PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 1 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Junho de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA 348 0/0 017.609.256/0001-01 5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L , REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 325,12 0,00 , ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS ;, IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC AL ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;, SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA. /// REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. PREGÃO PRE 115/2011 0,00 41.283,07 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET (SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 590,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA 150 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA 6 0/0 000.660.095/0001-70 6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA 2688 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 2 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA. 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA 792 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.420,17 0,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO PREGÃO PRE60/2014 0,00 338,88 0,00 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 2085 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA 1018 73/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 34, OS 36, OS 37, OS 38, OS 39, OS 40, SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. OS 41, OS 42, (Página: 3 / 264) / DE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA 2552 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00 , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 089/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 108,43 0,00 DISPENSA D /0 4.868,59 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 151,85 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 387,20 193,60 DISPENSA D /0 0,00 222,00 222,00 31/2014 0,00 142,95 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 2803 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 3295 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA 706 0/0 004.196.645/0001-00 591 - IMPRENSA NACIONAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 707 0/0 007.602.781/0001-33 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. A 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA 790 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 4 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA 2156 1002/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. E A PREGÃO ELE15/2015 0,00 600,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 196,62 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.401,03 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA 785 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 602 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 5 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA 2885 0/0 0 . . - , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 4.818,90 0,00 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 17.298,63 0,00 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 3.706,85 0,00 PREGÃO PRE33/2014 0,00 1.944,00 0,00 PREGÃO PRE60/2014 0,00 451,84 0,00 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA 2887 0/0 0 . . - 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA 2886 0/0 0 . . - 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA 1610 564/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 105/2014. . 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA 2363 575/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 6 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 34, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 35, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 43. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA 789 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 /0 0,00 154.327,50 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 3273 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 7 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E DOCUMENTO ANEXO. 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA 2857 1209/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015. DISPENSA D /0 0,00 270,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. PREGÃO PRE 115/2011 0,00 1.815,80 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 222,53 0,00 PREGÃO ELE34/2014 0,00 707,20 0,00 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA 152 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 791 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA 1922 718/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA 2563 1077/2014 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2567 Processo 10785/2015 CPF/CNPJ 004.013.164/0001-04 Fornecedor 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 8 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. , VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE82/2014 0,00 854,00 0,00 PREGÃO ELE68/2014 0,00 11.869,01 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA 1992 828/2015 017.039.110/0001-60 6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM , SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO, 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBR (Página: 9 / 264) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2838 Processo 0/0 CPF/CNPJ 008.669.854/0001-77 Fornecedor 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 10 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;, FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 6112101056007. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 944,90 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 0,00 544,26 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 442,73 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 8.457,54 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 -2.300,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 30,60 30,60 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 601 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA 488 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 3297 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 11 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4,59 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA 3300 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. A DISPENSA D , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA 3298 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA 3302 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.765,47 1.765,47 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 445,67 445,67 0,00 , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 823,65 0,00 PREGÃO PRE82/2014 0,00 279,05 0,00 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA 3301 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA 1923 714/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 2568 1079/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 12 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 11.869,01 0,00 , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. , VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA 1991 829/2015 017.039.110/0001-60 6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM , SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M PREGÃO ELE68/2014 0,00 LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBR (Página: 13 / 264) 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA 2511 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.101,42 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 14 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 6.866,41 0,00 , AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;, BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF. AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ A 857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D , REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN, PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1240/2015. DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 /0 0,00 0,00 416,55 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA 3006 1240/2015 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 86,41 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 7.371,97 0,00 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 600 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 210 Processo 0/0 CPF/CNPJ 012.839.384/0001-10 Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 15 / 264) Descrição Mod. Lic. , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 4.251,40 0,00 DISPENSA D 0,00 315,73 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 1.334,44 0,00 , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. DISPENSA D 0,00 108.280,35 0,00 0,00 352.715,52 0,00 /0 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1071 0/0 064.702.358-08 1073 0/0 0 . . - 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA 3227 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. /0 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 3228 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3230 Processo 0/0 CPF/CNPJ 012.769.126/0001-04 Fornecedor 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 16 / 264) Descrição Mod. Lic. , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%). , REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 4.197,21 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL). DISPENSA D /0 0,00 319.500,00 0,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 0,00 960,16 0,00 CONVITE 0,00 142,85 0,00 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA 3229 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA 1394 2735/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 39, OS 40, OS 41, /// 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA 780 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 31/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 17 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 2131 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 3.023,06 0,00 , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 50,17 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE62/2014 0,00 1.059,15 0,00 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 3051 110/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA 1451 438/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA 402 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 18 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA 3293 0/0 003.474.081/0001-50 2046 - TRANSFER SERVICE LTDA. , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME C.I N. 361/2015. /// REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA, PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015. DISPENSA D /0 2.475,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.191,77 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 0,00 212,73 31/2014 0,00 142,85 0,00 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA 2848 0/0 112.827.128-10 4928 - SELMA FERREIRA NUNES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA 369 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA 786 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 19 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 496 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 3231 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 3305 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 -1.100,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 533,66 0,00 DISPENSA D /0 59,88 59,88 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1,97 1,97 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.631,55 1.631,55 0,00 DISPENSA D /0 434,24 434,24 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA 3306 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA 3308 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA 3307 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 20 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 3067 1244/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO, COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0 GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. PREGÃO PRE43/2014 0,00 530,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013 CONVITE 28/2013 0,00 10.000,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 80.066,24 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015. PREGÃO PRE 6/2015 0,00 10.000,00 0,00 CONVITE 0,00 142,85 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 115 0/0 007.123.800/0001-49 6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2255 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA 782 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 31/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 21 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2727 0/0 019.934.239/0001-67 6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015. CONVITE , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. 11/2015 0,00 15.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.961,90 0,00 DISPENSA D /0 69,76 69,76 0,00 DISPENSA D /0 19,73 19,73 0,00 DISPENSA D /0 5.071,03 5.071,03 0,00 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA 3315 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA 3316 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. IA 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA 3318 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 22 / 264) Descrição , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA 3317 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.118,61 1.118,61 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAGENASE 1,2U/G - CREME, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2015. PREGÃO PRE94/2014 8.500,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 3303 1387/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2057 886/2015 016.586.871/0001-79 6842 - MULT FARMA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE . 250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 183,00 0,00 2059 890/2015 016.586.871/0001-79 6842 - MULT FARMA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 127,50 0,00 2775 1152/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. PREGÃO PRE78/2014 0,00 51,45 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE 8383/2014 0,00 1.185,00 0,00 PREGÃO PRE94/2014 0,00 1.617,84 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2777 1138/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 2657 1085/2015 043.295.831/0001-40 4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 23 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 282,40 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA 2097 901/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011. PREGÃO PRE 115/2011 0,00 1.815,80 0,00 DISPENSA D 0,00 306,33 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA 3292 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA 363 0/0 000.626.646/0001-89 24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 24 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA 779 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 31/2014 0,00 142,85 0,00 DISPENSA D /0 37,11 37,11 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,37 0,37 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2.123,85 2.123,85 0,00 DISPENSA D /0 468,50 468,50 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA 3309 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA 3310 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA 3314 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA 3311 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 25 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 212,18 684,94 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO ) ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 861/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.605,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) DISPENSA D /0 4.400,00 0,00 0,00 , ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML, CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL, CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA., ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML ); EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS - Q.S.P ), CAIXA 50 TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 2.649,40 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 4.708,42 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA 2042 861/2015 003.155.958/0001-40 6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA 3319 0/0 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 2050 868/2015 006.968.511/0001-88 4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 2423 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2877 0/0 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2899 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 26 / 264) Descrição , PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;, BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA 036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , FAROL ESQUERDO;, FAROL DE NEBLINA. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122 DO SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 095/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. , OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO DE AR 46.761885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, ANEL DE SEGM ENTO STD 70.83.194;, BRONZINA DE BIELA STD 70.83.202;, BRONZINA DE MANC AIS STD70.83.212;, CORREIA DENTADA 70.83.436;, TUBO DE COLA / LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, PISTÕES OM PINOS 70.84.584;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RETENTOR DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HA STE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO DE AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE Á GUA 55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85 .014;, VIRABREQUIM 7085025;, TAMPA DA CORREIA70.83.439;, VALVULA DE ESCAP E 70.85.037;, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA COR REIA 70.83.437;, TUCHOS HIDRAULICOS 70.85.108;, COXIM DO MOTOR DIANTEIR O SUPERIOR 46.84.2706;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICA DOR CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABO DE VEL AS 70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MABGUEIRA SUPERIO R DO RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87458;, MANGUEIRA AGU A RETORNO DO CABEÇOTE 70.86.071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82.2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RA DIADOR 51.82.0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.8 5.035;, VELAS DE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIRA ALTERNAD OR 55.19.34;, ROLAMENTOGUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.1364;, MAQUIN A DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947 (AMBULÂNCIA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 1.042,25 0,00 PREGÃO PRE72/2014 -12.450,57 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2869 0/0 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , PINTURA DO PARA -CHOQUE;, FUNILARIA E PINTURA DO PARA -LAMA L/E;, SERVIÇOS ELETRICOS COM TROCA DE FAROIS;, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO CAMBIO;, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;, CAMBAGEM/1 LADO;, SCANEAMENTO, RESET. DA LUZ MAN. DE ÓLEO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122 DO SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 94/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D /0 0,00 2.941,85 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 400,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3280 0/0 077.992.168-24 2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 27 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223) , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 419 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN , REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216) DISPENSA D /0 0,00 0,00 412.469,80 , REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 5.895,00 0,00 , REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 84.881,71 , REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D 0,00 0,00 52.770,24 , REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 0,00 98.265,00 0,00 PREGÃO PRE71/2014 0,00 6.069,58 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA 418 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA 417 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA 416 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA 453 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA 2478 1046/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 28 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90 m ), 01 AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE S DE GAZE ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO XICO, APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL (MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2015. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA 2854 1191/2015 001.447.737/0001-10 5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE , COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0 CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1191/2015. DISPENSA D /0 0,00 3.325,27 0,00 , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA;, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DA SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 100/2015 D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 424,17 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.653,83 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA 2875 0/0 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA 2585 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 29 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO. 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA 1960 823/2015 016.698.777/0001-01 6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN 2099 903/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- , BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015. , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 35, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. DISPENSA D /0 0,00 140,00 0,00 PREGÃO PRE60/2014 0,00 282,40 0,00 DISPENSA D 0,00 240,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012.409 - FICHA 2882 0/0 015.913.816/0001-83 6994 - GABRIELE MEDICO SIQUEIRA GONCALVES 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EMERGENCIAIS PARA O CANIL MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217). /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 30 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 2836 0/0 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 267/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. DISPENSA D 2837 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 266/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE Valor Liquidado Valor Pago 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 31/2014 0,00 142,85 0,00 /0 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 788 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 349 0/0 051.254.845/0001-44 2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA , ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 212,66 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 134,70 , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109 - CENTRO (BIBLIOTECA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 219,79 0,00 31/2014 0,00 142,85 0,00 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 2851 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 781 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 31 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA 787 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 142,85 0,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,42 PREGÃO PRE94/2014 0,00 246,32 0,00 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA 784 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA 3108 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3320 Processo 0/0 CPF/CNPJ 060.985.017/0001-77 Fornecedor 6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 32 / 264) Descrição , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. , REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 67,68 67,68 0,00 31/2014 0,00 142,85 0,00 /0 0,00 0,00 93,25 ---------------------18.243,63 ---------------------1.350.780,05 ---------------------555.290,68 0,00 0,00 957,13 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA 783 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. DISPENSA D 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. SUBTOTAL Movimentação do dia 02 de Junho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 383 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREGÃO PRE23/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 33 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000.56 - FICHA 1469 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO , REFEENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA DBS 6941 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.334,12 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 587,16 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO EXERCÍCIO DE 2015, SOB INSCRIÇÃO N. 115 DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO N. 1987/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 516,74 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 272,48 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA 389 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA 3157 0/0 380.827.558-81 7013 - IDELMA FREITAS MOREIRA À 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA 385 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 34 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 429 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.134,67 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.543,96 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 181,64 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA 387 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA 382 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 379 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.449.992/0056-38 Fornecedor 3372 - VIVO S.A Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 35 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.089,94 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 33/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2015. PREGÃO ELE22/2015 17.490,60 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.089,87 , PREGÃO PRE26/2015 5.100,00 0,00 0,00 , PREGÃO PRE26/2015 60.000,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 136,24 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 3323 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA 380 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA 3325 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA 01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA 3326 0/0 059.104.422/0024-46 6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU , REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA 386 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 36 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA 384 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 136,24 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032.504 - FICHA 3321 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO GABIÃO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 31/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015. PREGÃO ELE21/2015 21.976,50 0,00 0,00 3322 0/0 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA 02, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 30/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015. PREGÃO ELE21/2015 81.234,88 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 94,46 PREGÃO ELE22/2015 162.986,48 0,00 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 381 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032.442 - FICHA 3324 0/0 003.733.964/0001-37 6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 37 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA DE REUSO COM BOMBA E TOMADA DE PRESSÃO, MINIMO DE 10.000 L (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA);, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVE L E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA. /// REFERE NTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL - PROCESSO SAA N. 8.082/2014, CONTRATO N. 31/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 460 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 227,06 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013. PREGÃO PRE23/2013 0,00 0,00 1.089,05 ---------------------348.788,46 ---------------------0,00 ---------------------11.390,76 0,00 0,00 1.946,02 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 378 0/0 002.449.992/0056-38 3372 - VIVO S.A SUBTOTAL Movimentação do dia 03 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA 604 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 38 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA 605 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 0,00 0,00 548,78 , PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 2 DOBRAS;, PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOT ADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM M M/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIM A DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 0,00 351,30 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 354,61 DISPENSA D /0 0,00 0,00 556,23 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA 3054 1125/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA 606 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA 607 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 39 / 264) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA 608 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 7.814,81 , REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPL ES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015 PREGÃO ELE 7/2015 0,00 302,40 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014 E CONVITE N. 32/2014. CONVITE 32/2014 0,00 6.801,08 0,00 /0 0,00 150,00 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA 3065 1131/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 73 0/0 065.760.365/0001-60 6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA 3265 1377/2015 007.699.468/0001-65 6674 - POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 40 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO RELOGIO DE PONTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1377/2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 1.419,73 838,93 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 903,47 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 160 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 70 0/0 003.949.258/0001-27 5467 - BASS ELEVADORES LTDA , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO 4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N. 104/2011 E CONVITE N. 51/2011. CONVITE 51/2011 0,00 1.971,70 0,00 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 -146,92 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 3.904,65 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA 609 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 41 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA 2842 1124/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 0,00 403,20 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.338,15 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.543,12 DISPENSA D /0 0,00 0,00 281,31 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA 610 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA 611 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 612 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 42 / 264) Descrição , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 01.04.01.15.451.0065.2056.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000.93 - FICHA 3164 0/0 007.495.497/0001-05 5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA , REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 105/2011 E COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.048,25 , REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 37.845,37 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.841,55 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIO N. 1250/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.360,00 0,00 TOMADA DE 8/2014 -137.700,00 0,00 0,00 01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003 - CONVÊNIO - FEHIDRO 01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003.505 - FICHA 3163 0/0 007.495.497/0001-05 5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA 613 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001.100 - FICHA 3007 1250/2015 012.543.313/0001-75 5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 01.05.01.12.122.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001.107 - FICHA 794 0/0 018.171.175/0001-27 6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 43 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014. 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA 487 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 672,41 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.664,46 , PORTA MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO DIREITO ;, PORTA MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO;, PISO CERAMICO GRAU DE ABRASAO P.I 05, LEVEMENTE ANTIDERRAPANTE;, REJUNT E CINZA PLATINA;, VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA DE 0.16 X 4.00 X 0.06;, TELHA CALHETAO DE 90 COM 6.00 MTS DE COMPRIMENTO;, VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA 0,25 X 6,50 X 0,06;, VARETA PARA FIXAÇÃO DE TELHA CALHET AO;, ACABAMENTO EMENDA H PARA FORRO DE PVC BRANCO COM 6 M;, TELHA BRASILIT 3,00 X 1.10 X 6 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 20/2015. PREGÃO PRE20/2015 0,00 7.977,00 0,00 , PLACA GALVANIZADO 3/4 PARA 2 KEYSTONES RJ45 CAT5E COM SUPORTE., PLACA CONDULETE A 3/4 3 TECLAS, TOMADA PARA CAIXINHA DAISA 10A. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEB PREF. JOSE CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 975/2015. DISPENSA D /0 0,00 334,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.190,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA 614 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 3151 0/0 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002.120 - FICHA 2191 975/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - /// 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 2132 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 44 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001 - EST - CONV. EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO 01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001.503 - FICHA 3329 0/0 018.171.175/0001-27 6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME , REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014 (NE 794/2 015 ANULADO E REEMPENHADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). TOMADA DE 8/2014 137.700,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.768,32 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 308,47 , PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO P ARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE PREGÃO ELE55/2014 0,00 3.301,60 0,00 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA 616 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 1486 578/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 1487 CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENT AÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. 577/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 1.146,60 0,00 (Página: 45 / 264) 1514 574/2014 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA , AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 4.876,08 0,00 1620 349/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 111,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 46 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D 0,00 1.580,75 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 652,45 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 62.334,20 , PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE., LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50 FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8. 