2013 - Prefeitura de Cambuí
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2013 - Prefeitura de Cambuí
*UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0001 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Criterio: [ ] Valores pagos........... de ate [X] Conta orcamentaria ..... de 33901400 ..... ate 33901405 [ ] Conta financeira ....... de ......... ate (banco ou conta extra) [ ] Unidade orcamentaria ... de ....... ate [ ] Ficha .............. ... de ..... ate [ ] Data do documento ...... de ... ate [X] Data de pagamento ...... de 01/01/2013 ... ate 31/12/2013 [ ] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia) [X] Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias) [ ] Somente os Favorecidos .... [ ] Listar Apenas os Documentos Orcamentarios: EO[ ] MD[ ] SE[ ] [ ] Somente Documentos Fiscais: Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----003729 ADELSON MARCOS ANDRADE EO02858 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2858 4141 875,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA. EO03113 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3113 5156 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/05/13 BUSCAR ASFALTO. EO03303 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3303 5274 60,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/13 FINALIZAR CURSO DE MOTONIVELADO RA. EO02858 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2858 5354 -25,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA. EO03464 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3464 5519 60,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 05/06/13 CONCLUSAO CURSO DE RETROESCAVADEIRA. Total do fornecedor 003729 ........................................................................................1.020,00 Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------09/05/2013 13/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 000986 ADEMILDES PEDRO PIMENTEL EO00010 EO00140 EO00227 EO00442 EO00630 EO00902 EO01246 EO01529 EO01893 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 22/05/2013 07/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 29/05/2013 10/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 09/05/2013 10/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 05/06/2013 13/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 61 200,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 192 200,00 68 08/01/2013 16/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 324 250,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI442 568 300,00 68 24/01/2013 31/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI630 833 450,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI902 1508 400,00 68 15/02/2013 28/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1246 1992 500,00 68 01/03/2013 13/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1529 2369 735,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1893 2800 400,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0002 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02267 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2267 3397 400,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02702 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2702 3989 500,00 68 06/05/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03029 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3029 4979 600,00 68 16/05/2013 04/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03402 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3402 5300 700,00 68 03/06/2013 10/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04480 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4480 7733 850,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05072 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5072 9354 750,00 68 29/08/2013 16/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05664 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5664 1014 750,00 68 30/09/2013 07/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06263 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6263 1137 750,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06489 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6489 1188 110,00 68 18/11/2013 22/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/RIBEIRAO PRE TO NO DIA 18/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06702 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6702 1241 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000986 ........................................................................................9.945,00 001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL EO00053 EO00142 EO00308 EO00507 EO00631 EO00631 EO00899 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4,5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 63 225,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 281 300,00 68 08/01/2013 21/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 397 100,00 68 16/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI507 711 150,00 68 25/01/2013 04/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI631 836 450,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI631 1146 110,00 68 31/01/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI899 1286 350,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0003 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO01250 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1250 1922 550,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01524 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1524 2363 500,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01895 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1895 2833 500,00 68 01/04/2013 05/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02279 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2279 3327 500,00 68 16/04/2013 22/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02634 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2634 3838 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02404 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2404 3878 110,00 68 23/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU NO DIA 24/04/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UNESP. EO02965 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2965 4676 500,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03406 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3406 5448 650,00 68 03/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03970 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3970 6401 800,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04483 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4483 7735 1.100,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05102 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5102 9009 750,00 68 29/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05666 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5666 1014 750,00 68 30/09/2013 07/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06704 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6704 1245 800,00 68 29/11/2013 05/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 001021 ........................................................................................9.695,00 004166 ADEMIR DA MOTA PAES EO00130 EO00355 EO00410 EO00588 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/01/13,BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/01/2013, COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DES TA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI410 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/01/2013,COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI588 137 50,00 5 08/01/2013 14/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 440 25,00 5 21/01/2013 25/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 838 25,00 5 22/01/2013 06/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 839 50,00 5 28/01/2013 06/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0004 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/01/13, BUSCAR PEÇAS. TRANSPORTE DE EO00721 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI721 1024 50,00 5 04/02/2013 08/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 06/02/13 RESOLVER PROBLEMAS DE DESTINAÇAO DE PNEUS USADOS DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. EO00844 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI844 1243 25,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/2013 BUSCAR PEÇAS. EO00886 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI886 1447 50,00 5 15/02/2013 27/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/GUARULHOS-SP NO DIA 16/02/2013 BUSCAR FIAT HMN 9604. EO00883 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI883 1448 50,00 5 15/02/2013 27/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM. EO00984 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI984 1449 25,00 5 20/02/2013 27/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2013 PARA COMPRAR PEÇAS; EO01000 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1000 1977 50,00 5 20/02/2013 12/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIADIARIA P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/02/13 BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS. EO01414 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1414 2296 50,00 5 08/03/2013 21/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/03/13 PARA COMPRAR PEÇAS. EO01418 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1418 2297 50,00 5 11/03/2013 21/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/03/13 PARA COMPRAR PEÇAS. EO02129 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2129 3201 50,00 5 09/04/2013 17/04/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/04/13 BUSCAR PEÇAS P/VEICULOS. EO02406 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2406 3661 50,00 5 23/04/2013 02/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO NO DIA 24/04/13 ACOMPANHAR FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE FORMAÇAO DE GESTORES. EO02898 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2898 4451 150,00 5 13/05/2013 20/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13,14 E 15/05/13 BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS. EO03327 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3327 5306 50,00 5 29/05/2013 10/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/06/2013 PARA BUSCAR PEÇAS VEICULOS. EO03539 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3539 5606 50,00 5 11/06/2013 14/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA NO DIA 15/06/2013. EO03747 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3747 6018 50,00 5 24/06/2013 27/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TUITI NO DIA 30/06/13 LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA. EO03741 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3741 6019 50,00 5 24/06/2013 27/06/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 26/06/13 LEVAR PROCURADOR DO MUNICIPIO. EO04105 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4105 6848 230,00 5 03/07/2013 12/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/07/13 TRATAR DE ASSUNTOS NA FIEMG E FUNDAÇAO JOAO PINHEIRO. EO04070 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4070 6849 50,00 5 02/07/2013 12/07/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 03/07/2013 NOB SUAS 2012. EO04222 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4222 7082 50,00 5 17/07/2013 23/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 19/07/13 TRATAR DE ASSUNTO SOBRE TRANSITO. EO04442 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4442 7623 50,00 5 30/07/2013 05/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITU NO DIA 01/ 08/13 BUSCAR CANCELA DO PEDAGIO. EO05334 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5334 9412 50,00 5 13/09/2013 17/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 18/09/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO (RODIZIO). EO05763 PAGAMENTO DE DIARIA A POUSO ALEGRE PARA COORDENA- DI5763 1026 50,00 5 04/10/2013 09/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais DOR DA DEFESA CIVIL E 05 MEMBROS DA DEFESA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DEFESA CIVIL. EO05954 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5954 1099 60,00 5 21/10/2013 31/10/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BETIM NO DIA 23/10/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL EO06166 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6166 1103 120,00 37 30/10/2013 31/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA NOS DIAS 31/10 E 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA. EO06144 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6144 1111 230,00 5 25/10/2013 04/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIAS 29 E 30/10/13 CURSO DA DEFESA CIVIL. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0005 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004166 ADEMIR DA MOTA PAES EO05998 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5998 1125 50,00 5 22/10/2013 06/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 24/10/13. BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO. EO06490 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6490 1199 50,00 5 18/11/2013 26/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 20/11/13 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO06522 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6522 1281 50,00 5 22/11/2013 12/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 27/11/13 ACOMPANHAR PROCURADOR DO MUNICIPIO. EO06888 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6888 1281 50,00 5 06/12/2013 12/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/13 RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALI DADE. EO06919 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6919 1285 50,00 5 06/12/2013 13/12/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DI A 12/12/13 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI CIPALIDADE. Total do fornecedor 004166 ........................................................................................2.090,00 003264 ADRIANA AMARO EO02744 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2744 7908 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 003264 ...........................................................................................50,00 003402 ADRIANA CRISTINA MOURA EO01016 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1016 1700 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/02/2013 PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO GESTAO DOS CONTRATOS DE REPASSES-OGU.NA SEDE DA AMESP. EO02057 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2057 3143 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19/04/2013 PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCMG. EO03435 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3435 5501 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO TCEMG. EO04053 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4053 6585 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CELEBRAÇAO DE CONVENIOS PROMOVIDO PELA AMESP NO DIA 04/07/2013. EO04599 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4599 7891 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DIA 08/08/13 P/ CONHECER O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E GEORERERENCIAMENTO DO MUNICIPIO. EO04888 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4888 8572 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DE 11 A 13/09/13 CURSO REFEREN TE A LICITAÇAO DE MEDICAMENTOS. EO05972 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5972 1087 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO UNIAO SOLUÇOES EM GESTAO PUBLICA. EO06492 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6492 1188 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DAI 20/11/13 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO06751 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6751 1246 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE CURSO DO GEO OBRAS TCEMG. EO06887 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6887 1267 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/13 RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALI DADE. Total do fornecedor 003402 ........................................................................................1.620,00 005284 ADRIANA MARIA ARCENO 06/05/2013 13/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 5 20/02/2013 06/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 05/04/2013 16/04/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 04/06/2013 12/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 02/07/2013 08/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 07/08/2013 12/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 23/08/2013 30/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 22/10/2013 28/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 18/11/2013 22/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 02/12/2013 05/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 06/12/2013 10/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 18/11/2013 18/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 27/02/2013 07/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais EO06478 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6478 1301 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR DE JORNADA DE REDUÇAO MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 005284 ...........................................................................................50,00 001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI EO01075 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1075 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/03/2013 BUSCAR FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA). 1763 50,00 37 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0006 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI EO01340 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1340 1998 50,00 5 06/03/2013 13/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/03/13 PARA LEVAR ALUNOS DOS CURSOS TECNI COS PARA AULA PRATICA. EO01395 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1395 2187 25,00 5 08/03/2013 18/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DI 12/03/13 PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS TECNICOS DO POLO DE REDE. EO01668 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1668 2556 50,00 5 21/03/2013 01/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/03/13 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO02045 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2045 3024 50,00 5 05/04/2013 11/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO02380 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2380 3462 50,00 37 23/04/2013 25/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/04/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PNAIC. EO02557 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2557 3834 50,00 5 26/04/2013 06/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. EO02628 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2628 3921 50,00 37 30/04/2013 07/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 30/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.E EO02835 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2835 4368 50,00 37 08/05/2013 15/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/05/2013 LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO. EO02872 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2872 4371 50,00 5 10/05/2013 15/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNI CO PARA AULA PRATICA. EO03077 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3077 4753 50,00 37 20/05/2013 28/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTO INERENTE A ESTA SECRETARIA. EO03126 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3126 4948 50,00 37 22/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/05/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDITO DE CA RVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO. EO03124 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3124 4949 50,00 37 22/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECREATARIA. EO03433 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3433 5389 50,00 37 04/06/2013 11/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POUSO ALEGRE NO DIA 06/06/13 PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES. EO03487 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3487 5641 50,00 5 07/06/2013 17/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO POLO DE RE DE PARA AULA PRATICA. EO03513 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3513 5653 50,00 37 10/06/2013 18/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OLIVEIRA NO DIA 10/06/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNI AO INTERESSE DA SECRETARIA. EO03596 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3596 5709 50,00 5 13/06/2013 19/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO03634 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3634 6192 25,00 37 17/06/2013 01/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 18/06/13 LEVAR FUNCIOANRIOS PARA PARTICI PAR DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL. EO03723 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3723 6195 50,00 5 21/06/2013 01/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/13 LEVAR ALUNOS PAR AULA NA UNIVAS. EO03963 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3963 6586 50,00 5 28/06/2013 08/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DO POLO DE REDE EM AULA PRATICA NO DIA 29/06/2013. EO04107 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4107 6756 50,00 37 03/07/2013 10/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDI TO DE CARVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO. EO04163 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4163 6816 50,00 37 09/07/2013 12/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/07/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO. EO04187 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4187 7104 50,00 37 12/07/2013 23/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MARIA DA FE *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0007 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 14/07/13 LEVAR FUCIONARIO PARA CAPACITAÇAO. EO04190 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4190 7108 50,00 5 12/07/2013 23/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 13/07/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. EO04549 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4549 7828 50,00 5 02/08/2013 09/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA 03/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DE ADMINISTRAÇAO E FILOSOFIA PARA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS UFLA. EO04502 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4502 7898 530,00 5 30/07/2013 12/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES DE 31/07 A 03/08/13 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL PARA ETAPA ESTADUAL JEMG. EO04628 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4628 8009 50,00 5 09/08/2013 15/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/08/13 DESLOCAMENTO DE ATLETAS. EO04871 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4871 8546 25,00 37 23/08/2013 29/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO04862 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4862 8624 50,00 5 22/08/2013 30/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/08/13 LEVAR PESSOAL DA 3ªIDADE PARA APRE SENTAÇAO DE DANÇAS FOLCLORICAS. EO04502 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4502 8651 -160,00 0 30/07/2013 29/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES DE 31/07 A 03/08/13 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL PARA ETAPA ESTADUAL JEMG. EO05319 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5319 9534 50,00 37 13/09/2013 19/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/09/13 LEVRA FUNCINARIO PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05622 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5622 9898 50,00 5 26/09/2013 02/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/09/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO05739 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5739 1036 50,00 5 02/10/2013 11/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO06240 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6240 1136 50,00 5 31/10/2013 08/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BOM REPOUSO NO DIA 04/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO06316 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6316 1139 50,00 37 31/10/2013 08/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICI PAR DO PNAIC. EO06691 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6691 1233 50,00 37 29/11/2013 03/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO. EO06488 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6488 1274 50,00 5 18/11/2013 12/12/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PEDRO DA UNIAO NO DIA 21/11/13 LEVAR REPRESENTANTE DO MUNICIPIO A 3ª REUNIAO DA FIEMG. EO06933 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6933 1292 50,00 5 10/12/2013 17/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 12/12/13 LEVAR ATLETAS P/ TORNEIO DE VOLEI. EO06981 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6981 1333 50,00 5 17/12/2013 27/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 18/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO FUTEBOL BASE. EO07175 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 1379 50,00 * 30/12/2013 31/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 30/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO. Total do fornecedor 001172 ........................................................................................2.195,00 005492 ALESSANDRA DA SILVA LAMBERT DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI783 1140 25,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS EO01661 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1661 3022 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/03/2013 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PE LA GRS. Total do fornecedor 005492 ...........................................................................................75,00 007504 ALESSANDRA DE JESUS APARECIDO EO00783 EO01397 EO05961 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME RB1397 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMI NISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5961 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE 07/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 21/03/2013 11/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 2126 100,00 5 08/03/2013 15/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 1078 50,00 5 21/10/2013 24/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0008 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 05/11/13 PARTICIPAR EVENTO NA UNIMED. Total do fornecedor 007504 ..........................................................................................150,00 007441 ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1583 2552 65,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/13 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CREA. EO02631 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2631 3923 485,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS. EO02631 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2631 4519 -150,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS. Total do fornecedor 007441 ..........................................................................................400,00 005246 ALEXANDRE APARECIDO ROSA EO01583 EO00816 EO00850 EO01074 EO02064 EO02323 EO02405 EO03123 EO03578 EO03595 EO03694 EO04023 EO03954 EO04254 EO04292 EO04449 EO05183 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/02/2013 BUSCAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO PARA ESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CARMO DA CACHOEIRA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PARA AULA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.NO DIA 16/0 2/2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/03/2013 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DAI 08/04/2013 LEVAR LAUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BE NEDITO DE CARVALHO LOPES PARA UM PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SUMARE NO DIA 17/04/13 LEVAR FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA O FORUM DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, NO CENTRO DE CONVENÇOES DA UNICAMP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/04/13 TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI PAL PARA PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/06/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 19/06/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICI PARAM DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA E.M. DR.CARLOS CAVALCAN TI EM EVENTO EDUCACIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATE A UNIVAS NO DIA 30/06 2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/07/13 LEVAR LAUNOS DO TECNICO EM MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/07/13 IDA AO HEMOCENTRO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO.DIA 30/07/13. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTI- 20/03/2013 01/04/2013 020501 102 33901404 Diarias - Secretarios 30/04/2013 07/05/2013 020501 102 33901404 Diarias - Secretarios 30/04/2013 20/05/2013 020501 102 33901404 Diarias - Secretarios DI816 1302 25,00 37 08/02/2013 21/02/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI850 1420 50,00 5 08/02/2013 27/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1074 1860 50,00 5 27/02/2013 08/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2064 3122 50,00 37 08/04/2013 16/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI2323 3555 50,00 37 17/04/2013 29/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2405 3710 50,00 37 23/04/2013 03/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3123 5034 50,00 5 22/05/2013 04/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3578 5822 25,00 37 13/06/2013 21/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3595 5825 50,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3694 6231 25,00 37 19/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4023 6879 25,00 37 01/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3954 6885 50,00 5 27/06/2013 17/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI4254 7282 50,00 5 19/07/2013 26/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI4292 7451 50,00 68 24/07/2013 01/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4449 7615 50,00 37 30/07/2013 05/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5183 9274 210,00 37 03/09/2013 12/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0009 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05324 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5324 9629 50,00 5 13/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. EO05372 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5372 9631 50,00 37 16/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/09/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE. EO05808 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5808 1050 50,00 5 07/10/2013 15/10/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA TRANSPORTAR ATLETAS A CIDADE DE ITAPEVA NO DIA 09/10/2013. EO05952 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5952 1085 50,00 37 21/10/2013 28/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/10/13 LEVAR DIRETORES PARA CAPACITAÇAO. EO06126 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6126 1113 50,00 5 25/10/2013 05/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 26/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IFSULMINAS. EO06237 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6237 1150 50,00 37 31/10/2013 11/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO. EO06372 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6372 1183 50,00 5 06/11/2013 20/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENCON TRAO IFSULDEMINAS. EO06523 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6523 1224 50,00 5 22/11/2013 03/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ CAMANDUCAIA NO DIA 22/11/13 TRANSPORTAR GRUPO DE TEATRO PARA FAZER APRESENTAÇAO. EO06682 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6682 1244 50,00 37 29/11/2013 05/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. EO06922 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6922 1283 60,00 37 10/12/2013 13/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONTAGME NO DI A 13/12/13 BUSCAR 02 VANS. Total do fornecedor 005246 ........................................................................................1.370,00 001513 ANDREA MARIA NORONHA DE BRITO EO02743 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2743 4242 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 001513 ...........................................................................................50,00 002684 ANDREIA MASCARENHAS LOPES OLIVEIR EO02395 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2395 3876 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO DIA 26/04/13 REF. AO SIMPOSIO DE SAUDE OCULAR. EO03048 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3048 4956 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SINAN NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO04719 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4719 8325 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/08/13 PARTICIPAR TREINAMENTO NA SRS PROGRAMA ESUS. EO05050 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5050 1026 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/08/13 REUNIAO REDE DE URGENCIA E EMERGEN CIA. Total do fornecedor 002684 ..........................................................................................225,00 004700 ANGELA DA COSTA OLIVEIRA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI784 1473 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA 11/02/13 LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO P/INTERNAÇAO. EO03474 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3474 5445 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. EO03651 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3651 5841 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE. EO03748 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3748 6039 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE. Total do fornecedor 004700 ..........................................................................................200,00 002258 ANGELA MARIA DE ALMEIDA EO00784 EO00965 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI965 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2013 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. 