Mai

Transcrição

Mai
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Total do Fornecedor....:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ABASTECEDORA GUERRA BARAO LTDA
2038
001418 02.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre
gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -.......................
296,02
Total do Empenho.......:
296,02
001419 02.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os v eiculos
Tomada de Pre
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -.
1.740,12
Total do Empenho.......:
1.740,12
001420 02.05.2007
831 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. parte Cupons Fiscais. -......................
1.482,14
Total do Empenho.......:
1.482,14
001421 02.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos ,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. parte Cupons Fiscais. -......................
1.672,66
Total do Empenho.......:
1.672,66
001525 08.05.2007
514 Proveniente de aquisicao de combustivel para o Gol da Se Tomada de Pre
cretaria Municipal de Educacao, cfe. Cupom Fiscal. -......
102,00
Total do Empenho.......:
102,00
001526 08.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre
gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -.......................
299,33
Total do Empenho.......:
299,33
001527 08.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos
Tomada de Pre
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -.
1.200,86
Total do Empenho.......:
1.200,86
001528 08.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................
1.156,23
Total do Empenho.......:
1.156,23
001609 14.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre
gricola e retroescavadeira da S ecretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -.......................
478,70
Total do Empenho.......:
478,70
001610 14.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos
Tomada de Pre
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -.
1.383,92
Total do Empenho.......:
1.383,92
001611 14.05.2007
832 Proveniente de aquisicao de combusdtivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Munic ipal de Obras e
Viacao, cfe. Parte Cupons Fiscais. -.......................
1.409,82
Total do Empenho.......:
1.409,82
001612 14.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de combusdtivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. Parte Cupons Fiscais. -.......................
1.042,44
Total do Empenho.......:
1.042,44
001705 22.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre
001706 22.05.2007
gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -.......................
Total do Empenho.......:
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais.-.
Total do Empenho.......:
542,07
542,07
Tomada de Pre
1.902,07
1.902,07
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Pr ocesso Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001707 22.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................
2.023,18
Total do Empenho.......:
2.023,18
001778 28.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre
gricola e retroescavadeira da Sec retaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -.......................
490,07
Total do Empenho.......:
490,07
001779 28.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos
Tomada de Pre
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -.
1.208,06
Total do Empenho.......:
1.208,06
001780 28.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos,
Tomada de Pre
maquinas e Caminhoes da Secretaria Municip al de Obras e
Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................
1.900,38
Total do Empenho.......:
1.900,38
Total do Fornecedor....:
20.330,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ACADEMIA LA FEMENA LTDA
2767
001651 16.05.2007
934 Proveniente de servicos de assessoria desportiva em ofici Dispensada
nas de futebol para estudantes, cfe. nt.Fiscal 370. -......
RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 51,15
RET. ISSQN .-................ R$ 13,95
RET. IRRF .-................. R$ 6,98
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.................................
3 92,92
Total do Empenho.......:
465,00
Total do Fornecedor....:
465,00
------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------ACQUALUZ COMERC. REPRES. LTDA
2655
001664 17.05.2007
814 Proveniente de aquisicao de lampadas vapor sodio para a
Dispensad a
manutencao da iluminacao publica, cfe. nt.Fiscal 3386..
1.260,00
Total do Empenho.......:
1.260,00
Total do Fornecedor....:
1.260,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ADELMO RAUSCHKOLB
2136
001627 15.05.2007
539 Proveniente de transporte escola de ensino Medio da Rede
Pregao
Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal.-.................................. ..................
2.050,00
RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 72,67
RET. ISSQN .-................ R$ 66,06
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.......................... .....
2.050,00
Total do Empenho.......:
2.050,00
001628 15.05.2007
540 Proveniente de transporte escola de ensino Medio da Rede
Pregao
Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal.-....................................................
RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 72,67
RET. ISSQN .-................ R$ 66,06
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
13,25
Total do Empenho.......:
151 ,98
001629 15.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
nt.Fiscal 177.-........................................
RET. SEG. SOCIAL .-............. R$ 70,58
RET. ISSQN .-................... R$ 64,16
Pregao
P. M. de Barao
RELACAO D E COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-.............................
2.004,00
Total do Empenho.......:
2.138,74
Total do Fornecedor....:
4 .340,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ALBA MARIA MORALES ALENCAR SCOTTA 2401
001504 07.05.2007
116 Proveniente de assessoria tecnica na area J uridica, refeConvite
rente ao mes de Abril de 2007, cfe. RPA 004. -............
RET. SEG. SOCIAL .-..... R$ 132,00
TOTAL LIQUIDO A RECEB ER .-...............................
1.068,00
Total do Empenho.......:
1.200,00
Total do Fornecedor....:
1.200, 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AM ASSESSORIA MUSICAL LTDA
2722
001516 08.05.2007
929 Proveniente de aulas de musica e regencia, refer ente ao
Dispensada
mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 054 e Lei. -.......
RET. ISSQN .-........... R$ 17,70
RET. IRRF .-............ R$ 8,85
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
563,45
Total do Empenho.......:
590,00
Total do Fornecedor....:
590,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AMVARC
165
001797 29.05.2007
408 Proveniente de retencao para a AMVARC sobre o repasse do
Dispensada
ICMS, cfe. aviso.-......................................
765,00
Total do Empenho.......:
765,00
Total do Fornecedor....:
765,00
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------APAE
721
001436 02.05.2007
537 Proveniente de auxilio para a APAE, referente ao mes de
Dispensada
Abril de 2007, cfe. lei 1244.-.........................
2.300,00
Total do Empenho.......:
2.300,00
Total do Fornecedor....:
2.300 ,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ARCI SILVERIO KLEIN
2770
001772 28.05.2007
806 Proveniente de servicos com escavadeira hidraul ica para
Convite
remocao de Saibro e conserto de estradas em Arroio Ca noas, cfe. nt.Fiscal 032. -.............................
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 135,91
RET. ISSQN .-.............. R$ 247,10
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
7.853,79
Total do Empenho.......:
8.236,80
Total do Fornecedor....:
8.236,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 2752
001578 10.05.2007
825 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para cana Convite
lizacao de agua e Esgoto das ruas a serem pavimentadas
cfe. nt.Fiscal 0995.-...................................
2.073,50
Total do Empenho.......:
2.073,50
001704 22.05.2007
829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a Ca Convite
nalizacao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas,
cfe. nt.Fiscal 001032. -..................................
1.979,25
Total do Empenho.......:
1.979,25
Total do Fornecedor....:
4.052,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo L icitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ARTHUR JAHN
967
001492 04.05.2007
613 Proveniente de auxilio para a construcao d e galpao para
Dispensada
confinamento de Gado leiteiro, cfe. relatorio e Lei. -..
1.500,00
Total do Empenho.......:
1.500 ,00
Total do Fornecedor....:
1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOC. TELEF. L" GENERAL NETO
598
001440 02.05.2007
821 Proveniente de auxilio para a Associacao de telefonia Ru Dispensada
ral de General Neto, referente ao mes de Maio de 2007,cfe
Lei 1245.-...............................................
500,00
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOC.RURAL DOS MORAD.DE L.F.BAIXA 2395
001585 10.05.2007
806 Proveniente de auxilio para o consumo de energia eletrica
Dispensada
da Associacao Rural dos Moradores de Linha Francesa Baixa
referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei 1247. -.......
525,00
Total do Empenho.......:
525,00
Total do Fornecedor....:
525,00
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CRECHE VO ALBINO
1257
001439 02.05.2007
533 Proveniente de auxilio para a Associacao Creche Vo Albino,
Dispensada
referente ao mes de Abril de 2007, cfe. lei 1242. -........
2.500,00
Total do Empenho.......:
2.500,00
Total do Fornecedor....:
2.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOCIACAO DE CANTO CORAL BARONENSE 1798
001435 02.05.2007
928 Proveniente de auxilio para a Associacao de Canto Coral
Dispensada
Baronense, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei
1241.-.................................................
480,00
Total do Empenho.......:
480,00
Total do Fornecedor....:
480,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ATELIER DE CALCADOS JOLENE LTDA
2684
001708 22.05.2007
321 Proveniente de auxilio para o atelier de calcados J olene
Dispensada
Ltda, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei 1279..
550,00
Total do Empenho.......:
550,00
Total do Fornecedor....:
550,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ATELIER MOSENA LTDA
1989
001485 04.05.2007
1108 Proveniente de aquisicao de materiais para trabalhos com
Dispensada
maes do Bolsa familia, cfe. nt.Fiscal 2724. -............
79,30
Total do Empenho.......:
79,30
001689 21.05.2007
923 Proveniente de aquisicao de materiais para enfeitar gina Dispensada
sio para comemoracoes da Semana do Municipio, cfe. nt.Fis cal 2748.-................................................
41,00
Total do Empenho.......:
41 ,00
Total do Fornecedor....:
120,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AUTO MECANICA PADOVANI
853
001486 04.05.2007
713 Proveniente de servicos de lavagem motor, geometria e
Dispensada
balanceamento do Uno de placas IMU 1131 da Secretaria
Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 352. -.............
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001487 04.05.2007
712 Proveniente de aqu isicao de pecas para a manutencao do
Dispensada
Uno de Placas IMU 1131 da secretaria Municipal da Sau de, cfe. nt.Fiscal 614.-..............................
74,00
Total do Empenho.......:
74,00
Total do Fornecedor....:
174,00
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO A DEFICIENTES FIS. DIVERSOS 189
001767 28.05.2007
1126 Proveniente de auxilio a deficientes Fisicos diversos,
Dispe nsada
referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -........
2.248,71
Total do Empenho.......:
2.248,71
Total do Fornecedor....:
2.248,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AUXILIO INCENTIVO ICMS
2215
001840 31.05.2007
614 Proveniente de auxilio para campanha de aumento da arre Dispensada
cadacao do ICMS pela Producao Primaria para Iraci Olivia
Horbach, cfe. recibo 0234/7 e Le i.-.....................
90,00
Total do Empenho.......:
90,00
Total do Fornecedor....:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO RETROESCAV. LEI 1083
1807
001445 02.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Arno Christ, cfe. nt.Fiscal 107 e lei. -................
140,00
Total do Empenho.......:
140,00
001476 04.05.2007
806 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Benjamin Jose Souza, cfe. NF 111 e Lei. -...............
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
001520 08.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Dalci G. Bruchez, cfe. nt.Fiscal 015 3 e Lei.-..........
80,00
Total do Empenho.......:
80,00
001590 11.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Antonio Bondan, cfe. nt.Fiscal 113 e Lei. -.............
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
001622 15.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Mauricio Antonio Tonietto, cfe. nt.Fiscal 114 e Lei. -..
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
001652 17.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Valdir Jose Magerl, cfe. nt.Fiscal 116 e Lei. -.........
140,00
Total do Empenho.......:
140,00
001653 17.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Edio Jose Magerl, cfe. nt.Fiscal 115 e Lei. -...........
140,00
Total do Empenho.......:
140,00
001709 22.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira paDispensada
ra Teresa Maciel do Nascimento, cfe. nt.Fiscal 581 e Lei..
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
001830 31.05.2007
605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada
ra Liria Ana Urnau, cfe. nt.Fiscal 0158 e Lei. -...........
120,00
Total do Empenho.......:
120,00
Total do Fornecedor....:
940,00
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------AUXILIO TRANS.ESTERCO LIQ. LEI 1119 2491
001444 02.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Arno Christ, cfe. recibos 01078 e lei. -.............
RET. ISSQN .-........ R$ 6,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Process o Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
99,96
Total do Empenho.......:
105,96
001489 04.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Leopoldo Mario Magerl, cfe. recibos 01070 e lei. -...
RET. ISSQN .-.......... R$ 6,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
99,96
Total do Empenho.......:
105,96
001512 08.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Arsenio Werner, cfe recibo s 01075 e Lei.-...........
RET. ISSQN .-........... R$ 13,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
224,91
Total do Empenho.......:
238,41
001514 08.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Jose Fusinger, cfe. recibo 0033 e lei. -.............
RET. ISSQN .-........ R$ 9,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
123,48
Total do Empenho.......:
132,48
001588 11.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Jose Leonardo Royer, cfe. recibos 0017 e lei. -......
RET. ISSQN .-........ R$ 10,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
121,98
Total do Empenho.......:
132,48
001608 14.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Leonilda Haas Royer, cfe. recibos 01076 e Lei. -.....
RET. ISSQN .-........... R$ 6,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
99,98
Total do Empenho.......:
105,98
001619 15.05.2007
605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido
Dispensada
para Joraci Boscari, cfe. recibos 01077 e lei. -..........
