Pagamentos Novembro/2013
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Pagamentos Novembro/2013
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 01/11/2013 11627 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 01/11/2013 19628 004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA 01/11/2013 838975 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 01/11/2013 890944 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 01/11/2013 991994 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 01/11/2013 4256 005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A. VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless 1.748,36 Mensagem de texto - SMS 134,02 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas 45,43 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº 1227 bloco A 99,68 Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661 apto 1 6.850,89 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63046 (Nota Fiscal) 01/11/2013 4267 005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A. 5.169,07 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63047 (Nota Fiscal) 01/11/2013 2183 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.195,87 Projeto de instalação de fibras ópticas internas 01/11/2013 2324 009200360/0001-01 PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 168,00 Mouse óptico preto USB com fio, 3 botões + scroll, 800 DPI 01/11/2013 942327 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 196,31 Consumo de energia elátrica - Av. Afonso pena, nº 36 sala 1 01/11/2013 43964 090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04/11/2013 9196 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 04/11/2013 144592 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 04/11/2013 26646 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 04/11/2013 88974 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 350,70 Lâmpadas Fluorescentes compactas 30W, 127V, temperatura da cor 2700 14.266,81 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63000 (Nota Fiscal) 150,20 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120 105,63 Números auto adesivos de 0 à 9, conforme orçamento 00070783 1.416,59 Serviço de publicações 04/11/2013 88998 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.904,38 Serviço de publicações 04/11/2013 3938 005858335/0001-69 D R S - AUDITORES - EPP 3.127,37 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63137 (Nota Fiscal) 2.878,00 Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra 04/11/2013 13868 000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 04/11/2013 3067 094994308/0001-43 GRANTOUR TURISMO LTDA 04/11/2013 3614564 004891593/0001-84 INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA 04/11/2013 4328 001656038/0001-80 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 04/11/2013 330338 062410352/0002-53 LIVRARIA CULTURA SA 04/11/2013 3153 001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 04/11/2013 16957 004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA 04/11/2013 63429 004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA 04/11/2013 1910 013501830/0001-44 PCO3 SERVICOS LTDA 04/11/2013 13661 013501830/0001-44 PCO3 SERVICOS LTDA 617,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 1.739,80 Impressora Jato de Tinta - Cartucho de cores individuais - 20 ppm - Interface 216,00 Revisão 60 mil Km do veiculo ISH1459 99,00 Livro Programação Java para a Web - Autores: Alexandre Altair de Melo e Décio 981,00 Água mineral com gás - 500ml 47,29 Mão de obra 174,92 Coxim de borracha e elementos 90,00 Conserto de notebook Positivo Master nº de série: 1A290NT1N.- NP 986958 560,00 PLM NTB E4121 CKD s/ 3G 04/11/2013 89753 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 377,66 Passagens Aéreas 04/11/2013 89754 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.165,81 Passagens Aéreas 04/11/2013 89755 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.047,34 Taxa de embarque 04/11/2013 89756 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.047,34 Passagens Aéreas 04/11/2013 89757 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 594,14 Passagens Aéreas 04/11/2013 89758 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 594,14 Passagens Aéreas 04/11/2013 89759 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.818,09 Taxa de embarque 04/11/2013 89760 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.818,09 Taxa de embarque 04/11/2013 89761 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 3.719,52 Passagens Aéreas 04/11/2013 89762 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 3.719,52 Passagens Aéreas 04/11/2013 91081 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.599,14 Taxa de embarque 04/11/2013 91082 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.017,00 Taxa de embarque 04/11/2013 91083 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.527,86 Passagens Aéreas 04/11/2013 91084 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.512,90 Passagens Aéreas 04/11/2013 91085 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.494,72 Passagens Aéreas 04/11/2013 91086 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.341,82 Taxa de embarque 04/11/2013 91087 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.145,33 Passagens Aéreas 04/11/2013 1113 058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 4.592,50 Desenvolvimento de Sites em linguagem PHP com Banco de Dados Relacional 04/11/2013 1115 058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 73.165,11 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63306 (Nota Fiscal) PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 04/11/2013 8 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 1.472,41 Serviço de Digitação 05/11/2013 9012,2 081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 176.418,67 IBM COGNOS-D0A0NLL 05/11/2013 9013,2 081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 213.353,15 ISS 05/11/2013 1173242 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 143,55 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1662 05/11/2013 1145001 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 103,35 Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes nº 969 ap 4 - Centro - Camaquã 05/11/2013 15146 001171279/0001-39 CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA 05/11/2013 4339 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.903,18 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63319 (Nota Fiscal) 2.606,09 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63369 (Nota Fiscal) 05/11/2013 4340 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 05/11/2013 4341 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 05/11/2013 861113 000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR 05/11/2013 52859 073676512/0001-46 NET PORTO ALEGRE - CABO 05/11/2013 2521 004632002/0001-54 RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO LTDA 390,00 Locação de Projetor de Multimídia 2500 ANSI Lumens resolução XGA 344,68 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63368 (Nota Fiscal) 1.118,00 Projeto Pescar 208,88 Mensalidade 30.525,60 Disponibilizar assinatura do VIA-RS em 09 boletins mensais 170,00 Mensalidades diversas 05/11/2013 2156 074877226/0001-01 SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 05/11/2013 12998 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 7.016,88 VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 9.708,24 VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 05/11/2013 12999 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13000 