,40 1.510,55 489 2318 2278 2010/003624 1327 0906 27 Folha de Pagamento 811,35 2279 2010/003624 1327 0906 27 Folha de Pagamento 6.247,21 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 01.01.2010 Página 376 Folha: 424 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.08.2010 2010/003624 1327 0906 2010/003624 1327 0906 2010/003625 1394 0906 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 673,04 455,67 39,48 489 2318 2279 2010/003626 2010/003626 2010/003626 1326 0906 1326 0906 1326 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 282,83 62,02 10.978,05 3357 3 2279 2010/003626 2010/003626 2010/003627 1326 0906 1326 0906 1309 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.638,90 808,07 9.807,54 489 2318 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento do Prefeito e do Vice-Prefeito do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Arquivo: 31 de Dezembro de 2010 Folha: 425 E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/003627 2010/003627 2010/003628 1309 0906 1309 0906 1309 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 724,67 1.898,18 190,95 Página 377 489 3 3355 Receita 2010/003628 2010/003628 2010/003628 1309 0906 1309 0906 1309 0906 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 245,01 27 Folha de Pagamento 227,21 27 Folha de Pagamento 9.475,68 3357 3 2279 2010/003628 2010/003628 2010/003660 1309 0906 1309 0906 1260 906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.476,30 1.235,45 2.426,52 489 2318 2290 2010/003660 2010/003660 2010/003660 2010/003660 2010/003660 1260 1260 1260 1260 1260 27 27 27 27 27 1.369,20 1.092,30 161,49 62,57 6.614,27 489 2318 3357 3 2278 906 906 906 906 906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003660 1260 906 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento de Governo, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha pagamento Docentes, Dirigentes 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 2.418,20 Página 378 2279 Folha: de dos e 426 Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S.A.) 2010/003692 2010/003692 2010/003692 2010/003692 1320 1320 1320 1320 0906 0906 0906 0906 2010/003695 2010/003695 1319 0906 1319 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 3.025,84 4.006,82 272,90 27.821,43 489 2318 3357 2290 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 414,45 51.304,00 3 2278 Relacao de Pagamentos 2010/003695 1319 0906 27 Folha de Pagamento 2010/003695 2010/003695 1319 0906 1319 0906 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, 31 de Dezembro de 2010 Página 379 11.381,73 2279 8.079,74 3.142,63 489 2318 Folha: 427 atraves de Oficio 279/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Santander Brasil S.A.) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S.A.) 2010/003695 2010/003695 1319 0906 1319 0906 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 334,51 27 Folha de Pagamento 7.485,19 3357 2290 2010/003696 2010/003696 2010/003696 2010/003696 1317 1317 1317 1317 27 27 27 27 489 2318 3357 2279 0906 0906 0906 0906 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.827,80 1.234,22 119,45 16.941,22 Relacao de Pagamentos 1293 0906 820 Instituto de Previdencia Munic 377,44 2306 2010/003566 545 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2282 2010/003567 525 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 135,00 2304 1250 068 0007/000134 2010/003556 1250 068 950 0987 0001/003557 221 0383 2010/003541 357 0899 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2282 64 Petras - Planej. e Assessoria 770 Risc Tech Informatica Ltda 27,75 200,00 Subempenho 3 2304 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 333,90 Subempenho 2282 40 SABESP - Cia de San. Basico do Página 380 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240, 31 de Dezembro de 2010 2010/003633 0007/000134 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 278/2010 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 49,26 2282 Folha: 428 de 05 de Agosto de 2010, relativo ao Mes de Julho de 2010.(Banco do Brasil S.A.) Ch. 0312338 Ref. ao recolhimento do IPREM, dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0003347 NF 099 , 29/07/2010.Ch. 0851805 NF 101 , 29/07/2010.Ch. 0003349 NF 000072 , 03/08/2010.Receita Ch. 0851804 NF 031578 , 29/07/2010.Ch. 0003348 NF 3.498 , 29/07/2010.Ch. 0003346 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/08/2010.Total do Dia : 416.490,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2010 2010/003600 939 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2281 Ch. 0712101 NF 001026 , 02/08/2010.2010/003590 516 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 40,00 2282 Ch. 0003351 NF 4979 , 02/08/2010.2010/003591 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 280,00 2304 Ch. 0851810 NF 4978 , 02/08/2010.2010/003592 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2306 Ch. 0312340 NF 4977 , 02/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 429 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.08.2010 2010/003593 538 083 2010/003593 538 083 2010/003754 545 1032 2010/003755 2010/003755 2010/003755 2010/003755 2010/003755 2010/003602 514 514 514 514 514 950 1032 1032 1032 1032 1032 0947 Credor Valor Contrap. Historico 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 142,94 2278 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 67,06 2281 18,90 3354 do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil & Silva Pneus Ltda - ME 8,40 48,58 30,00 210,18 21,73 94,00 2290 2282 2285 2306 2304 2304 47 Banco do Brasil 47 47 47 47 47 501 Banco Banco Banco Banco Banco Bueno 2010/003753 0001/003563 514 1031 1228 1002 29 Caixa Economica Federal 887 DCL Difusao Cultural do Livro 218,35 1.014,00 2010/003717 365 0974 2 Embratel - Empresa Brasileira 3,85 4179 2010/003585 822 1008 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 322,50 2298 2010/003587 939 1008 49 Eva Cassia Justi Marques Costa 407,55 2298 2010/003427 513 0945 238,94 2279 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Página 381 Subempenho 2287 2304 Ch. 0927915 NF 4976 , 02/08/2010.Ch. 0712102 NF 4976 , 02/08/2010.mensalidade mes 07/10 usao internet tarifas mes 07/10 tarifas mes 07/10 tarifas do mes 07/10 tarifas mes 07/10 tarifas mes 07/10 Ch. 0851809 NF 000104 , 30/07/2010.tarifas do mes 07/10 Ch. 0851806 NF 000.000.497 , 30/07/2010.Ch. 0850167 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 15/08/2010.Ch. 0000050 NF 000561 , 30/07/2010.Ch. 0000050 NF 000562 , 30/07/2010.Ch. 0001271 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003427 513 0945 2010/003594 944 1011 2010/003595 950 1011 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 120,60 2298 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 26,00 2306 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 45,00 2304 Relacao de Pagamentos FATURA No 186013 , 16/07/2010.Ch. 0000049 FATURA No 186013 , 16/07/2010.Ch. 0312343 NF 000051 , 02/08/2010.Ch. 0851807 NF 000052 , 02/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 430 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.08.2010 2010/003596 624 1011 2010/003596 624 1011 2010/003596 624 1011 Credor Valor Contrap. Historico 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 32,85- Estorno 22,15- Estorno 55,00 2285 2279 2279 2010/003596 624 1011 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 22,15 2279 2010/003596 624 1011 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 32,85 2285 2010/003574 518 0936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 75,00 2306 2010/003588 518 1009 447 Manoel Pinto de Rezende Filho 180,00 2306 2010/003603 525 1009 447 Manoel Pinto de Rezende Filho 150,00 2304 2010/003737 511 1028 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.200,00 2278 2010/003562 85 1001 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 2.560,00 2337 2010/003565 963 0978 784 N Araujo Mercado Ltda 288,49 2282 2010/003575 890 0978 784 N Araujo Mercado Ltda 82,22 2282 2010/003742 513 1005 102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis 65,12 2282 Página 382 Canc. Ch. 0000205 Canc. Ch. 0001272 Ch. 0001274 NF 000053 , 02/08/2010.Ch. 0001272 NF 000053 , 02/08/2010.Ch. 0000205 NF 000053 , 02/08/2010.Ch. 0312342 NF 100 , 29/07/2010.Ch. 0312341 NF 327 , 30/07/2010.Ch. 0851808 NF 329 , 30/07/2010.Ch. 0927916 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Chefe de Gabinete: Maria Aparecida Nogueira Romano, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0850020 NF 011446 , 30/07/2010.Ch. 0003354 NF 000133 , 29/07/2010.Ch. 0003354 NF 000135 , 29/07/2010.Ch. 0003352 Ref. a prestacao de servicos com a RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 certidao de juridica.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: pessoa 431 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.08.2010 2010/003564 968 0253 2010/003601 513 1013 2010/003584 95 1007 Credor Valor Contrap. Historico 156 Patricia Aparecida dos Santos 997,50 4227 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 528,00 2282 773 Spinazola & Spinazola Com. de 800,00 4338 2010/003675 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 10.000,00 2282 2010/003675 2010/003675 2010/003675 533 172 533 172 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 478,41 4.942,44 489 3 2279 2010/003589 519 1010 894,00 2315 371 WD - Equipamentos Odontologio Ch. 0850056 NF 001258 / 001259 , 02/08/2010.Ch. 0003353 NF 0097 , 31/07/2010.Ch. 0850003 NF 000136 , 30/07/2010.Ch. 0003350 NF 001038 , 30/07/2010.Receita Ch. 0001273 NF 001038 , 30/07/2010.Ch. 0000404 NF 000290 , 02/08/2010.- Total do Dia : 27.235,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2010 2010/003598 945 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 40,00 2315 Ch. 0000406 NF 001027 , 02/08/2010.2010/003751 116 175 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 5.465,60 2304 Ch. 0851812 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Julho de 2010.2010/003731 513 1026 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 851,00 2279 Ch. 0001276 NF 000.000.361 , 04/08/2010.2010/003304 1083 0923 1 CPFL - Companhia Paulista de F 106,32 2279 Ch. 0001278 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 16/08/2010.2010/003471 513 0945 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2279 Ch. 0001277 FATURA No 187059 , 20/07/2010.2010/003726 513 1023 610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt 135,78 2279 Ch. 0001275 NF 06485 , 02/08/2010.- Página 383 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 432 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.08.2010 2010/003568 950 1003 Credor Valor Contrap. Historico 172 Jofran - Comercio de Produtos 300,00 2304 844 Master Distribuidora de Produt 300,00 2306 643 Rede Recapex Pneus Ltda 982,40 2304 2010/003456 83 0957 2010/003489 525 0972 2010/003733 327 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 2315 2010/003734 333 0899 40 SABESP - Cia de San. Basico do 360,72 2304 2010/003484 950 0970 761 Superjato Comercio de Maquinas 562,00 2304 2010/003485 525 0970 761 Superjato Comercio de Maquinas 60,00 2304 Ch. 0851814 NF 017164 , 29/07/2010.Ch. 0312344 NF 000.007.722 , 20/07/2010.Ch. 0851813 NF 000.007.844 , 23/07/2010.Ch. 0000405 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/08/2010.Ch. 0851811 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/08/2010.Ch. 0851815 NF 013620 , 22/07/2010.Ch. 0851815 NF 013620 , 22/07/2010.- Total do Dia : 9.339,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.08.2010 2010/003735 946 0662 339 Alfalagos Ltda 186,00 2328 Ch. 0000394 NF 000.023.982 , 03/08/2010.2010/003736 221 0415 339 Alfalagos Ltda 77,28 2284 Ch. 0850194 NF 000.023.983 , 03/08/2010.2010/003720 950 1018 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 29,50 2304 Ch. 0851821 NF 001149 , 02/08/2010.2010/003719 971 0935 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2284 Ch. 0850193 NF 001028 , 02/08/2010.2010/003682 525 990 630 Antonio Marcos Rocha - ME 455,00 2304 Ch. 0851816 NF 02/08/2010.2010/003770 216 078 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 Ch. 0000196 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Mes de 2010.Página 384 Junho 433 de 2010/003774 79 0359 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 9 Associacao da Crianca de Doura 340,19 2010/003771 216 077 41 Associacao Sao Vicente de Paul 2010/003745 538 1007 2306 900,00 2307 47 Banco do Brasil 3.752,62 2290 2010/003780 1253 050 47 Banco do Brasil 2.191,12 2282 2010/003781 1249 050 47 Banco do Brasil 8.328,33 2282 2010/003773 511 1043 648 Centro de Gestao de Meios de P 0001/003246 221 0401 347 Cirurgica Mafra Ltda 324,00 2010/003739 944 1029 250 Comercial Automotiva Ltda 680,00 2306 2010/003732 511 1027 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11.545,19 4177 2010/003678 1075 923 1.193,94 2279 Subempenho 2279 2010/003722 950 1020 154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de 236,60 2304 2010/003721 516 1019 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 179,00 2279 2010/003723 950 1021 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 232,15 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0312345 Ref. a Subvencao Social - Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0000197 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Junho de 2010.debito PRO ESTRADA - MES DE AGOSTO DE 2010 - RETIDO NO ICMS debito PASEP, retido no FPM do dia 10/08/2010 Banco do Brasil debito parcelamento com o INSS, retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil debito pedagio mes 07/2010 Ch. 0850803 NF 212409 , 04/08/2010.Ch. 0312349 NF 205403 , 04/08/2010.mensalidade - CNM mes de agosto de 2010 - retido no FPM Ch. 0000010 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851820 NF 000.023.439 , 03/08/2010.Ch. 0850801 NF 002778 , 03/08/2010.Ch. 0851819 NF 000002309 , 04/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 434 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.08.2010 0002/002788 514 801 Credor Valor 105 Empresa Brasileira de Correios Página 385 508,15 Contrap. Historico Subempenho 2278 Ch. FATURA.- 0927919 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 90,00 2284 1288 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.615,88 2282 2010/003630 1289 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.755,89 2282 2010/003631 1294 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.213,86 2282 2010/003632 1293 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 19.524,97 2282 2010/003632 2010/003634 1293 0906 1287 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 124,09 1.102,34 81 2282 2010/003635 1300 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.352,30 2282 2010/003636 1301 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,47 81 2010/003680 513 039 2010/003629 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0850192 NF 3064 , 03/08/2010.INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 435 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.08.2010 2010/003636 1301 0906 2010/003637 1308 0906 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.581,04 2282 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.586,25 2282 Página 386 INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/10 -retido no FPM do dia 10/08 pelo Banco do Brasil 2010/003637 2010/003638 1308 0906 1299 0906 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,98 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.109,80 81 2282 2010/003639 1290 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.545,19 2282 2010/003640 1291 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.445,32 2282 2010/003640 2010/003641 1291 0906 1299 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,47 6.019,30 81 2282 2010/003642 1305 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.809,03 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 436 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.08.2010 2010/003642 1305 0906 2010/003643 1304 0906 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 77,96 3.444,87 81 2282 2010/003644 1286 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.851,16 2282 2010/003661 1262 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.232,41 2282 2010/003661 1262 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 387 77,96 81 INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil 2010/003663 1286 0906 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.409,17 2282 2010/003693 1298 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 8.349,63 2282 2010/003693 2010/003697 1298 0906 1252 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 218,29 17.731,24 81 2282 2010/003697 2010/003697 2010/003698 1252 0906 1252 0906 1296 0906 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 120,49 1.950,26 4.615,60 81 82 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 10/08/2010 pelo Banco do Brasil INSS sobre a folha de pagto do mes 07/2010 retido no FPM do dia 31 de Dezembro de 2010 2010/003683 538 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 565,50 2284 2010/003683 2010/003683 2010/003684 538 1016 538 1016 1235 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 889 Ivan Dinei Furlan - ME 889 Ivan Dinei Furlan - ME 71,50 13,00 1.698,00 489 5 2284 2010/003685 624 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 1.980,50 2278 2010/003686 546 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 495,90 2284 2010/003686 2010/003686 2010/003687 546 1016 546 1016 966 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 889 Ivan Dinei Furlan - ME 889 Ivan Dinei Furlan - ME 62,70 11,40 1.596,20 489 5 2278 2010/003688 1244 1016 889 Ivan Dinei Furlan - ME 1.273,50 2278 2010/003681 997 936 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 94,00 2284 2010/003689 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.146,09 2306 2010/003690 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 538,89 2283 2010/003691 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Página 388 683,10 2278 Folha: 437 10/08/2010 pelo Banco do Brasil Ch. 0850190 NF 000696 , 03/08/2010.Receita Ch. 0850190 NF 000320 , 03/08/2010.Ch. 0927921 NF 000320 , 03/08/2010.Ch. 0850190 NF 000695 , 03/08/2010.Receita Ch. 0927921 NF 000319 , 03/08/2010.Ch. 0927921 NF 000319 , 03/08/2010.Ch. 0850191 NF 001084 , 03/08/2010.Ch. 0312347 NF 001085 , 03/08/2010.Ch. 0000101 NF 001086 , 03/08/2010.Ch. 0927920 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003701 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 260,59 2278 2010/003702 648 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.285,24 2284 2010/003703 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 169,51 2278 2010/003704 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 809,60 2304 2010/003705 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 151,80 2284 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 001087 , 03/08/2010.Ch. 0927920 NF 001088 , 03/08/2010.Ch. 0850191 NF 001089 , 03/08/2010.Ch. 0927920 NF 001090 , 03/08/2010.Ch. 0851818 NF 001091 , 03/08/2010.Ch. 0850191 NF 001092 , 03/08/2010;.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 438 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.08.2010 2010/003706 625 173 Credor Valor 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Contrap. Historico 215,05 2284 2010/003707 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 91,92 2284 2010/003707 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 195,12 2279 2010/003708 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 1.603,56 2304 2010/003709 632 0165 138 Luciano Sergio Pietro 3.136,74 2306 2010/003710 632 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.107,45 2306 2010/003711 630 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 207,00 2279 2010/003712 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.697,40 4177 2010/003713 650 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.372,41 4177 2010/003714 638 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 2.078,28 2304 2010/003715 648 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 4.297,32 4177 2010/003716 653 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.734,66 4177 Página 389 Ch. 0850191 NF 001093 , 03/08/2010.;Ch. 0850189 NF 001871 , 03/08/2010.Ch. 0001279 NF 001871 , 03/08/2010.Ch. 0851817 NF 001870 , 03/08/2010.Ch. 0312346 NF 001869 , 03/08/2010.Ch. 0312348 NF 000802 , 04/08/2010.Ch. 0850802 NF 000805 , 04/08/2010.Ch. 0000011 NF 000804 , 04/08/2010.Ch. 0000011 NF 000803 , 04/08/2010.Ch. 0851822 NF 000801 , 04/08/2010.Ch. 0000011 NF 000800 , 04/08/2010.Ch. 0000011 NF 000799 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003724 2010/003752 697 0508 1253 176 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 803 Milk Vitta Comercio Industria 1.730,00 4227 137 MInisterio da Fazenda 8.974,70 4177 Relacao de Pagamentos 04/08/2010.Ch. 0850057 NF 000.001.684 , 02/08/2010.Ch. 0000009 Ref. a formacao do Fundo do PASEP, relativo ao Mes de Julho de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 439 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.08.2010 2010/003679 959 1016 Credor 789 Sebastiao Aparecido Navarro - Valor 672,75 Contrap. Historico 2278 Ch. 0927918 NF 000051 , 02/08/2010.- Total do Dia : 167.404,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2010 2010/003729 946 1024 148 Adriana Luzia Rodrigues - ME 51,50 2328 Ch. 0000395 NF 000026 , 03/08/2010.2010/003746 540 1008 114 Agenor Roberto Domiciano de So 60,00 2282 Ch. 0003355 NF 1276 , 06/08/2010.2010/003747 538 1008 114 Agenor Roberto Domiciano de So 30,00 2282 Ch. 0003355 NF 1275 , 06/08/2010.2010/003748 518 1008 114 Agenor Roberto Domiciano de So 20,00 2306 Ch. 0312351 NF 1274 , 06/08/2010.2010/003749 525 1008 114 Agenor Roberto Domiciano de So 60,00 2304 Ch. 0851823 NF 1278 , 06/08/2010.2010/003750 516 1008 114 Agenor Roberto Domiciano de So 20,00 2282 Ch. 0003361 NF 1277 , 06/08/2010.0001/003772 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 2.940,00 Subempenho 2282 Ch. 0003357 NF 240 , 02/08/2010.0001/003772 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 Subempenho 5 Receita 2010/003757 525 1034 280 Centro de Formacao de Condutor 450,00 2304 Ch. 0851826 NF 550 , 04/08/2010.2010/003765 937 1040 641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME 213,35 2282 Ch. 0003360 NF 000106 , 06/08/2010.2010/003762 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 174,04 2282 Ch. 0003358 NF 3066 , 06/08/2010.2010/003730 518 1025 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 999,00 2306 Ch. 0312350 FATURA No 6834 , 31/07/2010.0007/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2282 Ch. 0003356 NF 039 , 09/08/2010.Página 390 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 440 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.08.2010 0007/000132 513 066 2010/003727 950 0936 Credor Valor 68 Interflash Assessoria Desenv. 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 20,40 107,00 35,50 Contrap. Historico Subempenho 5 2304 2010/003728 946 0937 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 2010/003329 525 0922 827 Maria Inez Boschi 2010/003743 937 1006 595 Supermercados Tiba Ltda 13,90 2282 2010/003761 677 1038 595 Supermercados Tiba Ltda 138,42 2304 329,38- Estorno 2328 2304 Receita Ch. 0851824 NF 001083 , 03/08/2010.Ch. 0000396 NF 000112 , 03/08/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0003359 NF 000743 , 05/08/2010.Ch. 0851825 NF 000747 , 06/08/2010.- Total do Dia : 6.063,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2010 2010/003760 696 0299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 190,80 2336 Ch. 0000065 NF 00.683 , 05/08/2010.2010/003766 511 1041 307 Clodoaldo Pane Filho - ME 240,00 2282 Ch. 0003363 NF 007279 , 06/08/2010.2010/003797 556 1054 27 Folha de Pagamento 1.759,44 2282 Ch. 0003368 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Paulo Henrique Grego do Setor de Financas, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) 2010/003798 551 1054 27 Folha de Pagamento 1.124,36 2306 Ch. 0312352 Ref. ao pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais: Gilberto Aparecido Squarelli e Marta Belucci dos Setores do Fundo Municipal Página 391 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003798 551 1054 27 Folha de Pagamento 367,43 2306 2010/003799 566 1054 27 Folha de Pagamento 417,18 2282 2010/003800 575 1054 27 Folha de Pagamento 330,23 2282 2010/003801 558 1054 27 Folha de Pagamento 312,04 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Folha: 441 de Saude, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0312353 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Vanessa Gomes Guanho, do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0003368 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Sidney Calciolari do Setor de Servicos Urbanos, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0003367 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010, da Funcionaria Publica Municipal: Eliana Martins Vieira, do Setor de Esportes, no Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003366 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Marcia C. Benedito de Almeida, do Setor de Agricultura, no Mes 31 de Dezembro de 2010 de Folha: 442 Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A_ Página 392 2010/003802 561 1054 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 582,30 2304 2010/003803 565 1054 27 Folha de Pagamento 376,50 3352 2010/003803 565 1054 27 Folha de Pagamento 376,23 3352 2010/003804 564 1054 27 Folha de Pagamento 1.207,37 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0851828 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Aparecida Donizeti Severino, do Setor de Educacao, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0141145 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Juliana Aparecida da Silva, do Setor do FUNDEB, no Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0141146 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Marlene Aparecida Carpino, do Setor do FUNDEB, no Mes de Agosto de 2010.(Banco Nossa Caixa S.A.) Ch. 0141144 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Rosana Ferreira Puertas, do Setor do FUNDEB, no Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 443 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 12.08.2010 2010/003805 560 1054 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 648,92 Página 393 Contrap. Historico 2304 Ch. 0851829 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003776 547 0150 2010/003831 514 1065 0001/003003 1338 0851 2010/003806 525 1055 827 Maria Inez Boschi 800,00 2304 2010/003561 2010/003807 514 1000 353 1056 781 Paulo Henrique Grego 40 SABESP - Cia de San. Basico do 100,00- Estorno 49,26 2278 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003810 352 1056 2010/003677 511 1015 68 Interflash Assessoria Desenv. 84,90 2282 893 Itamar Garcia Martins 423,90 2282 874 Marcelo do Prado - ME 3.000,00 Relacao de Pagamentos 40 SABESP - Cia de San. Basico do 128 Vivo S.A. Subempenho 2279 da Funcionaria Publica Municipal: Andrea Aparecida de Oliveira, do Setor do FUNDEB, no Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0003362 NF 038 , 09/08/2010.Ch. 0003369 Ref. ao reembolso de recursos financeiros - para implantacao do Convenio de Cooperacao Tecnico - Educacional entre o CEETEPS, atraves de sua Unidade de Ensino Escola Tecnica Estadual Paulino Botelho.Ch. 0850804 NF 200 , 10/08/2010.Ch. 0851827 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora da Educacao: Maria Inez Boschi, relativo ao Mes de Agosto de 2010.prestacao de contas Ch. 0003365 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 49,26 2282 84,24 2282 Folha: 444 16/08/2010.Ch. 0003365 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/08/2010.Ch. 0003364 Ref. ao pagamento a Vivo S.A., com vencimento em 18/08/2010.- Total do Dia : 12.324,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2010 2010/003756 518 01033 415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME 75,00 2306 Ch. 0312355 NF 017697 , 04/08/2010.0001/003375 1373 0933 881 Angelico Aparecido Scopin - ME 6.719,84 Subempenho 2282 Ch. 0003372 Página 394 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003865 514 1067 35 Banco Santander Brasil S.A. 176,57 2278 2010/003869 514 1068 35 Banco Santander Brasil S.A. 1.143,66 4340 2010/003816 512 1059 4 Benedito Aparecido Finhana 200,00 2278 2010/003767 518 1042 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 20,00 2306 2010/003534 964 0993 476 Cosin,Edemundo & Cia Ltda 73,40 2282 2010/003552 1243 0993 476 Cosin,Edemundo & Cia Ltda 132,00 2282 2010/003782 518 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 153,18 2306 2010/003832 514 1066 894 Fernando das Gracas Braga da S 592,46 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003785 624 1045 2010/003532 964 0991 2010/003553 Relacao de Pagamentos NF 000018 , 10/08/2010.tarifas do mes 07/2010 tarifas do mes de julho de 2010 Ch. 0927922 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor Juridico: Benedito Aparecido Finhana, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312354 NF 347 , 05/08/2010.Ch. 0003370 NF 00012839 , 28/07/2010.Ch. 0003370 NF 00012839 , 28/07/2010.Ch. 0312356 NF 3067 , 06/08/2010.Ch. 0003375 Ref. a devolucao de numerarios devido ao recolhimento de parcelas pagas em duplicidade no exercicio de 2009, 31 de Dezembro de 2010 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 45,00 2282 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 415,00 2302 964 0998 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 151,08 2282 2010/003554 964 0998 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 430,50 2302 2010/003554 964 0998 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 64,89 2290 2010/003775 961 1044 122 Ordemar Macari Junior 109,50 2282 2010/003784 961 1044 122 Ordemar Macari Junior 76,80 2282 2010/003783 696 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 108,83 2290 Página 395 Folha: 445 conforme processo em anexo.Ch. 0003373 NF 138 , 09/08/2010.Ch. 0000228 NF 015715 , 28/07/2010.Ch. 0003374 NF 005964 , 28/07/2010.Ch. 0000229 NF 005963 , 28/07/2010.Ch. 0005731 NF 005963 , 28/07/2010.Ch. 0003371 NF 2127 , 09/08/2010.Ch. 0003371 NF 2125 , 09/08/2010.Ch. 0005730 NF 001261 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003783 696 0253 156 Patricia Aparecida dos Santos 895,17 2336 2010/003759 519 01037 371 WD - Equipamentos Odontologio 614,00 2315 09/08/2010.Ch. 0000066 NF 001261 , 09/08/2010.Ch. 0000407 NF 000292 , 05/08/2010.