PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010
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PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010
PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 02/03/10 21802010 02/03/10 21812010 02/03/10 Histórico 69 - 1.1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF Saldo Anterior PG NF. Nº 979 VITÓRIA ESTACIONAMENTO LAVAGEM DO VEIC ECOSPORT Folha: 2 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito Saldo 20,00 8.000,00D 7.980,00D PG NF Nº 980 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT 20,00 7.960,00D 21822010 PG NF Nº 2135 LYNX-HOFFMANN & MARTINELLI LTDA CONFECÇÃO DE BANNER 54,00 7.906,00D 02/03/10 21832010 PG NF Nº 983 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DE VEIC. SCENIC AJL 9714 20,00 7.886,00D 02/03/10 21842010 PG NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A CORREIA E TALABARTE CORDA 46,33 7.839,67D 02/03/10 21852010 PG NF Nº 2133 LYXX-HOFFMANN LTDA CONFECÇÃO DE BANNERS PRESIDÊNCIA. 108,00 7.731,67D 02/03/10 02/03/10 21862010 21872010 PG REC. Nº 304389 URBS BLOCO DE ESTAR. PG NF. Nº 2663 GUOLLO S PARK CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 10,00 182,75 7.721,67D 7.538,92D 02/03/10 21882010 PG NF. Nº 29148 LOJAS AMERICANAS S/A RADIO AM/FM PARA O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 89,00 7.449,92D 02/03/10 21892010 PG NF.Nº 12787 TELESETE COM DE TELEFONIA E ELETRONICA LTDA TELEFONE S/ FIO 199,00 7.250,92D 02/03/10 02/03/10 21902010 21912010 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 432,30 391,60 6.818,62D 6.427,02D 02/03/10 02/03/10 21922010 21932010 PG DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 121,90 252,60 6.305,12D 6.052,52D 02/03/10 21942010 PG REC Nº 255,254,253,251,250,257,256,252, 249 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIO 270,00 5.782,52D 02/03/10 02/03/10 21952010 21962010 PG REC S/Nº PUBLICAÇÕES PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA EXPEDIÇÃO DE ALVARA AUTOS Nº 65/03 289,00 15,00 5.493,52D 5.478,52D 02/03/10 21972010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº138/2009 E 139/2009 71,00 5.407,52D 02/03/10 21982010 PG REC Nº 1980 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CUSTAS AUTOS Nº76/2006 56,00 5.351,52D 02/03/10 21992010 PG REC Nº 069 ORDEM DOS ADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGÊNCIA 27,00 5.324,52D 02/03/10 22002010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO CUSTAS E DILIGÊNCIA 135,00 5.189,52D 02/03/10 22012010 PG NF Nº 27129 ATACADO BEIJA FLOR MATERIAL PARA ARTESANATO PROGR.QUALIDADE DE VIDA 58,71 5.130,81D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 02/03/10 Docum. 22022010 Histórico PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGÊNCIA E CERTIDÃO EXPLICATIVA NOS AUTOS Nº 0652003 02/03/10 22032010 02/03/10 Folha: 3 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 65,00 Saldo 5.065,81D PG BOL BANCARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 42,00 5.023,81D 22042010 PG NF Nº 17578 SIDTONY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGENS 29,50 4.994,31D 02/03/10 22052010 PG NF Nº 1024173 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA EDIF. PRES. CAETANO M. DA ROCHA 13,75 4.980,56D 02/03/10 02/03/10 22062010 22072010 PG CARNE DE IPTU IMÓVEL DE LONDRINA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº 139/2009 273,59 71,00 4.706,97D 4.635,97D 02/03/10 02/03/10 08/03/10 25892010 25902010 22822010 N/EM.CH.1410 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG.ROSANE M.F.GURNISKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1673 PG NF. Nº 994 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826. 53,00 50,00 8.053,00D 8.000,00D 7.950,00D 08/03/10 22832010 PG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PODER JUDICIARIO CUSTAS COMPLEMENTARES REL A DILIGÊNCCIA DO OFICI 49,50 7.900,50D 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 22842010 22852010 22862010 22872010 PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR CUSTAS PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG DARF MINISTÉRIO DO FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 616,00 458,84 243,80 311,20 7.284,50D 6.825,66D 6.581,86D 6.270,66D 08/03/10 22882010 PG NF. Nº2700 GUOLLO S PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS. 179,75 6.090,91D 08/03/10 08/03/10 22892010 22902010 NF. Nº 2139 LYNX CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO. PG NF Nº 306916 ELEVADORES OTIS LTDA A DIFERENÇA DE REAJUSTE. 86,00 22,48 6.004,91D 5.982,43D 08/03/10 08/03/10 08/03/10 22912010 22922010 22942010 NF. Nº 3581 FLORICULTURA ESQUINA VERDE COMPRA DE CORRENTE. PG NF. Nº 233917 FERRAGENS BOM RETIRO COMPRA DE GANCHO. NF. Nº 113 SUL AMERICA ACESS AUTOMOTIVO LTDA COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947. 30,00 7,50 60,00 5.952,43D 5.944,93D 5.884,93D 08/03/10 08/03/10 22952010 22962010 PG NF. Nº 485 ROSÁRIO BECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHA DE MESA. NF. Nº 33500 LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSCOMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA. 9,00 128,00 5.875,93D 5.747,93D 08/03/10 08/03/10 08/03/10 22972010 22982010 22992010 PG FATURA Nº 103874193 SKY TV A CABO PG NF Nº 3128 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA PG NF. Nº 5099 CONDOR SUPER CENTER LTDA BISCOITO, CHA,SALG E SUCOS 150,60 8,00 152,00 5.597,33D 5.589,33D 5.437,33D 08/03/10 08/03/10 11/03/10 25992010 26002010 23612010 N/EM.CH.1418 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 1685 - SÉRGIO L.ZEM PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DELARANJEIRAS DO SUL DILIGENCIA RELATIVA AOS AUTOS Nº 313/2002 314/2 30,00 115,00 8.030,00D 8.000,00D 7.885,00D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 3.417,03 2.592,67 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 11/03/10 Docum. 23622010 Histórico NF. nº 2146 LYNX COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV. 11/03/10 23632010 PG REC S/Nº LOURDES MILANEZ RIBEIRO DILIGENCIA E CÓPIAS NOS AUTOS 270/2004 11/03/10 11/03/10 11/03/10 23642010 23672010 23692010 PG REC Nº 255165 CARTÓRIO DO TABOÃO AUTENTICAÇÃO PG REC S/Nº ADVOCACIA TOMINAGA DILIGENCIA PG REC S/Nº ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MARINGÁ DILIGENCIA 11/03/10 23702010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE UMUARAMA DILIGENCIA AUTOS Nº 580/2009 11/03/10 23712010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL CERTIDÃO 11/03/10 23722010 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGENCIA NOS AUTOS Nº 580/2009 11/03/10 11/03/10 23732010 23742010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANCARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS 11/03/10 11/03/10 23752010 23762010 11/03/10 11/03/10 Folha: 4 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 35,00 Saldo 7.850,00D 38,10 7.811,90D 5,25 50,00 119,00 7.806,65D 7.756,65D 7.637,65D 30,00 7.607,65D 7,00 7.600,65D 50,00 7.550,65D 593,60 37,26 6.957,05D 6.919,79D PF REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE CASCAVEL DILIGENCIA PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 72,00 35,00 6.847,79D 6.812,79D 23772010 23782010 PG REC Nº 1294 ORDEMDOS ADVOGADOS SUBSEÇÃO DA LAPA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO DILIGENCIA AUTOS Nº 119/2008 30,00 135,00 6.782,79D 6.647,79D 11/03/10 23792010 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGENCIA AUTOS Nº 1043/2009 27,00 6.620,79D 11/03/10 23802010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CERTIDÃO CERTIDÃO 56,00 6.564,79D 11/03/10 23812010 PG REC Nº 189 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CÓPIAS DOS AUTOS 30,60 6.534,19D 11/03/10 23822010 PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 45,00 6.489,19D 11/03/10 23832010 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 743,00 5.746,19D 11/03/10 11/03/10 23842010 23852010 PG FAT Nº 22044 EMBRATEL SERVIÇO DE TELEFONIA PG REC Nº 5644 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 369 FOTOCÓPIAS 2,58 73,80 5.743,61D 5.669,81D 11/03/10 12/03/10 17/03/10 26792010 26042010 24482010 PG.GRU'S REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS,AUTOS N/EM.CH.1420 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEÍCULO ECOSPORT. 316,00 27,00 5.353,81D 8.000,00D 7.973,00D 17/03/10 17/03/10 24562010 24572010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG NF Nº 703 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFÍCIO CERTIDÃO 274,80 128,00 7.698,20D 7.570,20D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 2.646,19 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 17/03/10 Docum. 24582010 Histórico PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E 320 PSA-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS 17/03/10 24592010 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 Folha: 5 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 420,00 Saldo 7.150,20D PG NF. Nº 8046 PROJETO OBJETO ARTE E DECORAÇÃO LTDA MATERIAL DE ARTESANATO - QUALIDADE DE VIDA/DPREV 27,60 7.122,60D 24602010 24612010 24622010 24632010 PG BOL BANC TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO CUSTAS PG REC S/Nº CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO CÍVEL DE LONDRINA CERTIDÃO NF. REF A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO(CIMENTO). PG NF. Nº 234749 MALHAS E TECIDOS SWITTA LTDA MATERIAL PARA ARTESANATO, QUALIDADE DE VIDA/DPREV 7,00 7,00 9,80 14,31 7.115,60D 7.108,60D 7.098,80D 7.084,49D 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24642010 24652010 25142010 PG REC S/Nº PODER JUDUICIÁRIO 2º OFÍCIO CERTDÃO PG REC S/Nº FERNANDA ALVES CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG NF. Nº 3140 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES. 128,00 313,50 111,00 6.956,49D 6.642,99D 6.531,99D 17/03/10 26822010 PG.NF.3663 ARMARINHOS SANTRA RITA REF A COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV. 8,40 6.523,59D 17/03/10 17/03/10 26832010 26842010 CUPOM FISCAL 2719 CONDOR LTDA.REF. A COMPRAS DE CANTINA. PG.NF.1068 CANDY LTDA. REF. A COMPRA DE BOMBONS - QUALIDADE DE VIDA/DPREV. 190,54 59,55 6.333,05D 6.273,50D 17/03/10 26862010 PG.NF.12474 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.MATERIAS P/PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 99,69 6.173,81D 17/03/10 26872010 PG.NF.89480 GRAFITTI LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS P/PROJETO QUALIDADE DE VIDA 12,60 6.161,21D 17/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 26882010 26072010 21382010 21392010 21402010 PG.RECIBO AEROTÁXI REF.REEMB.DESP.C/TÁXI VIAGEM MUNIR KARAM N/EM.CH.1423 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GUIAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 58,00 25,00 91,82 232,95 6.103,21D 8.000,00D 7.975,00D 7.883,18D 7.650,23D 22/03/10 21412010 PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 12,00 7.638,23D 22/03/10 22/03/10 21422010 21432010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 50,00 158,00 7.588,23D 7.430,23D 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 31/03/10 31/03/10 22102010 22112010 23082010 26082010 26092010 26102010 26112010 26402010 NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS. NF. REF A COMPRA DE FUSÍVEL DE 7 AMPERES PARA A CINF. PG NF Nº 561 SIDTONY PRINT SERVICE PLOTAGEM N/EM.CH.1426 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG. IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2945 PG. IPVA 2010 VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9714 N/EM.CH.1427 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG REC S/Nº ESTACIONAMENTO PORTO SEGURO LTDA DILIGENCIA PARA RETIRADA DE PROCESSOS 24,00 21,00 20,00 5,00 7.406,23D 7.385,23D 7.365,23D 9.467,92D 8.446,50D 8.000,00D 10.135,00D 10.130,00D 31/03/10 26422010 PG NF Nº 556 SIDTONY FOTOCÓPIAS 25,50 10.104,50D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 1.896,79 2.102,69 1.021,42 446,50 2.135,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 26432010 26442010 26452010 Histórico PGNF Nº 590 SIDTONY FOTÓPIAS PG NF Nº 3794 SIDTONY FOTOCÓPIAS PG NF Nº 2351 REGISTRO DE IMÓVEIS CERT. ATUALIZADA DO ED PARANAPREVIDENCIA 31/03/10 31/03/10 26462010 26472010 PG NF Nº 772 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFICIO 08 CERTIDOES NF RE S/Nº JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUD PR SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES 31/03/10 31/03/10 31/03/10 26482010 26492010 26612010 31/03/10 Folha: 6 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 8,00 16,00 10,30 Saldo 10.096,50D 10.080,50D 10.070,20D 128,00 3,36 9.942,20D 9.938,84D PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS PG NF Nº 490 ROSARIO BECKER LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS. 1.339,20 148,00 18,00 8.599,64D 8.451,64D 8.433,64D 26892010 PG.NF.1019 VITÓRIA ESTACIONAMENTO REF A LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT ARE2945 20,00 8.413,64D 31/03/10 31/03/10 26902010 26912010 PG.NF.14318 FORMULAR LTDA.REF.AQUIS. DE CLORO PG.NF.35018 VIDRAÇARIA SANTA HELENA REF.CONFECÇÃO DE POSTER - MOLDURA/DFIN 6,00 80,00 8.407,64D 8.327,64D 31/03/10 26922010 PG.NF.37947 AABA LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS DE 1º SOCORROS. RECADASTRAMENTO/DPREV 106,00 8.221,64D 31/03/10 26932010 PG.586 SERRALHERIA PIMENTEL REF.CONSERTO DO POSTÃO DA GARAGEM INTERNA 90,00 8.131,64D 31/03/10 26942010 PG.NF.93056 CONDOR LTDA. REF.AQUIS.MATERIAL DE CANTINA/ DPREV 126,64 8.005,00D 31/03/10 31/03/10 26952010 26962010 PG.NF.763 LOPEL LTDA. REF.AQUIS. DE TORNEIRA PG.RECIBO REF. A PEDÁGIOS. 2,60 2,40 8.002,40D 8.000,00D Conta: 106 - 1.1.1.1.2.08.01.01 - CAIXA ECONÔMICA CONTA ÚNICA PGTO BENEFÍCIOS Saldo Anterior TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 135/10 01/03/10 24352010 01/03/10 01/03/10 24362010 24962010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 135/10 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 134/10 01/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 24972010 12012010 12022010 24522010 25132010 26972010 27012010 13122010 13132010 13142010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 134/10 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 056/2010 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 056/2010 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 055/2010 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 05/2010 RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 064/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 065/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 065/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 983.512,43D 5.553.438,29D 4.569.925,86 4.569.925,86 983.512,43D 16.955.920,10D 15.972.407,67 31.012,70 1.201,22 16.077,74 202.074,61 983.512,43D 952.499,73D 951.298,51D 935.220,77D 733.146,16D 750.425,12D 983.512,43D 981.769,45D 937.221,36D 924.993,99D 15.972.407,67 17.278,96 233.087,31 1.742,98 44.548,09 12.227,37 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 10/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 Docum. 26982010 27022010 13242010 13252010 13262010 26992010 27032010 24372010 Histórico RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 068/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 069/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 069/10 RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10 12/03/10 12/03/10 24382010 25002010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10 12/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 25/03/10 25/03/10 29/03/10 25012010 16542010 16552010 27002010 27042010 17902010 27052010 24392010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 071/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 071/10 RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 074/10 RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 205/10 29/03/10 24402010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 205/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 18692010 18702010 18712010 27062010 1313 24412010 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 078/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 079/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 080/10 RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 217/10 31/03/10 31/03/10 24422010 25112010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 217/10 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 216/10 31/03/10 25122010 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 216/10 12822010 13922010 13932010 13942010 24202010 129 - 1.1.1.1.2.08.01.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior Aplicação Financeira nesta data RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 142/10 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 7 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 12.227,37 46.291,07 Crédito 2.661,47 41.628,64 9.055,03 9.055,03 44.290,11 37.503,94 Saldo 937.221,36D 983.512,43D 980.850,96D 939.222,32D 930.167,29D 939.222,32D 983.512,43D 1.021.016,37D 37.503,94 983.512,43D 1.455.034,23D 471.521,80 2.299,66 1.642,94 983.512,43D 981.212,77D 979.569,83D 981.212,77D 983.512,43D 960.262,86D 983.512,43D 1.401.635,79D 471.521,80 1.642,94 2.299,66 23.249,57 23.249,57 418.123,36 418.123,36 983.512,43D 3.652,55 3.173,27 157,61 979.859,88D 976.686,61D 976.529,00D 983.512,43D 789.095,35D 34.775.442,53D 6.983,43 194.417,08 33.986.347,18 33.986.347,18 789.095,35D 182.895.536,30D 182.106.440,95 789.095,35D 182.106.440,95 235.017,68 1,35 1.839,10 525,10 10.960,73 252.000,96D 16.983,28D 16.984,63D 18.823,73D 19.348,83D 8.388,10D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 8 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 02/03/10 02/03/10 02/03/10 03/03/10 03/03/10 04/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 Docum. 13952010 14082010 21042010 12882010 24212010 12922010 13962010 24222010 13972010 13982010 13202010 14012010 24232010 13352010 14022010 24242010 24252010 13412010 24262010 14032010 14642010 18182010 18192010 24272010 18202010 18422010 18212010 17112010 24282010 Histórico RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 143/10 Resgate Aplicação Financeira RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 144/10 RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Resgate Aplicação Financeira RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 158/10 Resgate Aplicação Financeira RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 168/10 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA MENORES DEPOSITADO EM JUÍZO Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 169/10 RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Resgate Aplicação Financeira RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 183/10 RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 192/10 22/03/10 24172010 TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 2.298,03 1.659,93D 23/03/10 24/03/10 17832010 24192010 Resgate Aplicação Financeira TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 5.001,00 4.340,06 6.660,93D 11.000,99D 24/03/10 25/03/10 25/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 24292010 18022010 24302010 18222010 19082010 20132010 18822010 19092010 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 201/10 Resgate Aplicação Financeira PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 202/10 RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Resgate Aplicação Financeira RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 2,56 1.435,72 2.545,80 28.934,96 Crédito 28.934,96 29.671,34 5,12 29.671,34 2,56 7,68 10.374,17 2,56 22.761,71 6.231,53 5,12 3.544,41 2.689,68 14.460,46 14.465,58 2,56 17.531,31 2,56 5,26 18.171,97 5,12 159,52 2,56 25.991,10 26.166,12 3.206,20 20.383,02 21.300,44 1.090,21 909,66 26,62 34.880,56 1.816,21 Saldo 8.390,66D 9.826,38D 12.372,18D 41.307,14D 12.372,18D 42.043,52D 42.048,64D 12.377,30D 12.379,86D 12.387,54D 22.761,71D 22.764,27D 2,56D 6.234,09D 6.239,21D 2.694,80D 5,12D 14.465,58D 0,00D 2,56D 17.533,87D 17.536,43D 17.541,69D 630,28C 625,16C 465,64C 463,08C 25.528,02D 638,10C 7.794,79D 28.177,81D 6.877,37D 7.967,58D 8.877,24D 8.903,86D 43.784,42D 45.600,63D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 Docum. 19102010 19112010 19122010 19132010 19142010 19322010 24312010 Histórico RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 224/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 19182010 19332010 19342010 19352010 19362010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO 14852010 12842010 14862010 14892010 12912010 15012010 12942010 15022010 13002010 15032010 13192010 15052010 13332010 15062010 15082010 14002010 15092010 14622010 15102010 18952010 16612010 18962010 17102010 18972010 17342010 18982010 135 - 1.1.1.1.2.08.01.04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SERVENTUÁRIOS Saldo Anterior RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Conta: 01/03/10 02/03/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10 12/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 19/03/10 19/03/10 Folha: 9 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1.552,43 7.427,91 5.929,00 4.634,30 913,82 2.268,31 Crédito 37.813,60 247.284,25 PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO PECÚLIO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 83.256,08 139.864,01 528,73 2.833,51 12.491,13 24.948,54 10.730,46 46.666,03 58.000,00 61.008,81 61.000,00 5.160,09 15.176,69 9.924,30 6.697,09 6.697,09 5.945,80 5.945,80 1.246,56 7.248,47 6.001,91 6.712,61 6.712,61 6.693,50 19.480,89 13.481,20 122.418,04 122.418,04 5.942,64 5.942,64 Saldo 47.153,06D 54.580,97D 60.509,97D 65.144,27D 66.058,09D 68.326,40D 30.512,80D 216.771,45C 133.515,37C 6.348,64D 6.877,37D 9.710,88D 13.144,41D 25.635,54D 687,00D 11.417,46D 58.083,49D 83,49D 61.092,30D 92,30D 5.252,39D 9.924,30C 0,00D 6.697,09C 0,00D 5.945,80C 0,00D 1.246,56D 6.001,91C 0,00D 6.712,61C 0,00D 6.693,50D 12.787,39C 693,81D 121.724,23C 693,81D 5.248,83C 693,81D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 10 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 22/03/10 22/03/10 Docum. 18992010 24142010 Histórico RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Débito 2.188,03 693,81 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 19002010 17972010 19012010 24152010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 3.515,60 25/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 19032010 19042010 18722010 19052010 19062010 20872010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 3.317,93 1.805,84 DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA 4.006,54 3.035,90 552,18 10.409,18D 12.215,02D 3.084,71D 7.091,25D 10.127,15D 10.679,33D 14812010 20912010 141 - 1.1.1.1.2.08.01.05 - BANCO ITAÚ S.A. - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO 1,17 1.001,88 2.645,52D 2.646,69D 3.648,57D Conta: 04/03/10 22/03/10 Conta: 03/03/10 24082010 04/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 11/03/10 11/03/10 16/03/10 16/03/10 25/03/10 25/03/10 15162010 15212010 21052010 15182010 15222010 21062010 15232010 21072010 12762010 13182010 21082010 15242010 21092010 15252010 21102010 18172010 21112010 9.561,88 3.164,44 6.397,44 9.130,31 164 - 1.1.1.1.2.08.02.01 - BANCO ITAÚ S.A. Saldo Anterior DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 1111/2004 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RECEB. COBRANÇA AUTO PATROCÍNIO FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RECEB. COBRANÇA AUTO PATROCÍNIO FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2010 Aplicação Financeira nesta data DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 1.814,12 355,45 76,00 4,15 1.237,21 403,00 4,15 194,62 4,15 3.330.511,86 3.332.752,19 13,50 70,00 4,15 475,72 12,45 100,29 4,15 Saldo 2.881,84D 3.575,65D 7.091,25D 2.470,63C 693,81D 7.091,25D 5.806,69D 3.992,57D 4.348,02D 4.424,02D 4.419,87D 5.657,08D 6.060,08D 6.055,93D 6.250,55D 6.246,40D 3.336.758,26D 4.006,07D 3.992,57D 4.062,57D 4.058,42D 4.534,14D 4.521,69D 4.621,98D 4.617,83D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 20892010 21122010 21132010 21142010 Conta: Histórico RECEB. DEVOLUÇÃO BENFÍCIOS FF DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO DOC TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 228/10 171 - 1.1.1.1.2.08.02.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 134/10 Folha: 11 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 200,00 01/03/10 01/03/10 01/03/10 12792010 12832010 24962010 02/03/10 02/03/10 15112010 24992010 RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF. P/ 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45381 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 03/03/10 03/03/10 03/03/10 09/03/10 09/03/10 12012010 12862010 25132010 15122010 24542010 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 056/2010 Aplicação Financeira nesta data REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 05/2010 RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF N/EM.CH.129 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 045/2010 ESPÓLIO DE AURÉLIO JUSTOS E OUTROS 10/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 13122010 13132010 13322010 13242010 13252010 13392010 15132010 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 064/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 065/10 Aplicação Financeira nesta data TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 068/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 069/10 Aplicação Financeira nesta data RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA BENEFÍCIOS 12/03/10 25002010 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 22092010 16542010 16562010 RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 071/10 TRANSF.REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42391 DO FUNDO FINANCEIRO PG.COM RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO 7.993,74 2.299,66 18/03/10 18/03/10 18/03/10 17082010 19252010 25022010 Resgate Aplicação Financeira RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 26488 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 8.560,05 2.716,27 22/03/10 22/03/10 17682010 24142010 Resgate Aplicação Financeira TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 4,15 13,50 1.141,16 Saldo 4.817,83D 4.813,68D 4.800,18D 3.659,02D 15.972.407,67 323,11D 15.972.730,78D 16.003.596,48D 31.188,81D 30.865,70 32.366,68D 1.500,98D 15.972.407,67 30.865,70 1.177,87 31.012,70 230.588,29 202.074,61 532,48 1.379,33 1.742,98 44.548,09 49.444,22 2.661,47 41.628,64 44.290,11 471.521,80 32.513,68D 198.074,61C 4.000,00D 4.532,48D 3.153,15D 4.896,13D 49.444,22D 0,00D 2.661,47D 44.290,11D 0,00D 471.521,80D 471.521,80 0,00D 3.376,08 7.993,74D 10.293,40D 6.917,32D 15.477,37 15.477,37D 18.193,64D 2.716,27D 693,81 198.901,74D 198.207,93D 196.185,47 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 22/03/10 Docum. 24172010 Histórico TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 22/03/10 24332010 TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 22/03/10 25042010 22/03/10 Folha: 12 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 2.298,03 Saldo 195.909,90D 3.298,78 192.611,12D TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 32.885,74 159.725,38D 25052010 TRANSF.P/ C/C 10-4 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 51.834,83 107.890,55D 22/03/10 25062010 TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 75.680,37 32.210,18D 22/03/10 26772010 TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 26.193,67 6.016,51D 24/03/10 24/03/10 17992010 24152010 Resgate Aplicação Financeira TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 6.397,44 170.471,31D 164.073,87D 24/03/10 24192010 TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 4.340,06 159.733,81D 24/03/10 24342010 TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 269,04 159.464,77D 24/03/10 25082010 TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 33.096,33 126.368,44D 24/03/10 25092010 TRANSF.P/ C/C 10-4 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 43.540,39 82.828,05D 24/03/10 25102010 TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 75.680,37 7.147,68D 24/03/10 26782010 TRANSF.P/ C/C 3-1 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 1.131,17 6.016,51D 25/03/10 25/03/10 25/03/10 26/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 17902010 18012010 19262010 18242010 18692010 18702010 18712010 19162010 19272010 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 074/10 Aplicação Financeira nesta data RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF Aplicação Financeira nesta data TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 078/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 079/10 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 080/10 Aplicação Financeira nesta data RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MES 03/2010 31/03/10 31/03/10 21142010 25112010 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 228/10 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 216/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 164.454,80 23.249,57 23.249,57 8.975,84 8.975,84 3.652,55 3.173,27 157,61 13.086.674,14 195.186.131,66 1.141,16 182.106.440,95 29.266,08D 6.016,51D 14.992,35D 6.016,51D 9.669,06D 12.842,33D 12.999,94D 13.073.674,20C 182.112.457,46D 182.113.598,62D 7.157,67D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 31/03/10 1313 Histórico 187 - 1.1.1.1.2.08.02.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS Saldo Anterior Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 Conta: 05/03/10 31/03/10 22272010 86710 201 - 1.1.1.1.2.08.03.01 - BANCO DO BRASIL S.A. PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010 Conta: 16/03/10 16/03/10 16/03/10 14932010 14952010 14972010 16/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 15692010 16042010 16052010 16062010 16072010 Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO: 17/11/2010 17/03/10 16072010 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 19/03/10 19/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 Conta: 218 - 1.1.1.1.2.08.03.02 - BANCO DO BRASIL S.A. - CUSTÓDIA Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BANCO DO BRASIL LASTRO: LFT VCTO LASTRO: 17/11/2010 Folha: 13 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 146.419,15 595.828,33D 449.409,18D 4.200,00 4.200,00D 0,00D 16.999.913,45 6.473.265,55D 17.003.160,26D 3.246,81D 4.200,00 6.473.265,55 10.529.894,71 10.562.355,05 0,00D 105.839.513,26D 180.843.892,73D 293.767.152,95D 283.204.797,90D OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO: 16/03/2011 110.516.901,69 172.687.896,21D 16082010 OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO:15/06/2011 28.918.131,15 143.769.765,06D 16572010 16582010 24492010 24492010 17122010 17322010 17842010 17852010 17862010 17922010 17942010 18052010 18252010 24512010 Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data COMPRA DE NTN-F Resgate Aplicação Financeira TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO 50.000.000,00 93.769.765,06 93.769.765,06D 0,00D 14.424,46D 0,00D 17.016.642,90D 0,00D 10.579.693,79D 121.278.015,41D 150.243.617,41D 50.243.617,41D 0,20C 10.019.811,19C 11.214,33C 0,20C 231 - 1.1.1.1.2.08.03.04 - BANCO ITAÚ S.A. Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 3.246,81 105.839.513,26 75.004.379,47 112.923.260,22 14.424,46 14.424,46 17.016.642,90 17.016.642,90 10.579.693,79 110.698.321,62 28.965.602,00 100.000.000,00 50.243.617,61 10.019.810,99 10.008.596,86 11.214,13 8.747,57D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 03/03/10 03/03/10 Docum. 15292010 24012010 Histórico RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 1111/2004 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 03/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 11/03/10 16/03/10 16/03/10 19/03/10 19/03/10 26/03/10 31/03/10 31/03/10 24022010 15302010 15342010 12982010 24032010 12772010 13152010 15312010 24042010 15322010 15332010 18142010 18152010 18162010 20882010 24052010 24062010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓITO IDENTIFICADO RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. WAL MART REF.ALUGUEL 02/2010 Aplicação Financeira nesta data DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 24975 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 31/03/10 24072010 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 229/10 Conta: 09/03/10 09/03/10 16/03/10 12762010 12772010 15362010 247 - 1.1.1.1.2.08.03.05 - BANCO ITAÚ S.A. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2010 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2010 RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 12812010 15592010 15612010 24352010 02/03/10 02/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 15372010 15622010 12022010 12872010 15632010 15872010 253 - 1.1.1.1.2.08.03.06 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 135/10 RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 02/10) RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 056/2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 14 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 53,07 Crédito 406,88 3,00 13,50 832,29 8.390,76D 8.678,46D 61.819,86D 8.354,19D 8.340,69D 129.308,98D 8.354,19D 8.972,70D 8.959,20D 9.494,82D 9.789,49D 10.092,34D 12.069,30D 12.295,70D 13.150,42D 13.136,92D 12.304,63D 3.631,19 8.673,44D 3.330.511,86 120.968,29 3.330.511,86C 3.451.480,15C 0,00D 287,70 53.141,40 53.465,67 13,50 120.968,29 120.954,79 618,51 13,50 535,62 294,67 302,85 1.976,96 226,40 854,72 3.451.480,15 4.559.926,86 394,24 325,00 4.569.925,86 36.141,43 259,00 1.201,22 56.067,57 543,70 4.305,92 Saldo 8.800,64D 8.393,76D 69.198,47D 4.629.125,33D 4.629.519,57D 4.629.844,57D 59.918,71D 96.060,14D 96.319,14D 97.520,36D 41.452,79D 41.996,49D 46.302,41D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 03/03/10 03/03/10 04/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 12/03/10 Docum. 