RET. ISSQN .-......... R$ 9,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
149,94
Total do Empenho.......:
158,94
Total do Fornecedor.. ..:
980,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO TRANSFERENCIA VEICULO
1649
001423 02.05.2007
806 Proveniente de au xilio para emplacamento de moto zero em
Dispensada
Barao de Valdir Jose Luft, cfe. nt.Fiscal e lei. -.......
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
001424 02.05.2007
806 Proveniente de auxilio para transferencia de moto para
Dispensada
Barao de Pedro Jose Kemper, cfe. DPVAT e Lei. -........
15,00
Total do Empenho.......:
15,00
001430 02.05.2007
806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de
Dispensada
Outro Municipio para Barao de Maria Lourdes Carballo Gon zalez, cfe. DPVAT e lei. -...............................
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
001493 04.05.2007
806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de
Dispensada
Outro Municipio para Barao de Fabiano Joao Bordinhao, cfe
DPVAT e Lei.-............................................
20,00
Pg. 6
-------------
-------
001702 22.05.2007
001703 22.05.2007
Total do Empenho.......:
806 Proveniente de auxilio para emplacamento de v eiculo Zero
de CFC Docena LTDA - ME, cfe. DPVAT, Nota Fiscal e lei..
Total do Empenho.......:
806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de
20,00
Dispensada
100,00
100,00
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Process o Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Outro Municipio para Barao de Karin Regina Stuermer Docena
cfe. DPVAT e Lei.-........................................
30,00
Total do Empenho.......:
30,00
001710 23.05.2007
806 Proveniente de auxilio para a transfere ncia de veiculo de
Dispensada
Outro Municipio para Barao de Francisco Nelson Muller,cfe
DPVAT e lei.-............................................
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
001718 23.05.2007
806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de
Dispensada
Outro Municipio para Barao de Gelson Pedro Kunzler Bris tot, cfe. DPVAT e Lei. -..................................
60,00
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
405,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BANRISUL S/A AG. BARAO-RS
192
001502 07.05.2007
410 Proveniente de tarifa referente a cobranca de carnes, cfe.
Dispensada
aviso.-...................................................
126,00
Total do Empenho.......:
126,00
001613 14.05.2007
410 Proveniente de tarifas referente a cobranca de carnes,
Dispensada
cfe. aviso.-..........................................
201,60
Total do Empenho.......:
201,60
001686 21.05.2007
410 Proveniente de tarifa referente a cobranca de carnes,
Dispensada
cfe. aviso.-.........................................
137,90
Total do Empenho.......:
137,90
001794 29.05.2007
410 Proveniente de tarifa de convenio para a cobranca de car Dispensada
nes, cfe. aviso.-........................................
62,30
Total do Empenho.......:
62,30
Total do Fornecedor....:
527,80
----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------BARONESA IND. E COM.MALHAS LT
2633
001725 24.05.2007
321 Proveniente de auxilio para a empresa Baronesa Industria
Dispensada
e Comercio de Malhas Ltda, cfe. Lei. -...................
10.000,00
Total do Empenho.......:
10.000,00
Total do Fornecedor....:
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BAYER & HENSEL INFORMATICA LTDA
2363
001587 11.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de cabo USB e DVD-R para a instaDispensada
lacao de equipamentos de informatica nas Escolas Munici pais, cfe. nt.Fiscal 0125. -...............................
61 ,00
Total do Empenho.......:
61,00
Total do Fornecedor....:
61,00
-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------BELLENZIER PNEUS LTDA
2558
001513 08.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de dois pneus novos lisos para
Dispensada
o micro-onibus da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal.-..................................
608,00
Total do Empenho.......:
608,00
001644 16.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de pneus para a iveco e uno da
Dispensada
Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 027408. -.
666,00
Total do Empenho.......:
666,00
Total do Fornecedor....:
1.274,00
--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------BIASOTTO & CIA LTDA
1810
001422 02.05.2007
823 Proveniente de servico de coleta, transporte e destinacao
Tomada de Pre
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------final dos residuos solidos e reciclaveis, referente ao mes
de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 112. -....................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 781,00
RET. ISSQN .-............... R$ 426,00
RET. IRRF .-................ R$ 142,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
1 2.851,00
Total do Empenho.......:
14.200,00
Total do Fornecedor....:
14.200,00
--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2015
001589 11.05.2007
406 Proveniente de mensalidade de acesso a INTERNET, referen Dispensada
te ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatura. -.................
11,50
Total do Empenho.......:
11,50
Total do Fornecedor....:
11,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BRASIL TELECOM S.A.
91
001599 11.05.2007
308 Provenmiente de ligacoes telefonicas efetuadas na Prefei Dispensada
tura Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
Fatura.-........................ .........................
52,02
Total do Empenho.......:
52,02
001600 11.05.2007
506 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas na Escola
Dispensada
Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, cfe. Fa tura.-.................................................
75,15
Total do Empenho.......:
75,15
Total do Fornecedor....:
127,17
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------C.F.SOARES
2772
001834 31.05.2007
306 Proveniente de aquisicao de tapete de carpacho de 85 X 65
Dispensada
para a porta de acesso a Prefeitura Municipal, cfe. nt.
nt.Fiscal 6041.-.........................................
271,00
Total do Empenho.......:
271,00
Total do Fornecedor....:
271,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CELIO BOESING - ME
716
001692 21.05.2007
811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
das rocadeiras da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 231.-..............................
RET. ISSQN .-......... R$ 2,25
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
72,75
Total do Empenho.......:
75,00
001693 21.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao das
Dispensada
rocadeiras da Secretaria Municipal d e Obras e Viacao,
cfe. nt.Fiscal 1406.-..................................
59,00
Total do Empenho.......:
59,00
Total do Fornecedor....:
134,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
1756
001541 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Dispensada
da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 179.-...................................
RET. SEG. SOCIAL .-....... R$ 4,13
RET. ISSQN .-............. R$ 3,76
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
Total do Empenho.......:
117,41
125,30
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Li citacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001542 08.05.2007
565 Proveniente de transporte escolar de ensino fundamental
Pregao
da rede municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 178.-...................................
750,84
Total do Empenho.......:
750,84
001543 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de ensino fundamental
Pregao
da rede municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 178.-...................................
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 46,20
RET. ISSQN .-.............. R$ 42,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-.............................
560,88
Total do Empenho.......:
649,08
001544 08.05.2007
551 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamenta l
Dispensada
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 180.-..................................
3.453,54
Total do Empenho.......:
3.453,54
001545 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Pregao
da rede Estadual, refere nte ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 180.-..................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 141,04
RET. ISSQN .-............... R$ 128, 22
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
551,16
Total do Empenho.......:
820,42
Total do Fornecedor....:
5.799,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CLAUDETE MARIA BAMBERG
2164
001457 03.05.2007
806 Proveniente de plotagens de mapas para a Secretaria Muni Dispensada
cipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 0836. -..........
RET. ISSQN .-.......... R$ 3,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
102,86
Total do Empenho.......:
106,05
001458 03.05.2007
310 Proveniente de folder s referente a divulgacao de conquis Dispensada
tas do Municipio referente ao 19 anos de existencia, cfe.
nt.Fiscal 0839.-.........................................
RET. ISSQN .-...... R$ 5,63
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
181,87
Total do Empenho.......:
187,50
001459 03.05.2007
208 Proveniente de folhas timbradas para o Gabinete do prefei Dispensada
to municipal, cfe. nt.Fiscal 0841. -.......................
RET. ISSQN .-............ R$ 13,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
436,50
Total do Empenho.......:
450,00
001460 03.05.2007
1124 Proveniente de banner referente encontro da coordenadoria
Dispensada
da mulher com o tema " direitos da Mulher " cfe. nt.Fiscal
0842.-....................................................
RET. ISSQN .-............ R$ 1,95
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
63,05
Total do Empenho.......:
65,00
001461 03.05.2007
410 Proveniente de servico de corte ao meio de folhas A4 para
Dispensada
001462 03.05.2007
o setor de fiscalizacao tributaria, cfe. nt.Fiscal 0843..
RET. ISSQN .-......... R$ 1,44
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
Total do Empenho.......:
710 Proveniente de impressao de toalhas, folders A4 campanha
46,56
48,00
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05. 2007
Pg. 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------da dengue, placas com adesivo, faixa 2 metros campanha da
dengue, fichas saude, cfe. nt.Fiscal 0838. -..............
RET. ISSQN .-.............. R$ 32,79
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
1.060,2 1
Total do Empenho.......:
1.093,00
001481 03.05.2007
510 Proveniente de confeccao de boletins para as Escolas Mu Dispensada
nicipais, cfe. nt.Fiscal 0840. -.........................
RET. ISSQN .-......... R$ 4,74
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
153,26
Total do Empenho.......:
158,00
Total do Fornecedor....:
2.107,55
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------CLAUDINO NAUHAUS & FILHOS LTDA
31
001634 16.05.2007
713 Proveniente de servico de conserto de pneus dos veiculos
Dispensada
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 129. -..
RET. ISSQN .-......... R$ 2,22
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
71,78
Total do Empenho.......:
74,00
001649 16.05.2007
609 Proveniente de servico de conserto de pneus do trator a Dispensada
gicola da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe. nt.
Fiscal 130.-............................................
RET. ISSQN .-......... R$ 3,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...................... ........
97,00
Total do Empenho.......:
100,00
001650 16.05.2007
811 Proveniente de servicos de conserto e montagens de pneus
Dispensada
dos veiculos, maquinas e Caminhoes da Secretaria Munici pal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 127/8. -..........
RET. ISSQN .-........... R$ 12,57
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
406,43
Total do Empenho.......:
419,00
Total do Fornecedor....:
593,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COMERCIAL DE GAS ELIDA G.COMPARSI L 2096
001442 02.05.2007
503 Proveniente d e aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada
nicipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza, cfe.
nt.Fiscal 3031.-..................................... .....
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
001482 03.05.2007
528 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola
Dispensada
Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt. Fiscal 3032.-.............................................
70,00
Total do Empenho.......:
70,00
001598 11.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola
Dispensada
Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, cfe. nt.
Fiscal 3034.-..........................................
70,00
Total do Empenho.......:
70,00
001626 15.05.2007
528 Proveniente de aquisicao de ca rga de gas para a Escola
Dispensada
Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe.nt. Fiscal 3035.-............................................
35,00
001731 24.05.2007
Total do Empenho.......:
528 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola
Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt.Fiscal
3037.-..................................................
Total do Empenho.......:
35,00
Dispensada
105,00
105,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------001800 29.05.2007
107 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Camara Mu Dispensada
nicipal de vereadores, cfe. nt.Fiscal 3036. -..............
35,0 0
Total do Empenho.......:
35,00
001824 30.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada
nicipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza, cfe.
nt.Fiscal 3039.-..........................................
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
001825 30.05.2007
528 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada
nicipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt.Fiscal 304
0.-.......................................................
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
001843 31.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola MuDispensada
nicipal de Ensino Fundamental Ludwig Koch, cfe. nt.Fiscal
3041.-....................................................
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
Total do Fornecedor....:
455,00
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------COMERCIO DE MATER.ELETR.NATALIN LTD 2211
001695 21.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de cabo para a manutencao do bri Dispensada
tador da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.
Fiscal 2531.-.............................................
222,00
Total do Empenho.......:
222,00
001696 21.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de material para a manutencao do
Dispensada
poco artesiano do sistema integrado de Agua, cfe. nt.Fis cal 2532.-...............................................
24,00
Total do Empenho.......:
24,00
Total do Fornecedor....:
246,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CONFED.NACIONAL MUNIC.
1916
001568 10.05.2007
408 Provenie nte de mensalidade a Confederacao Nacional de Mu Dispensada
nicipios, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. aviso. -.
500,00
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------CONSELHO TUTELAR
1980
001768 28.05.2007
1130 Proveniente de vencimento dos Conselheiros Tutelares, re Dispensada
ferente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fo lha.-.............
RET. S/FOLHA .-......... R$ 161,08
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
1.303,40
Total do Empenho.......:
1.464,48
Total do Fornecedor....:
1.464,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CONSEPRO
8
001434 02.05.2007
423 Proveniente de auxilio para o CONSEPRO, referente ao mes
Dispensada
de Maio de 2007, cfe. Lei 1240. -........................
500,00
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSORC. INTERM. DE SAUDE REG.VALE 366
001719 24.05.2007
753 Proveniente de contribuicao, referente aos meses de Marco,
Dispensada
Abril e Maio de 2007, cfe. recibos. -......................
1.596,00
Total do Empenho.......:
1.596,00
Total do Fornecedor....:
1.596,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CONTADORIA DA COMARCA DE CANOAS
2760
001456 03.05.2007
410 Proveniente de despesa com precatorio de citacao de atos
Dispensada
executorios referente ao processo 008/1.07.0006371 -2,cfe
Guia.-..................................................