- Total do Dia : 12.196,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.08.2010 2010/003740 942 01030 663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per 360,00 2279 Ch. 0850814 NF 000.005.300 , 03/08/2010.2010/003825 538 1061 113 Antonio Magri 2,75 489 2010/003825 538 1061 113 Antonio Magri 22,25 2279 Ch. 0850819 NF 1172 , 10/08/2010.2010/003828 520 1061 113 Antonio Magri 22,25 2328 Ch. 0000397 NF 1167 , 10/08/2010.2010/003828 520 1061 113 Antonio Magri 2,75 489 0001/003676 518 1014 888 Ap. Organizacao Paulista Gesta 1.336,00 Subempenho 2306 Ch. 0312361 NF 000531 , 13/08/2010.2010/003597 966 1012 405 Casa Brasil Araraquara Ltda 350,40 2279 Ch. 0850808 NF 9935 , 02/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 446 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.08.2010 2010/003795 221 1052 Credor Valor 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 187 Comercial Joao Afonso Ltda Contrap. Historico 285,05 2279 306,40 2279 2010/003738 695 0233 2010/003842 1077 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 10,39 2290 2010/003843 1062 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 571,87 2304 2010/003844 1059 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 40,23 4179 2010/003845 1064 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 944,67 2304 Página 396 Ch. 0850806 NF 014710 , 10/08/2010.Ch. 0850812 NF 000.018.109 , 04/08/2010.Ch. 0005734 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851834 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0850168 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851834 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003846 268 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 380,44 2290 2010/003847 1084 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,68 2290 2010/003848 1080 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 140,81 2290 2010/003849 1075 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 180,13 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003817 1002 1060 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 118,00 2279 2010/003796 961 1053 189 Dourado Madeiras Tratadas Ltda 1.900,02 2290 52,70 2279 2010/003725 66 01022 18/08/2010.Ch. 0005734 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005734 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005734 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005734 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 110 Emerson carlos Peronti - EPP 2010/003808 1405 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 150,00 2279 2010/003809 513 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 100,00 2279 2010/003787 944 1046 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 56,00 2306 2010/003599 513 0945 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 165,94 2279 2010/003786 946 0763 843 Jupiter Distribuidora de Produ 142,80 2328 2010/003791 518 01050 138 Luciano Sergio Pietro 20,00 2306 0001/003763 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 31,20 Subempenho 2279 0001/003768 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 9,90 Subempenho 2279 0001/003769 221 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 414,24 Subempenho 2279 2010/003576 945 436 622 M. A. Zanelato & CIA. Ltda 114,00 Página 397 2315 Folha: 447 18/08/2010.Ch. 0850807 NF 001787 , 10/08/2010.Ch. 0005733 NF 000.025 , 10/08/2010.Ch. 0850811 NF 066763 , 04/08/2010.Ch. 0850818 NF 065156 , 05/08/2010.Ch. 0850818 NF 065153 , 05/08/2010.Ch. 0312358 NF 008595 , 09/08/2010.Ch. 0850809 FATURA No 190829 , 30/07/2010.Ch. 0000398 NF 000172 , 06/08/2010.Ch. 0312359 NF 001876 , 09/08/2010.Ch. 0850815 NF 22792 , 05/08/2010.Ch. 0850817 NF 22793 , 05/08/2010.Ch. 0850816 NF 22791 , 05/08/2010.Ch. 0000408 NF 000035000 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003794 944 1044 122 Ordemar Macari Junior 31,20 2306 2010/003822 950 1044 122 Ordemar Macari Junior 580,80 2304 2010/003492 987 973 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 415,00 2304 2010/003821 221 0383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 127,20 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 29/07/2010.Ch. 0312360 NF 2126 , 09/08/2010.Ch. 0851831 NF 2124 , 09/08/2010.Ch. 0851832 NF 000.031.410 , 26/07/2010.Ch. 0850805 NF 3.566 , 09/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 448 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.08.2010 0007/000287 513 0122 Credor Valor 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 Contrap. Historico Subempenho 2279 2010/003833 389 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 436,65 2290 2010/003834 361 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 231,53 2290 2010/003835 368 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 330,46 2304 2010/003836 394 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 479,85 2290 2010/003837 270 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 574,71 2290 2010/003838 545 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 576,06 2290 2010/003839 383 01067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 657,20 2290 2010/003840 370 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Página 398 978,24 2304 Ch. 0850810 NF 003408 , 02/08/2010.Ch. 0005735 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005735 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851835 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005736 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005735 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005735 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0005735 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851833 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 449 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.08.2010 2010/003841 365 1067 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 3.209,96 4179 2010/003866 370 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 194,03 2304 2010/003867 270 1067 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.294,76 2290 Ch. 0850169 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.Ch. 0851835 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/08/2010.Ch. 0005736 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/08/2010.- Total do Dia : 19.490,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.08.2010 2010/003855 513 1061 113 Antonio Magri 4,45 2279 Ch. 0850820 NF 1168 , 10/08/2010.2010/003855 513 1061 113 Antonio Magri 0,55 489 2010/003851 987 1042 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 310,00 2304 Ch. 0851836 NF 000107 , 10/08/2010.2010/003852 525 1042 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2304 Ch. 0851836 NF 349 , 10/08/2010.2010/003789 946 1048 263 Cirurgica Uniao Ltda 1.930,00 2328 Ch. 0000399 NF 000.000.120 , 09/08/2010.0001/003406 523 937 882 Construtora Jauense Ltda 6.438,00 Subempenho 2304 Ch. 0851837 NF 270 , 11/08/2010.0001/003406 523 937 882 Construtora Jauense Ltda 814,00 Subempenho 489 0001/003406 523 937 882 Construtora Jauense Ltda 148,00 Subempenho 5 Receita 2010/003882 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 302,72 2290 Ch. 0005737 NF 3070 , 13/08/2010.2010/003818 944 1051 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 350,00 2306 Ch. 0312362 NF 000.000.177 , 11/08/2010.- Página 399 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 450 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.08.2010 2010/003830 966 1064 Credor Valor 74 Sonia Maria Dada - ME 580,00 Contrap. Historico 2290 Ch. 0005738 NF 000667 , 11/08/2010.- Total do Dia : 10.917,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2010 2010/003853 525 1061 113 Antonio Magri 32,04 2304 Ch. 0851839 NF 1170 , 10/08/2010.2010/003853 525 1061 113 Antonio Magri 3,96 489 2010/003854 523 1061 113 Antonio Magri 8,90 2304 Ch. 0851839 NF 1166 , 10/08/2010.2010/003854 523 1061 113 Antonio Magri 1,10 489 2010/003935 545 1084 47 Banco do Brasil 18,90 3354 mensalidade do mes de agosto de 2010 2010/003883 1222 1073 860 D&D Produtos em Madeira Tratad 4.300,00 2282 Ch. 0003379 NF 000164 , 13/08/2010.2010/003758 179 1036 110 Emerson carlos Peronti - EPP 60,20 2282 Ch. 0003376 NF 066797 , 05/08/2010.2010/003904 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 827,14 2282 Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Agosto de 2010.2010/003905 282 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Agosto de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Página 400 Folha: 451 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.08.2010 2010/003906 514 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/003907 522 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2306 2010/003908 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.680,00 2306 2010/003909 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2282 2010/003910 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003911 540 081 Relacao de Pagamentos Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312363 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312363 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 402 FACESP - Federacao das Associa Página 401 840,00 2282 Folha: 452 Publicos Municipais do Setor do SERM, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003912 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/003913 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2282 2010/003914 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2282 2010/003915 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 2010/003916 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2282 2010/003917 541 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2282 Página 402 Folha: 453 Planejamento, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003918 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.960,00 2282 2010/003919 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.320,00 2282 2010/003920 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.080,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Acao Social - Merenda, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003380 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de 31 de Dezembro de 2010 2010/003921 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.560,00 2304 2010/003922 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 6.120,00 2304 2010/003923 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.480,00 3352 Página 403 Folha: 454 Agosto de 2010.Ch. 0312061 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312061 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141149 Ref. ao fornecimento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003924 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/003925 530 081 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/003893 1319 1076 27 Folha de Pagamento 220,30 3352 2010/003903 1326 1076 27 Folha de Pagamento 1.516,67 2282 2010/003880 525 1071 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 2304 2010/004009 2010/003850 525 1110 697 371 827 Maria Inez Boschi 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.000,00 2.053,21 2304 4227 2010/003881 939 1072 769 S & P Comercio de Artigos Graf 295,20 2282 Total do Dia : Página 404 vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141149 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141149 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, 43.862,62 Folha: 455 relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141148 Ref. a rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Josiane Cristina Alves do Setor do FUNDEB, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003378 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Leandro Munhoz, do Setor de Servicos Sociais, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0851840 NF 001881 , 12/08/2010.ch. 0312070 Ch. 0850058 NF 000001924 , 10/08/2010.Ch. 0003377 NF 1727 , 13/08/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2010 2010/003944 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850050 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Julho de 2010 - Programa PPD - FNDS.2010/003943 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 Ch. 0850051 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Julho de 2010 - Programa API - FNDES.0001/003718 516 1017 890 E Sippel & Cia Ltda 590,00 Subempenho 2290 Ch. 0005739 NF 01171 , 03/08/2010.0002/003284 1381 919 878 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt 6.793,02 Subempenho 4225 nf. no 185 de 03/08/2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 456 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 19.08.2010 0002/003284 1381 919 0002/003284 1381 919 0002/003284 1381 919 0001/001292 548 412 2010/003890 697 0253 Credor 878 878 878 829 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt Kacel-Karan Curi Engenharia Lt Kacel-Karan Curi Engenharia Lt LP Assessoria Industrial e Res 156 Patricia Aparecida dos Santos Valor 240,53 109,33 145,77 13.185,00 931,50 Contrap. Historico Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2287 4227 Receita Receita nf. no 0049 de 12/07/2010 Ch. 0850059 NF 001263 / 001264 , 16/08/2010.- Total do Dia : 24.355,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2010 2010/003898 963 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 Ch. 0003388 NF 001035 , 16/08/2010.2010/003899 939 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2282 Ch. 0003383 NF 001037 , 16/08/2010.2010/003930 971 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2282 Ch. 0003388 NF 001033 , 16/08/2010.2010/003933 942 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2282 Ch. 0003388 NF 001034 , 16/08/2010.0002/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 1.768,88 Subempenho 2304 Ch. 0312065 NF 039 , 16/08/2010.0002/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 218,62 Subempenho 489 2010/003992 1253 050 47 Banco do Brasil 466,87 2282 debito PASEP nos dia 19 e 20 de agosto de 2010 - FPM 2010/003942 511 1085 70 Centro de Int. Empresa Escola 360,00 2282 Ch. 0003390 FATURA.0001/003528 221 0988 347 Cirurgica Mafra Ltda 750,30 Subempenho 2282 Ch. 0003381 Página 405 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003927 1086 1058 2010/003973 1326 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1 CPFL - Companhia Paulista de F 27 Folha de Pagamento 126,27 2282 3.717,68 2282 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 0001/003870 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 1.000,00 Subempenho 2282 0001/003871 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.850,00 Subempenho 2282 0001/003872 513 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.150,00 Subempenho 2282 0008/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2282 2010/003897 965 1078 2010/003516 513 0945 2010/003892 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME NF 210895 , 30/07/2010.Ch. 0003386 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 26/08/2010.Ch. 0003393 Ref. a rescisao da funcionaria Publica Municipal: Juliana Martins do Setor do 45,00 3354 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 82,97 2282 1225 1075 747 Livraria e Papelaria Consensus 459,00 2328 2010/003931 939 1081 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 106,50 2282 0001/003571 944 0920 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 110,00 Subempenho 2306 0001/003572 525 0920 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 120,00 Subempenho 2304 0001/003573 950 0920 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 545,00 Subempenho 2304 2010/003945 1225 1086 898 Maq-Mil Equipamentos de Escrit 800,00 2328 2010/003894 944 1077 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 20,35 2306 2010/003895 961 1077 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 125,00 2282 2010/003896 961 1077 345 Marcio Antonio Cabral de Olive Página 406 41,80 2282 Folha: 457 Fundo Social, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003389 NF 065155 , 05/08/2010.Ch. 0003389 NF 065154 , 05/08/2010.Ch. 0003389 NF 065157 , 05/08/2010.Ch. 0003394 NF 015954 , 19/08/2010.Ch. 0850010 NF 139 , 16/08/2010.Ch. 0003382 FATURA No 189445 , 27/07/2010.Ch. 0000400 NF 000053 , 13/08/2010.Ch. 0003387 NF 000114 / 000113 / 000115 , 17/08/2010.Ch. 0312364 NF 000.000.182 , 29/07/2010.Ch. 0312062 NF 000.000.162 , 28/07/2010.Ch. 0312062 NF 000.000.162 , 28/07/2010.Ch. 0000401 NF 2344 , 17/08/2010.Ch. 0312365 NF 344 , 13/08/2010.Ch. 0003384 NF 346 , 13/08/2010.Ch. 0003384 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003928 950 1077 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 345 Marcio Antonio Cabral de Olive 55,00 Relacao de Pagamentos 2304 NF 345 , 13/08/2010.Ch. 0312063 NF 343 , 13/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 458 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.08.2010 2010/003900 540 1080 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 180,00 2282 2010/003936 277 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/003937 331 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 210,87 2304 2010/003938 353 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/003939 346 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 89,93 2282 2010/003940 520 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.379,13 4179 2010/003941 349 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.897,01 2282 Ch. 0003385 NF 119 , 16/08/2010.Ch. 0003395 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.Ch. 0312064 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.Ch. 0003395 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.Ch. 0003395 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.Ch. 0850170 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.Ch. 0003395 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 25/08/2010.- Total do Dia : 20.250,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.08.2010 0008/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2278 Ch. 0927924 RPA No 24 , 12/08/2010.0008/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 0001/003877 85 662 339 Alfalagos Ltda 471,00 Subempenho 2337 Ch. 0850062 NF 000.024.344 , 12/08/2010.- Página 407 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 459 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.08.2010 2010/003886 221 415 Credor Valor Contrap. Historico 339 Alfalagos Ltda 17,70 2290 2010/003970 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 15,00 2290 2010/003971 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 60,00 2290 2010/003972 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 1.185,00 2304 2010/003993 1253 050 43,83 2284 2010/003864 1219 1066 405 Casa Brasil Araraquara Ltda - 289,80 2290 2010/003820 946 1052 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 1.650,00 2328 2010/003856 221 1052 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 104,00 2290 2010/003744 221 401 347 Cirurgica Mafra Ltda 216,00 2290 2010/003860 85 155 861 Comercial Cirurgica Rioclarens 576,00 2337 2010/003858 697 233 187 Comercial Joao Afonso Ltda 270,00 4227 2010/003859 961 1063 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 571,26 2290 2010/003823 950 01036 110 Emerson carlos Peronti - EPP 51,00 2304 2010/003824 221 1036 110 Emerson carlos Peronti - EPP 88,56 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 47 Banco do Brasil Relacao de Pagamentos Ch. 0005749 NF 000.024.342 , 12/08/2010.Ch. 0005750 NF 4980 , 19/08/2010.Ch. 0005750 NF 4981 , 19/08/2010.Ch. 0312068 NF 4985 / 4984 / 4983 / 4982 , 19/08/2010.debito PASEP nos dia 23 de agosto de 2010 Fundo Especial Ch. 0005745 NF 9968 , 12/08/2010.Ch. 0000403 NF 014709 , 10/08/2010.Ch. 0005746 NF 014721 , 12/08/2010.Ch. 0005741 NF 212878 , 04/08/2010.Ch. 0850061 NF 000.089.945 , 12/08/2010.Ch. 0850060 NF 000.018.626 , 13/08/2010.Ch. 0005748 NF 00002346 , 12/08/2010.Ch. 0312067 NF 067013 , 10/08/2010.Ch. 0005743 NF 067014 , 10/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Página 408 Folha: 460 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 23.08.2010 2010/003861 861 1064 Credor Valor 677 Fernando Sergio Brando - ME 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Contrap. Historico 562,22 2290 331,88 2290 2010/003741 513 0945 2010/003969 950 1101 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 446,00 2304 2010/003977 516 1104 730 Jorge Luiz Abranchez 300,00 2278 2010/003887 946 0763 843 Jupiter Distribuidora de Produ 37,80 2328 2010/003806 525 1055 827 Maria Inez Boschi 276,85- Estorno 2304 0001/003777 221 0471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 918,00 2290 2010/003857 939 1062 770 Risc Tech Informatica Ltda 246,00 Subempenho 2290 Ch. 0005747 NF 000.000.193 , 12/08/2010.Ch. 0005742 FATURA No 192242 , 04/08/2010.Ch. 0312069 NF 000062 / 000060 / 000061 , 19/08/2010.Ch. 0927923 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0000402 NF 000200 , 12/08/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0005740 NF 011751 , 09/08/2010.Ch. 0005744 NF 031800 , 12/08/2010.- Total do Dia : 11.174,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.08.2010 2010/003948 948 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 40,00 2304 Ch. 0312074 NF 001036 , 16/08/2010.2010/003949 950 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 40,00 2304 Ch. 0312074 NF 001032 , 16/08/2010.2010/003955 950 1091 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 130,00 2304 Ch. 0312072 NF 119811 , 07/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 461 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.08.2010 2010/004018 550 1076 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 2.726,38 Página 409 Contrap. Historico 2306 Ch. 0312366 Ref. a rescisao da Funcionaria Publica Municipal: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003951 950 1088 425 Israel Maciel de Almeida Arara 75,00 2304 2010/003947 525 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 505,00 2304 2010/003444 514 0948 869 Sami Awad Shibli 389,26- Estorno 2278 2010/004011 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 18.511,61 3352 2010/004012 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 4.038,30 3352 25,14 2290 2010/004001 511 1109 134 Sueiz Lucato Rosalin Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Bruna Helena Mellado, do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312073 NF 000412 , 17/08/2010.Ch. 0312071 NF 103 , 16/08/2010.Devolucao de numerarios Ch. 0141150 Ref. ao reembolso de despesas salarios de professores do Estado, objeto do Convenio parceria educacional, relativo ao Mes de Julho de 2010 do Setor do FUNDEB.Ch. 0141151 Ref. ao reembolso de despesas obrigacoes patronais com os professores do Estado, objeto do Convenio de parceria educacional, relativo ao Mes de Julho de 2010, do Setor do FUNDEB.Ch. 0005751 NF 677 , 20/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 462 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.08.2010 2010/004001 511 1109 2010/004013 1256 989 2010/004013 1256 989 2010/004013 1256 989 Credor 134 772 772 772 Sueiz Lucato Rosalin Torres e Torres Construcao e C Torres e Torres Construcao e C Torres e Torres Construcao e C Valor 3,11 123,00 164,00 7.011,00 Contrap. Historico 489 3 5 2290 Receita Receita Ch. 0005752 NF 211 , 23/08/2010.- 2010/004013 1256 989 772 Torres e Torres Construcao e C 902,00 489 Total do Dia : 33.905,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2010 2010/003952 950 1089 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 1.005,45 2304 Ch. 0312075 NF 002513 , Página 410 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003953 950 1089 2010/004032 216 078 2010/004033 216 077 2010/003956 260 A Bicotinha Armarinhos Ltda - 342,55 2304 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 791,00 2307 41 Associacao Sao Vicente de Paul 900,00 2307 950 1092 619 Galeria do Artesanato Comercio 248,80 2304 2010/003954 950 1090 776 Papelaria Tend Mais Ltda 1.306,40 2304 2010/004022 545 1114 734 Unilaser Unidade de Diagnose e 350,00 2282 16/08/2010.Ch. 0312076 NF 002515 / 002520 , 17/08/2010.Ch. 0000198 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Julho de 2010 Convenio 18/2010 DRAS.Ch. 0000199 Ref. a Subvencao Social, Convenio 18/2010 DRAS, relativo ao Mes de Julho de 2010.Ch. 0312078 NF 001117 , 17/08/2010.Ch. 0312077 NF 245976 / 245976 / 245975 / 245974 / 245974 , 16/08/2010.Ch. 0003396 NF 001235 , 23/08/2010.- Total do Dia : 4.944,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 463 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 26.08.2010 2010/004044 961 1115 Credor 848 Carlos Cesar Papesso-EPP Valor Contrap. Historico 798,00 2282 2010/003957 66 1093 826 Jose Luiz Perez - Me 60,00 2282 2010/003960 200 1093 826 Jose Luiz Perez - Me 120,00 2282 Ch. 0003398 NF 000.000.200 , 20/08/2010.Ch. 0003399 NF 000329 / 000325 , 17/08/2010.Ch. 0003399 NF 000327 , 17/08/2010.- Total do Dia : 978,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2010 0001/003081 1367 870 875 Construtora MLX Ltda - ME 357,67 Subempenho 3 Receita 0001/003081 1367 870 875 Construtora MLX Ltda - ME 476,89 Subempenho 5 Receita 0001/003081 1367 870 875 Construtora MLX Ltda - ME 22.679,94 Subempenho 3352 Ch. 0141152 NF 000005 , 25/08/2010.0001/003081 1367 870 875 Construtora MLX Ltda - ME 330,00 Subempenho 489 2010/004051 1289 1054 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 59.169,44 2290 Ch. 0005754 Ref. ao recolhimento do Página 411 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003962 179 1093 826 Jose Luiz Perez - Me 2010/004052 518 1120 123 Nilvia Maria Munhoz 90,00 2290 1.500,00 2306 INSS, s/ a divida ativa da Uniao periodo do Exercicio de 2010.Ch. 0005755 NF 000326 , 17/08/2010.Ch. 0312367 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Agosto de 2010.- Total do Dia : 84.603,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.08.2010 2010/004053 1253 050 47 Banco do Brasil 1.022,50 2282 debito PASEP no dia 30/08/2010 - FPM BANCO DO BRASIL Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 464 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.08.2010 2010/003958 963 1060 Credor Valor Contrap. Historico 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 989,60 2290 2010/003959 545 1060 268 Douradiesel Bombas Injetoras L 250,00 2290 2010/003764 513 1039 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 248,91 2290 2010/003963 961 1095 171 Irmaos Carro Ltda 56,00 2290 2010/003964 961 1095 171 Irmaos Carro Ltda 56,30 2290 2010/003946 518 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2306 2010/003965 961 1096 138 Luciano Sergio Pietro 50,00 2282 2010/003950 945 1051 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 90,00 2315 Ch. 0005758 NF 001793 , 17/08/2010.Ch. 0005758 NF 002072 , 17/08/2010.Ch. 0005756 FATURA No 192725 , 05/08/2010.Ch. 0005757 NF 001957 , 17/08/2010.Ch. 0005757 NF 001955 , 17/05/2010.Ch. 0312368 NF 102 , 16/08/2010.Ch. 0003400 NF 001898 , 17/08/2010.Ch. 0000409 NF 000.000.186 , 16/08/2010.- Total do Dia : 2.798,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.08.2010 2010/004055 1325 098 27 Folha de Pagamento 1.887,62 2290 Cheque 005759 Ref. a prestacao Página 412 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia da Crianca e do Adolescente de Dourado, relativo ao Mes de Agosto de 2010.2010/004055 2010/003966 1325 098 939 1097 27 Folha de Pagamento 900 Grafica Ferrari Ltda 242,56 3.715,00 489 2290 2010/003974 829 1097 900 Grafica Ferrari Ltda 1.045,00 2328 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005761 NF 057047 , 17/08/2010.Ch. 0000404 NF 057048 , 17/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 465 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 31.08.2010 2010/004054 1292 265 2010/003967 939 1081 Credor Valor Contrap. Historico 820 Instituto de Previdencia Munic 1.688,78 2306 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2290 0001/003530 1372 989 772 Torres e Torres Construcao e C 50.586,99 Subempenho 4339 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0001/003530 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 989 989 989 989 989 989 989 989 772 772 772 772 772 772 772 772 Torres Torres Torres Torres Torres Torres Torres Torres e e e e e e e e Torres Torres Torres Torres Torres Torres Torres Torres Construcao Construcao Construcao Construcao Construcao Construcao Construcao Construcao e e e e e e e e C C C C C C C C 5.266,75 868,19 1.157,59 50.586,995.266,75868,191.157,5942.561,99 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 4339 489 3 5 4339 0001/003530 0001/003530 0001/003530 0002/003530 1372 1372 1372 1372 989 989 989 989 772 772 772 772 Torres Torres Torres Torres e e e e Torres Torres Torres Torres Construcao Construcao Construcao Construcao e e e e C C C C 5.266,75 868,19 1.157,59 48.432,49 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 4339 0002/003530 0002/003530 0002/003530 1372 989 1372 989 1372 989 Ch. 0312369 Ref. ao pagamento da 7a parcela da divida obrigacoes patronais Funcionario Publico Municipal: Marcos Baldavira Ferreira, do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0005760 NF 000118 , 18/08/2010.pagto nf. no 206 de 20/07/2010 Receita Receita Receita Receita pagto da nf. 206 do mes de julho de 2010 Receita Receita pagto nf. no 209 de 16/08/2010 772 Torres e Torres Construcao e C 6.231,07 Subempenho 489 772 Torres e Torres Construcao e C 849,69 Subempenho 3 Receita 772 Torres e Torres Construcao e C 1.132,92 Subempenho 5 Receita Total do Dia : 115.115,15 Total do Mes : 1.176.659,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.09.2010 Página 413 0008/000123 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 515 057 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2290 Ch. 0005777 Ref. a implantacao de curso profissionalizante de costura industrial aos cidadaos, relativo ao Mes de Agosto de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 466 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.09.2010 0008/000131 544 065 Credor Valor 489 Adalgisa Bueno 400,00 547 0996 0008/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2290 0007/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2290 2010/003812 316 0918 41 Associacao Sao Vicente de Paul 300,00 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 1309 178 Página 414 80,60- Estorno 2290 2010/003550 0007/000515 182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel Contrap. Historico Subempenho 2278 2290 Subempenho 2290 Ch. 0005773 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Devolucao de numerarios Ch. 0005775 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005772 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005771 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua 13 de Maio, 683, para a utilizacao de cursos de qualificacao profissional, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005774 Ref. ao pagamento da estagiaria (CIEE): Barbara Priscilla Batista Lima do Setor do Gabinete do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeito Dependencias, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/003961 1321 1094 2010/004019 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 899 Bruno Silvani da Silva 150,00 2290 950 1091 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 467,00 2304 2010/003975 1225 1102 901 Comercial de Moveis Regolao Lt 500,00 2328 2010/003811 1083 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 114,08 2290 2010/003902 85 0142 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 244,00 2337 2010/003983 221 0142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 316,96 2290 2010/003819 200 1036 110 Emerson carlos Peronti - EPP 533,68 2290 2010/003884 885 1064 677 Fernando Sergio Brando - ME 936,18 2290 2010/003792 513 1039 359,54 2290 2010/003813 547 059 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 2290 0003/002748 545 782 870 Luis R.F. Ferreira & Fernandes 645,41 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Página 415 Subempenho 2290 Folha: e 467 relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005782 Ref. ao pagamento do estagiario (CIEE): Bruno Silvani da Silva do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312079 NF 119851/1 , 119851/2 , 119851/3 , 119851/4 , 08/08/2010.Ch. 0000405 NF 000002 , 18/08/2010.Ch. 0005770 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 15/09/2010.Ch. 0850063 NF 31420 , 16/08/2010.Ch. 0005768 NF 31972 , 19/08/2010.Ch. 0005769 NF 067015 , 10/08/2010.Ch. 0005783 NF 000.000.194 , 12/08/2010.Ch. 0005781 FATURA No 193750 , 09/08/2010.Ch. 0005778 Ref. ao aluguel de um imovel nao residencial, para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005785 NF 084 , 31/08/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 468 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.09.2010 0007/000573 518 209 Credor Valor 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 350,00 Contrap. Historico Subempenho 2306 2010/003814 1312 0551 847 Mariana Aparecida Carigi 300,00 2290 2010/003815 1311 0550 846 Mayara Aparecida Carigi 300,00 2290 2010/003445 533 0949 529 Natalia Verrunes Tortoreli 102,75- Estorno 2278 2010/004034 355 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2278 2010/004040 333 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 352,02 2304 2010/004041 349 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 27,37 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 0312370 Ref. ao aluguel de um imovel residencial a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005779 Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi do Setor de Financas, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005780 Ref. ao pagamento a estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Devolucao de numerarios Ch. 0927926 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 03/09/2010.Ch. 0312080 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 03/09/2010.Ch. 0927926 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 03/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Ch. 01.01.2010 Página 416 Folha: 469 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.09.2010 2010/004043 349 1056 Credor Valor 40 SABESP - Cia de San. Basico do 54,74 Contrap. Historico 2278 1.000,00 2278 2010/004056 514 1121 869 Sami Awad Shibli 0001/003788 221 1047 136 Servimed Comercial Ltda 0001/004050 514 1119 629 SJG Administracao e Servicos L 2010/004046 276 1117 88 Stefani Motors Ltda 94,40 2290 2010/004047 937 1117 88 Stefani Motors Ltda 536,21 2290 0005/001606 511 494 0001/003778 547 1045 0001/003778 0001/003778 547 1045 547 1045 836 Tribunal Regional Eleitoral de 16 Viacao Paraty Ltda 994,16 Subempenho 2290 4.000,00 Subempenho 2290 581,25 Subempenho 2290 1.572,02 Subempenho 2290 Ch. 0927926 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 12/07/2010 e 26/09/2010.Ch. 0927925 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor Finaceiro: Sami Awad Shibli do Setor de Financas, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005766 NF 77603 / 75767 / 757768 , 10/08/2010.Ch. 0005762 NF 000009 , 24/08/2010.Ch. 0005763 NF 7613 , 23/08/2010.Ch. 0005767 NF 7613 , 23/08/2010.Ch. 0005776 Ref. ao Convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005764 NF 013659 , 20/08/2010.- 16 Viacao Paraty Ltda 54,78 Subempenho 489 16 Viacao Paraty Ltda 33,20 Subempenho 5 Receita Total do Dia : 18.302,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.09.