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 519,97 VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS 05/11/2013 13001 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 519,95 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63020 (Nota Fiscal) 05/11/2013 13002 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13003 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13004 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13005 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 9.162,10 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/11/2013 13006 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 9.877,31 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS 05/11/2013 13007 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13008 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13009 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13010 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 1.031,77 VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de software 35.088,29 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS 377.505,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 9.877,31 VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS 54.915,61 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62930 (Nota Fiscal) 805,88 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62929 (Nota Fiscal) 8.467,27 Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS 602,47 Storage Manutenção de equipamentos UNISYS 05/11/2013 13011 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 13012 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 3.373,88 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS 1.035,45 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/11/2013 13013 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 05/11/2013 31466250063 090467424/0001-53 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 715,00 Vale transporte par 3 funcionarios 06/11/2013 1223616 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 144,31 Consumo de energia elétrica - Rua Cãndido Falcão, nº 1077 06/11/2013 89162 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 620,63 Serviço de publicações 06/11/2013 89189 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.639,24 Serviço de publicações 06/11/2013 89222 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.276,73 Serviço de publicações 06/11/2013 89242 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.334,59 Serviço de publicações 06/11/2013 8790 059456277/0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. 06/11/2013 2186 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8.412,91 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 06/11/2013 3621439 014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 06/11/2013 1117 058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 9.025,48 Serviço de Consultoria Técnica Especializada com foco em Design 06/11/2013 1118 058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 6.256,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63349 (Nota Fiscal) 07/11/2013 9213 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 3.664,72 Prest. serv suporte técn. manut. IBM COGNOS BUSINESS Intelligence analysis 118.767,39 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63048 (Nota Fiscal) 07/11/2013 89319 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.016,86 Serviço de publicações 07/11/2013 89345 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.657,85 Serviço de publicações 07/11/2013 89387 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.652,59 Serviço de publicações 07/11/2013 89425 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.054,07 Serviço de publicações 07/11/2013 407 004489337/0001-65 D2 INFORMATICA LTDA. 11.463,67 Serviço de análise em informática PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 07/11/2013 2205 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 008670505/0001-75 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 1.428,25 Tipo de Nota: N SER S/IMP S/P - REC: 63327 (Nota Fiscal) 07/11/2013 704511 089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 191,25 Cartucho de tinta para plotter HP DesignJet 100plus, cor yellow, código C4838A 07/11/2013 4357 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 256,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63417 (Nota Fiscal) 07/11/2013 12544 033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 07/11/2013 12554 033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 07/11/2013 4277 005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A. 07/11/2013 3641922 010501184/0001-27 MANOELITA BIASOTTO - ME 07/11/2013 8589 006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA 24.917,48 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63420 (Nota Fiscal) 7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63421 (Nota Fiscal) 14.588,98 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63423 (Nota Fiscal) 139,99 Suporte de mesa, articulável para monitor LCD de 13 a 21 polegadas 18.355,52 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63408 (Nota Fiscal) 07/11/2013 8590 006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA 5.017,05 Locação de Veículos 07/11/2013 8591 006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA 4.527,59 Montante C - VR 07/11/2013 8592 006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA 4.175,85 Montante A (a partir de 01.05.2012) 07/11/2013 8593 006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA 1.371,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63386 (Nota Fiscal) 07/11/2013 2021 001497952/0001-25 RAJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP 2.550,00 Bancada conforme projeto aprovado no modelo 060 - Narita 07/11/2013 4403 074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 1.437,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63320 (Nota Fiscal) 4.140,04 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/11/2013 16297 002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 07/11/2013 16298 002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 07/11/2013 6623 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 762,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 67.731,70 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63418 (Nota Fiscal) 07/11/2013 6624 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.846,46 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/2013 6625 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/2013 6626 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.857,79 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/2013 6627 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,08 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63390 (Nota Fiscal) 07/11/2013 6628 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/2013 6629 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.846,47 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/2013 6630 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 07/11/2013 6631 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 5.191,39 Mont. C - VR - Porto Alegre 11.285,64 Mont A-POA-Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/2013 6632 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 479,63 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/11/2013 6633 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,75 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63414 (Nota Fiscal) 07/11/2013 6634 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 485,53 