9X 0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D E BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X 100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES , CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A, CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS, FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 10.721,70 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 213 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 489 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO /0 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA 617 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA 2577 1036/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 491 Processo 0/0 CPF/CNPJ 0 . . - Fornecedor 45 - FOLHA DE PAGAMENTO Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 47 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 3.770,10 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 36.369,54 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.341,57 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.352,70 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA 621 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA 620 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA 624 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA 2116 0/0 0 . . - 652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2122 Processo 0/0 CPF/CNPJ 0000000000446 Fornecedor 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 48 / 264) Descrição , ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D E ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D E 2015 EM ANEXO. , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO DE 2015 EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00 , REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134, DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D E ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.000,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O PROGRAMA P AC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014. PREGÃO PRE11/2014 0,00 486,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.431,06 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.003,90 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA 2123 0/0 062.153.176/0001-30 5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA 1461 436/2014 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA 627 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA 625 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 49 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA 3330 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO , REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014. DISPENSA D /0 3.484,80 0,00 0,00 , REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 15.000,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.069,09 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 0,00 215,04 0,00 PREGÃO PRE17/2015 3.465,00 0,00 0,00 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA 1648 0/0 004.258.040/0001-99 6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA 628 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA 3055 1128/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA 3327 1370/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 50 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA 1183 0/0 274.711.258-61 6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA , ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 3193 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 826,31 3210 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 826,31 3220 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.292,46 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.228,75 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.764,64 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.231,81 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA 3196 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM EM ANEXO. 3204 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 3213 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO O PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 51 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA 3195 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) MA RIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM O EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 382,55 3203 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 584,77 3212 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 382,55 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 22.153,55 , CAMISETA DE MALHA FRIA, FIO 30, COR CINZA, COM BRASAO DA PREFEIT URA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN, NA COR BRANCA ), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".A PLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25MM A APROXIMADAMENTE 20CM DA BARRA.TAMANHO EGGGG, CALCA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODA O, COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS , APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO S UAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO G., CALCA , CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATU RA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO GG., CALCA, CON FECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEI ROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO EGG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N . 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014 PREGÃO PRE17/2014 0,00 2.070,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA 629 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA 2833 1116/2015 063.935.332/0001-88 6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 52 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , ARRUELA LISA 5/16", CORRENTE SOLDAVEL 6.5 MM, PARAFUSO ALLEN S/C AB. 08 X 45 MM, PORCA TRAVANTE 08 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE ADUTORA PROVISORIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 683/2015. DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 268,20 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1596 683/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3154 1350/2015 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , PROTETOR 17.5 X 25, PROTETOR 20.5 X 25. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1350/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.935,75 0,00 3223 1324/2015 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5 X 25 COM BICO DE METAL LONGO, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS DE PLACA CPV 7391 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1324/2015. DISPENSA D /0 0,00 985,00 0,00 , LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", PICARETA PONTA PA ESTREITA, COM CABO DE 90 CM, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA, MEDINDO 483 X 52 COM FURO DE 40 MM, REF 77302/ 553. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 20/2015. PREGÃO ELE69/2014 0,00 1.950,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAO GRANDE DE 35 A 40 CM DE LAMINA, PAR SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 18/2015. A A PREGÃO ELE69/2015 0,00 389,70 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI" CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 18/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2014. PREGÃO PRE18/2014 0,00 4.662,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 100,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 3126 1248/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C 3155 1249/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 2573 1093/2015 000.946.219/0001-88 1585 - LAO INDUSTRIA LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.304 - FICHA 3194 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 53 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE ALIMENTAÇÃO) MARIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 3202 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE ALIMENTAÇÃO) GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 3211 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE ALIMENTAÇÃO) LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 601,93 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 903,46 0,00 , REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJ A 16 METROS DE ALTURA PARA PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO MINIMA DE 10 HORAS), PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1062/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.600,00 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2432, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/20 15 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIAPAIS. /// REFERENTE AO SE RVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJA 16 METROS DE ALTURA PARA PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO MINIMA DE 10 HORAS), PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1062/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 784,00 DISPENSA D /0 0,00 2.619,26 0,00 , 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA 219 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010.304 - FICHA 2432 10623/2015 012.884.074/0001-17 6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2795 0/0 012.884.074/0001-17 6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA 497 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 54 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 5.725,28 0,00 332,29 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA 630 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 21.341,93 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.996,31 PREGÃO ELE34/2014 0,00 35,64 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 5.176,39 /0 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2810 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA 631 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 638 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0130054.323 - FICHA 3144 1322/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. . 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA 3165 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 55 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA 3096 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 6.324,27 0,00 , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 580,32 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA 834 0/0 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ , REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 835 0/0 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ , REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 777,79 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.046,99 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA 632 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA 3221 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 56 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 22.930,00 0,00 4.426,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2.565,64 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000.369 - FICHA 2793 0/0 001.985.366/0003-91 6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX , ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA ADULTO;, ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA CRIANÇA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015. INEXIGÍVEL , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013. DISPENSA D 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA 3331 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. /0 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 2705 0/0 057.821.888-71 3926 - ISAIAS FERREIRA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PAR A UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA INTERNAÇÃO DIA 08/06/2015 DA PACIENTE AMANDA RODRIGUES CAMARGO DE JESUS E ALTA NO DIA 12/06/201 5, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 205,45 0,00 0,00 6.562,19 0,00 0,00 100.000,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA 634 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 637 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 639 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. - DISPENSA D 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA 453 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 57 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA 1846 795/2015 062.234.661/0001-39 6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO , INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014. PREGÃO PRE64/2014 0,00 3.200,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 1.883,64 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 812,03 0,00 0,00 446,08 0,00 74,69 0,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA 635 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA 636 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA 3276 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 58 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217). 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA 3218 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABRICIO GOMES PEREIRA NUNES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 259,26 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.805,73 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 997,83 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA 641 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA 3097 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA 642 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 59 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA 3101 1123/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 07/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 0,00 322,56 0,00 , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. DISPENSA D /0 0,00 28.180,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.073,14 PREGÃO ELE 7/2015 0,00 322,56 0,00 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1361 0/0 007.618.241/0001-48 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA 643 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA 3064 1129/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 60 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA 644 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.123,01 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 0,00 268,80 0,00 PREGÃO PRE94/2014 0,00 -49,70 0,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA 3056 1126/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA 3108 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 61 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA 645 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.909,27 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. E DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.826,39 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 918,12 DISPENSA D /0 0,00 0,00 642,68 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA 646 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.14.03 - JARI 01.14.03.04.000 - Administração 01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA 587 0/0 741.185.288-00 6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA 588 0/0 027.336.898-27 6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 589 0/0 027.479.438-10 6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO 590 0/0 317.599.468-77 6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 62 / 264) Descrição Mod. Lic. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL - DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 642,68 DISPENSA D /0 0,00 0,00 459,06 ---------------------11.375,83 ---------------------149.275,67 ---------------------448.241,93 SUBTOTAL Movimentação do dia 08 de Junho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA 12 0/0 089.377.738-21 6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES 159 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG 2275 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2014. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012.. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO N. 29/2012.. DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.030,35 0,00 DISPENSA D /0 0,00 734,06 0,00 , REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 01/2015 E CONTRATO N. 04/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.800,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.262,60 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA 793 0/0 002.560.141/0001-94 1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO . 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA 2634 0/0 003.361.125/0001-35 2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 63 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013 EM ANEXO. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 193,60 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 77/2013. DISPENSA D /0 0,00 78,43 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. DISPENSA D /0 0,00 4.622,02 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA 472 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA 844 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 64 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA 3334 0/0 292.952.828-17 4006 - DANILO SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 6.500,00 0,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 148,51 PREGÃO PRE94/2014 8.600,00 0,00 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3344 1391/2015 004.027.894/0003-26 4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 65 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO ( 50 MG + 12,5 MG/ML ) SUSPENSAO ORAL, SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 7/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3345 1343/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED , COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO. , COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA , HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C OM CAPA., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X 10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 1.937,53 0,00 0,00 3346 1335/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0 00 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX , COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE , FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN A AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015. PREGÃO ELE10/2015 1.728,62 0,00 0,00 0,00 4.015,78 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA 141 0/0 986.554.428-87 4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 66 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332 , PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA 140 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013. DISPENSA D /0 0,00 584,53 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40 ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2013. DISPENSA D /0 0,00 803,47 0,00 0,00 0,00 341,24 3.770,94 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA 2633 0/0 052.580.453/0001-38 2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE 0, O 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D , AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0 00 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX , COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE , FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN A PREGÃO ELE10/2015 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 3343 1336/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015. DE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 139 0/0 663.915.208-87 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS (Página: 67 / 264) , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013. DISPENSA D /0 0,00 807,72 0,00 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP E PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 4.800,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO N. 002/2012. DISPENSA D /0 0,00 2.780,60 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 63,75 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3335 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3341 0/0 006.283.388/0001-61 7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA 1708 0/0 154.044.598-40 2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 68 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA 1045 0/0 642.289.758-87 4189 - MARILENE REIS HAYAS , REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.806,82 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.808,00 0,00 , REFERENTE AO PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CO M FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N. 0441.753-39/2014/AGEPA/CAIXA, CONTRATO N. 34/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 02/2015. TOMADA DE 2/2015 201.302,96 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 159,94 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA 13 0/0 004.322.671/0001-20 5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077 - EST - PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077.442 - FICHA 3333 0/0 003.559.597/0001-05 7021 - FRAL CONSULTORIA LTDA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 69 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA 502 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 -3.800,00 0,00 0,00 3337 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 134,65 0,00 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 18,36 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2.824,58 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 809,16 0,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2015 40,00 0,00 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA 3338 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA 3340 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA 3339 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000.464 - FICHA 3347 1352/2015 074.434.457/0001-40 5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 70 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 269,74 0,00 0,00 ---------------------229.016,54 ---------------------32.134,38 ---------------------907,04 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,44 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA AÇÕES DA DEFESA CIVIL. CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 103/2015. 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 3342 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014. PREGÃO PRE 224/2014 SUBTOTAL Movimentação do dia 09 de Junho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 3365 1262/2015 018.091.804/0001-09 6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES , PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014. PREGÃO PRE26/2014 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA 2871 0/0 060.894.136/0009-71 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 71 / 264) Descrição , OLEO MOTOR;, FILTRO OLEO;, FILTRO DE COMBUSTIVEL;, BUJÃO DO CART ELEMENTO;, FILTRO;, CARTAO;, PASTILHA DE FREIO;, ADITIVO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E;, 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA 2870 0/0 060.894.136/0009-71 , REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 669,30 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.818,90 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.298,63 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.706,85 DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,60 2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA 2885 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA 2887 0/0 0 . . - 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA 2886 0/0 0 . . - 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA 3297 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 72 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA 3300 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 4,59 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.765,47 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 445,67 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA 3302 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA 3301 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA 392 0/0 095.314.968-46 5277 - ROSANA FERREIRA LIMA , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00 393 0/0 152.906.508-90 5651 - CRISTIAN URSI , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00 394 0/0 103.568.808-50 5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 367,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 395 0/0 290.865.058-48 5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES 396 0/0 187.607.628-37 6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO 3225 0/0 152.260.808-75 3226 0/0 220.246.218-05 Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 73 / 264) Descrição , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 315,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,00 7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 210,00 7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 210,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 315,00 DISPENSA D 0,00 0,00 840,00 , REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 108.280,35 PREGÃO ELE73/2014 13.259,35 0,00 0,00 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA 390 0/0 014.366.573/0001-48 6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886 391 0/0 018.077.593/0001-50 6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA 3227 0/0 046.384.111/0001-40 1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA 3363 1376/2015 071.839.203/0001-14 7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 74 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 352.715,52 , LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL AR NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM., INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR A TELEFONE SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC O BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA, CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP 220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP 220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 109/2015. 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA 3228 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%). DISPENSA D 3230 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO , REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.197,21 DISPENSA D /0 -43.997,17 0,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 63 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3362 Processo 0/0 CPF/CNPJ 012.769.126/0001-04 Fornecedor 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 75 / 264) Descrição , PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MES ES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 17/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 375/2015 DESTA SECRETARIA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 43.997,17 0,00 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA 2440 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 -757,59 0,00 0,00 3361 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO , REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 757,59 0,00 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 710,00 DISPENSA D /0 -1.372,85 0,00 0,00 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA 67 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA 68 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA 2448 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3360 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 76 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO , ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 1.372,85 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.191,77 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA 2848 0/0 112.827.128-10 4928 - SELMA FERREIRA NUNES 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA 3231 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 533,66 3305 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,88 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,97 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.631,55 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA 3306 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA 3308 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 77 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA 3307 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 434,24 PREGÃO PRE 1/2015 4.850,00 0,00 0,00 , TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN 12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 50/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI - FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVACAO BROCA PVC 3/4", PARA DEPARTAMEN TO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2015. PREGÃO PRE 1/2015 8.799,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 280,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 855,00 0,00 0,00 , JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA., JUN TA GIBAULT F.F 150 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAUL T F.F 200 MM PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2015. , JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN TA GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 51/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 C OM 6 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 53/2015. PREGÃO PRE 1/2015 4.915,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 5.485,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 2/2015 1.578,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE11/2015 1.160,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3370 1305/2015 018.680.693/0001-76 6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME 3372 1254/2015 005.958.760/0001-20 6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP 3373 1255/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA 3374 1306/2015 045.010.717/0001-52 3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3376 1308/2015 005.958.760/0001-20 6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP 3377 1310/2015 007.584.385/0001-20 6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI 3378 1313/2015 007.769.587/0001-47 6048 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA 3379 1312/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37 MM., PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 42/2015. 8 . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 78 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN 200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 52/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 3371 1304/2015 012.669.345/0001-11 5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO 3375 1307/2015 011.230.004/0001-82 6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO R R MARROM COM MANOPLA 3/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2015. PREGÃO PRE 1/2015 494,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2015 1.599,00 0,00 0,00 , EIXO 75285937;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, RETENTO R BORRACHA VULCANIZADA 70653820;, RETENTOR 70631119;, ANEL TRECA DE AÇO 70927714;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, TAMPA TANDEM DIR/ESQ. 752 21772;, ROLAMENTO ROLOS CONI 70683926;, CHAVE MAGNETICA 73117176;, PONTA D O DENTE 8282867;, LANTERNA PISCA 79069588. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 2.841,81 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 69,76 DISPENSA D /0 0,00 0,00 19,73 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3366 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA 3315 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA 3316 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 79 / 264) Descrição , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IA 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA 3318 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.071,03 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.118,61 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 5 ML COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014. PREGÃO PRE83/2014 1.780,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEBENDAZOL COM 100 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2014. PREGÃO PRE69/2014 70,00 0,00 0,00 , ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG / ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 126/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE44/2014 1.017,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE83/2014 1.500,00 0,00 0,00 , DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG - SOLUCAO EM AEROSSOL 250MCG/DOSE FRASCO COM (200 DOSES) SPRAY., DEXAMETASONA 0,1 % COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014. PREGÃO PRE83/2014 820,47 0,00 0,00 PREGÃO PRE83/2014 10.000,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE78/2014 725,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA 3317 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 3353 1390/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 3355 1388/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3356 1392/2015 002.520.829/0001-40 4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H 3384 1460/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3385 1458/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 3388 1454/2015 005.847.630/0001-10 3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 3389 1452/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 80 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 782014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014. 3390 1449/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. 3391 1446/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3392 1427/2015 065.817.900/0001-71 3393 1442/2015 3394 PREGÃO PRE78/2014 825,00 0,00 0,00 , OLEO MINERAL COM 100 ML., SULFADIAZINA DE PRATA TOPICO 1% COM 50 GR, ESPIRONOLACTONA 25 MG., NITROFURANTOINA 100 MG. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2015. PREGÃO PRE78/2014 3.830,40 0,00 0,00 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR. BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193) CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 185/2014. PREGÃO PRE69/2014 1.867,50 0,00 0,00 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO ELE42/2014 300,00 0,00 0,00 1425/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014. , ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM 50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. PREGÃO PRE44/2014 14.861,50 0,00 0,00 3395 1429/2015 005.782.733/0001-49 4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO ( 50 MG + 125 MG ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 191/2014. PREGÃO PRE69/2014 6.100,00 0,00 0,00 3396 1430/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , RANITIDINA COM 150 MG., CLARITROMICINA 500 MG. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N . 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014. PREGÃO PRE69/2014 2.620,00 0,00 0,00 , ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL , CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 15, EM AC O CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., LAMINA DE BISTURI Nº. 22, EM ACO CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., GEL ECG/USG 1000ML., AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 90/2015. PREGÃO ELE10/2015 3.864,94 0,00 0,00 0,00 0,00 37,11 E , 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3349 1338/2015 007.938.147/0001-76 6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA 3309 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 81 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA 3310 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,37 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.123,85 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 468,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.605,00 PREGÃO ELE10/2015 32.912,50 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA 3314 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA 3311 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA 01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA 2042 861/2015 003.155.958/0001-40 6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO ) ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 861/2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA 3350 1395/2015 007.938.147/0001-76 6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3351 1400/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB 3352 1393/2015 065.851.271/0001-04 6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 3354 1394/2015 013.217.490/0001-24 6972 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO D 3380 1419/2015 007.746.196/0001-07 6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME 3381 1416/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3382 1465/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 82 / 264) Descrição , ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL , CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 11, EM AC O CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 10 ML, BICO SLIP, S EM AGULHA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERI L, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., ATADURA GESSADA 10 CM, GEL ECG/USG 1000ML., SERINGA DESCARTAVEL CO M 60 ML BICO SLIP., SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18, CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO UNICO., CLAMP UMBILICAL, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ C LAMP 2 VIAS ADULTO, PULSEIRA ADULTO BRANCA, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUIT O N º 7,0, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUITO N º 7,5, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUITO N º 8,0, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUI Z CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 90/2015. , SOLUCAO DE RINGER LACTATO, ENVASADO EM FRASCO FLEXIVEL DE 500 ML , SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE ENTRADA PARA EQUIPO. ROTULO DE ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS, CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5% 1000ML, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD O 2000ML., COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SISTEMA ABERTO COM CORDAO 2000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 95/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO ELE10/2015 3.014,00 0,00 0,00 , ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015. PREGÃO ELE10/2015 4.640,00 0,00 0,00 , MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ CLAMP 2 VIAS INFANTIL, EQUIPO MACROGOTAS PLUG EMBRAMED. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 90/2015. , SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ES TERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FIT A MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X 10 MT COMPR., SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10, SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12, ESCOVA CLOREXIDINA, MASCARA DE PROTECA O TUBERCULOSE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 85/2015. PREGÃO ELE10/2015 19.107,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE10/2015 5.744,40 0,00 0,00 , ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTIL ADA, PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM F RASCO PLASTICO CONTENDO 1.000 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARI AE OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, CLOREXIDINA AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015. PREGÃO ELE10/2015 1.409,50 0,00 0,00 PREGÃO ELE10/2015 20.601,40 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3383 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 83 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD O ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. 