prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
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prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 774 10.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1055 24.02.2010 1 1056 24.02.2010 1 1057 24.02.2010 1 9307542000186 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 60,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2 9,5300 BRANCO ( PCT C/500FL) 20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO 0,2000 DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM. 5,0000 UN LAPIS PRETO 02 REDONDO. 0,1400 2,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA, 0,4000 SUAVE Nº 20. 1,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA, 0,6500 ATÓXICO DE 18ML. 2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE 0,7900 PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO 20,0000 UN CD ROM GRAVAVEL DE 80 MIN. COM 1,4900 CAIXA 1,0000 UN FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M 0,4500 1,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100. 0,9700 SOLICITADO PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES. DISPENSA ART. 24II CONF. PARECER. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Representacao Mensal cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 681,1500 Dispensada 571,80 783 1 4,00 0,70 0,80 0,65 1,58 29,80 0,45 0,97 610,75 Nao Aplicavel 681,15 761 1 681,15 12.260,6100 Nao Aplicavel 12.260,61 762 1 12.260,61 3.029,5600 Nao Aplicavel 3.029,56 636 1 3.029,56 Total da Unidade.......: 16.582,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 992 24.02.2010 1 993 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe folha de pagamento mes de feve reiro de 2010. Total do Empenho.......: 624,5700 Nao Aplicavel 624,57 624 1 624,57 65,1400 Nao Aplicavel 65,14 730 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 65,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 994 24.02.2010 1 1037 24.02.2010 1 1073 26.02.2010 4 5 6 7 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 9.118,7700 Nao Aplicavel 9.118,77 622 1 9.118,77 8.027,4400 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 2,0000 UN TONER HP CB540A COMPATIVEL. PARA 174,0000 IMPRESSORA HP CP1215 NO SETOR DE COMUNICACAO. 2,0000 UN TONER HP CB541A COMPATIVEL. PARA 166,0000 IMPRESSORA HP CP1215 NO SETOR DE COMUNICACAO. 2,0000 UN TONER HP CB542A COMPATIVEL. PARA 166,0000 IMPRESSORA HP CP1215 NO SETOR DE COMUNICACAO. 2,0000 UN TONER HP CB543A COMPATIVEL. PARA 166,0000 IMPRESSORA HP CP1215 NO SETOR DE COMUNICACAO. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 8.027,44 755 1 8.027,44 Dispensada 348,00 521 1 332,00 332,00 332,00 1.344,00 Total da Unidade.......: 19.179,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 327 12.01.2010 1 634 02.02.2010 1 685 05.02.2010 1 2 688 08.02.2010 58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS Renovacao 475,2000 da assinatura do Jornal do Comercio Periodo: 12 meses - de 31 de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2011 Total do Empenho.......: Dispensada 475,20 77 I. V. VIANA COM. E SERV. LTDA-ME 3040553000166 1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS renovação 348,0000 da assinatura do jornal Correio do Povo, no período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2010. GABINETE/GESTÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 348,00 634 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 1,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR 17ML 99,9000 ORIGINAL 1,0000 UN CARTUCHO HP C6656 AL 19ML PRETO 62,3000 ORIGINAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 99,90 148 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA Dispensada 94101482000110 601 1 475,20601 1 348,00 583 1 62,30 162,20 601 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 689 08.02.2010 1 710 09.02.2010 1 2 3 4 5 6 711 09.02.2010 1 732 09.02.2010 1 1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS Assinatura do jornal Fato Novo, que circula em todo o Vale do Caí, para acompanhamento das notícias publicadas sobre Feliz por parte da Assessoria de Comunicação e Publicidade. Periodicidade: anual - de 10 de fevereiro de 2010 a 9 de fevereiro de 2011 DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 98,0000 98,00 98,00 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL Nº 71, 55,0000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, PELO PERÍODO DE UM ANO, A CONTAR DE 19/02/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA 7076283000102 2,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO GG. 3,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO G. 3,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO M. 2,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO P. 1,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO PP. 1,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/ 15,9000 TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE POLIETILENO REVESTIDO COM EVA, TAMANHO NEO. OS COLARES CERVICAIS SE DESTINAM AO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS E RESGATES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 31,80 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 0 3,0000 UN TELEFONE DE MESA C/FIO . 37,8000 CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3 MELODIAS, TOM E PULSO, REDISCAGEM, FLASH E MUTE. APARELHOS DE TELEFONE PARA A SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 113,40 459 OFICIO REGISTROS PUBLICOS S. S. DO CAI 8913356000128 1,0000 UN Certidao Atualizada da Matricula 13,2000 n. 8088 referente ao imovel onde Dispensada 13,20 426 1 55,00 779 1076 47,70 47,70 31,80 15,90 15,90 190,80 780 1 113,40 790 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de esta localizado o atual Posto de Saude do municipio de Feliz, e necessita ser emitida para fins de encaminhamento junto a Caixa Economica Federal, visando a liberacao das obras de reforma do Posto de Saude. Total do Empenho.......: 741 10.02.2010 1 742 10.02.2010 1 747 10.02.2010 1 780 12.02.2010 1 2 3 783 18.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo de Ferias da serv. Liane Teresinha Backendorf. Per. Aquis.: 16/01/09 a 15/01/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 13/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da serv. Liane Teresinha Backendorf. Per. Aquis.: 16/01/09 a 15/01/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 13/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Diferenca de Salario e Saldo de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do serv. Diego Vani. Total do Empenho.......: 13,20 418,4600 Nao Aplicavel 418,46 612 1 418,46 177,2000 Nao Aplicavel 177,20 614 1 177,20 211,8100 Nao Aplicavel 211,81 802 1 211,81 477 CELSO RICARDO NEIS 62701240000 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 1.500,0000 DEDETIZACAO NA PREFEITURA: 1.632M², CENTRO CULTURAL: 500M², ANEXO II: 170,38 M², AMOR-PERFEITO (PARQUE MUNICIPAL): 740M², MAMA-HAUS (PARQUE MUNICIPAL): 800M², CASA BRANCA (PARQUE MUNICIPAL): 164,80M². 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 2.500,0000 DESCUPINIZACAO NO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL: 246,05M² E CENTRO CULTURAL: 500M². 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 90,0000 DE UMA CAIXA D'AGUA NO AMORPERFEITO, NO PARQUE MUNICIPAL. DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA EVITAR A INFESTACAO DE CUPINS, INSETOS RASTEIROS E VOADORES, E MANTER AS CONDICOES DE HIGIENE NOS AMBIENTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.500,00 8432 CIA JORNALISTICA JC JARROS. 92785989000104 1,0000 un Substituicao NE 327/2010, cfe Me 475,2000 morandi Interno n. 002/2010 - Se tor de Licitacoes e Contratos, em anexo, ref: assinatura de jor nais, renovacao da assinatura do Jornal do Comercio, periodo: 12 Dispensada 475,20 792 1 2.500,00 90,00 4.090,00 601 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de meses - de 31 de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2011 Total do Empenho.......: 789 19.02.2010 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 4,0000 PC PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO AAA 2,5900 C/02 UN. 6,0000 UN PILHAS AA. 0,7400 PILHAS PARA OS CONTROLES DOS AR CONDICIONADOS SPLIT E PROJETOR DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 10,36 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS PARA O 20,0000 CAMINHAO DOS BOMBEIROS PLACA IHN7743. PARA O VEICULO DE PLACA IHN 7743 DO CORPO DE BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 634 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 66,4000 51645 21ML. ORIGINAL. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 76,0000 C1823 30ML. ORIGINAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS PARA ASSIST. SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DA SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 66,40 6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA 7449786000178 1,0000 UN TONER SAMSUNG ML 1610. DESTINADO 140,0000 A SECRETARIA DE OBRAS. EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS PARA ASSIST. SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DA SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 140,00 6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA 7449786000178 1,0000 SE CONSERTO DE COMPUTADORES AJUSTE 40,0000 DE MEMORIA E CONFIGURACOES. DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE 4 1,0000 SE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO 85,0000 DE IMPRESSORA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS PARA ASSIST. SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DA SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 40,00 1 2 792 19.02.2010 1 797 19.02.2010 1 2 798 19.02.2010 5 799 19.02.2010 475,20 3 933 19.02.2010 1 7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 81280203072 1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a220,0000 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008, para pagamento de inscricao da servidora Marcia M. Teuschel, no curso sobre Fiscalizacao Ambiental, nos 796 1 4,44 14,80 483 1076 20,00 583 1 76,00 142,40 583 1 140,00 797 1 85,00 125,00 Nao Aplicavel 220,00 832 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de dia 23 e 24 de fevereiro na sede da FAMURS, em Porto Alegre, cfe Requisicao de Adiantamento n. 00 2/2010 - Secr. Gestao Publica. Total do Empenho.......: 934 19.02.2010 1 995 24.02.2010 1 996 24.02.2010 1 997 24.02.2010 1 998 24.02.2010 1 999 24.02.2010 1 1000 24.02.2010 1 1001 24.02.2010 1 1063 26.02.2010 1 220,00 7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 81280203072 1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a110,0000 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008, para pagamento de 06 matriculas atualizadas junto ao Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de Sao Sebastiao do Cai, cfe Requisicao de Adiantamento n. 001/2010 - Se cretaria Geral de Gestao Publica Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe vereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe folha de pagamento mes de feve reiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 6.020,5900 Nao Aplicavel 110,00 833 1 110,00 Nao Aplicavel 6.020,59 731 1 6.020,59 1.661,9500 Nao Aplicavel 1.661,95 733 1 1.661,95 0,6400 Nao Aplicavel 0,64 616 1 0,64 91,9400 Nao Aplicavel 91,94 613 1 91,94 397,2600 Nao Aplicavel 397,26 734 1 397,26 324,3100 Nao Aplicavel 324,31 615 1 324,31 33.696,6800 8899 SINI INFORMÁTICA LTDA 183971000114 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 137. ORIGINAL 107,0000 PARA COPIADORA KM 2810 DA GESTÃO PUBLICA. PEDIDO EMERGENCIAL ENQUANTO ESTA TRAMITANDO O PEDIDO DA ESTIMATIVA DO ANO. DISPENSA ART. 24II Nao Aplicavel 33.696,68 612 1 33.696,68 Dispensada 107,00 583 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 1066 26.02.2010 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. REF: 4913 28,0000 CONF. MODELO. 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. REF: 4912 24,7000 CONF. MODELO. DISPENSA ART. 24II PARA OS SETORES DE GESTAO PUBLICA. Total do Empenho.......: Dispensada 112,00 30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD 91498840000181 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. REF: 4915 35,0000 CONF. MODELO PARA OS SETORES DE GESTAO PUBLICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 70,00 383 CHARLES STEINMETZ ME 95213609000155 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. DATADOR REF: 35,1000 3405. PARA OS SETORES DE GESTAO PUBLICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 35,10 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 7,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 ORIGINAL. 105,0000 PARA COPIADORA KM2810 PARA SECRETARIA DE GESTAO 1,0000 UN TONER XEROX 106R01159 148,0000 COMPATIVEL. PARA IMPRESSORA XEROX 3125 PARA TELECENTRO DA BIBLIOTECA PUBLICA. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 735,00 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 300,0000 M FIOS FIO TORCIDO PARA TELEFONE 0,3000 1PAR. PARA NOVAS INSTALACOES TELEFONICAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DISPENSA ART. 24II, Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 8241 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA 4734921000210 100,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X 7,3000 23CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS. MARCA PELSUL. 32 6,0000 BO DESINFETANTE GERMICIDA E 5,1000 BACTERICIDA GL.5LTS(LAVANDA E VERT) MARCA LIMPE MAIS. MATERIAL SOLICITADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, MUSEU, ENGENHARIA, AGRICULTURA, PARQUE MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS E PELC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 730,00 1 2 1067 26.02.2010 1 1068 26.02.2010 10 1070 26.02.2010 2 10 1081 26.02.2010 1 1084 26.02.2010 107,00 7 780 1 98,80 210,80 780 1 70,00 780 1 35,10 583 1 148,00 883,00 796 1 90,00 846 1 30,60 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 760,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1085 26.02.2010 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 3,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 5,2700 LIMPA E DA BRILO C/ALCOOL. POTE COM JATO 10,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 3,3000 LIMPA E DE BRILO C/ALCOOL. REFIL 20,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR. 0,8800 6,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 3,7900 , M, G) 36,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA 3,1800 TIPO AJAX DE 500 ML. 8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1 2,8700 MT. 2,0000 EM LENCO UMEDECIDO 19 X 11,5 EMB. 11,5500 COM 450 UN. 6,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 3,8500 33CM. ( PERFEX ) 13,0000 PC SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG. 6,1600 48,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA 3,5300 SANITARIA DE 2 LITROS. 40,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 1,9400 300G. 10,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10. 1,5300 12,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO 1,7600 DE 60G. 50,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 1,0600 500ML. 36,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO 6,9800 INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO ANTI DERRAPANTE PERFUMADO FLASCH. 60,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL 1,1500 GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE 500 ML. 36,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,6000 FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 40,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% 3,8900 DE 1 LT. INPM 2,0000 PA PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 0,9400 C/12. 3,0000 UN RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO 3,1100 DUPLO, C/CABO DE MADEIRA 12,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10 1,5300 UN. 4,0000 UN ESCOVA P/VASO SANITARIO DE 30CM. 2,3000 2,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO 3,7600 15,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO 38,7200 ROLO C/60MT C/16PCT DE 4 UN. FLORAX. 25,0000 UN PEDRA DESOD.SANITARIO (REFIL)40 0,9900 GRAMAS(LAVANDA E FLORAL) 10,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX. 1,4200 2,0000 UN BALDE 8,5 LITROS PLASTICO 3,4500 REFORCADO C/ALCA DE ARAME 4,0000 UN OLEO DE PEROBA LIMPA, LUSTRA, 5,7200 ARTEFATOS DE MADEIRA 200ML. MATERIAL SOLICITADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, MUSEU, ENGENHARIA, AGRICULTURA, PARQUE MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS E PELC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 15,81 846 1 33,00 17,60 22,74 114,48 22,96 23,10 23,10 80,08 169,44 77,60 15,30 21,12 53,00 251,28 69,00 21,60 155,60 1,88 9,33 18,36 9,20 7,52 580,80 24,75 14,20 6,90 22,88 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1.882,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1086 26.02.2010 4649 MULLER & WITT LTDA 7243257000113 12,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODAO 2,5000 BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM 29 6,0000 UN CESTO PARA LIXO VAZADO 2,9900 C/CAPACIDADE 10 LITROS MATERIAL SOLICITADO PARA A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, MUSEU, ENGENHARIA, AGRICULTURA, PARQUE MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS E PELC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 20 Dispensada 30,00 846 1 17,94 47,94 Total da Unidade.......: 52.930,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 285 08.01.2010 1 659 02.02.2010 1 660 02.02.2010 1 670 02.02.2010 1 673 05.02.2010 1 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 1500,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE 1,0000 COBRANCA DE GUIAS DE IPTU, PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATE A CONCLUSAO DO CREDENCIAMENTO 001/009, PROCESSO 120/2009. DISPENSA 24, II DA LEI 8666/93, ENQUANTO AGUARDA ABERTURA DO CREDENCIAMENTO 001/2009, PROCESSO 120/2009. Total do Empenho.......: Dispensada 1.500,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Ramses Machado Silva. Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09 Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 271,95 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Gratificacao PIT Ferias cfe. Recido de Ferias do Serv. Ramses Machado Silva. Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09 Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias de Ferias do Silva. Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv Ramses Machado 271,9500 534 1 1.476,72640 1 271,95 49,5100 Nao Aplicavel 49,51 641 1 49,51 696,0600 Nao Aplicavel 696,06 639 1 15/03/08 a 14/03/09 17/02/10 a 26/02/10 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 PROC 1 Dispensada 2500,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1,0000 2.500,00 PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E DE RECOLHIMENTOS EM GERAL, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, EM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN. A 696,06 534 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MODALIDADE DE RECEBIMENTO DEVERÁ SER POR FICHA DE COMPENSAÇÃO. OS VALORES RECOLHIDOS DEVERÃO SER CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA INTERNET, CAIXAS ELETRONICOS/AUTO-ATENDIMENTO, CAIXAS DE AGENCIAS BANCÁRIAS (INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOS) OU CORRESPONDENTE BANCÁRIOS. NÃO SE INCLUI NO ESCOPO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES E PAGAMENTO DE TARIFA INTERBANCÁRIA.. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR ERROS DE COBRANÇA QUE IMPLIQUEM NO NÃO RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR PELO MUNICIPIO, E DEVERÁ GERAR E ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE SEJA DADA BAIXA DO DÉBITO. A INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ OFERECER, COMPLEMENTARMENTE E SEM CUSTO EXTRA, TANTO PARA O MUNICIPIO COMO PARA O CONTRIBUINTE, SERVIÇO DE RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA. VOLUME MÁXIMO ANUAL ESTIMADO EM 30 MIL GUIAS, E, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2009, 2 MIL GUIAS. VALOR MÁXIMO POR AUTENTICAÇÃO DE R$ 1,00, A SER CORRIGIDO SOMENTE A PARTIR DE 2011, COM BASE NO INDICE IPCA DO ANO DE 2010. PARA SE HABILITAR A ESTA CONTRATAÇÃO E, VISANDO UM PADRÃO MINIMO DE AGILIDADE E QUALIDADE, BEM COMO MAIOR VARIEDADE DE OPÇÕES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO, O BANCO DEVERÁ TER AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FELIZ, E ESTAR DOTADA DE,, NO MINIMO, TRES CAIXAS CONVENCIONAIS E DOIS CAIXAS ELETRONICOS, ALÉM DE DOIS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS (EMPRESAS CONVENIADAS A RECEBER TITULOS), TAMBÉM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE FELIZ, E HABILITADOS A RECEBER AS GUIAS. PROCESSO 120/2009, CREDENCIAMENTO 001/2009, CONTRATO 008/2010 Total do Empenho.......: 674 05.02.2010 1 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 PROC 1 Dispensada 2500,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1,0000 2.500,00 PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E 2.500,00 534 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DE RECOLHIMENTOS EM GERAL, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, EM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN. A MODALIDADE DE RECEBIMENTO DEVERÁ SER POR FICHA DE COMPENSAÇÃO. OS VALORES RECOLHIDOS DEVERÃO SER CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA INTERNET, CAIXAS ELETRONICOS/AUTO-ATENDIMENTO, CAIXAS DE AGENCIAS BANCÁRIAS (INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOS) OU CORRESPONDENTE BANCÁRIOS. NÃO SE INCLUI NO ESCOPO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES E PAGAMENTO DE TARIFA INTERBANCÁRIA.. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR ERROS DE COBRANÇA QUE IMPLIQUEM NO NÃO RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR PELO MUNICIPIO, E DEVERÁ GERAR E ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE SEJA DADA BAIXA DO DÉBITO. A INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ OFERECER, COMPLEMENTARMENTE E SEM CUSTO EXTRA, TANTO PARA O MUNICIPIO COMO PARA O CONTRIBUINTE, SERVIÇO DE RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA. VOLUME MÁXIMO ANUAL ESTIMADO EM 30 MIL GUIAS, E, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2009, 2 MIL GUIAS. VALOR MÁXIMO POR AUTENTICAÇÃO DE R$ 1,00, A SER CORRIGIDO SOMENTE A PARTIR DE 2011, COM BASE NO INDICE IPCA DO ANO DE 2010. PARA SE HABILITAR A ESTA CONTRATAÇÃO E, VISANDO UM PADRÃO MINIMO DE AGILIDADE E QUALIDADE, BEM COMO MAIOR VARIEDADE DE OPÇÕES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO, O BANCO DEVERÁ TER AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FELIZ, E ESTAR DOTADA DE,, NO MINIMO, TRES CAIXAS CONVENCIONAIS E DOIS CAIXAS ELETRONICOS, ALÉM DE DOIS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS (EMPRESAS CONVENIADAS A RECEBER TITULOS), TAMBÉM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE FELIZ, E HABILITADOS A RECEBER AS GUIAS. PROCESSO 120/2009, CREDENCIAMENTO 001/2009, CONTRATO 008/2010 Total do Empenho.......: 693 08.02.2010 1 67 BOHN E FLACH LTDA. 2,0000 UN LAMPADA PINGO DE ÁGUA. 87837852000116 1,5100 2.500,00 Dispensada 3,02 775 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 3 4 5 6 7 721 09.02.2010 2 722 09.02.2010 1 735 10.02.2010 1 736 10.02.2010 1 743 10.02.2010 1 744 10.02.2010 1 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN UN UN JG FUSIVEL 15 HA FUSIVEL VELA IGNICÃO. TAMPA DISTRIBUIDOR ROTOR DISTRIBUIDOR CABO DE VELA MATERIAL SOLICITADO PARA CONSERTO DO FUSCA IHM 7493, VEÍCULO QUE ATENDE A FISCALIZAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 0,4000 0,4000 9,5000 30,8100 20,7900 18,7000 0,80 0,80 38,00 30,81 20,79 18,70 112,92 6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 4210265000175 PROC 0 Convite 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 9.604,8600 9.604,86 SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA Total do Empenho.......: 443 8212 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA. 94012127000174 4800,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO SERVICO DE 0,4600 IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA O ANO DE 2010. FORMATO 7,5 X 21CM, COM CAPA E CONTRACAPA, COM UM TOTAL DE 6 FOLHAS, SENDO A PRIMEIRA COM DADOS CADASTRAIS, A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEGUNDA COM A PARCELA EM COTA UNICA, A TERCEIRA, QUARTA, QUINTA E SEXTA COM AS PARCELAS PARA PAGAMENTO PARCELADO. DA 2ª A 6ª COM CÓDIGO DE BARRAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 GR, COM IMPRESSÃO EM CORES 4 X 4. SOLICITADO PARA SETOR DE TRIBUTOS DOS CARNES DE IPTU /2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 782 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias do Vogt. Per. Aquis.: Per. Ferias: Total do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv. Eliseu Elias 1.367,2300 Dispensada 2.208,00 1 9.604,86 1 2.208,00 Nao Aplicavel 1.367,23 639 1 16.03.08 a 15.03.09 22.02.10 a 13.03.10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Eliseu Elias Vogt. Per. Aquis.: 16.03.08 a 15.03.09 Per. Ferias: 22.02.10 a 13.03.10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc, 1/3 Ferias Rescis, Queb. Caixa Fer. Resc. e Parcela Autonoma cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Marcia Maria Teuschel. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc., Queb. Caixa 13. Proporc. cfe. Termo de Resci 1.367,23 547,3500 Nao Aplicavel 547,35 640 1 547,35 1.834,3000 Nao Aplicavel 1.834,30 800 1 1.834,30 123,4700 Nao Aplicavel 123,47 801 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de sao do Contraro de Trabalho da serv. Marcia Maria Teuschel. Total do Empenho.......: 746 10.02.2010 1 775 12.02.2010 1 2 794 19.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 795 19.02.2010 8 964 23.02.2010 1 1002 24.02.2010 1 10408 ADEMIR SCHMIDT 1,0000 UN Devolucao de valor pago ref.taxa de ligacao de agua, no dia 25/01 /2010, por ter vendido as terras e a ligacao de agua ainda nao ter ocorrido, conforme protocolo 308/10. Atestado pelo Secretario Municipal de Obras em Exercicio e Servidor responsavel pelas lig acoes de agua de que o servico nao foi efetuado. Total do Empenho.......: 123,47 9500090 60,0000 Dispensada 60,00 1 60,00 111 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000156 1,0000 UN VALE COMPRA REFERENTE 6ª PREMIO 250,0000 DO QUARTO SORTEIO DE 2009 CUPOM 0911094, COMTEMPLADO JOSE GUILHERME FUSSIGER. 1,0000 UN VALE COMPRA REFERENTE 4ª PREMIO 500,0000 DO QUARTO SORTEIO DE 2009, CUPOM 073790, CONTEMPLADO JOSE GUILHERME FUSSIGER. LEI MUNICIPAL 2227/2008 CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS DE 2009. DISPENSA CONF. LEI MUNICIPAL. Total do Empenho.......: Dispensada 250,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 1,0000 UN CABO DE IGNICAO. 74,4600 2,0000 UN JUNTA DA TAMPA DA VALVULA 5,0000 ORIGINAL. 1,0000 UN TAMPA DISTRIBUIDOR 48,6200 2,0000 KI KIT COIFA DO SEMI EIXO TRASEIRO. 11,0000 1,0000 UN KIT CARBURADOR 19,0000 ,5000 LT OLEO CAIXA 14,5400 2,0000 UN CINTA PLASTICA 1,0000 MATERIAL E SERVICO SOLICITADO PARA O CONSERTO DO FUSCA IHM 7493. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 74,46 10,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS. 266,0000 MATERIAL E SERVICO SOLICITADO PARA O CONSERTO DO FUSCA IHM 7493. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 266,00 8552 IVONE MARQUES 66927218068 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 79,4200 vos a taxa de vistoria do veiculo de placas IQJ3971 CG150 TITAN MIX EXE e da expedicao do CRV/CR LV, cfe Lei 1.844/2005 e Formula rio de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz". Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 79,42 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fe 523 3.809,3200 605 1 500,00 750,00 775 1 48,62 22,00 19,00 7,27 2,00 183,35 628 1 266,00 620 1 79,42 Nao Aplicavel 3.809,32 641 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de vereiro de 2010. Total do Empenho.......: 1003 24.02.2010 1 1071 26.02.2010 2 3 1077 26.02.2010 1 1078 26.02.2010 2 1087 26.02.2010 1 1088 26.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 3.809,32 16.579,2700 Nao Aplicavel 16.579,27 639 1 16.579,27 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 7,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 ORIGINAL. 105,0000 PARA COPIADORA KM2810 PARA SECRETARIA FAZENDA. 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 240,0000 PARA IMPRESSORA FS1350DN PARA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 735,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 1,0000 UN ALAVANCA DE CAMBIO PARA O FUSCA. 17,0000 SERVICOS SOLICITADOS PARA O FUSCA IHM 7493. ANO 94/95. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 17,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE 30,0000 ALAVANCA DE CAMBIO. SERVICOS SOLICITADOS PARA O FUSCA IHM 7493. ANO 94/95. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 520 1 240,00 975,00 775 1 17,00 628 1 30,00 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 1,0000 un Valor ref. juros de caucao paga 4,7700 pela empresa Cooperativa Agrope cuaria Petropolis Ltda, relativo ao Pregao Presencial n. 031/ 2009, Processo n. 094/2009, cfe Memorando n. 28/2010 - SMELD. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 4,77 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 1,0000 un Valor ref. juros de caucao paga 22,2500 pela empresa Cooperativa Agrope cuaria Petropolis Ltda, relativo ao Pregao Presencial n. 029/ 2009, Processo n. 086/2009, cfe Memorando n. 33/2010 - SMELD. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 22,25 852 1 4,77 852 1 22,25 Total da Unidade.......: 43.115,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 640 02.02.2010 1 8477 SCHOLL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 1,0000 UN QUADRO VERDE, FABRICADO EM CHAPA 590,0000 MDP 12MM, REVESTIDO EM FORMICA LOUSA VERDE DE 1MM ESPESSURA, Dispensada 590,00 506 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MOLDURA DE MADEIRA LIXADA E ENVERNIZADA COM PORTA GIZ EM TODA SUA EXTENSÃO DE 1250 X 4000MM.COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PRODUTO NA ESCOLA ALFREDO SPIER ESTE QUADRO DESTINA-SE A UMA DAS NOVAS SALAS CONSTRUÍDAS NA ESCOLA ALFREDO SPIER, QUE NO ANO DE 2010 RECEBERÁ MAIS UMA TURMA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 709 08.02.2010 1 739 10.02.2010 1 740 10.02.2010 1 748 10.02.2010 1 749 10.02.2010 1 787 19.02.2010 1 2 3 4 590,00 464 METALURGICA FELIZ LTDA 1994216000182 10,0000 UN JANELA TIPO MAXI-MAR DE FERRO 80 264,0000 X 80 CM, COM BRAÇO DE ALUMINIO.INCLUINDO A INSTALAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. NECESSÁRIO PARA QUE HAJA CIRCULAÇÃO DE AR NO LOCAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias da Zwirtes. Per. Aquis.: Per. Ferias: Total do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv. Andrea Veit 778 20 2.640,00 Nao Aplicavel 903,46 617 20 07/03/09 a 06/03/10 22/02/10 a 23/03/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da serv. Andrea Veit Zwirtes. Per. Aquis.: 07/03/09 a 06/03/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 23/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Vencidas Resc., Ferias Proporc. Resc., Dif. DCA s/ FPS e Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Meri Rosane Juchem Stroher. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 1/3 Ferias Rescis., 13 Salario Proporc. e Dif. DCA s/ FPS 13 Proporc. cfe Termo de Recisao do Contrato de Trabalho da serv. Meri Rosane Juchem Stroher. Total do Empenho.......: 636 BLAVEL-BLAUTH 1,0000 UN 2,0000 1,0000 UN 1,0000 903,4600 Dispensada 2.640,00 903,46 382,5800 Nao Aplicavel 382,58 618 20 382,58 1.078,4500 Nao Aplicavel 1.078,45 803 20 1.078,45 413,3800 VEICULOS LTDA. 87344511000109 EIXO PILOTO 1.335,4700 ANEL SINCRONIZADO 292,3300 RETENTOR CAIXA CAMBIO 30,2500 TRAVA DO EIXO PILOTO 16,0000 ESTAS PECAS DESTINAM-SE A SPRINTER 310D, PLACA IHZ 0377, ANO 98/98, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS Nao Aplicavel 413,38 804 20 413,38 Dispensada 1.335,47 584,66 30,25 16,00 629 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DO MUNICIPIO DE FELIZ. E IMPORTANTE QUE ESTE SERVICO SEJA REALIZADO ATE O INICIO DAS AULAS, UMA VEZ QUE TRANSPORTA DIARIAMEN TE CRIANCAS DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, VALE DO LOBO E RONCADOR. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 788 19.02.2010 5 937 22.02.2010 1 943 22.02.2010 1 946 22.02.2010 1 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO DE OBRA MONTAR E INSTALAR 200,0000 CAIXA DE CAMBIO DA SPRINTER 310D, PLACA IHZ 0377, ANO 98/98. ESTAS PECAS DESTINAM-SE A SPRINTER 310D, PLACA IHZ 0377, ANO 98/98, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ. E IMPORTANTE QUE ESTE SERVICO SEJA REALIZADO ATE O INICIO DAS AULAS, UMA VEZ QUE TRANSPORTA DIARIAMENTE CRIANCAS DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, VALE DO LOBO E RONCADOR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1.966,38 Dispensada 200,00 795 20 200,00 168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN 7310125000167 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 20.901,5100 20.901,51 015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO, ESCOLAR FUNDAMENTAL, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho.......: 820 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 90.724,8400 90.724,84 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 820 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 90.932,7600 90.932,76 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTALESTADO, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 820 20 20.901,51 20 90.724,84 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 90.932,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 210.733,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 19 04.01.2010 1 687 05.02.2010 1 723 09.02.2010 5 7 11 17 18 19 21 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 86/200 Pregao 1,0000 un Substituicao parcial NE 2503/09, 1.591,9000 1.591,90 ref. aquisicao de generos alimen ticios para Escolas Municipais de Educacao Infantil. Total do Empenho.......: 8399 BEATRIZ EDELWEISS STEINER ASSMANN 30036658049 1,0000 un Conc. Adiantamento cfe. Lei Muni 810,0000 cipal 2214/2008, para realizar a inscricao de 18 professores da Educacao Infantil no 5o Forum Intermunicipal de Educacao, com inicio no dia 18.02.2010 no muni cipio de Bom Principio e Feliz, promovido pelo Instituto Superior de Educacao Ivoti, conforme Requisicao de Adiantamento 001/ 2010 - Sec. Educacao, Lazer e Desporto. Total do Empenho.......: Dispensada 810,00 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 PROC 0 Pregao 10,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct. 26,9500 269,50 de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instruções de conservação e data de fabricação com validade de 120 dias. FR. C/ 05 PCT. Marca:PANFACIL 17,0000 CX OLEO DE SOJA - COM 900 ML.