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/2013 6635 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,76 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63412 (Nota Fiscal) 07/11/2013 6636 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,73 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/2013 6637 003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA 08/11/2013 8060 004238297/0001-89 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM 479,64 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 58.700,00 Switch empilhável, layer 2 08/11/2013 1512 003211862/0001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 4.915,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 08/11/2013 89467 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.161,02 Serviço de publicações 08/11/2013 5423 091730218/0001-57 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 116,00 Bacia hidrosanitária convencional (somente o vaso) , cor branco gelo 08/11/2013 664 093708741/0001-02 FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP 177,20 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 900mm 08/11/2013 267010 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 08/11/2013 2187 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 45,03 Auxílio Alimentação 906,77 Man Emergencial de Redes FO Subterrâneas 311.914,15 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 08/11/2013 2192 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08/11/2013 1354 012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 08/11/2013 1393 012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 218,50 Montante C - VR 08/11/2013 OUT/2013-A 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 694,00 Ref. folha de pagamento 1.967,56 Montante B 08/11/2013 OUT/2013-B 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 621,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-C 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 695,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-D 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 824,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-E 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 636,00 Ref. folha de pagamento PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 08/11/2013 OUT/2013-F NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. VALOR DO PAGAMENTO 08/11/2013 OUT/2013-G 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 523,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-H 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 717,00 Ref. folha de pagamento 1.270,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-I 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 08/11/2013 OUT/2013-J 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 726,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-K 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 259,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-L 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 717,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-M 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 720,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-N 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 531,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-O 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 706,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-P 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 685,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-Q 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 572,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-R 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 722,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-S 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 697,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-T 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 697,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-U 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 643,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-V 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 634,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-W 003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 559,00 Ref. folha de pagamento 11/11/2013 30926 003502099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A. 2.600,00 Seguro predial risco e fogo 11/11/2013 243 001167328/0001-60 ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA 7.669,53 Renovação de licenças ARID 6.731,68 Horário Comercial. 11/11/2013 3228 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 11/11/2013 3229 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 11/11/2013 3230 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA DESCRIÇÃO 685,00 Ref. folha de pagamento 438,48 Montante C - VT 6.731,68 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63507 (Nota Fiscal) 11/11/2013 3231 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 438,48 Montante C - VT 11/11/2013 447131 092807700/0001-00 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 148,50 Contribuição Associativa 11/11/2013 366222 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo 11/11/2013 366223 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo 11/11/2013 89589,2 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.925,01 Serviço de publicações 11/11/2013 89699 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.353,47 Serviço de publicações 11/11/2013 14227967201310 092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 11/11/2013 8499 092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 489,25 Consumo de água - Rua Independência,nº 774 - Passo Fundo/RS 6.200,00 Cabo FTP blindado outdoor cat.5E (ref. FURUKAWA MULTILAN FTP) 11/11/2013 32332 092923168/0001-97 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO 1.290,00 Locação de Imóvel 11/11/2013 32324 092691336/0011-38 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) 5.860,05 Locação de Imóvel 11/11/2013 312 030156228/0001-36 CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. 11/11/2013 2837 003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 11/11/2013 509199 000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 11/11/2013 32319 030912100/0000-06 ELOI PALMA 17.841,20 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 3.059,42 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63323 (Nota Fiscal) 472,00 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63379 (Nota Fiscal) 6.015,06 Locação de Imóvel - térrea 11/11/2013 176951 034028316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.843,43 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 10412794 003506307/0001-57 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 4.615,67 Combustível 11/11/2013 707376 089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 11/11/2013 4365 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 768,40 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 1.139,53 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63464 (Nota Fiscal) 11/11/2013 4366 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.293,59 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 4369 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.928,50 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 1.700,11 100%Domingos e feriados das 05h às 22h 11/11/2013 4370 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 11/11/2013 4371 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 679,66 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 11/11/2013 4372 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 411,16 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63462 (Nota Fiscal) PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 11/11/2013 4373 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 2.818,78 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 1.758,22 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 55691 087136883/0001-40 FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 11/11/2013 331600 090180605/0001-02 GENTE SEGURADORA S.A. 11/11/2013 267159 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 799,25 Seguro Automóveis 335.385,72 Auxílio Alimentação 291,13 Auxílio Alimentação 11/11/2013 267160 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 11/11/2013 32320 004253460/0000-72 GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 2.719,28 Locação de Imóvel 11/11/2013 32327 344061820/0000-04 HAMILTON NORA 2.096,14 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63486 (Nota Fiscal) 11/11/2013 32323 092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 11/11/2013 32325 092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 11/11/2013 742 007607407/0001-20 LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA 11/11/2013 1271 008833982/0001-04 MOISES HAMERSKI 2.648,49 DMAE Taxa de Água 52.957,88 Taxa de Energia Elétrica 523,01 Access Point para uso interno - 802.1n, suporte Power over Ethernet 20.790,00 CPU micro 11/11/2013 362 003780299/0001-32 MPJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2.663,36 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 32328 772136290/0000-34 NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA 3.507,53 Locação de Imóvel (NEIVA) 11/11/2013 7386 091474288/0001-91 RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA. 9.025,00 Manutenção de Sistema Contra Incêndio 11/11/2013 32321 089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 3.016,73 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63476 (Nota Fiscal) 11/11/2013 32322 089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 11/11/2013 32326 218205620/0000-34 RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) 11/11/2013 11152 002392364/0001-90 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C 11/11/2013 6828 007594862/0001-39 SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA 11/11/2013 507 002704524/0001-99 SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 11/11/2013 7966 089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. 83,40 Locação de Imóvel 2.163,63 Locação de Imóvel 1.628,77 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 63311 (Nota Fiscal) 104.727,80 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63183 (Nota Fiscal) 6.934,10 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63428 (Nota Fiscal) 99.693,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63452 (Nota Fiscal) 11/11/2013 7972 089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA. 13.838,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 1133 058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 25.207,60 Desenvolvimento - Plataforma .NET 697,25 Manutenção de Gerador 11/11/2013 499 092753268/0001-12 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 11/11/2013 2060 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 1.263,12 CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO 1.034,32 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/2013 2061 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 11/11/2013 2062 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 273,49 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63097 (Nota Fiscal) 11/11/2013 2063 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 242,04 CONSIST GEM - CONTRATOS 11/11/2013 2064 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 25.149,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63103 (Nota Fiscal) 11/11/2013 2065 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 33.105,77 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63102 (Nota Fiscal) 11/11/2013 2066 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 19.862,64 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63092 (Nota Fiscal) 11/11/2013 2067 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 21.469,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63101 (Nota Fiscal) 11/11/2013 2068 001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA 4.392,97 CONSIST FINANCIALS/SM/FQ 11/11/2013 130804 090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA. 1.535,53 Transporte de Passageiros 358,24 Transporte de Passageiros 11/11/2013 130805 090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA. 11/11/2013 32329 757230000/0000-63 VELDO BEVILACQUA 11/11/2013 36687 002963602/0001-70 VENETO TELEALARME LTDA 11/11/2013 32330 772086500/0000-63 VINICIUS BEVILACQUA 1.877,18 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63489 (Nota Fiscal) 1.848,00 Manutenção Central Telefônica 11/11/2013 2564 010663782/0001-00 WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA 12/11/2013 61860 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 12/11/2013 223796 060419645/0001-95 BANCO AMERICAN EXPRESS S.A. 1.877,18 Locação de Imóvel (VELDO) 97,45 Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33 207,70 Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740 1.020,65 Aquisição de 01 licença de uso do software Visual Build Pro 12/11/2013 1947,3 056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A 5.244,30 Devolução ao fornecedor ref Of. 1305/DGA-SEC 12/11/2013 643 014720688/0001-99 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME 1.990,00 Autoclave horizontal inox, 12 litros, potência 1200W, despressurização automática 1.217,72 Comunicação de dados 12/11/2013 111200000162 076535764/0001-43 OI S.A. 12/11/2013 1685 000079862/0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 567,16 Coador de café, nº 103. Caixa com 30 unidades 12/11/2013 5899 092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 150,60 Fita adesiva pequena 12mmx30mFITA ADESIVA PEQUENA 12 MM X 30 M PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 13/11/2013 1822 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 010414402/0001-96 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 110,00 Fita para a Rotuladora - Black print on white tape - 0,47 in x 26,2ft (12mm x 8m) 13/11/2013 89753 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.372,08 Serviço de publicações 13/11/2013 54259 056795362/0006-85 DAMOVO DO BRASIL S/A 5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação 13/11/2013 13962 000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1.439,00 Pepel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra 13/11/2013 267511 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.544,70 Auxílio Alimentação 13/11/2013 267512 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 1.413,79 Auxílio Alimentação 13/11/2013 259 002820091/0001-37 N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.021,92 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/2013 8281 010678646/0001-86 PERSONALIZE PAPEIS LTDA 13/11/2013 2193 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 574,80 Bobina de papel térmico, tamanho 57mm x 300m em papel scbr - T56, para relógio 4.146,91 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/2013 424 011154406/0001-45 SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA 637,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/2013 117 017337104/0001-99 SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME 149,80 Base para monitor, AOC HA22B 