1466/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 87/2015. PREGÃO ELE10/2015 3.510,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 3367 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 46.807.439, PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 701,04 0,00 0,00 3368 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 194,43 0,00 0,00 3369 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE RPEÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 495,58 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 60.000,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3280 0/0 077.992.168-24 2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223) , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA 452 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 84 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO PLANO OPERATIVO - INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE. 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA 418 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN , REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.895,00 , REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 0,00 0,00 98.265,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO , INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014. PREGÃO PRE64/2014 0,00 -3.200,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 -324,70 -5.245,84 DISPENSA D /0 0,00 0,00 219,79 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA 453 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA 1846 795/2015 062.234.661/0001-39 6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA 2585 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 2851 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 85 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 94,60 0,00 0,00 , ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109 - CENTRO (BIBLIOTECA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA 3364 1268/2015 011.372.104/0001-43 6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS - 30, CREME, BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014. PREGÃO ELE41/2014 , REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 67,68 , BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD . 5N103201. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DOS VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 663,40 0,00 0,00 ---------------------189.449,75 ---------------------56.475,30 ---------------------614.384,69 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA 3320 0/0 060.985.017/0001-77 6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 3348 0/0 069.330.264/0001-00 SUBTOTAL Movimentação do dia 10 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 86 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0130/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA 3407 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA /0 319,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 31,72 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,61 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0132/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 467,33 0,00 0,00 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA 3421 1468/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015. A 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA 222 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000.43 - FICHA 3406 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2392 Processo 934/2015 CPF/CNPJ 001.323.787/0001-95 Fornecedor 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 87 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHA REFORCADO PARA AUTOMOVEL, PARA A IDETIFICAÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 934/2015. DISPENSA D /0 0,00 100,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2014. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012.. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATO N. 29/2012.. DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 3.000,00 DISPENSA D /0 0,00 2.030,35 2.030,35 DISPENSA D /0 0,00 734,06 0,00 , REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 01/2015 E CONTRATO N. 04/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.800,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67 TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.262,60 1.262,60 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 129,62 0,00 0,00 930,41 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA 12 0/0 089.377.738-21 6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES 159 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG 2275 0/0 163.480.448-15 4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA 793 0/0 002.560.141/0001-94 1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO . 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA 2634 0/0 003.361.125/0001-35 2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 797 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 3295 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 88 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 089/2015 DESTA SECRETARIA. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 0,00 387,20 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,57 903,47 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. E A PREGÃO ELE15/2015 0,00 299,04 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,57 0,00 PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,57 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 160 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA 2156 1002/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA 220 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA 218 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 89 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA 487 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 672,41 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 10.108,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 3426 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 489 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA 491 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 90 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA 472 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 77/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 78,43 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. PREGÃO ELE15/2015 0,00 197,12 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.622,02 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.484,80 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000.194 - FICHA 2160 979/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME E A 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA 3330 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 91 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA 844 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00 3429 0/0 072.393.928-48 6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013. DISPENSA D /0 7.858,76 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 6.500,00 0,00 PREGÃO PRE70/2014 0,00 245,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA 3334 0/0 292.952.828-17 4006 - DANILO SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 2294 951/2015 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 92 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC MARROM LISO/ROSCA DE 3/4", PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 184/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. PREGÃO PRE 9/2014 0,00 588,23 0,00 3066 1246/2015 002.351.006/0001-39 5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS PREGÃO PRE41/2014 -23.575,35 0,00 0,00 3122 1242/2015 045.817.467/0001-67 3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR IA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 168/2014. PREGÃO PRE66/2014 0,00 493,00 0,00 3123 1241/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 163/2014. DE DE PREGÃO PRE58/2014 0,00 3.249,00 0,00 3415 1368/2015 001.704.019/0001-81 6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME , TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015. PREGÃO PRE 8/2015 11.175,00 0,00 0,00 , CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO SERRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1451/2015. DISPENSA D /0 356,40 0,00 0,00 , TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 2.833,84 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015. CONVITE 30/2015 0,00 7.800,00 0,00 /0 0,00 524,80 0,00 826 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 3403 1451/2015 013.001.378/0001-51 5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 3412 0/0 066.618.638/0001-07 1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 1630 0/0 054.557.698-98 6897 - EDSON FORTES FERNANDES E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 3131 1294/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 93 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, SECRETARI A DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1294/2015. 3132 1295/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE 3134 1297/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1295/2015. , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1297/2015. DISPENSA D /0 0,00 198,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 168,90 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,57 903,46 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE 40CV, 1.770 RPM 220/380/440/VOLT S 101/58,5/50,5/ AMP 60 H2 40° ALT. 1.000 MTS Ø DO MOTOR 52 MM Ø DO EIXO DO MOTOR 5MM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA BALCA DA REPRESA DO JAGUARI, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1357/2015. DISPENSA D 0,00 6.450,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 2.619,26 0,00 0,00 332,29 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA 219 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000.307 - FICHA 3291 1357/2015 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA 497 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO /0 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA 2810 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 94 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054.323 - FICHA 3142 1321/2015 001.664.908/0001-62 3146 0/0 002.296.529/0001-20 2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. , COPO COM 300 ML DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS., SUCO DE FRUTA 330 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N . 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2015. , BATATA PALHA 500 G;, KETCHUP 400 G;, MOSTARDA 190 G;, CEBOLA;, T OMATE;, ALHO;, OLEO 900 ML;, SAL......;, CREME LEITE 200 G;, CHAMPIGNON;, EXTRATO TOMATE;, MARGARINA 200 G;, FARINHA DE TRIGO. /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO NO DIA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE QUE OCORRERÁ NO DIA 07/06/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO NTERNA N. 109/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D /0 0,00 2.345,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 457,75 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM COMPRIMIDO, PARA PACIENTES, PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2014. PREGÃO PRE78/2014 0,00 10,29 0,00 PREGÃO PRE69/2014 0,00 19,80 0,00 PREGÃO PRE44/2014 0,00 819,18 0,00 PREGÃO PRE69/2014 965,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE69/2014 3.685,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2775 1152/2015 011.735.488/0001-11 6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT 3075 1276/2015 011.260.846/0001-87 5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2778 1136/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3397 1432/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 3398 1436/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA , CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML, DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 95 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 2658 1087/2015 026.921.908/0001-21 5040 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFOR ME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 8/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 945,00 0,00 , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID A 114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 0,00 1.665,00 0,00 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 217,56 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2475 1072/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA 2098 900/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 96 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFI CADO DE APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DAS UBSI, UBSII E UBSII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006.325 - FICHA 2341 1027/2015 006.344.224/0001-05 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR, CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014. PREGÃO PRE61/2014 0,00 29,40 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO TE CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 3.720,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZ NAS DIMENSOES 420X297 MM, EM PAPEL GOUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1424/2014. DISPENSA D 0,00 136,00 0,00 0,00 4.015,78 4.015,78 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 3401 1469/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0130054.323 - FICHA 3266 1424/2015 067.965.400/0001-02 57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. /0 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA 141 0/0 986.554.428-87 4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 97 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332 , PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA 140 0/0 506.228.978-53 58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 584,53 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40 ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2013. DISPENSA D /0 0,00 803,47 803,47 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015. DISPENSA D /0 -52.710,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 52.710,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE95/2014 0,00 1.665,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA 2633 0/0 052.580.453/0001-38 2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE 0, O 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA 3165 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 3425 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA 2346 1074/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 98 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., GRAFI CO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CON FORME MODELO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 17/2015. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 3399 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 338,80 0,00 1470/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO TE CONTENDO 10 UNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 2.480,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°, BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 807,72 DISPENSA D /0 -8.264,24 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 139 0/0 663.915.208-87 2693 0/0 007.572.468-50 609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS 4771 - MARIA NADIR BATISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3411 Processo 0/0 CPF/CNPJ 340.629.028-00 Fornecedor 6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 99 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013. , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO). DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 8.264,24 2.066,06 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA 2501 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D /0 0,00 1.104,72 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 6.324,27 , REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 0,00 438,15 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 149,63 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 781,19 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA 3096 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 157 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA 2084 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA 2013 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 100 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 2781 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO 5X0920820A , PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 893,13 0,00 2898 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , EIXO DE ACIONAMENTO 1466100405;, BOMBA ALIMENTADORA 1467030308;, PINO DO MANCAL 2463100002;, ROLETE DO MANCAL 2460300005;, ARRASTADOR DA BOMBA 1460140334;, CAME DO COMANDO 1466110657;, PISTÃO DO AVANÇO 1463104657;, CORPO DO DISTRIBUIDOR 1469334870;, BUJÃO ROSCADO 2463452001;, VALVULA REGULADORA 1460362020;, ARRUELA DE FECHAMENTO 1460134317;, DIAFRAGMA 1460503304;, REPARO DE VEDAÇÃO;, BUCHA GUIA 1460324333;, RETENTOR 2460283001;, CARCAÇA DA BOMBA INJETORA F000461064;, BICO INJETOR COMPLETO 043193731;, GUARDA PÓ DO BICO 2 46005;, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 6008001182002;, FILTRO DIESEL 6013006035 007;, FILTRO DE AR 600700117433;, FILTRO LUBRIFICANTE 6009001207007;, FI LTRO SEPARADOR DE AGUA 608001204004. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 11.098,80 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3335 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0,00 3414 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 10.570,80 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA 1843 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 101 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3400 1464/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 572,76 0,00 0,00 , MACACAO SAMU, TAMANHO PPP;, MACACAO SAMU, TAMANHO PP;, MACACAO SAMU, TAMANHO P;, MACACAO SAMU, TAMANHO G;, JAQUETA SAMU CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS - SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO P, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIV A NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO M, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCH S LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS - SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO G, JAQUETA SAMU CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS - SUJE ITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO GG, MACACAO SAMU, TAMANHO GG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 6/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 78/2015. PREGÃO ELE 6/2015 3.041,60 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 177,02 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530005.382 - FICHA 3418 1490/2015 007.124.627/0001-01 3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA 2494 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2512 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 2514 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 2642 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 102 / 264) Descrição Mod. Lic. , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A ;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN AMBULÂNCIA, ANO 2001 DE PLACA DBA CZA 4174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A ;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9660, 9689, 9676CE DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) , CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE72/2014 0,00 708,20 0,00 , FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O VEICULO VW SAVEIRO E GOL G5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 708,56 0,00 , SUPORTE DE COXIM DO CAMBIO - 7X0399113;, JUNTA HOMOCINETICA 2374981031;, PASTILHA DE FREIO - 7X0698151;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, BARRA ESTABILIZADORA - 2114113091;, KIT BARRA ESTABILIZADORA LD - 2BC698425A;, KIT BARRA ESTABILIZADORA LE - 2BC698425A;, LONAS DE FREIO COM ARREBITE - 7X0698075;, RETENTOR EIXO COMANDO VALVULA 36103085E;, CORREIA DENTADA - 030109119AB;, KIT EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRO SUSP. 2114981712;, ROLAMENTO TENSOR - 030109243K. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.492,87 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA 451 0/0 056.898.356/0001-49 3427 0/0 011.268.149/0001-72 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I , REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). , REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D -2.070.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D 2.070.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI , PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388 -9/000000-000, (CODIGO N. 2216), CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. DISPENSA D 0,00 1.300,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D -600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA 167 0/0 008.750.282/0001-56 5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA 404 3428 0/0 0/0 056.898.356/0001-49 011.268.149/0001-72 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I /0 . DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 103 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216), CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA 2069 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2896 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.873,80 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 28.243,43 0,00 , LUVA EM VAQUETA DE COURO COM PUNHO EM BRIM (BRANCO) PARA VESTIMENTA DE SEGURANCA PARA APICULTOR EM COURO DE CANO LONGO. AS LUVAS DEVEM SER FINAS O SUFICIENTE PARA QUE O APICULTOR NAO PERCA TOTALMENTE O TATO: PROTECAO DO USUARIO NA ATIVIDADE DE APICULTURA. , MACACAO PARA APICULTOR CONFECCIONADO EM NYLON. COM CAPUZ E MASCARA FORMANDO UM CONJUNTO INTEIRICO. AREA VENTILADA COM TELA ( SISTEMA QUE AFASTA A TELA DO CORPO ) NAS COSTAS. ZIPER FRONTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA A ZOONOSES (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 824/2015. DISPENSA D /0 0,00 174,00 0,00 , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561N;, FILTRO DE AR 217129620 1;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI 1.4 DE PLACAS DABA 9697, 965, 9671 DMN 8967, 8952, EOD 5104, 5105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (C ÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.572,64 0,00 PREGÃO ELE15/2015 0,00 243,04 0,00 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000 - SAÚDE–TAXAS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000.393 - FICHA 1961 824/2015 006.344.224/0001-05 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530012.394 - FICHA 2513 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000.396 - FICHA 2159 999/2015 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 104 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA 2012 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.589,07 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL CONTRA VESPAS E MARIMBONDOS, COMPOSICAO: TETRAMETRINA 0.220%, D - FENOTRINA 0.122% SOLVENTE, PROPELENTE, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO, PARA O SETOR DE ZOONOSES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250/2014. PREGÃO ELE37/2014 984,00 0,00 0,00 , RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4% , MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS A MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2% , FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G; TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8% MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.) 3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO (MIN.) 0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG; LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00 UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1 5 MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00 . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014. PREGÃO ELE51/2014 5.307,95 0,00 0,00 PREGÃO PRE61/2014 0,00 496,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012.406 - FICHA 3402 1467/2015 058.069.956/0001-20 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 3419 1386/2015 011.790.393/0001-09 6385 - M.P.O. VENTURA - EPP 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040.406 - FICHA 2375 974/2015 006.344.224/0001-05 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 105 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO , CONFECCIONADO EM CORDA DE CAPA E ALMA 15 MM DE DIAMETRO COM RESISTENCIA SUPERIOR A 22 KN COM PROTECAO UMA FITA MOVEL CONTRA ABRASAO . DOTADO DE UM REGULADOR , QUE PERMITE O PRATICO AJUSTE DO CUMPRIMENTO DA CORDA IDEAL PARA CADA TIPO E LOCAL DE INTERVENCAO DO TRABALHADOR , O REGULADOR POSSUI UM CONECTOR COM RESISTENCIA SUPERIOR A 22 KN.O TALABARTE POSSUI OLHAL CONFECCIONADO POR COSTURA ESPECIAL TIPO ZIG - ZAG CONTINUA COM FIO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA O SETOR DE CONTROLE DE VENTORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014. 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA 2853 1222/2015 006.344.224/0001-05 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50 M X 50 M SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1222/2015. DISPENSA D /0 -3.712,50 0,00 0,00 , REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217). DISPENSA D /0 0,00 0,00 74,69 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 4.029,68 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.980,00 0,00 DISPENSA D /0 -1.499,00 0,00 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA 3276 0/0 000.360.305/1199-34 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA 2081 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011.411 - FICHA 2115 9065/2015 078.589.504/0001-86 3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015. 01.09.01.10.305.0039.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.09.01.10.305.0039.2029.44905212.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905212.0530012.411 - FICHA 1975 821/2015 061.099.834/0437-52 575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 106 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 220V, 15 K DE CAPACIDADE, COR BRANCA. COM 4 NIVEIS DE AGUA. CLASSIFICACAO DE ENERGIA TIPO A. COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PARA O CANIL MUNICIPA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 821/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago G L, 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA 1708 0/0 154.044.598-40 2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO N. 002/2012. DISPENSA D /0 0,00 2.780,60 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.350,59 0,00 , REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.806,82 2.806,82 DISPENSA D /0 0,00 1.808,00 1.808,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA 221 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA 1045 0/0 642.289.758-87 4189 - MARILENE REIS HAYAS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA 13 0/0 004.322.671/0001-20 5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 107 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 11.200,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A "GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA 2421 0/0 014.228.157/0001-83 6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 13/2015. PREGÃO ELE13/2015 , FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 3.60 X 0.60;, FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 5.00 X 1.00. /// REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 136/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 480,50 0,00 0,00 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 6,52 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 134,65 0,00 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA 3409 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 3431 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA 3337 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 108 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA 3338 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 18,36 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.824,58 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 809,16 0,00 , REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015. DISPENSA D /0 85,13 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA 3340 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA 3339 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA 3430 0/0 060.493.778-47 7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA 3405 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 109 / 264) Descrição , REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 40.000,00 0,00 0,00 E E 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 -2.854,43 0,00 , COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. PREGÃO PRE17/2015 16.740,00 0,00 0,00 ---------------------102.831,66 ---------------------167.677,49 ---------------------30.414,75 0,00 0,00 2.160,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA 3420 1450/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P SUBTOTAL Movimentação do dia 11 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA 571 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREGÃO PRE 5/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 110 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000.6 - FICHA 2187 963/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, LATA COM 18 L TS, INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS, DE SUPERFICIE S INTERNAS DE ALVENARIA - REBOCO, CONCRETO, GESSO E FIBROCIMENTO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO E UM MELHOR RENDIMENTO DE TINTA DE ACABAMENTO. PRODUTO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO, FACIL APLICACAO E LIXAMENTO, RENDIMENTO SUPERIOR. RENDIMENTO MINIM O DE 8 A 12 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO COM INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 1 HORA, SECRETA RIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 963/2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E CONVITE N. 15/2014. /0 0,00 0,00 58,00 CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N . 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 650,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA 1114 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA 99 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA 185 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 235 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 39,12 PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 46,30 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA 3052 1144/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 111 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE , CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. 01.01.03.04.126.0003.2009.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA 2858 12079/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - , RELE TEMPORIZADOR DE 0 A 30 SEGUNDOS 220VOLTS, CONTATOR CJX1B (3TF45). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1207/2015. -38 DISPENSA D /0 0,00 0,00 339,00 , EMBREAGEM 93353625;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 93312933. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROL PRISMA, ANO 2007 DE PLACA DBA 9670 DA SECETARIA DE GABINETE, CONFO RME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 420,01 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET (SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,61 DISPENSA D 0,00 620,00 0,00 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA 2780 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA 6 0/0 000.660.095/0001-70 6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA 222 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA 1952 0/0 017.549.929/0001-77 6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 112 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO. 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA 792 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA 2046 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINET E, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 467,62 2085 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 985,04 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 3.672,00 PREGÃO PRE11/2014 0,00 90,20 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA 569 2253 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 1026/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 113 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000.53 - FICHA 2698 1122/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO, INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D - TETRAMETINA 0.10%, PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1122/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARI A DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1189/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 410,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 0,00 0,00 338,88 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA 2864 1189/2015 012.543.313/0001-75 5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA 1018 73/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 34, OS 36, OS 37, OS 38, OS 39, OS 40, OS 41, OS 42, / DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 114 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014. CONVITE , REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D , RECURSOS HUMANOS;, LICITAÇÃO;, COMPRAS;, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO;, INSS. /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR AS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 2550 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 27/2014 0,00 0,00 500,36 /0 0,00 0,00 650,00 15/2014 0,00 0,00 7.800,00 0,00 61,62 0,00 0,00 0,00 967,99 0,00 308,70 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA 2552 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.56 - FICHA 2710 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME A /0 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA 2222 0/0 054.795.729/0001-20 3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 115 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA 230 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 790 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 293,40 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,95 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,57 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 452,27 , REFERENTE AQUISIÇÃO DEMINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM, PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1063/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 3.564,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA 160 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 594 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.02.01.04.122.0002.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000.61 - FICHA 2433 1063/2015 000.640.470/0001-10 6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA 576 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 116 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA 3287 1354/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LAMINADA 18 MM - PRETO SOBRE BRANCO PARA ROTULADOR ELETRONICO DE MESA, PARA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1354/2015. DISPENSA D /0 0,00 342,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 635,00 , REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E CARTA CONVITE N. 17/2014. CONVITE 17/2014 0,00 0,00 6.500,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 391,20 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA 2344 980/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA 403 0/0 014.775.200/0001-20 6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA 100 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA 236 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 785 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 117 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA 220 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,57 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 1.803,80 , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 23.769,45 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRONICO DE MESA PARA CODIGOS DE BARRA E ETIQUETAS - COR BRANCO GELO, PARA A COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 1348/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.990,00 0,00 0,00 2.575,31 0,00 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 602 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA 119 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.77 - FICHA 3147 1348/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0000 - . 01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA 623 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES OUTROS/NÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 118 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - . 01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA 591 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª 44ª E 45ª/50, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 26.041,67 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 105/2014. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.620,00 PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 1.944,00 PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 115,60 PREGÃO PRE60/2014 0,00 0,00 451,84 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA 548 1610 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 564/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS . 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA 1617 568/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 37/2015. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA 2363 575/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 119 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 34, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 35, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 43. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA 2252 1007/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 635,00 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA 228 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM ENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 789 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,57 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA 218 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 120 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA 3273 0/0 000.775.913/0001-80 458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB , REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL, PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E DOCUMENTO ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 154.327,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00 , RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO). /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 800,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 1.819,08 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA 2857 1209/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA 189 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA 188 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 791 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 121 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA 120 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. - DISPENSA D /0 0,00 34.713,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 38.124,00 , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRAN DE, A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL PARA DESENHO ARTISTICO BRANCO 150 G/M², A4 SEM MARGEM, PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FL H, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SUSPENS A., COLA EM BASTAO ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., PAPEL SULFITE BRANCO ALCA LINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PAPEL PEDRA MONOLUCIDO 50 X 60 CM, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. PRETO, ETIQUETA AUTO - ADESIVA, TAMANHO 36,5 X 101,6 MM, COR BRANCA, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 4.092,10 0,00 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA 574 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA 1521 648/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1008 283/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME 1922 718/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 122 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 627,50 PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 222,53 PREGÃO ELE34/2014 0,00 0,00 707,20 PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 854,00 PREGÃO ELE61/2014 0,00 0,00 2.914,13 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA 2563 1077/2014 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014. 2567 10785/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. , VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. - 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA 1884 7700/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 123 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 11.869,01 , ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, SARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA COM 4 MTS, FORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM., PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA 1992 828/2015 017.039.110/0001-60 6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM , SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO PREGÃO ELE68/2014 0,00 ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBR (Página: 124 / 264) 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 2838 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;, FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 6112101056007. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 944,90 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010. CONVITE 46/2010 0,00 0,00 11.668,22 CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.200,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA 1893 0/0 004.313.315/0001-40 4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.122 - FICHA 1595 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 125 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASSE ESCOLAR;, MERENDA ESCOLAR /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA 3205 1359/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 , REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ((QSE), CONFORME PEDIDO N. 1359/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA BOMBA INJETORA E TROCA DE BI COS INJETORES PARA O MICRO -ÔNIBUS DE PLACA CMW 0080 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/20 15 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.380,00 , SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO., SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEFS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 919/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. , REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 7.840,17 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.190,00 PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 38.016,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA 2203 0/0 002.950.102/0001-01 2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.122 - FICHA 2111 919/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA 601 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2132 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA 573 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 126 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0121000.132 - FICHA 1990 849/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT , CERTIFICADO DE PROFESSORES DA SMEC, 4 X 0, PAPEL OFF SET 150 GR, MEDIDA 140 X 210 MM., ENVELOPE SACO PARA PRONTUARIO DO ALUNO KRAFT NATURAL 26 X 36 CM, COR 1 X 0, COLADO NA ABA E CORTADO NA LATERAL. , NORMAS PARA PASSE ESCOLAR, MEDIDA A/4, COR 1 X 0 PAPEL OFF SET 7 5 GR., FICHA CADASTRAL DO ENSINO INFANTIL COR 1X1 DIMENSOES 215 X 315MM E M PAPEL OFF -SET 120GR ( EMEI ), FICHA CADASTRAL DO ALUNO COR 1 X 1 DIMENSOES 215 X 315 MM EM PAPEL OFF SET 120 GR (CRECHE MUNICIPAL). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 0,00 1.335,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/20 14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 627,50 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA 1007 284/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA 1923 714/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 823,65 2568 1079/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. , VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 279,05 PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. (Página: 127 / 264) 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA 2217 878/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME , DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE, PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM, CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16", PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO ELE61/2014 0,00 0,00 2.704,78 , SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE PREGÃO ELE68/2014 0,00 0,00 11.869,01 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA 1991 829/2015 017.039.110/0001-60 6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBR (Página: 128 / 264) 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA 2511 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.101,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 129 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;, BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF. AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ A 857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA 3206 13558/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 , REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, DA EMEI CENTRO COMUNITARIO BNH, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1355/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO MARCA IVECO DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 4.178,50 , SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO., SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEIS (RECURS O 25%), CONFORME PEDIDO N. 911/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,00 , REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN, PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1240/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 8.130,25 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002.136 - FICHA 2549 1106/2015 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.135 - FICHA 2108 911/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA 3006 1240/2015 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 600 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 130 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002.140 - FICHA 3017 1267/2015 000.640.470/0001-10 6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME , REFERENTE PLASTIFICADORA PARA POLASEAL A4 127 W, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1267/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 387,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 3.588,00 0,00 , CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0% DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 402,28 PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 20.820,30 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 3426 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 925 177/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 1475 620/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 131 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO N. 161/2014. 1476 6191/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 21.765,60 1511 572/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 1.190,00 1513 573/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC PREGÃO ELE55/2014 0,00 0,00 2.082,50 1522 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREGÃO PRE67/2014 0,00 222,48 0,00 1523 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2015. , MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 141,33 1620 349/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU PREGÃO PRE56/2014 0,00 246,20 0,00 1756 RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. 354/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. , SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA O CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE56/2014 PREGÃO PRE68/2014 0,00 0,00 23.860,00 0,00 0,00 1.030,20 (Página: 132 / 264) 1862 724/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 2382 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 8.876,87 3.960,66 2383 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP PREGÃO PRE67/2014 0,00 0,00 6.122,60 2902 1257/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA L;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEI ROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 1.814,40 3020 1271/2015 021.026.898/0001-47 6978 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE DISPENSA D 0,00 1.972,00 0,00 /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 133 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.851,73 0,00 , LEITE DE SOJA, EM PO - EMBALAGEM 300G. INTEGRAL, INSTANTANEO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA D E ENTREGA DO PR ODUTO., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS TIPO PARAFUSO, PCT COM 500G., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS, TIPO AVE MARIA OU LETRINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1271/2015. 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA 212 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;, MEL EM CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO, (PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 951,00 0,00 , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.409,61 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.460,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 210 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 194 0/0 001.106.849/0001-07 6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 134 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA, SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 489 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 652,45 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA 2562 1084/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM GALVANIZADO CAIXA COM 3000 UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHA S., PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, SACO PLASTI CO 4F COM 10 UNID. GROSSO., PAPEL SEMI KRAFIT 80G 60CM X 200M, COLA D E CONTATO E.V.A. 90GR NAO TOXICA EMULSAO DE COPOLIMENTO ACRILICO E ESTIRENO BUTADIENO CARBOXILADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 5.658,70 0,00 3135 1300/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 1300/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.320,00 0,00 , DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, REBITE POP 400 , PREGO 13 X 18 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE, GANCHO C/ROSCA P/ BUCHA ZINCADA 4,9 X 67 MM, PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE NYLON S -6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES, TESOU RA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MAO RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM, CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16", PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGAO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. PREGÃO ELE61/2014 0,00 0,00 3.454,10 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA 2337 874/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 135 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO, PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES, CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB). CONCORRÊNC1/2013 0,00 0,00 180.125,02 , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.770,10 , REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO, PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES, CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB). CONCORRÊNC1/2013 0,00 0,00 61.092,14 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 650,00 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA 134 0/0 079.719.613/0001-33 4102 - EDITORA POSITIVO LTDA 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA 491 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA 133 0/0 079.719.613/0001-33 4102 - EDITORA POSITIVO LTDA 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA 131 0/0 004.048.213/0001-44 5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 568 Processo 0/0 CPF/CNPJ 053.437.315/0001-67 Fornecedor 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 136 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 5.184,00 , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 549,50 , PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E COM BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO DIREITO, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E C OM BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 981/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,00 , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. PREGÃO PRE60/2014 0,00 0,00 960,16 CONVITE 0,00 0,00 1.200,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA 1402 485/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000.191 - FICHA 2184 981/2015 056.057.557/0001-13 139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA 1394 2735/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- OS 39, OS 40, OS 41, /// 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 357 0/0 003.517.009/0001-62 3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME 46/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3452 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 137 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 13.599,91 0,00 0,00 , REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E CONVITE N. 46/2012. 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA , REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES DE ABRIL E MAIO/2015). DISPENSA D 01.06.01.08.122.0015.2501.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.194 - FICHA 2711 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.000,00 2716 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.000,00 , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN 8951 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 658/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA 1431 658/2015 001.883.878/0001-85 5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA 224 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 176,04 780 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 4.916,43 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 2015 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 138 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 3023 1187/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE;, PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL ACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. PREGÃO ELE55/2014 0,00 2.573,00 0,00 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA 1383 530/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 42,66 1543 632/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE, PISTO LA PEQUENA PARA COLA QUENTE FINA BIVOLT 10 W. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOL ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 46,12 1549 631/2015 013.328.409/0001-83 6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 7,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 139 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS ( SOLAR / BATERIA ) TAMANHO 117 X 143 X 26MM, VISOR LCD, PARA ESCOLA ESPECIA L SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 295/2014. 01.06.01.08.242.0015.2501.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007.207 - FICHA 1540 634/2015 066.022.526/0001-80 4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO , DVD -RW 4,7 GB/ 120 MINUTOS COM CAPA ACRILICA SIMPLES, CD - RW 80 MIN/ 700 MB COM CAPA ACRILICA SIMPLES., CD - R 700 MB - 80 MIN COM CAPA ACRILICA SIMPLES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 94/2014. PREGÃO PRE26/2014 0,00 0,00 105,60 , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 10 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 226,92 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA O RPGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 , PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 250,80 PREGÃO PRE28/2014 0,00 275,88 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 232,17 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA 1409 451/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006.216 - FICHA 1470 4370/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 2907 1181/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA 1408 453/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 140 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO D E RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC 1 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. 3025 1176/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PROGRAMA PAC I, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONOFRME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.152/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 590,20 0,00 3048 1177/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4189), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 204,68 0,00 3051 110/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME , SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 50,17 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 953,28 DISPENSA D 0,00 954,67 0,00 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA 400 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA 118 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 141 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N . 8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519 - PQ. SÃO BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA. 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA 1451 438/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419 -7), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 150,48 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.000,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.000,00 CONVITE 15/2014 0,00 0,00 3.250,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E CONTRATO N. 17/2015. CONVITE 5/2015 0,00 0,00 11.299,80 /0 0,00 0,00 15.000,00 01.06.01.08.244.0015.2501.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004.240 - FICHA 2715 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.240 - FICHA 2713 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 2714 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA 1879 0/0 020.792.086/0001-40 6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA 1648 0/0 004.258.040/0001-99 6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 142 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA 398 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 1.165,12 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 1.376,96 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419 -7), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 1.774,16 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 1.059,15 , REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014. PREGÃO PRE62/2014 0,00 0,00 20.945,00 DISPENSA D 0,00 0,00 6.880,00 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA 399 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA 401 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA 402 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA 397 3019 0/0 014.427.958/0001-78 5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D. 12707/2015 003.474.081/0001-50 2046 - TRANSFER SERVICE LTDA. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 143 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA, PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.268 - FICHA 2712 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 1.000,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.620,00 PREGÃO PRE56/2014 2,08 0,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 577 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3442 1428/2015 013.009.421/0001-25 5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC 3450 1472/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2014 78,50 0,00 0,00 3451 1473/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. PREGÃO PRE33/2014 54,00 0,00 0,00 3453 1484/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI PREGÃO ELE55/2014 650,15 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 144 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015. 3454 1477/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 3455 1415/2015 053.372.363/0001-14 2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA 3456 1414/2015 002.748.635/0001-05 3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS, - DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. , BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014. PREGÃO PRE57/2014 400,95 0,00 0,00 PREGÃO PRE56/2014 398,70 0,00 0,00 , ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS, - DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG. /// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014. PREGÃO PRE57/2014 1.101,87 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 145 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3457 1413/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 161/2014. PREGÃO PRE57/2014 2.948,40 0,00 0,00 3458 1434/2015 048.098.479/0001-77 6753 - COMAL ARROZ LTDA PREGÃO PRE56/2014 232,50 0,00 0,00 3459 1423/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R, CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5 VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO, EMBALAGEM DE 5 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014. , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD O POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES D A COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 289,34 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 146 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3460 1481/2015 019.685.191/0001-09 6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR, RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015. PREGÃO ELE55/2014 45,36 0,00 0,00 3462 1476/2015 007.824.339/0001-51 6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME PREGÃO ELE55/2014 37,67 0,00 0,00 3463 1475/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR , GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA ( INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO, COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. PREGÃO PRE43/2014 53,00 0,00 0,00 3464 14742/2015 019.685.191/0001-09 6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA , ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS (MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1 (DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015. PREGÃO ELE55/2014 18,18 0,00 0,00 3473 1483/2015 010.769.055/0001-14 6876 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2015. PREGÃO ELE55/2014 12,66 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 2,90 0,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA 3444 1441/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3449 Processo 1453/2015 CPF/CNPJ 003.169.808/0001-95 Fornecedor 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 147 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 146/2014. , COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO ELE34/2014 49,70 0,00 0,00 PREGÃO PRE82/2014 14,87 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 44,80 0,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA 3438 1479/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 3439 1478/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø , CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO. /// rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2015. , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 3440 CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1522014. 1410/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 151/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 PREGÃO PRE48/2014 2,16 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 (Página: 148 / 264) 3441 1412/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME 3443 1440/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 4,60 0,00 0,00 3445 1445/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME PREGÃO PRE48/2014 3,55 0,00 0,00 3461 14805/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE82/2014 9,52 0,00 0,00 3472 1485/2015 002.785.214/0001-46 6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE , REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI A DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42 MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015. PREGÃO ELE 7/2015 50,40 0,00 0,00 3474 1482/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 4,60 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 276,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA 1965 846/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2766 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 149 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 110 WATTS HO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PEDID O N. 846/2015. 1153/2015 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 250W E27 220V TUBULAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 68/2014. PREGÃO ELE 7/2014 0,00 0,00 432,00 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 1.119,68 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA 786 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 603 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 21.060,00 3067 1244/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI AS APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE 08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO, COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0 GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014. PREGÃO PRE43/2014 0,00 0,00 530,00 3487 1500/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME PREGÃO PRE15/2015 5.832,12 0,00 0,00 575 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 150 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICADO COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS FARINHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNI MO 21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 98/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014. PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 2.784,00 PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 2.216,00 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO, INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D - TETRAMETINA 0.10%, PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1139/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00 006.539.331/0001-80 4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL, POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO).......... 620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1208/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 564,00 006.539.331/0001-80 4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL, POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO).......... 620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1221/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 564,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N°. 5, PARA U SO GERAL, COM BASE PLASTICA MEDINDO 18 CM X 5 CM X 3CM, ALTURA DAS CERDAS DE 12 CM, LEQUE DE 27 CM, CABO DE 1.30 MT COM DIAMETRO DE 2 2 MM FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 595,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 3.518,00 1828 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 1829 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 2702 11394/2015 003.169.808/0001-95 2859 1208/2015 2861 1221/2015 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 2251 1011/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP 2574 1092/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 151 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, PACO TE COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3447 1496/2015 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1495/2015. DISPENSA D /0 516,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 562,65 PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 2.217,80 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. 1332 459/2015 002.352.747/0001-34 6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO 48/2014. 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 9.160,26 2389 10294/2015 013.794.931/0001-50 5906 - ALIANZZA COMERCIO DE ARTEFATOS DE C PREGÃO PRE84/2014 0,00 0,00 2.368,95 2390 1028/2015 007.525.680/0001-06 6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME PREGÃO ELE61/2014 0,00 0,00 1.529,86 2708 0/0 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0.40 DE Ø POR 1.50 MTS DE COMPRIMENTO., TUBO DE CONCRETO ARMADO 0.60 DIAMETRO POR 1.50 MT DE COMPRIMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 84/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 271/2014. , ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, FORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.50 DIAMETRO POR 1.50 MT DE COMPRIMENTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015. PREGÃO PRE18/2015 0,00 0,00 18.684,00 2824 1115/2015 002.351.006/0001-39 5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E AT DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2014. PREGÃO PRE41/2014 0,00 0,00 20.431,97 3448 1497/2015 054.816.996/0001-37 4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA , SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA USADO EM SERVICOS GERAIS ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO QUIMICAMENTE ( EX: AGUA, OLEO, LUBRIFICANTES SOLUCOES AQUOSA, ETC ) AO ELASTOMERO ( BUNA N ) EM PRESSOES DE ATE 12 KGF/CM² E TEMPERATU RA DE ATE 90ºC TAMANHO 1", SELO MECANICO T16 5/8". /// REFER ENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1497/2015. DISPENSA D /0 187,60 0,00 0,00 3486 47/2014 018.033.786/0001-09 6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO, PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA POR ATE 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM AGUA, EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESAO E ADERENCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGACAO, (SACOS DE RAFIA DE 25 KG), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREG ÃO N. 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 304/2014. PREGÃO ELE47/2014 1.900,00 0,00 0,00 3489 1411/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE 8/2015 7.600,80 0,00 0,00 N. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 152 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 124/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago S . 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 1329 517/2014 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 11R X 22.5, PARA A SECRETARIA D SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 102/2014. 2254 978/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 102/2014. 2583 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 PARA O VEÍCUL CELTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9663 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 219/2014. E DE DE O PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 2.394,00 PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 508,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 486,34 N. 2631 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 DO VEÍCULO CE LTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9659 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPA IS, CONFORME PREGÃO N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2012 0,00 0,00 486,34 2637 0/0 011.371.179/0001-00 6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO , FILTRO 47132346;, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 1930992;, ELEMENTO DO FILTRO 4992333;, ELEMENTO DO FILTRO 4992079;, ELEMENTO FILTRO 7144 8723. /// REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ESCAVADEIRA, ANO 2012 E MODELO E215 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.710,34 2638 0/0 011.371.179/0001-00 6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO , DISCO DE FREIO 80902400Z;, DISCO INTERMEDIARIO 0605800Z;, CARCAÇ A ANEI DE FREIO (ACIONADOR) 152500;, ANEL DE BORRACHA 117710;, ANEL DE SEGURANÇA 116490;, EIXO ACIONADOR 201870. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VALTRATOR ARADO, ANO 2004, MOD E PLACA 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 1.795,49 2639 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DE CORRER 211843406E, PARA O VEÍCULO KOMBI, ANO 2002 DE PLACA CZ 4188 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 130,00 0,00 2640 0/0 016.722.128/0001-07 6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 4.153,78 2822 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , CX SATELITE BF 8T4200C;, TAMPA DA CAIXA SATELITE (CARTOLA) 6C114 027AC;, ARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATELITE T14525217A;, ANEL TRAVA PONTA DO PINHÃO 04183554;, RETENTOR DO PINHÃO BG5X4676CA. /// REF ERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317E, ANO 2007 DE PLACA DBA 9679 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 224/2014. , FAROL COMPLETO LE C/ LAMPADA 5U0941007C;, MAÇANETA INTERNA DA PO RTA LE/LD 5Z0837114;, FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 36115561;, FILTRO D E AR 032129620C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, ANO 2012 DE PLACA DMN 8990 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 408,49 0,00 2832 11086/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. , PNEU 185 X 60 R14, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 195 70 R15C. /// REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 7.130,00 DISPENSA D 0,00 356,40 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 3403 1451/2015 013.001.378/0001-51 5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 153 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO SERRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1451/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001.301 - FICHA 3105 0/0 074.602.616/0001-79 7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA , LUVA LJGS 500 MM;, TUBO FOFO TCL 500X1470MM;, LUBRIFICANTE GALÃO 3,6 LITROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVE L, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 3.846,00 , COTOVELO PVC DE 90º BRANCO PARA ESGOTO 6"., LUVA DE CORRER PVC MARROM BOLSA/BOLSA COM ANEL 2". /// REFERENTE AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 317/2014. PREGÃO ELE59/2014 0,00 0,00 1.465,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 2378 952/2015 004.418.934/0001-07 6779 - CENTER SPONCHIADO LTDA 2497 0/0 057.372.724/0001-83 140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L , TUBO GALVANIZADO 1.1/2";, LUVA 1.1/2". /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, SECRETARIA DE SEVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 779,31 2569 1094/2015 011.230.004/0001-82 6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2015. PREGÃO PRE 1/2015 0,00 1.599,00 0,00 2825 0/0 066.618.638/0001-07 1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P , TUBO PVC PBS CL15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME C.I. 042/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.975,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 3.173,47 E 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 1855 805/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP 3008 1251/2015 001.353.146/0001-83 754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL. TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS. SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO: CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO. ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :2 2, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1251/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 378,00 3018 1269/2015 001.353.146/0001-83 754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL. TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS. SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO: CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO. ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :22, PARA APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1269/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 189,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA 2729 0/0 065.078.263/0001-69 179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 154 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA 115 0/0 007.123.800/0001-49 6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR , REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013 CONVITE 28/2013 0,00 0,00 10.000,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA 2355 0/0 000.609.951/0001-62 2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO RECEPTOR E CONSERTO DO INTERFACE DO EQUIPAMENTO (RADIO DE AUTOMOÇÃO), DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 385,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 1980 830/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP, PA RA MANUTENÇÃO DE RUAS E DIVERSOS LOCAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 830/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,00 2360 938/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO, UTILIZADA PARA COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA EM CAVIDADES, BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 938/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.390,00 2362 9358/2015 012.363.715/0001-98 5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA , REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM, PARA MÁQUINA DE VARRIÇÃO MECANICA , PARA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO N. 935/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00 3133 1296/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE , CONREFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220., SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1296/2015. DISPENSA D /0 0,00 496,80 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 2075 894/2015 012.363.715/0001-98 5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA , REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA RETRO ESCAVADEIRA DE PLAC A CPV 7393, ANO 2001, MODELO FB 80.3, CABINADA E COR LARANJA, SECRET ARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 894/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 480,00 2572 1095/2015 058.512.096/0001-57 4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T , SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCA FIAT ALLIS, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCA FIAT ALLIS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 49.050,80 DISPENSA D 0,00 22.095,53 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 155 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA 2255 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL , SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015. PREGÃO PRE 6/2015 0,00 0,00 20.000,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA 746 3222 0/0 014.095.979/0001-33 6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E , REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00 1327/2015 047.471.412/0001-73 6992 - SUPER TRAFO COMERCIO E CONSERTO , REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO, MODELO ROMAGNOLE, 112,5 KVA, VOLUME 120 L, VOLTAGEM AT 13.80 0 A 12.600, VOLTAGEM BT 220/127 VOLTS, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1327/2015. DISPENSA D /0 0,00 2.900,00 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 300,00 CONVITE 15/2014 0,00 0,00 300,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA 179 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 180 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 181 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS , CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 237 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 78,24 782 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 1838 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 600,00 PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,57 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA 219 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 156 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA 364 0/0 002.363.548/0001-21 1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME , REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012. PREGÃO PRE56/2012 0,00 0,00 79.415,05 1733 0/0 017.188.240/0001-64 6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L , REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E CONTRATO N. 16/2015. PREGÃO PRE 4/2015 0,00 0,00 213.809,75 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1284 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 45.070,80 2727 0/0 019.934.239/0001-67 6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015. CONVITE 11/2015 0,00 0,00 15.000,00 2794 0/0 057.313.439/0001-91 6986 - CAMAR LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQ , REFERENTE AO SERVIÇO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA 2 TEMPOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 037/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.780,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.720,00 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000.307 - FICHA 2704 1141/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA COM MANGUEIRA 1/2 COM 25 METROS 750 LIBRAS DE PRESSAO, TRIFASICA 220V, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1141/2015. - 01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA 3005 1239/2015 010.974.610/0001-40 4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 157 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 310,00 0,00 127.719,09 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA MODELO FS220 A GASOLINA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1239/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.307 - FICHA 2174 994/2015 000.640.470/0001-10 6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM, PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 994/2015. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 5.626,34 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 27.000,00 PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 183,00 /0 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA 572 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 2057 886/2015 016.586.871/0001-79 6842 - MULT FARMA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2059 890/2015 016.586.871/0001-79 6842 - MULT FARMA LTDA 2776 1150/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L 3446 1495/2015 007.388.346/0001-58 5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 158 / 264) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE . 250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG, EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 127,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, PARA ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTES BENEDITA APARECIDA DE SOUZA E ELIZA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 291/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 35,91 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO PANGAMICO 60MG + ACIDO GAMA-AMINO-BUTIRICO 60MG + VITAMINA B6 60MG + ZINCO QUELATO 15MG+ VITAMINA D3 15 M + MAGNESIO QUELATO 50MG - 60 CAPSULAS, PARA PACIENTE EM PROCESSO JUDICIAL MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1495/2015. DISPENSA D /0 47,00 0,00 0,00 , ALBENDAZOL COM 400 MG., CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG., ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX COM 4 CPR, METOCLOPRAMIDA 10 MG., CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 2.905,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 1349 304/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L E 1639 678/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA , LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG., LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG., HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 0,00 11.233,00 2329 0/0 007.024.772/0001-02 4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP , FLUCONAZOL COM 150 ML;, GLICAZIDA 30 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 277/2014. PREGÃO PRE78/2014 0,00 0,00 4.941,29 2554 1100/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METRONIDAZOL COM 250 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014. PREGÃO PRE83/2014 0,00 0,00 280,00 2555 1096/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , HALOPERIDOL COM 1 MG., CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG, METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL - BISNAGA COM 50 GR. /// REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 2.700,00 2558 1101/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE REGISTRO DE PREÇO N. 65/2015. PREGÃO ELE88/2015 0,00 0,00 2.340,00 2657 1085/2015 043.295.831/0001-40 4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015. PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 1.617,84 2659 1088/2015 065.817.900/0001-71 3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 2.550,00 2660 1089/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVERMECTINA COM 6 MG, PREGÃO PRE44/2014 0,00 0,00 150,00 2661 1090/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 2.464,00 3437 1489/2015 081.706.251/0001-98 6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC PREGÃO PRE44/2014 760,00 0,00 0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTO DE PREÇO N. 129/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 13/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 159 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO MDO MEDICAMENTO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054.323 - FICHA 3074 1301/2015 056.573.967/0001-17 5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 424,80 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2367 9640/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PEÇRO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 908,00 2477 1065/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110 MM, TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12 DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 83,40 , JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO GG, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELH O. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA CO R BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PEDIDO N. 1059/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 825,00 PREGÃO PRE60/2014 0,00 0,00 282,40 01.09.01.10.301.0039.2029.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003.325 - FICHA 2429 1059/2015 019.867.275/0001-55 6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA 2097 901/2015 017.209.732/0001-99 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 160 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 38, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42. / // REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058.323 - FICHA 2774 11499/2015 061.613.881/0001-00 2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA : 0.25 MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE RENAN MIRANDA CARÇA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 27/2015. PREGÃO ELE71/2014 0,00 0,00 217,50 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 118,02 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 938,88 0,00 CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 2789 1156/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA 138 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA 779 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 161 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA 121 0/0 1849 - RECEITA FEDERAL. , CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. - DISPENSA D /0 0,00 11.526,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 2.666,95 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 0,00 908,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 3425 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006.338 - FICHA 2366 9660/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA 2510 1066/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN , ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110 MM, TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12 DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 301/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 97,90 0,00 3435 1499/2015 015.725.489/0001-36 6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR Nº. 20 MACIA , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 299/2014. PREGÃO PRE80/2014 138,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 950,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA 3432 1492/2015 062.144.308/0001-68 6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 162 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, RESISTENTE DE SOLDA CONTINUA, UNIFORME E HOMOGENIA, COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 30 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, PACOTE 100 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014. 3433 1493/2015 013.703.567/0001-76 6961 - UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI 3434 1494/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2 .5 CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO ELE 7/2015 1.860,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 357,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ /L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 365,01 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 275,48 74,32 CONVITE 0,00 0,00 4.600,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 2772 1160/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA 470 0/0 003.863.392/0001-00 5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP 25/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 163 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 208,32 0,00 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA 2386 10499/2015 000.979.499/0001-20 4397 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X OCLUSAL 10 - 41, CONTENDO 25 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CÓDIGO N. 22 23), CONFORME PEDIDO N. 1049/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00 2427 1054/2015 007.620.849/0001-07 5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L , ALVEOLITEM, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇÃO: PARAMONOCLOROFENOL, IODOFORMIO, RESINA BRANCA E EXCIPIENTES., AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA CAIXA 500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 02 ( DUAS ) DOSE., PO BICARBO NATO PARA PROFILAXIA., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA CAIXA 500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 01 ( UMA ) DOSE. /// REFERE NTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ((CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1054/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.048,20 , ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML, CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL, CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA., ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML ); EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS - Q.S.P ), CAIXA 50 TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014. PREGÃO PRE51/2014 0,00 0,00 2.649,40 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 273,35 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA 2050 868/2015 006.968.511/0001-88 4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA 2084 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 164 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA 2013 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 971,09 , PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;, BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA 036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 4.708,42 , PNEU 175 X 70 R13., PNEU 165 X 70 R13. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 1.262,00 PREGÃO PRE77/2014 0,00 0,00 7.251,64 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 2423 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA 2333 1012/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2142 920/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 165 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223) , CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. 2856 1210/2015 011.792.674/0001-92 4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA , REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8967 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N . 2223), CONFORME PEDIDO N. 1210/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00 2862 1217/2015 011.792.674/0001-92 4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA , REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N . 2223), CONFORME PEDIDO N. 1217/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGERIO AUGUSTO OLIVEIRA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 400,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO PLANO OPERATIVO - INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE. DISPENSA D 0,00 0,00 60.000,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP E PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 4.800,00 0,00 PREGÃO PRE71/2014 0,00 0,00 6.069,58 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3414 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA 3469 0/0 077.992.168-24 2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA 452 0/0 056.898.356/0001-49 172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3341 0/0 006.283.388/0001-61 7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA 2478 1046/2015 082.478.140/0001-34 6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 166 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90 m ), 01 AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE S DE GAZE ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO XICO, APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL (MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2015. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA 2854 1191/2015 001.447.737/0001-10 5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE , COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0 CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1191/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.325,27 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA 2358 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FILTRO OLEO MOTOR 46.761.805;, FILTRO DE R 46.723.321;, FILTRO E COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P ARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 2.189,64 2370 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.805.830;, FILTRO DE AR 46.468.01 2;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.769.601. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA DBA 9652 E VEICULO FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 454,88 2371 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DO MOTOR 46789322 DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 476,42 2373 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , BOMBA DA EMBREAGEM (CILINDRO MESTRE) 46516374;, FILTRO LUBRIFICA NTE 46.796.687;, FILTRO DE AR 46.723.245;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.74 1.119. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLAC A DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2015. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 570,17 2422 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 7.367,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 167 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080;, FILTRO DE AR (ELEMENTO) 1.312.764.080;, COXIM DO RADIADOR 1.311.209.080;, JUNTA TAMPA DE V ALVULAS 5.03.883.382;, BOMBA DE ALTA PRESSÃO (INJETORA) 504.044.193;, CANE CA DO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETA 1.317643080;, BUCHA ELASTICA DA BANDEJ A DIANTEIRA 1.304.641.080;, BUCHA MANCAL TRASEIRA SUSENSÃO DINATEIRA 1338370;, SENSOR 46.469.868. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3465 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3466 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3467 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3468 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3470 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3471 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3475 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3476 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 3477 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU LO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , ANEIS DO MOTOR 2995645;, RETENTOR DO MOTOR 504101720;, GUARNIÇÃO MOTOR TRASEIRO 504018307;, GUARNIÇÃO MOTOR DIANTEIRO 504052452;, MANGUEIRA DO MOTOR 1307421080;, MANGUEIRA DO MOTOR 1312318080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO FIAT DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 93,33 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 11,94 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 447,62 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 459,56 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 1.441,09 0,00 0,00 , OLEO MOTOR 7.088.486;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080 ;, CAMISA MOTOR 2.995.669;, GUIA DE VALVULAS 5.040.533.806;, VALVULA TERMOST ATICA 504.026.442;, BRONSINAS DE BIELA 2.996.415;, BRONZINAS DE MANCAL S TD 2.996.476;, TUBO COLA/LOCTITE 7.082.070;, JUNTAS DO MOTOR 504.049. 360;, RETENTOR DISTRIBUIÇÃO 4.004.910;, RETENTOR COMANDO 51.751.658;, RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 400101573;, TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR 465246692;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 504101355;, PLA TO DE EMBREAGEM 46519851;, DISCO DE EMBREAGEM 46543360;, COLAR DE MEBREAGEM 46465174;, BOMBA D'AGUA 46516713;, VALVULA DE ESCAPE 46727856;, TUCHO HIDRAULICO 4733350;, MANGUEIRA DO RETORNO OLEO 1344971080;, MANGUEIRA AGUA 136000680;, VALVULA DE ADMISSÃO 465278 55;, ADITIVO RADIADOR 51820784, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR 504410675;, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR 504086751. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA 504.083.122, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. , LAMPADA FAROL H1.12V 14145090;, LAMPADA FAROL H7.12V 14145065. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 12.349,62 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 453,88 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 666,70 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 446,65 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 168 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FAROL COMPLETO ESQUERDO 51799629;, TUBO FLEXIVEL (MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL) 51759053;, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARTIDA) FREIO 4647 4249. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA DBA 9652 E FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. 3478 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FREIO TRASEIRO (JG DE SAPATAS) 51.790.554;, TAMPA DO RESERVATORI O AGUA RADIADOR 46.441.858. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 190,74 0,00 0,00 3479 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , CUBO DA RODA TRASEIRA 46736515;, TERMINAL ESFERICO AXIAL 5173637 2;, BARRA ESTABILIZADORA 46308743;, COIFA CX DIREÇÃO 4642963;, COXIM B RAÇÃO OCILANTE 46447470. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 855,94 0,00 0,00 3480 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P PREGÃO PRE72/2014 9.383,72 0,00 0,00 3481 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN TADA 70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55. 23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA 55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85 .014;, TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI RA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO S HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE LAS 70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG UA RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136 4;, MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40 TURBO 7.088.486, PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 191,03 0,00 0,00 3484 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 467,40 0,00 0,00 3485 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I, ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 195,21 0,00 0,00 3490 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2014 132,69 0,00 0,00 3491 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI , ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , FECHADURA INT. PORTA TRASEIRA 221057;, MAÇANETA EXT. PORTA TRASE IRA 221056;, CILINDRO COM CHAVE 221058;, FECHADURA EXT. PORTA TRASEIRA 220753;, PROLONGADOR DO PINO 022677;, MAÇANETA INT. LADO DIRETO 22 0768;, BASE TRAVAMENTO SUPERIOR 022591;, BASE DE TRAVAMENTO INFERIOR 022593;, BATENTE DA PORTA TRASEIRA 220754;, TRINCO SUPERIOR INF. L ADO ESQUERDO 220749;, TRINCO SUPERIOR INF. LADO DIREITO 220748;, VARET A DA PORTA SUP. INFERIOR 022597. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1.8, ANO 2007, PLACA DBA 9683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.430,86 0,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 2.882,12 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA 2069 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2896 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 169 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 1.996,66 , REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃODE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 32 (TRINTA E DOIS) CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 030/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.150,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. (NE 2082/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 222/2015 DESTA SECRETARIA). PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 52.231,62 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SAÚ DE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.29/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 508,00 DISPENSA D 0,00 0,00 4.921,14 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA 1664 0/0 073.471.963/0119-39 6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA 2664 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA 2306 1013/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS 01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA 2585 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 170 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO. 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA 2012 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 4.411,79 , REFERENTE AQUISIÇÃO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA SCR BALDE COM 20 LITROS, PARA ZOONOSES (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDI DO N. 1219/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 445,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMA ( ENZI MA AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI CO , SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O COM 1000 ML ), PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 761,04 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSAO DE LATEX - TUBO DE LATEX CIRURGICO Nº. 201 - CALIBRE 4.00 MM X 10 MM ( PACOTE COM 15 MT ), PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORM E PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE (V8), HEPATITE INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ; PARVOVIROSE ; CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221) , RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4% , MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS A MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2% , FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014. PREGÃO ELE10/2015 0,00 0,00 30,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.770,00 PREGÃO ELE51/2014 22.543,20 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012.406 - FICHA 2855 1219/2015 017.884.087/0001-00 6829 - BARBOSA & COSTA AUTO PECAS LTDA - 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 2769 1163/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 2771 1162/2015 053.611.125/0001-14 540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L 3021 1272/2015 007.322.744/0001-71 5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG 3436 1491/2015 011.790.393/0001-09 6385 - M.P.O. VENTURA - EPP 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA 1960 823/2015 016.698.777/0001-01 6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2099 Processo 903/2015 CPF/CNPJ 017.209.732/0001-99 Fornecedor 6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA- Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 171 / 264) Descrição Mod. Lic. , BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. // / REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015. , SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 35, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 36, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 37, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 39, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 40, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº. 41, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE60/2014 0,00 0,00 282,40 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS DE 20 CASSETES CADA, PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE VIRAL HUMANA EM SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 097/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.975,00 , REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100 SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 907/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00 0,00 637,15 0,00 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA 2873 0/0 019.400.787/0001-07 6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA 2105 907/2015 050.217.843/0001-12 2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA X1 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 172 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA 2081 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 8.675,87 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 2.052,00 0,00 , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 49,92 CONVITE 0,00 0,00 11.000,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA 3097 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.10.01.04.122.0008.2044.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.415 - FICHA 3053 1145/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA 1956 0/0 004.461.946/0001-06 6537 - RIGOLIN ADVOCACIA 6/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2837 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 173 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 600,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014. 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 266/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. DISPENSA D 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 182 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 400,00 183 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 400,00 229 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 97,80 788 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO 19/2014. PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 1.350,59 , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 32,70 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 756,00 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA 221 0/0 001.778.972/0001-74 6536 - AMERICA NET LTDA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 0/0 051.174.001/0001-93 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA 564 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 174 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 242,87 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 172 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA 231 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201 3, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 19,56 781 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 28.180,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.296,00 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 164,40 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA 1361 0/0 007.618.241/0001-48 6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA 578 1568 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 318/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1572 Processo 307/2015 CPF/CNPJ 008.528.442/0001-17 Fornecedor 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 175 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 324,00 , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 31,52 , ROTATIVO DA TURBINA;, BATERIA DE 100 AH. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JHON DERRE, MODELO 5603 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 227/2014. , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.444.882;, ELEMENTO FILTRO DE AR 46.783.546;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.773.404;, OLEO MOTOR 15W40;, CORREIA DENTADA 46.515.401;, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTANDA;, PIVO D A BADEIJA DIANTEIRA L/D 7086251;, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA L/D 708 2812;, BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA L/D 46760674. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, ANO 2009 DE PLACA EEF 3985 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 3.455,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 680,75 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 300,00 CONVITE 53/2013 0,00 0,00 19,56 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA 3063 1148/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 2744 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA 2843 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA 186 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 233 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 787 Processo 0/0 CPF/CNPJ 018.235.983/0001-00 Fornecedor 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 176 / 264) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º ADITAMENTO ANEXO. , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 31/2014 0,00 0,00 142,85 01.12.01.20.122.0037.2011.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0111000.443 - FICHA 3483 0/0 010.245.713/0001-79 6870 - TCA - SOLUÇOES E PLANEJAMENTO AMBIE , REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO PARA "ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D'AGUA" NOS MUNICÍPIOS DE ARUJÁ E SANTA ISABEL, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇO N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. TOMADA DE 1/2015 25.250,00 0,00 0,00 , REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO PARA "ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS DAGUA" NOS MUNICÍPIOS DE ARUJÁ E SANTA ISABEL, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL/FEHIDRO N. 254/2014, TOMADA DE PREÇO N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. TOMADA DE 1/2015 479.750,00 0,00 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0210098 - EST - FEHIDRO DIAGNÓSTICO DA BACIA ARARAQUARA 01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0210098.444 - FICHA 3482 0/0 010.245.713/0001-79 6870 - TCA - SOLUÇOES E PLANEJAMENTO AMBIE 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA 570 3488 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 1.728,00 15029/2015 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015. PREGÃO PRE15/2015 474,36 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000.451 - FICHA 3009 1252/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 177 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1252/2015. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA 3057 1146/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 0,00 0,00 37,00 , FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 03011556AP;, FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A;, OLEO SINTEICO PARA MOTOR GVW052195M2. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO G5 DE PLACA EOD 5106 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE TUR ISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 172,12 PREGÃO PRE29/2014 0,00 0,00 254,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 , CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 /0 0,00 6,52 0,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000.451 - FICHA 2391 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 2834 1114/2015 061.721.320/0002-06 4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA 187 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 234 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 784 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 3431 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 178 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA 3337 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 134,65 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 18,36 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO , CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.824,58 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 809,16 PREGÃO PRE72/2014 0,00 0,00 73,18 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA 3338 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA 3340 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA 3339 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.14.01.06.182.0011.