PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 37 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 5894 8567 - JOSE MARIO DA SILVA MAT. CONSTR. ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 SERVIÇO DE PINTURA DE LOGO MARCA E LETREIRO EM MÁQUINA DE TRITURADOR DE GALHO. Dotação Empenho Fornecedor Descrição Quantidade Unidade Empenho Empenho 10000 5000 1 INSCRIÇÃO EM CURSO "ENTENDENDO A GEFIP/SEFIP FERRAMENTA DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO CÁLCULOS REVISE PROCEDIMENTOS INTERNOS INSS RELATÓRIOS" SERVIDORES: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS E MARINA J. G. FRANCISCO. Empenho Fornecedor 5931 12263 - GRH ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA Item Descrição 1 INSCRIÇÃO EM CURSO: CÁLCULOS TRABALHISTAS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25 E 26/08 EM RIBEIRÃO PRETO - SP. SERVIDORES: ANTONIO SERGIO TONIELO E MARINA L. G. FRANCISCO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho Valor Unitário UN UN 670,00 Valor Total 0,00 0,00 380,00 290,00 Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 1204 385,28 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 385,28 Sub - Elemento 5899 12112 - INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA LTDA Descrição 12,12 Sub - Elemento Fornecedor Item 0,00 Quantidade Unidade 1 HOLERITES - BOLETO COMPENSAÇÃO 06/2011. Empenho Valor Total 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fornecedor Descrição 12,12 Valor Unitário Sub - Elemento 5886 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item 17,50 Valor do Empenho 0 1 FOLHAS TIMBRADA PRETO. 2 FOLHA TIMBRADA COLORIDA. Dotação 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Descrição Valor Total 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 5936 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Item 17,50 Valor Unitário Sub - Elemento 1 DILIGÊNCIA OF. DE JUSTIÇA REF. PROC. NR. 1257/2011 - REQDO.: ANA P. LIMA. Dotação Valor do Empenho 0 Fornecedor Descrição 198,00 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 5946 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Valor Total 0,00 Sub - Elemento 1 DESPESA COM CITAÇÃO VIA POSTAL, CARTA REGISTRADA, A.R., REF. PROCESSO NR. 757/2011- CÍVEL. Empenho Valor Unitário 0 5945 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 198,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 960,00 Valor Total 0,00 960,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.316,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 1.316,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 70 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5947 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Dotação Empenho Fornecedor 5919 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição 1 FOLHETOS "O QUE É LIÇÃO DE CASA" FRENTE E VERSO COLORIDO. 2 FICHA DE COMPENSAÇÃO FRENTE E VERSO 1 COR. Dotação Empenho Fornecedor 5819 10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS A RESPEITO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. Dotação Empenho Fornecedor 5932 8086 - AUTO P.E OFICINA MEC.MERCEBENS LTDA Item Descrição 1 COMPRESSOR DE AR VARGA CIL RE NRCS, VEICULO SCÂNIA PLACA: BWU-9204 (ÔNIBUS). Dotação Empenho Fornecedor 5881 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DESPESAS DE REFEIÇÃO E VIAGENS. Dotação Empenho Fornecedor 5818 10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Item Descrição 1 REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO A RESPEITO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. Dotação Empenho Fornecedor 5921 10423 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA - EPP Item Descrição 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR PROFISSIONAL COM CABEÇOTES TRINOCULAR, PRENDEDOR DE LÂMINAS PARA 1 OU 2 LÂMINAS (OPCIONAL). Dotação Empenho Fornecedor 5902 12261 - CHENCCI & PERES LTDA Item Descrição 1 TELHA ETERMAX 1064 MM X 125 MM X 4,10 MTS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 3 53,24 Valor Total 0,00 53,24 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 800 4000 Valor Unitário PÇ PÇ 495,00 Valor Total 0,00 0,00 240,00 255,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.780,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.780,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 950,00 Valor Total 0,00 950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA10.200,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 10.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Quantidade Unidade 2 Valor Unitário PÇ 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 4 UN Valor Unitário 636,00 Valor Total 0,00 636,00 Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 159 5926 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Empenho INDUZIDO. BOBINA DE CAMPO AUTOMÁTICO 571 BENDIX 068 PONTA ESCOVA BUCHA LADO PINHÃO. BUCHA LADO COLETOR. Fornecedor 5920 8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA COPA DE LIGA DE FUTSAL, PITANGUEIRAS X SERRANA. Empenho Fornecedor 5922 12260 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALÃO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA COPA INTER-LIGAS DE FUTSAL, 2º TURNO PITANGUEIRAS X IBITINGA. Empenho Fornecedor 5944 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Dotação Empenho Fornecedor 5875 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 CER02800 - SMARapd Informática Ltda VÁLVULAS DE ADMISSÃO VÁLVULAS ESCAPE GUIAS ADMISSÃO GUIAS ESCAPE VEDADOR VÁLVULAS TUCHO DE VÁLVULAS RETENTOR COMANDO JUNTA DO CABEÇOTE Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 205,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 38,00 60,00 20,00 10,00 1,00 1,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 110,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 110,00 Valor Total Valor Unitário 0 135,00 Valor Total 0,00 135,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2,88 Valor Total 0,00 2,88 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 4 4 4 4 8 8 1 1 UN UN UN UN UN UN UN JG Valor Unitário 489,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 36,00 32,00 32,00 20,00 224,00 11,00 88,00 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 172 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5905 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPÉRES. SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR. CABO # 6 MM2 PRETO. MANGUEIRA POLIETILENO PRETO 1". TOMADA TRIPOLAR 30 A. Fornecedor 5906 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTES LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W. REATORES 2/40. REATORES 2/20. VENTILADOR 50 CM (PAREDE). LÂMPADAS FLUORESCENETES 40 W. Fornecedor 5912 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 VISITA TÉCNICA. 2 DESLOCAMENTO. Dotação Empenho Fornecedor 5895 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda BAGUETE RECHEADA MISTA. SUCOS - SABOR LIMÃO. ÁGUA SEM GÁS PÃO DE QUEIJO. SUCO DE LARANJA BOLACHAS SABORES DIVERSOS. BISCOITO Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 1 1 200 50 1 Valor Unitário UN UN MT MT UN 412,55 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,65 308,00 57,50 12,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 100 25 30 15 1 50 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 1.029,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00 420,00 157,50 112,00 160,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 1 0 Valor Unitário UN 155,00 Valor Total 0,00 0,00 85,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 18 12 6 500 2 500 2 UN LT UN GR UN GR UN Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 36,00 6,00 9,00 8,00 9,00 5,00 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 195 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5896 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho BAGUETES RECHEADAS MISTA. SUCOS - SABOR LIMÃO ÁGUA SEM GÁS. PÃO DE QUEIJO. SUCO DE LARANJA. BOLACHAS SABORES DIVERSOS. BISCOITO CAFÉ. Fornecedor 5900 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Item Descrição 1 DIVISÓRIA PAINEL MSO, EUCATEX, COM 02 (DUAS) PORTAS COMPLETAS, MONTADAS COM PERFIS DE AÇO PINTADO. Empenho Fornecedor 5910 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 FIO FE. Empenho Fornecedor 5923 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 CHAPA COMPENSADA - 3MM 2 TÁBUA 30 CM X 3 M. Dotação Empenho Fornecedor Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 18 12 6 500 2 500 2 1 Valor Unitário UN LT UN GR UN GR UN LT 348,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 36,00 6,00 9,00 8,00 9,00 5,00 5,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 19,2 Valor Unitário M2 1.536,00 Valor Total 0,00 1.536,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 12 Valor Unitário MT 13,20 Valor Total 0,00 13,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário UN PÇ 78,00 Valor Total 0,00 0,00 59,80 18,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 5892 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 TOALHA DE BANHO. 2 TOALHA DE ROSTO. Empenho Fornecedor 32,00 Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ Valor Total 0,00 0,00 22,80 9,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 5893 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda DESODORANTE ROLL-ON SEM PERFUME. SANDÁLIA DE BORRACHA MASC. CANETA ESFEROGRAFICA MISTA COM 4 UNIDADES. CADERNO BROCHURA - 96 FLS. ENVELOPE PARA CARTA BRANCO COM 10 UNIDADES. 43,89 Quantidade Unidade 2 1 3 2 3 PÇ PA PÇ PÇ PT Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,98 8,79 11,97 3,78 5,37 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 197 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5883 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), EM NOME DO CONSELHEIRO TUTELAR E COORDENADOR SR. RICARDO AUGUSTO DA SILVA. Dotação Empenho Fornecedor 5821 12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5822 11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5823 11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5824 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5825 11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5826 12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5827 12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5828 12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/07/2011 Dotação Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5829 11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5830 11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5831 11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5832 11859 - FABIANA DA SILVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5833 11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5834 11863 - GIRLENE DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5835 11864 - IVONETE FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5836 11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5837 11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5838 11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 195,93 Valor Total 0,00 195,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 102,63 Valor Total 0,00 102,63 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,01 Valor Total 0,00 252,01 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/07/2011 Dotação Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5839 12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5840 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5841 12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5842 11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5843 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5844 11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5845 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5846 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5847 11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5848 12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,01 Valor Total 0,00 252,01 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,01 Valor Total 0,00 252,01 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 252,01 Valor Total 0,00 252,01 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/07/2011 Dotação Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5849 11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5850 12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5851 11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5852 12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5853 12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5854 12047 - VÂNIA MACIEL Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5855 11897 - VENILZA DE JESUS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5856 12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5857 12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5858 12049 - ZILDA PEREIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 270,67 Valor Total 0,00 270,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/07/2011 Dotação Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5859 12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5860 11916 - GISLENE DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5861 12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5862 12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5863 12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5864 11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5865 11912 - MATILDE ALVES SOARES Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5866 12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5867 8740 - SUZANA LADEIRA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Empenho Fornecedor 5868 11909 - WALTER ELEOTÉRIO Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5869 11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição 1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO Dotação Empenho Fornecedor 5820 11982 - ÂNGELO LUPPI NETO SOM ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, ILUMINAÇÃO E VÍDEO PARA A "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL", COM OS EQUIPAMENTOS: MESA DE SOM E MICROFONES, 2 CAIXAS DE SOM, POTENCIA, APARELHO DE CD E PROJETOR COM TELA E ENTRADA PARA DVD OU NOTEBOOK. Empenho Fornecedor 5876 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO E REMOÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO A PITANGUEIRAS, PARA WUEBER DE OLIVEIRA PEREIRA, RUA DO CORTUME Nº 130, PITANGUEIRAS/SP. Empenho Fornecedor 5877 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO PARA RAIMUNDO PAGANUCCI, RUA PARÁ Nº 44, PITANGUEIRAS/SP. Empenho Fornecedor 5878 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTA PARA DALVA ZEVIANE DE MORÃES, RUA PARÁ Nº 119, PITANGUEIRAS/SP. Empenho Fornecedor 5911 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE LINHA TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL PABX. Empenho Fornecedor 5924 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Item Descrição 1 SERVIÇO PARA CONSERTO DE ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO E CONFECÇÃO DE SUPORTE. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 55,98 Valor Total 0,00 55,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 700,00 Valor Total 0,00 700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 450,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 300,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 300,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 450,00 Valor Total Valor Unitário 0 155,00 Valor Total 0,00 155,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 140,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 140,00 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 202 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5935 12259 - UILIAN ANDERSON GURJON ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAR E BLOQUEAR SITES DE RELACIONAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO "ON-LINE" E ORIENTAÇÃO PARA GERENCIAMENTO E USO, NOS COMPUTADORES DO ORGÃO GESTOR E DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. Dotação Empenho Fornecedor 5915 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1GB. Dotação Empenho Fornecedor 5890 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TRINCHA 395. 2 SPRAY COLORGIN BRANCO. Empenho Fornecedor 5891 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 PREGO 12 X 12, SEM CABEÇA POLIDO. Empenho Fornecedor 5903 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho TOMADA SISTEMA X. CAIXA SISTEMA X. BUCHA Nº 08 COM PARAFUSO. CABO PP 2 X 1,5 MM ABRAÇADEIRA DE NYLON MÉDIA. Fornecedor 5927 1634 - MUSICAL CENTER INSTR MUSICAIS LTDA Item Descrição 1 CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO GEN WBS. Empenho Fornecedor 5930 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 ENVELOPE PARDO A4. 2 ENVELOPE BRANCO CARTA (12 X 17 CM). 3 CRACHÁ COM PRESILHA - 9 X 11 CM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 Valor Total 0,00 1.352,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 234,00 Valor Total 0,00 234,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 20 80 Valor Unitário PÇ PÇ 659,60 Valor Total 0,00 0,00 35,60 624,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário KG 7,95 Valor Total 0,00 7,95 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 2 2 4 5 10 Valor Unitário UN UN UN MT UN 19,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 7,00 0,60 6,30 1,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 10 Valor Unitário PT 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 250 250 50 UN UN UN Valor Unitário 89,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 39,00 15,00 35,00 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5934 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 ISQUEIROS. Empenho Fornecedor 5937 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 TONNER HP 1018 - NOVO. 2 TONNER SAMSUNG SC X 4600. Empenho Fornecedor 5938 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotação Empenho GRAMPEADOR GRANDE E REFORÇADO. ENVELOPE BRANCO PARA CARTA. ETIQUETA PEQUENA - VERDE LIMÃO . ETIQUETA PEQUENA - BRANCA. FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA. CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL. CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA FOLHA SULFITE BRANCO - A4. CORRETIVO LÍQUIDO. Fornecedor 5897 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PLACA MÃE M2N68, AMD X2. PROCESSADOR AMD X2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PC BIVOLT. MEMÓRIA 2 GHZ. GABINETE HD EXTERNO 500 GB. Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 10,20 Valor Total 0,00 10,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 355,00 Valor Total 0,00 0,00 165,00 190,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 2 1 1 3 3 3 1 1 Valor Unitário UN CX CX CX UN UN UN CX CX 258,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 65,80 2,00 2,00 6,00 8,70 8,70 98,00 11,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 1 1 un UN UN UN UN UN Valor Unitário 650,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 90,00 50,00 80,00 60,00 200,00 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 01/07/2011 Dotação Empenho 218 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5907 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2. BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4". DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/6 X 7/8 INOX. ABRAÇADEIRA DE NYLON 280 MM X 3,5 MM, BRANCA. ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 MM X 2,5 MM. LINHA PARA PEDREIRO 100 MT, TRANSADA DE PORLIETILENO. COLA PVC. ADESIVO PARA JUNTA MOTOR DIESEL (3 M). ROLO DE LÃ 9 CM. PINCEIS 1/2" (12,7 MM). PINCEIS 1" (25 MM) PINCEIS 2" (50 MM) LUVA PVC LL 3/4" (25 MM) Fornecedor 5908 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CARRIOLA REFORÇADA, CAÇAMBA AÇO MACIÇO. 2 PÁ QUADRADA COM CABO. Empenho Fornecedor 5913 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 PLACA TRONCO MODULARE. Empenho Fornecedor 5916 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Descrição 1 CONJUNTO DE CILINDRO MESTRE DUPLO 0,23 (VARGA). Empenho Fornecedor 5928 3623 - NONINO REG.AGR.DIST.DE P.E S.LT EPP Item Descrição 1 BRAÇO DE DIREÇÃO, EIXO INFERIOR DIREITO. Empenho Fornecedor 5929 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 BARRA DE DIREÇÃO FIXA. 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 6 50 200 200 4 6 6 10 6 6 6 50 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ RL PT UN PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 422,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,40 26,40 160,00 30,00 18,00 12,00 46,80 19,20 35,00 5,40 9,00 13,80 20,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 6 Valor Unitário PÇ PÇ 252,00 Valor Total 0,00 0,00 144,00 108,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 72,00 Valor Total 0,00 72,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 75,00 Valor Total 0,00 75,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 Valor Total 0,00 108,70 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 2 PÇ PÇ Valor Unitário 404,00 Valor Total 0,00 0,00 116,00 288,00 Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 218 5941 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Empenho REPARO BOMBA DE PALHETA EIXO ARRASTADOR ROLDANAS. CAME DE COMANDO. VÁLVULA REGULADORA. JOGO DE ARRUELA E JUNTA. Fornecedor 5901 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Item Descrição 1 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 381. 