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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DEPAKOTE 500 MG COM 30 Valor Uni. Total 2,00000 07.336.024/0001-65 67,450 134,90 2,00000 07.336.024/0001-65 74,360 148,72 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP GESTINOL 200MG C/ 28CP 1,00000 07.336.024/0001-65 33,930 33,93 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LONIUM 40MG CX.C/30 1,00000 07.336.024/0001-65 46,650 46,65 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 07.336.024/0001-65 167,350 167,35 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MESALAZINA 800 MG C/ 30 CP 5,00000 07.336.024/0001-65 130,750 653,75 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP OMNARIS C/ 120 DOSES 1,00000 07.336.024/0001-65 40,970 40,97 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 181,950 363,90 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TRAVATAN COLIRIO 1,00000 07.336.024/0001-65 87,850 87,85 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 00.367.426/0001-88 21,600 21,60 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP AMITRIPTILINA 25MG/NAPROXENO 500MG/ 1,00000 00.367.426/0001-88 70,800 70,80 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS 1,00000 00.367.426/0001-88 40,200 40,20 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP GABAPENTINA 900MG/TRAMADOL 30MG/ 1,00000 00.367.426/0001-88 44,700 44,70 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP GLICOSAMINA 1500 MG C/ 30 SACHE 1,00000 00.367.426/0001-88 16,500 16,50 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP RAMIPRIL 5MG/ATENOLOL 80MG/HCT 15MG/ 1,00000 00.367.426/0001-88 7,500 7,50 02/07/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP SINVASTATINA 20MG/RAMIPRIL 2,5MG/HCT 5MG/ 1,00000 00.367.426/0001-88 8,400 8,40 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AMITRIPTILINA 25MG/FAMOTIDINA 20MG/MELOXICAN 7,5MG 1,00000 08.143.052/0001-29 27,000 27,00 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ATROLIVE C/ 30CP 1,00000 08.143.052/0001-29 63,500 63,50 1,00000 08.143.052/0001-29 67,000 67,00 02/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP GENFIBROZILA 600MG C/ 30CP 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BETAMETASONA 0,1%/ CREME BASE QSP C/ 500 G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CICLOBENZAPRINA 10 MG COM 30CP Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 18,400 18,40 4,00000 08.143.052/0001-29 12,000 48,00 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES1,00000 08.143.052/0001-29 42,400 42,40 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES1,00000 08.143.052/0001-29 44,000 44,00 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HIDROCORTISONA 1% / COLD CREAM QSP C/ 300GR 1,00000 08.143.052/0001-29 68,600 68,60 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LACTULONA C/ 120 ML 2,00000 08.143.052/0001-29 29,400 58,80 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LINAGLIPTINA 5MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 171,890 171,89 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PHOTODERM KID 1,00000 08.143.052/0001-29 128,000 128,00 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RUTESIDEO 500MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 50,100 50,10 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SINVASTATINA 40MG CX.C/30 2,00000 08.143.052/0001-29 58,000 116,00 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VENORUTON 1,00000 08.143.052/0001-29 29,530 29,53 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 7,00000 02.183.748/0001-00 3,180 22,26 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,580 9,48 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 14,00000 KG 02.183.748/0001-00 10,200 142,80 02/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DUOVENT SPRAY 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 02.183.748/0001-00 6,950 41,70 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 14,00000 02.183.748/0001-00 1,500 21,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 51,00000 02.183.748/0001-00 1,600 81,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA Valor Uni. Total 4,00000 02.183.748/0001-00 1,600 6,40 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 14,50000 02.183.748/0001-00 1,420 20,59 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 22,50000 02.183.748/0001-00 1,280 28,80 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 30,00000 02.183.748/0001-00 1,800 54,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 3,00000 02.183.748/0001-00 1,600 4,80 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,750 17,50 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 9,00000 02.183.748/0001-00 5,900 53,10 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,500 9,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 4,00000 G 02.183.748/0001-00 6,880 27,52 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA HORTELÃ 11,00000 02.183.748/0001-00 2,900 31,90 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 22,00000 02.183.748/0001-00 2,000 44,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 4,00000 02.183.748/0001-00 13,400 53,60 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,580 30,96 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,800 14,40 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 3,150 126,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MELANCIA 5,00000 02.183.748/0001-00 9,000 45,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 20,00000 02.183.748/0001-00 0,900 18,00 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 47,00000 02.183.748/0001-00 1,600 75,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 02/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO Valor Uni. Total 2,00000 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 4,00000 02.183.748/0001-00 4,400 17,60 03/07/2012 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA NALTREXONA 50 MG, CLORIDRATO 90,00000 44.734.671/0004-02 2,230 200,70 03/07/2012 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, FR C/200,00000 5 ML 44.734.671/0004-02 3,800 760,00 03/07/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA SINVASTATINA 10 MG 20.000,00000 12.927.876/0001-67 0,030 600,00 03/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA RESERVATORIO PET DE AGUA 1,00000 65.969.172/0003-85 70,000 70,00 03/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ROTOR MRS-400 PB 2,00000 65.969.172/0003-85 262,000 524,00 03/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ROTOR MS - 350 PB 2,00000 65.969.172/0003-85 262,000 524,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRAS DE ALGODÃO, ROLO 5005,00000 G 07.859.362/0001-81 6,110 30,55 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS 200,00000 07.859.362/0001-81 1,280 256,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 48 FOLHAS 200,00000 07.859.362/0001-81 0,600 120,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 75,00000 07.859.362/0001-81 2,350 176,25 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 20,00000 07.859.362/0001-81 1,080 21,60 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UNID. 13,00000 COR PRETA 07.859.362/0001-81 18,800 244,40 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UNID., 13,00000 COR AZUL 07.859.362/0001-81 18,800 244,40 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UNID., 5,00000 COR VERDE 07.859.362/0001-81 18,800 94,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UNID., 9,00000 COR VERMELHA18,800 169,20 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN27,00000 07.859.362/0001-81 4,550 122,85 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME DESTACA TEXTO À BASE DE ÁGUA, COR AMARELA 26,00000 07.859.362/0001-81 0,400 10,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON LX-300 2,00000 07.859.362/0001-81 3,150 6,30 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME FORMULÁRIO CONTÍNUO, TAMANHO A4 (210 X 297 MM)2,00000 07.859.362/0001-81 48,900 97,80 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME GIZ BRANCO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 6,00000 07.859.362/0001-81 13,000 78,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 3,00000 07.859.362/0001-81 19,700 59,10 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 12,00000 UN 07.859.362/0001-81 1,650 19,80 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME LÁPIS DE COR, GIGANTE, ESTAMPADO, CX C/6 CORES 225,00000 07.859.362/0001-81 12,200 2.745,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 30,00000 07.859.362/0001-81 3,800 114,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 30,00000 07.859.362/0001-81 12,500 375,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 1010,00000 PC 07.859.362/0001-81 137,000 1.370,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M 5,00000 07.859.362/0001-81 24,500 122,50 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 10,00000 07.859.362/0001-81 135,000 1.350,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 10,00000 07.859.362/0001-81 127,300 1.273,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME RÉGUA DE MADEIRA, TAMANHO DE 1 METRO 14,00000 07.859.362/0001-81 3,000 42,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 50,00000 07.859.362/0001-81 0,700 35,00 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME TINTA GUACHE, CX C/06 FR, FR C/15 ML 12,00000 07.859.362/0001-81 1,620 19,44 03/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES 50,00000 07.859.362/0001-81 5,000 250,00 03/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 5,00000 96.184.858/0001-22 10,210 51,05 03/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN 03/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM Fiorilli S/C Software Ltda 10,00000 96.184.858/0001-22 0,540 5,40 30,00000 96.184.858/0001-22 1,690 50,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 03/07/2012 MODENEZ MOTA & MOTA LTDA ME TECIDO ALGODÃO BRANCO Quantidade Valor Uni. Total 7,00000 03.664.931/0001-82 16,000 112,00 2,00000 03.664.931/0001-82 16,000 32,00 03/07/2012 MODENEZ MOTA & MOTA LTDA ME TECIDO HELANCA 2,00000 03.664.931/0001-82 10,000 20,00 03/07/2012 MODENEZ MOTA & MOTA LTDA ME TECIDO TNT 55,00000 03.664.931/0001-82 2,500 137,50 03/07/2012 MODENEZ MOTA & MOTA LTDA ME TECIDO XADREZ 3,00000 03.664.931/0001-82 14,000 42,00 15,00000 13.100.138/0001-04 1,000 15,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES 2,00000 13.100.138/0001-04 10,600 21,20 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA MARCA TEXTO 6,00000 13.100.138/0001-04 1,750 10,50 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA PCD E DVD PRETO 10,00000 13.100.138/0001-04 1,950 19,50 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA PDVD PONTA MEDIA 6,00000 13.100.138/0001-04 3,350 20,10 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO PRINTER MEDIO 2,00000 13.100.138/0001-04 28,000 56,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARTOLINA BRANCA 25,00000 13.100.138/0001-04 0,500 12,50 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME COLA DECORATIVA BR 4,00000 13.100.138/0001-04 6,600 26,40 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME COLA ESCOLAR 35G 6,00000 13.100.138/0001-04 1,650 9,90 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME COLA PARA EVA 40G 6,00000 13.100.138/0001-04 2,650 15,90 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME COLA QUENTE REFIL FINO 1KG 55,00000 13.100.138/0001-04 0,600 33,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ENVELOPE 8,00000 13.100.138/0001-04 0,550 4,40 6,00000 13.100.138/0001-04 6,600 39,60 2,00000 13.100.138/0001-04 12,900 25,80 03/07/2012 MODENEZ MOTA & MOTA LTDA ME TECIDO BRIM 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME BORRACHA BRANCA 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME GLITTER 35ML 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL A4 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL COLOR SET Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 13.100.138/0001-04 0,750 15,00 5,00000 13.100.138/0001-04 5,000 25,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL DE SEDA 48 X 60 20G 30,00000 13.100.138/0001-04 0,150 4,50 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL LAMINADO 49 X 59 15,00000 13.100.138/0001-04 0,850 12,75 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL NACARADO 70 X 90 20,00000 13.100.138/0001-04 2,800 56,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PINTURA A DEDO 5,00000 13.100.138/0001-04 7,900 39,50 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE) 1,00000 13.100.138/0001-04 18,250 18,25 65,00000 13.100.138/0001-04 2,200 143,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA EM EVA 60 X 40 55,00000 13.100.138/0001-04 2,200 121,00 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA EM EVA COM GLITER 40 X 60CM C/5 10,00000 13.100.138/0001-04 4,350 43,50 1,00000 13.100.138/0001-04 12,500 12,50 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 40,00000 60.420.387/0001-67 5,150 206,00 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 70,00000 60.420.387/0001-67 3,990 279,30 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BALA 700G 31,00000 60.420.387/0001-67 4,700 145,70 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BISCOITO ÁGUA E SAL 60,00000 60.420.387/0001-67 2,990 179,40 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 60.420.387/0001-67 7,450 223,50 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME CHÁ MATE 250G 50,00000 60.420.387/0001-67 3,720 186,00 70,00000 60.420.387/0001-67 2,750 192,50 60,00000 60.420.387/0001-67 3,290 197,40 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PAPEL CREPOM 48 X 2,5 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PLACA EM EVA 50 X 40 03/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME TESOURA PIC 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME LIMPADOR INSTANTANEO, 500 ML Valor Uni. Total 20,00000 60.420.387/0001-67 3,990 79,80 50,00000 60.420.387/0001-67 2,370 118,50 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME PIPOCA PARA MICRO ONDAS 100G 50,00000 60.420.387/0001-67 1,700 85,00 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME PIRULITO COM 50 UNIDADES 30,00000 60.420.387/0001-67 5,280 158,40 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CITRATO DE SILDENAFILA 50 MG 16,00000 10.870.265/0001-02 17,750 284,00 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLEBON 50MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 39,300 78,60 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FRISIUM 10 MG COM 20 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 10,600 21,20 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GERIATON COM 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 44,980 44,98 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PROSTAT HPB C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 65,800 65,80 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME STARLIX 120MG CX.C/24 3,00000 10.870.265/0001-02 51,400 154,20 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SYSTEN 50MG C/ 8 ADESIVOS 3,00000 10.870.265/0001-02 73,750 221,25 03/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME YOMAX 5,4 MG COM 30 1,00000 10.870.265/0001-02 54,700 54,70 04/07/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. CAPA DE BANCO 1,00000 44.426.260/0001-07 300,000 300,00 04/07/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 8.719,53300 01.700.156/0001-48 1,999 17.430,346 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP APLICADOR PARA MASSA 1,00000 67.768.952/0001-20 1,000 1,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ARGAMASSA 20K 5,00000 67.768.952/0001-20 9,100 45,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ASSENTO SOFT 1,00000 67.768.952/0001-20 20,000 20,00 1,00000 67.768.952/0001-20 6,000 6,00 1,00000 67.768.952/0001-20 5,000 5,00 03/07/2012 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME MISTURA PARA BOLO 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BROCA AÇO RAPIDO 7/32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA 06 MM Valor Uni. Total 25,00000 67.768.952/0001-20 0,060 1,50 35,00000 67.768.952/0001-20 0,080 2,80 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA 08MM C/ ANEL 20,00000 67.768.952/0001-20 0,100 2,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA 10 MM 35,00000 67.768.952/0001-20 0,100 3,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CABO EXTENSOR 1,00000 67.768.952/0001-20 17,000 17,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CAIXA 4X2 1,00000 67.768.952/0001-20 0,600 0,60 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CAIXA P/ SISTEMA X 8,00000 67.768.952/0001-20 2,500 20,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CANALETA SISTEMA X 7,00000 67.768.952/0001-20 3,000 21,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CILINDRO PARA FECHADURA 1,00000 67.768.952/0001-20 4,000 4,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES 1,00000 67.768.952/0001-20 30,000 30,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DOBRADIÇA 3" 1/2 GALVANIZADA 2,00000 67.768.952/0001-20 1,500 3,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DUCHA DE 127 VOLTS 1,00000 67.768.952/0001-20 100,000 100,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DUREPOX 100 GRAMAS 6,00000 67.768.952/0001-20 4,500 27,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESCAPULA C/ BUCHA 06MM 80,00000 67.768.952/0001-20 0,140 11,20 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESMALTE SINTETICO 1/4 - DIVERSAS CORES 17,00000 67.768.952/0001-20 15,500 263,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESMALTE SINTETICO 3.6L - DIVERSAS CORES 28,00000 67.768.952/0001-20 52,000 1.456,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ESPATULA 06 CM 2,00000 67.768.952/0001-20 9,000 18,00 20,00000 67.768.952/0001-20 0,500 10,00 80,00000 67.768.952/0001-20 2,200 176,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA 08 MM 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FIO P/ TELEFONE CINZA CABINHO 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FIO PARALELO 2 X 2,5 MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FIO PARALELO 2X1MM Valor Uni. Total 10,00000 67.768.952/0001-20 1,000 10,00 2,00000 67.768.952/0001-20 3,000 6,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 67.768.952/0001-20 4,000 4,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GLASURIT 18L LIMA 1,00000 67.768.952/0001-20 117,000 117,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GLASURIT ACRILICO 18 L 3,00000 67.768.952/0001-20 110,000 330,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GLASURIT ACRILICO 1L 7,00000 67.768.952/0001-20 13,500 94,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GLASURIT ACRILICO 3.6L 2,00000 67.768.952/0001-20 32,000 64,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GRAFIATO 14L 3,00000 67.768.952/0001-20 120,000 360,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GRAFIATO SEIXO AREIA 1,00000 67.768.952/0001-20 18,000 18,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GRELHA CROMADA QUADRADA 100MM 1,00000 67.768.952/0001-20 6,500 6,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LATEX 18L - DIVERSAS CORES 7,00000 67.768.952/0001-20 157,000 1.099,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LATEX 3.6L - DIVERSAS CORES 3,00000 67.768.952/0001-20 37,000 111,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LIXA FERRO 36 2,00000 67.768.952/0001-20 2,000 4,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LIXA MASSA N.80 6,00000 67.768.952/0001-20 0,700 4,20 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LUKSPISO 18L CINZA 2,00000 67.768.952/0001-20 130,000 260,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MASSA ACRILICA 1/4 1,00000 67.768.952/0001-20 6,500 6,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MASSA ACRILICA 3.6L 1,00000 67.768.952/0001-20 17,000 17,00 1,00000 67.768.952/0001-20 5,500 5,50 1,00000 67.768.952/0001-20 5,500 5,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FITA CREPE 18MM X 50MM 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MASSA CORRIDA 1/4 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MEC TRONIC TOM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. A/A PANELA 3.9 X 32MM Valor Uni. Total 10,00000 67.768.952/0001-20 0,100 1,00 35,00000 67.768.952/0001-20 0,250 8,75 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. CABEÇA CHATA 4.8 X 25MM 10,00000 67.768.952/0001-20 0,250 2,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. CABEÇA CHATA 4.8 X 50MM 10,00000 67.768.952/0001-20 0,250 2,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. CABEÇA CHATA 5.5 X 50MM 10,00000 67.768.952/0001-20 0,300 3,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. CABEÇA CHATA 6.1 X 90MM 10,00000 67.768.952/0001-20 0,400 4,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL 1. 1/2 1,00000 67.768.952/0001-20 4,000 4,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL 2" 1,00000 67.768.952/0001-20 5,500 5,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL 3" 1,00000 67.768.952/0001-20 10,000 10,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL CHATO 815 1,00000 67.768.952/0001-20 6,000 6,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINO CHATO CINZA 10A 1,00000 67.768.952/0001-20 3,000 3,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PISO 45 X 45 10,00000 67.768.952/0001-20 11,300 113,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP REJUNTE FLEX. CARAMELO 1KG 4,00000 67.768.952/0001-20 2,500 10,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO ESPUMA 05CM 3,00000 67.768.952/0001-20 10,500 31,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 05CM C/ SUPORTE 2,00000 67.768.952/0001-20 5,000 10,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LÃ 15CM 4,00000 67.768.952/0001-20 10,000 40,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 23 CM 3,00000 67.768.952/0001-20 25,000 75,00 1,00000 67.768.952/0001-20 20,000 20,00 5,00000 67.768.952/0001-20 7,000 35,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAF. A/A PANELA 4.8 X 50MM 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 23 CM 950 EXTRA 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 23 CM 959 S/S Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO LA 23CM ANTIRESPINGO Valor Uni. Total 1,00000 67.768.952/0001-20 11,000 11,00 1,00000 67.768.952/0001-20 5,000 5,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TARGETA ZINCADA 3" 1,00000 67.768.952/0001-20 2,500 2,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP THINNER 7,00000 67.768.952/0001-20 8,500 59,50 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP THINNER - GALÃO 5 LITROS 5,00000 67.768.952/0001-20 38,200 191,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TOMADA PAD 2P + T 10A 7,00000 67.768.952/0001-20 6,000 42,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TOMADA TEL. SIST. X + C/RJ11 1,00000 67.768.952/0001-20 8,000 8,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP VALVULA AMERICANA1.1/2 1,00000 67.768.952/0001-20 24,500 24,50 04/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA BROMAZEPAM 6 MG 10.000,00000 67.729.178/0001-49 0,038 380,00 04/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SUPORTE P/ ROLO 23CM 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ÁCIDO PERACÉTICO 0,25%, PRONTO USO, EMBAL. C/ 112,00000 KG 01.926.749/0001-27 37,650 451,80 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS 20,00000 01.926.749/0001-27 6,500 130,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA GENGIVAL, CURTA, 30 G (0,3X21MM), CX 100 UN 30,00000 01.926.749/0001-27 10,300 309,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA GENGIVAL, LONGA, 27 G, DESCART., CX 100 UN 1,00000 01.926.749/0001-27 26,000 26,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS 5,00000 01.926.749/0001-27 19,400 97,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ANÉIS O´RING MRS 400 PB 10,00000 01.926.749/0001-27 2,300 23,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ANÉIS O´RING MS 350 PB 10,00000 01.926.749/0001-27 2,300 23,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ANÉIS O´RING RS 350 10,00000 01.926.749/0001-27 2,300 23,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR8,00000 12 G 01.926.749/0001-27 5,200 41,60 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BICARBONATO DE SÓDIO, EXTRAFINO, POTE COM 250 1 G,00000 01.926.749/0001-27 13,500 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 20,00000 01.926.749/0001-27 15,500 310,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 5 10,00000 01.926.749/0001-27 5,300 53,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 10,00000 01.926.749/0001-27 5,300 53,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 7 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 702 L 20,00000 01.926.749/0001-27 6,200 124,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190-F 30,00000 01.926.749/0001-27 0,800 24,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118-F 20,00000 01.926.749/0001-27 0,800 16,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195-F 25,00000 01.926.749/0001-27 0,800 20,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CARIOSTÁTICO, COM 10 ML CADA 4,00000 01.926.749/0001-27 8,500 34,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CERA 7, P/USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM 225 GRAMAS 1,00000 01.926.749/0001-27 8,800 8,80 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CERA UTILIDADES, P/USO ODONTOLÓGICO, CX COM 225 1,00000 G 01.926.749/0001-27 8,800 8,80 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA60,00000 01.926.749/0001-27 29,450 1.767,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 20,00000 01.926.749/0001-27 1,300 26,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GRAMAS288,00000 01.926.749/0001-27 0,820 236,16 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA EMLA-ANESTÉSICO TÓPICO, P/ ANESTESIA, BISN. C/ 520,00000 G 01.926.749/0001-27 13,800 276,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE NYON25,00000 01.926.749/0001-27 0,930 23,25 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESCOVA DE ROBSON PINCEL CÔNICA COM CERDAS PRETAS 15,00000 01.926.749/0001-27 0,930 13,95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESCOVA DENTAL, ADULTO, C/CERDAS DE NYLON, MACIA 500,00000 01.926.749/0001-27 0,490 245,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14 1,00000 UN 01.926.749/0001-27 14,500 14,50 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45600,00000 CM 01.926.749/0001-27 0,980 588,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FIO MONONYLON 4-0, PRETO, 45 CM, AGULHADO, 240,00000 01.926.749/0001-27 1,650 396,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16 X 30 120,00000 01.926.749/0001-27 5,450 654,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA GESSO PEDRA TIPO III PARA MODELOS, PCT C/ 1KG 10,00000 01.926.749/0001-27 2,700 27,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA GORRO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PC 100500,00000 UN 01.926.749/0001-27 0,200 100,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, SOLUÇÃO DE MILTON, 1,00000 01.926.749/0001-27 2,800 2,80 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS 10,00000 01.926.749/0001-27 17,000 170,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO 4,00000 01.926.749/0001-27 22,400 89,60 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO 2,00000 01.926.749/0001-27 22,400 44,80 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LÍQUIDO DE DAKIN, EMBALAGEM DE 01 LITRO 1,00000 01.926.749/0001-27 2,600 2,60 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM 15,00000 01.926.749/0001-27 1,000 15,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 50 MM X 100 M 10,00000 01.926.749/0001-27 18,500 185,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 80 MM X 100 M 10,00000 01.926.749/0001-27 29,000 290,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL KRAFT, BOBINA DE 80 CM DE LARGURA, PESO 10 6,00000 K 01.926.749/0001-27 51,000 306,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL TOALHA, BRANCO, 23 CM X 23 CM, 1000 FOLHAS 30,00000 01.926.749/0001-27 6,500 195,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PASTA ALVEOLAR, ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, EMB.12 4,00000 G 01.926.749/0001-27 16,800 67,20 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE BOCA 3,00000 01.926.749/0001-27 29,400 88,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PONTA SILICONADA, TIPO ENHACE PÊRA 50,00000 01.926.749/0001-27 5,950 297,50 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO 100,00000 01.926.749/0001-27 5,950 595,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ROLAMENTO MRS PB 400 SILENT 20,00000 01.926.749/0001-27 37,500 750,00 04/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ROLAMENTO MS PB 350 SILENT 20,00000 01.926.749/0001-27 37,500 750,00 04/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME BALÃO IMPERIAL Nº 7 LISO 60,00000 05.821.880/0001-80 6,500 390,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2 2,00000 06.114.394/0001-95 1,000 2,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA COM PARAFUSO S.08 20,00000 06.114.394/0001-95 0,300 6,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA S10 40,00000 06.114.394/0001-95 0,100 4,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAIXA SISTEMA X 1,00000 06.114.394/0001-95 3,500 3,50 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANALETA SISTEMA X "FAME" 3,00000 06.114.394/0001-95 3,000 9,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2,00000 06.114.394/0001-95 20,500 41,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO PARALELO 2 X 2,50 MM 35,00000 06.114.394/0001-95 1,800 63,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO SÓLIDO 2,5 MM 100,00000 06.114.394/0001-95 0,900 90,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 06.114.394/0001-95 3,500 3,50 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP INTER. SISTEMA X COM TOMADA 1,00000 06.114.394/0001-95 10,000 10,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 