52,47
Total do Empenho.......:
52,47
Total do Fornecedor....:
52,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COOP.REG.DE ELETR.TEUTONIA - CERTEL
67
001473 03.05.2007
312 Proveniente de consumo de energia eletrica para a Prefei Dispensada
tura Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
Fatura.-.................................................
775,51
Total do Empenho.......:
775,51
001474 03.05.2007
516 Proveniente de consumo de energia eletrica na Secretaria
Dispensada
Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007
cfe. Fatura.-...........................................
2.040,21
Total do Empenho.......:
2.040,21
001475 04.05.2007
707 Proveniente de consumo de energia eletrica na Secretaria
Dispensada
Municipal da Saude, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. Fatura.-...........................................
294,95
Total do Empenho.......:
284,95
001477 03.05.2007
826 Proveniente de consumo de energia eletri ca na Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Abril
de 2007, cfe. Fatura. -..................................
4.291,46
Total do Empenho.......:
4.291,46
001478 03.05.2007
833 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumi Dispensada
nacao publica, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
parte Faturas.-.........................................
6.568,30
Total do Empenho.......:
6.568, 30
001479 03.05.2007
815 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumi Dispensada
nacao publica, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
parte Faturas.-.........................................
216,99
Total do Empenho.......:
216,99
001518 08.05.2007
306 Proveniente de aquisicao de telefone de mesa siemens
Dispensada
euroset 3005 para o Conselho Tutelar, cfe. nt.Fiscal
020560.-............................................
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
001697 21.05.2007
410 Proveniente de servicos de cobranca da CIP, referente ao
Dispensada
mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 34143.-............
168,52
Total do Empenho.......:
168,52
001805 29.05.2007
714 Proveniente de aquisicao de aquecedor desumificador para
Dispensada
a Secretaria Municipal da saude, cfe. nt.Fiscal 020812..
98,30
Total do Empenho.......:
98,30
Total do Fornecedor....:
14.479,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COPYSTORE MATERIAIS DE ESCRITORIO L 2014
001717 23.05.2007
806 Proveniente de plotagem de mapas para a Secretaria Muni Dispensada
cipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 9857. -..........
302,00
Total do Empenho.......:
302,00
Total do Fornecedor....:
302,00
------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------CORSAN
49
001737 25.05.2007
309 Proveniente de consumo de agua na Prefeitura Municipal,
Dispensada
referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Faturas. -.......
338,12
Total do Empenho.......:
338,12
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001738 25.05.2007
507 Proveniente de consumo de agua na Escola Municipal de EnDispensada
sino Fundamental Carlos Gomes, referente ao mes de Maio
de 2007, cfe. Fatura. -...................................
89,15
Total do Empenho.......:
89,15
001739 25.05.2007
708 Proveniente de consumo de agua na Secretaria Municipal da
Dispensada
Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Faturas. -..
163,47
Total do Empenho.......:
163,47
001740 25.05.2007
816 Proveniente de consumo de agua na Secretaria Municipal
Dispensada
de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de 2007,
cfe. Fatura.-.........................................
68,22
Total do Empenho.......:
68,22
Total do Fornecedor....:
658,96
------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------CTG TROPEIRO DA SERRA
1003
001438 02.05.2007
927 Proveniente de auxilio para o Grupo de Dancas do CTG Tro Dispensada
peiro da Serra, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.Lei
1259.-....................................................
290,00
Total do Empenho.......:
290,00
Total do Fornecedor....:
290,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DETRAN-RS
1170
001522 08.05.2007
709 Proveniente de seguro obrigatorio dos veiculos de placas
Dispensada
INJ 6315 e IIR 7515 da Secretaria Municipal da Saude,cfe
Guias.-.................................................
187,58
Total do Empenho.......:
187,58
001523 08.05.2007
509 Proveniente de seguro obrigator io dos veiculos de placas
Dispensada
IMA 9186 E ILV 5316 da Secretaria Municipal de Educacao,
cfe. guias.-............................................
373,36
Total do Empenho.......:
373,36
001524 08.05.2007
806 Proveniente de seguro obrigatorio dos veiculos, caminhao
Dispensada
e Micro-Onibus de placas IHR 2634, IHR 3295, IKE 1024 e
IHY 7954 da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe.
Guias.-.................................................
551,70
Total do Empenho.......:
551,70
001647 16.05.2007
806 Proveniente de seguro obrigatorio do Caminhao novo de
Dispensada
placas INU 9514 da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. recibo.-................................
70,34
Total do Empenho.......:
70,34
Total do Fornecedor....:
1.182,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIABETICOS EXPRESS COMERC.PROD.DIAB 2774
001844 31.05.2007
740 Proveniente de aquisicao de kit fantasias ze gotinha e
Dispensada
Maria Gotinha, Kit idoso e CD rom ze gotinha e campanha
vacina do idoso e 16 camisetas campanha ze gotinha, cfe
nt.Fiscal 1784.-.......................................
1.143,00
Total do Empenho.......:
1.143,00
Total do Fornecedor....:
1.143,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
DIARIAS - CARLOS ANDRE BIRCK
2200
001452 03.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Carlos Andre Birck,
cfe. relatorio.-......................................
Total do Empenho.......:
001595 11.05.2007
703 Proveniente de diaria do servidor Carlos Andre Birck, cfe.
Dispensada
110,53
110,53
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------relatorio.-...............................................
78,95
Total do Empenho.......:
78,95
001673 18.05.2007
703 Provenien te de diarias do servidor Carlos Andre Birck,
Dispensada
cfe. relatorio.-......................................
94,74
Total do Empenho.......:
94,74
001812 30.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Carlos Andre Birck,
Dispensada
cfe. relatorio.-......................................
110,53
Total do Empenho.......:
110,53
Total do Fornecedor....:
394,75
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------DIARIAS - DIRNEI EBELING
2639
001491 04.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Dirnei Ebeling, cfe.
Dispensa da
relatorio.-............................................
142,11
Total do Empenho.......:
142,11
001672 18.05.2007
703 Proveniente de d iarias do servidor Dirnei Ebeling, cfe.
Dispensada
relatorio.-............................................
157,90
Total do Empenho.......:
157,90
Total do Fornecedor....:
300,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------DIARIAS - FELIX MANFROI
2144
001433 02.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Felix manfroi, cfe.
Dispensada
relatorio.-.................................... .......
157,90
Total do Empenho.......:
157,90
001667 17.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Felix manfroi, cfe.
Dispensada
relatorio.-...........................................
173,69
Total do Empenho.......:
173,69
001813 30.05.2007
703 Proveniente de diaria s do servidor Felix manfroi, cfe. re Dispensada
latorio.-.................................................
142,11
Total do Empenho.......:
142,11
Total do Fornecedor....:
473,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - JUAREZ MARTIN BIANCHO
2157
001668 17.05.2007
703 Proveniente de diaria do servidor Juarez Martin Biancho,
Dispensada
cfe. relatorio.-..................................... ...
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
Total do Fornecedor....:
15,79
------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------DIARIAS - LISIANE ANDREA RADAVELI L 2182
001453 03.05.2007
305 Proveniente de diaria da Servidora Lisiane Andrea Radave Dispensada
li Ledur, cfe. relatorio. -...............................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
Total do Fornecedor....:
15,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - LUIZ ADAIR N. DA SILVA
2373
001625 15.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Luiz Adair Nogueira da
Dispensada
Silva, cfe. relatorio. -..................................
126,30
Total do Empenho.......:
126,30
Total do Fornecedor....:
126,30
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------DIARIAS - MARCIA NUNES DA SILVA
2512
001729 24.05.2007
703 Proveniente de diaria da servidora Marcia Nunes da Silva,
Dispensada
cfe. relatorio.-.........................................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.20 07 a 31.05.2007
Pg. 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Total do Fornecedor....:
15,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARIA LISETE HEINZMANN CH 2565
001448 03.05.2007
1122 Proveniente de diarias da servidora Maria Lisete Heinzmann
Dispensada
Chassot, cfe. relatorio. -.................................
47,37
Total do Empenho.......:
47,37
Total do Fornecedor....:
47,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARILDA REQUIA
2759
001449 03.05.2007
1122 Proveniente de diarias da servidora Marilda Requia, cfe.
Dispensada
relatorio.-.............................................
47,37
Total do Empenho.......:
47,37
001575 10.05.2007
1122 Proveniente de diaria da servidora Marilda Requia, cfe.
Dispensada
relatorio.-............................................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
Total do Fornecedor....:
63,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARINO PEDRO ZAGONEL
2364
001490 04.05.2007
703 Proveni ente de diaria do servidor Marino Pedro Zagonel,
Dispensada
cfe. relatorio.-.......................................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
001503 07.05.2007
703 Proveniente de diaria do servidor Marino pedro Zagonel,
Dispensada
cfe. relatorio.-.......................................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
001811 30.05.2007
703 Proveniente de diaria do servidor Marino Pedro Zagonel,
Dispensada
cfe. relatorio.-.......................................
15,79
Total do Empenho.......:
15,79
Total do Fornecedor....:
47,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - VALDIR TONIETTO
2174
001447 03.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto, cfe.
Dispensada
relatorios.-............................................
125,07
Total do Empenho...... .:
125,07
001602 14.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto,
Dispensada
cfe. relatorio.-...................................
12 6,32
Total do Empenho.......:
126,32
001730 24.05.2007
703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto, cfe.
Dispensada
relatorio.-.............................................
110,53
Total do Empenho.......:
110,53
Total do Fornecedor... .:
361,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DISTR. E CONT. DA COMARC.CARLOS BAR 2755
001728 24.05.2007
410 Proveniente de des pesa com conducao de execucao de titulo
Dispensada
extrajudicial processo 144/1.07.0000483 -0, cfe. Guia.-...
110,19
Total do Empenho.......:
110,19
Total do Fornecedor....:
110,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DPM
135
001414 02.05.2007
408 Proeniente de retencao para a DPM sobre o repasse do
ICMS, cfe. aviso.-................................ ..
RET. IRRF .-........... R$ 11,87
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..........................
Total do Empenho.......:
Dispensada
779,53
791,40
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Total do Fornecedor....:
791,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------EBELING E FERRANTI MEC.CHAP. E PINT 2031
001735 25.05.2007
811 Proveniente de servicos de mao de obra para a manutencao
Dispensada
dos Caminhoes de placas IKE 1024 e IKU 22 78 da Secretaria
Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 391/2. -.....
RET. ISSQN .-.......... R$ 2,88
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. .
93,12
Total do Empenho.......:
96,00
001736 25.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do Ca Dispensada
minhao de placas IKU 2278 da Secretaria Municipal de Obras
e Viacao, cfe. nt.Fiscais 115/6. -.........................
276,50
Total do Empenho.......:
276,50
Total do Fornecedor....:
372,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------EMATER-RS
254
001415 02.05.2007
612 Proveniente de retencao para a EMATER sobre o repasse do
Dispensada
ICMS, cfe. aviso.-.............................. ........
1.838,90
Total do Empenho.......:
1.838,90
Total do Fornecedor....:
1.838,90
------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EMBRATEL
1591
001724 24.05.2007
207 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no mes de
Dispensada
Abril de 2007 no Gabinete do Prefeito municipal, cfe.
Fatura.-...............................................
31,27
Total do Empenho.......:
31,27
001818 30.05.2007
308 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no mes de
Dispensada
Maio de 2007, cfe. Fatura. -............................
11,16
Total do Empenho.......:
11,16
Total do Fornecedor....:
42,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA
879
001464 03.05.2007
219 Proveniente de veiculacao de avisos e noticias de interes Convite
se da Comunidade, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
nt.Fiscal 669.-...........................................
1.036,00
Total do Empenho.......:
1.036,00
001509 07.05.2007
110 Proveniente de divulgacao das atividades desenvolvidas
Convite
na Camara municipal de Vereadores, refe rente ao mes de
Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 670. -...................
436,00
Total do Empenho.......:
436,00
Total do Fornecedor....:
1.472,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ESSEMCA - PRODUTOS MED. E SERV.LTDA 2739
001470 03.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de oito latas de leite ISOMIL
Dispensada
para Cristian Avrella Herpich, referente ao processo 1
.07.0000056-8, cfe. nt.Fiscal.-.......................
262,16
Total do Empenho.......:
262,16
Total do Fornecedor....:
262,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS
2202
001450 03.05.2007
710 Proveniente de despesa com pedagios em viagem pelo se rviDispensada
dor Carlos Andre Birck, cfe. recibos. -...................
41,60
Total do Empenho.......:
41,60
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------001601 14.05.2007
710 Proveniente de despesa com pedagios em viagens a Lajeado,
Dispensada
pelo servidor Valdir Tonietto, cfe. Cupom Fiscal. -.......
13,20
Total do Empenho.......:
13,20
001671 18.05.2007
710 Proveniente de despesa com pedagio em viagem a Caxias do
Dispensada
Sul, pelo servidor Dirnei Ebeling, cfe. recibo. -........