2 CORRENTE PARA MOTOSSERRA Nº 038. Empenho Fornecedor 5909 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 CARRIOLA REFORÇADA LEVE TIPO BALEIA COM CAÇAMBA DE AMIANTO FIBRA CAP 200 LTS. Empenho Fornecedor 5939 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM COM REGULAGEM EM AÇO TEMPERADO. Empenho Fornecedor 5940 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 ESCOVÃO 60 CM, PIAÇAVA. Dotação Empenho Fornecedor 5898 12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLOTAGEM ADESIVA PARA PORTAS DO VELÓRIO MUNICIPAL INCLUSIVE INSTALAÇÃO. Empenho Fornecedor 5914 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PABX. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 5 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN 1.810,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 203,00 442,80 286,50 100,00 475,50 216,90 35,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 6 2 Valor Unitário PÇ PÇ 350,00 Valor Total 0,00 0,00 262,50 87,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário PÇ 750,00 Valor Total 0,00 750,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 120,00 Quantidade Unidade 10 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 261,00 Quantidade Unidade 10 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 261,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 706,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 0 706,00 Valor Total Valor Unitário 127,00 Valor Total 0,00 127,00 Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 227 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5918 1374 - GETULIO PEREIRA - ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE REFORMA EM BANCO. Empenho Fornecedor 5925 12262 - MICHELE LICIA GIANATAZIO ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA INDUSTRIAL 5 LITROS, MODELO STP2. Empenho Fornecedor 5933 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Item Descrição 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS. Empenho Fornecedor 5942 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Item Descrição 1 TIRAR E REVISAR A BOMBA INJETORA. 2 TIRAR E REVISAR BICO. Dotação Empenho Fornecedor 5817 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Item Descrição 1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CONVITE 14/2010. Dotação Empenho Fornecedor 5884 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO CASADEI. Dotação Empenho Fornecedor 5904 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TUBO 150 MM DE ESGOTO PVC COR BRANCO. Empenho Fornecedor 5917 11439 - FUNDIÇÃO AYOUB LTDA Item Descrição 1 JUNTAS GIBAULT RED. JG-DN 100 CA - CL -15 (125 MM) X JG1 - 110 MM PVC. 2 LUVA JABOUT 200 MM FF/FF. Empenho Fornecedor 5943 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 HIDROMETROS 3/4 COM AS CONEXÕES PARA HIDRO 3/4. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 80,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 80,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 198,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 198,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 685,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0 240,00 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Valor Unitário 0 27.806,80 Valor Total 0,00 27.806,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 323,57 Valor Total 0,00 323,57 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 18 Valor Unitário MT 297,09 Valor Total 0,00 297,09 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Valor Unitário UN 0,00 784,00 4 UN 0,00 851,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100 UN 1.635,20 Valor Total 10 Quantidade Unidade 360,00 Valor Total 0,00 0,00 Quantidade Unidade 685,00 Valor Total Valor Unitário 5.100,00 Valor Total 0,00 5.100,00 Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 01/07/2011 Empenho 242 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5885 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO). Dotação Empenho Fornecedor 5882 9790 - PAULO RENATO BERNARDES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Dotação Empenho Fornecedor 5874 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000004169081 Data Dotação 06/07/2011 Empenho 28 Fornecedor 6157 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Item Descrição 1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTA DE TRANSITO AO FUNSET. Dotação Empenho Fornecedor 6178 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Dotação Empenho ÓCULOS DE PROTEÇÃO PAR LUVAS DE COURO CANELEIRAS PARA OPERAR A MOTOSSERRA PROTETOR AURICULAR SERRAS NORMAIS PODÕES Fornecedor 5988 11819 - LORRAINE DE AMORIM Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM P/ SÃO PAULO, REF, CURSO FUNDAÇÃO PROCON (REVISÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) Dotação Empenho Fornecedor 5950 3265 - ADILSON GALLO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS. Empenho Fornecedor 6095 11967 - VICTOR LUCHIARI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 10214 1.838,52 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 1.838,52 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 2.000,00 Valor Total 0,00 2.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 51.406,45 Valor Total 0,00 51.406,45 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 353,27 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 5 5 5 5 5 5 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN 330,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,25 31,85 53,45 4,85 170,55 56,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 300,00 Valor Total 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 353,27 Valor Total Valor Unitário 100,00 Valor Total 0,00 100,00 Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 51 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6050 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 TAXA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS C/ CITAÇÃO (A.R.) DO PROCESSO NR. 1761/2009 Empenho Fornecedor 6071 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROCESSO NR, 2455/10 - REQDO. WALDIR DE FELÍCIO. Empenho Fornecedor 6077 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 VALOR REFERENTE A PESQUISA JUNTO A RECEITA FEDERAL INFOJUD - PROCESSO NR. 927/04. Empenho Fornecedor 6142 9270 - OFICIAL JUSTICA Item Descrição 1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - REQTE.: BENEDITO FERREIRA DA SILVA - COMARCA DE GARÇA. Dotação Empenho Fornecedor 6231 12002 - PATRÍCIA TEDESCO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESP. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. Dotação Empenho Fornecedor 5978 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Empenho Descrição Quantidade Unidade 84,00 Valor Unitário 6 Valor Total 0,00 84,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 12,12 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 12,12 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 10,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Quantidade Unidade 30,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 100,00 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 3.755,95 Valor Unitário Valor Total 0 0,00 2.035,95 2 ENCADERNAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 23 LIVROS COM CAPA DURA NA COR PRETA E DIZERES EM LETRAS DOURADAS NA CAPA E NA LOMBADA. 0 0,00 1.720,00 Fornecedor Descrição 1 SEGURO DE UM AUTOMÓVEL GOL 1.0 ANO FABRICAÇÃO 2009/MODELO 2010, 4 PORTAS, TOTAL FLEX CHASSI Nº 9BWAA05W2AP000322, PLACA DBA-9806, CÓDIGO RENAVAM 1489566181. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 6.965 FOLHAS PARA OS LIVROS CONTÁBEIS E DÍVIDA ATIVA SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) COM TONER PRETO, PRODUZIDAS EM PAPEL BRANCO A4. 6227 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.411,28 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 1.411,28 Página 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 58 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6232 12272 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Item Descrição 1 INSCRIÇÃO PARA O CURSO :ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2012 REALIZAÇÃO EM 10/08/2011 EM RIBEIRÃO PRETO PARA OS PARTICIPANTES PATRICIA TEDESCO E MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS. Dotação Empenho Fornecedor 5949 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho AÇUCAR CRISTAL 5 KG CAFÉ CHÁ MATE LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES. MARGARINA 500 GR. Fornecedor 5982 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho Fornecedor 6041 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS. 2 CD-R. 3 DVD-R. Empenho Fornecedor 6042 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 PLACA MÃE. 2 PENTE MEMÓRIA DDR-3 2 GB. Empenho Fornecedor 6127 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Item Descrição 1 ÁGUA NATURAL 200ML 2 GELO MOIDO 10 KG Empenho Fornecedor 6195 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Item Descrição 1 COPOS DE AGUA DE 200 ML 2 GELO MOÍDO DE 10 KG. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 450,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 60 20 10 2 3 Valor Unitário KG KG CX CX UN 369,43 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 183,60 29,80 50,16 10,47 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.000,00 Valor Total 0,00 3.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 100 100 Valor Unitário UN UN UN 289,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 177,00 52,00 60,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário UN UN 364,00 Valor Total 0,00 0,00 260,00 104,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 4000 18 Valor Unitário cp SC 1.570,00 Valor Total 0,00 0,00 1.480,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2096 8 UN PC 450,00 Valor Total Valor Unitário 815,52 Valor Total 0,37 0,00 775,52 40,00 Página 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 64 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6017 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Empenho Descrição 48,00 550,00 3 ALAVANCA DO FREIO DE MÃO. 1 PÇ 0,00 65,00 Fornecedor Descrição Fornecedor Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA DO COLETOR ESC. JUNTA DO COLETOR ADM JUNTA DO ESC AT 1000 ANEL DE VEDAÇÃO RETENTOR DA POLIA SENSOR TEMPERATURA Fornecedor 6239 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CABO DE VELA VELA DE IGNIÇÃO CANO DE REFRIGERAÇÃO CARCAÇA DA VÁLVULA TAMPA DA VÁLVULA KIT DE VÁLVULA ADITIVO ANEL VEDAÇÃO CANO ANEL DE VEDAÇÃO CANO AT 1000 ANEL VEDAÇÃO CARCAÇA VALVULA TERMOST. FILTRO AR GOL. Fornecedor 6187 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS CER02800 - SMARapd Informática Ltda 663,00 Valor Total 0,00 0,00 6196 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Empenho Valor Unitário PÇ PÇ 1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOB MEDIDA PARA A GUARDA CIVIL E PATRIMONIAL MUNICIPAL. Dotação Quantidade Unidade 2 2 Item Empenho Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 KIT DE ROLAMENTO DA PLACA TRASEIRA 2 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA COMPLETA COM MAÇANETA MIOLO E CHAVE. 6113 12269 - MIURIA LIMA ANTONELLI-EPP Empenho Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 39.019,26 Valor Total 0,00 39.019,26 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 4 1 1 1 1 Valor Unitário pç PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 384,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 40,00 104,00 24,00 20,00 38,00 97,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Valor Unitário JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 500,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 100,00 10,00 56,00 15,00 66,00 20,00 17,00 25,00 40,00 20,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Página 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 65 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6188 11667 - MAURO AUGUSTO BOCCARDO Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS. Dotação Empenho Fornecedor 6126 11940 - ELYSIO FRANCISCO DOS REIS Item Descrição 1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA 156. Dotação Empenho Fornecedor 5953 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A Item Descrição 1 RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA SEDAN 1.8 MPFI ÁLCOOL 4 PORTAS, PLACA: DBA-2929. Empenho Fornecedor 5979 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Item Descrição 1 DESPESAS COM CARTÓRIO. Empenho Fornecedor 5990 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO. Empenho Fornecedor 6049 12219 - KEILA DOS ANJOS VALLT ME Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE 1 PALCO MEDINDO 10 X 10 POR 1,20 DE ALTURA COM ACABAMENTO COM CORPETI CINZA E UMA ESCADA DE ACESSO, COBERTURA ESTILO PIRAMIDAL MEDINDO 10 X 10, FECHAMENTO NAS LATERAIS. Empenho Fornecedor 6052 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Empenho Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 2.543,76 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.543,76 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.633,14 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.633,14 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.173,73 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 3.173,73 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.959,40 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.959,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.700,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.700,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 100,00 Valor Total 1 0,00 50,00 2 PUBL. PREGÃO PRESENCIAL 056/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 09/07/2011. 1 0,00 50,00 Fornecedor Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SEVIÇO COM CONSERTO DE MÁQUINA DE SOMAR DISMAC, SERV. EM GERAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 PUBL. PREGÃO PRESENCIAL 055/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 07/07/2011. 6102 1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 178,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 178,00 Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 70 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6144 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6145 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6146 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6147 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6148 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6149 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Item Descrição 1 TARIFA BANCÁRIA Empenho Fornecedor 6183 12270 - MEGA EVENTOS LTDA ME Item Descrição 1 INSCRIÇÃO E PACOTE C/HOSPEDAGEM P/02 PESSOAS P/ CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS. Empenho Fornecedor 6192 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Item Descrição 1 ATENDIMENTO REMOTO NORMAL EM SERVIDOR DE E-MAIL. Empenho Fornecedor 6208 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE RIBEIRAO PRETO A SÃO PAULO EM 08/08/2011 E RETORNO DE SÃO PAULO A RIBEIRAO PRETO EM 12/08/2011 EM NOME DO SR. MAURO AUGUSTO BOCCARDO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 154,25 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 154,25 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 135,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 135,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 40,19 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 40,19 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 17,50 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 17,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 178,44 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 178,44 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 23.074,30 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 23.074,30 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.990,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 4.990,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 100,00 Valor Total 0,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 440,59 Valor Total 0,00 440,59 Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 70 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6216 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Item Descrição 1 DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO Nº 9912175854. Empenho Fornecedor 6228 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Item Descrição 1 DESPESAS COM CARTÓRIO Empenho Fornecedor 6245 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO EM CADEIRA ERGOMÉTRICA EXECUTIVA. Empenho Fornecedor 6250 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. Dotação Empenho Fornecedor 6233 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. CONCORRÊNCIA 003/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 15/07/2011. Empenho Fornecedor 6235 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Dotação Empenho Descrição Valor Total 0,00 2.519,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 160,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 160,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 272,91 Valor Total 0,00 272,91 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 282,00 Valor Total 3 PREGÃO 059/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011. 4 PREGÃO 060/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011. 0 0 0,00 0,00 50,00 50,00 Descrição Fornecedor Descrição 1 MÃO DE OBRA EM TROCA R. PEÇAS 2 MÃO DE OBRA PASSA. RSCANNER. 3 ROSCA 6 MM (4). 500,00 Valor Total 50,00 132,00 6240 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 0,00 0,00 Fornecedor Item Quantidade Unidade 0 0 1 MÃO DE OBRA - TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE E PLAINAR. Empenho Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.519,98 1 PUBL. PREGÃO 058/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/07/2011. 2 ATA DE ABERTURA ENVELOPES CONCORRÊNCIA 003/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 21/07/2011. 6197 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 264,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 0 0 0 264,00 Valor Total Valor Unitário 330,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 150,00 120,00 60,00 Página 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 74 6151 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Item Descrição 1 2 3 4 Dotação 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Empenho RÁDIO HT EP450 COM VISOR BATERIA PARA HT EP450 CARREGADOR PARA HT EP450 FONE E MICROFONE LAPELA EP450. Fornecedor 6012 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CENTRAL DE ALARME 4 ZONAS. DISCADORA DE VOZ SENSORES INFRA SEM FIO SIRENES 120 DBI SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO BATERIA SELADA 12V 7AH CONTROLE REMOTO 433 MHZ Fornecedor 6037 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Dotação Empenho TINTA AUTOMOTIVA CINZA. TINTA AUTOMOTIVA BRANCA LIXA DE FERRO. LIXA D'ÁGUA. MASSA PLÁSTICA. Fornecedor 6038 1374 - GETULIO PEREIRA - ME Item CER02800 - SMARapd Informática Ltda Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade 2 4 2 2 Valor Unitário UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 400,00 240,00 330,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade Valor Unitário 1 1 6 2 4 1 4 830,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 125,00 252,00 28,00 116,00 39,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 5 9 8 8 3 Valor Unitário UN UN PÇ PÇ UN 310,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 153,00 24,00 24,00 24,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2.850,00 Valor Total Valor Unitário 1.262,00 Valor Total 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1,70 X 0,60. 0 0,00 576,00 2 SERVIÇO DE 01 PORTA PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS 1,70 X 0.80. 0 0,00 192,00 3 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA PARA BANHEIRO DE TROCADOR 1,70 X 0,60. 0 0,00 144,00 4 SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO. 0 0,00 350,00 Página 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 90 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5968 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 VARETAS PARA PIPA (5 PACOTES COM 100 UN DE 50 CM CADA). 2 FOLHAS DE SEDA - CORES VARIADAS. 3 LINHA Nº 10 PARA PIPA. Empenho Fornecedor 5969 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 BEXIGA CANUDO COM 50 UN CADA. 2 BOMBA DE ENCHER BEXIGA MANUAL. Empenho Fornecedor 5970 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 LATA DE TINTA BRANCA DE 18 LITROS. 2 TINTA XADREZ - CORES VARIADAS. Empenho Fornecedor 5971 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO VARIADOS. 2 ESMALTES CORES DIVERSAS. Empenho Fornecedor 5972 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 IMÃ. Empenho Fornecedor 5973 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 VASINHOS CERÂMICA. 2 CAIXINHAS DE MADEIRA COM TAMPA. Empenho Fornecedor 5974 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PINCEIS Nº TRINCHA - CHATO DECOUPAGEM - VARIADAS TINTA RELEVO COLA PANO. TESOURA PEQUENA. Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 500 1000 50 Valor Unitário UN UN UN 244,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 29,50 100,00 115,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 10 10 Valor Unitário PT UN 166,00 Valor Total 0,00 0,00 79,00 87,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 5 Valor Unitário UN UN 95,00 Valor Total 0,00 0,00 85,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 5 30 Valor Unitário MT UN 119,40 Valor Total 0,00 0,00 60,00 59,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 20 Valor Unitário MT 19,90 Valor Total 0,00 19,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 500 500 Valor Unitário UN UN 650,00 Valor Total 0,00 0,00 300,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 100 200 120 200 40 UN UN UN UN UN Valor Unitário 1.756,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 500,00 336,00 470,00 200,00 Página 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 90 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5975 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Item Descrição 1 TINTA SPRAY - CORES VARIADAS. 