1781 25,00 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 68 23/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 20/05/2013 03/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 15/08/2013 22/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 28/08/2013 09/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 07/02/2013 28/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 07/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/06/2013 21/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 24/06/2013 28/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/02/2013 07/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0010 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------002258 ANGELA MARIA DE ALMEIDA EO04043 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4043 6887 25,00 68 01/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA REUNIAO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS NO DIA 03/07/2013. EO04611 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4611 7991 25,00 68 08/08/2013 15/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/08/13 ATIVIADADES NA GRS. Total do fornecedor 002258 ...........................................................................................75,00 007526 ANSELMO BRANDAO GARCIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4817 8829 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS N DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. EO05085 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5085 9068 150,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL. EO06420 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6420 1203 60,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTI DROGAS. Total do fornecedor 007526 ..........................................................................................260,00 002011 ANTONIO CARLOS BARBOSA EO04817 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4054 6880 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CELEBRAÇAO DE CONVENIOS PROMOVIDO PELA AMESP NO DIA 04/07/2013. EO05992 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5992 1106 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/13 PARTICIPAR CURSO. Total do fornecedor 002011 ..........................................................................................100,00 001372 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA EO04054 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3295 5137 180,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIAS 03,04,05/06/13 PARA SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014. EO05184 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5184 9275 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05444 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5444 9725 910,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS E 05 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 06,07,08,09,10 E 11/ 10/13 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL-CONAE 2014. Total do fornecedor 001372 ........................................................................................1.300,00 003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA EO03295 EO00817 EO00885 EO01076 EO01462 EO02043 EO01947 EO02354 EO02243 EO02561 EO02874 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR EQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2013 DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/02/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 03/03/2013 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/04/13 LEVAR PROFESSORES DE EDUCAÇAO FISICA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO ENAF. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/04/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 27/04/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTI CIPAR DE UM EVENTO EDUCACIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 12/05/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNICO PARA AU 20/08/2013 03/09/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 29/08/2013 09/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 08/11/2013 27/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 02/07/2013 17/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 22/10/2013 04/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 28/05/2013 06/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 03/09/2013 12/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 19/09/2013 26/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI817 1252 50,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI885 1419 50,00 5 15/02/2013 27/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1076 1853 50,00 37 27/02/2013 08/03/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI1462 2267 50,00 5 15/03/2013 20/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2043 3091 50,00 5 05/04/2013 15/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1947 3093 50,00 37 02/04/2013 15/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2354 3550 50,00 37 18/04/2013 29/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2243 3556 50,00 5 12/04/2013 29/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2561 3918 50,00 37 26/04/2013 07/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2874 4412 50,00 5 10/05/2013 17/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0011 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LA PRATICA. EO02873 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2873 4413 50,00 5 10/05/2013 17/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNO PARA UNI VAS. EO03081 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3081 4768 25,00 37 20/05/2013 29/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AUTO PISTA. EO03097 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3097 4928 25,00 37 21/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, INERENTES A ESSA SECRETARIA. EO03122 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3122 5035 50,00 5 22/05/2013 04/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO03133 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3133 5155 50,00 37 22/05/2013 07/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES. EO03764 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3764 6237 50,00 37 24/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM EVENTO FESTIVO NO DIA 25/06/2013. EO04109 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4109 6894 50,00 37 03/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MAIRIPORA NO DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M DR CARLOS CAVALCANTI PARA PASSEIO RECREATIVO. EO03964 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3964 6898 50,00 5 28/06/2013 17/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVAS NO DIA 29/06/ 2013. EO04223 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4223 7241 25,00 37 17/07/2013 26/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CA PACITAÇAO. EO04176 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4176 7325 50,00 37 10/07/2013 29/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 11/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO. EO04450 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4450 7621 50,00 37 30/07/2013 05/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 30/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES. EO04317 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4317 7622 50,00 5 26/07/2013 05/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 26/07/13 LEVAR ATLETAS. EO04477 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4477 7932 210,00 5 30/07/2013 13/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 02 E 03/08/13 PARA PASSOS LEVAR ATLETAS. AO JEMG. EO04477 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4477 8020 -50,00 0 30/07/2013 14/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 02 E 03/08/13 PARA PASSOS LEVAR ATLETAS. AO JEMG. EO04678 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4678 8057 50,00 5 09/08/2013 16/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/08/2013 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS EO04775 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4775 8364 50,00 5 19/08/2013 23/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 20/08/13 LEVA ATLETAS. EO04872 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4872 8573 50,00 5 23/08/2013 30/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 24/08/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO05036 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3488 8947 50,00 37 27/08/2013 06/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/08/13 LEAVR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO05115 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5115 9064 50,00 5 30/08/2013 09/09/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 31/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE DANÇA. EO05371 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5371 9623 50,00 37 16/09/2013 23/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/09/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE. EO05354 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5354 9624 50,00 5 13/09/2013 23/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0012 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA EO05416 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5416 9653 50,00 5 19/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/09/13 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. EO05745 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5745 1038 50,00 5 03/10/2013 11/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS MUZAMBINHO-IFSULMINAS. EO05743 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5743 1038 50,00 5 03/10/2013 11/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS. EO05764 PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM DI5764 1039 230,00 5 04/10/2013 11/10/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais A BELO HORIZONTE PARA RETIRAR KIT BIBLIOTECA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. EO06239 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6239 1150 50,00 5 31/10/2013 11/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO06238 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6238 1151 50,00 37 31/10/2013 11/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PNAIC. EO06371 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6371 1182 50,00 5 06/11/2013 20/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO06519 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6519 1223 50,00 5 22/11/2013 02/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 24/11/13 LEVAR ATLETAS. EO06513 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6513 1223 50,00 5 21/11/2013 02/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. EO06683 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6683 1244 50,00 5 29/11/2013 05/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 29/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA PARA VISITA TECNICA. EO06926 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6926 1303 25,00 5 10/12/2013 19/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIS DIARIA P/ CORREGO DO BOM JESUS LEVAR ATLETAS PARA COPA REGIONAL. Total do fornecedor 003488 ........................................................................................2.240,00 003071 ANTONIO ROBERTO NUNES EO00054 EO00171 EO00221 EO00457 EO00615 EO00616 EO00852 EO01367 EO01423 EO02205 EO02299 EO02352 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/01/2013, PARA LEVAR DOADOR DE SANGUE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 13/01/13 PARA LEVAR EQUIPE DE CAPOEIRA DE CAMBUI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/01/13 LEVAR PREFEITO E VICE REUNIAO NA CISAMESP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 27/01/13 TRANSPORTAR SR.PREFEITO E SR.SECRETARIO DE GOVERNO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 31/01/13 BUSCAR PREFEITO E SECRETARIO GOVERNO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 02/02/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA 16/02/2013 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PARA AU LA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/13, A SERVIÇO DESTA SECREATARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/13 LEVAR FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/04/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE 49 50,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 195 50,00 5 11/01/2013 16/01/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 315 25,00 5 11/01/2013 22/01/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais DI457 614 50,00 5 24/01/2013 01/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI615 911 50,00 5 31/01/2013 07/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI616 1001 50,00 5 31/01/2013 08/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI852 1319 50,00 5 08/02/2013 21/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1367 2066 50,00 5 07/03/2013 14/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1423 2209 50,00 37 13/03/2013 19/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2205 3360 50,00 37 12/04/2013 23/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2299 3361 25,00 37 16/04/2013 23/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI2352 3464 50,00 5 18/04/2013 25/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0013 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 19/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO03763 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3763 6191 50,00 37 24/06/2013 01/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM EVENTO FESTIVO NO DIA 25/06/2013. EO03740 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3740 6193 50,00 37 24/06/2013 01/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO DIA 241/06/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA UM ENCONTRO EDUCACIONAL. EO05325 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5325 9533 50,00 5 13/09/2013 19/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. EO05357 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5357 9535 50,00 37 13/09/2013 19/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 16/09/13 LEAVR ALUNOS DA E.M. DR CARLOS CAVALCANTI PARA PASSEIO RECREATIVO. EO05825 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5825 1046 50,00 37 08/10/2013 14/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR DIRETORAS PARA CAPACITAÇAO. EO06127 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6127 1114 50,00 5 25/10/2013 05/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 26/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO06182 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6182 1139 50,00 37 31/10/2013 08/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/11/13 BUSCAR E LEVAR BANDA DA POLICIA MI LITAR. EO06233 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6233 1140 50,00 37 31/10/2013 08/11/2013 020803 271 33901401 Diarias - Vereadores LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE ALUNOS PARA VISITAR A ETE.REDE MUNICIOPAL. EO06329 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6329 1160 50,00 37 04/11/2013 12/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/11/13 BUSCAR FUNCIONARIO QUE PARTICI POU DO PNAIC. EO06374 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6374 1170 50,00 5 06/11/2013 14/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL NA UNIFEI. EO06511 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6511 1198 50,00 5 21/11/2013 26/11/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 23/11/13 LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE BASE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. EO06921 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6921 1283 60,00 37 10/12/2013 13/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONTAGEM NO DIA 13/12/13 BUSCAR 02 VANS. EO06944 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6944 1302 50,00 5 12/12/2013 18/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 14/12/13 LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE BASE. Total do fornecedor 003071 ........................................................................................1.210,00 004061 APARECIDA ARLETE DA SILVA RIBAS EO02325 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2325 3457 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DISSEMINADORES EXTERNOS INSS. EO03618 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3618 5771 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO SUAS. EO03619 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3619 5881 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 18/06/13 PARTICIPAR REUNIAO DO PRONACAMPO. EO06494 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6494 1223 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS DO PRONATEC. Total do fornecedor 004061 ..........................................................................................250,00 5 17/04/2013 24/04/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 14/06/2013 20/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 14/06/2013 24/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 37 18/11/2013 03/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2204 3277 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 19, 20 E 21/04/13 PA RA PARTICIPAR DE CURSO PEDAGOGIA PSICOMOTORA-ENAF. Total do fornecedor 001648 ..........................................................................................370,00 001648 APARECIDA DE CASSIA PEREIRA EO02204 12/04/2013 18/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 007682 BENEDITA ANALIA DA SILVA MARQUES EO03761 24/06/2013 27/06/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 003688 BENEDITO CLODOALDO DA COSTA EO03134 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3761 6004 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ ESTIVA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 28/06/2013. Total do fornecedor 007682 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3134 5036 50,00 37 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0014 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/05/13 LEVAR PROFESSORES CURSO DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES. EO03798 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3798 6481 50,00 37 25/06/2013 04/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/06/13 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. EO04318 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4318 7614 25,00 37 30/07/2013 05/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE LEVAR ONIBUS PLACA WI4123 PARA MANUTENÇAO. EO04475 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4475 7858 50,00 37 30/07/2013 12/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 31/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES. EO06346 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6346 1159 50,00 37 05/11/2013 12/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/11/13 LEVAR LAUNOS DA REDE MUNICIPAL. EO06685 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6685 1244 50,00 5 29/11/2013 05/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 29/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICUTURA PARA AULA PRATICA. Total do fornecedor 003688 ..........................................................................................275,00 002267 BENEDITO DONIZETE DA SILVA EO02951 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2951 7953 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POÇOS DE CAL DAS NO DIA 15/05/13 PARA LEVAR O PREFEITO. Total do fornecedor 002267 ...........................................................................................50,00 000030 BENEDITO LOURENCO SALLES EO00006 EO00138 EO00138 EO00228 EO00440 EO00636 EO00900 EO00971 EO01251 EO01525 EO01889 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 25/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE CECYLIA MANOELY TAVARES NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 15/05/2013 14/08/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 74 250,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 204 150,00 68 08/01/2013 16/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 213 110,00 68 08/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 319 150,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI440 501 200,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI636 828 350,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI900 1284 400,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI971 1689 110,00 68 18/02/2013 06/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1251 1921 500,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1525 2362 575,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1889 2798 450,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0015 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02277 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2277 3393 500,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03383 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3383 5168 1.000,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03546 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3546 5601 110,00 68 11/06/2013 14/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COBRIR DESPESAS COM HOTEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2013 LEVAR PACIENTE ELIZA M.FRANCISCO EM TRA TAMENTO NO HEMOMINAS. EO03974 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3974 6403 1.150,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03546 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3546 6528 -110,00 0 11/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COBRIR DESPESAS COM HOTEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2013 LEVAR PACIENTE ELIZA M.FRANCISCO EM TRA TAMENTO NO HEMOMINAS. EO04486 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4486 7737 1.100,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05075 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5075 8884 750,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05672 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5672 1018 1.100,00 68 30/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06265 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6265 1134 1.050,00 68 31/10/2013 07/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06698 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6698 1242 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000030 .......................................................................................10.995,00 002016 BENEDITO RAIMUNDO SOARES EO02046 EO02322 EO03016 EO04792 EO05333 EO06243 EO06330 EO06375 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/04/13 LEVAR VEICULO DESTA SECRETARIA PARA REVISAO, UNO PLACA HLF 5873. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/05/13 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 21/08/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRONATEC E DO PRONACAMPO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/09/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU RA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 04/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITA NA ETE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA U- DI2046 3088 50,00 37 05/04/2013 15/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2322 3565 50,00 37 17/04/2013 29/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI3016 4714 50,00 37 16/05/2013 28/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4792 8415 50,00 37 20/08/2013 26/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5333 9630 50,00 37 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI6243 1152 50,00 5 31/10/2013 12/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI6330 1162 50,00 37 04/11/2013 12/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI6375 1182 50,00 5 06/11/2013 20/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0016 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NIFEI. EO06417 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6417 1183 50,00 5 08/11/2013 20/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 12//11/13 LEVAR FUNCIONARIO NA IFSULDEMINAS EO06430 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6430 1195 50,00 5 13/11/2013 25/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 14/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA UNIFEI. Total do fornecedor 002016 ..........................................................................................500,00 002432 CAMILA ALCANTARA ROSA EO00207 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 1015 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO CONTA BILIDADE PRATICO NA EMPRESA UNIAO ASSESSORIA. EO03436 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3436 5500 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG. EO06885 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6885 1273 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/12/13 CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2013. NA UNIAO ASSESSORIA. Total do fornecedor 002432 ..........................................................................................250,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI962 1413 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013, PARA LEVAR PNEUS PARA DES TINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN TAIS. Total do fornecedor 006112 ...........................................................................................50,00 11/01/2013 08/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 04/06/2013 12/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 06/12/2013 12/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 006112 CARLOS ALBERTO DA FONSECA EO00962 18/02/2013 27/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 004887 CARLOS ALBERTO DA SILVA.. EO06781 06/12/2013 11/12/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 000290 CARLOS AUGUSTO RAMOS EO06975 16/12/2013 30/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 005582 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA EO00963 18/02/2013 27/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 27/03/2013 01/04/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 18/04/2013 24/04/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 05/09/2013 09/09/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais 05/09/2013 29/10/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais 06/11/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6781 1271 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/12/13 BUSCAR PEÇAS PARA A OFICINA. Total do fornecedor 004887 ...........................................................................................25,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6975 1357 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/12/13 PARTICIPAR CURSO NA SECRETARIA REG IONAL DE SAUDE. Total do fornecedor 000290 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI963 1409 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN TAIS. EO01729 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1729 2554 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/03/13 BUSCAR ONEUS PARA A OFICINA. EO02334 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2334 3435 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 19/04/13 LEVAR PNEUS. Total do fornecedor 005582 ..........................................................................................150,00 000504 CARMEM ESTEVES DE MORAIS DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5238 9092 740,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 04 PERNOITES NOS DIAS 15 A 20/09/13 PARA BELO HORIZONTE,PARTICI PAR DO II ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E XXVI REUNIAO DE FORUM DOS PROCESSOS MINEIROS. EO05238 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5238 1097 -120,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 04 PERNOITES NOS DIAS 15 A 20/09/13 PARA BELO HORIZONTE,PARTICI PAR DO II ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E XXVI REUNIAO DE FORUM DOS PROCESSOS MINEIROS. Total do fornecedor 000504 ..........................................................................................620,00 003711 CARMEM LUCIA APARECIDA JESUS EO05238 EO06368 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6368 1179 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MATERNAL INFANTIL. Total do fornecedor 003711 ...........................................................................................50,00 001449 CAROLINA SALLES DE OLIVEIRA PRETO EO02059 EO03437 EO05229 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2059 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19/04/2013 PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3437 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5229 3100 400,00 5 05/04/2013 15/04/2013 020101 8 33901405 Diarias - Demais 5429 100,00 5 04/06/2013 12/06/2013 020101 8 33901405 Diarias - Demais 9163 370,00 5 03/09/2013 10/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0017 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA SAO PAULO NOS DIAS 23 E 24/09/13 CURSO DE CON TROLE INTERNO. Total do fornecedor 001449 ..........................................................................................870,00 005063 CELSO BENEDITO DA SILVA EO00193 EO00192 EO00637 EO00780 EO00904 EO00968 EO01291 EO01344 EO01345 EO01407 EO01405 EO01522 EO01521 EO01892 EO02278 EO02633 EO02967 EO03405 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO,PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. NO DIA 12/01/13. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS PARA BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA. DIA 13/01/2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 02/02/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA 11/02/2013 LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO P/INTERNAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA 16/02/13 BUSCAR PACIENTE PSIQUIATRICO QUE TEVE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POÇOS DE CAL DAS NOS DIAS 23 E 25/02/2013 PARA LEVAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NESTE MUNICIPIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ONCO LOGIA DE ALTA NA SANTA CASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DO HOSPITAL PA RA EXAMES NA CDI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 08/03/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DO SERVIDOR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/13 PARA LEVAR PACIENTE E BUSCAR VACINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 11/03/2013 PARA LEVA PACIENTE NO HOSPITAL DOS RINS PARA TRANSPLANTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 19/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 16/03/2013 P/ LEVAR DOADORES DE SANGUE NO HOSPUTAL DOS RINS PARA PACIENTE TRANSPLANTADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 220 50,00 68 11/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 223 50,00 68 11/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI637 958 50,00 68 31/01/2013 08/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI780 1141 50,00 68 07/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI904 1360 50,00 68 15/02/2013 25/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI968 1783 100,00 68 18/02/2013 07/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1291 2041 50,00 68 01/03/2013 14/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1344 2178 25,00 68 06/03/2013 18/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1345 2179 50,00 68 06/03/2013 18/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1407 2207 50,00 68 08/03/2013 19/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1405 2208 50,00 68 08/03/2013 19/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1522 2382 350,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1521 2420 50,00 68 15/03/2013 26/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1892 3053 500,00 68 01/04/2013 12/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2278 3386 400,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2633 3836 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2967 4664 500,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3405 5164 800,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0018 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03405 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3405 5554 -800,00 0 03/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03542 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3542 5625 50,00 68 11/06/2013 17/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POÇOS DE CALDAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA SARA CRISTIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ONCOLOGICA NO DIA 11/06/13 EO03580 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3580 5754 50,00 68 13/06/2013 20/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. EO03558 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3558 5758 50,00 68 12/06/2013 20/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME. EO04488 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4488 7729 1.050,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04479 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4479 7841 110,00 68 30/07/2013 12/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31/07/13 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO SARAH KUBITSCHEK. EO05045 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4488 DEVIDO A 01 DI5045 8856 110,00 68 27/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais PERNOITE NO DIA 14/08/13 EM VIAGEM A BOTUCATU PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO05073 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5073 8881 1.000,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05703 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5703 1030 1.100,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06260 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6260 1136 1.100,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6701 1241 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 005063 ........................................................................................8.595,00 003436 CELSO CANDIDO BARBOSA EO00008 EO00136 EO00311 EO00311 EO00447 EO00633 EO00896 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI447 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01,13 REFERENTE AO PERCURSO DE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI633 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI896 77 350,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 260 300,00 68 08/01/2013 18/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 427 100,00 68 16/01/2013 25/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 496 110,00 68 16/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 499 250,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 821 450,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 1273 400,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0019 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO01249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1249 1926 550,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01528 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1528 2346 710,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01894 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1894 2799 500,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02321 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2321 3390 110,00 68 17/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORI ZONTE NO DIA 17/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE. EO02275 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2275 3469 500,00 68 16/04/2013 25/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02700 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2700 3987 575,00 68 