6,60
Total do Empenho.......:
6,60
Total do Fornecedor....:
61,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FGTS
85
001782 29.05.2007
757 Proveniente de recolhimento do FGTS dos agentes ComunitaDispensada
rios de Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.GRF.
154,35
Total do Empenho.......:
1 54,35
Total do Fornecedor....:
154,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FAMURS
132
001416 02.05.2007
408 Proveniente de retencao para a FAMURS, sobre o repasse do
Dispensada
ICMS, cfe. aviso.-.......................................
408,00
Total do Empenho.......:
408,00
001743 28.05.2007
716 Proveniente de inscricao do Secretaria Municipal da saude
Dispensada
para o decimo nono seminario de Municipalizacao da Saude,
cfe. comprovante.-.......................................
70,00
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
478,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FAQUI & DARTORA LTDA
1769
001431 02.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3486/7. -...........................
269,57
Total do Empenho.......:
269,57
001580 10.05.2007
1152 Proveniente de aquisic ao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3490/1. -...........................
230,46
Total do Empenho.......:
230,46
001662 17.05.2007
562 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3495/6. -...........................
275,52
Total do Empenho.......:
275,52
001678 18.05.2007
1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscais 3501/2
149,37
Total do Empenho.......:
149,37
001679 18.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao
Convite
da Merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscais 3498, 3500. -......................
851,09
Total do Empenho.......:
851, 09
001722 24.05.2007
562 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 3508. -..............................
7,89
Total do Empenho.......:
7,89
001726 24.05.2007
001727 24.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimenta cao
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. parte nt.Fiscais 3506/7. -.....................
Total do Empenho.......:
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
273,15
273,15
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Espe cificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. parte nt.Fiscais 3506/7. -.....................
56,19
Total do Empenho.......:
56,19
001803 29.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
dos alunos das escolas Municipais de Ensino Fundamental,
cfe. nt.Fiscais 3513/4.-..................................
506,84
Total do Empenho.......:
506,84
001826 30.05.2007
528 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a ali mentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3515/6. -...........................
160,52
Total do Empenho.......:
160,52
Total do Fornecedor....:
2.780,60
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------FILILAU COMERCIO DE MATERIAIS ELET. 982
001496 07.05.2007
814 Proveniente de aquisicao de materiais para a manutencao
Dispensada
das redes de iluminacao publica, cfe. nt.Fiscal 0160. -.
118,40
Total do Empenho.......:
118,40
001497 07.05.2007
819 Proveniente de aquisicao de materiais para a reforma da
Dispensada
rede d'agua, cfe. nt.Fiscal 0158. -.....................
39,00
Total do Empenho.......:
39,00
001498 07.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 0159. -.....
102,58
Total do Empenho.......:
102,58
001517 08.05.2007
107 Proveniente de aquisicao de lampada para a Camara Munici Dispensada
pal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 4039.-.................
13,80
Total do Empenho.......:
13,80
Total do Fornecedor....:
273,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA
498
001577 10.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de oleo lubrificante para as maDispensada
quinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 98358. -...............................
782,50
Total do Empenho.......:
782,50
Total do Fornecedor....:
782,50
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------FUND EST APOIO DES PEQ EST RURAIS 2282
001741 25.05.2007
611 Proveniente de sementes de milho para o programa troca Dispensada
troca de sementes de milho safra 2006/2007, cfe. recibo
20.236,68
Total do Empenho.......:
20.326,68
Total do Fornecedor... .:
20.326,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FUNDEB - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.M 2736
001417 02.05.2007
573 Proveniente de con tabilizacao mda perda com o FUNDEB re Dispensada
ferente ao repasse do ICMS, cfe. aviso. -................
3.998,57
Total do Empenho.......:
3.998,57
001570 10.05.2007
573 Proveniente de perda com FUNDEB referente aos repasses do
Dispensada
FPM e FPR, cfe. avisos.-.................................
27.409,3 6
Total do Empenho.......:
27.409,36
001618 15.05.2007
001669 18.05.2007
573 Proveniente de perda com o FUNDEB referente ao repasse do
ICMS, cfe. aviso.-.......................................
Total do Empenho.......:
573 Proveniente de perda com o FUNDEB referent e aos repasses
do FPM e FPR, cfe. avisos. -.............................
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.539,62
1.539,62
Dispensada
10.152,47
10.15 2,47
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------001699 22.05.2007
573 Proveniente de contabilizacao de perda com o FUNDEB sobre
Dispensada
o repasse do ICMS, cfe. aviso. -..........................
1.093,11
Total do Empenho.......:
1.093,11
001798 29.05.2007
573 Proveniente de perda com FUNDEB referente ao repasse do
Dispensada
ICMS, cfe. aviso.-.....................................
2.930,95
Total do Empenho.......:
2.930,95
001807 30.05.2007
573 Proveniente de perda com o FUNDEB, referente ao repasse do
Dispensada
ITR, cfe. avisos.-........................................
0,84
Total do Empenho.......:
,84
001809 30.05.2007
573 Proveniente de perda com o FUNDEB, referente aos repasses
Dispensada
do FPM e FPR, cfe. avisos. -..............................
5.497,92
Total do Empenho.......:
5.497,92
Total do Fornecedor....:
52.622,84
----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------FUNDO PENSAO APOS.ASSIST.
194
001648 16.05.2007
413 Proveniente d erecolhimento da parcela 17 do parcelamen Dispensada
to da parte retida, cfe. guia. -.........................
6.381,29
Total do Empenho.......:
6.381,29
001771 28.05.2007
413 Proveniente de amortizacao da decima setima parcela do
Dispensada
parcelamento da parte patronal, cfe. Guia. -...........
7.106,72
Total do Empenho.......:
7.106,72
001783 29.05.2007
433 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada
res Municipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.re latorio.-................................................
5.072,32
Total do Empenho.......:
5.072,32
001784 29.05.2007
567 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada
res da secretaria Municipal de Educacao (MDE), referente
ao mes de Maio de 2007, cfe. relatorio. -.................
2.777,99
Total do Empenho.......:
2.777,99
001785 29.05.2007
570 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada
res da secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB), referen te ao mes de Maio de 2007, cfe. relatorio. -...............
2.494,35
Total do Empenho.......:
2.494,35
001786 29.05.2007
768 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada
res da secretaria Municipal da Saude, referente ao mes de
Maio de 2007, cfe. relatorio .-...........................
1.020,18
Total do Empenho.......:
1.020,18
Total do Fornecedor....:
24.852,85
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --GRUPO FOLCL.DE DANCAS ALEMAS FRANZO 1108
001437 02.05.2007
926 Proveniente de auxilio para o Grupo Folclorico de Danca s
Dispensada
Alemas Franzosichberg Tanzgruppe, referente aos meses de
Marco e Abril de 2007, cfe. Lei 1260. -..................
580,00
Total do Empenho.......:
580,00
Total do Fornecedor....:
580,00
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------GUERRA PNEUS E ACESSORIOS LTDA
9
001823 30.05.2007
713 Proveniente de servico de geometria para a ambulancia de
Dispensada
placas IIR 7515 da secretaria Municipal da Saude, cfe.Cu pom Fiscal .-............................................
35,00
Total do Empenho.......:
35,00
Total do Fornecedor....:
35,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------HORAS EXTRAS
2069
001754 28.05.2007
527 Proveniente de horas extras das servidoras da Secretaria
Dispensada
Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio
de 2007, cfe. Folha.-...................................
241,84
Total do Empenho.......:
241,84
001759 28.05.2007
619 Provenient e de horas extras dos servidores da secretaria
Dispensada
Municipal da Agricultura, referente ao mes de Maio de 20
07, cfe. Folha.-.................................... ....
67,28
Total do Empenho.......:
67,28
001761 28.05.2007
702 Proveniente de horas extras dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal da Saude, referente ao mes de Maio de 2007,cfe
Folha.-.................................................
2.114,02
Total do Empenho...... .:
2.114,02
001764 28.05.2007
802 Proveniente de horas extras dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de
2007, cfe. Folha.-......................................
1.349,53
Total do Empenho.......:
1.349,53
Total do Fornecedor....:
3.772,67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------HOSPITAL SAO SALVADOR
2061
001488 04.05.2007
710 Prove niente de despesa com RAIO -X para Cristian Avrella
Dispensada
Herpich, cfe. processo1.07.0000056 -8 e nt.Fiscal 17855.
37,00
Total do Empenho.......:
37,00
Total do Fornecedor....:
37,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------INSS
84
001787 29.05.2007
103 Proveniente de recolhimento do INSS patronal da servidora
Dispensada
da camara municipal de Vereadores, r eferente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS e relatorio. -........................
183,94
Total do Empenho.......:
183,94
001788 29.05.2007
104 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos Vereado Dispensada
res Municipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.GPS
1.414,99
Total do Empenho.......:
1.414,99
001789 29.05.2007
117 Proveniente de recolhimento do INSS patronal da Assessora
Dispensada
da camara Municipal de Vereadores, referente ao m es de Maio de 2007, cfe. GPS e relatorio. -........................
252,00
Total do Empenho.......:
252,00
001790 29.05.2007
203 Provenien te de recolhimento do INSS patronal do Prefeito
Dispensada
Municipal, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS. -.
1.264,41
Total do Empenho.......:
1.264,41
001791 29.05.2007
416 Proveniente de recolhimento do INSS dos servidores Muni Dispensada
cipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS. -....
3.077,49
Total do Empenho.......:
3.077,49
001792 29.05.2007
511 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos servido Dispensada
res da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), referente
ao mes de maio de 2007, cfe. GPS. -.......................
1.227,10
Total do Empenho.......:
1.227,10
001793 29.05.2007
718 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos servido Dispensada
res da secretaria Municipal da saude, referente ao mes de
Maio de 2007, cfe. GPS.-.................................
2.384,47
Total do Empenho.......:
2.384,47
Total do Fornecedor....:
9.804,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIOD O DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------IARA ANDRIOLI DEBACKER
2419
001776 28.05.2007
310 Proveniente de prestacao de servicos em posto avancado de
Dispensada
atendimento de Servicos Postais em Linha Francesa Alta,
cfe. Contrato 50/2004. -..................................
255,90
Total do Empenho.......:
255,90
Total do Fornecedor....:
255,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO ALCIDO POERSCH
2420
001777 28.05.2007
310 Proveniente de prestacao de servicos em posto avancado de
Dispensada
atendimento de Servicos Postais em Linha Francesa Baixa,
cfe. Contrato 51/2004. -..................................
255,00
Total do Empenho.......:
255,00
Total do Fornecedor....:
255,00
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------IMPRESSORA BARBOSENSE
167
001591 11.05.2007
705 Proveniente de aquisicao de impressos para a Secretaria
Dispensada
Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 12682. -.............
428,00
Total do Empenho.......:
428,00
Total do Fornecedor....:
428,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------INATIVOS
191
001757 28.05.2007
519 Proveniente de vencimento das INAT IVAS, referente ao mes
Dispensada
de Maio de 2007, cfe. Folha. -...........................
1.575,47
Total do Empenho.......:
1.575,47
Total do Fornecedor....:
1.575,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------INFOTEC - INFORMATICA LTDA
613
001829 30.05.2007
421 Proveniente de locacao dos programas de controle de pro Dispensada
ducao primaria, tributos e ISSQN retido na Fonte referen te aos anos de 2002 e 2004, cfe. nt.Fiscais e proposto de
desconto.-...............................................
Total do Empenho.......:
9.298,80
001838 31.05.2007
406 Proveniente de manutencao dos programas de ISSQN retido
Convite
na Fonter, Controle de Tributos e de Producao Primaria,
referente ao mes de Maio de 2007, cfe. nt.Fiscais 01467
9/80/81.-..............................................
790,00
Total do Empenho.......:
790,00
Total do Fornecedor....:
10.088,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ISOLENE MARIA BERTE KERCHER- ME
81
001581 10.05.2007
806 Proveniente de aquisicao de cartao telefonico para celular
Dispensada
da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt. Fiscal
6303.-....................................................
50,00
Total do Empenho.......:
50,00
001582 10.05.2007
706 Proveniente de aquisicai de cartao telefonico para celular
Dispensada
da Secretaria Municipal da Saude, cfe. parte nt.Fiscal 630
0.-.......................................................
26,00
Total do Empenho.......:
26,00
001583 10.05.2007
001584 10.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de pilhas para a Secretaria Mu nicipal da Saude, cfe. parte nt.Fiscal 6300. -...........
Total do Empenho.......:
306 Proveniente de aquisicao de materiais para a Prefeitura
Municipal e arquivo historico, cfe. nt.Fiscal 6302. -...