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 470 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.09.2010 0001/003873 85 123 2010/004198 79 359 Credor Valor 339 Alfalagos Ltda 800,00 9 Associacao da Crianca de Doura Página 417 13.113,00 Contrap. Historico Subempenho 2337 2306 Ch. 0850064 NF 000.024.343 , 12/08/2010.Ch. 0312372 Ref. a Subvencao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004199 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 42.658,00 2306 2010/004200 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 26.385,32 2306 2010/004201 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 16.500,00 2306 2010/004062 966 1115 848 Carlos Cesar Papesso-EPP 555,38 2290 2010/004063 963 1115 848 Carlos Cesar Papesso-EPP 120,00 2290 2010/004068 950 1115 848 Carlos Cesar Papesso-EPP 100,00 2304 2010/003982 1225 1102 901 Comercial de Moveis Regolao Lt 85,00 2328 2010/003888 85 0643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 170,60 2337 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Social - Programa Suporte Administrativo, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312373 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312374 Ref. a Subvencao Social - Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312375 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005786 NF 000.000.199 , 20/08/2010.Ch. 0005786 NF 000.000.197 , 20/08/2010.Ch. 0312082 NF 000.000.198 , 20/08/2010.Ch. 0000407 NF 000003 , 18/08/2010.Ch. 0850065 NF 25493 , 12/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 471 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.09.2010 2010/003829 1255 1063 Credor Valor 665 Eduardo Oliveira de Torres - M 1.150,00 Contrap. Historico 2290 0003/002788 514 801 105 Empresa Brasileira de Correios 847,56 2010/004066 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 172,00 2290 2010/003991 695 1064 134,20 2290 2010/003885 513 1039 138,28 2290 677 Fernando Sergio Brando - ME 7 Imprensa Oficial do Estado S/A Página 418 Subempenho 2290 Ch. 0005796 NF 679 , 10/08/2010.Ch. 0005790 FATURA.Ch. 0005787 NF 3074 , 27/08/2010.Ch. 0005795 NF 000.000.205 , 20/08/2010.Ch. 0005793 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0008/000132 513 066 0008/000132 2010/003976 513 066 669 1103 2010/004045 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 232,00 2290 2010/004048 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 219,06 2290 2010/003984 697 0371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 184,93 4227 2010/004067 697 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 644,00 4227 2010/003978 981 1105 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 39,00 2290 2010/003979 960 1105 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 130,00 2290 2010/003980 950 1105 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 192,00 2304 2010/003981 540 1105 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 45,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2290 68 Interflash Assessoria Desenv. 291 Laercio Zolio Junior - ME 20,40 611,00 Subempenho 5 2290 Relacao de Pagamentos FATURA No 195011 , 12/08/2010.Ch. 0005788 NF 040 , 30/08/2010.Receita Ch. 0005794 NF 002325 , 18/08/2010.Ch. 0005791 NF 23558 , 23/08/2010.Ch. 0005792 NF 23557 , 23/08/2010.Ch. 0050342 NF 000001965 , 19/08/2010.Ch. 0050341 NF 001269 , 30/08/2010.Ch. 0005798 NF 000420 , 19/08/2010.Ch. 0005798 NF 000419 , 19/08/2010.Ch. 0312084 NF 000418 , 19/08/2010.Ch. 0005798 NF 1286 , 19/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 472 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 02.09.2010 2010/003988 538 005 Credor Valor Contrap. Historico 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 162,50 2290 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 500,50 2290 1.638,00 2304 2010/003989 538 005 2010/003889 1363 1073 0008/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 2010/004057 545 1122 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2290 2010/004058 516 1122 129 Terra Networks Brasil S/A 27,82 2290 2010/004059 513 1122 129 Terra Networks Brasil S/A 185,60 2290 2010/004060 525 1122 129 Terra Networks Brasil S/A 165,58 2304 895 PHD Barras de Apoio Ltda Página 419 565,00 Subempenho 2306 Ch. 0005797 NF 7813 , 20/08/2010.Ch. 0005797 NF 7812 , 20/08/2010.Ch. 0312085 NF 000943 , 12/08/2010.Ch. 0312376 NF 00014003 , 16/08/2010.Ch. 0005789 FATURA.Ch. 0005789 FATURA.Ch. 0005789 FATURA.Ch. 0312083 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004061 520 1122 129 Terra Networks Brasil S/A 651,90 2328 FATURA.Ch. FATURA.- 0000406 Total do Dia : 110.177,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2010 2010/004002 545 1110 114 Agenor Roberto Domiciano de So 15,00 2290 Ch. 0005621 NF 1284 , 23/08/2010.2010/004003 545 1110 114 Agenor Roberto Domiciano de So 32,00 2290 Ch. 0005621 NF 1285 , 23/08/2010.2010/004004 546 1110 114 Agenor Roberto Domiciano de So 20,00 2290 Ch. 0005621 NF 1286 , 23/08/2010.2010/004005 538 1110 114 Agenor Roberto Domiciano de So 130,00 2290 Ch. 0005621 NF 1287 , 23/08/2010.2010/004006 525 1110 114 Agenor Roberto Domiciano de So 85,00 2304 Ch. 0312097 NF 1288 , 23/08/2010.2010/004064 944 1123 611 Arthur Tavano Neto - ME 243,00 2306 Ch. 0312379 NF 000005 , 20/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 473 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/003998 238 1107 Credor Valor 885 Bone Industria e Comercio de C 147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP Contrap. Historico 796,50 2290 27,00 2290 2010/004073 942 1124 2010/004149 1265 1076 29 Caixa Economica Federal 652,71 2282 2010/004150 1266 1076 29 Caixa Economica Federal 1.241,70 2282 Página 420 Ch. 0005619 NF 000.000.063 , 20/08/2010.Ch. 0005612 NF 008543 , 24/08/2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Agosto de 2010.- 2010/004151 1271 1076 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 29 Caixa Economica Federal 445,88 2306 2010/004152 1269 1076 29 Caixa Economica Federal 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 6.852,09 Relacao de Pagamentos Ch. 0312378 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Muncipal de Saude Dengue, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312378 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos 31 de Dezembro de 2010 2010/004153 1264 1076 29 Caixa Economica Federal 168,35 2282 2010/004154 1277 1076 29 Caixa Economica Federal 908,28 2282 2010/004155 1278 1076 29 Caixa Economica Federal 606,53 2282 2010/004156 1285 1076 29 Caixa Economica Federal 680,30 2282 Página 421 Folha: 474 Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004157 1276 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal 392,66 Relacao de Pagamentos 2282 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do 31 de Dezembro de 2010 2010/004158 1267 1076 29 Caixa Economica Federal 348,49 2282 2010/004159 1268 1076 29 Caixa Economica Federal 323,98 2282 2010/004160 1276 1076 29 Caixa Economica Federal 1.620,70 2282 2010/004161 1282 1076 29 Caixa Economica Federal 699,43 2282 Página 422 Folha: 475 FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Orcamento, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004162 1281 1076 29 Caixa Economica Federal 942,95 2282 2010/004163 1263 1076 29 Caixa Economica Federal 626,05 2282 2010/004166 1261 1076 29 Caixa Economica Federal 1.034,29 2304 2010/004171 1251 1076 29 Caixa Economica Federal 6.958,00 3352 Página 423 Folha: 476 relativo ao Mes de Agosto de 2010.0 Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0003401 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312086 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141155 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Agosto de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 477 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004172 1273 1076 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 1.638,38 3352 29 Caixa Economica Federal 3.126,24 3352 2010/004175 1275 1076 2010/004189 1085 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 657,21 2290 2010/004190 1055 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,50 2290 2010/004191 1084 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 52,78 2290 2010/004192 1077 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 485,06 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Ch. 0141155 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0141155 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005806 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0005807 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0005806 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0005806 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.- 01.01.2010 31.12.2010 Página 424 Folha: 478 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004193 1088 1058 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 629,61 2290 2010/004194 1064 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 972,21 2304 2010/004195 1080 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 848,81 2290 2010/004196 1059 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.220,91 4179 2010/004098 945 1132 792 Danilo Aparecido Dal Evedove - 700,00 2315 2010/004049 525 1118 902 Danilo Carvalho Goncalves - ME 7.801,50 2304 2010/004070 85 142 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 210,00 2337 2010/004071 221 142 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 316,96 2290 2010/004021 961 1063 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 152,00 2290 2010/003996 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 90,00 2290 2010/003826 950 1062 858 Fernando Gonsalez Jau - ME 469,00 2304 2010/003827 525 1062 858 Fernando Gonsalez Jau - ME 550,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005806 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0312089 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0005807 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0850171 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 06/09/2010.Ch. 0000410 NF 0034 , 27/08/2010.Ch. 0312095 NF 001 , 23/08/2010.Ch. 0850066 NF 32505 , 24/08/2010.Ch. 0005611 NF 32503 , 24/08/2010.Ch. 0005614 NF 00002383 , 20/08/2010.Ch. 0005616 NF 3071 , 20/08/2010.Ch. 0312096 NF 004206 , 11/08/2010.Ch. 0312096 NF 004206 , 11/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 479 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004103 1311 1076 2010/004103 1311 1076 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 107,58 5.555,88 Página 425 Contrap. Historico 3 2279 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor de Adminitracao, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004103 2010/004103 2010/004103 2010/004103 1311 1311 1311 1311 1076 1076 1076 1076 2010/004103 2010/004103 2010/004104 1311 1076 1311 1076 1331 1076 27 27 27 27 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 312,30 122,33 207,00 2.417,14 2319 3355 3357 2278 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.093,19 534,22 357,52 489 2318 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Relacao de Pagamentos Ch. 0927927 Ref. ao pagamento do Funcionario Publico Municipal do Setor de Administracao: Marco Antonio Munhoz, no Mes de Agosto de 2010.Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Adminitracao, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 480 S/A) 2010/004105 2010/004105 2010/004105 2010/004105 1312 1312 1312 1312 1076 1076 1076 1076 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 637,50 200,00 190,67 10.157,42 Página 426 2321 3357 3 2279 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004105 2010/004105 2010/004106 2010/004106 1312 1312 1315 1315 1076 1076 1076 1076 2010/004106 1315 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Pagamento 1.734,07 Pagamento 791,87 Pagamento 443,36 Pagamento 2.288,76 27 Folha de Pagamento 1.154,94 Relacao de Pagamentos 489 2318 2318 2279 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 481 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004106 1315 1076 2010/004107 1340 1076 2010/004107 1340 1076 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 462,48 7.980,59 489 2278 27 Folha de Pagamento 32.019,41 2279 Página 427 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004108 550 1076 27 Folha de Pagamento 18.543,84 2278 2010/004108 2010/004108 550 1076 550 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.535,40 188,72 489 490 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 482 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004108 550 1076 2010/004108 550 1076 2010/004108 550 1076 2010/004109 1332 1076 2010/004110 2010/004110 1310 1076 1310 1076 Credor 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Valor de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 5.759,50 91,34 3.010,44 6.161,43 2318 3357 3 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 231,40 3.547,15 3 2279 Página 428 Receita Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004110 2010/004110 2010/004111 2010/004111 2010/004111 1310 1310 1322 1322 1322 1076 1076 1076 1076 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 514,07 550,20 600,25 64,67 7.273,86 Relacao de Pagamentos 489 2318 2318 3357 2279 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, 31 de Dezembro de 2010 Folha: 483 Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004111 2010/004112 1322 1076 1333 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 928,85 614,38 489 2279 2010/004113 1323 1076 27 Folha de Pagamento 3.690,73 2279 2010/004113 2010/004113 2010/004114 1323 1076 1323 1076 1334 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 657,41 675,10 1.408,37 489 2318 2279 Página 429 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. extras, as s/ horas a folha RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 484 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004115 2010/004115 2010/004115 1330 1076 1330 1076 1330 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 117,79 62,02 9.553,85 2318 3 2279 2010/004115 2010/004116 1330 1076 1335 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 963,31 45,69 489 2279 2010/004117 1321 1076 27 Folha de Pagamento 2.387,64 2279 Página 430 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010, relativo Mes de Agosto Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010.(Banco S/A) 2010/004117 2010/004117 2010/004118 1321 1076 1321 1076 1336 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 415,34 754,40 398,88 489 2318 2279 2010/004119 2010/004119 2010/004119 1313 1076 1313 1076 1313 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 664,00 215,73 3.483,23 489 3 2279 2010/004120 2010/004120 1314 1076 1314 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 52,52 5.401,14 3 2279 Página 431 Folha: do ao de 485 Brasil Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 2010.(Banco S/A) 2010/004120 2010/004120 2010/004121 2010/004121 2010/004121 1314 1314 1321 1321 1321 1076 1076 1076 1076 1076 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 581,95 173,27 178,51 120,60 1.879,38 489 2318 3361 3 2279 2010/004121 2010/004121 2010/004121 2010/004121 1321 1321 1321 1321 1076 1076 1076 1076 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.527,31 167,41 316,00 15.535,23 2318 3355 3357 2278 2010/004121 2010/004122 1321 1076 1336 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2.485,69 1.158,90 489 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos do Brasil Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNA240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Santander Página 432 486 487 (Banco Brasil RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 S/A) 2010/004123 2010/004123 2010/004123 1327 1076 1327 1076 1327 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 305,68 25,00 7.668,92 2318 3357 2278 2010/004123 2010/004124 1327 1076 1394 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 712,49 30,84 489 2278 2010/004125 2010/004125 2010/004125 1326 1076 1326 1076 1326 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 271,97 152,04 8.950,48 3357 3 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 488 S/A) 2010/004125 2010/004125 2010/004126 1326 1076 1326 1076 1326 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.541,73 732,37 1.150,77 Página 433 489 2318 2278 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Servicos Sociais, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/004127 2010/004127 2010/004127 1309 1076 1309 1076 1309 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 2010/004128 2010/004128 2010/004128 2010/004128 1309 1309 1309 1309 27 27 27 27 1076 1076 1076 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 724,67 1.898,18 9.807,54 489 3 2278 141,84 254,32 166,15 10.286,19 3355 3357 3 2278 Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito do Setor do Gabinete e Dependencias, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Departamento do Governo, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 489 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004128 1309 1076 2010/004128 1309 1076 2010/004129 576 1076 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.385,42 1.235,45 270,00 Página 434 Contrap. Historico 489 2318 2278 Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito, atraves RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004130 1324 1076 27 Folha de Pagamento 1.656,63 2278 2010/004130 2010/004130 2010/004164 2010/004164 2010/004164 1324 1324 1260 1260 1260 27 27 27 27 27 206,33 12,77 95,74 62,57 4.952,08 489 3 3357 3 2279 1076 1076 1076 1076 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos 2010/004164 1260 1076 27 Folha de Pagamento 2010/004164 2010/004164 1260 1076 1260 1076 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: E:\/BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 31 de Dezembro de 2010 Página 435 7.293,63 2278 1.387,94 1.006,14 489 2318 Folha: 490 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/004167 2010/004167 2010/004167 1319 1076 1319 1076 1319 1076 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 27 Folha de Pagamento 412,07 27 Folha de Pagamento 438,02 27 Folha de Pagamento 17.112,71 3357 3 2279 2010/004167 1319 1076 27 Folha de Pagamento 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 51.956,07 Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 313/2010 de 03 de Setembro de 2010, 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo ao Agosto de Santander S/A) 2010/004167 2010/004167 2010/004168 2010/004168 1319 1319 1317 1317 1076 1076 1076 1076 2010/004168 2010/004168 2010/004173 1317 1076 1317 1076 1320 1076 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 8.392,01 3.667,28 116,09 16.677,04 489 2318 3357 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.802,51 1.234,22 30.022,19 489 2318 2279 Página 436 491 Mes de 2010.(Banco Brasil Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha pagamento Docentes, Dirigentes Funcionarios de dos e RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL.TXT, Formato: CNAB240 de 01 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Agosto de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004173 2010/004173 2010/004173 2010/004076 2010/004077 1320 1320 1320 516 1076 1076 1076 1126 942 1126 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 165 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Geraldo Instalacoes Eletricas 3.079,72 4.156,81 268,96 58,50 489 2318 3357 2290 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 7,50 2290 Relacao de Pagamentos Ch. 0005623 NF 2586 , 24/08/2010.Ch. 0005623 NF 002863 , 24/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 492 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004079 966 1126 Credor Valor Contrap. Historico 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 5,00 2290 2010/004080 963 1126 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 84,10 3354 2010/004082 624 1126 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 44,30 2290 2010/004014 942 1111 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 24,00 2290 2010/004015 950 1111 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 94,00 2304 2010/004135 1292 1076 377,44 2306 2010/004096 547 1131 84,90 2290 2010/003994 948 1095 171 Irmaos Carro Ltda 220,55 2304 2010/004023 518 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 25,80 2306 820 Instituto de Previdencia Munic 68 Interflash Assessoria Desenv. Página 437 Ch. 0005622 NF 002860 , 24/08/2010.Ch. 0850011 NF 002865 , 24/08/2010.Ch. 0005622 NF 002861 , 24/08/2010.Ch. 0005620 NF 008634 , 20/08/2010.Ch. 0312099 NF 008635 , 20/08/2010.Ch. 0312377 Ref. ao recolhimento do IPREM, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005613 NF 041 , 30/08/2010.Ch. 0312100 NF 001956 , 17/08/2010.Ch. 0312380 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004024 516 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 25,80 2290 2010/004025 513 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 19,35 2290 2010/004026 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 19,35 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 820 , 19/08/2010.Ch. 0005625 NF 819 , 19/08/2010.Ch. 0005625 NF 818 , 19/08/2010.Ch. 0005625 NF 816 , 19/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 493 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004027 525 074 Credor Valor Contrap. Historico 101 Jonas Humberto Torres - ME 387,00 2304 2010/004028 546 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 116,10 2282 2010/004029 546 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 1.135,20 2282 2010/004030 533 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 580,50 2282 2010/004069 950 1124 903 Neile & Chagas Ltda - EPP 5.480,00 2304 2010/004089 525 1124 903 Neile & Chagas Ltda - EPP 1.740,00 2304 2010/004089 2010/004089 2010/004017 525 1124 525 1124 697 0253 903 Neile & Chagas Ltda - EPP 903 Neile & Chagas Ltda - EPP 156 Patricia Aparecida dos Santos 220,00 40,00 998,00 489 5 4227 2010/003985 540 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 58,50 2290 2010/003986 539 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 325,00 2290 2010/003987 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 539,50 2304 0008/000134 1250 068 0008/000134 2010/003875 1250 068 1227 1062 2010/003876 948 1062 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2290 64 Petras - Planej. e Assessoria 770 Risc Tech Informatica Ltda 27,75 136,00 Subempenho 3 2304 770 Risc Tech Informatica Ltda 59,20 Página 438 2304 Ch. 0312094 NF 823 / 817 , 19/08/2010.Ch. 0003402 NF 821 , 19/08/2010.Ch. 0003402 NF 822 , 19/08/2010.Ch. 0003402 NF 824 , 19/08/2010.Ch. 0312093 NF 000744 , 24/08/2010.Ch. 0312090 NF 000205 , 24/08/2010.Receita Ch. 0050343 NF 001266 , 23/08/2010.Ch. 0005626 NF 7817 , 20/08/2010.Ch. 0005626 NF 7816 , 20/08/2010.Ch. 0312098 NF 7814 / 7815 , 20/08/2010.Ch. 0005809 NF 000078 , 03/09/2010.Receita Ch. 0851841 NF 031798 , 12/08/2010.Ch. 0851841 NF 031798 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/003934 1239 1083 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 897 Romeu Domeniconi Junior - mE 1.788,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 12/08/2010.Ch. 0005615 NF 000425 , 17/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 494 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.09.2010 2010/004084 221 1127 Credor Valor 617 RP4 Distribuidora de Medicamen Contrap. Historico 2.053,92 2290 0001/003793 519 1051 115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME 280,00 Subempenho 2315 2010/003997 940 1106 667 S F Audio Video e Informatica 220,90 2290 2010/004038 357 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 516,27 2290 2010/004074 997 1125 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 110,32 2290 2010/004075 538 1125 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 72,00 2290 2010/004007 513 1109 134 Sueiz Lucato Rosalin 25,14 2290 2010/004007 2010/004008 513 1109 538 1109 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 25,14 489 2290 2010/004008 2010/004010 538 1109 518 1109 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 50,28 489 2306 Ch. 0005810 NF 3638 , 25/08/2010.Ch. 0000411 Nota de Debito No 370 , 09/08/2010.Ch. 0005618 NF 000.001.653 , 20/08/2010.Ch. 0005808 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/09/2010.Ch. 0005624 NF 184560 , 24/08/2010.Ch. 0005624 NF 184560 , 24/08/2010.Ch. 0005627 NF 675 , 20/08/2010.Ch. 0005627 NF 676 , 20/08/2010.Ch. NF 20/08/2010.- 2010/004010 2010/004031 518 1109 950 1065 134 Sueiz Lucato Rosalin 595 Supermercados Tiba Ltda 6,22 45,38 489 2304 2010/004088 950 1130 424 Vicente Vanderlei Bonini Auto 460,00 2304 0001/003990 221 152 790 Yvone Rucco EPP 684,00 Subempenho 2290 0312381 673 , Ch. 0851842 NF 000777 , 21/08/2010.Ch. 0312092 NF 000379 , 27/08/2010.Ch. 0005617 NF 000.001.616 , 20/08/2010.- Total do Dia : 449.082,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.09.2010 Página 439 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 495 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 06.09.2010 2010/004091 945 1079 Credor Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 92,00 2315 2010/004092 971 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 2010/004093 939 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 28,00 2290 2010/004094 962 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2290 2010/004095 950 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 48,00 2304 2010/004255 514 1148 47 Banco do Brasil 128,03 2306 2010/004255 514 1148 47 Banco do Brasil 14,35 2304 514 1148 47 Banco do Brasil 117,77 2290 47 Banco do Brasil 19,80 2298 2010/004255 2010/004256 1253 050 2010/004257 514 1149 29 Caixa Economica Federal 246,00 2287 2010/004257 514 1149 29 Caixa Economica Federal 32,57 4177 2010/004085 697 299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 286,20 4227 2010/004020 959 1113 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 113,80 2290 2010/004211 1321 1076 27 Folha de Pagamento 1.201,51 2290 2010/004212 614 1076 27 Folha de Pagamento 985,33 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0000412 NF 001048 , 30/08/2010.Ch. 0005630 NF 001050 , 30/08/2010.Ch. 0005630 NF 001051 , 30/08/2010.Ch. 0005630 NF 001049 , 30/08/2010.Ch. 0851843 NF 001047 , 30/08/2010.tarifas no mes 08/10 . tarifas no mes 08/10 . tarifas no mes 08/10 . debito PASEP no dia 31/08/10 Lei Kandir tarifas no mes 08/10 . tarifas no mes 08/10 . Ch. 0050344 NF 002.766 , 25/08/2010.Ch. 0005628 NF 15797 , 20/08/2010.Ch. 0005633 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Nelson Penedo Junior do Setor de Servicos Funerarios, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005633 Ref. as Ferias do Funcionario 31 de Dezembro de 2010 Publico Página 440 Folha: 496 Municipal: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004213 623 1076 27 Folha de Pagamento 955,65 2290 2010/004214 623 1076 27 Folha de Pagamento 1.010,00 2290 2010/004215 599 1076 27 Folha de Pagamento 3.454,77 2290 2010/004078 944 1126 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 5,20 2306 2010/004081 533 1126 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 561,10 2290 2010/004210 2010/004210 533 172 533 172 478,41 14.942,44 5 2290 2010/004210 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda Joao Paulo Tenca do Setor de Servicos Urbanos, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005634 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Alcides Vanseli do Setor de Esportes, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005634 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Antonia Saturnina Chaves Vanselli do Setor de Esportes, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005635 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Ana Silvia Ditorro Zolio do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0312382 NF 002859 , 24/08/2010.Ch. 0005629 NF 2585 , 24/08/2010.Receita Ch. 0005631 NF 0000001056 , 31/08/2010.- 16 Viacao Paraty Ltda 526,25 489 Total do Dia : 25.263,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.09.2010 2010/004185 514 1141 113 Antonio Magri 17,80 2290 Ch. 0005638 NF 1182 , 01/09/2010.2010/004185 514 1141 113 Antonio Magri 2,20 489 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 497 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.09.2010 2010/004250 116 175 Credor Valor 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep Página 441 6.646,24 Contrap. Historico 2304 Ch. 0851844 Ref. a Subvencao Social, no Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003878 1228 1070 405 Casa Brasil Araraquara Ltda - 159,90 2304 2010/003879 950 1070 405 Casa Brasil Araraquara Ltda - 1.021,10 2304 2010/003999 221 1108 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 378,00 2290 2010/004000 221 1108 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 104,00 2290 2010/004252 615 1076 27 Folha de Pagamento 1.255,13 2290 2010/004181 976 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 56,00 2290 2010/004182 276 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 40,00 2290 2010/003737 2010/004251 511 1028 1253 176 0001/003862 221 1047 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 137 MInisterio da Fazenda 136 Servimed Comercial Ltda 527,70- Estorno 7.468,19 129,12 2278 2290 Subempenho 2290 Agosto de 2010.Ch. 0851846 NF 9969 , 12/08/2010.Ch. 0851845 NF 9969 , 12/08/2010.Ch. 0005641 NF 014735 , 20/08/2010.Ch. 0005641 NF 014736 , 20/08/2010.Ch. 0005636 Ref. as Ferias do Funconario Publico Municipal: Danilo Francisco Fabriga do Setor Rodoviario, no Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005639 NF 000103 , 31/08/2010.Ch. 0005639 NF 013 , 31/08/2010.prestacao de contas Ch. 0005637 Ref. ao PASEP, relativo ao Mes de Agosto de 2010.Ch. 0005640 NF 91525 , 13/08/2010.- Total do Dia : 16.749,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2010 2010/004180 969 1079 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2279 Ch. 0850823 NF 001053 , 31/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 498 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.09.2010 2010/004176 85 686 Credor Valor Contrap. Historico 175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 1.706,70 2337 2010/004177 946 686 175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 60,00 2328 2010/003929 85 660 861 Comercial Cirurgica Rioclarens 150,00 2337 2010/004292 365 1160 21,45 2315 2 Embratel - Empresa Brasileira Página 442 Ch. 0850067 NF 000.019.754 , 25/08/2010.Ch. 0000409 NF 000.019.755 , 25/08/2010.Ch. 0850068 NF 000.090.575 , 16/08/2010.Ch. 0000413 Ref. ao pagamento a RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/003457 1363 0952 2010/004242 545 1146 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 35,00 2279 2010/004243 653 1146 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 133,00 2279 2010/004179 525 1137 138 Luciano Sergio Pietro 45,00 2304 2010/004187 950 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 516,00 2304 2010/004206 997 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 580,00 2279 2010/004207 538 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 50,00 2279 2010/004304 511 1165 3.000,00 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.451,20 Relacao de Pagamentos Subempenho 2304 Embratel-21, com vencimento em 15/09/2010.Ch. 0851848 NF 002884 / 002883 / 002882 / 002885 , 01/09/2010.Ch. 0850824 NF 106 , 02/09/2010.Ch. 0850824 NF 001127 , 02/09/2010.Ch. 0851849 NF 001907 , 27/08/2010.Ch. 0851847 NF 000102 , 31/08/2010.Ch. 0850825 NF 000101 , 31/08/2010.Ch. 0850825 NF 015 , 31/08/2010.Ch. 0927928 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Chefe de Gabinete: Maria Aparecida Nogueira Romano, no Mes de Setembro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 499 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 09.09.2010 2010/004248 968 371 Credor Valor Contrap. Historico 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.832,02 4227 2.000,00 2279 2279 2010/004303 514 1164 86 Sao Paulo Tribunal de Justica 2010/004097 997 1125 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 380,94 0001/004099 525 1133 904 Tol - Jau Engenharia Construto 3.750,00 Subempenho 2304 Ch. 0050345 NF 000002040 , 03/09/2010.Ch. 0850821 Ref. ao deposito judicial ao Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.Ch. 0850822 NF 184561 , 24/08/2010.Ch. 0851850 NF 064 , 01/09/2010.- Total do Dia : 15.727,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2010 Página 443 2010/004209 545 1141 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 113 Antonio Magri 40,05 2279 Ch. NF 01/09/2010.