06/05/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/ 05/13 REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02969 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2969 4757 500,00 68 15/05/2013 28/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02700 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2700 5065 -75,00 0 06/05/2013 03/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/ 05/13 REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03414 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3414 5192 110,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ BOTUCATU NO DIA 05/069/13 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDI CA. EO03404 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3404 5391 800,00 68 03/06/2013 11/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04489 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4489 7739 1.200,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05053 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4489 REFERENTE A 01 DI5053 8773 110,00 68 28/08/2013 02/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais PERNOITE NO DIA 13/08/13 PARA BELO HORIZONTE LE VAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO05161 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5161 8998 1.100,00 68 30/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05467 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5467 9795 110,00 68 20/09/2013 30/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NO DIA 20/09/1 3 PARA BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EO05705 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5705 1030 1.100,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06262 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6262 1138 1.100,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06694 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6694 1242 1.050,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0020 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003436 .......................................................................................12.010,00 007646 CINTIA MARA DE MOURA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3319 5410 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRACICABA NO DIA 29/05/13 ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA. EO06422 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6422 1203 60,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTI DROGAS. Total do fornecedor 007646 ..........................................................................................110,00 29/05/2013 11/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 08/11/2013 27/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 12/04/2013 16/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 09/07/2013 23/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais EO02749 06/05/2013 15/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 004943 CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA JOIA EO03959 27/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 37 26/03/2013 29/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais 37 20/05/2013 15/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 14/08/2013 20/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 30/08/2013 11/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 08/11/2013 20/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 001181 CIRLENE FERREIRA DA SILVA EO03319 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2171 3141 370,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIA 19,20 E 21/04/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CA PACITAÇAO NO SIMPOSIO DE EMAGRECIMENTO,SAUDE E BEM ESTAR-ENAF NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS. EO04150 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4150 7096 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO ROQUE NO DIA 13/07/13 ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS. Total do fornecedor 001181 ..........................................................................................420,00 002167 CLEIDE MARA LEME V RODRIGUES EO02171 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2749 4330 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 002167 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3959 6441 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE A CONSULTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO NOS DIAS 28/06/2013 E 01/07/2013. Total do fornecedor 004943 ..........................................................................................100,00 007458 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1722 3572 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTAMEIO AMBIENTE. EO03076 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3076 7992 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 PARTICIPAR DO CURSO DO AUTO PISTA VIVA O AMBIENTE. EO04705 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4705 8191 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS. EO05118 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5118 9219 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/09/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTA. EO06418 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6418 1183 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/11/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA AUTO PISTA. Total do fornecedor 007458 ..........................................................................................250,00 001244 DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS EO01722 EO00350 EO00847 EO00932 EO02024 EO02950 EO03471 EO04080 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA-DF NOS DIAS 27-28-29-30 E 31/01/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO NO DIA 15/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO SICONV. DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA DE NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NO TJMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/05/13 PARA REUNIAO JUNTO AO INSS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 10/06/13 TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 1 PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM COMPROMISSO NA FIEMG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013. 385 400,00 5 21/01/2013 24/01/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI847 1204 65,00 5 08/02/2013 19/02/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI932 1317 238,00 5 15/02/2013 21/02/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI2024 2908 410,00 5 03/04/2013 09/04/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI2950 4492 65,00 5 15/05/2013 21/05/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI3471 5482 75,00 5 07/06/2013 12/06/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios DI4080 6629 260,00 5 03/07/2013 08/07/2013 020201 10 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0021 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001244 DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS EO04596 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4596 7894 65,00 5 07/08/2013 12/08/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DIA 08/08/13 TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. EO04723 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4723 8347 485,00 5 15/08/2013 22/08/2013 020201 10 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 19,20 E 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO05097 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5097 8900 65,00 5 29/08/2013 04/09/2013 020201 10 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 03/09/13 ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI DADE. EO05246 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5246 9195 485,00 5 06/09/2013 11/09/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 11 A 13/09/13 PARA BELO HORIZONTE EM VIRTUDE DE DIVERSOS COMPROMISSOS. EO05392 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5392 9604 65,00 5 18/09/2013 23/09/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/09/13 REUNIAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MISSA DIPLOMATICA PARA A CHINA. EO05843 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5843 1056 65,00 5 10/10/2013 16/10/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 14/10/13 PARTICIPAR ENCONTRO COM A SRA DILMA ROUSSEFF. EO05916 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5916 1073 485,00 5 16/10/2013 22/10/2013 020201 19 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 22,23 E 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. Total do fornecedor 001244 ........................................................................................3.228,00 007896 DANIEL RICARDO DA LUZ EO06907 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6907 1286 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM. Total do fornecedor 007896 ...........................................................................................25,00 002813 DANIELE DE SOUZA PEREIRA DE OLIVE EO03704 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3704 5950 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/06/13 PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE DROGAS E ALCOOL NA CAMARA MUNICIPAL. EO03746 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3746 6206 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/IPUINA NO DIA 27/06/13 CAPACITAÇAO ORÇAMENTO SUAS MUNICIPAL. EO03990 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3990 6689 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 RECURSO DO IGD/BF 20.296-7.CURSO NO DIA 03/07/2013 EO04590 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4590 7945 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL SUAS. EO04701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4701 8367 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. EO04816 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4816 8820 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL SUAS. EO05084 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5084 9066 150,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL. Total do fornecedor 002813 ..........................................................................................425,00 005693 DAVI PERES DA SILVA EO01514 EO02699 EO02843 EO02799 EO03042 EO03475 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/2013 PARA LEVAR PACIENTE NA ONCOMINAS DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/05/13 PARA LEVAR DOADORES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 07/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DI A 20/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. 06/12/2013 16/12/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 19/06/2013 26/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 24/06/2013 01/07/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 28/06/2013 09/07/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 14/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 14/08/2013 23/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 20/08/2013 03/09/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 97 29/08/2013 09/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais DI1514 2865 50,00 68 15/03/2013 05/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2699 4374 50,00 68 06/05/2013 15/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2843 4482 50,00 68 09/05/2013 21/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2799 4483 50,00 68 07/05/2013 21/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3042 4927 50,00 68 20/05/2013 03/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3475 5412 50,00 68 07/06/2013 11/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0022 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005693 DAVI PERES DA SILVA EO03462 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3462 5413 50,00 68 05/06/2013 11/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/2013 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. EO02699 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2699 5552 -50,00 0 06/05/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03543 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3543 5643 50,00 68 11/06/2013 17/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILI O NO DIA 11/06/13. EO03614 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3614 5862 50,00 68 14/06/2013 21/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLI NICAS SAMUEL LIBANIO. EO03652 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3652 5863 50,00 68 18/06/2013 21/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/06/13 LEVAR PACIENTE. EO04115 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4115 6876 100,00 68 03/07/2013 22/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/TRANSPORTAR PACIENTES NO MES DE JULHO. EO03791 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3791 7039 50,00 68 25/06/2013 22/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/06/13 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL. EO04174 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4175 7040 100,00 68 10/07/2013 22/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/07/13 LEVAR PACIENTE. EO04487 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4487 7899 50,00 68 30/07/2013 12/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 31/07/13. EO05621 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5621 1020 50,00 68 26/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/09/13 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. Total do fornecedor 005693 ..........................................................................................800,00 004035 DAVID BENTO DA SILVA EO00964 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI964 1412 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN TAIS. Total do fornecedor 004035 ...........................................................................................50,00 18/02/2013 27/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 006193 DIONEIA DO CARMO BRANDAO EO06464 18/11/2013 27/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 007414 DIRCEU MARQUES DIAS EO00349 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6464 1201 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNAL INFANTIL. Total do fornecedor 006193 ...........................................................................................50,00 EO00674 EO00815 EO00930 EO01562 EO02023 EO02629 EO02949 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA-DF NOS DIAS 27-28-29-30 E 31/01/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07/02/13 PARA VI ABILIZAR VERBA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NA FUNAJA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2013 P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/13 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICOS PUBLICAS E CORRESPONSABILIDADE SOCIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA DE NA CIDADE ADMINSITRATIVA E TJMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CAL- 384 750,00 5 21/01/2013 24/01/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI674 1049 390,00 5 01/02/2013 14/02/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI815 1259 85,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI930 1426 323,00 5 15/02/2013 27/02/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI1562 2378 85,00 5 19/03/2013 22/03/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI2023 3086 560,00 5 03/04/2013 15/04/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito DI2629 4452 220,00 5 30/04/2013 20/05/2013 020101 8 33901403 Diarias - Prefeito DI2949 4529 85,00 5 15/05/2013 22/05/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0023 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DAS NO DIA 15/05/13 PARA REUNIAO JUNTO AO INSS. EO02977 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2977 4938 255,00 5 16/05/2013 03/06/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDA DE DE ENTREGA DE RETROESCVADEIRA. EO03472 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3472 5521 110,00 5 07/06/2013 13/06/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE N DIA 10/06/13, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO. EO03577 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3577 5838 390,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E M1 PERNOITE NOS DIAS 17 E 18/06/13 PARA BELO HORIZONTE,COMPROMISSO NA FUNASA. EO03935 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3935 6234 750,00 5 27/06/2013 02/07/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA NOS DIAS 07 A 11/07/13 PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS. EO04020 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4020 6622 85,00 5 01/07/2013 08/07/2013 020101 8 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO SISGEM NO DIA 05/07/2013. EO04185 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4185 7239 390,00 5 12/07/2013 26/07/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19/07/13 COMPROMISSO NA FUNASA. EO04257 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4257 7278 110,00 5 19/07/2013 26/07/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 23/07/13 ONDE TERA DIVERSOS COMPROMISSOS EO05098 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5098 9018 85,00 5 29/08/2013 09/09/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 03/09/13 ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI DADE. EO05243 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5243 9431 670,00 5 05/09/2013 18/09/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 A 13/09/13 EM VIRTUDE DE DIVERSOS COMPROMISSOS. EO05330 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5330 9436 8.000,00 5 13/09/2013 18/09/2013 020101 8 33901403 Diarias - Prefeito ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS C/ PASSAGEM,ALIMEN TAÇAO,HOSPEDAGEM E DEMAIS GASTOS QUE FIZEREM-SE NE CESSARIOS,PARA VIAGEM INTERNACIONAL PARA EXPOR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO,BUSCANDO INVESTIDORES EO05391 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5391 9621 85,00 5 18/09/2013 23/09/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/09/13 REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A MISSAO DIPLOMATICA PARA A CHINA. EO05330 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5330 1032 -4.064,95 0 13/09/2013 08/10/2013 020101 8 33901403 Diarias - Prefeito ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS C/ PASSAGEM,ALIMEN TAÇAO,HOSPEDAGEM E DEMAIS GASTOS QUE FIZEREM-SE NE CESSARIOS,PARA VIAGEM INTERNACIONAL PARA EXPOR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO,BUSCANDO INVESTIDORES EO05841 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5841 1054 85,00 5 10/10/2013 16/10/2013 020101 8 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 14/10/13 PARTICIPAR ENCONTRO SR DILMA ROUSSEF. EO05921 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5921 1068 670,00 5 17/10/2013 21/10/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 22 A 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. EO05906 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5906 1069 170,00 5 16/10/2013 22/10/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/EXTREMA NOS DIAS 17 E 18/10/13 PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE. EO05921 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5921 1097 -110,00 0 17/10/2013 29/10/2013 020101 1 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 22 A 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. Total do fornecedor 007414 .......................................................................................10.178,05 005978 EDIENE CRISPIM DE ALMEIDA EO02801 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2801 4410 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 07/05/13 PARA PARTICIPAR DO PIP ATC /M. Total do fornecedor 005978 ...........................................................................................50,00 07/05/2013 17/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 003987 EDILENE SALLES SAMPAIO MORAIS EO02748 06/05/2013 15/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 14/08/2013 20/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2748 4320 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO04708 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4708 8188 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS. Total do fornecedor 003987 ..........................................................................................100,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0024 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006253 EDNA PRISCILA DA SILVA EO01424 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1424 2206 25,00 37 13/03/2013 19/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2013 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04192 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4192 7290 50,00 37 12/07/2013 29/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 13/07/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. EO05373 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5373 9529 60,00 37 16/09/2013 19/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. EO05735 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5735 1038 50,00 37 02/10/2013 11/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/2013 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA. EO06255 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6255 1150 50,00 37 31/10/2013 11/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA EDUCAÇAO. Total do fornecedor 006253 ..........................................................................................235,00 007531 ELAINE MARIA BUENO EO06475 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6475 1204 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 007531 ...........................................................................................50,00 18/11/2013 27/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 006845 ELIANE DOS SANTOS GOMES EO06476 18/11/2013 18/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003555 ELIANE LAMBERT FERREIRA EO00206 11/01/2013 21/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 006511 ELISANGELA DA SILVA EO06479 18/11/2013 27/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003645 ELIZANDRA LAMBERT FERREIRA EO00056 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6476 1301 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 006845 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 285 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/01/2013PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMONIO PRATICO EM POUSO ALEGRE NE EMPRESA UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA. Total do fornecedor 003555 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6479 1201 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 006511 ...........................................................................................50,00 EO00225 EO00659 EO00905 EO01243 EO01587 EO02082 EO02407 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 07/01/13 A 11/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 14/01/13 A 18/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 20/03/13 A 29/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/04/13 A 19/ 04/13 REF. AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 67 250,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 318 250,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI659 805 350,00 68 01/02/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI905 1275 350,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1243 1969 500,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1587 2380 350,00 68 20/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2082 3115 350,00 68 09/04/2013 16/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2407 3581 350,00 68 23/04/2013 30/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0025 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 23/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02607 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2607 3912 600,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03033 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3033 4662 500,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03399 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3399 5165 950,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03976 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3976 6400 1.150,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04481 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4481 7730 1.050,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05069 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5069 8880 1.050,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05661 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5661 1019 1.050,00 68 30/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003645 ........................................................................................9.100,00 001591 EMANOEL ARI DE ALMEIDA EO06749 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6749 1246 370,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE CURSO DO GEO OBRAS TCEMG. Total do fornecedor 001591 ..........................................................................................370,00 02/12/2013 05/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 003355 ERICA LETICIA BUENO EO02697 06/05/2013 04/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 09/07/2013 31/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 09/07/2013 15/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2697 4995 230,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16/05/13 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO DE TRIAGEM NEONATAL. EO04151 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4151 7415 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/07/13 ASSUNTO SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS E UTILZAÇAO DE SOROS. EO04155 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4155 7993 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/07/13 SOBRE SISPRE-NATAL WEB. Total do fornecedor 003355 ..........................................................................................380,00 007419 ERICO GABRIEL VEIT FERREIRA EO00389 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI389 567 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2013 PARA PARTICIPAR CURSO DE FROTAS NA EMPRESA UNIAO. Total do fornecedor 007419 ...........................................................................................50,00 22/01/2013 31/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 007561 ERIVELTON DE PAULA SOUZA EO01884 28/03/2013 03/04/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 02/04/2013 09/04/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 16/05/2013 03/06/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 27/06/2013 02/07/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1884 2713 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/04/13 PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DO EDITAL DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA GERAÇAO ESPORTE. EO01948 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1948 2921 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRASOPOLIS NO DIA 09/04/13 PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇAO DE GESTORES MUNICIPAIS DO ICMS ESPORTIVO. EO03013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3013 4944 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01.DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/05/13 PARA AMISTOSO. Total do fornecedor 007561 ..........................................................................................150,00 004149 FABIO FRANCISCO DE FARIA EO03945 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3945 6395 50,00 5 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0026 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 39ªREUNIAO DO PAM SUL DE MINAS NO DIA 03/07/2013. EO04558 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4558 7831 50,00 5 02/08/2013 09/08/2013 020101 8 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 40ª PAM NA EMPRESA REXAM . EO05092 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5092 8832 630,00 5 29/08/2013 03/09/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 03 PERNOITES PARA UBERLANDIA NOS DIAS 10,11 E 12/09/13 PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO BASICA DE DEFESA CIVIL. EO05468 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5486 1018 110,00 5 20/09/2013 08/10/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COMPLEMENTO DO EO 5092. Total do fornecedor 004149 ..........................................................................................840,00 003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA EO00001 EO00139 EO00231 EO00231 EO00414 EO00446 EO00626 EO00907 EO01247 EO04073 EO04491 EO05158 EO05466 EO05706 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/131 A 24 01/13,REERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/131 A 24 01/13,REERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MAIRIPORA,NO DIA 23/01/2013 PARA TRANSPORTAR O SR DEMETRIO BENE DITO SALLES PARA COMPRA DE MATERIAL A SER USADO NA DECORAÇAO DE CARNAVAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 9.5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NO DIA 20/09/1 3 PARA BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 57 300,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 188 250,00 68 08/01/2013 16/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 322 150,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 429 110,00 68 11/01/2013 25/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI414 455 50,00 5 22/01/2013 28/01/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI446 497 150,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI626 1037 450,00 68 31/01/2013 14/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI907 1276 475,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1247 1927 500,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4073 6675 750,00 68 02/07/2013 09/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4491 7751 1.200,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5158 9000 1.100,00 68 30/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5466 9796 110,00 68 20/09/2013 30/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5706 1030 1.100,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0027 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06172 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6172 1124 110,00 68 30/10/2013 06/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO DIA 30/10/13 LEVAR PACIENTE. EO06703 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6703 1242 750,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003702 ........................................................................................7.555,00 007680 FLAVIA MOREIRA GALVAO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3757 7034 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ IPUIUNA NO DIA 27/06/2013 PARA CAPACITAÇAO ORÇAMENTO SUAS MUNICIPAL.ATRAVES DO RECURSO IGDM CONTA 20.296-7. EO04542 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4542 7864 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL. Total do fornecedor 007680 ..........................................................................................100,00 007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA EO03757 EO01386 EO01385 EO01406 EO01457 EO01456 EO02051 EO02610 EO02566 EO02565 EO02621 EO02620 EO02661 EO02808 EO02800 EO02997 EO03094 EO03075 EO03074 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 11/03/13 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MARIO GATTI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 12/03/13 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NA UNICAMP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 13/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NA UNICAMP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 15/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL BOM PASTOR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO CACON. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/04/13 PARA LEVAR GESTANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/04/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO . DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 28/04/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DA UNICAMP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/05/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 01/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 03/05/13. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 08/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 07/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO PARAISO NO DIA 16/05/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 21/05/13 BUSCAR PACIENTE EM ALTA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 24/06/2013 19/07/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 02/08/2013 12/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais DI1386 2307 50,00 68 07/03/2013 21/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1385 2309 50,00 68 07/03/2013 21/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1406 2310 50,00 68 08/03/2013 21/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1457 2311 50,00 68 14/03/2013 21/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1456 2312 50,00 68 14/03/2013 21/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2051 3113 50,00 68 05/04/2013 16/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2610 4012 50,00 68 30/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2566 4013 50,00 68 26/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2565 4018 50,00 68 26/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2621 4019 50,00 68 30/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2620 4020 50,00 68 30/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2661 4253 50,00 68 30/04/2013 14/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2808 4416 50,00 68 07/05/2013 17/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2800 4417 50,00 68 07/05/2013 17/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2997 4797 50,00 68 16/05/2013 29/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3094 4801 50,00 68 21/05/2013 29/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3075 4802 50,00 68 20/05/2013 29/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3074 4803 50,00 68 20/05/2013 29/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0028 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DIA 22/05/13 BUSCAR PACIENTE EM ALTA. EO03040 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3040 4804 50,00 68 20/05/2013 29/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 20/05/13 PARA LEVAR PACIENTE. EO03108 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3108 4993 50,00 68 22/05/2013 04/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DIA 24/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03294 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3294 5227 50,00 68 28/05/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 28/05/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03317 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3317 5420 50,00 68 29/05/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/06/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03315 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3315 5422 50,00 68 29/05/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 30/05/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EO03391 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3391 5424 50,00 68 03/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 04/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03457 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3457 5443 50,00 68 05/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. EO03456 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3456 5444 50,00 68 05/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 06/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO MARIO GATI EO03545 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3545 5623 50,00 68 11/06/2013 17/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPINAS BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITAL BOLDRINI NO DIA 11 06/2013. EO03550 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE03550 5624 50,00 68 12/06/2013 17/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 12/06/2013. EO03579 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3579 5753 50,00 68 13/06/2013 20/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/06/13BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO. EO03583 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3583 5755 50,00 68 13/06/2013 20/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/JUNDIAI NO DIA 14/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03727 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3727 6024 50,00 68 21/06/2013 28/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03753 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3753 6038 50,00 68 24/06/2013 28/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPINAS LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MARIO GATTI PARA CONSULTA NO DIA 25/06/2013. EO03713 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3713 6408 50,00 68 19/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 21/06/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME E CON SULTA. EO03715 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3715 6409 50,00 68 19/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 22/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03795 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3795 6437 50,00 68 25/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 26/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA. EO03796 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3796 6438 50,00 68 25/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/06/13 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. EO03969 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3969 6439 50,00 68 28/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO DIA 01/07/2013. EO03952 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3952 6695 50,00 68 27/06/2013 09/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ VARGINHA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 28/06/2013. EO04008 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4008 6696 50,00 68 01/07/2013 09/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO PAULO LEVAR PACIENTE A CONSULTA NO HOSPITAL TADEU CIVITAL NO DIA 02/07/2013. EO04051 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4051 6891 250,00 68 02/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO 03 A 07/07/2013 REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04175 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4175 7098 50,00 68 10/07/2013 23/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 11/17/13 LEVAR PACIENTE NO HOPITAL. EO04633 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4633 8190 50,00 5 09/08/2013 20/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 11/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0029 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA EO04894 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4894 8575 50,00 5 27/08/2013 30/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 27/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05051 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5051 8857 50,00 68 28/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 30/08/13 LEVAR PACIENTE. EO05288 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5288 9433 50,00 97 11/09/2013 18/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 12/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05248 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5248 9435 50,00 97 06/09/2013 18/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 08/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETRIA. EO05256 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5256 9685 50,00 97 06/09/2013 25/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 09/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06133 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6133 1113 100,00 5 25/10/2013 05/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIA P/CAMPINA NOS DIAS 26 E 27/10/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06268 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6268 1162 50,00 68 31/10/2013 12/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 04/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06314 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6314 1162 50,00 68 31/10/2013 12/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06356 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6356 1174 110,00 68 06/11/2013 18/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORI ZONTE NO DIA 09/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06426 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6426 1178 50,00 68 08/11/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06425 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6425 1179 50,00 68 08/11/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06962 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6962 1313 50,00 68 16/12/2013 23/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/12/13 LEVAR PACIENTE. EO07012 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7012 1333 50,00 97 19/12/2013 27/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/12/13 BUSCAR INTERNO EM CLINICA. Total do fornecedor 007500 ........................................................................................3.060,00 006815 GABRIELLA CANDEO EO07149 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7149 1357 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. Total do fornecedor 006815 ...........................................................................................50,00 20/12/2013 30/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 005748 GEANILTON ANTONIO DIAS EO02857 09/05/2013 13/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 16/05/2013 21/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 09/05/2013 21/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 24/06/2013 11/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 12/08/2013 15/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 12/08/2013 02/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 14/11/2013 21/11/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais 20/03/2013 28/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2857 4148 535,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/05/ 13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA. EO03007 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3007 5864 210,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA. EO02857 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2857 5891 -25,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/05/ 13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA. Total do fornecedor 005748 ..........................................................................................720,00 001799 GLAUCIA MARIA OLIVEIRA MORAES NER EO03749 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3749 6797 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/06/13 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA GRS. SAUDE BUCAL. EO04686 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4686 8012 150,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO BRE PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAO PRIMARIA DE SA UDE. EO04686 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4686 8904 -100,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO BRE PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAO PRIMARIA DE SA UDE. Total do fornecedor 001799 ..........................................................................................100,00 007690 HABNER MAXIMO TAVARES EO06444 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6444 1187 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DIA 22/11/13 PARTICIPAR EVENTO NA FAEX. Total do fornecedor 007690 ...........................................................................................25,00 007513 HANILY HELIANY DOS SANTOS EO01591 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1591 2490 50,00 68 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0030 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 20/03/13 ACOMPANHAR O PACIENTE BRENO LUAN PEREIRA NA AACD. Total do fornecedor 007513 ...........................................................................................50,00 002437 HUGO CESAR CAMPANHOLA EO02025 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2025 2906 410,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PENOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA DE NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NO TJMG. EO02632 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2632 3924 485,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS E CURSO DE PRECATORIOS NO IBRAP. EO02632 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2632 4449 -75,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS E CURSO DE PRECATORIOS NO IBRAP. EO03742 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3742 6066 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 26/06/13 REPRESENTAR O MUNICIPIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. EO06521 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6521 1224 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 27/11/13 DEFESA DE PROCESSO JUNTO AO FORUM TRA BALHISTA. EO06774 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6774 1258 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 PARTICI PAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG. EO06764 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EO 6521. DI6764 1265 15,00 EO06918 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6918 1276 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DI A 12/12/13 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 002437 ........................................................................................1.295,00 003595 HUMBERTO TAVARES FERRER DE OLIVEI EO01398 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1398 2127 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMI NISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO. EO02903 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2903 4450 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS,PELA UNIMED. EO05181 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5181 9266 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/09/13 CURSO/TREINAMENT NA MCR SOBRE SPED TRABALHISTA. EO05960 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5960 1078 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/11/13 PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIMED. Total do fornecedor 003595 ..........................................................................................250,00 006738 IVAM APARECIDO RIBEIRO EO00191 EO00331 EO00778 EO00843 EO01217 EO01215 EO01346 EO01343 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/01/13, BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POÇOS DE CAL DAS NO DIA 19/01/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/02/2013 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 15/02/13, LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/03/2013 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA PARA INTERNAÇAO SANTA CASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 01/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NA BOLDRINI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 09/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOS PITAL SANTA MARCELINA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE 5 03/04/2013 09/04/2013 020301 58 33901404 Diarias - Secretarios 5 30/04/2013 07/05/2013 020301 58 33901404 Diarias - Secretarios 0 30/04/2013 16/05/2013 020301 58 33901404 Diarias - Secretarios 5 24/06/2013 28/06/2013 020301 58 33901404 Diarias - Secretarios 5 22/11/2013 03/12/2013 020301 58 33901405 Diarias - Demais 5 06/12/2013 09/12/2013 020401 69 33901404 Diarias - Secretarios 5 5 05/12/2013 10/12/2013 020301 58 06/12/2013 12/12/2013 020301 58 33901405 Diarias - Demais 33901404 Diarias - Secretarios 5 08/03/2013 15/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 13/05/2013 20/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 03/09/2013 12/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 21/10/2013 24/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 221 50,00 68 11/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 404 50,00 68 16/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI778 1143 25,00 68 07/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI843 1260 50,00 68 08/02/2013 20/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1217 1964 50,00 68 28/02/2013 12/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1215 1966 50,00 68 28/02/2013 12/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1346 2177 50,00 68 06/03/2013 18/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1343 2181 25,00 68 06/03/2013 18/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0031 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 10/03/2013 PARA LEVAR PACIENTE DO HOSPITAL ANA MOREIRA SALES PARA TOMOGRAFIA NA CDI. EO01341 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1341 2182 50,00 68 06/03/2013 18/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 08/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MARIO GATTI. EO01530 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1530 2383 350,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 19/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01520 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1520 2419 50,00 68 15/03/2013 26/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA. EO01896 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1896 2790 500,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02276 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2276 3391 650,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02564 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2564 3823 110,00 68 26/04/2013 03/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU PA RA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NA UNESP. EO02648 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2648 3840 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02998 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2998 4672 500,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03318 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3318 5441 50,00 68 29/05/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 02/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO. EO02564 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2564 5548 -60,00 0 26/04/2013 11/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU PA RA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NA UNESP. EO03500 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3500 5569 50,00 68 10/06/2013 14/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 10/06/2013 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO EO03488 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 5570 50,00 68 07/06/2013 14/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/06/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO. EO03613 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3613 5648 50,00 68 14/06/2013 18/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO DIA 17/06/13 LEVAR PACIENTE. EO03564 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3564 5656 50,00 68 12/06/2013 18/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARIO GATTI, NO DIA 14/06/2013 EO03925 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3925 6220 50,00 68 27/06/2013 01/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 27/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03987 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3987 6490 1.150,00 68 28/06/2013 04/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04490 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4490 7741 1.000,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05160 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5160 8999 1.100,00 68 30/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05702 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5702 1031 1.100,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05767 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5767 1035 110,00 68 04/10/2013 11/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE EM VIAGEM A BE *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0032 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LO HORIZONTE NO DIA 07/10/2013. TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06253 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6253 1137 1.050,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06325 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6325 1138 110,00 68 04/11/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 05/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06700 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6700 1241 1.050,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 006738 ........................................................................................9.970,00 003162 IVONE APARECIDA DOS SANTOS DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI664 1048 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA). EO00884 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI884 1424 480,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIA 27/02 A 01/03/12 PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC. EO00884 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI884 2078 -100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIA 27/02 A 01/03/12 PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC. EO01546 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1546 2306 320,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E DUAS PENOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP. EO02177 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2177 3224 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 24,25,26/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DO PNAIC. EO02746 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2746 4250 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO03616 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3616 5829 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITES NOS DIAS 18 E 19/06/13 PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFATIL. EO04203 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4203 7905 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 05,06 E 07/08/13 PARA POÇOS DE CALDAS. PARTICIPAR DO CURSO PNAIC. EO06125 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6125 1113 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 04,05 E 06/11/13 PAR TICIPAR DO PNAIC. Total do fornecedor 003162 ........................................................................................2.120,00 37 01/02/2013 14/02/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 15/02/2013 27/02/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 0 15/02/2013 11/03/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 19/03/2013 21/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais 37 12/04/2013 17/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 14/06/2013 21/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 15/07/2013 13/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 25/10/2013 05/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2745 4241 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO04744 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4744 8416 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS. EO05965 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5965 1085 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/10/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR PROVA DO PRO ALFA. Total do fornecedor 002303 ..........................................................................................150,00 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 16/08/2013 26/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 21/10/2013 28/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 002303 IZABEL APARECIDA DA SILVA 000746 JAIME DE ALMEIDA EO00664 EO02745 EO00667 EO01071 EO01070 EO01545 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA). DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIA 26 E 27/02/2013 PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 02/03/2013 PARTICIPAR DE EVENTO COM O POLO UAB EM CAMBUI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI667 1167 65,00 37 01/02/2013 19/02/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios DI1071 1764 150,00 37 22/02/2013 07/03/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios DI1070 1984 65,00 37 22/02/2013 13/03/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios DI1545 2305 390,00 37 19/03/2013 21/03/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0033 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP. EO01545 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1545 2631 -130,00 0 19/03/2013 28/03/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP. EO02662 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2662 4255 65,00 37 27/04/2013 14/05/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/04/13 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EDUCA CIONAL. Total do fornecedor 000746 ..........................................................................................605,00 007730 JANDER PEREIRA FLORES EO05608 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5608 9819 400,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA OS DIAS 08 E 09/10/13 PARA BELO HORIZONTE CURSO DE AMPLIAÇAO DE RECEITAS MUNICIPAIS. Total do fornecedor 007730 ..........................................................................................400,00 25/09/2013 30/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 005180 JOAO CARLOS CUSTODIO EO00777 07/02/2013 19/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 005819 JOAO CARLOS DE MOURA EO00055 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI230871 1183 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2013; BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS. Total do fornecedor 005180 ...........................................................................................25,00 EO00224 EO00330 EO00470 EO01244 EO01519 EO01898 EO02271 EO02608 EO03000 EO03382 EO04072 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 07/01/13 A 11/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 14/01/13 A 18/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 22/01/13 A 25/ 01/13,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 28/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS CISAMESP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 18/03/13 A 30/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS CISAMESP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE A TRANSPORTE NO ONIBUS DA CISAMESP 64 250,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 321 250,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 403 200,00 68 16/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 565 150,00 68 24/01/2013 31/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1244 1925 500,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1519 2379 450,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1898 2788 550,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2271 3389 550,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2608 3818 550,00 68 30/04/2013 03/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3000 4665 500,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3382 5193 950,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4072 6749 1.150,00 68 02/07/2013 10/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI470 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0034 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. EO04484 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4484 7731 1.050,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05068 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5068 8882 1.050,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05660 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5660 1019 1.050,00 68 30/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06366 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6366 1176 1.100,00 68 06/11/2013 18/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 005819 .......................................................................................10.300,00 007493 JOAO CARLOS FINAMOR LAMBERT EO01563 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1563 2469 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/13 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS E CORRESPONSABILIDADE SOCIAL. EO02630 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2630 4556 75,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI OS. EO03006 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3006 4795 195,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDA DE DE ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA. EO03575 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3575 5837 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 17 E 18/06/13 PARA BELO HORIZONTE PARA COMPRIMISSO NA FUNASA. EO04143 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4143 6939 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/07/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNHL. EO04186 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4186 7238 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19/07/13 COMPROMISSO NA FUNASA. EO04722 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4722 8417 485,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 19,20 E 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJETO DA ETE. EO05944 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5944 1099 485,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BEO HORIZONTE NOS DIAS 22,23 E 24/10/13 COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. Total do fornecedor 007493 ........................................................................................1.930,00 5 19/03/2013 27/03/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 30/04/2013 22/05/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 16/05/2013 29/05/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 12/06/2013 21/06/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 08/07/2013 18/07/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 12/07/2013 26/07/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 15/08/2013 26/08/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios 5 17/10/2013 31/10/2013 020901 360 33901404 Diarias - Secretarios DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4159 6831 150,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO REGIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE. Total do fornecedor 001323 ..........................................................................................150,00 09/07/2013 12/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais 001323 JOAO TERTULIANO DE LIMA EO04159 000028 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA EO00058 EO00226 EO00441 EO00629 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI441 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI629 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DES- 69 100,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 325 100,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 491 100,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 826 250,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0035 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO00908 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI908 1278 200,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO01242 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1242 1929 200,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA TRANSPORTE DE PACIENTES EO01517 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1517 2358 450,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01897 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1897 2795 250,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02270 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2270 3406 250,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02609 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2609 3822 250,00 68 30/04/2013 03/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03041 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3041 4649 50,00 68 20/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/05/2013 PARA BUSCAR PACIENTE. EO02971 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2971 4680 250,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03380 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3380 5171 500,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI40001 6486 950,00 68 28/06/2013 04/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04482 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4482 7762 750,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05663 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5663 1031 250,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06261 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6261 1138 950,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06697 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6697 1280 750,00 68 29/11/2013 12/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000028 ........................................................................................6.600,00 003220 JOB CAVALCANTE DA SILVA EO00003 EO00133 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 58 200,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 190 200,00 68 08/01/2013 16/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0036 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES EO00232 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 520 310,00 68 11/01/2013 30/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO00444 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI444 522 150,00 68 24/01/2013 30/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO00730 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI730 1081 450,00 68 04/02/2013 14/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 04/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EO01888 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1888 2797 675,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13.5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02272 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2272 3399 700,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02371 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2371 3510 110,00 68 22/04/2013 26/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/04/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. EO02612 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2612 3820 110,00 68 30/04/2013 03/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 30/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL BALEIA. EO02605 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2605 3821 700,00 68 30/04/2013 03/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02883 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2883 4317 50,00 5 10/05/2013 14/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 10/05/13 LEVAR SECRETARIA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO. EO02968 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2968 4669 500,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03381 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3381 5174 650,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02972 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2972 5229 110,00 68 15/05/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO DIA 15/05/13, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO02371 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2371 5417 -110,00 0 22/04/2013 10/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/04/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. EO03973 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3973 6405 1.125,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22,5 DIARIAS P/ COBRIR DES PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04116 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4116 6748 110,00 68 03/07/2013 10/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 06/07/13 LEVAR MATERIAL PARA FUNED. EO04507 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4507 7743 1.200,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05089 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4507 DEVIDO A 01 DI5089 8883 110,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais PERNOITE NO DIA 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE NO DI A 21/08/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO05074 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5074 8888 1.000,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05704 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5704 1030 1.100,00 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0037 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06264 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6264 1137 1.100,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003220 .......................................................................................10.550,00 000575 JOELMA APARECIDA DE SOUZA EO04706 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4706 8283 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS. Total do fornecedor 000575 ...........................................................................................50,00 14/08/2013 22/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 007752 JOICE MARIA CUNHA DE SOUZA LOUREN EO04702 14/08/2013 23/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 03/09/2013 18/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 21/06/2013 26/06/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 21/06/2013 26/07/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 19/09/2013 23/09/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 13/02/2013 26/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 13/02/2013 26/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4702 8365 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. . EO05225 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5225 9430 100,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL MEDIDA SOCIO EDUCATIVA. Total do fornecedor 007752 ..........................................................................................150,00 001841 JORGE INACIO DE SOUZA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3718 5958 250,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 24 A 28/06/13 PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO E QUALIFICAÇAO DE GESTORES DE CULTURA. EO03718 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3718 7285 -250,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 24 A 28/06/13 PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO E QUALIFICAÇAO DE GESTORES DE CULTURA. EO05404 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5404 9603 510,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27/09/13 PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. Total do fornecedor 001841 ..........................................................................................510,00 000409 JOSE AFONSO MARQUES EO03718 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI863 1381 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2013 PARA LEVAR O PREFEITO. EO00864 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI864 1382 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/02/2013 PARA LEVAR PREFEITO. Total do fornecedor 000409 ...........................................................................................50,00 001112 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA EO00863 EO00819 EO01077 EO01339 EO01540 EO01686 EO02044 EO02242 EO02558 EO02836 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 13/02/2013 TRANSPORTAR EQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2013 DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 02/03/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UM PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/03/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 25/03/13 LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/04/13 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNI CO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA POUSO ALEGRE NO DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO POLO DE RE DE PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DI819 1251 50,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI1077 1785 50,00 37 27/02/2013 07/03/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI1339 1999 50,00 5 06/03/2013 13/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1540 2304 50,00 5 15/03/2013 21/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1686 2558 50,00 37 21/03/2013 01/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI2044 3025 50,00 5 05/04/2013 11/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2242 3446 50,00 5 12/04/2013 23/04/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2558 3833 50,00 5 26/04/2013 06/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI2836 4369 25,00 37 08/05/2013 15/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0038 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 08/05/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO02871 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2871 4372 50,00 5 10/05/2013 15/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 11/05/2013 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO03102 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3102 4683 50,00 68 21/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/05/13 LEVAR PACIENTE EM POUSO ALEGRE. EO03098 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3098 4754 50,00 37 21/05/2013 28/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JEMG JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. EO03128 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3128 4947 50,00 37 22/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE STIVIDADE. EO03486 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3486 5640 50,00 5 07/06/2013 17/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/06/2013, LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. EO03514 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3514 5652 50,00 37 10/06/2013 18/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/RIBEIRAO VERMELHO NO DIA 10/06/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNIAO INTERESSE DA SECERTARIA. EO03724 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3724 6196 50,00 5 21/06/2013 01/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A GRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO03797 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3797 6258 50,00 37 25/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 26/06/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO. EO04108 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4108 6757 50,00 37 03/07/2013 10/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M.BENEDI TO DE CARVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO. EO04188 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4188 7103 50,00 37 12/07/2013 23/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MARIA DA FE NO DIA 14/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITAÇAO EO04189 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4189 7107 50,00 5 12/07/2013 23/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 13/07/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. EO04258 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4258 7236 50,00 37 19/07/2013 25/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MACHADO NO DI A 22/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AOS INSTITUTO FEDERAL DE MACHADO. EO04550 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4550 7827 50,00 5 02/08/2013 09/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA 03/08/13 LEVAR ALUNOS DE ADMINISTRAÇAO E FILOSOFIA PARA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS UFLA. EO04511 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4511 7834 50,00 37 31/07/2013 09/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 01/08/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES. EO04725 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4725 8346 210,00 5 15/08/2013 22/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 17 E 18/08/13 P/ CONGONHAS LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR 4ª ETAPA XCP DE CICLISMO. EO04856 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4856 8545 50,00 37 22/08/2013 29/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA 22/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPA CITAÇAO. EO04873 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4873 8547 50,00 5 23/08/2013 29/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/08/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO05031 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4725 DEVIDO A GAS- DI5031 8619 20,00 5 27/08/2013 30/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais TOS COM VIAGEM EQUIVALENTE A MAIS DE 400KM. EO05116 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5116 9057 50,00 5 30/08/2013 09/09/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 01/09/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE DANÇA. EO05322 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5322 9531 50,00 5 13/09/2013 19/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRATICA. EO05326 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5326 9532 50,00 5 13/09/2013 19/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO05384 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5384 9652 50,00 37 16/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CAL- *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0039 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DAS NO DIA 18/09/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PDE INTERATIVO. EO06128 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6128 1114 50,00 5 25/10/2013 05/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. EO06241 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6241 1136 50,00 5 31/10/2013 08/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BOM REPOUSO NO DIA 04/11/13 DIVULGAÇAO DE CURSO IFSULDEMINAS. EO06315 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6315 1140 50,00 37 31/10/2013 08/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICI PAR DO PNAIC. EO06447 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6447 1186 50,00 5 14/11/2013 21/11/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/11/13 TRANSPORTAR ATLETAS. EO06509 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6509 1196 25,00 5 21/11/2013 25/11/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DIA 22/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEX. EO06688 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6688 1233 50,00 5 29/11/2013 03/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 01/12/13 LEVAR ALUNOS PARA PRESTAR VESTIBULAR IFSULDEMINAS. EO06689 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6689 1233 50,00 5 29/11/2013 03/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. EO06892 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6892 1267 50,00 5 06/12/2013 10/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO FUTE BOL. EO06982 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6982 1333 50,00 5 17/12/2013 27/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 18/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA EO07010 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7010 1333 50,00 97 19/12/2013 27/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 19/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO07135 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7135 1338 50,00 5 20/12/2013 27/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA 21/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO07174 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 1379 50,00 * 30/12/2013 31/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 30/12/13 LEVAR ATLETAS PARTICIPAR CAMPEONATO. Total do fornecedor 001112 ........................................................................................2.230,00 003737 JOSE APARECIDO RAIMUNDO EO00813 EO02392 EO02651 EO02787 EO02933 EO02953 EO03089 EO03470 EO03519 EO03584 EO04751 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR VEICULO SPRINTER DES TA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/04/13 BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/05/13 BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/05/13 BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/13 BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/06/13 PARA BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/06/13 BUSCAR ASFALTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/08/13 PARA ATENDER UMA SOLICITAÇAO DO TRANSPORTE. DI813 1300 25,00 37 08/02/2013 21/02/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2392 3672 25,00 5 23/04/2013 02/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI2651 4254 25,00 5 30/04/2013 14/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI2787 4345 25,00 5 06/05/2013 15/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI2933 4559 25,00 5 15/05/2013 22/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI2953 4560 25,00 5 15/05/2013 22/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI3089 4774 25,00 5 21/05/2013 29/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI3470 5745 25,00 5 07/06/2013 20/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI3519 5747 25,00 5 10/06/2013 20/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI3584 5835 25,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI4751 8421 50,00 5 16/08/2013 26/08/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0040 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------Total do fornecedor 003737 ..........................................................................................300,00 005540 JOSE BENEDITA RODRIGUES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2172 3114 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/2013 PARA ACOMPANHAR PACIENTE. EO03489 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3489 5717 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. EO03659 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3659 5913 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE. EO03658 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3658 5914 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE. Total do fornecedor 005540 ..........................................................................................200,00 002900 JOSE BENEDITO DA SILVA EO02172 EO00007 EO00141 EO00313 EO00448 EO00634 EO00897 EO00897 EO01302 EO01526 EO02635 EO03034 EO03447 EO04000 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4,5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 17/01/2013 A 24/01/2013,PARA TRANSPORTE DE PACI ENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 68 12/04/2013 16/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 07/06/2013 19/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/06/2013 24/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/06/2013 24/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 76 300,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 352 225,00 68 08/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 353 310,00 68 16/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI448 493 150,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI634 1121 450,00 68 31/01/2013 15/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI897 1279 450,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI897 1871 110,00 68 15/02/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1302 1915 550,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1526 2359 550,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2635 3844 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3034 4678 600,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3447 5465 650,00 68 04/06/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4000 6488 1.000,00 68 28/06/2013 04/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0041 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------002900 JOSE BENEDITO DA SILVA EO04503 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4503 7745 1.000,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05665 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5665 1018 850,00 68 30/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06267 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6267 1142 1.100,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06705 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6705 1242 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 002900 ........................................................................................9.895,00 003331 JOSE DO CARMO DA SILVA EO06905 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6905 1283 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM. Total do fornecedor 003331 ...........................................................................................25,00 000029 JOSE MARIA DA SILVA EO00057 EO00131 EO00223 EO00439 EO00628 EO00906 EO01245 EO01518 EO01899 EO02269 EO03398 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 7 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 7 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 16/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 18/03/13 A 30/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 06/12/2013 13/12/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 68 350,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 280 350,00 68 08/01/2013 21/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 317 350,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI439 564 300,00 68 24/01/2013 31/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI628 822 650,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI906 1274 550,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1245 1928 650,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1518 2381 600,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1899 2789 650,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2269 3382 650,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3398 5166 1.250,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0042 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000029 JOSE MARIA DA SILVA EO03975 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3975 6399 1.250,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04504 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4504 7987 1.250,00 68 30/07/2013 14/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05157 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5157 8996 1.100,00 68 30/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05662 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5662 1039 1.100,00 68 30/09/2013 11/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06257 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6257 1136 500,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06365 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6365 1176 600,00 68 06/11/2013 18/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06707 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6707 1240 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000029 .......................................................................................13.250,00 003158 JOSE ROBERTO SCHULTZ FLORIANO EO00296 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI296 463 960,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 PERNOITES E 05 DIARIAS NOS DIAS 21/01 A 25/01/13 PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTOR DE ESCOLA PELA UFMG. Total do fornecedor 003158 ..........................................................................................960,00 16/01/2013 28/01/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 000411 JOSE TADEU SALLES EO00969 68 18/02/2013 08/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/02/2013 08/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 10/04/2013 22/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 22/05/2013 04/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 13/09/2013 19/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2750 4249 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 004108 ...........................................................................................50,00 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI969 1861 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ATIBAIA NO DIA 22/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL DA MUNICIPALIDADE CITADA. EO00975 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI975 1862 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE NA CORPUS CENTRO DE DIGANOSTICO. EO02154 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2154 3308 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/04/13 LEVAR PACIENTE ESPECIAL PARA FAZER EQUOTERAPIA. EO03109 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3109 4992 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 25/05/13 PARA LEVAR PACIENTES. EO05360 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5360 9502 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NOD IA 13/09/13 LEVAR PACIENTE. EO06695 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6695 1240 550,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000411 ..........................................................................................775,00 004108 JOVANIA MARCELI DE ALMEIDA EO02750 004216 JUCELENE NASCIMENTO DIAS EO01056 EO03534 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1056 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/02/2013 PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DOS CONTRATOS DE REPASSES-OGU. PELA ASSOC.MICRORREGIONAL EM PARCERIA COM A CAIXA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3534 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO 1858 50,00 5 20/02/2013 08/03/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5746 100,00 5 11/06/2013 20/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0043 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DO TCEMG. EO03664 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3664 6016 50,00 5 18/06/2013 27/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/06/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI TAÇAO NA CAIXA. EO04038 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4038 6948 50,00 5 01/07/2013 18/07/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E CELEBRAÇAO DE CONVENIO CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXA. NO DIA 04/07/2013. Total do fornecedor 004216 ..........................................................................................250,00 006644 JULIANA BORGES REIS EO04153 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4153 7170 150,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 09,10,11/07/13 PARTICIPAR CURSO DE INSPEÇAO EM ALIMENTOS. Total do fornecedor 006644 ..........................................................................................150,00 09/07/2013 24/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 000696 JULIANA FERNANDES DIAS EO02198 12/04/2013 17/04/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 003993 JULIANA SILVA OLIVEIRA EO02176 12/04/2013 17/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 004407 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA EO00960 5 18/02/2013 27/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 21/03/2013 28/03/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 37 30/10/2013 31/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 5 20/11/2013 29/11/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 06/12/2013 09/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 29/11/2013 10/12/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 005635 KARINY APARECIDA BRUNO C.NASCIMEN EO02802 07/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 003100 KATIA MARIA BAYEUX SILVA EO02175 12/04/2013 17/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 005642 LAERCIO APARECIDO ROSA EO05237 05/09/2013 12/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais 02/10/2013 11/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 31/10/2013 11/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2198 3225 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ SAO PAULO NOS DIAS 16 E 17/14/13 PARA PARTICIPAR CURSO TECNI CAS SECRETARIAIS NO IBRAP. Total do fornecedor 000696 ..........................................................................................100,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2176 3200 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 19,20,21/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS,PARTI CIPAR CURSO EVENTO DE SPORT & FITNESS SAUDE-ENAF. Total do fornecedor 003993 ..........................................................................................370,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI960 1410 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM ASLEIS AMBIENTAIS. EO01667 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1667 2491 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/03/2013 BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHAO DA OFICINA. EO06167 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6167 1103 120,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA NOS DIAS 31/10 E 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA. EO06505 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6505 1216 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/11/13 LEVAR CAMINHAO NA IVECO. EO06773 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6773 1258 230,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 LEVAR SECRETARIA ADM. E FAZENDA E PROCURADOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG. EO06723 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6723 1265 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/11/13 BUSCAR CAMINHAO IVECO. Total do fornecedor 004407 ..........................................................................................500,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2802 5029 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 07/05/2013 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 005635 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2175 3227 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 19,20,21/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARTI CIPAR DE CURSO EVENTO DE SPORT & FITNES SAUDE-ENAF Total do fornecedor 003100 ..........................................................................................370,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5237 9278 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO05737 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5737 1038 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.M.DR.CAR LOS CAVALCANTI PARA UM PASSEIO RECREATIVO. EO06245 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6245 1150 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. Total do fornecedor 005642 ..........................................................................................150,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0044 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000155 LAERCIO DA SILVA TAVARES EO00314 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 365 50,00 5 16/01/2013 23/01/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/2013;LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. EO00242 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 406 50,00 68 11/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/01/13 LEVAR DOADORES DE SANGUE. EO00363 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI363 452 25,00 37 21/01/2013 28/01/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA21/01/13,BUSCAR PEÇAS. EO00638 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI638 910 25,00 5 31/01/2013 07/02/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 02/02/13 LEVAR O PROCURADOR DO MUNICIPIO. EO00853 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI853 1256 25,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2013 LEVAR O COMPUTADOR DA JUNTA MILI TAR PARA INSTALAÇAO DE PROGRAMA, NO BATALHAO DO SERVIÇO MILITAR. EO00927 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI DI927 1425 50,00 5 15/02/2013 27/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR A BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA UNIAO DA NOVA CIDADE,DE CAMBUI PARA SANTA RITA SAPUCAI.NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013. EO01368 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1368 2054 50,00 5 07/03/2013 14/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO01573 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1573 2470 50,00 37 19/03/2013 27/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TRES CORAÇOES NO DIA 20/03/2013 PARA LEVAR FUNCIONARIAS PARA PAR TICIPAR DE ENCONTRO DO PIP. EO01721 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1721 2636 50,00 37 26/03/2013 02/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/13 LEVAR FUNCIONARIO P/PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTA-MEIO AMBIENTE. EO02562 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2562 3920 50,00 37 26/04/2013 07/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE UM EVEN TO EDUCACIONAL. EO02763 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2763 4216 50,00 5 06/05/2013 14/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO03078 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3078 4775 50,00 37 20/05/2013 29/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE STIVIDADE. EO03096 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3096 4943 25,00 37 21/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE STIVIDADE. EO03125 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3125 5033 50,00 37 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADE. EO03458 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3458 5432 50,00 37 05/06/2013 12/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 07/06/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA RESOLVER AS SUNTOS INERENTES A ESSA SECRETARIA. EO03594 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3594 5826 50,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 15/06/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO03955 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3955 6878 50,00 5 27/06/2013 17/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA NO DIA 29/06/2013. EO04745 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4745 8419 50,00 5 16/08/2013 26/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/08/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. EO05056 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5056 8935 50,00 5 29/08/2013 05/09/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 31/08/13 DESLOCAR ATLETAS DE VOLEI MASCULINO PARA CAMPEONATO. EO05268 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5268 9421 50,00 37 06/09/2013 18/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 07/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M LINO LOPES DA CONCEIÇAO PARA UM PASEIO RECREATIVO. EO05320 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5320 9627 25,00 5 13/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA PARA PARAISOPO LIS NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA DO CURSO DE AGRICULTURA. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0045 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000155 LAERCIO DA SILVA TAVARES EO05443 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5443 9744 50,00 97 19/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 22/09/13 LEVAR ALUNOS DO CRAS. EO05915 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5915 1069 50,00 5 16/10/2013 22/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREACU NO DI A 17/10/13 LEVAR SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇO NA JUNTA MILITAR. EO05930 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5930 1072 50,00 5 17/10/2013 22/10/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 19/10/13 LEVAR ATLETAS, CAMPEONATO DE FUTEBOL. EO06246 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6246 1152 50,00 5 31/10/2013 12/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU RA PARA AULA PRATICA. EO06720 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6720 1265 50,00 5 29/11/2013 10/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VALINHOS NO DIA 30/11/13 LEVAR ATLETAS. Total do fornecedor 000155 ........................................................................................1.175,00 003336 LEANDRA NOGUEIRA ALVARENGA PEREIR EO05231 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5231 9159 370,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 23 E 24/09/13 CURSO DE CONTROLE INTERNO EM SAO PAULO. Total do fornecedor 003336 ..........................................................................................370,00 03/09/2013 10/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 007109 LEANDRO EGIDIO DA SILVA EO01659 21/03/2013 10/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 000560 LEANDRO FABRICIO DA ROSA EO04106 03/07/2013 18/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 003668 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO EO00004 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1659 2993 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/03/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA GRS. Total do fornecedor 007109 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4106 6945 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/SAO PAULO NOS DIAS 12 E 13/07/13 CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA. Total do fornecedor 000560 ..........................................................................................100,00 EO00134 EO00230 EO00445 EO00660 EO00901 EO01891 EO02274 EO02636 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 59 300,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 407 300,00 68 08/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 408 150,00 68 11/01/2013 24/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI445 498 200,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI660 820 450,00 68 01/02/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI901 1404 300,00 68 15/02/2013 26/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1891 2787 650,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2274 3383 550,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2636 3837 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0046 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03004 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3004 4663 600,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03400 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3400 5167 650,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03999 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3999 6493 1.250,00 68 28/06/2013 04/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04121 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4121 6946 110,00 68 04/07/2013 18/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU/BA URU, NO DIA 10/07/13 LEVAR PACIENTES EM CONSULTA. EO04492 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4492 7732 1.200,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05159 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5159 8995 1.100,00 68 30/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05090 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4492 DEVIDO A 02 NE05090 9016 220,00 68 29/08/2013 09/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais PERNOITES PARA BOTUCATU NOS DIAS 28 E 29/08/13 LEVAR PACIENTE. EO05625 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5625 1004 110,00 68 26/09/2013 03/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSUL TA. EO06266 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6266 1137 1.100,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06360 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6360 1174 110,00 68 06/11/2013 18/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 13/11/13 BUSCAR VEICULO. EO06699 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6699 1240 1.100,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003668 .......................................................................................10.950,00 007753 LEONARDO KUNDE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4703 8366 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. . EO05086 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5086 9069 150,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 03,04,05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL. EO05948 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5948 1099 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DIA 22/10/13 ACOMPANHAR VISITA FAMILIAR NO RECANTO SAO FRANCISCO. Total do fornecedor 007753 ..........................................................................................225,00 003981 LIVERGIDIA DE SOUZA SILVA EO04703 EO04158 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4158 6941 130,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 12 E 13/07/13 PARA PARTICIPAR DO III COLOQUIO REGIONAL DE EAD E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE. EO02737 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2737 7909 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/ M.NOS DIAS 06 E 07/05/13. Total do fornecedor 003981 ..........................................................................................180,00 004383 LIVIO CESAR SANTOS BUENO DA SILVA EO02579 EO02342 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2579 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 30/04/13 PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2342 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 24/04/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL. 14/08/2013 23/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 29/08/2013 09/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 21/10/2013 31/10/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 09/07/2013 18/07/2013 020801 229 33901404 Diarias - Secretarios 06/05/2013 13/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 3718 50,00 5 26/04/2013 03/05/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 3978 50,00 5 18/04/2013 08/05/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0047 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004383 LIVIO CESAR SANTOS BUENO DA SILVA EO03054 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3054 4700 50,00 5 20/05/2013 27/05/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 21/05/2013 PARTICIPOU DO JOGO DE CAMPEONATO RE GIONAL DE FUTSAL. Total do fornecedor 004383 ..........................................................................................150,00 000339 LUCIANA DO CARMO SANTOS DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1272 1994 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/13 PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇAO DE CONTAS SIACE/PCA NO GRUPO UNIAO ASSESSORIA E CONSULTORIA. EO02056 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2056 3151 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS 17 A 19/04/2013 PARTICIPAR SEMINARIO NO TCMG. EO03325 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3325 5145 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO DO SUAS(GESTAO FI NANCEIRA E ORÇAMENTARIA). EO04252 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4252 7264 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/07/13 CURSO DE ELABORAÇAO DE PPA. EO04540 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4540 7710 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/08/13 FAZER CURSO DE ELABOARAÇAO DA LOA. EO05222 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5222 9161 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/09/13 PARTICI PAR DE CURSO DE LICITAÇAO DE MEDICAMENTOS. EO06750 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6750 1264 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE CURSO GEO OBRAS TCEMG. Total do fornecedor 000339 ........................................................................................1.370,00 002899 LUIZ CARLOS FROES EO01272 EO00002 EO00135 EO00222 EO00135 EO00438 EO00635 EO00898 EO00970 EO01248 EO01527 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01 A 31/01/ 13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 22/02/13 BUSCAR PACIENTE CLAUDIO P. OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 5 01/03/2013 13/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 05/04/2013 16/04/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 29/05/2013 06/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 19/07/2013 26/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 07/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 03/09/2013 10/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 02/12/2013 10/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 71 250,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 189 200,00 68 08/01/2013 16/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 323 150,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 330 110,00 68 08/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI438 494 150,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI635 830 450,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI898 1282 350,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI970 1624 110,00 68 18/02/2013 05/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1248 1923 550,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1527 2361 500,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0048 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02637 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2637 3842 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02966 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2966 4674 500,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03403 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3403 5176 950,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03972 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3972 6411 1.150,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04485 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4485 7747 1.000,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04785 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4785 8353 50,00 5 20/08/2013 22/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRACICABA NO DIA 20/08/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO. EO05076 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5076 8887 750,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05671 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5671 1019 1.050,00 68 30/09/2013 08/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06259 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6259 1138 1.000,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 002899 ........................................................................................9.770,00 006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO02560 EO03015 EO03079 EO03130 EO03446 EO03553 EO03601 EO03782 EO03672 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PA RA PARTICIPAR DE UMA FORMATURA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 18/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 BUSCAR FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO DA AUTO PISTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/06/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA 12/06/13. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU LISTA NO DIA 26/06/13 A SERVICO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 19/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A GRICULTURA PARA AULA PRATICA. DI2560 3919 50,00 37 26/04/2013 07/05/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI3015 4708 50,00 5 16/05/2013 28/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3079 4778 25,00 37 20/05/2013 29/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3130 5037 50,00 37 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3446 5431 50,00 37 04/06/2013 12/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3553 5721 50,00 5 12/06/2013 20/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3601 5828 50,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3782 6194 25,00 37 24/06/2013 01/07/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI3672 6197 50,00 5 19/06/2013 01/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0049 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO03938 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3938 6257 50,00 37 27/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/06/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JEMG. EO04027 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4027 6603 50,00 37 01/07/2013 08/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAR A PARTICIPAREM DP CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO04127 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4127 6758 50,00 37 04/07/2013 10/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EDUCACIONAL. EO04125 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4125 6759 50,00 37 04/07/2013 10/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 06/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M LAZARO MAXIMIA NO PEREIRA PARA UMA VISITA NA EAFI. EO04162 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4162 6817 50,00 37 09/07/2013 12/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/07/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO. EO04137 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4137 6818 50,00 37 08/07/2013 12/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/07/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO04191 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4191 7105 50,00 37 12/07/2013 23/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 12/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO. EO04193 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4193 7106 50,00 37 12/07/2013 23/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 13/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO. EO04276 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4276 7254 60,00 5 22/07/2013 26/07/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04316 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4316 7595 100,00 5 26/07/2013 02/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIA P/SENADOR AMANOS DIAS 27 E 28/07/13 TRANSPORTAR ATLETAS PARA 1º COPA SUL MINEIRA DE ESCOLINHA DE BASE. EO04533 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4533 7829 50,00 5 02/08/2013 09/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/08/13 TRANSPORTE ALUNOS PARA AULA NA UNI VAS. EO04532 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4532 7830 50,00 5 02/08/2013 09/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 04/08/13 TRANSPORTE ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO04530 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4530 7833 50,00 37 02/08/2013 09/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 02/08/13 TRASNPORTE DE FUNCIONARIO PA RA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES. EO04583 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4583 7893 60,00 5 02/08/2013 12/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 06/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04704 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4704 8161 25,00 37 14/08/2013 20/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/08/13 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO MAXIMIANO PEREIRA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO IMA. EO04720 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4720 8352 100,00 5 15/08/2013 22/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/TAUBATE NOS DIAS 17 E 18/08/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INTERNACIONAL DE BASE CHINES. EO05081 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5081 8901 50,00 5 29/08/2013 04/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 31/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS. EO05236 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5236 9194 50,00 5 05/09/2013 11/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO05415 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5415 9651 50,00 37 19/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 20/09/13 LEVAR ALUNOS PARA CONHECER E EPTV NA ESCOLA. EO05413 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5413 9701 50,00 5 19/09/2013 25/09/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO BENTO DO SAPUCAI NO DIA 22/09/13 LEVAR ATLETAS. EO05746 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5746 1035 50,00 5 03/10/2013 11/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0050 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CAMPUS MUZAMBINHO-IFSULDEMINAS. EO05742 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5742 1046 50,00 5 03/10/2013 14/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO06234 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6234 1139 50,00 37 31/10/2013 08/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO. EO06376 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6376 1170 50,00 5 06/11/2013 14/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR ENCONTRAO IFSULDEMINAS. EO06370 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6370 1170 50,00 37 06/11/2013 14/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. EO06528 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6528 1209 25,00 5 25/11/2013 28/11/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS NO DIA 26/11/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTI CIPAR DE CAMPEONATO. EO06512 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6512 1212 50,00 37 21/11/2013 29/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 23/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DA FANFARRA. EO06514 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6514 1213 50,00 5 21/11/2013 29/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 24/11/13 LEVAR LAUNO PARA AULA PRESENCIAL NA UFSULDEMINAS. EO06684 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6684 1235 50,00 5 29/11/2013 03/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 01/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO06721 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6721 1240 50,00 5 29/11/2013 04/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 30/11/13 LEVAR ATLETAS. EO06881 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6881 1267 50,00 5 06/12/2013 10/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 07/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL. EO06880 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6880 1267 50,00 5 06/12/2013 10/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/13 LEVAR ALUNOS PARA AULAS PRATICAS. EO06928 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6928 1290 50,00 5 10/12/2013 16/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 11/12/13 LEVAR ATLETAS PARA COPA DE FUTEBOL. EO06952 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6952 1299 50,00 5 13/12/2013 18/12/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 13/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06945 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6945 1302 100,00 5 12/12/2013 18/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A LIMENTOS P/AULA PRATICA E 01 DIARIA P/EXTREMA NO 15/12/13 LEVAR ALUNOS AGRICULTURA P/AULA PRATICA. EO07152 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7152 1349 50,00 5 27/12/2013 30/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO07151 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7151 1357 50,00 97 27/12/2013 30/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 006740 ........................................................................................2.370,00 007413 LUIZ DIRCELIO DA ROSA EO02361 EO02756 EO03028 EO03702 EO04144 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13N PARA PARTICIPAR DE CUR SO TELEPRESENCIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI AL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇAOLO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/07/13 TRATAR DE ASSUNTOS PNHR E PNHU-MI- DI2361 3562 65,00 5 22/04/2013 29/04/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios DI2756 4236 65,00 5 06/05/2013 14/05/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios DI3028 4712 65,00 5 16/05/2013 28/05/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios DI3702 5956 65,00 5 19/06/2013 26/06/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios DI4144 6940 65,00 5 08/07/2013 18/07/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0051 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NHA CASA, MINHA VIDA. EO04541 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4541 7860 65,00 5 02/08/2013 12/08/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE O PROGRAMA NACIO NAL DE HABITAÇAO RURAL. EO03333 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3333 7906 65,00 5 03/06/2013 13/08/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO TELEPRESENCIAL SUAS. EO04589 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4589 7946 65,00 5 02/08/2013 14/08/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR CURSO TELEPRESENCIAL SUAS. EO04821 COMPLEMENTO DE VALOR DE DIARIA REFERENTE AO EO4763 DI4821 8634 15,00 122 20/08/2013 30/08/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios EO04763 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4763 8816 50,00 122 16/08/2013 03/09/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05083 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5083 9067 195,00 97 29/08/2013 09/09/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL. EO05250 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5250 9359 65,00 170 06/09/2013 16/09/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 12/09/13 PARTICIPAR PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EO05460 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5460 9750 65,00 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05773 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5773 1036 65,00 122 04/10/2013 11/10/2013 020702 193 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO SAPUCA I NO DIA 09/10/2013.CONTA 20296-7 EO05842 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5842 1070 65,00 5 10/10/2013 22/10/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 14/10/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SRA DILMA ROUSSEF. EO05917 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5917 1072 485,00 5 16/10/2013 22/10/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 22,23 E 22/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. EO06279 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6279 1150 65,00 5 31/10/2013 11/11/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06967 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6967 1336 65,00 5 16/12/2013 27/12/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/12/13 VISITAR O CRAS. EO07148 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7148 1357 65,00 5 20/12/2013 30/12/2013 020701 185 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 007413 ........................................................................................1.720,00 000297 MARCELO MARQUES DA SILVA EO00786 EO00848 EO03131 EO03482 EO05235 EO05417 EO05445 EO06242 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SENADOR AMARAL PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS TECNICOS DO POLO DE CAMBUI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/2013 A SERVIÇO DESTA SECREATARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE FO RMAÇAO PEDAGOGICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 08/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/09/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/09/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI786 1182 25,00 5 07/02/2013 19/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI848 1423 25,00 37 08/02/2013 27/02/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI3131 5030 50,00 37 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3482 5748 50,00 5 07/06/2013 20/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI5235 9277 50,00 5 05/09/2013 12/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI5417 9654 50,00 5 19/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI5445 9730 50,00 5 19/09/2013 26/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI6242 1150 50,00 5 31/10/2013 11/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0052 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO06777 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6777 1270 50,00 5 06/12/2013 11/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 07/12/13 LEVAR ATLETAS PARA TORNEIO DE VOLEIBOL. EO06976 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6976 1331 50,00 37 16/12/2013 27/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 18/12/13 LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIAPAR DE REUNIAO. Total do fornecedor 000297 ..........................................................................................450,00 007540 MARCIA CRISTINA BRANDAO FERREIRA EO06466 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6466 1218 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNO INFANTIL. Total do fornecedor 007540 ...........................................................................................50,00 18/11/2013 29/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003258 MARCO ANTONIO TAVARES EO03132 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 06/11/2013 20/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3132 5042 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO. EO06373 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6373 1182 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENCON TRAO IFSULDEMINAS. Total do fornecedor 003258 ..........................................................................................100,00 001229 MARCOS ANTONIO TAVARES EO00818 EO00849 EO00988 EO01338 EO03014 EO04021 EO04581 EO04721 EO05091 EO05318 EO05356 EO05358 EO05928 EO06429 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI PARA TRANSPORTAR ESCOLA DE SAMBA PARA CIDA DE DE ORIGEM. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/ITAPEVA NO DIA 15/02/2013 PARA DIVULGAR CURSOS TECNICOS DO CAMPUS INCONFIDENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/02/2013 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 10/03/2013 PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO NO DIA 02/07/2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/08/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 17/08/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO SUL MINAS DE VOLEI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 31/08/13 PARTICIPOU DO CURSO DE RECICLAGEM. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/09/13 PARTICIPOU D CAPACITAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M. LINO LOPES DA COMCEIÇAO PARA UM PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 16/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA UM PASSEIO NO ZOOLOGICO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/10/2013 LEVAR FUNCIOANRIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR PROVAS DO PROALFA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI A 14/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA U- DI818 1258 50,00 5 08/02/2013 20/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI849 1428 25,00 5 08/02/2013 27/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI988 1493 50,00 5 20/02/2013 01/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1338 2055 50,00 37 06/03/2013 14/03/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3014 4716 50,00 5 16/05/2013 28/05/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI4021 6899 25,00 37 01/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4581 7865 50,00 37 02/08/2013 12/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4721 8362 50,00 5 15/08/2013 23/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais DI5091 8946 50,00 37 29/08/2013 06/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5318 9633 50,00 37 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5356 9634 50,00 37 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5358 9636 50,00 37 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5958 1085 50,00 37 17/10/2013 28/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI6429 1195 50,00 5 13/11/2013 25/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0053 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NIFEI. EO06655 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6655 1224 50,00 37 26/11/2013 03/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA UM PASSEIO RECREATIVO. Total do fornecedor 001229 ..........................................................................................700,00 002324 MARIA ANGELA NOGUEIRA DIAS EO04156 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4156 7095 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/07/13 SOBRE SIS PRE-NATAL WEB NA GRS. Total do fornecedor 002324 ...........................................................................................50,00 09/07/2013 23/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 004312 MARIA APARECIDA NASCIMENTO EO03129 22/05/2013 19/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 31/10/2013 12/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 15/10/2013 18/10/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 68 01/03/2013 14/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 23/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 28/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 04/06/2013 01/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 16/08/2013 22/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 16/12/2013 26/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais EO06367 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6367 1179 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21//11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MATERNAL IN FANTIL. Total do fornecedor 003713 ...........................................................................................50,00 06/11/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003083 MARIA CRISTINA NASCIMENTO E SILVA EO00974 18/02/2013 08/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 10/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3129 5710 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POUSO ALEGRE NO DIA 24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES. EO06235 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6235 1163 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITAR ETE. Total do fornecedor 004312 ..........................................................................................100,00 005838 MARIA APARECIDA PEREIRA EO05893 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE05893 1060 240,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIAS 21 A 25/10/13 PARTICIPAR CURSO DE CONTADOR DE HISTORIAS. Total do fornecedor 005838 ..........................................................................................240,00 000389 MARIA APARECIDA PINTO SOARES EO01314 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1314 2040 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFIRMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇAO. EO02396 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2396 3874 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MONTE SIAO NO DIA 24/04/13. PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTAÇAO DO PLANO DE AÇAO DE HUMANIZAÇAO. EO03962 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3962 6442 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS SOBRE INFLUENZA NO DIA 28/06/2013. EO03430 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3430 7485 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/BUENO BRANDA O NO DIA 05/06/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO. EO04768 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4768 8324 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 16/08/13 CAMPANHA DE MULTIVANCINAÇAO. EO06966 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6966 1324 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/12/13 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO VACINA HPV. Total do fornecedor 000389 ..........................................................................................300,00 003713 MARIA BENEDITA ROSA DA COSTA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI974 1863 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2013 PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE A REDE FARMACIA DE MINAS NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE. EO04170 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4170 6874 570,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 21/07/13 PARTICI PAR DO X SEMINARIO DA REDE DE FARMACIA DE MINAS. Total do fornecedor 003083 ..........................................................................................620,00 001640 MARIA DO CARMO DE SOUZA EO01082 EO06252 EO06696 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1082 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/03/2013 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAUDE(SETS) NA SUPERINTENDENCIA REGI ONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6252 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6696 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DES- 1765 25,00 68 27/02/2013 07/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 1137 1.000,00 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 1242 950,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0054 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06696 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6696 1365 -200,00 68 29/11/2013 30/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 001640 ........................................................................................1.775,00 006256 MARIA DO CARMO RIBEIRO PINHEIRO EO03760 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3760 6005 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ ESTIVA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 28/06/2013. Total do fornecedor 006256 ...........................................................................................50,00 24/06/2013 27/06/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 007859 MARIA EDUARDA SILVA BRANDAO EO06250 31/10/2013 07/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA EO00083 5 02/01/2013 10/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 13/02/2013 21/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 13/02/2013 21/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 07/03/2013 20/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 15/03/2013 21/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 12/04/2013 23/04/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 18/04/2013 29/04/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 06/05/2013 15/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 24/06/2013 01/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 06/09/2013 12/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 16/10/2013 23/10/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 25/10/2013 07/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 12/12/2013 26/12/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6250 1133 250,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/13 PARTICIPAR DE CAPA CITAÇAO DE VACINA NA SUPERINTENDENCIA. Total do fornecedor 007859 ..........................................................................................250,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 72 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/01/13 PARA TREINAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2013 DA JUNTA MILITAR E LEVAR O COMPUTADOR PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA. EO00869 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI869 1298 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/13 LEVAR COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR PARA INSTALAÇAO DE PROGRAMA NA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO MILITAR. EO00870 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI870 1299 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/13 PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR NA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO MILITAR. EO01366 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1366 2292 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/13 TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A JUN TA MILITAR. EO01541 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1541 2295 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/13 PARA RESOLVER QUESTOES INERENTES AOS SERVIÇOS DA 13ªCSM SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EO02203 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2203 3353 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/13 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. EO02340 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2340 3526 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREAÇU NO DIA 18/04/13 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EO02751 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2751 4321 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/05/13 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENRES A AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. EO03738 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3738 6170 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/13 CURSO NA JUNTA MILITAR. EO05273 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5273 9299 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/09/13 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EO05913 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5913 1075 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREACU NO DI A 17/10/2013 LEVAR EQUIPAMENTO DA JUNTA MILITAR PA RA CONFIGURAÇAO. EO06129 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6129 1135 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIA P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/10/13 PARTICIPAR REUNIAO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. EO06942 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6942 1322 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/12/13 TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITA Total do fornecedor 003813 ..........................................................................................750,00 001387 MARIA LUCIA LAMBERT EO00665 EO01548 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI665 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA). DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1548 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIASE DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP. 1077 50,00 37 01/02/2013 14/02/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 2330 320,00 37 19/03/2013 21/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0055 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001387 MARIA LUCIA LAMBERT EO02738 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2738 4158 50,00 37 06/05/2013 13/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO05300 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5300 9383 50,00 37 11/09/2013 17/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA-PIP. EO05736 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5736 1046 50,00 37 02/10/2013 14/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/13 CAPACITAÇAO EDUCACENSO. Total do fornecedor 001387 ..........................................................................................520,00 007594 MARIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2363 3563 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES. EO02757 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2757 4235 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇAO DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL. EO03026 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3026 4780 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI AL. EO03700 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3700 5952 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS. EO03986 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3986 6688 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS2012 COM RECURSO IGD/BF 20296-7.CURSO DIA 03/07/2013. EO04588 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4588 7948 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL SUAS. EO05459 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5459 9749 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05775 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5775 1038 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 DIA 09/10/2013.CONTA 20296-7. Total do fornecedor 007594 ..........................................................................................400,00 5 22/04/2013 29/04/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 06/05/2013 14/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 29/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 19/06/2013 26/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 28/06/2013 09/07/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 14/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 04/10/2013 11/10/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 29/05/2013 06/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 16/08/2013 20/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais EO02740 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 004120 MARLENE APARECIDA SALETTI PINHEIR EO02747 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 001496 MARLENE MARTINS FERREIRA EO06467 18/11/2013 03/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 005150 MICHELE APARECIDA DOS SANTOS EO06465 18/11/2013 02/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 006847 MARIELE MAXIMO TAVARES EO02363 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3320 5143 400,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/06/13 PARTICIPAR DO EVENTO 13º SEMINARIO REGIONAL DA AMI PREM. EO04750 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4750 8235 370,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA SAO PAULO NOS DIAS 21,22 E 23/08/13 PARTICIPAR CURSO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA E PENSOES SERVIDOR PUBLICO. Total do fornecedor 006847 ..........................................................................................770,00 004078 MARISA ROSA SANTANA PORFIRIO EO03320 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2740 4243 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 004078 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2747 4240 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 004120 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE06467 1234 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PRTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 001496 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6465 1223 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNAL. Total do fornecedor 005150 ...........................................................................................50,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0056 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007873 MICHELLE BALESTRA DOS SANTOS EO06477 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6477 1274 50,00 68 18/11/2013 12/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO MORTALI DADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 007873 ...........................................................................................50,00 001317 MOEMA OLIVEIRA SILVA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI845 1226 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO NO DIA 15/02/13 PARTICIPAR CURSO SICONV. EO01572 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1572 2392 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2013 PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL. EO03293 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3293 5039 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MACHADO NO DI A 29/05/13 PARTICIPAR DO CURSO PRONACAMPO. EO03645 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3645 5843 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 18/06/13 E 20/06/13 TRATAR DE ASSUNTOS DE STA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR CURSO SICONV E CON TRATO DE REAPSSE. EO04826 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4826 8464 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 21/08/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PRONATEC E PRONCAMPO. EO06491 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6491 1200 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PRONATEC. Total do fornecedor 001317 ..........................................................................................350,00 002573 NEUSA MARIA DA FONSECA. EO00845 5 08/02/2013 20/02/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 19/03/2013 22/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 28/05/2013 04/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 17/06/2013 21/06/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 20/08/2013 27/08/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 18/11/2013 27/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 01/07/2013 08/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 01/07/2013 18/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4026 6587 1.010,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS E 06 PERNOITES PARA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DE CURSO PROGRA MA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL NO PERIODO DE 08 A 14 DE JULHO DE 2013. EO04026 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4026 7033 -585,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS E 06 PERNOITES PARA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DE CURSO PROGRA MA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL NO PERIODO DE 08 A 14 DE JULHO DE 2013. Total do fornecedor 002573 ..........................................................................................425,00 004410 ORESTES ASSIS DA SILVA EO04026 EO00005 EO00137 EO00229 EO00443 EO00632 EO00903 EO01292 EO01347 EO01523 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/13 PARA LEVAR PACIENTE NO HOS PITAL SARA KIBISTCHEK. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 75 350,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 259 300,00 68 08/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 326 300,00 68 11/01/2013 22/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI443 492 150,00 68 24/01/2013 29/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI632 825 450,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI903 1288 400,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1292 1916 550,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1347 2115 110,00 68 06/03/2013 15/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1523 2360 600,00 68 15/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0057 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01890 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1890 2816 550,00 68 01/04/2013 05/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02273 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2273 3403 600,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2701 3988 500,00 68 06/05/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3001 4666 500,00 68 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03401 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3401 5225 650,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03635 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3635 5842 110,00 68 17/06/2013 21/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 19/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. EO03971 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3971 6413 1.200,00 68 28/06/2013 02/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04506 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4506 7749 1.200,00 68 30/07/2013 07/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04584 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4584 7832 110,00 68 02/08/2013 09/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01.PERNOITE A BELO HORIZON TE NO DIA 06/08/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK. EO05052 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5052 8772 110,00 68 28/08/2013 02/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 30/08/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO05103 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5103 8997 1.000,00 68 29/08/2013 06/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05670 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5670 1026 1.100,00 68 30/09/2013 09/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05907 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5907 1066 110,00 68 16/10/2013 21/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO DIA 17/10/13 LEVAR PACIENTE. EO06706 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6706 1241 750,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 004410 .......................................................................................11.700,00 003255 PAULO APARECIDO IZIDORO EO00132 EO00594 EO00709 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/01/2013, LEVAR DOADORES DE SANGUE NO HEMOCENTRO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI594 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 29/01/13 TRANSPORTAR RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS DE SAMBA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS A SE REM USADOS NO CARNAVAL 2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI709 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS NO DIA 05/02/13 LEVAR PESSOAL DO CENTRO 224 50,00 68 08/01/2013 17/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 751 50,00 5 29/01/2013 05/02/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 1035 50,00 5 04/02/2013 14/02/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0058 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DE CONV. DA 3ºIDADE. EO01918 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1918 2856 50,00 37 01/04/2013 05/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITATIBA NO DI A 01/04/2013 LEVAR ALUNOS PARA UM PASSEIO RECREATI VO. EO02353 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2353 3551 50,00 37 18/04/2013 29/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. EO02762 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2762 4232 50,00 37 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR ALUNOS PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. EO03095 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3095 4929 50,00 37 21/05/2013 03/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE STIVIDADE. EO03127 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3127 5032 50,00 37 22/05/2013 04/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, ASSUNTOS INERENTES A ESSA SECRETARIA. EO03432 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3432 5427 50,00 37 04/06/2013 12/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 04/06/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO. EO03650 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3650 6238 50,00 37 18/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/06/13 LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL. EO03725 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3725 6240 50,00 5 21/06/2013 02/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/HOLAMBRA NO DIA 21/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA PARA VISITAR FEIRA EM HOLAMBRA. EO03965 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3965 6901 50,00 37 28/06/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE P/ LEVAR ALUNOS DA E.M.BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA NO DIA 28/06/2013. EO04531 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4531 7866 50,00 37 02/08/2013 12/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA POUSO ALEGRE NO DIA 04/08/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. EO04593 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4593 7867 50,00 37 07/08/2013 12/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CALDAS NO DIA 07/08/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PNAIC. EO04820 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4820 8409 50,00 5 20/08/2013 26/08/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 20/08/2013 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO05041 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5041 8948 50,00 37 27/08/2013 06/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO05355 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5355 9635 25,00 37 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/09/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO06347 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6347 1161 50,00 5 05/11/2013 12/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INDAIATUBA NO DIA 07/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06413 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6413 1179 50,00 68 08/11/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 12/11/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. EO06405 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6405 1203 50,00 5 08/11/2013 27/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITATIBA NO DIA 10/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06510 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6510 1224 50,00 68 21/11/2013 03/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 21/11/13 LEVAR PACIENTE. EO06693 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6693 1240 500,00 68 29/11/2013 04/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06890 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6890 1273 50,00 5 06/12/2013 12/12/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA 08/12/13 A SERVICO DESTA SECRETARIA. EO06979 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6979 1336 50,00 5 16/12/2013 27/12/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 21/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06974 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6974 1336 50,00 5 16/12/2013 27/12/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0059 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DO PARAISO NO DIA 17/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETA RIA. EO07011 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7011 1350 50,00 97 19/12/2013 30/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 27/12/13 A SERVÇO DESTA SECRETARIA. . EO07173 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 1379 50,00 * 30/12/2013 31/12/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 30/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 003255 ........................................................................................1.775,00 003906 PAULO GONCALVES DE SOUZA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3944 6482 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 39ªREUNIAO DO PAM SUL DE MINAS NO DIA 03/07/2013. EO04559 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4559 7859 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 40ª PAM NA EMPRESA REXAM. EO05955 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5955 1099 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BETIM NO DIA 23/10/13 PARTICIPAR TERINAMENTO DEFESA CIVIL. EO06145 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6145 1110 230,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIAS 29 E 30/10/13 CURSO DA DEFESA CIVIL. Total do fornecedor 003906 ..........................................................................................390,00 004053 PAULO RIBEIRO DA SILVA EO03944 5 27/06/2013 04/07/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 12/08/2013 020101 8 33901405 Diarias - Demais 5 21/10/2013 31/10/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais 5 25/10/2013 04/11/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 15/05/2013 22/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 06/12/2013 16/12/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais EO02955 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2955 4558 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 16/05/13 PARA BUSCAR PEÇAS PARA OFICINA. EO06906 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6906 1286 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECLICLAGEM Total do fornecedor 004053 ...........................................................................................50,00 004027 PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA EO00961 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI961 1411 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIENTAIS. Total do fornecedor 004027 ...........................................................................................50,00 18/02/2013 27/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 001155 PEDRO DE MORAES EO02622 30/04/2013 07/05/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 16/05/2013 28/05/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 26/07/2013 05/08/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais 006606 PRISCILA DOS SANTOS MOURA DA SILV EO06469 18/11/2013 11/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 003101 RACHEL FERREIRA EO04305 25/07/2013 01/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 004854 REGIANE SANTOS MORAIS EO01057 20/02/2013 08/03/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 005151 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA EO02784 06/05/2013 13/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 16/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 01/07/2013 08/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2622 3922 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 05/05/13 PARA JOGO AMISTOSO. EO03012 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3012 4715 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 19/05/13 PARA AMISTOSO. EO04306 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4306 7616 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 27/07/13 PARTICIPAR 1º CAMPEONATO SUL MINEIRO DE ESCOLINHA DE BASE. Total do fornecedor 001155 ..........................................................................................150,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6469 1268 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DA REDUÇAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 006606 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4305 7545 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO. Total do fornecedor 003101 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1057 1859 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/02/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DOS CONTRATOS DE RESPASSES-O GU,PELA ASSOC.MICROREGIONAL EM PARCERIA COM CAIXA Total do fornecedor 004854 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2784 4136 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/05/13 PARA LEVAR PACIENTE. EO03031 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3031 4684 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 18/05/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. EO04045 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4045 6641 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/2013 PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL REGIONAL SAMUEL LIBANIO. Total do fornecedor 005151 ..........................................................................................200,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0060 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007602 RENATA DE ABREU BUENO SALLES EO05043 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5043 8858 400,00 68 27/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DE 11 A 13/09/13 CURSO DE LICI TAÇAO DE MEDICAMENTOS. Total do fornecedor 007602 ..........................................................................................400,00 007620 RENATA MARQUES PEREIRA DE ALMEIDA EO02758 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2758 4237 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL. EO03025 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3025 4710 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI AL. EO03331 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3331 5499 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO TELEPRENSENCIAL. SUAS. EO03701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3701 5954 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS. EO03991 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3991 6687 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI P/CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 COM RECURSO IGD/BF 20.296-7.CURSO DIA 03/07/2013. EO04587 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4587 7947 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR CURSO TELEPRESENCIAL SUAS. EO04762 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4762 8351 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCAIL NOB SUAS. EO05461 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5461 9748 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05774 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5774 1038 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 09/10/2013.CONTA 20296-7 EO06421 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6421 1203 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTO DROGAS. Total do fornecedor 007620 ..........................................................................................510,00 000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR EO00781 EO02118 EO02578 EO02548 EO02753 EO03305 EO03960 EO04152 EO04152 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/04/13 PARA ATIVIDADES NA GRS E REUNIAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAPUCAI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 29/04/13 PARTICIPAR DE REUNIAO COPAM. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS. E REUNIAO EM INCONFIDENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 04 E 05/06/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI NARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA FEDERAL DO RIO GRANDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ JACUTINGA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇAO EM INDUSTRIA DE LATICINIOS NO DIA 28/06/2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/07/13 TREINAMENTO EM ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/07/13 TREINAMENTO EM ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS. 5 06/05/2013 14/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 28/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 03/06/2013 12/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 19/06/2013 26/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 28/06/2013 09/07/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 14/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 16/08/2013 22/08/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 04/10/2013 11/10/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 5 08/11/2013 27/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais DI781 1142 25,00 68 07/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2118 3116 50,00 68 10/04/2013 16/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2578 4014 50,00 68 26/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2548 4015 100,00 68 25/04/2013 08/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2753 4252 50,00 68 06/05/2013 14/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3305 5421 100,00 68 29/05/2013 12/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3960 6440 50,00 68 27/06/2013 03/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4152 7171 100,00 68 09/07/2013 24/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4152 9021 -50,00 0 09/07/2013 05/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0061 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR EO06328 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6328 1162 50,00 68 04/11/2013 12/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/11/13 PARTICIPAR REUNIAO MA C.I.R. Total do fornecedor 000300 ..........................................................................................525,00 005062 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2362 3634 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES. EO02759 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2759 4499 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL. EO03024 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3024 4782 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI AL. EO03326 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE03326 5446 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI CURSO TELEPRESENCIAL PRONATEC. EO04543 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4543 8173 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE PROGRAMA DE HABITAÇAO RURAL. EO04764 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4764 8350 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05279 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5279 9357 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/VARGINHA NODIA 12/09/13 PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSOC. COM AS CONSELHEIRAS TEREZINHA DE JESUS SALLES,E SA NDRA REGINA CARLOS. EO05249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5249 9360 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 12/09/13 PARTICIPAR PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EO05279 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5279 9712 -75,82 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/VARGINHA NODIA 12/09/13 PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSOC. COM AS CONSELHEIRAS TEREZINHA DE JESUS SALLES,E SA NDRA REGINA CARLOS. EO05458 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5458 9745 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. EO05463 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5463 9746 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05772 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5772 1036 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO SAPUCAI.NO DIA 09/10/ 13 .CONTA 20296-7 Total do fornecedor 005062 ..........................................................................................534,18 006244 RODRIGO CESAR BUENO EO02362 EO04046 EO04769 EO04685 EO05364 EO05364 EO06965 EO07146 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL REGIONAL SAMUEL LIBANIO NOS DIAS 01 E 02/07/2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 16/08/13 CAMPANHA DE MULTIVANCINAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO BRE O PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAOI PRIMARIA DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA CAMPINAS NOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA CAMPINAS NOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/12/13 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DA VACI NA HPV. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 5 22/04/2013 30/04/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 06/05/2013 21/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 29/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 29/05/2013 12/06/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 20/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 16/08/2013 22/08/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 170 09/09/2013 16/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 170 06/09/2013 16/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 0 09/09/2013 24/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 04/10/2013 11/10/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais DI4046 6890 100,00 68 01/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4769 8323 50,00 68 16/08/2013 22/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4685 9093 150,00 68 12/08/2013 09/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5364 9503 370,00 68 13/09/2013 19/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5364 1180 -220,00 0 13/09/2013 14/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI6965 1339 50,00 68 16/12/2013 27/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI7146 1348 25,00 68 20/12/2013 30/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0062 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/12/13 REUNIAO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. Total do fornecedor 006244 ..........................................................................................525,00 005489 RODRIGO CESAR DE LIMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2860 4146 535,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCADEIRA. EO03008 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3008 4709 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PAR TICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE RETROESCAVADEI RA. EO03010 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3010 4711 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 17/05/13 PARA BUSCAR OUTROS SERVIDORES QUE FORAM FAZER CURSO PARA OPERAÇAO DE MOTONIVELADORA. EO03334 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3334 5430 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 03/06/13 FINALIZAR CURSO RETROESCAVADEIRA. Total do fornecedor 005489 ..........................................................................................865,00 005048 ROGERIO LAMBERT DE SOUZA EO02860 EO00009 EO00627 EO00909 EO01241 EO01586 EO01900 EO02268 EO02606 EO02970 EO03384 EO03466 EO04002 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/ 01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/ 02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/ 03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 20/03/13 A 31/ 03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/ 04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/ 05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 5 09/05/2013 13/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 28/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 28/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 5 03/06/2013 12/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 60 100,00 68 02/01/2013 10/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI627 834 300,00 68 31/01/2013 06/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI909 1277 200,00 68 15/02/2013 21/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1241 1918 200,00 68 01/03/2013 11/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1586 2357 350,00 68 20/03/2013 22/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1900 2796 200,00 68 01/04/2013 04/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2268 3405 200,00 68 16/04/2013 23/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2606 3855 500,00 68 30/04/2013 06/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2970 4681 600,00 68 15/05/2013 27/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3384 5179 600,00 68 03/06/2013 07/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3466 5401 25,00 68 05/06/2013 11/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4002 6485 1.150,00 68 28/06/2013 04/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0063 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04505 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4505 7911 1.200,00 68 30/07/2013 13/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05071 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5071 8886 750,00 68 29/08/2013 04/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06686 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6686 1233 50,00 5 29/11/2013 03/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. Total do fornecedor 005048 ........................................................................................6.425,00 007476 RONDINELE BATISTA DIAS INACIO EO03535 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3535 5839 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO NO TCEMG. Total do fornecedor 007476 ...........................................................................................50,00 11/06/2013 21/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 17/10/2013 22/10/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais 68 02/01/2013 17/01/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 02/01/2013 17/01/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 11/01/2013 30/01/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 31/01/2013 08/02/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 31/01/2013 08/02/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 18/02/2013 08/03/2013 020601 125 33901404 Diarias - Secretarios 68 01/03/2013 14/03/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 01/04/2013 10/04/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 26/04/2013 08/05/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 68 06/05/2013 10/05/2013 020601 125 33901404 Diarias - Secretarios DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6463 1268 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNAL INFANTIL. Total do fornecedor 005879 ...........................................................................................50,00 18/11/2013 10/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 11/01/2013 21/01/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 000334 ROSANGELA MARIA DA SILVA NOGUEIRA EO05942 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5942 1073 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Total do fornecedor 000334 ..........................................................................................100,00 007403 ROSELY APARECIDA DE MORAES EO00114 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 211 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/01/2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTI NENTES AS ATIVIDADES DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE EO00115 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 212 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/01/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO00241 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 512 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/13 PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO00614 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI614 984 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 04/02/13 PARA REUNIAO JUNTO A JUCEMG,REF. A CERTIFICAÇAO DIGITAL. EO00613 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI613 985 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/13 PARA REUNIAO DE CIR(COMISSAO INTEGRADA REGIONAL) NA SUPERINTENDICIA REGIONAL DE SAU DE. EO00972 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI972 1851 225,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/BELO HORIZON TE NOS DIA 26,27 E 28/02/13 PARTICIPAR DO 3º ENCON TRO ESTADUAL DE SAUDE. EO01293 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1293 2042 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/03/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR(COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL) JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO01935 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1935 2946 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/04/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR(COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTENDEN CIA REGIONAL DE SAUDE. EO02567 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2567 4021 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 30/04/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CISGEM E REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. EO02786 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2786 4132 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIR. COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL. Total do fornecedor 007403 ..........................................................................................810,00 005879 ROSELY APARECIDA MOREIRA DO NASCI EO06463 001516 ROSIETE RAMOS DA SILVA EO00205 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 286 100,00 5 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0064 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/01/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO TE SOURARIA-PRATICO. EO02813 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2813 4225 50,00 5 08/05/2013 14/05/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 10/05/13 PARTICIPAR DO FORUM DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA. Total do fornecedor 001516 ..........................................................................................150,00 002337 ROSILENE DE LIMA MACHADO SILVA EO00846 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI846 1205 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO NO DIA 15/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO SICONV. EO00931 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI DI931 1318 238,00 Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013 EO02238 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2238 3167 485,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 17,18, 19/04/13 PARA BELO HORIOZONTE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DP TCEMG. EO02385 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2385 3582 130,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO DISSEMINADORES EXTERNOS INSS. EO02812 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2812 4226 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 10/05/13 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA. EO04597 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4597 7892 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DIA 08/08/13 TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE. EO05905 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5905 1069 130,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/EXTREMA NOS DIAS 17 E 18/10/13 PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE. EO06775 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6775 1258 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 PARTICI PAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG. Total do fornecedor 002337 ........................................................................................1.458,00 5 08/02/2013 19/02/2013 020401 84 33901404 Diarias - Secretarios 5 15/02/2013 21/02/2013 020401 84 33901404 Diarias - Secretarios 5 12/04/2013 16/04/2013 020401 84 33901404 Diarias - Secretarios 5 23/04/2013 30/04/2013 020401 69 33901404 Diarias - Secretarios 5 08/05/2013 14/05/2013 020401 69 33901404 Diarias - Secretarios 5 07/08/2013 12/08/2013 020401 84 33901404 Diarias - Secretarios 5 16/10/2013 22/10/2013 020401 84 33901404 Diarias - Secretarios 5 06/12/2013 09/12/2013 020401 69 33901404 Diarias - Secretarios 06/05/2013 21/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 007619 SANDRA APARECIDA DA SILVA FONSECA EO02741 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2741 4504 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. Total do fornecedor 007619 ...........................................................................................50,00 001247 SARA APARECIDA CRISTIANO EO00243 EO00973 EO01294 EO01615 EO01934 EO02785 EO02920 EO03049 EO03506 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/01/13 PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/03/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR (COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTEN DENCIA REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/13 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COSEMS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/04/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR(COMIS SAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTENDENCI A REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR. COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/05/13 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COSEMS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/05/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SINAN, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 435 50,00 68 11/01/2013 25/01/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI973 1782 50,00 68 18/02/2013 07/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1294 2043 50,00 68 01/03/2013 14/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1615 2513 50,00 68 20/03/2013 28/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1934 2948 50,00 68 01/04/2013 10/04/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2785 4414 50,00 68 06/05/2013 17/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI2920 4542 50,00 68 14/05/2013 22/05/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3049 4946 100,00 68 20/05/2013 03/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI3506 5571 50,00 68 10/06/2013 14/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0065 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/06/13 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SITUAÇAO DO CANCER EM MINAS GERAIS. EO03670 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3670 5917 50,00 68 18/06/2013 25/06/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/06/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO04042 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4042 6888 50,00 68 01/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUL NO DIA 05/07/2013. EO04303 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI43003 7450 50,00 68 25/07/2013 01/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO. EO05452 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5452 9729 50,00 68 20/09/2013 26/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/09/13 PARTICIPAR OFICINA SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 201-2017 JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO05620 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5620 1055 50,00 68 26/09/2013 16/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/09/13 PARTICIPAR RE REUNIAO JUNTOS PELAS REDES. EO05966 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5966 1133 60,00 68 21/10/2013 07/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 06/11/13 PARTICIPAR FORUM TECNICO DOS MUNIPIOS MINEIROS. EO05991 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5991 1178 50,00 68 22/10/2013 19/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. EO06355 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6355 1183 50,00 68 06/11/2013 20/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/11/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISPACTO. EO06480 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6480 1296 50,00 68 18/11/2013 18/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE ONCOLOGIA. Total do fornecedor 001247 ..........................................................................................960,00 001233 SELMA APARECIDA DE MENEZES SILVA EO04160 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4160 6942 150,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO REGIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE. Total do fornecedor 001233 ..........................................................................................150,00 000517 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS EO01723 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1723 2635 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTAMEIO AMBIENTE. EO03080 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3080 4776 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/05/13 PARTICIPAR DO CURSO DA AUTO PISTA VIVA O AMBIENTE. EO04029 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4029 6883 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05117 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5117 9218 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/09/13 PARTIICIPAR PROJETO AUTO PISTA. EO05186 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5186 9276 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO06690 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6690 1244 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 01/12/13 PARTICIPOU VESTIBULAR IFSULDEMINAS Total do fornecedor 000517 ..........................................................................................460,00 09/07/2013 18/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais 37 26/03/2013 02/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais 37 20/05/2013 29/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 01/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 30/08/2013 11/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 03/09/2013 12/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 5 29/11/2013 05/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais 14/08/2013 20/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 000541 SIDNEIA APARECIDA PEREIRA DE ALME EO04707 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4707 8187 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS. Total do fornecedor 000541 ...........................................................................................50,00 005359 SILVIA GRASIELE DA SILVA EO01399 EO05182 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1399 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIA 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5182 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE 2128 100,00 5 08/03/2013 15/03/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais 9267 50,00 5 03/09/2013 12/09/2013 020401 69 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0066 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 16/09/13 CURSO/TREINAMENTO NA MCR SOBRE SPE D TRABALHISTA. Total do fornecedor 005359 ..........................................................................................150,00 006914 SIMONE APARECIDA BASTOS SALLES DE EO04076 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4076 6907 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO ROQUEPARA ACOMPANHAR GRUPO DA 3ºIDADE NO DIA 13/07/2013 EO05029 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5029 8574 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 31/08/13 ACOMPANHAR PESSOAL DA 3ª IDADE EM BAI LE. EO06280 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6280 1134 210,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 09 E 10/11/13 ACOMPA NHAR FREQUENTADORES DO CENTRO CONVIVENCIA. Total do fornecedor 006914 ..........................................................................................310,00 004155 SOLANGE A DE SOUZA LAMBERT 03/07/2013 17/07/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 27/08/2013 30/08/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 31/10/2013 07/11/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 24/06/2013 02/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 06/12/2013 13/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 10/12/2013 20/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 01/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 30/09/2013 10/10/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 31/10/2013 08/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 29/11/2013 05/12/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2742 4239 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO03762 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3762 6232 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA CAPACITAÇAO PIP ATC/M DA REDE MUNICIPAL NO DIA 25/06/2013. Total do fornecedor 004155 ..........................................................................................100,00 000995 SONIA MARIA PERLIM CALLEJON EO02742 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6898 1281 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 09/12/13 REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA. EO06925 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6925 1305 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 10/12/13 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 000995 ..........................................................................................100,00 007578 TARCISIO DE OLIVEIRA COUTO EO06898 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4047 6886 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL SAMUEL LI BANIO NOS DIAS 01 E 02/07/2013. EO05707 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5707 1030 500,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06258 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6258 1136 500,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06692 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6692 1245 550,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 007578 ........................................................................................1.650,00 001628 TARCISO JOSE FERREIRA EO04047 EO00851 EO01224 EO01337 EO02047 EO03434 EO04110 EO05738 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A GRICULTURA PARA AULA PRATICA.DIA 18/02/2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/03/2013, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA 10/03/13 LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/JACUTINGA NO DIA 06/04/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA UM EVENTO EDUCACIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/06/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 06/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 04/10/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDEN- DI851 1417 25,00 5 08/02/2013 27/02/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1224 1975 50,00 37 28/02/2013 12/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI1337 2065 50,00 37 06/03/2013 14/03/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI2047 3095 50,00 37 05/04/2013 15/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI3434 5426 25,00 37 04/06/2013 12/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4110 6903 50,00 37 03/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5738 1041 25,00 37 02/10/2013 14/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0067 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CIA REGIONAL DE ENSINO. EO06244 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6244 1150 50,00 5 31/10/2013 11/11/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU RA PARA AULA PRATICA. EO06654 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6654 1224 50,00 37 26/11/2013 03/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO06670 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6670 1239 25,00 5 28/11/2013 04/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS LEVAR ATLETAS. EO06889 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6889 1273 50,00 5 06/12/2013 12/12/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. EO06923 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6923 1283 60,00 37 10/12/2013 13/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONTAGEM NO DI A 13/12/13 BUSCAR 02 VANS. Total do fornecedor 001628 ..........................................................................................510,00 007544 THAIS SILVA CHISTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4304 7449 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO. EO05359 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5359 9501 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA. EO05383 ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5383 9702 70,00 ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13. PARTICIPAR REUNIAO SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. EO06468 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6468 1204 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA. Total do fornecedor 007544 ..........................................................................................230,00 68 25/07/2013 01/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 13/09/2013 19/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 16/09/2013 25/09/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 68 18/11/2013 28/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais EO00967 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI967 1405 230,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTES NOS DIA 26 E 27/02/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COLOSTOMIA E SIGAF Total do fornecedor 007443 ..........................................................................................230,00 18/02/2013 26/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 004138 VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA NU EO04031 01/07/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 03/09/2013 12/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 13/09/2013 24/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 007443 THALITA ALKMIM DA ROSA BRANDAO EO04304 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4031 6900 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05185 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5185 9269 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO. EO05317 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5317 9639 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/09/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES. Total do fornecedor 004138 ..........................................................................................310,00 003710 VANESSA DE CARVALHO SILVA EO00743 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI743 1144 25,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA SAUDE. Total do fornecedor 003710 ...........................................................................................25,00 06/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 000437 VANESSA MARQUES EIRAS EO00377 22/01/2013 28/01/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais 06/09/2013 23/09/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais 14/11/2013 21/11/2013 020501 93 33901405 Diarias - Demais 09/07/2013 17/07/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI377 451 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/01/13,PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ICMS TURISTICO JUNTO A SEDE DO CTSV. EO05272 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5272 9602 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/09/13 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO CONSUL TOR DO CIRCUITO SERRAS VERDES. EO06443 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6443 1187 75,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E MEIA NOS DIAS 21/11 E 22/11 PARA SAO PEDRO DA UNIAO REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 3ª REUNIAO REGIONAL DA FIEMG E PARA EXTREMA PARTICIPAR EVENTO NA FAEX.RESPECTIVAMENTE. Total do fornecedor 000437 ..........................................................................................150,00 003103 VANIA NEIDE BELIZARIO EO04161 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4161 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO RE- 6906 150,00 5 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0068 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------GIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE. EO04793 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4793 8414 50,00 37 20/08/2013 26/08/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 21/08/13 PARTICIPAR REUNIAO PRONATEC E DO PRONACAMPO. EO06495 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6495 1298 50,00 37 18/11/2013 18/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS DO PRONATEC. EO05352 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5352 1298 50,00 37 13/09/2013 18/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/09/13 PARTICIPAR DO PDE INTERATIVO. EO06977 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6977 1336 50,00 37 16/12/2013 27/12/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 18/12/13 PARTICIPAR REUNIAO. LEVAR E RETIRAR DOCUMENTOS PRONATEC. Total do fornecedor 003103 ..........................................................................................350,00 003209 VANILDO APARECIDO RIBEIRO FERREIR EO01666 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1666 2492 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/13 BUSCAR PNEUS PARA A OFICINA. Total do fornecedor 003209 ...........................................................................................25,00 001081 VERA LUCIA DE ALMEIDA EO00666 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI666 1047 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA). EO01547 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1547 2300 320,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIA 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICI PAR DE ENCONTRO DO PIP. EO02244 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2244 3566 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E DUAS PERNOITE NOS DIAS 24,25,26/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARTI CIPAR DO CURSO PNAIC. EO02739 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2739 4248 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M. EO03617 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3617 5880 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITES NOS DIAS 18 E 19/06/13 PARA BORDA DA MATA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL. EO05299 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5299 9424 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/09/13 PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVEN ÇAO PEDAGOGICA-PIP. EO05953 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5953 1086 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 21/10/2013 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR PROVA DO PROALFA. Total do fornecedor 001081 ........................................................................................1.100,00 21/03/2013 28/03/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 37 01/02/2013 14/02/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 19/03/2013 21/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais 37 12/04/2013 29/04/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 06/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 14/06/2013 24/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 11/09/2013 18/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 37 21/10/2013 28/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais 005926 VERA LUCIA DOS SANTOS EO05457 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5457 9802 60,00 122 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO CADAS TRO UNICO BOLSA FAMILIA. Total do fornecedor 005926 ...........................................................................................60,00 20/09/2013 30/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 006303 VIVIANE ALVES DA SILVA EO03377 03/06/2013 30/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais 31/10/2013 07/11/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3377 7337 25,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 04/06/13 PROVA DO CURSO PROTOCOLO DE MANCHE STER. EO06249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6249 1133 250,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/13 PARTICIPAR DE CAPA CITAÇAO DE VACINA NA SUPERINTENDENCIA. Total do fornecedor 006303 ..........................................................................................275,00 005289 WAGNER FERREIRA DIAS EO00782 EO00966 EO01225 EO04044 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2013 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/IPUINA NOS DIAS 05,06, E 07/03/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA REUNIAO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS NO DIA 03/07/2013. DI782 1139 25,00 68 07/02/2013 18/02/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI966 1780 25,00 68 18/02/2013 07/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI1225 1967 150,00 68 28/02/2013 12/03/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI4044 6889 25,00 68 01/07/2013 17/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0069 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005289 WAGNER FERREIRA DIAS EO04154 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4154 7097 150,00 68 09/07/2013 23/07/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 09,10,11/07/13 PARTICIPAR CURSO DE INSPEÇAO EM ALIMENTOS. EO04610 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4610 7990 25,00 68 08/08/2013 15/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DAIRIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/08/13 ATIVIDADES NA GRS. Total do fornecedor 005289 ..........................................................................................400,00 003364 WALDECI DIAS EO01023 EO01396 EO01669 EO02002 EO02355 EO02559 EO02798 EO03292 EO03615 EO03599 EO03953 EO04521 EO05101 EO05321 EO05323 EO05769 EO05744 EO06236 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/02/2013 LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTI CIPAR DO CURSO DO PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 12/03/13 DIVULGAÇAO DE CURSO TECNICOS DO PO LO DE REDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 22/03/13 BUSCAR FUNCIONARIAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 04/04/13 PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO DIRCEU MARQUES DIAS E A SRA SECRETARIA ROSILENE DE LIMA MACHADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/04/13 BUSCAR PROFESSORES DE EDUCAÇAO FISICA QUE PARTICIPARAM DE CURSO PROMOVIDO PELO ENAF. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 28/04/13 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/05/13 LEVAR ALUNOS DA E.M JOAQUIM DA SIL VA DE OLIVEIRA PARA PASSEIO RECREATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 16/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA RECREATIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 14/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SENADOR JOSE BENTO PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL P/ CONHECER SALA DE RECURSOS P/DEFICIENTE VISUAL NO DIA 28/06/2013. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI A 02/08/13 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/09/13 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO AUTO PISTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE PAR A LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO DIA 07/10/2013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/10/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TE CNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1023 1698 50,00 37 20/02/2013 06/03/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI1396 2176 25,00 5 08/03/2013 18/03/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI1669 2634 50,00 37 21/03/2013 02/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2002 3085 50,00 5 02/04/2013 15/04/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais DI2355 3548 50,00 37 18/04/2013 29/04/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2559 3917 50,00 5 26/04/2013 07/05/2013 020101 1 33901405 Diarias - Demais DI2798 4217 50,00 37 07/05/2013 14/05/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3292 5135 50,00 37 28/05/2013 06/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI3615 5824 25,00 37 14/06/2013 21/06/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI35699 5827 50,00 5 13/06/2013 21/06/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI3953 6881 50,00 37 27/06/2013 17/07/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI4521 7845 50,00 68 01/08/2013 12/08/2013 020601 125 33901405 Diarias - Demais DI5101 9217 50,00 37 29/08/2013 11/09/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5321 9626 50,00 5 13/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI5323 9628 50,00 5 13/09/2013 24/09/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI5769 1043 50,00 37 04/10/2013 14/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DI5744 1043 50,00 5 03/10/2013 14/10/2013 020806 349 33901405 Diarias - Demais DI6236 1151 50,00 37 31/10/2013 11/11/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0070 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITA NA ETE. EO06722 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6722 1265 50,00 5 29/11/2013 10/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TAUBATE NO DIA 01/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO. EO06768 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6768 1270 25,00 5 05/12/2013 11/12/2013 020201 10 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS NO DIA 05/12/13 LEVAR ATLETAS PARA COMPE TIÇAO. Total do fornecedor 003364 ..........................................................................................925,00 007067 WALLACE HENRIQUE ROSA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2326 3458 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARTICIPAR CURSO DISSMINADO RES EXTERNOS INSS. EO03027 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3027 4713 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI AL. EO03985 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3985 6522 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO GONÇALO DO SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 NO DIA 03/07/2013.PAGAR COM RECURSO IGD/BF 20296-7 EO04586 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4586 8155 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL SUAS. EO04766 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4766 8349 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. EO05462 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5462 9747 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS. Total do fornecedor 007067 ..........................................................................................350,00 007711 WANDHA KARINE DOS SANTOS EO02326 5 17/04/2013 24/04/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2013 28/05/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 97 28/06/2013 05/07/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 5 02/08/2013 19/08/2013 020701 175 33901405 Diarias - Demais 122 16/08/2013 22/08/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193 33901405 Diarias - Demais 13/09/2013 19/09/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 13/09/2013 14/10/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 08/11/2013 19/11/2013 020601 138 33901404 Diarias - Secretarios 10/10/2013 15/10/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 16/10/2013 22/10/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais 30/10/2013 31/10/2013 020803 271 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5366 9484 195,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/CAMPINAS DOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. EO05366 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5366 1052 -65,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/CAMPINAS DOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. EO06427 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6427 1179 65,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/11/13 PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDE NCIA REGIONAL DE SAUDE. Total do fornecedor 007711 ..........................................................................................195,00 007545 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT EO05366 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5835 1051 240,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA SANTA BARBARA DE GOIAS NOS DIAS 15 E 16/10/13 LEVAR CAMINHAO PARA COLOCAR NOVO COLETOR. EO05914 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 5835 DEVIDO A GAS- DI5914 1069 135,00 5 TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA BARBARA DE GOIAS DE 15 A 17/10/13 LEVAR CAMINHAO PARA COLOCAR NOVO COLETOR. EO06168 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6168 1103 120,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA NOS DIAS 31/10 A 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 007545 ..........................................................................................495,00 005538 WENDER CRISPIM ALMEIDA EO05835 EO00710 EO00814 EO02859 EO03114 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO DIA 04/02/13 LEVAR PREFEITO E VICE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR VEICULO SPRINTER DES TA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/05/13 BUSCAR ASFALTO. DI710 1034 50,00 5 04/02/2013 14/02/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI814 1301 25,00 37 08/02/2013 21/02/2013 020801 237 33901405 Diarias - Demais DI2859 4143 875,00 5 09/05/2013 13/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais DI3114 4772 50,00 5 22/05/2013 29/05/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0071 GES440 18/04/16 SELPAG2.707-687 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 3 09:18:20 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005538 WENDER CRISPIM ALMEIDA EO03302 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3302 5273 60,00 5 29/05/2013 10/06/2013 020901 362 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/13 FINALIZAR CURSO DE MOTONIVELADO RA. Total do fornecedor 005538 ........................................................................................1.060,00 007302 YVONE SALLES DE OLIVEIRA EO05943 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5943 1072 100,00 5 17/10/2013 22/10/2013 020301 49 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Total do fornecedor 007302 ..........................................................................................100,00 ============================================================================================================================================================================================================================ Recursos Proprios de 2013 do ensino.................................................................................................................18.500,00 da saude.................................................................................................................184.535,00 livres....................................................................................................................45.314,05 Recursos Vinculados..............................................................................................................8.949,18 Restos a pagar.......................................................................................................................0,00 Extra-orcamentario (OP)..............................................................................................................0,00 Total Geral ...................................................................................................................257.298,23 ============================================================================================================================================================================================================================ * Consulte o voucher.
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