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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/01/2012 SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX 100 AP 4,00000 03/01/2012 LUBE METAL LTDA GRELHA C/ TRILHO FERROVIÁRIO Valor Uni. Total 09.615.457/0001-85 19,000 76,00 10,00000 42.972.620/0001-32 600,000 6.000,00 03/01/2012 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME MANGUEIRA HIDRAULICA C / TERMINAIS 1,00000 05.677.699/0001-42 292,000 292,00 03/01/2012 SILVIA H MENEZES DOS SANTOS-ME TERMINAL ADAPTADOR HID. P/ MANG. HID. 1,00000 05.677.699/0001-42 30,000 30,00 04/01/2012 MELO E MELO COM. PROD. ALIMENTICIO LTDA ME MELHORADOR DE FARINHA 20,00000 07.703.475/0001-93 4,000 80,00 04/01/2012 MELO E MELO COM. PROD. ALIMENTICIO LTDA ME OLEO EMULSIFICANTE 1,00000 07.703.475/0001-93 32,000 32,00 04/01/2012 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA - ME APARELHO CELULAR 3,00000 06.297.747/0002-10 230,000 690,00 04/01/2012 VITOR & FERRATO COM. DE CELULARES LTDA - ME APARELHO TELEFONICO 1,00000 06.297.747/0002-10 90,000 90,00 10/01/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BETAMETASONA FOSFOTO-DISSÓDICO 100,00000 67.729.178/0004-91 4,750 475,00 10/01/2012 OBJETIVO PROD TRAT AGUA LTDA HIPOCLORITO DE SÓDIO 1.200,00000 05.216.910/0001-20 1,050 1.260,00 10/01/2012 ROGERIO CESAR RAMALHO FLORENCIO - ME TUBO DE CONCRETO - 80 CM 70,00000 09.421.530/0001-88 112,500 7.875,00 11/01/2012 ANGIOMEDICAL COM DE PROD MEDICOS LTDA FILTRO DE VEIA CAVA 1,00000 09.238.340/0001-20 7.350,000 7.350,00 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME BLOCO CERAMICO 20X25 4,20000 02.305.250/0001-65 578,921 2.431,47 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME CAL HIDRATADA SACO 20 KG 120,00000 02.305.250/0001-65 8,000 960,00 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME CIMENTO 47,00000 02.305.250/0001-65 19,980 939,06 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME FERRO 08,00 MM. 5/16 39,00000 02.305.250/0001-65 15,230 593,97 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME FERRO 10,00 MM. 32,00000 02.305.250/0001-65 22,970 735,04 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME TELHA 2,44 X 0,50 60,00000 02.305.250/0001-65 11,490 689,40 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME TELHA ROMANA 1,20000 02.305.250/0001-65 1.180,000 1.416,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/01/2012 RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONST. LTDA - ME TIJOLO COMUM 1,00000 Valor Uni. Total 02.305.250/0001-65 224,200 224,20 11/01/2012 SMF MISTURADORES P/ FERTILIZANTES LTDA LEITE TIPO C 2.229,00000 01.575.970/0002-69 1,850 4.123,65 12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 06.112.520/0001-72 331,700 663,40 12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME CAMARA 1100 X 22 4,00000 06.112.520/0001-72 110,000 440,00 12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME PNEU 1100 X 22 4,00000 06.112.520/0001-72 1.510,000 6.040,00 12/01/2012 CASA DOS PNEUS PAULA & PAULA LTDA. - ME PROTETOR 1100 X 22 4,00000 06.112.520/0001-72 65,000 260,00 12/01/2012 COMERCIAL DIVINO P PECAS LTDA SENSOR TEMPERATURA 1,00000 04.492.692/0001-93 88,400 88,40 12/01/2012 COMERCIAL DIVINO P PECAS LTDA VALVULA 1,00000 04.492.692/0001-93 125,000 125,00 12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME CONTRA-EIXO 1,00000 00.948.396/0001-01 561,200 561,20 12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME EIXO PILOTO 1,00000 00.948.396/0001-01 407,700 407,70 12/01/2012 EURIPEDES EDSON CRUZ ROCHA ME ENGRENAGEM DE 3º LIVRE 1,00000 00.948.396/0001-01 405,000 405,00 24,00000 06.979.022/0001-21 75,000 1.800,00 12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME CLOR. VENLAFAXINA 150MG C/30 CP 9,00000 06.979.022/0001-21 95,000 855,00 12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME LEUCOGEN XPE 120 ML 4,00000 06.979.022/0001-21 65,000 260,00 6,00000 06.979.022/0001-21 180,000 1.080,00 13/01/2012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGENIO 24,00000 00.331.788/0047-00 4,800 115,20 13/01/2012 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OXIGENIO MEDICINAL 1,00000 00.331.788/0047-00 38,000 38,00 2,00000 22.204.101/0001-17 116,970 233,94 1,00000 22.204.101/0001-17 1.975,830 1.975,83 12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 12/01/2012 FABRÍCIO RIBEIRO-ME LIPITOR 80 MG C/ 30 CP 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA CABO DE VELA 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA CENTRAL ELETRON Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA CHICOTE COMPLETO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 22.204.101/0001-17 708,720 708,72 1,00000 22.204.101/0001-17 789,740 789,74 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00000 22.204.101/0001-17 13,880 13,88 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA LAMPADA 1,00000 22.204.101/0001-17 4,660 4,66 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA LAMPADA 12 V 1,00000 22.204.101/0001-17 11,300 11,30 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA POTENCIOMETRO 1,00000 22.204.101/0001-17 178,570 178,57 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA VELA IGNIÇÃO 8,00000 22.204.101/0001-17 12,920 103,36 74,00000 06.155.172/0001-10 60,843 4.502,397 14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA ALTERNADOR 1,00000 02.822.612/0001-95 1.188,350 1.188,35 14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA CAIXA DIREÇÃO 1,00000 02.822.612/0001-95 1.916,750 1.916,75 14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA CENTRAL ELETRON 1,00000 02.822.612/0001-95 1.069,400 1.069,40 14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA MOTOR PARTIDA 1,00000 02.822.612/0001-95 1.817,000 1.817,00 14/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA PARA-BRISA 2,00000 02.822.612/0001-95 483,000 966,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ABRAÇADEIRA 2,00000 55.647.606/0001-05 1,150 2,30 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ANEIS 2,00000 55.647.606/0001-05 90,000 180,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ARRUELA PRESSÃO 3/8 4,00000 55.647.606/0001-05 0,100 0,40 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ARRUELA PRESSÃO 5/16 12,00000 55.647.606/0001-05 0,050 0,60 4,00000 55.647.606/0001-05 55,000 220,00 8,00000 55.647.606/0001-05 25,500 204,00 13/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA CORPO BORBOLETA 13/01/2012 UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA. CESTAS BASICAS 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA B. B MWM 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BALANCIM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BALANCIM GDE. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 55.647.606/0001-05 29,000 116,00 2,00000 55.647.606/0001-05 8,500 17,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BICO INJETOR 6,00000 55.647.606/0001-05 150,000 900,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BRAÇO DE DIREÇÃO 1,00000 55.647.606/0001-05 116,390 116,39 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BUCHA BIELA 4,00000 55.647.606/0001-05 18,000 72,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CABO ACELERADOR 2,00000 55.647.606/0001-05 65,000 130,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CAIXA 2,00000 55.647.606/0001-05 65,200 130,40 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CAIXA AR INTERNA 2,00000 55.647.606/0001-05 65,000 130,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CANALETA 1,00000 55.647.606/0001-05 31,260 31,26 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CAVALETE FREIO 2,00000 55.647.606/0001-05 542,000 1.084,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CILINDRO MESTRE 2,00000 55.647.606/0001-05 304,250 608,50 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA CILINDRO RODA TRAS 2,00000 55.647.606/0001-05 15,000 30,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA COXIM 4,00000 55.647.606/0001-05 134,377 537,51 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA COXIM CAMBIO 1,00000 55.647.606/0001-05 65,000 65,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA COXIM MOTOR 2,00000 55.647.606/0001-05 295,500 591,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA COXIM RAD. 6,00000 55.647.606/0001-05 35,000 210,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA DISCO DE FREIO VENTILADO. 2,00000 55.647.606/0001-05 34,500 69,00 1,00000 55.647.606/0001-05 1.480,000 1.480,00 1,00000 55.647.606/0001-05 142,500 142,50 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA BATENTE BORRACH 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA EIXO DE TRANSMISSÃO 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA EMBLEMA GRADE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ENGRENAGEM COMANDO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 55.647.606/0001-05 285,000 285,00 2,00000 55.647.606/0001-05 290,000 580,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA FECHADURA 2,00000 55.647.606/0001-05 45,500 91,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00000 55.647.606/0001-05 225,000 225,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 4,00000 55.647.606/0001-05 55,683 222,73 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA FLEXIVEL F. 2,00000 55.647.606/0001-05 15,000 30,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA GRAXA GMA2 20KG 1,00000 55.647.606/0001-05 189,930 189,93 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 55.647.606/0001-05 780,000 780,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 55.647.606/0001-05 98,500 98,50 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA KIT MOTOR 2,00000 55.647.606/0001-05 265,000 530,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA KIT ROLAMENTO DE RODA 2,00000 55.647.606/0001-05 45,000 90,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MAÇANETA EXT. PRETA 2,00000 55.647.606/0001-05 47,890 95,78 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MANGUEIRA 1,00000 55.647.606/0001-05 13,250 13,25 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MANGUEIRA RESPIRO OLEO MT 1,00000 55.647.606/0001-05 15,690 15,69 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER 1,00000 55.647.606/0001-05 3,200 3,20 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MANIVELA VIDRO 2,00000 55.647.606/0001-05 13,060 26,12 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA MAQUINA VIDRO 1,00000 55.647.606/0001-05 40,100 40,10 1,00000 55.647.606/0001-05 12,500 12,50 3,00000 55.647.606/0001-05 199,553 598,66 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA ESTRIBO 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA OLEO DE FREIO 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA OLEO DE MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA PARAFUSO CARDAN COMPL Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 55.647.606/0001-05 8,400 33,60 8,00000 55.647.606/0001-05 0,290 2,32 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA PORCA 8 MM 12,00000 55.647.606/0001-05 0,130 1,56 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA REGULADOR VALVULA 12,00000 55.647.606/0001-05 20,500 246,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA REPARO 1,00000 55.647.606/0001-05 106,000 106,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA SELO 8,00000 55.647.606/0001-05 5,700 45,60 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA SUPORTE ALTERNADOR 1,00000 55.647.606/0001-05 577,000 577,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA SUPORTE DO FILTRO 1,00000 55.647.606/0001-05 78,790 78,79 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA TRANSMISSÃO COMPLETA 1,00000 55.647.606/0001-05 9.400,000 9.400,00 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA TRAVA 2,00000 55.647.606/0001-05 0,290 0,58 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA VEDADOR 1,00000 55.647.606/0001-05 51,000 51,00 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA ALCOOL 6.118,06900 49.373.525/0002-42 1,860 11.379,608 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA ALICATE 1,00000 49.373.525/0002-42 28,000 28,00 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA ARAME GALVANIZADO 18 1,00000 49.373.525/0002-42 11,900 11,90 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA DETERGENTE BASE 1,00000 49.373.525/0002-42 18,700 18,70 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 49.373.525/0002-42 15,600 15,60 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA GASOLINA 468,51000 49.373.525/0002-42 2,630 1.232,181 5,00000 49.373.525/0002-42 8,000 40,00 4.449,54500 49.373.525/0002-42 1,960 8.721,108 16/01/2012 CIROMOV AUTO PECAS LTDA PORCA 10 MM RG 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA LUVA