- 2010/004209 2010/004287 545 1141 881 1152 113 Antonio Magri 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 4,95 303,94 489 2298 2010/004287 881 1152 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 97,86 2279 2010/004281 1243 1157 910 Apry Industria e Comercio Ltda 390,00 2284 2010/004282 963 1157 910 Apry Industria e Comercio Ltda 260,00 2284 0002/003772 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 1.400,79 Subempenho 2284 0002/003772 0002/003772 547 064 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 1.539,21 Subempenho Subempenho 5 2298 2010/004327 1253 050 47 Banco do Brasil Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.775,22 Relacao de Pagamentos 2282 0850828 1180 , Ch. 0000054 NF 000030 , 06/09/2010.Ch. 0850826 NF 000030 , 06/09/2010.Ch. 0850196 NF 000556 , 03/09/2010.Ch. 0850196 NF 000556 , 03/09/2010.Ch. 0850198 NF 251 , 01/09/2010.Receita Ch. 0000052 NF 251 , 01/09/2010.Debito PASEP retido no FPM do dia 10/09 pelo do Ban co do Brasil 31 de Dezembro de 2010 Folha: 500 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.09.2010 2010/004328 1249 050 Credor Valor 47 Banco do Brasil Contrap. Historico 5.906,09 2282 2010/004325 2010/004326 514 912 514 1043 66 Banco Nossa Caixa S/A 648 Centro de Gestao de Meios de P 3.752,62 886,48 2290 2279 2010/004203 221 148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 1.005,61 2283 2010/004203 221 148 187 Comercial Joao Afonso Ltda 1.902,19 2284 2010/004184 511 1140 672 Confederacao Nacional de Munic 315,00 2282 0001/003891 541 1074 896 Crita Limpeza e Reforma Ltda 0001/003891 0001/003891 0001/003891 0001/004249 0001/004249 0001/004249 541 541 541 1383 1383 1383 1074 1074 1074 1147 1147 1147 896 896 896 907 907 907 Crita Limpeza e Reforma Ltda Crita Limpeza e Reforma Ltda Crita Limpeza e Reforma Ltda Emerson de Souza Freitas Emerson de Souza Freitas Emerson de Souza Freitas Página 444 5.130,00 Subempenho 2280 660,00 90,00 120,00 56,14 74,85 999,98 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 3 5 2282 parcelamento do INSS retido no FPM do dia 10/09/10 pelo BB debito pro estrada debito pedagio mes de agosto de 2010 Ch. 0000102 NF 000.019.612 , 31/08/2010.Ch. 0850195 NF 000.019.612 , 31/08/2010.parcela CNM - mes de agosto de 2010 Ch. 0000004 NF 000017 , 08/09/2010.Receita Receita Receita Receita nf. 00001 09/09/2010 de 0001/004249 1383 1147 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 907 Emerson de Souza Freitas 2.199,85 Subempenho 3360 0001/004249 2010/004293 1383 1147 280 039 907 Emerson de Souza Freitas 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 489 2279 2010/004202 868 1064 677 Fernando Sergio Brando - ME 411,68 96,11 Subempenho 2.523,10 2306 2010/004220 519 1144 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 1.297,00 2315 2010/004131 1288 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.461,74 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0850015 NF 000001 , 09/09/2010.Ch. 0850827 NF 3079 , 06/09/2010.Ch. 0312386 NF 000.000.208 , 27/08/2010.Ch. 0000415 NF 03 , 31/08/2010.INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ 31 de Dezembro de 2010 Folha: 501 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.09.2010 2010/004132 1289 1076 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.720,83 2282 2010/004133 1294 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.278,41 2282 2010/004134 1293 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 18.465,66 2282 2010/004134 2010/004134 2010/004136 1293 1076 1293 1076 1287 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 129,94 724,46 1.671,94 81 82 2282 2010/004137 1300 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.489,01 2282 2010/004137 2010/004138 1300 1076 1301 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 445 19,49 1.680,59 81 2282 INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ 2010/004138 2010/004139 1301 1076 1308 1076 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,47 2.425,08 Relacao de Pagamentos 81 2282 INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO 31 de Dezembro de 2010 Folha: 502 NO FPM DO DIA 10/09/ 2010/004139 2010/004140 1308 1076 1299 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,98 1.125,86 81 2282 2010/004141 1290 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.588,44 2282 2010/004142 1291 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.365,66 2282 2010/004142 2010/004143 1291 1076 1299 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,47 6.150,04 81 2282 2010/004143 2010/004144 1299 1076 1305 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 156,34 1.925,72 81 2282 2010/004144 2010/004145 2010/004145 1305 1076 1304 1076 1304 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 79,66 38,98 3.694,93 81 81 2282 2010/004146 1286 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.851,16 2282 Página 446 INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ 2010/004147 1286 1076 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.236,68 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2282 31 de Dezembro de 2010 2010/004148 1302 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 430,23 2282 2010/004165 1262 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.315,30 2282 2010/004165 2010/004169 2010/004169 2010/004169 1262 1252 1252 1252 28 28 28 28 d d d d 77,96 144,58 2.393,98 17.435,38 81 81 82 2282 2010/004170 1296 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 4.555,31 2282 2010/004174 1298 1076 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 8.524,11 2282 2010/004174 2010/004178 1298 1076 523 1136 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 763 Jose Carlos Gatti 267,08 80,00 81 2304 2010/004233 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 189,75 2282 2010/004234 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 447,81 3360 2010/004235 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.198,21 2304 2010/004236 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 371,91 2282 1076 1076 1076 1076 INSS INSS INSS INSS - SAT SAT SAT SAT - Encargos Encargos Encargos Encargos INSS/SAT sobre folha de pagto mes 08/10 funcionarios Gerais Gerais Gerais Gerais Página 447 Folha: a do - 503 municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios municipais - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios do setor de Educacao RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 docentes do FUNDEB - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 docentes do FUNDEB - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ INSS/SAT sobre a folha de pagto do mes 08/10 funcionarios do FUNDEB - RETIDO NO FPM DO DIA 10/09/ Ch. 0851852 NF 050 , 27/08/2010.Ch. 0003405 NF 001136 , 03/09/2010.Ch. 0850014 NF 001137 , 03/09/2010.Ch. 0851855 NF 001135 , 03/09/2010.Ch. 0003404 NF 001134 , 03/09/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 504 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.09.2010 2010/004237 648 0173 Credor Valor Contrap. Historico 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.596,43 3360 2010/004238 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 349,14 2282 2010/004239 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 404,80 2282 2010/004240 653 0173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 554,07 3360 2010/004241 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 726,11 2306 2010/004258 942 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 15,50 2282 2010/004259 997 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 72,00 2282 2010/004278 518 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 45,00 2306 2010/004279 944 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 26,00 2306 2010/003932 1243 1082 568 Lojas Colombo S/A 1.099,00 3354 2010/004222 632 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.127,08 2306 2010/004223 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.062,91 2304 2010/004224 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 306,36 2284 2010/004225 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 96,60 2284 2010/004186 525 1138 732 Marcos Antonio Ceneda 80,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0850014 NF 001133 , 03/09/2010.Ch. 0003404 NF 001132 , 03/09/2010.Ch. 0003404 NF 001131 , 03/09/2010.Ch. 0850014 NF 001130 , 03/09/2010.Ch. 0312385 NF 001129 , 03/09/2010.Ch. 0003405 NF 001126 , 02/09/2010.Ch. 0003405 NF 001125 , 02/09/2010.Ch. 0312385 NF 105 , 02/09/2010.Ch. 0312385 NF 001123 , 02/09/2010.Ch. 0850012 NF 002008 , 17/08/2010.Ch. 0312383 NF 001943 , 03/09/2010.Ch. 0851854 NF 001944 , 03/09/2010.Ch. 0850197 NF 001945 , 03/09/2010.Ch. 0850197 NF 001946 , 03/09/2010.Ch. 0851851 NF 014 , 31/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 448 Folha: 505 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.09.2010 2010/004226 648 164 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.315,57 2280 2010/004227 638 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.327,99 2304 2010/004228 653 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.883,70 3360 2010/004229 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.092,01 2280 2010/004230 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.637,37 2306 2010/004231 650 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.384,83 3360 2010/004232 630 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 246,33 2280 0001/003874 1022 688 174 Nacional Comercial Hospitalar 210,00 Subempenho 2306 2010/004221 942 1145 122 Ordemar Macari Junior 51,50 2279 2010/004221 942 1145 122 Ordemar Macari Junior 51,50 2279 2010/004221 2010/004286 942 1145 697 253 122 Ordemar Macari Junior 156 Patricia Aparecida dos Santos 2010/004275 939 1062 770 Risc Tech Informatica Ltda 45,00 2279 2010/004275 939 1062 770 Risc Tech Informatica Ltda 45,00 2279 2010/004275 2010/004276 939 1062 939 1156 770 Risc Tech Informatica Ltda 667 S F Audio Video e Informatica Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 51,50- Estorno 632,00 2279 4227 45,00- Estorno 124,61 Relacao de Pagamentos 2279 2298 Ch. 0000003 NF 000821 , 03/09/2010.Ch. 0851853 NF 000822 , 03/09/2010.Ch. 0850013 NF 000823 , 03/09/2010.Ch. 0000003 NF 000824 , 03/09/2010.Ch. 0312384 NF 000825 , 03/09/2010.Ch. 0850013 NF 000826 , 03/09/2010.Ch. 0000003 NF 000827 , 03/09/2010.Ch. 0312387 NF 000.064.905 , 12/08/2010.Ch. 0850829 NF 2139 , 01/09/2010.Ch. 0850029 NF 2139 , 01/09/2010.Canc. Ch. 0850029 Ch. 0050346 NF 001276 , 06/09/2010.Ch. 0850830 NF 032110 , 03/09/2010.Ch. 0850030 NF 032110 , 03/09/2010.Canc. Ch. 0850030 Ch. 0000053 NF 000.001.967 , 03/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 506 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 10.09.2010 0001/003863 945 1065 Credor Valor 595 Supermercados Tiba Ltda 65,81 Página 449 Contrap. Historico Subempenho 2315 Ch. 0000414 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 000811 31/08/2010.- , Total do Dia : 166.744,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.09.2010 2010/004308 511 1167 873 Abayomi Viagens Ltda 1.140,18 2282 Ch. 0003418 NF 11723 , 09/09/2010.2010/004265 966 1152 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 104,80 2282 Ch. 0003407 NF 000029 , 06/09/2010.2010/004352 514 1188 35 Banco Santander Brasil S.A. 341,44 2278 tarifas mes 08/10 2010/004352 514 1188 35 Banco Santander Brasil S.A. 1.029,60 4340 tarifas mes 08/10 2010/004268 538 1153 909 Carlos Alberto Barili - ME 200,00 2282 Ch. 0003414 NF 151 , 03/09/2010.2010/004312 942 1171 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 679,00 2282 Ch. 0003413 NF 010050 , 08/09/2010.2010/004197 1075 1058 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11.485,08 2282 Ch. 0003416 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.2010/004016 950 1112 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 663,07 2304 Ch. 0851856 NF 034768 , 20/08/2010.2010/004300 1022 670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 1.289,00 2328 Ch. 0000410 NF 33992 , 03/09/2010.2010/004296 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 985,00 2282 Ch. 0003406 NF 066634 , 01/09/2010.2010/004296 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 15,00 3 Receita 2010/004297 513 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.150,00 2282 Ch. 0003406 NF 066633 , 01/09/2010.2010/004298 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.850,00 2282 Ch. 0003406 NF 066632 , 01/09/2010.0001/004302 1219 1163 912 IBRAP Comercio de Publicacoes 190,00 Subempenho 2282 Ch. 0003417 NF 000735 , 09/09/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 507 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.09.2010 2010/004086 964 1128 Credor Valor 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 546,00 0001/003790 518 1049 532 Laboratorio de Analises Clinic 270,00 2010/004087 964 1129 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 845,50 Página 450 Contrap. Historico 2282 Subempenho 2306 2302 Ch. 0003419 NF 015954 , 25/08/2010.Ch. 0312388 NF 000099 , 02/09/2010.Ch. 0000231 NF 006001 , 25/08/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 70,53 2010/004087 964 1129 2010/004245 221 0377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 85,20 2282 2010/004246 221 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 115,20 2282 2010/004319 939 1173 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2282 2010/004294 959 1155 190 Nestor Paulo Oprini ME 462,60 2282 2010/004253 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 446,40 2282 2010/003926 333 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 489,11 2304 2010/004306 353 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 0008/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2290 Subempenho 2282 Ch. 0005644 NF 006001 , 25/08/2010.Ch. 0003408 NF 24115 , 02/09/2010.Ch. 0003408 NF 24114 , 02/09/2010.Ch. 0003412 NF 000122 , 08/09/2010.Ch. 0003415 NF 2591 , 03/09/2010.Ch. 0003409 NF 3.684 , 02/09/2010.Ch. 0851857 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/09/2010.Ch. 0003410 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/09/2010.Ch. 0003411 NF 003987 , 01/09/2010.- Total do Dia : 26.644,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.09.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 508 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.09.2010 2010/004322 624 1176 Credor Valor 142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori 2010/003816 2010/004314 512 1059 85 1171 4 Benedito Aparecido Finhana 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 2010/004330 942 1171 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 2010/004323 624 1177 2010/004324 540 1177 2010/004348 513 039 Contrap. Historico 50,10 2282 12,32- Estorno 29,20 2278 2328 195,80 2282 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 40,00 2282 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 961,50 2282 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 805,49 2282 Página 451 Ch. 0852235 NF 001153 , 08/09/2010.prestacao de contas Ch. 0000411 NF 010051 , 08/09/2010.Ch. 0852236 NF 010052 , 08/09/2010.Ch. 0852237 NF 09/09/2010.Ch. 0852237 NF 002796 , 09/09/2010.Ch. 0852223 NF 3085 , 10/09/2010.- 1224 0931 2010/004354 553 1190 27 Folha de Pagamento 713,64 2282 2010/004354 553 1190 27 Folha de Pagamento 416,27 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 876 FAM Ltda RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 554,00 Subempenho 0001/003367 Relacao de Pagamentos 2315 Ch. 0000416 NF 000.000.001 , 25/08/2010.Ch. 0852232 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Vera L. R. de P. Oprini, no Mes de Setembro de 2010 Setor do Departamento de Governo.Ch. 0852231 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Luiz Fernando Varella, no Mes de Setembro de 2010 Setor do Departamento de Governo.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 509 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.09.2010 2010/004355 559 1190 2010/004356 551 1190 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 410,04 2306 27 Folha de Pagamento 1.531,30 2306 Página 452 Ch. 0312390 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Ana Marta Antonio, no Mes de Setembro de 2010 - Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue.Ch. 0312389 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 dos(as) Funcionarios(as) Publicos(as) Municipais: Joel Maria, Juliana Godoy e Vivian Cristina Cerazi, no Mes de Setembro de 2010 - Setor do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004357 562 1190 27 Folha de Pagamento 871,29 3352 2010/004358 564 1190 27 Folha de Pagamento 1.543,72 3352 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Fundo Municipal de Saude.Ch. 0141159 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Izabel Aparecida Zolio, no Mes de Setembro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0141159 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 das Funcionarias Publicas Municipais: Ana C. 31 de Dezembro de 2010 2010/004359 565 1190 27 Folha de Pagamento 366,30 3352 2010/004360 566 1190 27 Folha de Pagamento 383,11 2282 2010/004361 572 1190 27 Folha de Pagamento 371,98 2282 2010/004362 575 1190 27 Folha de Pagamento 392,55 2282 Página 453 Folha: 510 M. Bernardo e Izabel Ap. Zolio, no Mes de Setembro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0141159 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Reinaldo Oliveira Preti, no Mes de Setembro de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0852230 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Jose Valentim Santiago, no Mes de Setembro de 2010 - Setor de Servicos Urbanos.Ch. 0852229 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 do Funcionario Publico Municipal: Antonio Luiz Modesto de Abreu, no Mes de Setembro de 2010 - Setor de Servicos Sociais.Ch. 0852229 Ref. ao pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/003995 280 1039 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 165,94 Relacao de Pagamentos 2282 da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal: Suely Fatima Goncalves J. Tezore, no Mes de Setembro de 2010 Setor de Esportes.Ch. 0852227 FATURA No 197643 , 19/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 511 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.09.2010 2010/004353 1288 1189 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 16.227,52 2282 4.120,40 2282 35,80 2304 2010/004329 971 1178 153 Mario Sergio Spinazola Sao Car 2010/004244 948 1145 122 Ordemar Macari Junior 2010/004335 961 1182 914 Roganti e Roganti Material de 915,30 2282 2010/004334 624 1181 595 Supermercados Tiba Ltda 138,84 2282 2010/004336 389 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 402,45 2282 2010/004337 383 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 83,75 2282 2010/004338 375 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 346,30 3352 2010/004339 361 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 271,93 2282 Página 454 Ch. 0003420 Ref. ao recolhimento do INSS, sobre a divida apurada no exercicio de 2004.Ch. 0852222 NF 001678 , 08/09/2010.Ch. 0851859 NF 2138 , 01/09/2010.Ch. 0852233 NF 000183 / 000185 / 000182 , 08/09/2010.Ch. 0852234 NF 000842 , 09/09/2010.Ch. 0852228 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0852228 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0141160 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0852228 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.- 2010/004340 386 1183 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 497,76 Relacao de Pagamentos 2282 Ch. 0852228 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 512 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.09.2010 2010/004341 394 1183 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 540,51 2282 2010/004342 390 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 595,13 2282 2010/004343 279 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 576,69 2282 2010/004344 370 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.097,87 2304 2010/004345 365 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.385,76 4179 2010/004370 279 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.269,24 2282 2010/004371 365 1183 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.908,78 4179 0002/003778 0002/003778 0002/003778 547 1045 547 1045 547 1045 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 19,95 26,60 1.239,56 Subempenho Subempenho Subempenho 3 5 2282 Ch. 0852224 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0852224 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0852228 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0851858 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0850173 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0852221 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Ch. 0850172 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/09/2010.Receita Receita Ch. 0852225 NF 0000019019 , 10/09/2010.- 0002/003778 547 1045 16 Viacao Paraty Ltda 43,89 Subempenho 489 Total do Dia : 42.533,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.09.2010 Página 455 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 513 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.09.2010 2010/004288 525 083 Credor Valor Contrap. Historico 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 180,00 2304 2010/004289 545 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 65,00 2282 2010/004290 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 15,00 2306 2010/004291 518 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 15,00 2306 2010/004273 950 1157 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 99,50 2304 2010/004261 950 1151 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 150,14 2304 2010/004264 944 1151 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 34,41 2306 2010/004274 950 1158 619 Galeria do Artesanato Comercio 200,70 2304 2010/004365 939 1192 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 58,00 2282 2010/004266 525 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,00 2304 2010/004267 950 1087 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 18,00 2304 0001/004216 1230 1142 615 Mario Quezada dos Santos Bauru 831,60 Subempenho 3352 0001/004217 1228 1142 615 Mario Quezada dos Santos Bauru 2.494,80 Subempenho 2304 Ch. 0851860 NF 4991 / 4987 , 06/09/2010.Ch. 0852238 NF 4988 , 06/09/2010.Ch. 0312392 NF 4989 , 06/09/2010.Ch. 0312392 NF 4990 , 06/09/2010.Ch. 0851862 NF 034849 , 03/09/2010.Ch. 0851861 NF 00002431 , 03/09/2010.Ch. 0312391 NF 00002430 , 03/09/2010.Ch. 0851863 NF 001096 , 03/09/2010.Ch. 0852239 NF 008686 , 10/09/2010.Ch. 0851865 NF 104 , 02/09/2010.Ch. 0851865 NF 001124 , 02/09/2010.Ch. 0850341 NF 1476 , 31/08/2010.Ch. 0851864 NF 1475 , 31/08/2010.- Total do Dia : 4.212,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2010 2010/004301 946 662 339 Alfalagos Ltda 1.617,33 2328 Ch. 0000412 NF 000.025.408 , 06/09/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 456 Folha: 514 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.09.2010 2010/004401 512 1199 Credor Valor 4 Benedito Aparecido Finhana 2278 240,00 2282 2010/004379 179 1171 0001/004311 939 1170 2010/004392 1069 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 637,88 3352 2010/004393 277 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 499,90 2282 2010/004394 1059 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 37,27 4179 2010/004395 1084 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,50 2282 2010/004396 1064 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.026,34 2304 2010/004397 1080 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 303,54 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 37 Casa do Fazendeiro de Dourado Contrap. Historico 200,00 301 Cleverson A Michelutti - ME 620,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2282 Ch. 0927929 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor Juridico: Benedito Aparecido Finhana, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0003422 NF 010056 , 13/09/2010.Ch. 0003427 NF 002356 , 08/09/2010.Ch. 0850342 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.Ch. 0003426 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.Ch. 0850174 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.Ch. 0003426 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.Ch. 0851867 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.Ch. 0003426 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 20/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 457 Contrap. Historico 515 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 16.09.2010 2010/004378 987 1197 528 Economicar Auto Pecas Ltda - M 1.569,98 2304 2010/004350 950 1186 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 199,40 2304 0001/004100 0001/004100 0001/004100 0001/004100 541 541 541 541 905 905 905 905 2010/004377 963 1196 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 200,00 2282 2010/004376 966 229 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 580,00 2282 2010/004368 997 1194 87 Marcio Roberto de Souza - ME 87,56 2282 2010/004374 987 1194 87 Marcio Roberto de Souza - ME 669,74 2304 2010/004385 221 471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 213,90 2282 0001/004219 545 1143 855 Oximatao Transportes e Com de 360,00 2010/004375 968 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 770,00 4227 2010/004271 1222 1156 667 S F Audio Video e Informatica 215,00 2282 2010/004272 942 1156 667 S F Audio Video e Informatica 53,14 2282 2010/004398 352 1166 55,07 2282 1134 1134 1134 1134 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Flavio Flavio Flavio Flavio Ricardo Ricardo Ricardo Ricardo Debiaso Debiaso Debiaso Debiaso Rossi Rossi Rossi Rossi 40 SABESP - Cia de San. Basico do 381,41 308,56 80,00 3.230,03 Relacao de Pagamentos Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2290 2282 Ch. 0851869 NF 7284 / 7285 / 7283 , 10/09/2010.Ch. 0851870 NF 00002447 , 10/09/2010.Receita Receita Ch. 0005645 NF 0001 , 01/09/2010.Ch. 0003429 NF 000070 , 10/09/2010.Ch. 0852240 NF 000124 , 13/09/2010.Ch. 0003423 NF 005589 , 10/09/2010.Ch. 0851868 NF 005590 , 10/09/2010.Ch. 0003430 NF 011447 , 13/09/2010.Ch. 0003428 NF 037 , 31/08/2010.Ch. 0050347 NF 001277 , 13/09/2010.Ch. 0003432 NF 000.001.966 , 03/09/2010.Ch. 0003431 NF 000.001.966 , 03/09/2010.Ch. 0003421 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 16/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 516 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 16.09.2010 2010/004369 997 1195 2010/004391 370 1183 Credor Valor 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo Página 458 Contrap. Historico 50,15 2282 232,45 2304 Ch. 0003424 NF 185092 , 10/09/2010.Ch. 0851866 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 21/09/2010.Total do Dia : 14.473,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2010 2010/004411 217 076 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 900,00 2335 Ch. 0850051 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Agosto de 2010 - Programa PPD FNDS - Fundo Social.2010/004410 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 Ch. 0850052 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Agosto de 2010 - Programa API FNDS - Fundo Social.2010/004380 997 1198 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 107,00 2290 Ch. 0005654 NF 003393 , 10/09/2010.2010/004381 944 1198 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 15,00 2306 Ch. 0312393 NF 003395 , 10/09/2010.2010/004382 987 1198 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 263,00 2304 Ch. 0851872 NF 003392 , 10/09/2010.2010/004383 979 1198 167 Baldim & Baldim Ltda - ME 16,00 2290 Ch. 0005654 NF 003394 , 10/09/2010.2010/004384 624 1171 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 147,00 2290 Ch. 0005649 NF 010057 , 13/09/2010.2010/004072 85 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 144,40 2337 Ch. 0850069 NF 25999 , 24/08/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 517 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.09.2010 2010/004277 44 1036 Credor Valor 110 Emerson carlos Peronti - EPP Contrap. Historico 58,50 2290 2010/004420 605 1190 27 Folha de Pagamento 1.460,09 2290 2010/004421 619 1190 27 Folha de Pagamento 1.259,52 2290 Página 459 Ch. 0005651 NF 067969 , 03/09/2010.Ch. 0005653 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal: Vania Maria de Almeida, do Setor do Fundo Municipal de Saude, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005652 Ref. as Ferias do Funcionario Publico Municipal: Jose RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/004313 946 626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 62,00 Subempenho 2328 0001/004316 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 583,40 Subempenho 2290 0001/004317 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 220,00 Subempenho 2290 0001/004309 950 1168 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 160,00 Subempenho 2304 0001/003868 519 1069 850 Rafael Fantini de Rosa - ME 57,00 Subempenho 2315 0001/004283 1219 1158 897 Romeu Domeniconi 2.178,00 Subempenho 2290 0005/000229 0005/000229 1254 100 1254 100 772 Torres e Torres Construcao e C 772 Torres e Torres Construcao e C 196,24 8.389,39 Subempenho Subempenho 5 4182 0005/000229 1254 100 772 Torres e Torres Construcao e C 1.079,34 Subempenho 489 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Junior - mE Relacao de Pagamentos Aparecido Ferreira, do Setor do Fundo Social, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0000413 NF 24282 , 08/09/2010.Ch. 0005647 NF 24281 , 08/09/2010.Ch. 0005648 NF 24283 , 08/09/2010.Ch. 0851871 NF 000.000.251 , 08/09/2010.Ch. 0000417 NF 000029 , 13/09/2010.Ch. 0005650 NF 000431 , 03/09/2010.Receita Ch. 0000065 NF 213 , 16/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 518 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 17.09.2010 0005/000229 1254 100 Credor Valor Contrap. Historico 772 Torres e Torres Construcao e C 147,18 Subempenho 3 Receita Total do Dia : 18.903,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.09.2010 2010/004412 963 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2279 Ch. 0850842 NF 001065 , 15/09/2010.2010/004417 969 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 44,00 2279 Ch. 0850833 NF 001067 / 001064 , 15/09/2010.2010/004419 939 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 52,00 2279 Ch. 0850833 NF 001060 , 15/09/2010.2010/004498 1253 058 47 Banco do Brasil 15,76 2288 pasep dia 20/09 FPM 2010/004499 1253 058 47 Banco do Brasil 323,23 2282 pasep dia 20/09 FPM 2010/004183 950 1139 906 Barcelos & Barcelos Pecas e Ac 100,00 2304 Ch. 0851873 NF 000304 , 31/08/2010.2010/004208 525 1139 906 Barcelos & Barcelos Pecas e Ac 20,00 2304 Ch. 0851874 NF 000304 , 31/08/2010.2010/004414 624 1206 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 640,00 2279 Ch. 0850835 NF 000116 , Página 460 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004295 282 1161 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 1.196,00 0001/003901 946 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 79,00 2010/004280 907 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 1.940,00 2328 2010/004205 946 670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 516,00 2328 2010/004310 950 1169 441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt 30,00 2304 2010/004065 280 1039 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 82,97 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2279 Subempenho 2328 15/09/2010.Ch. 0850838 NF 000.000.414 , 03/09/2010.Ch. 0000415 NF 26213 , 27/08/2010.Ch. 0000415 NF 26604 , 03/09/2010.Ch. 0000414 NF 33395 , 31/08/2010.Ch. 0851875 NF 16204 , 08/09/2010.Ch. 0850840 FATURA No 200023 , 26/08/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 519 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.09.2010 2010/004083 280 1039 Credor Valor Contrap. Historico 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 221,26 2279 2010/004188 513 1039 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 304,23 2279 2010/004418 511 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 30,00 2279 0001/004090 85 688 2010/004320 174 Nacional Comercial Hospitalar 209,00 945 1174 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 220,00 0001/004101 966 1135 200 Prosabor Indl e Coml. de Alime 1.595,00 Subempenho 2279 0001/004102 546 1135 200 Prosabor Indl e Coml. de Alime 350,00 Subempenho 2279 2010/004269 513 1154 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 1.272,00 2279 2010/004035 353 01056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/004036 346 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 Página 461 Subempenho 2337 2315 Ch. 0850840 FATURA No 199406 , 25/08/2010.Ch. 0850840 FATURA No 201392 , 31/08/2010.Ch. 0850834 NF 110 , 16/09/2010.Ch. 0850070 NF 000.067.111 , 30/08/2010.Ch. 0000418 NF 000.000.055 , 09/09/2010.Ch. 0850837 NF 000.000.090 , 30/08/2010.Ch. 0850837 NF 2 , 30/08/2010.Ch. 0850839 NF 105 , 01/09/2010.Ch. 0850841 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.Ch. 0850832 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.- 2010/004037 328 1056 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 40 SABESP - Cia de San. Basico do 84,12 4179 2010/004039 333 1056 40 SABESP - Cia de San. Basico do 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 443,33 Relacao de Pagamentos Ch. 0850176 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.Ch. 0851876 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 520 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 20.09.2010 2010/004042 349 1056 Credor Valor Contrap. Historico 40 SABESP - Cia de San. Basico do 996,06 2279 2010/004305 328 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 36,93 4179 2010/004307 333 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 323,08 2304 2010/004416 2010/004416 511 1208 511 1208 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 25,14 489 2279 0001/004204 221 152 790 Yvone Rucco EPP 228,00 Subempenho 2279 Ch. 0850841 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.Ch. 0850175 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.Ch. 0851876 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/09/2010.Ch. 0850831 NF 679 , 15/09/2010.Ch. 0850836 NF 000.001.649 , 31/08/2010.