2 PINTURA FACIAL LÍQUIDA. 3 PINTURA FACIAL EM PASTA COM 5 UN. Empenho Fornecedor 5977 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Item Empenho Descrição UN KT KT 1.801,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 900,00 796,00 105,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 417,00 Valor Total UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 15,00 49,00 22,00 10,00 30,00 49,00 5,00 3,90 15,00 5,90 7,50 10,00 39,00 15 16 17 18 19 SOMBRINHA FREVO. CAVEIRA MÁSCARA HOMEM ARANHA PERUCA PERUCAS E APETRECHOS DIVERSOS 1 1 1 1 0 UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 7,50 7,50 22,50 89,70 Descrição Fornecedor 6108 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Descrição 1 PLACAS DE COMPENSADO NAVAL 2,80 X 1,60 - 15MM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 200 40 15 Valor Unitário 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Fornecedor Item Quantidade Unidade MÁSCARA LATEX INTEIRA. PERUCA PUNK YDH - 6051 FANTASIA BEN 10. TUNICA ARABE CHAPEU FELTRO ESPANHOL MÁSCARA PLÁSTICA INFANTIL. VESTIDO CAIPIRA CAMPONESA. TRISPETO. TIARA CAMPONESA. CAPA VAMPIRO ASA HALLOWEN YDH. ASA HALLOWEN YDH 2007. CHAPEU GALINHA FANTASIA SININHO 1 POSTE DE AÇO GALVANIZADO 7,5 X 100 DA M 100 X 100 M (PADRÃO CPFL). Empenho Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6023 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 2 UN 300,00 Valor Total Valor Unitário 190,00 Valor Total 0,00 190,00 Página 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 90 6211 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor SENSOR DE VELOCIDADE SENSOR DE TEMPERATURA SENSOR DE OXIGÊNIO SENSOR MAP RELE BOMBA COMBUSTÍVEL PEDAL ACELERADOR SENSOR DE FASE CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA DENTADA MOTO BOMBA - INJETOR DE COMBUSTIVEL CORREIA DO ALTERNADOR INDUZIDO IMPULSOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA AUTOMÁTICO FUSÍVEL LÂMINA 15 AMPERES FUSÍVEL LÂMINA 20 AMPRES FUSÍVEL LAMINA 30 AMPERES LÂMPADA H4 P43 12 V LÂMPADA H4 P45 12 V FAROL ARTEB LANTERNA DIANT. COMPLETA BUZINA 12 V LANTERNA TRASEIRA COMPLETA LÂMPADA 1141 12 V LÂMPADA 1034 12 V LÂMPADA 69 12 V LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 12V RELE SETA 3 SAÍDAS 12 V RELE AUXILIAR 4 SAÍDAS 12 V INTERRUPTOR DE ÓLEO INTERRUPTOR DE RÉ INTERRUPTOR DE FREIO 7026 BOTAO UNIVERSAL IMO36 - BUZINA TERMINAL DE BATERIA CABO NEGATIVO CORDOALHA 30 CM LAMPADA TORPEDO Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 50 50 50 5 5 4 4 2 4 50 50 50 30 3 3 3 3 3 3 10 2 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ P PÇ PÇ PÇ PÇ UN UN UN PÇ PÇ PÇ UN UN UN UN UN UN UN UN UN PÇ PÇ UN UN UN UN Valor Unitário 2.367,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 20,00 159,00 131,00 30,00 185,00 151,00 60,00 114,00 30,00 60,00 167,00 72,00 25,00 68,00 10,00 10,00 10,00 42,50 42,50 120,00 100,00 46,00 140,00 75,00 90,00 50,00 30,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 15,00 30,00 20,00 Página 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 90 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6211 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Item Descrição 43 44 FUSIVEL LAMINA 10 AMPRES. Empenho Fornecedor 6214 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 FORRO PVC. - E.DR. CLÓVIS Dotação Empenho Fornecedor 6096 11827 - CAETANO ALCIDES CHELI CONFECÇÕES ME Item Empenho Descrição Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 55 Valor Unitário MT 0,00 550,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 1.593,20 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3 CONFECÇÃO DE 36 CAMISA POLO, BRANCA EM TECIDO PIQUET, COM BORDADO NO PEITO. 0 0,00 702,00 Descrição Descrição Fornecedor Descrição Fornecedor 6163 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO II FÓRUM DA EDUCAÇÃO. 550,00 Valor Total 387,00 1 PREST. SERV. DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS - TRANSP. ESCOLAR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento 0,00 6120 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item 20,00 10,00 0 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. Empenho 0,00 0,00 2 CONFECÇÃO DE 18 CAMISETE FEMININO, BRANCA EM TECIDO UNISTILL COM BORDADO NO PEITO. Fornecedor Item UN UN 2.367,00 Valor Total 504,20 6115 8038 - LEONE TURISMO LTDA Empenho 20 50 Valor Unitário 0,00 Fornecedor Item Quantidade Unidade 0 1 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. Empenho Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 CONFECÇÃO DE 18 CAMISA SOCIAL MASCULINO BRANCA, EM TECIDO UNISTILL C/ BORDADO NO PEITO 6098 12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 13.596,59 Valor Total 0,00 13.596,59 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA24.748,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 24.748,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 65,00 Valor Total 0,00 65,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 380,00 Valor Total 0,00 380,00 Página 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 94 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6132 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2011. Dotação Empenho Fornecedor 6253 10281 - G.A DE C. CORREA - ME Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 14/2009. Dotação Empenho Fornecedor 6156 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Dotação Empenho Fornecedor 6191 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Descrição 1 TROCA DE REGISTRO DA REDE DE GÁS DA COZINHA PILOTO, INSTALAÇÃO E TESTE CALDEIRA DA COZINHA PILOTO. Dotação Empenho Fornecedor 6176 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 MANGUEIRA 3/4 AMARELA OU VERMELHA. Dotação Empenho Fornecedor 6040 11432 - LAÉRCIA FRANCISCA GARCIA -ME Item Descrição 1 BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO "BRINCANDO NA PRAÇA" DA EPTV QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/07/2011. Empenho Fornecedor 6114 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Item Descrição 1 PREST. SERV. C/ AMBIENTAÇÃO P/ 3º EXPOSIÇÃO DE ARTE REALIZADA NA ESTAÇÃO CULTURA (FORRAÇÃO COM MALHA TENSIONADA EM TODA A ESTAÇÃO) Empenho Fornecedor 6194 11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Item Descrição 1 PAGAMENTO DE REPRODUÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGEM DE FOTOS PARA A EXPOSIÇÃO "PITANGUEIRAS 153 ANOS ESCREVENDO NOSSA HISTORIA". CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.800,00 Valor Total 0,00 3.800,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA10.650,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 10.650,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 50.000,00 Valor Total 0,00 50.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 510,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 510,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 132,00 Quantidade Unidade 60 Valor Unitário MT Valor Total 0,00 132,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade 6 Valor Unitário PÇ 420,00 Valor Total 0,00 420,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.600,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.600,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 1.710,00 Valor Total 0,00 1.710,00 Página 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 154 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6254 10281 - G.A DE C. CORREA - ME Item Descrição 1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO 14/2009 . Dotação Empenho Fornecedor 6094 11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE Dotação Empenho Fornecedor 6057 12240 - LEIDA MARIA FREIRE BRAGA Item Descrição 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPE E ATLETAS DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA. Dotação Empenho Fornecedor 6122 10521 - LIGA PRO-VOLEIBOL DE ORLANDIA Item Descrição 1 TAXA DE ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR DE VOLEY MASCULINO E FEMININO. Empenho Fornecedor 6123 11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Item Descrição 1 TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA RECORD DE FUTEBOL MASCULINO. Empenho Fornecedor 6182 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Item Descrição 1 PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA MASTER DE FUTEBOL ENTRE PITANGUEIRAS X SERRANA. Empenho Fornecedor 6229 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. Dotação Empenho Fornecedor 6073 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.850,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.850,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 95.000,00 Valor Total 0,00 95.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 650,00 Valor Total 0,00 650,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 300,00 Valor do Empenho 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Valor Unitário 0 13.000,00 Valor Total 0,00 13.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 0 300,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unitário 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Página 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 172 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6101 8238 - ADRIANA CASADEI DRUGOVICK ME Item Descrição 1 OXIGÊNIO 10 M. 2 OXIGÊNIO 3 M 3 OXIGÊNIO 1 M. Empenho Fornecedor 6107 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 TANQUE DUPLO EM INOX, RESIDENCIAL. Empenho Fornecedor 6109 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Item Descrição 1 PONTA DE EIXO DIANTEIRO P/ KOMBI (TELEF.) ANO 2007. Empenho Fornecedor 6110 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Item Descrição 1 FEIXE DE MOLAS KOMBI Empenho Fornecedor 6125 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho ATADURA CREPE 8CM C/12 ATADURA CREPE 10CM ATADURA CREPE 12 CM ATADURA CREPE 15 CM ATADURA CREPE 20 CM MONONYLON 4.0 C/ AGULHA ROLOS FITAS AUTO CLAVE Fornecedor 6165 11688 - ANDRADE & ANDRADE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO Empenho Fornecedor 6166 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Item Descrição 1 GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 04 - GÁS ENGARRAFADO Quantidade Unidade 48 8 2 3.152,38 Valor Unitário UN UN UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 2.990,40 149,52 12,46 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 400,00 Valor Total 0,00 400,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 470,00 Valor Total 0,00 470,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 256,00 Valor Total 0,00 256,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 250 150 350 200 200 20 24 7.707,50 Valor Unitário PC PC PC PC PC CX UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 720,00 2.012,50 1.432,00 1.920,00 480,00 168,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 90.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Quantidade Unidade 0 90.000,00 Valor Total Valor Unitário 90.000,00 Valor Total 0,00 90.000,00 Página 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 172 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6174 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho BUCHA FIAT BIELETA EST. DIANTEIRA PIVO SUSP. DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Fornecedor 6175 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho TERMINAL DIREÇÃO DUCATO AT PASTILHA FREIO DIANTEIRO D PASTILHA DE FREIO TRASEIRA D BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO D COXIM AMORTECEDOR ESQUERDO COIFOS HOMOCINÉTICA TAPETE DUCATO Fornecedor 6180 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho RESPIRO KOMBI - CÓDIGO 043101210-3 TAMPA DO GARGALO GARGALO DO RESPIRO JUNTA DO MOTOR VELAS KOMBI ALC/INJEÇÃO ELETRO VÁLVULA PARA KOMBI MOTOR PARTIDA A FREIO KOMBI VELA KOMBI FLEX 1.4 Fornecedor 6199 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 SUPORTE DO ROLAMENTO AUX, SUPORTE CORREIA DENTADA DUCATO. Dotação Empenho Fornecedor 6072 11068 - HUMBERTO RODRIGUES Item Descrição 1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 768,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 50,00 116,00 490,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 2 2 1 2 1 Valor Unitário PÇ JG JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 632,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 48,00 40,00 50,00 240,00 120,00 40,00 52,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 2 2 2 Valor Unitário UN UN UN JG JG UN UN JG 652,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 8,00 30,00 20,00 120,00 50,00 50,00 144,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 146,00 Valor Total 0,00 146,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 4.000,00 Valor Total 0,00 4.000,00 Página 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 174 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5989 12265 - LUCAS VINCO DE OLIVEIRA CAMPOS Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ ELABORAR PROVA DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES QUE FORAM APROVADOS NA 1º FASE DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMINITÁTARIO DA SAÚDE E CONTRLE DE ENDEMIAS Dotação Empenho Fornecedor 6074 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA Item Descrição 1 APLICAÇÃO AVASTIN INTRA-VITRIA Empenho Fornecedor 6091 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2011. Empenho Fornecedor 6099 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Item Descrição 1 LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE SÁ Empenho Fornecedor 6104 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA Item Empenho Descrição CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.000,00 Valor Total 0,00 1.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 46.173,05 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 7.200,00 Valor Total 0,00 7.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.590,00 Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total UN 0,00 590,00 2 3 4 5 6 1 1 2 4 1 UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 730,00 280,00 320,00 180,00 Fornecedor Descrição 46.173,05 Valor Total 1 PREST. SERV. C/ CONSERTO:MONITOR MARCA EMAI TXP 10. PREST. SERV. C/ CONSERTO:DIATERMIA 2 MARCA CARCI PREST. SERV. C/ CONSERTO:DETECTOR FETAL, MARCA MEDIPJ PREST. SERV. C/ CONSERTO: MICRO NEBULIZADOR, MARCA NEVONI PREST. SERV. C/ CONSERTO:BALANÇA ELETRÔNICA, MARCA MICHELETE 500,00 Valor Total 1 PREST. SERV. C/ CONSERTO: ELETROCARDIÓGRAFO ELETROFOLHA MARCA DIXTAL EP3. 6106 10797 - AXIOHM. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 648,20 Valor Total 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO D TESTES DE LINK DE RÁDIO 0 0,00 530,00 2 DESPESAS COM VIAGEM E PEDÁGIO DO P´ROFISSIONAL P/ INSTALAÇÃO E TESTES. 0 0,00 118,20 Página 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 175 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6116 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Item Descrição 1 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA ERM 1514 - DT. 07/04/11MOTORISTA EDERVAL ROCHA- (AV. INDEPENDÊNCIA R. PRETO) VELOCIDADE MAIOR QUE A PERMITIDA // AIT C26150434. Empenho Fornecedor 6155 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 6167 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Item Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- JUNHO E JULHO/2011. Empenho Fornecedor 6168 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Item Descrição 1 EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. REF. JUNHO/2011. Empenho Fornecedor 6172 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA Item Descrição 1 MUDANÇA E MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVE EM IBITIUVA. Empenho Fornecedor 6173 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 COLOCAR MOTOR, AMBULÂNCIA SANTA CASA DECATO PLACA CYH4745. Empenho Fornecedor 6189 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 BALANCEAMENTO DAS RODAS 2 SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. Empenho Fornecedor 6190 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Item Descrição 1 ALINHAMENTO DAS RODAS 2 BALANCEAMENTO COMPLETO 3 COXIM DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 85,13 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 20.000,00 Valor Total 0,00 20.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 27.746,68 Valor Total 0,00 27.746,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 85,13 Valor Total Valor Unitário 0 14.896,19 Valor Total 0,00 14.896,19 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 350,00 Valor Total 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 2 2 25,00 Valor Total 0,00 0,00 15,00 10,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 4 2 UN Valor Unitário 94,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 50,00 36,00 8,00 Página 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 175 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6198 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 RECARGA TONER SAMSUNG 5530 + CHIP Empenho Fornecedor 6207 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição 1 COLOCAR E FUNCIONAR MOTORDUCATO FIAT 2.8, PLACA ALX-4432. Empenho Fornecedor 6215 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Item Descrição 1 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA JULHO 2011. Dotação Empenho Fornecedor 6133 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2011. Dotação Empenho Fornecedor 5976 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 PANELA ELÉTRICA 2 MICROONDAS 18 LITROS. Empenho Fornecedor 6076 12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Item Descrição 1 2 3 4 Empenho BAIAS MEDINDO 120X60 NA COR CINZA COBALTO MESAS DELTA MEDINDO 140X160 COR CRISTAL MESA DELTA MEDINDO 180X140 COR CRISTAL ARMÁRIO EXECUTIVO COR CRISTAL Fornecedor 6105 10797 - AXIOHM. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Item Descrição 1 RÁDIO WIRELESS 5,8 GHZ Empenho Fornecedor 6111 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Descrição 1 PURIFICADOR DE ÁGUA Empenho Fornecedor 6112 10388 - NATUGEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME Item Descrição 1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX 80 LTS. CONJUGADO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 130.000,00 Valor Total 0,00 130.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 350,00 Valor Total Valor Unitário 0 1.360,00 Valor Total 0,00 1.360,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Quantidade Unidade 2 2 Valor Unitário UN UN 0,00 Valor Total 0,00 0,00 211,26 513,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 16 3 1 1 7.040,00 Valor Unitário UN UN UN Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,00 1.770,00 650,00 380,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 540,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 1 370,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 370,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 4 UN 540,00 Valor Total 0,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 2.720,00 Página 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 179 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6158 11946 - POLICARBON BRASIL IND. DE FILTROS E BEB. LT ME Item Descrição 1 BEBEDOURO DE ÁGUA INOX 80 LTS CONJUGADO. Dotação Empenho Fornecedor 6186 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotação Empenho LANCHES PRESUNTO E QUEIJO REFRIGERANTE BISCOITO PÃO DE QUEIJO BOLO BOLACHA TAMPICO ACHOCOLATADO Fornecedor 6124 12202 - UBIRAJARA AFONSO-ME Item Descrição 1 RETIRADA DE PNEUS INSERVIVEIS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DE PITANGUEIRAS. Dotação Empenho Fornecedor 5954 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CAIXA 4 X 2", SOBREPOR BRANCA. ROLO CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 750 V, BRANCO. PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W/ IP54. PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / IP54. PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / E40, BRANCO. PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W / E40, BRANCO. PROJETOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W/ 220 VCA, ALTO FATOR, USO EXTERNO. Quantidade Unidade 4 2.720,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 2.720,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 115 16 10 1 1 700 1 1 Valor Unitário UN UN UN KG UN GR UN UN 348,60 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 46,00 25,00 15,00 5,00 10,00 3,80 3,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 330,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade Valor Unitário 389,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 146,00 41,00 44,00 27,00 31,50 27,00 8 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400 W, 220 VCA, ALTO FATOR, USO EXTERNO. 1 UN 0,00 31,50 9 RELÉ FOTOELETRONICO NF 220V, 1000W, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO. 1 UN 0,00 30,00 Fornecedor Descrição Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário GL GL 330,00 Valor Total UN UN UN UN UN UN UN 1 ESMALTE BRANCO 3,6 LT. 2 ESMALTE 3,6 LT BRANCO PURO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 6 2 1 1 1 1 1 6079 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Sub - Elemento 161,37 Valor Total 0,00 0,00 77,51 83,86 Página 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 193 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6217 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 THINNER - 1 LITRO 2 FITA CREPE 25 MM X 50 M 3 ESMALTE BRANCO 3,6 L Dotação Empenho Fornecedor 5965 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 PORTA SABONETE LIQUIDO. Empenho Fornecedor 5966 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 CESTO PARA LIXO (ESCRITORIO) - PRETO. 