20W X 127 AVANT 14,00000 06.114.394/0001-95 10,000 140,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 12,00000 06.114.394/0001-95 4,500 54,00 6,00000 06.114.394/0001-95 13,000 78,00 1,00000 06.114.394/0001-95 6,000 6,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA TASCH. ESPIRAL 25 W 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MANGUEIRA DE GÁS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MIGUELÃO FIXAR RIBEIRO 2,00 X 4,00 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 40,00000 06.114.394/0001-95 0,300 12,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR ELETRONICO 2 X 40 10,00000 06.114.394/0001-95 18,000 180,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP RECEPTACULO LOUÇA ROSCA E 27 5,00000 06.114.394/0001-95 3,000 15,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGULADOR DE GÁS 1,00000 06.114.394/0001-95 23,000 23,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLDANA PLASTICA 36X36 20,00000 06.114.394/0001-95 0,300 6,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SISTEMA X 10 3,00000 06.114.394/0001-95 6,000 18,00 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SISTEMA X DUPLA 1,00000 06.114.394/0001-95 9,000 9,00 04/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME COLA GLITTER, FRASCO PLÁSTICO COM 35 GRAMAS 60,00000 07.859.362/0001-81 2,110 126,60 04/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN18,00000 07.859.362/0001-81 55,000 990,00 04/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL CARTOLINA SIMPLES 1.000,00000 07.859.362/0001-81 0,280 280,00 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 12 L10,00000 96.184.858/0001-22 4,870 48,70 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 4,00000 96.184.858/0001-22 10,210 40,84 04/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 2 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 45,00000 96.184.858/0001-22 0,220 9,90 95,00000 96.184.858/0001-22 0,440 41,80 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 20,00000 96.184.858/0001-22 2,320 46,40 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 20,00000 96.184.858/0001-22 2,920 58,40 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 40,00000 96.184.858/0001-22 2,930 117,20 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 30,00000 M 96.184.858/0001-22 5,570 167,10 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 04/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURÃO DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 120,00000 96.184.858/0001-22 10,150 1.218,00 3,00000 11.907.165/0001-68 600,000 1.800,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BLOCO DE MOTOR 1,00000 11.907.165/0001-68 10.500,000 10.500,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BOMBA DE ÓLEO 1,00000 11.907.165/0001-68 1.150,000 1.150,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BRONZINA DE BIELA 1,00000 11.907.165/0001-68 300,000 300,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BRONZINA DE MANCAL COM EIXO 1,00000 11.907.165/0001-68 420,000 420,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BUCHA DE BIELA 6,00000 11.907.165/0001-68 40,000 240,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BUCHA DE COMANDO 7,00000 11.907.165/0001-68 22,857 160,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME CARTER DO MOTOR 1,00000 11.907.165/0001-68 950,000 950,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME COLA LOCTITE 1,00000 11.907.165/0001-68 9,000 9,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 3,00000 11.907.165/0001-68 3,000 9,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME COMANDO DE VÁLVULA 1,00000 11.907.165/0001-68 1.900,000 1.900,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 1,00000 11.907.165/0001-68 60,000 60,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME JG DE JUNTA 1,00000 11.907.165/0001-68 1.750,000 1.750,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME KIT DE MOTOR 6,00000 11.907.165/0001-68 1.100,000 6.600,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME OLEO RIMULA R2 40 1,00000 11.907.165/0001-68 190,000 190,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME RETENTOR DE VÁLVULA DO MOTOR 12,00000 11.907.165/0001-68 5,000 60,00 12,00000 11.907.165/0001-68 50,000 600,00 1,00000 11.907.165/0001-68 3.200,000 3.200,00 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME BIELA DO MOTOR 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME TUCHO DE VÁLVULAS 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME TURBO ALIMENTADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME VÁLVULA ADM Valor Uni. Total 6,00000 11.907.165/0001-68 40,000 240,00 6,00000 11.907.165/0001-68 40,000 240,00 1,00000 11.907.165/0001-68 9.000,000 9.000,00 04/07/2012 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L10,00000 12.398.989/0001-12 201,360 2.013,60 04/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 515,77300 12.226.196/0001-16 1,850 954,18 04/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM1.738,19360 (C) 12.226.196/0001-16 2,779 4.830,44 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME VÁLVULA DE ESCAPE 04/07/2012 MARCIA MARINS DE SOUZA - ME VIRABREQUIM 04/07/2012 RKM MAQUINAS LTDA CORRENTE 30 DENTES 1 GUIA 1,00000 33.172.081/0001-66 42,000 42,00 04/07/2012 RKM MAQUINAS LTDA CORRENTE 36 DENTES 1 GUIA 1,00000 33.172.081/0001-66 49,000 49,00 04/07/2012 RKM MAQUINAS LTDA SABRE 50 CM 1,00000 33.172.081/0001-66 195,510 195,51 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 6,00000 02.183.748/0001-00 33,200 199,20 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA PEGAR ARROZ, AÇO INOX 18,00000 02.183.748/0001-00 4,900 88,20 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA 36,00000 02.183.748/0001-00 2,980 107,28 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DESCASCADOR DE LEGUMES 12,00000 02.183.748/0001-00 2,850 34,20 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA JARRA, EM VIDRO TRANSPARENTE, 2 LITROS 6,00000 02.183.748/0001-00 11,500 69,00 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM4.128,00000 01 L 02.183.748/0001-00 1,620 6.687,36 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 3,780 37,80 04/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 18,00000 02.183.748/0001-00 8,900 160,20 04/07/2012 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. BOBINA TERMICA P/ RELOGIO DE PONTO 150,00000 04.797.354/0001-60 35,000 5.250,00 06/07/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. CAPA DE BANCO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 44.426.260/0001-07 300,000 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 06/07/2012 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME CLORODIFLUOROMETANO R22 DESC Valor Uni. Total 6,50000 52.555.323/0001-45 32,000 208,00 1,00000 52.555.323/0001-45 65,000 65,00 06/07/2012 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME ÓLEO MINERAL 1,00000 52.555.323/0001-45 22,000 22,00 06/07/2012 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME ORIF T2/TE2 1,00000 52.555.323/0001-45 58,000 58,00 06/07/2012 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. MAN BACTER SUPER, 50L 1,00000 64.896.517/0001-93 403,010 403,01 06/07/2012 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. MAN SOFT, 50 L 1,00000 64.896.517/0001-93 363,210 363,21 06/07/2012 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. MAN SUPER ALC, 50L. 1,00000 64.896.517/0001-93 837,760 837,76 06/07/2012 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME FILTRO DML 163A 06/07/2012 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME CAMISETA 20,00000 01.826.141/0001-20 18,000 360,00 10,00000 01.826.141/0001-20 36,200 362,00 06/07/2012 CAIADO PNEUS LTDA PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 4,00000 55.330.229/0023-91 125,000 500,00 06/07/2012 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME CAMISETA BORDADA 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CAIXA 4X2 1,00000 67.768.952/0001-20 3,000 3,00 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CAIXA P/ SISTEMA X 5,00000 67.768.952/0001-20 2,500 12,50 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CANALETA SISTEMA X - 2M 2,00000 67.768.952/0001-20 5,000 10,00 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FIO P/ TELEFONE CINZA CABINHO 20,00000 67.768.952/0001-20 0,500 10,00 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FITA AUTOFUSÃO 5 M 3M 1,00000 67.768.952/0001-20 10,000 10,00 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PARAFUSO COM BUCHA 10MM 10,00000 67.768.952/0001-20 0,500 5,00 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PREGO 10 X 10 AÇO C/C MULTIFIX 1,00000 67.768.952/0001-20 3,000 3,00 5,00000 67.768.952/0001-20 8,000 40,00 06/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FLUTICASONA, FUORATO 27,5 MG/DOSE SPRAY NASAL, 30,00000 05.782.733/0001-49 29,430 882,90 06/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TOMADA TEL. SIST. X + C/RJ11 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OXCARBAZEPINA 300 MG 1.000,00000 05.782.733/0001-49 0,282 282,00 06/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OXCARBAZEPINA 600 MG 600,00000 05.782.733/0001-49 0,523 313,80 06/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CARBAMAZEPINA CR 400 MG, DESINTEGRAÇÃO LENTA 180,00000 67.729.178/0001-49 1,320 237,60 06/07/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. BANANINHA MIX C/ 50 3,00000 73.022.337/0001-73 8,950 26,85 06/07/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. GELÉIA DE FRUTAS,PACOTE COM 50 UNIDADES 3,00000 73.022.337/0001-73 7,950 23,85 06/07/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. PAÇOCA,PACOTE COM 50 UNIDADES 6,00000 73.022.337/0001-73 4,450 26,70 06/07/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. PÉ DE MOLEQUE 6,00000 73.022.337/0001-73 6,950 41,70 06/07/2012 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. PIPOCA DOCE EMB COM 50 UNIDADES 5,00000 73.022.337/0001-73 8,950 44,75 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BASE PARA RELE FOTO CELULA 1,00000 06.114.394/0001-95 6,000 6,00 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 06.114.394/0001-95 3,500 3,50 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP INTERRUPTOR 2 TEC. EMBUTIDO 1,00000 06.114.394/0001-95 7,000 7,00 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 25,00000 06.114.394/0001-95 4,500 112,50 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W 3,00000 06.114.394/0001-95 22,000 66,00 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR ELETRONICO 2 X 40 10,00000 06.114.394/0001-95 18,000 180,00 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 3,00000 06.114.394/0001-95 18,000 54,00 06/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIDRO CANELADO UBV 2,00000 06.114.394/0001-95 50,000 100,00 06/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PRANCHA 4M X 30CM X 4 CM 6,00000 13.129.955/0001-95 130,000 780,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 45.661.303/0001-93 248,000 496,00 2,00000 45.661.303/0001-93 190,000 380,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BOBINA DE IGNIÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 190,000 190,00 1,00000 45.661.303/0001-93 870,000 870,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 45.661.303/0001-93 215,000 215,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 45.661.303/0001-93 75,000 150,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA DISCO DE FREIO 2,00000 45.661.303/0001-93 75,000 150,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 45.661.303/0001-93 30,000 60,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 45.661.303/0001-93 31,000 62,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICO 1,00000 45.661.303/0001-93 350,000 350,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 45.661.303/0001-93 26,000 26,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ÓLEO FREIO DOT 4 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PASTILHA FREIO DIANTEIRO 1,00000 45.661.303/0001-93 85,000 85,00 1,00000 45.661.303/0001-93 245,000 245,00 06/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME BOMBA ELÉTRICA COMBUSTIVEL. 1,00000 11.099.153/0001-54 745,000 745,00 06/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 11.099.153/0001-54 100,000 100,00 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA 06/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA TENSOR CORREIA ALTERNADOR 06/07/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 900,00000 60.399.698/0001-91 2,500 2.250,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA AZITROMICINA 500 MG 1.998,00000 49.228.695/0001-52 0,300 599,40 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO + ASS. 5.000,00000 49.228.695/0001-52 0,090 450,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 80,00000 49.228.695/0001-52 1,300 104,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG 2.000,00000 49.228.695/0001-52 2,850 5.700,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG, FR COM 2030,00000 ML 49.228.695/0001-52 33,500 1.005,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FENOFIBRATO 200 MG 300,00000 49.228.695/0001-52 2,570 771,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA HEDERA HELIX XAROPE, FRASCO COM 100 ML 50,00000 49.228.695/0001-52 22,800 1.140,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 990,00000 49.228.695/0001-52 0,900 891,00 06/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MIDAZOLAN 5 MG/ML, AMPOLA COM 3 ML 100,00000 49.228.695/0001-52 0,900 90,00 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 9,00000 09.005.151/0001-07 6,389 57,50 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 5,00000 09.005.151/0001-07 6,500 32,50 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA 3,00000 09.005.151/0001-07 6,500 19,50 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 3,00000 09.005.151/0001-07 6,500 19,50 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 7,00000 09.005.151/0001-07 7,000 49,00 06/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE MELÃO 3,00000 09.005.151/0001-07 6,500 19,50 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 16,00000 64.053.515/0001-32 1,000 16,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ALTERNADOR 120AH 2,00000 64.053.515/0001-32 950,000 1.900,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 2,00000 64.053.515/0001-32 105,000 210,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 28 MT 1,00000 64.053.515/0001-32 360,000 360,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BACK BUZZER 24V SINALIZADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 1,00000 64.053.515/0001-32 210,000 210,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA MI-75 KD 1,00000 64.053.515/0001-32 410,000 410,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 150 MB 2,00000 64.053.515/0001-32 420,000 840,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P150MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 2,00000 64.053.515/0001-32 132,500 265,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX MOTOR PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 60,000 60,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BLOCO FAROL MICRO 12,00000 64.053.515/0001-32 45,000 540,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BULBO DO RADIADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 55,000 55,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE DE LUZ 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE DE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 300,000 300,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ENGRENAGEM PLANETARIA 1,00000 64.053.515/0001-32 155,000 155,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL DE MILHA 4,00000 64.053.515/0001-32 30,000 120,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 6,00000 64.053.515/0001-32 0,500 3,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO DE PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 150,000 150,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 530,000 530,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 64.053.515/0001-32 70,000 70,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 35,00000 64.053.515/0001-32 5,486 192,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO C/ SOQUETE 3,00000 64.053.515/0001-32 5,000 15,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 11,00000 64.053.515/0001-32 17,273 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA FLUORESCENTE 4,00000 64.053.515/0001-32 12,000 48,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H1 2,00000 64.053.515/0001-32 55,000 110,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H7 2,00000 64.053.515/0001-32 75,000 150,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA TORPEDO 1,00000 64.053.515/0001-32 3,000 3,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA DILIMITADORA 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA LATERAL 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 22,00000 64.053.515/0001-32 0,500 11,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR LIMPADOR PARABRISA 1,00000 64.053.515/0001-32 274,000 274,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR VENTILADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 280,000 560,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 18* 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 35,000 70,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR 24 V 8,00000 64.053.515/0001-32 42,000 336,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 170,000 170,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 24 V 40 A 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 38,000 38,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADO 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE FAROL 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE ISOLADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 2,00000 64.053.515/0001-32 75,000 150,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 28 MT 2,00000 64.053.515/0001-32 75,000 150,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL DE BATERIA 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 06/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 22,00000 64.053.515/0001-32 0,500 11,00 06/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CRUZETA CARDAN 1,00000 06.886.375/0001-87 90,000 90,00 06/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME LUVA CARDAN 1,00000 06.886.375/0001-87 190,000 190,00 06/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PARAFUSO CARDAN 8,00000 06.886.375/0001-87 2,000 16,00 2.000,00000 13.100.138/0001-04 0,240 480,00 06/07/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DOXAZOSINA 2 MG 10.000,00000 52.202.744/0001-92 0,084 840,00 06/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ENVELOPE OFICIO BRANCO 75G 06/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 06/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE REDE WIRELLESS 1,00000 11.563.030/0001-22 130,000 130,00 06/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ROTEADOR 1,00000 11.563.030/0001-22 150,000 150,00 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME AVENTAL DE RASPA 6,00000 00.637.890/0001-47 35,000 210,00 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME BOTINA DE SEGURANÇA 49,00000 00.637.890/0001-47 30,900 1.514,10 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME GARRAFA TÉRMICA 4,00000 00.637.890/0001-47 22,750 91,00 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LONA CARRETEIRO 2,00000 00.637.890/0001-47 135,000 270,00 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LUVA LATEX 20,00000 00.637.890/0001-47 8,000 160,00 19,00000 00.637.890/0001-47 4,900 93,10 40,00000 00.637.890/0001-47 29,900 1.196,00 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME OCULOS DE PROTEÇÃO 06/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME SAPATO DE SEGURANÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM6.021,60490 (C) 12.226.196/0001-16 2,779 16.734,04 06/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ACETILCISTEÍNA 600 MG, GRANULADO - ENVELOPE C/5 960,00000 G 73.856.593/0001-66 0,295 283,20 06/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO 10.000,00000 73.856.593/0001-66 0,075 750,00 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 17 CM 7,00000 01.371.480/0001-60 23,180 162,26 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP PORTA AMÁLGAMA, DE PLÁSTICO, JON 6,00000 01.371.480/0001-60 12,490 74,94 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP SERINGA DESCARTÁVEL, 10 ML, COM AGULHA 25 X 7200,00000 01.371.480/0001-60 0,250 50,00 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP SOLUÇÃO BUCAL, FRASCO COM 250 ML 10,00000 01.371.480/0001-60 18,280 182,80 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, FRASCO COM 10 ML 3,00000 01.371.480/0001-60 13,330 39,99 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, FRASCO COM 125 ML 100,00000 01.371.480/0001-60 0,930 93,00 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA CURVA, 11 CM 10,00000 01.371.480/0001-60 9,880 98,80 06/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA RETA, 11 CM 10,00000 01.371.480/0001-60 9,880 98,80 06/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TRENA DE 50 METROS 2,00000 13.454.276/0001-91 36,000 72,00 06/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 20,000 20,00 06/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO MT 5W0SL 5,00000 50.238.039/0001-10 27,000 135,00 06/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 390,000 780,00 06/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA 2,00000 65.606.873/0001-98 12,000 24,00 06/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP COXIM 1,00000 65.606.873/0001-98 62,000 62,00 06/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CRUZETA CARDAN 2,00000 65.606.873/0001-98 45,000 90,00 06/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 65.606.873/0001-98 72,000 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 06/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS COM TAMPA Valor Uni. Total 10,00000 47.755.103/0001-25 45,000 450,00 06/07/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA FAIXA REFLEXIVA 50,00000 43.648.971/0019-84 4,900 245,00 10/07/2012 LIBERT & NEVES LTDA. ÁGUA SEM GÁS GRANDE 8,00000 60.399.698/0001-91 2,500 20,00 36,00000 60.399.698/0001-91 2,500 90,00 3,00000 53.933.818/0001-23 10,000 30,00 10/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA PNEUMATICA DE 1/2" 70,00000 53.933.818/0001-23 6,500 455,00 10/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA PRETA REFORÇADA DE 1 1/2 X 3 1/2 70,00000 53.933.818/0001-23 5,000 350,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BALANÇA, TIPO MANUAL C/ ESCALA ANTROPOMÉTRICA4,00000 03.097.981/0001-25 618,750 2.475,00 10/07/2012 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 10/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXETA 5/16" 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 BAMBOLÊ; ARO EM PLÁSTICO PVC REFORÇADO; COM30,00000 63 CM DE DIÂMETRO.1,900 57,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BASTÃO EM MADEIRA, PARA EXERCÍCIOS, MEDINDO 1,00 95,00000 M 03.097.981/0001-25 1,700 161,50 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BASTÃO EM MADEIRA, PARA EXERCÍCIOS, MEDINDO 1,20 96,00000 M 03.097.981/0001-25 1,750 168,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BICO PARA ENCHER BOLA 20,00000 03.097.981/0001-25 1,500 30,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE BASQUETE, MIRIM, DE MICROFIBRA 80,00000 03.097.981/0001-25 149,000 11.920,00 105,00000 03.097.981/0001-25 9,800 1.029,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE BORRACHA Nº 10. 105,00000 03.097.981/0001-25 10,800 1.134,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE BORRACHA Nº 12. 105,00000 03.097.981/0001-25 13,000 1.365,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE BORRACHA Nº 6 15,00000 03.097.981/0001-25 6,800 102,00 14,00000 03.097.981/0001-25 36,000 504,00 80,00000 03.097.981/0001-25 39,000 3.120,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE BORRACHA Nº 08. 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, PROFISSIONAL 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE HANDEBOL, MIRIM, EM PU HAND GRIP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE TÊNIS, DE ACETATO, PARA PING PONG OFICIAL 122,00000 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOLA DE VOLEIBOL, MIRIM, EM POLIURETANO (PU) Total 03.097.981/0001-25 1,200 146,40 62,00000 03.097.981/0001-25 79,000 4.898,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME BOMBA DE AR, EM DE METAL, UTILIZ. P/ ENCHER BOLA 10,00000 03.097.981/0001-25 13,000 130,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 CONE P/TREINOS ESPORTIVOS; EM POLIETILENO; MED. 20,00000 28,5X28,5X50 CM (CXLXA) 7,500 150,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME CORDA COLETIVA, TAMANHO: 10 METROS 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME CORDA DE SEDA; MACIÇA; BITOLA 06 MM. 4,00000 03.097.981/0001-25 10,000 40,00 3,00000 03.097.981/0001-25 9,500 28,50 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 CORDA INDIVIDUAL; DE PULAR; CONFECCIONADA EM 60,00000 NYLON; COM PUNHO;3,200 TAMANHO DE 2 METROS. 192,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME JOGO BOLICHE; EM PLÁSTICO RESISTENTE; ATÓXICO;18,00000 06 PINOS E BOLA. 03.097.981/0001-25 7,000 126,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 JOGO DE DAMA; OFICIAL, 45X45 CM; TABULEIRO EM MDF, 36,00000 SEM PÉ; 24 PEÇAS 39,000 1.404,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME JOGO DE DOMINÓ; 28 PEÇAS; CONFEC. FIBRA DE MADEIRA 42,00000 (MDF) 03.097.981/0001-25 14,500 609,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 JOGO DE XADREZ; OFICIAL; TABULEIRO EM MADEIRA 36,00000 MACIÇA, ENVERNIZADO 66,000 2.376,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME PETECA; COM 4 PENAS BRANCAS NAS EXTREMIDADES; 18,00000 TAMANHO 15 CM 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME RAQUETE DE PING PONG, DE MADEIRA, ADULTO 30,00000 03.097.981/0001-25 6,000 108,00 03.097.981/0001-25 12,000 360,00 10/07/2012 MAGALI GARCIA SANTOS - ME 03.097.981/0001-25 TABELA DE BASQUETE, PARA PAREDE; CONFEC. COMPENSADO 2,00000 NAVAL 220,000 440,00 10/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 70,00000 09.005.151/0001-07 5,400 378,00 10/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 17,00000 09.005.151/0001-07 36,547 621,30 10/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 09.005.151/0001-07 3,450 69,00 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 AMARELINHA; EM VINIL COLORIDO; MED. 1,80 X 80 CM 3,00000 (CXL) 95,600 286,80 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO ACROBÁTICO; MED. 280 X 320 X 125 MM. 6,00000 13,200 79,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO ENTRELAÇADO; MEDINDO 400 X 320 X 125 MM. 6,00000 15,600 93,60 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO ESPIRAL; MEDINDO 400 X 160 X 125 MM. 6,00000 15,600 93,60 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO MONTANHA RUSSA; MEDINDO 265 X 300 X 230 6,00000 MM. 33,200 199,20 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO ONDULAR; MEDINDO 440 X 160 X 125 MM. 6,00000 15,600 93,60 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 ARAMADO TRIANGULAR; MEDINDO 400 X 170 X 125 MM.6,00000 15,600 93,60 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 CENTOPÉIA; MEDINDO 4 M X 50 CM. 6,00000 155,200 931,20 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 CONJ. PISTA SENSORIAL; 06 PEÇAS; MED.435 MMX435 6,00000 MMX115 MM (CXLXE). 140,000 840,00 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 DOMINÓ DE ANIMAIS; EM VINIL; MEDINDO 19 X 9,5 X 1,56,00000 CM. 95,620 573,72 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 FIGURAS GEOMÉTRICA / ENCAIXE; MED. 340 MM X 265 60,00000 MM X 25 MM (CXLXE). 18,300 1.098,00 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 GIRAFA MEDIDAS (VEJA COMO EU CRESCI!); MED.1,04 MX26,5 6,00000CMX1 CM (CXLXE). 13,200 79,20 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 QUEBRA-CABEÇA, ANIMAIS SUPER POSTOS, COM 10 PLACAS; 9,00000 06 QUEBRA-CABEÇA 175,000 1.575,00 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 QUEBRA-CABEÇA, CASAL DE ANIMAIS; 3 ANOS; 10 BASES 6,00000 34X26 CM 119,113 714,68 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 QUEBRA-CABEÇA, CUBOS; CONTENDO 12 CUBOS 5,5 CM; 9,00000 22 X 17 X 5,5 CM 70,960 638,64 10/07/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 SACOLÃO BIG TAND, CONTENDO 250 PEÇAS; MED. 100X50X30 12,00000 MM 85,200 1.022,40 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 6,00000 02.183.748/0001-00 3,180 19,08 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 5,00000 02.183.748/0001-00 1,280 6,40 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 3,00000 02.183.748/0001-00 2,900 8,70 5,00000 02.183.748/0001-00 1,500 7,50 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 18,00000 02.183.748/0001-00 1,600 28,80 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 3,00000 02.183.748/0001-00 1,600 4,80 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,420 11,36 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,280 7,68 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,800 14,40 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 2,00000 02.183.748/0001-00 1,600 3,20 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 3,00000 02.183.748/0001-00 3,500 10,50 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 19,00000 02.183.748/0001-00 2,000 38,00 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 2,00000 02.183.748/0001-00 1,300 2,60 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,580 41,28 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,800 14,40 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 1,00000 02.183.748/0001-00 1,900 1,90 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 3,00000 02.183.748/0001-00 0,900 2,70 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 12,00000 02.183.748/0001-00 1,600 19,20 10/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 10/07/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA ARREBITE 500,00000 43.648.971/0019-84 0,481 240,60 10/07/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA SERRA BI METAL LISA 10,00000 43.648.971/0019-84 14,150 141,50 11/07/2012 ADEILDO DE OLIVEIRA MUDAS ARVORES NATIVAS 95,00000 07.943.075/0001-55 10,000 950,00 11/07/2012 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 04.885.558/0001-52 881,500 881,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA GLICOSAMINA, SULFATO 500 MG + CONDROITINA, SULFATO 1.000,00000 Valor Uni. Total 67.729.178/0001-49 1,620 1.620,00 11/07/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. DESCONTO 1,00000 74.376.401/0002-68 -0,210 -0,21 11/07/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. ENGATE RAPIDO 1,00000 74.376.401/0002-68 15,210 15,21 11/07/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. VALVULA HIDRAULICA 1,00000 74.376.401/0002-68 145,000 145,00 11/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP KOLLAGENASE CLORANF. 