- Total do Dia : 11.490,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.09.2010 2010/004430 962 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2279 Ch. 0850857 NF 001061 , 15/09/2010.2010/004431 963 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2279 Ch. 0850857 NF 001063 , 15/09/2010.2010/004448 937 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 30,00 2279 Ch. 0850857 NF 001069 , 15/09/2010.2010/004520 545 1222 47 Banco do Brasil 19,90 3354 debito mensalidade internet programa bolsa familia - mes de setembro de 2010 2010/004433 511 1206 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 10,00 2279 Ch. 0850856 NF 358 , 16/09/2010.Página 462 2010/004434 974 1206 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 640,00 Relacao de Pagamentos 2279 Ch. 0850856 NF 000117 , 16/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 521 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.09.2010 2010/004429 697 299 Credor Valor Contrap. Historico 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 502,80 4227 1 CPFL - Companhia Paulista de F 129,58 2279 2010/004471 1086 1184 2010/004400 221 142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 180,00 2279 2010/004516 1417 1065 918 Edilson Wagner Lopes Rodrigues 283,80 2279 2010/004515 1417 1065 917 Eleuse Maria Gaspar Martins 283,80 2290 2010/004481 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 756,58 2279 2010/004482 514 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.004,58 2279 2010/004449 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.080,00 2290 2010/004450 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2290 Página 463 Ch. 0050348 NF 002.847 , 15/09/2010.Ch. 0850844 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 22/09/2010.Ch. 0850854 NF 35126 , 13/09/2010.cheque 0850859 convenio reembolso mes de agosto de 2010 Lei Municipal no 1.226 de 19/11/09 cheque 0005659 convenio reembolso mes de agosto de 2010 Lei Municipal no 1.226 de 19/11/09 Ch. 0850858 NF 3091 , 17/09/2010.Ch. 0850858 NF 3090 , 17/09/2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004451 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2290 2010/004452 522 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2306 2010/004453 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 7.680,00 2306 2010/004454 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2290 2010/004455 539 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.440,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Folha: aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312394 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312395 Ref. ao pagamento do vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo Página 464 522 ao 523 Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004456 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2290 2010/004457 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2290 2010/004458 549 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2290 2010/004459 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2290 2010/004460 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004461 516 081 Relacao de Pagamentos Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de 31 de Dezembro de 2010 402 FACESP - Federacao das Associa Página 465 720,00 2290 Folha: 524 Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004462 541 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2290 2010/004463 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.240,00 2290 2010/004464 546 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2290 2010/004465 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Agricultura, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais/Merenda Escolar, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005657 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Social, relativo ao Mes de Setembro de 31 de Dezembro de 2010 2010/004466 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.680,00 2304 2010/004467 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 6.120,00 2304 Página 466 Folha: 525 2010.Ch. 0851877 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0851877 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004468 531 148 402 FACESP - Federacao das Associa 3.480,00 3352 2010/004469 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 2010/004470 530 139 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/004517 1417 1065 919 Gustavo Paula de Almeida 283,80 2278 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850343 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850343 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850343 Ref. ao fornecimento de vale alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB INFANTIL, relativo ao Mes de Setembro de 2010.cheque 0927932convenio reembolso mes de 31 de Dezembro de 2010 2010/004513 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 614,90 2290 2010/004514 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 627,45 2290 2010/004514 2010/004436 1417 1065 545 1209 893 Itamar Garcia Martins 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 77,55 40,00 489 2279 2010/004437 545 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 50,00 2279 Página 467 Folha: 526 agosto de 2010 Lei Municipal no 1.226 de 19/11/09 cheque 0005658 convenio reembolso mes de agosto de 2010 Lei Municipal no 1.226 de 19/11/09 cheque 0005658 convenio reembolso mes de agosto de 2010 Lei Municipal no 1.226 de 19/11/09 Ch. 0850855 NF 107 , 16/09/2010.Ch. 0850855 NF 108 , 16/09/2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 32 Lumar Comercio de Produtos Far 291,00 2010/004439 221 377 2010/004009 2010/004440 525 1110 331 1166 827 Maria Inez Boschi 40 SABESP - Cia de San. Basico do 2010/004441 333 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 2010/004428 525 1208 134 Sueiz Lucato Rosalin 2010/004428 2010/004432 525 1208 939 1213 134 Sueiz Lucato Rosalin 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 2279 752,52- Estorno 352,02 2304 2304 721,16 2304 75,43 2304 9,32 168,00 489 2279 Ch. 0850843 NF 24683 , 16/09/2010.prestacao de contas Ch. 0851879 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/09/2010.Ch. 0851879 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 23/10/2010.Ch. 0851878 NF 678 , 15/09/2010.Ch. 0850853 NF 000079 , 16/09/2010.- Total do Dia : 40.615,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.09.2010 2010/004413 945 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 64,00 2315 Ch. 0000420 NF 001066 , 15/09/2010.2010/004423 950 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 116,00 2304 Ch. 0851880 NF 001062 , 15/09/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 527 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.09.2010 2010/004532 1253 058 Credor Valor Contrap. Historico 47 Banco do Brasil 44,73 2284 2010/004415 946 1207 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 186,00 2328 2010/004478 525 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 100,00 2304 2010/004427 942 1212 291 Laercio Zolio Junior - ME 147,90 2282 0001/004364 519 1174 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 280,00 2010/004422 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 82,70 2282 2010/004442 346 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 60,88 2282 Página 468 Subempenho 2315 debito PASEP no dia 22/09/10 - Fundo Especial Ch. 0000416 NF 00392 , 15/09/2010.Ch. 0312101 NF 111 , 16/09/2010.Ch. 0003434 NF 002338 , 16/09/2010.Ch. 0000419 Nota de Debito No 2991 , 09/09/2010.Ch. 0003433 NF 3.754 , 13/09/2010.Ch. 0003436 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004443 278 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 145,00 2282 2010/004444 353 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/004445 349 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 526,81 2282 2010/004446 328 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.679,51 4179 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 27/09/2010.Ch. 0003436 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/09/2010.Ch. 0003436 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/09/2010.Ch. 0003436 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/09/2010.Ch. 0850177 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 27/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 528 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 22.09.2010 2010/004425 538 1208 2010/004425 2010/004476 538 1208 950 1210 Credor Valor Contrap. Historico 134 Sueiz Lucato Rosalin 50,28 2282 134 Sueiz Lucato Rosalin 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 6,22 94,00 489 2304 Ch. 0003435 NF 682 , 15/09/2010.Ch. 0312102 NF 000081 , 16/09/2010.- Total do Dia : 3.633,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2010 0001/004299 547 1162 911 Christo & Simoes Producoes e E 6.716,40 Subempenho 2282 Ch. 0003439 NF 034 , 23/09/2010.0001/004299 547 1162 911 Christo & Simoes Producoes e E 104,40 Subempenho 3 Receita 0001/004299 547 1162 911 Christo & Simoes Producoes e E 139,20 Subempenho 5 Receita 2010/003977 516 1104 730 Jorge Luiz Abranchez 85,00- Estorno 2278 Devolucao de numerarios 0001/004407 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 35,56 Subempenho 2282 Ch. 0003438 NF 24616 , 15/09/2010.0001/004408 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 853,80 Subempenho 2282 Ch. 0003437 NF 24620 , 15/09/2010.Total do Dia : 7.764,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2010 0009/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2282 Ch. 0003449 RPA No 25 , 14/09/2010.0009/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 2010/004491 872 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 130,00 2304 Ch. 0312108 Página 469 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004492 870 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 30,00 2304 2010/004493 881 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 98,00 2282 2010/004494 872 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 72,50 2304 2010/004552 872 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 149,60 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 000036 , 20/09/2010.Ch. 0312109 NF 000035 , 20/09/2010.Ch. 0003444 NF 000033 , 20/09/2010.Ch. 0312108 NF 000034 , 20/09/2010.Ch. 0312109 NF 000039 , 21/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 529 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.09.2010 2010/004535 545 1206 Credor Valor Contrap. Historico 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 10,00 2282 2010/004536 963 1206 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 590,00 2282 2010/004503 950 1171 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 63,90 2304 2010/004518 971 1171 37 Casa do Fazendeiro de Dourado 485,20 2282 2010/004507 538 1221 280 Centro de Formacao de Condutor 460,00 2282 2010/004508 525 1221 280 Centro de Formacao de Condutor 230,00 2304 2010/004509 545 1221 280 Centro de Formacao de Condutor 460,00 2282 2010/004540 518 1221 280 Centro de Formacao de Condutor 900,00 2306 2010/004522 511 1223 70 Centro de Int. Empresa Escola 450,00 2282 2010/004533 942 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 89,90 2282 2010/004534 945 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 280,50 2315 2010/004506 1248 1220 930,00 2282 2010/004479 518 1209 45,00 2306 39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto Página 470 Ch. 0003451 NF 361 , 21/09/2010.Ch. 0003451 NF 000121 , 21/09/2010.Ch. 0312105 NF 010070 , 20/09/2010.Ch. 0003448 NF 010066 / 010067 / 010068 , 20/09/2010.Ch. 0003442 NF 556 , 18/09/2010.Ch. 0312107 NF 555 , 18/09/2010.Ch. 0003446 NF 557 , 18/09/2010.Ch. 0312396 NF 558 , 20/09/2010.Ch. 0003445 FATURA.Ch. 0003441 NF 00002475 , 17/09/2010.Ch. 0000421 NF 00002476 , 17/09/2010.Ch. 0003447 NF 140 , 20/09/2010.Ch. 0312397 NF 109 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004504 950 1214 2010/004505 968 253 36 Labortoner Materiais Para Info 156 Patricia Aparecida dos Santos Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 633,00 2304 850,50 4227 Relacao de Pagamentos 16/09/2010.Ch. 0312106 NF 3715 / 3713 , 17/09/2010.Ch. 0050349 NF 001280 , 20/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 530 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 24.09.2010 2010/004543 997 1228 Credor Valor Contrap. Historico 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 299,00 2282 2010/004544 538 1228 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 65,00 2282 2010/004545 981 1228 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 32,50 2306 2010/004546 518 1228 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 15,00 2306 2010/004547 525 1228 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 135,00 2304 2010/004247 946 707 606 Paulo Roberto Salles Junior Me 457,60 2328 2010/004548 539 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 624,00 2282 2010/004549 525 005 196 Pedro Xavier Ribeiro - ME 169,00 2304 2010/004473 2010/004473 518 1208 518 1208 134 Sueiz Lucato Rosalin 134 Sueiz Lucato Rosalin 3,11 25,14 489 2306 2010/004483 221 1212 595 Supermercados Tiba Ltda 143,10 2282 2010/004484 959 1212 595 Supermercados Tiba Ltda 204,16 2282 2010/004550 666 1229 595 Supermercados Tiba Ltda 103,50 2282 2010/004477 945 1210 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 274,00 2315 Ch. 0003450 NF 000424 , 21/069/2010.Ch. 0003450 NF 1302 , 24/09/2010.Ch. 0312399 NF 0000425 , 21/09/2010.Ch. 0312399 NF 1299 , 21/09/2010.Ch. 0312104 NF 1300 , 21/09/2010.Ch. 0000417 NF 000.001.648 / 000.001.649 , 03/09/2010.Ch. 0003440 NF 7839 / 7838 / 7836 , 22/09/2010.Ch. 0312103 NF 7835 , 22/09/2010.Ch. 0312398 NF 680 , 15/09/2010.Ch. 0003452 NF 000867 , 17/09/2010.Ch. 0003443 NF 000866 , 17/09/2010.Ch. 0003452 NF 000871 , 20/09/2010.Ch. 0000422 NF 000080 , 16/09/2010.- Total do Dia : 12.508,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.09.2010 Página 471 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 531 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.09.2010 0001/004496 547 1217 Credor Valor Contrap. Historico 851 Aguia Gaps Ltda - ME 588,00 Subempenho 2290 Subempenho 5 2290 0001/004496 2010/004485 547 1217 961 1213 851 Aguia Gaps Ltda - ME 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 12,00 526,00 2010/004487 939 1213 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 273,00 2290 2010/004488 963 1213 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 110,00 2290 2010/004524 549 1224 113 Antonio Magri 13,35 2290 2010/004524 0001/004299 0001/004299 0001/004299 2010/004260 0001/004438 0001/004351 0001/004351 0001/004351 0001/004351 549 547 547 547 1225 1224 1162 1162 1162 1150 697 233 1259 1259 1259 1259 1187 1187 1187 1187 113 911 911 911 54 Antonio Magri Christo & Simoes Producoes e E Christo & Simoes Producoes e E Christo & Simoes Producoes e E Cirurgica e Dental Sao Carlos 187 Comercial Joao Afonso Ltda 352 352 352 352 Construtora Construtora Construtora Construtora Jordao Jordao Jordao Jordao & & & & 1,65 1.000,00- Subempenho 104,40- Subempenho 139,20- Subempenho 594,00 489 2282 3 5 2328 220,00 Subempenho 4227 Bergamin Bergamin Bergamin Bergamin 220,00 218,10 40,00 14.061,90 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2315 Subempenho 2328 0001/004315 946 697 327 Dimebras Comercial Hospitalar 107,05 2010/004346 221 1184 327 Dimebras Comercial Hospitalar 822,40 2290 2010/004347 950 1185 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 107,25 2304 2010/004349 966 1185 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 102,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0005660 NF 0063 , 23/09/2010.Receita Ch. 0005025 NF 2258 , 17/09/2010.Ch. 0005013 NF 2257 , 17/09/2010.Ch. 0005025 NF 2259 , 17/09/2010.Ch. 0005012 NF 1189 , 20/09/2010.estorno parcial Receita Receita Ch. 0000420 NF 014779 , 03/09/2010.Ch. 0050350 NF 000.020.642 , 17/09/2010.Receita Receita Ch. 0000423 NF 000735 , 21/09/2010.Ch. 0000419 NF 000.008.792 , 08/09/2010.Ch. 0005019 NF 000.008.777 ,. 08/09/2010.Ch. 0312110 NF 034888 , 10/09/2010.Ch. 0005020 NF 034887 , 10/069/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 472 Folha: 532 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.09.2010 2010/004333 963 1180 Credor Valor 82 Fly Comercio de Veiculos e Pec 45,00 Contrap. Historico 2290 0009/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 2010/004254 513 1039 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 276,57 2290 2010/004486 950 1214 36 Labortoner Materiais Para Info 99,00 2304 2010/004489 940 1214 36 Labortoner Materiais Para Info 195,00 2290 2010/003551 0001/004510 545 0997 221 377 12 Lavise B. Buzza Fantini 32 Lumar Comercio de Produtos Far 42,50- Estorno 225,60 Subempenho 2278 2290 0001/004511 946 626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 186,72 Subempenho 2328 0001/004512 85 626 32 Lumar Comercio de Produtos Far 317,00 Subempenho 2337 2010/004519 84 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 260,00 2315 2010/004363 981 1191 670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser 231,49 2306 2010/004373 968 371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 4.806,35 4227 2010/004262 1228 1062 770 Risc Tech Informatica Ltda 68,00 2304 2010/004263 950 1062 770 Risc Tech Informatica Ltda 176,00 2304 2010/004366 939 1193 770 Risc Tech Informatica Ltda 17,00 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Ch. 0005022 NF 7111 , 09/09/2010.Ch. 0005014 NF 017364 , 20/09/2010.Ch. 0005017 FATURA No 202146 , 02/09/2010.Ch. 0312111 NF 3716 , 17/09/2010.Ch. 0005023 NF 3714 , 17/09/2010.prestacao de contas Ch. 0005011 NF 24824 , 20/09/2010.Ch. 0000418 NF 24822 , 20/09/2010.Ch. 0850071 NF 24821 , 20/09/2010.Ch. 0000425 NF 24823 , 20/09/2010.Ch. 0312400 NF 000.015.838 , 09/09/2010.Ch. 0050351 NF 000002068 , 11/09/2010.Ch. 0312112 NF 032109 , 03/09/2010.Ch. 0312112 NF 032019 , 03/09/2010.Ch. 0005018 NF 032174 , 10/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 533 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.09.2010 2010/004367 940 1193 Credor Valor 770 Risc Tech Informatica Ltda 27,00 Página 473 Contrap. Historico 2290 Ch. 0005018 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004372 950 1193 770 Risc Tech Informatica Ltda 324,00 2304 2010/004472 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 572,96 2290 2010/004474 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 1.308,00 2290 2010/004475 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 738,38 2290 2010/004595 349 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 27,37 2290 2010/004568 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 17.895,62 3352 2010/004569 1251 071 61 Secretaria de Estado da Educac 3.936,95 3352 2010/004331 511 1179 88 Stefani Motors Ltda 23,20 2290 2010/004332 937 1179 88 Stefani Motors Ltda 24,37 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 032171 , 10/09/2010.Ch. 0312112 NF 032173 , 10/09/2010.Ch. 0005015 NF 3.776 , 15/09/2010.Ch. 0005016 NF 3.781 , 16/09/2010.Ch. 0005016 NF 3.782 , 16/09/2010.Ch. 0005024 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/10/2010.Ch. 0850344 Ref. ao reembolso de despesas de salarios de professores do Estado, no Mes de Agosto de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0850345 Ref. ao reembolso de despesas obrigacoes patronais com professores do Estado, no Mes de Agosto de 2010 Setor do FUNDEB.Ch. 0005021 NF 8019 , 09/09/2010.Ch. 0005021 NF 8019 , 09/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 534 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 48.912,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.09.2010 2010/004651 1339 1256 47 Banco do Brasil 5.024,35 2290 Ch. 0005026 Ref. ao Precatorio da Justica do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Página 474 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004565 525 1206 501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME 40,00 2304 2010/004562 939 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 52,46 2279 2010/004563 624 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 249,38 2282 2010/004567 950 1233 619 Galeria do Artesanato Comercio 124,00 2304 820 Instituto de Previdencia Munic 1.688,78 2306 350,00 2278 1.000,00 2278 2010/004642 1292 265 2010/004605 516 1239 2010/004641 545 1249 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004284 85 1159 730 Jorge Luiz Abranchez 12 Lavise B. Buzza Fantini Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 174 Nacional Comercial Hospitalar 300,00 2337 2.244,80 2328 32,60 2304 492,50 2304 2010/004285 906 688 174 Nacional Comercial Hospitalar 2010/004577 950 1238 190 Nestor Paulo Oprini ME 2010/004564 950 1228 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 0001/004529 85 787 2010/004559 939 1231 Regiao.Ch. 0312115 NF 365 , 23/09/2010.Ch. 0001281 NF 00002486 , 22/09/2010.Ch. 0003454 NF 00002485 , 22/09/2010.Ch. 0312117 NF 001161 , 22/09/2010.Ch. 0312401 Ref. a 8a parcela da divida ativa obrigacoes patronais Funcionario Publico Municipal: Marcos Baldavira Ferreira, do Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0927933 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Agricultura: Jorge Luiz Abranchez, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0927934 Ref. ao adiantamento de 355 Prolifarma Farmaceutica Ltda 60,00 204 Rosemary Trombini Ribeiro - ME Página 475 37,00 Subempenho 2337 2282 Folha: 535 despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos Sociais: Lavise B. Buzza Fantini, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850073 NF 000.067.967 , 06/09/2010.Ch. 0000421 NF 000.067.984 , 06/09/2010.Ch. 0312113 NF 2600 , 22/09/2010.Ch. 0312116 NF 000431 / 000429 , 22/09/2010.Ch. 0850072 NF 000.010.814 , 20/09/2010.Ch. 0003460 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004587 355 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2282 2010/004593 333 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.450,46 2304 2010/004553 997 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 47,91 2282 0001/004404 221 1201 136 Servimed Comercial Ltda 1.470,94 2010/004560 221 1229 595 Supermercados Tiba Ltda 50,70 Subempenho 2282 2282 NF 000092 , 22/09/2010.Ch. 0003457 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/10/2010.Ch. 0312114 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/10/2010.Ch. 0003459 NF 185555 , 21/09/2010.Ch. 0003458 NF 240899 , 15/09/2010.Ch. 0003453 NF 000873 , 20/09/2010.- Total do Dia : 14.765,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.09.2010 2010/004579 950 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 64,00 2304 Ch. 0312121 NF 001072 , 23/09/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 536 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.09.2010 2010/004557 545 1224 Credor Valor 113 Antonio Magri Contrap. Historico 10,68 2290 2010/004557 2010/004584 545 1224 525 083 113 Antonio Magri 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 1,32 190,00 489 2304 2010/004585 545 83 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 110,00 2290 2010/004586 538 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 30,00 2290 2010/004630 1085 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 891,30 2290 2010/004631 516 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,28 2290 2010/004632 1084 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 36,67 2290 Página 476 Ch. 0005028 NF 1188 , 20/09/2010.Ch. 0312120 NF 4994 , 23/09/2010.Ch. 0005030 NF 4995 , 23/09/2010.Ch. 0005030 NF 4996 , 23/09/2010.Ch. 0005032 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0005032 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0005033 Ref. ao pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004633 1077 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 423,03 2290 2010/004634 1064 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.222,44 2304 2010/004635 1059 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.232,72 4179 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0005033 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0312119 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0850179 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 537 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.09.2010 2010/004636 1088 1184 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 543,35 2290 2010/004638 1080 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 816,23 2290 2010/004640 1088 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 89,12 2290 2010/004657 365 1259 3,00 4179 2010/004621 513 039 194,03 2290 2010/004580 963 1196 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 20,00 2290 2010/004581 997 1196 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 20,00 2290 2010/004582 997 1196 865 Ivan Xavier Ribeiro - ME 6,00 2290 2 Embratel - Empresa Brasileira 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce Ch. 0005033 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0005031 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0005032 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/10/2010.Ch. 0850178 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com vencimento em 06/10/2010.Ch. 0005027 NF 3100 , 24/09/2010.Ch. 0005029 NF 000071 , 23/09/2010.Ch. 0005029 NF 000072 , 23/09/2010.Ch. 0005029 NF 000073 , 23/09/2010.- Total do Dia : 5.938,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 477 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 30.09.2010 2010/004628 538 1247 415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME 70,00 2282 2010/004615 518 1245 114 Agenor Roberto Domiciano de So 50,00 2306 2010/004616 525 1245 114 Agenor Roberto Domiciano de So 126,00 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0852251 NF 017735 , 24/09/2010.Ch. 0312405 NF 1302 , 24/09/2010.Ch. 0312122 NF 1303 , 24/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 538 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.09.2010 2010/004617 538 1245 Credor Valor 114 Agenor Roberto Domiciano de So 125,00 Contrap. Historico 2282 0001/004525 85 123 339 Alfalagos Ltda 700,00 Subempenho 2337 0001/004526 946 662 339 Alfalagos Ltda 43,68 Subempenho 2328 0001/004527 221 0415 339 Alfalagos Ltda 544,60 Subempenho 2282 0001/004530 85 662 339 Alfalagos Ltda 100,00 Subempenho 2337 2010/004576 945 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 48,00 2315 2010/004602 939 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2282 2010/004603 962 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 8,00 2282 2010/004604 942 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2282 2010/004756 1417 1065 189,20 2282 85,00 2306 923 Antonio Aparecido Rosalem 2010/004583 518 25 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 2010/004750 1253 050 47 Banco do Brasil 1,16 2285 2010/004751 1249 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 Página 478 Ch. 0852244 NF 1304 , 24/09/2010.Ch. 0850074 NF 000.026.025 , 20/09/2010.Ch. 0000423 NF 000.026.022 , 20/09/2010.Ch. 0852242 NF 000.026.023 / 000.026.027 , 20/09/2010.Ch. 0850074 NF 000.026.026 , 20/09/2010.Ch. 0000426 NF 001073 , 23/09/2010.Ch. 0852256 NF 001075 , 23/09/2010.Ch. 0852241 NF 001074 , 23/09/2010.Ch. 0852256 NF 001076 , 23/09/2010.Ch. 0852264 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre o CEETEPS, Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312407 NF 4993 / 4992 , 23/09/2010.debito PASEP NO DIA 22/09/10 debito PASEP NO DIA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 30/09/10 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 539 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.09.2010 2010/004752 1253 050 Credor Valor 47 Banco do Brasil Contrap. Historico 973,92 2282 2010/004570 95 1207 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 225,00 2300 2010/004571 83 1207 211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon 450,00 2306 2010/004600 968 299 805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd 594,00 4227 2010/004561 950 1232 411 Carlos Vitor Baquiao Martins & 112,98 2304 2010/004758 1417 1065 918 Edilson Wagner Lopes Rodrigues 236,50 2282 2010/004578 945 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 533,95 2315 2010/004609 624 1241 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 15,00 2282 2010/004610 538 1241 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 70,00 2282 2010/004757 1417 1065 236,50 2282 0009/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 999,60 Subempenho 2282 0009/000132 513 066 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 Subempenho 5 Estado de Sao Paulo 924 Helton Hirata Relacao de Pagamentos debito PASEP NO DIA 30/09/10 Ch. 0850302 NF 00394 , 20/09/2010.Ch. 0312406 NF 00393 , 20/09/2010.Ch. 0050352 NF 002.891 , 22/09/2010.Ch. 0312123 NF 121125 , 22/09/2010.Ch. 0852266 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre o CEETEPS, Mes de Setembro de 2010.Ch. 0000428 NF 00002488 , 23/09/2010.Ch. 0852257 NF 002899 , 23/09/2010.Ch. 0852257 NF 2607 , 23/09/2010.Ch. 0852265 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre o CEETEPS, Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852246 NF 043 , 27/09/2010.Receita 31 de Dezembro de 2010 Página 479 Folha: 540 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 30.09.2010 2010/004644 525 1251 Credor Valor 763 Jose Carlos Gatti 60,90 Contrap. Historico 2304 Ch. NF 23/09/2010.- 2010/004644 2010/004644 2010/004656 2010/004656 2010/004656 525 525 545 545 545 1251 1251 1251 1251 1251 2010/004558 221 1116 2010/004618 7,70 1,40 37,40 6,80 295,80 489 5 489 5 2282 32 Lumar Comercio de Produtos Far 44,00 2282 950 1246 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 308,00 2304 2010/004619 525 1246 213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt 30,00 2304 2010/004655 939 1195 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2282 2010/004650 950 1255 794 Modenese & Silva Ltda - ME 1.180,00 2304 2010/004601 624 169 190 Nestor Paulo Oprini ME 210,50 2282 2010/004611 945 1238 190 Nestor Paulo Oprini ME 86,30 2315 2010/004598 944 1231 204 Rosemary Trombini Ribeiro - ME 94,20 2306 2010/004599 971 1231 204 Rosemary Trombini Ribeiro - ME 77,00 2282 2010/004624 997 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 830,02 2282 2010/004625 538 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 48,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 763 763 763 763 763 Jose Jose Jose Jose Jose Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Gatti Gatti Gatti Gatti Gatti Relacao de Pagamentos Receita Receita Ch. 0852247 NF 056 , 27/09/2010.Ch. 0852243 NF 24960 , 22/09/2010.Ch. 0312127 NF 044347 , 23/09/2010.Ch. 0312127 NF 044347 , 23/09/2010.Ch. 0852253 NF 000125 , 27/09/2010.Ch. 0312126 NF 001767 , 27/09/2010.Ch. 0852245 NF 2601 , 22/09/2010.Ch. 0000427 NF 2599 , 22/09/2010.Ch. 0312404 NF 000095 , 22/09/2010.Ch. 0852250 NF 000093 , 22/09/2010.Ch. 0852255 NF 185631 , 24/09/2010.Ch. 0852255 NF 185631 , 24/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 30.09.2010 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 480 0312125 055 , Contrap. Historico 541 2010/004626 624 1229 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 297,60 2282 2010/004627 624 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 187,67 2282 2010/004614 946 1244 595 Supermercados Tiba Ltda 82,00 2328 2010/004622 950 1244 595 Supermercados Tiba Ltda 179,79 2304 2010/004660 939 1261 595 Supermercados Tiba Ltda 34,01 2282 0009/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado 0001/004495 547 1216 169 Telma Eunice Carneiro Rodrigue 565,00 Subempenho 2306 43,50 Subempenho 2282 Ch. 0852254 NF 185644 , 24/09/2010.Ch. 0852254 NF 185632 , 24/09/2010.Ch. 0000422 NF 000875 , 24/09/2010.Ch. 0312124 NF 000885 / 000884 , 24/09/2010.Ch. 0852252 NF 000874 , 24/09/2010.Ch. 0312403 NF 00014337 , 14/09/2010.Ch. 0852249 NF 000076 , 23/09/2010.- Total do Dia : 11.361,38 Total do Mes : 1.065.803,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.10.2010 0009/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2282 Ch. 0852274 Ref. a implantacao de curso profissionalizante de costura industrial aos cidadaos Douradenses, relativo ao Mes de Setembro de 2010.0009/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2282 Ch. 0852277 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, conforme contrato 01/2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010 - Setor de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 0009/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2282 0008/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2282 Página 481 Folha: 542 Servicos Sociais.Ch. 0852276 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Setembro de 2010 - Setor de Servicos Sociais.Ch. 0852278 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004390 316 918 41 Associacao Sao Vicente de Paul 300,00 0008/000515 1309 178 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 2010/004386 1321 1094 899 Bruno Silvani da Silva 300,00 2282 2010/004705 1265 1190 867,50 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal Relacao de Pagamentos 2282 Subempenho 2282 Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Setembro de 2010 - Setor de Servicos Sociais.Ch. 0852273 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua 13 de Maio, 683, conforme contrato 60/2010, Setor de Servicos Sociais.Ch. 0852272 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscilla Batista Lima, relativo ao Mes de Setembro de 2010, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Ch. 0852269 Ref. ao pagamento do Estagiario (CIEE): Bruno Silvani da Silva, relativo ao Mes de Setembro de 2010, do Setor de Servicos Urbanos.