Total do Empenho.......:
Dispensada
3,80
3,80
Dispensada
105,20
105,20
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Total do Fornecedor....:
185,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------IVAN POERSCH
828
001646 16.05.2007
1150 Proveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de
Dispensada
Idosos em Linha Francesa Baixa, cfe. nt.Fiscal 501. -....
26,30
Total do Empenho.......:
26,30
Total do Fornecedor....:
26,30
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------JERONIMA DONELLI
1908
001579 10.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de material para aterro para as
Dispensada
estradas Municipais, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 076 86
5550.-..................................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 10,81
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
459,19
Total do Empenho.......:
470,00
Total do Fornecedor....:
470,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------JORNAL CORREIO DO POVO
1964
001566 09.05.2007
310 Proveniente de assinatura do Jornal Correio do Povo, re Dispensada
ferente ao mes de Maio de 2007, cfe. recibo. -...........
22,00
Total do Empenho.......:
22,00
Total do Fornecedor....:
22,00
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------JORNAL RBS
1533
001556 09.05.2007
310 Proveniente de assinatura do jornal Zero Hora, referente
Dispensada
ao mes de Maio de 2007, cfe. aviso.-....................
37,50
Total do Empenho.......:
37,50
Total do Fornecedor....:
37 ,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------JUSSARA VALMORBIDA
2763
001564 09.05.2007
520 Proveniente de oficina para os Professores Muni cipais,
Dispensada
cfe. RPA 0246.-.......................................
RET. SEG. SOCIAL .-....... R$ 6,27
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................
50,73
Total do Empenho.......:
57,00
Total do Fornecedor....:
57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----KAFER, CHIES & DUTRA
2532
001480 03.05.2007
310 Proveniente de prestacao de asessoria Juridica, refe renDispensada
te ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 257. -........
RET. IRRF .-......... R$ 37,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
2.462,50
Total do Empenho.......:
2.500,00
Total do Fornecedor....:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L.T.IND.E COM. DE CONFEC.LTDA
2768
001698 21.05.2007
740 Proveniente de aquisicao de fronhas e lencois para a Se Dispensada
cretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 264. -.......
1.075,00
Total do Empenho.......:
1.075,00
Total do Fornecedor....:
1.075,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LAIR JOSE KAEFER
1998
001795 29.05.2007
836 Proveniente de servicos de rocadas de estradas em Arroio
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Canoas, cfe. recibo.-...................................
244,10
Total do Empenho.......:
244,10
Total do Fornecedor....:
244,10
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------LEO ADRIANO CORREA MARTINS
2764
001607 14.05.2007
605 Proveniente de prestacao de servicos veterinarios, refe Dispensada
rente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 0067. -....
RET. IRRF.-................ R$ 3,15
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
206,85
Total do Empenho.......:
210,00
Total do Fornecedor....:
210,00
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------LEONIDA VARGAS KERCHER
2102
001621 15.05.2007
923 Proveniente de coquetel para festividades da semana do
Dispensada
Municipio, cfe. nt.Fiscal 231. -.......................
102,00
Total do Empenho.......:
102,00
001690 21.05.2007
740 Proveniente de aquisicao de almocos dos servidores em cam Dispensada
panha de vacinacao, cfe. nt.Fiscal 236. -..................
38,50
Total do Empenho.......:
38,50
Total do Fornecedor....:
140,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LICENCA SAUDE
2579
001750 28.05.2007
1204 Proveniente de Licenca Saude de servidora da Secretaria
Dispensada
Municipal da Saude, referente ao mes de Maio de 2007,
cfe. Folha.-...........................................
686,21
Total do Empenho.......:
686,21
001753 28.05.2007
1204 Proveniente de lic enca Saude dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio
de 2007, cfe. Folha.-....................................
1.438,35
Total do Empenho.......:
1.438,35
Total do Fornecedor....:
2.124,56
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------LISNEIA IVETE PATZLAFF PENTEADO
2089
001425 02.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Co nvite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2942/3/5. -.........................
208,74
Total do Empenho.......:
208,74
001555 09.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infant il Arco-Iris, cfe. nt.FiscaIS 2953/4/5/6. -.......................
251,98
Total do Empenho.......:
251,98
001562 09.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de
Dispensada
idosos em Barao, cfe. nt.Fiscal 2952. -..................
17,01
Total do Empenho.......:
17,01
001614 15.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental
cfe. nt.Fiscais 2962/3.-..................................
228,40
Total do Empenho.......:
228,40
001615 15.05.2007
001637 16.05.2007
562 Proveniente de aquisicao d e mantimentos para a alimentacao
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2960/1. -...........................
Total do Empenho.......:
107 Proveniente de aquisicao de mantimentos, fosforo e copos
Convite
1 30,19
130,19
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------para a Camara municipal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 29
68.-....................................................
23,25
Total do Empenho.......:
23,25
001676 18.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao
Convite
da merenda Escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscal 2946. -.............................
310,87
Total do Empenho.......:
310,87
001677 18.05.2007
1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal 2947. -.
60,25
Total do Empenho.......:
60,25
001700 22.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.FiscaIS 2970/4/6/7. -.......................
273,59
Total do Empenho.......:
273,59
001732 25.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,
cfe. nt.Fiscal 2982.-.....................................
352,27
Total do Empenho.......:
352,27
001831 31.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2993/4/5. -.........................
183,87
Total do Empenho.......:
183 ,87
Total do Fornecedor....:
2.040,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LOJA MARALISE LTDA
626
001427 02.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria
Dispensada
Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 6729. -..............
26,30
Total do Empenho.......:
26,30
001428 02.05.2007
306 Proveniente de aquisicao de materiais para a Prefeitura
Dispensada
Municipal, cfe. nt.Fiscal 6730. -.......................
303,90
Total do Empenho.......:
303,90
001441 02.05.2007
1138 Proveniente de aquisicao de materiais para a Sec retaria
Dispensada
Municipal de Assistencia Social, cfe. nt.Fiscal 6728. -.
43,50
Total do Empenho.......:
43,50
001638 16.05.2007
107 Proveniente de aquisicao de materiais de expediente para
Dispensada
a camara municipal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 6761. -.
20,50
Total do Empenho.......:
20,50
Total do Fornecedor....:
394,20
------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------LUCIANO RICARDO SANDRIN
1227
001494 07.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de biscoitos para encontros de
Dispensada
idosos, cfe. nt.Fiscal de produtor P 051 690647. -......
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 0,54
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
17,46
Total do Empenho.......:
18,00
Total do Fornecedor....:
18,00
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------LUCIO DIRCEU SEARA
654
001631 15.05.2007
713 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao do
uno de placas ILV 3937 e Iveco de placas IMA 9186, cfe. nt
Fiscal 233.-..............................................
RET. ISSQN .-......... R$ 2,10
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-................................
Total do Empenho.......:
Dispensada
67,90
70,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001691 21.05.2007
508 Proveniente de servico de colocacao de cortina Ive co de
Dispensada
placas IMA 9186, cfe. nt.Fiscal 234. -..................
RET. ISSQN .-........... R$ 0,90
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
29,10
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
100,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -LUIZ BERTIN
2577
001499 07.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de composto organico e mudas de
Dispensada
flores para as pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fis cais de Produtor P 099 686171. -.........................
RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 8,05
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
341,95
Total do Empenho.......:
350,00
Total do Fornecedor....:
350,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LURDES KLEIN
2160
001832 31.05.2007
924 Proveniente de penteadoes e maquiagens garota geranio e
Dispensada
princesas para o concurso garota geranio, cfe. nt. Fis cal 029.-..............................................
RET. ISSQN .-........ R$ 1,35
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
43,65
Total do Empenho.......:
45,00
Total do Fornecedor....:
45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------MADEREIRA HERVAL LTDA
2143
001828 30.05.2007
513 Proveniente de aquisicao de fogao a gas com forno progas
Dispensada
industrial 4 bocas PM S400F para a Escola municipal de En sino Fundamental Carlos Gomes, cfe. nt.Fiscal 007677. -...
519,00
Total do Empenho.......:
519,00
Total do Fornecedor....:
519,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA
710
001554 08.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de correias para a manutencao do
Dispensada
britador da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe.
nt.Fiscal 01755.-........................................
320,00
Total do Empenho.......:
320,00
001606 14.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutenc ao do
Dispensada
trator agricola da secretaria Municipal da Agricultura,
cfe. nt.Fiscal 01762. -.................................
34,30
Total do Empenho.......:
34,30
001701 22.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de bateria e terminal para a mo Dispensada
toniveladora HUBER da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 01769. -...............................
296,00
Total do Empenho.......:
296,00
Total do Fornecedor....:
650,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MARCIO JOSE LOTTERMANN
2122
001510 08.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais de Produtor P 096 991905/6/7. -.....
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 20,62
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..................................
Total do Empenho.......:
Convite
875,64
896,26
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 26
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------001642 16.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao
Pregao
da Merenda Escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fun damental, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 096 991908. -......
RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 2,47
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
105,17
Total do Empenho.......:
107,64
001643 16.05.2007
1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manute ncao
Pregao
da Merenda no Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal de Pro dutor P 096 991909.-.....................................
RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 0,43
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
18,21
Total do Empenho.......:
18,64
Total do Fornecedor....:
1.022,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MARLON E LUCAS SERV. MUNICAIS LTD 26 69
001466 03.05.2007
510 Proveniente de aulas de musica nas Escolas Municipais,
Dispensada
referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 063.
RET. ISSQN .-......... R$ 22,50
RET. IRRF .-.......... R$ 11,25
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................
715,25
Total do Empenho.......:
750,00
Total do Fornecedor....:
750,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------MECANICA MISTURINI LTDA
1947
001553 08.05.2007
811 Proveniente de servico de confeccao de rolos para esteira
Dispensada
do britador da Secretaria Municipal de Ob ras e Viacao, cfe
nt.Fiscal 630.-...........................................
315,00
Total do Empenho.......:
315,00
Total do Fornecedor....:
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MECANICA N.S.MAE DE DEUS
2280
001654 17.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da
Dispensada
sevairo e Motoniveladora HUBER da Secretaria Municipal
de Obras e Viacao, cfe . nt.Fiscais 059, 060. -.........
101,60
Total do Empenho.......:
101,60
001655 17.05.2007
811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao da
Dispensada
Saveiro e Motoniveladora Huber da Secretaria Municipal de
Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 211/2. -...................
RET. ISSQN .-............ R$ 3,30
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
106,70
Total do Empenho.......:
110,00
001656 17.05.2007
609 Proven iente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
da retroescavadeira da Secretaria Municipal da Agricul tura, cfe. nt.Fiscal 213. -....................... ......
RET. ISSQN .-............ R$ 3,60
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
116,40
Total do Empenho.......:
120,00
001657 17.05.2007
608 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da re Dispensada
001660 17.05.2007
troescavadeira da secretaria Municipal da Agricultura, cfe
nt.Fiscal 061.-...........................................
Total do Empenho.......:
712 Proveniente de aquisicao de pecas p ara a manutencao ds I veco da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 062
Total do Empenho.......:
750,00
750,00
Dispensada
270,00
270,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------001773 28.05.2007
811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
da carregadeira W 18 e do Caminhao de Placas IKU 2278,
da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fis cais 214/5.-...........................................
RET. ISSQN .-......... R$ 5,40
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
174,60
Total do Empenho.......:
180,00
001774 28.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do
Dispensada
Caminhao de placas IKU 2278 da Secretaria Municipal de
Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 063. -..................
754,00
Total do Empenho.......:
754,00
001835 31.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de peca para a manutencao da I Dispensada
veco de Placas ILF 0747 da Secretaria Municipal da Saude
cfe. nt.Fiscal 065.-....................................
138,00
Total do Empenho.......:
138,00
001836 31.05.2007
713 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
de Iveco de placas ILF 0747 da Secretaria Municipal da
Saude, cfe. nt.Fiscal 217.-............................
RET. ISSQN .-.......... R$ 2,70
TOTAL LIQUIDO A RECXEBER . -............................
87,30
Total do Empenho.......:
90,00
Total do Fornecedor....:
2.513,60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------OASE- ORDEM AUXIL.DAS SENHORAS EVAN 2758
001443 02.05.2007
769 Proveniente de convenio com a OASE para prestacao de ser Dispensada
vicos medico Hspitalares a Mun icipes de Barao, referente
ao mes de Abril de 2007, cfe. Convenio e Lei 1274. -......
1.500,00
Total do Empenho.......:
1.500,00
Total do Fornecedor....:
1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------OFICIO DOS REG.E TABEL.PROTESTOS
2536
001454 03.05.2007
410 Proveniente de registro do contrato do FINAME PROVIAS,
Dispensada
cfe. nt. de emolumentos 56165. -.......................
741,60
Total do Empenho.......:
741,60
001592 11.05.2007
410 Proveniente de registro de escritura do imovel do Sporte
Dispensada
Clube Gaucho, cfe. Not a de Emolumentos 56315.-..........