NITRILON VERDE 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO DIESEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIF 15W40 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 49.373.525/0002-42 179,310 358,62 1,00000 49.373.525/0002-42 172,000 172,00 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIFICANTE 20W50 15,00000 49.373.525/0002-42 9,030 135,45 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA PENEIRA 1,00000 49.373.525/0002-42 27,000 27,00 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA SOLUPAN X4 BASE 1,00000 49.373.525/0002-42 18,700 18,70 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ACIDO ACETIL SALICILICO CP 20.000,00000 56.081.482/0001-06 0,010 200,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AGULHA DESC. 25X07 3.000,00000 56.081.482/0001-06 0,029 87,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ALCOOL 70% 50,00000 56.081.482/0001-06 2,780 139,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML 400,00000 56.081.482/0001-06 0,098 39,20 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FISIOLOGICO 0,9% 250 ML 450,00000 56.081.482/0001-06 1,280 576,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA XG 20,00000 56.081.482/0001-06 7,450 149,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA G 101,00000 56.081.482/0001-06 7,350 742,35 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA P 20,00000 56.081.482/0001-06 6,250 125,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA INFANTIL G 20,00000 56.081.482/0001-06 3,980 79,60 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA INFANTIL M 10,00000 56.081.482/0001-06 3,980 39,80 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/ PROCEDIMENTO G 30,00000 56.081.482/0001-06 13,600 408,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/ PROCEDIMENTO M 40,00000 56.081.482/0001-06 13,600 544,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA P/ PROCEDIMENTO P 20,00000 56.081.482/0001-06 13,600 272,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA METFORMINA 850 MG 6.000,00000 56.081.482/0001-06 0,043 258,00 16/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIF THF Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA METOCLOPRAMIDA 10MG / 2 ML - INJ 1.080,00000 56.081.482/0001-06 0,210 226,80 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SINVASTATINA 40MG 2.400,00000 56.081.482/0001-06 0,107 256,80 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SONDA URETRAL N.10 50,00000 56.081.482/0001-06 0,340 17,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SONDA URETRAL N.12 50,00000 56.081.482/0001-06 0,360 18,00 16/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SONDA URETRAL PLASTICA N.08 150,00000 56.081.482/0001-06 0,320 48,00 16/01/2012 DINAMO DISTR NAC MODAS LTDA-ME CETIM 100% POLIESTER 71,80000 57.144.958/0001-73 4,900 351,82 16/01/2012 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP SDH DILUENTE 1,00000 05.878.106/0001-06 228,120 228,12 16/01/2012 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP SDH LISANTE 1,00000 05.878.106/0001-06 523,730 523,73 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA AGUARRAS 1000 ML 1,00000 55.977.920/0001-56 14,700 14,70 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA CRAQUELE 8,00000 55.977.920/0001-56 14,850 118,80 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA DIMENSI ACR 35ML 10,00000 55.977.920/0001-56 2,300 23,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA DIMENSI GLIT 35ML 10,00000 55.977.920/0001-56 3,800 38,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA FORMA BISCUIT 1,00000 55.977.920/0001-56 4,050 4,05 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA GOMA INCOLOR 1000ML 1,00000 55.977.920/0001-56 18,000 18,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA GUARDANAPO DECOUPAGE 23,00000 55.977.920/0001-56 0,650 14,95 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA LIXA D´AGUA 400 8,00000 55.977.920/0001-56 1,300 10,40 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA MADEIRA AM CX SAPT 10X14X5 23,00000 55.977.920/0001-56 2,150 49,45 41,00000 55.977.920/0001-56 2,800 114,80 2,00000 55.977.920/0001-56 6,200 12,40 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA MADEIRA AM CX SAPT 12X16X5 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA MADEIRA AM CX SAPT 25X25X8 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA MASSA P/ BISCUIT Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 55.977.920/0001-56 11,700 23,40 6,00000 55.977.920/0001-56 12,250 73,50 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA RELEVO TRANSP. 5,00000 55.977.920/0001-56 3,600 18,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA ROLO DE ESPUMA 5CM 4,00000 55.977.920/0001-56 2,350 9,40 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA SOLVENTE 1,00000 55.977.920/0001-56 20,100 20,10 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA TINTA ARTESANA 6,00000 55.977.920/0001-56 6,000 36,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA TINTA PLASTICA 12,00000 55.977.920/0001-56 3,200 38,40 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA VERNIZ ACRILICO 500ML 2,00000 55.977.920/0001-56 12,750 25,50 16/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA LEVANTE DIANT 1,00000 04.578.212/0001-01 25,000 25,00 16/01/2012 MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - ME CARTUCHO HP 21 5,00000 11.727.576/0001-71 45,000 225,00 16/01/2012 MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - ME CARTUCHO HP 97 COLOR 2,00000 11.727.576/0001-71 55,000 110,00 16/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME MAQUINA HP 2050 1,00000 07.899.774/0001-45 440,000 440,00 16/01/2012 LINO STRAMBI - ART ENG LTDA PASTA MET 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA ACIDO FOLICO 5 MG 4.000,00000 52.202.744/0001-92 0,019 76,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA AGUA P/ INJ 10ML 2.000,00000 52.202.744/0001-92 0,074 148,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA AMINOFILINA 100 MG. COMP. 1.000,00000 52.202.744/0001-92 0,019 19,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA AMIODARONA 200 MG 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,080 240,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA BETAMETASONA + BETAMETASONA 1ML BETA 200,00000 52.202.744/0001-92 4,950 990,00 100,00000 52.202.744/0001-92 1,100 110,00 100,00000 52.202.744/0001-92 0,580 58,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA BIOFRUCTOSE INJ. 10 ML. 