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios 31 de Dezembro de 2010 2010/004706 1266 1190 29 Caixa Economica Federal 1.236,06 2282 2010/004707 1271 1190 29 Caixa Economica Federal 457,71 2300 Página 482 Folha: 543 Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850303 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004708 1270 1190 29 Caixa Economica Federal 6.872,12 2306 2010/004709 1264 1190 29 Caixa Economica Federal 373,87 2282 2010/004710 1277 1190 29 Caixa Economica Federal 949,61 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312409 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de 31 de Dezembro de 2010 2010/004711 1278 1190 29 Caixa Economica Federal 568,22 2282 2010/004712 1285 1190 29 Caixa Economica Federal 927,39 2282 Página 483 Folha: 544 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Setembro RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004713 1276 1190 29 Caixa Economica Federal 391,55 2282 2010/004714 1267 1190 29 Caixa Economica Federal 493,25 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Setembro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 545 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.10.2010 2010/004715 1268 1190 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 504,74 2282 2010/004716 1276 1190 29 Caixa Economica Federal 2.242,03 2282 2010/004717 1282 1190 29 Caixa Economica Federal 693,55 2282 Página 484 Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004718 1281 1190 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 29 Caixa Economica Federal 1.114,64 Relacao de Pagamentos 2282 Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Setembro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 546 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.10.2010 2010/004719 1263 1190 Credor Valor Contrap. Historico 29 Caixa Economica Federal 1.266,41 2282 2010/004720 1279 1190 29 Caixa Economica Federal 195,73 2282 2010/004723 1261 1190 29 Caixa Economica Federal 1.163,53 2304 Página 485 Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852263 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312130 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004726 1275 1190 29 Caixa Economica Federal Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 3.083,50 Relacao de Pagamentos 3352 31 de Dezembro de 2010 2010/004731 1251 1190 29 Caixa Economica Federal 7.349,83 3352 2010/004732 1273 1190 29 Caixa Economica Federal 1.716,48 3352 0002/003081 1367 870 875 Construtora MLX Ltda - ME 0002/003081 0002/003081 0002/003081 2010/004755 1367 1367 1367 1417 875 875 875 917 2010/004497 1325 098 870 870 870 1065 Setembro de 2010.Ch. 0850347 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Construtora MLX Ltda - ME Construtora MLX Ltda - ME Construtora MLX Ltda - ME Eleuse Maria Gaspar Martins 27 Folha de Pagamento 17.715,50 Subempenho 3352 330,00 280,50 374,00 331,10 Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2282 2.247,25 Página 486 2282 Folha: 547 Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850347 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, s/ a folha de pagamento do Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850347 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, s/ a folha de pagamento do Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850351 NF 000007 , 28/09/2010.Receita Receita Ch. 0852279 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre a CEETEPS, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852267 Ref. a prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Dourado, relativo ao Mes de Setembro Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 548 de 2010.2010/004497 2010/004661 2010/004661 2010/004661 2010/004661 2010/004661 1325 1311 1311 1311 1311 1311 2010/004661 2010/004661 2010/004662 2010/004663 2010/004663 2010/004663 2010/004663 2010/004663 2010/004663 098 1190 1190 1190 1190 1190 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 277,75 107,58 312,30 156,21 134,00 8.005,48 489 3 2319 3355 3357 2279 1311 1190 1311 1190 1331 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.104,72 534,22 489,24 489 2318 2279 1312 1312 1312 1312 1312 1312 27 27 27 27 27 27 200,00 281,88 1.745,66 791,87 637,50 11.873,53 3357 3 489 2318 2321 2279 1190 1190 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 487 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004664 1315 1190 27 Folha de Pagamento 3.197,98 2279 2010/004664 1315 1190 27 Folha de Pagamento 1.232,01 2278 2010/004664 2010/004664 2010/004665 2010/004665 2010/004665 2010/004665 2010/004665 2010/004665 1315 1315 550 550 550 550 550 550 27 27 27 27 27 27 27 27 438,06 443,36 123,75 3.010,64 6.645,58 188,72 5.938,66 23.338,21 489 2318 3357 3 489 490 2318 2278 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Relacao de Pagamentos Folha: Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de 31 de Dezembro de 2010 Folha: Outubro relativo Página 488 549 de ao 550 2010, Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Setembro 2010/004666 1341 1190 27 Folha de Pagamento 8.722,70 2278 2010/004666 1341 1190 27 Folha de Pagamento 31.277,30 2279 2010/004667 1332 1190 27 Folha de Pagamento 7.692,39 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos de 2010.(Banco Brasil Santander S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 551 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.10.2010 2010/004668 1310 1190 2010/004668 1310 1190 2010/004668 1310 1190 Credor Valor 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 550,20 231,40 3.547,15 Página 489 Contrap. Historico 2318 3 2279 Receita Ref. a folha de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004668 2010/004669 2010/004669 2010/004669 1310 1322 1322 1322 1190 1190 1190 1190 2010/004669 2010/004670 1322 1190 1333 1190 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004671 1323 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 514,07 600,25 19,13 10.127,61 489 2318 3357 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 993,10 720,36 489 2279 Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 4.387,37 Página 490 2279 Folha: 552 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Mes de 2010.(Banco S/A) 2010/004671 2010/004671 2010/004672 1323 1190 1323 1190 1334 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 604,20 675,10 1.436,11 489 2318 2279 2010/004673 2010/004673 1330 1190 1330 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 62,02 8.186,85 3 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010.(Banco S/A) 1330 1190 1330 1190 1335 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.011,97 357,62 118,75 489 2318 2279 2010/004675 1321 1190 27 Folha de Pagamento 2.256,68 2279 Página 491 do Brasil Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 31 de Dezembro de 2010 2010/004673 2010/004673 2010/004674 Setembro de Folha: do 553 Brasil Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004675 2010/004675 2010/004676 1321 1190 1321 1190 1336 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 404,74 754,40 281,61 Relacao de Pagamentos 489 2318 2279 31 de Dezembro de 2010 2010/004677 2010/004677 1313 1190 1313 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 209,04 5.292,63 3 2279 2010/004677 2010/004678 2010/004678 2010/004678 1313 1314 1314 1314 27 27 27 27 664,00 173,27 52,52 1.788,15 489 2318 3 2279 1190 1190 1190 1190 Folha Folha Folha Folha de de de de Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 492 Folha: 554 Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004678 1314 1190 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 3.704,43 Relacao de Pagamentos 2278 Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Folha: 555 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.10.2010 2010/004678 1314 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004679 1321 1190 2010/004680 1336 1190 Credor 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Valor de de de de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 590,97 302,00 66,53 2.423,06 1.527,31 167,41 20.893,57 489 3357 3 489 2318 3355 2278 27 Folha de Pagamento 1.138,63 2278 Página 493 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Setembro de Santander S/A) 2010/004681 2010/004681 2010/004681 1327 1190 1327 1190 1327 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 676,85 305,68 7.267,44 Relacao de Pagamentos 2010/004682 1394 228 27 Folha de Pagamento 2010/004683 2010/004683 2010/004683 2010/004683 1326 1326 1326 1326 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de 2010/004683 2010/004684 2010/004684 2010/004684 1326 1309 1309 1309 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de 489 2318 2278 Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 31 de Dezembro de 2010 47,45 2278 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 882,22 193,43 62,02 9.975,51 2318 3357 3 2278 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.551,41 724,67 1.898,18 9.807,54 489 489 3 2278 Página 494 2010.(Banco Brasil Folha: 556 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais Merenda Escolar, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: relativo Setembro Santander S/A) 2010/004685 2010/004685 2010/004685 2010/004685 1309 1309 1309 1309 2010/004685 2010/004685 2010/004686 2010/004686 2010/004686 2010/004721 2010/004721 1190 1190 1190 1190 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 181,12 273,62 171,40 9.210,01 3355 3357 3 2278 1309 1190 1309 1190 1324 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.449,98 1.235,45 2.126,69 489 2318 2278 1324 1324 1260 1260 27 27 27 27 650,54 439,44 62,57 4.353,86 489 3 3 2279 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 495 ao de 557 Mes de 2010.(Banco Brasil Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: E:\BBrasil, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 558 Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004721 2010/004721 2010/004721 2010/004721 1260 1260 1260 1260 2010/004724 2010/004724 2010/004724 2010/004724 2010/004727 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.372,27 822,37 172,15 7.770,30 489 2318 3357 2278 1320 1190 1320 1190 1320 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 4.501,09 270,81 30.224,97 2318 3357 2279 1320 1190 1319 1190 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 3.067,89 17.763,11 489 2279 Página 496 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha: 559 atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/004727 2010/004727 2010/004727 2010/004727 1319 1319 1319 1319 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 181,12 459,16 404,13 54.699,46 3355 3357 3 2278 2010/004727 2010/004727 2010/004728 2010/004728 1319 1319 1317 1317 1190 1190 1190 1190 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 8.692,81 3.667,28 36,00 17.314,21 489 2318 3357 2279 2010/004728 2010/004728 2010/004691 1317 1190 1317 1190 1293 1190 1.876,59 1.357,14 377,44 489 2318 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 820 Instituto de Previdencia Munic Relacao de Pagamentos Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 354/2010 de 01 de Outubro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E:\BBRASIL, Formato: CNAB de 30 de Setembro de 2010, relativo ao Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ch. 0312408 Ref. ao recolhimento do IPREM, s/ a folha 31 de Dezembro de 2010 Folha: 560 de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Página 497 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004753 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 627,45 2282 2010/004753 2010/004754 1417 1065 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 893 Itamar Garcia Martins 77,55 473,00 489 2290 2010/004389 547 059 650 Jose Carlos Rodrigues 720,00 2290 0003/003284 1381 919 878 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt 0003/003284 0003/003284 0003/003284 2010/004500 1381 1381 1381 1330 878 878 878 916 0008/000573 919 919 919 1218 518 209 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004388 1312 551 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt Kacel-Karan Curi Engenharia Lt Kacel-Karan Curi Engenharia Lt Luana Cristina de Paula 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 13.215,12 Subempenho 4225 467,92 212,69 283,59 140,00 Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2282 350,00 Subempenho 2306 Relacao de Pagamentos Municipal de Saude, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852280 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre o CEETEPS, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005035 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do Convenio firmado entre o CEETEPS, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0005036 Ref. ao aluguel de um imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Setembro de 2010.pagto nf. no 192 de 10/09/2010 Receita Receita Ch. 0852268 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Luana Cristina de Paula, relativo ao Mes de Setembro de 2010 do Setor de Esportes.Ch. 0312410 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, 31 de Dezembro de 2010 847 Mariana Aparecida Carigi 300,00 Página 498 2282 Folha: 561 Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852271 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mariana Aparecida Carigi, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004387 1311 550 846 Mayara Aparecida Carigi 300,00 2282 2010/004648 968 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 873,50 4227 0006/001606 511 494 836 Tribunal Regional Eleitoral de 581,25 Subempenho 2282 Setembro de 2010, do Setor de Financas.Ch. 0852270 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, relativo ao Mes de Setembro de 2010, do Setor de Administracao.Ch. 0050353 NF 001281 , 27/09/2010.Ch. 0852275 Ref. ao Convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, relativo ao Mes de Setembro de 2010.- Total do Dia : 480.181,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.10.2010 2010/004551 861 1215 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 359,95 2290 Ch. 0005040 NF 000037 / 000038 , 21/09/2010.2010/004775 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 26.785,32 2306 Ch. 0312414 Ref. a Subvencao Social - Programa Complementacao do SUS, relativo ao Mes de Setembro de 2010.2010/004776 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 41.665,00 2306 Ch. 0312413 Ref. a Subvencao Social - Programa de Atendimento de Urgencia e Emergencia, relativo ao Mes de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004777 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 13.113,00 2306 2010/004778 79 359 9 Associacao da Crianca de Doura 16.500,00 2306 2010/004784 79 1277 9 Associacao da Crianca de Doura 23.334,00 2306 Página 499 Folha: 562 Setembro de 2010.Ch. 0312412 Ref. a Subvencao Social - Programa Suporte Administrativo, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312411 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0312415 Ref. a 1a parcela da transferencia de recursos financeiros a RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004426 946 1211 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 350,00 2328 2010/004612 946 660 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 79,50 2328 2010/004613 85 660 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 210,00 2337 1 CPFL - Companhia Paulista de F 110,67 2290 2010/004399 1083 1184 0004/002788 514 801 105 Empresa Brasileira de Correios 1.188,45 2010/004606 1228 1240 523 Esfera Musical Instrumentos Mu 1.026,00 2304 2010/004774 606 1190 4.458,25 2328 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 titulo de Subvencao Social Lei Municipal 1.264 de 28 de Setembro de 2010.Ch. 0000429 NF 000.096.999 , 15/09/2010.Ch. 0000425 NF 000.098.679 , 23/09/2010.Ch. 0850075 NF 000.098.678 , 23/09/2010.Ch. 0005044 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 15/10/2010.Ch. 0005039 FATURA.Ch. 0312132 NF 001081 , 23/09/2010.Ch. 0000424 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal do Setor de Saude: Geovana M. de Lima, do periodo de 04/10/2010 a 18/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 563 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.10.2010 2010/004620 963 1241 Credor Valor Contrap. Historico 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 11,90 2290 12,00 2315 2010/004645 945 1241 165 Geraldo Instalacoes Eletricas 2010/004402 221 1200 891 Hospfar Industria e Comercio d 4.342,34 2290 2010/004406 513 1203 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 110,63 2290 0004/002748 545 782 870 Luis R.F. Ferreira & Fernandes 645,41 2010/004537 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.443,60 0001/004531 221 471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit Página 500 866,68 Subempenho 2290 2290 Subempenho 2290 Ch. 0005038 NF 002898 , 23/09/2010.Ch. 0000429 NF 002897 , 23/09/2010.Ch. 0005045 NF 000148503 , 09/09/2010.Ch. 0005043 FATURA No 205110 , 14/09/2010.Ch. 0005037 NF 086 , 30/09/2010.Ch. 0005041 NF 24962 , 22/09/2010.Ch. 0005047 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/004409 1022 1204 174 Nacional Comercial Hospitalar 159,60 2010/004528 946 787 355 Prolifarma Farmaceutica Ltda 432,00 2328 2010/004480 937 1211 770 Risc Tech Informatica Ltda 36,00 2290 2010/004646 1224 1252 897 Romeu Domeniconi Junior - mE 4.034,00 2315 2010/004501 1228 1219 667 S F Audio Video e Informatica 752,91 2304 2010/004502 950 1219 667 S F Audio Video e Informatica 3,34 2304 2010/004590 357 1166 49,26 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40 SABESP - Cia de San. Basico do Relacao de Pagamentos Subempenho 2328 NF 012709 , 17/09/2010.Ch. 0000428 NF 000.069.171 , 15/09/2010.Ch. 0000426 NF 000.010.815 , 20/09/2010.Ch. 0005046 NF 032265 , 17/09/2010.Ch. 0000430 NF 000434 / 000435 , 23/09/2010.Ch. 0312133 NF 000.002.268 , 17/09/2010.Ch. 0312133 NF 000.002.268 , 17/09/2010.Ch. 0005042 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 10/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 564 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 04.10.2010 2010/004056 514 1121 Credor 869 Sami Awad Shibli Valor 342,09- Estorno Contrap. Historico 2278 2010/004607 624 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 90,05 2290 2010/004608 538 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 6,60 2290 2010/004733 513 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 185,60 2290 2010/004734 520 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 479,91 4179 2010/004735 545 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 34,47 2290 2010/004736 525 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 165,58 2304 2010/004647 946 1253 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 325,20 2328 Devolucao de numerarios Ch. 0005048 NF 185593 , 23/09/2010.Ch. 0005048 NF 185593 , 23/09/2010.-, Ch. 0005049 FATURA.Ch. 0850180 FATURA.Ch. 0005049 FATURA.Ch. 0312131 FATURA.Ch. 0000427 NF 000082 , 24/09/2010.- Total do Dia : 143.025,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.10.2010 0003/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 1.768,87 Subempenho 2304 Ch. 0312135 NF 041 , 27/09/2010.0003/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 218,63 Subempenho 489 0001/004405 547 1202 164 Ativa Locacao Ltda 800,00 Subempenho 2290 Ch. 0005057 Página 501 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004791 1075 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 177,74 2290 2010/004792 1069 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 670,34 3352 2010/004793 1064 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.096,03 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 001181 , 24/09/2010.Ch. 0005055 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0850353 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0312134 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 565 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.10.2010 2010/004794 277 1184 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 430,82 2290 2010/004795 1059 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 44,49 4179 2010/004796 1084 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,23 2290 2010/004797 1080 1184 1 CPFL - Companhia Paulista de F 76,34 2290 2010/004556 221 1230 110 Emerson carlos Peronti - EPP 26,00 2290 2010/004769 525 1270 463 Evanildo Miranda Goncalves - M 1.360,00 2304 2010/004738 547 1262 68 Interflash Assessoria Desenv. 84,90 2290 2010/004768 961 1269 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 482,50 2290 2010/004814 518 1290 123 Nilvia Maria Munhoz 1.500,00 2306 Página 502 Ch. 0005055 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0850101 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0005055 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0005055 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/07/2010.Ch. 0005052 NF 068488 , 21/09/2010.Ch. 0312137 NF 524 , 29/09/2010.Ch. 0005054 NF 042 , 27/09/2010.Ch. 0005051 NF 000557 , 29/09/2010.Ch. 0312416 Ref. ao adiantamento de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 despesas de viagens da Diretora do Setor do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, relativo ao Mes de Outubro de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 566 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 05.10.2010 2010/004772 697 371 Credor Valor 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.009,80 Contrap. Historico 4227 0001/004538 514 1226 920 Paulo Garcia Informatica Ltda 4.458,30 Subempenho 2290 0001/004538 0001/004538 0002/004538 514 1226 514 1226 514 1226 920 Paulo Garcia Informatica Ltda 920 Paulo Garcia Informatica Ltda 920 Paulo Garcia Informatica Ltda 69,30 92,40 3.690,00 Subempenho Subempenho Subempenho 3 5 2290 64 Petras - Planej. e Assessoria 1.822,25 Subempenho 2290 64 Petras - Planej. e Assessoria 595 Supermercados Tiba Ltda 27,75 21,31 Subempenho 3 2290 0009/000134 1250 068 0009/000134 2010/004740 1250 068 937 1244 Ch. 0050354 NF 000002142 , 30/09/2010.Ch. 0005050 NF 0131 , 01/10/2010.Receita Receita Ch. 0005050 NF 0132 , 01/10/2010.Ch. 0005056 NF 000081 , 04/10/2010.Receita Ch. 0005053 NF 000893 , 28/09/2010.- Total do Dia : 19.962,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2010 0001/004573 511 1235 851 Aguia Gaps Ltda - ME 1.364,16 Subempenho 2282 Ch. 0852282 NF 0066 , 04/10/2010.0001/004573 511 1235 851 Aguia Gaps Ltda - ME 27,84 Subempenho 5 Receita 2010/004787 940 01279 926 Datacenter Equip. e Sup para 1.169,00 2282 Ch. 0852286 NF 000068 , 01/10/2010.2010/004818 939 1279 926 Datacenter Equip. e Sup para 1.010,00 2282 Ch. 0852286 NF 000069 , 01/10/2010.2010/004838 1228 1279 926 Datacenter Equip. e Sup para 5.790,00 2304 Ch. 0312139 NF 000070 , 01/10/2010.2010/004773 961 1272 189 Dourado Madeiras Tratadas Ltda 2.340,00 2282 Ch. 0852281 NF 000.038 , 27/09/2010.2010/004737 221 142 487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im 250,80 2282 Ch. 0852283 NF 36956 , 27/09/2010.2010/004813 550 1190 27 Folha de Pagamento 4.133,74 2306 Ch. 0312417 Ref. ao pagamento das Ferias da Funcionaria Publica Página 503 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Municipal Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004819 1224 1291 929 Luiz Eduardo da Costa Duarte - 5.270,00 2315 2010/004822 945 1293 928 Nova Opcao Com de Material P C 556,97 2306 2010/004739 697 371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 1.138,00 4227 2010/004403 987 1200 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 900,00 2304 2010/004658 516 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 29,30 2282 2010/004659 548 1260 129 Terra Networks Brasil S/A 49,53 2282 2010/004799 1220 1283 1.470,01 2282 927 XTA-Brasil Com e Ind de Equip do Folha: Setor 567 do Fundo Municipal de Saude: Nilvia Maria Munhoz, no Mes de Setembro de 2010.Ch. 0850001 NF 000043 , 01/10/2010.Ch. 0312418 NF 001621 , 05/10/2010.Ch. 0050355 NF 000002138 , 28/09/2010.Ch. 0312138 NF 000.034.898 , 14/09/2010.Ch. 0852285 FATURA.Ch. 0852285 FATURA.Ch. 0852284 NF 000.004.521 , 30/09/2010.- Total do Dia : 25.499,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2010 2010/004821 937 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 36,00 2282 Ch. 0852291 NF 001082 , 04/10/2010.2010/004790 969 1281 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 180,00 2282 Ch. 0852290 NF 2264 , 01/10/2010.2010/004781 538 1275 540 Azuir Edeno Martina 165,00 2282 Ch. 0852292 NF 000009 / 000011 / 000010 , 30/09/2010.2010/004798 516 1275 540 Azuir Edeno Martina 70,00 2282 Ch. 0852292 NF 000012 , 30/09/2010.2010/004764 987 1267 925 Caime Casale Comercial Ltda 30,00 2304 Ch. 0851883 NF 012330 , 29/09/2010.2010/004765 525 1267 925 Caime Casale Comercial Ltda 150,00 2304 Ch. 0851883 NF 012330 , 29/09/2010.2010/004800 950 1225 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 281,01 2304 Ch. 0312140 NF 00002527 , 30/09/2010.2010/004767 365 1268 2 Embratel - Empresa Brasileira 3,45 4179 Ch. 0850102 Ref. ao pagamento a Embratel-21, com Página 504 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 0001/004574 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 818,03 Subempenho 2010/004788 939 1280 180 Grafica e Ed. carimbex Ltda - 153,00 2282 2010/004804 1243 1287 403 JP - Moveis p/ Escritorio e In 2.560,00 3354 0002/003790 518 1049 532 Laboratorio de Analises Clinic 270,00 2010/004782 525 1276 812 Laercio Mekaru de Vita-ME 350,00 2304 2010/004780 950 1274 467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu 143,00 2304 2010/004783 946 1278 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 1.123,20 2328 2010/004785 947 1278 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 832,00 2300 2010/004786 950 1278 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 487,20 2304 2010/004803 948 1278 636 Pinhal Cartuchos e Materiais d 2.281,00 2304 2010/004435 987 1214 132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam 246,82 2304 2010/004802 937 1286 595 Supermercados Tiba Ltda 560,95 2282 2010/004801 2010/004801 519 1284 519 1284 371 WD - Equipamentos Odontologio 371 WD - Equipamentos Odontologio 5,86 287,14 5 2315 Subempenho 2282 2306 Folha: 568 vencimento em 10/10/2010.Ch. 0852288 NF 067651 , 27/09/2010.Ch. 0852287 NF 008745 , 01/10/2010.Ch. 0850013 NF 468 , 04/10/2010.Ch. 0312419 NF 000.105 , 05/10/2010.Ch. 0851881 NF 000004 , 30/09/2010.Ch. 0851882 NF 000558 , 29/09/2010.Ch. 0000430 NF 002040 , 01/10/2010.Ch. 0850304 NF 002041 , 01/10/2010.Ch. 0851885 NF 002039 , 01/10/2010.Ch. 0851885 NF 002042 , 01/10/2010.Ch. 0851884 NF 000.035.072 , 16/09/2010.Ch. 0852289 NF 000904 / 000908 , 01/10/2010.Receita Ch. 0850002 NF 000296 , 04/10/2010.- Total do Dia : 11.033,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2010 2010/004815 939 1282 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 349,62 2283 Ch. 0000104 2010/004815 939 1282 272 Andreia Aparecida Sanches - ME 145,38 2279 Ch. 0001282 NF 2263 , 01/10/2010.2010/004770 950 1271 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 1.154,00 2304 Ch. 0851889 NF 000040 , 30/10/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Página 505 Folha: 569 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.10.2010 2010/004771 872 1271 Credor 908 Antonio Paulo Liduenha - ME Valor Contrap. Historico 264,00 2304 0003/003772 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 1.560,31 Subempenho 2288 0003/003772 0003/003772 547 064 547 064 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d 60,00 1.379,69 Subempenho Subempenho 5 3360 2010/004896 1253 0050 47 Banco do Brasil 2010/004897 1253 0050 2010/004898 1253 0050 2010/004899 1249 0050 1338 1338 1338 1338 1339 1339 1336 1337 1337 1245 5,43 2285 47 Banco do Brasil 31,52 2288 47 Banco do Brasil 1.900,33 2282 47 Banco do Brasil 8.207,60 2282 8,02 15,46 133,84 136,63 90,20 962,50 1.356,56 19,80 389,00 58,50 2304 2315 2290 2306 2278 4340 4233 4177 2287 2282 2010/004957 2010/004957 2010/004957 2010/004957 2010/004958 2010/004958 2010/004955 2010/004956 2010/004956 2010/004623 514 514 514 514 514 514 514 514 514 44 2010/004817 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 445,37 2298 2010/004817 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 387,11 2283 2010/004824 1243 1294 523 Esfera Musical Instrumentos Mu 679,00 2282 2010/004825 963 1294 523 Esfera Musical Instrumentos Mu 52,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 47 47 47 47 35 35 29 29 29 110 Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Banco Santander Brasil S.A. Banco Santander Brasil S.A. Caixa Economica Federal Caixa Economica Federal Caixa Economica Federal Emerson carlos Peronti - EPP Relacao de Pagamentos Ch. 0851889 NF 000041 , 30/09/2010.Ch. 0850056 NF 262 , 01/10/2010.Receita Ch. 0850016 NF 262 , 01/10/2010.PASEP no dia 04/10/10 PASEP no dia 04/10/10 PASEP no dia 08/10/10 PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS RETIDO NO FPM DO DIA 08/10/2010 Ch. 0852297 NF 068665 , 24/09/2010.Ch. 0000056 NF 3108 , 01/10/2010.Ch. 0000103 NF 3108 , 01/10/2010.Ch. 0852293 NF 001041 , 05/10/2010.Ch. 0852293 NF 001042 , 05/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 570 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.10.2010 2010/004687 1288 1190 2010/004688 1289 1190 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 2.487,26 2282 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d Página 506 3.689,01 2282 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004689 1294 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.218,29 2282 2010/004690 2010/004690 1293 1190 1293 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 155,84 18.166,99 82 2282 2010/004690 2010/004692 1293 1190 1287 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.034,95 1.671,94 81 2282 2010/004693 2010/004693 1300 1190 1300 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 10,39 2.717,91 81 2282 2010/004694 1301 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.570,78 2282 2010/004694 2010/004695 1301 1190 1308 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,44 2.534,27 81 2282 2010/004695 2010/004696 1308 1190 1299 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 37,66 1.122,64 81 2282 2010/004697 1290 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.414,23 2282 2010/004698 2010/004698 1291 1190 1291 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 58,44 1.388,72 81 2282 2010/004699 1299 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 6.044,18 2282 2010/004699 1299 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 116,88 81 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 31 de Dezembro de 2010 Folha: 571 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.10.2010 2010/004700 1305 1190 Credor Valor Contrap. Historico 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.817,08 2282 2010/004700 2010/004701 1305 1190 1304 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 86,08 3.673,33 81 2282 2010/004701 2010/004702 1304 1190 1286 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,96 2.851,16 81 2282 2010/004703 1286 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.371,86 2282 Página 507 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004704 1302 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 1.361,20 2282 2010/004722 1262 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 3.314,01 2282 2010/004722 2010/004725 1262 1190 1298 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,96 8.413,16 81 2282 2010/004725 2010/004729 1298 1190 1252 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 343,69 16.217,83 81 2282 2010/004729 2010/004729 2010/004730 1252 1190 1252 1190 1296 1190 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 38,96 4.462,16 4.712,02 81 82 2282 2010/004839 625 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 665,39 2282 2010/004840 630 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 80,96 2282 2010/004841 638 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.216,93 2304 2010/004842 652 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 597,08 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 INSS sobre a folha de pagamento do mes 09/2010 Ch. 0852296 NF 001182 , 06/10/2010.Ch. 0852296 NF 001181 , 06/10/2010.Ch. 0851886 NF 001180 , 06/10/2010.Ch. 0852296 NF 001179 , 06/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 572 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.10.2010 2010/004843 648 173 Credor Valor Contrap. Historico 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.793,77 2282 2010/004844 656 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 245,41 3360 2010/004845 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 1.270,06 3360 2010/004846 653 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 253,00 3360 2010/004847 632 173 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 442,75 2306 2010/004539 981 1227 311 Juliana Maria de Souza - ME 55,00 2306 2010/004876 648 165 138 Luciano Sergio Pietro 47,36 2282 Página 508 Ch. 0852296 NF 001178 , 06/10/2010.Ch. 0850017 NF 001177 , 06/10/2010.Ch. 0850017 NF 001176 , 06/10/2010.Ch. 0850017 NF 001175 , 06/10/2010.Ch. 0312420 NF 001174 , 06/10/2010.Ch. 0312421 NF 001846 , 17/09/2010.Ch. 0852295 NF 002019 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004877 627 165 138 Luciano Sergio Pietro 315,32 2282 2010/004879 638 165 138 Luciano Sergio Pietro 2.637,58 2304 2010/004870 630 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 231,84 2282 2010/004871 650 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.455,21 2282 2010/004872 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 4.443,92 2284 2010/004872 627 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.515,61 2298 2010/004873 648 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 4.098,60 2282 2010/004874 638 0164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 6.052,68 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 07/10/2010.Ch. 0852295 NF 002018 , 07/10/2010.Ch. 0851888 NF 002017 , 07/10/2010.Ch. 0852294 NF 000841 , 06/10/2010.Ch. 0852294 NF 000840 , 06/10/2010.Ch. 0850199 NF 000837 , 06/10/2010.Ch. 0000055 NF 000837 , 06/10/2010.Ch. 0852301 NF 000839 , 06/10/2010.Ch. 0851887 NF 000838 , 06/10/2010- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 573 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 08.10.2010 2010/004875 653 164 Credor Valor Contrap. Historico 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.436,58 2282 2010/004811 513 1288 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 799,59 3360 2010/004811 513 1288 755 Rest. e Mercearia Porto Alegre 448,41 2279 2010/004820 945 1292 914 Roganti e Roganti Material de 161,40 2315 0001/004746 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 1.116,80 Subempenho 2282 0001/004747 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 241,92 Subempenho 2282 0001/004748 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 1.360,80 Subempenho 2282 0001/004749 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 897,12 Subempenho 2282 2010/004766 942 1229 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 243,68 Página 509 2279 Ch. 0852294 NF 000843 , 06/10/2010.Ch. 0850018 NF 116 , 01/10/2010.Ch. 0001283 NF 116 , 01/10/2010.Ch. 0850003 NF 000201 , 01/10/2010.Ch. 0852299 NF 3.872 , 29/09/2010.Ch. 0852300 NF 3.882 , 29/09/2010.Ch. 0852298 NF 3.881 , 29/09/2010.Ch. 0852298 NF 3.873 , 29/09/2010.Ch. 0001284 NF 185830 , 29/09/2010.