50G POMADA 1,00000 07.336.024/0001-65 59,910 59,91 11/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MESALAZINA 800 MG C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 87,630 87,63 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CADERNO 1,00000 05.821.880/0001-80 6,900 6,90 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CALCULADORA 1,00000 05.821.880/0001-80 12,300 12,30 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 4,00000 05.821.880/0001-80 0,800 3,20 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS 1/0 ACC C/ 100 UN 1,00000 05.821.880/0001-80 2,000 2,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS COLORIDO 1,00000 05.821.880/0001-80 3,700 3,70 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME COLA BRANCA 1,00000 05.821.880/0001-80 1,600 1,60 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA CREPE 48 X 50 1,00000 05.821.880/0001-80 9,450 9,45 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO 1,00000 05.821.880/0001-80 4,600 4,60 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND. ACC 1,00000 05.821.880/0001-80 6,150 6,15 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE A4 3,00000 05.821.880/0001-80 15,000 45,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE OFICIO 9 1,00000 05.821.880/0001-80 17,000 17,00 1,00000 05.821.880/0001-80 5,500 5,50 10,00000 05.821.880/0001-80 3,300 33,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PILHA ALCALINA TAMANHO PALITO 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL CHATO 815-14 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL CHATO 815 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 05.821.880/0001-80 4,000 80,00 10,00000 05.821.880/0001-80 2,650 26,50 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1,00000 05.821.880/0001-80 5,650 5,65 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL RETRO PROJETOR 1,00000 05.821.880/0001-80 2,650 2,65 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME QUADRO ESCOLAR 120X90 10,00000 05.821.880/0001-80 43,000 430,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME SUPORTE P/ TELA EM MADEIRA 5,00000 05.821.880/0001-80 38,650 193,25 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME TELA P/ PINTURA 10,00000 05.821.880/0001-80 16,300 163,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME TINTA P/ TECIDO 10,00000 05.821.880/0001-80 24,000 240,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO JUNTA DIESEL 73 G 3M 4,00000 06.114.394/0001-95 4,500 18,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ALICATE UNIVERSAL 8" 2,00000 06.114.394/0001-95 21,000 42,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP AUMENTO DE LATÃO DE 1/2 5,00000 06.114.394/0001-95 7,000 35,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BOIA DE PLASTICO DE 3/4 3,00000 06.114.394/0001-95 6,500 19,50 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BRAÇADEIRA HIDRAULICA 1 1/2 25,00000 06.114.394/0001-95 1,700 42,50 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BRACADEIRA HIDRAULICA 3/4 10,00000 06.114.394/0001-95 1,000 10,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 6,00000 06.114.394/0001-95 10,000 60,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA AÇO RAPIDO 3/16 3,00000 06.114.394/0001-95 7,000 21,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA AÇO RAPIDO 3/8 2,00000 06.114.394/0001-95 21,000 42,00 3,00000 06.114.394/0001-95 13,000 39,00 2,00000 06.114.394/0001-95 15,000 30,00 11/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL CHATO 815-10 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA AÇO RAPIDO 5/16 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA P/ FIBROCIMENTO 5/16 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 34,000 68,00 3,00000 06.114.394/0001-95 60,000 180,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CADEADO 25MM 2,00000 06.114.394/0001-95 10,000 20,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CADEADO 35MM 4,00000 06.114.394/0001-95 15,000 60,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS. 1,00000 06.114.394/0001-95 55,000 55,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANALETA SISTEMA X "FAME" 5,00000 06.114.394/0001-95 3,000 15,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COLA SUPER BONDER 3G 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ELETRODO P/ SOLDA 2,50MM 5,00000 06.114.394/0001-95 10,000 50,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 50,00000 06.114.394/0001-95 0,300 15,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO PARALELO 2 X 2,50 MM 125,00000 06.114.394/0001-95 1,320 165,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO SÓLIDO 6,00 MM 60,00000 06.114.394/0001-95 2,000 120,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE 6,00000 06.114.394/0001-95 3,500 21,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 5,00000 06.114.394/0001-95 4,000 20,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 25W. 5,00000 06.114.394/0001-95 15,000 75,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 35W X 127V 10,00000 06.114.394/0001-95 24,000 240,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 59 X 127 V 5,00000 06.114.394/0001-95 41,000 205,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA TASCH COMPACTA 25 W 5,00000 06.114.394/0001-95 15,000 75,00 2,00000 06.114.394/0001-95 3,000 6,00 1,00000 06.114.394/0001-95 2,500 2,50 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA P/ MOURÃO 3/8 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA FERRO 36 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA FERRO 80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA DE MALHA PIGMENTADA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 06.114.394/0001-95 6,000 18,00 5,00000 06.114.394/0001-95 0,700 3,50 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3/4 2,00000 06.114.394/0001-95 18,000 36,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MIGUELÃO FIXAR RIBEIRO 2,00 X 4,00 6,00000 06.114.394/0001-95 2,500 15,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ÓLEO LUBRIFICANTE 300 ML 6,00000 06.114.394/0001-95 6,000 36,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO C/BUCHA P/BLO. S10 10,00000 06.114.394/0001-95 1,500 15,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/2 20,00000 06.114.394/0001-95 0,300 6,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 2 20,00000 06.114.394/0001-95 0,300 6,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINO REFORÇADO MEC-TRONIC 4,00000 06.114.394/0001-95 4,000 16,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA 3/4 4,00000 06.114.394/0001-95 30,000 120,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SISTEMA X 10 6,00000 06.114.394/0001-95 6,000 36,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SISTEMA X 20 AMP 5,00000 06.114.394/0001-95 7,000 35,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA 3,00000 06.114.394/0001-95 32,000 96,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA JARDIM 3/4 1130 3,00000 06.114.394/0001-95 15,000 45,00 28,00000 08.566.715/0001-18 30,000 840,00 11/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA DE PVC ROSCA DE 1/2 11/07/2012 JOAO BATISTA DA SILVA PON KAN 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 280 300,00000 13.129.955/0001-95 0,260 78,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA FINA 3,00000 13.129.955/0001-95 38,000 114,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA GROSSA 7,00000 13.129.955/0001-95 35,000 245,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BATENTE 4X14X80 3,00000 13.129.955/0001-95 100,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BROCA DE AÇO RAPIDO 2,5MM 5,00000 13.129.955/0001-95 4,000 20,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO FLEXIVEL 4 MM 200,00000 13.129.955/0001-95 1,250 250,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CADEADO 20MM 3,00000 13.129.955/0001-95 7,000 21,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAIXA DE DESCARGA 3,00000 13.129.955/0001-95 20,000 60,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME COLA MADEIRA 4,00000 13.129.955/0001-95 6,000 24,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME DISCO DIAMANTADO 3,00000 13.129.955/0001-95 23,000 69,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME DISJUNTOR 25 A 4,00000 13.129.955/0001-95 8,000 32,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESMALTE SINTÉTICO 4,00000 13.129.955/0001-95 50,000 200,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FECHADURA EXTERNA 3,00000 13.129.955/0001-95 24,000 72,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FERRO 5/16 CA 50 15,00000 13.129.955/0001-95 18,000 270,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 180,00000 13.129.955/0001-95 1,800 324,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FITA CREPE 50 X 50 3,00000 13.129.955/0001-95 8,000 24,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA ECP 3U 32/33 8,00000 13.129.955/0001-95 18,000 144,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 10,00000 13.129.955/0001-95 5,000 50,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MADEIRA SERRADA VIGA JEQUITIBA 1,00000 13.129.955/0001-95 980,000 980,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 1 1/2 X 3.0 MM 70,00000 13.129.955/0001-95 3,500 245,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PARAFUSO PHILIPIS 2X2,5MM 500,00000 13.129.955/0001-95 0,150 75,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PINO ADAPTADOR 10 A UNIVERSAL 3,00000 13.129.955/0001-95 5,000 15,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PLAFON BRANCO 8,00000 13.129.955/0001-95 4,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 20 X 30 C/C 7,00000 13.129.955/0001-95 7,000 49,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REATOR ELETRONICO 2 X 40 5,00000 13.129.955/0001-95 17,000 85,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ROLO DE LÃ 23CM 3,00000 13.129.955/0001-95 10,000 30,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SELADOR ACRILICO J.A BARRICA 25 K 5,00000 13.129.955/0001-95 35,000 175,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TABUA 30CM X 3M PINUS 15,00000 13.129.955/0001-95 15,000 225,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA 1,00000 13.129.955/0001-95 60,000 60,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME THINNER - GALÃO 5 LITROS 3,00000 13.129.955/0001-95 28,000 84,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME THINNER 5 LT 3,00000 13.129.955/0001-95 28,000 84,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TINTA LATEX 18 LITROS 4,00000 13.129.955/0001-95 75,000 300,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TORNEIRA DE JARDIM 3,00000 13.129.955/0001-95 13,000 39,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TRELIÇA H8 BARRA C/ 6 M 7,00000 13.129.955/0001-95 18,000 126,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME VALVULA HYDRA 2,00000 13.129.955/0001-95 155,000 310,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME VERNIZ 3600 LT 3,00000 13.129.955/0001-95 55,000 165,00 11/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ZARCÃO 3600 LT 3,00000 13.129.955/0001-95 65,000 195,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ABRAÇADEIRA SEM FIM 4,00000 53.933.818/0001-23 0,900 3,60 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA EMENDA SIMPLES 1/2 1,00000 53.933.818/0001-23 10,000 10,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ENGATE RAPIDO 1,00000 53.933.818/0001-23 14,000 14,00 1,00000 53.933.818/0001-23 10,000 10,00 1,00000 53.933.818/0001-23 4,000 4,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ENGATE RAPIDO 1/2 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ESPIGÃO N - 101 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2X3.0MM Valor Uni. Total 5,00000 53.933.818/0001-23 3,200 16,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA P/ IRRIGAÇÃO PRETA 200,00000 53.933.818/0001-23 1,500 300,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PINO ENGATE Nº 180 1,00000 53.933.818/0001-23 6,000 6,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PULVERIZADOR LIMPEZA PLASTICO/MS-3-BL 1,00000 53.933.818/0001-23 19,000 19,00 11/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA VEDA ROSCA 1,00000 53.933.818/0001-23 4,500 4,50 11/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI,PACOTE C/10 DE 100GR. 1,00000 09.005.151/0001-07 6,500 6,50 11/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 1,00000 09.005.151/0001-07 6,500 6,50 11/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 1,00000 09.005.151/0001-07 6,500 6,50 300,00000 03.869.528/0001-90 1,900 570,00 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME BORRACHA BRANCA 4,00000 13.100.138/0001-04 1,000 4,00 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA 10,00000 13.100.138/0001-04 0,850 8,50 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO DE MADEIRA 3,00000 13.100.138/0001-04 12,000 36,00 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO PRINTER 55 COLOR 4,00000 13.100.138/0001-04 28,000 112,00 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO PRINTER ALMOFADA PRETO 1,00000 13.100.138/0001-04 38,000 38,00 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CLIPS 6,00000 13.100.138/0001-04 2,400 14,40 11/07/2012 N.D.F.P. MORAIS ME GRAMPO 1,00000 13.100.138/0001-04 5,550 5,55 637,00000 55.993.232/0001-80 6,500 4.140,50 11/07/2012 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. PASTA SUSPENSA 11/07/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME MARMITEX 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE ENERGIA 2,00000 11.563.030/0001-22 10,000 20,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE REDE 20,00000 11.563.030/0001-22 2,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CAIXA DE SOM P/COMPUTADOR Valor Uni. Total 2,00000 11.563.030/0001-22 35,000 70,00 1,00000 11.563.030/0001-22 20,000 20,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CONECTOR RJ 45 2,00000 11.563.030/0001-22 2,000 4,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 4,00000 11.563.030/0001-22 80,000 320,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME GRAVADOR SATA 3,00000 11.563.030/0001-22 115,000 345,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME LAMINA DOSADORA 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MEMÓRIA 4 GM DDR3 3,00000 11.563.030/0001-22 130,000 390,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MONITOR LED 20" 1,00000 11.563.030/0001-22 450,000 450,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PAD 4,00000 11.563.030/0001-22 10,000 40,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 4,00000 11.563.030/0001-22 25,000 100,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE USB 1,00000 11.563.030/0001-22 25,000 25,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE REDE WIRELLESS 1,00000 11.563.030/0001-22 130,000 130,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA MÃE 3,00000 11.563.030/0001-22 233,333 700,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PROCESSADOR 3,00000 11.563.030/0001-22 273,333 820,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ROTEADOR 1,00000 11.563.030/0001-22 150,000 150,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME SWITCH 8 PORTAS 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 2,00000 11.563.030/0001-22 35,000 70,00 2,00000 11.563.030/0001-22 35,000 70,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CHIP PARA TONNER 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO PS2 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO USB Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER HP 85 A Valor Uni. Total 1,00000 11.563.030/0001-22 180,000 180,00 1,00000 11.563.030/0001-22 365,000 365,00 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ÁGUA BORICADA 100ML 2,00000 08.143.052/0001-29 1,500 3,00 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ATACAND COMB 16/5 MG C/ 30CP 1,00000 08.143.052/0001-29 121,160 121,16 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BI PROFENID 150MG CX.C/10 1,00000 08.143.052/0001-29 71,080 71,08 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CALCORT 6MG C/ 20CP 1,00000 08.143.052/0001-29 47,300 47,30 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CILOSTAZOL 100 MG C/ 60 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 48,450 48,45 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FLUOXETINA GTS 1,00000 08.143.052/0001-29 13,000 13,00 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FORMULA F1 1,00000 08.143.052/0001-29 64,600 64,60 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME IMOSEC COM 12 CP 5,00000 08.143.052/0001-29 1,900 9,50 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LACTULONA C/ 120 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 29,400 29,40 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG C/ 30CP 1,00000 08.143.052/0001-29 29,000 29,00 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ONGLYZA 5MG C/ 28 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 195,550 195,55 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RESFENOL LIQ 100 ML (GALENOGAL) 1,00000 08.143.052/0001-29 31,250 31,25 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME REUQUINOL 400MG CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 62,550 62,55 11/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TAMARINE C/ 20CP 1,00000 08.143.052/0001-29 28,350 28,35 11/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LUVA PARA TOQUE 5,00000 00.637.890/0001-47 34,990 174,95 11/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME CANETA ESFEROGRAFICA 4,00000 02.024.423/0001-77 34,500 138,00 11/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME FITA CREPE 20,00000 02.024.423/0001-77 8,900 178,00 11/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER SAMSUNG ML 2850 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME GIRANDOLA 468 2,00000 02.024.423/0001-77 160,000 320,00 11/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME PAPEL SULFITE A4 8,00000 02.024.423/0001-77 145,000 1.160,00 11/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME ROJÃO 12X1 21,00000 02.024.423/0001-77 20,000 420,00 11/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CABO CJ - V/IGN 1,00000 50.238.039/0001-10 135,150 135,15 11/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 30,000 30,00 11/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO MT 5W0SL 4,00000 50.238.039/0001-10 27,000 108,00 11/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 50.238.039/0001-10 19,000 76,00 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 5,800 11,60 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 02.183.748/0001-00 7,400 222,00 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 1,780 35,60 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,780 17,80 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANECA, EM ALUMÍNIO, 03 LITROS 3,00000 02.183.748/0001-00 11,400 34,20 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,200 36,00 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 2,00000 02.183.748/0001-00 21,800 43,60 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 24,00000 02.183.748/0001-00 2,200 52,80 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 2,00000 02.183.748/0001-00 2,600 5,20 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 02.183.748/0001-00 3,780 302,40 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, 10 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda 9,00000 02.183.748/0001-00 38,500 346,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, PLÁSTICO, 05 LITROS 30,00000 02.183.748/0001-00 7,890 236,70 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ÁGUA MINERAL 2 L 40,00000 47.755.103/0001-25 1,960 78,40 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ALFACE 4,00000 47.755.103/0001-25 2,790 11,16 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ALHO A GRANEL 1,20000 47.755.103/0001-25 16,900 20,28 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ARROZ AGULHINHA , PCT C/ 05 KILOS 3,00000 47.755.103/0001-25 13,000 39,00 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BATATA 8,90000 47.755.103/0001-25 3,200 28,48 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CALDO DE GALINHA 3,00000 47.755.103/0001-25 2,550 7,65 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CEBOLA 3,87000 47.755.103/0001-25 2,720 10,526 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 47.755.103/0001-25 2,150 4,30 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COUVE 20,00000 47.755.103/0001-25 2,790 55,80 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 55,00000 47.755.103/0001-25 5,940 326,70 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA EXTRATO DE TOMATE 4,00000 47.755.103/0001-25 3,990 15,96 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FEIJÃO 1KG 10,00000 47.755.103/0001-25 6,800 68,00 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MACARRÃO 500G 5,00000 47.755.103/0001-25 3,590 17,95 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 5,00000 47.755.103/0001-25 3,260 16,30 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIMENTÃO 1,56000 47.755.103/0001-25 5,900 9,204 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABONETE LIQUIDO,GALÃO C/5 LITROS 10,00000 47.755.103/0001-25 21,000 210,00 1,00000 47.755.103/0001-25 1,990 1,99 2,00000 47.755.103/0001-25 1,590 3,18 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SAL 1 KG 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SAZON CALDO 45G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA TOMATE Quantidade Valor Uni. Total 4,56800 47.755.103/0001-25 3,990 18,226 4,00000 62.558.192/0001-03 7,500 30,00 11/07/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA MANGUEIRA 1/2 7,00000 62.558.192/0001-03 24,000 168,00 11/07/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA PONTA ENGATE 1/2 2,00000 62.558.192/0001-03 20,000 40,00 11/07/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA TERMINAL FG 1/2 JIC X 1/4 2,00000 62.558.192/0001-03 28,000 56,00 2,00000 62.558.192/0001-03 22,000 44,00 12/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 20,00000 58.583.758/0001-80 2,300 46,00 12/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 70,00000 58.583.758/0001-80 6,450 451,50 12/07/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGABALINA 75 MG 1.000,00000 26.921.908/0001-21 2,365 2.365,00 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L500,00000 67.421.040/0001-88 3,630 1.815,00 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 500,00000 2L 67.421.040/0001-88 1,700 850,00 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 30,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 164,70 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000 L 67.421.040/0001-88 141,200 141,20 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, COM SIST. BIO ATIVO. 500 GRS600,00000 67.421.040/0001-88 2,690 1.614,00 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 15,00000 67.421.040/0001-88 4,610 69,15 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 30,00000 67.421.040/0001-88 1,890 56,70 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 50,00000 67.421.040/0001-88 4,410 220,50 5,00000 67.421.040/0001-88 8,100 40,50 100,00000 67.421.040/0001-88 1,470 147,00 11/07/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA CAPA 1/2 11/07/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA TERMINAL FG 1/2 X 20 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 12/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2002,00000 L 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ALOIS 10 MG COM 30 CP Total 67.421.040/0001-88 203,670 407,34 5,00000 10.870.265/0001-02 68,700 343,50 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LEVOTIROXINA 25 MG C/ 30CP 3,00000 10.870.265/0001-02 20,400 61,20 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEBILET C/ 28 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 70,500 70,50 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PEN-VE ORAL 400.000 UI C/ 60ML 1,00000 10.870.265/0001-02 18,600 18,60 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 101,800 101,80 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PREMARIN 0,625 MG C/ 28 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 30,950 61,90 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PYLORI PAC 1,00000 10.870.265/0001-02 111,800 111,80 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TERBINAFINA 250 MG C/ 28 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 129,700 129,70 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VITERGAN C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 48,250 48,25 12/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VITERGAN MASTER CX.C/30 1,00000 10.870.265/0001-02 58,750 58,75 13/07/2012 CM HOSPITALAR LTDA MABTHERA 500MG 1,00000 12.420.164/0003-19 4.860,520 4.860,52 13/07/2012 CM HOSPITALAR LTDA MATHERA 100 MG 2,00000 12.420.164/0003-19 1.947,150 3.894,30 13/07/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO AUTOMATICO 2,00000 09.232.081/0001-20 30,000 60,00 16/07/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 15.149,76900 01.700.156/0001-48 1,999 30.284,388 16/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.25,00000 08.972.536/0001-80 120,000 3.000,00 16/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 15 L, PAC. 100 UNID. 25,00000 08.972.536/0001-80 22,500 562,50 16/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 25,00000 08.972.536/0001-80 43,000 1.075,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 172,00000 03 02.374.177/0001-83 78,000 13.416,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 044,00000 02.374.177/0001-83 78,000 312,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 022,00000 02.374.177/0001-83 78,000 156,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 297,00000 03 02.374.177/0001-83 78,000 23.166,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 03 31,00000 02.374.177/0001-83 86,120 2.669,72 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 043,00000 02.374.177/0001-83 86,120 258,36 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 03 33,00000 02.374.177/0001-83 86,120 2.841,96 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 03 37,00000 02.374.177/0001-83 86,120 3.186,44 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 041,00000 02.374.177/0001-83 86,120 86,12 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 03 32,00000 02.374.177/0001-83 86,120 2.755,84 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 041,00000 02.374.177/0001-83 86,120 86,12 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.03. 10,00000 02.374.177/0001-83 78,000 780,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.03. 11,00000 02.374.177/0001-83 78,000 858,00 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.03.2,00000 02.374.177/0001-83 86,120 172,24 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.03.2,00000 02.374.177/0001-83 86,120 172,24 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.03.2,00000 02.374.177/0001-83 86,120 172,24 16/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.03.2,00000 02.374.177/0001-83 86,120 172,24 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO MÉDIO 2,00000 12.865.746/0001-47 2,100 4,20 2,00000 12.865.746/0001-47 37,000 74,00 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 13,00000 12.865.746/0001-47 37,700 490,10 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN Valor Uni. Total 27,00000 12.865.746/0001-47 38,000 1.026,00 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, MED. 1,20 X 60 30,00000 CM 12.865.746/0001-47 4,100 123,00 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME PANO COPA/COZINHA,100% ALGODÃO, C/ESTAMPA, 80X50CM 45,00000 12.865.746/0001-47 3,900 175,50 16/07/2012 M. A. PROENÇA ME PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 8,00000 M 12.865.746/0001-47 2,160 17,28 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CETOPROFENO 60 MG/AMITRIPTILINA 30MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 55,400 55,40 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DIACERINA 45MG/TENOXICAN 11MG/TIAMINA 100MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 63,000 63,00 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ETNA IM 2,00000 08.143.052/0001-29 52,750 105,50 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FITOSCAR 1,00000 08.143.052/0001-29 44,110 44,11 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FLUVASTATINA 80 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 128,470 128,47 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FOLIFER C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 44,800 44,80 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES2,00000 08.143.052/0001-29 44,000 88,00 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME INDOMETACINA 30MG/TENOXICAN 20MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 20,100 20,10 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 43,420 43,42 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME OSSOTRAT 600 D C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 44,000 44,00 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 08.143.052/0001-29 99,100 495,50 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RESPIRIDONA 2MG/BIPERIDENO 2MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 36,700 36,70 16/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TARGIFRO C 1,5 G C/ 16 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 33,720 67,44 16/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 504,07510 12.226.196/0001-16 1,850 932,539 16/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM6.699,74480 (C) 12.226.196/0001-16 2,779 18.618,591 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AÇO CA 50 1/2", BARRA COM 12 METROS 20,00000 13.454.276/0001-91 40,000 800,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AÇO CA 50 3/8", BARRA COM 12 METROS 40,00000 13.454.276/0001-91 33,000 1.320,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AÇO CA 50 5/16", BARRA COM 12 METROS 80,00000 13.454.276/0001-91 21,000 1.680,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME AÇO CA 60 4,2 MM, BARRA COM 12 METROS 80,00000 13.454.276/0001-91 6,500 520,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ARAME GALVANIZADO 10 MM 30,00000 13.454.276/0001-91 13,000 390,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ARAME RECOZIDO 15 BWG 80,00000 13.454.276/0001-91 7,500 600,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 15.000,00000 13.454.276/0001-91 0,370 5.550,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CIMENTO CP II 32 F, SACO COM 50 QUILOS 600,00000 13.454.276/0001-91 23,000 13.800,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TELA Q 138, MALHA 10 CM X 10 CM, DIÂMETRO DE 4.2 MM, 6,00000 13.454.276/0001-91 65,000 390,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TIJOLO MACIÇO COMUM 20.000,00000 13.454.276/0001-91 0,210 4.200,00 16/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VIGOTA DE MADEIRA 6X12 CM, PEROBA MICA 50,00000 13.454.276/0001-91 10,000 500,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 7,00000 02.183.748/0001-00 3,180 22,26 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,280 7,68 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 14,00000 02.183.748/0001-00 1,500 21,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 02.183.748/0001-00 1,600 16,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,420 14,20 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,280 12,80 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,800 18,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 3,00000 02.183.748/0001-00 1,600 4,80 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 50,00000 02.183.748/0001-00 1,280 64,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 22,00000 02.183.748/0001-00 2,000 44,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 2,00000 02.183.748/0001-00 1,300 2,60 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,580 30,96 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,800 14,40 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 02.183.748/0001-00 2,240 8,96 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PRATO RASO, FABRICADO EM LOUÇA 50,00000 02.183.748/0001-00 2,380 119,00 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 4,00000 02.183.748/0001-00 0,900 3,60 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 13,00000 02.183.748/0001-00 1,600 20,80 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 39,5 23,5 CM 9,00000 02.183.748/0001-00 48,900 440,10 16/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 2,00000 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 17/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE C/ 16 X 4 2,00000 58.583.758/0001-80 58,400 116,80 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO SECADOR AR 1,00000 10.848.847/0001-84 130,000 130,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME JOGO DE LONA TRASEIRA 1,00000 10.848.847/0001-84 188,000 188,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME PINO MOLA TRASEIRA 3,00000 10.848.847/0001-84 14,000 42,00 6,00000 10.848.847/0001-84 9,000 54,00 1,00000 10.848.847/0001-84 22,000 22,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME PRIDIONEIRO DO CUBO 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR RODA TRASEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.848.847/0001-84 28,000 28,00 1,00000 10.848.847/0001-84 146,000 146,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SAPATA DE FREIO 2,00000 10.848.847/0001-84 98,000 196,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME SUPORTE MOLA 1,00000 10.848.847/0001-84 96,000 96,00 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME TRAVA PINO MOLA 3,00000 10.848.847/0001-84 3,500 10,50 17/07/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA DESCONTO 1,00000 45.813.953/0001-07 -1,830 -1,83 17/07/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA LAMPADA FAROL 1,00000 45.813.953/0001-07 25,230 25,23 17/07/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA OLEO GENUINO HONDA OIL 1,00000 45.813.953/0001-07 18,600 18,60 17/07/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA 17/07/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2%, FRASCO COM 10,00000 1 LITRO 12.927.876/0001-67 7,480 74,80 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA EDUC. INF. MATERNAL 2 NIVEL III - VOL. 02150,00000 02.374.177/0001-83 71,160 10.674,00 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA EDUC.INF.PRÉ I NIVEL IV - VOLUME 03 274,00000 02.374.177/0001-83 56,790 15.560,46 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA EDUC.INF.PRÉ II NIVEL V - VOLUME 03 291,00000 02.374.177/0001-83 56,790 16.525,89 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF.ED.INF.MATERNAL 2 NIVEL III-VOL.029,00000 02.374.177/0001-83 71,160 640,44 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I NIVEL IV - VOLUME 0317,00000 02.374.177/0001-83 56,790 965,43 17/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ II NIVEL V - VOLUME 0315,00000 02.374.177/0001-83 56,790 851,85 17/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME PLACA GUIA VARETA 1,00000 10.711.009/0001-64 15,000 15,00 17/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME TAMPA DO TANQUE 1,00000 10.711.009/0001-64 18,000 18,00 1,00000 10.711.009/0001-64 17,000 17,00 17/07/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO AUTOMATICO 2,00000 09.232.081/0001-20 30,000 60,00 17/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME VELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 17/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. PONTEIRA HOMOCINETICA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.759.901/0001-74 430,000 860,00 27,00000 05.821.880/0001-80 0,800 21,60 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CD VIRGEM 700MB 20,00000 05.821.880/0001-80 1,500 30,00 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS 1,00000 05.821.880/0001-80 13,600 13,60 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME DVD R 4.7GB 20,00000 05.821.880/0001-80 2,000 40,00 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPEADOR 1,00000 05.821.880/0001-80 31,800 31,80 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM 2,00000 05.821.880/0001-80 1,250 2,50 17/07/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BLOCO 8 FUROS 1.000,00000 13.129.955/0001-95 0,380 380,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO FLEX 2,5 MM VERDE 200,00000 13.129.955/0001-95 0,750 150,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO 270,00000 13.129.955/0001-95 3,300 891,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO PP 2 X 2,5MM 145,00000 13.129.955/0001-95 2,500 362,50 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAIXA DE DESCARGA 3,00000 13.129.955/0001-95 18,000 54,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CALHA P/ LAMPADA 2 X 40 7,00000 13.129.955/0001-95 15,000 105,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 20,00000 13.129.955/0001-95 23,000 460,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CONJUNTO SANITARIO BRANCO 2,00000 13.129.955/0001-95 180,000 360,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME DISJUNTOR 50 AMP 4,00000 13.129.955/0001-95 14,000 56,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FECHADURA EXTERNA 4,00000 13.129.955/0001-95 24,000 96,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FERRO 5/16 CA 50 22,00000 13.129.955/0001-95 18,000 396,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO PARALELO 2 X 4,0 MM 245,00000 13.129.955/0001-95 2,700 661,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO SOLIDO 10MM PRETO 75,00000 13.129.955/0001-95 3,500 262,50 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME JOELHO 90 AZUL 25 X 3/4 6,00000 13.129.955/0001-95 4,000 24,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME JOELHO 90 ESG 100 MM 7,00000 13.129.955/0001-95 5,000 35,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA 45W 4U 220V 10,00000 13.129.955/0001-95 28,000 280,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 30,00000 13.129.955/0001-95 5,000 150,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 3/4 200,00000 13.129.955/0001-95 0,850 170,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 MM 350,00000 13.129.955/0001-95 1,200 420,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PIA GRANITO OURO 1,5 1,00000 13.129.955/0001-95 190,000 190,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME QUADRO P/ 6 A 8 DISJ EMBUTIR C/ BARRAMENTO 4,00000 13.129.955/0001-95 30,000 120,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME QUADRO P/6 8 DISJ. CHAPA OLIPE 2,00000 13.129.955/0001-95 20,000 40,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REATOR ELETRONICO 2 X 40 14,00000 13.129.955/0001-95 17,000 238,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REFLETOR 250W 4,00000 13.129.955/0001-95 30,000 120,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 6,00000 13.129.955/0001-95 25,000 150,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SARRAFO 2,5 X 5 PINUS 300,00000 13.129.955/0001-95 1,000 300,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TABUA 30CM X 3M PINUS 20,00000 13.129.955/0001-95 15,000 300,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TEE ESGOTO 100MM 4,00000 13.129.955/0001-95 8,000 32,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME THINNER 18L 1,00000 13.129.955/0001-95 100,000 100,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TIJOLO COMUM 800,00000 13.129.955/0001-95 0,200 160,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TINTA LATEX 18 LITROS 3,00000 13.129.955/0001-95 75,000 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TORNEIRA JARDIM C/ BICO 4,00000 13.129.955/0001-95 10,000 40,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 5,00000 13.129.955/0001-95 22,000 110,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TUBO ESGOTO 100 MM 5,00000 13.129.955/0001-95 30,000 150,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME VALVULA BASE 1.1/2" 4,00000 13.129.955/0001-95 75,000 300,00 17/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME XADREZ PO 500G 4,00000 13.129.955/0001-95 12,000 48,00 17/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 45.661.303/0001-93 1.920,000 1.920,00 17/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CORREIA ALTERNADOR 1,00000 45.661.303/0001-93 48,000 48,00 17/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 45.661.303/0001-93 72,000 72,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUJÃO CARTER 1,00000 10.977.481/0001-43 12,000 12,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CARTER 1,00000 10.977.481/0001-43 75,000 75,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME INTER. OLEO MOTOR 1,00000 10.977.481/0001-43 20,000 20,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME JUNTA DO COMANDO DE VALVULA 1,00000 10.977.481/0001-43 29,900 29,90 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME OLEO DE MOTOR 20 W 50 4,00000 10.977.481/0001-43 15,000 60,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PEITO DE AÇO 1,00000 10.977.481/0001-43 55,000 55,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 17/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 10.977.481/0001-43 10,000 10,00 17/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME CHAPA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 11.099.153/0001-54 15,000 15,00 17/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COXIM TRAVESSA CAMBIO 1,00000 11.099.153/0001-54 25,000 25,00 17/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME CRUZETA CARDAN 3,00000 11.099.153/0001-54 60,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/07/2012 M. A. PROENÇA ME CÂMARA DE AR, PARA PNEU 750-16 Valor Uni. Total 2,00000 12.865.746/0001-47 27,404 54,807 2,00000 53.933.818/0001-23 22,000 44,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAMPO MOLA TRASEIRO 2,00000 53.933.818/0001-23 36,000 72,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 3/8 RETA 6,00000 53.933.818/0001-23 0,800 4,80 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 304-2 1,00000 53.933.818/0001-23 170,000 170,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 304-4 1,00000 53.933.818/0001-23 110,000 110,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 305 - 1 1,00000 53.933.818/0001-23 205,000 205,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MOLA 305 - 2 1,00000 53.933.818/0001-23 280,000 280,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO CENTRO UNF 1/2X8 2,00000 53.933.818/0001-23 8,000 16,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXT. DUPLA MB 18 MM 8,00000 53.933.818/0001-23 2,000 16,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXT. DUPLA UNF 1/2 2,00000 53.933.818/0001-23 0,700 1,40 17/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME BICO INJETOR 6,00000 14.786.465/0001-24 90,000 540,00 17/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME DISCO INTERMEDIARIO 6,00000 14.786.465/0001-24 30,000 180,00 17/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ELEMENTO 6,00000 14.786.465/0001-24 110,000 660,00 17/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME JOGO DE REPARO 1,00000 14.786.465/0001-24 250,000 250,00 17/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME VALVULA 6,00000 14.786.465/0001-24 35,000 210,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 8,00000 64.053.515/0001-32 1,000 8,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 1,00000 64.053.515/0001-32 85,000 85,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 100AH P 100MF 1,00000 64.053.515/0001-32 320,000 320,00 17/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAMPO MOLA DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 150 MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 60 POD 1,00000 64.053.515/0001-32 210,000 210,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA IGNIÇÃO 1,00000 64.053.515/0001-32 195,000 195,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOTÃO DE PARTIDA/BUZINA UNIVERSAL 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 2,00000 64.053.515/0001-32 2,500 5,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA BIBI 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CONJUNTO PLANETARIO 1,00000 64.053.515/0001-32 95,000 95,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. DISTRIBUIDOR 1,00000 64.053.515/0001-32 100,000 100,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL 1,00000 64.053.515/0001-32 820,000 820,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL AUXILIAR MILHA RETANGULAR 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL DE MILHA 2,00000 64.053.515/0001-32 70,000 140,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FIO 1.5 4,00000 64.053.515/0001-32 2,000 8,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 8,00000 64.053.515/0001-32 2,000 16,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 210,000 210,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 3,00000 64.053.515/0001-32 10,000 30,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELOGIO TEMO AGUA 1,00000 64.053.515/0001-32 115,000 115,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL BATERIA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL DE BATERIA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 17/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 6,00000 64.053.515/0001-32 0,500 3,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 06.886.375/0001-87 170,000 340,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BORRACHA ESTABILIZADOR 4,00000 06.886.375/0001-87 14,000 56,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME BUCHA ESTABILIZADORA 6,00000 06.886.375/0001-87 12,500 75,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME CRUZETA CARDAN 2,00000 06.886.375/0001-87 120,000 240,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME LATA GRAXA 3,00000 06.886.375/0001-87 17,000 51,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME RETENTOR DIANTEIRO 2,00000 06.886.375/0001-87 14,000 28,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME RETENTOR TRASEIRO 2,00000 06.886.375/0001-87 16,000 32,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ROLAMENTO CARDAN 1,00000 06.886.375/0001-87 70,000 70,00 1,00000 06.886.375/0001-87 90,000 90,00 2,00000 55.993.232/0001-80 2,500 5,00 17/07/2012 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME ROLAMENTO DIANTEIRO 17/07/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/07/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME AGUA MINERAL 1,5 ML Valor Uni. Total 46,00000 55.993.232/0001-80 2,500 115,00 351,00000 55.993.232/0001-80 6,500 2.281,50 82,00000 55.993.232/0001-80 10,000 820,00 2,00000 11.563.030/0001-22 10,000 20,00 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE REDE 10,00000 11.563.030/0001-22 2,000 20,00 17/07/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME MARMITEX 17/07/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME REFEIÇÃO 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CABO DE ENERGIA 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CILINDRO PARA TONNER 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CONECTOR RJ 45 2,00000 11.563.030/0001-22 2,000 4,00 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME LÂMINA DE LIMPEZA 2,00000 11.563.030/0001-22 20,000 40,00 17/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER HP 49A 1,00000 11.563.030/0001-22 180,000 180,00 17/07/2012 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 PISTOLA P/ PINTURA 1,00000 87,920 87,92 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ALAVANCA 1,00000 65.606.873/0001-98 595,000 595,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CORREIA 1,00000 65.606.873/0001-98 72,000 72,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP FILTRO COMBUSTÍVEL 4,00000 65.606.873/0001-98 13,000 52,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP FILTRO COMBUSTÍVEL - DIESEL 6,00000 65.606.873/0001-98 6,000 36,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP FILTRO OLEO 8,00000 65.606.873/0001-98 40,000 320,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP FILTRO OLEO MOTOR 2,00000 65.606.873/0001-98 30,000 60,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP POLIA 1,00000 65.606.873/0001-98 246,000 246,00 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO EST. CORREIA POLI V 1,00000 65.606.873/0001-98 440,000 440,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/07/2012 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 1,00000 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ARCALION CX.C/60 DRAGEAS Valor Uni. Total 65.606.873/0001-98 100,000 100,00 1,00000 10.870.265/0001-02 96,500 96,50 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ARLIVRY 100ML 2,00000 10.870.265/0001-02 30,500 61,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZI SUSP 1500MG S/DILUENTE 1,00000 10.870.265/0001-02 25,500 25,50 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZITROPHAR 600MG SUSP 2,00000 10.870.265/0001-02 32,500 65,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BETSONA 1MG CR 30GR 1,00000 10.870.265/0001-02 17,000 17,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BRONDILAT XPE 120ML 1,00000 10.870.265/0001-02 19,000 19,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BUP 150 MG COM 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 71,000 142,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CELERG XPE 120ML 2,00000 10.870.265/0001-02 17,950 35,90 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CETROPOFENO 20 MG GTS 20ML 1,00000 10.870.265/0001-02 12,000 12,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CIMELIDE 100MG C/ 12 (CIMED) 1,00000 10.870.265/0001-02 12,000 12,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DOSTINEX 0,5MG X 8 1,00000 10.870.265/0001-02 287,000 287,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GABAPENTINA 400MG CX.C/30 1,00000 10.870.265/0001-02 70,900 70,90 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 1,00000 10.870.265/0001-02 29,900 29,90 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NOSONEX SPRAY NASAL S/CHE 120D 1,00000 10.870.265/0001-02 66,000 66,00 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME POLICLAVUMOXIL BD 400MG 70ML 1,00000 10.870.265/0001-02 48,500 48,50 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PRAVASTADINA SOD 40MG C/ 30 1,00000 10.870.265/0001-02 112,000 112,00 1,00000 10.870.265/0001-02 41,500 41,50 1,00000 05.254.414/0001-60 45,500 45,50 17/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SIGMA CLAV FR 70 ML 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CORREIA DENTADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. DISCO FREIO Valor Uni. Total 2,00000 05.254.414/0001-60 95,000 190,00 1,00000 05.254.414/0001-60 21,500 21,50 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. PASTILHA DE FREIO 1,00000 05.254.414/0001-60 87,500 87,50 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR POLIA 1,00000 05.254.414/0001-60 19,000 19,00 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO ALTERNADOR 2,00000 05.254.414/0001-60 76,800 153,60 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO AUXILIAR ALTERNADOR 1,00000 05.254.414/0001-60 72,600 72,60 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO EST. CORREIA DENTADA 1,00000 05.254.414/0001-60 122,300 122,30 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO EST. CORREIA POLI V 1,00000 05.254.414/0001-60 85,720 85,72 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇA 20,00000 58.583.758/0001-80 0,600 12,00 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CARNE COLCHÃO DURO, PEÇA INTEIRA 20,00000 58.583.758/0001-80 9,900 198,00 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CARNE COLCHÃO MOLE (CORTADA EM BIFE) 80,00000 58.583.758/0001-80 13,500 1.080,00 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CARNE MIIOLO DE PALETA 90,00000 58.583.758/0001-80 9,700 873,00 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG 12,00000 58.583.758/0001-80 5,790 69,48 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP FARINHA DE TRIGO 10,00000 58.583.758/0001-80 1,450 14,50 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 25,00000 58.583.758/0001-80 2,250 56,25 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PANO DE CHÃO GRANDE EM ALGODÃO 10,00000 58.583.758/0001-80 2,450 24,50 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP TEMPERO PRONTO ALHO E SAL,PACOTE COM 1KG 7,00000 58.583.758/0001-80 5,100 35,70 18/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP VASSOURA DE PELO 4,00000 58.583.758/0001-80 7,350 29,40 17/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO DE ÓLEO 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CLONAZEPAN 2 MG C 30 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 07.336.024/0001-65 15,180 15,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DEPAKOTE 500 MG COM 30 Valor Uni. Total 1,00000 07.336.024/0001-65 67,450 67,45 1,00000 07.336.024/0001-65 48,280 48,28 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DIOVAN HCT 160MG CX.C/28 1,00000 07.336.024/0001-65 105,000 105,00 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 91,000 91,00 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SIDENAFIL 50 MG C/ 8 CP 6,00000 07.336.024/0001-65 141,150 846,90 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SINGULAIR BABY CX.C/30 SACHE 1,00000 07.336.024/0001-65 157,600 157,60 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SINVASTATINA 40MG CX.C/30 1,00000 07.336.024/0001-65 67,530 67,53 18/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DIAMICRON 60 MG C/ 30 CP 18/07/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLOBAZAM 20 MG 1.000,00000 26.921.908/0001-21 0,437 437,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 190,00000 07.859.362/0001-81 0,100 19,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 36,00000 07.859.362/0001-81 6,760 243,36 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 202 MM260,00000 07.859.362/0001-81 1,970 512,20 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CADERNO BROCHURÃO, 203X278 MM, C/ 96 FOLHAS 400,00000 07.859.362/0001-81 3,450 1.380,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CANETA ESFEROGRÁFICA, GEL 15,00000 07.859.362/0001-81 1,200 18,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 0622,00000 CORES 07.859.362/0001-81 13,400 294,80 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 4,00000 07.859.362/0001-81 12,400 49,60 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME GIZÃO DE CERA, CAIXA COM 12 CORES 45,00000 07.859.362/0001-81 1,650 74,25 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAREDE 4/14 MM 1,00000 07.859.362/0001-81 12,900 12,90 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 305,00000 07.859.362/0001-81 12,100 3.690,50 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 95,00000 07.859.362/0001-81 1,700 161,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL CARTÃO FOSCO, 50 X 70 CM 300,00000 07.859.362/0001-81 0,490 147,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL LAMINADO, PACOTE COM 40 UNIDADES 10,00000 07.859.362/0001-81 24,000 240,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PLACA DE EVA, FORMATO 890 X 560 X 2 MM 300,00000 07.859.362/0001-81 4,500 1.350,00 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME REFIL COLA QUENTE, DIÂM.11MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 9,00000 07.859.362/0001-81 14,500 130,50 18/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME REFIL COLA QUENTE, DIÂM.7MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 9,00000 07.859.362/0001-81 14,500 130,50 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS 10,00000 96.184.858/0001-22 4,830 48,30 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 25,00000 UNIT 96.184.858/0001-22 10,210 255,25 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 150,00000 96.184.858/0001-22 0,220 33,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 50,00000 CM 96.184.858/0001-22 0,840 42,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 10,00000 96.184.858/0001-22 2,290 22,90 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 96.184.858/0001-22 2,320 58,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 96.184.858/0001-22 2,920 73,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 100,00000 96.184.858/0001-22 2,930 293,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 100,00000 96.184.858/0001-22 1,690 169,00 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 60,00000 M 96.184.858/0001-22 5,570 334,20 18/07/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO15,00000 1,20M 96.184.858/0001-22 4,520 67,80 18/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PIZOTIFENO 0,5 MG 600,00000 49.228.695/0001-52 1,250 750,00 18/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 140,00000 49.228.695/0001-52 5,650 791,00 18/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 09.005.151/0001-07 5,200 260,00 Fiorilli S/C Software Ltda 50,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 09.005.151/0001-07 4,800 240,00 50,00000 09.005.151/0001-07 5,500 275,00 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AMITRIPTILINA 15MG/MELOXICAN 15MG/FAMOTIDINA 40MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 30,000 30,00 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ARADOIS 100MG CX.C/30 2,00000 08.143.052/0001-29 66,290 132,58 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLONAZEPAN 2 MG C/ 20 CP 3,00000 08.143.052/0001-29 10,000 30,00 1,00000 08.143.052/0001-29 125,000 125,00 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GABAPENTINA 900MG/ TRAMADOL 30MG / AMITRIPTILINA 1,00000 08.143.052/0001-29 160,000 160,00 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MICARDIS 80MG CX.C/30 2,00000 08.143.052/0001-29 121,800 243,60 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PATANOL-S COLIRIO 1,00000 08.143.052/0001-29 43,790 43,79 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PRAZOL 30 MG COM 14 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 23,940 23,94 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 08.143.052/0001-29 19,400 58,20 2,00000 08.143.052/0001-29 51,390 102,78 18/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLÓGICO, TB C/10 200,00000 G 73.856.593/0001-66 0,700 140,00 18/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 30.000,00000 73.856.593/0001-66 0,009 270,00 18/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR,5.000,00000 COMPR. 