(SEM 50,8000 863,60 COLESTEROL) não amassada com validade de 1 ano. CX C/ 20LATAS. Marca:CAMERA 230,0000 PA BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,6500 609,50 E SAL(PACOTE 400GS Marca:ISABELA 8,0000 FR ARROZ branco, tipo 1 registro 52,8000 422,40 no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES FR. C/ 15 PCT Marca:BLUE VILE 2,0000 FR AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS, 33,4600 66,92 EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE VALIDADE. FR. C/ 12 PCT. Marca:CERELUS 8,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 9,4700 75,76 750ML.com registro MA, data de fabricação e validade de 1 ano. CX. C/ 12. Marca:WEIMANN 23,0000 FR LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE 116,7900 2.686,17 400GR. com ferro, vitamina c, a, 500 20 0,01788 20 810,00 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 22 222,0000 26 115,0000 28 5,0000 30 8,0000 35 195,0000 36 1,5000 39 4,0000 40 10,0000 43 70,0000 44 63,0000 46 35,0000 48 30,0000 49 51 106,0000 75,0000 Total do 726 09.02.2010 25 d, soro desmineralizado. COM PRAZO DE VALIDADE. CX. C/18 Marca:PIA UN BEBIDA LACTEA sabores morango e salada de frutas de 1 lt. , resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias n Marca:PIA PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:VALORE PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:TOK CX GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE /85GR. CX. C/ 36 PCT. Marca:MADRUGA PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON FR FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. FR. C/ 12. Marca:CORSETTI CX NATA INDUSTRIALIZADA, PASTEURIZADA 350GR, com inf. do fabricante e validade. CX. C/ 24. Marca:PIA CX DOCE DE LEITE 400GR.em pote plástico com data de fabricação e validade na embalagem . CX. C/ 12. Marca:PIA PO MUCILON DE ARROZ DE 400 GR. Marca:NESTLE PO MUCILON DE MILHO DE 400 GR. Marca:NESTLE PC AÇUCAR MASCAVO DE 500GR. Marca:SEIVA KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (PACOTE DE 1KG) Marca:PANFACIL KG SAL REFINADO Marca:SALAZIR PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG. Marca:VOTILA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Empenho.......: 2,3300 517,26 1,6000 184,00 11,9700 59,85 23,0000 184,00 3,9800 776,10 19,0800 28,62 59,7600 239,04 35,8600 358,60 6,8700 480,90 6,8900 434,07 3,7600 131,60 2,2900 68,70 0,8600 3,5700 91,16 267,75 771 KRINDGES & SELBACH LTDA. 90173022000308 014/20 Pregao 667,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 1.867,60 8.815,50 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 27 34 729 09.02.2010 1 3 4 6 8 9 10 12 13 14 500GR. Marca:KS PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS Marca:KS 303,0000 KG PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. SEM IMPUREZAS. Marca:KS OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 246,0000 KG 5,8500 1.439,10 5,3000 1.605,90 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 014/20 Pregao 1,0000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo 167,8000 167,80 pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. CX C/ 30 PCT. Marca:CABOCLO 520,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2600 135,20 Marca:MONOPOL 9,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. 51,4000 462,60 etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade. FR. C/ 20 PCT. Marca:VALORE 56,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,8500 103,60 Marca:FRITZ E FRIDA 120,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 1,6500 198,00 350 GRAMAS Marca:STELA 60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR. 3,2500 195,00 Marca:KITAL 70,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 2,7000 189,00 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricação e validade. Marca:MARSALA ,5000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130 109,0000 54,50 GRS . CX C/ 50LAT Marca:BURGUESA 9,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE 56,0000 504,00 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT. Marca:SOCIAL 411,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de 3,1900 1.311,09 1kg. embalagem plástica , transparente e resistente com data de fabricação e validade e registro no SIF. Marca:PENA BRANCA 4.912,60 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 15 15,0000 CX 20 200,0000 PA 23 10,0000 CX 29 502,0000 KG 38 336,0000 KG 41 341,0000 KG 47 12,0000 FR 53 20,0000 FR LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem pl´stica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT. Marca:FRITZ BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 400 GRS Marca:VALORE MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. CX. C/ 12 . Marca:SOYA CARNE bovina moida de 1ª com no maximo de 10% gordura, livre de aparas, resfriada, firme, vermelho vivo registro SIF, informações na embalage. Marca:OURO DO SUL CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem. Marca:OURO DO SUL PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:PENA BRANCA MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plática transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti FR. C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, FR. C/ 16 PCT. Marca:ISABELA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER 28,9000 433,50 2,3500 470,00 26,3500 263,50 10,9000 5.471,80 10,9500 3.679,20 5,5900 1.906,19 35,0000 420,00 39,8000 796,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 750 10.02.2010 1 751 10.02.2010 1 752 10.02.2010 1 753 10.02.2010 1 754 10.02.2010 1 755 10.02.2010 1 756 10.02.2010 1 757 10.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. e Parcela Autonoma cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Anelise Regina Boenny. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Anelise Regina Boenny. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Saldo de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Nadia Dietze. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. e Parcela Autonoma cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Nadia Dietze. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. e Parcela Autonoma cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Gismara Elisa Auler. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Gismara Elisa Auler. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. e Parcela Autonoma cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Fabiane Poersch h Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Fabiane Poersch Total do Empenho.......: 16.760,98 563,0400 Nao Aplicavel 563,04 805 20 563,04 47,0400 Nao Aplicavel 47,04 806 20 47,04 152,1200 Nao Aplicavel 152,12 754 20 152,12 455,5500 Nao Aplicavel 455,55 805 20 455,55 443,0000 Nao Aplicavel 443,00 805 20 443,00 39,8000 Nao Aplicavel 39,80 806 20 39,80 244,7200 Nao Aplicavel 244,72 805 20 244,72 43,4200 Nao Aplicavel 43,42 806 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 43,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 758 10.02.2010 1 771 10.02.2010 1 772 10.02.2010 1 773 10.02.2010 1 936 22.02.2010 1 941 22.02.2010 1 968 24.02.2010 2 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Nadia Dietze. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Saldo de Salario e Compl Salario Nor. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Iraci Helena Assmann. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Iraci Helena Assmann. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Iraci Helena Assmann. Total do Empenho.......: 43,4200 Nao Aplicavel 43,42 85,0000 Nao Aplicavel 85,00 35,0000 24,0000 QU KG 16 105,0000 MO 17 342,0000 KG 18 60,0000 KG 26 77,0000 MO 754 20 85,00 127,2200 Chamamento Pu 127,22 805 20 127,22 37,2400 Nao Aplicavel 37,24 806 20 37,24 Pregao 1.801,84 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EDUCACAO 5.984,7400 5.984,74 INFANTIL, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 4 14 20 43,42 168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN 7310125000167 18/09 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. PRESTACAO 1.801,8400 SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO 2010. PROCESSO 018/2009, PREGAO 004/2009 Total do Empenho.......: 2570 ERICO OST 240,0000 PC 806 27954382087 15/201 Chamamento Pu FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, 2,1800 523,20 PACOTE C/ 1 KG. LIMAO TAITI 2,0000 70,00 REPOLHO branco tamanho grande de 0,7000 16,80 1ª embal. plastica transp. validade semanal. TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,7000 73,50 em molho novo de 50 gr. com validade. TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio 1,2900 441,18 de amadurecimento embal. plastica transparente com validade semanal. MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,1800 70,80 hibrida, madura, emb. plastica validade semanal. COUVE MANTEIGA em molho graudo, 0,8500 65,45 818 20 1.801,84 818 20 5.984,74 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 28 34 974 24.02.2010 folhas verdes talos limpos e tenros peso por molho de 300gr. validade semanal. 240,0000 PC FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1 PACOTE DE 1KG. 49,0000 PO SCHMIER COMUM POTE DE 1KG. OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:5080 5077 Total do Empenho.......: 110139 GERSON DANIEL OST 5 80,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo, folhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr.embalagem plastica transparente com validade semanal. 7 442,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA nova de 1ª , madura embalagem plastica, resistente e transparente com validade semanal. 24 38,0000 KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE, EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS 2,4300 583,20 3,7000 181,30 2.025,43 15/201 Chamamento Pu 0,9900 79,20 1,1300 499,46 2,4900 94,62 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SOLICITACOES: 5080 5077 Total do Empenho.......: 1029 24.02.2010 1 1036 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 673,28 121,0900 Nao Aplicavel 121,09 638 20 121,09 28.400,6500 Nao Aplicavel 28.400,65 754 20 28.400,65 Total da Unidade.......: 72.587,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 724 09.02.2010 5 7 11 18 19 26 28 36 49 51 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 PROC 0 Pregao 7,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct. 26,9500 188,65 de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instruções de conservação e data de fabricação com validade de 120 dias. FR. C/ 05 PCT. Marca:PANFACIL 6,0000 CX OLEO DE SOJA - COM 900 ML.(SEM 50,8000 304,80 COLESTEROL) não amassada com validade de 1 ano. CX C/ 20LATAS. Marca:CAMERA 240,0000 PA BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,6500 636,00 E SAL(PACOTE 400GS Marca:ISABELA 2,0000 FR AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS, 33,4600 66,92 EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE VALIDADE. FR. C/ 12 PCT. Marca:CERELUS 1,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 9,4700 9,47 750ML.com registro MA, data de fabricação e validade de 1 ano. CX. C/ 12. Marca:WEIMANN 14,0000 PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG 1,6000 22,40 Marca:VALORE 7,0000 PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 11,9700 83,79 500 GRS Marca:TOK 1,0000 FR FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 19,0800 19,08 GRS. FR. C/ 12. Marca:CORSETTI 33,0000 KG SAL REFINADO Marca:SALAZIR 0,8600 28,38 80,0000 PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG. 3,5700 285,60 Marca:VOTILA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE 648 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 725 09.02.2010 22 35 727 09.02.2010 25 34 1.645,09 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 PROC 0 Pregao 430,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e 2,3300 1.001,90 salada de frutas de 1 lt. , resfriado informações do fabricante c/validade até 45 dias n Marca:PIA 315,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 3,9800 1.253,70 A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 649 771 KRINDGES & SELBACH LTDA. 90173022000308 014/20 Pregao 1364,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 3.819,20 500GR. Marca:KS 142,0000 KG PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. 5,3000 752,60 SEM IMPUREZAS. Marca:KS OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS 648 3024 2.255,60 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 728 09.02.2010 32 730 09.02.2010 1 3 4 6 8 9 10 14 15 4.571,80 771 KRINDGES & SELBACH LTDA. 90173022000308 014/20 Pregao 4278,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS 0,9000 3.850,20 OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 649 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 014/20 Pregao ,5000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo 167,8000 83,90 pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. CX C/ 30 PCT. Marca:CABOCLO 400,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2600 104,00 Marca:MONOPOL 13,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. 51,4000 668,20 etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade. FR. C/ 20 PCT. Marca:VALORE 60,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,8500 111,00 Marca:FRITZ E FRIDA 48,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 1,6500 79,20 350 GRAMAS Marca:STELA 60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR. 3,2500 195,00 Marca:KITAL 8,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 2,7000 21,60 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricação e validade. Marca:MARSALA 30,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de 3,1900 95,70 1kg. embalagem plástica , transparente e resistente com data de fabricação e validade e registro no SIF. Marca:PENA BRANCA 2,0000 CX LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 28,9000 57,80 MEDIA embalagem pl´stica transparente resistente com 648 3024 3.850,20 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 23 5,0000 29 60,0000 38 30,0000 45 272,0000 47 2,0000 53 2,0000 Total do registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT. Marca:FRITZ CX MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. CX. C/ 12 . Marca:SOYA KG CARNE bovina moida de 1ª com no maximo de 10% gordura, livre de aparas, resfriada, firme, vermelho vivo registro SIF, informações na embalage. Marca:OURO DO SUL KG CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem. Marca:OURO DO SUL PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR. Marca:SAMEL FR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plática transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti FR. C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE FR MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, FR. C/ 16 PCT. Marca:ISABELA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Empenho.......: 26,3500 131,75 10,9000 654,00 10,9500 328,50 3,4500 938,40 35,0000 70,00 39,8000 79,60 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3.618,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 731 09.02.2010 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 014/20 Pregao 10,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE 56,0000 560,00 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT. Marca:SOCIAL 41 220,0000 KG PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg. 5,5900 1.229,80 emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:PENA BRANCA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Total do Empenho.......: 649 3024 13 802 19.02.2010 1 803 19.02.2010 1 804 19.02.2010 1 8296 ALINE AREND 1,0000 un 1098027582 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 8543 ALINE DOSSO 1,0000 un 1725894017 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 8544 ALINE SCHUCK 1,0000 un 2684565007 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 1.789,80 827 1 365,00 827 1 365,00 827 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 805 19.02.2010 1 806 19.02.2010 1 807 19.02.2010 1 808 19.02.2010 1 809 19.02.2010 1 365,00 8506 AUGUSTA STROEHER 91962927091 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7121 BIANCA KLEIN MOTTA 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: Dec246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 827 8301 BRUNA BENNEMANN 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: Dec246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 1 365,00 1 365,00 827 1 365,00 7123 CAROLINA DA SILVEIRA HAX 1079241591 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5052 CHARLES ANTONIO OST 1513873032 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 365,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 810 19.02.2010 1 811 19.02.2010 1 812 19.02.2010 1 813 19.02.2010 1 814 19.02.2010 1 815 19.02.2010 1 8412 CLAUDIANE B. ELY 1521298041 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4790 CRISTIANE THEIS 465095003 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5137 CRISTIANO KIELING 1069471097 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5159 CRISTINA GLAESER 95868291034 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4907 CRISTINA WEISSHEIMER 99954893091 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7260 ESTEVAO MARCOS OHLWEILER 99858410000 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo 827 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 816 19.02.2010 1 817 19.02.2010 1 818 19.02.2010 1 819 19.02.2010 1 820 19.02.2010 1 8088 FABIANE HENZ 1,0000 un 365,00 1383316007 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8090 FERNANDA JAQUELINE PLAUTZ 1148679090 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8509 FRANCINE ANDRIOLI 2371388084 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8510 GEOVANE NIENOW 2714180019 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8511 GIANE GIACOMELI ZIETLOW 52443957004 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 827 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 821 19.02.2010 1 822 19.02.2010 1 823 19.02.2010 1 824 