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000.464 - FICHA 1188 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 179 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982, PARA O VEICULO GOL DE PLACA DMN 8983 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSIT O, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA 783 0/0 018.235.983/0001-00 6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME , REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015. CONVITE 31/2014 0,00 0,00 142,85 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011. PREGÃO PRE 5/2011 0,00 0,00 6.264,00 , PLACA EM FIBRA DE VIDRO, A - 18 LOMBADA, COM PELICULA REFLETIVA GT., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 24 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 C., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 D., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 4 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 4 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 28., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 6 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 6 C., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , DE INFORMACAO COMPLEMENTARES - PROIBIDO ESTACIONAR ( INICIO E TERMINO ) R 6 A 3 60 CM X 50 CM. /// R EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIRETORI A DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1/2015. PREGÃO PRE37/2014 0,00 0,00 6.805,00 DISPENSA D 0,00 85,13 0,00 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA 566 0/0 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA 2576 1038/2015 008.466.204/0001-24 5899 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA 3430 0/0 060.493.778-47 7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 180 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 21.728,96 0,00 0,00 0,00 3.501,69 , REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015. 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D /0 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA 72 0/0 062.577.929/0001-35 5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N . 10/2013. DISPENSA D 184 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 0,00 200,00 232 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 0,00 58,68 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 4.490,44 ---------------------597.898,42 ---------------------336.485,05 ---------------------1.713.569,91 0,00 946,48 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA 2087 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA SUBTOTAL Movimentação do dia 12 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA 512 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 181 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0021/2015 DESTA SECRETARIA. 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA 3506 0/0 356.266.558-08 6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR , REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ O DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016699 82, PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5, PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINITRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 73,18 0,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014 E CONVITE N. 32/2014. CONVITE 32/2014 0,00 6.801,08 0,00 /0 0,00 420,00 0,00 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA 3495 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 73 0/0 065.760.365/0001-60 6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA 3139 1326/2015 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 182 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 8.183,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE CAMERA, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1326/2015. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA 3511 1532/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. (A PREGÃO PRE24/2015 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA 1071 0/0 064.702.358-08 1073 0/0 0 . . - 4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES 4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D E FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 0,00 315,73 DISPENSA D 0,00 0,00 1.334,44 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. PREGÃO PRE24/2015 5.845,00 0,00 0,00 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200.155 - FICHA 3512 1533/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1384 529/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN 1422 534/2015 013.461.183/0001-94 6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 183 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES 1º.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH , CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM, PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SUL FITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE TAMANHO 30CM ., PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., SACO PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFICIO, 12 DI VIS. CRISTAL., PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE GROSSA BIVOLT 60 WATTS., PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. PRETO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA E SCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014. , PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM PRETO., PAPEL CARTAO SIMP LES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 4 8 X 66 CM AMARELO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO . /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA SER GIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 516,93 0,00 PREGÃO PRE36/2014 0,00 47,00 0,00 , REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.484,80 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 113,16 0,00 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA 3330 0/0 061.198.164/0001-60 3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3285 Processo 1314/2015 CPF/CNPJ 006.539.331/0001-80 Fornecedor 4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 184 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SECRETARIA D E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1314/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.128,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015. PREGÃO PRE 8/2015 5.925,00 0,00 0,00 , PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03. /// REFERENT E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 9.122,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 229/2014. PREGÃO PRE73/2014 0,00 2.667,25 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3496 14097/2015 001.704.019/0001-81 6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1856 806/2015 049.034.010/0001-37 2350 1031/2015 061.586.129/0002-07 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO 456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA N. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 3515 0/0 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE , ROLAMENTO 6312ZZC3;, ROLAMENTO 6212ZZC3;, KIT TAMPA DIANTEIRA CARCAÇA 200;, KIT TAMPA TRASEIRA CARCAÇA 200. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA QUE ENVIA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O BAIRRO JARDIM ELDORADO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 690,00 0,00 0,00 3516 0/0 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE , CARTÃO CONTROLE CCS70.00;, CARTÃO DE POTENCIA MODELO 73. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA QUE ENVIA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O BAIRRO JARDIM ELDORADO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 849,25 0,00 0,00 , REFERENTE AQUIIÇÃO DE BARRA TUBO PVC BRANCO ESGOTO "6", PARA EXTENSÃO DE REDE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015. PREGÃO PRE 8/2015 0,00 5.925,00 0,00 78,25 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA 2808 0/0 001.704.019/0001-81 6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 3505 0/0 286.312.768-39 7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 185 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 348,16 0,00 0,00 0,00 10.989,13 0,00 0,00 3.594,65 0,00 /0 0,00 317,19 0,00 PREGÃO PRE83/2014 0,00 340,00 0,00 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA 3517 0/0 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE , REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SOFT STARTER BRSSW070130T5SZ, A FAZER DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA GERAL, TESTE DO CONTROLE, TESTE DAS DIGIGTAIS, TESTE DAS ANALÓGICAS, TESTE DA POTÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE POTÊNCIA, NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA QUE ENVIA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O BAIRRO JARDIM ELDORADO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E COMUNICAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. /0 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA 2198 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA 3253 1389/2015 005.847.630/0001-10 3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 186 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3239 1381/2015 004.106.730/0001-22 4839 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI -ELEMENTAR E HIPOALERGENICA ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G: COMPOSTA POR: XAROPE DE GLICOSE, PROTEINA HIDROLIZADA DE SORO DO LEITE, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA ME DIA, OLEOS VEGETAIS (COLZA, GIRASSOL, PALMA), FOSFATO TRICALCICO, FOSFA TO DIHIDROGENADO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, CARBONATO DE CALCIO, OLEO DE PEIXE, OLEO DE FUNGOS, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, TAURINA, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L -CARNITINA, URIDINA, CITIDINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D -PANTOTENATO DE CALCIO, GUANOSINA, D BIOTINA, SULFATO DE COBRE, ACIDO FOLICO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA A, B2, B12, B1, D,B6, IODETO DE POTASSIO, VITAMINA K, SEL ENITO DE SODIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, PARA ATENDER PACIENTES DE PROCESSO JUDICIAL TAINARA DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1381/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.250,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015. PREGÃO ELE 8/2015 0,00 3.180,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 2 5 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015. PREGÃO ELE 8/2015 0,00 230,00 0,00 , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3292/2015, CONFORME C.I 125/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE M EIA PAGINA DO INFORMATIVO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 100,00 0,00 0,00 0,00 38,77 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2560 1103/2015 002.816.696/0001-54 6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA 2559 1102/2015 002.816.696/0001-54 6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA 3513 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME /0 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 187 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA 2540 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 3498 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 -1.100,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.089,16 0,00 0,00 , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 193,60 , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115 - SANTA ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO). DISPENSA D 0,00 0,00 1.033,03 , REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D /0 0,00 1.007,40 438,15 DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA 3411 0/0 340.629.028-00 6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 157 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA 834 0/0 065.587.271-02 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 835 Processo 0/0 CPF/CNPJ 065.587.271-02 Fornecedor 6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 188 / 264) Descrição , REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA. , REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00 , FILTRO DE OLEO;, FILTRO;, LUBRIFICANTE. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN LTZ, DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217). DISPENSA D /0 0,00 196,00 0,00 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN LTZ, DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217). DISPENSA D /0 0,00 131,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 796,23 0,00 0,00 DISPENSA D /0 15,92 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530011.361 - FICHA 3261 0/0 052.541.315/0005-73 3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO 01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011.362 - FICHA 3260 0/0 052.541.315/0005-73 3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA 3499 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA 3500 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 189 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA 3502 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 3.981,11 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 922,90 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA FIAT DE PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 553,56 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 273,90 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 400,00 400,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.570,80 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA 3501 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 3078 1291/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA 3503 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3469 0/0 077.992.168-24 2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGERIO AUGUSTO OLIVEIRA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA 1843 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3510 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 190 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 6.682,23 0,00 0,00 , REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA , COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1843/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D , REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3504 0/0 013.678.621/0001-70 7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3492 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO 51736372. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS TRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 613,77 0,00 0,00 3493 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE EMBREAGEM 46.465.174. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P ARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 1.070,67 0,00 0,00 3494 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD RODA 2374981031. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. O PREGÃO PRE72/2014 817,80 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO , INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014. PREGÃO PRE64/2014 0,00 3.200,00 0,00 PREGÃO PRE10/2015 -53.500,00 -53.500,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA 1846 795/2015 062.234.661/0001-39 6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530029.411 - FICHA 2339 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 191 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 53.500,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015. 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040.411 - FICHA 3509 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015 (NE 2339/2015, AN ULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO). PREGÃO PRE10/2015 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014. CONVITE 15/2014 0,00 400,00 0,00 CONVITE 15/2014 0,00 400,00 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO. CONVITE 53/2013 0,00 97,80 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 25/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.066,43 0,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA 182 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 183 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 229 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 174 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3271 Processo 1265/2015 CPF/CNPJ 006.344.224/0001-05 Fornecedor 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 192 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR, CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014. PREGÃO PRE61/2014 0,00 117,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 13/2015. PREGÃO ELE13/2015 0,00 -11.200,00 0,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 974,27 0,00 , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. CONVITE 27/2014 0,00 200,00 0,00 /0 0,00 178,42 0,00 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA 2421 0/0 014.228.157/0001-83 6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA 60 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA 86 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA 592 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 193 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA 3405 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015. E E DISPENSA D 0,00 1.681,70 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO : 1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691, 35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 96/2015. DISPENSA D 0,00 6.295,51 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL - DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 918,12 0,00 DISPENSA D /0 0,00 642,68 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 642,68 0,00 DISPENSA D /0 0,00 459,06 0,00 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA 3404 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.14.03 - JARI 01.14.03.04.000 - Administração 01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA 587 0/0 741.185.288-00 6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA 588 0/0 027.336.898-27 6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS 589 0/0 027.479.438-10 6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO 590 0/0 317.599.468-77 6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 194 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------40.255,53 ---------------------9.489,47 ---------------------17.770,55 , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO. SUBTOTAL Movimentação do dia 15 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA 3524 1529/2015 012.411.960/0001-23 5042 - ARILTO LOPES GARCIA , REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA O CPD DA INFORMATICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1529/2015. DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 451,73 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA 3506 0/0 356.266.558-08 6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR , REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ O DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 707 Processo 0/0 CPF/CNPJ 007.602.781/0001-33 Fornecedor 6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 195 / 264) Descrição , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. , REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 222,00 A DISPENSA D /0 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0000 - . 01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL 01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA 623 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES , REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.575,31 , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS - PROVIAS, RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª 44ª E 45ª/50, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D 0,00 0,00 26.041,67 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 41,10 0,00 145,00 0,00 0,00 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - . 01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL 01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA 591 0/0 010.663.610/0001-29 5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA 1618 570/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA 3525 1527/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 196 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DBA 9667 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1527/2015. 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA 1405 481/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 142,80 0,00 , REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES DE ABRIL E MAIO/2015). DISPENSA D 0,00 13.599,91 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B. BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 710,00 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 3452 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA 01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA 67 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC 01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA 68 0/0 0000000000446 446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 197 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -502,60 0,00 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578 -X C/C 14130 -5), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO. 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903004.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903004.0550007.207 - FICHA 3116 1205/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 ( A BASE DE TROCA ), PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRA MA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014. PREGÃO PRE28/2014 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA 3334 0/0 292.952.828-17 4006 - DANILO SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.500,00 , ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015. DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL 01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA 1183 0/0 274.711.258-61 6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3519 Processo 0/0 CPF/CNPJ 044.275.568/0001-90 Fornecedor 7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 198 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DICRÓICA 5W/6000K SMD XELUX BR 1 2 V, PARA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 141,30 0,00 0,00 , CALCADO DE SEGURANCA Nº 36 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 37 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 39 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D E IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. , CALCADO DE SEGURANCA Nº 40 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 41 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO E M ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 42 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 43 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D E IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. , CALCADO DE SEGURANCA Nº 44 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 79/2015. PREGÃO ELE 9/2015 0,00 2.279,00 0,00 DISPENSA D 0,00 78,25 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 2783 1121/2015 009.369.439/0001-60 5534 - MUTEKI COMERCIAL LTDA EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 3505 0/0 286.312.768-39 7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 199 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 385,00 2.930,00 0,00 0,00 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA 2355 0/0 000.609.951/0001-62 2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO RECEPTOR E CONSERTO DO INTERFACE DO EQUIPAMENTO (RADIO DE AUTOMOÇÃO), DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D 3518 0/0 009.193.580/0001-55 6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE , REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO MOTOR DE 40 CV, MARCA WEG, MODELO 200 M, 1770 RPM, S/N DE SERIE, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA REPRESA PARA ETA II, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA BOMBA INJETORA E REGULAGEM GERAL NOS SEIS BICOS, PARA O VEÍCULO HYNDAI DE PLACA EOD 5124 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1555/2015. DISPENSA D /0 4.800,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40 X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015. DISPENSA D /0 0,00 5.196,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRICAO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEIN A DE SORO DE LEITE HIDROLISADA, SACAROSE, TRIGLICERIDES DE CADEIA ME DIA, AMIDO, OLEO DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO, LECITIN A DE SOJA, FOSFATO DE CALCIO, FOSFATO DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, ACIDO PANTOTENICO, BETA -CAROTENO, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA A, ACIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D E VITAMINA K), CLORE TO DE POTASSIO, CLORETO DE SODIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, MANGANES, COBR E, CROMO, SELENIO, MOLIBDENIO E IODO), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE MAGNESIO, L -CARNITINA E AROMATIZANTE. ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE. PEPTAMEN JUNIOR. LATA COM 400G, PROCESSO JUDICIAL TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, PROCESSO N. 0004759 -76.2013.8.26.0543, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1588/2015. DISPENSA D /0 476,96 0,00 0,00 /0 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA 3522 1555/2015 015.788.230/0001-34 5932 - ESTILO MOTORES COMERCIO E SERVICOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 2169 1004/2015 008.248.132/0001-49 4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3523 15886/2015 002.786.436/0002-64 7031 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA D 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3498 Processo 0/0 CPF/CNPJ 0 . . - Fornecedor 45 - FOLHA DE PAGAMENTO Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 200 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.089,16 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 796,23 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 15,92 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 3.981,11 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 922,90 0,00 DISPENSA D /0 0,00 273,90 0,00 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA 3499 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA 3500 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA 3502 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA 3501 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA 3503 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 201 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 2719 0/0 303.307.678-52 6386 - SANTIAGO DE PONTES 3335 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO PONTES PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE GABRIELLY FERREIRA CAMARGO DE JESUS, NO DIA 18/06/2015 (CÓD. 2223) , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 081/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 80,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 637,15 DISPENSA D 0,00 600,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA 3521 1528/2015 011.230.440/0001-51 5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA 2835 0/0 065.078.263/0001-69 179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 202 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 268/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA 3012 1260/2015 012.543.313/0001-75 5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M, SECRETARIADE DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PEDIDO N. 1260/2015. DISPENSA D /0 0,00 340,00 0,00 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6,52 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE SINALIZACAO PRODUZIDO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL, VAZADO, PAREDE DUPLA, COM FAIXAS ZEBRADA S, COR LARANJA E BRANCO E MEDIDAS 1160X620X800 MM, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 260/2014. PREGÃO PRE61/2014 0,00 5.790,00 0,00 ---------------------9.000,66 ---------------------38.256,28 ---------------------37.699,38 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 3431 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA 2163 933/2015 016.829.770/0001-81 SUBTOTAL Movimentação do dia 16 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 6793 - SAGMA COMERCIAL LTDA-ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 203 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FILTRO;, FILTRO COMBUSTIVEL;, ADITIVO PARA RADIADOR LONG LIFRE VERMELHO;, FLUIDO FRE;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, PARAFUSO ;, ELEMENTO;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, LIMPA CORPO;, ADITIVO ;, FILTRO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 5114 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0098/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 607,56 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 792,44 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 125/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 12/2015 1.100,00 0,00 0,00 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA 2685 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA 2688 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA 3233 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA 3528 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME CONVITE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 204 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 12/2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 1.032,53 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015. PREGÃO PRE90/2014 79,30 0,00 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E CARTA CONVITE N. 17/2014. CONVITE 17/2014 0,00 6.500,00 0,00 , RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A O SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 12/2015. CONVITE 12/2015 1.100,00 0,00 0,00 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA 3546 1545/2015 004.070.373/0001-90 3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA 403 0/0 014.775.200/0001-20 6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM. 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA 3527 0/0 011.660.962/0001-93 6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3532 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3533 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3534 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 205 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO E OLEO 036115561, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL G5, ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO 036115561, PARA A MANUTENÇ ÃO DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5 DE PLACA DBS 6940 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 29,68 0,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 29,68 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 4675179, PAR A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9667 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 36,46 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 48/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 146/2014. PREGÃO PRE48/2014 191,40 0,00 0,00 , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SA BOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 K G PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM PREGÃO PRE56/2014 11.516,52 0,00 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002.120 - FICHA 3548 1540/2015 002.296.529/0001-20 399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA. 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 3536 15350/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. (Página: 206 / 264) 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 3559 1504/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE , GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 127/2015. PREGÃO ELE17/2015 277,20 0,00 0,00 3560 1506/2015 013.134.595/0001-10 6710 - Y.R. IGLESIAS-ME , DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P OR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014. PREGÃO PRE48/2014 4.538,40 0,00 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 207 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 407 0/0 049.637.548-27 6849 - GENESIA TANAKA MADURO , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.225,84 0,00 408 0/0 254.010.868-73 6847 - MARCIA REGINA BONFA , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.225,84 0,00 410 0/0 305.488.778-23 6848 - VANESSA DE JESUS LIRA DISPENSA D /0 0,00 1.225,84 0,00 411 0/0 086.379.778-47 6851 - ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO. , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, PERÍOD O DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 1.225,84 0,00 2848 0/0 112.827.128-10 4928 - SELMA FERREIRA NUNES , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015 EM ANEXO. DISPENSA D /0 -7.389,11 0,00 0,00 , EIXO COMPLETO 2P0311515;, BUCHA DA BARRA 2P0407172;, BUCHA BIELA 2V5/141335;, CAIXA DE DIREÇÃO 2TJ109211;, ROLAMENTO INTERNO 2V5301 807;, ROLAMENTO EXTERNO 2V5311213/D;, RETENTOR 2Z0109215;, FILTRO DE AR 2V5881053;, FILTRO DE OLEO 2X2129620. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW ODELO 9.150, ANO 2012 DE PLACA DMN 8986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORM E PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014. PREGÃO PRE72/2014 4.372,57 0,00 0,00 , OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSI DE ALTA PERFOMACE PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA SUPER ALIMENTADOR OU TURBO ALIMENTADOR PARA OPERACOES EM CONDICOES SEVERAS - ADITIVO, DETERGENTES, DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, CLASSIFICACAO API CG - 4/SJ, ACEA - E2 / B2 GRAU SAE 15 W 40, MOTOR TURBO., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS COM PROPRIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E COMANDOS FINAIS, SAE 10 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 103/2015. PREGÃO PRE 9/2015 2.687,96 0,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2015 1.126,00 0,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA 3535 0/0 012.860.390/0001-59 5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3554 1513/2015 074.434.457/0001-40 5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP 3555 1515/2015 001.169.098/0001-78 2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3556 1512/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. 3561 1274/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. 3562 1275/2015 074.434.457/0001-40 5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 208 / 264) Descrição Mod. Lic. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA, PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 102/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA, ALCOOL, GNV ADITIVOS ANTIDESGASTES, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA, CLASSIFICACAO APISJ - GRAU SAE 20 W 50.( TAMBOR COM 200 LTS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 106/2015. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE 9/2015 1.058,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY M1 300ML, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 106/2015. PREGÃO PRE 9/2015 360,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 103/2015. PREGÃO PRE 9/2015 400,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S; ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA, ZN, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014. PREGÃO PRE55/2015 0,00 785,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014. PREGÃO PRE31/2014 0,00 6.000,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM 25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO N. 15302015. DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 9/2014 0,00 613,80 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 3062 1247/2015 005.906.781/0001-00 2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 1829 0/0 003.157.268/0001-20 2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 3550 1530/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS , 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 826 16/2014 010.805.316/0001-04 6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 209 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014. 1029 230/2015 001.259.294/0001-33 6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM, LISO, 90º DE 2", PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 180/2014. PREGÃO PRE70/2014 -189,00 0,00 0,00 3551 1408/2015 011.991.514/0001-72 5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA , BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG .19.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0 CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA RA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 124/2015. PREGÃO PRE88/2015 5.570,00 0,00 0,00 3553 1367/2015 012.260.690/0001-05 6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO PREÇO N. 163/2014. PREGÃO PRE58/2014 4.678,56 0,00 0,00 , MALHA POP LEVE 3/4 MM 2MTS X 3 MTS MALHA 20 X 20., ARAME FARPADO 500 MTS., PREGO 17 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 10 X 10 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 18 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG. , ARAME GALVANIZADO Nº. 10 ROLO COM 1 KG., PREGO 17 X 21 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 24 X 60 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 8 X 200 COM CABECA (26X84) PACOTE COM 1 KG. /// REFERENE AQUI SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 33/2014. PREGÃO PRE 9/2014 -423,05 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 6MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0 MTS), SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 207/2014. PREGÃO ELE29/2014 0,00 660,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO CALCA, PRODUZIDO E CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 233/2014. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURAO SEGURANCA TIPO PARA -QUEDISTA, CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, ACOLCHOADOS NA ALTURA DA CINTURA NA PARTE TRASEIRA E NO CADARCO DAS PERNAS. POSSU I CINCO FIVELAS DUPLAS DE ACO SEM PINO, SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS PERNAS, DUAS PARA AJUSTE DO SUSPENSORIO E UMA PARA REGULAGEM NA CINTURA. E DOTADO DE TRES ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM ACO FORJADO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS E UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, FIXA ATRAVES DE COSTURAS REFORCADAS. HA UMA FIVELA PLASTICA, TIPO ENGATE RAPIDO, NA PARTE FRONTAL. O CINTURAO QUANDO UTILIZADO COM OS TALABARTES DE SEGURANCA. TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO TUBULAR C/ELASTICO INTERNO. POSSUI TRES MOSQUETOES DE DUPLA TRAVA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. PREGÃO PRE59/2014 0,00 141,00 0,00 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 558,42 0,00 PREGÃO PRE 2/2014 0,00 6.397,76 0,00 DE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.301 - FICHA 1368 473/2015 008.183.516/0001-20 3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3059 1143/2015 004.210.938/0001-97 3989 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA 1878 7467/2015 007.124.627/0001-01 3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF 2570 1105/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA 2767 1154/2015 011.202.309/0001-80 5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 210 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA , CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL ., LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO. TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA 3549 15257/2015 052.078.276/0001-96 6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS , PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 250 ML, PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE - 25 ML, PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET A II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015. DISPENSA D /0 301,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE49/2014 980,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3537 1526/2015 017.169.134/0001-33 6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3563 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 211 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DA COLETA DE LIXO, MED : 3.50 - 8, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2014. 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA , INTERRUPTOR 71041624;, HORIMETRO CONT. TEMPORIZADOR 74392013. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOD. FB.1402, ANO 2001 DE PLACA CPV 7391 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 765,16 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 20/2015. PREGÃO ELE69/2014 1.500,00 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA 3552 1351/2015 060.520.921/0001-07 6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C ME 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA 2730 0/0 010.763.052/0001-73 6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO. DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 852,05 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 106.051,74 0,00 15.094,32 0,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1284 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009 - EST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009.506 - FICHA 3564 0/0 046.379.400/0001-50 5123 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 212 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 822,50 0,00 1.041,50 0,00 0,00 , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, RELATIVO AO CONVÊNIO N. 969/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 54/2015 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA 2475 1072/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID A 114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.325 - FICHA 3542 0/0 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 213 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 207,00 0,00 , CRACHÁS VERTICAL TRANSPARENTE COM CORDÃO;, CARIMBO C60;, CARIMBO C20;, QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 0,90;, REVOLVER PARA COLA QUENTE;, CONTACT TRANSPARENTE;, PASTA EM "L" NA COR VERDE;, CARTUCHO 22 PAR A HP;, CARTUCHO 21 PARA HP. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 128/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA 2788 1157/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ /L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA , COMPLEMENTO DA N.E. 3292/20 15 PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO. DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL DE AÇO, LINHA PESADA, REFORÇADA, PARA ASSISTÊNCIA ARMACEUTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PEDIDO N. 1037/2015. DISPENSA D /0 0,00 638,00 0,00 , LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L ( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA., RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA: 155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA ., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., GRAFI CO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X4 - FORMATO PREGÃO PRE95/2014 0,00 462,50 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA 3526 0/0 011.322.227/0001-70 6244 - GN DA SILVA ME 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530003.332 - FICHA 2496 10377/2015 006.344.224/0001-05 6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA 2346 1074/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CON FORME MODELO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 17/2015. (Página: 214 / 264) 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA 2772 1160/2015 007.118.264/0001-93 3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ /L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015. PREGÃO ELE10/2015 0,00 117,99 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA 40 X 12 CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 10,40 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015. PREGÃO PRE17/2015 38.115,00 0,00 0,00 , PROTETOR DO CARTER ACN 4137;, PARAFUSOS DO PROTETOR 11093981. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN 1.8 D E PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 259,56 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA 40 X 12 CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABE L, EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015. PREGÃO ELE10/2015 748,80 0,00 0,00 PREGÃO ELE10/2015 6.775,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 3557 1523/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021 - FED - VIS VACINAS 01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021.344 - FICHA 3547 1534/2015 002.282.922/0001-64 3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P ATA 01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017.361 - FICHA 1972 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM 01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA 3530 1531/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED 3558 1399/2015 018.941.818/0001-74 6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 215 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESPARADRAPO 5 CM X 4.5 M., SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 5 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ESTERIL, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FITA CREPE 16 X 50., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LARG X 10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO., SCALP Nº21, SCALP Nº23, SCALP Nº25, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO NA COR BRANCA COM TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA ,PARLAMENTAR DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA 1711 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , FAROL LADO ESQUERDO 6009011017006;, ARO DE RODA 6008010703004. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 20 02 DE PLACA CZA 4193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.204,47 0,00 1973 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , COLETOR DE ADMISSÃO 24578812;, ANEL DE VEDAÇÃO COLETOR 52253113; , COTOVELO DO COLETOR 94618196. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.8, ANO 2007 DE PLACA DBA 9683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.301,44 0,00 2356 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA , SAPATA DE FREIO 94744187;, CILINDRO RODA TRASEIRA 9665773;, TAMB OR FREO TRASEIRO 93392290;, PIVO DA BANDEIJA 52252571;, PASTILHA DE F REIO 93213540;, DISCO DE FRIO 93213540;, PARAFUSO DO TAMBOR 10168525. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.489,31 0,00 3367 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 46.807.439, PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 701,04 0,00 3368 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 194,43 0,00 3369 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE RPEÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 495,58 0,00 , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS DMN 8957, DJL 008 3, DMN 8954, DMN 8960, EOD 5165, EOD 5163, EOD 5164, DMN 8967, DBA 96 76, DBA 9652, SETOR DE AMBULÂNCIA, (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1117/2015. DISPENSA D /0 0,00 1.370,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 65,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA 2696 1117/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA 1270 541/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 216 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO DE PLACA DVI 2822 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), CONFORME PEDIDO N. 541/2015. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3541 0/0 027.473.498-29 2619 - LAURO NASCIMENTO 3543 0/0 299.751.768-01 6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 17/08/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO INTERNA DE 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61 0 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 80,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.500,00 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015. PREGÃO PRE16/2015 -25.500,00 0,00 0,00 , RELATORIO DIARIO DE VEICULO ( MODELO 3 ) "SAMU", EM BLOCO DE 100 X 1., COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO., FICHA DE ATENDIMENTO SISTEMATIZADO DE ENFERMAGEM - SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV ( SAMU ), EM BLOCO DE 50 X 2., 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA COM CARBONO INTERCALADO, ENTRE AS FOLHAS, TAMANHO DO PAPEL A4., CHECK LIST DE VIATURA EM BLOCO 100 X 1 TAMANHO A4 - BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015. PREGÃO PRE95/2014 0,00 700,00 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 606,45 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA 2718 0/0 003.093.776/0001-91 4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017.381 - FICHA 2476 10479/2015 045.876.059/0001-86 4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA 2495 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 217 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 978,20 0,00 0,00 , FILTRO DE COMBUSTÍVEL 93316245;, FILTRO DE AR 9129747;, FILTRO D E OLEO 93312933. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MONTANA 1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664, 9683 E DJP 2962 DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO DE PREÇO N. 219/2014. 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA 3529 0/0 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , FAROL COMPLETO L/D 1347692080;, FAROL COMPLETO L/E 1347690080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEÍCULOS MONTANA DE PLACA DJP 2962 E DOBLO 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 1383/2015. DISPENSA D /0 0,00 290,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA OS SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE RPEÇO N. 57/2014. PREGÃO PRE 2/2014 0,00 66,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODA 9298604, PARA O VEICULO MONTANA 1.8, ANO 2005 DE PLACA DJP 2962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 219/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 286,34 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530005.384 - FICHA 3240 1383/2015 001.224.678/0001-10 4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME. 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA 2100 904/2015 003.418.581/0001-74 6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA 2372 0/0 008.669.854/0001-77 4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 365 Processo 0/0 CPF/CNPJ 051.174.001/0001-93 Fornecedor 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 218 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 98,10 32,70 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA. DISPENSA D /0 0,00 185,12 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS - 30, CREME, BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014. PREGÃO ELE41/2014 0,00 94,60 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO 6N0698151C, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO G5 DE PLACA EOD 5106 DA SECRETARI A MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 146,36 0,00 0,00 0,00 480,50 0,00 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA 173 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA 3364 1268/2015 011.372.104/0001-43 6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA 3531 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA 3409 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 219 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 3.60 X 0.60;, FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 5.00 X 1.00. /// REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 136/2015 DESTA SECRETARIA. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 3538 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO N. 4656 -4809 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. DISPENSA D /0 4,68 0,00 0,00 , REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015. DISPENSA D /0 0,00 550,83 0,00 ---------------------73.950,99 ---------------------149.483,02 ---------------------32,70 0,00 0,00 1.000,00 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA 132 0/0 0 1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS. SUBTOTAL Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA 3506 0/0 356.266.558-08 6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR OUTROS/NÃO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 220 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 61,62 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ O DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL. 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA 117 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D , RODO COM BASE E CABO DE ALUMINIO MEDINDO 58 CM X 3 CM X 3 CM, COMPOSTO POR BORRACHA EM EVA DUPLA, REFORCO DE ALUMINIO FIXOS A BASE E AO CABO, ATRAVES DE REBITES DEVIDAMENTE PRESOS, CABO DE ALUMINIO MEDINDO 1.48 MT, COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO COM RANHURAS MEDINDO 11 CM. O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR AO USUARIO MAIS ESTABILIDADE E FIRMEZA EM SUA UTILIZACAO POR NAO SE DESPRENDE R FACILMENTE. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., CERA LIQUIDA ACRILICA, COR VERMELHA DE 750 ML , ANTIDERRAPANTE, AUTO -BRILHO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA FLIP TOP E RANHURAS QUE FACILITAM O MANUSEIO DO USUARIO. O PRODUTO DEVERA SER DE SECAGEM RAPIDA, PROPORCIONAR ALTO BRILHO SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR ENCERADEIRAS, PODENDO SER USADA EM PISOS FRIOS EM GERAL, GRANITO, MARMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, SENDO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS. COMPOSICAO: RESINA ACRILICA, PRE SERVANTE, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. DEVERA CONSTAR MO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODO DE USAR, PRECAUCOES, COMPOSICAO, CODIGO DE BARRAS, QUIMICO RESPONSAVEL E Nº. DE SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGIS TRO DE PREÇO N. 36/2015. PREGÃO PRE82/2014 2.239,80 0,00 0,00 PREGÃO PRE82/2014 659,40 0,00 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA 3566 1573/2015 003.169.808/0001-95 2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS 3567 1580/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 221 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA AS UNDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015. 3568 1577/2015 013.420.543/0001-00 7006 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA TANQUE MACIA PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM CERDAS E BASE DE NYLON FORMATO ANATOMICO COM 11 CM DE COMPRIMENTO, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, CONTENDO INFORMACAO SOBRE PRODUTO E DEMAIS INFORMACOES. APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGIS TRO DE PREÇO N. 129/2015. PREGÃO ELE17/2015 333,00 0,00 0,00 3569 1578/2015 004.013.164/0001-04 3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE , FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015. PREGÃO PRE82/2014 1.070,92 0,00 0,00 3570 1583/2015 002.514.617/0001-50 5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO ELE17/2015 1.317,90 0,00 0,00 3571 1576/2015 016.717.327/0001-19 6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME , PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100 % ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, MEDINDO: 20 CM X 20 CM DE BASE , CABO DE PINNUS DE 60 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TA MPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 131/2015. , CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN -3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INF ORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G N O MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CON STAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), COFNORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014. PREGÃO PRE48/2014 1.000,86 0,00 0,00 3572 1571/2015 007.364.386/0001-60 6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME PREGÃO PRE48/2014 9.149,81 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 222 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 319.500,00 0,00 0,00 13.599,91 , SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 6 KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 30 LITROS, PACOTE DE 100 UNIDADES;, BALDE PLASTICO COM GRADUACAO A CADA 1 LITRO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, SUA S EXTREMIDADES DEVERAO CONTER DEPRESSOES PARA FACILITAR A VAZAO DA AGUA, EVITANDO O DESPERDICIO, SEU FUNDO DEVERA SER SUSPENSO, FACILITANDO O MANUSEIO DO USUARIO. NA COR CRISTAL, COM ALCA PLASTI CA, COM AS SEGUINTES DIMENSOES 355 X 323 X 318 MM. DEVERA CONTER NO CORPO DO PRODUTO ETIQUETA COM MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E, EM ALTO RELEVO, EM SUA BASE DIMENSOES E CAPACIDADE VOLUMETRICA., SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE, MODO DE USAR, CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC E SITE DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS, FISPQ DO PRODUTO., SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 10 KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 50 LITROS, PACOTE DE 100 UNIDADES ;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIM ENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014. 01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.05.08.12.000 - Educação 01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) 01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA 3229 0/0 012.769.126/0001-04 7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO , ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL). DISPENSA D /0 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 3452 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 223 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 7.900,00 0,00 0,00 , REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES DE ABRIL E MAIO/2015). 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.242.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.242.0015.2501.33903999.0151000.209 - FICHA 3577 0/0 004.258.040/0001-99 6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DOS IRMÃOS CÉLIA RODRIGUES DO CARMO, VILMA RODRIGUES DO CARMO E THIAGO RODRIGUES DO CARMO, DEFICIENTES MENTAIS, PELO PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDER AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO N. 2965851 -30.2015.8.26.0000, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 365/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O, N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.622,02 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFAT O DE SODIO(INS 452I). NAO CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES .EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO TRANSPARENTE,IMPRESSO, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, LACRE POR TERMO SOLDAGEM, CONTENDO 2,5 A 05 QUILOGRAMAS DO PRODUTO . ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NO ATO DA ENTREGA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 68/201 4 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. PREGÃO PRE68/2014 716,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE68/2014 596,00 0,00 0,00 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA 473 0/0 593.669.078-49 4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA 3573 1508/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 3579 1509/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 224 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA D O ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR -SE COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE MANCHAS, PARTES DE PELE, CARTILAGENS, OSSOS E PARASITAS. VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A VARIACAO DE PESO DEVE SER DE NO MAXIMO 10% APOS O DESCONGELAMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA , ATOXICA TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO,TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO, TRANSPARENTE RESISTENTE ,A VACUO COMPATIVEL AO CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO ENTRE 01 KG A 02 KG.EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, RESISTENTE AO IMPACTO E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM EM SISTEMA DE CONGELAMENTO, CAPACIDADE PARA 8 KGS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA 3574 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 7X0253609;, JUNTA 377253135B;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002;, PASTILHA DE FREIO 7X0698151;, LO NAS DE FREIO COM ARREBITES 7X0698075;, BATENTES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2114012731. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2009 DE PLACA DMN 8946, DA SECRETARIA MUNICI PAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D E PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 454,75 0,00 0,00 , FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 3 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS IVO E ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OP ERE EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO COM OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESISTENCIA A OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS), FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 4 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS IVO E ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS COM PROP RIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E COMANDOS FINAIS, SAE 20 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS., OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES, EIXOS TRAZEIROS,E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA PRESSAO ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU 140. (TAMBOR 200 LITROS). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 104/2015. PREGÃO PRE 9/2015 3.706,36 0,00 0,00 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3565 1520/2015 020.363.508/0001-61 6976 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3581 1561/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA 3582 1560/2015 054.558.705/0001-58 20 - CASA DAS BOMBAS LTDA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 225 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO EM ACO 1045 - CAV. ITA 3, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1561/2015. , ROTOR Nº. 100330 A48 CL 30 ( FERRO FUNDIDO )., ROTOR EM FERRO FU NDIDO PARA ITA 100.33. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1560/2015. DISPENSA D /0 245,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.800,00 0,00 0,00 , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 78,25 , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, RELATIVO AO CONVÊNIO N. 969/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 54/2015 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 15.094,32 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.089,16 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015. PREGÃO PRE96/2014 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007,40 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA 3505 0/0 286.312.768-39 7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009 - EST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009.506 - FICHA 3564 0/0 046.379.400/0001-50 5123 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA 3498 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 3578 1522/2015 055.309.074/0001-04 3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA. ATA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 157 0/0 002.183.779/0001-53 3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 226 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223). 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA 3499 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 796,23 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,92 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.981,11 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 922,90 DISPENSA D /0 0,00 0,00 273,90 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA 3500 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA 3502 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA 3501 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA 3503 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 227 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3575 0/0 064.729.068-58 2908 - PAULO CESAR GARCIA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO PAULO CESAR GARCIA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE KATHELYN ALVES DE ARAUJO, NO DIA 07/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 800,00 0,00 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP E PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.800,00 , SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO LEVE., SAIDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRE STACAO DE SERVICO DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA DIVERSOS VEÍCULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 63/2015. PREGÃO PRE 3/2015 8.145,20 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3341 0/0 006.283.388/0001-61 7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA 3576 1514/2015 006.339.694/0001-72 5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS 01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057.399 - FICHA 3580 1551/2015 010.803.615/0001-00 4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 228 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 85,13 ---------------------77.511,00 ---------------------15.094,32 ---------------------351.833,55 0,00 0,00 14.057,59 0,00 85,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA, PARA SECRETARIA, ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL , ACABAMENTO PRETO, MECANISMO COM PISTAO A GAZ PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELA DE 5 PATAS CROMADA COM RODIZIO DE ALUMINIO, BRACO REGULAVEL. ALTURA DO ENCOSTO ATE O CHAO 80 – 104 CM. LARGURA DOS ASSENTOS APROXIMADA DE 44 CM. COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 33 CM, LARGURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO BRACO APROXIMADA DE 23 - 30 CM. SUPORTE PARA NO MINIMO 150 QUILOS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1551/2015. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA 3430 0/0 060.493.778-47 7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA , REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015. DISPENSA D /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 18 de Junho de 2015 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA 647 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA 101 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT CONVITE 52/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 229 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.441,19 0,00 0,00 1.570,89 , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. 01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.122 - Administração Geral 01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA 648 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , FILTRO;, FILTRO COMBUSTIVEL;, ADITIVO PARA RADIADOR LONG LIFRE VERMELHO;, FLUIDO FRE;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, PARAFUSO ;, ELEMENTO;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, LIMPA CORPO;, ADITIVO ;, FILTRO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 5114 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0098/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 607,56 DISPENSA D /0 0,00 0,00 792,44 /0 01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.000 - Administração 01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização 01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA 649 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA 2685 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL 01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA 2688 0/0 001.869.253/0001-69 3131 - FARIA VEICULOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 230 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.015,06 0,00 0,00 1.592,21 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA. 01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA 650 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D 0,00 57,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 25.139,72 01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA 651 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /0 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA 1211 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA 652 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 231 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA 223 0/0 048.066.047/0001-84 49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO. A DISPENSA D /0 0,00 1.161,59 838,93 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. , REFERENTE AO CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 116/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 918,16 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.500,00 , CAMERA IR 20 MTS 600 LINHAS, MICRO CAMERA DAY NIGHT CCD 1/3. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1316/2015. DISPENSA D /0 0,00 416,97 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 18.763,01 DISPENSA D 0,00 1.438,89 0,00 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA 1728 0/0 034.028.316/0031-29 2844 0/0 001.600.715/0001-48 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 410 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN. 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000.61 - FICHA 3138 1316/2015 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA 653 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL 01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA 1208 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 232 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.000 - Administração 01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL 01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA 654 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 9.399,78 01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO 01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS 01.04.01.15.000 - Urbanismo 01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA 655 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 9.232,10 656 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 805,26 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO , CONFORME PEDIDO N. 1557/2015. DISPENSA D 427,20 0,00 0,00 0,00 24,15 0,00 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000.89 - FICHA 3584 1557/2015 017.164.569/0001-95 6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME /0 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL 01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA 1209 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 233 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 11.496,84 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE 01.05.01.12.000 - Educação 01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA 657 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. CONVITE 27/2014 0,00 140,00 0,00 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA 81 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA 82 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 1.360,00 0,00 83 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 935,00 0,00 84 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E N. 052/2012. CONVITE 52/2012 0,00 170,00 0,00 /0 0,00 218,56 0,00 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA 01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA 1216 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3069 Processo 0/0 CPF/CNPJ 008.464.245/0001-81 Fornecedor 3500 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 234 / 264) Descrição , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. , REFERENTE AO FRETE DE 24 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 22ª BE TT BRASIL EDUCAR NO CENTRO DE CONVENÇÃO IMIGRANTES NA RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 15 NO DIA 23 DE MAIO DESTE ANO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 750,00 0,00 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA 487 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 -1.700,00 0,00 0,00 3628 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 520,27 0,00 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MONI CA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 10,40 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 520,27 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 68,24 0,00 0,00 DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.115 - FICHA 3629 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.115 - FICHA 3632 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.115 - FICHA 3631 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.05.02.12.361.0023.2300.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.122 - FICHA 3630 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 235 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE ALIMENTAÇÃO) MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 9.151,82 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D 0,00 379,61 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 1.368,10 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 33.633,89 900,00 0,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA 464 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA 463 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. /0 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA 659 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA 3636 1562/2015 019.843.260/0001-57 6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3 DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 236 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 901,10 0,00 0,00 415,48 0,00 0,00 582,55 0,00 /0 0,00 0,00 3.588,00 52/2012 0,00 85,00 0,00 /0 0,00 3.846,10 0,00 , REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1562/2015. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA 461 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 462 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE /0 01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 01.05.04.12.000 - Educação 01.05.04.12.363 - Ensino Profissional 01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA 3426 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL 01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA 85 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA 211 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 237 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA; , COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA 210 0/0 012.839.384/0001-10 5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR , ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P RATA;, BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI CA POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 3.808,53 0,00 , BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;, BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014. DISPENSA D /0 0,00 15.200,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 176.760,21 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 43.022,66 CONCORRÊNC1/2013 0,00 585,26 0,00 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA 198 0/0 091.589.507/0001-88 6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA 660 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA 2846 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA 134 0/0 079.719.613/0001-33 4102 - EDITORA POSITIVO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 238 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO, PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES, CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB). 01.05.06.12.365 - Educação Infantil 01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA 662 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 106.459,93 , REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO, PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES, CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB). CONCORRÊNC1/2013 0,00 30.391,33 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 6.702,74 DISPENSA D 0,00 0,00 15.643,77 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA 133 0/0 079.719.613/0001-33 4102 - EDITORA POSITIVO LTDA 01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.000 - Educação 01.05.07.12.367 - Educação Especial 01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA 661 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA 663 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 239 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA 357 0/0 003.517.009/0001-62 3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME , REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E CONVITE N. 46/2012. CONVITE , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 46/2012 0,00 500,00 0,00 /0 0,00 146,30 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 4.096,40 DISPENSA D 0,00 0,00 2.873,68 DISPENSA D 0,00 168,25 0,00 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA 1729 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA 665 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF 01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA 664 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA 515 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 240 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. 01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 01.06.04.08.000 - Assistência Social 01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA 682 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.815,10 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA D /0 0,00 158,77 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 5.817,44 385,80 0,00 0,00 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA 369 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL 01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA 666 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE 01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037.283 - FICHA 3583 1559/2015 067.967.794/0001-38 6600 - FERRO LESTE INDUSTRIA E COMERCIO D DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 241 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO DE 2.1/2" X 1/4 - BARRA COM 6 MTS, PARA INSTALAÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1559/2015. 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA 58 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 804,58 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015. PREGÃO PRE91/2014 0,00 415,36 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 63.001,64 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL EIXO LIVRE, MARCA IMBIL ITAP 125/4 00 V PARA BOMBA CENTRIFUGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA I, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 6.585,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.364,00 0,00 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL 01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA 603 0/0 000.604.122/0001-97 6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA 667 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010.301 - FICHA 3634 0/0 054.816.996/0001-37 4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA 3270 1439/2015 045.010.717/0001-52 3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 242 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COLAR DE TOMADA AUTO -TRAVANTE PP COM INCERTO METALICO 2" X 3/4 COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO -TRAVANTE., ADAPTADOR PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1439/2015. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 5.966,82 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011. DISPENSA D /0 0,00 50,47 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 3.498,40 2.884,31 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 16.388,63 DISPENSA D 0,00 0,00 74.380,45 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA 1206 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.000 - Saneamento 01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL 01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA 668 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA 2849 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 243 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3585 1553/2015 018.337.759/0001-20 6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME , KALIAMON KIDS 250 ML, SALMETEROL+FLUTICAZONA 25/125 MCG SPRAY 12 0 DOSES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIEN TE EM PROCESSO JUDICIAL N. 0004759 -76.2013.8.26.0543 EM NOME TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME PEDIDO N. 1553/2015. DISPENSA D /0 601,50 0,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015. PREGÃO ELE 8/2015 0,00 2.820,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2560 1103/2015 002.816.696/0001-54 6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA 3394 1425/2015 067.729.178/0004-91 5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM 50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014. PREGÃO PRE44/2014 0,00 14.861,50 0,00 3398 1436/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. PREGÃO PRE69/2014 0,00 3.685,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.054,31 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.666,95 PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 242,00 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA 2903 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3425 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 244 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009.346 - FICHA 3623 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLA LIANE MARS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 1.356,95 0,00 0,00 , REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CARL LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 25,46 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CARLA LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D /0 3.168,01 0,00 0,00 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CA RLA LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO. DISPENSA D 1.296,00 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 2.226,46 01.09.01.10.301.0039.2031.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0530009.346 - FICHA 3624 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO A 01.09.01.10.301.0039.2031.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0530009.346 - FICHA 3626 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2031.31901143 - 13º SALÁRIO 01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0530009.346 - FICHA 3625 0/0 0 . . - 45 - FOLHA DE PAGAMENTO 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA 670 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 245 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA 2850 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 22.855,88 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3414 0/0 078.290.568-46 3941 - MARCOS ALVES DA SILVA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00 3543 0/0 299.751.768-01 6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/20 15 E CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA. PREGÃO PRE16/2015 25.500,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D 0,00 0,00 25.434,07 0,00 298,00 0,00 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000.372 - FICHA 3633 0/0 003.093.776/0001-91 4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA 672 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004.384 - FICHA 77 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME CONVITE 27/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 246 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 5.247,64 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 2.324,46 4.500,00 0,00 0,00 0,00 2.283,17 0,00 , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. 01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA 673 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50 M X 50 M, PARA SETOR DE ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1552/2015. DISPENSA D 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA 1217 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E /0 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA 674 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.09.01.10.305.0039.2029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530040.406 - FICHA 3586 1552/2015 073.176.851/0001-63 1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA - /0 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.) 01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA 3187 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 247 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA SECRETARIA. 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040.411 - FICHA 3509 0/0 001.869.253/0001-69 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015 (NE 2339/2015, AN ULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO). PREGÃO PRE10/2015 0,00 53.500,00 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.709,23 5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 98,10 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D /0 0,00 793,32 0,00 0,00 0,00 2.856,30 3131 - FARIA VEICULOS LTDA 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.122 - Administração Geral 01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA 676 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL 01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA 365 1730 0/0 0/0 051.174.001/0001-93 034.028.316/0031-29 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA 677 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 248 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA 88 0/0 004.633.180/0001-08 4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012. CONVITE , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 52/2012 0,00 115,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.297,15 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 71,42 0,00 , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D /0 0,00 51,85 0,00 0,00 0,00 8.893,01 01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.000 - Agricultura 01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP. 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA 678 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA 2220 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL 01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA 1998 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC 01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.13.01.23.695 - Turismo 01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA 679 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DISPENSA D PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 249 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA 3587 1556/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1556/2015. DISPENSA D /0 56,00 0,00 0,00 3588 1558/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R -30) 30MM, PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 1558/2015. DISPENSA D /0 68,00 0,00 0,00 3635 15545/2015 001.323.787/0001-95 1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -10) 10 X 27MM, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1554/2015. DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00 , REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D /0 0,00 859,09 0,00 , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.911,80 DISPENSA D /0 0,00 4,68 0,00 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL 01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA 61 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.14.01.06.000 - Segurança Pública 01.14.01.06.182 - Defesa Civil 01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA 680 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA 3538 0/0 033.530.486/0035-78 1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 250 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 92,40 0,00 0,00 0,00 5.067,71 0,00 0,00 21.728,96 0,00 1.162,99 0,00 0,00 258,97 0,00 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO N. 4656 -4809 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL 01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA 1219 0/0 034.028.316/0031-29 6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123. DISPENSA D , ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. DISPENSA D , ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20 00, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA D , REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015. DISPENSA D /0 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA 681 0/0 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA 2874 0/0 000000000006476 6476 - POLICIAIS MILITARES /0 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL 01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA 3405 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. E E 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA 593 0/0 002.558.157/0001-62 5562 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 251 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------44.439,10 ---------------------170.835,94 ---------------------813.335,46 , REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. SUBTOTAL Movimentação do dia 19 de Junho de 2015 01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA 2153 8970/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO N. 30/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 55,40 0,00 , CAMISETA MANGA CURTA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., CAMISETA MANGA LONGA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., JAQUETA UNISSEX EM HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., BERMUDA UNISSEX EM HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., CALCA UNISSEX EM HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL (QSE), COFNORME PREGÃO N. 39/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 254/2014. PREGÃO ELE39/2014 0,00 18.065,69 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.573,60 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.000 - Educação 01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.120 - FICHA 967 150/2015 008.987.320/0001-99 6791 - LB DE CAMPOS CONFECÇÕES-EPP 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA 2790 0/0 010.846.960/0001-20 6985 - PECACOM PECAS E SERVIÇOS PARA AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2839 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 2840 0/0 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP 2841 0/0 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP 3128 0/0 010.858.946/0001-47 3129 0/0 3130 0/0 Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 252 / 264) Descrição , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 0001800909;, FILTRO DE AR PRIMARIO 3740947004;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 3740947204;, FILTRO DIESEL 97 9477001;, FILTRO SEDMENTADOR 9794770007;, PALHETA DE PARABRISA 0018203845;, BUCHAS DA PONTA BARRA ESTABILIZADORA 9793200173;, BUCHAS CENTRAL D A BARRA ESTABILIZADORA 6673260181;, PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTE ESTABILIZADORA N910105012007. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MB, ANO 2009 DE PLACA DJM 1098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 221/2014. , FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR KB 2171296 201;, FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 AP 0301155601AP;, FILTRO DE AR 1.0 G4 032129620C;, FILTRO DE AR GOL 1.6 AP 551129620;, FILTRO DE AR GOL 1.6 G5 2010 5Z0129620B;, PASTILHA DE FREIO GOL G5 6N0698151C;, PASTILHA DE FRE IO GOL G4 5X0698151;, PALHETAS DO LIMPADOR GOL G4 5X0998002;, PALHETAS LIMPADOR KB 5X0998002A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P ARA O VEÍCULO VW KOMBI E GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2992300;, FILTRO DE AR 2996127;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 9840107;, FILTRO AGUA SEPARADOR 1901776. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ IVECO 7013, ANO 2005 DE PLACA D BA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.611,59 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 946,34 0,00 , FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE DIESEL 2992300;, FILTRO DE AR 2996127;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DINATEIRO 98480107;, FILTRO DE AG UA SEPARADOR 2992662. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS ANO 2011 DE PLACA DMN 8973 E 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 938,78 0,00 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MARCHA TRAMBULADOR 5801261096, PARA MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011 DE PLACA DMN 8973, SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 185,44 0,00 010.858.946/0001-47 6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA (COMBUSTIVEL), PARA O CAMINHÃO BAU IVECO DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 752,81 0,00 043.152.826/0001-89 4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P , BUCHA ELASTIA BANDEJA DIANTEIR 13383733080;, PONTAL (BIELETA) BA NDEJA 1300716080;, TERMINAL ESFERICO (BRAÇO AXIAL) 1316716080;, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1325029080;, BUCHA ELASTICA BANDEJA DIANT/TRASEIRA 46767 261;, TERMINAL ESFERICO (PIVO) BANDEIA 1340794080. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.963,76 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 2.034,04 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 33,10 0,00 PREGÃO PRE24/2015 0,00 2.338,00 0,00 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA 467 0/0 002.328.280/0001-97 469 0/0 002.302.100/0001-06 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A. 01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.000 - Educação 01.05.03.12.365 - Educação Infantil 01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA 3511 1532/2015 005.515.263/0001-57 3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 253 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (A 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA , ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 7X025309;, JUNTA TRIANGULO 377253115B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. , CORDA E PINHÃO 2113112191;, ROLAMENTO DO PINHÃO 2113112191;, TRE M DE ENGRENAGEM DA RAVORE PRIMARIA 311103;, RETENTOR DA TAMPA LATERAL D A COROA 026103085D;, RETENTOR DO EIXO PILOTO 041103085;, RETENTOR DO EIXO SELETOR DE MARCHAS 113311113D;, TRAVA ARANHA DA PORCA DO PINHÃO 0134093992;, JUNTAS 02A301215A;, TUBO DE SILICONE VERMELHO D177640 4AB;, BATERIA 56M915105E;, EIXO SELETOR DE MARCHAS 2113111051;, GUARDA P Ó DO EIXO SELETOR DE MARCHAS 325498201;, SUPORTE DO COXIM DO CAMBIO 7X0708745;, ARRUELA DE TRAVAMENTO DA PORCA DA ARVORE 113311361. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 262,20 0,00 PREGÃO PRE72/2014 0,00 2.658,06 0,00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , CX DIREÇÃO 7X0419051;, EMBUCHAMENTO CENTRAL 2114981712;, FEIXE D E MOLA 2114110331;, PARAFUSO COXIM CAMBIO N90549301;, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO DO VEÍULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 1.679,07 0,00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , VOLANTE DE DIREÇÃO 377419091;, BRONZINA DE BIELA STD 321198701;, TAMPA DO VOLANTE 377419669. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA RA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 365,17 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D 0,00 2.897,96 0,00 DISPENSA D 0,00 1.271,28 0,00 0,00 3.800,00 0,00 2579 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3248 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL 3249 0/0 069.330.264/0001-00 3250 0/0 069.330.264/0001-00 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA 465 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 466 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE 01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA 2699 1134/2015 010.313.428/0001-48 4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3269 Processo 1426/2015 CPF/CNPJ 020.901.052/0001-46 Fornecedor 6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578 Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 254 / 264) Descrição , REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADA PARA ACESSO AO TELHADO PARA MANUTENCAO, SENDO AS LATERAIS COM TUBO DE 1 1/2 X 3 MM , DEGRAUS COM TUBO 1 X 2MM NA DIMENSAO DE 12,00 METROS LINEAR X 45 CM DE LARGURA, FIXACAO BASE PARAFUSADA NAS VIGAS DE CONCRETO E BASES COM FURO PASSANTE NA PAREDE, GUARDA CORPO DIAMETRO DE 700 MM COM 05 FERRO CHATO DE 1" 1/4 X 3/16 NA VERTICAL, ANEL DE FERRO CHATO 1 " 1/4 X 3/16 A CADA 1,50 M. COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE, PARA EMEF OSCAR FERREIRA DE GODOY (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1134/2015. , CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,20 X 1,00 COM 5 MM CO M CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 1,40 M X 0,65 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO D E ESPELHOS PARA CRECHE JARDIM ELDORADO E CEI PREF. OSVALDO R. DA SIL VA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1426/2015. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 3.500,00 0,00 01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.05.05.12.000 - Educação 01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE 01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA 1522 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 641,00 0,00 1756 354/2015 008.528.442/0001-17 3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR. , REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR AOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI PO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S, PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 2.046,00 0,00 1852 731/2015 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA PREGÃO PRE56/2014 0,00 171,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 255 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D E ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 1742014. 2039 732/2015 009.420.744/0001-30 6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA , DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40 GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 174/2014. PREGÃO PRE56/2014 0,00 3.420,00 0,00 2281 947/2015 082.330.937/0001-90 6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO ELE55/2014 0,00 871,68 0,00 2282 948/2015 082.330.937/0001-90 6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO ELE55/2014 0,00 980,64 0,00 2382 0/0 008.705.954/0001-01 5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML, PARA AS CRECHES, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2015. , ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;, CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014. PREGÃO PRE67/2014 0,00 2.249,62 0,00 , PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE., LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50 FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8. 9X 0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D E BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X 100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES , CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A, CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS, FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014. PREGÃO PRE80/2014 0,00 4.029,20 0,00 01.05.06 - FUNDEB 01.05.06.12.000 - Educação 01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA 2577 1036/2015 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD 01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 256 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM DE 900ML, PRODUTO PREPARADO PELA DISSOLUCAO DE ACUCAR, SUCOS DE FRUTA, MACERADOS, EXTRATOS DE SUBSTANCIAS VEGETAIS, DEVENDO SER DESIGNADO DE ACORDO COM SUA COMPOSICAO, DEVERAO APRESENTAR ASPECTO LIMPIDO, SEM DEPOSITO NOS FUNDOS OU SUSPENSAO DE SUBSTANCIA ESTRANHA. COMPOSTO DE AROMAS NATURAIS E ARTIFICIAIS, CONSERVADOR: BENZOATO DE SODIO, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, CORANTES ALIMENTICIOS: CARAMELO DE MILHO E ARTIFICIAL VERMELHO BORDEAUX SUBSTANCIA ESTRANHA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPICAS, MICROBIOLOGICAS E FISICA -QUIMICAS DE ACORDO COM O CODIGO SANITARIO DO DECRETO N° 12.342 DE 27/09/78, A NTA 62 E CVS 6/99, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2015. PREGÃO ELE55/2014 , CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.161/2014. PREGÃO PRE57/2014 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA. DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 108,96 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 578,64 0,00 0,00 2.870,00 0,00 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD 01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA 3104 1198/2015 082.330.937/0001-90 6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA 1715 693/2015 059.328.567/0001-34 4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA 515 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000.260 - FICHA 3235 1379/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 257 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, COMPOSTA DE: 01 PACOTE DE 5 KG DE ARROZ AGULINHA TIPO 01; 02 PACOTES DE 1 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; 02 FRASC OS TIPO PET DE 900 ML DE OLEO DE SOJA REFINADO; 02 PACOTES DE 1 KG DE ACUC AR REFINADO; 01 PACOTES DE 500 GR DE MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS; 01 PACOTE DE 500 GR DE PO DE CAFE TORRADO E MOIDO;01 PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL DE 400 GR; 01 PACOTE DE 01 KG DE SAL REFINADO EXTRA; 01 P ACOTE DE 500 GR DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA; 01 PACOTE DE 500 GR DE FARINHA DE MILHO; 01 PACOTE DE 500 GR DE FUBA MIMOSA; 01 POLPA DE TOMATE COM 520 GR; 01 PACOTE COM MINIMO DE 125 GR CADA DE BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE; 01 UNIDADE DE CAIXA DE PAPELAO PARA CONDICIONAR OS ITENS DA CESTA, PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 1379/2015. 01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA 3010 1253/2015 058.805.466/0001-44 3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA. , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA, PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1253/2015. DISPENSA D /0 0,00 2.262,37 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 165/2014. PREGÃO PRE65/2014 0,00 5.120,40 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014. PREGÃO PRE31/2014 0,00 5.100,00 0,00 PREGÃO PRE31/2014 0,00 13.392,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA 3061 1245/2015 053.437.315/0001-67 1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA 2768 0/0 023.647.365/0001-08 4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA 1401 0/0 047.003.579/0001-00 6633 - NHEEL QUIMICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 258 / 264) Descrição , REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA 800 48/2014 010.439.346/0001-44 6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD , AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMP, LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO : PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML . HIDROCARBONETO ALIFATICO SATURADO E FRAGRANCIA DE LAVANDA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA D E REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014. PREGÃO PRE48/2014 0,00 332,62 0,00 , CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESA DA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM REFORCO NO GANCHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PAR A OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 74/2014. PREGÃO PRE17/2014 0,00 8.060,00 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA 1135 109/2015 014.511.644/0001-59 6610 - D.COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 259 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA 3373 1255/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI - FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2015. PREGÃO PRE 1/2015 0,00 280,00 0,00 3374 1306/2015 045.010.717/0001-52 3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVACAO BROCA PVC 3/4", PARA DEPARTAMEN TO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2015. PREGÃO PRE 1/2015 0,00 855,00 0,00 3379 1312/2015 007.965.552/0001-83 6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA , LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN 200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 52/2015. PREGÃO PRE11/2015 0,00 1.160,00 0,00 3447 1496/2015 004.398.305/0001-54 4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1495/2015. DISPENSA D /0 0,00 516,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014. PREGÃO PRE19/2014 0,00 1.767,34 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA 1307 450/2015 049.034.010/0001-37 6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA 3241 0/0 005.134.979/0001-04 5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA , REPARO 86570916;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, ROLAMENTO ROLOS 70684817;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, BATERIA 71432215;, REPARO DO CILINDRO 75223412;, SUPORTE PARA EXTINTOR 731775554;, EIXO CARDAN COMPLETO 73148577;, FLANGE 73134819;, PARA FUSO CS UNC 500 -13X 70920582;, ARRUELA DE PRESSÃO 70912441;, RETENTOR 70670186;, PASTILHAS DE FREIO 7310446;, PONTEIRA DIREÇÃO 85805974; , FILTRO HIDRAULICO 73125853. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85 ANO 1998, PLACA CPV 7376 DA SECRETARIA DE SEVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 5.351,24 0,00 3244 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL , RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/ D 5X38372007D;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/E 5X38372007D;, MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA INTERNA L/E 5Z08371141GR;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2007, PLACA DBA 96994 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 0,00 598,09 0,00 3247 0/0 069.330.264/0001-00 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL PREGÃO PRE72/2013 0,00 685,57 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 260 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 5X911311B;, IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA 5X0911335;, SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA 5U0911287;, SUPO RTE DE ESCOVAS 3779112848;, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X098002 ;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9658 D A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E AT A DE REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2013. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA 3412 0/0 066.618.638/0001-07 1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P , TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO - SSM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA D /0 0,00 2.833,84 0,00 , REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1325/2015. DISPENSA D /0 0,00 496,80 0,00 , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. DISPENSA D /0 0,00 9.115,84 0,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4 POTENCIA MINIMA DE 80HP (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA, PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 20/2014 E ATA DE REGIST RO DE PREÇO N. 51/2014. PREGÃO PRE20/2014 0,00 11.880,00 0,00 DISPENSA D 0,00 1.785,48 0,00 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL 01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA 3281 1325/2015 016.384.965/0001-65 5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA 2095 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010 - ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010.304 - FICHA 2538 1119/2015 065.035.222/0001-95 6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO 01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL 01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA 458 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 261 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO. 01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA 3079 1277/2015 004.027.894/0003-26 4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO , INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML REFIL DE 3 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA RA ATENDIMENTO A PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 265/2014. PREGÃO ELE42/2014 0,00 6.932,05 0,00 , POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) EM GOTAS, POLIVITAMINICO (COMPLEXO B ). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTR O DE PREÇO N. 68/2015. , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG + 1000 MG, DE PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014. PREGÃO ELE 1/2015 0,00 3.389,00 0,00 PREGÃO PRE69/2014 1.218,56 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA 2561 1104/2015 014.595.725/0001-84 6955 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 3640 1563/2015 004.027.894/0001-64 2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA 3641 1564/2015 005.005.873/0001-00 3779 - PORTAL LTDA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA ( 50/850 MG ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014. PREGÃO PRE69/2014 835,30 0,00 0,00 3642 1565/2015 044.734.671/0001-51 3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO ORAL 4 % ( 1 MG/GOTA) FRASCO 20 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 285/2014. PREGÃO PRE83/2014 2.067,00 0,00 0,00 , ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223). DISPENSA D 0,00 6.144,82 0,00 PREGÃO PRE45/2014 0,00 242,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA 165 0/0 002.328.280/0001-97 466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA 626 0/0 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 262 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND RO DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M². /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014. 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA 1354 330/2015 035.820.448/0069-24 3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO S DE OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014. PREGÃO PRE45/2014 0,00 334,80 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) DISPENSA D /0 0,00 4.400,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 80,00 0,00 PREGÃO PRE77/2014 1.890,53 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA 01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA 3319 0/0 020.409.484/0001-34 6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL 01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA 3541 0/0 027.473.498-29 2619 - LAURO NASCIMENTO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 17/08/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO INTERNA DE 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61 0 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA 01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530004 - FED - MAC-SAMU 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530004.379 - FICHA 3638 1570/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 263 / 264) Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA VOLARE A6, PARA O MICRO ÔNIBUS A6 VOLARE DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED 01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA 3400 1464/2015 002.125.620/0001-82 4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014. PREGÃO PRE77/2014 0,00 572,76 0,00 3504 0/0 013.678.621/0001-70 7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE , REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216). DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005 % P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 27/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 203/2014. PREGÃO ELE27/2014 12.900,00 0,00 0,00 , IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014. CONVITE 0,00 266,00 0,00 01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE 01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA 3639 1566/2015 058.069.956/0001-20 396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES 01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA 01.11.01.13.000 - Cultura 01.11.01.13.392 - Difusão Cultural 01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL 01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA 87 0/0 011.356.635/0001-42 6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.000 - Administração 01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização 01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA 27/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3348 Processo 0/0 CPF/CNPJ 069.330.264/0001-00 Data: 22/06/2015 17:16:31 Sistema CECAM (Página: 264 / 264) Fornecedor 2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL Descrição Mod. Lic. , BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD . 5N103201. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ O DOS VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014. PREGÃO PRE72/2014 SUBTOTAL TOTAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 663,40 0,00 ---------------------18.911,37 ---------------------1.761.672,94 ---------------------161.516,45 ---------------------2.637.503,42 ---------------------0,00 ---------------------4.594.871,40 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SANTA ISABEL, 22 de Junho de 2015 PADRE GABRIEL GONZAGA BINA PREFEITO SERGIO F. DE PAULA C.R.C. 1SP284781/0-3 CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPES SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS