Sem título - Prefeitura Municipal de Itanhandu
Transcrição
Sem título - Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Período: 18-05-2016 a 18-05-2016 Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar 110.0000 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33901400 4351 18-05-2016 Histórico: 21 JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA 100 DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA COMPARECER NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS JUNTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONFORME ÓFICIOS Nº 122//2016, 123/2016 2 124/2016; COMPARECER NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BDMG PARA ASSINAR CONTRATO Nº 216.166/16, REFERENTE AO PROGRAMA DE FINACIAMENTO BDMG URBANIZAÇÃO. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Despesa: 33903300 4339 18-05-2016 Histórico: 23 JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA 100 110.0000 IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE -MGPARA COMPARECER NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS JUNTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONFORME ÓFICIOS Nº 122//2016, 123/2016 2 124/2016; COMPARECER NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BDMG PARA ASSINAR CONTRATO Nº 216.166/16, REFERENTE AO PROGRAMA DE FINACIAMENTO BDMG URBANIZAÇÃO Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Totais Listados nesta Atividade: 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 934,04 0,00 934,04 Atividade: 02.04.03.08.244.0035.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (FMAS) Despesa: 33903000 4347 18-05-2016 Histórico: 110 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 229 110.0000 934,04 FORNECIMENTO DE 04 RODA ARO 13 PARA O VEICULO PALIO PVE 0967 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2359/2016 Totais no elemento de Despesa: 934,04 0,00 0,00 0,00 934,04 0,00 934,04 Totais Listados nesta Atividade: 934,04 0,00 0,00 0,00 934,04 0,00 934,04 Atividade: 02.04.03.08.244.0051.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FMAS) Despesa: 33903000 4348 18-05-2016 Histórico: 130 A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA 229 110.0000 606,90 0,00 0,00 0,00 606,90 0,00 606,90 0,00 0,00 606,90 0,00 606,90 FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ACORDO COM PEDIDO EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DYH 5598 DE USO DO CRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2360/2016 Totais no elemento de Despesa: Exercício: 606,90 República Federativa do Brasil 0,00 Página: 1 Totais Listados nesta Atividade: 606,90 0,00 0,00 0,00 606,90 0,00 606,90 0,00 0,00 0,00 598,20 0,00 598,20 Atividade: 02.05.01.18.542.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Despesa: 33903000 4332 18-05-2016 Histórico: 148 AUTO POSTO LUANA LTDA 100 110.0000 598,20 FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2353/2016 Totais no elemento de Despesa: 598,20 0,00 0,00 0,00 598,20 0,00 598,20 Totais Listados nesta Atividade: 598,20 0,00 0,00 0,00 598,20 0,00 598,20 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 32,00 0,00 32,00 64,00 0,00 64,00 64,00 0,00 64,00 64,00 0,00 64,00 Atividade: 02.06..27.812.0024.2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS Despesa: 33901400 4302 18-05-2016 Histórico: 169 CESAR AUGUSTO COSMO 100 110.0000 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 9 E 11. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4303 18-05-2016 Histórico: 169 CESAR AUGUSTO COSMO 100 110.0000 32,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL FEMENINO SUB 17 Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4304 18-05-2016 Histórico: 169 CESAR AUGUSTO COSMO 100 110.0000 64,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL FEMENINO SUB 17 E ADULTO. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4305 18-05-2016 Histórico: 169 CESAR AUGUSTO COSMO 100 110.0000 64,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 11, Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4306 18-05-2016 Histórico: 169 CESAR AUGUSTO COSMO 100 110.0000 64,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17 Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Dados da Anulação: Anulação Data 1 02-06-2016 Histórico Valor DESPESA NÃO CONCRETIZADA 64,00 Qtde: 1 4307 18-05-2016 Histórico: 169 GERMANO JUSTINO FERREIRA Total: 100 110.0000 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 64,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 408,00 0,00 408,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA CONDUZIR O TECNICO E A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMENINA SUB 17 PARA PARTICIPAR DO JOPAN 2016. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4308 18-05-2016 Histórico: 169 GERMANO JUSTINO FERREIRA 100 110.0000 80,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA CONDUZIR O TECNICO A EQUIPE FUTSAL MASCULINO SUB9, 11 E SUB 17 PARTICIPAR DO JOPAN 2016. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4309 18-05-2016 Histórico: Exercício: 2016 169 SERGIO WANDER FONSECA 100 110.0000 408,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR OS ATLETAS DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO República Federativa do Brasil Página: 2 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: 18-05-2016 a 18-05-2016 Analítico de Empenhos Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 856,00 0,00 0,00 0,00 856,00 0,00 856,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Despesa: 33903300 4330 18-05-2016 Histórico: 172 SERGIO WANDER FONSECA 100 110.0000 IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE -MG PARA CONDUZIR OS ATLETAS DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Dados da Anulação: Anulação Data 1 24-05-2016 Histórico Valor DESPESA NÃO CONCRETIZADA. 200,00 Qtde: 1 Total: 200,00 Totais no elemento de Despesa: 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Totais Listados nesta Atividade: 1.056,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 0,00 1.056,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Atividade: 02.07.01.10.301.0031.2009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Despesa: 33901400 4313 18-05-2016 Histórico: 206 SAMUEL GONCALVES 102 110.0000 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA - MG BUSCAR INSETICIDA PARA O COMBATE DA DENGUE E CONDUZIR PACIENTE MT PARA RETORNO DE CONSULTA DE REUMATOLOGIA NO CONSULTORIO DO DR ENIO RIBEIRO REIS. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 Despesa: 33903200 4341 18-05-2016 Histórico: 209 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 148 110.0000 FORNECIMENTO DE 05 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ SABOR BAUNILHA CHOCOLATE OU MORANGO LATA DE 400G (TIPO SUSTAGEM OU SIMILAR) SUSTARE - RECURSO PMAQ- CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA RENASES Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2358/2016 Totais no elemento de Despesa: 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 Totais Listados nesta Atividade: 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2063 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Despesa: 33901400 4314 18-05-2016 Histórico: 262 SAMUEL GONCALVES 102 110.0000 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CAMPINAS/ SP -SP PARA CONDUZIR PACIENTE KSB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO SETOR DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS - SP E PACIENTE NMCR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR, EURYCLIDES DE JESUS ZEBERBINI EM SÃO PAULO-SP Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4316 18-05-2016 Histórico: 262 MARCIO GUEDES 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG CONDUZIR PACIENTE CLRG PARA CONSULTA NO SETOR DE HEMATOLOGIA , PACIENTE RML PARA REALIZAÇÃO DE BRONCOSCOPIA, PACIENTE TLC PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PACIENTE RRSP PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA, AMBOS CITADOS ACIMA NO HOSPITAL BOM PASTOR E PACIENTE GG PARA PERÍCIA NO IPSENG. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4317 18-05-2016 Histórico: Exercício: 2016 262 CILAS FERNANDES 102 110.0000 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AJ, AMS, MFLA E PFG) PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS República Federativa do Brasil Página: 3 Prefeitura Municipal de Itanhandu Período: 18-05-2016 a 18-05-2016 Analítico de Empenhos Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4318 18-05-2016 Histórico: 262 ALUIZIO DE JESUS FARIA 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR MUNICIPES PARA DOAÇÃO DE SANGUE. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4319 18-05-2016 Histórico: 262 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 102 110.0000 18,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ASC PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4320 18-05-2016 Histórico: 262 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 102 110.0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 24,00 0,00 24,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTE SDSM PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BOM PASTOR. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4321 18-05-2016 Histórico: 262 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 102 110.0000 24,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AMS, MFA, PFG E AJ) PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4322 18-05-2016 Histórico: 262 ALUIZIO DE JESUS FARIA 102 110.0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AMF, TS, COPF, ASSS) PARA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO ISMO- INSTITUTO SUL MINEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4323 18-05-2016 Histórico: 262 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP PARA CONDUZIR PACIENTE HMV PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA NA IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4324 18-05-2016 Histórico: 262 SAMUEL GONCALVES 102 110.0000 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SANTA RITA SAPUCAI- MG PARA CONDUZIR PACIENTE MJR PARA CONSULTA NO SETOR DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Dados da Anulação: Anulação Data 1 08-06-2016 Histórico Valor DESPESA NÃO CONCRETIZADA 32,00 Qtde: 1 4325 18-05-2016 Histórico: 262 CILAS FERNANDES Total: 102 110.0000 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 32,00 0,00 18,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTE ASC PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4326 18-05-2016 Histórico: 262 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 54,00 0,00 54,00 72,00 0,00 72,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A RIO DE JANEIRO -RJ PARA CONDUZIR PACIENTE FJFB PARA CONSULTA CARDIOVASCULAR NO INCA Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4327 18-05-2016 Histórico: 262 MARCIO GUEDES 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTES GCC E FPJM PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR NO SETOR DE ONCOLOGIA. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4328 18-05-2016 Histórico: 262 SAMUEL GONCALVES 102 110.0000 54,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR PACIENTE MAC PARA CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA NA CLINICA EXITUS. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4329 18-05-2016 Histórico: 262 RICARDO A. FONSECA DA SILVA 102 110.0000 72,00 0,00 0,00 0,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTE GLR PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL BOM PASTOR E JAA PARA FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Exercício: República Federativa do Brasil Página: 4 Totais no elemento de Despesa: 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 845,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Despesa: 33903300 4315 18-05-2016 Histórico: 265 SAMUEL GONCALVES 102 110.0000 IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM À CAMPINAS/ SÃO PAULO CONDUZIR PACIENTE KSB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO SETOR DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS - SP E PACIENTE NMCR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR, EURYCLIDES DE JESUS ZEBERBINI EM SÃO PAULO-SP Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Totais Listados nesta Atividade: 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 945,00 200,30 0,00 0,00 0,00 200,30 0,00 200,30 Atividade: 02.08..17.512.0016.1049 - OBRAS DE SANEAMENTO (AGUA URBANO) Despesa: 44905100 4335 18-05-2016 Histórico: 327 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 100 110.0000 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 122/2015 - Num. Mod.: 74 - Pedido Compra: 2351/2016 4336 18-05-2016 Histórico: 327 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 100 110.0000 508,50 0,00 0,00 0,00 508,50 0,00 508,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 122/2015 - Num. Mod.: 74 - Pedido Compra: 2354/2016 4342 18-05-2016 Histórico: 327 LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME 100 110.0000 1.449,50 0,00 0,00 0,00 1.449,50 0,00 1.449,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2348/2016 4343 18-05-2016 Histórico: 327 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 100 110.0000 322,32 0,00 0,00 0,00 322,32 0,00 322,32 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2349/2016 4344 18-05-2016 Histórico: 327 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 100 110.0000 85,29 0,00 0,00 0,00 85,29 0,00 85,29 FORNECIMENTO DE 03 PORTA FUSIVEL DIAZED 25A PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA PARA USO DA SEC. MUN. OBRASSEC. MUN. OBRAS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2350/2016 4345 18-05-2016 Histórico: 327 LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME 100 110.0000 362,50 0,00 0,00 0,00 362,50 0,00 362,50 48,40 0,00 48,40 180,00 0,00 180,00 142,50 0,00 142,50 3.299,31 0,00 3.299,31 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PEDIDO ANEXO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA . Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2355/2016 4346 18-05-2016 Histórico: 327 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 100 110.0000 48,40 0,00 0,00 0,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA . Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2365/2016 4349 18-05-2016 Histórico: 327 BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA - EPP 100 110.0000 180,00 0,00 0,00 0,00 FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE BLOCO DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA . Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 40/2016 - Num. Mod.: 30 - Pedido Compra: 2363/2016 4350 18-05-2016 Histórico: 327 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 100 110.0000 142,50 0,00 0,00 0,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA . Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 40/2016 - Num. Mod.: 30 - Pedido Compra: 2364/2016 Totais no elemento de Despesa: Exercício: 3.299,31 República Federativa do Brasil 0,00 0,00 0,00 Página: 5 Totais Listados nesta Atividade: 3.299,31 0,00 0,00 0,00 3.299,31 0,00 3.299,31 0,00 0,00 0,00 29,10 0,00 29,10 Atividade: 02.10.03.12.122.0002.