19.02.2010 1 825 19.02.2010 1 826 19.02.2010 1 365,00 10170 GLAUCI LUDWIG 1634904060 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 8308 GREICE ALINE WEBER 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: Dec246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 827 1 365,00 827 1 365,00 4148 ISABEL POSTAY 39944069 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8415 JANAINA AULER 1691278009 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7508 JANAINA STROEHER 539388017 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8512 JOAO CARLOS STROHER 1197981071 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de 827 1 365,00 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 19.02.2010 1 828 19.02.2010 1 829 19.02.2010 1 830 19.02.2010 1 831 19.02.2010 1 4268 JULIA LAMB 1,0000 un 365,00 1046572008 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8545 KELLY L. HOFSTATER 2450329080 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8513 KIREI SCHORNS 2618375084 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8514 LUCAS THEISEN 2743679042 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5407 LUCIANE WENTZ DA SILVA 1324474017 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, 827 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 832 19.02.2010 1 833 19.02.2010 1 834 19.02.2010 1 835 19.02.2010 1 836 19.02.2010 1 837 19.02.2010 365,00 8103 MAICON ANDRE HECKLER 1480929000 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8546 MARIA C. MEIER 94322252087 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8108 MICHELI ALINE SCHWADE 2130612016 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4783 MONICA WELTER 1368076076 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8109 MONIQUE SCHORN 1441854070 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8111 OTTO HENRIQUE NIENOW 827 2160740020 Dec246 Nao Aplicavel 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 838 19.02.2010 1 839 19.02.2010 1 840 19.02.2010 1 841 19.02.2010 1 842 19.02.2010 1 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 365,0000 365,00 365,00 8228 PATRICIA AULER BRAUN 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: Dec246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 8316 PATRICIA LOESER 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: Dec246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 827 1 365,00 827 1 365,00 4182 RAQUEL POSTAY 465884008 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8547 REJANE FRITSCH 1425231004 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8516 SIMONE HERBERTS 363280065 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, 827 1 365,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 843 19.02.2010 1 844 19.02.2010 1 845 19.02.2010 1 846 19.02.2010 1 847 19.02.2010 1 365,00 8548 TIAGO ELIAS MERTINS 1855977001 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7557 WANDERLEI RADKE 1503509028 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5336 ALINE MARCANTI 414127021 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8549 ANA PAULA RODRIGUES 1747123080 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 6162 BARBARA BOHN 1,0000 un 827 1085716023 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 1 365,00 1 365,00 1 293,00 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 293,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 848 19.02.2010 1 849 19.02.2010 1 850 19.02.2010 1 851 19.02.2010 1 852 19.02.2010 1 853 19.02.2010 1 8077 CAMILA COMANDULI CHAVES 1785037030 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5362 CARINE BAGATINI 1362335037 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8079 CINDY SCHMITZ ANDRES. 2046791096 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5244 CRISTINA BAGATINI 485973090 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8413 DAIANE LUDWIG 2084131030 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8517 DAVI SCHMITZ MARTINY 2424583005 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional 827 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 854 19.02.2010 1 855 19.02.2010 1 856 19.02.2010 1 857 19.02.2010 1 858 19.02.2010 1 293,00 8083 DEBORA TIBIANE BOHN 93992025004 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8518 DOUGLAS DORFEY 1837485062 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4633 FABIOLA EIDT 1,0000 un 1356284078 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5311 FERNANDO CANAL 766849031 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8306 GISELE FRANZEN BERTOLO. 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e 827 Dec246 Nao Aplicavel 293,0000 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 859 19.02.2010 1 860 19.02.2010 1 861 19.02.2010 1 862 19.02.2010 1 863 19.02.2010 1 864 19.02.2010 1 293,00 8094 GREICE FRANZEN 1510937099 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5199 JAQUELINE AULER MULLER 876981023 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7142 MARCIA BOHN 1,0000 un 827 50407481546 Dec246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 8551 MARIA MARGARETE S. FERREIRA 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: DEC246 Nao Aplicavel 293,0000 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 827 1 293,00 5337 MAURO JOEL SCHUTZ 1836158084 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8521 MILENE KASPARY 2760761096 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 827 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 865 19.02.2010 1 866 19.02.2010 1 867 19.02.2010 1 868 19.02.2010 1 869 19.02.2010 1 293,00 7156 MISAEL SIMSEN 1075608826 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4995 NATALIA MARTINI 607883057 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4012 PATRICIA CARINE BRITZ 344244075 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8116 PRISCILA SCHUH ASSMANN 734463006 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8118 RODRIGO NIENOW 982013019 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 827 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 870 19.02.2010 1 871 19.02.2010 1 872 19.02.2010 1 873 19.02.2010 1 874 19.02.2010 1 4634 SAULO MAURER 1,0000 un 293,00 1324424001 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5031 SIMONI BAUERMANN 71415432015 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8120 SIMONY MARTINY 2165500095 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7203 TAIS BOHN 1,0000 un 8088789378 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 3354 TERESINHA MARIA FLACH 42531225072 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 293,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 875 19.02.2010 1 876 19.02.2010 1 877 19.02.2010 1 878 19.02.2010 1 879 19.02.2010 1 880 19.02.2010 1 5143 ANDRESSA CRESTINE HAHN 501213082 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7120 BARBARA KIRCH 8086929596 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5026 BARBARA MUNCHEN 1770081054 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 7126 CLECI SCHMITZ 83073370030 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8422 FERNANDO AROZI 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 DEC246 Nao Aplicavel 220,0000 220,00 5138 GABRIELE GLAESER 1156022088 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 827 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 881 19.02.2010 1 882 19.02.2010 1 883 19.02.2010 1 884 19.02.2010 1 885 19.02.2010 1 220,00 8101 LILIAN DANIELE KLERING 2158354097 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4916 RAFAEL AULER 1,0000 un 744607060 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5154 RALF GUENTER HENNIG 1278961046 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4928 RENAN PUHL 1,0000 un 1062091086 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8117 ROCHELI CRISTINE LAMB 2087478007 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 220,0000 220,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 827 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 886 19.02.2010 1 887 19.02.2010 1 888 19.02.2010 1 889 19.02.2010 1 890 19.02.2010 1 891 19.02.2010 1 220,00 8550 FREDI ANTONIO WARKEN 99794179000 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 147,0000 147,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 4622 JOSE MICHEL SEIBERT 954395018 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 147,0000 147,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 5991 LEONI BEATRIZ BOHN 37853635087 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 147,0000 147,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8423 OBERDAN J. DE F. SILVA 1709974052 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 75,0000 75,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 827 8295 ALESSANDRA CORNEAU 5107557265 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8074 BRUNA JACOBI 1,0000 un 828 7096921064 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de 1 147,00 1 147,00 1 147,00 1 75,00 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 892 19.02.2010 1 893 19.02.2010 1 894 19.02.2010 1 895 19.02.2010 1 896 19.02.2010 1 365,00 8407 DANIELA S. ALONSO 111130069 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8303 DEBORA CRISTINE SCHWADE. 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: DEC246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 828 9167 DEBORA KLEIN MOTTA 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: DEC246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 8307 GISIANE FRANZEN 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: DEC246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 1 365,00 1 365,00 828 1 365,00 8524 IGOR M. MOSSMANN PEREIRA 2305078080 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, 828 1 365,00 828 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 897 19.02.2010 1 898 19.02.2010 1 899 19.02.2010 1 900 19.02.2010 1 901 19.02.2010 1 902 19.02.2010 365,00 8525 KAREN DANIELA DA SILVA 2651419079 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8224 LUCAS FREIBERGER 5086929048 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8110 MURILO AUGUSTO DIETZE 5096885107 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8320 SUELEN R. W. DA CUNHA 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 DEC246 Nao Aplicavel 365,0000 365,00 365,00 1 365,00 1 365,00 1 365,00 7204 TIAGO LIGABUE 1088789415 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8526 TIAGO MATIAS HENZ 828 1836352050 DEC246 Nao Aplicavel 1 1 365,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 903 19.02.2010 1 904 19.02.2010 1 905 19.02.2010 1 906 19.02.2010 1 907 19.02.2010 1 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 365,0000 365,00 365,00 8123 VINICIUS KLAGENBERG 912325038 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 365,0000 365,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8299 BARBARA S. FROENER 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 DEC246 Nao Aplicavel 293,0000 293,00 365,00 1 293,00 8527 MAIARA STROHER 2089868040 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 8313 MOSAR MARTINI 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 6452 NEUSA DORFEY 1,0000 un 1 DEC246 Nao Aplicavel 293,0000 293,00 37856421053 DEC246 Nao Aplicavel Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, 1 293,00 1 293,00 828 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 908 19.02.2010 1 938 22.02.2010 1 939 22.02.2010 1 940 22.02.2010 1 942 22.02.2010 1 293,00 8528 TAINARA MUNCHEN 2575458080 DEC246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 293,0000 293,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Tecnico, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 Total do Empenho.......: 828 168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN 7310125000167 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 10.541,9400 10.541,94 015/2009, EXERCICIO 2010 ESCOLAR MEDIO ESTADO A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho.......: 631 168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN 7310125000167 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 5.674,7100 5.674,71 015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO COM A EMPRESA NESTOR LUIZ PANZENHAGEM A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho.......: 825 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EXERCICIO 3.500,0000 3.500,00 2010, EDUCACAO INFANTIL A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 817 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 41.701,1800 41.701,18 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL. EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 819 1 293,00 1062 10.541,94 1 5.674,71 3023 3.500,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3023 41.701,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 944 22.02.2010 1 945 22.02.2010 1 947 22.02.2010 1 948 22.02.2010 1 949 22.02.2010 1 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 102.337,1100 102.337,11 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL-ESTADO, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 821 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. TRNSPORTE 130.403,3400 130.403,34 ESCOLAR FUNDAMENTAL- ESTADO, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 822 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 70.331,6300 70.331,63 TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO-ESTADOEXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 823 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 15.000,0000 15.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. Total do Empenho.......: 824 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 18/200 Pregao 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. 27.132,4000 27.132,40 TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010 A RENOVACAO DESTE CONTRATO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE 200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS. 631 2021 102.337,11 2025 130.403,34 2029 70.331,63 3023 15.000,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 963 23.02.2010 1 969 24.02.2010 2 27.132,40 4833 MARCUS LEONARDO NIENOW 744609003 Dec246 Nao Aplicavel 1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe 216,0000 216,00 sas decorrentes da realizacao de curso de educacao profissional de nivel Superior, ref. segundo semestre do exercicio de 2009, cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06 2005 e alteracoes posteriores, Decreto n. 2.463 de 10/02/2010, Edital n. 003/2010 de 10/02/2010 e Mem. n. 027/10 - SMELD. Total do Empenho.......: 827 2570 ERICO OST 60,0000 PC 649 6 300,0000 KG 9 10 11 9,0000 20,0000 4,0000 KG QU KG 12 5,0000 KG 13 10,0000 PA 14 16,0000 KG 15 48,0000 KG 16 20,0000 MO 17 230,0000 KG 18 9,0000 KG 23 28 24,0000 30,0000 MO PC 30 31 33 6,0000 18,0000 78,0000 PO PC KG 34 18,0000 PO 27954382087 15/201 Chamamento Pu FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, 2,1800 130,80 PACOTE C/ 1 KG. MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 1,9900 597,00 medio de amadurecimento embalage plastica transparente com validade semanal. CHUCHU DE 1ª. 1,3000 11,70 BATATA- DOCE 1,5000 30,00 ALHO CABECA GRAUDA FIRME E 9,0000 36,00 FRESCA. BETERRABA nova de 1ª, limpa, 2,0000 10,00 tamanho medio sem folhas embalagem plastica e transparente validade semanal. MILHO VERDE embalagem com 03 un. 1,1500 11,50 in natura novo, tenro, nao muito maduro, emb. plastica transparente com validade semanal. REPOLHO branco tamanho grande de 0,7000 11,20 1ª embal. plastica transp. validade semanal. AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO 1,5000 72,00 E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO E VALIDADE. TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,7000 14,00 em molho novo de 50 gr. com validade. TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio 1,2900 296,70 de amadurecimento embal. plastica transparente com validade semanal. MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,1800 10,62 hibrida, madura, emb. plastica validade semanal. BROCOLIS 2,5000 60,00 FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1 2,4300 72,90 PACOTE DE 1KG. MELADO DE CANA POTE DE 1KG. 3,0000 18,00 MILHO DE PIPOCA DE 500GR, 2,1000 37,80 CEBOLA DE 1ª TAMANHO 1,3500 105,30 MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI SCHMIER COMUM POTE DE 1KG. 3,7000 66,60 OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO 1 216,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 5080 5077 Total do Empenho.......: 970 24.02.2010 6 2570 ERICO OST 400,0000 KG 9 12 180,0000 140,0000 13 105,0000 19 21 108,0000 230,0000 23 30 64,0000 34,0000 Total do 27954382087 15/201 Chamamento Pu MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 1,9900 796,00 medio de amadurecimento embalage plastica transparente com validade semanal. KG CHUCHU DE 1ª. 1,3000 234,00 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, 2,0000 280,00 tamanho medio sem folhas embalagem plastica e transparente validade semanal. PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. 1,1500 120,75 in natura novo, tenro, nao muito maduro, emb. plastica transparente com validade semanal. QU COUVE-FLOR 2,1900 236,52 KG MACA ARGENTINA grau medio de 4,5000 1.035,00 amadurecimento, sas, sem sarda, sem rupturas, peso aprox. 