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA BROMETO DE IPRATROPIO SOL 20ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML Valor Uni. Total 50,00000 52.202.744/0001-92 1,180 59,00 1.000,00000 52.202.744/0001-92 0,660 660,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA METILDOPA 500mg COMP 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,106 318,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA PAPEL LENÇOL HOSP. 50 X 50 PARDO 200,00000 52.202.744/0001-92 2,450 490,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA PREDNISONA 20 MG 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,046 138,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA PREDNISONA 5 MG 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,019 57,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SCALP N. 21 2.000,00000 52.202.744/0001-92 0,085 170,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SCALP N. 25 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,085 255,00 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,085 255,00 16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME AGUA MINERAL 1,5 L 15,00000 06.250.411/0001-11 7,500 112,50 16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME AGUA MINERAL 500 ML. 20,00000 06.250.411/0001-11 7,000 140,00 16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME AGUA MINERAL COPO 6,00000 06.250.411/0001-11 15,500 93,00 16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME AGUA MINERAL GALÃO 20 LTS. 20,00000 06.250.411/0001-11 6,000 120,00 16/01/2012 SIRLENE PERIM MORETE- ME REFRIGERANTE 2 LTS. 54,00000 06.250.411/0001-11 23,335 1.260,08 17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME AGULHA BD 8 MM CX / 100 1,00000 01.017.703/0001-95 69,700 69,70 17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME INSULINA ULTRA RAPIDA 1,00000 01.017.703/0001-95 51,000 51,00 17/01/2012 GRAZIELA COELHO AMATO SPADÃO - ME LANTUS SOLUSTAR 3 ML 7,00000 01.017.703/0001-95 110,270 771,89 3,00000 49.379.571/0001-78 33,000 99,00 2,00000 60.276.300/0001-20 20,000 40,00 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CATETER P/OXIG. TIPO OCULOS 16/01/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA SCALP N° 23 17/01/2012 MACONE MAT CONSTR NEVES LTDA TUBO ESG. 250MM 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA BORRACHA BRANCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA CANETA BIC AZUL Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 60.276.300/0001-20 37,500 75,00 2,00000 60.276.300/0001-20 12,500 25,00 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA GRAMPO P/ GRAMPEAR 25,00000 60.276.300/0001-20 6,500 162,50 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA LAPIS PRETO N.2 C/ 144 1,00000 60.276.300/0001-20 86,400 86,40 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA PAPEL SULFITE A-4 25,00000 60.276.300/0001-20 175,000 4.375,00 17/01/2012 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME BATERIA 60 AMP. 1,00000 14.337.486/0001-62 190,000 190,00 17/01/2012 SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME BATERIA AX100LE 1,00000 14.337.486/0001-62 325,000 325,00 12,00000 62.720.388/0001-52 70,000 840,00 1,05000 07.464.491/0001-70 160,000 168,00 18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA MANGUEIRA HID. HARVESTER 0,90000 04.578.212/0001-01 11,000 9,90 18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA TERMINAL FG 90 1,00000 04.578.212/0001-01 13,500 13,50 18/01/2012 MANGO HIDRAULICA REPRESENTAÇÕES LTDA TERMINAL FIC 37 X 3/8 1,00000 04.578.212/0001-01 10,500 10,50 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA AGUA SANITARIA 48,00000 02.781.386/0001-41 2,140 102,72 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA AMACIANTE 2 L 20,00000 02.781.386/0001-41 9,840 196,80 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA DESINFETANTE 2 LTS 24,00000 02.781.386/0001-41 3,740 89,76 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA DETERGENTE 72,00000 02.781.386/0001-41 0,950 68,40 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA LÃ DE AÇO 60,00000 02.781.386/0001-41 1,890 113,40 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA MULTI USO 24,00000 02.781.386/0001-41 2,990 71,76 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA PAPEL HIGIENICO 64,00000 02.781.386/0001-41 2,200 140,80 17/01/2012 MARICILIA C GRANADO & CIA LTDA ELASTICO 18/01/2012 CLAUDIO CESAR AMARAL-EPP PEDRA BRITA 18/01/2012 JESUS GUARATO - ME GRANITO CINZA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA RODO 40 CM 12,00000 02.781.386/0001-41 12,710 152,52 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SABÃO EM PEDAÇO C/ 5 UN 40,00000 02.781.386/0001-41 4,890 195,60 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SABÃO EM PÓ 20,00000 02.781.386/0001-41 5,580 111,60 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO ALVEJ 20,00000 02.781.386/0001-41 5,980 119,60 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO DE LIXO 100 LT - PRETO 20,00000 02.781.386/0001-41 3,780 75,60 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO DE LIXO 30 LT - PRETO 40,00000 02.781.386/0001-41 3,265 130,60 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO DE LIXO PRETO 60 L 20,00000 02.781.386/0001-41 2,960 59,20 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO LIXO BRANCO 50 LTS 20,00000 02.781.386/0001-41 4,400 88,00 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SACO LIXO BRANCO 100 LTS 20,00000 02.781.386/0001-41 4,400 88,00 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SAPÓLIO PEDRA 22,00000 02.781.386/0001-41 1,340 29,48 18/01/2012 SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA SAPÓLIO PÓ 30,00000 02.781.386/0001-41 2,990 89,70 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME ASPIRADOR PSCINA 1,00000 05.703.597/0001-54 350,000 350,00 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME BARRILHA LEVE 1,00000 05.703.597/0001-54 105,500 105,50 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CLORO GRANULADO (10 KG) 6,00000 05.703.597/0001-54 113,000 678,00 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME OLEO DE EUCALIPTO 5 LT 1,00000 05.703.597/0001-54 220,000 220,00 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME PENEIRA 2,00000 05.703.597/0001-54 17,500 35,00 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME SULFATO DE ALUMINIO 10,00000 05.703.597/0001-54 7,440 74,40 3,00000 05.703.597/0001-54 22,600 67,80 850,00000 67.862.201/0001-79 1,800 1.530,00 19/01/2012 ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME SULFATO DE COBRE 19/01/2012 ELIANA MARIA GABELINI BLOQUETE SEXTAVADO 8 CM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2012 ITUDROGAS LTDA FILTRUM HT CREME 60GR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 50.302.801/0001-80 58,000 58,00 1,00000 50.302.801/0001-80 18,800 18,80 19/01/2012 ITUDROGAS LTDA SALDER S SAB. 80 GR. 1,00000 50.302.801/0001-80 16,640 16,64 19/01/2012 ITUDROGAS LTDA TETRALYSAL 300MG C/ 16 CP 2,00000 50.302.801/0001-80 103,520 207,04 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA BLOQUEADOR SOLAR 2,00000 49.228.695/0001-52 7,100 14,20 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA LANCETA P/GLICEMIA C/100 20,00000 49.228.695/0001-52 12,000 240,00 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA PAPEL P/ ECG 87,00000 49.228.695/0001-52 2,200 191,40 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA PRED-FORT COLIRIO 5 ML. 2,00000 49.228.695/0001-52 28,780 57,56 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA PRESSAT 5 MG C/ 30 2,00000 49.228.695/0001-52 29,600 59,20 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA TEGRETOL 400MG 20CP 9,00000 49.228.695/0001-52 28,340 255,06 19/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA VERTIZAN 10MG 50 CP 10,00000 49.228.695/0001-52 2,700 27,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 4,00000 12.344.094/0001-03 5,000 20,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA AÇUCAR 5 KG 5,00000 12.344.094/0001-03 9,900 49,50 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA AGUA SANITÁRIA 2 LTS 12,00000 12.344.094/0001-03 4,000 48,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA ALHO PROCESSADO 500G 1,00000 12.344.094/0001-03 7,500 7,50 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA AMIDO DE MILHO 500G 1,00000 12.344.094/0001-03 5,200 5,20 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA ARROZ C/ 5KG 3,00000 12.344.094/0001-03 8,500 25,50 3,00000 12.344.094/0001-03 2,000 6,00 3,00000 12.344.094/0001-03 5,000 15,00 19/01/2012 ITUDROGAS LTDA FORMULA PHARMA-IN 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA BISCOITO 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA BISCOITO ROSQ. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA CAFÉ Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 12.344.094/0001-03 13,600 204,00 2,00000 12.344.094/0001-03 6,400 12,80 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA COCO RALADO 1,00000 12.344.094/0001-03 3,000 3,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA COPO DESCART 300 ML C/ 2000 5,00000 12.344.094/0001-03 150,000 750,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA COPO P/CAFÉ 50 ML 5,00000 12.344.094/0001-03 60,000 300,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA DESINFETANTE 2 LTS 12,00000 12.344.094/0001-03 3,000 36,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA DETERGENTE 24,00000 12.344.094/0001-03 1,200 28,80 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA ESPONJA DE AÇO 70,00000 12.344.094/0001-03 1,900 133,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA ESPONJA DUPLA FACE 24,00000 12.344.094/0001-03 0,500 12,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA EXTRATO DE TOMATE 350 G 4,00000 12.344.094/0001-03 3,000 12,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA FARINHA DE MANDIOCA 1,00000 12.344.094/0001-03 4,000 4,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA FEIJÃO TIPO 1 3,00000 12.344.094/0001-03 4,500 13,50 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA FERMENTO EM PÓ 1,00000 12.344.094/0001-03 5,000 5,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA FILTRO P/CAFÉ 12,00000 12.344.094/0001-03 2,500 30,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA FUBA 1,00000 12.344.094/0001-03 1,250 1,25 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA GELATINA PÓ 10,00000 12.344.094/0001-03 0,600 6,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA LEITE DE SOJA 4,00000 12.344.094/0001-03 6,000 24,00 10,00000 12.344.094/0001-03 2,000 20,00 30,00000 12.344.094/0001-03 3,000 90,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA CAFÉ 500 G 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA MACARRÃO 500G 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA MARGARINA 500 GRS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA MILHO DE PIPOCA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 12.344.094/0001-03 2,500 5,00 5,00000 12.344.094/0001-03 3,000 15,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA OVOS 2,00000 12.344.094/0001-03 3,000 6,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA RODO GRANDE 12,00000 12.344.094/0001-03 7,700 92,40 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA RODO MÉDIO 12,00000 12.344.094/0001-03 6,500 78,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA SABÃO EM BARRA 1X5 10,00000 12.344.094/0001-03 4,800 48,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA SABÃO EM PÓ 15,00000 12.344.094/0001-03 6,500 97,50 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA SABONETE 24,00000 12.344.094/0001-03 1,200 28,80 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA SAL 2,00000 12.344.094/0001-03 1,500 3,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA SAPÓLIO PEDRA 24,00000 12.344.094/0001-03 1,400 33,60 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA VASSOURA CAIPIRA 120,00000 12.344.094/0001-03 15,000 1.800,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA VASSOURA DE NYLON 12,00000 12.344.094/0001-03 5,000 60,00 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA VASSOURA PIAÇAVA 12,00000 12.344.094/0001-03 8,900 106,80 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA VINAGRE 1L 2,00000 12.344.094/0001-03 1,500 3,00 20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA CAIXA DIREÇÃO 1,00000 02.822.612/0001-95 2.337,420 2.337,42 20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA CATALISADOR 1,00000 02.822.612/0001-95 2.146,250 2.146,25 20/01/2012 AUTOMAXX CENTER CAR IGP LTDA TUBAGEM 1,00000 02.822.612/0001-95 586,730 586,73 19/01/2012 WILMAR COLOMBINI & CIA LTDA