88.938,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63536 (Nota Fiscal) 13/11/2013 1132 058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 14/11/2013 3234 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 14/11/2013 3235 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 415,48 Montante C - VT 14/11/2013 3237 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 7.618,51 Horário Comercial 7.297,68 Horário Comercial 14/11/2013 3238 093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 516,68 Montante C - VT 14/11/2013 4109 006540450/0001-53 BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA 102,90 Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas para CRPF 14/11/2013 350 092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de agosto 14/11/2013 358 092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de setembro 14/11/2013 303 013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 187,80 Disjuntor 32A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12327, marca SIEMENS 14/11/2013 508758 000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 693,10 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63631 (Nota Fiscal) 14/11/2013 267722 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 14/11/2013 6796 003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 14/11/2013 20131095 042563692/0001-26 M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA 95.800,32 Auxílio Alimentação 390,69 Toner para impressora HP Laserjet 128A-CE323A magenta 96.485,37 Serviço de assessoria na plataforma EMC2 14/11/2013 3867 094166956/0001-01 MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA 231,00 Cartão de visita padrão PROCERGS para Thiago Rennhack Pereira 14/11/2013 5909 092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 561,20 Plástico tipo bolha, largura 1,30mX100m de comprimento 18/11/2013 283403 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 18/11/2013 32436 086889854/0001-96 COLEURB COLETIVO URBANO LTDA 204,16 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Do Rio Branco, nº 2494 sala 1 1.102,50 Compras de vales transportes para funcionários da CRPF 18/11/2013 89952 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.925,01 Serviço de publicações 18/11/2013 90017 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 5.834,65 Serviço de publicações 1.185,16 Serviço de publicaçõpes 18/11/2013 90102 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 18/11/2013 32459 092575653/0001-17 CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS 18/11/2013 18743 002886295/0001-70 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA. 910,00 Vale transporte CRPL 1.450,00 Refil para embalador de guarda-chuva molhado 18/11/2013 4186 005615131/0001-05 DESINSETIZACAO NOVA SANTA RITA LTDA 300,00 Serviço de desinsetização e desratização interna e externa do térreo do prédio 18/11/2013 305 013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 420,00 Disjuntor 40A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12407, marca SIEMENS 895,70 Suporte regulável para monitor, marca AOC Ha22b 18/11/2013 51436 001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 18/11/2013 711087 089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 18/11/2013 268127 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 462.912,14 Auxílio Alimentação 18/11/2013 268128 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 87.384,37 Auxílio Alimentação 18/11/2013 268129 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.151,76 Auxílio Alimentação 18/11/2013 268130 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.058,21 Auxílio Alimentação 1.789,80 Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor amarelo 18/11/2013 268131 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 280,66 Auxílio Alimentação 18/11/2013 3800 002849903/0001-77 INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. 312,50 Contribuição Associativa 18/11/2013 910 001642012/0001-82 ISOFT INFORMÁTICA LTDA 18/11/2013 3184 001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 18/11/2013 3717379 097318307/0001-77 MARIA GORETE PISONI DA SILVA 16.288,45 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63505 (Nota Fiscal) 981,00 Água mineral sem gás - 500ml 90,00 Caneta marca texto amarela número 200, marca BRW PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 8.968,42 Valor mensal de atualização e suporte técnico 18/11/2013 1350 000514427/0001-08 POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 18/11/2013 13382929910 092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 18/11/2013 1596 007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 3.120,00 Cabo3X2,5mm2 CORDOPLAST 750V. Rolo com 100m 18/11/2013 494194 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 1.438,29 Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565 18/11/2013 1299 073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 858,53 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63105 (Nota Fiscal) 18/11/2013 1310 073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 744,82 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 448,02 Consumo de energia elétrica - R. DR. Mario Totta nº 64 - comp. OUT/13 18/11/2013 7414 003422707/0043-33 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS 4.922,20 Atendimento ao cliente 18/11/2013 91526 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.167,42 Taxa de embarque 18/11/2013 91527 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.167,42 Passagens Aéreas 18/11/2013 91528 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 1.100,26 Taxa de embarque 15.130,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63511 (Nota Fiscal) 18/11/2013 434 006182839/0001-74 SMARTCON CONSULTORIA LTDA 18/11/2013 13781 003815668/0001-85 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. 18/11/2013 7686 004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 1.675,83 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63215 (Nota Fiscal) 18/11/2013 DEVOL ISSQN 033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA. 4.045,70 Devolução de ISSQN NFs 11704/11705/11706 - UNISYS BRASIL LTDA 18/11/2013 16717 009499145/0001-53 VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8.601,00 Cabo UTP categoria 5E 19/11/2013 197 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 2.576,00 Toner LEXMARK, modelo 12A7415, ou equivalente 95,35 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 19/11/2013 198 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 2.752,40 Cartucho impressora DESKJET HP C6657A colorido 19/11/2013 3708873 001600049/0001-48 ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.176,00 Água mineral - garrafão com 20l 19/11/2013 342125 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19/11/2013 369227 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19/11/2013 369229 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19/11/2013 238207 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 4.720,69 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Mário Totta, nº 64 1.449,51 Consumo de energi elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64 44,37 Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala 302 586,72 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 lj 101 740,98 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Olveira, nº 340 lj 102 19/11/2013 1481397 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 19/11/2013 187 003391625/0001-10 COMPEX TECNOLOGIA LTDA 19/11/2013 131070100711 033530486/0133-79 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 19/11/2013 3723420 014775893/0001-51 JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA 1.340,00 Aparelho telefônico Unitel Plus, conforme características técnicas abaixo 1.040,67 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1693 19/11/2013 118499 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 19/11/2013 146011 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 19/11/2013 94110 002820966/0001-09 TERACOM TELEMATICA LTDA 19/11/2013 5518 004164616/0025-26 TNL PCS S/A 19/11/2013 7685 004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 20/11/2013 400102 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 20/11/2013 32475 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 20/11/2013 2484817 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 20/11/2013 31839 087749479/0001-41 ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 180,00 Leitor de código de barras com interface USB 42,96 Consumo de telefonia fixa - outubro/2013 10,08 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº1 sala 1 143.550,00 Switch Fast Ethernet Gerenciável 78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados 4.068,12 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 139,11 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58 1.400,00 Recarga de cartão TRI 86,80 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 366,22 Contribuição Associativa 2013 20/11/2013 195 077639433/0001-16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.200,21 Mensalidades diversas ano 2013 20/11/2013 1747 010299839/0001-26 BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.335,96 Locação de Máquinas de Café 20/11/2013 88 010780168/0001-10 CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 260,00 Fornecimento de mão de obra para execução do serviço de instalação de divisória 20/11/2013 882 010780168/0001-10 CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 390,00 Fornecimento de materiais para instalção de 6.82 m² de Divisória Eucatex cega 20/11/2013 56948 092751213/0001-73 CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 204,82 Seguro de vida para funcionários. 20/11/2013 42414 092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 140,00 Publicação Legal Pregões 124 e 132/2013 20/11/2013 147509 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 20/11/2013 90199 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 255,53 Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Pexoto 1.639,24 Serviço de publicações 20/11/2013 112013001 091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea 20/11/2013 112013101 091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto 101 20/11/2013 10118835 012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 355,62 Condomínio loja 01 PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 20/11/2013 10118843 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 97,90 Condomínio loja 02 20/11/2013 2319 056795362/0006-85 DAMOVO DO BRASIL S/A 11.443,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas 20/11/2013 7275 056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A 854,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas 20/11/2013 51504 001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 20/11/2013 14027 000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 20/11/2013 4411 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 20/11/2013 658 003872649/0001-90 I.F.S. DA CUNHA - ME 68,90 Suporte regulável para monitor led/lcd com furação tipo VESA. Marca AOC 5.286,00 Pepel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m 425,56 Mão de Obra de 05 (cinco) Motoristas, com estimativa de 20 diárias 1.276,68 Gaveteiro volante 320x495x617mm 2.130,00 Adaptadores VOIP (ATA) modelo Intelbras GKM 2210T 20/11/2013 3732562 007696901/0001-09 OTALICIO RODRIGUES DOS SANTOS TELECOMUNICACOES - ME 20/11/2013 8468 092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A. 20/11/2013 185359 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 20/11/2013 3514271 014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 612,00 Microondas 31l bivolt(127V) na cor branca 1.000W 20/11/2013 7597 000258563/0001-84 TUBULARTE MÓVEIS LTDA 408,00 Apoio ergonômico para pés, com base em ABS, regulagem de inclinação 40.103,55 SYMANTEC Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno porte 998,51 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 28.834,14 Plano Semi-Privativo 20/11/2013 1300161266 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 20/11/2013 1300161267 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 1.958,75 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/2013 1300161268 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 2.186,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/2013 1300161269 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 73.627,53 Plano privativo 20/11/2013 1300161270 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 64.099,81 Plano privativo 20/11/2013 1300161271 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 6.051,47 Plano semiprivativo 20/11/2013 1300161272 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 45.856,54 Plano semiprivativo 19.050,59 Plano semiprivativo 20/11/2013 1300161273 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 20/11/2013 1300161274 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 20/11/2013 1300161275 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 20/11/2013 1300161276 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 20/11/2013 1300161277 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 4.440,30 Plano privativo 12.356,61 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 88.779,04 Plano semiprivativo 446.444,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/2013 1300161278 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 54.280,85 Plano semiprivativo 20/11/2013 1300161279 087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 14.454,87 Plano semiprivativo 21/11/2013 3729677 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 21/11/2013 2210 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 21/11/2013 509795 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 275,00 Suporte de bico de pato para relógio ponto eletrônico marca Henry modelo Orion 89,00 Certificado digital SSL, aplicação portalmag.rs.gov.br do cliente TJP 156,75 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3 1.515,00 350 vt TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia - B.26 (R$ 3,75 cada) 21/11/2013 32480 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 21/11/2013 10073187 009339153/0001-32 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO 21/11/2013 32481 097755607/0001-13 CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 21/11/2013 26797 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 21/11/2013 90281 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.489,54 Serviço de publicações 3.452,50 50 vt VITÓRIA/PoA x Charqueadas comum com seguro (R$ 9,45 cada) 11.992,50 50 vt SOGAL cód.511 (R$ 2,60 cada) 2.065,00 50 vt CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro (R$ 11,40 cada) 702,00 Capa de processo nº 01 PE 203 21/11/2013 32485 096662614/0001-08 EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA. 21/11/2013 6853 003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 200,48 Cartucho preto Peça CE320A para hp laserJet CM1415fn 21/11/2013 247468 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 493,32 Consumo de energia elátrica - Rua Independência, nº 774 sala 3 21/11/2013 270954 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 30,85 Consumo de energia elétrica- Rua Independência, nº 