20162010 24522010 12902010 15422010 16132010 12952010 12972010 15432010 15442010 15452010 15462010 15472010 15492010 15502010 15512010 15642010 16162010 16442010 12992010 15652010 16482010 13162010 15522010 15532010 16192010 13142010 13212010 13302010 15542010 15552010 15662010 13262010 13402010 15562010 16212010 15672010 24372010 Histórico RECEB. ALUGUEL NUCLEO EDUCAÇÃO 01/2010 REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 055/2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP COMPRA DE NTN-F Aplicação Financeira nesta data RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 02/10) RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 12/2009 RECEB. ALUGUEL SANTA CASA 12/2009 RECEB. ALUGUEL LOJA 05 10/2009 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. ALUGUEL FCO BELTRÃO JAN/FEV/MAR/2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. ALUGUEL NICE BRAGA FEV 2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. ALUGUEL SESP MARINGÁ 01/2010 RECEB. ALUGUEL SESP MARINGÁ 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 065/10 COMPRA DE NTN-B Resgate Aplicação Financeira RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 01/2010 RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 069/10 Aplicação Financeira nesta data RECEB. ALUGUEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA BLOCO A 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 14612010 15572010 16362010 16492010 15682010 16392010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. ALUGUEL LOJA 05 11/2009 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. ALUGUEL LOJA 03 - 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 15 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 9.983,48 16.077,74 Crédito 1.775.163,61 1.763.330,51 9.342,32 10.058.383,07 31.926.928,03 21.892.391,52 3.246.754,86 11.089.346,67 2.501.514,90 3.255.303,15 29.912,01 19.539,11 1.662,53 325,00 4.430,34 11.585,24 92.506,68 3.402,22 9.969,44 9.125,10 3.088,44 3.088,44 7.462,57 12.227,37 10.025.777,23 9.990.649,84 5.844,28 5.844,28 5.034,58 9.055,03 12.308,72 37.401,94 3.253,69 3.480,05 37.503,94 9.415,52 1.645,41 4.560,67 1.476,80 984,82 1.810,75 Saldo 56.285,89D 72.363,63D 1.702.799,98C 60.530,53D 69.872,85D 9.988.510,22C 41.915.438,25C 20.023.046,73C 16.776.291,87C 5.686.945,20C 3.185.430,30C 69.872,85D 99.784,86D 119.323,97D 120.986,50D 121.311,50D 125.741,84D 137.327,08D 44.820,40D 48.222,62D 58.192,06D 49.066,96D 52.155,40D 55.243,84D 62.706,41D 74.933,78D 9.950.843,45C 39.806,39D 45.650,67D 51.494,95D 56.529,53D 65.584,56D 53.275,84D 90.677,78D 93.931,47D 97.411,52D 59.907,58D 50.492,06D 52.137,47D 56.698,14D 58.174,94D 59.159,76D 60.970,51D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 17/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 Docum. 16592010 20172010 16502010 16512010 16522010 16532010 16552010 17092010 24532010 20672010 24332010 Histórico Aplicação Financeira nesta data RECEB. ALUGUEL NUCLEO EDUCAÇÃO 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 01 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 02 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 04 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 071/10 Aplicação Financeira nesta data RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 17822010 20682010 20692010 17932010 20182010 20282010 20312010 20612010 20622010 20632010 20702010 24342010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Aplicação Financeira nesta data RECEB. ALUGUEL LOJA 6 - MÊS 11/2009 RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 01/2010 RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 02/2010 RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 01/2010 RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 02/2010 RECEB. DIF.ALUGUEL FCO BELTRÃO ABR/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 24/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 24502010 24502010 20712010 20642010 20652010 20722010 24512010 18742010 20732010 24392010 TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 03/2010 RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 02/2010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO Resgate Aplicação Financeira RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 205/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 20742010 19172010 20752010 20832010 24072010 24412010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Resgate Aplicação Financeira RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. ALUGUEL LOJA 6 - MÊS 12/2009 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 229/10 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 217/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 16 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 14.424,46 9.983,48 2.230,00 2.624,00 2.554,00 12.724,67 1.642,94 21.775,61 3.298,78 3.257,27 3.298,78 6.894,19 338,14 269,04 63.470,48 1.054,98 29.912,01 29.912,01 815,60 815,60 147,12 3.377,42 269,04 63.470,48 Saldo 46.546,05D 56.529,53D 58.759,53D 61.383,53D 63.937,53D 76.662,20D 78.305,14D 56.529,53D 59.828,31D 63.085,58D 66.384,36D 59.490,17D 59.828,31D 60.097,35D 3.373,13C 2.318,15C 27.593,86D 57.505,87D 58.321,47D 59.137,07D 59.284,19D 62.661,61D 62.930,65D 418.123,36 126.401,13D 62.930,65D 64.135,49D 64.951,09D 70.795,37D 72.127,08D 60.912,95D 470.581,88D 478.220,71D 60.097,35D 33.986.347,18 64.771,36D 34.044.852,67D 34.047.130,45D 34.048.178,03D 34.051.809,22D 65.462,04D 63.470,48 1.204,84 815,60 5.844,28 1.331,71 11.214,13 409.668,93 7.638,83 4.674,01 33.980.081,31 2.277,78 1.047,58 3.631,19 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico Conta: 26/03/10 26/03/10 26342010 26352010 260 - 1.1.1.1.2.08.03.07 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PGTO ON LINE TRANSF.REF.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26372010 26382010 26392010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.DIRETORES E OUVIDOR PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 1313 276 - 1.1.1.1.2.08.03.08 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS Saldo Anterior Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 26742010 26752010 26762010 299 - 1.1.1.1.2.08.04.01 - BANCO ITAÚ S.A. Saldo Anterior RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 196/10 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED 4182010 4192010 4202010 4212010 4222010 4232010 4242010 4252010 4262010 4272010 4282010 4292010 4302010 4312010 4322010 4332010 4342010 4352010 307 - 1.1.1.1.2.08.04.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Saldo Anterior PG.NF.10279 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10286 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10287 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10288 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10289 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10290 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10291 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10292 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10293 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10294 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10295 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10296 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10297 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10298 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10307 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10366 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10367 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10369 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 Conta: 31/03/10 Conta: 18/03/10 19/03/10 19/03/10 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 17 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 4.935,91 413.667,62D 408.731,71D 8.700,44 44.092,89 355.938,38 400.031,27D 355.938,38D 0,00D 413.667,62 147.094,86D 227.816,05D 80.721,19 7.605,82 13,50 7.599,27D 15.218,59D 7.612,77D 7.599,27D 120,00 250,00 250,00 80,00 100,00 120,00 120,00 120,00 80,00 80,00 120,00 200,00 150,00 100,00 80,00 80,00 80,00 100,00 10.148,22D 10.028,22D 9.778,22D 9.528,22D 9.448,22D 9.348,22D 9.228,22D 9.108,22D 8.988,22D 8.908,22D 8.828,22D 8.708,22D 8.508,22D 8.358,22D 8.258,22D 8.178,22D 8.098,22D 8.018,22D 7.918,22D 7.619,32 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 Docum. 9852010 10602010 10612010 10622010 10632010 10642010 10672010 10682010 10692010 10702010 11082010 Histórico REF PGTO NF Nº 67306 CMA CONSULTORIA COMP JANEIRO 2010 PG.NF.10208 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10209 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10210 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10211 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10266 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9851 CÁLCULOS AUTOS. REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9848 CALCULOS REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9849 CALCULOS REF PGTO NF Nº 9850 CALCULOS Fatura ref a passagens aereas em nome dos Conselheiros: Caggiano e Henrique Radomasnji, Dr. Mario Lo 01/03/10 11092010 Fatura ref a compra de passagens rodoviárias em nome do Ouvidor: Rubens Hering/ PRES. 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 11102010 11112010 11122010 11452010 11462010 11472010 12782010 15702010 15712010 15722010 15732010 15742010 15752010 15762010 15772010 11132010 11142010 11152010 11172010 Fatura ref. a taxa de locação do equipamento de telefonia/DA. Fatura ref. a serviços de telecomunicações. REF PGTO FÉRIA CONFORME CI CRH 32/2010 1684 ADV CELSO DALDEGAN 1683 ADV MARLENE DOMACOSKI 1682 ADV ROXANA BARLETA MARCHIORATTO Resgate Aplicação Financeira RECEB. DEPOSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL RECEB. REEMBOLSO AMIL - RITA PEIXOTO RECEB. REEMBOLSO AMIL - JANETE V.FONTOURA RECEB. REEMBOLSO AMIL - MARCO ANTONIO F.FREITAS RECEB. REEMBOLSO AMIL - HILDA DE PAULA SILVA RECEB. REEMBOLSO AMIL - IRENE GRABAS RECEB. REEMBOLSO AMIL - NELSI AP.DE OLIVEIRA RECEB. REEMBOLSO AMIL - ADRIANA SCOROBOHATY NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG 8350. NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG8350. Fatura ref. a corridas de Taxi - mês de Jan/10. LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA PARA O CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A - PERÍODO DE 02/ 02/03/10 02/03/10 02/03/10 03/03/10 15782010 15792010 25892010 11682010 RECEB. REEMBOLSO AMIL - JUREMA B.BELEM RECEB. DEPÓSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL N/EM.CH.1410 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA 03/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 12002010 12852010 12892010 19372010 NF. ref. a coffe-breack reunião do Cons. Fiscal e Cons. de Administração. Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 18 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 1.635,86 80,00 120,00 100,00 100,00 120,00 80,00 130,00 90,00 120,00 1.635,36 Saldo 6.282,36D 6.202,36D 6.082,36D 5.982,36D 5.882,36D 5.762,36D 5.682,36D 5.552,36D 5.462,36D 5.342,36D 3.707,00D 259,02 3.447,98D 6.472,12 275,24 2.794,78 725,00 325,00 325,00 80,00 344,65 503,82 1.500,00 3.024,14C 3.299,38C 6.094,16C 6.819,16C 7.144,16C 7.469,16C 4.530,84D 5.310,29D 5.402,55D 5.494,81D 5.587,07D 5.683,33D 5.779,59D 5.875,85D 5.972,11D 5.892,11D 5.547,46D 5.043,64D 3.543,64D 3.417,03 11.672,02 3.635,90D 3.728,42D 311,39D 11.360,63C 12.000,00 779,45 92,26 92,26 92,26 96,26 96,26 96,26 96,26 92,26 92,52 544,00 38.000,00 5.074,28 3,00 11.904,63C 26.095,37D 31.169,65D 31.172,65D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 03/03/10 Docum. 25932010 Histórico N/EM.CH.1411 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 43839 03/03/10 25952010 N/EM.CH.1412 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.AUXÍLIO-FUNERAL KATIA REGINA LEITE 03/03/10 03/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 26312010 26322010 13762010 15802010 12062010 PGTO.REF.JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2010 PGTO.REF.JETON CONSELHO FISCAL MÊS 03/2010 RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. REEMBOLSO AMIL - CARMELINA BORGES SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A PER 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12072010 12082010 12092010 12102010 12112010 12122010 12132010 12142010 12152010 12162010 12172010 pgto ticket alimentação pagto ticket refeição Pagto ticket refeição pgto ticket alimentação folha de pagto dos empregados mês de fev/10 Pgto honorários diretores e ouvidor fev/10 Encargos sociais folha pagto empregados fev/10 folha de pagto dos empregados mês de fev/10 Pgto honorários diretores e ouvidor fev/10 Pagamento mensalidade Plus Santé NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12182010 12192010 12202010 12222010 12232010 12242010 12322010 12332010 12342010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CI CCB Nº 011/2010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CI CCB Nº 011/2010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CICCB 011/2010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CICCB 011/2010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CICCB 011/2010 REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CICCB 011/2010 FATURA REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MÊS DE FEV/2010. NF. ref. a confecção de borracha de carimbo: CCB/DPREV. PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12352010 12362010 12372010 12932010 15812010 19392010 22272010 25962010 Pgto Plano de Saúde AMIL FATURA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS DE FEV/2010. Provisão NF 750 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA PAULA LTDA Resgate Aplicação Financeira RECEB. DEPÓSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010 N/EM.CH.1413 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE 05/03/10 25972010 N/EM.CH.1414 CARLOS E.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 19 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 650,50 Saldo 30.522,15D 5.074,28 25.447,87D 15.852,21 4.944,23 800,00 9.595,66D 4.651,43D 49.919,90D 50.012,42D 49.212,42D 52.861,50 323,32 72.747,68 234,94 1.327,14 19,98 57.104,96 4.254,91 20,00 425,07 790,00 3.649,08C 3.972,40C 76.720,08C 76.955,02C 78.282,16C 78.302,14C 135.407,10C 139.662,01C 139.682,01C 140.107,08C 140.897,08C 1.428,00 1.020,00 102,00 102,00 612,00 612,00 771,59 5,60 6.287,37 142.325,08C 143.345,08C 143.447,08C 143.549,08C 144.161,08C 144.773,08C 145.544,67C 145.550,27C 151.837,64C 25.646,89 22.416,62 1.030,75 4.137,00 1.734,98 177.484,53C 199.901,15C 200.931,90C 61.069,64D 61.165,91D 61.168,91D 57.031,91D 55.296,93D 1.734,98 53.561,95D 45.268,47 92,52 262.001,54 96,27 3,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 05/03/10 Docum. 25982010 Histórico N/EM.CH.1415 JULIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE 05/03/10 08/03/10 26222010 12692010 PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO PERÍODO DE 18/01 A 17/02. 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 15822010 25992010 12752010 13772010 12682010 RECEB. ADEMAR PINHEIRO (REEMBOLSO AMIL) N/EM.CH.1418 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP 1686 - IVONETE M.MARINHEIRO RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS NF. REF. A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS EMPREGADOS, NO MÊS DE FEV/2010. 10/03/10 12702010 FATURA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTAS, SEDDEX E AR'S, FEV/2010. 10/03/10 12712010 FATURA REF. A SERVIÇOS DE FAC - ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES. MÊS DE FEV/2010. 10/03/10 10/03/10 10/03/10 12722010 12732010 12742010 10/03/10 10/03/10 Folha: 20 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 1.734,99 Saldo 51.826,96D 2.492,66 8.770,99 49.334,30D 40.563,31D 5.700,00 40.655,83D 38.063,16D 37.613,16D 40.749,61D 35.049,61D 6.828,64 28.220,97D 74.682,62 46.461,65C FATURA REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO/ DEAP. NF. REF. A CONFECÇÃO DE BALCÃO DO RECADASTRAMENTO/DPREV. FATURA REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO RECADASTRAMENTO - BLOCO A. 2.257,20 3.283,25 1.366,00 48.718,85C 52.002,10C 53.368,10C 12962010 13042010 PG.EUGÊNIO C.B.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ASSOC.METROCARD.REF.AQUIS.69 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 1.194,04 134,90 54.562,14C 54.697,04C 10/03/10 13052010 PG.URBS REF.AQUIS.1104 CRÉD.VALES-TRANSPORTEESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 02/2010 2.430,30 57.127,34C 10/03/10 13062010 PG.NF.17775 CAFÉ AUTOMATIC REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES MÊS 02/2010 1.215,84 58.343,18C 10/03/10 13072010 PG.NF.206FRITZEN LTDA.REF.SERV.ROÇADA CHÁCARA PAULIVINA EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200 3.560,00 61.903,18C 10/03/10 10/03/10 13082010 13092010 PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010 PG.NF.13247 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA ATUARIAL PRESTADOS MÊS 02/2010 1.063,29 7.759,61 62.966,47C 70.726,08C 10/03/10 13102010 PG.NF.14448 SEGLINE LTDA.REF.SERV.MONITORAMENTO ALARME ED.SERVIDOR,CAETANO E CASA INÁCIO LUSTOSA MÊS 02/2010 280,00 71.006,08C 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 13112010 13312010 13782010 13802010 19402010 26012010 PG.FATURA EMBRATEL REF.INTERURBANOS MÊS DE 02/2010 Aplicação Financeira nesta data RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS N/EM.CH.1416 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 38,28 227.000,00 217,00 71.044,36C 298.044,36C 288.288,21C 11.711,79D 11.809,79D 11.592,79D 10/03/10 26022010 N/EM.CH.1417 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 676,60 10.916,19D 11/03/10 13222010 PG.ELISA E.DA SILVA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 868,76 10.047,43D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 92,52 2.592,67 450,00 3.136,45 9.756,15 300.000,00 98,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 Docum. 13232010 13272010 13282010 13292010 Histórico PG.MARIA S.FERREIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.FATURA 3632184 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 02/2010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 638/2008 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 13792010 19412010 20082010 26032010 26172010 26622010 13362010 RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM.SEGUROS 1679 - RUBENS A.HERING TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 177/10 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.FATURA 9902362051 EBCT REF.SERV.MALOTES NRE'S E FAC (RECADASTRAMENTO) MÊS 02/2010 12/03/10 13372010 PG.NF.3407 GRÁFICA SCHÄFER LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA IURI/DJ 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 15/03/10 13382010 13812010 13992010 19422010 26042010 26262010 13422010 PG.NF.043 MALV DO BRASIL REF.RECARGA DE TONNER/ DA RECEB.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA Aplicação Financeira nesta data RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS N/EM.CH.1420 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP PG.SELIC REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 02/2010 PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 02/2010 15/03/10 15/03/10 13432010 13442010 PG.NF.27191 TINTAS VERGINIA REF.AQUIS.LIXA, FITA3M E TINTA PG.FATURA 2307243 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 02/2010 15/03/10 13452010 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 Folha: 21 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 1.582,57 299,29 640,52 11,52 15.050,42 30.354,00D 30.357,00D 35.440,95D 34.720,95D 34.033,05D 34.112,68D 19.062,26D 58,00 19.004,26D 539,40 2.646,19 13.751,30 3.618,99 18.464,86D 318.464,86D 29.464,86D 29.495,86D 26.849,67D 13.098,37D 9.479,38D 254,34 13,75 9.225,04D 9.211,29D PG.RECIBO 2502 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE CÓPIAS MÊS 02/2010. 2.450,00 6.761,29D 13462010 13472010 13482010 13492010 13502010 PG.FATURA 167849 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167852 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167855 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167859 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167860 DIOE REF.PUBLICAÇÕES EXTRATOS CONTRATUAIS 1.560,00 1.956,00 1.404,00 1.524,00 848,00 5.201,29D 3.245,29D 1.841,29D 317,29D 530,71C 15/03/10 15/03/10 13512010 13522010 PG.NF.20158 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA ARQ PG.NF. 1011 REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV. 192,00 231,40 722,71C 954,11C 15/03/10 13532010 PG.NF.1013 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV. 2.064,80 3.018,91C 15/03/10 15/03/10 15/03/10 13542010 22082010 26052010 PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS N/EM.CH.1421 1° OF.DISTRIBUIDOR REF.CUSTAS PORTE REMESSA DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 1.836,44 4.855,35C 11.075,25D 9.515,25D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 22.840,47 3,00 5.083,95 Saldo 8.464,86D 8.165,57D 7.525,05D 7.513,53D 720,00 687,90 79,63 300.000,00 289.000,00 31,00 ATOS DE PENSÃO ATOS DE PENSÃO ATOS DE PENSÃO ATOS DE PENSÃO AVISOS DE LICITAÇÃO E 15.930,60 1.560,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 16/03/10 Docum. 14102010 Histórico PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO 16/03/10 14112010 PG.NF.439 GB LTDA.REF.DIVISÓRIAS - PAINÉIS EUCATEX / RECASTRAMENTO 16/03/10 14122010 PG.NF.208964 TRIVALE LTDA.REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FROTA/PRPREV 16/03/10 17/03/10 19432010 14142010 RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS PG.NF.445824 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 14632010 14652010 14662010 14672010 19442010 20012010 20052010 26062010 15842010 15852010 15862010 15882010 15892010 15902010 15912010 1690 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA PG.CÉSAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1675 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1676 PG.PALMO G.F.DELIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1674 RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA Aplicação Financeira nesta data 1691 - MAURO R.BORGES PG.ANDRÉIA B.DE O.FURINI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.IVANA P.J.CORDEIRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.MÁRCIA P.DE MELLO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.030 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.031 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.397 ELIM LTDA.REF.CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA QUALIDADE DE VIDA 18/03/10 18/03/10 15922010 15932010 18/03/10 Folha: 22 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 977,22 Saldo 8.538,03D 1.092,00 7.446,03D 745,85 6.700,18D 6.419,41 6.730,18D 310,77D 30,00 298.000,00 420,00 991,40 1.909,16 1.583,04 480,00 392,00 304,00 160,00 314,23C 369,25C 530,93C 692,43C 687,43C 299.312,57D 1.312,57D 892,57D 98,83C 2.007,99C 3.591,03C 4.071,03C 4.463,03C 4.767,03C 4.927,03C PG.FATURA 4402585381 EBCT REF. A ENTREGA DE MALOTES - NRE'S. PG.NF.1655 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 12/09 600,00 1.400,00 5.527,03C 6.927,03C 15942010 PG.NF.1707 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 02/10 1.400,00 8.327,03C 18/03/10 15952010 PG.NF.121 GB LTDA. REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS 230,00 8.557,03C 18/03/10 15962010 PG.NF.443 GB LTDA.REF.SERV.PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESCANINHO, DIVISÓRIAS E BALCÃO 795,00 9.352,03C 18/03/10 15972010 PG.NF.1088163 JARDINEIRO.COM REF.MANUTENÇÃO DOS JARDINS E FLOREIRAS DA PRPREV 800,00 10.152,03C 18/03/10 15982010 PG.NF.1258 PIUI LTDA. REF.A INSTALAÇÃO EQUIP. ALARME E TRAVA VEICÚLO ECOSPORT ARN 2945 1.000,00 11.152,03C 18/03/10 15992010 PG.NF.20229 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ MÊS 01/2010 732,61 11.884,64C 18/03/10 18/03/10 16002010 16012010 PG.NF.20230 PREÂMBULO LTDA. ref. SERV.SISTEMA BIB UTILIZ.P/ DA PG.NF.20568 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ 30,00 416,00 11.914,64C 12.330,64C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 625,00 55,02 161,68 161,50 5,00 300.000,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 18/03/10 18/03/10 Docum. 16022010 16032010 Histórico PG.NF.69676 ORLIGÁS LTDA. REF. A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS. PG.FATURA 186026 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 18/03/10 16562010 TRANSF.REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42391 DO FUNDO FINANCEIRO PG.COM RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO 18/03/10 18/03/10 18/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 17072010 19452010 20042010 16102010 16112010 16122010 16142010 16152010 16172010 16182010 Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS PG.INSS RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 02/2010 19/03/10 19/03/10 16202010 16222010 19/03/10 19/03/10 19/03/10 Folha: 23 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 412,44 210,91 Saldo 12.743,08C 12.953,99C 3.376,08 9.577,91C 10.479,45 5,00 25.691,43 47.908,48 128.312,74 1.503,24 12.613,87 302,94 1.142,40 553,02 901,54D 906,54D 26.597,97D 21.310,51C 149.623,25C 151.126,49C 163.740,36C 164.043,30C 165.185,70C 165.738,72C PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.IRRF RET.S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 39.088,12 13.323,00 204.826,84C 218.149,84C 16232010 16242010 16252010 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS 02/2010 12.873,65 53,01 1.011,78 231.023,49C 231.076,50C 232.088,28C 19/03/10 19/03/10 16262010 16272010 PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS 02/2010 337,24 2.759,58 232.425,52C 235.185,10C 19/03/10 16282010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010 919,86 236.104,96C 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 16292010 16302010 16312010 16322010 16332010 16342010 16352010 16372010 16382010 16402010 16412010 16422010 16432010 16452010 16462010 PG.NF.22233 SLAVIERO REF.REVISÃO ECOSPORT PLACA ARN 2947 PG.NF.52057 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS ELÉTRICOS PG. INSS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. INSS RET.S/NF.206 FRITZEN LTDA. PG. INSS RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA PG. INSS RET.S/NF.11896 UNITEELCOM LTDA. PG. IRRF S/NF.098 PREVISUL LTDA. PG. IRRF S/NF.5891 BALDO & CORTEZ PG. IRRF S/NF.1173 EM SERVIÇOS DE SAÚDE PG. IRRF S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. IRRF S/NF.13211 JESSÉ MONTELLO PG. IRRF S/NF.66843 IMTEP PG. IRRF S/NF.4554 REQUE & CIA.LTDA. PG. IRRF S/NF.4555 REQUE & CIA.LTDA. PG. IRRF S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA 174,75 492,02 2.551,38 440,00 4.344,26 367,35 186,55 55,11 32,13 231,94 124,02 16,19 21,36 21,42 394,93 236.279,71C 236.771,73C 239.323,11C 239.763,11C 244.107,37C 244.474,72C 244.661,27C 244.716,38C 244.748,51C 244.980,45C 245.104,47C 245.120,66C 245.142,02C 245.163,44C 245.558,37C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 Docum. 16472010 17332010 19932010 20022010 26072010 26752010 17132010 Histórico PG. IRRF S/ RECIBO BANCO DO BRASIL Aplicação Financeira nesta data RECEB.FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA N/EM.CH.1423 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 196/10 PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 22/03/10 22/03/10 22/03/10 17142010 17152010 17162010 22/03/10 Folha: 24 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 4.344,02 Saldo 245.621,37C 279.621,37C 279.615,37C 20.384,63D 18.487,84D 26.093,66D 21.749,64D PG.NF.1749 OSLEY F.SUCHEK REF.CONFECÇÃO CRACHÁS PG.FATURA 1302633 COPEL REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 02/2010 PG.FATURA 06/2010 DEAP REF.CUSTÓDIA DO ACERVO ARQUIVISTICO MÊS 02/2010 120,00 13,75 2.257,20 21.629,64D 21.615,89D 19.358,69D 17182010 PG.NF.52439 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 1ª PARC. 1.175,63 18.183,06D 22/03/10 17192010 PG.NF.52451 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.QUADRO DISTRIB. KIT BARRAMENTO E DISJUNTORES 464,70 17.718,36D 22/03/10 22/03/10 17202010 17212010 PG.NF.56871 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS SÉRGIO L.ZEM PG.NF.56870 NC TURISMO REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS FUNCIONÁRIOS 638,12 431,03 17.080,24D 16.649,21D 22/03/10 22/03/10 17222010 17232010 PG. ISS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG.RECIBO 501391853 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 579,86 6.472,12 16.069,35D 9.597,23D 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 17302010 17312010 17672010 19942010 26082010 26772010 PG. FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG. DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS N/EM.CH.1426 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 293,50 487,60 9.303,73D 8.816,13D 47.649,49D 47.652,49D 45.549,80D 71.743,47D 23/03/10 15832010 Fatura ref. a serviços de de remanejamento de pontos lógicos, telef., eletr e intalação de camera na 3.466,65 68.276,82D 23/03/10 23/03/10 23/03/10 17272010 17282010 17352010 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 03/2010 PGTO.REF.IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2947 PG.NF.039 SIXMATECNEL LTDA.REF.SER.MANUT.HIDRAÚLICA E ELÉTRICA ED.SEDE MÊS 02/2010 300,00 1.021,42 2.687,41 67.976,82D 66.955,40D 64.267,99D 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 17362010 17372010 17812010 19952010 20092010 26182010 17382010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS Aplicação Financeira nesta data RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. ROSI A.D.KRAINSKI (REEMB.AMIL) TRANSF.ENTRE C/C CDFE.OFÍCIO N° 203/10 PG.MIGUEL C.DOS SANTOS NETO REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 239,50 243,80 36.000,00 64.028,49D 63.784,69D 27.784,69D 27.794,69D 27.879,73D 27.238,33D 25.644,34D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito Crédito 63,00 34.000,00 6,00 300.000,00 1.896,79 7.605,82 38.833,36 3,00 2.102,69 26.193,67 10,00 85,04 641,40 1.593,99 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 Docum. 17402010 Histórico PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE 24/03/10 17412010 24/03/10 Folha: 25 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 2.714,50 Saldo 22.929,84D PG.EM SERV.DE SAÚDE REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 14,30 22.915,54D 17422010 PG.IVAN CARLOS G.GNOATTO REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 17,40 22.898,14D 24/03/10 24/03/10 17432010 17442010 PG.NF.1088230 JARDINEIRO.COM REF.30 CXS.DE FLÔRES ED.SEDE PG.JUAREZ V.PITZ REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 300,00 47,60 22.598,14D 22.550,54D 24/03/10 17452010 PG.NF.9909 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.PRANCHETAS PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV 15,00 22.535,54D 24/03/10 24/03/10 17462010 17472010 PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT. PG.NF.9737 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARIMBO/ DJ 73,00 30,00 22.462,54D 22.432,54D 24/03/10 17482010 PG.NF.9772 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO. 6,72 22.425,82D 24/03/10 17492010 PG.NF.14942 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE ALMOFADA DE CARIMBO. 5,92 22.419,90D 24/03/10 24/03/10 17502010 17662010 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9718 PG.FATURA 105849248 SKY LTDA.REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TV Á CABO. 445,32 153,61 21.974,58D 21.820,97D 24/03/10 24/03/10 24/03/10 17982010 19962010 26782010 Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS TRANSF.P/ C/C 3-1 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 25/03/10 25/03/10 17522010 17532010 PG.PAULO RICARDO V.R.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.218 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17542010 PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17552010 PG.URBS REF.AQUIS.4294 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17562010 25/03/10 5.001,00 6,00 1.131,17 26.821,97D 26.827,97D 27.959,14D 2.251,51 427,90 25.707,63D 25.279,73D 76,00 25.203,73D 9.448,30 15.755,43D PG.NF.901322 CONTABILISTA LTDA.REF.AQUIS.CORDÃO P/CRACHÁS CRH/DA. 150,00 15.605,43D 17572010 PG.FATURA 572 COPEL TELECOM REF.REDE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÊS 01/2010 1.046,19 14.559,24D 25/03/10 17582010 PG.NF.899 ELÉTRICA PP REF.REMANEJ.02 AP.AR CONDICIONADO CMB/CCB - DPREV. 1.100,00 13.459,24D 25/03/10 17592010 PG.FATURA 169675 DIOE REF. A PUBLICAÇÕES AVISO EDITAL E EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 416,00 13.043,24D 25/03/10 17602010 PG.FATURA 169676 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO 396,00 12.647,24D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 Docum. 17612010 Histórico PG.NF.5150 LUIZ FERNANDO NERIS REF.AQUIS.CORRETIVO LÍQ., PILHAS AA E BARBANTE 25/03/10 17622010 PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 25/03/10 25/03/10 17632010 17642010 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 Folha: 26 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 410,52 Saldo 12.236,72D 32.917,60 20.680,88C PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.NF.37258 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 6.667,59 660,14 27.348,47C 28.008,61C 17652010 17722010 17732010 17742010 1692 - MUNIR KARAM PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 1.320,00 66,20 121,90 284,11 29.328,61C 29.394,81C 29.516,71C 29.800,82C 25/03/10 17752010 PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 638,10 30.438,92C 25/03/10 25/03/10 25/03/10 26/03/10 17912010 18002010 19972010 17762010 1696 - ANA P.KUCANIZ Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS PG.NF.69095 CMA S.A REF.SERV.ACESSO SISTEMA CMA SERIES 4 MÊS 02/2010 625,00 1.635,86 31.063,92C 27.224,83D 27.239,83D 25.603,97D 26/03/10 17772010 PG.NF.16136 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.DE RONDAS PARA SEGURANÇA DA CHACARA PAULIVINA EM PINHAIS-PR CONFORME MÊS 02/2010 215,12 25.388,85D 26/03/10 26/03/10 17782010 17792010 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 02/2010 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO DOS EDIFÍCIOS CAETANO, DO SERVIDOR E CASA COMERCIAL MÊS 02/2010 1.726,11 347,07 23.662,74D 23.315,67D 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 29/03/10 17802010 18032010 18042010 18262010 18272010 19982010 20032010 26342010 17872010 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA ASE-1140 1698 - MARIO M.L.FILHO 1699 - WESLLEY A.GOUVEIA Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO TRANSF.REF.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.NF.18029 NOVO CONCEITO LTDA. REF.AQUIS.PEN-DRIVE 4GB DPREV 1.021,42 840,00 210,00 413.667,62 35,00 22.294,25D 21.454,25D 21.244,25D 139.842,45D 144.843,45D 145.036,45D 445.036,45D 31.368,83D 31.333,83D 29/03/10 17882010 PG.NF.211126 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 03/2010 268,24 31.065,59D 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 17892010 18072010 18082010 18092010 18102010 18112010 PG.FATURA 40047 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 1694 - ISABELLE G.GULIN 1697 - NEIDIVAL MOURO PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 287,27 150,00 400,00 146,60 243,80 189,50 30.778,32D 30.628,32D 30.228,32D 30.081,72D 29.837,92D 29.648,42D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 58.288,75 15,00 118.598,20 5.001,00 193,00 300.000,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 29/03/10 29/03/10 30/03/10 Docum. 