83,70
Total do Empenho.......:
83,70
001593 11.05.2007
410 Proveniente de penhora de imovel de Angelo Jaco Deitos,
Dispensada
cfe. recibo de emolumentos. -...........................
114,55
Total do Empenho.......:
114,55
Total do Fornecedor....:
939,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------OFICIO REGISTROS PUBLICOS - C.BARBO 1236
001804 29.05.2007
410 Proveniente de registro financiamento Caixa RS - Pimes,
Dispensada
cfe. note de emolumentos. -.............................
722,60
Total do Empenho.......:
722,60
Total do Fornecedor....:
722,60
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
OLAVO I. KOCHHANN
001721 24.05.2007
2769
836 Proveniente de servicos de rocada e conservacao de estra Dispensada
das em Cafundo, cfe. relatorio. -.........................
170,87
Total do Empenho.......:
170,87
Total do Fornecedor....:
170,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PASEP
83
001506 07.05.2007
402 Proveniente d e recolhimento do PASEP referente ao mes de
Dispensada
Abril de 2007, cfe. parte DARF. -........................
1.401,65
Total do Empenho...... .:
1.401,65
001507 07.05.2007
517 Proveniente de recolhimento para o PASEP dos 25% da area
Dispensada
de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.Par te DARF.-...............................................
584,02
Total do Empenho.......:
584,02
001508 07.05.2007
719 Proveniente de recolhimento para o PASEP dos 15% da area
Dispensada
da Saude, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Parte
DARF.-..................................................
350,40
Total do Empenho.......:
350,40
001511 08.05.2007
402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse da
Dispensada
Producao Mineral, cfe. aviso. -.........................
0,19
Total do Empenho.......:
,19
001569 10.05.2007
402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre os repasses do
Dispensada
FPM e FPR, cfe. avisos.-.................................
1.536,79
Total do Empenho.......:
1.536,79
001616 15.05.2007
432 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do
Dispensada
FEX, cfe. aviso.-......................................
14,24
Total do Empenho.......:
14,24
001670 18.05.2007
402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre os repasses
Dispensada
do FPM e FPR, cfe. av isos.-...........................
573,87
Total do Empenho.......:
573,87
001684 21.05.2007
430 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do
Dispensada
FEP, cfe. aviso.-......................................
28,13
Total do Empenho.......:
28,13
001806 30.05.2007
402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do
Dispensada
ITR, cfe. aviso.-......................................
0,26
Total do Empenho.......:
,26
001808 30.05.2007
402 Proveniente de retenecao para o PASEP sobre os repasse do
Dispensada
FPR e FPR, cfe. avisos.-........................... ......
327,16
Total do Empenho.......:
327,16
Total do Fornecedor....:
4.816,71
---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E CONFEITARIA COLONIAL LTDA 102
001645 16.05.2007
306 Proveniente de aquisicao de mantimentos para palestra
Dispensada
conferencia da Mulher, cfe. nt.Fiscal 11188. -........
30,95
Total do Empenho.......:
30,95
001816 30.05.2007
1150 Pr oveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de
Dispensada
idosos em Linha Francesa Baixa, cfe. nt.Fiscal 11198. -..
42,80
Total do Empenho.......:
42,80
Total do Fornecedor....:
73,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------PARADISO COMERCIO E TURISMO LTDA 2193
001533 08.05.2007
551 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Pregao
da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 154.-..................................
3.000,00
001534 08.05.2007
Total do Empenho.......:
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 154.-......................... .........
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 109,88
3.000,00
Pregao
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 29
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------RET. ISSQN .-.............. R$ 99,89
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
120,06
Total do Empenho.......:
329,83
001535 08.05.2007
565 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Pregao
da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. parte nt.Fiscal 156. -.............................
4.800,00
Total do Empenho.......:
4.800,00
001536 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Pregao
da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. parte nt.Fiscal 156. -.............................
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 172,82
RET. ISSQN .-.............. R$ 157,11
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
107,10
Total do Empenho.......:
437,03
001537 08.05.2007
551 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental
Dispensada
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 15l.-..................................
1.500,00
Total do Empenho.......:
1.500,00
001538 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental
Dispensada
da rede Estadual, referente ao mes de Ab ril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 15l.-..................................
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 54,12
RET. ISSQN .-.............. R$ 49,20
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
36,68
Total do Empenho.......:
140,00
001539 08.05.2007
539 Proveniente de transporte escolar d e Ensino Medio da Rede
Pregao
Estadual referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt
Fiscal 155.-.............................................
3.000,00
Total do Empenho.......:
3.000,00
001540 08.05.2007
540 Proveniente de transporte escolar de Ensino Medio da Rede
Pregao
Estadual referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt
Fiscal 155.-.............................................
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 108,68
RET. ISSQN .-.............. R$ 98,80
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
85,86
Total do Empenho.......:
293,34
001661 17.05.2007
9 30 Proveniente de viagem a Sao Jose do Hortencio com Grupo
Dispensada
de Dancas de Linha Francesa Alta, cfe. nt.Fiscal 0250..
RET. SEG. SOCIAL .-............... R$ 6, 46
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
189,04
Total do Empenho.......:
195,50
Total do Fornecedor....:
13.695,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PAULO IVANOR KLEIN
1099
001814 30.05.2007
712 Proveniente de aquisicaoi de pecas para a manutencao dos
Dispensada
veiculos da Secretaria Municipal da Saude de Placas IMU
1131 e ILV 5316, cfe. nt.Fiscal 225 /6.-.................
155,00
Total do Empenho.......:
155,00
001815 30.05.2007
713 P_roveniente de servico de mao de obra para a manutencao
dos veiculos de placas ILV 5316 e IMU 1131 da Secretaria
Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscais 424/5. -.............
RET. ISSQN .-......... R$ 2,10
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
Total do Empenho.......:
D ispensada
67,90
70,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especific acao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001821 30.05.2007
810 Proveni ente de pecas para a manutencao da Kombi de placas
Dispensada
IHO 6007 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe.
nt.Fiscal 224.-................................. .........
321,00
Total do Empenho.......:
321,00
001822 30.05.2007
811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
da Kombi de placas IHO 6007 da Secretaria Municipal de
Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 426. -...................
RET. ISSQN .-........... R$ 1,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
48,50
Total do Empenho.......:
50,00
Total do Fornecedor....:
596,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PEQUENOS FORNECEDORES VARIAVEIS
202
001451 03.05.2007
712 Proveniente de d espesa com aquisicao de combustivel pelo
Dispensada
servidor Carlos Andre Birck, cfe. nt.Fiscal 4668. -......
50,00
Total do Empenho.......:
50,00
001455 03.05.2007
806 Proveniente de despesa com copias de chaves para a Se Dispensada
cretaria municipal de Obras e Viacao pelo servidor Joao
Francisco Volpatto, cfe. nt.fiscal 3193. -..............
8,00
Total do Empenho.......:
8,00
001483 03.05.2007
310 Proveniente de certidao de Lotea mento de Irineu Scotta e
Dispensada
Angelo jaco Deitos, cfe. nt.Fiscal 56192. -..............
41,90
Total do Empenho.......:
41,90
001500 07.05.2007
1138 Proveniente de despesa com aquisicao de copias de chaves
Dispensada
para o Centro de Convivencia de Idosos, pela servidora
Maria Lisete Heinzmann, cfe. nt.Fiscal 3197. -...........
40,00
Total do Empenho.......:
40,00
001571 10.05.2007
704 Proveniente de despesa com aquisicao de colete Putti Alto
Dispensada
para a Secretaria Municipal da Saude, pelo servidor Mari no pedro Zagonel, cfe. nt.Fiscal 1122. -..................
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
001594 11.05.2007
712 Proveniente de aquisicao de combustivel para a Iveco da
Dispensada
Secretaria Municipal da Saude, pelo servidor Carlos An dre Birck, cfe. nt.Fiscal 91622. -......................
30,00
Total do Empenho.......:
30,00
001641 16.05.2007
310 Proveniente de despesa com aquisicao de fotos de 30X40
Dispensada
para a Prefeitura Municipal, pelo Sr. Claudio Ferrari,
cfe. nt.Fiscal 5776.-.................................
36,00
Total do Empenho.......:
36,00
Total do Fornecedor....:
305,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PNEUS OST RENOV. DE PNEUS LTDA
2735
001429 02.05.2007
811 Proveniente de servico de recapagem de pneu da motonivelaConvite
dora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e Viacao,
cfe. nt.Fiscal 4948.-.....................................
540,00
Total do Empenho.......:
540,00
001501 07.05.2007
811 Proveniente de servicos de conserto de quatro pneus do
Convite
Micro-Onibus e vulcanizacao de dois pneus da carrega -
001603 14.05.2007
deira W 18 da secretaria Municipal de Obras e Viacao,
cfe. nt.Fiscais 4995/6.-..............................
Total do Empenho.......:
811 Proveniente de servico de recapagem, consertos e vulca nizacoes de pneus da motoniveladora Caterpilar 120G e
664,00
664,00
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 31
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------do Caminhao de placas IKE 1024 da secretaria Municipal
de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 5091. -...............
2.625,00
Total do Empenho.......:
2.625,00
Total do Fornecedor....:
3.829,00
---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA 2569
001810 30.05.2007
414 Proveniente de recolhimento do precatorio de execucao de
Dispensada
sentenca processo 144/1.02.0000724 -5, cfe. planilha de
calculo analitica.-.....................................
RET. IRRF .-........... R$ 7.595,88
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
21.935,29
Total do Empenho.......:
29.531,17
Total do Fornecedor....:
29.531,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PROCERGS
2475
001687 21.05.2007
310 Proveniente de prestaca o de servicos de processamento de
Dispensada
dados referente a distribuicao eletronica de Notas de Ex pediente, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal 140917.-.............................................
211,19
Total do Empenho.......:
211,19
Total do Fornecedor....:
211,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------R & G BRINDES
2716
001596 11.05.2007
310 Pr oveniente de copia de mapa de ruas de Barao, cfe. nt.
Dispensada
Fiscal 525.-...........................................
42,00
Total do Empenho.......:
42,00
Total do Fornecedor....:
42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------RAFAEL SCHNEIDER
2761
001515 08.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de seringas e anestesicos para
Dispensada
abate de cachorrod para exames da raiva canina no insti tuto FINAMOR, cfe. nt.Fiscal 3601. -.....................
58,70
Total do Empenho.......:
58,70
Total do Fornecedor....:
58,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RAQUEL CARDOSO
2773
001842 31.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de bolsa de agua quente para a
Dispensada
Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 016. -....
23,90
Total do Empenho.......:
23,90
Total do Fornecedor....:
23,90
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A
48
001819 30.05.2007
409 Proveniente de locacao do imovel onde funciona a Prefei Dispensada
tura Municipal, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.
recibo.-................................................
366,61
Total do Empenho.......:
36 6,61
Total do Fornecedor....:
366,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
REFORMAQ. IND.COM.COMP.RODOV.LTDA
74
001714 23.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da mo toniveladora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. nt.Fiscais 019932/3/4/5/6/8/9. -.............
Total do Empenho.......:
Convite
31.723,93
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001715 23.05.2007
811 Proveniente de servico de ma o de obra para a manutencao da
Convite
motoniveladora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e
Viacao, cfe. nt.Fiscais 019937/40. -.......................
15.601,1 0
Total do Empenho.......:
15.601,10
Total do Fornecedor....:
47.325,03
---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------REJANE N C SAUTHIER
2546
001630 15.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de caixas de mudas de flores pa Dispensada
ra plantio em pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fiscal
0190.-...................................................
45,00
Total do Empenho.......:
45,00
001694 21.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de mudas de flores para plantio
Dispensada
em frente ao Centro de Convivencia de Idosos, cfe. nt.
Fiscal 0194.-...........................................
40,00
Total do Empenho.......:
40,00
001775 28.05.2007
804 Proveniente de aquisic ao de mudas de flores para plantio
Dispensada
nas pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fiscal 0197. -..
100,00
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
185,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------REMA ARTE ESPORTE LTDA
1479
001574 10.05.2007
903 Proveniente de aquisicao de trofeus e medalhas para a
Dispensada
terceira rustica Municipal a realizar -se no dia 12 de
Maio de 2007, cfe. nt.Fiscal. -.......................
180,00
Total do Empenho.......:
180,00
Total do Fornecedor....:
180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RESCISAO DE CONTRATO
6
001521 08.05.2007
8 01 Proveniente de rescisao de contrato do servidor Eduardo
Dispensada
Conzatti, cfe. Folha. -.................................
RET. S/FOLHA .-......... R$ 243,35
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
951,97
Total do Empenho.......:
1.195,32
001617 15.05.2007
701 Proveniente de rescisao de contrato da servidora Liane Dai
Dispensada
Pra Penteado, cfe. Folha. -................................