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Despesa: 33903000 4340 18-05-2016 Histórico: 376 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 101 110.0000 29,10 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA PREPARO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE REUNIÃO/VISITA TÉNICA DE PROFESSORAS FORMADORAS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/PNAIC ,DURANTE VISITA AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2357/2016 Totais no elemento de Despesa: 29,10 0,00 0,00 0,00 29,10 0,00 29,10 Totais Listados nesta Atividade: 29,10 0,00 0,00 0,00 29,10 0,00 29,10 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Atividade: 02.10.03.12.361.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Despesa: 33901400 4310 18-05-2016 Histórico: 387 ALBINO MALTAURO FILHO 101 110.0000 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES CONDUZIR O DEFICIENTE VISUAL E SUA ACOMPANHANTE (MÃE- BERNARDINA GOMES BARBOSA) RESIDENTES A TRAVESSA CIRO SCARPA, º06 JOÃO PALUO II PARA AULA NO CAP ( CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO PARA DEFICIENTES VISUAIS LOCALIZADO EM TRES CORAÇÕES NA RUA AURELIANO MARTINS DE ANDRADE, Nº31 CENTRO. Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Totais no elemento de Despesa: 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 Totais Listados nesta Atividade: 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 1.196,40 0,00 1.196,40 0,00 0,00 6.176,00 0,00 6.176,00 Atividade: 02.10.03.12.361.0033.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR Despesa: 33903000 4333 18-05-2016 Histórico: 397 AUTO POSTO LUANA LTDA 101 110.0000 1.196,40 FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA USO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2356/2016 4334 18-05-2016 Histórico: 397 AUTO POSTO LUANA LTDA 101 110.0000 6.176,00 0,00 FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 BR PETROBRAS PARA USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2361/2016 Totais no elemento de Despesa: 7.372,40 0,00 0,00 0,00 7.372,40 0,00 7.372,40 Totais Listados nesta Atividade: 7.372,40 0,00 0,00 0,00 7.372,40 0,00 7.372,40 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 Atividade: 02.10.03.12.363.0011.2060 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Despesa: 33901400 4311 18-05-2016 Histórico: 400 ALBINO MALTAURO FILHO 100 110.0000 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO -MG PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA REALIZAREM O SIMULADO DO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, NO COLEGIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/Nº B SÃO MIGUEL EM PASSA QUATRO - MG Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 4312 18-05-2016 Histórico: 400 ALESSANDRO RIBEIRO MIRA 100 110.0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO -MG PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA REALIZAREM O SIMULADO DO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, NO COLEGIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/Nº B SÃO MIGUEL EM PASSA QUATRO - MG Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / Exercício: República Federativa do Brasil Página: 6 Totais no elemento de Despesa: 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 Totais Listados nesta Atividade: 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 502,20 Atividade: 02.10.03.12.365.0007.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL Despesa: 33903000 4338 18-05-2016 Histórico: 422 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 101 110.0000 502,20 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 54 KG DE PÃO FRANCES DE 50G PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2346/2016 Totais no elemento de Despesa: 502,20 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 502,20 Totais Listados nesta Atividade: 502,20 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 502,20 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 Atividade: 02.10.03.13.392.0047.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL Despesa: 33903000 4337 18-05-2016 Histórico: 449 ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME 100 110.0000 238,00 FORNECIMENTO DE 4 BOTIJÃO DE GÁS P/13 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA JUNINA/2016 DE USO DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 123/2015 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2362/2016 Totais no elemento de Despesa: 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 Totais Listados nesta Atividade: 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00 168,56 168,56 0,00 0,00 0,00 168,56 168,56 Atividade: 02.11..26.782.0039.2114 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Despesa: 33903000 4331 18-05-2016 Histórico: 509 AUTO POSTO LUANA LTDA 100 110.0000 FORNECIMENTO DE 56,41 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS ( COMPLEMENTO NE:408) Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2352/2016 Totais no elemento de Despesa: 168,56 168,56 0,00 0,00 0,00 168,56 168,56 Totais Listados nesta Atividade: 168,56 168,56 0,00 0,00 0,00 168,56 168,56 16.737,71 168,56 0,00 0,00 16.569,15 168,56 16.737,71 Totais Listados No Período: 50 Exercício: 2016 República Federativa do Brasil Página: 7