- 2010/004766 942 1229 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A 117,92 2285 Ch. 0000206 NF 185830 , 29/09/2010.- Total do Dia : 150.273,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.10.2010 2010/004649 533 1254 754 Albino Aparecido Zambon 250,00 2282 Ch. 0852309 NF 1669 , 27/09/2010.2010/004893 116 175 42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep 5.998,03 2304 Ch. 0851890 Ref. a Subvencao Social, no Mes de Setembro de 2010.2010/004909 538 1318 47 Banco do Brasil 3.752,62 2290 mensalidade mes 09/2010 2010/004837 511 1297 648 Centro de Gestao de Meios de P 509,76 2279 fatura pedagio mes 09/2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 574 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.10.2010 2010/004836 511 1296 2010/004637 1075 1184 Credor Valor Contrap. Historico 672 Confederacao Nacional de Munic 350,00 2282 1 CPFL - Companhia Paulista de F 11.412,31 2282 67,00 2337 2010/004521 85 735 2010/004812 518 1289 15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh 1.099,00 2306 2010/004523 513 1203 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 138,28 2282 2010/004741 1258 1263 922 Jose Carlos Rodrigues Divisori 6.217,25 2315 2010/004741 2010/004741 2010/004741 2010/004831 1258 1258 1258 1227 922 922 922 403 Rodrigues Divisori Rodrigues Divisori Rodrigues Divisori p/ Escritorio e In 156,75 97,50 28,50 570,00 489 3 5 2304 2328 1263 1263 1263 1287 483 Dakfilm Comercial Ltda Jose Jose Jose JP - Carlos Carlos Carlos Moveis 2010/004805 946 763 843 Jupiter Distribuidora de Produ 300,00 0001/004742 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 22,80 Subempenho 2282 0001/004743 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 129,60 Subempenho 2282 0001/004744 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 2.034,76 Subempenho 2282 Página 510 mensalidade mes 09/2010 Ch. 0852310 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0850076 NF 000.003.949 , 17/09/2010.Ch. 0312422 NF 24 , 30/09/2010.Ch. 0852308 FATURA No 206364 , 17/09/2010.Ch. 0850004 NF 0123 , 07/10/2010.Receita Receita Ch. 0851891 NF 469 , 04/10/2010.Ch. 0000431 NF 000427 , 30/09/2010.Ch. 0852303 NF 25271 , 28/09/2010.Ch. 0852304 NF 25270 , 28/09/2010.Ch. 0852306 NF 25268 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0001/004745 221 377 2010/004597 948 1226 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 32 Lumar Comercio de Produtos Far 14,40 162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser 710,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2282 2304 28/09/2010.Ch. 0852305 NF 25269 , 28/09/2010.Ch. 0851892 NF 000.000.340 / 000.000.341 , 21/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 575 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 11.10.2010 2010/004759 697 508 2010/004894 2010/004848 1253 176 353 1166 Credor Valor Contrap. Historico 803 Milk Vitta Comercio Industria 1.730,00 4227 137 MInisterio da Fazenda 7.564,91 2282 49,44 2282 40 SABESP - Cia de San. Basico do Ch. 0050356 NF 000.001.970 , 24/09/2010.Ch. 0852302 Ref. ao pagamento do PASEP, relativo ao Mes de Setembro de 2010.Ch. 0852307 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/10/2010.- Total do Dia : 43.202,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2010 2010/004854 950 1205 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2304 Ch. 0851894 NF 001081 , 04/10/2010.2010/004922 1084 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,28 2279 Ch. 0001287 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.2010/004923 1064 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.310,20 2304 Ch. 0851895 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.2010/004925 268 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 738,75 2279 Ch. 0001287 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.2010/004926 1080 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 38,40 2279 Ch. 0001287 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.2010/004927 1062 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 666,76 2304 Ch. 0851895 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.Página 511 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 576 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 13.10.2010 2010/004889 221 1309 Credor Valor Contrap. Historico 173 Dada & Grego Ltda - ME 1.536,94 2279 2010/004639 85 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 1.539,92 2337 2010/004856 525 1298 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 190,00 2304 2010/004555 160 1230 110 Emerson carlos Peronti - EPP 109,00 2279 2010/004929 550 1324 27 Folha de Pagamento 175,53 2306 2010/004930 565 1324 27 Folha de Pagamento 365,56 3352 2010/004931 564 1324 27 Folha de Pagamento 1.701,56 3352 Página 512 Ch. 0850860 NF 000795 , 05/10/2010.Ch. 0850077 NF 27481 , 23/09/2010.Ch. 0851893 NF 002816 , 04/10/2010.Ch. 0001286 NF 068489 , 21/09/2010.Ch. 0312423 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal do Setor do Fundo Municipal de Saude: Sophia Roganti, no Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0850354 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 da Funcionaria Publica Municipal do Setor do FUNDEB: Sonia Aparecida de Leva, no Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A - BNC) Ch. 0850355 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 das Funcionarias Publicas Municipais do Setor do FUNDEB: Carla R. Gregorio e Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004931 564 1324 2010/004959 1249 1340 2010/004851 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 1.519,44 3352 28 INSS - SAT - Encargos Gerais d 218,04 2282 653 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 195,00 2279 2010/004852 525 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 150,00 2304 2010/004853 525 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 620,00 2304 2010/004855 638 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 16,00 2304 2010/004878 632 165 138 Luciano Sergio Pietro 3.435,71 2306 2010/004869 632 164 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 1.318,59 2306 0001/004490 905 1174 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 265,00 Subempenho 2306 772 Torres e Torres Construcao e C 8.025,00 Subempenho 4339 0001/003530 1372 989 27 Folha de Pagamento Folha: 577 Cassiana Ap. G. dos Santos, no Mes de Setembro de 2010.(Banco do Brasil S/A - BNC) Ch. 0850356 Ref. ao pagamento da 1a parcela do 13o Salario de 2010 das Funcionarias Publicas Municipais do Setor do FUNDEB: Nilvia P. Braga e Rosa Eugenia D. Agnello, no Mes de Setembro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Debito parcelamento com o INSS, retido FPM do dia 20/09/2010 Ch. 0001285 NF 001171 , 04/10/2010.Ch. 0851896 NF 113 , 04/10/2010.Ch. 0851896 NF 114 , 04/10/2010.Ch. 0851896 NF 001173 , 04/10/2010.Ch. 0312424 NF 002016 , 07/10/2010.Ch. 0312425 NF 000842 , 06/10/2010.Ch. 0312426 NF 000.000.143 , 20/09/2010.pagto parcial e final da nota fiscal no 206 de 20/07/2010 Total do Dia : 24.193,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Página 513 Folha: 578 Data Empenho Desp. P.Compra 14.10.2010 2010/004830 945 1205 Credor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Valor Contrap. Historico 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 63,50 2315 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2304 1,10 8,90 489 2282 2290 2010/004880 950 1205 2010/004859 2010/004859 511 1224 511 1224 113 Antonio Magri 113 Antonio Magri 2010/004906 961 1316 933 Biruel & Viruel Ltda - ME 1.150,00 0001/004895 513 1311 351 Carvalho e Carvalho de Sao Car 1.472,00 2010/004907 944 1317 901 Comercial de Moveis Regolao Lt 290,00 2306 2010/004908 1223 1317 901 Comercial de Moveis Regolao Lt 137,00 2306 2010/004827 697 148 2.907,80 2290 2010/004924 1059 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 37,03 4179 2010/004928 1080 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 217,48 2282 2010/004951 1083 1332 1 CPFL - Companhia Paulista de F 124,99 2282 42,00 2337 2010/004541 187 Comercial Joao Afonso Ltda 85 697 327 Dimebras Comercial Hospitalar Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Subempenho 2290 Ch. 0850006 NF 001079 , 04/10/2010.Ch. 0851902 NF 001080 , 04/10/2010.Ch. 0852314 NF 1199 , 05/10/2010.Ch. 0005566 NF 001853 , 08/10/2010.Ch. 0005569 NF 000.000.490 , 03/10/2010.Ch. 0312427 NF 000034 , 07/10/2010.Ch. 0312427 NF 000034 , 07/10/2010.Ch. 0005059 NF 000.021.668 , 05/10/2010.Ch. 0850104 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.Ch. 0852317 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 19/10/2010.Ch. 0852317 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 16/11/2010.Ch. 0850078 NF 000.008.986 , 20/09/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 579 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.10.2010 2010/004542 946 697 2010/004883 540 1298 2010/004832 513 1057 Credor Valor Contrap. Historico 327 Dimebras Comercial Hospitalar 194,10 2328 141 Eco Mecanica Montagens e Servi 136,50 2282 985,00 2290 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e Página 514 Ch. 0000432 NF 000.008.987 , 20/09/2010.Ch. 0852312 NF 002815 , 04/10/2010.Ch. 0005567 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004832 2010/004833 513 1057 513 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 15,00 2.150,00 3 2290 2010/004834 514 1057 31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e 2.850,00 2290 2010/004887 963 1308 111 Jose Domingos Deval Camara - M 200,00 2290 2010/004828 944 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 6,00 2306 2010/004829 518 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 45,00 2306 2010/004881 648 1209 564 Jose Roberto Baldim Auto Posto 70,00 2282 2010/004888 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 293,44 2290 2010/004882 624 1195 714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME 35,50 2282 2010/004304 2010/004952 511 1165 525 1333 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 827 Maria Inez Boschi Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 1.280,25- Estorno 600,00 Relacao de Pagamentos 2278 2304 NF 068477 , 01/10/2010.Receita Ch. 0005567 NF 068476 , 01/10/2010.Ch. 0005567 NF 068475 , 01/10/2010.Ch. 0005562 NF 000547 , 05/10/2010.Ch. 0312428 NF 001172 , 04/10/2010.Ch. 0312428 NF 112 , 04/10/2010.Ch. 0852311 NF 001170 , 04/10/2010.Ch. 0005561 NF 25590 , 05/10/2010.Ch. 0852313 NF 000130 , 04/10/2010.prestacao de contas Ch. 0851899 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Educacao: Maria Inez Boschi, no Mes de Outubro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 580 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.10.2010 2010/004902 545 1314 Credor Valor Contrap. Historico 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 50,00 2290 488 Maria Izabel Almeida de Rezend 220,00 2304 2010/004912 525 1314 2010/004894 2010/004885 1253 176 545 1307 137 MInisterio da Fazenda 855 Oximatao Transportes e Com de 100,00- Estorno 360,00 2282 2290 2010/004886 968 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 540,50 4227 2010/004903 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 95,60 2290 Página 515 Ch. 0005563 NF 144 , 06/10/2010.Ch. 0851900 NF 145 / 143 , 06/10/2010.Ch. 0005060 NF 047 , 04/10/2010.Ch. 0050357 NF 001290 , 05/10/2010.-, Ch. 0005564 NF 3.918 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004950 352 1331 136,11 2282 2010/004953 514 1334 869 Sami Awad Shibli 1.000,00 2278 2010/004652 950 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 30,80 2304 2010/004653 525 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 150,00 2304 2010/004911 221 1320 595 Supermercados Tiba Ltda 152,10 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40 SABESP - Cia de San. Basico do Relacao de Pagamentos 05/10/2010.Ch. 0852315 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 15/10/2010.Ch. 0927935 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor do Setor de Financas: Sami Awad Shibli, no Mes de Outubro de 2010.Ch. 0851903 NF 009359 , 24/09/2010.Ch. 0851897 Ref. a prestacao de servicos com a recarga do toner E 120, patrimonio 10267, conforme ordem de servico 31479 - Setor de Educacao.Ch. 0005565 NF 000939 , 08/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 581 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 14.10.2010 2010/004932 389 1325 Credor Valor Contrap. Historico 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 488,70 2282 2010/004933 378 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 94,15 2282 2010/004934 394 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 455,54 2282 2010/004935 375 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 390,02 3352 2010/004936 361 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 261,47 2290 Página 516 Ch. 0852316 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0852316 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0852316 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0850357 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0005058 Ref. ao pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004937 383 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 394,90 2290 2010/004938 279 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 2.884,06 2290 2010/004939 390 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 583,65 2290 2010/004940 370 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 1.117,76 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0005058 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0005568 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0005058 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0851901 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/004941 365 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 3.564,84 4179 2010/004862 525 1302 371 WD - Equipamentos Odontologio 163,66 2304 2010/004862 525 1302 Folha: 582 18/10/2010.Ch. 0850103 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 18/10/2010.Ch. 0851898 NF 000295 , 04/10/2010.Receita 371 WD - Equipamentos Odontologio 3,34 5 Total do Dia : 25.813,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2010 2010/004762 963 1266 476 Cosin,Edemundo & Cia Ltda 115,84 2290 Ch. 0005573 NF 00013438 , 28/09/2010.2010/004942 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.560,90 2290 Ch. 0005576 NF 3113 , 08/10/2010.2010/004965 511 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.080,00 2290 Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito, relativo ao Mes de Outubro de 2010.2010/004966 513 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2290 Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Página 517 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004967 514 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2290 2010/004968 522 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2300 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850305 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 2010/004969 518 081 402 FACESP - Federacao das Associa 8.040,00 2306 2010/004970 512 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2290 2010/004971 538 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.440,00 2290 2010/004972 540 081 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 2290 2010/004973 547 081 402 FACESP - Federacao das Associa 360,00 2290 Página 518 Folha: 583 do Setor do Fundo Municipal de Saude - Dengue, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0312429 Ref. ao pagamento do Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Rodoviario, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004974 549 081 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 402 FACESP - Federacao das Associa 840,00 Relacao de Pagamentos 2290 do Setor de Cultura, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos 31 de Dezembro de 2010 2010/004975 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 600,00 2290 2010/004976 515 081 402 FACESP - Federacao das Associa 240,00 2290 2010/004977 516 081 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 2290 2010/004978 541 081 402 FACESP - Federacao das Associa 120,00 2290 2010/004979 533 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.240,00 2290 Página 519 Folha: 584 Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Outubro de 2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 585 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.10.2010 2010/004980 546 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 1.200,00 2290 2010/004981 545 081 402 FACESP - Federacao das Associa 960,00 2290 2010/004982 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 1.680,00 2304 2010/004983 525 081 402 FACESP - Federacao das Associa 6.120,00 2304 2010/004984 531 081 402 FACESP - Federacao das Associa 3.480,00 3352 Página 520 Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005579 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0851905 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0851905 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850358 Ref. ao pagamento do Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Outubro de 2010.- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 586 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 15.10.2010 2010/004985 531 081 Credor Valor Contrap. Historico 402 FACESP - Federacao das Associa 720,00 3352 402 FACESP - Federacao das Associa 480,00 3352 2010/004986 530 081 2010/004963 623 1324 27 Folha de Pagamento 797,09 2290 2010/004964 602 1324 27 Folha de Pagamento 2.284,46 2290 2010/004554 513 1203 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 221,26 2290 2010/004760 964 1264 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 114,30 2290 2010/004761 964 1265 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 792,21 2290 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Ch. 0850358 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850358 Ref. ao pagamento de Vale Alimentacao aos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005578 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal do Setor de Esportes: Eliana Martins Vieira, do periodo de 18 de Outubro a 16 de Novembro de 2010.Ch. 0005577 Ref. as Ferias da Funcionaria Publica Municipal do Setor de Financas: Kelly Patricia Gregorio, no periodo de 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2010.Ch. 0005572 FATURA No 207497 , 21/09/2010.Ch. 0005575 NF 016278 , 28/09/2010.Ch. 0005574 NF 006061 / 006060 , 28/09/2010.- 01.01.2010 31.12.2010 Página 521 Folha: 587 Data Empenho Desp. P.Compra 15.10.2010 2010/004921 950 1322 Credor RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Valor 120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A Contrap. Historico 310,08 2304 Ch. 0851904 NF 186135 , 08/10/2010.- Total do Dia : 40.756,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.10.2010 2010/004944 944 1327 611 Arthur Tavano Neto - ME 350,00 2306 Ch. 0312430 NF 000007 , 08/10/2010.2010/004997 217 020 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.460,00 2334 Ch. 0850053 Ref. a Subvencao Social - Programa API-FNDES, relativo ao Mes de Setembro de 2010.2010/004998 1253 0050 47 Banco do Brasil 91,42 2289 DEBITO PASEP NO DIA 13/10/10 - COTA CIDE 2010/004999 545 1347 47 Banco do Brasil 19,90 3354 DEBITO MENSALIDADE INTERNET - PROGRAMA BOLSA FAMILIA MES DE OUTUBRO 2010/005000 514 1347 47 Banco do Brasil 5,79 2315 PAGTO DE TARIFA DO DIA 07/10/10 2010/004946 513 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 20,76 2279 Ch. 0001293 NF 288 , 08/10/2010.2010/004946 513 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 2,57 489 2010/004947 525 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 62,30 2304 Ch. 0851910 NF 287 , 08/10/2010.2010/004947 525 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 7,70 489 2010/004948 518 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 2,57 489 2010/004948 518 1329 726 Carlos Plinio dos Santos 20,76 2306 Ch. 0312431 NF 289 , 08/10/2010.0001/004890 946 660 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 216,00 Subempenho 2328 Ch. 0000435 NF 000.101.646 , 06/10/2010.0001/004913 946 660 57 Comercial Cirurgica Rioclarens 70,00 Subempenho 2328 Ch. 0000434 NF 000.101.926 , 07/10/2010.2010/004806 85 643 841 Dimaci/SP Material Cirurgico L 100,00 2337 Ch. 0850079 NF 27915 , 30/09/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 588 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.10.2010 0001/004321 1377 1175 0001/004321 1377 1175 0001/004321 0001/004321 1377 1175 1377 1175 Credor 913 Ivone Soeli & Ferreira Araraqu 913 Ivone Soeli & Ferreira Araraqu 913 Ivone Soeli & Ferreira Araraqu 913 Ivone Soeli & Ferreira Araraqu Página 522 Valor Contrap. Historico 120,00 13.992,04 Subempenho Subempenho 5 2278 660,00 224,96 Subempenho Subempenho 489 3 Receita Ch. 0927938 NF 000359 , 13/10/2010.Receita RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 706 Johnson & Johnson Br Ind Com P 6.000,00 Subempenho 2315 946 0602 839 Leomed Materiais Cirurgicos Lt 44,00 2328 2010/004961 945 1342 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 375,00 2315 2010/004961 2010/004961 945 1342 945 1342 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 426 Luis Henrique de Oliveira Rama 375,00- Estorno 375,00 2315 2315 2010/004900 945 1313 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 305,00 2315 2010/004962 697 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 114,00 4227 2010/004901 939 1312 667 S F Audio Video e Informatica 106,50 2282 2010/004904 950 1312 667 S F Audio Video e Informatica 106,50 2304 2010/004588 346 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/004589 357 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 2010/004591 353 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 49,26 2279 0001/004447 84 113 2010/004823 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0850008 NF 000300590 , 24/09/2010.Ch. 0000433 NF 004522 , 01/10/2010.Ch. 0850009 NF 000.000.060 , 07/10/2010.Canc. Ch. 0850009 Ch. 0850010 NF 000.000.060 , 07/10/2010.Ch. 0850007 NF 000.000.291 , 06/10/2010.Ch. 0050359 NF 001293 , 13/10/2010.Ch. 0852320 NF 000.002.696 , 06/10/2010.Ch. 0851907 NF 000.002.697 , 06/10/2010.Ch. 0001292 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0001292 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0001292 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 31 de Dezembro de 2010 2010/004592 328 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 239,10 4179 2010/004594 333 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.052,13 2304 2010/004596 349 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 808,63 2279 2010/004849 333 1166 40 SABESP - Cia de San. Basico do 461,53 2304 Página 523 Folha: 589 26/10/2010.Ch. 0850105 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0851911 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0001292 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0851911 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004850 328 1166 49,44 4179 2010/004654 968 1258 804 Sadia S/A 343,64 4227 2010/004807 940 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 23,00 2279 2010/004808 514 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 110,00 2279 2010/004809 939 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 15,40 2279 2010/004810 513 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 75,00 2279 2010/004943 966 1326 74 Sonia Maria Dada - ME 538,51 2285 2010/004943 966 1326 74 Sonia Maria Dada - ME 41,49 2282 0001/004861 525 1301 44 Sonia Maria Dal ' Evedove Carv Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 40 SABESP - Cia de San. Basico do 720,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2304 26/10/2010.Ch. 0850105 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0050358 NF 000.758.950 , 25/09/2010.Ch. 0001289 NF 009476 , 30/09/2010.Ch. 0001289 NF 009476 , 30/09/2010.Ch. 0001290 NF 009477 , 30/09/2010.Ch. 0001290 NF 009477 , 30/09/2010.Ch. 0000207 NF 000673 , 08/10/2010.Ch. 0852318 NF 000673 , 08/10/2010.Ch. 0851908 NF 000103 , 13/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 590 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 18.10.2010 2010/004945 677 1328 Credor Valor 595 Supermercados Tiba Ltda Contrap. Historico 92,36 2304 0009/000287 513 0122 133 Techs - Tecnologia em Hadware 106,90 2010/004996 370 1325 34 Telecomunicacoes de Sao Paulo 229,76 0001/004891 511 1310 658 Valquiria Valdete Verde - ME 84,35 Subempenho 2279 0001/004891 511 1310 658 Valquiria Valdete Verde - ME 225,65 Subempenho 3360 0001/004892 0001/004892 533 172 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 16 Viacao Paraty Ltda 478,41 3.120,62 Subempenho Subempenho 5 2288 0001/004892 533 172 16 Viacao Paraty Ltda 11.821,82 Subempenho 2278 Página 524 Subempenho 2282 2304 Ch. 0851909 NF 000944 , 08/10/2010.Ch. 0852319 NF 004398 , 01/10/2010.Ch. 0851906 Ref. ao pagamento a Telefonica, com vencimento em 21/10/2010.Ch. 0001288 NF 2988 , 07/10/2010.Ch. 0850019 NF 2988 , 07/10/2010.Receita Ch. 0850057 NF 0000001090 , 13/10/2010.Ch. 0927937 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 NF 0000001090 13/10/2010.0001/004892 0001/004868 0001/004868 0001/004868 533 525 525 525 172 1306 1306 1306 16 932 932 932 Viacao Paraty Ltda Vivendo e Aprendenco Cons e Tr Vivendo e Aprendenco Cons e Tr Vivendo e Aprendenco Cons e Tr 526,25 37,50 50,00 2.412,50 Subempenho Subempenho Subempenho Subempenho 489 3 5 2304 , Receita Receita Ch. 0851912 NF 251 , 14/10/2010.- Total do Dia : 48.289,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10.2010 2010/004401 512 1199 4 Benedito Aparecido Finhana 159,05- Estorno 2278 prestacao de conta 2010/004987 518 1343 138 Luciano Sergio Pietro 35,00 2306 Ch. 0312432 NF 002023 , 13/10/2010.2010/005009 511 1351 3 Maria Aparecida Nogueira Roman 1.200,00 2278 Ch. 0927940 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 2010/004993 961 1345 936 Protec Artefatos de Cimento LT 2.250,00 0001/004826 547 1295 892 Wilkatur Locacao de Veiculos L 1.500,00 2279 Subempenho 2279 Folha: 591 relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0001295 NF 353 , 14/10/2010.Ch. 0001294 NF 000113 , 16/10/2010.- Total do Dia : 4.825,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2010 2010/004988 514 1344 113 Antonio Magri 8,90 2290 Ch. 0005580 NF 1203 , 14/10/2010.2010/004988 514 1344 113 Antonio Magri 1,10 489 2010/004989 549 1344 113 Antonio Magri 44,50 2290 Ch. 0005580 NF 1205 / 1206 , 14/10/2010.2010/004989 549 1344 113 Antonio Magri 5,50 489 2010/005048 1253 050 47 Banco do Brasil 390,48 2282 debito PASEP NO DIA 20/10/2010 - COTA DO FPM 2010/005002 966 1348 937 Claudio Aparecido Gastaldi - M 700,00 2290 Ch. 0005584 NF 000.006 , 15/10/2010.2010/005008 513 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 584,37 2290 Ch. 0005581 NF 3118 , 15/10/2010.2010/005004 969 1350 523 Esfera Musical Instrumentos Mu 1.115,00 2290 Ch. 0005582 NF 001049 , 15/10/2010.2010/005006 221 471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 220,10 2290 Ch. 0005583 NF 013018 / 013019 , 15/10/2010.0001/004629 514 1248 921 Nelson Bernardo Junior 7.800,00 Subempenho 2290 Ch. 0005585 Ref. a Página 525 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 prestacao servicos leiloeiro Municipio Dourado.- para de de o de Total do Dia : 10.869,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2010 2010/005033 1086 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 129,56 2282 Ch. 0852341 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 22/10/2010.2010/005010 520 1352 613 Oxiara - Comercio Servicos e T 280,00 2328 Ch. 0000436 Nota de Debiro No 3082 , 14/10/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 592 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 21.10.2010 2010/005011 946 1353 Credor 613 Oxiara - Comercio Servicos e T Valor 390,00 Contrap. Historico 2328 Ch. 0000436 NF 011125 , 15/10/2010.- Total do Dia : 799,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2010 2010/005067 512 1366 4 Benedito Aparecido Finhana 200,00 2281 Ch. 0712103 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens do Diretor Juridico: Benedito Aparecido Finhana, relativo ao Mes de Outubro de 2010.2010/004789 906 1281 54 Cirurgica e Dental Sao Carlos 282,50 2315 Ch. 0850013 NF 014825 , 30/09/2010.0001/005021 947 1357 940 Fitty Desing e Producao Grafic 7.863,00 Subempenho 2306 Ch. 0312433 NF 302 , 18/10/2010.0001/004866 525 1304 930 Hunter Pelton Engenharia S/S L 1.576,00 Subempenho 2304 Ch. 0851913 NF 00000295 , 20/10/2010.0001/004866 525 1304 930 Hunter Pelton Engenharia S/S L 24,00 Subempenho 3 Receita 2010/004763 280 1203 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 387,20 2282 Ch. 0852342 FATURA No 209560 , 28/09/2010.2010/005019 942 1356 122 Ordemar Macari Junior 374,50 2282 Ch. 0852343 NF 2150 , 18/10/2010.2010/005020 968 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 835,50 4227 Ch. 0050360 NF 001294 , 18/10/2010.2010/005022 946 1358 941 Seg-Ara Comercio de Equipament 3.500,00 2315 Ch. 0850012 NF 002833 , Página 526 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005023 1225 1358 0001/004860 122 1300 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 941 Seg-Ara Comercio de Equipament 4.480,00 465 Vicente Gutierre - ME 1.402,50 Relacao de Pagamentos 2315 Subempenho 2304 19/10/2010.Ch. 0850011 NF 002834 , 19/10/2010.Ch. 0851914 NF 000038 , 18/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 593 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 20.925,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.2010 0010/000133 577 067 89 Adelino Morelli 2.830,62 Subempenho 2282 Ch. 0852350 RPA No 01 , 11/10/2010.0010/000133 577 067 89 Adelino Morelli 169,38 Subempenho 3 Receita 0004/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 1.768,88 Subempenho 2304 Ch. 0851920 NF 042 , 18/10/2010.0004/002747 525 781 871 Associacao Cristiane da Costa 218,62 Subempenho 489 2010/005113 1253 0050 47 Banco do Brasil 201,83 2285 PASEP NOS DIAS 21 E 25/10/2010 - ITR 2010/005114 1253 0050 47 Banco do Brasil 45,90 2284 PASEP NOS DIAS 22/10/2010 - Fundo Especial 0001/004910 541 1319 934 CAT Engenharia e Consultoria S 3.136,00 Subempenho 2282 Ch. 0852352 NF 332 , 21/10/2010.0001/004910 541 1319 934 CAT Engenharia e Consultoria S 64,00 Subempenho 5 Receita 2010/005050 511 1223 70 Centro de Int. Empresa Escola 630,00 2282 Ch. 0852344 FATURA.0001/004857 105 1299 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 121,44 Subempenho 2304 Ch. 0851917 NF 035064 , 04/10/2010.0001/004858 121 1299 244 Distribuidora de Doces Tiquinh 120,78 Subempenho 2304 Ch. 0851916 NF 035065 , 04/10/2010.2010/004949 200 1330 110 Emerson carlos Peronti - EPP 144,10 2282 Ch. 0852347 NF 069311 , 08/10/2010.0001/004867 525 1305 931 Fundacao P Desenvolvimento de 4.782,52 Subempenho 2304 Ch. 0851919 NF 002227 , 20/10/2010.0010/000693 513 0238 583 Griffon Brasil Assessoria Ltda 400,00 Subempenho 2282 Ch. 0852351 NF 018748 , 20/10/2010.2010/004816 513 1203 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 442,51 2282 Ch. 0852345 FATURA No 210930 , 01/10/2010.2010/004960 950 1341 77 Marka Veiculos Ltda 1.006,00 2304 Ch. 0851918 NF 34743 , 11/10/2010.2010/005024 959 1356 122 Ordemar Macari Junior 334,60 2282 Ch. 0852349 NF 2151 , 18/10/2010.Página 527 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 594 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.10.2010 2010/004865 939 1303 Credor Valor 770 Risc Tech Informatica Ltda Contrap. Historico 80,00 2282 2010/005059 278 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 205,23 2282 2010/005060 330 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 50,18 2306 2010/005061 328 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.432,16 2315 2010/005062 339 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 498,34 3352 2010/005063 346 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 79,77 2282 2010/005064 349 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 387,88 2282 2010/005065 353 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 50,18 2282 2010/004863 950 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 19,00 2304 2010/004864 525 1257 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 80,00 2304 Estado de Sao Paulo Relacao de Pagamentos Ch. 0852346 NF 032460 , 05/10/2010.Ch. 0852353 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0312434 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0850014 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0850360 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0852353 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0852353 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0852353 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 26/10/2010.Ch. 0851915 NF 009530 , 04/10/2010.Ch. 0851915 NF 009530 , 04/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 528 Folha: 595 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 25.10.2010 2010/005032 848 1359 Credor Valor 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 133,50 Contrap. Historico 2282 Ch. 0852348 NF 000084 , 19/10/2010.