RET. S/FOLHA .-.......... R$ 33,61
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
560,12
Total do Empenho.......:
593,73
001620 15.05.2007
1204 Proveniente de aposentadoria por invalides do servidor
Dispensada
Francisco Nelson Muller, cfe. Folha. -..................
RET. S/FOLHA .-.......... R$ 322,60
TOTAL LIQUIDO A RECEBE R .-.............................
589,04
Total do Empenho.......:
911,64
Total do Fornecedor....:
2.700,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RICARDO LUIZ EBELING
1934
001565 09.05.2007
710 Proveniente de prestacao de servico de publicidade volanDispensada
te para campanha contra dengue, cfe. nt.Fiscal 116. -.....
001640 16.05.2007
RET. ISSQN .-............ R$ 4,80
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
Total do Empenho.......:
924 Proveniente de locacao de equipamentos de audio para as
comemoracoes da Semana do municipio, cfe. nt.Fiscal 117
155,20
160,00
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RET. ISSQN .-............ R$ 6,90
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
223,10
Total do Empenho.......:
230,00
Total do Fornecedor....:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIO GRANDE ENERGIA
1253
001632 15.05.2007
815 Proveniente de consumo de energia eletrica para ilumina Dispensada
cao publica, cfe. Faturas. -.............................
1.289,18
Total do Empenho.......:
1.289,18
001820 30.05.2007
815 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumina Dispensada
cao publica, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatu ras.-.....................................................
1.247,44
Total do Empenho.......:
1.247,44
Total do Fornecedor....:
2.536,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RUDIMAR JAHN
1038
001446 02.05.2007
613 Proveniente de liberacao da terceira parcela do aux ilio
Dispensada
para a construcao do galpao para confinamento de Gado
Leiteiro, cfe. lei 873.-...............................
333,33
Total do Empenho.......:
333,33
Total do Fornecedor....:
333,33
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO
190
001752 28.05.2007
1205 Proveniente de Abono Familia dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio
de 2007, cfe. Folha.-....................................
32,52
Total do Empenho.......:
32,52
001763 28.05.2007
1205 Proveniente de Abono Familia dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de
2007, cfe. Folha.-.......................................
16,26
Total do Empenho.......:
16,26
Total do Fornecedor....:
48,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SANDRA R. DE OLIVEIRA
2638
001567 10.05.2007
804 Proveniente de aquisica o de per de placas para Caminhao
Dispensada
novo de placas INU 9514, cfe. nt.Fiscal 110. -..........
45,00
Total do Empenho.......:
45,00
Total do Fornecedor....:
45,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SANTINO JOAO SCHMIDT- ME
104
001685 21.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de mantimentos para os servido Dispensada
res da Secretaria Municipal de Obras e Viacao em servi co nas estradas do interior, cfe. nt.Fiscal 10983. -.....
23,60
Total do Empenho.......:
23,60
Total do Fornecedor....:
23,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SAO PEDRO CONCRET.E CONSTR.LTDA
1429
001586 11.05.2007
825 Proveniente de aquisicao de tijolos macicos, cimento e
Convite
001624 15.05.2007
cal hidratado para a construcao de bocas de lobo para
canalizacao de agua e esgoto nas ruas a se rem pavimentadas, cfe. nt.Fiscal 5966. -..........................
Total do Empenho.......:
804 Prove niente de aquisicao de ferro e areia para a canaliza -
1.128,50
1.128,50
Convite
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 34
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------cao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas, cfe.nt
Fiscal 5979.-.............................................
981,00
Total do Empenho.......:
981,00
001675 18.05.2007
829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite
nalizacao de esgoto e agua nas estradas a serem pavimen tadas, cfe. nt.Fiscal 5985. -............................
1.583,52
Total do Empenho.......:
1.583,52
001734 25.05.2007
829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite
nalizacao de agua e esgosto nas ruas a serem pav imentadas
cfe. nt.Fiscal 5997.-....................................
1.583,52
Total do Empenho.......:
1.583,52
001799 29.05.2007
829 Provenie nte de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite
nalizacao de agua e esgoto das ruas a serem pavimentadas
cfe. nt.Fiscal 6002.-................................ ...
1.583,52
Total do Empenho.......:
1.583,52
001817 30.05.2007
829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para cana Convite
lizacao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas,
cfe. nt.Fiscal 6006.-...................................
560,83
Total do Empenho.......:
560,83
001833 31.05.2007
809 Proveniente de aquisicao de pedra ges para muro na Rua
Dispensada
Floriano Peixoto a ser efetuado calcamento, cfe. nt.
Fiscal 6008.-.........................................
480,00
Total do Empenho.......:
480,00
Total do Fornecedor....:
7.900,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SAS EQUIP. E ASSIST.TEC.ODONT.LTDA 2141
001801 29.05.2007
704 Proveniente d e aquisicao de pecas para a manutencao do Ga Dispensada
binete odontologico do Posto de Saude da Sede, cfe. nt.Fis cal 001354.-........................................ .......
384,50
Total do Empenho.......:
384,50
001802 29.05.2007
710 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao
Dispensada
do Gabinete odontologico do posto de Saude da Sede, cfe.
nt.Fiscal 001354.-......................................
440,00
Total do Empenho.......:
440,00
Total do Fornecedor....:
824,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------SILVANO GUILDEN
1778
001712 23.05.2007
810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do ca Dispensada
minhao de placas IHE 5992 da secretaria Munic ipal de Obras
e Viacao, cfe. nt.Fiscal 048. -............................
54,25
Total do Empenho.......:
54,25
001713 23.05.2007
811 Prov eniente de servicos de mao de obra para a manutencao
Dispensada
do caminhao de Placas IHE 5992 e da motoniveladora CAT 1
2oG da Secretaria Municipal de Obras e Viacao , cfe. nt.
Fiscal 089.-............................................
RET. ISSQN .-............ R$ 2,10
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
67,90
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
124,25
------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------SINDICATO DOS TRABAL.RURAIS BARAO
484
001561 09.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de adubo para as flores das
Disp ensada
pracas, cfe. nt.Fiscal 8028. -.......................
112,60
Total do Empenho.......:
112,60
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001663 17.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 432. -......
374,80
Total do Empenho.......:
374,80
Total do Fornecedor....:
487,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------SIRENO GAUGER
1982
001495 07.05.2007
806 Proveniente de servicos com caminhao para transporte de
Dispensada
saibro para a estrada de Arroio Canoas, cfe. nt. Fiscal
0155.-.................................................
RET. ISSQN .-........... R$ 33,75
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
1.091,25
Total do Empenho.......:
1.125,00
001604 14.05.2007
806 Proveniente de servicos com retroescavadeira em limpeza
Convi te
para remocao de materiais nas estradas Vicinais, cfe.nt
Fiscal 0156.-..........................................
RET. SEG. SOCIAL .-.............. R$ 88,77
RET.ISSQN .-..................... R$ 161,40
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
5.129,83
Total do Empenho.......:
5.380,00
Total do Fornecedor....:
6.505,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SOCIEDADE BENEF.HOSPITAL SAO JOSE
144
001572 10.05.2007
726 Proveniente de repasse de convenio com a Sociedade Bene Dispensada
ficente Hospital Sao Jose, referente ao mes de Abril de
2007, cfe. Lei.-........................................
3.350,00
Total do Empenho.......:
3.350,00
001573 10.05.2007
739 Proveniente de re passe de convenio com a Sociedade Bene Dispensada
ficente Hospital Sao Jose, referente ao mes de Abril de
2007, cfe. Lei.-........................................
6.650,00
Total do Empenho.......:
6.650,00
001683 18.05.2007
726 Proveniente de convenio com a Sociedade Beneficente Hos Dispensada
pital Sao Jose, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
Lei.-...................................................
30.000,00
Total do Empenho.......:
30.000,00
Total do Fornecedor....:
40.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SOLAR COMERC. E AGRON. LTDA
2230
001623 15.05.2007
804 Proveniente de aquisicao de materiais para a manutencao
Dispensada
da rede integrada de agua, cfe. nt.Fiscal 4916. -.......
286,90
Total do Empenho.......:
286,90
Total do Fornecedor....:
286,90
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIOS E VERB.REPRES.PREFEITO
3
001746 28.05.2007
202 Proveniente de Subsidio do Prefeito Municipal, referente
Dispensada
ao mes de maio de 2007, cfe. Folha. -....................
RET. S/FOLHA .-....... R$ 1.456,97
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ ..
4.564,03
Total do Empenho.......:
6.021,00
Total do Fornecedor....:
6.021,00
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIOS E VERB.REPRES.VEREADORES
2
001744 28.05.2007
102 Proveniente de Subsidio dos Vereadores Municipais, refe Dispensada
rente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -..............
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RET. S/FOLHA .-......... R$ 721,97
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
6.016,10
Total do Empenho.......:
6.738,07
Total do Fornecedor....:
6.738,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SULMETA - MEDIC.DO TRAB. E ASS.AMB. 2689
001716 23.05.2007
710 Proveniente de mensalidade referente ao PCMSO dos agentes
Dispensada
Comunitarios de Saude, cfe. nt.Fiscal 565. -..............
65,00
Total do Empenho.......:
65,00
Total do Fornecedor....:
65,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SUPERMERCADO PERTUTTI
17 00
001484 04.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Dispensada
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2139. -..............................
41,59
Total do Empenho.......:
41,59
001605 14.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alim entacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2143. -..............................
96,17
Total do Empenho.......:
96,17
001635 16.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimenta Convite
cao das criancas das Ecolas Municipais, cfe. nt.Fiscal 2
133.-...................................................
19,24
Total do Empenho.......:
19,24
001636 16.05.2007
1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentecao
Convite
das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal 2134. -.
3,33
Total do Empenho.......:
3,33
001682 18.05.2007
1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Edu cacao Infantil Arco-Iris, cfe. nt.Fiscal 2149. -..............................
79,55
Total do Empenho.......:
79,55
001733 25.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2152. -..............................
52,05
Total do Empenho.......:
52,05
001839 31.05.2007
704 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria
Dispe nsada
Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 2155. -..............
47,08
Total do Empenho.......:
47,08
Total do Fornecedor....:
339,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TECNIKA ENGENHARIA LTDA
869
001463 03.05.2007
806 Proveniente de prestacao de engenharia referente ao mes
Convite
de Abril ded 2007, cfe. nt.Fiscal 247. -................
RET. ISSQN .-........... R$ 82,50
RET. IRRF .-............ R$ 41,25
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
2.626,25
Total do Empenho.......:
2.750,00
001837 31.05.2007
806 Proveniente de prestacao de servicos de engenharia, refe Convite
rente ao mes de maio de
RET. ISSQN .-..........
RET. IRRF .-...........
TOTAL LIQUIDO A RECEBER
Total
2007, cfe. nt.Fiscal 252. -.......
R$ 82,50
R$ 41,25
. -...............................
do Empenho.......:
2.626,25
2.750,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 37
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
5.500,00
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------TECNOSISTEMAS SIST.COMPUT. LTDA
208
001742 25.05.2007
406 Proveniente de cessao de direito de uso mensal dos siste Convite
mas de Orcamento, Contabilidade e empenho, tesouraria e
Caixa, Folha de Pagamento, referente ao mes de Maio de 20
o7, cfe. nt.Fiscal 035777. -..............................
913,00
Total do Empenho.......:
913,00
Total do Fornecedor....:
913,00
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 2214
001720 24.05.2007
710 Proveniente de servico de recolhimento de Residuos da sau Dispensada
de, referente ao mes de maio de 2007, cfe. nt.Fiscal 2620.
RET. ISSQN .-........... R$ 7,50
RET. IRRF .-............ R$ 2,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
240,00
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THEOBALDO JACINTO JAHN
1869
001532 08.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de grade para janela da Escola
Dispensada
Municipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza,
cfe. nt.Fiscal 280.-...................................
202,00
Total do Empenho.......:
202,00
Total do Fornecedor....:
202,00
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------TIM
2635
001529 08.05.2007
706 Proveniente de ligacoes telefonicas de celular na Secre Dispensada
taria Municipal da Saude, referente ao mes de Abril de 2
007, cfe. Faturas.-.....................................
440,95
Total do Empenho.......:
440, 95
001530 08.05.2007
207 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no Gabine Dispensada
te do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.
Fatura.-................................................
82,90
Total do Empenho.......:
82,90
001531 08.05.2007
308 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas na recepcao
Dispensada
da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 200
7, cfe. Fatura.-.........................................
54,22
Total do Empenho.......:
54,22
Total do Fornecedor....:
578,07
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------TRANSP. BOTH LTDA
2765
001633 16.05.2007
904 Proveniente de transporte para viagem ao morro 29 para
Dispensada
incentivo ao turismo em comemoracao aos 19 anos de E mancipacao, cfe. nt.Fiscal 396. -......................
RET. ISSQN .-............ R$ 4,56
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................
147,44
Total do Empenho.......:
152,00
Total do Fornecedor....:
1 52,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TRANSPORTES FRANCESA TUR.LTDA
2630
001546 08.05.2007
563 Proveniente de transporte escolar de Ensino F undamental
Dispensada
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------parte nt.Fiscal 243.-..................................
2.657, 34
Total do Empenho.......:
2.657,34
001547 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Dispensada
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
parte nt.Fiscal 243.-..................................
RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 103,78
RET. ISSQN .-................ R$ 94,34
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
289,29
Total do Empenho.......:
487,41
Total do Fornecedor....:
3.144,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GR ANDE 1376
001563 09.05.2007
111 Proveniente de mensalidade a UVERGS referente ao mes de
Dispensada
Maio de 2007, cfe. recibo. -............................
425,00
Total do Empenho.......:
425,00
Total do Fornecedor....:
425,00
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------UNIAO TRANSP. SANTO INACIO LTDA
1844
001548 08.05.2007
539 Proveniente de transporte escolar de Ensino medio da Rede
Dispensada
Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.parte nt
Fiscal 127.-.............................................
950,00
Total do Empenho.......:
950,00
001549 08.05.2007
540 Proveniente de transporte escolar de Ensino medio da Rede
Dispensada
Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.parte nt
Fiscal 127.-.............................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 33,59
RET. ISSQN .-............... R$ 30,54
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-...............................
3,82
Total do Empenho.......:
67,95
001550 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Dispensada
da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 125.-...................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 42,23
RET. ISSQN .-............... R$ 38,39
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
1.198,94
Total do Empenho...... .:
1.279,56
001551 08.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental
Dispensada
da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 126.-...................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 45,19
RET. ISSQN .-............... R$ 41,08
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-.............................
1.283,07
Total do Empenho.......:
1.369,34
Total do Fornecedor....:
3.666,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------UNIMED VALE DO CAI-SOC.COOP.SER.MED 337
001796 29.05.2007
314 Proveniente de contribuicao municipal para plano de Saude
Dispensada
dos servidores Municipais, referente ao mes de Maio de 20
07, cfe. Fatura 002747/07. -..............................
RET. IRRF .-.................. R$ 106,45
RESTITUICAO .-................ R$ 68,67
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
Total do Empenho.......:
1.025,37
1.200,49
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 39
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
1.200,49
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------VALDELIRIO MICHEL
2766
001639 16.05.2007
503 Proveniente de aquisicao de coletania de livros de auto Dispensada
ajuda para a biblioteca Municipal, cfe. nt.Fiscal 001123
230,00
Total do Empenho.......:
230,00
Total do Fornecedor....:
230,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VANDOIR DO NASCIMENTO
2325
001426 02.05.2007
806 Provenient e de desenhos de levantamento topograficos e
Dispensada
desenho de terrenos, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe. nt.Fiscal 039.-................................. ..
RET. ISSQN .-......... R$ 24,00
RET. IRRF .-.......... R$ 12,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................
764,00
Total do Empenho.......:
800,00
001827 30.05.2007
806 Proveniente de servicos de desenhos de levantamentos to Dispensada
pograficos e de terrenos, referente ao mes de Maio de 20
07, cfe. nt.Fiscal 040.-................................
RET. ISSQN .-.......... R$ 24,00
RET. IRRF .-........... R$ 12,00
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
764,00
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
1.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VANESSA E ROSMARI ARTES GRAFICAS LT 2022
001711 22.05.2007
21 9 Proveniente de aquisicao de folders ilustrativos de Barao,
Dispensada
cfe. nt.Fiscal 1223.-.....................................
920,00
Total do Empenho.......:
920,00
Total do Fornecedor....:
920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS
1
001745 28.05.2007
101 Proveniente de vencimento da servidora da Camara Munici Dispensada
pal de Vereadores, referente ao mes de Maio de 2007, cfe
Folha.-.................................................
RET. S/FOLHA .-............ R$ 104,96
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
770,97
Total do Empenho.......:
875,93
001747 28.05.2007
301 Proveniente de vencimento do Vice Prefeito, referente ao
Dispe nsada
mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -.......................
RET. S/FOLHA .-.......... R$ 533,52
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
2 .476,99
Total do Empenho.......:
3.010,51
001748 28.05.2007
301 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada
nicipal da Administracao, referente ao mes de Maio de 2007
cfe. Folha.-..............................................
RET. S/FOLHA .-......... R$ 2.328,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
7.471,51
001749 28.05.2007
Total do Empenho.......:
401 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.
Folha.-...................................................
RET. S/FOLHA .-.............. R$ 1.592,51
9.799,70
Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 40
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
7.160,15
Total do Empenho.......:
8.752,66
001751 28.05.2007
501 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada
nicipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe
Folha.-...................................................
RET. S/FOLHA .-......... R$ 2.201,38
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
7.584,36
Total do Empenho.......:
9.785,74
001755 28.05.2007
526 Proveniente de vencimento das servidoras da Secretaria Mu Dispensada
nicipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe
Folha.-...................................................
RET. S/FOLHA .-............ R$ 5.512,78
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-................................
14.270,10
Total do Empenho.......:
19.782,88
001758 28.05.2007
601 Proveniente de vencimento de servidor da Secretaria Muni Dispensada
cipal da Agricultura, referente ao mes de maio de 2007,
cfe. Folha.-.............................................
RET. S/FOLHA .-............. R$ 401,53
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
1.576,07
Total do Empenho.......:
1.977,60
001760 28.05.2007
6 01 Proveniente de vencimento dos servidores da secretaria Mu Dispensada
nicipal da Agricultura, referente ao mes de Maio de 2007,
cfe.; Folha.-........................ .....................
RET. S/FOLHA .-.............. R$ 393,19
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
2.775,24
Total do Empenho.......:
3.168,43
001762 28.05.2007
701 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada
nicipal da saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.
folha.-...................................................
RET. S/FOLHA .-.......... R$ 4.718,04
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
14.767,50
Total do Empenho.......:
19.485,54
001765 28.05.2007
801 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria
Dispensada
Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio
de 2007, cfe. Folha.-.................................
RET. S/FOLHA .-......... R$ 6.351,67
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................
20.156,40
Total do Empenho.......:
26.508,07
001766 28.05.2007
1121 Proveniente de vencimento dos servidores da Secr etaria MuDispensada
nicipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de
2007, cfe. Folha.-........................................
RET. S/FOLHA .-............. R$ 502,33
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
1.311,60
Total do Empenho.......:
1.813,93
001769 28.05.2007
1131 Proveniente de vencimento dos servidores do Centro ocupa Dispensada
cional, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -...
RET. S/FOLHA .-.......... R$ 482,80
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
1.292,61
Total do Empenho.......:
1.775,41
Total do Fornecedor....:
106.736,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VENCIMENTO SERVIDORES FUMDEF
1158
001756 28.05.2007
572 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitac ao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------nicipal de Educacao (FUNDEB), referente ao mes de Maio de
2007, cfe. Folha.-........................................
RET. S/FOLHA .-....... R$ 5.586,21
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
18.266,46
Total do Empenho.......:
23.852,67
Total do Fornecedor....:
23.852,67
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------VENCIMENTOS DO SERVIDORES FPAAM
1123
001770 28.05.2007
1202 Proveniente de vencimento dos servidores INATIVOS DO FAPS,
Dispensada
referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -............
RET. S/FOLHA .-........ R$ 445,78
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
9.141,88
Total do Empenho.......:
9.587,66
Total do Fornecedor....:
9.587,66
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------VILSON HERGEMOLLER
2399
001519 08.05.2007
605 Proveniente de prestacao de servicos tecnicos em agronomia
Convite
referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 411. -...
RET. ISSQN .-.......... R$ 21,60
RET. IRRF .-........... R$ 10,80
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
687,60
Total do Empenho.......:
720,00
Total do Fornecedor....:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VJA - INFORMATICA LTDA
1258
001465 03.05.2007
806 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta
Dispensada
impressora setor de engenharia, cfe. nt.Fiscal 655. -...
RET. ISSQN .-.......... R$ 1,80
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...................... .......
58,20
Total do Empenho.......:
60,00
001576 10.05.2007
806 Proveniente de servico de recarga de cartucho de tinta
Dispensada
para impressora do Setor de engengaria, cfe. nt.Fiscal
657.-.................................................
RET. ISSQN .-....... R$ 0,90
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................
29,10
Total do Empenho.......:
30,00
001658 17.05.2007
710 Proveniente de servicos de recargas de cartu chos de tinta
Dispensada
para impressoras da Secretaria Municipal da Saude, cfe.nt
Fiscal 658.-.............................................
RET. ISSQN .-.............. R$ 2,70
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...............................
87,30
Total do Empenho.......:
90,00
001665 17.05.2007
1124 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta
Dispensada
para a impressora da Secretaria Municipal de Assistencia
Social, cfe. nt.Fiscal 659.-............................
RET. ISSQN .-............ R$ 0,90
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
29,10
Total do Empenho.......:
30,00
001666 17.05.2007
605 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta
para a impressora da Secretaria Municipal da A gricultura
cfe. nt.Fiscal 660.-....................................
RET. ISSQN .-............ R$ 0,90
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
Total do Empenho.......:
Dispensada
29,10
30,00
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
Pg. 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Total do Fornecedor....:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLMIR BECKER
2715
001411 02.05.2007
545 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a merenda es Convite
colar nas Escolas municipais de Ensino Fundamental, cfe.nt
Fiscal de Produtor P 096 717844. -.........................
RET. SEG. SOCIAL .-...... R$ 0,88
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
37,32
Total do Empenho.......:
38,20
001412 02.05.2007
1133 Proven iente de aquisicao de mantimentos para alimentacao
Convite
das criancas do Centro ocupacional, cfe. nt.Fiscal de
Produtor P 096 717845. -............................ .....
RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 0,15
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
6,05
Total do Empenho.......:
6,20
001505 07.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 097 063631. -..........
RET. SEG. SOCIAL .-...... R$ 1,50
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..................................
63,50
Total do Empenho.......:
65,00
001674 18.05.2007
530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais de Produtor P 097 063643/4. -.......
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 1,84
TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-..................................
78,16
Total do Empenho.......:
80,00
001680 18.05.2007
538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao
Concurso
da Merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscal de Produtor P_ 097 063641. -........
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 0,88
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
37,32
Total do Empenho.......:
38,20
001681 18.05.2007
113 3 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao
Convite
das criancas do Centro ocupacional, cfe. nt.Fiscal de Pro dutor P 097 063642.-......................................
RET. SEG. SOCIAL .-........... R$ 0,15
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................
6,05
Total do Empenho.......:
6,20
Total do Fornecedor....:
233,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------WERNER INFORMATICA LTDA
2690
001432 02.05.2007
605 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta
Dispensada
da impressora da Secretaria municipal da Agricultura,
cfe. nt.Fiscal 0012207.-...............................
55,00
Total do Empenho.......:
55,00
001688 21.05.2007
310 P roveniente de servicos de recarga de cartuchos de toner
Dispensada
para copiadora e de cartuchos de tinta para impressora
da Prefeitura Municipal, cfe. nt.Fiscal 001 2512.-.......
325,00
Total do Empenho.......:
325,00
Total do Fornecedor....:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WESCHENFELDER TURISMO LTDA
1806
P. M. de Barao
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001557 09.05.2007
539 Proveniente de transporte escolar de ensino medio d a RePregao
de estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.par te nt.Fiscal 332.-......................................
1.650,00
Total do Empenho.......:
1.650,00
001558 09.05.2007
540 Proveniente de transporte escolar de ensino medio da Re Pregao
de estadual, referente a o mes de Abril de 2007, cfe.par te nt.Fiscal 332.-......................................
RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 58,31
RET. ISSQN .-.................. R$ 53,01
TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -..............................
5,52
Total do Empenho.......:
116,84
001559 09.05.2007
522 Provenien te de transporte escolar de ensino Fundamental
Pregao
da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe
nt.Fiscal 331.-........................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 44,68
RET. ISSQN .-............... R$ 40,62
TOTAL LIQUIDO A RECEBER ;. -............................
1.268,79
Total do Empenho.......:
1.354,09
001560 09.05.2007
522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental
Pregao
da rede Munici´pal, referente ao mes de Abril de 2007,
cfe.nt.Fiscal 331.-....................................
RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 35,29
RET. ISSQN .-............... R$ 32,08
TOTAL LIQUIDO A RECEBER ;. -............................
1.001,91
Total do Empenho.......:
1.069,28
Total do Fornecedor....:
4.190,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
608.923,60
Pg. 43
-------------
-------