73.856.593/0001-66 0,023 115,00 18/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA TIAMINA 300 MG 50.000,00000 73.856.593/0001-66 0,059 2.950,00 18/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME BROCHA RETANGULAR 5X20 30,00000 13.454.276/0001-91 5,000 150,00 18/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS 1.500,00000 13.454.276/0001-91 7,000 10.500,00 18/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CORANTE HIDROSSOLÚVEL, PARA PINTURA 100,00000 13.454.276/0001-91 2,500 250,00 18/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FISIOGEL 18/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME STARLIX 120MG CX.C/24 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME FIXADOR PARA PINTURA A CAL 1.500,00000 13.454.276/0001-91 1,500 2.250,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AÇUCAR CRISTAL 90,00000 47.755.103/0001-25 1,590 143,10 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ALHO A GRANEL 1,00000 47.755.103/0001-25 14,900 14,90 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AMACIANTE FRAGANCIA FLORAL COM 01 LITRO 6,00000 47.755.103/0001-25 1,490 8,94 10,00000 47.755.103/0001-25 1,490 14,90 150,00000 47.755.103/0001-25 1,598 239,70 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AZEITONA VERDE 2,00000 47.755.103/0001-25 10,000 20,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BACON 4,00000 47.755.103/0001-25 12,000 48,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BATATA BINGUE OU MONALIZA CATEGORIA I 80,00000 47.755.103/0001-25 1,390 111,20 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO AGUA E SAL EMBALAGEM 500G 20,00000 47.755.103/0001-25 2,300 46,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOLACHA MAISENA, PCT 500 GRAMAS 40,00000 47.755.103/0001-25 2,300 92,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BRILHO ALUMINIO 10,00000 47.755.103/0001-25 1,330 13,30 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 47.755.103/0001-25 5,940 118,80 2,00000 47.755.103/0001-25 36,400 72,80 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CEBOLA,CATEGORIA I 20,00000 47.755.103/0001-25 2,080 41,60 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CHÁ MATE 250G 15,00000 47.755.103/0001-25 2,750 41,25 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 90,00000 47.755.103/0001-25 3,790 341,10 20,00000 47.755.103/0001-25 1,380 27,60 30,00000 47.755.103/0001-25 0,830 24,90 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AMACIANTE FRAGANCIA LAVANDA COM 01 LITRO 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1,LONGO FINO E POLIDO 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CANECA EM ALUMINIO DE 05 LITROS 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CREME DE LEITE 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DETERGENTE NEUTRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA EXTRATO DE TOMATE, 800 GRAMAS Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 47.755.103/0001-25 3,750 30,00 10,00000 47.755.103/0001-25 2,350 23,50 60,00000 47.755.103/0001-25 4,290 257,40 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA GARRAFA TERMICA 5 LITROS 5,00000 47.755.103/0001-25 29,900 149,50 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE INTEGRAL 1L 200,00000 47.755.103/0001-25 1,950 390,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LINGUIÇA CALABRESA 15,00000 47.755.103/0001-25 7,500 112,50 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LINGUIÇA TOSCANA 30,00000 47.755.103/0001-25 6,900 207,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 20,00000 47.755.103/0001-25 2,580 51,60 10,00000 47.755.103/0001-25 1,000 10,00 2,00000 47.755.103/0001-25 10,850 21,70 40,00000 47.755.103/0001-25 3,150 126,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PALHA DE AÇO COM 8 UNIDADES 20,00000 47.755.103/0001-25 0,940 18,80 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PANO DE PRATO 10,00000 47.755.103/0001-25 2,540 25,40 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PENEIRA GRANDE PARA COAR CHÁ 2,00000 47.755.103/0001-25 3,950 7,90 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA RODO DE MADEIRA EM E.V.A. 60CM 4,00000 47.755.103/0001-25 11,100 44,40 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABÃO EM PÓ 1 KG 20,00000 47.755.103/0001-25 3,380 67,60 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SAL REFINADO IODADO PACOTE DE 1KG 2,00000 47.755.103/0001-25 0,950 1,90 5,00000 47.755.103/0001-25 3,300 16,50 10,00000 47.755.103/0001-25 1,240 12,40 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FARINHA DE MANDIOCA 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MANDIOCA 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MILHO VERDE,EMBALAGEM COM 2 QUILOS CADA 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA OLEO,EMBALAGEM COM 900ML 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SALSICHA 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA TEMPERO SAZOM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA VASSOURA CAIPIRA Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 47.755.103/0001-25 6,900 27,60 8,00000 47.755.103/0001-25 0,990 7,92 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZORGA C/ 5ML 2,00000 10.870.265/0001-02 52,980 105,96 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 23,800 71,40 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LOSARTAN H 50/12,5 MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 42,500 42,50 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MODULEN IBD 400 G 4,00000 10.870.265/0001-02 421,500 1.686,00 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NICORETTI 4 MG C/ 30 GOMAS 2,00000 10.870.265/0001-02 45,400 90,80 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PROCTYL POMADA 1,00000 10.870.265/0001-02 40,500 40,50 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SONDAS Nº 16 C/ BOLSA COLETORA P/ 2000 ML 2,00000 10.870.265/0001-02 43,500 87,00 18/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TAMARINE GELEIA C/ 50 GR 1,00000 10.870.265/0001-02 52,980 52,98 19/07/2012 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. AREIA GROSSA 8,10000 46.925.871/0001-17 16,667 135,003 19/07/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO AUTOMATICO 1,00000 09.232.081/0001-20 30,000 30,00 18/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA VINAGRE 750 ML 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA AMORTECEDOR 4,00000 43.539.857/0001-97 5,000 20,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MANGA EIXO 4,00000 43.539.857/0001-97 16,000 64,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MOLA ABERTA AÇO DIANTEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 3,500 21,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MOLA LATONADA ABERTA TRASEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 5,000 30,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CHIME MANGA EIXO 2,00000 43.539.857/0001-97 30,000 60,00 1,00000 43.539.857/0001-97 5,000 5,00 1,00000 43.539.857/0001-97 15,000 15,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME COLA 3M 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME COLA SILICONE JUNTA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CRUZETA CARDAN Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.539.857/0001-97 120,000 120,00 12,00000 43.539.857/0001-97 0,800 9,60 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAXA 2,00000 43.539.857/0001-97 16,000 32,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO 1,00000 43.539.857/0001-97 220,000 220,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MANCAL BORRACHA BARRA ESTAB. DIANT. 4,00000 43.539.857/0001-97 12,000 48,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MANGUEIRA INTERC VERM SILICONE 1,00000 43.539.857/0001-97 110,000 110,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MANGA EIXO 2,00000 43.539.857/0001-97 70,000 140,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 9,500 57,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MOLA TRASEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 13,000 78,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME REPARO MANGA EIXO 2,00000 43.539.857/0001-97 23,000 46,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 43.539.857/0001-97 14,000 28,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 1,00000 43.539.857/0001-97 70,000 70,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 2,00000 43.539.857/0001-97 80,000 160,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 43.539.857/0001-97 105,000 210,00 12,00000 43.539.857/0001-97 3,500 42,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA PORCA MANGA EIXO FREIO AR 2,00000 43.539.857/0001-97 1,000 2,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TUBO ESCAPAMENTO FLEX 1,00000 43.539.857/0001-97 150,000 150,00 1,00000 43.759.901/0001-74 2,000 2,00 1,00000 43.759.901/0001-74 19,000 19,00 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ENGRAXADEIRA 3/8 19/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA PINO MOLA DIANT TRAS 19/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ANEL VEDAÇÃO 19/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Valor Uni. Total 1,00000 43.759.901/0001-74 60,000 60,00 4,00000 43.759.901/0001-74 15,750 63,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME ESPIGÃO MOLA 2,00000 11.099.153/0001-54 8,000 16,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME GRAMPO MOLA DIANTEIRO 2,00000 11.099.153/0001-54 44,000 88,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME GRAMPO MOLA TRASEIRO 2,00000 11.099.153/0001-54 33,000 66,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME MOLA 5 TRAS 1,00000 11.099.153/0001-54 215,000 215,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME MOLA 6ª 1,00000 11.099.153/0001-54 188,000 188,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME MOLA 9ª 1,00000 11.099.153/0001-54 255,000 255,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME MOLA TRASEIRA 2,00000 11.099.153/0001-54 182,500 365,00 19/07/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME PORCA GRAMPO MOLA 8,00000 11.099.153/0001-54 2,000 16,00 19/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. VORAX SL 15W40 SEMI SINTETICO 19/07/2012 MAGAZINE LUIZA S.A. APARELHO CELULAR COM CHIP 1,00000 47.960.950/0209-04 139,000 139,00 19/07/2012 MAGAZINE LUIZA S.A. TELEFONE SEM FIO 1,00000 47.960.950/0209-04 70,000 70,00 19/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME COOLER 775 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 19/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MEMORIA 1GB DDR2 3,00000 11.563.030/0001-22 110,000 330,00 19/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER SAMSUNG ML 2010 2,00000 11.563.030/0001-22 280,000 560,00 19/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CLOR CLINDAMICIN 300MG C/ 16 CAP 3,00000 08.143.052/0001-29 51,900 155,70 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ABRAÇADEIRA 102X121 2,00000 59.976.647/0001-04 6,750 13,50 2,00000 59.976.647/0001-04 3,200 6,40 2,00000 59.976.647/0001-04 3,900 7,80 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ABRAÇADEIRA 22X32 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ABRAÇADEIRA 32X44 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ABRAÇADEIRA 44X57 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 59.976.647/0001-04 4,100 8,20 4,00000 59.976.647/0001-04 4,350 17,40 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ARRUELA ENCOSTO 1,00000 59.976.647/0001-04 177,600 177,60 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BOMBA D’ ÁGUA 1,00000 59.976.647/0001-04 1.560,000 1.560,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BOMBA ÓLEO 1,00000 59.976.647/0001-04 610,000 610,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BRONZINA BIELA 010 6,00000 59.976.647/0001-04 85,000 510,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BRONZINA MANCAL 020 6,00000 59.976.647/0001-04 52,000 312,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BUCHA BIELA 6,00000 59.976.647/0001-04 52,500 315,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA BUCHA COMANDO 7,00000 59.976.647/0001-04 22,500 157,50 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA CAMISA GUIA VÁLVULA 3/8” 12,00000 59.976.647/0001-04 8,500 102,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA CAMISA MOTOR STD 6,00000 59.976.647/0001-04 77,000 462,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA CORREIA POLY-V 1,00000 59.976.647/0001-04 70,000 70,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 59.976.647/0001-04 35,000 35,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA INTERRUPTOR ÓLEO 1,00000 59.976.647/0001-04 25,520 25,52 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL 1,00000 59.976.647/0001-04 532,000 532,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA JUNTAS MOTOR INFERIOR 1,00000 59.976.647/0001-04 470,000 470,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA JUNTAS MOTOR SUPERIOR 1,00000 59.976.647/0001-04 405,000 405,00 1,00000 59.976.647/0001-04 220,000 220,00 3,00000 59.976.647/0001-04 42,500 127,50 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ABRAÇADEIRA 51X64 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA MANGUEIRA COTOVELO 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA MANGUEIRA DIVERSAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA MANGUEIRA RET. TURBINA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 59.976.647/0001-04 40,000 40,00 25,00000 59.976.647/0001-04 10,600 265,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA PISTA VIRABREQUIM DIANTEIRO 1,00000 59.976.647/0001-04 104,000 104,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA PISTÃO COM ANEL STD 6,00000 59.976.647/0001-04 890,000 5.340,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA POLIA ANTI-VIBRATÓRIA 1,00000 59.976.647/0001-04 2.070,000 2.070,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA RETENTOR VÁLVULA 12,00000 59.976.647/0001-04 6,800 81,60 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA THINER BRENDA 900 ML 2,00000 59.976.647/0001-04 8,750 17,50 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA TINTA LARANJA FIAT ALLIS HITACHI 2,00000 59.976.647/0001-04 54,000 108,00 2,00000 59.976.647/0001-04 32,000 64,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA TUBO COLA SILICONE VERMELHO, TUBO COM 50 GRAMAS. 1,00000 59.976.647/0001-04 9,000 9,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA TUBO COLA SILICONE PRETO 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA TUCHO MOTOR 12,00000 59.976.647/0001-04 32,000 384,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA VÁLVULA ADMISSÃO 6,00000 59.976.647/0001-04 42,500 255,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA VÁLVULA ESCAPE 6,00000 59.976.647/0001-04 45,000 270,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA VÁLVULA TERMOSTATICA 2,00000 59.976.647/0001-04 59,500 119,00 19/07/2012 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA VARETA VÁLVULA 6,00000 59.976.647/0001-04 14,950 89,70 19/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOLO BREVIDADE 2,63400 47.755.103/0001-25 11,995 31,596 19/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE QUEIJO 9,25800 47.755.103/0001-25 12,000 111,096 4,00000 10.492.328/0001-26 1.600,000 6.400,00 15,00000 06.114.394/0001-95 23,000 345,00 20/07/2012 J C JUSTI - ME MADEIRA 20/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 35W X 220 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor 20/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 25 W X 127V Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 06.114.394/0001-95 13,000 650,00 30,00000 06.114.394/0001-95 4,000 120,00 20/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR BIVOLT 2X40W 25,00000 06.114.394/0001-95 18,000 450,00 20/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 33,00000 09.005.151/0001-07 5,400 178,20 20/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 16,00000 09.005.151/0001-07 35,100 561,60 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ADVANTAN CREME COM 15 GRA 1,00000 10.870.265/0001-02 39,000 39,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AEROCORT S 100/50 MCG 2,00000 10.870.265/0001-02 36,600 73,20 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ALGINAC 1000 C/ 30CP 1,00000 10.870.265/0001-02 37,700 37,70 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 12,600 25,20 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CARNABOL C/ 20 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 11,900 23,80 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 10.870.265/0001-02 336,000 336,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DOLAMIN FLEX C/ 16 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 34,800 34,80 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ELIDEL CREME C/ 15GR 2,00000 10.870.265/0001-02 155,000 310,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FLEET ENEMA C/ 130 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 11,400 11,40 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FOSTAIR 100 MG C/ 120 DOSES 1,00000 10.870.265/0001-02 118,000 118,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME HIDROALERG C/ 120 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 24,800 24,80 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME IXIUM 50MG CX.C/12 SACHÊS 1,00000 10.870.265/0001-02 171,000 171,00 1,00000 10.870.265/0001-02 153,000 153,00 1,00000 10.870.265/0001-02 173,000 173,00 20/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LIPIBLOCK C/ 42 CP 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MANIVASC 20MG CX.C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MONALESS 600 MG C/ 30 CP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 10.870.265/0001-02 54,500 109,00 1,00000 10.870.265/0001-02 23,900 23,90 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME QUADRIDERM CREME C/20G 1,00000 10.870.265/0001-02 28,000 28,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME SINVASTATINA 40MG CX.C/30 2,00000 10.870.265/0001-02 69,890 139,78 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 10.870.265/0001-02 52,900 105,80 23/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PNEU ARO 13 - 185 4,00000 06.109.221/0001-89 259,000 1.036,00 23/07/2012 ADÃO MATIAS DA SILVA - ME BUCHA COLUNA 2,00000 02.449.500/0001-30 6,000 12,00 23/07/2012 ADÃO MATIAS DA SILVA - ME SENSOR DE VELOCIDADE 1,00000 02.449.500/0001-30 40,000 40,00 20/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NOEX 32 MCG 23/07/2012 D-HOSP - DIST. HOSP., IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG 900,00000 08.076.127/0001-04 1,150 1.035,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA APLICADOR PARA DICAL ANGULAR, C/DUAS PONTAS ATIVAS 25,00000 01.926.749/0001-27 3,000 75,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BRUNIDOR Nº 29, EM INOX 10,00000 01.926.749/0001-27 4,300 43,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BRUNIDOR Nº 29, INFANTIL, EM INOX 20,00000 01.926.749/0001-27 4,300 86,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CABOS PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO, EM INOX 30,00000 01.926.749/0001-27 4,300 129,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 200,00000 01.926.749/0001-27 1,900 380,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO 2,00000 01.926.749/0001-27 9,500 19,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA HOLLEMBACKS 3 S, EM INOX. 20,00000 01.926.749/0001-27 2,950 59,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA MERCÚRIO VIVO, PARA USO ODONTOLÓGICO, FR C/ 100 2,00000 G 01.926.749/0001-27 43,000 86,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 50 MM X 100 M 20,00000 01.926.749/0001-27 18,500 370,00 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 80 MM X 100 M 42,00000 01.926.749/0001-27 29,000 1.218,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 23/07/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO 30,00000 23/07/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL100,00000 Total 01.926.749/0001-27 5,300 159,00 12.927.876/0001-67 10,430 1.043,00 23/07/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 15.000,00000 26.921.908/0001-21 0,110 1.650,00 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 01.994.951/0004-39 1,570 1,57 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. CORREIA DENTADA 1,00000 01.994.951/0004-39 192,790 192,79 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ESTICADOR DE CORREIA 1,00000 01.994.951/0004-39 362,740 362,74 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 01.994.951/0004-39 109,830 109,83 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 01.994.951/0004-39 98,640 98,64 1,00000 01.994.951/0004-39 87,520 87,52 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. OLEO RIMULA R3 X 15W40 1000L 10,00000 01.994.951/0004-39 10,950 109,50 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. PANO LIMPEZA 1,00000 01.994.951/0004-39 2,470 2,47 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ANEL ORIGINAL 1,00000 43.539.857/0001-97 388,000 388,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ANEL ORIGINAL 2RD 2,00000 43.539.857/0001-97 74,000 148,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ANEL ORIGINAL 2RD3111293 2,00000 43.539.857/0001-97 430,000 860,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ANEL SINCRONIZADO 4,00000 43.539.857/0001-97 80,000 320,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ARRUELA 1,00000 43.539.857/0001-97 148,000 148,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA 6,00000 43.539.857/0001-97 7,000 42,00 2,00000 43.539.857/0001-97 444,500 889,00 1,00000 43.539.857/0001-97 238,000 238,00 23/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GARFO 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GARFO 5 E RE ORIGINAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME LAMELA Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 43.539.857/0001-97 39,000 312,00 2,00000 43.539.857/0001-97 15,000 30,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 2RD 1,00000 43.539.857/0001-97 88,000 88,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA HELICOIDAL 3,00000 43.539.857/0001-97 6,000 18,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO 3,00000 43.539.857/0001-97 0,600 1,80 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO 3 X 28 3,00000 43.539.857/0001-97 2,000 6,00 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO ORIGINAL 2,00000 43.539.857/0001-97 18,000 36,00 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME BONECA BEBÊ TERNURA, COR BRANCA; MED. 25 CM ALTURA 38,00000 13.918.605/0001-08 15,200 577,60 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME BONECA BEBÊ TERNURA, COR NEGRA; MED. 25 CM ALTURA 37,00000 13.918.605/0001-08 15,200 562,40 23/07/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 CARRINHO P/BONECA (CARRINHO DE BEBÊ INFANTIL);15,00000 MED. 49,0X36,0X24,0 53,200 (AXLXP) 798,00 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME FOGÃO ROSA, MED. 0,26X0,53X0,27 (CXAXL) 9,00000 13.918.605/0001-08 83,600 752,40 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 FORNO DE MICROONDAS; CONF. PLÁSTICO COLORIDO,9,00000 MED. 33X24X22,3 CM 45,600 410,40 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 GELADEIRA ROSA, CONFEC. PLÁSTICO COLORIDO, MED. 9,00000 0,28X61,4X26,5 (CXAXL) 91,200 820,80 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME JOGO DE BOLICHE ESPUMADO, MEDIDAS DOS PINOS 32 6,00000 CM. 13.918.605/0001-08 60,800 364,80 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 KIT CARRINHO BABY; CONFEC. EM PLÁSTICO RESISTENTE; 45,00000 CONT. 4 PEÇAS 34,970 1.573,65 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 MÁQUINA DE LAVAR, CONFEC. PLÁSTICO; MED. 0,28X0,46X0,24 9,00000 9 (CXAXL) 76,000 684,00 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME MESINHA ENCANTADA; CONFEC. PLÁSTICO; MED. 42X42X35 9,00000 CM 13.918.605/0001-08 53,200 478,80 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME PIA MÁGICA; CONFEC. PLÁSTICO; MED. 43 CM X 33 CM 9,00000 X 41 CM (CXAXL) 13.918.605/0001-08 64,600 581,40 23/07/2012 J. C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME 13.918.605/0001-08 TABELA DE BASQUETE; REGULÁVEL; CONF. PLÁSTICO;1,00000 MED. 1,30 A 190 M. 265,750 265,75 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 72 de 72 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. AMORTECEDOR DIANTEIRO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.759.901/0001-74 210,000 420,00 2,00000 43.759.901/0001-74 210,000 420,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LONA 1,00000 43.759.901/0001-74 180,000 180,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LONA FREIO TRASEIRA 1,00000 43.759.901/0001-74 160,000 160,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2,00000 43.759.901/0001-74 24,000 48,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. REBITE LATÃO 7 X 6 100,00000 43.759.901/0001-74 0,180 18,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 43.759.901/0001-74 25,000 50,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 43.759.901/0001-74 45,000 90,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. TRAVA ARANHA 2,00000 43.759.901/0001-74 8,000 16,00 23/07/2012 J.A.M ZEQUETTO - ME BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 8,00000 08.463.828/0001-98 48,000 384,00 23/07/2012 J.A.M ZEQUETTO - ME BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 6,00000 08.463.828/0001-98 90,000 540,00 23/07/2012 J.A.M ZEQUETTO - ME MEIA ESPORTIVA BRANCA 40,00000 08.463.828/0001-98 10,000 400,00 23/07/2012 J.A.M ZEQUETTO - ME MEIÃO GRANDE OFICIAL COR AZUL 60,00000 08.463.828/0001-98 10,000 600,00 23/07/2012 J.A.M ZEQUETTO - ME MEIÃO GRANDE OFICIAL COR PRETA 60,00000 08.463.828/0001-98 10,000 600,00 23/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ANEL DA TURBINA 2,00000 65.969.172/0003-85 3,100 6,20 23/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA RESISTENCIA 110 V AUTOCLAVE 19L 1,00000 65.969.172/0003-85 180,000 180,00 23/07/2012 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA TAMPA MS PB 2,00000 65.969.172/0003-85 45,000 90,00 23/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. AMORTECEDOR TRASEIRO 23/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA 1,00000 13.129.955/0001-95 6,000 6,00 23/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESGUICHO PISTOLA MANTAC 1,00000 13.129.955/0001-95 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 73 de 73 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 1/2 X 2,0 MM 20,00000 13.129.955/0001-95 2,200 44,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME COLA 3M 1,00000 12.865.746/0001-47 5,000 5,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME CRUZETA CARDAN 1,00000 12.865.746/0001-47 60,000 60,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME GRAXA 1,00000 12.865.746/0001-47 16,000 16,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME JOGO DE LONA DE FREIO 2,00000 12.865.746/0001-47 136,000 272,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME KIT EMBREAGEM 1,00000 12.865.746/0001-47 905,000 905,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME ÓLEO LUBRIFICANTE 4,00000 12.865.746/0001-47 18,000 72,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME RETENTOR 4,00000 12.865.746/0001-47 6,000 24,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 12.865.746/0001-47 14,000 28,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME ROLAMENTO 1,00000 12.865.746/0001-47 60,000 60,00 23/07/2012 M. A. PROENÇA ME TAMBOR DE FREIO 4,00000 12.865.746/0001-47 378,000 1.512,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME COLA SILICONE ASW 50 G 1,00000 14.786.465/0001-24 18,000 18,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME FLUIDO FREIO DOT-3,FRASCO C/500ML 1,00000 14.786.465/0001-24 9,000 9,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME GRAXA 1,00000 14.786.465/0001-24 16,000 16,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PASTILHA FREIO 1,00000 14.786.465/0001-24 170,000 170,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME REPARO VEDAÇÃO 2,00000 14.786.465/0001-24 45,000 90,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 14.786.465/0001-24 160,000 320,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA 2,00000 14.786.465/0001-24 120,000 240,00 23/07/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME SAPATA FREIO TRAS 1,00000 14.786.465/0001-24 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 74 de 74 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/07/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Valor Uni. Total 2,00000 13.739.961/0001-64 18,000 36,00 2,00000 13.739.961/0001-64 12,000 24,00 23/07/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 13.739.961/0001-64 90,000 90,00 23/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 4,00000 09.005.151/0001-07 6,500 26,00 23/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA 2,00000 09.005.151/0001-07 6,500 13,00 23/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 2,00000 09.005.151/0001-07 6,000 12,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME ABRAÇADEIRA 4,00000 04.238.643/0001-29 2,000 8,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME ADITIVO ANTI CORROSIVO 2,00000 04.238.643/0001-29 15,000 30,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME ALAVANCA TENSOR 1,00000 04.238.643/0001-29 595,000 595,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME BRAÇO TENSOR 1,00000 04.238.643/0001-29 100,000 100,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME CABO ACELERADOR 1,00000 04.238.643/0001-29 75,000 75,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME CORREIA SINCRONIZADA 1,00000 04.238.643/0001-29 72,000 72,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 04.238.643/0001-29 50,000 50,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME FLUIDO DE FREIO 1,00000 04.238.643/0001-29 10,000 10,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME HELICE 1,00000 04.238.643/0001-29 298,000 298,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 04.238.643/0001-29 142,000 142,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1,00000 04.238.643/0001-29 144,000 144,00 1,00000 04.238.643/0001-29 55,000 55,00 1,00000 04.238.643/0001-29 246,000 246,00 23/07/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SUP 859 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME PIVÔ INFERIOR 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME POLIA TENSORA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 75 de 75 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME REPARO Valor Uni. Total 1,00000 04.238.643/0001-29 25,000 25,00 1,00000 04.238.643/0001-29 30,000 30,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME ROLAMENTO POLIA TENSORA 1,00000 04.238.643/0001-29 80,000 80,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME TENSOR HIDRAULICO 1,00000 04.238.643/0001-29 440,000 440,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 04.238.643/0001-29 45,000 45,00 23/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 1,00000 64.053.515/0001-32 150,000 150,00 23/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA MT. PT. MICRO 1,00000 64.053.515/0001-32 115,000 115,00 23/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO MT. PT. 1,00000 64.053.515/0001-32 330,000 330,00 23/07/2012 MAURICIO AKIO ARAI - ME REPARO FIXAÇÃO PASTILHA FREIO 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 124,00000 67.421.040/0001-88 2,590 321,16 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 500,00000 67.421.040/0001-88 2,970 1.485,00 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 24,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 131,76 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, COM SIST. BIO ATIVO. 500 GRS150,00000 67.421.040/0001-88 2,690 403,50 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 5001.490,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,650 968,50 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 500,00000 67.421.040/0001-88 0,900 450,00 500,00000 67.421.040/0001-88 0,800 400,00 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500450,00000 ML 67.421.040/0001-88 0,900 405,00 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 20,00000 67.421.040/0001-88 6,600 132,00 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 145,00000 67.421.040/0001-88 2,700 391,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 02.183.748/0001-00 3,180 19,08 23/07/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 76 de 76 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA Valor Uni. Total 5,00000 02.183.748/0001-00 1,280 6,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 39,00000 KG 02.183.748/0001-00 10,200 397,80 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 91,00000 02.183.748/0001-00 8,087 735,88 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 5,00000 02.183.748/0001-00 8,900 44,50 3,00000 02.183.748/0001-00 2,900 8,70 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 125,00000 02.183.748/0001-00 6,500 812,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 5,00000 02.183.748/0001-00 1,500 7,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 12,00000 02.183.748/0001-00 1,600 19,20 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 3,00000 02.183.748/0001-00 1,600 4,80 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,420 8,52 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 5,00000 02.183.748/0001-00 1,280 6,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,800 10,80 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 1,00000 02.183.748/0001-00 1,600 1,60 3,00000 02.183.748/0001-00 3,500 10,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 96,00000 02.183.748/0001-00 2,700 259,20 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 80,00000 02.183.748/0001-00 1,820 145,60 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 390,00000 02.183.748/0001-00 3,850 1.501,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 02.183.748/0001-00 21,800 109,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 77 de 77 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML Valor Uni. Total 4,00000 02.183.748/0001-00 28,900 115,60 5,00000 02.183.748/0001-00 6,900 34,50 5,00000 02.183.748/0001-00 67,500 337,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,000 32,00 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 30,00000 02.183.748/0001-00 13,400 402,00 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA JARRA EM ACRÍLICO, COM TAMPA E ASA, 2 LITROS 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 2,00000 02.183.748/0001-00 1,300 2,60 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 8,00000 02.183.748/0001-00 2,580 20,64 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 2,00000 02.183.748/0001-00 23,800 47,60 8,00000 02.183.748/0001-00 1,800 14,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 90,00000 02.183.748/0001-00 2,700 243,00 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 500,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 3,780 1.890,00 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 3,00000 02.183.748/0001-00 0,900 2,70 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 02.183.748/0001-00 0,650 32,50 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 12,00000 02.183.748/0001-00 1,600 19,20 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 2,00000 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 12,00000 02.183.748/0001-00 1,200 14,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 48,00000 02.183.748/0001-00 6,300 302,40 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 96,00000 02.183.748/0001-00 4,480 430,08 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 47.755.103/0001-25 1,600 48,00 23/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA Fiorilli S/C Software Ltda 30,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 78 de 78 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ÁGUA SANITÁRIA 1 L Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 47.755.103/0001-25 1,260 25,20 5,00000 47.755.103/0001-25 3,950 19,75 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAFÉ 1KG 30,00000 47.755.103/0001-25 11,880 356,40 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CHÁ MATE 5,00000 47.755.103/0001-25 2,180 10,90 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO MÉDIO 2,00000 47.755.103/0001-25 3,950 7,90 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DESINFETANTE 2L 20,00000 47.755.103/0001-25 2,900 58,00 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DESODORIZADOR DE AMBIENTE 6,00000 47.755.103/0001-25 6,100 36,60 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 6,00000 47.755.103/0001-25 0,830 4,98 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ESPONJA DE AÇO 4,00000 47.755.103/0001-25 1,600 6,40 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 47.755.103/0001-25 1,700 34,00 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FLANELA AMARELA 6,00000 47.755.103/0001-25 1,650 9,90 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA GUARDANAPO DE TECIDO 10,00000 47.755.103/0001-25 2,540 25,40 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LIMPADOR MULTI-USO 10,00000 47.755.103/0001-25 1,490 14,90 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LUSTRA MÓVEIS 7,00000 47.755.103/0001-25 2,480 17,36 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PANO DE CHÃO 10,00000 47.755.103/0001-25 7,650 76,50 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 3,00000 47.755.103/0001-25 23,000 69,00 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PEDRA SANITARIA 30,00000 47.755.103/0001-25 0,900 27,00 2,00000 47.755.103/0001-25 1,530 3,06 15,00000 47.755.103/0001-25 3,380 50,70 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ALCOOL COMUM 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADES 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABÃO EM PÓ 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 79 de 79 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABONETE 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO DE LIXO 30 LITROS 23/07/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO DE LIXO DE 100 LITROS Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 47.755.103/0001-25 0,830 4,15 200,00000 47.755.103/0001-25 0,170 34,00 200,00000 47.755.103/0001-25 0,426 85,20 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ARAME RECOZIDO 2,00000 13.129.955/0001-95 7,000 14,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA FINA 6,00000 13.129.955/0001-95 40,000 240,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA GROSSA 6,00000 13.129.955/0001-95 39,000 234,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BARRA DE FERRO 5/16" 80,00000 13.129.955/0001-95 21,000 1.680,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BLOCO DE CIMENTO 40 X 20 CM 1.200,00000 13.129.955/0001-95 1,600 1.920,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAL LIGA 20 KG 30,00000 13.129.955/0001-95 7,000 210,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 60,00000 13.129.955/0001-95 23,000 1.380,00 24/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESTRIVO 3,00000 13.129.955/0001-95 150,000 450,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ABRAÇADEIRA 9X13 2,00000 08.845.674/0001-07 1,000 2,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ACOPLAMENTO 4N8581 1,00000 08.845.674/0001-07 631,000 631,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME AJUSTADOR 2D4010 2,00000 08.845.674/0001-07 356,800 713,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ALAVANCA 5D7139 3,00000 08.845.674/0001-07 120,300 360,90 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ALOJAMENTO 4D9099 1,00000 08.845.674/0001-07 302,500 302,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ALOJAMENTO 6D6943 2,00000 08.845.674/0001-07 2.516,000 5.032,00 2,00000 08.845.674/0001-07 10,250 20,50 1,00000 08.845.674/0001-07 56,800 56,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 1M9015 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 2H3526 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 80 de 80 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 5F3106 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 08.845.674/0001-07 1,200 6,00 2,00000 08.845.674/0001-07 3,200 6,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 6N0009 1,00000 08.845.674/0001-07 36,000 36,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 7S8561 2,00000 08.845.674/0001-07 5,000 10,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 8F5900 2,00000 08.845.674/0001-07 2,750 5,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 9F3823 1,00000 08.845.674/0001-07 10,650 10,65 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 1D4271 2,00000 08.845.674/0001-07 9,300 18,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 3B4506 9,00000 08.845.674/0001-07 0,150 1,35 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 3B4508 24,00000 08.845.674/0001-07 0,200 4,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 3B4510 43,00000 08.845.674/0001-07 0,250 10,75 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 3B7037 2,00000 08.845.674/0001-07 20,650 41,30 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 3D0404 1,00000 08.845.674/0001-07 19,600 19,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 4B4278 18,00000 08.845.674/0001-07 0,250 4,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 4B5275 3,00000 08.845.674/0001-07 0,350 1,05 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 4F6464 1,00000 08.845.674/0001-07 7,700 7,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 5D8211 12,00000 08.845.674/0001-07 5,200 62,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ARRUELA 5F6562 2,00000 08.845.674/0001-07 3,700 7,40 3,00000 08.845.674/0001-07 13,300 39,90 1,00000 08.845.674/0001-07 206,400 206,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ANEL 5H4081 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BLOCO 3D8843 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BLOCO 6D1599 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 81 de 81 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BRAÇO 3D0409 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.845.674/0001-07 691,200 691,20 2,00000 08.845.674/0001-07 164,800 329,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 1F1195 1,00000 08.845.674/0001-07 64,700 64,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 1F1310 1,00000 08.845.674/0001-07 15,100 15,10 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 1F1652 1,00000 08.845.674/0001-07 32,000 32,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 1F1653 1,00000 08.845.674/0001-07 38,400 38,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 1F2694 1,00000 08.845.674/0001-07 44,800 44,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 2H6915 6,00000 08.845.674/0001-07 11,400 68,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 3D2909 2,00000 08.845.674/0001-07 22,400 44,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 3D4505 2,00000 08.845.674/0001-07 51,200 102,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 3D6222 2,00000 08.845.674/0001-07 30,400 60,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 4D1644 2,00000 08.845.674/0001-07 30,350 60,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 4J4082 2,00000 08.845.674/0001-07 32,000 64,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 6D6859 2,00000 08.845.674/0001-07 81,600 163,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BUCHA 6F2320 2,00000 08.845.674/0001-07 32,000 64,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 2D6361 20,00000 08.845.674/0001-07 2,100 42,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 2Y2422 16,00000 08.845.674/0001-07 1,600 25,60 16,00000 08.845.674/0001-07 0,800 12,80 8,00000 08.845.674/0001-07 0,700 5,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME BRAÇO 4D0913 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 2Y2423 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 4F6463 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 82 de 82 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 5F8363 Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.845.674/0001-07 4,400 35,20 8,00000 08.845.674/0001-07 6,100 48,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 7B0365 12,00000 08.845.674/0001-07 2,200 26,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 7B0366 4,00000 08.845.674/0001-07 2,400 9,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 7D6011 4,00000 08.845.674/0001-07 8,900 35,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CAPA 1B3909 2,00000 08.845.674/0001-07 70,400 140,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CAPA 2H3525 1,00000 08.845.674/0001-07 94,400 94,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CAPA 4B9374 4,00000 08.845.674/0001-07 216,000 864,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CAPA 4F2041 2,00000 08.845.674/0001-07 336,800 673,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CAPA 6H3568 2,00000 08.845.674/0001-07 54,400 108,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CASTANHA 5D5205 2,00000 08.845.674/0001-07 16,500 33,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CASTANHA 5D5206 2,00000 08.845.674/0001-07 20,800 41,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CHAVETA 1B8714 4,00000 08.845.674/0001-07 2,250 9,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CHAVETA 1D1158 2,00000 08.845.674/0001-07 5,450 10,90 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CHAVETA 3B2275 1,00000 08.845.674/0001-07 3,100 3,10 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CHAVETA 3B6691 1,00000 08.845.674/0001-07 3,900 3,90 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CHAVETA 9D2717 2,00000 08.845.674/0001-07 27,500 55,00 1,00000 08.845.674/0001-07 609,600 609,60 4,00000 08.845.674/0001-07 266,250 1.065,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CALÇO 6D9454 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CILINDRO MESTRE 7D5648 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CILINDRO RODA 4B8759 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 83 de 83 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONE 2D9457 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 08.845.674/0001-07 491,200 982,40 2,00000 08.845.674/0001-07 139,200 278,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONE 4B9373 4,00000 08.845.674/0001-07 297,600 1.190,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONE 6H3566 2,00000 08.845.674/0001-07 152,000 304,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONEXÃO 3B8998 1,00000 08.845.674/0001-07 12,500 12,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONJUNTO CARDAN 2Y5396 2,00000 08.845.674/0001-07 134,400 268,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME COPO 5H0058 6,00000 08.845.674/0001-07 29,200 175,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CUPILHA 3B4615 5,00000 08.845.674/0001-07 0,100 0,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CUPILHA 3B4618 3,00000 08.845.674/0001-07 0,200 0,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CUPILHA 3B4622 2,00000 08.845.674/0001-07 0,250 0,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CUPILHA 3B4628 3,00000 08.845.674/0001-07 0,250 0,75 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CUPILHA 3B5302 2,00000 08.845.674/0001-07 0,400 0,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME DISCO 5H0053 1,00000 08.845.674/0001-07 278,400 278,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME DISCO 6D2348 3,00000 08.845.674/0001-07 209,600 628,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 2F8001 1,00000 08.845.674/0001-07 80,000 80,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 2Y2158 1,00000 08.845.674/0001-07 424,000 424,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 3B5067 1,00000 08.845.674/0001-07 124,800 124,80 1,00000 08.845.674/0001-07 1.976,000 1.976,00 1,00000 08.845.674/0001-07 2.113,000 2.113,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME CONE 4B5180 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 4D2224 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 4D3871 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 84 de 84 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 6F1752 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.845.674/0001-07 136,000 136,00 1,00000 08.845.674/0001-07 256,200 256,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO SEM FIM 8F7425 1,00000 08.845.674/0001-07 151,200 151,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ENGRENAGEM 2D6382 1,00000 08.845.674/0001-07 636,800 636,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ENGRENAGEM 3B6695 1,00000 08.845.674/0001-07 720,000 720,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ENGRENAGEM 6F1753 1,00000 08.845.674/0001-07 94,400 94,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ENGRENAGEM 6F1754 1,00000 08.845.674/0001-07 102,400 102,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ESFERA 3D9786 1,00000 08.845.674/0001-07 147,200 147,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME FIXADOR 2H5041 3,00000 08.845.674/0001-07 7,100 21,30 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME FIXADOR 4D2191 1,00000 08.845.674/0001-07 79,400 79,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME FLUÍDO DOT 3 2,00000 08.845.674/0001-07 12,000 24,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME GARFO 2Y7207 2,00000 08.845.674/0001-07 136,600 273,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME GARFO 4D0929 1,00000 08.845.674/0001-07 232,000 232,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME GARFO 4D0930 1,00000 08.845.674/0001-07 174,400 174,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME GARFO 8D0779 2,00000 08.845.674/0001-07 176,000 352,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME GRAXEIRO 3B8489 10,00000 08.845.674/0001-07 0,950 9,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JACARÉ DESLOCAMENTO 2G6400 1,00000 08.845.674/0001-07 3.500,000 3.500,00 2,00000 08.845.674/0001-07 67,500 135,00 1,00000 08.845.674/0001-07 0,500 0,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME EIXO 7D5446 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JOGO LONA 4D4021 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 1D6489 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 85 de 85 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 2B3147 Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.845.674/0001-07 1,950 15,60 1,00000 08.845.674/0001-07 3,700 3,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 2D8157 1,00000 08.845.674/0001-07 19,200 19,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 2F8003 1,00000 08.845.674/0001-07 2,800 2,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 3B8251 1,00000 08.845.674/0001-07 0,400 0,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 3D2981 4,00000 08.845.674/0001-07 7,600 30,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 3D4604 2,00000 08.845.674/0001-07 2,200 4,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 4B8939 1,00000 08.845.674/0001-07 2,800 2,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 4D2692 2,00000 08.845.674/0001-07 12,525 25,05 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 4D2693 1,00000 08.845.674/0001-07 0,800 0,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 4D3145 1,00000 08.845.674/0001-07 20,950 20,95 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 4D9936 1,00000 08.845.674/0001-07 3,000 3,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 5D0043 2,00000 08.845.674/0001-07 10,100 20,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 6B9277 2,00000 08.845.674/0001-07 2,250 4,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA HSBOND 1,00000 08.845.674/0001-07 9,800 9,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME KIT EMBUCHAMENTO 2G9810R 1,00000 08.845.674/0001-07 1.936,000 1.936,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME LUVA 2D4134 2,00000 08.845.674/0001-07 46,600 93,20 1,00000 08.845.674/0001-07 68,800 68,80 1,00000 08.845.674/0001-07 30,400 30,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME JUNTA 2D6380 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME LUVA 2D6377 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME LUVA 3B5066 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 86 de 86 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME LUVA 3B6692 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.845.674/0001-07 46,400 46,40 1,00000 08.845.674/0001-07 54,400 54,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MANCAL 2F7999 1,00000 08.845.674/0001-07 137,600 137,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MANCAL 4D6699 2,00000 08.845.674/0001-07 1.746,400 3.492,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MANGUEIRA LONADA 1,50000 08.845.674/0001-07 4,800 7,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 4B4910 3,00000 08.845.674/0001-07 2,600 7,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 4B8305 1,00000 08.845.674/0001-07 5,750 5,75 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 4B8312 2,00000 08.845.674/0001-07 13,750 27,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 4D3267 1,00000 08.845.674/0001-07 4,250 4,25 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 5F2201 2,00000 08.845.674/0001-07 2,750 5,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 5H3729 6,00000 08.845.674/0001-07 31,400 188,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME MOLA 6D1601 2,00000 08.845.674/0001-07 2,400 4,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 0S1585 4,00000 08.845.674/0001-07 1,550 6,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 0S1588 21,00000 08.845.674/0001-07 0,750 15,75 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 0S1589 38,00000 08.845.674/0001-07 2,650 100,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 0V0375 1,00000 08.845.674/0001-07 3,100 3,10 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 1A1460 1,00000 08.845.674/0001-07 1,150 1,15 2,00000 08.845.674/0001-07 2,250 4,50 2,00000 08.845.674/0001-07 24,000 48,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME LUVA 5D0433 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 1B4367 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 2A1420 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 87 de 87 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 2Y7473 Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 08.845.674/0001-07 32,000 96,00 24,00000 08.845.674/0001-07 1,450 34,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 8F8804 2,00000 08.845.674/0001-07 4,950 9,90 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINHÃO 2D6381 1,00000 08.845.674/0001-07 656,000 656,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINHÃO 3B6694 1,00000 08.845.674/0001-07 380,800 380,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 0S0175 1,00000 08.845.674/0001-07 4,600 4,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 2Y1993 1,00000 08.845.674/0001-07 89,600 89,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 3D0444 2,00000 08.845.674/0001-07 72,000 144,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 3H8272 3,00000 08.845.674/0001-07 17,600 52,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 4D0537 6,00000 08.845.674/0001-07 6,600 39,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 4D7358 1,00000 08.845.674/0001-07 23,600 23,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PINO 4H2266 3,00000 08.845.674/0001-07 10,400 31,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PLACA 2Y7315 2,00000 08.845.674/0001-07 188,800 377,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PLACA 5D0034 2,00000 08.845.674/0001-07 294,400 588,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PLACA 5D0133 8,00000 08.845.674/0001-07 14,400 115,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1A4168 1,00000 08.845.674/0001-07 10,600 10,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B4156 2,00000 08.845.674/0001-07 24,200 48,40 1,00000 08.845.674/0001-07 7,700 7,70 1,00000 08.845.674/0001-07 2,900 2,90 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PARAFUSO 6H1717 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B4210 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B4438 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 88 de 88 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B4444 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 08.845.674/0001-07 19,200 38,40 1,00000 08.845.674/0001-07 7,700 7,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B5355 6,00000 08.845.674/0001-07 0,200 1,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1D4719 2,00000 08.845.674/0001-07 0,500 1,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1F1344 1,00000 08.845.674/0001-07 9,750 9,75 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1G1672 1,00000 08.845.674/0001-07 3,100 3,10 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1M2069 2,00000 08.845.674/0001-07 80,000 160,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 2F7526 3,00000 08.845.674/0001-07 1,500 4,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 4K0367 2,00000 08.845.674/0001-07 0,800 1,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 8B7207 1,00000 08.845.674/0001-07 21,950 21,95 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 9S1354 2,00000 08.845.674/0001-07 1,000 2,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA TRAVA 6K3632 2,00000 08.845.674/0001-07 6,250 12,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME REFORÇADOR 6D0689 1,00000 08.845.674/0001-07 2.520,000 2.520,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME REPARO 2Y3796 2,00000 08.845.674/0001-07 21,000 42,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME REPARO 3D9117 1,00000 08.845.674/0001-07 191,300 191,30 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME REPARO CIL. DIREÇÃO 4J4115R 1,00000 08.845.674/0001-07 68,100 68,10 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 1B0936 2,00000 08.845.674/0001-07 14,400 28,80 2,00000 08.845.674/0001-07 11,600 23,20 1,00000 08.845.674/0001-07 33,600 33,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME PORCA 1B4518 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 2H9298 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 3J0378 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 89 de 89 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 4D1608 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 08.845.674/0001-07 9,300 46,50 1,00000 08.845.674/0001-07 9,200 9,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 7B0368 2,00000 08.845.674/0001-07 43,200 86,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 9H2257 1,00000 08.845.674/0001-07 23,000 23,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ROLAMENTO 2H3517 1,00000 08.845.674/0001-07 220,800 220,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME ROLAMENTO 4D2156 2,00000 08.845.674/0001-07 435,000 870,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SAPATA 4D3273 4,00000 08.845.674/0001-07 330,000 1.320,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SEGMENTO 4D6926 1,00000 08.845.674/0001-07 321,600 321,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SILICONE HSBOND112 2,00000 08.845.674/0001-07 10,500 21,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SUPORTE 4D9934 2,00000 08.845.674/0001-07 633,250 1.266,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SUSPIRO 211433 1,00000 08.845.674/0001-07 26,300 26,30 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME SUSPIRO 9G5127 1,00000 08.845.674/0001-07 25,000 25,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TAMPA 2Y1037 2,00000 08.845.674/0001-07 415,000 830,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TAMPA 4D2268 1,00000 08.845.674/0001-07 126,400 126,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TAMPA 7S7809 1,00000 08.845.674/0001-07 164,400 164,40 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TERMINAL 1300247 1,00000 08.845.674/0001-07 19,800 19,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TERMINAL 1301361 1,00000 08.845.674/0001-07 22,500 22,50 1,00000 08.845.674/0001-07 16,200 16,20 4,00000 08.845.674/0001-07 28,000 112,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME RETENTOR 4D4114 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TERMINAL 3K4290 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TIRA 5D0134 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 90 de 90 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TIRA 5T8366 Valor Uni. Total 4,00000 08.845.674/0001-07 142,800 571,20 1,00000 08.845.674/0001-07 5,950 5,95 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 3D6711 1,00000 08.845.674/0001-07 16,500 16,50 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 4F2039 1,00000 08.845.674/0001-07 1,700 1,70 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 6B4841 8,00000 08.845.674/0001-07 1,950 15,60 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 7D0758 3,00000 08.845.674/0001-07 1,150 3,45 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 7D8067 2,00000 08.845.674/0001-07 4,600 9,20 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 8B9787 2,00000 08.845.674/0001-07 10,900 21,80 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TUBO 5D3376 1,00000 08.845.674/0001-07 65,000 65,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TUBO 6G0332 1,00000 08.845.674/0001-07 96,000 96,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TUBO 6G4199 1,00000 08.845.674/0001-07 110,000 110,00 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME VEDADOR 8D2327 2,00000 08.845.674/0001-07 23,800 47,60 24/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER 85 A 2,00000 11.563.030/0001-22 253,000 506,00 24/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TONNER PARA IMPRESSORA 1,00000 11.563.030/0001-22 250,000 250,00 25/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO 1.740,00000 67.729.178/0001-49 0,860 1.496,40 25/07/2012 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 13,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 17,860 232,18 25/07/2012 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 66,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 17,860 1.178,76 25/07/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 10,00000 02.916.265/0011-31 10,080 100,80 25/07/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 165,00000 02.916.265/0011-31 8,490 1.400,85 24/07/2012 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME TRAVA 2H3548 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 91 de 91 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/07/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 405,00000 02.916.265/0011-31 8,180 3.312,90 25/07/2012 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 02.916.265/0011-31 5,190 83,04 16,00000 25/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NEOMICINA, SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 500,00000 49.228.695/0001-52 0,540 270,00 25/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CABERGOLINA 0,5 MG 1,00000 10.870.265/0001-02 286,500 286,50 25/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GENFIBROSILA C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 76,500 153,00 25/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MONURIL 1,00000 10.870.265/0001-02 39,900 39,90 25/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PRAMIPEXOL 0,25 MG C/ 30 CP 6,00000 10.870.265/0001-02 85,980 515,88 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 06.109.221/0001-89 66,000 66,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME BOMBA DE ÓLEO 1,00000 06.109.221/0001-89 79,000 79,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME BUCHA DE BIELA 4,00000 06.109.221/0001-89 7,000 28,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME BUCHA PONTA VARÃO 1,00000 06.109.221/0001-89 5,000 5,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CABO DE FREIO DE MÃO 2,00000 06.109.221/0001-89 22,000 44,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CILINDRO DE RODA TRASEIRA 2,00000 06.109.221/0001-89 45,000 90,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME COIFA DO TRAMBULADOR 1,00000 06.109.221/0001-89 16,000 16,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME COIFA HOMOCINÉTICA 4,00000 06.109.221/0001-89 37,000 148,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME COMANDO DE VÁLVULA 1,00000 06.109.221/0001-89 169,000 169,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CONECTOR DE FILTRO DE COMBUSTIVEL 3,00000 06.109.221/0001-89 12,000 36,00 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CORREIA ALTERNADOR 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME COXIM DO CAMBIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 92 de 92 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ENGRENAGEM TRANSMISSORA DA RE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.109.221/0001-89 80,000 80,00 1,00000 06.109.221/0001-89 24,000 24,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME HASTE SELETORA DO TRAMBULADOR 1,00000 06.109.221/0001-89 45,000 45,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME INTERRUPTOR DE ÓLEO 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO BUCHA COMANDO 1,00000 06.109.221/0001-89 35,000 35,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO CAPA DE TUCHO 1,00000 06.109.221/0001-89 26,000 26,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE BRONZINA DE BIELA 1,00000 06.109.221/0001-89 35,000 35,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE BRONZINA MANCAL 1,00000 06.109.221/0001-89 82,000 82,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE CABO DE VELA 1,00000 06.109.221/0001-89 178,000 178,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 1,00000 06.109.221/0001-89 28,000 28,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE LONA DE FREIO 1,00000 06.109.221/0001-89 52,500 52,50 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE TUCHO DO MOTOR 1,00000 06.109.221/0001-89 130,000 130,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE VARETA VALVULA 1,00000 06.109.221/0001-89 110,000 110,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO DE VELA 1,00000 06.109.221/0001-89 78,000 78,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 06.109.221/0001-89 30,000 30,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 1,00000 06.109.221/0001-89 9,000 9,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 06.109.221/0001-89 130,000 130,00 1,00000 06.109.221/0001-89 22,000 22,00 1,00000 06.109.221/0001-89 1.020,000 1.020,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME GUIA DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME KIT COLA PRETA 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME KIT DO MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 93 de 93 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL Valor Uni. Total 1,00000 06.109.221/0001-89 14,000 14,00 1,00000 06.109.221/0001-89 10,000 10,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME OLEO DE MOTOR 20 W 50 3,00000 06.109.221/0001-89 12,000 36,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PARAFUSO RODA C/ PORCA 1,00000 06.109.221/0001-89 9,000 9,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PENEIRA BOMBA ÓLEO 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME POLIA DO VIRABREQUIM 1,00000 06.109.221/0001-89 123,000 123,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME RADIADOR ÓLEO 1,00000 06.109.221/0001-89 254,000 254,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME REPARO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO 1,00000 06.109.221/0001-89 90,000 90,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME RETENTOR DO COMANDO 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME RETENTOR MANCAL TRASEIRO 1,00000 06.109.221/0001-89 24,000 24,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME SENSOR DE POSIÇÃO BORBOLETA 1,00000 06.109.221/0001-89 149,000 149,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 06.109.221/0001-89 49,000 49,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO KOMBI 1,00000 06.109.221/0001-89 109,000 109,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME TINTA SPRAY PRETO FOSCO 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME TOMADA 3 VIAS 1,00000 06.109.221/0001-89 18,000 18,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME VÁLVULA DE ADMISSÃO 4,00000 06.109.221/0001-89 21,000 84,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME VÁLVULA ESCAPE 4,00000 06.109.221/0001-89 27,500 110,00 1,00000 06.109.221/0001-89 898,000 898,00 20,00000 67.768.952/0001-20 6,200 124,00 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ÓLEO DE FREIO DOT 3 26/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME VIRABREQUIM 26/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CABO FLEXIVEL PP 3 X 4,0 MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 94 de 94 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A Valor Uni. Total 1,00000 67.768.952/0001-20 33,000 33,00 1,00000 67.768.952/0001-20 142,000 142,00 26/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SERRA COPO 5 PCS STANLEY 1,00000 67.768.952/0001-20 33,000 33,00 26/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TRILHO P/ DISJUNTOR DIN 2 M 0,10000 67.768.952/0001-20 12,000 1,20 26/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CARVEDILOL 12,5 MG 10.300,00000 05.782.733/0001-49 0,095 978,50 26/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CARVEDILOL 3,125 MG 10.000,00000 05.782.733/0001-49 0,082 820,00 26/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA 100 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,023 23,00 26/07/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NORFLOXACINO 400 MG 5.000,00000 67.729.178/0001-49 0,079 395,00 26/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MULTIMETRO DIGITAL C/ALIC. DISPLAY ILUMIN. 26/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ABLOK PLUS 100/25MG CX.C/30 1,00000 07.336.024/0001-65 38,150 38,15 26/07/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DDAVP 0,1 MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 237,600 475,20 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME FILTRO DE AR 4,00000 10.711.009/0001-64 10,000 40,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME FILTRO DE GASOLINA 2,00000 10.711.009/0001-64 8,000 16,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME JUNTA DO ESCAPE 2,00000 10.711.009/0001-64 5,000 10,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME KIT REPARO 2,00000 10.711.009/0001-64 25,000 50,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME MANGUEIRA SUSPIRO 2,00000 10.711.009/0001-64 2,000 4,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 10.711.009/0001-64 260,000 260,00 26/07/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME VELA 2,00000 10.711.009/0001-64 15,000 30,00 2,00000 43.759.901/0001-74 249,000 498,00 2,00000 43.759.901/0001-74 265,000 530,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. AL-009 ALGEMA MOLA TRASEIRA VOLARE A8 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. AMORTECEDOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 95 de 95 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. AMORTECEDOR TRASEIRO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.759.901/0001-74 180,000 360,00 1,00000 43.759.901/0001-74 115,000 115,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BICO PNEU 2,00000 43.759.901/0001-74 8,000 16,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BIELETA ESTABILIZADORA 2,00000 43.759.901/0001-74 90,000 180,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BUCHA BRAÇO SUSP DIANT 2,00000 43.759.901/0001-74 50,000 100,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. FILTRO DE AR 1,00000 43.759.901/0001-74 120,000 120,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. FILTRO DE ÓLEO 1,00000 43.759.901/0001-74 100,000 100,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LAMPADA 1034 1,00000 43.759.901/0001-74 3,600 3,60 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 6,00000 43.759.901/0001-74 13,000 78,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. PIVO INFERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 43.759.901/0001-74 95,000 95,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 43.759.901/0001-74 130,000 130,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO DE PVC 75G. 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ARRUELA LISA PARAFUSO DE 5/16 10,00000 06.114.394/0001-95 0,100 1,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ARRUELA LISA PARF. 1/4 10,00000 06.114.394/0001-95 0,050 0,50 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BOIA VAZÃO 3/4 2,00000 06.114.394/0001-95 37,000 74,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROCA AÇO RAPIDO 5/16 1,00000 06.114.394/0001-95 13,500 13,50 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA COM PARAFUSO S6 10,00000 06.114.394/0001-95 0,200 2,00 2,00000 06.114.394/0001-95 3,000 6,00 2,00000 06.114.394/0001-95 22,000 44,00 26/07/2012 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. BARRA DE DIREÇÃO 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CABO PARA ROLO DE PINTURA 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAIXA DE DESCARGA CIPLA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 96 de 96 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP DE SOLDA DE 60MM Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 06.114.394/0001-95 6,000 18,00 5,00000 06.114.394/0001-95 17,000 85,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 40CM. 4,00000 06.114.394/0001-95 3,000 12,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 6,00000 06.114.394/0001-95 3,500 21,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESMALTE 3,600 ML 1,00000 06.114.394/0001-95 46,000 46,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA FERRO 80 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA MASSA Nº220 5,00000 06.114.394/0001-95 0,600 3,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 60 MM 6,00000 06.114.394/0001-95 40,000 240,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL DE 60MM 2,00000 06.114.394/0001-95 10,000 20,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MASSA CORRIDA P.P. PVA 3,6L 1,00000 06.114.394/0001-95 16,000 16,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO FRANCES 1/4X2 10,00000 06.114.394/0001-95 0,400 4,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO FRANCES DE 5/16X3 POLLEG. 10,00000 06.114.394/0001-95 0,600 6,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINCEL 319 X 1.1/2 2,00000 06.114.394/0001-95 3,000 6,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINO DE 3 SAIDAS 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINO MACHO 2 POLOS L.X.C 2,00000 06.114.394/0001-95 3,000 6,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO LA 23 CM 1923 GOL ATLAS 2,00000 06.114.394/0001-95 16,000 32,00 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 3,00000 06.114.394/0001-95 13,000 39,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 60 MM 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO LÃ 9CM 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TABUA DE 30CM CAMBARA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 97 de 97 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TABUA DE 30CM PINUS Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 06.114.394/0001-95 6,000 54,00 2,00000 06.114.394/0001-95 8,500 17,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA 18 LITROS 1,00000 06.114.394/0001-95 145,000 145,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SIMP EXTERNA 10 AMP. 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA LAVATÓRIO 6,00000 06.114.394/0001-95 20,000 120,00 2,00000 06.114.394/0001-95 3,000 6,00 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP THINNER 900ML 26/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VASELINA INDUSTRIAL 90G 26/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 13.129.955/0001-95 5,000 20,00 26/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REATOR PARTIDA RAPIDA 1 X 40 W 4,00000 13.129.955/0001-95 14,000 56,00 26/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40 W 15,00000 13.129.955/0001-95 17,000 255,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CAIXA ROTULO ALAVANCA CAMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 25,000 25,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 45,000 45,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA GUARDA PO ALAVANCA FREIO MÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 55,000 55,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA GUARDA PÓ TRAMBULADOR 1,00000 45.661.303/0001-93 30,000 30,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KIT FILTRO BICO INJETOR 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RADIADOR AGUA 1,00000 45.661.303/0001-93 490,000 490,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA REPARO TRAMBULADOR 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 1,00000 45.661.303/0001-93 8,000 8,00 4,00000 01.647.818/0001-63 110,000 440,00 26/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA THINER PARA LIMPEZA 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 98 de 98 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME AMORTECEDOR TRASEIRO Valor Uni. Total 4,00000 01.647.818/0001-63 140,000 560,00 1,00000 01.647.818/0001-63 240,000 240,00 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME JOGO PASTILHA 1,00000 01.647.818/0001-63 35,000 35,00 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 01.647.818/0001-63 65,000 260,00 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 4,00000 01.647.818/0001-63 22,000 88,00 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 01.647.818/0001-63 60,000 120,00 26/07/2012 MILTON DA SILVA FILTROS REFIL CUNO AP 230 F 1,00000 13.281.578/0001-05 48,000 48,00 26/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 94 2,00000 11.563.030/0001-22 60,000 120,00 2,00000 11.563.030/0001-22 95,000 190,00 26/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CARBONATO DE CALCIO 800MG/ ASP. DE MAGNESIO 400MG 1,00000 / 08.143.052/0001-29 20,000 20,00 26/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DISF. CLOROQUINA 250MG/ PREDNISONA 5 MG/ AMITRIPTILINA 1,00000 08.143.052/0001-29 21,500 21,50 26/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES2,00000 08.143.052/0001-29 42,000 84,00 26/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME SERTRALINA 50MG/CICOBENZAPRINA 10MG/ 1,00000 08.143.052/0001-29 53,200 53,20 26/07/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TOCOFEROL 100MG / PREDNISONA 2,5MG / TENOXICAN1,00000 11MG/ 08.143.052/0001-29 20,000 20,00 26/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLÓGICO, TB C/10 200,00000 G 73.856.593/0001-66 0,700 140,00 26/07/2012 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 50.000,00000 73.856.593/0001-66 0,030 1.500,00 26/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 30,00000 01.371.480/0001-60 153,950 4.618,50 26/07/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP PORTA MATRIZ EM AÇO, TIPO IVORY 10,00000 01.371.480/0001-60 19,610 196,10 26/07/2012 RICARDO APARECIDO DE SOUZA - ME TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO 09.202.785/0001-50 35,000 105,00 26/07/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA 26/07/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 97 COLOR Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 99 de 99 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME GRAMPO P/ GRAMPEADOR 6,00000 02.024.423/0001-77 4,500 27,00 26/07/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME PAPEL SULFITE A4 1,00000 02.024.423/0001-77 150,000 150,00 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CITALOPRAN 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 10.870.265/0001-02 56,950 56,95 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLONAZEPAN 2 MG C 30 3,00000 10.870.265/0001-02 10,100 30,30 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLONAZEPAN 2 MG C/ 20 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 6,700 20,10 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 69,500 69,50 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GENFIBROZILA 600MG C/ 30CP 1,00000 10.870.265/0001-02 75,950 75,95 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GESTINOL CX.C/28 1,00000 10.870.265/0001-02 33,900 33,90 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME INS. NOVORAPID C/ 5 REFIL 1,00000 10.870.265/0001-02 182,100 182,10 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LEXAPRO 15MG C/ 28 1,00000 10.870.265/0001-02 209,950 209,95 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LIMBITROL 1,00000 10.870.265/0001-02 8,000 8,00 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 10,400 31,20 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NITRODIPINO 20 MG C/ 30CP 1,00000 10.870.265/0001-02 28,900 28,90 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME QUETIAPINA 25 MG 1,00000 10.870.265/0001-02 37,500 37,50 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME UTROGESTAM 200 MG C/ 28 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 42,000 42,00 26/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VIGADEXA SOL OFT FR 5 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 32,950 32,95 26/07/2012 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME CAIXA PRÁTICA; CAPAC. 25 KG; MEDIDAS 47X35X23 CM 24,00000 14.049.361/0001-37 38,000 912,00 26/07/2012 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME CAVALINHO DE MOLA PONEY; EM FIBRA; BASE REDONDA 8,00000 14.049.361/0001-37 580,000 4.640,00 26/07/2012 TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME GOL PARA FUTEBOL; CONFECCIONADO EM FERRO 6,00000 14.049.361/0001-37 120,000 720,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 100 de 100 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ATUADOR FIAT Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.254.414/0001-60 270,000 270,00 1,00000 05.254.414/0001-60 65,000 65,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIREITA 2,00000 05.254.414/0001-60 65,000 130,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BUCHA BANDEJA 2,00000 05.254.414/0001-60 45,800 91,60 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 05.254.414/0001-60 18,150 36,30 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CABO DE IGNIÇÃO 1,00000 05.254.414/0001-60 118,200 118,20 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CAIXA DE CAMBIO 1,00000 05.254.414/0001-60 1.200,000 1.200,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. CONJUNTO DE EMBREAGEM 1,00000 05.254.414/0001-60 480,000 480,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 05.254.414/0001-60 95,300 95,30 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. COXIM CAMBIO 1,00000 05.254.414/0001-60 136,500 136,50 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. DESCARBONIZANTE LIMPA BICOS 270 ML 1,00000 05.254.414/0001-60 16,340 16,34 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. KIT REPARO DO TRAMBULADOR 1,00000 05.254.414/0001-60 55,000 55,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. OLEO DE CAMBIO 4,00000 05.254.414/0001-60 28,250 113,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. OLEO DE EMBREAGEM 1,00000 05.254.414/0001-60 20,000 20,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. PIVO DIR. INFER. 1,00000 05.254.414/0001-60 60,000 60,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. PIVO SUSPENÇÃO INFERIOR 1,00000 05.254.414/0001-60 52,700 52,70 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RET. LATERAL DO CAMBIO 2,00000 05.254.414/0001-60 38,100 76,20 2,00000 05.254.414/0001-60 34,500 69,00 1,00000 05.254.414/0001-60 42,600 42,60 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. BARRA AXIAL DA DIREÇÃO 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR LATERAL COROA 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR MANCAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 101 de 101 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. TERMINAL DE DIREÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.254.414/0001-60 63,700 127,40 4,00000 05.254.414/0001-60 18,500 74,00 27/07/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO CONTROLADA 500,00000 05.782.733/0001-49 0,072 36,00 30/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID. 5,00000 08.972.536/0001-80 120,000 600,00 30/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 15 L, PAC. 100 UNID. 5,00000 08.972.536/0001-80 22,500 112,50 30/07/2012 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 5,00000 08.972.536/0001-80 43,000 215,00 30/07/2012 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA AMIODARONA, CLORIDRATO 100 MG 15.000,00000 03.485.572/0001-04 0,080 1.200,00 30/07/2012 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15% 1,5 MG/ML - SOLUÇÃO 100,00000 03.485.572/0001-04 7,800 780,00 30/07/2012 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 07.590.733/0001-72 0,200 8.805,00 26/07/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. VELA DE IGNIÇÃO 44.025,00000 30/07/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TELEFONE SEM FIO 2,00000 13.129.955/0001-95 110,000 220,00 30/07/2012 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME PAPEL CARTOLINA COLLOR SET 350,00000 07.859.362/0001-81 0,410 143,50 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO100,00000 62,5 49.228.695/0001-52 4,300 430,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 860,00000 49.228.695/0001-52 1,300 1.118,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA GABAPENTINA 300 MG 1.680,00000 49.228.695/0001-52 0,530 890,40 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA GLIBENCLAMIDA 5 MG+METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO 360,00000 49.228.695/0001-52 0,790 284,40 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA GLIFAGE XR 500 MG 1.980,00000 49.228.695/0001-52 0,400 792,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA HEDERA HELIX XAROPE, FRASCO COM 100 ML 50,00000 49.228.695/0001-52 22,800 1.140,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MIRTAZAPINA 30 MG 280,00000 49.228.695/0001-52 0,980 274,40 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 20 MG 2.996,00000 49.228.695/0001-52 0,340 1.018,64 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 102 de 102 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PIMECROLIMUS 10 MG, TUBO COM 15 GRAMAS 10,00000 49.228.695/0001-52 132,000 1.320,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PIZOTIFENO 0,5 MG 400,00000 49.228.695/0001-52 1,250 500,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA RAMIPRIL 5 MG 480,00000 49.228.695/0001-52 0,950 456,00 30/07/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 1.980,00000 49.228.695/0001-52 0,700 1.386,00 30/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 80,00000 09.005.151/0001-07 5,400 432,00 30/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 09.005.151/0001-07 35,100 140,40 30/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 140,00000 09.005.151/0001-07 5,690 796,60 30/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 09.005.151/0001-07 4,840 48,40 20,00000 09.005.151/0001-07 4,550 91,00 30/07/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 0,5% COLIRIO 39,00000 52.202.744/0001-92 12,500 487,50 30/07/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARVEDILOL 25 MG 1.380,00000 52.202.744/0001-92 0,279 384,48 30/07/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO 3.975,00000 52.202.744/0001-92 0,072 286,06 30/07/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RIFAMICINA SPRAY 10 MG/ML, FRASCO COM 20 ML 100,00000 52.202.744/0001-92 2,300 230,00 30/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 554,15680 12.226.196/0001-16 1,850 1.025,19 30/07/2012 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM8.058,96430 (C) 12.226.196/0001-16 2,779 22.395,862 30/07/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 30/07/2012 PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA. SISTEMA FM INSPIRO (FREQUENCIA MODELADA) 1,00000 92.792.530/0001-38 7.800,000 7.800,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ARCO DE SERRA REGULÁVEL 6,00000 13.454.276/0001-91 22,000 132,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CARRIOLA, COM PNEU DE CÂMARA 10,00000 13.454.276/0001-91 84,900 849,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME COLHER PARA PEDREIRO, Nº 12. 12,00000 13.454.276/0001-91 12,000 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 103 de 103 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ENXADA, COM CABO 24,00000 13.454.276/0001-91 25,000 600,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ENXADÃO, COM CABO 12,00000 13.454.276/0001-91 25,000 300,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME ESCADA DE MADEIRA DE 2,00 METROS 2,00000 13.454.276/0001-91 210,000 420,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 6,00000 13.454.276/0001-91 26,000 156,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME LIMA PARA PEDREIRO 12,00000 13.454.276/0001-91 18,000 216,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME LIMA TRIANGULAR, PARA SERROTE 6,00000 13.454.276/0001-91 13,000 78,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME LIMA, PARA FERRO 48,00000 13.454.276/0001-91 18,000 864,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME MASSEIRA 6,00000 13.454.276/0001-91 12,000 72,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PÁ, COM CABO 12,00000 13.454.276/0001-91 25,000 300,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PICARETA, EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA 12,00000 13.454.276/0001-91 30,000 360,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME PONTEIRO METÁLICO 6,00000 13.454.276/0001-91 12,000 72,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME SERRA PARA ARCO 60,00000 13.454.276/0001-91 3,500 210,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME SERROTE 17" 1,00000 13.454.276/0001-91 48,000 48,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TALHADEIRA METÁLICA 4" 6,00000 13.454.276/0001-91 12,000 72,00 30/07/2012 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TRENA MÉTRICA DE 5 METROS 6,00000 13.454.276/0001-91 10,000 60,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 3,180 38,16 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,580 15,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 3,950 79,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 02.183.748/0001-00 8,280 99,36 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 104 de 104 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 02.183.748/0001-00 8,350 100,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 95,00000 02.183.748/0001-00 7,950 755,25 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 02.183.748/0001-00 6,950 41,70 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 6,00000 02.183.748/0001-00 6,950 41,70 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 4,00000 02.183.748/0001-00 6,950 27,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 4,00000 02.183.748/0001-00 2,900 11,60 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 02.183.748/0001-00 7,600 45,60 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 252,00000 02.183.748/0001-00 6,500 1.638,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 3,00000 02.183.748/0001-00 1,900 5,70 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 02.183.748/0001-00 6,600 39,60 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,500 15,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 180,00000 02.183.748/0001-00 1,600 288,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS30,00000 02.183.748/0001-00 2,200 66,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 2,200 66,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 40,00000 400G 02.183.748/0001-00 2,300 92,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 45,00000 02.183.748/0001-00 1,420 63,90 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 41,50000 02.183.748/0001-00 1,280 53,12 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 105 de 105 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,150 11,50 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 68,00000 02.183.748/0001-00 1,800 122,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 2,00000 02.183.748/0001-00 1,600 3,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 02.183.748/0001-00 2,450 73,50 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 4,00000 02.183.748/0001-00 1,750 7,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 11,00000 02.183.748/0001-00 5,900 64,90 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,200 14,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,500 9,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 0,980 9,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 50,00000 02.183.748/0001-00 2,700 135,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 12,00000 02.183.748/0001-00 1,820 21,84 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 14,00000 02.183.748/0001-00 1,450 20,30 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 6,900 41,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 80,00000 02.183.748/0001-00 3,850 308,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 4,400 26,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 3,00000 G 02.183.748/0001-00 6,880 20,64 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,280 15,36 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 0,620 62,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 106 de 106 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 2,700 43,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO 66,00000 02.183.748/0001-00 2,900 191,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 298,00000 02.183.748/0001-00 2,580 768,84 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 1,180 47,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 1,180 47,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,190 35,70 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 208,00000 02.183.748/0001-00 3,150 655,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MELANCIA 8,00000 02.183.748/0001-00 9,000 72,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,150 13,80 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 60,00000 02.183.748/0001-00 2,700 162,00 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 150,50000 02.183.748/0001-00 2,240 337,12 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 4,750 142,50 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 0,900 5,40 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 18,00000 02.183.748/0001-00 0,650 11,70 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 97,00000 02.183.748/0001-00 1,600 155,20 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 107 de 107 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/07/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE 750 ML 5,00000 Valor Uni. Total 02.183.748/0001-00 1,200 6,00 30/07/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. FENAZOPIRIDINA 100 MG, CLORIDRATO 5.000,00000 09.615.457/0001-85 0,160 800,00 30/07/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 100,00000 09.615.457/0001-85 2,220 222,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ABRAÇADEIRA 4,00000 06.109.221/0001-89 3,000 12,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ABRAÇADEIRA FITA LARGA 2,00000 06.109.221/0001-89 5,000 10,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME ADITIVO RADIADOR 2,00000 06.109.221/0001-89 25,000 50,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 06.109.221/0001-89 348,000 348,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME CORREIA DO HIDRAU 2,00000 06.109.221/0001-89 28,000 56,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME FILTRO DE AR 2,00000 06.109.221/0001-89 64,500 129,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 06.109.221/0001-89 65,000 65,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 06.109.221/0001-89 78,000 78,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME MANGUEIRA SAIDA VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 06.109.221/0001-89 480,000 480,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1,00000 06.109.221/0001-89 525,000 525,00 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME OLEO OH 50 TA 2,00000 06.109.221/0001-89 10,000 20,00 4,00000 06.109.221/0001-89 3,000 12,00 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AÇÚCAR CRISTAL 10,00000 58.583.758/0001-80 2,300 23,00 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO DOCE 500G 5,00000 58.583.758/0001-80 4,350 21,75 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO SALGADO 400GR 5,00000 58.583.758/0001-80 3,890 19,45 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 4,00000 58.583.758/0001-80 6,650 26,60 31/07/2012 ADAMO CHAPENOTTE - ME PARAFUSO 12MM C/ PORCA E ARRUELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 108 de 108 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PÃO DE FORMA 20,00000 58.583.758/0001-80 3,850 77,00 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PRESUNTO FATIADO 18,00000 58.583.758/0001-80 11,400 205,20 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP SUCO DE CAJÚ, 500ML 6,00000 58.583.758/0001-80 3,950 23,70 31/07/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP SUCO DE MARACUJA 500 ML 6,00000 58.583.758/0001-80 4,850 29,10 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO COMBUSTÍVEL 2,00000 54.757.273/0001-04 16,050 32,10 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 54.757.273/0001-04 27,800 27,80 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO DO MOTOR 1,00000 54.757.273/0001-04 55,600 55,60 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO MOTOR 1,00000 54.757.273/0001-04 42,800 42,80 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. LUVA 1,00000 54.757.273/0001-04 51,600 51,60 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PARAFUSO AÇO 9/16 X 2 1/2 1,00000 54.757.273/0001-04 3,500 3,50 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PARAFUSO DO CUBO DIANTEIRO 6,00000 54.757.273/0001-04 3,800 22,80 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PORCA CASTELO 3/4 1,00000 54.757.273/0001-04 6,000 6,00 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PRE FILTRO 1,00000 54.757.273/0001-04 134,800 134,80 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. RETENTOR 2,00000 54.757.273/0001-04 26,450 52,90 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ROLAMENTO 1,00000 54.757.273/0001-04 67,000 67,00 31/07/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. SILICONE 2,00000 54.757.273/0001-04 15,000 30,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ADAPTADOR 3,00000 67.768.952/0001-20 0,500 1,50 1,00000 67.768.952/0001-20 10,000 10,00 3,00000 67.768.952/0001-20 10,000 30,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ADESIVO P/PVC 175 GRAMAS 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ARAME GALVANIZADO 18 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 109 de 109 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA RED. SOLDAVEL 50X25 Valor Uni. Total 6,00000 67.768.952/0001-20 2,500 15,00 10,00000 67.768.952/0001-20 1,550 15,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE DE FENDA 3/16 X 6" 1,00000 67.768.952/0001-20 8,500 8,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE DE FENDA 3/8 X 10" 1,00000 67.768.952/0001-20 20,000 20,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE FENDA 1/4 X 8" 1,00000 67.768.952/0001-20 11,000 11,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE FENDA 1/8 X 6" 1,00000 67.768.952/0001-20 7,500 7,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6 1,00000 67.768.952/0001-20 10,000 10,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP COTOVELO 50MM 8,00000 67.768.952/0001-20 4,000 32,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CURVA MARRON 25MM 2,00000 67.768.952/0001-20 2,000 4,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 16,00000 67.768.952/0001-20 2,200 35,20 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 3,00000 67.768.952/0001-20 4,000 12,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP KIT REGISTRO ADAP MOD ROSCA 25 MM 1,00000 67.768.952/0001-20 21,000 21,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LAMPADA 1,00000 67.768.952/0001-20 8,000 8,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LUVA 1,00000 67.768.952/0001-20 2,000 2,00 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MEC TRONIC TOM 1,00000 67.768.952/0001-20 4,500 4,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MODULO REDUÇÃO 1,00000 67.768.952/0001-20 3,500 3,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP QUADRO 1,00000 67.768.952/0001-20 17,000 17,00 2,00000 67.768.952/0001-20 14,500 29,00 1,00000 67.768.952/0001-20 7,500 7,50 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CABO FLEXIVEL 4 MM 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP REGISTRO ESFERA 25MM 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP SIFÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 110 de 110 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TELA Valor Uni. Total 20,00000 67.768.952/0001-20 5,000 100,00 1,00000 67.768.952/0001-20 38,000 38,00 1,00000 13.191.841/0001-75 480,000 480,00 31/07/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA MINIDICIONARIO ESCOLAR INGLES 30,00000 05.275.160/0001-67 15,000 450,00 31/07/2012 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME CARGA DE NITROGENIO 3,00000 05.832.177/0001-78 42,000 126,00 31/07/2012 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME COMPRESSO SADEN 1,00000 05.832.177/0001-78 1.150,000 1.150,00 31/07/2012 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME GAS 134 A 1,90000 05.832.177/0001-78 83,400 158,46 31/07/2012 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME OLEO 0,60000 05.832.177/0001-78 143,000 85,80 4,00000 05.832.177/0001-78 1,200 4,80 31/07/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TUBO 31/07/2012 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VALVULA ACIONAMENTO 31/07/2012 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME ORING PEQUENO 31/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME III 1,00000 - AMPLIADO 02.374.177/0001-83 78,000 78,00 31/07/2012 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME III 1,00000 - AMPLIADO 02.374.177/0001-83 78,000 78,00 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ANEL VEDAÇÃO 1,00000 01.994.951/0004-39 0,580 0,58 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. FILTRO COMBUSTIVEL FELTRO/PAPEL 1,00000 01.994.951/0004-39 117,100 117,10 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 01.994.951/0004-39 105,220 105,22 1,00000 01.994.951/0004-39 93,360 93,36 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ÓLEO 15W40 10,00000 01.994.951/0004-39 10,110 101,10 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. PANO DE LIMPEZA 1,00000 01.994.951/0004-39 2,640 2,64 1,00000 03.826.872/0001-00 566,180 566,18 1,00000 03.826.872/0001-00 3,200 3,20 31/07/2012 INGÁ VEÍCULOS LTDA. JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA DISCO 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA LIXA FERRO 60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 111 de 111 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA OLEO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.826.872/0001-00 20,000 20,00 1,00000 03.826.872/0001-00 604,090 604,09 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA RETENTOR 1,00000 03.826.872/0001-00 59,000 59,00 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ROLAMENTO 2,00000 03.826.872/0001-00 111,000 222,00 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA THINNER 1,00000 03.826.872/0001-00 21,500 21,50 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA VEDADOR 1,00000 03.826.872/0001-00 13,000 13,00 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME BASE SELADORA 5 LT 2,00000 09.291.306/0001-19 95,000 190,00 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME CERA METAL BRILHO 5 LT 2,00000 09.291.306/0001-19 110,000 220,00 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME FIBRA SERVIÇO PESADO 10,00000 09.291.306/0001-19 2,650 26,50 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME LIMPA PISO 5 LT 2,00000 09.291.306/0001-19 40,000 80,00 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME REMOVEDOR DE CERA 5 LTS 2,00000 09.291.306/0001-19 56,000 112,00 31/07/2012 J R NUNES LIMPEZA ME SUPORTE ARTICULADO 2,00000 09.291.306/0001-19 24,000 48,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN. 2,00000 06.114.394/0001-95 9,000 18,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO 7,00000 06.114.394/0001-95 4,000 28,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BASE PARA RELE FOTO CELULA 4,00000 06.114.394/0001-95 6,000 24,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BROXA QUADRADA 800/2 4,00000 06.114.394/0001-95 4,500 18,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA RED SOLDAVEL 50 X 25 2,00000 06.114.394/0001-95 2,000 4,00 3,00000 06.114.394/0001-95 3,000 9,00 4,00000 06.114.394/0001-95 12,000 48,00 31/07/2012 IPANEMA TRATORES LTDA PLATO 4/6CC 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA RED SOLDAVEL 50 X 32 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CADEADO 30MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 112 de 112 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CADEADO 40MM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 17,000 34,00 2,00000 06.114.394/0001-95 23,250 46,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAIXA DE DESCARGA CIPLA 5,00000 06.114.394/0001-95 22,000 110,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANO DE SOLDA 25MM 13,00000 06.114.394/0001-95 9,000 117,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP DE SOLDA 20 MM 5,00000 06.114.394/0001-95 0,700 3,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP DE SOLDA DE 25 M 5,00000 06.114.394/0001-95 0,600 3,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP DE SOLDA DE 50MM 2,00000 06.114.394/0001-95 3,500 7,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CILINDRO P/ FECHADURA STAN 2,00000 06.114.394/0001-95 18,000 36,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COLA CASCOREZ 100 GRAMAS 2,00000 06.114.394/0001-95 14,000 28,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CONJUNTO VEDAÇÃO MVS MIF REG 1,00000 06.114.394/0001-95 10,000 10,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 3,00000 06.114.394/0001-95 3,000 9,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO AZUL 25MM X1/2 5,00000 06.114.394/0001-95 3,000 15,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 25 MM 10,00000 06.114.394/0001-95 0,400 4,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 25MM X 45 3,00000 06.114.394/0001-95 1,000 3,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 5,00000 06.114.394/0001-95 3,500 17,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESMALTE 0,900 ML 22,00000 06.114.394/0001-95 14,545 320,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO 3,00000 06.114.394/0001-95 28,000 84,00 3,00000 06.114.394/0001-95 38,000 114,00 20,00000 06.114.394/0001-95 0,300 6,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CADEADO 50MM 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FECHADURA CILINDRO 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 113 de 113 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO SÓLIDO 2,5 MM Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 06.114.394/0001-95 0,900 36,00 40,00000 06.114.394/0001-95 1,400 56,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE DE 20 MTS 3,00000 06.114.394/0001-95 3,500 10,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS 6,00000 06.114.394/0001-95 2,000 12,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA COMPACTA 25W X 127V 1,00000 06.114.394/0001-95 11,000 11,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA GOOL COMP. 59X127V 8,00000 06.114.394/0001-95 44,000 352,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL 50MM 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA SOLDAVEL DE 25MM 5,00000 06.114.394/0001-95 0,400 2,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 30,00000 06.114.394/0001-95 0,500 15,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PARAFUSO FRANCES 3/16X2 30,00000 06.114.394/0001-95 0,300 9,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PILHA AA 5,00000 06.114.394/0001-95 4,000 20,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PINO REFORÇADO MEC-TRONIC 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP PUXADOR MODELO 2,00000 06.114.394/0001-95 2,000 4,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REBITE 20,00000 06.114.394/0001-95 0,100 2,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REBITE NUMERADO 312 30,00000 06.114.394/0001-95 0,050 1,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REBITE NUMERO 512 20,00000 06.114.394/0001-95 0,100 2,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 5,00000 06.114.394/0001-95 18,000 90,00 10,00000 06.114.394/0001-95 0,500 5,00 4,00000 06.114.394/0001-95 0,500 2,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FIO SOLIDO 4,0 MM 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP SUPORTE PARA TRILHO 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TEE SOLDAVEL 25MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 114 de 114 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TELHA FRANCESA Quantidade Valor Uni. Total 0,45000 06.114.394/0001-95 1.250,000 562,50 5,00000 06.114.394/0001-95 30,000 150,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA ESM. SIN. 0,900 LITROS 5,00000 06.114.394/0001-95 15,000 75,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA SPRAY 4,00000 06.114.394/0001-95 23,000 92,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TOMADA SIMP. EMBT. 10 A 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA ESFERA 3/4 2,00000 06.114.394/0001-95 14,000 28,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA ESFERA AQUATOP 3/4 1,00000 06.114.394/0001-95 25,500 25,50 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA JARDIM 1/2 "1130" 6,00000 06.114.394/0001-95 13,000 78,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C - 23 5,00000 06.114.394/0001-95 24,000 120,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C33 6,00000 06.114.394/0001-95 27,000 162,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO 2,00000 06.114.394/0001-95 14,000 28,00 23,00000 06.114.394/0001-95 40,000 920,00 31/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 45.661.303/0001-93 120,000 120,00 31/07/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CILINDRO RODA 1,00000 45.661.303/0001-93 55,000 55,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA DA BANDEJA 4,00000 10.977.481/0001-43 10,000 40,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME BUJÃO CARTER 1,00000 10.977.481/0001-43 10,000 10,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CABO DE EMBREAGEM 1,00000 10.977.481/0001-43 48,000 48,00 1,00000 10.977.481/0001-43 250,000 250,00 1,00000 10.977.481/0001-43 25,000 25,00 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP THINNER 5 LT 31/07/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIDRO LISO 3MM 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CAIXA DE DIREÇÃO 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CAIXA ROTULA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 115 de 115 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CAVEIRINHA GRANDE Valor Uni. Total 2,00000 10.977.481/0001-43 5,000 10,00 2,00000 10.977.481/0001-43 25,000 50,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME JOGO LONA FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 20,000 20,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT BATENTE GUARDA PO E COXIM 2,00000 10.977.481/0001-43 60,000 120,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT BATENTE, GUARDA PÓ E COXIM 2,00000 10.977.481/0001-43 60,000 120,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT HOMOCINETICA 1,00000 10.977.481/0001-43 30,000 30,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT REPARO DO TRAMBULADOR 1,00000 10.977.481/0001-43 15,000 15,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME MOLA DA PINÇA FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 9,500 9,50 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PAR DE DISCO DE FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PASTILHA DE FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 45,000 45,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PIVÔ 1,00000 10.977.481/0001-43 40,000 40,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME RETENTOR DA RODA TRASEIRA 1,00000 10.977.481/0001-43 15,000 15,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 10.977.481/0001-43 10,000 10,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 150,000 150,00 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME VELA IGNIÇÃO 1,00000 10.977.481/0001-43 85,000 85,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ABRAÇADEIRA SEM FIM 4,00000 53.933.818/0001-23 2,200 8,80 4,00000 53.933.818/0001-23 9,500 38,00 10,00000 53.933.818/0001-23 0,050 0,50 31/07/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CILINDRO DE FREIO 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ACOPLADOR/BOMBA DE GRAXA 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. LISA 5/16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 116 de 116 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. PESSÃO 10MM Valor Uni. Total 8,00000 53.933.818/0001-23 0,100 0,80 10,00000 53.933.818/0001-23 0,050 0,50 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BUCHA NYLON 30,00000 53.933.818/0001-23 0,500 15,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEX. FG 1.1/16X3/4 PRENS 1,00000 53.933.818/0001-23 30,000 30,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEX. FG 13/16X1/2 ORS PRENS 1,00000 53.933.818/0001-23 28,000 28,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEX. FG 90º 1.1/16X3/4 PRENS 1,00000 53.933.818/0001-23 40,000 40,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEX. FG 90º 13/16 X 1/2 ORS PRENS 1,00000 53.933.818/0001-23 28,000 28,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONJ. PARAF. RODA C - 195 - A 4,00000 53.933.818/0001-23 18,000 72,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANG. ALTA PRESSÃO 1/2X2 1,20000 53.933.818/0001-23 26,000 31,20 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANG. TECALON 16MM 0,50000 53.933.818/0001-23 12,000 6,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1,10000 53.933.818/0001-23 150,000 165,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA AZUL 1.1/2 10,00000 53.933.818/0001-23 12,000 120,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA PARA PISCINA 1.1/2 8,00000 53.933.818/0001-23 8,000 64,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. CRAVO 1/2X2 6,00000 53.933.818/0001-23 4,000 24,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. 8.8 RI MA 10X40 8,00000 53.933.818/0001-23 1,300 10,40 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAF. SEXT. RS ZB 5/16X60 30,00000 53.933.818/0001-23 0,450 13,50 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA RODA DIANTEIRA C5NN1012 - B 6,00000 53.933.818/0001-23 1,500 9,00 10,00000 53.933.818/0001-23 0,100 1,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 11,00000 64.053.515/0001-32 1,000 11,00 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARR. PRESSÃO 5/16 31/07/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXT MA 08MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 117 de 117 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMATICO KB001 1,00000 64.053.515/0001-32 155,000 155,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMATICO KB006 1,00000 64.053.515/0001-32 153,000 153,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 100 AP P100MF 1,00000 64.053.515/0001-32 320,000 320,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60AH P60D 2,00000 64.053.515/0001-32 180,000 360,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P150MB 1,00000 64.053.515/0001-32 420,000 420,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 1,00000 64.053.515/0001-32 75,000 75,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA BIBI 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA CARACOL 2,00000 64.053.515/0001-32 47,500 95,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE DE PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE DE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 127,000 127,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 100,000 100,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESPAGUETE CORRUGADO 10MM 3,00000 64.053.515/0001-32 2,000 6,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FIO 3,00000 64.053.515/0001-32 5,000 15,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FRICÇÃO COM EIXO COMPLETA 1,00000 64.053.515/0001-32 240,000 240,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 8,00000 64.053.515/0001-32 0,500 4,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 340,000 340,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 38,000 38,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 118 de 118 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 5,00000 64.053.515/0001-32 2,000 10,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 18,00000 64.053.515/0001-32 0,500 9,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 18* 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 125,000 125,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 2,00000 64.053.515/0001-32 22,000 44,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE COM ESCOVA 1,00000 64.053.515/0001-32 40,000 40,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL 3/16 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 31/07/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 18,00000 64.053.515/0001-32 0,500 9,00 31/07/2012 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA CINTATENSO 2,00000 53.895.678/0005-70 1,000 2,00 31/07/2012 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA LAMPADA 1,00000 53.895.678/0005-70 7,500 7,50 31/07/2012 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA SENSOR 1,00000 53.895.678/0005-70 280,000 280,00 31/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CADEADO 30MM 1,00000 00.637.890/0001-47 18,500 18,50 31/07/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CORRENTE 1,00000 00.637.890/0001-47 86,500 86,50 31/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 20,000 20,00 31/07/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO MT 5W0SL 5,00000 50.238.039/0001-10 27,000 135,00 31/07/2012 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME TONNER RECARREGAVEL 4100 SAMSUNG 3,00000 15.419.582/0001-12 70,000 210,00 31/07/2012 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP PORTA VIDRO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 02.797.441/0001-91 1.775,000 1.775,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2012 Data Produto Página 119 de 119 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2012 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP ROLDANA 1126 - D Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 02.797.441/0001-91 55,500 222,00 1,00000 10.870.265/0001-02 33,300 33,30 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BI-PROFENID 150MG C/10 2,00000 10.870.265/0001-02 37,400 74,80 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BUP 150 MG COM 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 71,300 71,30 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME COLPOTROFINE C/ 30 GR 1,00000 10.870.265/0001-02 64,000 64,00 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DULCOLAX C/ 6 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 2,600 2,60 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FISIOGEL LOÇÃO, FRASCO COM 120 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 101,000 101,00 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FUNGIROX SOLUÇÃO 1,00000 10.870.265/0001-02 24,400 24,40 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GAMAX C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 82,600 82,60 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME GESTINOL CX.C/28 1,00000 10.870.265/0001-02 33,900 33,90 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 10,350 31,05 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MANITOL 20% COM 250 ML 4,00000 10.870.265/0001-02 13,900 55,60 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME QUITLIS C/ 150 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 29,500 29,50 31/07/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ARCALION C/ 30 CP 466.318,754 Fiorilli S/C Software Ltda 187.669,465 784.032,465
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