160gr. embalagem plastica transparente com validade semanal. MO BROCOLIS 2,5000 160,00 PO MELADO DE CANA POTE DE 1KG. 3,0000 102,00 OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 5080 5077 Empenho.......: 1.592,12 501 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3050 2.964,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 971 24.02.2010 8 10 11 2570 ERICO OST 36,0000 QU 60,0000 QU 16,0000 KG 15 145,0000 31 33 62,0000 290,0000 Total do 972 24.02.2010 27954382087 15/201 Chamamento Pu ABACAXI 2,7000 97,20 BATATA- DOCE 1,5000 90,00 ALHO CABECA GRAUDA FIRME E 9,0000 144,00 FRESCA. KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO 1,5000 217,50 E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO E VALIDADE. PC MILHO DE PIPOCA DE 500GR, 2,1000 130,20 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO 1,3500 391,50 MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 5080 5077 Empenho.......: 110139 GERSON DANIEL OST 1 300,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 20 74,0000 QU MELAO 29 495,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA. OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS 15/201 Chamamento Pu 1,9800 594,00 1,8700 2,1800 502 3025 1.070,40 501 138,38 1.079,10 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SOLICITACOES: 5080 5077 Total do Empenho.......: 973 24.02.2010 975 24.02.2010 110139 GERSON DANIEL OST 1 75,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 7 230,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA nova de 1ª , madura embalagem plastica, resistente e transparente com validade semanal. 22 100,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenra e grauda com validade semanal. 25 590,0000 KG BANANA CATARINA DE 1ª, grau medio de amadurecimento, com validade semanal. 29 270,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA. 32 48,0000 KG BATATA INGLESA NOVA ROSA DE 1ª OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 5080 5077 Total do Empenho.......: 110139 GERSON DANIEL OST 22 295,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e grauda com validade semanal. 25 880,0000 KG BANANA CATARINA DE 1ª, grau medio de amadurecimento, com validade semanal. 27 60,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho medio, limpo de 1kg. emb. plastica transparente de validade semanal. 32 756,0000 KG BATATA INGLESA NOVA ROSA DE 1ª OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, 1.811,48 15/201 Chamamento Pu 1,9800 148,50 1,1300 259,90 0,6500 65,00 1,4800 873,20 2,1800 1,9800 588,60 95,04 649 3024 2.030,24 15/201 Chamamento Pu 0,6500 191,75 1,4800 1.302,40 1,4900 89,40 1,9800 1.496,88 502 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 5080 5077 Total do Empenho.......: 1030 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 3.080,43 2.259,8200 Nao Aplicavel 2.259,82 752 1 2.259,82 Total da Unidade.......: 473.374,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 388 19.01.2010 13 671 03.02.2010 4 672 03.02.2010 1 2 3 5 8488 MARONA E MARONA LTDA 2637701000161 125/20 Pregao 6,0000 UN BOLAS SUICA DE BORRACHA Nº 65, 85,3316 511,99 COM SISTEMA ANTI-BURST, RESISTENCIA ATE 300 KG DE PESO ESTATICO, COM VALIDADE MIMINA DE 5 ANOS DO FABRICANTE Marca:Mercur ESTES MATERIAIS SAO PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA SAUDAVEL, CONVENIO Nº 701999/2008, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTERIO DO ESPORTE. Total do Empenho.......: 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR. 3,0500 ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº 701999/2008, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE.PROCESSO 125/2009 PREGÃO ELETRONICO 036/2009, ITEM SEM EMPRESA PARTICIPANTE DISPENSA ART. 24. Total do Empenho.......: Dispensada 183,00 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 2,0000 UN CARIMBO MANUAL. PARA BISCUIT, 14,9000 KIT C/ MÍNIMO DE 12 PEÇAS 2,0000 UN CONJUNTO DE ESTECAS PARA BISCUIT 9,9000 C/ MÍNIMO DE 12 PEÇAS 5,0000 UN CONJUNTO DE CORDAS PARA VIOLÃO 11,9000 DE NYLON (Nº 1 A 6) 30,0000 UN BARBANTE PARA CROCHE N. 6 3,9500 C/850/900MT. Dispensada 29,80 644 3026 0,01644 3026 183,00 644 19,80 59,50 118,50 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº 701999/2008, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE. PROCESSO 125/2009 PREGÃO ELETRONICO 036/2009 ITENS SEM EMPRESAS PARTICIPANTES. DISPENSA ART. 24 Total do Empenho.......: 679 05.02.2010 1 980 24.02.2010 1 1038 24.02.2010 1 1039 24.02.2010 1 227,60 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 18,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 5,0000 COLÔNIA DE FÉRIAS DO PELC - VIDA SAUDÁVEL OS LANCHES ESTÃO PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO DO PELC VIDA SAUDÁVEL, CONVÊNIO 701999/2008, E CONSTAM NO ÍTEM 9.5 EVENTOS (ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES). O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2010. DISPENSA ART.24II PARA O PELC. Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 2,0000 UN ADESIVO S DIGITAL COLORIDO ( 1 27,5000 TAMANHO 35 X 35 CM, 1 - TAMANHO 35 X 20), CONFORME MODELO FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. OS ADEVISOS DEVEM SER FIXADOS NA PLACA ORIENTATIVA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, EM LOCAL DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. DISPENSA CART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 794,6500 494 3026 90,00 830 1 55,00 Nao Aplicavel 794,65 756 1 794,65 5.400,0000 Nao Aplicavel 5.400,00 757 3026 5.400,00 Total da Unidade.......: 6.750,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 686 05.02.2010 1 8399 BEATRIZ EDELWEISS STEINER ASSMANN 30036658049 1,0000 un Conc. Adiantamento cfe. Lei Muni 1.350,0000 cipal 2214/2008, para realizar a inscricao de 30 professores do ensino fundamental no 5o Forum Intermunicipal de Educacao, com inicio no dia 18.02.2010 no muni cipio de Bom Principio e Feliz, Dispensada 1.350,00 787 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de promovido pelo Instituto Superior de Educacao Ivoti, conforme Requisicao de Adiantamento 001/ 2010 - Sec. Educacao, Lazer e Desporto. Total do Empenho.......: 767 10.02.2010 1 768 10.02.2010 1 769 10.02.2010 1 770 10.02.2010 1 956 22.02.2010 1 957 22.02.2010 1 958 22.02.2010 1 1040 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Saldo de Salario, Parcela Autonoma e Regime Complementar cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Hertha Kleemann Herter. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Horas Ferias Diurnas, 1/3 Ferias Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc., Direcao Ferias Resc., DCA Direcao Ferias, Reg. Compl. Ferias, Reg. Compl. Ferias cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Hertha Kleemann Herter. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc., Direcao 13 Proporc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Hertha Kleemann Herter. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 DCA - Direcao cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Hertha Kleemann Herter. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho da sra. Arlene M. Pedrotti. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas ferias diurnas e 1/3 Feri as cfe Termo de Rescisao do Con trato de Trabalho da sra. Arlene M. Pedrotti. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Tra balho da sra. Arlene M. Pedrot ti. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 1.350,00 36,0500 Nao Aplicavel 36,05 759 31 36,05 1.892,7000 Nao Aplicavel 1.892,70 809 31 1.892,70 103,7800 Nao Aplicavel 103,78 810 31 103,78 12,6100 Nao Aplicavel 12,61 758 31 12,61 492,9500 Nao Aplicavel 492,95 759 31 492,95 61,2700 Nao Aplicavel 61,27 809 31 61,27 48,0000 Nao Aplicavel 48,00 810 31 48,00 2.404,1800 Nao Aplicavel 2.404,18 758 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 2.404,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1042 24.02.2010 1 1043 24.02.2010 1 1045 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 34.371,9300 Nao Aplicavel 34.371,93 759 31 34.371,93 24,3600 Nao Aplicavel 24,36 758 31 24,36 5.963,3900 Nao Aplicavel 5.963,39 759 31 5.963,39 Total da Unidade.......: 46.761,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 759 10.02.2010 1 760 10.02.2010 1 761 10.02.2010 1 762 10.02.2010 1 763 10.02.2010 1 764 10.02.2010 1 765 10.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Saldo de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv Janaina Maria Freiberger Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Janaina Maria Freiberger. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Janaina Maria Freiberger. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Salado de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Carem Michele Muller. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Carem Michele Muller. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Carem Michele Muller. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. 306,8300 Nao Aplicavel 306,83 751 31 306,83 315,7500 Nao Aplicavel 315,75 807 31 315,75 78,9300 Nao Aplicavel 78,93 808 31 78,93 75,2300 Nao Aplicavel 75,23 751 31 75,23 456,5800 Nao Aplicavel 456,58 807 31 456,58 85,6100 Nao Aplicavel 85,61 808 31 85,61 321,6500 Nao Aplicavel 321,65 807 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Katia Regina Novaes. Total do Empenho.......: 766 10.02.2010 1 1025 24.02.2010 1 1026 24.02.2010 1 1028 24.02.2010 1 1033 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 13 Salario Proporc. Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Katia Regina Novaes. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010. Total do Empenho.......: 321,65 85,6100 Nao Aplicavel 85,61 808 31 85,61 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 749 31 3.967,08 732,9200 Nao Aplicavel 732,92 750 31 732,92 4.080,1700 Nao Aplicavel 4.080,17 751 31 4.080,17 40.394,7800 Nao Aplicavel 40.394,78 751 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 40.394,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 50.901,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 631 01.02.2010 1 635 02.02.2010 1 2 3 4 646 02.02.2010 1 647 02.02.2010 1 649 02.02.2010 1 2 654 02.02.2010 1 655 02.02.2010 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 1,0000 UN REGISTRO ESFERA 2" 79,0000 SOLICITADO CPM URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE PICADA CARA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 79,00 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 8,0000 UN CARRETEL PARA ROÇADEIRA STHIL 25,0000 280 4,0000 UN LÂMINA PARA ROÇADEIRA STHIL 25,0000 150,0000 FR OLEO 2 TEMPOS TIPO CASTROL DE 13,0000 500ML. 10,0000 RO FIO PARA ROÇADEIRA 2,7MM ROLO DE 230,0000 512METROS MATERIAIS DE DESGASTE PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA. PREVISÃO PARA O ANO DE 2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 20,0000 SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM E TROCA DE PNEU 19,0000 SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS IJB-7525. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 38,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 45,0000 2,0000 UN SERVIÇO DE TIP TOP DE PNEU 12,0000 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE MOTONIVELADORA 12H. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 24,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias Diurnas e Noturnas cfe. Recibo de Ferias do Serv. Erotildes Gomes. Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09 Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 591,7200 767 1 79,00 392 1 100,00 1.950,00 2.300,00 4.550,00 441 1 20,00 441 1 38,00 393 1 69,00 Nao Aplicavel 591,72 608 1 591,72 Nao Aplicavel 739 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 656 02.02.2010 1 657 02.02.2010 1 668 02.02.2010 1 669 02.02.2010 1 675 05.02.2010 1,0000 UN Adic. Noturno s/ Ferias cfe. Recibo de Ferias do Serv. Erotildes Gomes. Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09 Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do Serv. Erotildes Gomes. Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09 Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe. Recibo de Ferias do Serv. Erotildes Gomes. Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09 Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias do Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv. Tiago Moch. 02/03/08 a 01/03/10 01/02/10 a 20/02/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Tiago Moch Per. Aquis.- 02/03/08 a 01/03/10 Per. Ferias- 01/02/10 a 20/02/10 Total do Empenho.......: 4,6600 4,66 4,66 256,9300 Nao Aplicavel 256,93 65,1400 Nao Aplicavel 65,14 740 1 65,14 1.367,2300 Nao Aplicavel 1.367,23 608 1 1.367,23 547,3500 Nao Aplicavel 547,35 609 1 547,35 8365 CONCRETOS ROHR LTDA 94202843000114 140,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 400MM 17,6400 SIMPLES DE 1 MT. 2 60,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 300MM PS-1 12,1500 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 2.413 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009, NECESSITAMOS COM URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. ESTA SOLICITAÇÃO VEM COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO JÁ FEITA ANTERIORMENTE, MAS QUE NÃO FOI SUFICIENTE E SÃO NECESSÁRIOS IMEDIATAMENTE, POIS AS EMPRESAS CONTRATADAS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA PREFEITURA, ESTÃO APROVEITANDO O TEMPO ADEQUADO PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COMO TAMBÉM DO SISTEMA PLUVIAL DAS MESMAS. DISPENSA ART. 24II CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA. Total do Empenho.......: Dispensada 2.469,60 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 60,0000 SC CIMENTO DE 50KG. A SER ENTREGUE 16,5000 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. MARCA VOTORAN Dispensada 990,00 1 1 256,93 1 676 05.02.2010 609 568 1 729,00 3.198,60 772 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 6 677 05.02.2010 BA FERRO 3/8 BARRAS 9,0 MM MARCA GERDAU. 20,0000 MT AREIA REGULAR. A SER ENTREGUE CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAIS NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NA SECRETARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 29,0000 290,00 60,0000 1.200,00 2.480,00 2210 CLAUDIA REJANE SCHNEIDER 7872043000106 1,0000 GA ALVENARITE (P/MIST.NO CIMENTO 13,5000 GL.5LT.) MATERIAIS NECESSÁRIO PARA DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 13,50 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 3,0000 KG ARAME QUEIMADO Nº18 MARCA 6,4000 GERDAU. 5 50,0000 BR FERRO CA-50 5MM DE 12MT. MARCA 6,5000 GERDAU. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 19,20 5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02 92668813000334 192,0000 LT OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E 9,5800 ALCOOL, SAE 20W 50, API SL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. F1 MSTER. NECESSITAMOS OS LUBRIFICANTES CITADOS PARA REPOSIÇÃO EM TODOS OS VEÍCULOS A GASOLINA DA FROTA DA PREFEITURA. PREVISÃO PARA O ANO DE 2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.839,36 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 1,0000 UN AUTOMATICO DE ARRANQUE 76,0200 1,0000 UN PORCA TRAVA 10MAT. 0,4000 2,0000 UN ARRUELA LISA B10. 0,1200 1,0000 UN BOBINA MOTOR DE PARTIDA 78,9000 PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 76,02 0,40 0,24 78,90 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE BOBINA DO 87,0000 MOTOR DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 87,00 4 678 05.02.2010 10,0000 3 680 05.02.2010 1 694 08.02.2010 1 2 3 4 695 08.02.2010 5 696 08.02.2010 1 2 2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA 1,0000 UN GUIDÃO. 1,0000 UN ARO FAROL 88841283000145 29,0000 10,0000 772 1 13,50 772 1 325,00 344,20 440 1 1.839,36 776 1 155,56 777 1 87,00 Dispensada 29,00 10,00 485 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3 4 5 6 7 697 08.02.2010 UN UN UN CARCAÇA PAINEL INFERIOR. MANETE DO FREIO LENTE GF 016 DO PISCA LADO ESQUERDO 1,0000 UN ESPELHO LADO ESQUERDO 1,0000 UN ESTRIBO CENTRAL COM BORRACHA E CAVALETE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE M OTO CG PLACAS IMM-6325. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 15,0000 12,0000 4,5000 15,00 12,00 4,50 38,0000 95,0000 38,00 95,00 203,50 2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA 88841283000145 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR PEÇAS 35,0000 AVARIADAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE M OTO CG PLACAS IMM-6325. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 35,00 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 ,2000 UN BARRA DE ALUMINIO CCO8 7/8 58,0000 2,0000 PC NAVALHA PARA ROÇADEIRA 46,4000 LAVRALE76056 1,0000 UN MANOMETRO COMPLETO 54,0000 4,0000 UN PARAFUSO 3/8X2NC 0,5300 4,0000 UN PORCA 3/8 NC 0,1700 1,0000 UN POLIA TENSORA S/SUPORTE 0300369 55,7500 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 11,60 92,80 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE LIMPEZA 37,0000 EM PODADOR 8 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO EM MOTOR 52,1000 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 37,00 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 2,0000 UN PORCA SIMPLES. 3/8 0,2500 2,0000 UN PARAFUSO BRACADEIRA 3/8 X 4 4,8000 CHEV. 1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA. 258,0500 1,0000 UN MOLA MESTRE TRASEIRA 115,1500 1,0000 UN BUCHA DE MOLA DNT 35,0000 1,0000 PC MOLA 11403 87031 148,1700 1,0000 UN TERMINAL AE 10MM 12,6000 1,0000 UN TERMINAL DE EMBREAGEM 5,9000 3,0000 UN PARAFUSO 8 X 25 MM 0,3500 1,0000 PC MOLA L33487 PARA FECHADURA DE 2,0000 PORTA SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET 12000. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 0,50 9,60 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE MOLA 40,0000 SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET 12000. DISPENSA ART. 24II Dispensada 40,00 8 698 08.02.2010 1 3 4 5 6 7 699 08.02.2010 1,0000 1,0000 1,0000 2 703 08.