OLEO DE SOJA 20/01/2012 PAULO HENRIQUE DA SILVA ELETRODOMESTICOS ME RETENTOR SABO 1,00000 11.501.117/0001-75 65,000 65,00 20/01/2012 PAULO HENRIQUE DA SILVA ELETRODOMESTICOS ME ROLAMENTO 6208 FAG 4,00000 11.501.117/0001-75 36,750 147,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME ABOBORA CABOTIÁ Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 74.611.385/0001-60 2,234 11,17 8,00000 74.611.385/0001-60 2,885 23,08 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BATATA 9,00000 74.611.385/0001-60 1,980 17,82 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CEBOLA 2,00000 74.611.385/0001-60 1,980 3,96 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CHUCHU 2,00000 74.611.385/0001-60 2,640 5,28 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MAÇÃ NACIONAL 3,00000 74.611.385/0001-60 3,980 11,94 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MAMÃO FORMOSA 4,00000 74.611.385/0001-60 2,980 11,92 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MELANCIA 10,00000 74.611.385/0001-60 1,170 11,70 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MILHO VERDE 4,00000 74.611.385/0001-60 3,000 12,00 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME REPOLHO 4,00000 74.611.385/0001-60 1,980 7,92 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME TOMATE 6,00000 74.611.385/0001-60 4,235 25,41 23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME CHAVE BOIA 1,00000 08.344.261/0001-30 137,000 137,00 23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME SILICONE 1,00000 08.344.261/0001-30 8,000 8,00 23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME SINALEIRO P/ PAINEL 2,00000 08.344.261/0001-30 12,000 24,00 1,00000 08.344.261/0001-30 29,340 29,34 23/01/2012 JOÃO LUIZ CORREA CASCALHO 420,00000 08.176.602/0002-97 16,000 6.720,00 23/01/2012 JOÃO LUIZ CORREA TERRA 90,00000 08.176.602/0002-97 12,000 1.080,00 2,00000 49.228.695/0001-52 91,800 183,60 2,00000 49.228.695/0001-52 7,050 14,10 20/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BANANA PRATA 23/01/2012 A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME VARETA1 MTS P/ CHAVE BOIA 23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA ATACAND HCT 16MG/12,5MG 30CP 23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA ATROPINA 1% COLIRIO 5ML CX C/ 1 FR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA GLUCOVANCE 500/ 5MG 30CP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 49.228.695/0001-52 23,920 47,84 12,00000 49.228.695/0001-52 27,950 335,40 23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA RESTASIS 0,05% SOL OFT 1,00000 49.228.695/0001-52 145,020 145,02 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME AVENTAL 3,80000 64.061.062/0001-96 10,000 38,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME CAPA P/ ALMOFADA 30,00000 64.061.062/0001-96 5,900 177,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME CAPA P/ COLCHÃO 20,00000 64.061.062/0001-96 14,600 292,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME RECHEIO P/ ALMOFADA 50X50 15,00000 64.061.062/0001-96 6,800 102,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME TAPETE 6,00000 64.061.062/0001-96 15,900 95,40 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME TECIDO 25,00000 64.061.062/0001-96 5,000 125,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME TOALHA DE BANHO 20,00000 64.061.062/0001-96 14,500 290,00 23/01/2012 MARIA E ANDALAFT MAIA-ME TOALHA DE PISO 6,00000 64.061.062/0001-96 7,400 44,40 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP AGULHA AURIC-1,5 C/ 25 25,00000 02.176.757/0001-66 4,000 100,00 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP AGULHA SIST. 0,08 X 18 C/ 100 1,00000 02.176.757/0001-66 15,000 15,00 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP AGULHA SIST. 0,25 X 40 IND C/100 1,00000 02.176.757/0001-66 20,000 20,00 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP APONG AGULHA CONTATO C/ 100 2,00000 02.176.757/0001-66 15,000 30,00 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP IMA MEDIO C / 50 2,00000 02.176.757/0001-66 8,000 16,00 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP PONTO OURO C/ 60 DUX 12,00000 02.176.757/0001-66 5,500 66,00 8,00000 02.176.757/0001-66 5,500 44,00 23/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA LIPOSIC GEL AFT 10G 23/01/2012 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP PONTO PRATA C / 60 DUX 23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA HELANQUINHA 50,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 08.826.771/0001-44 4,900 245,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA PAETE 36,00000 08.826.771/0001-44 8,900 320,40 23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA TEC LAME 26,95000 08.826.771/0001-44 13,800 371,91 23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA TNT LISO 6,00000 08.826.771/0001-44 50,000 300,00 23/01/2012 SANTA AMELIA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA TNT METALIZADO 80,00000 08.826.771/0001-44 4,600 368,00 23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO 100,50000 65.740.409/0001-90 5,500 552,75 23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA TECIDO BRIM GROSSO 16,00000 65.740.409/0001-90 12,500 200,00 23/01/2012 SILVIA ANDALAFT MAIA TECIDO BRIM LEVE 48,00000 65.740.409/0001-90 9,900 475,20 24/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA G 9,00000 56.081.482/0001-06 7,350 66,15 24/01/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA M 100,00000 56.081.482/0001-06 6,980 698,00 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA LANTERNA 2,00000 07.066.165/0001-05 303,860 607,72 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA LANTERNA TRASEIRA 2,00000 07.066.165/0001-05 182,280 364,56 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA PAINEL 1,00000 07.066.165/0001-05 464,030 464,03 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA PAINEL TRASEIRO 1,00000 07.066.165/0001-05 674,360 674,36 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA PARA-CHOQUE 1,00000 07.066.165/0001-05 554,520 554,52 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA PLACA 1,00000 07.066.165/0001-05 61,410 61,41 24/01/2012 GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVICOS LTDA PRESILHA PLASTICO 8,00000 07.066.165/0001-05 9,800 78,40 24/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME CARTUCHO TONER BROTHER 3,00000 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME ABRAÇADEIRA TIPO U 1 7/8 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME AMORTECEDOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda 07.899.774/0001-45 80,000 240,00 1,00000 14.586.405/0001-68 3,000 3,00 2,00000 14.586.405/0001-68 195,000 390,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BATENTE SUSPENSÃO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 14.586.405/0001-68 15,000 30,00 1,00000 14.586.405/0001-68 25,000 25,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BRAÇO DE DIREÇÃO 1,00000 14.586.405/0001-68 165,000 165,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BRAÇO PITMAN 1,00000 14.586.405/0001-68 145,000 145,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BUCHA BANDEJA 4,00000 14.586.405/0001-68 11,000 44,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BUCHA DA BARRA EST 2,00000 14.586.405/0001-68 31,000 62,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BUCHA TRAS BRACO SUSP DIANT 4,00000 14.586.405/0001-68 23,000 92,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME CILINDRO RODA TRAS 1,00000 14.586.405/0001-68 104,000 104,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME DISCO DE FREIO 2,00000 14.586.405/0001-68 135,000 270,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME JUNTA COLETOR ESCAP 1,00000 14.586.405/0001-68 15,000 15,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 14.586.405/0001-68 6,000 6,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME OLEO HIDR ATF 1,00000 14.586.405/0001-68 30,000 30,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME PASTILHA DE FREIO 1,00000 14.586.405/0001-68 89,000 89,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME PIVO SUSP INF 2,00000 14.586.405/0001-68 62,000 124,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME PIVO SUSP SUPERIOR 2,00000 14.586.405/0001-68 66,000 132,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME PRISIONEIRO 6,00000 14.586.405/0001-68 2,000 12,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME ROLAMENTO RODA 1,00000 14.586.405/0001-68 38,000 38,00 2,00000 14.586.405/0001-68 35,000 70,00 1,00000 14.586.405/0001-68 200,000 200,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME BIELETA 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME SAPATA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME SILENCIOSO TRASEIRO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 14.586.405/0001-68 140,000 140,00 2,00000 14.586.405/0001-68 125,000 250,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 14.586.405/0001-68 55,000 110,00 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA BOMBA INJETORA 1,00000 22.204.101/0001-17 2.699,390 2.699,39 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA CORREIA DISTRIB. 1,00000 22.204.101/0001-17 442,430 442,43 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA FILTRO 1,00000 22.204.101/0001-17 161,890 161,89 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA FILTRO DE AR 1,00000 22.204.101/0001-17 78,480 78,48 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 22.204.101/0001-17 75,500 75,50 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA GUARNIÇÃO 1,00000 22.204.101/0001-17 29,910 29,91 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA OLEO TURBO 40 6,00000 22.204.101/0001-17 20,000 120,00 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA TENSOR CORREIA 1,00000 22.204.101/0001-17 265,460 265,46 1,00000 22.204.101/0001-17 154,960 154,96 25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A FARINHA DE TRIGO 25 KG 40,00000 84.046.101/0479-04 29,700 1.188,00 25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A P. MESCLA PAO DOCE 15,00000 84.046.101/0479-04 37,800 567,00 25/01/2012 BUNGE ALIMENTOS S/A REFORÇADOR DE FARINHA 20 KG 1,00000 84.046.101/0479-04 68,500 68,50 25/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA DIAMICRON MR (GLICAZIDA) 30MG 30CP 2,00000 49.228.695/0001-52 20,410 40,82 25/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA FRESH TEARS 1,00000 49.228.695/0001-52 27,480 27,48 25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME LAMPADA DO FUSOR 1,00000 07.899.774/0001-45 155,000 155,00 25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME TERMOSTATO 1,00000 07.899.774/0001-45 95,000 95,00 24/01/2012 PEREIRA DA SILVA & COLE LTDA ME TAMBOR FREIO 24/01/2012 SAN MARCO VEICULOS LTDA TENSOR CORREIA DENTADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/01/2012 MATRIZ - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME TONNER SHARP AL1000 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 26/01/2012 LUMAR COM DE PROD FARMAC LTDA PROLOPA 250 MG 8,00000 49.228.695/0001-52 62,100 496,80 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME ABACAXI 4,00000 74.611.385/0001-60 3,190 12,76 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME ABOBORA CABOTIÁ 7,00000 74.611.385/0001-60 1,790 12,53 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME ALFACE 4,00000 74.611.385/0001-60 2,150 8,60 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BANANA NANICA 2,49500 74.611.385/0001-60 1,790 4,466 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BANANA PRATA 9,00000 74.611.385/0001-60 2,350 21,15 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BATATA 23,50000 74.611.385/0001-60 1,482 34,835 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BERINJELA 1,54000 74.611.385/0001-60 1,790 2,757 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME BETERRABA 1,80000 74.611.385/0001-60 2,520 4,536 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CEBOLA 4,50000 74.611.385/0001-60 1,200 5,40 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CEBOLINHA 5,00000 74.611.385/0001-60 0,850 4,25 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CENOURA 8,50000 74.611.385/0001-60 1,980 16,83 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CHEIRO VERDE 5,00000 74.611.385/0001-60 2,000 10,00 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME CHUCHU 5,00000 74.611.385/0001-60 1,490 7,45 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME COUVE 3,00000 74.611.385/0001-60 2,150 6,45 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME LIMÃO 1,00000 74.611.385/0001-60 3,980 3,98 7,40000 74.611.385/0001-60 3,850 28,49 4,00000 74.611.385/0001-60 2,550 10,20 