18122010 19992010 18282010 Histórico PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS PG.NF.48439 ASSOC.RÁDIO TÁXI SREIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRIDAS DE TÁXI MÊS 02/2010 30/03/10 18292010 PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.17 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPERV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 30/03/10 18302010 PG.NFs.26991 E 27151 FUNEF REF.CONVÊNIO SAS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2010 30/03/10 18312010 30/03/10 Folha: 27 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 1.229,20 Saldo 29.404,62D 29.417,62D 28.188,42D 34,00 28.154,42D 4.521,70 23.632,72D PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS MÊS 02/2010 665,59 22.967,13D 18322010 PG.NF.3589 LOUVIDORS LTDA. REF.AQUIS.DE MATERIAL PARA A CANTINA 543,00 22.424,13D 30/03/10 18332010 PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 02/2010 204,00 22.220,13D 30/03/10 18342010 PG.NF.57165REF.PASSAGENS AÉREAS MAURO BORGES/DJ E DO CONSELHEIRO HENRIQUE RADOMANSKI 1.087,19 21.132,94D 30/03/10 18352010 PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 3.652,13 17.480,81D 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18792010 20102010 18372010 18382010 18392010 18402010 18412010 18432010 Resgate Aplicação Financeira RECEB. IRENE GRABAS (REEMB.AMIL) PG.ALEXANDER FARIAS REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.JULIO CESAR ZILLI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ROBERTO J.DA SILVEIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.VENINA S.DA S.E DAMASCENO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.NF.8146 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.DE MATERIAIS DE ARTESANATO QUALIDADE DE VIDA/DPREV 1.988,57 1.589,93 10.566,24 1.862,76 3.077,24 83,65 30.359,83D 30.444,87D 28.456,30D 26.866,37D 16.300,13D 14.437,37D 11.360,13D 11.276,48D 31/03/10 18452010 PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2010 4.364,59 6.911,89D 31/03/10 18462010 PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 45.073,61 38.161,72C 31/03/10 18472010 PG.NF.290 EURO CALHAS REF.SERV.DE REPAROS NO TELHADO SEDE PRPREV 1.020,00 39.181,72C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18482010 18492010 18502010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.NF.14966 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO CENTRAL DE ATENDIMENTO/DA 307,70 487,60 9,92 39.489,42C 39.977,02C 39.986,94C 31/03/10 18512010 PG.NF.20617 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA DA BIBLIOTECA/ARQUIVO 30,00 40.016,94C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18522010 18532010 18542010 18552010 PG. PG. PG. PG. 578,31 361,62 384,46 27.918,00 40.595,25C 40.956,87C 41.341,33C 69.259,33C PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.099 PREVISUL LTDA. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6791 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.13247 JESSÉ MONTELLO SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito Crédito 243,80 13,00 12.879,02 85,04 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 18562010 Histórico PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 31/03/10 18572010 PG.NF.035 TRACTOR LTDA.REF.SERV.MANUT.EMERGENCIAL NO BREAK GXT2 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 19152010 19382010 20002010 20062010 20072010 20112010 20122010 26112010 Resgate Aplicação Financeira RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. JANETE V.FONTOURA (REEMB.AMIL) RECEB. REEMBOLSO AMIL N/EM.CH.1427 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP Conta: 11/03/10 11/03/10 26172010 26192010 9722 - 1.1.1.1.2.08.04.05 - BANCO DO BRASIL S.A. TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 177/10 N/EM.CH.850002 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 23/03/10 23/03/10 26182010 26212010 Conta: 10/03/10 31/03/10 13212010 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 TRANSF.ENTRE C/C CDFE.OFÍCIO N° 203/10 N/EM.CH.850003 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 365 - 1.1.1.1.4.01.01.01 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE B Saldo Anterior COMPRA DE NTN-B Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 28 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 101,15 Saldo 69.360,48C 210,00 69.570,48C 2.135,00 30.359,83D 30.459,83D 30.465,83D 30.674,79D 35.673,55D 35.762,59D 35.855,63D 33.720,63D 687,90 687,90D 0,00D 641,40 641,40D 0,00D 99.930,31 100,00 6,00 208,96 4.998,76 89,04 93,04 687,90 641,40 10.025.777,23 4.689.216,79 2.171.659.578,38D 2.181.685.355,61D 2.186.374.572,40D 546.929,28 895.100,42 523.449,60 321.713,71 161.720,52 1.293.112,78 902.874,56 529.050,04 350.567,85 173.942,23 84.578,68 1.145.827,98 728.811,60 577.955,47 275.527,90 2.186.921.501,68D 2.187.816.602,10D 2.188.340.051,70D 2.188.661.765,41D 2.188.823.485,93D 2.190.116.598,71D 2.191.019.473,27D 2.191.548.523,31D 2.191.899.091,16D 2.192.073.033,39D 2.192.157.612,07D 2.193.303.440,05D 2.194.032.251,65D 2.194.610.207,12D 2.194.885.735,02D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 29 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 2.304.003,56 319.270,10 80.754,04 1.129.084,29 547.610,27 571.402,94 364.533,99 854.666,13 375.756,06 251.116,77 152.439,84 373.579,36 187.385,28 107.176,66 2.347.391,71 683.954,64 447.712,93 261.890,43 162.567,95 612.921,59 166.536,18 222.584,24 222.118,75 149.965,14 154.502,69 93.703,63 585.198,79 702.782,59 532.729,85 546.940,60 228.530,31 463.632,33 152.773,40 612.160,71 20.440.240,45 152.028,57 77.414,72 96.944,88 95.660,42 149.465,04 306.564,96 465.074,45 149.661,96 372.757,23 Crédito Saldo 2.197.189.738,58D 2.197.509.008,68D 2.197.589.762,72D 2.198.718.847,01D 2.199.266.457,28D 2.199.837.860,22D 2.200.202.394,21D 2.201.057.060,34D 2.201.432.816,40D 2.201.683.933,17D 2.201.836.373,01D 2.202.209.952,37D 2.202.397.337,65D 2.202.504.514,31D 2.204.851.906,02D 2.205.535.860,66D 2.205.983.573,59D 2.206.245.464,02D 2.206.408.031,97D 2.207.020.953,56D 2.207.187.489,74D 2.207.410.073,98D 2.207.632.192,73D 2.207.782.157,87D 2.207.936.660,56D 2.208.030.364,19D 2.208.615.562,98D 2.209.318.345,57D 2.209.851.075,42D 2.210.398.016,02D 2.210.626.546,33D 2.211.090.178,66D 2.211.242.952,06D 2.211.855.112,77D 2.232.295.353,22D 2.232.447.381,79D 2.232.524.796,51D 2.232.621.741,39D 2.232.717.401,81D 2.232.866.866,85D 2.233.173.431,81D 2.233.638.506,26D 2.233.788.168,22D 2.234.160.925,45D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Conta: 05/03/10 26/03/10 31/03/10 12952010 18052010 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 371 - 1.1.1.1.4.01.01.02 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE F Saldo Anterior COMPRA DE NTN-F COMPRA DE NTN-F Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 30 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 179.615,34 662.986,57 Crédito 129.207,41 1.829.706,84 1.456.161,88 868.757,98 908.287,65 3.000,00 459.434,79 161.738,81 0,03 Saldo 2.234.340.540,79D 2.235.003.527,36D 2.234.439.794,01D 2.233.984.558,13D 2.234.291.524,17D 2.214.000.117,06D 2.214.129.324,47D 2.215.959.031,31D 2.217.415.193,19D 2.218.283.951,17D 2.219.192.238,82D 2.219.195.238,82D 2.219.654.673,61D 2.219.816.412,42D 2.219.816.412,45D 10.058.383,07 10.019.810,99 2.316.333,12 307.365.203,73D 317.423.586,80D 327.443.397,79D 329.759.730,91D 563.733,35 455.235,88 306.966,04 20.291.407,11 60.458,33 7.670,79 52.579,79 53.638,89 105.988,81 52.161,63 52.664,42 56.912,46 211.690,32 225.485,68 56.941,06 212.739,27 228.367,75 113.617,19 237.462,21 57.041,10 99.827,00 155.928,14 102.064,50 15.637,33 329.820.189,24D 329.812.518,45D 329.865.098,24D 329.918.737,13D 330.024.725,94D 330.076.887,57D 330.129.551,99D 330.186.464,45D 330.398.154,77D 330.623.640,45D 330.680.581,51D 330.893.320,78D 331.121.688,53D 331.235.305,72D 331.472.767,93D 331.529.809,03D 331.629.636,03D 331.785.564,17D 331.887.628,67D 331.903.266,00D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Conta: 31/03/10 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 Conta: 17/03/10 17/03/10 17/03/10 26/03/10 26/03/10 31/03/10 16042010 16052010 16062010 1320 1320 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 388 - 1.1.1.1.4.01.01.03 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN Saldo Anterior Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 394 - 1.1.1.1.4.01.01.04 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 31 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 31.256,32 98.656,22 162.710,80 14.324,58 89.217,90 61.925,71 59.128,07 53.830,31 34.457,10 152.647,72 35.814,51 107.242,46 79.473,05 93.213,46 198.114,73 Crédito 24.093.780,14D 24.100.465,93D 6.685,79 8.164.467,66 100.411,91 56.438,84 8.092.004,14 105.839.513,26 75.004.379,47 112.923.260,22 164.338,92 33.113,00 9.620,10 131.155,50 162.411,37 741.099,97 163.136,60 162.411,57 59.918,76 42.651,48 Saldo 331.934.522,32D 332.033.178,54D 332.195.889,34D 332.210.213,92D 332.299.431,82D 332.361.357,53D 332.420.485,60D 332.474.315,91D 332.508.773,01D 332.661.420,73D 332.697.235,24D 332.804.477,70D 332.883.950,75D 332.977.164,21D 333.175.278,94D 32.264.933,59D 32.365.345,50D 32.421.784,34D 24.329.780,20D 1.482.777.216,74D 1.376.937.703,48D 1.301.933.324,01D 1.189.010.063,79D 1.189.174.402,71D 1.189.207.515,71D 1.189.197.895,61D 1.189.329.051,11D 1.189.491.462,48D 1.190.232.562,45D 1.190.395.699,05D 1.190.558.110,62D 1.190.618.029,38D 1.190.660.680,86D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 32 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 63.203,12 63.079,90 1.024.925,49 31.601,78 83.576,84 1.137.366,76 42.651,25 33.182,12 Crédito 832.848,66 86.906,19 247.559,08 33.113,24 37.843,43 40.999,71 33.115,15 85.300,79 30.013,39 126.372,79 3.153,62 152.950,37 167.444,81 1.335.556,76 41.072,00 439.928,86 260.173,32 173.922,05 87.040,77 86.962,20 55.188,08 87.042,11 87.047,66 86.965,79 86.967,02 128.080,54 130.875,07 127.721,44 130.874,89 320.364,19 482.326,11 452.069,48 1.000.000,00 203.408,66 153.165,90 Saldo 1.190.723.883,98D 1.190.786.963,88D 1.191.811.889,37D 1.191.843.491,15D 1.191.927.067,99D 1.193.064.434,75D 1.193.107.086,00D 1.193.140.268,12D 1.192.307.419,46D 1.192.394.325,65D 1.192.641.884,73D 1.192.674.997,97D 1.192.712.841,40D 1.192.753.841,11D 1.192.786.956,26D 1.192.872.257,05D 1.192.902.270,44D 1.193.028.643,23D 1.193.031.796,85D 1.193.184.747,22D 1.193.352.192,03D 1.194.687.748,79D 1.194.728.820,79D 1.195.168.749,65D 1.195.428.922,97D 1.195.602.845,02D 1.195.689.885,79D 1.195.776.847,99D 1.195.832.036,07D 1.195.919.078,18D 1.196.006.125,84D 1.196.093.091,63D 1.196.180.058,65D 1.196.308.139,19D 1.196.439.014,26D 1.196.566.735,70D 1.196.697.610,59D 1.197.017.974,78D 1.197.500.300,89D 1.197.952.370,37D 1.198.952.370,37D 1.199.155.779,03D 1.199.308.944,93D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 12812010 12872010 12902010 12972010 12982010 12992010 13152010 13162010 13302010 13402010 14612010 15692010 16572010 16582010 16592010 17092010 17322010 17822010 17922010 17932010 17942010 18252010 18742010 1320 1320 1320 1320 1320 1320 19172010 448 - 1.1.1.1.4.01.04.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Resgate Aplicação Financeira 12792010 12832010 12862010 13182010 13322010 454 - 1.1.1.1.4.01.04.02 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Conta: 01/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 26/03/10 29/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Conta: 01/03/10 01/03/10 03/03/10 09/03/10 10/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 33 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 4.559.926,86 56.067,57 1.775.163,61 31.926.928,03 53.465,67 92.506,68 120.954,79 9.125,10 9.990.649,84 12.308,72 9.415,52 3.246,81 50.000.000,00 93.769.765,06 14.424,46 21.775,61 17.016.642,90 6.894,19 100.000.000,00 63.470,48 50.243.617,61 10.008.596,86 409.668,93 272.291,63 99,10 1.302,17 8,45 653.095,27 1.470.434,03 33.980.081,31 15.972.407,67 30.865,70 230.588,29 3.332.752,19 49.444,22 Saldo 43.549.437,81D 38.989.510,95D 39.045.578,52D 40.820.742,13D 72.747.670,16D 72.801.135,83D 72.893.642,51D 73.014.597,30D 73.023.722,40D 63.033.072,56D 63.045.381,28D 63.054.796,80D 63.058.043,61D 113.058.043,61D 206.827.808,67D 206.842.233,13D 206.864.008,74D 223.880.651,64D 223.887.545,83D 323.887.545,83D 323.951.016,31D 374.194.633,92D 364.186.037,06D 363.776.368,13D 364.048.659,76D 364.048.758,86D 364.050.061,03D 364.050.069,48D 364.703.164,75D 366.173.598,78D 332.193.517,47D 16.244.307,07D 271.899,40D 241.033,70D 471.621,99D 3.804.374,18D 3.853.818,40D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 11/03/10 18/03/10 22/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 13392010 17082010 17682010 17992010 18012010 18242010 1320 19162010 Histórico Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Atualização dos investimentos - Rendimentos. Aplicação Financeira nesta data 12842010 12912010 12942010 13002010 13192010 13332010 14002010 14622010 16612010 17102010 17342010 17972010 18722010 1320 461 - 1.1.1.1.4.01.04.03 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Saldo Anterior Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Atualização dos investimentos - Rendimentos. 12822010 12882010 12922010 13202010 13352010 13412010 14642010 17112010 17832010 18022010 18822010 1320 19182010 477 - 1.1.1.1.4.01.04.04 - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. Aplicação Financeira nesta data Conta: 02/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 12/03/10 15/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 24/03/10 29/03/10 31/03/10 Conta: 01/03/10 03/03/10 04/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 15/03/10 18/03/10 23/03/10 25/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 34 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 44.290,11 Crédito 23.249,57 8.975,84 29.254,21 13.086.674,14 Saldo 3.898.108,51D 3.889.548,46D 3.693.362,99D 3.528.908,19D 3.552.157,76D 3.561.133,60D 3.590.387,81D 16.677.061,95D 24.948,54 58.000,00 61.000,00 15.176,69 6.697,09 5.945,80 7.248,47 6.712,61 19.480,89 122.418,04 5.942,64 9.561,88 9.130,31 401.986,10 47.649.377,57D 47.674.326,11D 47.732.326,11D 47.793.326,11D 47.808.502,80D 47.815.199,89D 47.821.145,69D 47.828.394,16D 47.835.106,77D 47.854.587,66D 47.977.005,70D 47.982.948,34D 47.992.510,22D 48.001.640,53D 48.403.626,63D 8.560,05 196.185,47 164.454,80 235.017,68 28.934,96 29.671,34 10.374,17 6.231,53 14.460,46 17.531,31 25.991,10 5.001,00 20.383,02 34.880,56 130.926,78 247.284,25 16.228.640,68D 16.463.658,36D 16.434.723,40D 16.405.052,06D 16.394.677,89D 16.388.446,36D 16.373.985,90D 16.356.454,59D 16.330.463,49D 16.325.462,49D 16.305.079,47D 16.270.198,91D 16.401.125,69D 16.648.409,94D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 31/03/10 1320 483 - 1.1.1.1.4.01.04.05 - FUNDO CONVÊNIO CAIXA Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. Conta: 16/03/10 14972010 17/03/10 16072010 17/03/10 Conta: Folha: 35 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 226.350,68 26.950.629,45D 27.176.980,13D 16.999.913,45 16.999.913,45D OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO: 17/11/2010 10.562.355,05 27.562.268,50D 16072010 OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO: 16/03/2011 110.516.901,69 138.079.170,19D 17/03/10 16082010 OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO LASTRO:15/06/2011 28.918.131,15 166.997.301,34D 19/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 17122010 17842010 17852010 17862010 1320 1320 1320 1320 Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos 12782010 12852010 12892010 12932010 13312010 13992010 20052010 17072010 17332010 17672010 17812010 17982010 18002010 18262010 18272010 10607 - 1.1.1.1.4.06.01.01 - FUNDOS DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Aplicação Financeira nesta data Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Conta: 01/03/10 03/03/10 03/03/10 05/03/10 10/03/10 12/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 26/03/10 543 - 1.1.1.1.4.01.09.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BANCO DO BRASIL LASTRO: LFT VCTO LASTRO: 17/11/2010 17.016.642,90 10.579.693,79 110.698.321,62 28.965.602,00 - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 16.729,45 17.338,74 181.419,93 47.470,85 12.000,00 38.000,00 5.074,28 262.001,54 227.000,00 289.000,00 298.000,00 10.479,45 34.000,00 38.833,36 36.000,00 5.001,00 58.288,75 118.598,20 5.001,00 149.980.658,44D 139.400.964,65D 28.702.643,03D 262.958,97C 246.229,52C 228.890,78C 47.470,85C 0,00D 325.886,13D 313.886,13D 275.886,13D 270.811,85D 8.810,31D 235.810,31D 524.810,31D 822.810,31D 812.330,86D 846.330,86D 807.497,50D 843.497,50D 838.496,50D 780.207,75D 661.609,55D 656.608,55D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 18792010 1320 19152010 Histórico Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. Resgate Aplicação Financeira 15372010 15422010 15442010 15452010 15462010 15472010 992 767 - 1.1.2.1.4.02.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Saldo Anterior RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 02/10) RECEB. TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 02/10) RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 02/10) Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 15432010 992 773 - 1.1.2.1.4.02.02 - SERVIDORES ATIVOS Saldo Anterior RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 02/10) Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 992 992 796 - 1.1.2.1.4.02.10 - SOBRE 13º SALÁRIO - GOVERNO ESTADO Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 992 992 804 - 1.1.2.1.4.02.11 - SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIDOR ATIVO Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 999 811 - 1.1.2.1.4.02.12 - SOBRE 13º SALÁRIO - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 15362010 885 - 1.1.2.1.9.99.04 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Conta: 02/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 31/03/10 Conta: 05/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 16/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 36 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 12.879,02 4.292,25 99.930,31 Saldo 643.729,53D 648.021,78D 548.091,47D 36.141,43 1.763.330,51 3.246.754,86 11.089.346,67 2.501.514,90 3.255.303,15 21.892.392,11D 21.856.250,68D 20.092.920,17D 16.846.165,31D 5.756.818,64D 3.255.303,74D 0,59D 23.651.866,14D 21.892.391,52 21.892.392,56D 1,04D 23.651.866,59D 23.651.865,55 23.651.865,55 0,00 5.781.618,66D 8.813.909,12D 8.813.909,12D 0,00 5.781.618,66D 8.813.909,12D 8.813.909,12D 3.032.290,46 3.032.290,46 32.996.206,34D 49.507.280,99D 16.511.074,65 140.670,08 140.670,08D 0,00D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 991 Conta: 16/03/10 31/03/10 15362010 991 Conta: 03/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 15/03/10 15/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 26/03/10 26/03/10 31/03/10 31/03/10 20162010 15342010 15492010 15502010 15512010 16442010 16482010 15522010 15532010 15542010 15552010 15562010 15572010 16492010 20172010 16502010 16512010 16522010 20182010 20282010 20312010 20612010 20622010 20632010 20642010 20652010 1310 20832010 Histórico Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 891 - 1.1.2.1.9.99.05 - CONPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FINANCEIRO Saldo Anterior RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 922 - 1.1.2.1.9.99.08 - ALUGUERES A RECEBER Saldo Anterior RECEB. ALUGUEL NUCLEO EDUCAÇÃO 01/2010 RECEB. WAL MART REF.ALUGUEL 02/2010 RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 12/2009 RECEB. ALUGUEL SANTA CASA 12/2009 RECEB. ALUGUEL LOJA 05 10/2009 RECEB. ALUGUEL FCO BELTRÃO JAN/FEV/MAR/2010 RECEB. ALUGUEL NICE BRAGA FEV 2010 RECEB. ALUGUEL SESP MARINGÁ 01/2010 RECEB. ALUGUEL SESP MARINGÁ 02/2010 RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 01/2010 RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 02/2010 RECEB. ALUGUEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA BLOCO A 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 05 11/2009 RECEB. ALUGUEL LOJA 03 - 02/2010 RECEB. ALUGUEL NUCLEO EDUCAÇÃO 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 01 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 02 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 04 02/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 6 - MÊS 11/2009 RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 01/2010 RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 02/2010 RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 01/2010 RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 02/2010 RECEB. DIF.ALUGUEL FCO BELTRÃO ABR/2010 RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 03/2010 RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 02/2010 Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 RECEB. ALUGUEL LOJA 6 - MÊS 12/2009 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 37 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 207.035,11 Crédito 3.550.710,50 3.023.644,15 9.983,48 53.141,40 29.912,01 19.539,11 1.662,53 11.585,24 9.969,44 3.088,44 3.088,44 5.844,28 5.844,28 37.401,94 1.645,41 1.476,80 9.983,48 2.230,00 2.624,00 2.554,00 1.054,98 29.912,01 29.912,01 815,60 815,60 147,12 815,60 5.844,28 231.578,68 1.047,58 Saldo 207.035,11D 3.550.710,50D 0,00D 3.023.644,15D 410.586,84D 400.603,36D 347.461,96D 317.549,95D 298.010,84D 296.348,31D 284.763,07D 274.793,63D 271.705,19D 268.616,75D 262.772,47D 256.928,19D 219.526,25D 217.880,84D 216.404,04D 206.420,56D 204.190,56D 201.566,56D 199.012,56D 197.957,58D 168.045,57D 138.133,56D 137.317,96D 136.502,36D 136.355,24D 135.539,64D 129.695,36D 361.274,04D 360.226,46D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 10/03/10 12/03/10 17/03/10 19/03/10 26/03/10 31/03/10 13802010 13812010 20012010 20022010 20032010 991 31/03/10 992 Conta: 31/03/10 991 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 1313 31/03/10 1313 31/03/10 1313 Conta: 01/03/10 01/03/10 11452010 11462010 Histórico 939 - 1.1.2.1.9.99.09 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS Saldo Anterior RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA RECEB.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO Valor referente parte da Taxa Administrativa mês de Fevereiro de 2010 não paga pelo Governo do Estado do Paraná Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 945 - 1.1.2.1.9.99.10 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATRAZO Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. Valor referente parte da Taxa Administrativa mês de Fevereiro de 2010 não paga pelo Governo do Estado do Paraná 951 - 1.1.2.1.9.99.11 - CRÉDITOS DE EMPREGADOS CEDIDOS Saldo Anterior Valor referente aos custos do mês de março de 2010 pela cessão da empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado do Paraná Folha: 38 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.380.173,55 3.880.173,55D 3.580.173,55D 3.280.173,55D 2.980.173,55D 2.680.173,55D 2.380.173,55D 0,00D 3.920.110,59 3.920.110,59D 1.322.161,26 128.619.465,49D 129.941.626,75D 2.380.173,55 132.321.800,30D 9.757,52 523.933,45D 533.690,97D 9745 - 1.1.2.1.9.99.14 - CREDITOS A RECEBER FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO 1.006,84 49.806,66D 48.799,82D VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO ADMINISTRATIVO 3.932,77 44.867,05D VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO PREVIDENCIARIO 44.867,05 0,00D 1028 - 1.1.2.4.2.01 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM Saldo Anterior 1684 ADV CELSO DALDEGAN 1683 ADV MARLENE DOMACOSKI Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 725,00 325,00 1.255,00D 1.980,00D 2.305,00D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 01/03/10 02/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 26/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 11472010 25902010 26002010 12752010 26642010 26032010 26622010 26622010 14632010 26062010 26652010 26662010 17652010 17912010 26672010 26682010 26692010 26702010 18032010 18042010 18072010 18082010 26712010 26722010 26732010 Conta: Histórico 1682 ADV ROXANA BARLETA MARCHIORATTO PG.ROSANE M.F.GURNISKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1673 1685 - SÉRGIO L.ZEM 1686 - IVONETE M.MARINHEIRO Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1679 - RUBENS A.HERING Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1690 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA 1691 - MAURO R.BORGES Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1692 - MUNIR KARAM 1696 - ANA P.KUCANIZ Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1698 - MARIO M.L.FILHO 1699 - WESLLEY A.GOUVEIA 1694 - ISABELLE G.GULIN 1697 - NEIDIVAL MOURO Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 1092 - 1.1.2.5.1.02.02 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior TRANSF. P/ 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45381 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Folha: 39 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 325,00 Crédito 780,00 30,00 450,00 30,00 720,00 645,37 79,63 625,00 420,00 720,00 420,00 1.320,00 625,00 475,00 450,00 325,00 325,00 840,00 210,00 150,00 400,00 625,00 1.320,00 150,00 Saldo 2.630,00D 1.850,00D 1.880,00D 2.330,00D 2.300,00D 3.020,00D 2.374,63D 2.295,00D 2.920,00D 3.340,00D 2.620,00D 2.200,00D 3.520,00D 4.145,00D 3.670,00D 3.220,00D 2.895,00D 2.570,00D 3.410,00D 3.620,00D 3.770,00D 4.170,00D 3.545,00D 2.225,00D 2.075,00D 30.865,70 798.310,44D 829.176,14D DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 1111/2004 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 406,88 829.583,02D 24082010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 1111/2004 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 1.814,12 831.397,14D 09/03/10 24542010 N/EM.CH.129 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 045/2010 ESPÓLIO DE AURÉLIO JUSTOS E OUTROS 1.379,33 832.776,47D 18/03/10 25022010 TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 26488 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 15.477,37 848.253,84D 22/03/10 25042010 TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 32.885,74 881.139,58D 22/03/10 25052010 TRANSF.P/ C/C 10-4 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 51.834,83 932.974,41D 02/03/10 24992010 03/03/10 24012010 03/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 40 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 22/03/10 Docum. 25062010 Histórico TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA Débito 75.680,37 24/03/10 25082010 TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 33.096,33 1.041.751,11D 24/03/10 25092010 TRANSF.P/ C/C 10-4 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 43.540,39 1.085.291,50D 24/03/10 25102010 TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA 75.680,37 1.160.971,87D 31/03/10 24062010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 24975 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 832,29 1.161.804,16D Conta: 19/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 17172010 17172010 17172010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1181 - 1.1.3.1.8.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 58,50 45,60 306,42 26,40 3,00 0,40 36,82 8,68 8,68 69,42 2,07 0,80 173,54 26,03 3,00 3,06 2,39 52,06 139,80 4,32 34,71 11,68 3,30 8,68 6,68 3,34 9,55 104,13 16,11 Saldo 1.008.654,78D 42.900,24D 42.958,74D 43.004,34D 43.310,76D 43.284,36D 43.281,36D 43.280,96D 43.244,14D 43.235,46D 43.226,78D 43.157,36D 43.155,29D 43.154,49D 42.980,95D 42.954,92D 42.951,92D 42.948,86D 42.946,47D 42.894,41D 42.754,61D 42.750,29D 42.715,58D 42.703,90D 42.700,60D 42.691,92D 42.685,24D 42.681,90D 42.672,35D 42.568,22D 42.552,11D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 41 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 1,17 2,00 8,00 86,77 11,94 11,98 36,70 120,00 26,40 2,00 2,04 3,10 0,79 3,70 2,39 0,78 0,19 4,08 1,20 3,10 139,80 2,39 5,10 2,40 13,15 1,35 2,39 1,73 0,80 43,80 3,60 2,39 2,38 0,57 8,16 2,40 34,71 5,10 2,40 4,50 2,40 11,55 3,60 52,06 Saldo 42.550,94D 42.548,94D 42.540,94D 42.454,17D 42.442,23D 42.430,25D 42.393,55D 42.273,55D 42.247,15D 42.245,15D 42.243,11D 42.240,01D 42.239,22D 42.235,52D 42.233,13D 42.232,35D 42.232,16D 42.228,08D 42.226,88D 42.223,78D 42.083,98D 42.081,59D 42.076,49D 42.074,09D 42.060,94D 42.059,59D 42.057,20D 42.055,47D 42.054,67D 42.010,87D 42.007,27D 42.004,88D 42.002,50D 42.001,93D 41.993,77D 41.991,37D 41.956,66D 41.951,56D 41.949,16D 41.944,66D 41.942,26D 41.930,71D 41.927,11D 41.875,05D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 17712010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 42 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 0,80 0,78 34,71 7,40 23,10 13,15 11,98 45,59 73,00 7,92 1,50 3,45 6,58 346,50 2,40 2,38 52,06 3,21 4,70 5,97 2,07 120,00 3,60 69,42 5,75 1,20 0,57 4,40 1,99 2,71 2,07 2,04 8,63 2,73 5,10 120,00 16,44 5,97 4,08 1,20 3,06 16,69 69,30 2,71 Saldo 41.874,25D 41.873,47D 41.838,76D 41.831,36D 41.808,26D 41.795,11D 41.783,13D 41.737,54D 41.664,54D 41.656,62D 41.655,12D 41.651,67D 41.645,09D 41.298,59D 41.296,19D 41.293,81D 41.241,75D 41.238,54D 41.233,84D 41.227,87D 41.225,80D 41.345,80D 41.342,20D 41.272,78D 41.267,03D 41.265,83D 41.265,26D 41.260,86D 41.258,87D 41.256,16D 41.254,09D 41.252,05D 41.243,42D 41.240,69D 41.235,59D 41.115,59D 41.099,15D 41.093,18D 41.089,10D 41.087,90D 41.084,84D 41.068,15D 40.998,85D 40.996,14D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 43 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 1,60 3,58 4,08 115,50 26,03 86,77 0,48 1,59 12,39 15,84 36,70 12,26 4,95 2,20 0,95 2,04 7,16 0,79 1,37 3,29 2,04 11,00 173,54 1,19 0,29 15,00 5,40 8,00 8,00 60,00 11,98 3,99 5,97 4,32 3,29 1,02 0,30 0,40 0,19 1,60 1,59 0,78 1,26 2,40 Saldo 40.994,54D 40.990,96D 40.986,88D 40.871,38D 40.845,35D 40.758,58D 40.758,10D 40.756,51D 40.744,12D 40.728,28D 40.691,58D 40.679,32D 40.674,37D 40.672,17D 40.671,22D 40.669,18D 40.662,02D 40.661,23D 40.659,86D 40.656,57D 40.654,53D 40.643,53D 40.469,99D 40.468,80D 40.468,51D 40.453,51D 40.448,11D 40.440,11D 40.432,11D 40.372,11D 40.360,13D 40.356,14D 40.350,17D 40.345,85D 40.342,56D 40.341,54D 40.341,24D 40.340,84D 40.340,65D 40.339,05D 40.337,46D 40.336,68D 40.335,42D 40.333,02D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 18062010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 44 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 8,68 52,06 1,20 2,04 1,73 1,60 6,58 2,39 0,78 86,77 52,80 0,63 32,23 1,20 10,01 1,20 1,90 8,00 52,06 2,40 2,40 2,77 7,19 7,16 10,20 2.400,00 86,77 233,00 17,35 1,20 1,17 0,29 7,16 2,71 2,70 1,39 4,32 8,68 231,00 1,35 1,35 1,19 1,17 1,50 Saldo 40.324,34D 40.272,28D 40.271,08D 40.269,04D 40.267,31D 40.265,71D 40.259,13D 40.256,74D 40.255,96D 40.169,19D 40.116,39D 40.115,76D 40.083,53D 40.082,33D 40.072,32D 40.071,12D 40.069,22D 40.061,22D 40.009,16D 40.006,76D 40.004,36D 40.001,59D 39.994,40D 39.987,24D 39.977,04D 42.377,04D 42.290,27D 42.057,27D 42.039,92D 42.038,72D 42.037,55D 42.037,26D 42.030,10D 42.027,39D 42.024,69D 42.023,30D 42.018,98D 42.010,30D 41.779,30D 41.777,95D 41.776,60D 41.775,41D 41.774,24D 41.772,74D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 45 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 5,10 2,40 2,85 10,78 3,06 3,21 4,70 2,40 2,38 5,99 14,80 11,94 2,74 6,58 6,60 8,68 4,08 1,80 6,60 3,59 1,73 10,20 2,40 2,20 12,39 231,00 173,54 1,60 4,08 1,20 17,35 3,45 4,00 17,35 3,06 30,00 0,70 9,59 121,30 92,40 0,80 0,39 2,40 17,35 Saldo 41.767,64D 41.765,24D 41.762,39D 41.751,61D 41.748,55D 41.745,34D 41.740,64D 41.738,24D 41.735,86D 41.729,87D 41.715,07D 41.703,13D 41.700,39D 41.693,81D 41.687,21D 41.678,53D 41.674,45D 41.672,65D 41.666,05D 41.662,46D 41.660,73D 41.650,53D 41.648,13D 41.645,93D 41.633,54D 41.402,54D 41.229,00D 41.227,40D 41.223,32D 41.222,12D 41.204,77D 41.201,32D 41.197,32D 41.179,97D 41.176,91D 41.146,91D 41.146,21D 41.136,62D 41.015,32D 40.922,92D 40.922,12D 40.921,73D 40.919,33D 40.901,98D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento 17242010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 1198 - 1.1.3.1.8.01.02 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 9999 9999 17692010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1206 - 1.1.3.1.8.01.03 - MATERIAL DE CANTINA E REFEITÓRIO Saldo Anterior Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Conta: 19/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 31/03/10 Conta: 22/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 Folha: 46 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 6,00 16,50 10,01 2,64 2,00 Saldo 40.895,98D 40.879,48D 40.869,47D 40.866,83D 40.864,83D 90,00 650,49 175,30 134,12 218,13 325,25 402,37 316,67 502,78 502,78 502,78 316,67 81,69 60,48 0,05 30.750,87D 32.658,87D 32.568,87D 31.918,38D 31.743,08D 31.608,96D 31.390,83D 31.065,58D 30.663,21D 30.346,54D 29.843,76D 29.340,98D 28.838,20D 28.521,53D 28.439,84D 28.379,36D 28.379,31D 1.908,00 7,70 115,63 285,00 1,54 15,40 7,70 9,24 30,79 3,08 73,02 75,90 3,90 20,92 15,40 11.886,97D 11.879,27D 11.763,64D 12.048,64D 12.047,10D 12.031,70D 12.024,00D 12.014,76D 11.983,97D 11.980,89D 11.907,87D 11.831,97D 11.828,07D 11.807,15D 11.791,75D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Folha: 47 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 75,90 20,92 46,19 26,49 4,79 46,19 73,02 3,47 13,95 56,93 0,96 28,60 44,15 22,06 73,02 56,93 76,98 16,55 20,92 26,49 28,28 12,96 7,70 12,32 4,62 1,74 23,09 3,08 7,70 1,74 9,24 9,24 5,21 3,08 9,24 3,47 12,32 73,02 22,06 56,93 46,19 26,49 6,97 3,83 Saldo 11.715,85D 11.694,93D 11.648,74D 11.622,25D 11.617,46D 11.571,27D 11.498,25D 11.494,78D 11.480,83D 11.423,90D 11.422,94D 11.394,34D 11.350,19D 11.328,13D 11.255,11D 11.198,18D 11.121,20D 11.104,65D 11.083,73D 11.057,24D 11.028,96D 11.016,00D 11.008,30D 10.995,98D 10.991,36D 10.989,62D 10.966,53D 10.963,45D 10.955,75D 10.954,01D 10.944,77D 10.935,53D 10.930,32D 10.927,24D 10.918,00D 10.914,53D 10.902,21D 10.829,19D 10.807,13D 10.750,20D 10.704,01D 10.677,52D 10.670,55D 10.666,72D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 9999 18942010 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês 11502010 12262010 17252010 17262010 17292010 17292010 17292010 17292010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1212 - 1.1.3.1.8.01.04 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Conta: 01/03/10 03/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 48 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 9,53 7,80 53,89 73,02 75,90 3,48 20,92 1.103,07 18,48 142,50 2.351,25 1.030,75 760,00 1.940,00 366,75 36,00 179,85 2,00 7,00 15,60 4,90 4,46 5,24 1,18 255,15 1,18 5,40 244,50 11,18 247,07 144,69 197,65 35,75 59,75 108,52 197,65 144,69 296,48 35,75 Saldo 10.657,19D 10.649,39D 10.595,50D 10.522,48D 10.446,58D 10.443,10D 10.422,18D 11.525,25D 11.506,77D 11.649,27D 16.193,00D 18.544,25D 19.575,00D 20.335,00D 22.275,00D 22.641,75D 22.677,75D 22.857,60D 22.859,60D 22.852,60D 22.837,00D 22.832,10D 22.827,64D 22.822,40D 22.821,22D 22.566,07D 22.564,89D 22.559,49D 22.314,99D 22.303,81D 22.056,74D 21.912,05D 21.714,40D 21.678,65D 21.618,90D 21.510,38D 21.312,73D 21.168,04D 20.871,56D 20.835,81D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 18772010 18832010 18832010 18842010 18842010 18842010 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Conta: 01/03/10 11502010 1229 - 1.1.3.1.8.01.99 - ESTOQUES DE CONTA TRANSITÓRIA PG.NF.52439 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 1ª PARC. 01/03/10 11502010 PG.NF.52439(2ª PARCELA)ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 750 V 70 mm 01/03/10 03/03/10 03/03/10 19/03/10 11502010 12262010 12262010 17172010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Provisão NF 750 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA PAULA LTDA Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.5150 LUIZ FERNANDO NERIS REF.AQUIS.CORRETIVO LÍQ., PILHAS AA E BARBANTE 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 17172010 17172010 17172010 17242010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.18015 NOVO CONCEITO COM DE INF LTDA.REF.AQUIS.TONER LEXMARK E352H11L 19/03/10 17242010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 49 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 59,75 4,18 1,96 150,88 9,45 10,72 3,22 3,20 31,50 2,75 296,48 108,52 16,37 345,89 72,35 11,18 150,88 8,69 3.453,52 225,00 279,92 279,92 174,50 78,00 61,50 Saldo 20.776,06D 20.771,88D 20.769,92D 20.619,04D 20.609,59D 20.598,87D 20.595,65D 20.592,45D 20.560,95D 20.558,20D 20.261,72D 20.153,20D 20.136,83D 19.790,94D 19.718,59D 19.707,41D 19.556,53D 19.547,84D 16.094,32D 16.319,32D 16.599,24D 16.879,16D 17.053,66D 17.131,66D 17.193,16D 1.175,63 1.175,63D 1.175,62 2.351,25D 2.351,25 1.030,75 1.030,75 410,52 0,00D 1.030,75D 0,00D 410,52D 58,50 45,60 306,42 352,02D 306,42D 0,00D 1.908,00D 1.908,00 0,00D 1.908,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 50 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 19/03/10 Docum. 17252010 Histórico PG.NF.17548 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.LÃMPADAS FLUORESCENTES 40W 19/03/10 19/03/10 17252010 17262010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.54308 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO 19/03/10 19/03/10 17262010 17292010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.18751 DATAMELO LTDA.REF.AQUIS.REATOR, LÂMPADAS E BUCHA DE PAREDE 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 17292010 17292010 17292010 17292010 17692010 17692010 17712010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.3640 LOUVIDROS LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.9934 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS 24/03/10 26/03/10 17712010 18062010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.9941 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BR 114X229 COM JANELA TIMBRADO 26/03/10 31/03/10 18062010 18772010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.53023 CASA CONEXÃOLTDA.REF.AQUIS.ASSSENTO VASO SANITÁRIO SOFT BRANCO 225,00 31/03/10 31/03/10 18772010 18832010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.54090 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.DISJUNTORES SOPRANO 22 KA 559,84 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18832010 18832010 18842010 Movimento de Entradas dos Estoques no mês Movimento de Entradas dos Estoques no mês PG.NF.293341 TRAFICK LTDA.REF.AQUIS.DISP.PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA E REFIL SABONETE LÍQ. 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18842010 18842010 18842010 18942010 18942010 Movimento de Movimento de Movimento de PG.NF.33649 Movimento de Conta: 31/03/10 1316 Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês Entradas dos Estoques no mês LOPEL LTDA.REF.AQUIS.5 GARRAFAS TÉRMICAS Entradas dos Estoques no mês 10398 - 1.2.3.2.7.01.01.01.03 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo Anterior VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 760,00 Crédito Saldo 760,00D 760,00 0,00D 1.940,00D 1.940,00 0,00D 584,60D 366,75 36,00 179,85 2,00 217,85D 181,85D 2,00D 0,00D 285,00D 0,00D 120,00D 1.940,00 584,60 285,00 285,00 120,00 120,00 0,00D 2.400,00D 2.400,00 0,00D 225,00D 225,00 0,00D 559,84D 279,92 279,92 279,92D 0,00D 314,00D 174,50 78,00 61,50 142,50 139,50D 61,50D 0,00D 142,50D 0,00D 25.604,44 153.626,64C 179.231,08C 2.400,00 314,00 142,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 31/03/10 1316 Conta: 31/03/10 1316 Conta: 31/03/10 991 Conta: Histórico 10429 - 1.2.3.2.7.01.01.02.03 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo Anterior VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 Folha: 51 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 10458 - 1.2.3.2.7.01.01.03.03 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo Anterior VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 9774 - 1.2.3.2.7.03.01.01.01 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES FINANCIADAS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. Crédito Saldo 33.394,77 200.368,62C 233.763,39C 2.533,81 15.202,86C 17.736,67C 994.573.615,89D 1.004.611.709,97D 10.038.094,08 9781 - 1.2.3.2.7.03.01.01.02 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES COM OUTROS ATIVOS Saldo Anterior Valor referente a amortização mensal atraves do saque das CFTs mês de Março de 2010 991 31/03/10 991 Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 21.168.604,08 2.076.078.041,72D 31/03/10 992 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 25.471.239,82 2.101.549.281,54D 1.735.524,77 171.955.675,71D 173.691.200,48D 8.562.989,31 306.648.131,76D 315.211.121,07D Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 Conta: 1313 9797 - 1.2.3.2.7.03.01.01.03 - CRÉDITOS CONTR. DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9805 - 1.2.3.2.7.03.01.01.04 - CRÉDITOS CONTRIB APOSENTADOS E PENSIONISTAS Saldo Anterior VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/10 9811 - 1.2.3.2.7.03.01.01.05 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - TRIBUNAL JUSTIÇA Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 17.003.160,26 2.071.912.597,90D 2.054.909.437,64D 31/03/10 262.185.389,51D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 16/03/10 16/03/10 31/03/10 31/03/10 14932010 14952010 1320 1320 Conta: 31/03/10 1313 31/03/10 1315 Histórico Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9828 - 1.2.3.2.7.03.01.01.06 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9834 - 1.2.3.2.7.03.01.01.07 - CRÉDITOS CONTR. - DEVOL RECEITAS ADMINISTR Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9857 - 1.2.3.2.7.03.01.01.09 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9863 - 1.2.3.2.7.03.01.01.10 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - ASSEMBL. LEGISLATIVA Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 9870 - 1.2.3.2.7.03.01.02.01 - CERTIFICAOS FINANCEIROS DO TESOURO - CFTS Saldo Anterior Resgate Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. 10464 - 1.4.2.9.1 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Saldo Anterior VALOR REF. CALCULO AMORTIZAÇÃO SISTEMA GFIN MES DE MARÇO/10 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 52 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 2.646.200,76 Crédito Saldo 264.831.590,27D 6.044.183,22 598.857.259,63D 604.901.442,85D 869.132,08 86.113.547,95D 86.982.680,03D 1.853.573,24 183.651.909,24D 185.505.482,48D 348.330,76 34.512.587,69D 34.860.918,45D 11.374.381,32 1.044.677.666,31D 1.038.204.400,76D 1.027.674.506,05D 1.033.742.811,66D 1.022.368.430,34D 143.881,29 5.208.569,99C 5.352.451,28C 1.258,74 5.353.710,02C 6.473.265,55 10.529.894,71 6.068.305,61 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 1315 Histórico VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 31/03/10 1315 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 Conta: 26/03/10 64710 26/03/10 26352010 Conta: Folha: 53 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 10151 - 2.1.1.1.2.01 - PENSÃO ALIMENTICIA PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 3257 - 2.1.1.1.3.01 - IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS Saldo Anterior PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 02/2010 Crédito 6.864,30 Saldo 5.360.574,32C 5.546,76 5.366.121,08C 4.935,91 4.935,91C 4.935,91 0,00C 553,02 60.591,11C 60.038,09C 19/03/10 16182010 19/03/10 19/03/10 16202010 16222010 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PG.IRRF RET.S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 39.088,12 13.323,00 20.949,97C 7.626,97C 19/03/10 19/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 16232010 16242010 1313 1313 1313 1313 1313 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA SALARIOS MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA FÉRIAS MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA OUVIDOR MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA PESSOAL CEDIDO MES DE MARÇO/10 12.873,65 53,01 40.028,71 5.771,24 12.873,65 1.704,40 503,43 5.246,68D 5.299,69D 34.729,02C 40.500,26C 53.373,91C 55.078,31C 55.581,74C 578,31 1.836,44C 2.414,75C Conta: 9886 - 2.1.1.1.3.03 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE Saldo Anterior REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA 03/03/10 11682010 05/03/10 12342010 PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 361,62 2.776,37C 10/03/10 13092010 PG.NF.13247 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA ATUARIAL PRESTADOS MÊS 02/2010 384,46 3.160,83C 15/03/10 22/03/10 13542010 17132010 PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 239,48 1.324,39C 1.563,87C 25/03/10 17622010 PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 1.836,44 3.400,31C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 1.836,44 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 Docum. 18352010 Histórico PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18522010 18532010 18542010 PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.099 PREVISUL LTDA. PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6791 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.13247 JESSÉ MONTELLO Conta: 11682010 05/03/10 12342010 PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 05/03/10 10/03/10 10/03/10 22272010 13082010 13092010 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010 PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010 PG.NF.13247 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA ATUARIAL PRESTADOS MÊS 02/2010 15/03/10 13422010 PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 02/2010 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 25/03/10 16352010 16372010 16382010 16402010 16412010 16422010 16432010 16452010 16462010 16472010 17622010 PG. IRRF S/NF.098 PREVISUL LTDA. PG. IRRF S/NF.5891 BALDO & CORTEZ PG. IRRF S/NF.1173 EM SERVIÇOS DE SAÚDE PG. IRRF S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. IRRF S/NF.13211 JESSÉ MONTELLO PG. IRRF S/NF.66843 IMTEP PG. IRRF S/NF.4554 REQUE & CIA.LTDA. PG. IRRF S/NF.4555 REQUE & CIA.LTDA. PG. IRRF S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA PG. IRRF S/ RECIBO BANCO DO BRASIL PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 30/03/10 18312010 PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS MÊS 02/2010 05/03/10 12342010 22/03/10 17222010 Débito Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 579,86 Saldo 3.662,04C 3.083,73C 2.722,11C 2.337,65C 186,55 1.146,65C 1.333,20C 77,77 1.410,97C 63,00 16,19 124,02 1.473,97C 1.490,16C 1.614,18C 55,11 1.669,29C 394,93 1.482,74C 1.427,63C 1.395,50C 1.163,56C 1.039,54C 1.023,35C 1.001,99C 980,57C 585,64C 522,64C 917,57C 10,14 927,71C 194,42 579,86C 774,28C 186,55 55,11 32,13 231,94 124,02 16,19 21,36 21,42 394,93 63,00 3441 - 2.1.1.1.4.02 - ISS Saldo Anterior PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. PG. ISS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI Crédito 261,73 578,31 361,62 384,46 10501 - 2.1.1.1.3.04 - IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA 03/03/10 Conta: Folha: 54 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 194,42C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 31/03/10 31/03/10 31/03/10 998 1313 1313 31/03/10 1313 Conta: Histórico 3323 - 2.1.1.1.9.01 - FOLHA DE BENEFÍCIOS Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 VALOR REF. FOLHA DE CONSIGNATARIOS MES DE MARÇO/10 VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FOLHA DE CONSIGNATARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO Folha: 55 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 40.541.760,80 40.924.216,95 401.693,28 VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FOLHA DE CONSIGNATARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 12112010 12122010 64710 64710 3346 - 2.1.1.1.9.03 - ASPP Saldo Anterior folha de pagto dos empregados mês de fev/10 Pgto honorários diretores e ouvidor fev/10 VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10 VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA CONSELHO DIRETORMARÇO/10 1.327,14 19,98 05/03/10 05/03/10 29/03/10 29/03/10 12142010 12152010 64710 64710 3369 - 2.1.1.1.9.05 - ASPREV Saldo Anterior folha de pagto dos empregados mês de fev/10 Pgto honorários diretores e ouvidor fev/10 VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10 VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MARÇO/10 4.254,91 20,00 Conta: 29/03/10 64710 31/03/10 18562010 Conta: 29/03/10 64710 31/03/10 1313 VALOR DESCONTO PARCELA EMPRÉSTIMOS FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 31/03/10 18452010 PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2010 31/03/10 18462010 PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 05/03/10 05/03/10 29/03/10 29/03/10 Conta: 9892 - 2.1.1.1.9.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PG.SIND.DOS SECURITÁRIO DO PR REF.CONTRIB.SINDICAL DESC.FL.PGTO.FUNC.PRPREV MÊS 03/2010 PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 Saldo 20.826.027,15C 61.367.787,95C 20.443.571,00C 20.041.877,72C 374.892,57 20.416.770,29C 1.396,83 19,98 1.347,12C 19,98C 0,00C 1.396,83C 1.416,81C 4.231,92 30,00 4.274,91C 20,00C 0,00C 4.231,92C 4.261,92C 12.833,68 12.833,68C 101,15 10145 - 2.1.1.1.9.08 - PARCELAS EMPRÉSTIMOS CEF PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 12.732,53C 45.073,61 45.073,61C 4.364,59 49.438,20C 4.364,59 45.073,61C 45.073,61 0,00C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 14510 14710 14810 14910 15010 15110 15210 15310 15510 15610 15710 15810 15910 16010 16210 16310 16410 16510 16610 16710 16810 16910 40910 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 4182010 4192010 4202010 4212010 4222010 4232010 4242010 4252010 4262010 4272010 4282010 4292010 4302010 4312010 4322010 Histórico Folha: 56 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 3553 - 2.1.2.1.1.01 - DO EXERCÍCIO Saldo Anterior PG.NF.10208 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10210 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10211 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10266 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10279 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10286 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10287 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10288 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10289 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10290 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10291 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10292 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10293 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10294 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10295 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10296 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10297 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10298 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10307 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10366 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10367 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10369 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA PG.NF.10279 PG.NF.10286 PG.NF.10287 PG.NF.10288 PG.NF.10289 PG.NF.10290 PG.NF.10291 PG.NF.10292 PG.NF.10293 PG.NF.10294 PG.NF.10295 PG.NF.10296 PG.NF.10297 PG.NF.10298 PG.NF.10307 REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 120,00 250,00 250,00 80,00 100,00 120,00 120,00 120,00 80,00 80,00 120,00 200,00 150,00 100,00 80,00 Crédito Saldo 80,00 100,00 100,00 120,00 120,00 250,00 250,00 80,00 100,00 120,00 120,00 120,00 80,00 80,00 120,00 200,00 150,00 100,00 80,00 80,00 80,00 100,00 12.436,88 150.347,28C 150.427,28C 150.527,28C 150.627,28C 150.747,28C 150.867,28C 151.117,28C 151.367,28C 151.447,28C 151.547,28C 151.667,28C 151.787,28C 151.907,28C 151.987,28C 152.067,28C 152.187,28C 152.387,28C 152.537,28C 152.637,28C 152.717,28C 152.797,28C 152.877,28C 152.977,28C 165.414,16C 165.294,16C 165.044,16C 164.794,16C 164.714,16C 164.614,16C 164.494,16C 164.374,16C 164.254,16C 164.174,16C 164.094,16C 163.974,16C 163.774,16C 163.624,16C 163.524,16C 163.444,16C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 Docum. 4332010 4342010 4352010 9852010 10602010 10612010 10622010 10632010 10642010 10672010 11082010 Histórico PG.NF.10366 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10367 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10369 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 REF PGTO NF Nº 67306 CMA CONSULTORIA COMP JANEIRO 2010 PG.NF.10208 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10209 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10210 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10211 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10266 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9851 CÁLCULOS AUTOS. Fatura ref a passagens aereas em nome dos Conselheiros: Caggiano e Henrique Radomasnji, Dr. Mario Lo 01/03/10 11092010 Fatura ref a compra de passagens rodoviárias em nome do Ouvidor: Rubens Hering/ PRES. 01/03/10 01/03/10 01/03/10 11102010 11112010 11502010 Fatura ref. a taxa de locação do equipamento de telefonia/DA. Fatura ref. a serviços de telecomunicações. PG.NF.52439 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 1ª PARC. 01/03/10 11502010 PG.NF.52439(2ª PARCELA)ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 750 V 70 mm 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 32410 32610 32910 36110 36210 36310 36410 36510 36610 40410 40510 40710 FATURA REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS - PRESIDÊNCIA. RECIBO REF. A COMPRA DE BLOCO DE ESTAR. NF. REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/10. NF. ref a compra de um rádio am/fm para a Qualidade de Vida / DPREV. NF. ref. a compra de telefone s/ fio para a Presidência. NF. ref a lavagem do veic. Ecosport - ARN2945. NF. ref a lavagem do veículo Ecosport ASE 1140. NF. ref a confecção de banner - Escola de Governo / Presidência. NF ref a lavagem do veículo Scenic AJL 9714. NF. ref. a coffe-breack reunião do Cons. Fiscal e Cons. de Administração. Fatura ref. a energia elétrica do mês de Fev/2010. NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 02/03/10 40810 PG NF Nº 27129 ATACADO BEIJA FLOR MATERIAL PARA ARTESANATO PROGR.QUALIDADE DE VIDA 02/03/10 82310 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 Folha: 57 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 80,00 80,00 100,00 1.635,86 80,00 120,00 100,00 100,00 120,00 80,00 1.635,36 Crédito Saldo 163.364,16C 163.284,16C 163.184,16C 161.548,30C 161.468,30C 161.348,30C 161.248,30C 161.148,30C 161.028,30C 160.948,30C 159.312,94C 259,02 159.053,92C 6.472,12 275,24 1.175,63 152.581,80C 152.306,56C 153.482,19C 1.175,62 154.657,81C 108,00 10,00 182,75 89,00 199,00 20,00 20,00 54,00 20,00 544,00 13,75 790,00 154.765,81C 154.775,81C 154.958,56C 155.047,56C 155.246,56C 155.266,56C 155.286,56C 155.340,56C 155.360,56C 155.904,56C 155.918,31C 156.708,31C 58,71 156.767,02C PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 391,60 157.158,62C 82410 82510 82610 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 432,30 121,90 252,60 157.590,92C 157.712,82C 157.965,42C 82710 PG REC Nº 255,254,253,251,250,257,256,252, 249 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIO 270,00 158.235,42C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 02/03/10 02/03/10 Docum. 82810 82910 Histórico PG REC S/Nº PUBLICAÇÕES PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA EXPEDIÇÃO DE ALVARA AUTOS Nº 65/03 02/03/10 83010 02/03/10 Folha: 58 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 289,00 15,00 Saldo 158.524,42C 158.539,42C PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº138/2009 E 139/2009 71,00 158.610,42C 83210 PG REC Nº 1980 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CUSTAS AUTOS Nº76/2006 56,00 158.666,42C 02/03/10 83310 PG REC Nº 069 ORDEM DOS ADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGÊNCIA 27,00 158.693,42C 02/03/10 83410 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO CUSTAS E DILIGÊNCIA 135,00 158.828,42C 02/03/10 83810 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGÊNCIA E CERTIDÃO EXPLICATIVA NOS AUTOS Nº 0652003 65,00 158.893,42C 02/03/10 83910 PG BOL BANCARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 42,00 158.935,42C 02/03/10 84110 PG NF Nº 17578 SIDTONY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGENS 29,50 158.964,92C 02/03/10 84210 PG NF Nº 1024173 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA EDIF. PRES. CAETANO M. DA ROCHA 13,75 158.978,67C 02/03/10 02/03/10 84310 84910 PG CARNE DE IPTU IMÓVEL DE LONDRINA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº 139/2009 273,59 71,00 159.252,26C 159.323,26C 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 11012010 11142010 11152010 11172010 Provisão NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG8350. Fatura ref. a corridas de Taxi - mês de Jan/10. LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA PARA O CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A - PERÍODO DE 02/ 46,33 344,65 503,82 1.500,00 159.369,59C 159.024,94C 158.521,12C 157.021,12C 02/03/10 21802010 PG NF. Nº 979 VITÓRIA ESTACIONAMENTO LAVAGEM DO VEIC ECOSPORT 20,00 157.001,12C 02/03/10 21812010 PG NF Nº 980 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT 20,00 156.981,12C 02/03/10 21822010 PG NF Nº 2135 LYNX-HOFFMANN & MARTINELLI LTDA CONFECÇÃO DE BANNER 54,00 156.927,12C 02/03/10 21832010 PG NF Nº 983 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DE VEIC. SCENIC AJL 9714 20,00 156.907,12C 02/03/10 21842010 PG NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A CORREIA E TALABARTE CORDA 46,33 156.860,79C 02/03/10 21852010 PG NF Nº 2133 LYXX-HOFFMANN LTDA CONFECÇÃO DE BANNERS PRESIDÊNCIA. 108,00 156.752,79C 02/03/10 02/03/10 21862010 21872010 PG REC. Nº 304389 URBS BLOCO DE ESTAR. PG NF. Nº 2663 GUOLLO S PARK CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 10,00 182,75 156.742,79C 156.560,04C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 59 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 02/03/10 Docum. 21882010 Histórico PG NF. Nº 29148 LOJAS AMERICANAS S/A RADIO AM/FM PARA O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 02/03/10 21892010 PG NF.Nº 12787 TELESETE COM DE TELEFONIA E ELETRONICA LTDA TELEFONE S/ FIO 199,00 156.272,04C 02/03/10 02/03/10 21902010 21912010 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 432,30 391,60 155.839,74C 155.448,14C 02/03/10 02/03/10 21922010 21932010 PG DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 121,90 252,60 155.326,24C 155.073,64C 02/03/10 21942010 PG REC Nº 255,254,253,251,250,257,256,252, 249 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIO 270,00 154.803,64C 02/03/10 02/03/10 21952010 21962010 PG REC S/Nº PUBLICAÇÕES PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA EXPEDIÇÃO DE ALVARA AUTOS Nº 65/03 289,00 15,00 154.514,64C 154.499,64C 02/03/10 21972010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº138/2009 E 139/2009 71,00 154.428,64C 02/03/10 21982010 PG REC Nº 1980 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CUSTAS AUTOS Nº76/2006 56,00 154.372,64C 02/03/10 21992010 PG REC Nº 069 ORDEM DOS ADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGÊNCIA 27,00 154.345,64C 02/03/10 22002010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO CUSTAS E DILIGÊNCIA 135,00 154.210,64C 02/03/10 22012010 PG NF Nº 27129 ATACADO BEIJA FLOR MATERIAL PARA ARTESANATO PROGR.QUALIDADE DE VIDA 58,71 154.151,93C 02/03/10 22022010 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGÊNCIA E CERTIDÃO EXPLICATIVA NOS AUTOS Nº 0652003 65,00 154.086,93C 02/03/10 22032010 PG BOL BANCARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 42,00 154.044,93C 02/03/10 22042010 PG NF Nº 17578 SIDTONY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGENS 29,50 154.015,43C 02/03/10 22052010 PG NF Nº 1024173 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA EDIF. PRES. CAETANO M. DA ROCHA 13,75 154.001,68C 02/03/10 02/03/10 22062010 22072010 PG CARNE DE IPTU IMÓVEL DE LONDRINA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº 139/2009 273,59 71,00 153.728,09C 153.657,09C 03/03/10 43810 Ref. a Serviços prestados de consultoria atuarial, mes de fevereiro de 2010, conforme NF 013247 03/03/10 11682010 REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA 03/03/10 03/03/10 12002010 12262010 NF. ref. a coffe-breack reunião do Cons. Fiscal e Cons. de Administração. Provisão NF 750 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA PAULA LTDA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 89,00 Crédito 8.268,09 12.436,88 Saldo 156.471,04C 161.925,18C 149.488,30C 544,00 1.030,75 148.944,30C 149.975,05C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 03/03/10 Docum. 25932010 Histórico N/EM.CH.1411 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 43839 04/03/10 41710 FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 04/03/10 04/03/10 04/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 42710 43610 43910 44110 21052010 42010 FATURA REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MÊS DE FEV/2010. NF. ref. a confecção de borracha de carimbo: CCB/DPREV. FATURA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS DE FEV/2010. Pgto Plano de Saúde AMIL DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO PERÍODO DE 18/01 A 17/02. 05/03/10 42110 FATURA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTAS, SEDDEX E AR'S, FEV/2010. 05/03/10 42210 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 Folha: 60 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 650,50 Crédito Saldo 149.324,55C 7.776,61 157.101,16C 15,40 5,60 22.416,62 25.646,89 8.770,99 157.116,56C 157.122,16C 179.538,78C 205.185,67C 205.181,52C 213.952,51C 6.828,64 220.781,15C FATURA REF. A SERVIÇOS DE FAC - ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES. MÊS DE FEV/2010. 74.682,62 295.463,77C 42610 43710 44710 45110 Fatura ref a serviços de telefonia. FATURA REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO/ DEAP. NF. REF. A CONFECÇÃO DE BALCÃO DO RECADASTRAMENTO/DPREV. NF. REF. A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS EMPREGADOS, NO MÊS DE FEV/2010. 2,58 2.257,20 3.283,25 5.700,00 295.466,35C 297.723,55C 301.006,80C 306.706,80C 05/03/10 12062010 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A PER 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12072010 12082010 12092010 12102010 12172010 pgto ticket alimentação pagto ticket refeição Pagto ticket refeição pgto ticket alimentação NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12322010 12332010 12342010 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 12352010 12362010 12372010 21062010 26222010 41610 41810 42810 43510 44610 45010 4,15 800,00 305.906,80C 52.861,50 323,32 72.747,68 234,94 790,00 253.045,30C 252.721,98C 179.974,30C 179.739,36C 178.949,36C FATURA REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MÊS DE FEV/2010. NF. ref. a confecção de borracha de carimbo: CCB/DPREV. PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 771,59 5,60 7.776,61 178.177,77C 178.172,17C 170.395,56C Pgto Plano de Saúde AMIL FATURA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS DE FEV/2010. Provisão NF 750 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA PAULA LTDA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 NF. REF. A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS. NF. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO. FATURA REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE. NF. ref a compra de material de cantina. NF. REF A COMPRA DE CORRENTE. NF. REF. A COMPRA DE GANCHO. 25.646,89 22.416,62 1.030,75 4,15 2.492,66 144.748,67C 122.332,05C 121.301,30C 121.297,15C 118.804,49C 118.984,24C 119.070,24C 119.092,72C 119.244,72C 119.274,72C 119.282,22C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 179,75 86,00 22,48 152,00 30,00 7,50 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 08/03/10 Docum. 45210 Histórico NF. REF. A COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947. 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 45610 45710 45810 85610 08/03/10 Folha: 61 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 60,00 Saldo 119.342,22C NF. REF. A COMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA. NF. REF A LAVAGEM DE TOALHA DE MESA. NF. REF. A LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826. PG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PODER JUDICIARIO CUSTAS COMPLEMENTARES REL A DILIGÊNCCIA DO OFICI 128,00 9,00 50,00 49,50 119.470,22C 119.479,22C 119.529,22C 119.578,72C 86210 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 311,20 119.889,92C 08/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 87710 87810 87910 12692010 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG FATURA Nº 103874193 SKY TV A CABO PG NF Nº 3128 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO PERÍODO DE 18/01 A 17/02. 458,84 150,60 8,00 8.770,99 120.348,76C 120.499,36C 120.507,36C 111.736,37C 08/03/10 08/03/10 21072010 22822010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG NF. Nº 994 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826. 4,15 50,00 111.732,22C 111.682,22C 08/03/10 22832010 PG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PODER JUDICIARIO CUSTAS COMPLEMENTARES REL A DILIGÊNCCIA DO OFICI 49,50 111.632,72C 08/03/10 08/03/10 22852010 22872010 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 458,84 311,20 111.173,88C 110.862,68C 08/03/10 22882010 PG NF. Nº2700 GUOLLO S PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS. 179,75 110.682,93C 08/03/10 08/03/10 22892010 22902010 NF. Nº 2139 LYNX CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO. PG NF Nº 306916 ELEVADORES OTIS LTDA A DIFERENÇA DE REAJUSTE. 86,00 22,48 110.596,93C 110.574,45C 08/03/10 08/03/10 08/03/10 22912010 22922010 22942010 NF. Nº 3581 FLORICULTURA ESQUINA VERDE COMPRA DE CORRENTE. PG NF. Nº 233917 FERRAGENS BOM RETIRO COMPRA DE GANCHO. NF. Nº 113 SUL AMERICA ACESS AUTOMOTIVO LTDA COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947. 30,00 7,50 60,00 110.544,45C 110.536,95C 110.476,95C 08/03/10 08/03/10 22952010 22962010 PG NF. Nº 485 ROSÁRIO BECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHA DE MESA. NF. Nº 33500 LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSCOMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA. 9,00 128,00 110.467,95C 110.339,95C 08/03/10 08/03/10 08/03/10 22972010 22982010 22992010 PG FATURA Nº 103874193 SKY TV A CABO PG NF Nº 3128 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA PG NF. Nº 5099 CONDOR SUPER CENTER LTDA BISCOITO, CHA,SALG E SUCOS 150,60 8,00 152,00 110.189,35C 110.181,35C 110.029,35C 08/03/10 09/03/10 24032010 41510 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED Monitoramento dos sistemas de segurança dos Edifícios Presidente Caetano Munhoz da Rocha e do Servid 13,50 09/03/10 44010 SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO CHÁCARA PAULIVINA EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 280,00 110.015,85C 110.295,85C 4.000,00 114.295,85C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 62 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 Docum. 44210 44310 45310 45510 47210 21082010 24042010 48410 Histórico Pgto vale transporte Pgto vale transporte NF. REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES. PG.FATURA EMBRATEL REF.INTERURBANOS MÊS DE 02/2010 PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED PG.NF.37258 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 10/03/10 12682010 NF. REF. A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS EMPREGADOS, NO MÊS DE FEV/2010. 5.700,00 114.127,79C 10/03/10 12702010 FATURA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTAS, SEDDEX E AR'S, FEV/2010. 6.828,64 107.299,15C 10/03/10 12712010 FATURA REF. A SERVIÇOS DE FAC - ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES. MÊS DE FEV/2010. 74.682,62 32.616,53C 10/03/10 10/03/10 10/03/10 12722010 12732010 12742010 FATURA REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO/ DEAP. NF. REF. A CONFECÇÃO DE BALCÃO DO RECADASTRAMENTO/DPREV. FATURA REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO RECADASTRAMENTO - BLOCO A. 2.257,20 3.283,25 1.366,00 30.359,33C 27.076,08C 25.710,08C 10/03/10 13042010 PG.ASSOC.METROCARD.REF.AQUIS.69 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 134,90 25.575,18C 10/03/10 13052010 PG.URBS REF.AQUIS.1104 CRÉD.VALES-TRANSPORTEESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 02/2010 2.430,30 23.144,88C 10/03/10 13062010 PG.NF.17775 CAFÉ AUTOMATIC REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES MÊS 02/2010 1.215,84 21.929,04C 10/03/10 13072010 PG.NF.206FRITZEN LTDA.REF.SERV.ROÇADA CHÁCARA PAULIVINA EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200 4.000,00 17.929,04C 10/03/10 10/03/10 13082010 13092010 PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010 PG.NF.13247 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA ATUARIAL PRESTADOS MÊS 02/2010 1.079,48 8.268,09 16.849,56C 8.581,47C 10/03/10 13102010 PG.NF.14448 SEGLINE LTDA.REF.SERV.MONITORAMENTO ALARME ED.SERVIDOR,CAETANO E CASA INÁCIO LUSTOSA MÊS 02/2010 280,00 8.301,47C 10/03/10 10/03/10 13112010 26012010 PG.FATURA EMBRATEL REF.INTERURBANOS MÊS DE 02/2010 N/EM.CH.1416 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 38,28 217,00 8.263,19C 8.046,19C 10/03/10 26022010 N/EM.CH.1417 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 676,60 7.369,59C 11/03/10 11/03/10 44510 45910 PG.NF.043 MALV DO BRASIL REF.RECARGA DE TONNER/ DA PG.NF.3407 GRÁFICA SCHÄFER LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA IURI/DJ 11/03/10 46710 PG.FATURA 9902362051 EBCT REF.SERV.MALOTES NRE'S E FAC (RECADASTRAMENTO) MÊS 02/2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito Crédito 2.430,30 134,90 1.215,84 38,28 1.079,48 13,50 13,50 660,14 Saldo 116.726,15C 116.861,05C 118.076,89C 118.115,17C 119.194,65C 119.181,15C 119.167,65C 119.827,79C 539,40 58,00 7.908,99C 7.966,99C 15.050,42 23.017,41C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 11/03/10 Docum. 46910 Histórico NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV. 11/03/10 11/03/10 11/03/10 48510 48610 48710 PG.FATURA 3632184 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 02/2010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 638/2008 11/03/10 88310 PG BOL BANCARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS 11/03/10 88410 PG REC S/Nº ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MARINGÁ DILIGENCIA 11/03/10 11/03/10 88510 88710 11/03/10 Folha: 63 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 35,00 Saldo 23.052,41C 299,29 640,52 11,52 23.351,70C 23.992,22C 24.003,74C 37,26 24.041,00C 119,00 24.160,00C PF REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE CASCAVEL DILIGENCIA PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL CERTIDÃO 72,00 7,00 24.232,00C 24.239,00C 88810 PG REC S/Nº LOURDES MILANEZ RIBEIRO DILIGENCIA E CÓPIAS NOS AUTOS 270/2004 38,10 24.277,10C 11/03/10 88910 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE UMUARAMA DILIGENCIA AUTOS Nº 580/2009 30,00 24.307,10C 11/03/10 89110 PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 35,00 24.342,10C 11/03/10 89210 PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 50,00 24.392,10C 11/03/10 11/03/10 89310 89410 PG REC Nº 1294 ORDEMDOS ADVOGADOS SUBSEÇÃO DA LAPA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO DILIGENCIA AUTOS Nº 119/2008 30,00 135,00 24.422,10C 24.557,10C 11/03/10 89510 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DELARANJEIRAS DO SUL DILIGENCIA RELATIVA AOS AUTOS Nº 313/2002 314/2 115,00 24.672,10C 11/03/10 89610 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGENCIA AUTOS Nº 1043/2009 27,00 24.699,10C 11/03/10 89710 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CERTIDÃO CERTIDÃO 56,00 24.755,10C 11/03/10 89810 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGENCIA NOS AUTOS Nº 580/2009 50,00 24.805,10C 11/03/10 89910 PG REC Nº 189 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CÓPIAS DOS AUTOS 30,60 24.835,70C 11/03/10 11/03/10 90010 90110 PG REC Nº 255165 CARTÓRIO DO TABOÃO AUTENTICAÇÃO PG REC Nº 5644 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 369 FOTOCÓPIAS 5,25 73,80 24.840,95C 24.914,75C 11/03/10 11/03/10 90410 90510 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 593,60 45,00 25.508,35C 25.553,35C 11/03/10 90610 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 743,00 26.296,35C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 64 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 11/03/10 11/03/10 11/03/10 Docum. 13272010 13282010 13292010 Histórico PG.FATURA 3632184 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 02/2010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 638/2008 Débito 299,29 640,52 11,52 11/03/10 11/03/10 21092010 23612010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DELARANJEIRAS DO SUL DILIGENCIA RELATIVA AOS AUTOS Nº 313/2002 314/2 4,15 115,00 25.340,87C 25.225,87C 11/03/10 23622010 NF. nº 2146 LYNX COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV. 35,00 25.190,87C 11/03/10 23632010 PG REC S/Nº LOURDES MILANEZ RIBEIRO DILIGENCIA E CÓPIAS NOS AUTOS 270/2004 38,10 25.152,77C 11/03/10 11/03/10 11/03/10 23642010 23672010 23692010 PG REC Nº 255165 CARTÓRIO DO TABOÃO AUTENTICAÇÃO PG REC S/Nº ADVOCACIA TOMINAGA DILIGENCIA PG REC S/Nº ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MARINGÁ DILIGENCIA 5,25 50,00 119,00 25.147,52C 25.097,52C 24.978,52C 11/03/10 23702010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE UMUARAMA DILIGENCIA AUTOS Nº 580/2009 30,00 24.948,52C 11/03/10 23712010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL CERTIDÃO 7,00 24.941,52C 11/03/10 23722010 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGENCIA NOS AUTOS Nº 580/2009 50,00 24.891,52C 11/03/10 11/03/10 23732010 23742010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANCARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS 593,60 37,26 24.297,92C 24.260,66C 11/03/10 11/03/10 23752010 23762010 PF REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE CASCAVEL DILIGENCIA PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 72,00 35,00 24.188,66C 24.153,66C 11/03/10 11/03/10 23772010 23782010 PG REC Nº 1294 ORDEMDOS ADVOGADOS SUBSEÇÃO DA LAPA PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO DILIGENCIA AUTOS Nº 119/2008 30,00 135,00 24.123,66C 23.988,66C 11/03/10 23792010 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGENCIA AUTOS Nº 1043/2009 27,00 23.961,66C 11/03/10 23802010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CERTIDÃO CERTIDÃO 56,00 23.905,66C 11/03/10 23812010 PG REC Nº 189 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CÓPIAS DOS AUTOS 30,60 23.875,06C 11/03/10 23822010 PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 45,00 23.830,06C 11/03/10 23832010 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 743,00 23.087,06C 11/03/10 23842010 PG FAT Nº 22044 EMBRATEL SERVIÇO DE TELEFONIA 2,58 23.084,48C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 25.997,06C 25.356,54C 25.345,02C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 65 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 11/03/10 Docum. 23852010 Histórico PG REC Nº 5644 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 369 FOTOCÓPIAS Débito 73,80 11/03/10 26192010 N/EM.CH.850002 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 687,90 11/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 26792010 41010 41110 41210 41310 41410 41910 45410 PG.GRU'S REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS,AUTOS FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE FEV/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE FEV/2010. NF. REF. A COMPRA DE MAT. DE PINTURA. FATURA REF A LOCAÇÃO DE 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE CÓPIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2010. 316,00 12/03/10 46610 NF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV. 12/03/10 46810 NF. REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV. 12/03/10 52610 PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 02/2010 12/03/10 12/03/10 52710 13362010 PG.NF.20158 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA ARQ PG.FATURA 9902362051 EBCT REF.SERV.MALOTES NRE'S E FAC (RECADASTRAMENTO) MÊS 02/2010 12/03/10 13372010 PG.NF.3407 GRÁFICA SCHÄFER LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA IURI/DJ 12/03/10 12/03/10 15/03/10 13382010 26262010 42410 PG.NF.043 MALV DO BRASIL REF.RECARGA DE TONNER/ DA PG.SELIC REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 02/2010 PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO 15/03/10 42510 15/03/10 Crédito Saldo 23.010,68C 22.322,78C 1.524,00 848,00 1.404,00 1.956,00 1.560,00 254,34 2.450,00 22.006,78C 23.530,78C 24.378,78C 25.782,78C 27.738,78C 29.298,78C 29.553,12C 32.003,12C 2.320,00 34.323,12C 260,00 34.583,12C 3.674,10 38.257,22C 192,00 15.050,42 38.449,22C 23.398,80C 58,00 23.340,80C 539,40 13.751,30 1.098,00 22.801,40C 9.050,10C 10.148,10C PG.NF.439 GB LTDA.REF.DIVISÓRIAS - PAINÉIS EUCATEX / RECASTRAMENTO 1.092,00 11.240,10C 46510 PG.NF.445824 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 6.419,41 17.659,51C 15/03/10 50110 PG.NF.208964 TRIVALE LTDA.REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FROTA/PRPREV 745,85 18.405,36C 15/03/10 13422010 PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 02/2010 15/03/10 15/03/10 13432010 13442010 PG.NF.27191 TINTAS VERGINIA REF.AQUIS.LIXA, FITA3M E TINTA PG.FATURA 2307243 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 02/2010 15/03/10 13452010 15/03/10 13462010 3.674,10 14.731,26C 254,34 13,75 14.476,92C 14.463,17C PG.RECIBO 2502 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE CÓPIAS MÊS 02/2010. 2.450,00 12.013,17C PG.FATURA 167849 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO 1.560,00 10.453,17C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 Docum. 13472010 13482010 13492010 13502010 Histórico PG.FATURA 167852 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167855 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167859 DIOE REF.PUBLICAÇÕES PG.FATURA 167860 DIOE REF.PUBLICAÇÕES EXTRATOS CONTRATUAIS 15/03/10 15/03/10 13512010 13522010 PG.NF.20158 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA ARQ PG.NF. 1011 REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV. 15/03/10 13532010 15/03/10 ATOS DE PENSÃO ATOS DE PENSÃO ATOS DE PENSÃO AVISOS DE LICITAÇÃO E Folha: 66 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1.956,00 1.404,00 1.524,00 848,00 Crédito Saldo 8.497,17C 7.093,17C 5.569,17C 4.721,17C 192,00 260,00 4.529,17C 4.269,17C PG.NF.1013 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV. 2.320,00 1.949,17C 26052010 N/EM.CH.1421 1° OF.DISTRIBUIDOR REF.CUSTAS PORTE REMESSA DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 1.560,00 389,17C 16/03/10 14102010 PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO 1.098,00 708,83D 16/03/10 14112010 PG.NF.439 GB LTDA.REF.DIVISÓRIAS - PAINÉIS EUCATEX / RECASTRAMENTO 1.092,00 1.800,83D 16/03/10 14122010 PG.NF.208964 TRIVALE LTDA.REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FROTA/PRPREV 745,85 2.546,68D 16/03/10 17/03/10 21102010 44810 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 17/03/10 17/03/10 44910 46010 17/03/10 4.165,65 2.559,13D 1.606,52C PG.NF.69676 ORLIGÁS LTDA. REF. A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS. PG.FATURA 186026 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 412,44 210,91 2.018,96C 2.229,87C 47410 PG.NF.1258 PIUI LTDA. REF.A INSTALAÇÃO EQUIP. ALARME E TRAVA VEICÚLO ECOSPORT ARN 2945 1.000,00 3.229,87C 17/03/10 17/03/10 47510 47810 PG.NF.20230 PREÂMBULO LTDA. ref. SERV.SISTEMA BIB UTILIZ.P/ DA PG.NF.397 ELIM LTDA.REF.CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA QUALIDADE DE VIDA 30,00 160,00 3.259,87C 3.419,87C 17/03/10 48010 PG NF. Nº 234749 MALHAS E TECIDOS SWITTA LTDA MATERIAL PARA ARTESANATO, QUALIDADE DE VIDA/DPREV 14,31 3.434,18C 17/03/10 48210 PG NF. Nº 8046 PROJETO OBJETO ARTE E DECORAÇÃO LTDA MATERIAL DE ARTESANATO - QUALIDADE DE VIDA/DPREV 27,60 3.461,78C 17/03/10 17/03/10 50310 50610 PG.FATURA 4402585381 EBCT REF. A ENTREGA DE MALOTES - NRE'S. PG NF. Nº 3140 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES. 600,00 111,00 4.061,78C 4.172,78C 17/03/10 51110 PG.NF.121 GB LTDA. REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS 230,00 4.402,78C 17/03/10 51310 PG.NF.443 GB LTDA.REF.SERV.PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESCANINHO, DIVISÓRIAS E BALCÃO 795,00 5.197,78C 17/03/10 51410 PG.NF.1088163 JARDINEIRO.COM REF.MANUTENÇÃO DOS JARDINS E FLOREIRAS DA PRPREV 800,00 5.997,78C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 12,45 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 Docum. 57610 57710 57810 57910 Histórico PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS PG.NF.030 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS PG.NF.031 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E DO VEÍCULO ECOSPORT. 17/03/10 58010 17/03/10 Folha: 67 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 480,00 392,00 304,00 27,00 Saldo 6.477,78C 6.869,78C 7.173,78C 7.200,78C PG.NF.1655 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 12/09 1.400,00 8.600,78C 58210 PG.NF.1707 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 02/10 1.400,00 10.000,78C 17/03/10 58410 PG.NF.20229 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ MÊS 01/2010 732,61 10.733,39C 17/03/10 58610 PG.NF.20568 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ 416,00 11.149,39C 17/03/10 93910 PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E 320 PSA-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS 420,00 11.569,39C 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 94010 94210 94310 94410 94610 94710 14142010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO CÍVEL DE LONDRINA CERTIDÃO PG REC S/Nº FERNANDA ALVES CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO CUSTAS PG REC S/Nº PODER JUDUICIÁRIO 2º OFÍCIO CERTDÃO PG NF Nº 703 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFÍCIO CERTIDÃO PG.NF.445824 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 7,00 313,50 274,80 7,00 128,00 128,00 6.419,41 11.576,39C 11.889,89C 12.164,69C 12.171,69C 12.299,69C 12.427,69C 6.008,28C 17/03/10 24482010 PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEÍCULO ECOSPORT. 27,00 5.981,28C 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24562010 24572010 24582010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG NF Nº 703 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFÍCIO CERTIDÃO PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E 320 PSA-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS 274,80 128,00 420,00 5.706,48C 5.578,48C 5.158,48C 17/03/10 24592010 PG NF. Nº 8046 PROJETO OBJETO ARTE E DECORAÇÃO LTDA MATERIAL DE ARTESANATO - QUALIDADE DE VIDA/DPREV 27,60 5.130,88C 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24602010 24612010 24632010 PG BOL BANC TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO CUSTAS PG REC S/Nº CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO CÍVEL DE LONDRINA CERTIDÃO PG NF. Nº 234749 MALHAS E TECIDOS SWITTA LTDA MATERIAL PARA ARTESANATO, QUALIDADE DE VIDA/DPREV 7,00 7,00 14,31 5.123,88C 5.116,88C 5.102,57C 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24642010 24652010 25142010 PG REC S/Nº PODER JUDUICIÁRIO 2º OFÍCIO CERTDÃO PG REC S/Nº FERNANDA ALVES CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG NF. Nº 3140 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES. 128,00 313,50 111,00 4.974,57C 4.661,07C 4.550,07C 17/03/10 26862010 PG.NF.12474 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.MATERIAS P/PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 99,69 4.450,38C 17/03/10 26872010 PG.NF.89480 GRAFITTI LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS P/PROJETO QUALIDADE DE VIDA 12,60 4.437,78C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito DIVS.AUTOS DIVS.AUTOS DIVS.AUTOS LAVA CAR LAVAGEM PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 68 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 17/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 Docum. 26882010 15882010 15892010 15902010 15912010 Histórico PG.RECIBO AEROTÁXI REF.REEMB.DESP.C/TÁXI VIAGEM MUNIR KARAM PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.030 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.031 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.397 ELIM LTDA.REF.CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA QUALIDADE DE VIDA 18/03/10 18/03/10 15922010 15932010 PG.FATURA 4402585381 EBCT REF. A ENTREGA DE MALOTES - NRE'S. PG.NF.1655 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 12/09 600,00 1.400,00 2.443,78C 1.043,78C 18/03/10 15942010 PG.NF.1707 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 02/10 1.400,00 356,22D 18/03/10 15952010 PG.NF.121 GB LTDA. REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS 230,00 586,22D 18/03/10 15962010 PG.NF.443 GB LTDA.REF.SERV.PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESCANINHO, DIVISÓRIAS E BALCÃO 795,00 1.381,22D 18/03/10 15972010 PG.NF.1088163 JARDINEIRO.COM REF.MANUTENÇÃO DOS JARDINS E FLOREIRAS DA PRPREV 800,00 2.181,22D 18/03/10 15982010 PG.NF.1258 PIUI LTDA. REF.A INSTALAÇÃO EQUIP. ALARME E TRAVA VEICÚLO ECOSPORT ARN 2945 1.000,00 3.181,22D 18/03/10 15992010 PG.NF.20229 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ MÊS 01/2010 732,61 3.913,83D 18/03/10 18/03/10 16002010 16012010 PG.NF.20230 PREÂMBULO LTDA. ref. SERV.SISTEMA BIB UTILIZ.P/ DA PG.NF.20568 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ 30,00 416,00 3.943,83D 4.359,83D 18/03/10 18/03/10 16022010 16032010 PG.NF.69676 ORLIGÁS LTDA. REF. A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS. PG.FATURA 186026 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 412,44 210,91 4.772,27D 4.983,18D 19/03/10 19/03/10 46210 47710 PG.NF.1749 OSLEY F.SUCHEK REF.CONFECÇÃO CRACHÁS PG.RECIBO 501391853 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 120,00 6.472,12 4.863,18D 1.608,94C 19/03/10 50710 PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 5.150,00 6.758,94C 19/03/10 58110 PG.FATURA 06/2010 DEAP REF.CUSTÓDIA DO ACERVO ARQUIVISTICO MÊS 02/2010 2.257,20 9.016,14C 19/03/10 19/03/10 58710 58810 PG.NF.56871 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS SÉRGIO L.ZEM PG.NF.56870 NC TURISMO REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS FUNCIONÁRIOS 638,12 431,03 9.654,26C 10.085,29C 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 59510 62310 62410 62510 62610 16292010 PG.FATURA 1302633 COPEL REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 02/2010 PGTO.REF.IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2947 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 03/2010 PG. FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG. DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.NF.22233 SLAVIERO REF.REVISÃO ECOSPORT PLACA ARN 2947 13,75 1.021,42 300,00 293,50 487,60 10.099,04C 11.120,46C 11.420,46C 11.713,96C 12.201,56C 12.026,81C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 58,00 480,00 392,00 304,00 160,00 174,75 Crédito Saldo 4.379,78C 3.899,78C 3.507,78C 3.203,78C 3.043,78C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 19/03/10 19/03/10 Docum. 16302010 17172010 Histórico PG.NF.52057 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS ELÉTRICOS PG.NF.5150 LUIZ FERNANDO NERIS REF.AQUIS.CORRETIVO LÍQ., PILHAS AA E BARBANTE 19/03/10 17242010 PG.NF.18015 NOVO CONCEITO COM DE INF LTDA.REF.AQUIS.TONER LEXMARK E352H11L 19/03/10 17252010 PG.NF.17548 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.LÃMPADAS FLUORESCENTES 40W 19/03/10 17262010 PG.NF.54308 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO 19/03/10 17292010 PG.NF.18751 DATAMELO LTDA.REF.AQUIS.REATOR, LÂMPADAS E BUCHA DE PAREDE 22/03/10 40610 22/03/10 Folha: 69 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 410,52 Saldo 11.534,79C 11.945,31C 1.908,00 13.853,31C 760,00 14.613,31C 1.940,00 16.553,31C 584,60 17.137,91C PG.NF.899 ELÉTRICA PP REF.REMANEJ.02 AP.AR CONDICIONADO CMB/CCB - DPREV. 1.100,00 18.237,91C 47610 PG.NF.039 SIXMATECNEL LTDA.REF.SER.MANUT.HIDRAÚLICA E ELÉTRICA ED.SEDE MÊS 02/2010 2.687,41 20.925,32C 22/03/10 22/03/10 50910 51010 PG.FATURA 169676 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO PG.FATURA 169675 DIOE REF. A PUBLICAÇÕES AVISO EDITAL E EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 396,00 416,00 21.321,32C 21.737,32C 22/03/10 51710 PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 39.493,23 61.230,55C 22/03/10 54910 PG.URBS REF.AQUIS.4294 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 9.448,30 70.678,85C 22/03/10 55010 PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.218 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 427,90 71.106,75C 22/03/10 55110 PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 76,00 71.182,75C 22/03/10 58510 PG.NF.9737 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARIMBO/ DJ 30,00 71.212,75C 22/03/10 58910 PG.NF.9909 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.PRANCHETAS PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV 15,00 71.227,75C 22/03/10 22/03/10 22/03/10 60010 60110 60210 NF. REF A COMPRA DE FUSÍVEL DE 7 AMPERES PARA A CINF. NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS. PG.FATURA 574 COPEL TELECOM REF. A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 21,00 24,00 1.046,19 71.248,75C 71.272,75C 72.318,94C 22/03/10 22/03/10 60410 60510 PG.NF.1088230 JARDINEIRO.COM REF.30 CXS.DE FLÔRES ED.SEDE PG.NF.9772 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO. 300,00 6,72 72.618,94C 72.625,66C 22/03/10 60610 PG.NF.14942 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE ALMOFADA DE CARIMBO. 5,92 72.631,58C 22/03/10 22/03/10 60710 61010 PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT. PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE 73,00 3.050,00 72.704,58C 75.754,58C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 492,02 Crédito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 22/03/10 22/03/10 22/03/10 Docum. 62710 62810 63010 Histórico PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.EM SERV.DE SAÚDE REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 22/03/10 63110 22/03/10 Folha: 70 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 239,50 243,80 14,30 Saldo 75.994,08C 76.237,88C 76.252,18C PG.IVAN CARLOS G.GNOATTO REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 17,40 76.269,58C 63210 PG.JUAREZ V.PITZ REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 47,60 76.317,18C 22/03/10 22/03/10 63410 63810 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9718 PG.FATURA 105849248 SKY LTDA.REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TV Á CABO. 445,32 153,61 76.762,50C 76.916,11C 22/03/10 22/03/10 88010 17132010 PG NF Nº 561 SIDTONY PRINT SERVICE PLOTAGEM PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 20,00 5.150,00 76.936,11C 71.786,11C 22/03/10 22/03/10 22/03/10 17142010 17152010 17162010 PG.NF.1749 OSLEY F.SUCHEK REF.CONFECÇÃO CRACHÁS PG.FATURA 1302633 COPEL REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 02/2010 PG.FATURA 06/2010 DEAP REF.CUSTÓDIA DO ACERVO ARQUIVISTICO MÊS 02/2010 120,00 13,75 2.257,20 71.666,11C 71.652,36C 69.395,16C 22/03/10 17182010 PG.NF.52439 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 1ª PARC. 1.175,63 68.219,53C 22/03/10 17192010 PG.NF.52451 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.QUADRO DISTRIB. KIT BARRAMENTO E DISJUNTORES 464,70 67.754,83C 22/03/10 22/03/10 17202010 17212010 PG.NF.56871 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS SÉRGIO L.ZEM PG.NF.56870 NC TURISMO REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS FUNCIONÁRIOS 638,12 431,03 67.116,71C 66.685,68C 22/03/10 17232010 PG.RECIBO 501391853 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 6.472,12 60.213,56C 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 17302010 17312010 22102010 22112010 23082010 26092010 26102010 15832010 PG. FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG. DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS. NF. REF A COMPRA DE FUSÍVEL DE 7 AMPERES PARA A CINF. PG NF Nº 561 SIDTONY PRINT SERVICE PLOTAGEM PG. IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2945 PG. IPVA 2010 VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9714 Fatura ref. a serviços de de remanejamento de pontos lógicos, telef., eletr e intalação de camera na 293,50 487,60 24,00 21,00 20,00 1.021,42 446,50 3.834,00 59.920,06C 59.432,46C 59.408,46C 59.387,46C 59.367,46C 58.346,04C 57.899,54C 54.065,54C 23/03/10 23/03/10 23/03/10 17272010 17282010 17352010 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 03/2010 PGTO.REF.IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2947 PG.NF.039 SIXMATECNEL LTDA.REF.SER.MANUT.HIDRAÚLICA E ELÉTRICA ED.SEDE MÊS 02/2010 300,00 1.021,42 2.687,41 53.765,54C 52.744,12C 50.056,71C 23/03/10 23/03/10 23/03/10 17362010 17372010 17692010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.NF.3640 LOUVIDROS LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS 239,50 243,80 49.817,21C 49.573,41C 49.858,41C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 285,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 23/03/10 Docum. 26212010 Histórico N/EM.CH.850003 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 24/03/10 53710 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO DOS EDIFÍCIOS CAETANO, DO SERVIDOR E CASA COMERCIAL MÊS 02/2010 24/03/10 65210 PG.NF.18029 NOVO CONCEITO LTDA. REF.AQUIS.PEN-DRIVE 4GB DPREV 24/03/10 24/03/10 65510 65610 PG.FATURA 40047 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 PG.NF.211126 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 03/2010 24/03/10 66410 REF. SERVICOS PRESTADOS EM 03/2010 - CONSULTORIA ATUARIAL CF. NF 013289 24/03/10 66510 24/03/10 24/03/10 24/03/10 Folha: 71 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 641,40 Crédito Saldo 49.217,01C 347,07 49.564,08C 35,00 49.599,08C 287,27 268,24 49.886,35C 50.154,59C 8.268,09 58.422,68C PG.NF.16136 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.DE RONDAS PARA SEGURANÇA DA CHACARA PAULIVINA EM PINHAIS-PR CONFORME MÊS 02/2010 215,12 58.637,80C 66610 66710 66810 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 66,20 121,90 284,11 58.704,00C 58.825,90C 59.110,01C 24/03/10 66910 PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 638,10 59.748,11C 24/03/10 24/03/10 67010 67110 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA ASE-1140 PG.NF.69095 CMA S.A REF.SERV.ACESSO SISTEMA CMA SERIES 4 MÊS 02/2010 1.021,42 1.635,86 60.769,53C 62.405,39C 24/03/10 17402010 PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE 24/03/10 17412010 24/03/10 3.050,00 59.355,39C PG.EM SERV.DE SAÚDE REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 14,30 59.341,09C 17422010 PG.IVAN CARLOS G.GNOATTO REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 17,40 59.323,69C 24/03/10 24/03/10 17432010 17442010 PG.NF.1088230 JARDINEIRO.COM REF.30 CXS.DE FLÔRES ED.SEDE PG.JUAREZ V.PITZ REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 300,00 47,60 59.023,69C 58.976,09C 24/03/10 17452010 PG.NF.9909 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.PRANCHETAS PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV 15,00 58.961,09C 24/03/10 24/03/10 17462010 17472010 PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT. PG.NF.9737 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARIMBO/ DJ 73,00 30,00 58.888,09C 58.858,09C 24/03/10 17482010 PG.NF.9772 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO. 6,72 58.851,37C 24/03/10 17492010 PG.NF.14942 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE ALMOFADA DE CARIMBO. 5,92 58.845,45C 24/03/10 17502010 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9718 445,32 58.400,13C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 Docum. 17662010 Histórico PG.FATURA 105849248 SKY LTDA.REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TV Á CABO. 24/03/10 17712010 PG.NF.9934 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS 25/03/10 17532010 PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.218 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17542010 PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17552010 PG.URBS REF.AQUIS.4294 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 25/03/10 17562010 25/03/10 Folha: 72 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 153,61 Crédito Saldo 58.246,52C 120,00 58.366,52C 427,90 57.938,62C 76,00 57.862,62C 9.448,30 48.414,32C PG.NF.901322 CONTABILISTA LTDA.REF.AQUIS.CORDÃO P/CRACHÁS CRH/DA. 150,00 48.264,32C 17572010 PG.FATURA 572 COPEL TELECOM REF.REDE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÊS 01/2010 1.046,19 47.218,13C 25/03/10 17582010 PG.NF.899 ELÉTRICA PP REF.REMANEJ.02 AP.AR CONDICIONADO CMB/CCB - DPREV. 1.100,00 46.118,13C 25/03/10 17592010 PG.FATURA 169675 DIOE REF. A PUBLICAÇÕES AVISO EDITAL E EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 416,00 45.702,13C 25/03/10 25/03/10 17602010 17612010 PG.FATURA 169676 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO PG.NF.5150 LUIZ FERNANDO NERIS REF.AQUIS.CORRETIVO LÍQ., PILHAS AA E BARBANTE 396,00 410,52 45.306,13C 44.895,61C 25/03/10 17622010 PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 39.493,23 5.402,38C 25/03/10 17642010 PG.NF.37258 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 660,14 4.742,24C 25/03/10 25/03/10 25/03/10 17722010 17732010 17742010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 66,20 121,90 284,11 4.676,04C 4.554,14C 4.270,03C 25/03/10 17752010 PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 638,10 3.631,93C 25/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 21112010 69210 69310 17762010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.NF.69095 CMA S.A REF.SERV.ACESSO SISTEMA CMA SERIES 4 MÊS 02/2010 26/03/10 17772010 PG.NF.16136 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.DE RONDAS PARA SEGURANÇA DA CHACARA PAULIVINA EM PINHAIS-PR CONFORME MÊS 02/2010 26/03/10 26/03/10 17782010 17792010 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 02/2010 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO DOS EDIFÍCIOS CAETANO, DO SERVIDOR E CASA COMERCIAL MÊS 02/2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 4,15 1.635,86 3.627,78C 3.774,38C 4.018,18C 2.382,32C 215,12 2.167,20C 1.726,11 347,07 441,09C 94,02C 146,60 243,80 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 26/03/10 26/03/10 Docum. 17802010 18062010 Histórico PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA ASE-1140 PG.NF.9941 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BR 114X229 COM JANELA TIMBRADO 29/03/10 42310 PG.NF.3589 LOUVIDORS LTDA. REF.AQUIS.DE MATERIAL PARA A CANTINA 29/03/10 46110 PG.NF.48439 ASSOC.RÁDIO TÁXI SREIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRIDAS DE TÁXI MÊS 02/2010 29/03/10 62110 PG.NF.035 TRACTOR LTDA.REF.SERV.MANUT.EMERGENCIAL NO BREAK GXT2 29/03/10 63610 PG.NF.20617 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA DA BIBLIOTECA/ARQUIVO 29/03/10 63710 PG.NF.0587 CLINIAR LTDA.REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/ PROTOCOLO 29/03/10 64010 PG.NF.8146 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.DE MATERIAIS DE ARTESANATO QUALIDADE DE VIDA/DPREV 29/03/10 29/03/10 64110 65310 PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.NF.290 EURO CALHAS REF.SERV.DE REPAROS NO TELHADO SEDE PRPREV 29/03/10 67210 PG.NF.14966 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO CENTRAL DE ATENDIMENTO/DA 29/03/10 67410 29/03/10 Folha: 73 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 2.400,00 Saldo 927,40D 1.472,60C 543,00 2.015,60C 1.229,20 3.244,80C 210,00 3.454,80C 30,00 3.484,80C 550,00 4.034,80C 83,65 4.118,45C 27.918,00 1.020,00 32.036,45C 33.056,45C 9,92 33.066,37C PG.NF.57165REF.PASSAGENS AÉREAS MAURO BORGES/DJ E DO CONSELHEIRO HENRIQUE RADOMANSKI 1.087,19 34.153,56C 68410 PG.NFs.26991 E 27151 FUNEF REF.CONVÊNIO SAS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2010 4.521,70 38.675,26C 29/03/10 68810 PG.NF.592 CLINIAR LTDA.REF.CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/ DA 340,00 39.015,26C 29/03/10 68910 PG.NF.23187 CRISTAL COR LTDA.REF.COLOCAÇÃO DE VIDROS NO RECADASTRAMENTO/DPREV 420,00 39.435,26C 29/03/10 29/03/10 29/03/10 69410 69510 69610 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.17 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPERV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 189,50 243,80 34,00 39.624,76C 39.868,56C 39.902,56C 29/03/10 69710 PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS MÊS 02/2010 675,73 40.578,29C 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 70510 70610 70910 71010 71110 71210 71310 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.NF.032 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.033 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.034 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.035 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA COORDENADORIA DE CADASTRO 307,70 487,60 386,00 320,00 480,00 424,00 800,00 40.885,99C 41.373,59C 41.759,59C 42.079,59C 42.559,59C 42.983,59C 43.783,59C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 1.021,42 Crédito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 74 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 29/03/10 Docum. 71410 Histórico PG.NF.648845 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 Débito Crédito 6.298,29 29/03/10 17872010 PG.NF.18029 NOVO CONCEITO LTDA. REF.AQUIS.PEN-DRIVE 4GB DPREV 35,00 50.046,88C 29/03/10 17882010 PG.NF.211126 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 03/2010 268,24 49.778,64C 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 17892010 18092010 18102010 18112010 18122010 18282010 PG.FATURA 40047 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.NF.48439 ASSOC.RÁDIO TÁXI SREIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRIDAS DE TÁXI MÊS 02/2010 287,27 146,60 243,80 189,50 243,80 1.229,20 49.491,37C 49.344,77C 49.100,97C 48.911,47C 48.667,67C 47.438,47C 30/03/10 18292010 PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.17 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPERV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 34,00 47.404,47C 30/03/10 18302010 PG.NFs.26991 E 27151 FUNEF REF.CONVÊNIO SAS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2010 4.521,70 42.882,77C 30/03/10 18312010 PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS MÊS 02/2010 675,73 42.207,04C 30/03/10 18322010 PG.NF.3589 LOUVIDORS LTDA. REF.AQUIS.DE MATERIAL PARA A CANTINA 543,00 41.664,04C 30/03/10 18342010 PG.NF.57165REF.PASSAGENS AÉREAS MAURO BORGES/DJ E DO CONSELHEIRO HENRIQUE RADOMANSKI 1.087,19 40.576,85C 30/03/10 18352010 PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 4.165,65 36.411,20C 30/03/10 31/03/10 21122010 63910 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA PG.NF.35018 VIDRAÇARIA SANTA HELENA REF.CONFECÇÃO DE POSTER - MOLDURA/DFIN 31/03/10 67510 PG.NF.37947 AABA LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS DE 1º SOCORROS. RECADASTRAMENTO/DPREV 31/03/10 67610 31/03/10 80,00 36.407,05C 36.487,05C 106,00 36.593,05C PG.586 SERRALHERIA PIMENTEL REF.CONSERTO DO POSTÃO DA GARAGEM INTERNA 90,00 36.683,05C 67710 PG.NF.93056 CONDOR LTDA. REF.AQUIS.MATERIAL DE CANTINA/ DPREV 126,64 36.809,69C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 67810 67910 68010 68510 PG.NF.763 LOPEL LTDA. REF.AQUIS. DE TORNEIRA PG.RECIBO REF. A PEDÁGIOS. NF REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS. PG.NF.1019 VITÓRIA ESTACIONAMENTO REF A LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT ARE2945 2,60 2,40 18,00 20,00 36.812,29C 36.814,69C 36.832,69C 36.852,69C 31/03/10 31/03/10 68610 70410 PG.NF.14318 FORMULAR LTDA.REF.AQUIS. DE CLORO PG.NF.454 H.SERVICE LTDA.REF. A RECARGA DE TONNER 6,00 719,20 36.858,69C 37.577,89C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 4,15 Saldo 50.081,88C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 71910 Histórico PG.NF.17548 VILLA VERDE LTDA.REF.COFFE-BREACK PARA OS CONSELHOS DE ADM. E FISCAL 31/03/10 72510 PG.FATURA 1191196 BRASIL TELECOM REF.CONSUMO FONE 3304-3000 31/03/10 72610 31/03/10 Folha: 75 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 564,80 Saldo 38.142,69C 7.625,02 45.767,71C PG.NF.463917 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 25.646,89 71.414,60C 73210 PG.NF.650237 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 72.424,35 143.838,95C 31/03/10 73310 PG.NF.650240 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 52.626,56 196.465,51C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 80110 80310 80410 80910 81010 81110 81210 81310 81410 97110 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO DOC N/EM.CH.1411 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 43839 4,15 4,15 4,15 13,50 4,15 12,45 4,15 4,15 13,50 650,50 196.469,66C 196.473,81C 196.477,96C 196.491,46C 196.495,61C 196.508,06C 196.512,21C 196.516,36C 196.529,86C 197.180,36C 31/03/10 97310 N/EM.CH.1416 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 217,00 197.397,36C 31/03/10 97410 N/EM.CH.1417 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 676,60 198.073,96C 31/03/10 97510 N/EM.CH.1421 1° OF.DISTRIBUIDOR REF.CUSTAS PORTE REMESSA DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 1.560,00 199.633,96C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 97610 97710 98110 PG. IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2945 PG. IPVA 2010 VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9714 N/EM.CH.850002 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 1.021,42 446,50 687,90 200.655,38C 201.101,88C 201.789,78C 31/03/10 98210 N/EM.CH.850003 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 641,40 202.431,18C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 98310 98410 99410 99510 99610 99810 PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 PG NF Nº 556 SIDTONY FOTOCÓPIAS PGNF Nº 590 SIDTONY FOTÓPIAS PG NF Nº 3794 SIDTONY FOTOCÓPIAS PG NF Nº 2351 REGISTRO DE IMÓVEIS CERT. ATUALIZADA DO ED PARANAPREVIDENCIA 2.492,66 13.751,30 25,50 8,00 16,00 10,30 204.923,84C 218.675,14C 218.700,64C 218.708,64C 218.724,64C 218.734,94C 31/03/10 100010 PG REC S/Nº ESTACIONAMENTO PORTO SEGURO LTDA DILIGENCIA PARA RETIRADA DE PROCESSOS 5,00 218.739,94C 31/03/10 100110 PG NF Nº 772 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFICIO 08 CERTIDOES 128,00 218.867,94C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 76 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 31/03/10 Docum. 100310 Histórico NF RE S/Nº JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUD PR SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 100410 100510 100610 100710 100810 PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED PG.GRU'S REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS,AUTOS PG.NF.12474 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.MATERIAS P/PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 31/03/10 100910 PG.NF.89480 GRAFITTI LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS P/PROJETO QUALIDADE DE VIDA 31/03/10 31/03/10 101010 18432010 PG.RECIBO AEROTÁXI REF.REEMB.DESP.C/TÁXI VIAGEM MUNIR KARAM PG.NF.8146 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.DE MATERIAIS DE ARTESANATO QUALIDADE DE VIDA/DPREV 31/03/10 18472010 PG.NF.290 EURO CALHAS REF.SERV.DE REPAROS NO TELHADO SEDE PRPREV 31/03/10 31/03/10 31/03/10 18482010 18492010 18502010 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.NF.14966 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO CENTRAL DE ATENDIMENTO/DA 31/03/10 18512010 PG.NF.20617 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA DA BIBLIOTECA/ARQUIVO 31/03/10 31/03/10 18552010 18572010 PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.NF.035 TRACTOR LTDA.REF.SERV.MANUT.EMERGENCIAL NO BREAK GXT2 31/03/10 18772010 PG.NF.53023 CASA CONEXÃOLTDA.REF.AQUIS.ASSSENTO VASO SANITÁRIO SOFT BRANCO 225,00 191.016,42C 31/03/10 18832010 PG.NF.54090 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.DISJUNTORES SOPRANO 22 KA 559,84 191.576,26C 31/03/10 18842010 PG.NF.293341 TRAFICK LTDA.REF.AQUIS.DISP.PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA E REFIL SABONETE LÍQ. 314,00 191.890,26C 31/03/10 31/03/10 18942010 26402010 PG.NF.33649 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.5 GARRAFAS TÉRMICAS PG REC S/Nº ESTACIONAMENTO PORTO SEGURO LTDA DILIGENCIA PARA RETIRADA DE PROCESSOS 142,50 5,00 192.032,76C 192.027,76C 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 26422010 26432010 26442010 26452010 PG NF Nº 556 SIDTONY FOTOCÓPIAS PGNF Nº 590 SIDTONY FOTÓPIAS PG NF Nº 3794 SIDTONY FOTOCÓPIAS PG NF Nº 2351 REGISTRO DE IMÓVEIS CERT. ATUALIZADA DO ED PARANAPREVIDENCIA 25,50 8,00 16,00 10,30 192.002,26C 191.994,26C 191.978,26C 191.967,96C 31/03/10 31/03/10 26462010 26472010 PG NF Nº 772 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFICIO 08 CERTIDOES NF RE S/Nº JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUD PR SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES 128,00 3,36 191.839,96C 191.836,60C 31/03/10 31/03/10 26482010 26492010 PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS 1.339,20 148,00 190.497,40C 190.349,40C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito Crédito 3,36 Saldo 218.871,30C 1.339,20 148,00 13,50 316,00 99,69 220.210,50C 220.358,50C 220.372,00C 220.688,00C 220.787,69C 12,60 220.800,29C 58,00 83,65 220.858,29C 220.774,64C 1.020,00 219.754,64C 307,70 487,60 9,92 219.446,94C 218.959,34C 218.949,42C 30,00 218.919,42C 27.918,00 210,00 191.001,42C 190.791,42C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 77 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 31/03/10 Docum. 26612010 Histórico PG NF Nº 490 ROSARIO BECKER LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS. Débito 18,00 31/03/10 26892010 PG.NF.1019 VITÓRIA ESTACIONAMENTO REF A LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT ARE2945 20,00 190.311,40C 31/03/10 31/03/10 26902010 26912010 PG.NF.14318 FORMULAR LTDA.REF.AQUIS. DE CLORO PG.NF.35018 VIDRAÇARIA SANTA HELENA REF.CONFECÇÃO DE POSTER - MOLDURA/DFIN 6,00 80,00 190.305,40C 190.225,40C 31/03/10 26922010 PG.NF.37947 AABA LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS DE 1º SOCORROS. RECADASTRAMENTO/DPREV 106,00 190.119,40C 31/03/10 26932010 PG.586 SERRALHERIA PIMENTEL REF.CONSERTO DO POSTÃO DA GARAGEM INTERNA 90,00 190.029,40C 31/03/10 26942010 PG.NF.93056 CONDOR LTDA. REF.AQUIS.MATERIAL DE CANTINA/ DPREV 126,64 189.902,76C 31/03/10 31/03/10 26952010 26962010 PG.NF.763 LOPEL LTDA. REF.AQUIS. DE TORNEIRA PG.RECIBO REF. A PEDÁGIOS. 2,60 2,40 189.900,16C 189.897,76C Conta: 03/03/10 25952010 9930 - 2.1.2.1.2.01 - DO EXERCICIO N/EM.CH.1412 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.AUXÍLIO-FUNERAL KATIA REGINA LEITE 5.074,28 5.074,28D 03/03/10 03/03/10 16/03/10 16/03/10 16/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 26/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 26312010 26322010 54610 54710 54810 14652010 14662010 14672010 64710 64910 66210 26372010 26382010 26392010 71510 71610 97210 15.852,21 4.944,23 20.926,49D 25.870,72D 25.815,70D 25.654,02D 25.492,52D 25.547,54D 25.709,22D 25.870,72D 330.067,66C 338.768,10C 382.860,99C 374.160,55C 330.067,66C 25.870,72D 10.018,51D 5.074,28D 0,00C Conta: PGTO.REF.JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2010 PGTO.REF.JETON CONSELHO FISCAL MÊS 03/2010 PG.CÉSAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1675 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1676 PG.PALMO G.F.DELIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1674 PG.CÉSAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1675 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1676 PG.PALMO G.F.DELIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1674 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.DIRETORES E OUVIDOR PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.DIRETORES E OUVIDOR PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PGTO.REF.JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2010 PGTO.REF.JETON CONSELHO FISCAL MÊS 03/2010 N/EM.CH.1412 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.AUXÍLIO-FUNERAL KATIA REGINA LEITE 9969 - 2.1.2.1.3.01 - INSS Saldo Anterior Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 55,02 161,68 161,50 55,02 161,68 161,50 355.938,38 8.700,44 44.092,89 8.700,44 44.092,89 355.938,38 15.852,21 4.944,23 5.074,28 Saldo 190.331,40C 203.618,83C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 05/03/10 Docum. 12342010 Histórico PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 10/03/10 13072010 PG.NF.206FRITZEN LTDA.REF.SERV.ROÇADA CHÁCARA PAULIVINA EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200 15/03/10 13522010 PG.NF. 1011 REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV. 15/03/10 13532010 16/03/10 Folha: 78 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 855,43 Saldo 204.474,26C 440,00 204.914,26C 28,60 204.942,86C PG.NF.1013 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV. 255,20 205.198,06C 14102010 PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO 120,78 205.318,84C 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 16102010 16112010 16122010 16142010 16152010 16172010 16252010 PG.INSS PG.INSS PG.INSS PG.INSS PG.INSS PG.INSS PG.INSS 02/2010 19/03/10 19/03/10 16262010 16272010 PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS 02/2010 19/03/10 16282010 PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010 19/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 16312010 16322010 16332010 16342010 17132010 PG. INSS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI PG. INSS RET.S/NF.206 FRITZEN LTDA. PG. INSS RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA PG. INSS RET.S/NF.11896 UNITEELCOM LTDA. PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 23/03/10 64810 Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 23/03/10 23/03/10 23/03/10 64810 64810 15832010 Valor sobre a folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10 Valor sobre a folha de honorários Ouvidor mes de Março/10 Fatura ref. a serviços de de remanejamento de pontos lógicos, telef., eletr e intalação de camera na 24/03/10 17402010 PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE 25/03/10 17622010 26/03/10 26/03/10 30/03/10 39810 40110 18352010 RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 PATRONAL S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 PATRONAL S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010 RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 PATRONAL S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010 RET.S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS Débito 47.908,48 128.312,74 1.503,24 12.613,87 302,94 1.142,40 1.011,78 157.410,36C 29.097,62C 27.594,38C 14.980,51C 14.677,57C 13.535,17C 12.523,39C 337,24 2.759,58 12.186,15C 9.426,57C 919,86 8.506,71C 2.551,38 440,00 4.344,26 367,35 566,50 5.955,33C 5.515,33C 1.171,07C 803,72C 1.370,22C 128.343,54 129.713,76C 10.735,04 1.878,84 367,35 140.448,80C 142.327,64C 142.694,99C 335,50 143.030,49C PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 4.344,26 147.374,75C Pagto encargos sociais conselho de administração mar/10 Pgto encargos sociais conselho fiscal mar/10 PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 3.372,82 1.073,17 251,79 150.747,57C 151.820,74C 152.072,53C Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 1313 Histórico VALOR REF. AO INSS EMPREGADOS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS DIRETORES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS OUVIDOR SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS CONSELHO ADM SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 31/03/10 Folha: 79 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 47.380,63 Saldo 199.453,16C 1.127,43 200.580,59C 375,81 200.956,40C 1.011,78 201.968,18C VALOR REF. AO INSS CONSELHO FISCAL SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 421,55 202.389,73C 1313 VALOR REF. AO INSS AUTONOMOS SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 376,53 202.766,26C 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS AUTONOMOS SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 1.174,20 203.940,46C 31/03/10 1313 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR COMPLEMENTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE FEVEREIRO DE 2010 Conta: 05/03/10 23/03/10 12132010 64810 23/03/10 23/03/10 23/03/10 64810 64810 64810 Conta: 23/03/10 64810 25/03/10 17632010 Conta: 31/03/10 1313 9975 - 2.1.2.1.3.03 - FGTS Saldo Anterior Encargos sociais folha pagto empregados fev/10 Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 Débito 1.042,48 9981 - 2.1.2.1.3.04 - PIS FOLHA PGTO Saldo Anterior Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 10004 - 2.1.2.1.4.01 - PROVISÃO 13º E ENCARGOS Saldo Anterior VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 88,94 202.986,92C 48.922,16 54.537,41C 2.567,55D 46.354,61C 2.567,55 4.294,02 751,54 48.922,16C 53.216,18C 53.967,72C 6.456,05 6.667,59C 13.123,64C 57.104,96 Valor complemento do FGTS sobre folha de salários de fevereiro de 2010 Valor FGTS folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10 Valor FGTS folha de honorários Ouvidoria mes de Março/10 PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010 202.897,98C 6.667,59 6.456,05C 5.923,33 125.160,47C 131.083,80C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 1313 Histórico VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 31/03/10 1313 31/03/10 Folha: 80 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 112,55 Saldo 131.196,35C VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 556,81 131.753,16C 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 547,87 132.301,03C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 8.069,48 140.370,51C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 13.012,15 153.382,66C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 23.221,74 176.604,40C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 11.558,46 188.162,86C Conta: 10011 - 2.1.2.1.4.02 - PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS Saldo Anterior REF PGTO FÉRIA CONFORME CI CRH 32/2010 PG.EUGÊNIO C.B.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ELISA E.DA SILVA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.MARIA S.FERREIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ANDRÉIA B.DE O.FURINI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.IVANA P.J.CORDEIRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.MÁRCIA P.DE MELLO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.PAULO RICARDO V.R.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 Débito 2.794,78 1.194,04 868,76 1.582,57 991,40 1.909,16 1.583,04 2.251,51 2.198,49 920.066,30C 917.271,52C 916.077,48C 915.208,72C 913.626,15C 912.634,75C 910.725,59C 909.142,55C 906.891,04C 904.692,55C VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 37,82 904.654,73C 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 79,32 904.575,41C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 155,75 904.419,66C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 2.276,13 902.143,53C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 3.396,36 898.747,17C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 7.055,29 891.691,88C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 3.416,21 888.275,67C 01/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 18/03/10 18/03/10 18/03/10 25/03/10 31/03/10 11122010 12962010 13222010 13232010 15842010 15852010 15862010 17522010 1313 31/03/10 1313 31/03/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 18372010 18382010 18392010 18402010 18412010 Histórico PG.ALEXANDER FARIAS REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.JULIO CESAR ZILLI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.ROBERTO J.DA SILVEIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PG.VENINA S.DA S.E DAMASCENO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 998 10027 - 2.1.2.1.4.03 - PROVISÃO ABONO ANUAL - F.PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 31/03/10 998 10033 - 2.1.2.1.4.04 - PROVISÃO ABONO ANUAL - F.FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 Conta: 01/03/10 01/03/10 12/03/10 12/03/10 29/03/10 24362010 24972010 24382010 25012010 24402010 10062 - 2.1.2.1.9.08.01 - DO EXERCÍCIO PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 135/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 134/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 205/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 998 1313 24422010 25122010 Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 VALOR REF. FOLHA DE CONSIGNATARIOS MES DE MARÇO/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 217/10 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO N° 216/10 1313 1313 1313 10079 - 2.1.2.1.9.08.02 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010 Conta: 31/03/10 Conta: Conta: 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Conta: 16/03/10 31/03/10 15362010 991 10091 - 2.1.2.1.9.99.01 - COMPENSAÇÃO FINANC COM O INSS - F.PREVIDENC Saldo Anterior RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 81 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1.988,57 1.589,93 10.566,24 1.862,76 3.077,24 Crédito Saldo 886.287,10C 884.697,17C 874.130,93C 872.268,17C 869.190,93C 3.253.909,91 6.404.294,64C 9.658.204,55C 16.511.074,65 32.996.206,34C 49.507.280,99C 4.569.925,86 15.972.407,67 37.503,94 471.521,80 418.123,36 4.569.925,86D 20.542.333,53D 20.579.837,47D 21.051.359,27D 21.469.482,63D 196.638.053,81 40.924.216,95 33.986.347,18 182.106.440,95 80.721,19 194.417,08 146.419,15 19.701,79 9.827,12 175.168.571,18C 216.092.788,13C 182.106.440,95C 0,00C 1.709.169,39C 1.789.890,58C 1.595.473,50C 1.449.054,35C 19.701,79C 0,00C 9.827,12C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 1310 10100 - 2.1.2.1.9.99.02 - ALUGUEL A PAGAR Saldo Anterior Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Conta: Folha: 82 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 10116 - 2.1.2.1.9.99.03 - CRÉDITOS DO ESTADO C/PESSOAL CEDIDO Saldo Anterior Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 Crédito Saldo 45.146,61 90.293,62C 135.440,23C 8.901,47 3.180.781,04C 3.189.682,51C 31/03/10 993 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 17.405,83 3.207.088,34C 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 50.536,28 3.257.624,62C 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 18.524,00 3.276.148,62C Conta: 02/03/10 42910 1.428,00 1.428,00C 02/03/10 43010 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 1.020,00 2.448,00C 02/03/10 43110 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 612,00 3.060,00C 02/03/10 43110 PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 02/2010 204,00 3.264,00C 02/03/10 02/03/10 43110 43210 SERVIÇOS DE CALCULO JUDICIAL MIGUEL CLAI DOS SANTOS NETO NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 1.791,00 612,00 5.055,00C 5.667,00C 02/03/10 43310 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 102,00 5.769,00C 02/03/10 43410 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 102,00 5.871,00C 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 12182010 12192010 12202010 12222010 12232010 12242010 REF REF REF REF REF REF 10122 - 2.1.2.1.9.99.04 - CONTRATOS DE AUTÔNOMOS NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. PGTO PGTO PGTO PGTO PGTO PGTO PERÍCIA PERÍCIA PERÍCIA PERÍCIA PERÍCIA PERÍCIA MÉDICA MÉDICA MÉDICA MÉDICA MÉDICA MÉDICA CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 CI CCB Nº 011/2010 CI CCB Nº 011/2010 CICCB 011/2010 CICCB 011/2010 CICCB 011/2010 CICCB 011/2010 1.428,00 1.020,00 102,00 102,00 612,00 612,00 4.443,00C 3.423,00C 3.321,00C 3.219,00C 2.607,00C 1.995,00C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 30/03/10 Docum. 18332010 Conta: 10139 - 2.1.2.1.9.99.05 - CREDITOS A RESSARCIR FUNDOS ADM E PREVID Saldo Anterior VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO PECULIO Débito 204,00 Crédito Saldo 1.791,00C 6.638,09 62.604,45C 55.966,36C VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO SERVENTUARIOSW 7.091,25 48.875,11C 1313 VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO ADMINISTRATIVO 30.808,77 18.066,34C 1313 VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO PREVIDENCIARIO 18.066,34 0,00C 220.198,84 220.198,84C 0,00C 278.935,10C 31/03/10 1313 31/03/10 1313 31/03/10 31/03/10 Conta: 16/03/10 31/03/10 Histórico PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 02/2010 Folha: 83 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 15362010 991 Conta: 31/03/10 991 31/03/10 31/03/10 1320 1320 Conta: 31/03/10 31/03/10 1001 1001 31/03/10 1001 10576 - 2.1.2.1.9.99.06 - COMPENSAÇÃO FINANC COM O INSS - F FINANCEIRO Saldo Anterior RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 10369 - 2.2.1.2.9.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Saldo Anterior Valor referente a amortização mensal atraves do saque das CFTs mês de Março de 2010 Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. 3866 - 2.2.2.5.5.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Justiça Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 278.935,10 1.044.677.666,31C 1.027.674.506,05C 17.003.160,26 6.068.305,61 11.374.381,32 1.033.742.811,66C 1.022.368.430,34C 134.829.123,00 1.886.106,36 4.815.846.852,77C 4.950.675.975,77C 4.952.562.082,13C 4.986.796,00 4.957.548.878,13C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 1001 Histórico Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Contas 31/03/10 1001 Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia Legislativa Conta: 3903 - 2.2.2.5.5.01.05 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério Público Folha: 84 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 1.481.549,00 Saldo 4.959.030.427,13C 259.459,86 4.959.289.886,99C 17.270.286,00 48.318,36 587.228.046,77D 604.498.332,77D 604.546.651,13D Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Justiça 127.752,00 604.674.403,13D 1001 Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Contas 37.954,00 604.712.357,13D 1001 Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia Legislativa 6.646,86 604.719.003,99D 31/03/10 31/03/10 1001 1001 31/03/10 1001 31/03/10 31/03/10 Conta: 3932 - 2.2.2.5.5.02.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério Público 133.916.569,00 5.267.889,51 12.823.732.421,50C 12.957.648.990,50C 12.962.916.880,01C Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Justiça 11.388.773,00 12.974.305.653,01C 1001 Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Contas 2.770.743,00 12.977.076.396,01C 1001 Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia Legislativa 1.291.455,87 12.978.367.851,88C 31/03/10 31/03/10 1001 1001 31/03/10 1001 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 31/03/10 1001 1001 31/03/10 1001 31/03/10 1001 3961 - 2.2.2.5.5.02.04 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério Público 18.366.240,00 160.807,51 1.573.621.689,50D 1.591.987.929,50D 1.592.148.737,01D Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Justiça 337.265,00 1.592.486.002,01D Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Contas 71.383,00 1.592.557.385,01D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 1001 Conta: 4.070.341,00 5.566.567.895,00D 1001 Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de Contas 722.278,00 5.567.290.173,00D 1001 Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Assembléia Legislativa 265.353,00 5.567.555.526,00D 1001 31/03/10 31/03/10 Conta: 1010 1313 Conta: 3.637.617,10 4.364,59 129.964.128,99C 133.601.746,09C 133.597.381,50C 1010 679.430,61 10.644.332,07C 11.323.762,68C 1010 10547 - 2.4.2.9.2 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 751.783,98 47.476.800,87C 48.228.584,85C 1010 10553 - 2.4.2.9.3 - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 177.475,39 16.484.903,37C 16.662.378,76C 1010 10560 - 2.4.2.9.4 - FUNDO CONVÊNIO CEF Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 226.350,68 26.950.639,45C 27.176.990,13C Conta: Conta: 31/03/10 4067 - 2.4.2.4.3.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 VALOR DESCONTO PARCELA EMPRÉSTIMOS FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 10531 - 2.4.2.9.1 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Saldo 1.592.640.851,88D Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de Justiça 31/03/10 31/03/10 Crédito 5.517.614.648,00D 5.560.464.785,00D 5.562.497.554,00D 1001 1001 31/03/10 10524 - 2.2.2.5.5.03.01 - SERVIÇO PASSADO Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado - Ministério Público Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Ministério Público Débito 83.466,87 42.850.137,00 2.032.769,00 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Histórico Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia Legislativa Folha: 85 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 1010 4096 - 2.4.3.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Conta: 5026 - 3.3.1.9.0.11.01 - REMUNERAÇÃO Saldo Anterior N/EM.CH.1413 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE Folha: 86 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 64.261.186,81 103.149.536,27D 167.410.723,08D 1.734,98 1.051.466,91D 1.053.201,89D 05/03/10 25962010 05/03/10 25972010 N/EM.CH.1414 CARLOS E.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE 1.734,98 1.054.936,87D 05/03/10 25982010 N/EM.CH.1415 JULIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE 1.734,99 1.056.671,86D 26/03/10 64710 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 4.935,91 1.061.607,77D 26/03/10 26/03/10 29/03/10 64710 64910 64710 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2010 PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 346.002,85 8.700,44 45.073,61 1.407.610,62D 1.416.311,06D 1.461.384,67D 29/03/10 64710 PG.SIND.DOS SECURITÁRIO DO PR REF.CONTRIB.SINDICAL DESC.FL.PGTO.FUNC.PRPREV MÊS 03/2010 12.833,68 1.474.218,35D 29/03/10 29/03/10 31/03/10 64710 64710 1313 VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10 VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10 VALOR REF. AO INSS EMPREGADOS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 4.231,92 1.396,83 47.380,63 1.478.450,27D 1.479.847,10D 1.527.227,73D 31/03/10 1313 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE MARÇO DE 2010 31/03/10 31/03/10 1313 1313 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA SALARIOS MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA FÉRIAS MES DE MARÇO/10 Conta: 5049 - 3.3.1.9.0.11.03 - 13º SALÁRIO Saldo Anterior VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 1.042,48 1.526.185,25D 40.028,71 5.771,24 1.566.213,96D 1.571.985,20D 5.923,33 125.160,47D 131.083,80D 31/03/10 1313 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 112,55 131.196,35D 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 556,81 131.753,16D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 87 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 31/03/10 Docum. 1313 Histórico VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 Débito 547,87 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 8.069,48 140.370,51D 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 13.012,15 153.382,66D 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 23.221,74 176.604,40D 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 11.558,46 188.162,86D Conta: 5055 - 3.3.1.9.0.11.04 - FÉRIAS Saldo Anterior VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 Crédito Saldo 132.301,03D 2.198,49 1.183,36D 1.015,13C VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 37,82 1.052,95C 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 79,32 1.132,27C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 155,75 1.288,02C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 2.276,13 3.564,15C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 3.396,36 6.960,51C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 7.055,29 14.015,80C 31/03/10 1313 VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE MARÇO/10 3.416,21 17.432,01C 31/03/10 1313 31/03/10 1313 31/03/10 Conta: 5091 - 3.3.1.9.0.11.08 - GRATIFICAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA Saldo Anterior PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 26/03/10 64710 Conta: 05/03/10 45110 5109 - 3.3.1.9.0.11.09 - LANCHES E REFEIÇÕES NF. REF. A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS EMPREGADOS, NO MÊS DE FEV/2010. 17/03/10 24622010 NF. REF A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO(CIMENTO). Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 5.514,05 20.342,41D 25.856,46D 5.700,00 5.700,00D 9,80 5.709,80D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 Docum. 97210 Conta: 26/03/10 64710 Conta: 23/03/10 64810 23/03/10 23/03/10 23/03/10 64810 64810 64810 Conta: 23/03/10 64810 23/03/10 23/03/10 31/03/10 64810 64810 1313 Conta: Histórico N/EM.CH.1412 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.AUXÍLIO-FUNERAL KATIA REGINA LEITE 5115 - 3.3.1.9.0.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL Saldo Anterior PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 5138 - 3.3.1.9.0.13.01 - FGTS Saldo Anterior Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 Valor complemento do FGTS sobre folha de salários de fevereiro de 2010 Valor FGTS folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10 Valor FGTS folha de honorários Ouvidoria mes de Março/10 5144 - 3.3.1.9.0.13.02 - INSS Saldo Anterior Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 Valor sobre a folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10 Valor sobre a folha de honorários Ouvidor mes de Março/10 VALOR COMPLEMENTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE FEVEREIRO DE 2010 5167 - 3.3.1.9.0.13.04 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO POR OUTROS ENTES Saldo Anterior Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 Folha: 88 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 5.074,28 Crédito Saldo 10.784,08D 4.421,48 9.620,46D 14.041,94D 48.922,16 99.145,76D 148.067,92D 2.567,55 4.294,02 751,54 150.635,47D 154.929,49D 155.681,03D 128.343,54 260.102,41D 388.445,95D 10.735,04 1.878,84 88,94 399.180,99D 401.059,83D 401.148,77D 8.901,47 181.431,95D 190.333,42D 31/03/10 993 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 17.405,83 207.739,25D 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 50.536,28 258.275,53D 31/03/10 993 Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do Estado relativos ao mês de março de 2010 18.524,00 276.799,53D 31/03/10 1313 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA PESSOAL CEDIDO MES DE MARÇO/10 503,43 277.302,96D Conta: 5322 - 3.3.3.2.0.01.01 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. 16/03/10 31/03/10 15362010 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 324.398,65D 603.333,75D 33.210.023,37 65.407.675,69D 98.617.699,06D 141.327.308,51 281.700.453,96D 423.027.762,47D 3.253.909,91 6.404.294,64D 9.658.204,55D 998 5397 - 3.3.3.9.0.01.03 - ABONO ANUAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 998 5405 - 3.3.3.9.0.01.04 - ABONO ANUAL - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 16.511.074,65 32.996.206,34D 49.507.280,99D 998 5428 - 3.3.3.9.0.03.01 - PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 5.836.895,49 11.443.859,98D 17.280.755,47D 998 5434 - 3.3.3.9.0.03.02 - PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 56.805.587,24 114.254.022,09D 171.059.609,33D Conta: 31/03/10 278.935,10 0,20 998 Conta: 31/03/10 9.827,12 Saldo 29.282,74D 29.282,54D 39.109,66D 5381 - 3.3.3.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Crédito 998 Conta: 31/03/10 10582 - 3.3.3.2.0.01.02 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 Débito 5374 - 3.3.3.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Histórico Saldo Anterior RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010 Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 Folha: 89 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 01/03/10 03/03/10 04/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 15/03/10 18/03/10 24202010 24212010 24222010 24232010 24242010 24252010 24262010 24272010 24282010 24/03/10 25/03/10 30/03/10 24292010 24302010 24312010 Conta: 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 58910 22/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 60710 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico 5486 - 3.3.3.9.0.08.01 - PGTO PENSÃO POR MORTE - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 142/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 143/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 144/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 158/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 168/10 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA MENORES DEPOSITADO EM JUÍZO PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 169/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 183/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 192/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 201/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 202/10 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 224/10 5523 - 3.3.3.9.0.30.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês PG.NF.9909 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.PRANCHETAS PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques Movimento de Saídas dos Estoques REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT. no mês no mês no mês no mês no mês no mês no mês no mês no mês no mês no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 90 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 10.960,73 28.934,96 29.671,34 22.761,71 3.544,41 2.689,68 14.465,58 18.171,97 26.166,12 172.350,36D 183.311,09D 212.246,05D 241.917,39D 264.679,10D 268.223,51D 270.913,19D 285.378,77D 303.550,74D 329.716,86D 3.206,20 21.300,44 37.813,60 332.923,06D 354.223,50D 392.037,10D 26,40 3,00 0,40 36,82 8,68 8,68 69,42 2,07 0,80 15,00 11.941,82D 11.968,22D 11.971,22D 11.971,62D 12.008,44D 12.017,12D 12.025,80D 12.095,22D 12.097,29D 12.098,09D 12.113,09D 73,00 173,54 26,03 3,00 3,06 2,39 52,06 139,80 4,32 34,71 11,68 3,30 12.186,09D 12.359,63D 12.385,66D 12.388,66D 12.391,72D 12.394,11D 12.446,17D 12.585,97D 12.590,29D 12.625,00D 12.636,68D 12.639,98D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 91 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 8,68 6,68 3,34 9,55 104,13 16,11 1,17 2,00 8,00 86,77 11,94 11,98 36,70 120,00 26,40 2,00 2,04 3,10 0,79 3,70 2,39 0,78 0,19 4,08 1,20 3,10 139,80 2,39 5,10 2,40 13,15 1,35 2,39 1,73 0,80 43,80 3,60 2,39 2,38 0,57 8,16 2,40 34,71 5,10 Crédito Saldo 12.648,66D 12.655,34D 12.658,68D 12.668,23D 12.772,36D 12.788,47D 12.789,64D 12.791,64D 12.799,64D 12.886,41D 12.898,35D 12.910,33D 12.947,03D 13.067,03D 13.093,43D 13.095,43D 13.097,47D 13.100,57D 13.101,36D 13.105,06D 13.107,45D 13.108,23D 13.108,42D 13.112,50D 13.113,70D 13.116,80D 13.256,60D 13.258,99D 13.264,09D 13.266,49D 13.279,64D 13.280,99D 13.283,38D 13.285,11D 13.285,91D 13.329,71D 13.333,31D 13.335,70D 13.338,08D 13.338,65D 13.346,81D 13.349,21D 13.383,92D 13.389,02D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 92 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 2,40 4,50 2,40 11,55 3,60 52,06 0,80 0,78 34,71 7,40 23,10 13,15 11,98 45,59 73,00 7,92 1,50 3,45 6,58 346,50 2,40 2,38 52,06 3,21 4,70 5,97 2,07 3,60 69,42 5,75 1,20 0,57 4,40 1,99 2,71 2,07 2,04 8,63 2,73 5,10 120,00 16,44 5,97 4,08 Crédito Saldo 13.391,42D 13.395,92D 13.398,32D 13.409,87D 13.413,47D 13.465,53D 13.466,33D 13.467,11D 13.501,82D 13.509,22D 13.532,32D 13.545,47D 13.557,45D 13.603,04D 13.676,04D 13.683,96D 13.685,46D 13.688,91D 13.695,49D 14.041,99D 14.044,39D 14.046,77D 14.098,83D 14.102,04D 14.106,74D 14.112,71D 14.114,78D 14.118,38D 14.187,80D 14.193,55D 14.194,75D 14.195,32D 14.199,72D 14.201,71D 14.204,42D 14.206,49D 14.208,53D 14.217,16D 14.219,89D 14.224,99D 14.344,99D 14.361,43D 14.367,40D 14.371,48D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 93 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1,20 3,06 16,69 69,30 2,71 1,60 3,58 4,08 115,50 26,03 86,77 0,48 1,59 12,39 15,84 36,70 12,26 4,95 2,20 0,95 2,04 7,16 0,79 1,37 3,29 2,04 11,00 173,54 1,19 0,29 15,00 5,40 8,00 8,00 60,00 11,98 3,99 5,97 4,32 3,29 1,02 0,30 0,40 0,19 Crédito Saldo 14.372,68D 14.375,74D 14.392,43D 14.461,73D 14.464,44D 14.466,04D 14.469,62D 14.473,70D 14.589,20D 14.615,23D 14.702,00D 14.702,48D 14.704,07D 14.716,46D 14.732,30D 14.769,00D 14.781,26D 14.786,21D 14.788,41D 14.789,36D 14.791,40D 14.798,56D 14.799,35D 14.800,72D 14.804,01D 14.806,05D 14.817,05D 14.990,59D 14.991,78D 14.992,07D 15.007,07D 15.012,47D 15.020,47D 15.028,47D 15.088,47D 15.100,45D 15.104,44D 15.110,41D 15.114,73D 15.118,02D 15.119,04D 15.119,34D 15.119,74D 15.119,93D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 94 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1,60 1,59 0,78 1,26 2,40 8,68 52,06 1,20 2,04 1,73 1,60 6,58 2,39 0,78 86,77 52,80 0,63 32,23 1,20 10,01 1,20 1,90 8,00 52,06 2,40 2,40 2,77 7,19 7,16 10,20 86,77 233,00 17,35 1,20 1,17 0,29 7,16 2,71 2,70 1,39 4,32 8,68 231,00 1,35 Crédito Saldo 15.121,53D 15.123,12D 15.123,90D 15.125,16D 15.127,56D 15.136,24D 15.188,30D 15.189,50D 15.191,54D 15.193,27D 15.194,87D 15.201,45D 15.203,84D 15.204,62D 15.291,39D 15.344,19D 15.344,82D 15.377,05D 15.378,25D 15.388,26D 15.389,46D 15.391,36D 15.399,36D 15.451,42D 15.453,82D 15.456,22D 15.458,99D 15.466,18D 15.473,34D 15.483,54D 15.570,31D 15.803,31D 15.820,66D 15.821,86D 15.823,03D 15.823,32D 15.830,48D 15.833,19D 15.835,89D 15.837,28D 15.841,60D 15.850,28D 16.081,28D 16.082,63D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 9999 9999 9999 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 95 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1,35 1,19 1,17 1,50 5,10 2,40 2,85 10,78 3,06 3,21 4,70 2,40 2,38 5,99 14,80 11,94 2,74 6,58 6,60 8,68 4,08 1,80 6,60 3,59 1,73 10,20 2,40 2,20 12,39 231,00 173,54 1,60 4,08 1,20 17,35 3,45 4,00 17,35 3,06 30,00 0,70 9,59 121,30 92,40 Crédito Saldo 16.083,98D 16.085,17D 16.086,34D 16.087,84D 16.092,94D 16.095,34D 16.098,19D 16.108,97D 16.112,03D 16.115,24D 16.119,94D 16.122,34D 16.124,72D 16.130,71D 16.145,51D 16.157,45D 16.160,19D 16.166,77D 16.173,37D 16.182,05D 16.186,13D 16.187,93D 16.194,53D 16.198,12D 16.199,85D 16.210,05D 16.212,45D 16.214,65D 16.227,04D 16.458,04D 16.631,58D 16.633,18D 16.637,26D 16.638,46D 16.655,81D 16.659,26D 16.663,26D 16.680,61D 16.683,67D 16.713,67D 16.714,37D 16.723,96D 16.845,26D 16.937,66D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Conta: 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 9999 9999 9999 9999 9999 9999 60010 9999 9999 9999 9999 9999 9999 65210 25/03/10 25/03/10 31/03/10 9999 9999 1313 Conta: 08/03/10 08/03/10 09/03/10 17/03/10 17/03/10 43510 45610 45310 26832010 26842010 22/03/10 23/03/10 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês 5546 - 3.3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês NF. REF A COMPRA DE FUSÍVEL DE 7 AMPERES PARA A CINF. Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês PG.NF.18029 NOVO CONCEITO LTDA. REF.AQUIS.PEN-DRIVE 4GB DPREV Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 5552 - 3.3.3.9.0.30.04 - MATERIAL DE CANTINA E REFEITÓRIO Saldo Anterior NF. ref a compra de material de cantina. NF. REF. A COMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA. NF. REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES. CUPOM FISCAL 2719 CONDOR LTDA.REF. A COMPRAS DE CANTINA. PG.NF.1068 CANDY LTDA. REF. A COMPRA DE BOMBONS - QUALIDADE DE VIDA/DPREV. Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 96 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 0,80 0,39 2,40 17,35 6,00 16,50 10,01 2,64 2,00 Crédito Saldo 16.938,46D 16.938,85D 16.941,25D 16.958,60D 16.964,60D 16.981,10D 16.991,11D 16.993,75D 16.995,75D 90,00 650,49 175,30 134,12 218,13 325,25 21,00 402,37 316,67 502,78 502,78 502,78 316,67 35,00 10.749,34D 10.839,34D 11.489,83D 11.665,13D 11.799,25D 12.017,38D 12.342,63D 12.363,63D 12.766,00D 13.082,67D 13.585,45D 14.088,23D 14.591,01D 14.907,68D 14.942,68D 81,69 60,48 0,05 15.024,37D 15.084,85D 15.084,90D 152,00 128,00 1.215,84 190,54 59,55 3.449,05D 3.601,05D 3.729,05D 4.944,89D 5.135,43D 5.194,98D 7,70 115,63 5.202,68D 5.318,31D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 29/03/10 29/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Histórico Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas Saídas dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques Estoques no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 97 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 1,54 15,40 7,70 9,24 30,79 3,08 73,02 75,90 3,90 20,92 15,40 75,90 20,92 46,19 26,49 4,79 46,19 73,02 3,47 13,95 56,93 0,96 28,60 44,15 22,06 73,02 56,93 76,98 16,55 20,92 26,49 28,28 12,96 7,70 12,32 4,62 1,74 23,09 3,08 7,70 1,74 9,24 9,24 5,21 Crédito Saldo 5.319,85D 5.335,25D 5.342,95D 5.352,19D 5.382,98D 5.386,06D 5.459,08D 5.534,98D 5.538,88D 5.559,80D 5.575,20D 5.651,10D 5.672,02D 5.718,21D 5.744,70D 5.749,49D 5.795,68D 5.868,70D 5.872,17D 5.886,12D 5.943,05D 5.944,01D 5.972,61D 6.016,76D 6.038,82D 6.111,84D 6.168,77D 6.245,75D 6.262,30D 6.283,22D 6.309,71D 6.337,99D 6.350,95D 6.358,65D 6.370,97D 6.375,59D 6.377,33D 6.400,42D 6.403,50D 6.411,20D 6.412,94D 6.422,18D 6.431,42D 6.436,63D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 98 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 Docum. 9999 9999 9999 42310 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês PG.NF.3589 LOUVIDORS LTDA. REF.AQUIS.DE MATERIAL PARA A CANTINA Débito 3,08 9,24 3,47 543,00 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 9999 67710 Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 Movimento de Saídas dos Estoques no mês PG.NF.93056 CONDOR LTDA. REF.AQUIS.MATERIAL DE CANTINA/ DPREV 12,32 73,02 22,06 56,93 46,19 26,49 6,97 3,83 9,53 7,80 53,89 73,02 75,90 3,48 20,92 Conta: 12/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 41910 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 5569 - 3.3.3.9.0.30.05 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior NF. REF. A COMPRA DE MAT. DE PINTURA. Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 6.439,71D 6.448,95D 6.452,42D 6.995,42D 18,48 126,64 7.007,74D 7.080,76D 7.102,82D 7.159,75D 7.205,94D 7.232,43D 7.239,40D 7.243,23D 7.252,76D 7.260,56D 7.314,45D 7.387,47D 7.463,37D 7.466,85D 7.487,77D 6.384,70D 6.403,18D 6.529,82D 254,34 7,00 15,60 4,90 4,46 5,24 1,18 255,15 1,18 5,40 244,50 11,18 247,07 144,69 197,65 1.862,37D 2.116,71D 2.123,71D 2.139,31D 2.144,21D 2.148,67D 2.153,91D 2.155,09D 2.410,24D 2.411,42D 2.416,82D 2.661,32D 2.672,50D 2.919,57D 3.064,26D 3.261,91D 1.103,07 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 1313 67810 68610 Conta: 15/03/10 50110 24/03/10 65610 Conta: 02/03/10 02/03/10 02/03/10 32410 36110 36210 Histórico Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês Movimento de Saídas dos Estoques no mês VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010 PG.NF.763 LOPEL LTDA. REF.AQUIS. DE TORNEIRA PG.NF.14318 FORMULAR LTDA.REF.AQUIS. DE CLORO 5575 - 3.3.3.9.0.30.06 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior PG.NF.208964 TRIVALE LTDA.REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FROTA/PRPREV PG.NF.211126 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 03/2010 5581 - 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Saldo Anterior FATURA REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS - PRESIDÊNCIA. NF. ref a compra de um rádio am/fm para a Qualidade de Vida / DPREV. NF. ref. a compra de telefone s/ fio para a Presidência. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 99 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 35,75 59,75 108,52 197,65 144,69 296,48 35,75 59,75 4,18 1,96 150,88 9,45 10,72 3,22 3,20 31,50 2,75 296,48 108,52 16,37 345,89 72,35 11,18 150,88 8,69 3.453,52 2,60 6,00 Crédito Saldo 3.297,66D 3.357,41D 3.465,93D 3.663,58D 3.808,27D 4.104,75D 4.140,50D 4.200,25D 4.204,43D 4.206,39D 4.357,27D 4.366,72D 4.377,44D 4.380,66D 4.383,86D 4.415,36D 4.418,11D 4.714,59D 4.823,11D 4.839,48D 5.185,37D 5.257,72D 5.268,90D 5.419,78D 5.428,47D 8.881,99D 8.884,59D 8.890,59D 745,85 1.317,08D 2.062,93D 268,24 2.331,17D 108,00 89,00 199,00 1.566,29D 1.674,29D 1.763,29D 1.962,29D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 100 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 02/03/10 02/03/10 Docum. 36510 40810 Histórico NF. ref a confecção de banner - Escola de Governo / Presidência. PG NF Nº 27129 ATACADO BEIJA FLOR MATERIAL PARA ARTESANATO PROGR.QUALIDADE DE VIDA Débito 54,00 58,71 02/03/10 04/03/10 08/03/10 08/03/10 11/03/10 11012010 43610 44610 45010 45910 Provisão NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A NF. ref. a confecção de borracha de carimbo: CCB/DPREV. NF. REF A COMPRA DE CORRENTE. NF. REF. A COMPRA DE GANCHO. PG.NF.3407 GRÁFICA SCHÄFER LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA IURI/DJ 46,33 5,60 30,00 7,50 58,00 2.121,33D 2.126,93D 2.156,93D 2.164,43D 2.222,43D 17/03/10 48010 PG NF. Nº 234749 MALHAS E TECIDOS SWITTA LTDA MATERIAL PARA ARTESANATO, QUALIDADE DE VIDA/DPREV 14,31 2.236,74D 17/03/10 48210 PG NF. Nº 8046 PROJETO OBJETO ARTE E DECORAÇÃO LTDA MATERIAL DE ARTESANATO - QUALIDADE DE VIDA/DPREV 27,60 2.264,34D 17/03/10 50610 PG NF. Nº 3140 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES. 111,00 2.375,34D 17/03/10 26822010 PG.NF.3663 ARMARINHOS SANTRA RITA REF A COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV. 8,40 2.383,74D 19/03/10 22/03/10 46210 58510 PG.NF.1749 OSLEY F.SUCHEK REF.CONFECÇÃO CRACHÁS PG.NF.9737 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARIMBO/ DJ 120,00 30,00 2.503,74D 2.533,74D 22/03/10 60510 PG.NF.9772 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO. 6,72 2.540,46D 22/03/10 60610 PG.NF.14942 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE ALMOFADA DE CARIMBO. 5,92 2.546,38D 29/03/10 64010 PG.NF.8146 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.DE MATERIAIS DE ARTESANATO QUALIDADE DE VIDA/DPREV 83,65 2.630,03D 29/03/10 67210 PG.NF.14966 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO CENTRAL DE ATENDIMENTO/DA 9,92 2.639,95D 31/03/10 63910 PG.NF.35018 VIDRAÇARIA SANTA HELENA REF.CONFECÇÃO DE POSTER - MOLDURA/DFIN 80,00 2.719,95D 31/03/10 67510 PG.NF.37947 AABA LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS DE 1º SOCORROS. RECADASTRAMENTO/DPREV 106,00 2.825,95D 31/03/10 100810 PG.NF.12474 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.MATERIAS P/PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 99,69 2.925,64D 31/03/10 100910 PG.NF.89480 GRAFITTI LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS P/PROJETO QUALIDADE DE VIDA 12,60 2.938,24D 638,12 10.358,87D 10.996,99D Conta: 19/03/10 58710 5606 - 3.3.3.9.0.33.01 - PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES Saldo Anterior PG.NF.56871 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS SÉRGIO L.ZEM Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 2.016,29D 2.075,00D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 101 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 19/03/10 Docum. 58810 Histórico PG.NF.56870 NC TURISMO REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS FUNCIONÁRIOS 29/03/10 46110 PG.NF.48439 ASSOC.RÁDIO TÁXI SREIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRIDAS DE TÁXI MÊS 02/2010 1.229,20 12.657,22D 29/03/10 67410 PG.NF.57165REF.PASSAGENS AÉREAS MAURO BORGES/DJ E DO CONSELHEIRO HENRIQUE RADOMANSKI 1.087,19 13.744,41D 8.268,09 8.268,09D 16.536,18D 8.268,09 24.804,27D 12.436,88 24.873,76D 37.310,64D 80,00 100,00 100,00 120,00 120,00 250,00 250,00 80,00 100,00 120,00 120,00 120,00 80,00 80,00 120,00 200,00 150,00 100,00 7.493,00D 7.573,00D 7.673,00D 7.773,00D 7.893,00D 8.013,00D 8.263,00D 8.513,00D 8.593,00D 8.693,00D 8.813,00D 8.933,00D 9.053,00D 9.133,00D 9.213,00D 9.333,00D 9.533,00D 9.683,00D 9.783,00D Conta: 03/03/10 43810 24/03/10 66410 Conta: 01/03/10 40910 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 14510 14710 14810 14910 15010 15110 15210 15310 15510 15610 15710 15810 15910 16010 16210 16310 16410 16510 5641 - 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA ATUARIAL Saldo Anterior Ref. a Serviços prestados de consultoria atuarial, mes de fevereiro de 2010, conforme NF 013247 REF. SERVICOS PRESTADOS EM 03/2010 - CONSULTORIA ATUARIAL CF. NF 013289 5658 - 3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL Saldo Anterior REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099 - PREVISUL LTDA 5664 - 3.3.3.9.0.35.04 - CONSULTORIA Saldo Anterior PG.NF.10208 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10210 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10211 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10266 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10279 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10286 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10287 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10288 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10289 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10290 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10291 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10292 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10293 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10294 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10295 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10296 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10297 REF.SERV.CÁLCULOS PG.NF.10298 REF.SERV.CÁLCULOS Débito 431,03 Crédito Saldo 11.428,02D JURÍDICA JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS JUDICIAIS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 102 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10 12/03/10 Docum. 16610 16710 16810 16910 10682010 10692010 10702010 43110 52610 Histórico PG.NF.10307 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10366 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10367 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 PG.NF.10369 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007 REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9848 CALCULOS REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9849 CALCULOS REF PGTO NF Nº 9850 CALCULOS SERVIÇOS DE CALCULO JUDICIAL MIGUEL CLAI DOS SANTOS NETO PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 02/2010 Débito 80,00 80,00 80,00 100,00 130,00 90,00 120,00 1.791,00 3.674,10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 24/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 57610 57710 57810 17382010 70910 71010 71110 71210 PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.030 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.NF.031 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS PG.MIGUEL C.DOS SANTOS NETO REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS PG.NF.032 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.033 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.034 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS PG.NF.035 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS 480,00 392,00 304,00 1.593,99 386,00 320,00 480,00 424,00 16.408,10D 16.800,10D 17.104,10D 18.698,09D 19.084,09D 19.404,09D 19.884,09D 20.308,09D 1.635,86 41.774,21D 43.410,07D 4.200,00 2.492,66 13.751,30 47.610,07D 50.102,73D 63.854,03D 1.428,00 22.908,90D 24.336,90D 1.020,00 25.356,90D Conta: 24/03/10 67110 31/03/10 31/03/10 31/03/10 86710 98310 98410 Conta: 5687 - 3.3.3.9.0.35.06 - CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Saldo Anterior PG.NF.69095 CMA S.A REF.SERV.ACESSO SISTEMA CMA SERIES 4 MÊS 02/2010 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010 PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010 5724 - 3.3.3.9.0.36.02 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS Saldo Anterior NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. Crédito Saldo 9.863,00D 9.943,00D 10.023,00D 10.123,00D 10.253,00D 10.343,00D 10.463,00D 12.254,00D 15.928,10D 02/03/10 42910 02/03/10 43010 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 02/03/10 02/03/10 43110 43110 Fatura ref. a energia elétrica do mês de Fev/2010. PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 02/2010 612,00 204,00 25.968,90D 26.172,90D 02/03/10 43210 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 612,00 26.784,90D 02/03/10 43310 NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. 102,00 26.886,90D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 103 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 02/03/10 Docum. 43410 Histórico NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. Débito 102,00 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS AUTONOMOS SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 376,53 27.365,43D 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS AUTONOMOS SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 1.174,20 28.539,63D 3.372,82 1.073,17 44.092,89 30,00 19,98 1.127,43 207.081,31D 210.454,13D 211.527,30D 255.620,19D 255.650,19D 255.670,17D 256.797,60D 375,81 257.173,41D 1.011,78 258.185,19D 421,55 258.606,74D Conta: 5731 - 3.3.3.9.0.36.03 - JETONS DE CONSELHEIROS E HONORÁRIOS DA ADMINISTRA Saldo Anterior Pagto encargos sociais conselho de administração mar/10 Pgto encargos sociais conselho fiscal mar/10 PG.FL.PGTO.DIRETORES E OUVIDOR PRPREV MÊS 03/2010 VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MARÇO/10 VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA CONSELHO DIRETORMARÇO/10 VALOR REF. AO INSS DIRETORES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 Crédito Saldo 26.988,90D 26/03/10 26/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 31/03/10 39810 40110 66210 64710 64710 1313 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS OUVIDOR SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS CONSELHO ADM SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 31/03/10 1313 VALOR REF. AO INSS CONSELHO FISCAL SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO DE 2010 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1313 1313 1313 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA OUVIDOR MES DE MARÇO/10 VALOR DESCONTO PARCELA EMPRÉSTIMOS FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 12.873,65 1.704,40 4.364,59 271.480,39D 273.184,79D 277.549,38D 31/03/10 31/03/10 71510 71610 PGTO.REF.JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2010 PGTO.REF.JETON CONSELHO FISCAL MÊS 03/2010 15.852,21 4.944,23 293.401,59D 298.345,82D 182,75 20,00 20,00 20,00 3,00 179,75 86,00 60,00 432,15D 614,90D 634,90D 654,90D 674,90D 677,90D 857,65D 943,65D 1.003,65D Conta: 02/03/10 02/03/10 02/03/10 02/03/10 03/03/10 08/03/10 08/03/10 08/03/10 32910 36310 36410 36610 24022010 41610 41810 45210 5747 - 3.3.3.9.0.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior NF. REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/10. NF. ref a lavagem do veic. Ecosport - ARN2945. NF. ref a lavagem do veículo Ecosport ASE 1140. NF ref a lavagem do veículo Scenic AJL 9714. DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓITO IDENTIFICADO NF. REF. A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS. NF. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO. NF. REF. A COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 104 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 08/03/10 08/03/10 11/03/10 Docum. 45710 45810 46910 Histórico NF. REF A LAVAGEM DE TOALHA DE MESA. NF. REF. A LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826. NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV. Débito 9,00 50,00 35,00 17/03/10 17/03/10 47510 57910 PG.NF.20230 PREÂMBULO LTDA. ref. SERV.SISTEMA BIB UTILIZ.P/ DA PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO VEÍCULO ECOSPORT. 30,00 27,00 1.127,65D 1.154,65D 19/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 24/03/10 31/03/10 31/03/10 62310 26762010 60110 63410 67010 68010 68510 PGTO.REF.IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2947 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS. PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9718 PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA ASE-1140 NF REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS. PG.NF.1019 VITÓRIA ESTACIONAMENTO REF A LAVAGEM DO VEIC. ECOSPORT ARE2945 1.021,42 13,50 24,00 445,32 1.021,42 18,00 20,00 2.176,07D 2.189,57D 2.213,57D 2.658,89D 3.680,31D 3.698,31D 3.718,31D 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 80110 80310 80410 80910 81010 81110 81210 81310 81410 97610 97710 100610 21132010 24052010 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO DOC PG. IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2945 PG. IPVA 2010 VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9714 DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO DOC DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED 4,15 4,15 4,15 13,50 4,15 12,45 4,15 4,15 13,50 1.021,42 446,50 13,50 13,50 13,50 3.722,46D 3.726,61D 3.730,76D 3.744,26D 3.748,41D 3.760,86D 3.765,01D 3.769,16D 3.782,66D 4.804,08D 5.250,58D 5.264,08D 5.277,58D 5.291,08D 280,00 78.103,61D 78.383,61D 39.493,23 117.876,84D 215,12 118.091,96D Conta: 5760 - 3.3.3.9.0.37.01 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Saldo Anterior Monitoramento dos sistemas de segurança dos Edifícios Presidente Caetano Munhoz da Rocha e do Servid 09/03/10 41510 22/03/10 51710 PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010 24/03/10 66510 PG.NF.16136 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.DE RONDAS PARA SEGURANÇA DA CHACARA PAULIVINA EM PINHAIS-PR CONFORME MÊS 02/2010 Conta: 5776 - 3.3.3.9.0.37.02 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 1.012,65D 1.062,65D 1.097,65D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. 02/03/10 17/03/10 17/03/10 40410 44910 47810 31/03/10 71910 Conta: 29/03/10 64110 Conta: 19/03/10 47710 Conta: 08/03/10 22/03/10 87810 63810 29/03/10 63610 Conta: 31/03/10 1310 Conta: 04/03/10 08/03/10 09/03/10 42710 42810 44010 12/03/10 46610 Histórico Saldo Anterior NF. ref. a coffe-breack reunião do Cons. Fiscal e Cons. de Administração. PG.NF.69676 ORLIGÁS LTDA. REF. A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS. PG.NF.397 ELIM LTDA.REF.CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA QUALIDADE DE VIDA PG.NF.17548 VILLA VERDE LTDA.REF.COFFE-BREACK PARA OS CONSELHOS DE ADM. E FISCAL 10168 - 3.3.3.9.0.37.03 - ESTAGIÁRIOS Saldo Anterior PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 5799 - 3.3.3.9.0.38.01 - MÁQUINAS E APARELHOS Saldo Anterior PG.RECIBO 501391853 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 5813 - 3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS Saldo Anterior PG FATURA Nº 103874193 SKY TV A CABO PG.FATURA 105849248 SKY LTDA.REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TV Á CABO. PG.NF.20617 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA DA BIBLIOTECA/ARQUIVO 5820 - 3.3.3.9.0.39.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Saldo Anterior Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 5836 - 3.3.3.9.0.39.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Saldo Anterior FATURA REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MÊS DE FEV/2010. FATURA REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE. SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO CHÁCARA PAULIVINA EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200 NF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 105 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 544,00 412,44 160,00 Saldo 2.344,29D 2.888,29D 3.300,73D 3.460,73D 564,80 4.025,53D 27.918,00 54.369,00D 82.287,00D 6.472,12 14.444,24D 20.916,36D 150,60 153,61 2.283,60D 2.434,20D 2.587,81D 30,00 2.617,81D 45.146,61 90.293,22D 135.439,83D 15,40 22,48 4.000,00 25.296,55D 25.311,95D 25.334,43D 29.334,43D 2.320,00 31.654,43D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 106 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 12/03/10 Docum. 46810 Histórico NF. REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV. 15/03/10 42410 PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO 1.098,00 33.012,43D 15/03/10 42510 PG.NF.439 GB LTDA.REF.DIVISÓRIAS - PAINÉIS EUCATEX / RECASTRAMENTO 1.092,00 34.104,43D 17/03/10 51110 PG.NF.121 GB LTDA. REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS 230,00 34.334,43D 17/03/10 51310 PG.NF.443 GB LTDA.REF.SERV.PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESCANINHO, DIVISÓRIAS E BALCÃO 795,00 35.129,43D 17/03/10 51410 PG.NF.1088163 JARDINEIRO.COM REF.MANUTENÇÃO DOS JARDINS E FLOREIRAS DA PRPREV 800,00 35.929,43D 19/03/10 50710 PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV 5.150,00 41.079,43D 22/03/10 40610 PG.NF.899 ELÉTRICA PP REF.REMANEJ.02 AP.AR CONDICIONADO CMB/CCB - DPREV. 1.100,00 42.179,43D 22/03/10 47610 PG.NF.039 SIXMATECNEL LTDA.REF.SER.MANUT.HIDRAÚLICA E ELÉTRICA ED.SEDE MÊS 02/2010 2.687,41 44.866,84D 22/03/10 22/03/10 60410 61010 PG.NF.1088230 JARDINEIRO.COM REF.30 CXS.DE FLÔRES ED.SEDE PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE 300,00 3.050,00 45.166,84D 48.216,84D 29/03/10 65310 PG.NF.290 EURO CALHAS REF.SERV.DE REPAROS NO TELHADO SEDE PRPREV 1.020,00 49.236,84D 29/03/10 68910 PG.NF.23187 CRISTAL COR LTDA.REF.COLOCAÇÃO DE VIDROS NO RECADASTRAMENTO/DPREV 420,00 49.656,84D 29/03/10 71310 PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA COORDENADORIA DE CADASTRO 800,00 50.456,84D 31/03/10 67610 PG.586 SERRALHERIA PIMENTEL REF.CONSERTO DO POSTÃO DA GARAGEM INTERNA 90,00 50.546,84D 790,00 5.175,35D 5.965,35D Conta: 5842 - 3.3.3.9.0.39.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e Financeiro. Débito 260,00 Crédito Saldo 31.914,43D 02/03/10 40710 02/03/10 17/03/10 11132010 44810 NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG 8350. PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO 80,00 4.165,65 6.045,35D 10.211,00D 17/03/10 47410 PG.NF.1258 PIUI LTDA. REF.A INSTALAÇÃO EQUIP. ALARME E TRAVA VEICÚLO ECOSPORT ARN 2945 1.000,00 11.211,00D 29/03/10 62110 PG.NF.035 TRACTOR LTDA.REF.SERV.MANUT.EMERGENCIAL NO BREAK GXT2 210,00 11.421,00D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 107 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 29/03/10 Docum. 63710 Histórico PG.NF.0587 CLINIAR LTDA.REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/ PROTOCOLO Débito 550,00 29/03/10 68810 PG.NF.592 CLINIAR LTDA.REF.CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/ DA 340,00 12.311,00D 13,75 13,75 22.586,75D 22.600,50D 22.614,25D 22.416,62 299,29 13,75 1.046,19 45.030,87D 45.330,16D 45.343,91D 46.390,10D 347,07 4.354,16D 4.701,23D 8.770,99 7.119,43D 15.890,42D 2,58 38,28 210,91 15.893,00D 15.931,28D 16.142,19D 287,27 7.625,02 16.429,46D 24.054,48D Conta: 02/03/10 02/03/10 40510 84210 04/03/10 11/03/10 19/03/10 22/03/10 43910 48510 59510 60210 Conta: 24/03/10 53710 Conta: 5859 - 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Saldo Anterior Fatura ref. a energia elétrica do mês de Fev/2010. PG NF Nº 1024173 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA EDIF. PRES. CAETANO M. DA ROCHA FATURA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS DE FEV/2010. PG.FATURA 3632184 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 02/2010 PG.FATURA 1302633 COPEL REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 02/2010 PG.FATURA 574 COPEL TELECOM REF. A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 5865 - 3.3.3.9.0.39.06 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO DOS EDIFÍCIOS CAETANO, DO SERVIDOR E CASA COMERCIAL MÊS 02/2010 5871 - 3.3.3.9.0.39.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Saldo Anterior FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO PERÍODO DE 18/01 A 17/02. 05/03/10 42010 05/03/10 09/03/10 17/03/10 42610 45510 46010 Fatura ref a serviços de telefonia. PG.FATURA EMBRATEL REF.INTERURBANOS MÊS DE 02/2010 PG.FATURA 186026 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 24/03/10 31/03/10 65510 72510 PG.FATURA 40047 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010 PG.FATURA 1191196 BRASIL TELECOM REF.CONSUMO FONE 3304-3000 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 15702010 15712010 15722010 5894 - 3.3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR Saldo Anterior RECEB. DEPOSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL RECEB. REEMBOLSO AMIL - RITA PEIXOTO RECEB. REEMBOLSO AMIL - JANETE V.FONTOURA Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 779,45 92,26 92,26 Saldo 11.971,00D 23.673,23D 22.893,78D 22.801,52D 22.709,26D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10 02/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 23/03/10 29/03/10 Docum. 15732010 15742010 15752010 15762010 15772010 15782010 15792010 44110 15802010 12162010 15812010 15822010 20092010 68410 Histórico RECEB. REEMBOLSO AMIL - MARCO ANTONIO F.FREITAS RECEB. REEMBOLSO AMIL - HILDA DE PAULA SILVA RECEB. REEMBOLSO AMIL - IRENE GRABAS RECEB. REEMBOLSO AMIL - NELSI AP.DE OLIVEIRA RECEB. REEMBOLSO AMIL - ADRIANA SCOROBOHATY RECEB. REEMBOLSO AMIL - JUREMA B.BELEM RECEB. DEPÓSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL Pgto Plano de Saúde AMIL RECEB. REEMBOLSO AMIL - CARMELINA BORGES Pagamento mensalidade Plus Santé RECEB. DEPÓSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL RECEB. ADEMAR PINHEIRO (REEMBOLSO AMIL) RECEB. ROSI A.D.KRAINSKI (REEMB.AMIL) PG.NFs.26991 E 27151 FUNEF REF.CONVÊNIO SAS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2010 30/03/10 31/03/10 20102010 72610 RECEB. IRENE GRABAS (REEMB.AMIL) PG.NF.463917 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010 31/03/10 31/03/10 20112010 20122010 RECEB. JANETE V.FONTOURA (REEMB.AMIL) RECEB. REEMBOLSO AMIL Conta: 5902 - 3.3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Saldo Anterior PG.NF.37258 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 02/2010 Folha: 108 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 92,26 96,26 96,26 96,26 96,26 92,26 92,52 25.646,89 92,52 425,07 96,27 92,52 85,04 4.521,70 Saldo 22.617,00D 22.520,74D 22.424,48D 22.328,22D 22.231,96D 22.139,70D 22.047,18D 47.694,07D 47.601,55D 48.026,62D 47.930,35D 47.837,83D 47.752,79D 52.274,49D 85,04 52.189,45D 77.836,34D 89,04 93,04 77.747,30D 77.654,26D 25.646,89 660,14 4.763,01D 5.423,15D PG.NF.043 MALV DO BRASIL REF.RECARGA DE TONNER/ DA PG.NF.20158 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA ARQ PG.NF.20229 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ MÊS 01/2010 539,40 192,00 732,61 5.962,55D 6.154,55D 6.887,16D 58610 PG.NF.20568 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ 416,00 7.303,16D 70410 PG.NF.454 H.SERVICE LTDA.REF. A RECARGA DE TONNER 719,20 8.022,36D 391,60 19.985,40D 20.377,00D 432,30 121,90 252,60 20.809,30D 20.931,20D 21.183,80D 10/03/10 48410 11/03/10 12/03/10 17/03/10 44510 52710 58410 17/03/10 31/03/10 Conta: 02/03/10 82310 02/03/10 02/03/10 02/03/10 82410 82510 82610 5919 - 3.3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Saldo Anterior PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 109 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 02/03/10 Docum. 82710 Histórico PG REC Nº 255,254,253,251,250,257,256,252, 249 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIO Débito 270,00 02/03/10 02/03/10 82810 82910 PG REC S/Nº PUBLICAÇÕES PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA EXPEDIÇÃO DE ALVARA AUTOS Nº 65/03 289,00 15,00 21.742,80D 21.757,80D 02/03/10 83010 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº138/2009 E 139/2009 71,00 21.828,80D 02/03/10 83210 PG REC Nº 1980 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CUSTAS AUTOS Nº76/2006 56,00 21.884,80D 02/03/10 83310 PG REC Nº 069 ORDEM DOS ADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGÊNCIA 27,00 21.911,80D 02/03/10 83410 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO CUSTAS E DILIGÊNCIA 135,00 22.046,80D 02/03/10 83810 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGÊNCIA E CERTIDÃO EXPLICATIVA NOS AUTOS Nº 0652003 65,00 22.111,80D 02/03/10 83910 PG BOL BANCARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 42,00 22.153,80D 02/03/10 84910 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS AUTOS Nº 139/2009 71,00 22.224,80D 08/03/10 85610 PG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PODER JUDICIARIO CUSTAS COMPLEMENTARES REL A DILIGÊNCCIA DO OFICI 49,50 22.274,30D 08/03/10 86210 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 311,20 22.585,50D 08/03/10 08/03/10 08/03/10 11/03/10 11/03/10 87710 22842010 22862010 48610 48710 PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR CUSTAS PG DARF MINISTÉRIO DO FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 638/2008 458,84 616,00 243,80 640,52 11,52 23.044,34D 23.660,34D 23.904,14D 24.544,66D 24.556,18D 11/03/10 88410 PG REC S/Nº ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MARINGÁ DILIGENCIA 119,00 24.675,18D 11/03/10 11/03/10 88510 88710 PF REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE CASCAVEL DILIGENCIA PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL CERTIDÃO 72,00 7,00 24.747,18D 24.754,18D 11/03/10 88810 PG REC S/Nº LOURDES MILANEZ RIBEIRO DILIGENCIA E CÓPIAS NOS AUTOS 270/2004 38,10 24.792,28D 11/03/10 88910 PG REC S/Nº CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE UMUARAMA DILIGENCIA AUTOS Nº 580/2009 30,00 24.822,28D 11/03/10 89110 PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 35,00 24.857,28D 11/03/10 89210 PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS AUTOS Nº 314/2004 50,00 24.907,28D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 21.453,80D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 110 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 11/03/10 Docum. 89410 Histórico PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO DILIGENCIA AUTOS Nº 119/2008 Débito 135,00 11/03/10 89510 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DELARANJEIRAS DO SUL DILIGENCIA RELATIVA AOS AUTOS Nº 313/2002 314/2 115,00 25.157,28D 11/03/10 89610 PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGENCIA AUTOS Nº 1043/2009 27,00 25.184,28D 11/03/10 89710 PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CERTIDÃO CERTIDÃO 56,00 25.240,28D 11/03/10 89810 PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGENCIA NOS AUTOS Nº 580/2009 50,00 25.290,28D 11/03/10 11/03/10 11/03/10 90010 90410 90510 PG REC Nº 255165 CARTÓRIO DO TABOÃO AUTENTICAÇÃO PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DO PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS 5,25 593,60 45,00 25.295,53D 25.889,13D 25.934,13D 11/03/10 90610 PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS AUTOS 743,00 26.677,13D 17/03/10 93910 PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E 320 PSA-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS 420,00 27.097,13D 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 17/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 22/03/10 94010 94210 94310 94410 94610 94710 62510 62610 62710 62810 21382010 21392010 21402010 PG REC S/Nº CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO CÍVEL DE LONDRINA CERTIDÃO PG REC S/Nº FERNANDA ALVES CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO CUSTAS PG REC S/Nº PODER JUDUICIÁRIO 2º OFÍCIO CERTDÃO PG NF Nº 703 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFÍCIO CERTIDÃO PG. FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG. DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GUIAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 7,00 313,50 274,80 7,00 128,00 128,00 293,50 487,60 239,50 243,80 25,00 91,82 232,95 27.104,13D 27.417,63D 27.692,43D 27.699,43D 27.827,43D 27.955,43D 28.248,93D 28.736,53D 28.976,03D 29.219,83D 29.244,83D 29.336,65D 29.569,60D 22/03/10 21412010 PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 12,00 29.581,60D 22/03/10 22/03/10 21422010 21432010 PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS AUTOS 50,00 158,00 29.631,60D 29.789,60D 24/03/10 24/03/10 24/03/10 66610 66710 66810 PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 66,20 121,90 284,11 29.855,80D 29.977,70D 30.261,81D 24/03/10 66910 PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS 638,10 30.899,91D Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 25.042,28D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 111 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 26/03/10 26/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 29/03/10 31/03/10 Docum. 69210 69310 69410 69510 70510 70610 97110 Histórico PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS N/EM.CH.1411 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 43839 Débito 146,60 243,80 189,50 243,80 307,70 487,60 650,50 31/03/10 97510 N/EM.CH.1421 1° OF.DISTRIBUIDOR REF.CUSTAS PORTE REMESSA DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 1.560,00 34.729,41D 31/03/10 98110 N/EM.CH.850002 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 687,90 35.417,31D 31/03/10 98210 N/EM.CH.850003 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS 641,40 36.058,71D 31/03/10 99810 PG NF Nº 2351 REGISTRO DE IMÓVEIS CERT. ATUALIZADA DO ED PARANAPREVIDENCIA 10,30 36.069,01D 31/03/10 31/03/10 100110 100310 PG NF Nº 772 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFICIO 08 CERTIDOES NF RE S/Nº JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUD PR SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES 128,00 3,36 36.197,01D 36.200,37D 31/03/10 31/03/10 31/03/10 100410 100510 100710 PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS PG.GRU'S REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS,AUTOS 1.339,20 148,00 316,00 37.539,57D 37.687,57D 38.003,57D 37,26 1.782,32D 1.819,58D 7.776,61 45.327,96D 53.104,57D 10,00 6.828,64 88.284,26D 88.294,26D 95.122,90D Conta: 11/03/10 88310 Conta: 04/03/10 41710 Conta: 02/03/10 05/03/10 32610 42110 5925 - 3.3.3.9.0.39.12 - SEGUROS EM GERAL Saldo Anterior PG BOL BANCARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS 5931 - 3.3.3.9.0.39.13 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10. 5948 - 3.3.3.9.0.39.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior RECIBO REF. A COMPRA DE BLOCO DE ESTAR. FATURA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTAS, SEDDEX E AR'S, FEV/2010. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito Saldo 31.046,51D 31.290,31D 31.479,81D 31.723,61D 32.031,31D 32.518,91D 33.169,41D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 112 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 05/03/10 Docum. 42210 Histórico FATURA REF. A SERVIÇOS DE FAC - ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES. MÊS DE FEV/2010. Débito 74.682,62 11/03/10 46710 PG.FATURA 9902362051 EBCT REF.SERV.MALOTES NRE'S E FAC (RECADASTRAMENTO) MÊS 02/2010 15.050,42 184.855,94D 17/03/10 22/03/10 50310 63010 PG.FATURA 4402585381 EBCT REF. A ENTREGA DE MALOTES - NRE'S. PG.EM SERV.DE SAÚDE REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 600,00 14,30 185.455,94D 185.470,24D 22/03/10 63110 PG.IVAN CARLOS G.GNOATTO REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 17,40 185.487,64D 22/03/10 63210 PG.JUAREZ V.PITZ REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS P/PRPREV 47,60 185.535,24D 31/03/10 67910 PG.RECIBO REF. A PEDÁGIOS. 2,40 185.537,64D 29,50 4.273,90D 4.303,40D Conta: 5954 - 3.3.3.9.0.39.15 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Saldo Anterior PG NF Nº 17578 SIDTONY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGENS 02/03/10 84110 02/03/10 03/03/10 05/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 84310 19372010 19392010 19402010 89310 89910 PG CARNE DE IPTU IMÓVEL DE LONDRINA RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS PG REC Nº 1294 ORDEMDOS ADVOGADOS SUBSEÇÃO DA LAPA PG REC Nº 189 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO CÓPIAS DOS AUTOS 11/03/10 90110 PG REC Nº 5644 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 369 FOTOCÓPIAS 11/03/10 12/03/10 19412010 45410 RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS FATURA REF A LOCAÇÃO DE 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE CÓPIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2010. 12/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 22/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 29/03/10 19422010 19432010 19442010 19452010 19932010 88010 19942010 19952010 19962010 19972010 19982010 19992010 RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB.FOTOCÓPIAS PROCESSOS PG NF Nº 561 SIDTONY PRINT SERVICE PLOTAGEM RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 273,59 Saldo 169.805,52D 30,00 30,60 4.576,99D 4.573,99D 4.570,99D 4.472,99D 4.502,99D 4.533,59D 73,80 4.607,39D 3,00 3,00 98,00 3,00 4.604,39D 7.054,39D 31,00 30,00 5,00 5,00 6,00 7.023,39D 6.993,39D 6.988,39D 6.983,39D 6.977,39D 6.997,39D 6.994,39D 6.984,39D 6.978,39D 6.963,39D 6.770,39D 6.757,39D 2.450,00 20,00 3,00 10,00 6,00 15,00 193,00 13,00 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 113 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 31/03/10 Docum. 97310 Histórico N/EM.CH.1416 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 Débito 217,00 31/03/10 97410 N/EM.CH.1417 3ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 02/2010 676,60 7.650,99D 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 99410 99510 99610 19382010 20002010 PG NF Nº 556 SIDTONY FOTOCÓPIAS PGNF Nº 590 SIDTONY FOTÓPIAS PG NF Nº 3794 SIDTONY FOTOCÓPIAS RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS 25,50 8,00 16,00 7.676,49D 7.684,49D 7.700,49D 7.600,49D 7.594,49D Conta: 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 12/03/10 22/03/10 22/03/10 41010 41110 41210 41310 41410 50910 51010 Conta: 19/03/10 62410 Conta: 02/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 11/03/10 16/03/10 16/03/10 16/03/10 17/03/10 25902010 43710 44710 87910 47210 26642010 26622010 54610 54710 54810 58010 5961 - 3.3.3.9.0.39.16 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL Saldo Anterior FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE FEV/2010. FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE FEV/2010. PG.FATURA 169676 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO PG.FATURA 169675 DIOE REF. A PUBLICAÇÕES AVISO EDITAL E EXTRATOS TERMOS ADITIVOS 10174 - 3.3.3.9.0.39.17 - ENTIDADES DE CLASSE Saldo Anterior PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 03/2010 5977 - 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Saldo Anterior PG.ROSANE M.F.GURNISKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1673 FATURA REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO/ DEAP. NF. REF. A CONFECÇÃO DE BALCÃO DO RECADASTRAMENTO/DPREV. PG NF Nº 3128 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.CÉSAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1675 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1676 PG.PALMO G.F.DELIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1674 PG.NF.1655 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 12/09 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 100,00 6,00 Saldo 6.974,39D 1.524,00 848,00 1.404,00 1.956,00 1.560,00 396,00 416,00 2.434,88D 3.958,88D 4.806,88D 6.210,88D 8.166,88D 9.726,88D 10.122,88D 10.538,88D 300,00 600,00D 900,00D 833,00 2.257,20 3.283,25 8,00 1.079,48 30,00 645,37 55,02 161,68 161,50 1.400,00 12.356,33D 13.189,33D 15.446,53D 18.729,78D 18.737,78D 19.817,26D 19.847,26D 20.492,63D 20.547,65D 20.709,33D 20.870,83D 22.270,83D PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Folha: 114 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Data 17/03/10 Docum. 58210 Histórico PG.NF.1707 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 02/10 Débito 1.400,00 17/03/10 19/03/10 26652010 58110 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.FATURA 06/2010 DEAP REF.CUSTÓDIA DO ACERVO ARQUIVISTICO MÊS 02/2010 720,00 2.257,20 24.390,83D 26.648,03D 24/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 29/03/10 26662010 26672010 26682010 26692010 26702010 69710 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS MÊS 02/2010 420,00 475,00 450,00 325,00 325,00 675,73 27.068,03D 27.543,03D 27.993,03D 28.318,03D 28.643,03D 29.318,76D 31/03/10 100010 PG REC S/Nº ESTACIONAMENTO PORTO SEGURO LTDA DILIGENCIA PARA RETIRADA DE PROCESSOS 5,00 29.323,76D 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 101010 26712010 26722010 26732010 PG.RECIBO AEROTÁXI REF.REEMB.DESP.C/TÁXI VIAGEM MUNIR KARAM Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 58,00 625,00 1.320,00 150,00 29.381,76D 30.006,76D 31.326,76D 31.476,76D 6.419,41 276.214,61D 282.634,02D 6.298,29 288.932,31D Conta: 5990 - 3.3.3.9.0.46.01 - VALE ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior PG.NF.445824 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS 2ª QUINZ.MÊS 03/2010 Crédito Saldo 23.670,83D 15/03/10 46510 29/03/10 71410 PG.NF.648845 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 31/03/10 73210 PG.NF.650237 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 72.424,35 361.356,66D 31/03/10 73310 PG.NF.650240 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 52.626,56 413.983,22D 6.456,05 13.183,93D 19.639,98D 2.430,30 134,90 22.753,30D 25.183,60D 25.318,50D Conta: 23/03/10 64810 Conta: 09/03/10 09/03/10 44210 44310 6014 - 3.3.3.9.0.47.01 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP SOBRE FOLHA PAGAME Saldo Anterior Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de 2010 6037 - 3.3.3.9.0.49.01 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior Pgto vale transporte Pgto vale transporte Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 22/03/10 Docum. 54910 Histórico PG.URBS REF.AQUIS.4294 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 22/03/10 55010 PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.218 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 22/03/10 55110 29/03/10 69610 Conta: 01/03/10 01/03/10 02/03/10 03/03/10 03/03/10 03/03/10 04/03/10 04/03/10 04/03/10 05/03/10 05/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 15/03/10 16/03/10 16/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 22/03/10 23/03/10 23/03/10 15592010 15612010 15622010 15292010 15632010 15872010 15162010 15302010 16132010 15182010 15642010 16162010 15652010 15312010 16192010 15662010 15322010 16212010 15672010 16362010 15332010 15682010 18142010 16392010 16532010 18152010 18162010 24532010 20672010 20682010 20692010 Folha: 115 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito 9.448,30 Crédito Saldo 34.766,80D 427,90 35.194,70D PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010 76,00 35.270,70D PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.17 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPERV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010 34,00 35.304,70D 6333 - 4.1.2.1.0.29.07 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL Saldo Anterior RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. COBRANÇA AUTO PATROCÍNIO FF RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. COBRANÇA AUTO PATROCÍNIO FF RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 394,24 325,00 259,00 53,07 543,70 4.305,92 355,45 287,70 9.342,32 1.237,21 325,00 4.430,34 3.402,22 618,51 7.462,57 5.034,58 535,62 3.253,69 3.480,05 4.560,67 294,67 984,82 302,85 1.810,75 12.724,67 1.976,96 226,40 3.298,78 3.257,27 338,14 269,04 69.587.595,59C 69.587.989,83C 69.588.314,83C 69.588.573,83C 69.588.626,90C 69.589.170,60C 69.593.476,52C 69.593.831,97C 69.594.119,67C 69.603.461,99C 69.604.699,20C 69.605.024,20C 69.609.454,54C 69.612.856,76C 69.613.475,27C 69.620.937,84C 69.625.972,42C 69.626.508,04C 69.629.761,73C 69.633.241,78C 69.637.802,45C 69.638.097,12C 69.639.081,94C 69.639.384,79C 69.641.195,54C 69.653.920,21C 69.655.897,17C 69.656.123,57C 69.659.422,35C 69.662.679,62C 69.663.017,76C 69.663.286,80C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 24/03/10 25/03/10 26/03/10 26/03/10 29/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 20702010 20712010 20722010 20882010 20732010 20742010 992 992 996 Histórico RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 31/03/10 996 31/03/10 Folha: 116 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Crédito 3.377,42 1.204,84 1.331,71 854,72 7.638,83 4.674,01 26.929.725,90 9.457.759,56 Saldo 69.666.664,22C 69.667.869,06C 69.669.200,77C 69.670.055,49C 69.677.694,32C 69.682.368,33C 96.612.094,23C 106.069.853,79C 101.135.693,56C Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 166.793,88 101.302.487,44C 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 466.288,92 101.768.776,36C 31/03/10 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 2.709.601,05 104.478.377,41C 31/03/10 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 1.591.476,38 106.069.853,79C 31/03/10 20752010 RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP 2.277,78 106.072.131,57C 1313 6379 - 4.1.2.1.0.29.11 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL Saldo Anterior VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/10 8.562.989,31 16.300.672,16C 24.863.661,47C 4.689.216,79 55.153.153,50C 59.842.370,29C 546.929,28 895.100,42 523.449,60 321.713,71 161.720,52 1.293.112,78 902.874,56 529.050,04 350.567,85 173.942,23 84.578,68 60.389.299,57C 61.284.399,99C 61.807.849,59C 62.129.563,30C 62.291.283,82C 63.584.396,60C 64.487.271,16C 65.016.321,20C 65.366.889,05C 65.540.831,28C 65.625.409,96C Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 6474 - 4.1.3.2.8.10.01.01 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE B Saldo Anterior Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito 4.934.160,23 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Folha: 117 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 1.145.827,98 728.811,60 577.955,47 275.527,90 2.304.003,56 319.270,10 80.754,04 1.129.084,29 547.610,27 571.402,94 364.533,99 854.666,13 375.756,06 251.116,77 152.439,84 373.579,36 187.385,28 107.176,66 2.347.391,71 683.954,64 447.712,93 261.890,43 162.567,95 612.921,59 166.536,18 222.584,24 222.118,75 149.965,14 154.502,69 93.703,63 585.198,79 702.782,59 532.729,85 546.940,60 228.530,31 463.632,33 152.773,40 612.160,71 20.440.240,45 152.028,57 77.414,72 96.944,88 95.660,42 149.465,04 Saldo 66.771.237,94C 67.500.049,54C 68.078.005,01C 68.353.532,91C 70.657.536,47C 70.976.806,57C 71.057.560,61C 72.186.644,90C 72.734.255,17C 73.305.658,11C 73.670.192,10C 74.524.858,23C 74.900.614,29C 75.151.731,06C 75.304.170,90C 75.677.750,26C 75.865.135,54C 75.972.312,20C 78.319.703,91C 79.003.658,55C 79.451.371,48C 79.713.261,91C 79.875.829,86C 80.488.751,45C 80.655.287,63C 80.877.871,87C 81.099.990,62C 81.249.955,76C 81.404.458,45C 81.498.162,08C 82.083.360,87C 82.786.143,46C 83.318.873,31C 83.865.813,91C 84.094.344,22C 84.557.976,55C 84.710.749,95C 85.322.910,66C 105.763.151,11C 105.915.179,68C 105.992.594,40C 106.089.539,28C 106.185.199,70C 106.334.664,74C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Conta: 31/03/10 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Folha: 118 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 129.207,41 1.829.706,84 1.456.161,88 868.757,98 908.287,65 3.000,00 459.434,79 161.738,81 0,03 Saldo 106.641.229,70C 107.106.304,15C 107.255.966,11C 107.628.723,34C 107.808.338,68C 108.471.325,25C 107.907.591,90C 107.452.356,02C 107.759.322,06C 87.467.914,95C 87.597.122,36C 89.426.829,20C 90.882.991,08C 91.751.749,06C 92.660.036,71C 92.663.036,71C 93.122.471,50C 93.284.210,31C 93.284.210,34C 2.316.333,12 8.553.420,26C 10.869.753,38C 563.733,35 455.235,88 306.966,04 20.291.407,11 6481 - 4.1.3.2.8.10.01.02 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE F Saldo Anterior Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Crédito 306.564,96 465.074,45 149.661,96 372.757,23 179.615,34 662.986,57 60.458,33 7.670,79 52.579,79 53.638,89 105.988,81 52.161,63 52.664,42 56.912,46 211.690,32 225.485,68 56.941,06 212.739,27 228.367,75 113.617,19 237.462,21 57.041,10 99.827,00 155.928,14 10.930.211,71C 10.922.540,92C 10.975.120,71C 11.028.759,60C 11.134.748,41C 11.186.910,04C 11.239.574,46C 11.296.486,92C 11.508.177,24C 11.733.662,92C 11.790.603,98C 12.003.343,25C 12.231.711,00C 12.345.328,19C 12.582.790,40C 12.639.831,50C 12.739.658,50C 12.895.586,64C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Conta: Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 6497 - 4.1.3.2.8.10.01.03 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN Saldo Anterior Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 31/03/10 991 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 Atualização Atualização Atualização Atualização 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 6505 - 4.1.3.2.8.10.01.04 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Atualização dos investimentos - Rendimentos. Conta: 26/03/10 26/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Folha: 119 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 102.064,50 15.637,33 31.256,32 98.656,22 162.710,80 14.324,58 89.217,90 61.925,71 59.128,07 53.830,31 34.457,10 152.647,72 35.814,51 107.242,46 79.473,05 93.213,46 198.114,73 Saldo 12.997.651,14C 13.013.288,47C 13.044.544,79C 13.143.201,01C 13.305.911,81C 13.320.236,39C 13.409.454,29C 13.471.380,00C 13.530.508,07C 13.584.338,38C 13.618.795,48C 13.771.443,20C 13.807.257,71C 13.914.500,17C 13.993.973,22C 14.087.186,68C 14.285.301,41C 6.685,79 422.196,92C 428.882,71C 8.164.467,66 100.411,91 56.438,84 8.092.004,14 164.338,92 33.113,00 131.155,50 162.411,37 741.099,97 163.136,60 162.411,57 59.918,76 42.651,48 63.203,12 63.079,90 1.024.925,49 8.593.350,37C 8.693.762,28C 8.750.201,12C 658.196,98C 18.444.917,40C 18.609.256,32C 18.642.369,32C 18.773.524,82C 18.935.936,19C 19.677.036,16C 19.840.172,76C 20.002.584,33C 20.062.503,09C 20.105.154,57C 20.168.357,69C 20.231.437,59C 21.256.363,08C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Conta: Docum. 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 Histórico Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Atualização Folha: 120 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos dos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. 6528 - 4.1.3.2.8.10.01.06 - OBRIGAÇÕES COMPROMISSADAS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Crédito 31.601,78 83.576,84 1.137.366,76 42.651,25 33.182,12 832.848,66 86.906,19 247.559,08 33.113,24 37.843,43 40.999,71 33.115,15 85.300,79 30.013,39 126.372,79 3.153,62 152.950,37 167.444,81 1.335.556,76 41.072,00 439.928,86 260.173,32 173.922,05 87.040,77 86.962,20 55.188,08 87.042,11 87.047,66 86.965,79 86.967,02 128.080,54 130.875,07 127.721,44 130.874,89 320.364,19 482.326,11 452.069,48 1.000.000,00 203.408,66 153.165,90 Saldo 21.287.964,86C 21.371.541,70C 22.508.908,46C 22.551.559,71C 22.584.741,83C 21.751.893,17C 21.838.799,36C 22.086.358,44C 22.119.471,68C 22.157.315,11C 22.198.314,82C 22.231.429,97C 22.316.730,76C 22.346.744,15C 22.473.116,94C 22.476.270,56C 22.629.220,93C 22.796.665,74C 24.132.222,50C 24.173.294,50C 24.613.223,36C 24.873.396,68C 25.047.318,73C 25.134.359,50C 25.221.321,70C 25.276.509,78C 25.363.551,89C 25.450.599,55C 25.537.565,34C 25.624.532,36C 25.752.612,90C 25.883.487,97C 26.011.209,41C 26.142.084,30C 26.462.448,49C 26.944.774,60C 27.396.844,08C 28.396.844,08C 28.600.252,74C 28.753.418,64C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1320 1320 1320 1320 Histórico Saldo Anterior Atualização dos Atualização dos Atualização dos Atualização dos 1320 1320 1320 1320 1320 1320 10613 - 4.1.3.2.8.10.02.01.01 Saldo Anterior Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos 16.729,45 17.338,74 181.419,93 47.470,85 Saldo 198.383,68C 215.113,13C 232.451,87C 413.871,80C 461.342,65C 272.291,63 99,10 1.302,17 8,45 653.095,27 1.470.434,03 1.335.985,45C 1.608.277,08C 1.608.376,18C 1.609.678,35C 1.609.686,80C 2.262.782,07C 3.733.216,10C 1320 10620 - 4.1.3.2.8.10.02.01.02 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. 29.254,21 36.843,45C 66.097,66C 1320 10636 - 4.1.3.2.8.10.02.01.03 - FUNDO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. 4.292,25 6.571,55C 10.863,80C 1320 10642 - 4.1.3.2.8.10.02.01.04 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTIÇA Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. 401.986,10 673.701,47C 1.075.687,57C 1320 10659 - 4.1.3.2.8.10.02.01.05 - FUNDO PECULIO Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. 130.926,78 208.151,18C 339.077,96C 1320 10665 - 4.1.3.2.8.10.02.01.06 - FUNDO CONVENCIO CEF Saldo Anterior Atualização dos investimentos - Rendimentos. 226.350,68 382.417,38C 608.768,06C Conta: 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Folha: 121 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito investimentos investimentos investimentos investimentos - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Crédito FUNDO PREVIDENCIARIO - Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Rendimentos. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 31/03/10 31/03/10 31/03/10 1310 1310 1310 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Histórico 6570 - 4.1.3.2.8.10.03.02 - ALUGUERES Saldo Anterior Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010 10205 - 4.1.3.9.1.01 - CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES OUTROS ATIVOS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10211 - 4.1.3.9.1.02 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES FINANCIADAS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10228 - 4.1.3.9.1.03 - DIFERENÇA DA BASE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10234 - 4.1.3.9.1.04 - DEVOLUÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10257 - 4.1.3.9.1.06 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL MINISTÉRIO PÚBLICO Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10263 - 4.1.3.9.1.07 - INSUFICIÊNCIA PATROMINIAL TRIBUNAL JUSTIÇA Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 122 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 45.146,61 119.332,24 67.099,83 452.500,48C 497.647,09C 616.979,33C 684.079,16C 21.168.604,08 51.411.813,15C 72.580.417,23C 10.038.094,08 24.510.747,88C 34.548.841,96C 1.735.524,77 4.237.757,70C 5.973.282,47C 869.132,08 2.122.223,34C 2.991.355,42C 6.044.183,22 14.758.524,03C 20.802.707,25C 2.646.200,76 6.461.421,85C 9.107.622,61C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 992 Conta: Histórico 10270 - 4.1.3.9.1.08 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL TRIBUNAL DE CONTAS Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 10286 - 4.1.3.9.1.09 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ASSEMBL. LEGISLATIVA Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 6698 - 4.1.6.0.0.13.01 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 04/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 15/03/10 18/03/10 18/03/10 31/03/10 13762010 13772010 13782010 13792010 20082010 22082010 20042010 26742010 1313 6706 - 4.1.6.0.0.13.02 - PRÓ-LABORE S/ADMINISTRAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS Saldo Anterior RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM.SEGUROS RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO ADMINISTRATIVO 31/03/10 31/03/10 20062010 20072010 RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS Conta: 31/03/10 Conta: 991 6712 - 4.1.6.0.0.13.03 - REMUNERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATRASO Saldo Anterior Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano. 6729 - 4.1.6.0.0.13.04 - RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 123 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 1.853.573,24 4.526.005,29C 6.379.578,53C 348.330,76 850.544,68C 1.198.875,44C 3.920.110,59 7.764.284,16C 11.684.394,75C 45.268,47 3.136,45 9.756,15 22.840,47 5.083,95 15.930,60 25.691,43 7.619,32 26.876,00 157.498,21C 202.766,68C 205.903,13C 215.659,28C 238.499,75C 243.583,70C 259.514,30C 285.205,73C 292.825,05C 319.701,05C 208,96 4.998,76 319.910,01C 324.908,77C 1.322.161,26 3.140.549,31C 4.462.710,57C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 31/03/10 991 Conta: 03/03/10 10/03/10 11/03/10 18/03/10 6965 - 4.1.9.2.2.10.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 6971 - 4.1.9.2.2.10.02 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS relativo ao mes de março de 2010 26972010 26982010 26992010 27002010 10301 - 4.1.9.2.2.99.01 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - F PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP 15112010 27012010 15212010 15222010 15232010 15122010 27022010 15242010 27032010 15252010 22092010 19252010 27042010 18172010 19262010 10599 - 4.1.9.2.2.99.02 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - F FINANCEIRO Saldo Anterior RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF Conta: 02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 18/03/10 25/03/10 25/03/10 Histórico Saldo Anterior Valor referente aos custos do mês de março de 2010 pela cessão da empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado do Paraná Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 124 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 9.757,52 Saldo 9.757,78C 19.515,30C 207.035,11 377.375,16C 584.410,27C 3.023.644,15 6.934.904,01C 9.958.548,16C 17.278,96 12.227,37 9.055,03 1.642,94 140.899,43C 158.178,39C 170.405,76C 179.460,79C 181.103,73C 1.177,87 233.087,31 76,00 403,00 194,62 532,48 46.291,07 70,00 44.290,11 475,72 7.993,74 2.716,27 2.299,66 100,29 8.975,84 980.105,29C 981.283,16C 1.214.370,47C 1.214.446,47C 1.214.849,47C 1.215.044,09C 1.215.576,57C 1.261.867,64C 1.261.937,64C 1.306.227,75C 1.306.703,47C 1.314.697,21C 1.317.413,48C 1.319.713,14C 1.319.813,43C 1.328.789,27C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 25/03/10 30/03/10 30/03/10 Docum. 27052010 20892010 27062010 Histórico RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF RECEB. DEVOLUÇÃO BENFÍCIOS FF RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF 14852010 14862010 14892010 15012010 15022010 15032010 15052010 15062010 15082010 15092010 15102010 18952010 18962010 18972010 18982010 18992010 19002010 19012010 19032010 19042010 19052010 19062010 20872010 1313 7061 - 4.1.9.9.0.99.01 - CONTRIBUIÇÕES DO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA Saldo Anterior RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO SERVENTUARIOSW Conta: 01/03/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 Conta: 01/03/10 01/03/10 01/03/10 02/03/10 02/03/10 04/03/10 13922010 13932010 13942010 13952010 21042010 13962010 7077 - 4.1.9.9.0.99.02 - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 125 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito 23.249,57 200,00 6.983,43 Saldo 1.352.038,84C 1.352.238,84C 1.359.222,27C 12.491,13 10.730,46 46.666,03 61.008,81 5.160,09 9.924,30 6.697,09 5.945,80 1.246,56 6.001,91 6.712,61 6.693,50 13.481,20 122.418,04 5.942,64 2.188,03 3.515,60 3.164,44 3.317,93 1.805,84 4.006,54 3.035,90 552,18 7.091,25 390.343,73C 402.834,86C 413.565,32C 460.231,35C 521.240,16C 526.400,25C 536.324,55C 543.021,64C 548.967,44C 550.214,00C 556.215,91C 562.928,52C 569.622,02C 583.103,22C 705.521,26C 711.463,90C 713.651,93C 717.167,53C 720.331,97C 723.649,90C 725.455,74C 729.462,28C 732.498,18C 733.050,36C 740.141,61C 1,35 1.839,10 525,10 2,56 2.545,80 5,12 486.391,35C 486.392,70C 488.231,80C 488.756,90C 488.759,46C 491.305,26C 491.310,38C PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data 04/03/10 05/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 12/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 22/03/10 26/03/10 29/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 30/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 31/03/10 Docum. 14812010 13972010 13982010 14012010 14022010 14032010 18182010 18192010 18202010 18212010 20912010 18222010 20132010 19092010 19102010 19112010 19122010 19132010 19142010 19332010 19342010 19352010 19362010 Crédito 1,17 2,56 7,68 2,56 5,12 2,56 2,56 5,26 5,12 2,56 1.001,88 1.090,21 26,62 1.816,21 1.552,43 7.427,91 5.929,00 4.634,30 913,82 83.256,08 139.864,01 528,73 2.833,51 Saldo 491.311,55C 491.314,11C 491.321,79C 491.324,35C 491.329,47C 491.332,03C 491.334,59C 491.339,85C 491.344,97C 491.347,53C 492.349,41C 493.439,62C 493.466,24C 495.282,45C 496.834,88C 504.262,79C 510.191,79C 514.826,09C 515.739,91C 598.995,99C 738.860,00C 739.388,73C 742.222,24C 1.435,72 159,52 909,66 2.268,31 5.631,25 40.314,92C 41.750,64C 41.910,16C 42.819,82C 45.088,13C 50.719,38C 992 10317 - 4.1.9.9.0.99.04 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - GOVERNO ESTADO Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 3.032.290,46 5.781.618,66C 8.813.909,12C 992 10323 - 4.1.9.9.0.99.05 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - SERVIDOR Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 3.032.290,46 5.781.618,66C 8.813.909,12C Conta: 02/03/10 16/03/10 29/03/10 30/03/10 31/03/10 14082010 18422010 19082010 19322010 1313 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Histórico RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO Folha: 126 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 7083 - 4.1.9.9.0.99.03 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DO FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB. DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS RECEB. DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Débito PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 998 10330 - 4.1.9.9.0.99.06 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010 Conta: 31/03/10 Conta: 7321 - 4.7.2.1.0.29.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 Folha: 127 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 16.511.074,65 32.996.206,34C 49.507.280,99C 26.929.725,90 51.346.468,31C 78.276.194,21C 73.342.033,98C Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 166.793,88 73.508.827,86C 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 466.288,92 73.975.116,78C 31/03/10 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 2.709.601,05 76.684.717,83C 31/03/10 996 Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês 03/2010 1.591.476,38 78.276.194,21C 9.457.759,56 18.032.955,61C 27.490.715,17C 31/03/10 31/03/10 992 996 31/03/10 996 31/03/10 Conta: 31/03/10 992 7380 - 4.7.2.1.0.29.13 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D Saldo Anterior Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010 1010 8042 - 5.2.2.3.3.07.03.01 - FUNDO FINANCEIRO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 679.430,61 958.762,17D 1.638.192,78D 1010 8059 - 5.2.2.3.3.07.03.02 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇ"A" Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 751.783,98 1.064.045,20D 1.815.829,18D 1010 8065 - 5.2.2.3.3.07.03.03 - FUNDO PECÚLIO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 177.475,39 562.507,09D 739.982,48D Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 31/03/10 4.934.160,23 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Conta: Docum. 31/03/10 31/03/10 1010 1313 Conta: 31/03/10 1010 Conta: 31/03/10 991 Conta: Histórico 8071 - 5.2.2.3.3.07.03.04 - FUNDO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 VALOR DESCONTO PARCELA EMPRÉSTIMOS FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10 8088 - 5.2.2.3.3.07.03.05 - FUNDO CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC"A" Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 10471 - 5.2.3.2.2.02.01 - AJUSTES A VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA Saldo Anterior Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de 2010 8409 - 5.2.3.2.8.01.01.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Saldo Anterior VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 Folha: 128 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 4.364,59 7.838.641,00D 11.476.258,10D 11.471.893,51D 3.637.617,10 226.350,68 382.417,38D 608.768,06D 9.620,10 47.568,38D 57.188,48D 2.533,81 123.066,04D 125.599,85D 31/03/10 1316 31/03/10 1316 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 33.394,77 158.994,62D 31/03/10 1316 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 25.604,44 184.599,06D 1.258,74 27.456,64D 28.715,38D Conta: 8415 - 5.2.3.2.8.01.01.02 - FUNDO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 31/03/10 1315 31/03/10 1315 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 6.864,30 35.579,68D 31/03/10 1315 VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE MARÇO DE 2010 5.546,76 41.126,44D 143.881,29 287.762,58D 431.643,87D Conta: 31/03/10 1313 10487 - 5.2.3.2.8.02.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior VALOR REF. CALCULO AMORTIZAÇÃO SISTEMA GFIN MES DE MARÇO/10 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência Emissão: 17/05/10 16:39 Razão Contábil ' ...... Data Docum. Histórico 1001 1001 8533 - 5.2.3.3.1.07.30.01 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Valor atualização reservas matemáticas 1001 1001 8540 - 5.2.3.3.1.07.30.02 - BENEFÍCIOS A CONCEDER Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Valor atualização reservas matemáticas 1001 8556 - 5.2.3.3.1.07.30.03 - RESERVAS A AMORTIZAR Saldo Anterior Valor atualização reservas matemáticas Conta: 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 31/03/10 Conta: 31/03/10 Conta: 12/03/10 15132010 31/03/10 19272010 Conta: 31/03/10 1010 8830 - 6.1.2.1.7.01.01 - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR Saldo Anterior RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA BENEFÍCIOS RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MES 03/2010 9700 - 6.3.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO Saldo Anterior Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010 Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA. Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8 Folha: 129 Período: 01/03/10 à 31/03/10 Livro: 9 Débito Crédito Saldo 17.490.957,22 182.892.319,49D 326.335.353,71D 308.844.396,49D 19.019.162,38 272.372.894,63D 427.008.325,01D 407.989.162,63D 49.940.878,00 74.785.356,00C 124.726.234,00C 471.521,80 389.282.954,25C 389.754.476,05C 195.186.131,66 584.940.607,71C 64.261.186,81 103.149.536,27C 167.410.723,08C 143.443.034,22 154.635.430,38