- Total do Dia : 19.433,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.10.2010 0001/005027 221 415 339 Alfalagos Ltda 10,80 Subempenho 2282 Ch. 0852359 NF 000.027.276 , 18/10/2010.0001/005028 907 415 339 Alfalagos Ltda 54,00 Subempenho 2315 Ch. 0850015 NF 000.027.574 , 18/10/2010.0001/005029 946 662 339 Alfalagos Ltda 400,00 Subempenho 2337 Ch. 0850080 NF 000.027.275 , 18/10/2010.2010/005005 946 670 842 Dupatri Hosp Comercio Import. 176,00 2328 Ch. 0000437 NF 39515 , 15/10/2010.2010/005069 937 1367 283 Guilherme Carli Pereira 25,50 2282 Ch. 0852354 NF 000619 , 20/10/2010.2010/005078 1293 265 820 Instituto de Previdencia Munic 1.688,78 2306 Ch. 0312435 Ref. a 9a parcela da divida obrigacoes patronais Funcionario Publico Municipal: Marcos Baldavia Ferreira Setor do Fundo Municipal de Saude.2010/005053 525 1363 812 Laercio Mekaru de Vita-ME 115,00 2304 Ch. 0851924 NF 000005 , 18/10/2010.0001/005014 221 147 32 Lumar Comercio de Produtos Far 414,24 Subempenho 2282 Ch. 0852357 NF 26063 , 15/10/2010.0001/005015 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 1.187,00 Subempenho 2282 Ch. 0852355 NF 26062 / 26066 / 26064 , 15/10/2010.0001/005016 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 10,80 Subempenho 2282 Ch. 0852357 NF 26065 , 15/10/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: Data Empenho 26.10.2010 01.01.2010 31.12.2010 Desp. P.Compra Credor Valor Página 529 Contrap. Historico 596 2010/005055 525 1364 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 810 Maria Eunice da Silva 100,00 2304 2010/005057 957 1356 122 Ordemar Macari Junior 94,80 3352 2010/005051 518 1362 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 48,00 2306 2010/005056 525 1362 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 40,00 2304 0001/005030 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 345,20 Subempenho 2282 0001/005031 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 808,20 Subempenho 2282 2010/005076 1319 071 61 Secretaria de Estado da Educac 19.942,25 3352 2010/005077 1252 071 61 Secretaria de Estado da Educac 4.100,44 3352 Ch. 0851923 NF 002 , 18/10/2010.Ch. 0850321 NF 2152 , 18/10/2010.Ch. 0312436 NF 1319 , 18/10/2010.Ch. 0851922 NF 1317 , 18/10/2010.Ch. 0852358 NF 3.976 , 19/10/2010.Ch. 0852356 NF 3.975 , 19/10/2010.Ch. 085032 Ref. ao reembolso de despesas de Salario de Professores do Estado, relativo ao Mes de Setembro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0850323 Ref. ao reembolso de despesas Obrigacoes Patronais com Professores do Estado, relativo ao Mes de Setembro de 2010 - Setor do FUNDEB.- Total do Dia : 29.561,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2010 2010/005054 907 662 339 Alfalagos Ltda 32,67 2328 Ch. 0000438 NF 000.027.277 , 18/10/2010.- Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 597 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 27.10.2010 2010/005074 950 1371 2010/005131 550 1324 Credor Valor 663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per 27 Folha de Pagamento Página 530 Contrap. Historico 462,59 2304 812,16 2306 Ch. 0851925 NF 000.006.321 , 19/10/2010.Ch. 0312437 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho da Funcionaria Publica Municipal: Sophia RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005137 1317 1324 2010/005068 531 074 101 Jonas Humberto Torres - ME 0001/004424 518 1210 915 M F Sistemas e Servicos de T I 2010/005046 966 1356 122 Ordemar Macari Junior 35,80 2282 2010/005047 545 1362 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 25,00 2282 2010/005025 221 383 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 49,50 2282 2010/005026 221 1127 617 RP4 Distribuidora de Medicamen 287,40 2282 2010/005122 512 1386 86 Sao Paulo Tribunal de Justica 1.880,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 Folha de Pagamento 1.590,48 3352 735,30 3352 7.860,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2306 31 de Dezembro de 2010 0001/003968 513 1100 21 SGA Engenharia de Seguranca e 3.100,78 Subempenho 2282 0001/003968 2010/005075 513 1100 939 1359 21 SGA Engenharia de Seguranca e 356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME 47,22 303,50 Subempenho 3 2282 0001/004779 1231 1273 149.418,00 Subempenho 3352 635 Volkswagem do Brasil Industria Roganti, no Mes de Outubro de 2010 Setor do Fundo Municipal de Saude.Ch. 0850324 Ref. a Rescisao do Contrato de Trabalho do Docente: Flavio Henrique Romano, no Mes de Outubro de 2010 - Setor do FUNDEB.Ch. 0850325 NF 842 / 843 , 18/10/2010.Ch. 0312438 NF 869 , 20/10/2010.Ch. 0852323 NF 2153 , 18/10/2010.Ch. 0852321 NF 1318 , 18/10/2010.Ch. 0852325 NF 3.965 , 18/10/2010.Ch. 0852325 NF 3.966 , 18/10/2010.Ch. 0852324 Ref. ao deposito de honorarios judicial processo de desapropriacao do Folha: 598 Cotonoficio Santo Inacio.Ch. 0852360 NF 004664 , 25/10/2010.Receita Ch. 0852322 NF 000083 , 19/10/2010.Ch. 0850326 NF 000686984 / 000686978 / 000686977 , 14/10/2010.- Total do Dia : 166.640,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2010 2010/005093 945 1379 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 91,00 2315 Ch. 0850016 NF 001097 , 22/10/2010.2010/005094 950 1379 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 100,00 2304 Ch. 0851927 NF 001094 , 22/10/2010.Página 531 2010/005095 963 1379 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 4,00 2282 2010/005105 939 1379 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 24,00 2282 2010/005118 962 1379 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 16,00 2282 2010/005119 963 1379 48 Andre Braga Cardoso dos Santos 12,00 2282 2010/005102 866 1382 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 1.310,00 2328 2010/005103 884 1382 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 510,00 2282 2010/005116 861 1382 908 Antonio Paulo Liduenha - ME 69,00 2282 2010/005079 525 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 55,00 2304 2010/005082 538 083 195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME 45,00 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ch. 0852339 NF 001098 , 22/10/2010.Ch. 0852339 NF 001095 , 22/10/2010.Ch. 0852339 NF 001091 , 22/10/2010.Ch. 0852339 NF 001093 , 22/10/2010.Ch. 0000440 NF 000042 , 21/10/2010.Ch. 0852337 NF 000043 , 21/10/2010.Ch. 0852337 NF 000044 , 21/10/2010.Ch. 0851936 NF 4997 , 18/10/2010.Ch. 0852326 NF 4998 , 18/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 599 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.10.2010 2010/005083 525 1373 Credor Valor Contrap. Historico 611 Arthur Tavano Neto - ME 435,00 2304 2010/005085 523 1373 611 Arthur Tavano Neto - ME 70,00 2304 2010/005110 518 1373 611 Arthur Tavano Neto - ME 160,00 2306 2010/005072 964 1369 476 Cosin,Edemundo & Cia Ltda 186,20 2282 2010/005115 221 1385 173 Dada & Grego Ltda - ME 490,00 2282 2010/005128 946 1389 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 142,26 2315 2010/005129 961 1389 735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr 392,93 2282 2010/005117 280 039 52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce 1.201,31 2282 0001/004575 512 1237 24 Fundacao Pref. de Faria Lima Página 532 2.100,00 Subempenho 2282 Ch. 0851935 NF 223 / 224 , 20/10/2010.Ch. 0851935 NF 222 , 20/10/2010.Ch. 0312439 NF 221 , 20/10/2010.Ch. 0852332 NF 00013658 , 20/10/2010.Ch. 0852335 NF 000797 , 21/10/2010.Ch. 0850017 NF 00002620 , 25/10/2010.Ch. 0852336 NF 00002621 , 25/10/2010.Ch. 0852333 NF 3124 , 22/10/2010.Ch. 0852334 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005084 950 1374 171 Irmaos Carro Ltda 47,15 2304 2010/005087 525 1374 171 Irmaos Carro Ltda 129,20 2304 2010/005089 950 1377 425 Israel Maciel de Almeida Arara 145,00 2304 2010/005071 964 1368 464 Juliana Nicola de Moraes Volta 620,00 2282 2010/005088 997 1376 291 Laercio Zolio Junior - ME 273,00 2282 2010/005092 950 1376 291 Laercio Zolio Junior - ME 136,50 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos NF 00000327 , 26/10/2010.Ch. 0851934 NF 001990 , 21/10/2010.Ch. 0851934 NF 001991 , 21/10/2010.Ch. 0851931 NF 000417 , 21/10/2010.Ch. 0852330 NF 000168 , 20/10/2010.Ch. 0852327 NF 002349 , 21/10/2010.Ch. 0851929 NF 002348 , 21/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 600 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.10.2010 2010/005073 964 1370 Credor Valor Contrap. Historico 375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E 322,45 2282 2010/005107 944 1383 929 Luiz Eduardo da Costa Duarte - 780,00 2315 2010/005108 1223 1383 929 Luiz Eduardo da Costa Duarte - 1.930,00 2315 2010/005017 221 377 32 Lumar Comercio de Produtos Far 591,60 2282 2010/005086 950 1375 370 Maria Aparecida Dias Combustiv 169,00 2304 2010/005112 961 1384 644,00 2282 2010/005120 697 371 660 Nutrialimentos Comercio de Gen 6.056,75 4227 2010/005121 697 253 156 Patricia Aparecida dos Santos 964,50 4227 2010/005080 950 1372 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 32,00 2304 2010/005081 950 1372 225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M 28,00 2304 90 Mineracao Itaporanga Ltda Página 533 Ch. 0852331 NF 006100 / 006101 , 20/10/2010.Ch. 0850018 NF 000051 , 18/10/2010.Ch. 0850018 NF 000051 , 18/10/2010.Ch. 0852329 NF 26124 / 26125 , 18/10/2010.Ch. 0851932 NF 000856 , 21/10/2010.Ch. 0852328 NF 000.011.709 / 000.011.710 , 22/10/2010.Ch. 0850061 NF 000002232 / 000002232 / 000002223 , 23/10/2010.Ch. 0850062 NF 001295 , 25/10/2010.Ch. 0851926 NF 000445 , 18/10/2010.Ch. 0851933 NF 000446 , RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005090 950 1378 667 S F Audio Video e Informatica 137,00 2304 2010/005098 872 1381 595 Supermercados Tiba Ltda 17,88 2304 2010/005099 861 1381 595 Supermercados Tiba Ltda 183,54 2282 2010/005100 867 1381 595 Supermercados Tiba Ltda 1.179,25 2328 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 18/10/2010.Ch. 0851930 NF 000.003.016 , 22/10/2010.Ch. 0851928 NF 000966 , 21/10/2010.Ch. 0852338 NF 000969 , 22/10/2010.Ch. 0000439 NF 000968 , 21/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 601 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 28.10.2010 2010/005101 895 1381 2010/005106 885 1381 2010/005013 1228 1355 Credor Valor Contrap. Historico 595 Supermercados Tiba Ltda 86,25 2282 595 Supermercados Tiba Ltda 473,12 2282 3.800,00 2304 939 Viviani Veiculos Rio Claro Ltd Ch. 0852338 NF 000967 , 21/10/2010.Ch. 0852338 NF 000970 , 22/10/2010.Ch. 0851937 NF 000.011.425 , 15/10/2010.- Total do Dia : 26.159,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2010 0001/005012 516 1354 938 Antonio Ancelmo Siqueira Filho 210,00 Subempenho 5 Receita 0001/005012 516 1354 938 Antonio Ancelmo Siqueira Filho 5.915,00 Subempenho 2282 Ch. 0852364 NF 001 , 28/10/2010.0001/005012 516 1354 938 Antonio Ancelmo Siqueira Filho 770,00 Subempenho 489 0001/005012 516 1354 938 Antonio Ancelmo Siqueira Filho 105,00 Subempenho 3 Receita 2010/005267 1253 050 47 Banco do Brasil 7,30 2285 debito PASEP NOS DIAS 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2010 2010/005267 1253 050 47 Banco do Brasil 7,05- Estorno 2285 estorno devido a duplicidade de empenho. 2010/005268 1253 050 47 Banco do Brasil 19,80 2298 DEBITO PASEP NO DIA 29/10/10 2010/005269 1253 050 47 Banco do Brasil 1.016,55 2282 DEBITO PASEP NO DIA 29/10/10 0001/005230 1360 1399 352 Construtora Jordao & Bergamin 91.392,13 Subempenho 4189 Ch. 0850019 NF 000756 , 27/10/2010.0001/005230 1360 1399 352 Construtora Jordao & Bergamin 1.650,00 Subempenho 489 0001/005230 1360 1399 352 Construtora Jordao & Bergamin 1.431,42 Subempenho 3 Receita 0001/005230 1360 1399 352 Construtora Jordao & Bergamin 954,28 Subempenho 5 Receita 2010/005034 324 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 34,37 2282 Ch. 0852340 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Página 534 2010/005035 1058 1323 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.178,71 Relacao de Pagamentos 2315 Ch. 0850019 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 602 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 29.10.2010 2010/005036 1064 1323 Credor Valor Contrap. Historico 1 CPFL - Companhia Paulista de F 1.059,15 2304 2010/005037 1080 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 751,43 2282 2010/005039 1077 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 417,87 2282 2010/005040 1084 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 285,58 2282 2010/005041 1085 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 776,31 2282 2010/005042 1088 1323 1 CPFL - Companhia Paulista de F 728,53 2282 2010/005070 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 42,00 2282 2010/005091 221 1116 32 Lumar Comercio de Produtos Far 244,80 2282 0001/004884 946 688 174 Nacional Comercial Hospitalar 2010/005229 541 1398 529 Natalia Verrunes Tortoreli 111,68 1.500,00 Página 535 Subempenho 2328 2278 Ch. 0851938 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852340 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852361 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852361 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852340 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852361 Ref. ao pagamento a CPFL, com vencimento em 05/11/2010.Ch. 0852362 NF 26253 , 20/10/2010.Ch. 0852363 NF 26316 , 20/10/2010.Ch. 0000441 NF 000.071.545 , 04/10/2010.Ch. 0927941 Ref. ao adiantamento de despesas de viagens da Diretora do Setor de Servicos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 603 Urbanos: Natalia Verrunes Tortoreli, no Mes de Outubro de 2010.Total do Dia : 110.594,86 Total do Mes : 1.402.040,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.11.2010 0010/000123 515 057 43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu 800,00 Subempenho 2290 Ch. 0005595 Ref. a implantacao de curso profissional de costura industrial aos cidadaos, relativo ao Mes de Outubro de 2010.0010/000131 544 065 489 Adalgisa Bueno 400,00 Subempenho 2290 Ch. 0005592 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Capitao Leopoldo Adolfo Machado, 635, Centro, relativo ao Mes de Outubro de 2010.0010/000126 215 60 41 Associacao Sao Vicente de Paul 1.200,00 Subempenho 2290 Ch. 0005591 Ref. a Subvencao Social, relativo ao Mes de Outubro de 2010.0009/000571 545 063 41 Associacao Sao Vicente de Paul 200,00 Subempenho 2290 Ch. 0005593 Ref. ao aluguel do imovel a Rua Treze de Maio, 683, para as atividades do Programa de Marcenaria: Reciclando para a Vida, relativo ao Mes de Outubro de 2010.2010/004916 545 0918 41 Associacao Sao Vicente de Paul 300,00 2290 Ch. 0005601 Ref. ao aluguel do imovel a Rua 13 de Maio, 683, relativo ao Mes de Outubro de 2010.0009/000515 1309 178 808 Barbara Priscilla Batista Lima 300,00 Subempenho 2290 Ch. 0005596 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Barbara Priscilla Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Página 536 Folha: 604 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/004917 1321 1094 2010/005200 1265 1324 2010/005201 300,00 2290 29 Caixa Economica Federal 883,39 2282 1266 1324 29 Caixa Economica Federal 1.275,80 2282 2010/005202 1271 1324 29 Caixa Economica Federal 413,57 2306 2010/005203 1270 1324 29 Caixa Economica Federal 7.199,54 2306 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 899 Bruno Silvani da Silva Relacao de Pagamentos Batista Lima, relativo ao Mes de Outubro de 2010, do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias.Ch. 0005600 Ref. ao pagamento do Estagiario (CIEE): Bruno Silvani da Silva, do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0312440 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude Dengue, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0312440 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 605 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Saude, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Página 537 2010/005204 1264 1324 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 29 Caixa Economica Federal 382,18 2282 2010/005205 1277 1324 29 Caixa Economica Federal 895,21 2282 2010/005206 1278 1324 29 Caixa Economica Federal 557,57 2282 2010/005207 1285 1324 29 Caixa Economica Federal 939,80 2282 2010/005208 1276 1324 29 Caixa Economica Federal 359,17 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/005209 1267 1324 Relacao de Pagamentos Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de 31 de Dezembro de 2010 29 Caixa Economica Federal 493,25 Página 538 2282 Folha: 606 pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005210 1268 1324 29 Caixa Economica Federal 499,89 2282 2010/005211 1276 1324 29 Caixa Economica Federal 2.214,61 2282 2010/005212 1282 1324 29 Caixa Economica Federal 666,53 2282 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Planejamento, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Merenda Escolar, relativo ao Mes de Outubro de 2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 607 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.11.2010 2010/005213 1281 1324 2010/005214 1263 1324 Credor Valor 29 Caixa Economica Federal 29 Caixa Economica Federal Página 539 Contrap. Historico 1.080,85 2282 1.126,95 2282 Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Social, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005215 1279 1324 29 Caixa Economica Federal 195,73 2282 2010/005218 1261 1324 29 Caixa Economica Federal 1.165,34 2304 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852368 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0851939 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 2010/005221 1275 1324 29 Caixa Economica Federal 3.153,57 3352 2010/005226 1251 1324 29 Caixa Economica Federal 7.318,62 3352 2010/005227 1273 1324 29 Caixa Economica Federal 1.714,65 3352 Página 540 Folha: 608 Educacao 25%, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850327 Ref. ao recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB - Ensino Fundamental, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0850327 Ref. ao RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 recolhimento do FGTS, s/ a folha de pagamento dos Docentes e Dirigentes Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, relativo ao Mes de Outubro de 2010.2010/004914 2010/004914 2010/004905 1325 098 1325 098 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 513 1315 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 7 Imprensa Oficial do Estado S/A 277,75 2.247,25 489 2290 248,91 2290 Relacao de Pagamentos Ch. 0005603 Ref. ao pagamento da prestacao de servicos pelos membros do Fundo Municipal de Assistencia de Dourado, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005604 FATURA No 212778 , 07/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Folha: 609 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 01.11.2010 2010/005186 1292 1324 2010/004605 2010/004920 2010/004915 516 1239 547 059 1330 916 Credor Valor Contrap. Historico 820 Instituto de Previdencia Munic 377,44 2290 730 Jorge Luiz Abranchez 650 Jose Carlos Rodrigues 111,76- Estorno 720,00 2278 2290 916 Luana Cristina de Paula 300,00 2290 Página 541 Ch. 0005589 Ref. ao recolhimento do INSS/SAT - IPREM, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais, relativo ao Mes de Outubro de 2010.prestacao de contas Ch. 0005597 Ref. ao aluguel do imovel nao residencial para sediar o Departamento de Cultura e a Biblioteca Municipal, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005602 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Luana Cristina de Paula, do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 0009/000573 518 209 2010/004919 1312 0551 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/004918 1311 0550 2010/004994 511 1346 0007/001606 511 494 96 Maria Aparecida Cruz Lozano 847 Mariana Aparecida Carigi 350,00 300,00 Relacao de Pagamentos 846 Mayara Aparecida Carigi Subempenho 2306 2290 Esportes, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852162 Ref. ao aluguel de um imovel a Rua Santos Dumont, 719, Centro, para sediar o Departamento de Saude, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005598 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mariana 31 de Dezembro de 2010 300,00 2290 652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP 80,00 2290 836 Tribunal Regional Eleitoral de 581,25 Subempenho 2290 Folha: 610 Aparecida Carigi, do Setor de Financas, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005599 Ref. ao pagamento da Estagiaria (CIEE): Mayara Aparecida Carigi, do Setor de Administracao, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005605 NF 009660 , 13/10/2010.Ch. 0005594 Ref. ao Convenio com o Tribunal de Justica Eleitoral, no Mes de Outubro de 2010.- Total do Dia : 41.707,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.11.2010 2010/005264 1417 1065 923 Antonio Aparecido Rosalem 236,50 2290 Ch. 0005608 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do convenio firmado entre o Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.2010/004991 221 401 347 Cirurgica Mafra Ltda 162,00 2290 Ch. 0005606 NF 243778 , 13/10/2010.2010/004990 907 674 126 Cristalia Produtos Quimicos e 2.013,00 2328 Ch. 0000443 NF 0346757 , Página 542 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005266 1417 1065 918 Edilson Wagner Lopes Rodrigues Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/005263 1417 1065 2010/005157 2010/005157 2010/005157 2010/005157 2010/005157 2010/005157 2010/005157 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 2010/005158 1331 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 189,20 Relacao de Pagamentos 2290 31 de Dezembro de 2010 917 Eleuse Maria Gaspar Martins 331,10 2290 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 156,21 81,00 107,58 1.127,75 534,22 312,30 8.174,36 3355 3357 3 489 2318 2319 2279 27 Folha de Pagamento 551,60 2279 27 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de 11/10/2010.Ch. 0005610 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do convenio firmado entre o Centro Estadual de Educacao Página 543 Folha: 611 Tecnologica Paula Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005607 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo de Convenio Firmado entre o Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Brasil S/A) Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 612 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.11.2010 2010/005159 1312 1324 2010/005159 1312 1324 2010/005159 1312 1324 2010/005159 1312 1324 2010/005159 1312 1324 Credor 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Valor de de de de de Contrap. Historico Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 334,35 791,87 637,50 126,00 11.557,73 3 2318 2321 3357 2279 2010/005159 2010/005160 1312 1324 1315 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.717,46 3.210,07 489 2279 2010/005160 1315 1324 27 Folha de Pagamento 1.089,50 2278 Página 544 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Financas, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01/11/2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude Dengue, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 613 de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/005160 2010/005160 2010/005161 2010/005161 2010/005161 2010/005161 1315 1315 550 550 550 550 2010/005161 2010/005161 2010/005162 2010/005162 1324 1324 1324 1324 1324 1324 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 426,72 443,36 6.010,74 53,36 2.763,96 21.529,91 489 2318 2318 3357 3 2279 550 1324 550 1324 1340 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 6.877,86 188,72 23.510,57 489 490 2278 1340 1324 27 Folha de Pagamento 16.489,43 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 27 27 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 31 de Dezembro de 2010 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 01.01.2010 Página 545 Folha: 614 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Data Final de Movimento ...: 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.11.2010 2010/005163 1310 1324 2010/005163 2010/005163 2010/005163 2010/005164 2010/005164 1310 1310 1310 1322 1322 1324 1324 1324 1324 1324 2010/005164 2010/005164 2010/005165 1322 1324 1322 1324 1333 1324 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/005166 1323 1324 Credor Valor Contrap. Historico 27 Folha de Pagamento 3.627,28 2279 27 27 27 27 27 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 525,50 550,20 243,77 60,14 7.531,79 489 2318 3 3357 2279 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 958,68 401,26 396,08 489 2318 2279 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de Relacao de Pagamentos Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor Juridico, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do SERM, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 5.552,86 Página 546 2279 Folha: 615 Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Novembro relativo Outubro de 2010, ao Mes de de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/005166 2010/005166 2010/005167 1323 1324 1323 1324 1334 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 593,54 675,10 1.423,02 489 2318 2279 2010/005168 2010/005168 2010/005168 1330 1324 1330 1324 1330 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 357,62 62,02 12.481,23 2318 3 2279 2010/005168 2010/005169 1330 1324 1335 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.049,18 102,94 489 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 2010/005170 1321 1324 Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Limpeza Publica, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. as horas extras s/ a folha de pagamento dos 31 de Dezembro de 2010 27 Folha de Pagamento 2.820,33 Página 547 2279 Folha: 616 Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Esportes, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Servicos Funerarios/Servicos Urbanos, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/005170 2010/005170 2010/005171 1321 1324 1321 1324 1336 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 359,15 861,48 295,26 489 2318 2279 2010/005172 2010/005172 1313 1324 1313 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 209,04 5.292,63 3 2279 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Funerarios/Servicos Urbanos, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais 31 de Dezembro de 2010 Folha: 617 do Setor de Planejamento, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/005172 2010/005173 2010/005173 2010/005173 1313 1314 1314 1314 1324 1324 1324 1324 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 664,00 173,27 52,52 5.447,92 Página 548 489 2318 3 2279 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Arquivo: E\: BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Outubro 2010/005173 1314 1324 27 Folha de Pagamento 2010/005173 2010/005174 2010/005174 2010/005174 2010/005174 2010/005174 2010/005174 1314 1321 1321 1321 1321 1321 1321 27 27 27 27 27 27 27 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.315,71 2278 585,59 391,00 66,53 2.413,98 1.313,95 167,41 21.045,03 489 3357 3 489 2318 3355 2278 Relacao de Pagamentos de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Agricultura, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 618 Servicos atraves 401/2010 Novembro relativo Outubro 2010/005175 1336 1324 27 Folha de Pagamento 1.247,11 2278 2010/005176 2010/005176 2010/005176 1327 1324 1327 1324 1327 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 679,60 305,68 7.278,09 489 2318 2278 Página 549 Urbanos, de Oficio de 03 de de 2010, ao Mes de de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Urbanos, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 2010/005177 1394 1324 27 Folha de Pagamento Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 2010/005178 1326 1324 27 Folha de Pagamento 2010/005178 2010/005178 2010/005178 2010/005178 2010/005179 1326 1326 1326 1326 1309 27 27 27 27 27 2010/005179 2010/005179 1309 1324 1309 1324 1324 1324 1324 1324 1324 68,33 Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de 2278 Servicos Sociais/Merenda Escolar, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. as horas extras, s/ a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Servicos Sociais/Merenda Escolar, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 31 de Dezembro de 2010 Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento Página 550 12.401,37 2278 1.506,61 882,22 193,97 62,02 9.807,54 489 2318 3357 3 2278 724,67 1.898,18 489 3 Folha: 619 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Social, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Administracao, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita 2010/005180 2010/005180 2010/005180 2010/005180 2010/005180 1309 1309 1309 1309 1309 1324 1324 1324 1324 1324 27 27 27 27 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Pagamento 166,15 Pagamento 1.235,45 Pagamento 181,12 Pagamento 299,83 Pagamento 10.811,79 Relacao de Pagamentos 3 2318 3355 3357 2278 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Gabinete do Prefeito e Dependencias, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de 31 de Dezembro de 2010 Folha: 620 Novembro relativo Outubro de 2010, ao Mes de de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) 2010/005180 2010/005181 2010/005181 1309 1324 1324 1324 1324 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 1.393,74 50,88 2.126,69 489 3 2278 2010/005181 2010/005216 2010/005216 1324 1324 1260 1324 1260 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 269,13 62,57 4.467,46 489 3 2279 2010/005216 2010/005216 2010/005216 2010/005216 1260 1260 1260 1260 27 27 27 27 1.372,85 822,37 61,74 7.787,58 489 2318 3357 2278 1324 1324 1324 1324 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 551 Receita Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Urbanismo, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha pagamento Docentes, de dos RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor de Educacao 25%, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: Novembro Santander S/A) 2010/005219 2010/005219 2010/005219 1320 1324 1320 1324 1320 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 4.018,09 268,87 31.815,51 2318 3357 2278 2010/005219 2010/005222 1320 1324 1319 1324 27 Folha de Pagamento 27 Folha de Pagamento 3.138,01 22.733,67 489 2278 2010/005222 2010/005222 2010/005222 2010/005222 2010/005222 2010/005222 1319 1319 1319 1319 1319 1319 27 27 27 27 27 27 8.466,02 3.667,28 181,12 464,73 427,45 51.028,21 489 2318 3355 3357 3 2279 1324 1324 1324 1324 1324 1324 Folha Folha Folha Folha Folha Folha de de de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento Página 552 de 621 2010.(Banco Brasil Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Receita Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2010 Folha: 622 Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) 2010/005223 2010/005223 2010/005223 2010/005223 1317 1317 1317 1317 2010/005228 1332 1324 2010/005265 1417 1065 0010/000132 513 066 Estado de Sao Paulo 1324 1324 1324 1324 27 27 27 27 Folha Folha Folha Folha de de de de Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento 1.945,92 1.357,14 21,80 16.399,03 489 2318 3357 2279 27 Folha de Pagamento 7.781,23 2278 236,50 2290 924 Helton Hirata 68 Interflash Assessoria Desenv. Relacao de Pagamentos 999,60 Subempenho 2290 Ref. a folha de pagamento dos Docentes, Dirigentes e Funcionarios Publicos Municipais do Setor do FUNDEB, atraves de Arquivo: E\:BBRASIL.TXT, remessa em 01 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco do Brasil S/A) Ref. a folha de pagamento dos Funcionarios Publicos Municipais do Setor do Fundo Municipal de Saude, atraves de Oficio 401/2010 de 03 de Novembro de 2010, relativo ao Mes de Outubro de 2010.(Banco Santander Brasil S/A) Ch. 0005609 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do convenio firmado entre o Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005662 NF 044 , 25/10/2010.- 31 de Dezembro de 2010 Página 553 Folha: 623 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010 Prefeitura Municipal de Dourado Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Movimento .: Data Final de Movimento ...: 01.01.2010 31.12.2010 Data Empenho Desp. P.Compra 03.11.2010 0010/000132 513 066 2010/005134 1417 1392 Credor Valor Contrap. Historico 68 Interflash Assessoria Desenv. 68 Interflash Assessoria Desenv. 20,40 134,90 Subempenho 5 2290 68 Interflash Assessoria Desenv. 84,90 2290 2010/005135 547 1392 2010/005261 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 627,45 2290 2010/005261 2010/005262 1417 1065 1417 1065 893 Itamar Garcia Martins 893 Itamar Garcia Martins 77,55 473,00 489 2290 0001/005007 221 471 815 Mauro Marciano Garcia de Freit 678,30 2010/005231 339 1365 40 SABESP - Cia de San. Basico do 1.131,32 0010/000120 518 054 139 Televida Centro Especializado Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Dourado 565,00 Relacao de Pagamentos Subempenho 2282 3352 Subempenho 2306 Receita Ch. 0005662 NF 047 , 25/10/2010.Ch. 0005662 NF 045 , 25/10/2010.Ch. 0005661 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do convenio firmado entre o Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0005661 Ref. ao reembolso de recursos financeiros a titulo do convenio firmado entre o Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paulo Souza - CEETEPS, relativo ao Mes de Outubro de 2010.Ch. 0852369 NF 013317 / 013318 / 013319 , 15/10/2010.Ch. 0850332 Ref. ao pagamento a SABESP, com vencimento em 04/11/2010.Ch. 0852163