774 sala 101 21/11/2013 271005 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 11,89 Consumo de energia elétricas - Rua Independência, nº 774 sala 103 21/11/2013 271087 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 38,79 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102 21/11/2013 271422 002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A. 21/11/2013 91529 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 21/11/2013 91530 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 21/11/2013 1156 058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 26,88 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104 2.119,29 Passagens Aéreas 1.944,61 Passagens Aéreas 55.083,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63667 (Nota Fiscal) 21/11/2013 10073188 008196752/0002-62 TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA 278,44 Taxa de serviço relativa ao pedido de carga 21/11/2013 32484 092667948/0001-13 UNESUL TRANSPORTES LTDA. 767,50 50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada) PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 21/11/2013 6033 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 000729009/0001-38 URCAL CONSULTORIA LTDA VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 6.762,00 Software Camtasia Studio versão 8.1, licença permanente Educacional 16.782,98 Serviço de Medicina do Trabalho 21/11/2013 4474 001313540/0001-98 WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 22/11/2013 11672 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 22/11/2013 370926 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 471,00 Açúcar refinado 22/11/2013 2206 001760078/0001-77 ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA 520,00 Bateria selada ou livre de manutenção, tensão12V/corrente 22/11/2013 2923 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 22/11/2013 90418 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 22/11/2013 16373 093580371/0001-70 FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 22/11/2013 2314 007161152/0001-15 G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA 3.135,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 17.037,03 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63671 (Nota Fiscal) 1.362,24 Serviço de publicações 787,75 58 crachás do mês de Outubro, no valor de 13,93 cada 8.962,06 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 22/11/2013 71465 033372251/0069-44 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 12.728,23 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte 22/11/2013 71466 033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 12.728,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63694 (Nota Fiscal) 22/11/2013 228555 089237911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA 22/11/2013 1161 010375950/0001-54 RECILUX RECICLAGEM DE LÂMPADAS LTDA 22/11/2013 4477 074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 25/11/2013 9255 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 25/11/2013 2486710 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 514.050,00 Servidores Blade Tipo 4 155,54 Coleta, transporte e descontaminação de 2400 (duas mil e quatrocentas) 9.852,35 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63445 (Nota Fiscal) 5.696,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63259 (Nota Fiscal) 46.041,11 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 25/11/2013 2488554 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 126,00 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 25/11/2013 944 010861306/0001-96 BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 858,00 Pacote de prego 17 X 27 25/11/2013 43 014906330/0001-55 BIGDATA INFORMATICA LTDA 25/11/2013 2924 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 25/11/2013 2928 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 38.054,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63658 (Nota Fiscal) 274,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63733 (Nota Fiscal) 6.420,99 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63736 (Nota Fiscal) 25/11/2013 2929 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 33.883,07 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63727 (Nota Fiscal) 25/11/2013 2930 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 27.524,31 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/2013 2932 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 6.908,91 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2933 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 2.578,58 Material para infra estrutura de rede 184.646,94 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2934 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 25/11/2013 2935 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 48.136,89 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63739 (Nota Fiscal) 25/11/2013 2936 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 23.041,02 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 1.904,23 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/2013 2938 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 25/11/2013 2940 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 86.491,60 Material para infra estrutura de rede 15.197,07 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2942 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 25/11/2013 2943 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 5.039,93 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/2013 2944 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 6.472,89 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2947 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 3.581,92 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2948 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 26.162,31 Material para infra estrutura de rede 4.155,80 Material para infra estrutura de rede 25/11/2013 2949,2 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 25/11/2013 90509 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 508,43 Serviço de publicações 25/11/2013 90552 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.979,36 Serviço de publicações 1.702,54 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63741 (Nota Fiscal) 25/11/2013 24418 062532007/0007-05 EATON POWER SOLUTION LTDA 25/11/2013 24796,2 062532007/0002-92 EATON POWER SOLUTION LTDA 25/11/2013 3653999 003348643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA 25/11/2013 715444 089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 25/11/2013 4410 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 265,45 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63713 (Nota Fiscal) 25/11/2013 3763029 091623207/0001-78 JOSE CARLOS LOUREIRO - ME 665,00 Estante de aço, com 5 prateleiras e com reforço ômega 25/11/2013 130900035624 076535764/0002-24 OI S.A. 25/11/2013 154 012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA 836,64 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63742 (Nota Fiscal) 12.150,00 Projetor multimídia XGA, marca NEC 361,60 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 515,98 Comunicação Dados - OI S.A 9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63495 (Nota Fiscal) PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 25/11/2013 155 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.873,87 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63520 (Nota Fiscal) 2.655,00 Bolinhas anti stress,vinil verde, com cravos, impressa 1 cor 25/11/2013 297 014642351/0001-00 SMART GIFTS COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA - ME 25/11/2013 131520 090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA. 25/11/2013 4482 074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 25/11/2013 32579 090411133/0001-43 VIACAO TIARAJU LTDA 26/11/2013 11168 093969707/0001-91 BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP 891,13 Transporte de Passageiros 3.656,07 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63447 (Nota Fiscal) 394,80 Vale transporte 2.850,00 Diária SEDAN 26/11/2013 2931 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 7.054,00 Material para infra estrutura de rede 26/11/2013 2946 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 3.398,05 Material para infra estrutura de rede 26/11/2013 15168 001171279/0001-39 CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA 390,00 Locação de projetor multimídia, com tela, para o período de: 29/10/2013 26/11/2013 1482 009259566/0001-07 ITAMAR CUNHA SALEM EIRELI - EPP 552,00 Cinto de Fixação para a cabeça 26/11/2013 5417000 095592077/0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 26/11/2013 3370 093496263/0001-14 RECOVERYDATA RESTAURADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA - ME 27/11/2013 280714 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 27/11/2013 2500195 090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 27/11/2013 2925 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 712,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada) 1.164,24 Recuperação do HD, com propostas, planilhas de clientes RHE PME SES 550,75 Consumo de energia elétrica - Rua gen. Neto, nº 56 apto 1 618,80 220 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada) 4.989,79 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63793 (Nota Fiscal) 4.359,35 Material para infra estrutura de rede 27/11/2013 2937 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 27/11/2013 2941 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 10.073,36 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 3.017,13 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 27/11/2013 2945 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 27/11/2013 90634 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 27/11/2013 35002 001644731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A 27/11/2013 537 007559372/0001-00 DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 27/11/2013 4413 007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 27/11/2013 4309 005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A. 845,04 Serviço de publicações 12.094,28 Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de softwares 2.895,00 Fornecimento de material e mão de obra especializada para realização de serviços 449,89 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 12.076,62 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63636 (Nota Fiscal) 27/11/2013 1100 074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA 391.041,67 IR 27/11/2013 1101 074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA 391.041,67 Bonita BPM com suporte GOLD 27/11/2013 131000024391 076535764/0001-43 OI S.A. 515,98 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/2013 131000743682 076535764/0001-43 OI S.A. 1.595,74 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/2013 131000744024 076535764/0002-24 OI S.A. 465.167,82 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/2013 131000744669 076535764/0001-43 OI S.A. 59.308,71 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/2013 131001279469 076535764/0001-43 OI S.A. 13.711,27 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica 27/11/2013 2198 008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.480,30 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63748 (Nota Fiscal) 27/11/2013 91698 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 2.965,65 Taxa de embarque 2.001,72 Taxa de embarque 27/11/2013 91699 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 27/11/2013 91700 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 307,47 Passagens Aéreas 27/11/2013 91701 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 498,76 Passagens Aéreas 2.056,04 Passagens Aéreas 27/11/2013 91702 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 27/11/2013 91703 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 646,14 Taxa de embarque 27/11/2013 91704 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 552,97 Passagens Aéreas 6.265,72 Taxa de embarque 27/11/2013 91705 001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 27/11/2013 2036 011252536/0001-10 TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 769,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 27/11/2013 7711 004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 511,43 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63600 (Nota Fiscal) 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 2.874,37 Material para infra estrutura de rede 28/11/2013 2939 28/11/2013 17265371201311 092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 28/11/2013 269212 28/11/2013 57 068074673/0001-20 HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA 679.967,45 VTL-Virtual Tape Library 28/11/2013 8688 068074673/0001-20 HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA 239.135,19 Tipo de Nota: N IMOB ISS - REC: 63766 (Nota Fiscal) 092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 52,27 Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 56 - fundos 16.850,11 Auxílio Alimentação PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 DATA NOTA FISCAL PAGAMENTO 28/11/2013 664 NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 003872649/0001-90 I.F.S. DA CUNHA - ME 28/11/2013 3788849 010501184/0001-27 MANOELITA BIASOTTO - ME 28/11/2013 130900902894 076535764/0002-24 OI S.A. VALOR DO PAGAMENTO 240,00 Headset LifeChat LX-3000. 13.320,00 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica 28/11/2013 130901134541 076535764/0002-24 OI S.A. 1.642,64 Comunicação Dados - OI S.A 28/11/2013 130901134876 076535764/0002-24 OI S.A. 485.351,07 Comunicação Dados - OI S.A 59.950,47 Comunicação Dados - OI S.A 28/11/2013 130901135327 076535764/0002-24 OI S.A. 28/11/2013 374328 014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 28/11/2013 3712262,2 014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 28/11/2013 136 087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - DESCRIÇÃO 16.180,80 Gaveteiro volante 460x500x690mm 2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 440,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC) 1.047,90 Serviço de Digitação 14.266,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63448 (Nota Fiscal) 29/11/2013 9279 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 29/11/2013 564137 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 29/11/2013 761686 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 1.288,08 Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151 29/11/2013 90822 087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.805,80 Serviço de publicações 29/11/2013 9351 007125516/0001-01 ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 306,00 Desinsetização, desratização, controle de pragas e repelente para morcego 29/11/2013 9352 007125516/0001-01 ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção 165.285,76 Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº1 29/11/2013 2848 003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 2.764,58 Mensalidade 29/11/2013 11169 093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP 3.515,00 Locação de 09 (nove) veículos tipo Sedan 9.359.875,41