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MAÇÃ NACIONAL 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MAMÃO FORMOSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME MELANCIA Valor Uni. Total 20,00000 74.611.385/0001-60 1,125 22,50 2,00000 74.611.385/0001-60 2,490 4,98 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME PEPINO 1,55000 74.611.385/0001-60 2,980 4,619 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME REPOLHO 8,53731 74.611.385/0001-60 1,344 11,47 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME SALSINHA 5,00000 74.611.385/0001-60 0,850 4,25 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME TOMATE 3,00000 74.611.385/0001-60 2,980 8,94 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME VAGEM 1,50000 74.611.385/0001-60 4,980 7,47 10,60000 65.593.436/0001-87 11,000 116,60 30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO FRANGO 21,83000 65.593.436/0001-87 5,300 115,699 30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO MORTADELA 8,30000 65.593.436/0001-87 12,000 99,60 30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO SALSICHA 20,00000 65.593.436/0001-87 5,000 100,00 155,00000 12.318.699/0001-11 7,000 1.085,00 30/01/2012 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME DOSTINEX 15,00000 07.157.053/0001-60 287,000 4.305,00 30/01/2012 DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME LOSEC MUPS 40 MG 11,00000 07.157.053/0001-60 111,000 1.221,00 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME ABRAÇADEIRA NYLON 100,00000 08.062.611/0001-76 0,050 5,00 27/01/2012 ROGERIO VENTURA-ME OVOS 30/01/2012 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO APRESUNTADO 30/01/2012 BRUNA CORREA BILIATO - ME PÃO FRANCES 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME AMPERIMETRO DIGITAL 1,00000 08.062.611/0001-76 163,100 163,10 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME AUTO TRAFO PARTIDA 1,00000 08.062.611/0001-76 910,000 910,00 7,00000 08.062.611/0001-76 4,300 30,10 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CABO FLEXIVEL 2,5 M 50,00000 08.062.611/0001-76 0,800 40,00 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CABO FLEXIVEL 16 MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CABO FLEXIVEL 50MM 20,00000 08.062.611/0001-76 18,900 378,00 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CHAVE BOIA 1,00000 08.062.611/0001-76 35,350 35,35 1,00000 08.062.611/0001-76 85,300 85,30 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CONECTOR 21,00000 08.062.611/0001-76 2,900 60,90 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CHAVE LIGA/DESLIGA 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CONTATOR 3FT 50X22 2,00000 08.062.611/0001-76 460,300 920,60 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CONTATOR 3T F 40 1,00000 08.062.611/0001-76 283,800 283,80 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME CONTATOR CJ 1,00000 08.062.611/0001-76 68,200 68,20 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME DISJUNTOR CX 160A 3P 1,00000 08.062.611/0001-76 245,500 245,50 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME RELE DE TEMPO 30 SEG 1,00000 08.062.611/0001-76 60,250 60,25 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME RELE DE TEMPO 60 SEG 1,00000 08.062.611/0001-76 65,300 65,30 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME RELE FALTA FASE 1,00000 08.062.611/0001-76 78,300 78,30 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME RELE TERMICO 1,00000 08.062.611/0001-76 45,200 45,20 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME SINALIZADOR SONORO 1,00000 08.062.611/0001-76 11,300 11,30 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME SUPORTE TM-30 20,00000 08.062.611/0001-76 0,400 8,00 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME TERMINAL FORQUILHA 1,5 - 2,5 102,00000 08.062.611/0001-76 0,300 30,60 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME TERMINAL FORQUILHA 4,0 - 6,0 53,00000 08.062.611/0001-76 0,400 21,20 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME TIMER DIGITAL 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME TRANSFORMADOR CORRENTE 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME TRILHO P/ CONTATOR Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.062.611/0001-76 210,000 210,00 1,00000 08.062.611/0001-76 41,300 41,30 2,00000 08.062.611/0001-76 4,200 8,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/01/2012 GUILHERME AZEVEDO DOS SANTOS - ME VOLTIMETRO 72 X 72 Valor Uni. Total 1,00000 08.062.611/0001-76 157,300 157,30 5.234,70800 49.373.525/0002-42 1,860 9.736,557 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA DETERGENTE BASE 1,00000 49.373.525/0002-42 18,700 18,70 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 49.373.525/0002-42 16,000 16,00 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA GASOLINA 450,26000 49.373.525/0002-42 2,630 1.184,184 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA GRAXA MARFAK LITROS 1,00000 49.373.525/0002-42 15,050 15,05 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA LUVA NITRILON VERDE 6,00000 49.373.525/0002-42 8,000 48,00 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO DIESEL 4.982,49900 49.373.525/0002-42 1,960 9.765,698 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIF 15W40 1,00000 49.373.525/0002-42 179,310 179,31 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIF 20W-50 10,00000 49.373.525/0002-42 8,600 86,00 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIFICANTE 5,00000 49.373.525/0002-42 14,620 73,10 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIFICANTE RIMULA D 40 1,00000 49.373.525/0002-42 10,320 10,32 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - DIESEL 2,00000 49.373.525/0002-42 43,000 86,00 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA OLEO LUBRIFICANTE 20W50 1,00000 49.373.525/0002-42 9,030 9,03 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA PÁ C/CABO N.04 1,00000 49.373.525/0002-42 24,500 24,50 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA PULVERIZADOR 1,00000 49.373.525/0002-42 21,000 21,00 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA SOLUPAN X4 BASE 1,00000 49.373.525/0002-42 18,700 18,70 31/01/2012 COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA ALCOOL 93.321,043 Fiorilli S/C Software Ltda 65.361,128 203.010,245
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