2 PRANCHETA. Empenho Fornecedor 5967 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 PORTA SABONETE LÍQUIDO. Empenho Fornecedor 6226 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 COPO PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO Empenho Fornecedor 6243 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Item Dotação Empenho Descrição lt RL GL 0,00 0,00 0,00 13,41 9,46 45,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 Valor Total 0,00 39,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 5 Valor Unitário UN UN 52,50 Valor Total 0,00 0,00 43,50 9,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 39,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 0,00 17,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 350,00 Valor Total 1 UN 0,00 170,00 Descrição 17,00 Valor Total 2 CADEIRA PARA AUTO INFANTIL DE 0 A 13 KG. Fornecedor 39,00 Valor Total 180,00 Descrição 68,02 Valor Total 0,00 5957 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2 2 1 Valor Unitário UN Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 1 CARIMBO AUTOMÁTICO: REGIANE BUZATO - AGENTE DE SECRETARIA. 2 CARIMBO AUTOMÁTICO: GLÁUCIA GAMBONI - GESTORA DO F.M.A.S. Empenho Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 CADEIRA PARA AUTO INFANTIL 15 A 36 KG - CONFORME LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. 5956 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário UN UN 60,00 Valor Total 0,00 0,00 30,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 45,00 Valor Total 1 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA RENDA CIDADÃ / FORTALECENDO A FAMÍLIA. 1 UN 0,00 15,00 2 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA AÇÃO JOVEM. 3 CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA VIVA LEITE. 1 1 UN UN 0,00 0,00 15,00 15,00 Página 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 195 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5959 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho CAIBRO 2,50 M. TÁBUA CILINDRO 2,50 X 0,30 CM. CHAPA MADEIRIT. VIGA 5 M X 16 CM. PREGO 13 X 18. RODA REFORÇADA COM TRAVAMENTO. Fornecedor 5964 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 PASTA SUSPENSA. 2 ENVELOPE PARDO A4. 3 CESTO PARA LIXO DE ESCRITORIO (PRETO). Empenho Fornecedor 5991 10804 - ANA V. MARTINS FATTORE EPP Item Descrição 1 ASSENTO PARA CADEIRA. 2 ENCOSTO PARA CADEIRA. Empenho Fornecedor 6002 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CENTRAL DE ALARME COM 4 ZONAS. SENSORES INFRAVERMELHOS/F. DISCADORA DE VOZ SENSORES MAGNETICOS SEM FIO. SIRENES 120 DBI. BATERIA SELADA 12 V 7AH CONTROLES REMOTOS 433 MHZ. Fornecedor 6010 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Empenho Fornecedor 6021 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 L 2 THINNER 5 L CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 10 2 2 1 1 8 Valor Unitário UN UN UN UN MÇ UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 33,30 25,00 66,30 8,98 50,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 1 2 Valor Unitário CX CX UN 104,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 48,25 36,25 19,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ 110,00 Valor Total 0,00 0,00 55,00 55,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 346,98 Valor Total Valor Unitário 1 4 1 8 2 1 6 910,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 168,00 125,00 232,00 28,00 39,00 144,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 Valor Unitário CX 79,50 Valor Total 0,00 79,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário GL GL 110,00 Valor Total 0,00 0,00 80,00 30,00 Página 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 195 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6022 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 LIXA GRANA 150 2 CHAPA MDF CRU - 15 MM 3 PRANCHA 3,50 X 0,30 X 0,04. Empenho Fornecedor 6036 12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Item Descrição 1 BLOQUINHO PARA ANOTAÇÃO COM 50 FOLHAS CADA, COM PAPEL RECICLÁVEL, PERSONALIZADA COM LOGO DA CONFERÊNCIA E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Empenho Fornecedor 6067 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 2 3 4 Empenho PLACA MÃE SACHIT (COMPATÍVEL COM PROCESSADOR). HD 80 GB MEMÓRIA DDR2 - 2 GB (COMPATÍVEL COM PLACA MÃE) GRAVADOR DE DVD. Fornecedor 6068 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 MOUSE ENTRADA USB. Empenho Fornecedor 6069 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS. 2 TECLADO PRETO. Empenho Fornecedor 6082 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 REATOR 2 X 20. 2 LÂMPADA 20 W. Empenho Fornecedor 6085 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 VERNIZ 3,6 LT 2 THINNER 5 L 3 FECHADURA GAVETA TAMBOR CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 20 1 1 Valor Unitário UN UN UN 177,62 Valor Total 0,00 0,00 0,00 17,62 76,00 84,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 150 Valor Unitário un 0,00 Valor Total 0,00 870,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 4 4 4 Valor Unitário UN UN UN UN 1.360,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 408,00 204,00 228,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 32,00 Valor Total 0,00 32,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 4 Valor Unitário UN UN 559,60 Valor Total 0,00 0,00 519,60 40,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 5 5 Valor Unitário UN UN 73,00 Valor Total 0,00 0,00 57,50 15,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 1 GL GL UN Valor Unitário 77,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 39,00 33,00 5,40 Página 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 195 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6086 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição Sub - Elemento Quantidade Unidade 1 CHAPA DE COMPENSADO 4 MM 2 LIXA 150 Empenho Fornecedor 6171 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho PERCEVEJO COLORIDO PILHA AA TRILHO PASTA PLÁSTICO CAIXA ARQUIVO PAPELÃO GRANDE BLOCO PARA RECADO ADESIVO - MÉDIO BLOCO PARA RECADO ADESIVO - PEQUENO Fornecedor 6185 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Item Descrição 1 5 Fornecedor 6200 3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Item Descrição Fornecedor 6218 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 1 1 20 10 10 Empenho Fornecedor 0,00 0,00 29,90 4,25 Valor do Empenho Valor Unitário CX PT CX UN UN UN 75,05 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 3,70 6,90 24,00 17,00 21,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 280,00 Valor Total 0,00 280,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade Valor Unitário 1 0,00 350,00 Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Quantidade Unidade 2 2 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ 14,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 5,48 5,04 3,92 Sub - Elemento Valor do Empenho 5980 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda LATA MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER) FRESUBIN PROTEIN TROPIC BASIC (ISOSOURCE SOYA) LATA NAN CONFORT LATA ENSURE 0,00 Valor Total Sub - Elemento 1 ADAPTADOR 10A SIMPLES 2 CAIXINHA SISTEMA X 3 TOMADA PARA COMP. UNIV - SISTEMA Dotação UN FL 34,15 Valor Total 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 COLOCAR E FUNCIONAR MOTOR DUCATO FIAT 2.8, PLACA ALX-4432. Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 1 COTA GÁS P13 KG Empenho Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.357,60 Quantidade Unidade 4 60 100 2 2 UN LT Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 708,00 1.320,00 35,80 77,80 Página 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 201 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6241 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DO VEICULO ABAIXO RELACIONADO E QUANTIDADE ESPECIFICADA DE AGOSTO A DEZEMBRO: GOL 1.0 - PLACA DBA-9793 = 06. Dotação Empenho Fornecedor 5981 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO PARA: PAULO CESAR RAFAEL ROSA, RUA VITORINO LIMA Nº 187, JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS -SP. Empenho Fornecedor 5983 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO, PARA: PAULO CESAR RAFAEL ROSA, RUA VITORINO LIMA Nº 187, JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS-SP. Empenho Fornecedor 5985 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL, PARA: GABRIEL JOSE FONSECA, RUA JARDIM BELA VISTA - PITANGUEIRAS-SP. 2 TRANSLADO DE SERTÃOZINHO PARA PITANGUEIRAS - SP. Empenho Fornecedor 5986 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL ADULTA PARA: ANÍZIO SOARES, RANCHO VALE DO MOGI - ZONA RURAL S/N - PITANGUEIRAS SP. 2 TRANSLADO PITANGUEIRAS, BARRETOS, PITANGUEIRAS - SP. Empenho Fornecedor 6090 10619 - MONTE ALTO NET LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO PARA FONECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO DE IBITIUVA/SP, POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2011. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 210,00 Valor Total 0,00 210,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 300,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 300,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Valor Unitário 0,00 0 0,00 200,00 100,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Valor Unitário 0,00 0 0,00 300,00 220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0 520,00 Valor Total 0 Quantidade Unidade 300,00 Valor Total 0 Quantidade Unidade 300,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unitário 384,00 Valor Total 0,00 384,00 Página 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 202 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6119 12267 - DIEGO VALENTE DE SOUSA Item Descrição Quantidade Unidade 1 PREST. SERV. C/ CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DESKJET F380 ( SUBSTITUIÇÃO DO CABO E SCANNER COMPLETO) E MANUTENÇÃO HP JATO CORP I Empenho Fornecedor Descrição 1 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IAC- INSTITUTO ALVARES CABRAL PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA,SRA. GLÁUCIA GAMBONI, NO CURSO DENOMINADO "TERCEIRO SETOR ENTENDA COMO FUNCIONA O ORÇAMENTO PÚBLICO". Empenho Fornecedor 6212 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Item Descrição 1 CONTA TLEFONICA Empenho Fornecedor 6213 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item Descrição 1 CONTA TELEFONICA Empenho Fornecedor 6242 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DOS SEGUINTES VEICULOS E QUANTIDADES ESPECIFICADAS, DE AGOSTO A DEZEMBRO. SANTANA - PLACA DBA-2938 = 06 E UNO MILLE - PLACA CPV-0927 = 06. Empenho Fornecedor 6251 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. Dotação Empenho Fornecedor 6053 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 GABINETE COM FONTE DE 300 W. Empenho Fornecedor 6179 12072 - ELETROZEMA LTDA Item Descrição 1 TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 180,00 Sub - Elemento 6181 12112 - INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA LTDA Item Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 180,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 595,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unitário 0 30.000,00 Valor Total 0,00 30.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4,99 Valor Total 0,00 4,99 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 420,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 141,03 Valor Total 0,00 141,03 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 4 Valor Unitário UN 0,00 312,00 Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 UN 312,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 420,00 Valor Total Valor Unitário 186,00 Valor Total 0,00 186,00 Página 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 205 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5992 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 TOALHA DE MESA 90 X 90. Empenho Fornecedor 5993 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 PLÁSTICO CRISTAL 20 MM. 2 PLÁSTICO TRANSP. 20 MM. Empenho Fornecedor 6121 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 EMBAL. DESCARTÁVEL CONTENDO 150 GR. DE MOUSSE MARACUJÁ 2 REFRIGERANTE DE 02 LITROS Dotação Empenho Fornecedor 6083 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E MÚSICA PARA ANIMAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", DAS 11 HORAS AS 16 HORAS, A SER REALIZADO DIA 10/08/2011, NA SEDE DO PROJETO SITUADO NA RUA AMAZONAS Nº 1646, JARDIM SÃO BENEDITO PITANGUEIRAS - SP. Empenho Fornecedor 6230 12271 - ADRIANO APARECIDO CRISOSTOMO ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "BUFFET", CONFECÇÃO DE ALMOÇO P/ 190 PESSOAS (10/08/11), COM FORNECIMENTO DE PRATOS, TALHERES, TOALHA P/ MESA, - CARDÁPIO ( ARROZ BRANCO, MAIONESE DE LEGUMES, CASSOULET DE FRANGO E BATATA PALHA) COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PAIS. Dotação Empenho Fornecedor 5958 11155 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP Item Descrição 1 CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA DE TUBOS 20 X 20, PRANCHETA FRONTAL COM RABICHO EM MADEIRA 18 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MALAMÍNICO E ASSENTO, ENCOSTO EM POLIPROPILENO. PRANCHETA: 64 X 48 CM, ASSENTO: 40 X 38 CM, ENCOSTO: 40 X 19,5 CM. Dotação Empenho Fornecedor 5955 11964 - F.C. MAZOLA ME Item Descrição 1 SABONETE LÍQUIDO - 5 LT. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 36 Valor Unitário UN 389,88 Valor Total 0,00 389,88 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 21 29 Valor Unitário KG KG 283,50 Valor Total 0,00 0,00 119,07 164,43 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 190 48 Valor Unitário UN UN 452,40 Valor Total 0,00 0,00 342,00 110,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 200,00 Valor Total 0,00 200,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.520,00 Valor Total 0,00 1.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Quantidade Unidade 20 2.500,00 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 2.500,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade 3 Valor Unitário GL 72,00 Valor Total 0,00 72,00 Página 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5960 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 CAFÉ - 500 GR. Empenho Fornecedor 5961 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 KIT COADOR DE CAFÉ. 2 GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE ROSCA. Empenho Fornecedor 5962 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 PÃES (FILÃOZINHO). Empenho Fornecedor 5963 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO - GRANDE. Empenho Fornecedor 5994 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 TECIDO ALGODÃO CRU. 2 TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO. Empenho Fornecedor 5995 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda TECIDO ESTAMPADO TECIDO PARA PINTAR LARG. 0,75. BARBANTE CRU 1 KG. BARBANTE COLORIDO 470 M. BARBANTE COLORIDO 580 M. BARBANTE MIX 470 M. BOTÕES 1154/24 - 48 UN BOTÕES 1189/24 - 48 UN. BOTÕES 1274/24 - 48 UN. BOTÕES 1820/24 - 48 UN. FIO PARA OVERLOCK 50005. SETTA 120 20005. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário FD 44,90 Valor Total 0,00 44,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 1 2 Valor Unitário UN UN 54,97 Valor Total 0,00 0,00 14,99 39,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1000 Valor Unitário UN 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 10 Valor Unitário UN 32,00 Valor Total 0,00 32,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 30 31,2 Valor Unitário MT MT 615,00 Valor Total 0,00 0,00 174,00 441,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 1 20 4 10 14 2 1 1 3 1 10 10 MT MT CN CN CN CN CT CT CT CT CN CN Valor Unitário 514,42 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,49 108,00 58,16 97,70 136,78 19,54 4,35 6,05 18,60 5,45 19,80 23,50 Página 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5996 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Empenho PASSA FITA 13,7 M. TECIDO PARA BORDAR BRANCO. LINHA PARA BORDAR BRILHANTE. LINHA PARA BORDAR 1000 M CHOCHE ESMALTADO. ETIQUETA MOD. 30 X 38 COM 1000. LINHA PARA BORDADO (10 UN). FIO NYLON 20 /25 MM TOALHA PARA O ROSTO. ROLINHO TECIDO - 6 UN LÃ PARA CROCHE MIÇANGA 100 G. PANO DE COPA TOALHA LAVABO VIES 35 MM - 20 M PANO COPA Fornecedor 5997 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Item Descrição 1 FACA DE MESA INOX. Empenho Fornecedor 5998 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda POTE PARA BISCOITOS. GARFO MESA INOX FACA INOX COLHER DE MESA INOX GARFO SOBREMESA INOX. GARFO MESA INOX FACA SOBREMESA INOX COLHER SOBREMESA INOX COLHER SOBREMESA INOX COLHER CAFÉ PANELA PRESSÃO 4,5 LTS POLIDA PORTA TALHERES PLÁSTICO. Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 7 20 2 4 15 2 3 4 15 6 5 45 15 15 5 15 Valor Unitário PÇ MT CX NV UN SC PT RL UN KT PT SC UN UN RL UN 861,85 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 279,80 7,00 30,00 40,50 5,90 5,55 8,80 66,45 83,40 53,75 54,00 57,60 24,60 16,25 78,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 12 Valor Unitário UN 46,80 Valor Total 0,00 46,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 8 60 60 60 24 12 12 12 12 12 2 1 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 604,11 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,76 71,40 71,40 71,40 37,68 27,12 38,04 18,84 18,84 12,24 163,72 13,67 Página 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 5999 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Empenho COPO DE VIDRO LEITE HIDRATANTE 200 ML SHAMPOO PARA CABELOS LISOS - 350 ML CONDICIONADOR CREME PARA PENTEAR HIDRATANTE 300 ML. CREME PARA PENTEAR LISO - 300 ML CREME PARA PENTEAR COR VIBR.300 ML CREME PARA PENTEAR CACH. 300 ML. DESOD. ROLL-ON 50 ML. DESOD. ROLL-ON 50 ML. CREME BARBEAR BOZZANO 65 GR APARELHO DE BARBEAR COM 2 UN. BOMBOM 279,5 GR ESCOVA DE CABELO RETANGULAR ESCOVA DE CABELO RETANGULAR GRANDE. ESCOVA DE CABELO RETANGULAR. ESCOVA DE CABELO ESCOVA DE CABELO FAQUEIRO 12 PÇ FAQUEIRO 12 PÇ AZUL FAQUEIRO 12 PÇ LARANJA ESCOVA CABELO Fornecedor 6000 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER02800 - SMARapd Informática Ltda VIES ALGODÃO 35 MM, 1 X 20. REVISTAS DIVERSAS REVISTAS DIVERSAS TECIDO XADREZ TOALHA ROSTO PARA BORDAR APLICADOR PINO PLÁSTICO TOALHA DE BANHO TEAR REGULÁVEL - 18 PREGOS Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 10 25 25 25 8 6 8 3 12 13 4 25 30 3 9 1 2 3 4 4 2 7 Valor Unitário JG UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN CX PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 1.361,41 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 84,50 74,50 92,25 31,92 23,94 31,92 11,97 83,88 90,87 15,96 72,25 209,70 35,97 120,51 8,99 19,96 46,47 59,92 59,92 29,96 87,15 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 6 1 1 12 6 1 1 2 4 RL UN UN MT UN UN CX UN UN Valor Unitário 328,78 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 6,99 4,99 172,20 27,60 13,90 13,90 29,20 39,60 Página 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6001 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 LINHA PARA BORDAR 1 X 50. Empenho Fornecedor 6003 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 2 3 4 Empenho LINHA PARA CROCHE 1 X 05. TRILHO DE MESA TOALHA ESTAMPADA 140 X 140. TOALHA MESA ESTAMPADA 150 X 150. Fornecedor 6004 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho BARBANTE CRU BARBANTE COLORIDO TECIDO XADREZ TINTA DIMENSIONAL MINI TECIDO XADREZ BARBANTE COLORIDO TESOURA PINCEL Nº 0. PANO DE COPA LINHA MULTI 4/6 200 GR, BORDADO Fornecedor 6005 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ETIQUETA PARA CARTA CLIPS ETIQUETA TP25 VD ETIQUETA LR ETIQUETA TP25 ETIQUETA TP25 AMARELA ETIQUETA TP25 PRATA ETIQUETA TP25 PRETO IMÃS COM 6 UN QUADRO BR/MAGN 60 X 90. Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 24 Valor Unitário PT 204,00 Valor Total 0,00 204,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 3 16 4 4 Valor Unitário PT UN UN UN 313,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70 78,40 82,40 120,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 6 1 5 10 3 26 2 2 30 1 Valor Unitário RL RL MT TB MT UN UN UN UN UN 604,70 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 8,95 55,00 42,50 43,05 230,10 14,00 9,00 139,50 9,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 CX CX UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 262,24 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,04 2,72 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 10,34 153,66 Página 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6006 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho BOLOS ROAQUINHAS DIVERSAS. TORRADAS PATÊS REFRIGERANTES 2 LT Fornecedor 6007 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho ASSADEIRA DE BOLO BISCOITO BOLACHAS DIVERSAS REFRIGERANTES 2 L PATÊS TORRADAS ROSQUINHAS DIVERSAS. Fornecedor 6008 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 EMBALAGEM DE PRESENTE 2 EMBALAGEM DE PRESENTE Empenho Fornecedor 6009 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 CARTELA DE BINGO 2 CARTEIRA DE BOLSO MASCULINO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 100 10 10 56 Valor Unitário UN UN KG KG UN 560,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00 150,00 100,00 140,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 10 5 15 30 8 10 7 Valor Unitário UN KG KG UN KG KG KG 980,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 75,00 270,00 75,00 120,00 150,00 70,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 27 17 Valor Unitário un UN 67,75 Valor Total 0,00 0,00 33,75 34,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 30 7 UN UN Valor Unitário 141,30 Valor Total 0,00 0,00 51,00 90,30 Página 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6011 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Empenho JOGO DE CARTAS. JOGO BRINCANDO ENGENHEIRO QUEBRA CABEÇA FUNDO DO MAR QUEBRA CABEÇA ANIMAIS QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS QUEBRA CABEÇA SKATE QUEBRA CABEÇA TUNING FORMA PALAVRAS QUEBRA CABEÇA 80 PÇ, BELA E A FERA. QUEBRA CABEÇA 150 PÇ RACE. QUEBRA CABEÇA 150 PÇ, PADRINHOS MAGICOS. QUEBRA CABEÇA 30 45 56 JOTAPE QUEBRA CABEÇA 30 45 56 MILA QUEBRA CABEÇA PINÓQUIO QUEBRA CABEÇA 100 PÇ, MOTOS. JOGO ANIMAIS QUEBRA CABEÇA 100 PÇ COM 4 HELICÓPTEROS. JOGO MEMÓRIA MUNDO. JOGO MEMÓRIA DE SEQUENCIAIS LÓGICA Fornecedor 6013 12264 - ALBUQUERQUE COM. DE LIVROS LTDA ME Item Descrição 1 TNVRI TESTE NAO VERBAL DE RACIOCÍNIO PARA CRIANÇAS 2 IPSF INVENTÁRIO DE PERCEPÇÃO DE SUPORTE FAMILIAR 3 IFVD - INVENTÁRIO DE FRASES PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário UN CX UN UN UN UN UN UN N UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 189,06 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,83 15,16 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 7,64 8,00 8,00 14,78 8,96 8,96 8,00 8,91 10,74 10,09 11,48 9,06 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 1 1 UN UN UN Valor Unitário 270,05 Valor Total 0,00 0,00 0,00 127,80 59,25 83,00 Página 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6014 11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Empenho JOGO: PALAVRAS CRUZADAS JOGO: KIT SUPER CLÁSSICOS JOGO: BINGO EM MADEIRA JOGO: QUEBRA-CABEÇA 500 PÇ JOGO: QC - RIO DE JANEIRO 500 PÇ JOGO: QC - ROCE 300 PÇ JOGO: QC - CASTELO 300 PÇ JOGO: QC - CASTELO 150 PÇ JOGO: QC - ANIMAIS 100 PÇ JOGO: QC - XADREZ E DAMA JOGO: CARREIRA E SUCESSO JOGO: ROLETA DAS PALAVRAS JOGO: LARANJA NA CESTA. Fornecedor 6015 11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME Item Descrição 1 LIVRO: VALORES PARA CONVIVÊNCIA. Empenho Fornecedor 6054 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CER02800 - SMARapd Informática Ltda FARINHA DE TRIGO AÇUCAR CRISTAL - 5 KG FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE 500 GR. OVOS SAL MARGARINA 15 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 G CREME DE CONFEITEIRO DOCE DE LEITE COCO RALADO - 100 G FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GRANULADO COLORIDO FUBÁ CHOCOLATE CONFEITEIRO BANANA Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 994,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 228,00 132,00 54,00 54,00 39,00 39,00 28,00 24,00 36,00 36,00 66,00 66,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 96,00 Valor Total 0,00 96,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 500 60 12 80 3 4 10 10 7 50 10 2 7 10 3 KG KG KG DZ KG UN UN KG KG PT KG KG KG KG KG Valor Unitário 1.642,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 105,00 50,88 183,20 2,67 239,92 14,90 49,90 59,98 69,50 69,99 17,96 10,43 169,90 2,97 Página 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6055 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho LEITE INTEGRAL UHT. LEITE CONDENSADO 375 GR. CHOCOLATE GRANULADO MAÇA CREME DE LEITE - 200 ML PRESUNTO (FATIADO). MAÇARELA (FATIADO) Fornecedor 6056 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 AÇUCAR REFINADO 2 GOIABADA Empenho Fornecedor 6058 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho AMIDO DE MILHO ARARUTA CÔCO RALADO - 100 GR FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR OVOS POLVILHO AZEDO FARINHA DE TRIGO Fornecedor 6059 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 LEITE CONDENSADO - 325 GR 2 LEITE INTEGRAL UHT Empenho Fornecedor 6060 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 AÇUCAR REFINADO 2 ÓLEO - 900 ML CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 60 50 5 3 20 5 5 Valor Unitário LT UN KG KG CX KG KG 380,93 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,40 94,50 37,06 8,97 23,60 44,90 64,50 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 30 7 Valor Unitário KG KG 95,52 Valor Total 0,00 0,00 59,70 35,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 20 20 100 10 20 20 100 Valor Unitário KG KG PT LA DZ KG KG 568,10 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,80 99,80 139,00 14,90 45,80 79,80 119,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 50 36 Valor Unitário LA LT 158,94 Valor Total 0,00 0,00 94,50 64,44 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 30 20 KG LA Valor Unitário 110,90 Valor Total 0,00 0,00 59,70 51,20 Página 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6061 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho FARINHA DE TRIGO. AÇUCAR CRISTAL OVOS SAL DOCE DE LEITE GOIABADA FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR CÔCO RALADO 100 GR FUBÁ CHOCOLATE CONFEITEIRO Fornecedor 6062 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho FERMENTO BIOLÓGICO LEITE INTEGRAL UHT. LEITE CONDENSADO - 375 GR CHOCOLATE GRANULADO Fornecedor 6063 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 ÓLEO - 900 ML 2 AÇUCAR REFINADO Empenho Fornecedor 6064 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho ARARUTA FARINHA DE TRIGO AÇUCAR CRISTAL CÔCO RALADO - 100 GR OVOS POLVILHO AZEDO Fornecedor 6065 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 QUEIJO RALADO 100 GR 2 LEITE CONDENSADO 3 LEITE INTEGRAL UHT. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 200 30 20 2 5 5 5 50 5 2 Valor Unitário KG KG DZ KG KG KG LA PT KG KG 511,44 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 52,50 45,80 1,78 29,99 24,99 7,45 69,50 7,45 33,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 6 36 50 1 Valor Unitário KG LT LA KG 194,47 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 27,90 64,44 94,50 7,63 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 20 20 Valor Unitário LA KG 91,00 Valor Total 0,00 0,00 51,20 39,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 15 50 50 50 20 20 Valor Unitário kg KG KG PT DZ KG 416,95 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,85 59,50 87,50 69,50 45,80 79,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 50 30 24 Valor Unitário PT LA LT 174,16 Valor Total 0,00 0,00 0,00 74,50 56,70 42,96 Página 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6066 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 AMIDO DE MILHO 2 AÇUCAR REFINADO 3 ÓLEO - 900 ML Empenho Fornecedor 6080 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho ÓLEO SOJA SAL REFINADO MILHO DE PIPOCA PIPOCA DOCE Fornecedor 6081 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CER02800 - SMARapd Informática Ltda EMBALAGENS D-10, CAIXA COM 100 UN. SACOLA DESCARTAVEL CLIP/ELÁSTICO. MÁSCARA DESCARTÁVEL COM 100 UN. SACOLA BX 30 X 40 DESC. PARA 5 KG. COPO TRANSLÚCIDO 500 ML - COM 50 UN. SACO PP EX NORMAL 20 X 40 X 0,06 KG SACO PP EX NORMAL 20 X 40 X 0,06 KG LUVA DESCARTAVEL LATEX COM TALCO BOBINA EX - PK (500) 35 X 50. COPO TRANSLUCIDO 300 ML COM 100. BANDEJA LEVE RASA COPO TRANSLÚCIDO 500 ML COM 50. BANDEJA LEVE RASA BOBINA 30 X 40. BOBINA LISA "A" 30 X 40 BRANCA FORMINHA PAPEL Nº 1, CX 10 X 100. Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 15 30 20 Valor Unitário KG KG LA 140,75 Valor Total 0,00 0,00 0,00 29,85 59,70 51,20 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2 1 3 100 Valor Unitário UN PT PT PT 112,58 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 0,99 7,47 99,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 5 1 5 1 2 1,01 1,04 9 1 3 3 2 1 1 2,81 1 CX MH PÇ PT PÇ KG KG CX UN PÇ FD PÇ FD UN KG CX Valor Unitário 590,31 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,20 31,59 40,25 40,95 9,86 9,29 9,57 135,36 13,13 15,33 99,48 9,86 17,35 8,44 22,76 5,89 Página 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6087 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CESTO PARA LIXO - 15 L ESPÁTULA SILICONE E CABO INOX. COPO AMERICANO POTE PLÁSTICO (TAMANHOS VARIADOS). ROLO PARA MASSA CORTADOR MASSA PÃO DURO EM SILICONE Fornecedor 6088 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 GARRAFA TÉRMICA - 3 L 2 JARRA PLÁSTICA - 3 L 3 COPO PLÁSTICO MEDIDOR - 50/500 ML Empenho Fornecedor 6117 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BOMBONS RECHEADOS Empenho Fornecedor 6118 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TOALHA DE ROSTO - PRATA TOALHA DE BANHO - PRATA TOALHA DE ROSTO - PRATA TOALHA DE BANHO - PRATA Fornecedor 6170 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda GIZ DE CERA - 24 CORES. TESOURA SEM PONTA (REFORÇADA) COLA BRANCA - 100 ML GUARDANAPO DE PAPEL ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE BEXIGA BRANCA - COM 50 UN BEXIGA VERDE - COM 50 UN Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 2 2 6 6 2 3 3 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN 259,24 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,98 15,30 5,22 21,66 140,08 33,12 14,88 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 3 3 2 Valor Unitário UN UN UN 91,22 Valor Total 0,00 0,00 0,00 68,67 17,97 4,58 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 18 Valor Unitário CX 260,82 Valor Total 0,00 260,82 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 2 1 1 2 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 59,40 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 14,80 5,00 29,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 5 20 10 1 1 4 4 CX UN UN CX CX PT PT Valor Unitário 132,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 28,00 19,00 8,50 30,00 19,60 19,60 Página 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6184 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho MDF BRANCO - 18 MM MDF BRANCO - 6 MM TRILHO PARA PORTA DE CORRER 1 M X 2,20 M FITA PVC 22 MM COLA CONTATO 3,6 L PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 55 PÉ CROMADO 12 CM REGULÁVEL PUXADOR Fornecedor 6203 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho PRANCHETA ACRILICO GRAMPEADOR PARA GRAMPO 216/6 BLOCO PAPEL RECADO - ADESIVO MÉDIO CANETA MARCA TEXTO - VERDE ETIQUETA PARA CONVITE - PRATA PAPEL VERGÊ - AMARELO CANETA HIDROCOR COM 36 CORES Fornecedor 6204 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 Empenho CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ENVELOPE COLORIDO 20 CM X 10 CM - LARANJA FITA TNT PRESENTE - VERDE BEXIGA COLORIDA COM 50 UN LÁPIS GRAFITE COPO DESCARTÁVEL 200 ML Fornecedor 6205 3575 - WAGNER FERDINANDO ME Item Descrição 1 ORGANIZADORA PLÁSTICA - 40 L 2 SACO PRESENTE CELOFANE TRANSP. MÉDIO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 3 2 2 1 1 1 10 4 Valor Unitário CH CH JG RL GL CX UN UN 697,59 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,85 133,90 37,48 15,70 27,90 22,80 95,00 19,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 30 1 4 2 1 2 2 Valor Unitário un UN UN UN PT PT CX 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 8,00 6,80 2,00 1,50 19,00 35,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 10 1 3 1 1 Valor Unitário CX UN RL PT CX CX 142,20 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,40 3,00 4,80 12,00 32,00 65,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 1 50 CX UN Valor Unitário 24,00 Valor Total 0,00 0,00 16,50 7,50 Página 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6206 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho PRANCHETA ACRILICO GRAMPEADOR PARA GRAMPO 216/6 BLOCO PAPEL RECADO - ADESIVO MÉDIO CANETA MARCA TEXTO - VERDE ETIQUETA PARA CONVITE - PRATA PAPEL VERGÊ - AMARELO CANETA HIDROCOR COM 36 CORES. Fornecedor 6220 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 Empenho TOALHA ROSTO - BEGE TOALHA DE ROSTO - BAUNILHA TOALHA DE BANHO - BAUNILHA TOALHA DE BANHO - BEGE Fornecedor 6221 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CER02800 - SMARapd Informática Ltda SABONETE - 90 G ESCOVA DE CABELO OVAL BUCHA VEGETAL GRANDE ESMALTE CREM. POSSESS. GEL BARBEADOR 110 G LIXA PARA UNHA COM 6 UN LEITE HIDRATANTE - 200 ML LOÇÃO AP. BARBEAR - 100 ML GEL FIXADOR - 240 G APARELHO PRESTOBARBA ESCOVA CABELO GEL AP. BARBEAR 90 G KIT POTE PLÁSTICO PORTA RETRATO ESMALTE CREME - COR SANTA GULA SACO CELOFANE 60 X 90 CM LAÇO PRONTO 10 X 10 MÉDIO SACO DE PRESENTE METALIZADO 45 X 59 CM Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 30 1 4 2 1 2 2 Valor Unitário UN UN UN UN PT PT CX 279,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 8,00 6,80 2,00 1,50 19,00 35,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 6 6 6 6 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 339,24 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 31,68 67,20 147,12 93,24 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 670,25 Quantidade Unidade 8 3 8 3 5 8 3 2 5 8 5 3 24 2 5 24 37 13 PÇ PÇ PÇ UN UN PÇ UN UN UN UN PÇ UN PÇ PÇ UN PÇ PÇ PÇ Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 41,94 55,12 8,97 34,95 11,92 11,97 25,98 17,95 46,32 29,95 31,47 263,76 23,98 14,95 21,60 11,10 10,40 Página 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6222 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 BOMBOM 400 G Empenho Fornecedor 6223 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 CANETA ESFEROGRÁFICA COM 4 UN Empenho Fornecedor 6224 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 CANETA ESFEROGRAFICA COM 4 UN Empenho Fornecedor 6225 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CER02800 - SMARapd Informática Ltda LEITE HIDRATANTE - 200 ML LEITE HIDRATANTE - 200 ML ESMALTE CREME - COR COQUE ESMALTE FOSCO COR TWIGGY LICHA PARA UNHA COM 6 UN SABONETE SUAVE 90 G - MORANGO BUCHA VEGETAL GRANDE SACO CELOFANE 60 X 90 CM LAÇO PRONTO 10 X 10 GRANDE Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 15 Valor Unitário CX 112,35 Valor Total 0,00 112,35 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 23 Valor Unitário PÇ 91,77 Valor Total 0,00 91,77 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 3 Valor Unitário PÇ 11,97 Valor Total 0,00 11,97 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade 1 1 1 1 2 2 2 1 1 UN UN UN UN PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitário 32,85 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 3,49 2,99 2,99 2,98 1,78 13,78 0,90 0,45 Página 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6237 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Empenho ABOBRINHA ITALIANA MÉDIA. OVOS AÇUCAR REFINADO FARINHA DE TRIGO CANELA EM PÓ 250 G ESSÊNCIA DE BAUNILHA FERMENTO QUIMICO EM PÓ -100 G ABACAXI COUVE MANTEIGA - GRANDE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO MASSA MINI PIZZA MOLHO DE TOMATE MUÇARELA RUCULA AVEIA EM FLOCOS 250 G MARGARINA 500 GR Fornecedor 6246 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho ASSADEIRA RETANGULAR 35 X 37 X 7 CM ESPATULA INOX 25 X 10 CM GARRAFA TÉRMICA 1 LT CANECÃO 3 LT COPO AMERICANO FACA DE COZINHA 30 CM PINCEL DE SILICONE PARES DE LUVA TÉRMICA COLHERES DE SOPA INOX CAIXA BOX PLÁSTICA COM TAMPA 50 X 40 X 17 CM. Fornecedor 6247 2631 - CASA DO ACOGUEIRO DE RIB PRETO LTDA Item Descrição 1 ROLO PARA MASSA 2 FACA DE SERRA 30 CM CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 16 4 5 5 1 2 4 10 1 10 100 4 3 3 3 1 Valor Unitário UN DZ KG KG PT VD LT UN MÇ PT UN UN KG MÇ CX UN 231,85 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 13,16 12,95 9,75 9,89 8,58 7,96 25,90 0,99 22,90 34,90 6,36 49,44 2,97 7,47 2,99 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 5 3 3 3 6 3 3 4 6 4 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 622,39 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,70 30,00 100,20 60,69 5,22 49,35 20,49 34,16 6,06 203,52 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 5 2 UN UN Valor Unitário 361,00 Valor Total 0,00 0,00 345,00 16,00 Página 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6248 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 TÁBUA PARA CORTE - PLÁSTICA Empenho Fornecedor 6249 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho TIGELA PLÁSTICA - 5 L FORMA DE ALUMINIO COM BURACO MÉDIA COLHER ALUMÍNIO ARROZ JARRA PLÁSTICA - 1 L ASSADEIRA PIZZA ALUMÍNIO GRANDE ESPATULA INOX PARA PIZZA GRANDE ASSADEIRA ALUMÍNIO RETANGULAR GRANDE Fornecedor 5948 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO SENAC-BEBEDOURO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DENOMINADO TÉCNICAS DE VENDA NO VAREJO E RECEPÇÃO E ATENDIMENTO TELEFONICO NAS EMPRESAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE RENDA. Empenho Fornecedor 6244 10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVELAÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) FOTOGRAFIAS COLORIDAS, 10 X 15. Dotação Empenho Fornecedor 6016 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Item Descrição 1 CAMPANA DA RODA TRASEIRA 2 CILINDRO DE RODA 3 LONA COM REBITES Empenho Fornecedor 6019 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Item Descrição 1 VÁLVULA SOLENOID REF. 3T5472 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 2 Valor Unitário UN 15,38 Valor Total 0,00 15,38 Sub - Elemento Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Quantidade Unidade 2 1 4 2 2 2 4 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN 211,21 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 11,55 37,44 8,46 26,62 22,08 90,16 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.560,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 5.560,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 136,80 Valor Total 0,00 136,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 2 2 Valor Unitário PÇ PÇ JG 304,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 150,00 120,00 34,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2 PÇ Valor Unitário 1.500,00 Valor Total 0,00 1.500,00 Página 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6020 8868 - SUDESTE FREIOS LTDA EPP Item Descrição 1 2 3 4 Empenho COROA E PINHÃO 7 X 48. PORCA PINHÃO JUNTA TAMPA RETENTOR. Fornecedor 6084 12266 - JET COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES LTDA Item Descrição 1 INVERSOR E CONVERSOR - RETRO ESCAVADEIRA MF 580H. Empenho Fornecedor 6097 12268 - MECAN IND. E LOCAÇ. DE EQPTOS.P. CONSTR. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ANDAIME TUBULAR ( 1,00 X 1,50 M) DIAGONAL 2120 M (TRAVA) SAPATA AJUSTÁVEL RODÍZIO GIRATÓRIO 6 '' PLATAFORMA METÁLICA P/ ANDAIME 1,50 M Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 35,00 14,00 8,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 0,00 3.500,00 Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24 4 4 4 5 UN UN UN UN UN 3.500,00 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 1.177,00 Valor Total Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,00 84,00 96,80 164,00 425,00 Página 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 6128 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor ADESIVO 175 GR. VEDA ROSCA 18 MM X 25 MTS. TEE SOLDAVEL 25 MM JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM ADAPTADOR 25 MM CURTO SOLDAVEL JOELHO 90 LR RED 25 X 1/2 AZUL REGISTRO ESFERA 3/4. TUBO SOLDÁVEL 25 MM TRENA 3 MTS COM TRAVA CAIXINHA SIST. X 4005. CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES. TOMADA 2 PTS 20 A 2015. PLACA BARI BRANCA 4 X 2. PINO PRENSA CABO 2P 10 A. PISTOLA PARA PINTURA MOD STYLO. ESPIGÃO FIXO FEMEA 1/4 X 5/16. MANGUEIRA PRESSÃO 5/16. ABRAÇADEIRA RSF 3/4 X 5/8. JOELITO 90 ROSCAVEL 3/4. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 1 6 2 1 1 12 1 1 1 2 2 2 1 2 10 2 10 un RL UN UN UN UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN Valor Unitário 210,51 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 1,33 0,77 2,69 0,98 3,56 7,56 26,18 5,37 2,52 6,70 13,44 3,92 6,38 78,38 5,12 19,50 0,98 17,22 Página 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 6135 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor DISJUNTOR BIPOLAR 15A. CENTRO DIST. PLAST. P/ 3 DISJUNTOR. CABO FLEX PP 2 X 2 50 M. CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA. PAPELEIRA LEÃO LUXO PAPELEIRA COM TAMPA. PLACA SINAL DEFICIENTE 15 X20. BUCHA 8 MM P/ TIJOLO BAIANO S/ P. PLACA SINAL PROIBIDO FUMAR. PLACA SINAL DEFICIENTE 15 X 20. TEE SOLDAVEL 60 M BUCHA RED. 60 X 25 LONGA SOLDAVEL FITA ANTIADERENTE 50 MM X 5 MTS SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO COM 5. CABIDE 5103 SIMPLES. ROLO 15 CM. FITA BD 18 LT VIAPOL ESTILETE 18 MM FITA ISOLANTE 20 MTS. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 10 1 7 7 2 50 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN LT UN RL Valor Unitário 700,61 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 10,10 23,21 8,82 214,62 106,82 7,28 6,50 21,88 7,28 16,85 9,04 55,52 10,50 11,46 13,05 111,30 2,94 24,94 Página 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 6136 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor PARAFUSO F. MADEIRA 5.5 X 65 MANGUEIRA PRESSÃO 5/16. ARAME GALV. Nº 12. JOELHO 45 ESGOTO 100 MM TUBO 100 MM ESGOTO PVC BRANCO. CABO 250 MM FLEXIVEL ROLDANA PLÁSTICA 24 X 24 COM PREGO. ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 COM PREGO ROLDANA PLASTICA 36 X 36 COM PREGO. BUCHA RED 50 X 40 LONGA ESGOTO BUCHA 10 MM PARA TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO. SIFÃO SANF UNIV BRANCO ENGATE FLEXIVEL 606 MM 1/2 LUVA ROSCAVEL 3/4. PLUG ROSCAVEL 3/4 CAP SOLDAVEL 25 MM TUBO LIGAÇÃO 2,30 MM BRANCO FECHADURA ALIA 2600/40 EXTERNO TUBO 100 MM ESGOTO PVC BRANCO Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 8 2 2 6 6 400 40 40 40 1 5 1 1 10 10 10 1 2 12 un MT KG UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN MT Valor Unitário 668,56 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 3,90 12,05 30,07 72,01 364,00 4,00 6,00 5,60 1,34 5,11 5,04 2,88 9,80 4,62 7,98 5,39 55,64 72,01 Página 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 6137 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor ABRAÇADEIRA DE NYLON 280 X 4,8 DESENTUPIDOR TUFÃO 15 M CAP SOLDAVEL 60 MM TIG CHAVE ROTATIVA S/ OFF FITA ISOLANTE 19 MM X 5 M ADAPTADOR FIO 2 PARES FIO DRPS-FE100 TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE SUPORTE PARA TOMADA DE TLEFONE PLACA TRADICIONAL 4 X 2. PLACA BARI BRANCA 4 X 2. PLCA TRADICIONAL 4 X 2 F5 2405 CONJUNTO INT. SIMPLES 1011 BRANCO. CABEÇOTE 3/4 ALUMINIO PLACA BARI BRANCA 4X2 F1 1401 PLACA BARI BRANCA 4 X4 FO CEGA PLACA BARI BRANCA 4X2 REDONDA PLACA BARI BRANCA CEGA 1 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 100 1 1 1 1 1 100 100 6 6 6 2 3 1 1 2 1 3 4 UN UN UN UN RL UN MT MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 287,55 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 87,34 3,87 9,70 1,14 0,91 39,00 66,30 10,08 3,32 8,22 3,92 4,11 3,99 2,25 3,92 3,92 5,88 15,68 Página 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 06/07/2011 Dotação Empenho 218 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6138 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Empenho TORNEIRA 1162 C-33 B.MOVEL TORNEIRA 1128 3/4 AM JARDIM TORNEIRA 1195 C52 B.M MESA TORNEIRA 1131 F34 MÃO LAVAR GRELHA REDONDA COM FECHO 4". ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 MM TAMPA PARA VALVULA TR LAU 1 1/4 BRAÇO CHUVEIRO 40 CM FECHADURA 2600/40 EXTERNA TUBO ESGOTO 40 MM JOELHO 90 ESGOTO 40 MM TEE ESGOTO 40 X40 CAP ESGOTO 40 MM ABRAÇADEIRA TIPO P 1 1/2 GRELHA REDONDA COM FECHO VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM TEE ROSCAVEL 1/2 SELADORA ACRILICO 18 L LATEX ACRIL ECONOM. 18 L Fornecedor 6139 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PORTA CADEADO 63MM REBITE ALUMINIO 412 CHAVE CV S/ CAPACITOR CADEADO 40 M SERRINHA TICO TICO 50 M ADESIVO 175 GR BUCHA 8 M PARA TIJOLOS S/ PARAFUSO TUBO 150 MM ESGOTO PVC CONJUNTO TOMADA 2P + T PLACA BARI 4 X4 PLACA SINAL 110 V 3,5 X 25 CM PLACA SINAL 220 V 3,5 X 25 CM. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 3 2 1 3 2 3 4 5 9 6 4 2 6 2 2 1 1 2 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN UN UN RL UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 37,50 72,80 18,54 10,11 7,89 0,70 44,80 146,30 19,57 6,13 6,88 2,60 2,46 6,74 4,48 1,40 40,71 168,86 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 50 1 1 1 1 50 18 2 1 2 2 UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN UN 667,87 Valor Total Valor Unitário 384,51 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,45 8,82 8,94 13,93 8,33 6,50 297,09 31,36 3,85 0,28 0,28 Página 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 218 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6140 12268 - MECAN IND. E LOCAÇ. DE EQPTOS.P. CONSTR. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 Empenho ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,50 M DIAGONAL 2120 M TRAVA SAPATA AJUSTAVEL RODIZIO GIRATÓRIO 6" PLATAFORMA METALICA PARA ANDAIME 1,50. Fornecedor 6164 2460 - ARNALDO ANTONIO POLITI & CIA LTDA Item Descrição 1 BANCO PARA TRAATOR COMPLETO - M.F. 65R. Empenho Fornecedor 6177 11741 - COMPLETA COM. DE MAT. CONSTR. LTDA ME Item Descrição 1 DISCO DE CORTE FINO 4 1/2" X 3/64" X 7/8" - INOX 2 DISCO DESBASTE 4 1/4" X 7/8" X 4 1/4" CARBONO Dotação Empenho Fornecedor 6018 12229 - GERSON VIEIRA LIMA Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA. Empenho Fornecedor 6051 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO Item Descrição 1 PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COM 355,08 M NA RUA: RIO GRANDE DO NORTE E 588,10 M NA RUA SÃO PAULO. Empenho Fornecedor 6169 1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Item Descrição 1 SERVIÇO EM MAQUINA DE ESCREVER IBM 6746 - DESMONTAGEM GERAL, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO TOTAL DA PLACA LÓGICA MÃE, RECUPERAÇÃO TOTAL DA PLACA DE COMANDO DO TECLADO, RECUPERAÇÃO DA MARGARIDA DE IMPRESSÃO, AJUSTE NO CIRCUITO DE IMPRESSÃO. Empenho Fornecedor 6193 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) COPIADORAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 24 4 4 4 5 Valor Unitário UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,00 84,00 96,80 164,01 425,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário PÇ 205,00 Valor Total 0,00 205,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 50 6 Valor Unitário PÇ PÇ 177,40 Valor Total 0,00 0,00 160,00 17,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 2.305,81 Valor Total Valor Unitário 0 180,00 Valor Total 0,00 180,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 33,00 Valor Total 0,00 33,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 389,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 389,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 240,00 Valor Total 0,00 240,00 Página 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 227 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6238 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS. Empenho Fornecedor 6252 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. Dotação Empenho Fornecedor 6159 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ZULMIRA NADALIN Nº 142, CENTRO. Empenho Fornecedor 6160 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES S/N, CENTRO. Empenho Fornecedor 6161 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA HENRIQUE CARONI S/N, CENTRO. Empenho Fornecedor 6162 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA AMAPÁ S/N, CENTRO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade Valor Unitário 0 844,00 Valor Total 0,00 844,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 31,83 Valor Total 0,00 31,83 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 303,81 Valor Total 0,00 303,81 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.218,16 Valor Total 0,00 1.218,16 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.095,91 Valor Total 0,00 3.095,91 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 349,33 Valor Total 0,00 349,33 Página 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 240 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6209 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Empenho POSTE FERRO GALV 7,5 M X 100 DAN COM ABRAÇADEIRAS. BENGALA 1 1/4 135º PVC RIGIDO ROSQUEAVEL LUVA PARA ELETRODODUTO PVC 1 1/4 FIO RIGIDO 10 MM2. KIT ATERRAMENTO COMPLETO CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM TERMINAL TX / ATERRAMENTO CAIXA DE MEDIDA GRAMPO TERRA HASTE AÇO COBREADO - 2,4 MT PARAFUSO DE DERIVAÇÃO 35 MM2 TIPO SPLIT BOLT CONJUNTO ARRUELA/ BUCHA 1 1/4" PVC ISOLADOR TIPO ROLDANA COM SUPORTE E PARAFUSO. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A. SUPORTE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMINAL TUBULAR 35 MM MASSA DE CALAFETAR Fornecedor 6210 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Dotação Empenho CAIXA MEDIÇÃO TRIFASICA TIB V CABO FLEXIVEL 35 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO CABO FLEXIVEL 35 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL CABO FLEXIVEL 25 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO CABO FLEXIVEL 25 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA PRETO CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 VCA AZUL Fornecedor 6255 11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM IBITIUVA. Empenho Fornecedor 6256 12138 - MRF CONSULTORIA-LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO DO CONVITE 05/2011 CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 Valor Unitário UN UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 11,50 0,80 15,00 3,00 1,50 3,00 2,00 1,10 15,00 3,00 1,00 9,30 54,90 1,40 6,00 3,60 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1 30 10 30 10 100 100 412,10 Valor Total Valor Unitário UN MT MT MT MT MT MT 973,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 322,50 107,50 217,50 72,50 62,00 62,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA13.226,08 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 13.226,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA22.600,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 22.600,00 Página 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 258 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6134 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Item Descrição 1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2011. Dotação Empenho Fornecedor 5987 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (DR. ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. PROCESSO NR. 2266/2009 - REQTE. NILTON ROSA - DECLARATÓRIA. Empenho Fornecedor 6070 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Item Descrição 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA ( VILSON VORBO JR.) REF. PROCESSO NR. 846/2009 REQTE.: ANTÔNIO ALEXANDRE. Dotação Empenho Fornecedor 6100 12193 - DENISE APARECIDA SILVA Item Descrição 1 RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DEVIDO A FORNECEDOR SER PARTICIPANTE DO MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). Dotação Empenho Fornecedor 6219 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Item Descrição 1 SULFATO DE ALUMINIO Dotação Empenho Fornecedor 6039 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM. Dotação Empenho Fornecedor 6078 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. PREGÕES 052, 053 E 054/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 06/07/2011. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.520,00 Valor Total 0,00 3.520,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 473,13 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 473,13 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - DIVERSAS SENTENÇAS Quantidade Unidade 401,08 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 401,08 Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 30,40 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 30,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 11 - MATERIAL QUÍMICO Quantidade Unidade 4500 3.780,00 Valor Unitário KG Valor Total 0,84 3.780,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 405.317,55 Valor Total 0,00 405.317,55 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade 3 Valor Unitário 150,00 Valor Total 0,00 150,00 Página 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 06/07/2011 Empenho 285 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6201 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Descrição 1 PUBL. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 006/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 16/07/2011. Empenho Fornecedor 6202 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Dotação Empenho Descrição Empenho Dotação Empenho 84 Descrição Descrição 12/07/2011 Dotação 211 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Quantidade Unidade Valor Unitário 81,00 Valor Total 50,00 2 RETIFICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011. 0 0,00 31,00 Descrição Descrição Fornecedor 6259 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL Descrição 1 CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA O CURSO BRINCAR DE NUTRIR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 90,00 Valor Total 0,00 Fornecedor Item Valor Unitário 0 6258 11745 - LINDOMAR E MAICON CONSTRUÇÕES-LTDA-EPP Empenho Quantidade Unidade 1 PUBL. AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/07/2011. 1 2º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 04/2010. Data Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 40,00 Fornecedor Item Sub - Elemento 0,00 1 RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TA 01/2010 NO AMBITO PROJETO E QUALIDADE DE VIDA "FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO" CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS. 08/07/2011 50,00 1 6092 10914 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Data 0,00 2 COMUNICADO FUNDEB REUNIÃO ORDINÁRIA NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011. Fornecedor Item 0 50,00 Valor Total 50,00 6236 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Dotação Valor Unitário 0,00 Fornecedor Item Quantidade Unidade 1 1 PUBL. PREGÃO 057/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/07/2011. Empenho Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 PUBL. EXTRATO CORREÇÃO TOMADA PREÇOS 006/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/07/2011. 6234 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item Sub - Elemento Sub - Elemento Valor do Empenho 02 - RESTITUIÇÕES Quantidade Unidade 11.239,68 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 11.239,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 80.813,22 Valor Total 0,00 80.813,22 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA10.160,00 Quantidade Unidade 0 Valor Unitário Valor Total 0,00 10.160,00 Página 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 14/07/2011 Empenho 70 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6262 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO 43/2010. Dotação Empenho Fornecedor 6103 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Item Descrição 1 RÁDIO EM 200 VHF 45W DE POTENCIA, COM ANTENA E SUPORTE DE ANTENA LATERAL INSTALADO E CONFIGURADO 2 RÁRIO EP 450 Dotação Empenho Fornecedor 6263 12273 - JULIO MONTECCHI Item Descrição 1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR, 176. Dotação Empenho Fornecedor 6260 11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 14/2010 , QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. Dotação Empenho Fornecedor 6261 11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 14/2010 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. Data Dotação 15/07/2011 Empenho 120 Fornecedor 6266 11492 - WALDEMIRO STEFFEN-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 18 CJ DE XADREZ GIGANTE. Dotação Empenho Fornecedor 6267 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE 600 BISNAGAS DE REQUEIJÃO DE 1,8 KG CADA Dotação Empenho Fornecedor 6265 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO 1º ENCONTRO DE VIOLEIROS DE PITANGUEIRAS. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Quantidade Unidade Valor Unitário 0 81.000,00 Valor Total 0,00 81.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 3 UN 0,00 1 UN 0,00 3.180,00 590,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 16.000,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 16.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 24.339,86 Valor Total 0,00 24.339,86 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 19.639,40 Valor Total 0,00 19.639,40 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 7.372,98 Valor Total 0,00 7.372,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 8.718,00 Valor Total 0,00 8.718,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Quantidade Unidade 0 3.770,00 Valor Total Valor Unitário 15.000,00 Valor Total 0,00 15.000,00 Página 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 15/07/2011 Empenho 199 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6264 11836 - FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA Item Descrição 1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Data Dotação 18/07/2011 Empenho 143 Fornecedor 6268 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO OS ITENS 01,02,05,06,08 E 09. Empenho Fornecedor 6269 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. ITENS 03,04 E 07. Data Dotação 19/07/2011 Empenho 62 Fornecedor 6270 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 MARMITEX Dotação Empenho Fornecedor 6273 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE Dotação Empenho Fornecedor 6271 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 MARMITEX Dotação Empenho Fornecedor 6272 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Item Descrição 1 MARMITEX Data Dotação 21/07/2011 Empenho 28 Fornecedor 6274 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTERNET (SOFTWARE) DE TRÂNSITO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE. Data 26/07/2011 Dotação Empenho 19 Fornecedor 6658 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULO PLACA DMN-6462. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Quantidade Unidade 3.841,56 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 3.841,56 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 40.301,00 Valor Total 0,00 40.301,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 9.755,00 Valor Total 0,00 9.755,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 400 Valor Unitário UN 2.384,00 Valor Total 5,96 2.384,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 100 Valor Unitário UN 895,00 Valor Total 8,95 895,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 400 Valor Unitário UN 2.384,00 Valor Total 5,96 2.384,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 1000 Valor Unitário UN 5.960,00 Valor Total 5,96 5.960,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 11.220,00 Valor Total 0,00 11.220,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 0 380,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 380,00 Página 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 34 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6667 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CARIMBO AUTOMÁTICO - LORRAINE DE AMORIM - RG 46.219.335-4, COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS. Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Empenho Descrição Descrição 24,24 Valor Unitário UN 0,00 446,00 Valor do Empenho 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 1 Descrição Valor Unitário UN Descrição Fornecedor 6717 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Descrição 1 DIVISÓRIA EUCATEX, DESMONTAGEM 2 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM MODIFICAÇÕES. 67,00 Valor Total 0,00 67,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO 446,00 Valor Total Sub - Elemento 1 GABINETE HORIZONTAL ATX COM FONTE DIMENSÕES 370 X 140 X 350. 2 TECLADO PS2 PRETO. 3 MOUSE PS2 ÓPTICO PRETO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 24,24 Valor Unitário Sub - Elemento 6632 1176 - COMPUSYS COMP E SIST. LTDA Empenho 84,84 0,00 2 Fornecedor Item Valor Total Valor do Empenho 0 1 NOBREAK 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 84,84 Valor Unitário 0,00 Quantidade Unidade 6621 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 247,00 Valor do Empenho 0 Descrição Fornecedor Item 0,00 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TELEFONE Empenho Valor Total Sub - Elemento 6672 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Dotação 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 247,00 Valor Unitário 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 6671 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Valor do Empenho Sub - Elemento 1 GUIA DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF. PROC. NR. 2718/2006 - REQDO.\; SAÚDE SOBRE RODAS E OUTROS Empenho 30,00 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade 6701 9270 - OFICIAL JUSTICA Dotação 0,00 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Descrição 1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 07 PROCESSOS. Item 30,00 Valor Total Sub - Elemento 6276 9270 - OFICIAL JUSTICA Empenho UN Quantidade Unidade Fornecedor Item 1 Valor Unitário Sub - Elemento 6620 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 741,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 741,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 3 3 Valor Unitário UN UN UN 300,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 225,00 45,00 30,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 1300 1,6 M2 M2 Valor Unitário 670,00 Valor Total 0,00 0,00 300,00 370,00 Página 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 64 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6670 1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 IMPRESSO CONFORME MODELO EM ANEXO. Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO 6654 4002 - BANCO DO BRASIL S/A Descrição 1 TARIFA BANCÁRIO REF. MÊS 07/2011- (HONOR. ADVOCATÍCIOS) Empenho Fornecedor 6702 2484 - CONSORCIO DE SEG OBRIGATORIOS DPVAT Item Descrição 1 DPVAT ANO 2011 - REF. VEIC. PLACA CYH-4745- AMBULÂNCIA STA. CASA. Empenho Fornecedor 6703 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Item Descrição 1 LICENCIAMENTO ANO 2011 REF. VEIC. PLACA CYH-4745- AMBULÂNCIA STA. CASA. Dotação Empenho Fornecedor 6631 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 MONITOR LCD 18.5". Empenho Fornecedor 6635 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Item Descrição 1 MONITOR LCD 18.5". Dotação Empenho Fornecedor 6639 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Descrição 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM 01 TANQUINHO COLORMAQ, COM TROCA DE MOTOR, CORREIA, TIMER, MANGUEIRA ENTRADA D'ÁGUA. (CRECHE PRINCESA ISABEL). Empenho Fornecedor 6641 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Descrição 1 SERVIÇOS DETROCA DE TORNEIRAS INJETORAS, MANGUEIRAS DE GÁS DO FOGÃO DA CRECHE REJANE PARO. CER02800 - SMARapd Informática Ltda BL 120,00 Valor Total 0,00 120,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 10 Valor Unitário Sub - Elemento 6622 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0 1.446,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 1.446,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Quantidade Unidade 34,79 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 34,79 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 105,68 Valor Total 0,00 105,68 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 59,33 Valor Total 0,00 59,33 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 Valor Unitário UN 0,00 912,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 3 0,00 Valor Total Valor Unitário UN 912,00 Valor Total 0,00 912,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 295,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 295,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 245,00 Valor Total 0,00 245,00 Página 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 81 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6733 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Item Descrição 1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. Dotação Empenho Fornecedor 6735 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Dotação Empenho Fornecedor 6706 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Empenho BOMBA D' ÁGUA LU JUNTA PARA BOMBA SUPORTE CORREIA DENTADA JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL ANEL DE VEDAÇÃO A 24 ANEL DE VEDAÇÃO A 14 ELEMENTO DE FILTRO D MEIO ANTICONGELANTE ÓLEO PARA MOTOR 15 W 40 ÓLEO DE CAIXA HIPOID ÓLEO PARA CAMBIO AKS AUTO AIR Fornecedor 6715 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda PACOTE DE VARETA PARA PIPA DE 50 CM. LINHA PARA PIPA Nº 10. FOLHAS DE SEDA CORES DIVERSAS. BEXIGA CANUDO CORES DIVERSAS, COM 50 BEXIGAS. Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 215,47 Valor Total 0,00 215,47 Sub - Elemento Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.149,00 Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN Valor Total 0,00 3.149,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 10 2,5 3 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ LT LT LT PÇ 1.458,31 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,36 14,64 4,76 207,54 99,08 111,66 117,89 2,64 1,72 54,06 70,00 89,60 29,63 111,30 67,43 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 10 80 1000 15 PT UN UN PT Valor Unitário 461,50 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 184,00 100,00 118,50 Página 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 90 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6716 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Empenho FELTRO CORES VARIADAS FITAS DE CETIM LARGA E FINA CORES DIVERSAS. FURADOR EVA - TUMBO CAIXA DE COLA GLITTER PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS. VARETAS PARA PIPA 50 CM LINHA PARA PIPA Nº 10 ALFINETINHO DE CABEÇA RABIOLA Fornecedor 6721 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Item Descrição 1 CONFECÇÃO DE 100 APOSTILAS, TAM. A4, EM 1 COR, FRENTE E VERSO COM ESPIRAL. OBS. APOSTILAS PROINFO. Empenho Fornecedor 6725 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Item Descrição 1 ROLO DE TNT - CORES AMARELO, VERDE, MARRON, LARANJA E VERMELHO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empenho TECIDO EM ALGODÃO ESTAMPADO - VARIAS ESTAMPAS FELTRO COR VERDE FELTRO COR AMARELO FELTRO COR VERMELHO FELTRO COR MARRON FELTRO COR BRANCO CORTADOR DE EVA BOTÕES DIVERSOS PECINHAS PEQUENAS PARA DECORAR Fornecedor 6730 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 MULTI PONTO PARA PARABÓLICA CONVENCIONAL. Empenho Fornecedor 6731 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 SUBDIVISOR DE UMA ENTRADA E QUATRO SAÍDAS. 2 CABO PARA ANTENA DE TV. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 20 5 5 10 700 700 20 5 89 Valor Unitário MT MT CX CX UN UN MT CX MT 656,10 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 35,00 124,00 65,00 70,00 41,30 46,00 14,80 40,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1.950,00 Valor Total 0,00 1.950,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 502,60 Valor Total 5 UN 0,00 187,50 5 2 2 2 2 2 3 40 60 MT MT MT MT MT MT UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 15,90 15,90 15,90 15,90 15,00 73,50 45,00 68,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 1 185,00 Valor Total 0,00 185,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 1 50 MT Valor Unitário 22,00 Valor Total 0,00 0,00 2,00 20,00 Página 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 90 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6732 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Item Descrição 1 RECEPTOR DE IMAGEM PARA PARABÓLICA CONVENCIONAL. Empenho Fornecedor 6734 10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Item Descrição 1 PERUCAS ACESSORIOS E APETRECHOS DIVERSOS. Empenho Fornecedor 6736 12277 - VIANA E TONANI COM. PEÇAS AUTOMOT. LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotação Empenho JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO. BOIA DE COMBUSTIVEL CRUZETAS SUPORTE REI COM ROLAMENTO BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR. JOGO DE LONA TRASEIRA COM ARREBITE. AMORTECEDORES TRASEIROS AMORTECEDORES DIANTEIROS TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA DISCOS DO FREIO RODAS DIANTEIRAS. ROLAMENTO DO CARDÃ Fornecedor 6655 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Descrição 1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS EDUCAÇÃO. Dotação Empenho Fornecedor 6619 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A Item Descrição 1 RENOVAÇÃO DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO GOL CITY 1.0 PLACA DBA-9804. Empenho Fornecedor 6638 10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME Item Descrição 1 2 3 4 CER02800 - SMARapd Informática Ltda CONFECÇÃO DE TAPETE PARA KOMBI, PLACA DMN-6451. REFORMA COMPLETA BANCO KOMBI, PLACA DBA-2928. REFORMA COMPLETA BANCO ONIBUS, PLACA BFY-4311 REFORMA BANCO ONIBUS, PLACA BFY-4311. Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade Valor Unitário 3 453,00 Valor Total 0,00 453,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade Valor Unitário 0 350,00 Valor Total 0,00 350,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 3 14 1 2 2 2 2 1 Valor Unitário PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ UN 2.328,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 290,00 240,00 168,00 120,00 340,00 340,00 180,00 380,00 90,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS Quantidade Unidade 1.842,98 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.842,98 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.654,66 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 1.654,66 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 1 1 4 4 Valor Unitário 1.550,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 450,00 720,00 80,00 Página 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 93 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6640 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Empenho Descrição Quantidade Unidade Empenho 0,00 423,00 2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO, VALVULAS, TORNEIRAS E MANGUEIRA DO DEPOSITO DE GÁS, TROCA DA BORRACHA DA PORTA DA GELADEIRA E TERMOSTATO, MICRO MOTOR DO FREEZER. 0 0,00 815,00 Sub - Elemento Descrição Quantidade Unidade 390,00 2 CONFECÇÃO DE 550 PASTA FORMATO 31X46 CM ABERTA PEPEL RECICLADO 240 G COR CAPA EXTERNA 4X0 0 0,00 1.200,00 3 CONFECÇÃO DE 550 BLOCO DE ANOTAÇÕES PGS SEM PAUTA FORMATO 15,0X 21,0 CM MIOLO 50 FOLHAS PAPEL RECICLADO 230 GR 4X0 CORES 0 0,00 1.900,00 4 CONFECÇÃO DE 250 CONVITES FORMATO 16,0 X 16,0 CM PAPEL RECICLADO 230 GR CORES 4X4 COR 0 0,00 270,00 5 CONFECÇÃO DE 550 MINI CONVITES FORMATO 6,0 X3,0 CM PAPEL RECICLADO 230 GR CORES 4X0 0 0,00 220,00 Sub - Elemento Descrição Quantidade Unidade Fornecedor Descrição Fornecedor Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 840,00 Valor do Empenho 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 154,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 154,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 2.417,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 2.417,75 Valor Total Sub - Elemento 6293 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor 0 840,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 0 Quantidade Unidade 6370 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor Unitário Sub - Elemento 1 CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE 11 MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO.; Empenho Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6710 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Dotação Valor Total 0,00 Fornecedor Item Valor Unitário 0 1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA, VAN SPRINTER PLACA: DMN6453 Empenho Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.980,00 1 CONFECÇÃO DE 550 CRACHÁ FORMATO 9,0 X 13,0 CM PAPEL RECICLADO 240 GR COR 4X0 COM CORDÃO BRANCO 6707 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS 1.238,00 Valor Total 0 Fornecedor Item Valor Unitário 1 SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE TORNEIRAS, INJETORAS, MANGUEIRA DE GÁS, LIMPEZA E REGULAGEM DO FOGÃO. 6651 12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Item Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Valor Unitário 1 4.369,00 Valor Total 0,00 4.369,00 Página 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 123 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6299 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Dotação Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 2.669,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 128,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 47,50 Valor Total 0,00 47,50 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 6.234,86 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 6.234,86 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 18.164,34 Valor Total 0,00 18.164,34 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.234,67 Valor Total 0,00 1.234,67 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 270,75 Valor Total 0,00 270,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 128,25 Valor Total Sub - Elemento 6349 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 2.669,50 Valor Total Sub - Elemento 6340 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6337 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 19.824,60 Sub - Elemento 6328 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 19.824,60 Valor Total Sub - Elemento 6623 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6377 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.415,50 Sub - Elemento 6363 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.415,50 Valor Total Sub - Elemento 6317 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6308 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 7.245,50 Valor Total 0,00 7.245,50 Página 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 144 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6642 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR E COMPRESSOR DA CÂMARA FRIA, RETIRADA DO APARELHO ANTIGO, COLOCAÇÃO DE GÁS E TUBULAÇÕES. Dotação Empenho Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO Fornecedor Descrição 1 ETIQUETA TAMANHO 33,7 X 60 MM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.310,80 1 Valor Unitário PÇ Valor Total 0,00 2.310,80 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade 6665 11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ ME Item 1.300,00 Sub - Elemento 6624 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor Total 0,00 Quantidade Unidade 1 UNIDADE CONDENSADORA 2250, MONOFÁSICO, MÉDIA, 2,5 HD, 220V, 3F, 50/60 HZ. Dotação Valor Unitário 0 Sub - Elemento 6643 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Item Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.300,00 0 629,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 629,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 20000 UN Valor Unitário 900,00 Valor Total 0,00 900,00 Página 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 172 6711 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor TUBO LIGAÇÃO 230 MM BRANCO AJUSTÁVEL. BOLSA SPUD. 1.1/2/40 MM X 2 ASTRA (R). GRELHA REDONDA COM FECHO 6" CENTRAL. COMPOUND ADESIVO 1 KG OTTO BAUMGART. LATEX QUALYVINIL PLUS 3.6 GL LILÁS. PLACA SINAL SAN PLUS, MAS/FEM 15 X 15 CM. ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO ATLAS 1000. TRINCHA 395 1/2 ATLAS. CONECTOR SINDAL 16 MM BAQUELITE DISCO CORTE FINO AÇO 4,5 X 1,0. DISCO CORTE FINO AÇO 7 X 1,6 X 7,8. CABO FLEX PP 2 X 4,00 MM PRETO. GARFO 23 CM GAIOLA PARA ROLO ELETRODO 6013 X 2,50 FITA DUPLA FACE 12 MM X 20 MT TRANSP. ESTILETE 18 MM PLACA SINAL SAN PLUS MASC/FEM. PLACA SINAL SAN FEM 15 X20 CM. PLACA DE SINAL SAN MASCULINO 15 X 20 CM. FIO PARALELO 2 X 2 50 MM BRANCO. FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M 3 M VEDA ROSCA 18 MM X 25 M BROCA PARA CONCRETO 3/16 5 MM BROCA PARA CONCRETO 5/16 8 MM ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30 CM PREGO 8 X 8 COM CABEÇA POLIDO BUCHA PLÁSTICA 58 BUCHA PLÁSTICA 56 PLUG ADAPTADOR 10A SIMPLES CAIXINHA SISTEMA X 4005 TOMADA 2P +T 20A 4261 SISTEMA X GRELHA RED. CR. 100 MM PARA CX SIF. CANALETA 2 M SISTEMA X. CANALETA 2 M SISTEMA X. PARAFUSO SEX. 1/2 X 1 1/2 ZINCADO. PORCA SEXT. 1/2. SIFÃO COPO FLEXIVEL. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 2 1 2 1 2 1 1 8 1 2 34 1 2 0 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 4 40 10 6 8 8 1 5 5 12 12 PÇ PÇ PÇ UN GL PÇ PÇ PÇ UN UN UN MT UN KG UN UN UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 1.437,78 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 2,96 8,59 56,55 28,59 6,92 13,44 0,89 14,74 3,46 10,30 125,19 3,73 17,39 2,09 2,94 3,45 3,64 3,64 45,36 4,00 1,33 3,87 6,79 2,81 0,64 1,00 0,20 16,46 20,16 87,92 5,88 16,10 16,10 5,88 2,26 Página 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 172 6711 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO. CILINDRO ALIANÇA C 400 ROSCADO CROMADO. SERRA MANUAL BIMENTAL 2.4 D. ADESIVO 75 GR. SILICONE 50 G INCOLOR PLUG TRIANGULAR GIGANTE BIPOLAR. TOMADA EM BARRA TIPLA BRANCA. BUCHA PLÁSTICA S10 PARAFUSO MADEIRA 5.5 X 90 LÂMPADA FLUOR ESPIRAL 15 W 127 V CADEADO STAM 35 MM CADEADO STAM 45 MM TRINCHA 319 2. 1/2 LATEX QUALYVINIL ECONOM. 18 L CABO 2,50 MM FLEXÍVEL PRETO. CABO 2,50 MM FLEXIVEL AZUL. CABO 2,50 MM FLEXÍVEL VERDE PARAFUSO AA CHATO 3,9 X 32 ELETRODUTO PVC 3/4 X 3 M CONDULITE 4 X 2 3/4 SEM TAMPA TOMADA 2P +T 10A 2095, P.N TRADICIONAL CONDULETE TAMPA TOMADA PADRAO NOVO CONDULETE TAMPA CEGA UNIDUTO MULTIPLO 3/4 LUVA PVC 3/4" ELETRODUTO ROSCÁVEL. ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM CUNHA PLACA SINAL SAN MASCULINO 15 X 20 CM. PLACA SINAL SAN FEMININO 15 X 20 CM ELETRODUTO PVC 3/4 X 3 M ASSENTO ALM. PARIS SAB. BR CALHA COMERCIAL 2 X 40 BRANCA REATOR ELET. 2 X 40/36W AF BIVOLT ECP SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO 1478. LÂMPADA FLUOR TUB. 40 W. CONDULETE 4 X 2 3/4 SEM TAMPA PARAFUSO AA CHATO 3.9 X 32. Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 2 12 1 1 1 2 1 1 50 50 4 1 1 1 1 100 100 100 40 3 8 12 12 3 11 6 30 1 1 4 1 1 1 4 2 10 UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN MT MT MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Valor Unitário 1.437,78 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 27,45 13,44 3,74 3,31 5,60 1,89 6,23 1,60 10,00 33,71 8,68 9,95 3,52 84,43 82,60 82,60 82,60 1,96 10,29 26,66 42,00 13,32 4,31 12,32 4,86 7,98 3,64 3,64 13,72 67,32 9,10 16,66 4,76 7,56 33,32 Página 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 172 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6711 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item Descrição 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Empenho ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 COM CUNHA ELETRODUTO PVC 3/4 X 3 M LUVA PVC 3/4" ELETRODUTO ROSCAVEL FIO PARALELO 2 X 2 50 MM BRANCO CAIXINHA SISTEMA X 4005 TOMADA PARA COMP. UNIV. 4251 P.N SISTEMA X PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1 TARJETA FIO REDONDO 76 MM DOBRADIÇA ROCHA 3.1/2" X 3. REBITE ALUMINIO 410 TARJETA FIO REDONDO 76 MM DOBRADIÇA ROCHA 2.1/2". Fornecedor 6714 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho CENTRAL DE ALARME 4 ZONAS. BATERIA SELADA 12 V 7 AMPERES DISCADORA COM VOZ SIRENES BITONAIS 120 BI SENSORES INFRARED SEM FIO SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO CONTROLES 433 MHZ. Fornecedor 6720 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição 1 FONE DE CABEÇA INTELBRAS. Empenho Fornecedor 6724 10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Item Descrição 1 SONDA NASOENTÉRICA EM SILICONE Nº 08. 2 SONDA NASOENTÉRICA EM SILICONE Nº 10. 3 SONDA NASOENTÉRICA EM SILICONE Nº 12. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade 30 20 5 6 30 2 2 2 1 1 50 1 2 Valor Unitário UN UN UN UN MT UN UN UN UN UN UN UN UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 5,32 17,15 4,86 56,70 5,04 7,84 2,74 1,63 2,13 2,70 1,63 0,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Quantidade Unidade 1.437,78 Valor Total Valor Unitário 1 1 1 2 4 16 6 1.142,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 39,00 125,00 28,00 168,00 464,00 144,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 87,00 Valor Total 0,00 87,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 36 - MATERIAL HOSPITALAR Quantidade Unidade 5 30 30 UN UN UN 1.365,00 Valor Unitário Valor Total 0,00 0,00 0,00 105,00 630,00 630,00 Página 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 172 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6728 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA 2 COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ 3 DETERGENTE Dotação Empenho 100000 100000 500 Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação Empenho PAGTO 6650 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Descrição 1 ASSISTENCIA AO PROVEDOR INTERNET Empenho Fornecedor 6652 10684 - RIAD KAMEL TAHA - CLINICA MEDICA LTDA Item Descrição 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO SENDO OS ITENS 1 E 2 Empenho Fornecedor 6653 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Item Descrição 1 MULTA DE TRÂNSITO (CONDUTOR NÃO USAR CINTO DE SEGURANÇA) REF. VEIC. PLACA DBA2921, MOTORISTA EDERVAL ROCHA, DT. INFR. 02/05/11-ITÁPOLIS AI 1D891806-2. Empenho Fornecedor 6661 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Item Descrição 1 PUNÇÕES BIÓPSIA DE NÓDULOS DA TIRÓIDE. 2 ECOCARDIOGRAMA (EXAME). 3 ULTRA SOM DE TIRÓIDE. Empenho Fornecedor 6705 12276 - SITRAN SINALIZ. DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA Item Descrição 1 SERVIÇO DE GUINCHO DE FRANCA A ITUVERAVA E ESTADIA DE PÁTIO REF. VEIC. PLACA ERM 1513 CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 0,00 0,00 1.850,00 990,00 420,00 Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS 7.346,35 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 7.346,35 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade Fornecedor Item 3.260,00 Valor Total Sub - Elemento 6625 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item UN UN UN Quantidade Unidade 1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS DA SAÚDE. Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 6656 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item Valor do Empenho 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 0 2.270,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 2.270,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 156,46 Valor Total 0,00 156,46 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade Valor Unitário 0 30.000,00 Valor Total 0,00 30.000,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 102,16 Sub - Elemento Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB Quantidade Unidade 2 1 1 Valor Unitário un UN UN 0,00 0,00 0,00 489,74 150,00 58,12 Valor do Empenho 61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0 697,86 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 102,16 Valor Total Valor Unitário 593,34 Valor Total 0,00 593,34 Página 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 175 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6718 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 VISTA TÉCNICA 2 DESLOCAMENTO 3 FONE DE CABEÇA INTELBRAS. Empenho Fornecedor Descrição Descrição Descrição PAGTO Descrição PAGTO PAGTO 6634 11904 - GISELE MULLER LORENZATO-ME Descrição 1 LIVRO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA. Dotação Empenho Fornecedor 6636 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Item Descrição 1 CHAPA MDF CRU 18 MM. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 23.538,76 Valor Total 0,00 23.538,76 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 3.929,42 Valor Total 0,00 3.929,42 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 150,00 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 0,00 Quantidade Unidade 6528 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 0 150,00 Valor Total Sub - Elemento Fornecedor Item Valor Unitário Quantidade Unidade Fornecedor 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 772,80 Valor do Empenho Sub - Elemento 6514 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 772,80 Valor Total 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Valor do Empenho 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB 2 6505 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 85,00 70,00 Sub - Elemento 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE 12 BICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PLACAS: DBA-2923 / DBA-2932 / DBA-2935. Empenho 0,00 0,00 Quantidade Unidade Fornecedor 155,00 Valor Total Sub - Elemento 6723 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Dotação Valor Unitário 1 0 Fornecedor Item 85,00 70,00 87,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 BIÓPSIA DE PRÓSTATA. Empenho 0,00 0,00 0,00 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6722 12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA Item 0,00 Valor Total Sub - Elemento 1 VISTA TÉCNICA 2 DESLOCAMENTO Empenho Valor Unitário 1 0 1 6719 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Item Valor do Empenho 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0 Valor Unitário 1 1.988,67 Valor Total 0,00 1.988,67 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 79,90 Valor Total 0,00 79,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Quantidade Unidade 1 UN Valor Unitário 94,95 Valor Total 0,00 94,95 Página 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 195 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6648 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição Quantidade Unidade 1 CABO VGA 20 M. Empenho 1 Fornecedor Fornecedor Empenho Descrição Empenho Fornecedor Descrição PAGTO Dotação Empenho Descrição PAGTO Fornecedor Descrição 1 CONTA TELEFONICA Dotação Empenho Fornecedor 6644 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Item Descrição 1 SERVIÇO COM REPARO EM UM BANCO DE TRES LUGARES, REPARO EM SEIS CADEIRAS FIXAS, EM UMA CADEIRA GIRATÓRIA E DOIS BANCOS DE TRES LUGARES. Empenho Fornecedor 6645 1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Item Descrição 1 SERVIÇOS COM PÉ PARA CONEXÃO MESA - PERFIL CRISTAL. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 87,94 Valor do Empenho 08 - PEDÁGIOS 145,60 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 145,60 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 635,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 635,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade 6660 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Item 87,94 Valor Total Sub - Elemento 6627 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE UN Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 105,64 199,40 Valor do Empenho Quantidade Unidade 6626 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 0,00 0,00 Sub - Elemento Fornecedor Item PÇ PÇ 305,04 Valor Total 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 1 SISTEMA SEM PARAR - VEICULOS PLACA DBA-9793. Dotação 2 5 Valor Unitário Quantidade Unidade 6657 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A Item 140,00 Sub - Elemento 1 CAIXA ORGANIZADORA - 70 LT Dotação 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 6689 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item un 140,00 Valor Total 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Descrição 1 TOALHA DE MESA RETANGULAR 2 TOALHA REDONDA DE MESA 1,60 MT Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 6688 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Valor do Empenho 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Quantidade Unidade Valor Unitário 0 11,87 Valor Total 0,00 11,87 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 815,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 815,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS 120,00 Quantidade Unidade 2 Valor Unitário Valor Total 0,00 120,00 Página 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 202 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6708 12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS P/ ANOTAÇÃO C/ 50 FOLHAS, DE PAPEL RECICLÁVEL, PERSONALIZADO COM LOGO DO CONSELHO MUNIC. A. SOCIAL Dotação Empenho Fornecedor 6646 11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Item Descrição 1 WIRELLES SEM FIO 2 PEN DRIVE 2 GB Empenho Fornecedor 6647 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Item Descrição 1 ROTEADOR - 8 SAÍDAS. Dotação Empenho Fornecedor 6687 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Descrição 1 MEIA MASCULINA Dotação Empenho Fornecedor 6633 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Item Descrição 1 LENÇO DE PAPEL. Empenho Fornecedor 6637 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Item Descrição 1 CAFÉ 500 GR. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Quantidade Unidade 870,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 870,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 2 1 Valor Unitário UN UN 208,00 Valor Total 0,00 0,00 184,00 24,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Quantidade Unidade 1 Valor Unitário UN 0,00 50,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 100 50,00 Valor Total Valor Unitário PR 458,00 Valor Total 0,00 458,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Quantidade Unidade 10 Valor Unitário CX 0,00 21,90 Sub - Elemento Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade 2 Valor Unitário FD 21,90 Valor Total 91,80 Valor Total 0,00 91,80 Página 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6674 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Empenho TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO. BARBANTE CRU 1 KG LINHA PARA CROCHÊ AGULHA PARA BORDAR Nº 26 - COM 10 UN KIT AGULHEIRO TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO COM RISCO PARA PETWORK PANO DE PRATO COM RISCO PARA PINTURA TECIDO ALGODÃO 100% ESTAMAPDO. TECIDO DE ALGODÃO 100% LISO. Fornecedor 6675 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 BARBANTE COLORIDO 470 MT 2 BARBANTE COLORIDO 580 MT Empenho Fornecedor 6676 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 CER02800 - SMARapd Informática Ltda ALFINETE CABEÇA 50 GR Nº 29 BARBANTE CRU 1 KG BARBANTE COLORIDO LINHA PARA CROCHÊ 125 M AGULHA PARA BORDAR Nº 26 - 10 UN FITA MÉTRICA - EMB. PLÁSTICA ZIPER INVISIVEL 30 CM - 10 UN Sub - Elemento Valor do Empenho 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Quantidade Unidade 2 2 3 5 1 1 2 2 5 7 4 2 Valor Unitário UN UN CN NV PT CT UN UN UN UN MT MT 263,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20 13,50 46,50 10,00 1,50 0,90 21,90 9,90 19,25 26,95 59,60 23,80 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 1 10 Valor Unitário CN CN 108,90 Valor Total 0,00 0,00 9,90 99,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Quantidade Unidade 2 1 5 47 4 4 2 PT CN CN NV PT UN PT Valor Unitário 183,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 15,50 49,50 94,00 6,00 3,80 4,60 Página 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6682 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho BOBINA LISA 40 X 60 BRANCA SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 35 X 55 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 15 X 30 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT 100 UN Fornecedor 6683 11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 Empenho SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT 100 UN FITILHO 05 X 50. SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 15 X 30 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 35 X 55 - PCT 100 UN SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN Fornecedor 6685 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Descrição 1 SOMBRINHA MANUAL 2 SOMBRINHA MANUAL 3 MEIAS FEMININAS Empenho Fornecedor 6686 1998 - LOJAS TANGER LTDA Item Descrição 1 MEIA MASCULINA 2 LENÇO FDO BRANCO - CX COM 3UN. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade 2,39 1 1 1 2 1 1 1 Valor Unitário KG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 15,14 22,96 15,14 95,92 22,96 11,13 22,96 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Quantidade Unidade 1 14 1 1 1 1 1 Valor Unitário PÇ UN PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,65 9,94 32,65 11,13 15,14 47,96 15,14 Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 18 17 35 Valor Unitário PÇ PÇ KT 1.350,30 Valor Total 0,00 0,00 0,00 421,38 397,97 530,95 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO Quantidade Unidade 45 15 PR PÇ 164,61 Valor Total Sub - Elemento Quantidade Unidade 225,23 Valor Total Valor Unitário 416,10 Valor Total 0,00 0,00 206,10 210,00 Página 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor 6690 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 Empenho CANETA GEL 0,5 CANETA GEL 0,5 CANETA ROLLER 0,5 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 CANETA GEL 0,5 CANETA GEL 0,5 COLA PARA PANO Fornecedor 6691 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Empenho LÁPIS DE COR COM 12 UN RÉGUA 30 CM. LÁPIS PRETO. BORRACHA LÁPIS 2 B LÁPIS 4B. CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA APONTADOR SIMPLES PAPEL SULFITE A3 COM 50 FL MALETA PARA FOLHA SULFITE A3 MALETA PARA FOLHA SULFITE A3 MALETA PARA FOLHA SULFITE A3 MALETA PARA FOLHA A3 - METÁLICA LÁPIS 6B Fornecedor 6692 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Item Descrição 1 CANETA PINCEL Empenho Fornecedor 6693 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Item Descrição 1 MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA. Empenho Fornecedor 6694 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Item Descrição 1 MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 5 10 19 27 6 15 7 6 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN 241,12 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 27,60 46,36 70,20 15,60 41,40 19,32 6,84 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 25 25 50 25 25 25 25 25 1 4 3 10 7 25 Valor Unitário UN UN UN UN UN UN UN UN PT UN UN UN UN UN 745,28 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,50 5,50 25,00 15,50 31,25 31,25 158,50 56,00 19,80 30,64 22,98 76,60 69,51 31,25 Sub - Elemento Valor do Empenho 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Quantidade Unidade 11 Valor Unitário UN 44,77 Valor Total 0,00 44,77 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 29,107 Valor Unitário KG 633,95 Valor Total 0,00 633,95 Sub - Elemento Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Quantidade Unidade 18,63 KG Valor Unitário 405,76 Valor Total 0,00 405,76 Página 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 210 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6695 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Item Descrição Quantidade Unidade 1 MALHA 100% ALGODÃO PENTEADA 2 MALHA DE ALGODÃO PENTEADA BRANCO Dotação Empenho Fornecedor Descrição Descrição Empenho Fornecedor PONTEIRA HOMOCINÉTICA ROLAMENTO CUBO DIANT. KIT ROLAMENTOS TRASEIRO PIVÔ INFERIOR SUSP. DIANT PASTILHA FREIO RADIADOR AGUA CABO DO CAPU COMPLETO COM ALAVANCA. CER02800 - SMARapd Informática Ltda 0,00 1.008,00 Valor do Empenho Valor Unitário PÇ PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÇ JG PÇ PÇ 502,00 Valor Total 62,00 78,00 66,00 108,00 31,00 145,00 12,00 Valor do Empenho 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor Unitário PÇ 980,00 Valor Total 0,00 980,00 Valor do Empenho 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Descrição Quantidade Unidade AÇUCAR CRISTAL CAFÉ MOIDO FILTRO PARA CAFÉ Nº 103. CHÁ MATE 120 30 10 10 Fornecedor Valor Unitário KG KG CX CX 534,00 Valor Total 0,00 0,00 0,00 0,00 214,80 275,40 19,90 23,90 Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE LT Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS Quantidade Unidade PAGTO 0 1.008,00 Valor Total Sub - Elemento 6628 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 1 2 2 2 1 1 1 1 Fornecedor 6727 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Empenho Valor Unitário Quantidade Unidade 1 RADIADOR DE ÁGUA Dotação 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Sub - Elemento Descrição 1 2 3 4 3.000,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item 0,00 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6668 8219 - RPM RIBEIRAO PECAS E MAQUINAS LTDA Empenho 3.000,00 Valor Total Sub - Elemento Descrição Item 0 12 6664 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP 1 2 3 4 5 6 7 Valor Unitário Quantidade Unidade 1 LATEX ACRILICO 18 L Item 80,42 336,94 Sub - Elemento 6663 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Empenho 0,00 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade Fornecedor Item KG KG 417,36 Valor Total 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. Empenho 3,195 15,442 Valor Unitário Sub - Elemento 6618 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES Item Valor do Empenho 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 453,87 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 453,87 Página 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 223 Sub - Elemento 6629 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Dotação 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor 6275 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Item Descrição 1 MULTA DFE TRÂNSITO POR IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR : 18/01/11, VEIC. PLACA BFY 4327, MOTORISTA BENEDITO ABEL GALOE AI 1A337490-1. Empenho Fornecedor 6666 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM DE RODAS E MÃO DE OBRA. Empenho Fornecedor 6669 12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME Item Descrição 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRENSAGEM DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO HIDRAULICAS. Dotação Empenho Fornecedor 6677 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 SERVIÇO REFERENTE A OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA AMADEU RIPAMONTE, S/N. Empenho Fornecedor 6678 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ANTONIO MASSON, S/N. Empenho Fornecedor 6679 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO GONÇALVES LORDELLO, S/N. Empenho Fornecedor 6680 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição 1 SERVIÇO REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. BENTO DA COSTA, S/N. CER02800 - SMARapd Informática Ltda Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 247,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 247,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Quantidade Unidade Valor Unitário 0 0,00 85,13 Sub - Elemento Valor do Empenho 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Quantidade Unidade 85,13 Valor Total Valor Unitário 0 540,00 Valor Total 0,00 540,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 275,00 Quantidade Unidade Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 275,00 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 3.933,93 Valor Total 0,00 3.933,93 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 4.613,01 Valor Total 0,00 4.613,01 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade Valor Unitário 0 987,55 Valor Total 0,00 987,55 Sub - Elemento Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Quantidade Unidade 0 Valor Unitário 17.626,41 Valor Total 0,00 17.626,41 Página 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 230 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6681 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Descrição Quantidade Unidade 1 SERVIÇO REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI, Nº 42. Empenho Fornecedor Empenho Descrição Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição Descrição Descrição Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Fornecedor PAGTO CER02800 - SMARapd Informática Ltda 7.475,00 Valor Total 0,00 7.475,00 Valor do Empenho 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.970,00 Valor Unitário 0 Valor Total 0,00 2.970,00 Valor do Empenho 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Valor Unitário 0 0,00 1.100,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Descrição Valor Unitário 1 1.828,75 Valor Total 0,00 1.828,75 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 71,25 Valor Total 0,00 71,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 1.100,00 Valor Total Sub - Elemento 6388 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE KG Quantidade Unidade Fornecedor Item Valor Unitário Sub - Elemento Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho 1.260,00 98,60 102,08 Valor do Empenho Quantidade Unidade 6385 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 0,00 0,00 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO 650 1.460,68 Valor Total Sub - Elemento 6357 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item BR UN UN Quantidade Unidade 1 SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA DO JARDIM LEONE. Empenho Valor Unitário Sub - Elemento 6726 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Dotação Valor do Empenho 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Quantidade Unidade Fornecedor Item 2.713,43 Sub - Elemento 1 SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR WEG 75 CV 1785 RPM. Empenho 0,00 Quantidade Unidade 6662 1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME 2.713,43 Valor Total Sub - Elemento Fornecedor Item Valor Unitário 0 20 4 4 1 POLIACRILAMIDA AMÔNICA (POLIMERO EM PÓ). Dotação Valor do Empenho Quantidade Unidade 6729 8419 - OBJETIVO PRODS P/TRAT. AGUA LTDA ME Item 1.742,54 Sub - Elemento 1 CANO 6" ESGOTO. 2 CURVA 90° ESGOTO 3 CURVA 45° ESGOTO Empenho 0,00 Quantidade Unidade 6696 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Item 0 1.742,54 Valor Total 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 SERVIÇO REFERENTE À OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO PAES, S/N. Dotação Valor Unitário Sub - Elemento 6684 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Item Valor do Empenho 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0 Valor Unitário 1 612,50 Valor Total 0,00 612,50 Página 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 258 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6406 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 672,50 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 917,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 122,50 Valor Total 0,00 122,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 367,50 Valor Total 0,00 367,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 387,50 Valor Total 0,00 387,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 6.883,50 Valor Total 0,00 6.883,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 8.977,50 Valor Total 0,00 8.977,50 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 917,50 Valor Total Sub - Elemento 6482 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 672,50 Valor Total Sub - Elemento 6476 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6466 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 285,00 Sub - Elemento 6455 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 285,00 Valor Total Sub - Elemento 6448 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6440 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 265,00 Sub - Elemento 6435 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 265,00 Valor Total Sub - Elemento 6426 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6414 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 285,00 Valor Total 0,00 285,00 Página 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data 26/07/2011 Dotação Empenho 258 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6487 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE CER02800 - SMARapd Informática Ltda 5.864,75 Valor do Empenho 0 Valor Unitário 1 0,00 265,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 1.710,00 Valor Total 0,00 1.710,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 5.408,67 Valor Total 0,00 5.408,67 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 855,00 Valor Total 0,00 855,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.384,25 Valor Total 0,00 4.384,25 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 570,00 Valor Total 0,00 570,00 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 265,00 Valor Total Sub - Elemento 6595 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade PAGTO 5.864,75 Valor Total Sub - Elemento 6587 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6581 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 1.425,00 Sub - Elemento 6572 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 1.425,00 Valor Total Sub - Elemento 6565 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6557 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 687,75 Sub - Elemento 6551 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 687,75 Valor Total Sub - Elemento 6543 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6494 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 4.112,50 Valor Total 0,00 4.112,50 Página 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços Data Dotação 26/07/2011 Empenho 258 01/07/2011 a 26/07/2011 Fornecedor Sub - Elemento 6603 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho Quantidade Unidade PAGTO Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE Empenho PAGTO Descrição Fornecedor Descrição Empenho Fornecedor Descrição 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 142,50 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 892,78 Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Valor Unitário 1 0,00 88,45 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Valor Unitário 0 2.526,27 Valor Total 0,00 2.526,27 Valor do Empenho 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Valor Unitário 1 50,00 Valor Total 0,00 50,00 Valor do Empenho 07 - ESTAGIÁRIOS 0 1.125,00 Valor Unitário 1 Valor Total 0,00 Total Geral CER02800 - SMARapd Informática Ltda 88,45 Valor Total Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 892,78 Valor Total Sub - Elemento 6630 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade 1 PUBL. PREGÃO 061/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/07/2011. Dotação 142,50 Valor Total Sub - Elemento 6673 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Item 1 Quantidade Unidade 1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 07/2011 - (ANUL. DE OUTROS BENEF. PREVID.) Empenho 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6659 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Dotação 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Quantidade Unidade Fornecedor Item 427,50 Sub - Elemento 6614 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item 0,00 Valor do Empenho Quantidade Unidade PAGTO 427,50 Valor Total Sub - Elemento 6612 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO 1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE 1 Quantidade Unidade Fornecedor Item 0 Valor Unitário Sub - Elemento 6608 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Item Valor do Empenho 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.125,00 2.150.142,28 Página 96