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 704 08.02.2010 11 486 1 35,00 776 1 54,00 2,12 0,68 55,75 216,95 777 1 52,10 89,10 440 1 258,05 115,15 35,00 148,17 12,60 5,90 1,05 2,00 588,02 441 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 712 09.02.2010 1 2 713 09.02.2010 1 2 714 09.02.2010 1 715 09.02.2010 2 716 09.02.2010 1 717 09.02.2010 1 2 718 09.02.2010 1 2 3 4 40,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM E TROCA DE PNEU 9,0000 2,0000 UN SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU 8,0000 SOLICITADO PARA STRADA IPI 6776. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 18,00 16,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 65,0000 1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. 330,0000 RADIAL 1400 X 24. SOLICITADO PARA A PATROLA 12H. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 65,00 330,00 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO. 24,0000 MASTER SERVIÇO EM CUÍCA DE FREIO DE CAMINHÃO FORD 14000 PLACAS IHQ-7337. O VEÍCULO FICOU SEM FREIO EM UMA RODA E É NECESSÁRIO CONSERTO DO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN 4911706000166 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR CUÍCA DE 20,0000 FREIO SERVIÇO EM CUÍCA DE FREIO DE CAMINHÃO FORD 14000 PLACAS IHQ-7337. O VEÍCULO FICOU SEM FREIO EM UMA RODA E É NECESSÁRIO CONSERTO DO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN BICO ALTA PRESSAO PARA BOMBA DE 88,0000 LAVAGEM MATERIAL PARA USO NA RAMPA DE LAVAGEM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 88,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2". 54,0000 1,0000 UN NIPEL 1/2" 46,0000 SOLICITADO PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR 12H POIS QUEBROU NA LOCALIDADE DO VALE DO LOBO ASSIM IMPEDINDO A PASSAGEM DE VEICULOS NA VIA PRINCIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 54,00 46,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN PURIFICADOR DE AR 57,0000 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA MOTOR DA 90,0000 ROÇADEIRA 2,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS 135,0000 ACO 1,0000 UN ROLAMENTO. DA CAIXA DE 72,0000 TRANSFERÊNCIA Dispensada 57,00 90,00 441 1 34,00 393 1 395,00 440 1 24,00 441 1 20,00 781 1 88,00 440 1 100,00 392 270,00 72,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 5 719 09.02.2010 6 720 09.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 745 10.02.2010 1 786 19.02.2010 1 791 19.02.2010 1 1,0000 UN RETENTOR DE TOMADA DE FORCA PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR MASSEY FERGSON. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 28,0000 28,00 517,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR RETENTOR DA 120,0000 TOMADA DE FORÇA E TROCAR ROLAMENTO PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR MASSEY FERGSON. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN GARFO 4F4763 162,0000 1,0000 UN EIXO 7B4137 185,0000 1,0000 UN EMBREAGEM 1G1504 188,0000 2,0000 UN PLACA 7F7935 46,0000 11,0000 UN MOLA 2F7743 2,8000 1,0000 UN MOLA 6B9202 27,0000 1,0000 UN CONCHA 7B4134 98,0000 1,0000 UN ANEL 6B9199 39,0000 1,0000 UN CONCHA 6B9201 98,0000 NECESSITAMOS AS PEÇAS CITADAS PARA MANUTENÇÃO DE COMANDO HIDRÁULICO DE MOTO NIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120B. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 162,00 185,00 188,00 92,00 30,80 27,00 98,00 39,00 98,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 1 Diferenca de Salario e Saldo de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do serv. Robledo Cousseau. Total do Empenho.......: 178,0300 393 1 120,00 393 1 919,80 Nao Aplicavel 178,03 608 1 178,03 464 METALURGICA FELIZ LTDA 1994216000182 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO 2.745,0000 DE FUNDO NOVO EM RESERVATORIO METALICO, COM CHAPA DE ACO CARBONO, COM ESPESSURA DE 3MM, DEVIDAMENTE SOLDADO E PINTADO, COM INSTALACAO DE UM ESCADA INTERNA, PARA SUBSTITUICAO DO TANKE RESERVATORIO NA LOCALIDADE DE BOM FIM. SERVICO SOLICITADO PARA CONSERTO DO TANKE RESERVATORIO DE AGUA ESTOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS, POIS O MESMO ESTA COM O FUNDO DANIFICADO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 2.745,00 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80/18 324,0000 DESENHO G2 SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEU DIANTEIRO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E. DISPENSA ART. 24II Dispensada 648,00 794 1 2.745,00 393 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 793 19.02.2010 1 2 796 19.02.2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 909 19.02.2010 1 910 19.02.2010 1 915 19.02.2010 1 648,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 75,0000 2,0000 UN SERVICO DE TIP TOP DE PNEU 25,0000 SOLICITADO PARA CARREGADEIRA CASE W20. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 50,00 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 5,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1 1,9800 MT. 10,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8 1,7800 UNIDADES 4,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 1,9400 300G. 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO 30,2400 ROLO C/60MT C/16PCT DE 4 UN. 8,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,6000 FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 5,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% 3,8900 DE 1 LT. INPM 4,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 4,2700 LIMPA E DA BRILH C/ALCOOL. 20,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO 1,1500 SOL 500ML. 10,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR. 0,7200 5,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 3,7900 , M, G) 12,0000 TB AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, USO 2,5300 MULTIPLO DE 2 LT. 6,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 6,1600 3,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG 1,0400 3,0000 PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG 1,3400 12,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 1,0600 500ML. 12,0000 LT ALVEJANTE 1LT AJAX 2,6700 2,0000 PC SABAO EM BARRA AZUL C/5UN. 3,8400 PREVISAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ANO DE 2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 9,90 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Dari Martini. Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1.775,25 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Dari Martini. Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Carlos Alberto Christ. Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 1.775,2500 393 1 125,00 799 1 17,80 7,76 30,24 4,80 19,45 17,08 23,00 7,20 18,95 30,36 36,96 3,12 4,02 12,72 32,04 7,68 283,08 608 1 1.775,25 737,7300 Nao Aplicavel 737,73 609 1 737,73 402,3000 Nao Aplicavel 402,30 608 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 402,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 916 19.02.2010 1 917 19.02.2010 1 924 19.02.2010 1 925 19.02.2010 1 926 19.02.2010 1 927 19.02.2010 1 928 19.02.2010 1 929 19.02.2010 1 930 19.02.2010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Carlos Alberto Christ. Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Carlos Alberto Christ. Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Rubem Hugo Weis sheimer. Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Rubem Hugo Weis sheimer. Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Rubem Hugo Weis sheimer. Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Ivo Frits ch. Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Ivo Frits ch. Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Ivo Frits ch. Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 185,5100 Nao Aplicavel 185,51 609 1 185,51 43,4300 Nao Aplicavel 43,43 740 1 43,43 507,8300 Nao Aplicavel 507,83 608 1 507,83 16,3100 Nao Aplicavel 16,31 739 1 16,31 221,9500 Nao Aplicavel 221,95 609 1 221,95 293,3400 Nao Aplicavel 293,34 608 1 293,34 139,3700 Nao Aplicavel 139,37 609 1 139,37 43,4300 Nao Aplicavel 43,43 740 1 43,43 Nao Aplicavel 608 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 931 19.02.2010 1 932 19.02.2010 1 950 22.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 951 22.02.2010 2 3 4 5 6 7 8 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Alceu Zimmerman n. Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Alceu Zimmerman n. Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Alceu Zimmerman n. Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10 Total do Empenho.......: 553,2800 553,28 553,28 44,7600 Nao Aplicavel 44,76 739 1 44,76 253,2400 Nao Aplicavel 253,24 1 253,24 8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO 46381376015 8/2010 Convite 600,0000 CX MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO C/15 5,5000 3.300,00 COM FLOR. 200,0000 CX MUDAS DE FLOR GAZANHA C/15 UN. 5,5000 1.100,00 COM FLOR. 100,0000 CX MUDAS DE FLOR DE MEL CAIXA COM 5,5000 550,00 15. COM FLOR. 400,0000 CX MUDA DE FLOR TAGETAO C/15. COM 5,5000 2.200,00 FLOR. 500,0000 CX MUDA DE FLOR SALVIA C/15. COM 5,5000 2.750,00 FLOR. 100,0000 CX MUDAS DE FLOR ONZE HORAS CAIXA 5,5000 550,00 C/15. COM FLOR. 100,0000 CX MUDA DE FLOR PERVINCA C/15 COM 5,5000 550,00 FLOR. 300,0000 PC COMPOSTO ORGANICO DE 25KG. 6,0000 1.800,00 MUDAS DE FLOR PARA O PATIO DA PREFEITURA, PRACA LIDOVINO FANTON, PARQUE MUNICIPAL E CANTEIROS DAS AVENIDAS. A ENTREGA DAS MUDAS DE FLORES SERA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2010. Total do Empenho.......: 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 2,0000 UN PIVOS DE DIRECAO GENUINO 92,0000 2,0000 UN REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO 42,0000 1,0000 UN HORIMETRO 198,0000 2,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO 78,0000 DE DIRECAO 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA TRAMADA DE 96,0000 1/2" COMANDO DA CONCHA 2,0000 UN PARAFUSO 16X80 4,8000 2,0000 UN CHAPA 10MM PARA REFORCO DE 86,0000 CHASSI REFORMA EM CARREGADOR MICHIGAN 75 III COM TROCA DE MANGUEIRAS, CONSERTO EM ORBITROL, TROCA DE REPAROS, SOLDA E REFORCO EM CHAS SI E MANUTENCOES. DISPENSA ART. 24II 609 Dispensada 184,00 84,00 198,00 156,00 567 1 12.800,00 440 96,00 9,60 172,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 952 22.02.2010 1 9 10 11 12 953 22.02.2010 1 954 22.02.2010 1 955 22.02.2010 1 959 22.02.2010 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 6,0000 FU SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE 60,0000 DIRECAO 1,0000 SE SERVICO DE CORTE COM BICO DE 120,0000 CORTE EM CHASSI 1,0000 SE SERVICO DE REFORCO DE CHASSI NOS 920,0000 DOIS LADOS COM INSTALACAO DE REFORCO E SOLDA 1,0000 SE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE 750,0000 ORBITROL COMGARANTIA MINIMA DE 6 MESES 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR MANGUEIRAS, 250,0000 REPAROS, PIVOS E INSTALACAO DE HORIMETRO REFORME EM CARREGADOR MICHIGAN 75 III. COM TROCA DE MANGUEIRAS, CONSERTO EM ORBITROL, TROCA DE REPAROS, SOLDA E REFORCO EM CHASSI E MANUTENCOES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho de Contrato do Sr. Fabiano Henz. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri as Resc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Fabiano Henz. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Tra balho do sr. Fabiano Henz. Total do Empenho.......: 625,6500 Dispensada 360,00 393 1 120,00 920,00 750,00 250,00 2.400,00 Nao Aplicavel 625,65 608 1 625,65 218,1100 Nao Aplicavel 218,11 834 1 218,11 150,5000 Nao Aplicavel 150,50 835 1 150,50 8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. LTDA 7210491000144 111/20 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR2.496,0000 2.496,00 NECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO COM COLOCACAO. Aditamento ao contrato para fornecimento de 11 placas tipo R-4a PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA e 09 placas circular do tipo R-4b PROIBIDO VIRAR A DIREITA. NECESSARIO PARA ORIENTACAO E REGULAMENTACAO DO TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. Total do Empenho.......: 552 8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA 89085310000160 17/201 Pregao 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 500MM PA-1 44,0000 2.200,00 DE 1MT. Marca:FLORENSE 4 425,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 400MM 18,5000 7.862,50 SIMPLES DE 1 MT. Marca:FLORENSE 723 3 960 22.02.2010 899,60 1 2.496,00 1 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de NECESSARIO PARA EXECUCAO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS AZA LEIAS E RUA DAS CAMELIAS. DEVIDO A UM PERIODO DE CHUVAS TORRENCI AIS QUE ATRASOU AS OBRAS PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O CANCELAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA OBRA, OS QUAIS ESTAO SENDO NOVAMENTE SOLI CITADOS. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 5090 5127 5124 Total do Empenho.......: 961 22.02.2010 10.062,50 9000 T.R. SCNEIDER E CIA LTDA. 10443721000120 17/201 Pregao 65,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 400MM PA -1 39,0000 2.535,00 DE 1MT. Marca:ACL 3 340,0000 UN CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 10 X 8,7000 2.958,00 10 X 30 X 1 MT. Marca:ACL NECESSARIO PARA EXECUCAO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS AZA LEIAS E RUA DAS CAMELIAS. DEVIDO A UM PERIODO DE CHUVAS TORRENCIAIS QUE ATRASOU AS OBRAS PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O CANCELAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA OBRA, OS QUAIS ESTAO SENDO NOVAMENTE SOLI CITADOS. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5090 5127 5124 Total do Empenho.......: 723 9000 T.R. SCNEIDER E CIA LTDA. 10443721000120 17/201 Pregao 500,0000 UN CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 10 X 8,7000 4.350,00 10 X 30 X 1 MT. Marca:ACL NECESSARIO PARA EXECUCAO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS AZALEIAS E RUA DAS CAMELIAS. DEVIDO A UM PERIODO DE CHUVAS TORRENCIAIS QUE ATRASOU AS OBRAS PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O CANCELAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA OBRA, OS QUAIS ESTAO SENDO NOVAMENTE SOLICITADOS. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:5090 5127 5124 Total do Empenho.......: 568 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 UN ROLAMENTO EIXO PILOTO 150,0000 1,0000 PC ARRUELA CONICA 42,6500 1,0000 UN ROLAMENTO AXIAL. 17,1500 1,0000 UN VARETA P/SOLDA 9,0000 3,0000 UN PARAFUSO 12X40 5,0000 1,0000 UN PONTEIRA DA DIRECAO. 153,0000 1,0000 UN ESPIGAO CARDAN 137,7000 1,0000 UN LUVA CARDAN 132,1000 2,0000 UN PARAFUSO 80X50 2,0000 1,0000 UN ARRUELA DE PRESSAO 8MM 0,5000 1,0000 UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 190,0000 001. 1,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 10 4,0000 1,0000 UN PARAFUSO 10X50 2,5000 1,0000 UN CONEXAO MANGUEIRA [FLEXIVEL] 20,0000 1,0000 UN MANGUEIRA HID. DO LEVANTE DA 75,0000 440 1 2 962 22.02.2010 3 965 24.02.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 Dispensada 150,00 42,65 17,15 9,00 15,00 153,00 137,70 132,10 4,00 0,50 190,00 5.493,00 1 4.350,00 4,00 2,50 20,00 75,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 29 30 31 33 34 36 37 38 39 4,0000 4,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 ,1000 2,0000 40 1,0000 42 43 44 45 46 47 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 966 24.02.2010 11 12 32 35 41 48 978 24.02.2010 1 CAÇAMBA SINALEIRA TRASEIRA. DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO. JOGO DE LONA DE FREIO REBITE ALUMINIO 10-12 JOGO GRAXA GMA2 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA. MOLA TENSORA PATIM DE FREIO CONTRA PINO. RETENTOR DE RODA TRAZEIRA ARANHA DA TRAVA PARAFUSO BRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN. UN PORCA 3/8 NC UN ARRUELA DE FIBRA INDUZIDO UN PORTA ESCOVA COMPL. UN PINO CENTRO UN GRAMPO DE MOLAS UN PINO CENTRO UN CONTRA PINO. LT GRAXA AUTOMOTIVA. UN ROLAMENTO. DO ESTICADOR DA CORREIA UN ROLAMENTO DIANTEIRO. DA POLIA DA VENTUINHA UN VARETA P/SOLDA DE CORTE UN PARAFUSO 10 X 60MA. UN PORCA 10MA . UN MOLA 2ª TRASEIRA. UN PINO CENTRO UN SUPORTE MOLAS BATENTE DO SOBRE FEIXO PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO FORD 14000 PLACAS IJB-7525. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: UN UN UN UN LA UN UN UN UN UN UN 24,0000 15,0000 148,0000 10,0000 10,0000 22,0000 10,0000 1,0000 35,0000 6,0000 5,0000 48,00 15,00 148,00 10,00 40,00 44,00 20,00 2,00 70,00 12,00 10,00 0,5000 1,5000 73,0000 10,0000 40,0000 10,0000 1,0000 100,0000 15,0000 2,00 6,00 73,00 20,00 80,00 10,00 1,00 10,00 30,00 215,0000 215,00 5,0000 3,0000 0,5000 137,0000 15,0000 45,0000 10,00 6,00 1,00 137,00 15,00 45,00 2.032,60 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE TORNO EM 75,0000 EIXO CARDAN 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR PONTEIRAS DO 160,0000 CARDAN E FIXAR CARDAN 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR LONA DE 400,0000 FREIO, REVISAR 4 RODAS, CONSERTAR ARRANQUE 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE PINOS 70,0000 CENTRO E GRAMPOS DE MOLA EM FEIXES DE MOLAS TRASEIROS 1,0000 SE MAO-DE-OBRA FEIXE DE MOLA 150,0000 DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTOS DA VENTUINHA E TROCA DE ROLAMENTOS DO ESTICADO 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR BATRENTE E 65,0000 SERVICO EM FEIXE DE MOLAS PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO FORD 14000 PLACAS IJB-7525. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02 92668813000334 2,0000 UN BATERIA BATERIA 12V - 63 AMPERES 259,0000 - SEM RESERVA DE CARGA NECESSITAMOS OS MATERIAS CITADOS PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR CASE MODELO W20E. DISPENSA ART. Dispensada 518,00 441 1 160,00 400,00 70,00 150,00 65,00 920,00 485 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 24II Total do Empenho.......: 979 24.02.2010 1 2 3 981 24.02.2010 1 2 4 982 24.02.2010 3 5 983 24.02.2010 1 984 24.02.2010 1 985 24.02.2010 1 986 24.02.2010 1 987 24.02.2010 1 518,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 MT MANGUEIRA 1/2" COM NIPEL SEGO 80,0000 2,0000 UN MANGUEIRA 3/8 COM 2 TRAMAS DE 74,0000 ACO 2,0000 LT LIQUIDO DE FREIO DOT 4 16,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR MASSEY FERGSON. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 80,00 148,00 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 2,0000 UN BRACAADEIRA CRUZTE CARDAN 16,8000 4,0000 UN PARAFUSO FIXACAO CRUZETA DO 4,2000 CARDAN 1,0000 UN FLANGE DO PINHAO 300,0500 NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS PARA CAMINHAO FOR 14000 PLACAS IJB 7525. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 33,60 16,80 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN RETENTOR DO PINHAO. 55,0000 1,0000 UN CRUZETA 51,0000 NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS PARA CAMINHAO FOR 14000 PLACAS IJB 7525. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 51,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 18,0000 SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DE TRATOR YAMAR 01. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 18,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 15,0000 SERVICO EM CONSERTO DE PNEU DE MICRO PLACAS IHP-0988. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 15,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 10,0000 SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DE STRADA PLACAS IPI 6762. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS 20,0000 SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DE VEICULO CHEVROLET 12000 PLACAS IHQ-7321DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 1161 ADELAR BOETTCHER 30036089087 1,0000 UN PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE U 7.853,5500 MA FRACAO DE TERRAS COM AREA SUPERFICIAL DE 94,61M², COM BENFEI TORIAS, DE PROPRIEDADE DE ADELAR BOETTCHER, SITUADA NA RUA GUI- Dispensada 7.853,55 485 1 32,00 260,00 485 1 300,05 350,45 485 1 106,00 831 1 18,00 486 1 15,00 486 1 20,00 486 1 20,00 836 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de LHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO MA TIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, MATRICULADA SOB Nº 2.778, LIVRO 02 FLS 01, DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS. O IMOVEL DESTINA-SE PARA A ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO KAYSER, CONFORME O GABARITO ESTA BELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.292, DE 29.06.99 E FICA AVALIA DO EM R$ 7.853,55, CONFORME DECRETO N. 2.468, DE 17.02.10, EM ANEXO. DECRETO 2468 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010 Total do Empenho.......: 988 24.02.2010 2 989 24.02.2010 3 1004 24.02.2010 1 7.853,55 1560 ARI HANAUER 1,0000 UN 38831511068 PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE 17.419,0500 UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA SUPERFICIAL DE 93,51M², COM BEN FEITORIAS, DE PROPRIEDADE DE ARI HANAUER, SITUADA NA RUA GUILHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO MATIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, MATRICULADA SOB Nº 2.918, LIVRO 02, FLS 01, DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS. O IMOVEL DESTINASE PARA A ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO KAYSER, CONFORME O GABARITO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.292, DE 29.06.99 E FICA AVALIADO EM R$ 17.419,05, CONFORME DECRETO Nº 2.469, DE 17.02.10, EM ANEXO. DECRETO 2469 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010 Total do Empenho.......: Dispensada 17.419,05 5394 ROGERIO GERLACH 62259326072 1,0000 UN PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE 10.061,2000 UMA FRACAO DE TERRAS ACOM AREA SUPERFICIAL DE 73,84M², COM BEN BENFEITORIAS, DE PROPRIEDADE DE ROGERIO GERLACH, SITUADA NA RUA GUILHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO MATIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, MATRICULADA SOB Nº 10.133, LIVRO 02, FLS 01, DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE FELIZ/RS. O IMOVEL DESTINA-SE PARA A ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO KAYSER, CONFORME O GABARITO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.292, DE 29.06.99 E FICA AVALIADO EM R$ 10.061,20, CONFORME DECRETO Nº 2.470, DE 17.02.10, EM ANEXO. DECRETO 2470 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010 Total do Empenho.......: Dispensada 10.061,20 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen 3.967,0800 836 1 17.419,05 836 1 10.061,20 Nao Aplicavel 3.967,08 736 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 1005 24.02.2010 1 1006 24.02.2010 1 1007 24.02.2010 1 1008 24.02.2010 1 1009 24.02.2010 1 1012 24.02.2010 1 1064 26.02.2010 1 2 1065 26.02.2010 3 1075 26.02.2010 3 1076 26.02.2010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Periculosidade cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe folha de pagamento mes de feve reiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 3.967,08 476,5000 Nao Aplicavel 476,50 737 1 476,50 164,8900 Nao Aplicavel 164,89 738 1 164,89 650,1400 Nao Aplicavel 650,14 625 1 650,14 287,2300 Nao Aplicavel 287,23 739 1 287,23 1.332,9900 Nao Aplicavel 1.332,99 740 1 1.332,99 35.888,5400 Nao Aplicavel 35.888,54 1 35.888,54 8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA 67423152000178 2,0000 TB ACETILENO 9 KG 198,0000 4,0000 TB OXIGENIO INDUSTRIAL. DE 10M3. 65,0000 MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 396,00 260,00 274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 12,0000 UN GAS 13 KG 33,0000 MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 396,00 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 240,0000 PARA IMPRESSORA FS1350DN PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 240,00 8890 DISTEC MÁQUINAS E MOVEIS P/ESCRITORIO LT 91737130000167 608 559 1 656,00 559 1 396,00 840 1 240,00 Dispensada 840 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 9 1,0000 UN TONER SAMSUNG ML 1610 COMPATIVEL. PARA IMPRESSORA SAMSUNG 1610 PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 145,0000 145,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 145,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 151.588,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 529 27.01.2010 1 781 15.02.2010 1 782 15.02.2010 1 784 18.02.2010 1 1010 24.02.2010 1 283 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 1,0000 SE CURSO DE PREPARACAO PARA O EXAME 450,0000 DE CERTIFICACAO CPA-20, DA ANBID NA MODALIDADE EAD, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS), PARA O GES TOR FINANCEIRO DO RPPS, JONATAS WEBER, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO GESTOR FINANCEIRO POSSUIR TAL CERTIFICACAO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2328/09, BEM COMO A NECESSIDADE DE QUALIFICACAO PERMANTE PARA O EXERCICIO DA FUN CAO. VALOR DO CURSO R$ 450,00. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario e parcel autono ma cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Martha Weber, em razao de falecimento. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 salario proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Tra balho da sra. Martha Weber, em razao de falecimento. Total do Empenho.......: 230,0000 669 50 450,00Nao Aplicavel 230,00 727 50 230,00 72,3700 Nao Aplicavel 72,37 826 50 72,37 8542 FUND.UNIV.P/DESENV.DO ENSINO E PESQUISA 93851400000191 1,0000 un Substituicao NE 529/2010, cfe Me 450,0000 morandi Interno n. 003/2010 - Se tor de Licitacoes e Contratos, em anexo, ref: curso de preparacao para o exame de certificacao CPA-20, da ANBID na modalidade EAD, promovido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), para o Gestor Financeiro do RPPS, Jonatas Weber, considerando a necessidade do Gestor Fi nanceiro possuir tal certificacao, nos termos da Lei Municipal 2328/09, bem como a necessidade de qualificacao permanente para o exercicio da funcao. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Dispensada 450,00 6.851,4900 Dispensada 450,00 669 50 450,00 Nao Aplicavel 6.851,49 741 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 1011 24.02.2010 1 1015 24.02.2010 1 1021 24.02.2010 1 1027 24.02.2010 1 1031 24.02.2010 1 1032 24.02.2010 1 1034 24.02.2010 1 1035 24.02.2010 1 1041 24.02.2010 1 1044 24.02.2010 1 1047 24.02.2010 1 1049 24.02.2010 1 1050 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario Maternidade cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario Maternidade cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 20 10. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga- 6.851,49 150,4300 Nao Aplicavel 150,43 735 50 150,43 3.665,7500 Nao Aplicavel 3.665,75 741 50 3.665,75 2.947,4100 Nao Aplicavel 2.947,41 741 50 2.947,41 884,5600 Nao Aplicavel 884,56 741 50 884,56 1.404,2900 Nao Aplicavel 1.404,29 753 50 1.404,29 38,3800 Nao Aplicavel 38,38 735 50 38,38 2.104,0700 Nao Aplicavel 2.104,07 741 50 2.104,07 498,7600 Nao Aplicavel 498,76 753 50 498,76 19,1900 Nao Aplicavel 19,19 735 50 19,19 120,1000 Nao Aplicavel 120,10 735 50 120,10 630,8300 Nao Aplicavel 630,83 735 50 630,83 19,1900 Nao Aplicavel 19,19 735 50 19,19 27,2400 Nao Aplicavel 27,24 729 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de mento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 1051 24.02.2010 1 1052 24.02.2010 1 1053 24.02.2010 1 1054 24.02.2010 1 1061 24.02.2010 1 1062 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Enc. Gerais Pref. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Secret. Pensao FPS Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Enc. Gerais Pref. Pensionistas Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 27,24 38.599,9100 Nao Aplicavel 38.599,91 727 50 38.599,91 8.734,9500 Nao Aplicavel 8.734,95 727 50 8.734,95 10.398,4900 Nao Aplicavel 10.398,49 728 50 10.398,49 970,5500 Nao Aplicavel 970,55 728 50 970,55 428,3300 Nao Aplicavel 428,33 727 50 428,33 256,8100 Nao Aplicavel 256,81 728 50 256,81 Total da Unidade.......: 79.053,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 616 29.01.2010 1 617 29.01.2010 1 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 427.971,1600 427.971,16 P/CONTRATO DE GESTÃO. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS PROCESSO 019/2007, DISPENSA 006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO 011/2007 PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC ER FELIZ Total do Empenho.......: 658 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 271.209,8400 271.209,84 P/CONTRATO DE GESTÃO. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS PROCESSO 019/2007, DISPENSA 006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO 011/2007 PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA DO Total do Empenho.......: 658 40 6.800,00- RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 250,00- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 636 02.02.2010 1 2 3 637 02.02.2010 4 638 02.02.2010 1 639 02.02.2010 1 641 02.02.2010 Dispensada 228,00 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO E 80,5800 FILTRO DOS 39.000KM DA SPRINTER IPI 4879. RECURSO VERBA ASPS REVISÃO DOS 39.000KM DA SPRINTER IPI 4879. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 80,58 40 80,58 516 37 DROGARIA FELIZ LTDA 87333423000101 CFE OR Dispensada 10,0000 LA LEITE ALIMENTO OARA SITUAÇÃO 190,0000 1.900,00 METABOLICA ESPECIAÇL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICO PREGOMIN. DISPENSA ART. 24II CONF. ORDEM JUDICIAL. Total do Empenho.......: 516 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. 9,2500 1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. cod. 21,2800 P 8009101211004 3 1,0000 JG ELEMENTO FILTRO DE AR COD. 51,8400 6007001743003 4 1,0000 UN ELEMENTO SECUNDARIO A - COD. 44,0300 6007001744001 RECURSO VERBA ASPS - REVISÃO DOS 70.000KM DO MICRO ONIBUS IPA 8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 92,50 21,28 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO 140,0000 MOTOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO AR , ELEMENTO SECUNDARIO E REVISÃO GERAL DOS 70.000KM. Dispensada 140,00 5 574 9268 FARMACIAS HAMBURGUESA LTDA. 91673251001750 CFE OR Dispensada 1,0000 FR INSULINA LANTUS 10ML. 304,4000 304,40 DISPENSA ART. 24II CONF. ORDEM JUDICIAL. Total do Empenho.......: 1 2 40 333,42 Dispensada 159,50 643 02.02.2010 482 2,10 103,32 8996 SENIORTEC. MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO MED 7054102000139 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO PARA 159,5000 CONSERTO DA CADEIRA DENTÁRIA E DESLOCAMENTO. RECURSO VERBA ASPS CONSERTO DA CADEIRA DENTÁRIA DA SECRETARIA DA SÚDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 642 02.02.2010 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 20,0000 LT OLEO MOBIL. DELVAC 1400 SUPER 11,4000 COD. Q1210047 1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 007603. 2,1000 1,0000 JG JOGO DE PEÇAS ( FILTRO ÓLEO 103,3200 MOTOR) 6111800009. RECURSO VERBA ASPS REVISÃO DOS 39.000KM DA SPRINTER IPI 4879. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 40 304,40 40 1.900,00 769 40 159,50 482 40 51,84 44,03 209,65 574 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RECURSO VERBA ASPS - REVISÃO DOS 70.000KM DO MICRO ONIBUS IPA 8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 644 02.02.2010 1 645 02.02.2010 1 648 02.02.2010 1 663 02.02.2010 1 664 02.02.2010 1 665 02.02.2010 1 666 02.02.2010 1 667 02.02.2010 1 140,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10,0000 RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA O GOL IML 9633. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 10,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10,0000 RECURSO VERBA ASPS CONSERTO DE PNEU PARA A PARATI IJS 1179. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU. 8,0000 RECURSO VERBA ASPS SERVIÇO SOLICITADO PARA A AMBULÂNCIA DOBLO IPA 9057. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 16,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo de Ferias da serv. Noeli Teresinha Adamatti. Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09 Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da Serv Noeli Teresinha Adamatti Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09 Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe. Recibo de Ferias da serv. Noeli Teresinha Adamatti. Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09 Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias da Escher. Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv. Tais Fernanda 673,0500 574 40 10,00 574 40 20,00 574 40 16,00 Nao Aplicavel 673,05 610 40 673,05 274,2900 Nao Aplicavel 274,29 611 40 274,29 32,5700 Nao Aplicavel 32,57 619 40 32,57 491,0000 Nao Aplicavel 491,00 610 40 02/01/09 a 01/01/10 15/02/10 a 16/03/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Thais Fernanda Escher. Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10 Total do Empenho.......: 491,00 183,2400 Nao Aplicavel 183,24 611 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 183,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 681 05.02.2010 6 7 682 05.02.2010 1 2 3 4 5 683 05.02.2010 2 684 05.02.2010 1 690 08.02.2010 1 691 08.02.2010 1 155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 93056778000101 1,0000 FR LUGOL 2% FRASCO DE 1 LITRO. 65,0000 MARCA NEWPROV 1,0000 LT ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 130,0000 MARCA NEWPROV. RECURSO VERBA ASPS - SOLICITADO PARA UTILIZAR NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 65,00 99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA 88484969000126 1,0000 UN REAGENTE MINOTON LMG, UNIDADE DE 98,0000 20 LITROS, REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE MEMOGRAMA.. MARCA HORIBA ABX 1,0000 UN REAGENTE MINILYSE LMG - 1 LITRO. 180,0000 REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE HEMOGRAMA. MARCA HORIBA ABX. 2,0000 UN REAGENTE MINICLEAN - 1LITRO 60,0000 REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE HEMOGRAMA.MARCA HORIBA ABX. 1,0000 UN REAGENTE MINOCLAIR DE 0,4ML. 57,0000 REAGENTE PARA LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES. MARCA HORIBA ABX 1,0000 UN REAGENTE TWIN-PACK 1A -1B - 1N 357,0000 SANGUE CONTROLE. MARCA HORIBA ABX. RECURSO VERBA ASPS - SOLICITADO PARA UTILIZAR NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 98,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO. 15,0000 RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA A PARATI AMBULÂNCIA IJS 1179. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 1,0000 UN SERVIÇO DE GEOMETRIA 30,0000 RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA A PARATI AMBULÂNCIA IJS 1179. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 7689 F KLERING MANUTENCAO 8743219000192 1,0000 SE MAO-DE-OBRA LIMPEZA GERAL E 180,0000 CONSERTO DO MOTOR. RECURSO VERBA ASPS - SERVUÇO SOLICITADO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS MULLER. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 180,00 7287 MEDICASUL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L 89722839000147 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E 165,0000 AFERIÇÃO DE 2 APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTO DE UM NEBULIZADOR. RECURSO VERBA ASPS - CONSERTO Dispensada 165,00 773 40 130,00 195,00 773 40 180,00 120,00 57,00 357,00 812,00 574 40 30,00 574 40 30,00 769 40 180,00 769 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de E AFERIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO E CONSERTO DE NEBULIZADOR DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 700 08.02.2010 1 705 08.02.2010 1 706 08.02.2010 1 707 08.02.2010 1 2 708 08.02.2010 4 733 10.02.2010 1 734 10.02.2010 1 165,00 2154 CLOVIS OST & CIA LTDA. 6262030000152 4,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE LAVAGEM 185,0000 DOS VEÍCULOS. RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTOPARA OS VEÍCULOS UNO ILU 4009, GOL IML 9633, DOBLO IMW 5380 E DOBLO IMF 3055. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 740,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10,0000 RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA O UNO ILU 4009. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 10,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10,0000 RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA O GOL IML 9633. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM 10,0000 2,0000 UN MAO DE OBRA BALANCEAMENTOS 8,0000 RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA A DOBLO AMBULÂNCIA IPA 9057. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 16,00 8998 NORONHA PINTURAS ESPECIAIS LTDA 6900733000169 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE CHAPA 730,0000 ATRAS DA RODA LADO DIREITO, CHAPA SUPERIOR, CALHA DA AGUA, SERVIÇO DE PINTURA. RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO SOLICITADO PARA O MICRO ONIBUS IPA 8744. DISPÉNSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 730,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias da Ruschel. Per. Aquis.: Per. Ferias: Total do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo serv. Marta Maria 491,0000 574 40 740,00 574 40 10,00 574 40 20,00 574 40 36,00 574 40 730,00 Nao Aplicavel 491,00 610 40 02/01/09 a 01/01/10 22/02/10 a 23/03/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da serv. Marta Maria Ruschel. Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 23/03/10 Total do Empenho.......: 491,00 183,2400 Nao Aplicavel 183,24 611 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 183,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 737 10.02.2010 1 738 10.02.2010 1 776 12.02.2010 1 777 12.02.2010 2 779 12.02.2010 1 785 19.02.2010 1 800 19.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo de Ferias da serv. Jacqueline Rosemeri Kops Simon. Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 03/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da serv. Jacqueline Rosemeri Kops Simon. Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10 Per. Ferias: 22/02/10 a 03/03/10 Total do Empenho.......: 658,9100 Nao Aplicavel 658,91 40 658,91 245,9100 Nao Aplicavel 245,91 Dispensada 260,00 8996 SENIORTEC. MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO MED 7054102000139 1,0000 UN BOBINA PARA CADEIRA 156,0000 ODONTOLOGICA. RECURSO VERBA ASPS CONSERTO DA CADEIRA OTONDOLOGICA TROCA DA BOBINA. O CONSERTO ANTERIORMENTE REALIZADO FOI UM CONSERTO PROVISORIO E PALIATIVO, PARA QUE OS PROFISSIONAIS PUDESSEM ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO ATE PODER SUBSTITUTIR A PECA DANIFICADA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 156,00 477 CELSO RICARDO NEIS 62701240000 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 380,0000 DEDETIZACAO REC URSO VERBA VIGILANCIA SANITARIA PAB PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO POSTO DE SAUDE, MAIS OU MENOS 900M². DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 380,00 5173 PEDRO PAULO STROEHER 43776477091 4,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE 180,0000 POLIMENTOS DOS VEICULOS. RECURSO VERBA ASPS - SERVICO DE POLIMENTO PARA OS VEICULOS UNO ILU 4009, GOL IML 9633, DOBLO IMW 5380 E DOBLO IMF 3055. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 720,00 87837852000116 55,0000 611 40 245,91 8996 SENIORTEC. MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO MED 7054102000139 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR BOBINA 260,0000 RECURSO VERBA ASPS CONSERTO DA CADEIRA OTONDOLOGICA TROCA DA BOBINA. O CONSERTO ANTERIORMENTE REALIZADO FOI UM CONSERTO PROVISORIO E PALIATIVO, PARA QUE OS PROFISSIONAIS PUDESSEM ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO ATE PODER SUBSTITUTIR A PECA DANIFICADA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 67 BOHN E FLACH LTDA. 1,0000 UN CABO DE FREIO . de MAO 610 769 40 260,00 789 40 156,00 791 40 380,00 793 40 720,00 Dispensada 55,00 482 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A PARATI AMBULANCIA IJS 1179. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 801 19.02.2010 2 911 19.02.2010 1 912 19.02.2010 1 913 19.02.2010 1 914 19.02.2010 1 921 19.02.2010 1 922 19.02.2010 1 923 19.02.2010 1 55,00 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR CABO DE 45,0000 FREIO. RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A PARATI AMBULANCIA IJS 1179. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Adriana Josefina Flach Bacedoni. Per. Aquis.- 04/04/08 a 03/04/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 357,41 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Adriana Josefina Flach Bacedoni. Per. Aquis.- 04/04/08 a 03/04/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Ana Margarida Reichert. Per. Aquis.- 01/02/08 a 31/01/09 Per. Ferias- 22/02/10 a 08/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Ana Margarida Reichert. Per. Aquis.- 01/02/08 a 31/01/09 Per. Ferias- 22/02/10 a 08/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas de Ferias serv. Luiz tado. Per. Aquis.- 24/09/08 Per. Ferias- 03/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias de Ferias serv. Luiz tado. Per. Aquis.- 24/09/08 Per. Ferias- 03/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo Carlos Fur 357,4100 574 40 45,00 610 40 357,41 151,3500 Nao Aplicavel 151,35 611 40 151,35 772,5700 Nao Aplicavel 772,57 610 40 772,57 327,1500 Nao Aplicavel 327,15 611 40 327,15 899,0800 Nao Aplicavel 899,08 610 40 a 23/09/09 a 01/04/10 899,08 cfe Recibo Carlos Fur 396,2100 Nao Aplicavel 396,21 611 40 a 23/09/09 a 01/04/10 396,21 cfe Recibo 65,1400 Nao Aplicavel 65,14 619 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de de Ferias serv. Luiz Carlos Fur tado. Per. Aquis.- 24/09/08 a 23/09/09 Per. Ferias- 03/03/10 a 01/04/10 Total do Empenho.......: 935 22.02.2010 1 967 24.02.2010 1 976 24.02.2010 1 3 4 977 24.02.2010 5 990 24.02.2010 1 991 24.02.2010 1 1013 24.02.2010 1 65,14 8234 LAUTEC SERVIÇO MECANICOS LTDA. 11339261000157 1,0000 SE VISTORIA DE VEICULOS 110,0000 RECURSO VERBA ASPS VISTORIA PARA LIBERACAO DO DAER PARA O MICRO ONIBUS IPA 8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 110,00 5173 PEDRO PAULO STROEHER 43776477091 1,0000 SE MAO-DE-OBRA POLIMENTO 280,0000 RECURSO VERBA ASPS SERVICO SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW 6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 636 BLAVEL-BLAUTH 4,0000 UN 2,0000 UN 2,0000 UN 574 40 280,00 Dispensada 62,36 8,88 1.089,36 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR PECAS 223,5700 RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW 6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 223,57 482 40 1.160,60 574 40 223,57 8246 E.L.VICENTIN & CIA LTDA. 4683649000105 1,0000 un Substituicao NE 702/2010, cfe so 50,0000 licitacao do setor de compras, em anexo, ref. servico de geometria solicitado para o micro oni bus IPA 8744 ano 08/08. Dispensa Art. 24 II Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 50,00 8246 E.L.VICENTIN & CIA LTDA. 4683649000105 1,0000 un Substituicao NE 778/2010, cfe so 300,0000 licitacao do setor de compras, em anexo, ref. prestacao de servico correcao de cambagem do eixo dianteiro e alinhamento. Servico solicitado com urgencia para o Micro Onibus IPA 8744, que transporta diariamente pacientes a Porto Alegre, pois ao executar o servico de geometria a empresa constatou que o eixo dianteiro esta torto, assim colocando em risco os passageiros. Dispensa Art. 24 II Total do Empenho.......: Dispensada 300,00 3.967,0800 40 110,00 VEICULOS LTDA. 87344511000109 BUCHA. DE BORRA 15,5900 BUCHA BAR COD. 904.323.00 4,4400 AMORTECEDOR DIANTEIRO 544,6800 RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW 6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen- 574 574 40 50,00 574 40 300,00 Nao Aplicavel 3.967,08 742 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 1014 24.02.2010 1 1016 24.02.2010 1 1069 26.02.2010 1 3 1079 26.02.2010 1 1080 26.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe folha de pagamento mes de feve reiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 3.967,08 1.216,7500 Nao Aplicavel 1.216,75 40 1.216,75 32.041,1900 Nao Aplicavel 32.041,19 Dispensada 312,00 603 BRITA RODOVIAS S/A 2414831000135 1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO 250,0000 DE 2010. RECURSO VERBA ASPS SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE OS PACIENTES SAO REFERENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE R$ 250,00. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 250,00 297 CONVIAS 1,0000 Dispensada 250,00 2414599000135 PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO 250,0000 DE 2010. RECURSO VERBA ASPS SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE OS PACIENTES SAO REFERENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE R$ 250,00. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 610 40 32.041,19 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 2,0000 UN TONER KYOCERA KT 411 ORIGINAL. 156,0000 PARA COPIADORA KM2050 NA SECRETARIA DE SAUDE. 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 240,0000 PARA IMPRESSORA FS1350DN PARA SECRETARIA DA SAUDE. CONSUMIVEIS P/ IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: UN 619 838 40 240,00 552,00 844 40 250,00 844 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 47.290,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 650 02.02.2010 1 692 08.02.2010 1 1023 24.02.2010 1 1024 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Ferias Vencidas, 1/3 Ferias Resc e 13 Salario Proporcional, cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da Sra. Marilia Maria Braun Bohn. Total do Empenho.......: 1.206,6100 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 632 4530 1.206,61 8997 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL 708485000172 1,0000 SE MAO-DE-OBRA RECUPERAÇÃO 920,0000 ESTRUTURAL DA PORTA DO CONSERVADOR DE VACINAS E AFERIÇÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIO . CONSERTO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 1.206,61 12.204,8700 Dispensada 920,00 774 4730 920,00 Nao Aplicavel 12.204,87 632 4530 12.204,87 1.020,0000 Nao Aplicavel 1.020,00 837 4160 1.020,00 Total da Unidade.......: 15.351,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 632 02.02.2010 1 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 LEI MU Dispensada 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 1.317,7000 1.317,70 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA A PROPRIEDADE DO PRODUTOR VAGNER RECH, NA LOCALIDADE DE VALE DO HERMES, PARA POSSIBILITAR O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE CAMARAS FRIAS, FOMENTANDO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA E CONSEQUENTEMENTE O RETORNO DE ICMS DO MUNICIPIO. AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2039/07, PARECER CONJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E FAZENDA, RATIFICADO PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. 768 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 633 02.02.2010 1 661 02.02.2010 1 662 02.02.2010 1 1017 24.02.2010 1 1018 24.02.2010 1 1019 24.02.2010 1 1048 24.02.2010 1 1072 26.02.2010 2 1.317,70 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUÇÃO 500,0000 DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA A PROPRIEDADE DO PRODUTOR VAGNER RECH, NA LOCALIDADE DE VALE DO HERMES, PARA POSSIBILITAR O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE CAMARAS FRIAS, FOMENTANDO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA E CONSEQUENTEMENTE O RETORNO DE ICMS DO MUNICIPIO. AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2039/07, PARECER CONJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E FAZENDA, RATIFICADO PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias do Machado Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo Serv Einar Buchmann 385,0700 Dispensada 500,00 578 1 500,00 Nao Aplicavel 385,07 746 1 05/02/09 a 04/02/10 17/02/10 a 26/02/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do Serv Einar Buchmann Machado. Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10 Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 385,07 143,7100 Nao Aplicavel 143,71 786 1 143,71 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 743 1 3.967,08 130,2800 Nao Aplicavel 130,28 745 1 130,28 4.842,2400 Nao Aplicavel 4.842,24 746 1 4.842,24 6,8300 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 7,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 ORIGINAL. 105,0000 PARA COPIADORA KM2810 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E Nao Aplicavel 6,83 744 1 6,83 Dispensada 735,00 843 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 735,00 Total da Unidade.......: 12.027,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 651 02.02.2010 1 652 02.02.2010 1 653 02.02.2010 1 1020 24.02.2010 1 1022 24.02.2010 1 1058 24.02.2010 1 1059 24.02.2010 1 1060 24.02.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Horas Ferias de Ferias da Seidel. Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......: Diurnas cfe. Recibo Serv. Ema Josefina 221,5800 Nao Aplicavel 221,58 748 1 02/09/08 a 01/09/09 17/02/10 a 03/03/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias da Serv. Ema Josefina Seidel. Per. Aquis.- 02/09/08 a 01/09/09 Per. Ferias- 17/02/10 a 03/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN Insalubridade Est. Ferias cfe. Recido de Ferias da Serv. Ema Josefina Seidel. Per. Aquis.- 02/09/08 a 01/09/09 Per. Ferias- 17/02/10 a 03/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Antonio Rucker. Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Antonio Rucker. Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Ferias cfe Reci bo de Ferias serv. Pedro Antonio 221,58 105,1900 Nao Aplicavel 105,19 784 1 105,19 32,5700 Nao Aplicavel 32,57 785 1 32,57 2.410,8000 Nao Aplicavel 2.410,80 747 1 2.410,80 5.074,0800 Nao Aplicavel 5.074,08 748 1 5.074,08 448,7500 Nao Aplicavel 448,75 748 1 448,75 661,3200 Nao Aplicavel 661,32 784 1 661,32 1.205,4000 Nao Aplicavel 1.205,40 747 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Rucker. Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09 Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10 Total do Empenho.......: 1074 26.02.2010 8 8890 DISTEC MÁQUINAS E MOVEIS P/ESCRITORIO LT 91737130000167 1,0000 UN TONER LEXMARK 12018SL 128,0000 COMPATIVEL. PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSUMIVEIS P/ IMPRESSORAS E COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA, OBRAS, E AGRICULTURA PARA O PERIODO ATE O MES 12/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1.205,40 Dispensada 128,00 839 1 128,00 Total da Unidade.......: 10.287,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 790 19.02.2010 1 1082 26.02.2010 1 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 2,0000 UN VALVULA Valvula para butijao de 23,0000 gas de cozinha com mangueira E BRACADEIRA. SERÁ UTILIZADO NA REALIZACAO DE OFICINAS DE PANIFICACAO. RECURSO DO GRUPO DE FAMILIA - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR - LIVRE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 46,00 1911 ANTONIO MARCOS JACOBI 7457605000155 4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 360,0000 PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de sonorizacao para os dias 24/03, 23/06, 15/09 e 08/12. SOLICITACAO PARA OS ENCONTROES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE TERCEIRA IDADE, PROMOVENDO UM TRABALHO DE INTEGRACAO. RECURSO : GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO. PBTU. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.440,00 798 1 46,00 845 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3009 1.440,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2010 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.486,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 1046 24.02.2010 1 1083 26.02.2010 1 2 3 4 5 6 Feliz CESAR LUIZ ASSMANN PREFEITO MUNICIPAL CPF: 268.868.710-72 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010. Total do Empenho.......: 2.962,6100 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO 38,7200 ROLO C/60MT C/16PCT DE 4 UN. FLORAX. 2,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0,6000 FACE ANTIBACTERIA 110X75X23 3,0000 TB AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, USO 3,5300 MULTIPLO DE 2 LT. 3,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO 1,1500 SOL 500ML. 2,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 1,9400 300G. 2,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 3,8500 33CM. ( PERFEX ) MATERIAL SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR. UTILIZAR RECURSO DESTINADO AO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.962,61 760 1 2.962,61 Dispensada 38,72 847 1 1,20 10,59 3,45 3,88 7,70 65,54 Total da Unidade.......: 3.028,15 Total Geral............: 1.313.029,08 ,30/04/2010 JONATAS WEBER SECRETARIO MUNICIPAL FAZE CPF: 823.037.200-44 ELISETE T. B. RODRIGUES CONTADORA - C.INTERNO CRC/RS 069.172/O-7 ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR CRC/RS 077.908/O-4 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected]