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Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |MICHELIN & TOMAZELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.139,8000| |10.434.243/0001-91 | | | | 2.139,80| | |NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI |ALUGUEL | 1,0000 UN| 591,6000| 591,60| |489.630.700-34 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 2.731,40| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 902,8800| |88.441.845/0001-63 | | | | 902,88| | |CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 315,0000| 315,00| |00.703.157/0001-83 | | | | | |FAMURS-FEDERAÇAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 421,2600| 421,26| |88.733.811/0001-42 | | | | | |GILMAR CARLOS MUSTEFAGA |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |473.355.720-53 | | | | | |GILMAR CARLOS MUSTEFAGA |DESPESA COM GARAGEM | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |473.355.720-53 | | | | | |GILMAR CARLOS MUSTEFAGA |DESPESA COM GARAGEM | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |473.355.720-53 | | | | | |GILMAR CARLOS MUSTEFAGA |DIARIAS | 2,0000 UN| 302,0400| 604,08| |473.355.720-53 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |GASOLINA COMUN | 1.000,0000 UN| 2,7550| 2.755,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |RADIO GAURAMA LTDA. |SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVOsendo: | 1,0000 UN| 1.156,8700| 1.156,87| |89.809.172/0001-14 |divulgação de avisos, notícias, informações | | | | |RBS - TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 7.000,0000| 7.000,00| |89.424.113/0001-28 | | | | | |SABINA MUSTEFAGA |ALUGUEL | 1,0000 UN| 568,0000| 568,00| |166.947.240-04 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 13.809,09| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO | 1,0000 UN| 60,0000| |00.360.305/0001-04 | | | | 60,00| | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |00.360.305/0001-04 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |00.360.305/0001-04 | | | | | |CEPEM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS LT |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 780,0000| 780,00| |05.030.070/0001-06 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.700,0000| |02.613.187/0001-24 | | | | 1.700,00| | |CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 393,0000| 393,00| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 393,0000| 393,00| |87.161.501/0001-38 | | | | | |ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 600,0000| 600,00| |34.028.316/4861-70 | | | | | |ELETRONICA ITAKE LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 278,4000| 278,40| |01.580.723/0001-70 | | | | | |GASPARINI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 897,0000| 897,00| |05.893.216/0001-47 | | | | | |GENESIO JOSÉ BRUSCHI |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |337.601.950-91 | | | | | |GENESIO JOSÉ BRUSCHI |DIARIAS | 1,0000 UN| 250,5800| 250,58| |337.601.950-91 | | | | | |ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 425,0000| 425,00| |89.508.071/0001-03 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS | 6,0000 UN| 3,3000| 19,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ESPONJA DUPLA FACE | 8,0000 UN| 0,6000| 4,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PC | 3,5000 FR| 16,0000| 56,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SABÃO EM BARRA 400GR | 3,0000 UN| 1,1000| 3,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SABÃO EM PÓ 01 KG | 4,0000 KG| 4,2000| 16,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SACO P/LIXO 100 LT | 4,0000 UN| 2,3000| 9,20| |09.598.629/0001-50 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG) | 2,0000 PC| 11,8000| 23,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO. | 4,0000 UN| 1,9900| 7,96| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CHÁ DE FRUTAS 100 GR | 4,0000 PC| 1,5000| 6,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |COPO DESCARTÁVEL 50ML TIRAS C/100UN | 2,0000 UN| 1,1500| 2,30| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS | 6,0000 UN| 3,3500| 20,10| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 10,0000 KG| 4,2900| 42,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 10,0000 KG| 4,2900| 42,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 10,0000 KG| 4,2900| 42,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FÓSFORO PACOTE C/10 CX C/40 PALITOS | 1,0000 PC| 1,6000| 1,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LIXEIRO 15 LITROS | 1,0000 UN| 2,4000| 2,40| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |PANO DE PRATO 45X71 | 4,0000 UN| 2,2500| 9,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |RODO DE MADEIRA | 1,0000 UN| 4,5000| 4,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SABÃO EM BARRA 400GR | 3,0000 UN| 1,2500| 3,75| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SACO P/LIXO 100 LT | 4,0000 UN| 1,5000| 6,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |VASSOURA DE PLASTICO | 1,0000 UN| 5,9500| 5,95| |89.508.543/0001-28 | | | | | |PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 100,3200| 100,32| |87.124.582/0001-04 | | | | | |R M C Comercio de Materiais de Construção Ltda |ESCADA 8 DEGRAUS | 1,0000 UN| 135,7500| 135,75| |94.865.706/0001-60 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |CADEADO VD 50 | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |SERGIO FRANCISCO DALCI |SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 1,0000 UN| 3.600,0000| 3.600,00| |07.416.062/0001-28 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO LICITAÇÕES | 1,0000 UN| 155,8000| 155,80| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO PATRIMONIAL | 1,0000 UN| 155,8100| 155,81| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO RH | 1,0000 UN| 213,5200| 213,52| |90.868.787/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 10.757,94| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI |TAXA DE INSCRIÇÃO | 1,0000 UN| 250,0000| |88.441.845/0001-63 | | | | 250,00| | |ANGONESE & CIA LTDA |TONER P/IMPRESSORA SANSUNG RECARGA | 1,0000 TB| 90,0000| 90,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W 40 /API SL CF | 9,0000 LT| 17,8000| 160,20| |04.954.209/0001-45 | | | | | |BANCO BANRISUL |JUROS DA DIVIDA | 1,0000 UN| 4.838,9300| 4.838,93| | | | | | | |BANCO BANRISUL |PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1,0000 UN| 14.583,3300| 14.583,33| | | | | | | |ELOY ZAVORSKI |DIARIAS | 2,0000 UN| 250,5800| 501,16| |315.701.430-72 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |VIDRO QUEBRA VENTO | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR MARTOVICZ |DIARIAS | 2,0000 UN| 250,5800| 501,16| |662.440.050-15 | | | | | |SERVICOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.300,0000| 2.300,00| |93.523.397/0001-87 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO | 1,0000 UN| 128,3000| 128,30| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CAIXA | 1,0000 UN| 148,8000| 148,80| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CONTÁBIL | 1,0000 UN| 232,9700| 232,97| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CONTAS PÚBLICAS | 1,0000 UN| 100,2500| 100,25| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO FIANCEIRO | 1,0000 UN| 160,3700| 160,37| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ORCAMENTÁRIO | 1,0000 UN| 232,9700| 232,97| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO TRIBUTOS | 1,0000 UN| 171,5400| 171,54| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |90.868.787/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 24.459,98| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 50,0000| |00.401.916/0001-53 | | | | 50,00| | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FLUÍDO 10W BALDE | 1,0000 BL| 212,0000| 212,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 8.000,0000 LT| 1,9480| 15.584,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |PNEU NOVO 12 X 16 X 5 - RETRO10 lonas ou superior, | 2,0000 UN| 549,0000| 1.098,00| |73.730.129/0012-81 |novo, não remanufaturado,par | | | | |COMERCIAL INCERTI LTDA |GRAXA MOTORS AZUL BD 20KG | 8,0000 BD| 165,0000| 1.320,00| |93.437.770/0001-87 | | | | | |CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |92.802.784/0001-90 | | | | | |CREA |CREA | 1,0000 UN| 31,5000| 31,50| | | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |FERRO DE SOLDA | 8,0000 UN| 30,0000| 240,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |PARAFUSOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 284,0000| 284,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SERVIÇO DE SOLDA | 1,0000 UN| 384,0000| 384,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 223,0000| 223,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 148,0000| 148,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 728,0000| 728,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SOLDA | 1,0000 UN| 366,0000| 366,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SOLDA | 1,0000 UN| 285,0000| 285,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SOLDA | 1,0000 UN| 312,5000| 312,50| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |SOLDA | 1,0000 UN| 340,0000| 340,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |F. VACHILESKI & CIA LTDA |CÂMARA DE AR 295/80 R 22,5 | 1,0000 UN| 98,0000| 98,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |F. VACHILESKI & CIA LTDA |VULCANIZAÇÃO 11R 22,5 | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |CÂMARA DE AR 1400 X 24 - MOTONIVELADORA | 4,0000 UN| 122,0000| 488,00| |07.270.366/0005-53 | | | | | |HELIO BERNARDO ZIGER |ALUGUEL | 1,0000 UN| 591,0000| 591,00| |636.238.380-04 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CAFÉ SOLÚVEL (200 GR) | 1,0000 VD| 8,3000| 8,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CERA LIQUIDA 750ml | 2,0000 UN| 3,9500| 7,90| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |COPO DESCARTÁVEL 50ML TIRAS C/100UN | 1,0000 UN| 1,5000| 1,50| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS | 1,0000 UN| 3,3000| 3,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |DETERGENTE PARA COZINHA 500 ML | 1,0000 FR| 1,1000| 1,10| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ESPONJA DUPLA FACE | 4,0000 UN| 0,6000| 2,40| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PACOTE PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES | 4,0000 UN| 1,0000| 4,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SABÃO EM PÓ 01 KG | 4,0000 KG| 4,2000| 16,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SACO P/LIXO 100 LT | 5,0000 UN| 2,3000| 11,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |ARRUELAS GALVANIZADAS | 6,0000 UN| 0,5000| 3,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |BASE P/RELE FOTOELETRICO | 1,0000 UN| 5,8000| 5,80| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |BRAÇO GALVANIZADO P/LUMINÁRIA 1,00 | 3,0000 UN| 13,5000| 40,50| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |CABO MULTIPLEX 2 X 10 | 30,0000 MT| 2,3000| 69,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |CONECTOR COBRE ALUMÍNIO | 6,0000 UN| 2,0000| 12,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W | 12,0000 UN| 3,0000| 36,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W | 6,0000 UN| 11,5000| 69,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 W | 16,0000 UN| 23,0000| 368,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W MISTA | 5,0000 UN| 18,5900| 92,95| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W | 2,0000 UN| 43,8000| 87,60| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250 W TUBULAR | 7,0000 UN| 38,9000| 272,30| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250W - OVOIDE | 3,0000 UN| 38,9000| 116,70| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V, E-40 | 10,0000 UN| 38,9000| 389,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W | 29,0000 UN| 21,0000| 609,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LUMINÁRIA PÚBLICA E27 | 1,0000 UN| 26,5000| 26,50| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |LUMINÁRIA PÚBLICA E40 | 2,0000 UN| 56,0000| 112,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |PARAFUSO GALVANIZADO 25cm | 1,0000 UN| 4,0000| 4,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |REATOR ELETRICO 2 X 40 | 4,0000 UN| 22,0000| 88,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |REATOR VAPOR DE MERCURIO 125 W | 2,0000 UN| 32,8300| 65,66| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W | 5,0000 UN| 45,3000| 226,50| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |REATOR VAPOR DE MERCURIO 400 W | 2,0000 UN| 59,1000| 118,20| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - EXTERNO | 5,0000 UN| 64,7000| 323,50| |06.052.563/0001-00 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |RELÉ FOTO CÉLULA SEM BASE | 2,0000 UN| 29,5000| |06.052.563/0001-00 | | | | 59,00| | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |SOQUETE DE PORCELANA | 10,0000 UN| 2,0000| 20,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |DISJUNTOR 3X100a | 1,0000 UN| 65,0000| 65,00| |04.904.338/0001-29 | | | | | |MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |GLOBO BOLINHA C/DETALHE | 4,0000 UN| 165,0000| 660,00| |04.904.338/0001-29 | | | | | |MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W SUBTERRANEO | 15,0000 UN| 68,0000| 1.020,00| |04.904.338/0001-29 | | | | | |N SANTIN ELETRIFICACOES LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 6.000,0000| 6.000,00| |89.624.670/0001-92 | | | | | |OSMAR A GHIGGI EQUIP. RODOV. LTDA |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 190,3000| 190,30| |00.195.642/0002-74 | | | | | |PARANÁ EQUIPAMENTOS SA |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 832,0000| 832,00| |76.527.951/0027-14 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |GASOLINA COMUN | 500,0000 UN| 2,7550| 1.377,50| |88.440.466/0001-59 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1,0000 UN| 946,3100| 946,31| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |MUDAS DE FLORES | 80,0000 CX| 9,6000| 768,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |ROBE SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA |SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO | 1,0000 UN| 3.211,5500| 3.211,55| |04.946.469/0001-79 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 41.374,67| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SECRETARIA DA SAUDE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADRIANE BARP |ADIANTAMENTO P/PASSAGENS | 1,0000 UN| 134,8000| |912.935.880-91 | | | | 134,80| | |ADRIANE BARP |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |912.935.880-91 | | | | | |ADRIANE BARP |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |912.935.880-91 | | | | | |ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 530,0000| 530,00| |92.902.725/0001-93 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |PNEU NOVO 185xR14-102Sou superior, novo, radial de | 2,0000 UN| 196,0000| 392,00| |73.730.129/0012-81 |aço,para uso sem câma | | | | |CARARO & FRITSCHE LTDA. |MUDA DE HORTALIÇA | 128,0000 UN| 0,2656| 34,00| |00.895.775/0001-72 | | | | | |CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA |MATERIAL P/LABORATORIO | 1,0000 UN| 1.079,3300| 1.079,33| |93.056.778/0001-01 | | | | | |CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 1.500,0000| 1.500,00| |01.841.950/0001-01 | | | | | |CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |01.841.950/0001-01 | | | | | |CIRURGICA ERECHIM LTDA |MATERIAL HOSPITALAR | 1,0000 UN| 208,0200| 208,02| |04.532.342/0001-03 | | | | | |CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |EXAME DE RAIO X | 1,0000 UN| 743,0000| 743,00| |90.169.061/0001-70 | | | | | |COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA |NITRENDIPINA 10MG | 180,0000 CP| 0,2790| 50,22| |94.271.293/0001-95 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA |VARFARINA SODICA 5MG | 180,0000 CP| 0,0820| |94.271.293/0001-95 | | | | 14,76| | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |DESINFETANTE 5 LITROS | 2,0000 FR| 10,0000| 20,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |DETERGENTE LOUÇA 5 LITROS | 2,0000 UN| 12,0000| 24,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |PAPEL HIGIENICO 500M | 1,0000 RL| 35,0000| 35,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |PAPEL TOALHA PREMIUN C/5000 | 5,0000 PC| 55,0000| 275,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |SABÃO LÍQUIDO | 2,0000 UN| 12,0000| 24,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |ATENOLOL OROS 30 MG | 60,0000 CP| 3,3490| 200,94| |03.362.758/0001-68 | | | | | |DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |BROMIDRATO DE FENOTEROL 20 ML | 200,0000 FR| 1,0900| 218,00| |03.362.758/0001-68 | | | | | |DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG | 120,0000 CP| 0,2350| 28,20| |03.362.758/0001-68 | | | | | |DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA |SPIRIVA 18MCG INALAÇAO CX/30 DOSES | 2,0000 CX| 249,9900| 499,98| |03.362.758/0001-68 | | | | | |DROGARIA AUREENSE LTDA |AZATIOPRINA 50MG | 1,0000 CP| 263,0000| 263,00| |08.831.707/0001-51 | | | | | |DROGARIA AUREENSE LTDA |ENTOCORT 3MG C/45 CP | 2,0000 CX| 414,4000| 828,80| |08.831.707/0001-51 | | | | | |DROGARIA AUREENSE LTDA |NEXIUM 40MG CX C/28 | 2,0000 CX| 201,8200| 403,64| |08.831.707/0001-51 | | | | | |ELETRONICA ITAKE LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 131,7700| 131,77| |01.580.723/0001-70 | | | | | |F & F INFORMÁTICA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00| |02.486.160/0001-18 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |CIRURGIA CENTRAL DE ESPECIALIDADES | 1,0000 UN| 1.542,4400| 1.542,44| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |CIRURGIA CENTRAL DE ESPECIALIDADES | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |CONSULTA CENTRAL DE ESPECIALIDADES | 30,0000 UN| 52,1300| 1.563,90| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |CONSULTA CENTRAL DE ESPECIALIDADES | 1,0000 UN| 52,1300| 52,13| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | 1,0000 UN| 52,1300| 52,13| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |EXAME DE MAMOGRAFIA | 16,0000 UN| 28,9600| 463,36| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |EXAME DE MAMOGRAFIA | 1,0000 UN| 28,9600| 28,96| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |EXAME DE TOMOGRAFIA | 15,0000 UN| 31,7100| 475,65| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |EXAME DE TOMOGRAFIA | 1,0000 UN| 31,7100| 31,71| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |INTERNAÇÕES HOSPITALARES | 19,0000 UN| 411,4500| 7.817,55| |89.421.259/0001-10 | | | | | |FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |INTERNAÇÕES HOSPITALARES | 1,0000 UN| 411,4500| 411,45| |89.421.259/0001-10 | | | | | |GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA. |EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA | 2,0000 UN| 215,0000| 430,00| |04.726.884/0001-17 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |INTERNAÇÕES HOSPITALARES | 1,0000 UN| 1.648,0000| 1.648,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA |EXAMES LABORATORIAIS | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |01.429.382/0001-36 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | 1,0000 LT| 3,8000| 3,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |AÇÚCAR DE BAUNILHA 100 GR | 3,0000 PC| 0,8000| 2,40| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ADOÇANTE 200ML | 1,0000 FR| 3,3000| 3,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |BALA KG | 3,0000 KG| 6,9000| 20,70| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA | 3,8720 KG| 3,9000| 15,10| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CHÁ DE FRUTAS 100 GR | 2,0000 PC| 1,8000| 3,60| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CREME DE LEITE 200 GR | 5,0000 CX| 1,5600| 7,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ERVILHA 200 GR | 8,0000 LT| 1,2500| 10,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |ESPONJA DUPLA FACE | 10,0000 UN| 0,6000| 6,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |FARINHA DE MILHO TIPO 1 (PC DE 1KG). | 3,0000 KG| 1,1000| 3,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG). | 7,0000 PC| 6,5000| 45,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |LEITE CONDENSADO 395 GR | 5,0000 UN| 2,5000| 12,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |LINGUICINHA | 4,0000 KG| 7,2000| 28,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |MARGARINA COM SAL (PT DE 500 GR). | 1,0000 PT| 1,4000| 1,40| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |MILHO VERDE | 8,0000 LT| 1,2500| 10,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |MORANGA | 2,5000 KG| 1,4000| 3,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |MORTADELA KG | 4,0000 KG| 3,6000| 14,40| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |OVOS DE GALINHA | 5,0000 DZ| 2,6000| 13,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PÃO FATIADO APROX.500GR | 6,0000 KG| 4,5000| 27,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PÃO INTEGRAL | 5,4990 UN| 4,9500| 27,22| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PILHA PEQUENA | 27,0000 UN| 0,7000| 18,90| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PIRULITO PACOTE C/50 | 2,0000 PC| 2,2500| 4,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |QUEIJO | 6,3500 KG| 10,0000| 63,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SABÃO EM PÓ 01 KG | 2,0000 KG| 4,2000| 8,40| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SACO P/LIXO 30 LT | 27,0000 PC| 1,9000| 51,30| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SUCO EM PÓ 1 KG | 5,0000 PC| 4,9000| 24,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |LIMPA OBRAS | 2,0000 FR| 5,0000| 10,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |REATOR DUPLO | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |AMACIANTE P/ROUPAS | 1,0000 GL| 148,4800| |07.072.095/0001-06 | | | | 148,48| | |JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |UMECTANTE P/LAVAGEM DE ROUPA | 1,0000 BD| 255,1100| 255,11| |07.072.095/0001-06 | | | | | |L.M. FISIOTERAPIA LTDA |SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAde reabilitação funcional de | 1,0000 UN| 2.000,0000| 2.000,00| |11.447.757/0001-44 |várias patologias, fi | | | | |LEANDRO PAULO ZINGELERSKI |DIARIAS | 1,0000 UN| 250,5800| 250,58| |695.138.300-63 | | | | | |LICS SUPER AGUA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.074,5700| 2.074,57| |04.857.522/0001-65 | | | | | |MASTER DETETIZADORA DE BRUNO VAZ RODRIGUES |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 380,0000| 380,00| |11.210.391/0001-95 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ABACAXI | 1,0000 UN| 3,5000| 3,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | 1,0000 LT| 2,9500| 2,95| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG) | 2,0000 PC| 11,0000| 22,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG) | 2,0000 PC| 11,8000| 23,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG) | 2,0000 PC| 11,8000| 23,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY GRANDE | 1,0000 UN| 6,8000| 6,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg). | 2,0000 PC| 12,8000| 25,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BANANA CATURA | 2,3027 KG| 1,0900| 2,51| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BANANA CATURA | 1,7000 KG| 1,2000| 2,04| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BANANA CATURA | 5,6000 KG| 1,2000| 6,72| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BANANA CATURA | 3,7750 KG| 1,2000| 4,53| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BANANA CATURA | 3,2250 KG| 1,2000| 3,87| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 2,7437 KG| 1,9900| 5,46| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 3,0000 KG| 1,6900| 5,07| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 4,1950 KG| 1,6900| 7,09| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 3,7450 KG| 1,6900| 6,33| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 4,0000 KG| 1,6900| 6,76| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BATATA INGLESA | 4,2780 KG| 1,6900| 7,23| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BISCOITO DOCE INDUSTRIALIZADO(PC 500GR) | 10,0000 PC| 2,4500| 24,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BISCOITO SALGADO PACOTE 500GR | 10,0000 PC| 2,6500| 26,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CAFÉ SOLÚVEL (200 GR) | 2,0000 VD| 7,9900| 15,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CAFÉ SOLÚVEL (200 GR) | 1,0000 VD| 7,9900| 7,99| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CANELA EM PO 25GR | 2,0000 TB| 1,3500| 2,70| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARGA DE GAS 13 KG | 2,0000 UN| 43,8000| 87,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA C/OSSO | 5,0000 KG| 10,9000| 54,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA C/OSSO | 5,2495 KG| 10,9000| 57,22| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 5,0000 KG| 7,9900| 39,95| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 5,0000 KG| 8,4900| 42,45| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 5,0000 KG| 8,4900| 42,45| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 1,0000 KG| 8,4900| 8,49| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE DE FRANGO PEITO | 5,6500 KG| 4,9900| 28,19| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE DE FRANGO PEITO | 2,6490 KG| 4,9900| 13,22| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO | 3,6088 KG| 7,9500| 28,69| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE DE PANELA | 5,0000 KG| 8,9000| 44,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE P/BIFE 1ª | 3,5000 KG| 12,6000| 44,10| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 1,9776 KG| 1,7900| 3,54| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 1,9438 KG| 0,8900| 1,73| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 2,5960 KG| 0,8900| 2,31| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 2,4830 KG| 0,8900| 2,21| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CENOURA | 1,1222 KG| 2,7000| 3,03| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CENOURA | 1,8500 KG| 1,7900| 3,31| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CENOURA | 1,0940 KG| 1,7900| 1,96| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CENOURA | 0,9270 KG| 1,7900| 1,66| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CHÁ PRETO | 6,0000 CX| 1,4500| 8,70| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CHOCOLATE EM PO 400 GR | 2,0000 PC| 3,9900| 7,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CRAVO 5 GR | 2,0000 UN| 1,7500| 3,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 7,0000 KG| 3,9500| 27,65| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 7,0000 KG| 4,2900| 30,03| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 7,0000 KG| 4,2900| 30,03| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |EXTRATO DE TOMATE (LT 860g). | 2,0000 LT| 5,9900| 11,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |EXTRATO DE TOMATE (LT 860g). | 4,0000 LT| 5,9900| 23,96| |89.508.543/0001-28 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG). | 1,0000 PC| 6,4900| |89.508.543/0001-28 | | | | 6,49| | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FERMENTO BIOLOGICO DE GELADEIRA PCTE DE 500GRS. | 1,0000 PC| 4,6000| 4,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FERMENTO EM PÓ (LT 250 GR) | 4,0000 LT| 4,5000| 18,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FRANGO INTEIRO CONGELADO | 2,6940 KG| 4,3000| 11,58| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |INSETICIDA 300 ML | 1,0000 FR| 6,5000| 6,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LÂMPADA ECONÔMICA 25 w | 5,0000 UN| 11,6000| 58,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | 5,0000 UN| 4,2500| 21,25| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE DESNATADO | 12,0000 UN| 1,8900| 22,68| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE DESNATADO | 6,0000 UN| 1,8900| 11,34| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE INTEGRAL | 12,0000 LT| 1,8900| 22,68| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE INTEGRAL | 12,0000 LT| 1,8900| 22,68| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE LONGA VIDA DESNATADO | 4,0000 UN| 1,8900| 7,56| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | 12,0000 LT| 2,1500| 25,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LUVA DE BORRACHA M | 4,0000 UN| 4,9500| 19,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LUVA DE BORRACHA P | 4,0000 UN| 3,8900| 15,56| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAÇÃ | 1,2723 KG| 2,3500| 2,99| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAÇÃ | 2,4893 KG| 2,3500| 5,85| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAÇÃ | 1,8980 KG| 2,3500| 4,46| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAÇÃ | 3,7780 KG| 2,3500| 8,88| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAÇÃ | 3,4120 KG| 2,3500| 8,02| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAMÃO | 2,6465 KG| 2,4900| 6,59| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAMÃO | 2,0000 KG| 2,4000| 4,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAMÃO | 2,8000 KG| 2,4000| 6,72| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAMÃO | 1,7000 KG| 2,4000| 4,08| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MAMÃO | 2,6600 KG| 2,4000| 6,38| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MANGA - FRUTA | 3,1000 KG| 2,6000| 8,06| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MANGA - FRUTA | 1,3340 KG| 2,6000| 3,47| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MANGA - FRUTA | 2,8260 KG| 2,6000| 7,35| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MARGARINA S/SAL POTE 500GR | 1,0000 PT| 4,8000| 4,80| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MORANGA | 2,1200 KG| 1,2500| 2,65| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MORANGA | 2,7200 KG| 1,2500| 3,40| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ÓLEO DE SOJA 900 ML. | 10,0000 LT| 3,1900| 31,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ÓLEO DE SOJA REFINADO(LT 900ML). | 10,0000 LT| 2,3900| 23,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |OVOS DE GALINHA | 3,0000 DZ| 2,3000| 6,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |OVOS DE GALINHA | 5,0000 DZ| 2,3000| 11,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |PÃO INTEGRAL | 0,7530 UN| 3,0000| 2,26| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |PIMENTÃO VERDE | 0,0836 KG| 2,9900| 0,25| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |PIMENTÃO VERDE | 0,3000 KG| 3,3000| 0,99| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |PIMENTÃO VERDE | 0,1270 KG| 3,3000| 0,42| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |RODO DE BORRACHA GRANDE | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SACO P/LIXO 50 LT | 5,0000 PC| 2,2000| 11,00| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SAL IODADO | 2,0000 KG| 0,9000| 1,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SAL IODADO | 2,0000 KG| 1,6500| 3,30| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,2971 KG| 2,4900| 5,72| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 1,9477 KG| 2,4900| 4,85| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 3,5780 KG| 2,4900| 8,91| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,3460 KG| 1,9900| 4,67| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 3,0000 KG| 2,4900| 7,47| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,5890 KG| 2,1900| 5,67| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |VASSOURA DE PLASTICO | 2,0000 UN| 5,2500| 10,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |VINAGRE 3 LITROS | 1,0000 GR| 5,3500| 5,35| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |VINAGRE 3 LITROS | 1,0000 GR| 5,3500| 5,35| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL JOÃO PAULO IIna | 1,0000 UN| 9.800,0000| 9.800,00| |12.292.486/0001-68 |realização de plantões noturnos semanais com do | | | | |MW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO JUNTO AO PSFde segunda | 1,0000 UN| 18.200,0000| 18.200,00| |12.292.486/0001-68 |a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas | | | | |PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |07.441.667/0001-79 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |CONSERTO PNEU | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LAVAGEM - VANS | 3,0000 UN| 28,0000| 84,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LAVAGEM - VEÍCULOS DE PASSEIO | 3,0000 UN| 15,0000| |88.440.466/0001-59 | | | | | |PRESTADORA DE SERV.DE FATUR.E AS.HOSPITALAR SESFE |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |92.575.315/0001-85 | | | | | |PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA |TONER 12A REMANUFATURADO | 1,0000 TB| 80,0000| 80,00| |07.492.789/0001-94 | | | | | |PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA |TONER HP 35 REMANUFATURADO | 3,0000 UN| 80,0000| 240,00| |07.492.789/0001-94 | | | | | |S. ZANARDO & CIA LTDA - MATRIZ |VIDRO CANELADO M2 | 0,6400 M2| 23,5000| 15,04| |89.423.693/0001-39 | | | | | |SPIELMANN E SPIELMANN LTDA ME |SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |07.075.504/0001-10 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |AEROLIN SPRAY 100 MCG/JATO FRASCO C/200 DOSES | 200,0000 FR| 1,8900| 378,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |AMPICILINA 1 G C/DILUENTE | 200,0000 AP| 0,7000| 140,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |AMPICILINA 1 G C/DILUENTE | 50,0000 AP| 0,7000| 35,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |AZITROMICINA 500 MG | 1.000,0000 CP| 0,1990| 199,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |AZITROMICINA SUSP.600MG/15ML FRASCO C/15ML | 150,0000 FR| 2,3900| 358,50| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 15 ML | 200,0000 FR| 1,0800| 216,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CARVEDILOL 12.5 | 500,0000 CP| 0,1360| 68,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CEFALOTINA 1 G | 200,0000 AP| 1,0000| 200,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CLENIL COMPOSITIUM SPRAYSALBUTAMOL + DIPROPIONATO DE | 10,0000 FR| 22,4000| 224,00| |92.536.010/0001-64 |BECLOMETAZONA 100MCG | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CLEXANE 40 MG -AMPOLA SC | 100,0000 AP| 7,0000| 700,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CLEXANE 40 MG -AMPOLA SC | 50,0000 AP| 7,0000| 350,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |COMPRESSAS CIRÚRGICAS 45 CM x 50 CM | 20,0000 PC| 22,9000| 458,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CONDROFLEX GLICOSAMINA 1,5MG CONDROITEINA 1,2MG C/30 | 4,0000 CX| 127,0000| 508,00| |92.536.010/0001-64 |SACHES | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CRESTOR 20MG | 80,0000 CP| 4,9000| 392,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |DEXCLORFENIRAMINA 2MG | 60,0000 CP| 0,0180| 1,08| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML FRASCO C/20ML | 200,0000 FR| 0,9000| 180,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |DIOVAM 80 MG+ ANLODIPINO 5MG CX C/28CP | 3,0000 CX| 68,2000| 204,60| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG | 200,0000 CP| 2,4300| 486,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |FITA P/TESTE | 5,0000 CX| 34,9900| 174,95| |92.536.010/0001-64 |C/50 |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |FITA P/TESTE |92.536.010/0001-64 |C/50 | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |FORASEQ 12 MCG + 400 MCG | 5,0000 TB| 60,0000| 300,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |GLUTARALDEIDO 2% GALÃO C/5 LITROS VAL.28 DIAS | 5,0000 GL| 18,3700| 91,85| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML USO SC | 100,0000 AP| 4,0000| 400,00| GLICOSE CAPILAR C/APAREL. DOSADOR CX GLICOSE CAPILAR C/APAREL. DOSADOR CX 45,00| | | | | | 10,0000 CX| 34,9900| 349,90| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |HIDROCORTIZONA 500 MG | 200,0000 AP| 1,9000| 380,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |MICROPORE 25MM X 10,0 M P/CURATIVO | 50,0000 UN| 1,4400| 72,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |OMEPRAZOL 40 MG C/DILUENTE P/INFUSÃO | 50,0000 AP| 2,9700| 148,50| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/100ML | 200,0000 FR| 2,1900| 438,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 300,0000 UN| 0,2350| 70,50| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SERETIDE SPRAY 25/250 MG 120 DOSESXINAFOATO DE | 10,0000 FR| 79,8000| 798,00| |92.536.010/0001-64 |SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 30 ML | 300,0000 FR| 0,3300| 99,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10 | 10,0000 UN| 0,3790| 3,79| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14 | 10,0000 UN| 0,4300| 4,30| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO FISIOLÓGICO 1000ML | 200,0000 FR| 3,0000| 600,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO FISIOLÓGICO 125 ML | 300,0000 FR| 2,0400| 612,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 300,0000 FR| 2,2400| 672,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML | 150,0000 FR| 2,6000| 390,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML | 250,0000 FR| 2,6000| 650,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |SORO GLICOSE 1000 ML | 100,0000 UN| 3,4000| 340,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA |TETANOGAMA 250 UI/1ML AMPOLA 1ML USO IM | 10,0000 AP| 34,9000| 349,00| |92.536.010/0001-64 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO | 1,0000 UN| 128,3000| 128,30| |90.868.787/0001-09 | | | | | |VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA |EXAMES LABORATORIAIS | 2,0000 UN| 140,0000| 280,00| |06.090.553/0001-69 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DIARIAS | 1,0000 UN| 250,5800| 250,58| |981.963.400-87 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DIARIAS | 1,0000 UN| 250,5800| 250,58| |981.963.400-87 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DIARIAS | 1,0000 UN| 250,5800| 250,58| |981.963.400-87 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGENIO MEDICINAL CIL K | 28,0000 M3| 10,0000| 280,00| |35.820.448/0059-52 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGENIO MEDICINAL CIL K | 35,0000 M3| 10,0000| 350,00| |35.820.448/0059-52 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGENIO MEDICINAL CIL K | 28,0000 M3| 10,0000| 280,00| |35.820.448/0059-52 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 73.957,95| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ALEXANDRE BARBIERI |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 850,0000| |000.263.970-05 | | | | 850,00| | |ANILTON MORAES ORCA |MATERIAL P/DECORAÇÃO | 1,0000 UN| 2.210,0000| 2.210,00| |11.187.640/0001-79 | | | | | |APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 1.792,5000| 1.792,50| |87.636.999/0001-48 | | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |COROA | 3,0000 UN| 25,0000| 75,00| |87.639.464/0001-20 | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |JUTA | | 14,0000 M | 6,8000| 95,20| |87.639.464/0001-20 | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |SAIA DE ARMAÇÃO | | 4,0000 UN| 57,6000| 230,40| |87.639.464/0001-20 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |BATERIA 75 A | 1,0000 UN| 340,0000| 340,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |BOBINA BOSH 081077 | 1,0000 UN| 146,0000| 146,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CABO DE TACOGRAFO | 1,0000 UN| 46,0000| 46,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CHAVE DE LUZ | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CHAVE K 3833113 | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CHAVE VENTILADOR | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONECTOR DE ALUMINIO | 2,0000 UN| 1,0000| 2,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |DISCO P/TACOGRAFO SEMANAL | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |FAROL F 58 | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |FIO SOLIDO 2,5 MM | 12,0000 M | 1,5000| 18,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |FUSÍVEL | 1,0000 UN| 1,0000| 1,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |IMPULSOR DE IGNIÇÃO | 1,0000 UN| 253,0000| 253,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |INTERRUPTOR DE PARTIDA | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |INTERRUPTOR DE RE | 1,0000 UN| 52,0000| 52,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA 1 POLO | 7,0000 UN| 3,0000| 21,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA 13.336 | 2,0000 UN| 26,0000| 52,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA 13.342 | 1,0000 UN| 31,0000| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA FLUORESCENTE | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA H1 | 1,0000 UN| 13,0000| 13,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA H3 24 V | 1,0000 UN| 13,0000| 13,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA H4 | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |LÂMPADA H4 24 V | 1,0000 UN| 3,0000| 3,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |MANIVELA DO LIMPADOR | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |MOTOR LIMPADOR | 1,0000 UN| 339,0000| 339,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |MOTOR LIMPADOR | 1,0000 UN| 247,0000| 247,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |PALHETA | 2,0000 UN| 26,0000| 52,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |REATOR ELETRICO 2 X 40 | 1,0000 UN| 38,0000| 38,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |RELÉ 9309 | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |RELÉ AUXILIAR | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |SENSOR DE TEMPERATURA | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |SUPORTE DE FUSÍVEIS | 1,0000 UN| 8,0000| 8,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |TACÓGRAFO MECÂNICO SEMANAL | 2,0000 UN| 30,0000| 60,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |TAMPA | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |TRANSMISSÃO ANGULAR | 1,0000 UN| 65,0000| 65,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO COMBUSTIVEL | 2,0000 UN| 13,0000| 26,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO DE AR SECUNDÁRIO | 1,0000 UN| 69,0000| 69,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO DE OLEO DO MOTOR | 1,0000 UN| 37,0000| 37,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO DE OLEO PRIMARIO | 1,0000 UN| 42,0000| 42,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO NR 1123 | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |FILTRO ÓLEO DIESEL | 1,0000 UN| 28,0000| 28,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DE CÂMBIO 90 / GL4 - BALDE 20LT | 1,0000 BL| 187,9500| 187,95| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 5.000,0000 LT| 1,9480| 9.740,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 1.400,0000 LT| 1,9480| 2.727,20| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 - API CG4 / BALDE 20 LT | 2,0000 BL| 149,0000| 298,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |SERVIÇOS DE LAVAGEM - | 11,0000 UN| 67,0000| 737,00| 2W 24V ÔNIBUS 31,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - ÔNIBUS | 33,0000 UN| 13,0000| 429,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA |MATERIAL P/DECORAÇÃO | 1,0000 UN| 206,0000| 206,00| |00.519.015/0001-60 | | | | | |BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA. |GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 63,5000| 63,50| |03.671.960/0001-71 | | | | | |BELLA DONNA DE ELSON ROSSET |TECIDO ORLON | 2,0000 M | 7,4000| 14,80| |93.148.047/0001-88 | | | | | |BELLA DONNA DE ELSON ROSSET |TNT | 150,0000 MT| 1,1800| 177,00| |93.148.047/0001-88 | | | | | |BENTO INSPEÇÕES LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |08.518.416/0003-70 | | | | | |BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |FORAÇÃO | 12,0000 M2| 12,7200| 152,64| |89.422.331/0001-23 | | | | | |BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |MATERIAL P/DECORAÇÃO | 1,0000 UN| 65,9200| 65,92| |89.422.331/0001-23 | | | | | |BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |MATERIAL P/DECORAÇÃO | 1,0000 UN| 195,2500| 195,25| |89.422.331/0001-23 | | | | | |BROCK, ZANATTA & CIA LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 539,0000| 539,00| |03.500.427/0001-47 | | | | | |CENTRO ESPORTIVO MARQUINHO LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 885,0000| 885,00| |07.249.152/0001-71 | | | | | |CLINICA FISIONUTRI LTDA |SERVIÇO DE NUTRIÇÃO HUMANA | 1,0000 UN| 1.200,0000| 1.200,00| |08.190.397/0001-33 | | | | | |COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |TONER OKIDATA 6 W OKIPAGE 8Z 52111701 | 1,0000 UN| 165,0000| 165,00| |97.476.451/0001-31 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS | 8,0000 UN| 7,0000| 56,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |DESINFETANTE 5 LITROS | 5,0000 FR| 10,0000| 50,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |DETERGENTE ACIDO INTERTOL | 3,0000 UN| 110,0000| 330,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS | 5,0000 UN| 12,0000| 60,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DELCIO MIGUEL TETERYCZ |SABÃO LÍQUIDO | 8,0000 UN| 12,0000| 96,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |ELETRONICA ITAKE LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 198,0000| 198,00| |01.580.723/0001-70 | | | | | |ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA |BOXENER | 50,0000 L | 5,2000| 260,00| |78.705.928/0001-69 | | | | | |ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA |ENER K 40 | 53,0000 KG| 4,4000| 233,20| |78.705.928/0001-69 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |FERRO P/REFORÇO | 3,0000 UN| 8,0000| 24,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |FERRO P/REFORÇO | 6,0000 UN| 8,0000| 48,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 95,0000| 95,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 167,0000| 167,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |PARAFUSO TRAVA | 11,0000 UN| 7,3000| 80,30| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |PARAFUSO TRAVA | 16,0000 UN| 8,9000| 142,40| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESQUADRIAS GP LTDA |PARAFUSOS DIVERSOS | 18,0000 UN| 6,8000| 122,40| |10.876.685/0001-98 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |ESQUADRIAS GP LTDA |PARAFUSOS DIVERSOS | 12,0000 UN| 6,8000| |10.876.685/0001-98 | | | | 81,60| | |ESQUADRIAS GP LTDA |SOLDA | 1,0000 UN| 132,0000| 132,00| |10.876.685/0001-98 | | | | | |ESTILLO MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.830,0000| 2.830,00| |03.514.283/0001-88 | | | | | |FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI |CURSO DE APERFEIÇOAMENTO | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |96.216.841/0007-03 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |BOMBA DE COMBUSTIVEL | 1,0000 UN| 85,0000| 85,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |CABO ACELERADOR | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |FILTRO COMBUSTIVEL | 1,0000 UN| 8,0000| 8,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |FLEXÍVEL DE FREIO | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM - 500ML | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 260,0000| 260,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |EMBALAGEM P/NATAL | 14,0000 UN| 8,8000| 123,20| |72.150.931/0001-87 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |VASO DECORATIVO MÉDIO | 4,0000 UN| 7,9000| 31,60| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |VASO DECORATIVO MINI | 25,0000 UN| 1,9900| 49,75| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IVAN CARLOS ZANCHET & CIA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.500,0000| 2.500,00| |04.365.486/0001-12 | | | | | |JAIME ZANANDREA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 4.290,0000| 4.290,00| |88.613.179/0001-01 | | | | | |JOSÉ EDEVILSON SIMON |PAPEL CREPON | 10,0000 UN| 3,8400| 38,40| |04.147.726/0001-02 | | | | | |MARCIO PEDRO RECH |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.250,0000| 2.250,00| |10.830.857/0001-92 | | | | | |MARCOS CEZAR MAYESKI-MALHAS E CONFECCOES MC |CAMISETA M/C ADULTO | 4,0000 UN| 12,0000| 48,00| |00.514.017/0001-67 | | | | | |MECANICA TIRELLO LTDA.-ME |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |87.063.665/0001-22 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ÁLCOOL FARMACÊUTICO DE 1 LITRO. | 6,0000 L | 3,3000| 19,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg). | 2,0000 PC| 7,8000| 15,60| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg). | 1,0000 PC| 8,3500| 8,35| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARGA DE GAS 13 KG | 3,0000 UN| 43,8000| 131,40| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 10,0000 KG| 8,4900| 84,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE P/BIFE 1ª | 10,1940 KG| 9,8000| 99,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 10,0000 KG| 0,8900| 8,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 1,0000 KG| 1,7900| 1,79| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 20,0000 KG| 4,2900| 85,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 20,0000 KG| 4,2900| 85,80| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |EXTRATO DE TOMATE (LT 860g). | 2,0000 LT| 5,9900| 11,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 72,1400| 72,14| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LUVA DE BORRACHA M | 10,0000 UN| 3,4500| 34,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SACO P/LIXO 50 LT | 5,0000 PC| 1,3000| 6,50| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,0000 KG| 2,4900| 4,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 8,0000 KG| 2,4900| 19,92| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 5,0000 KG| 2,1900| 10,95| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |VASSOURA DE PLASTICO | 8,0000 UN| 7,3500| 58,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MUSICART DE LUIZ FABIO PAES |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 790,0000| 790,00| |05.115.991/0001-71 | | | | | |PANIFICADORA E CONFEITARIA PALADAR LTDA |GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 168,5200| 168,52| |92.620.236/0001-49 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |FILTRO | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |GASOLINA COMUN | 500,0000 UN| 2,7550| 1.377,50| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS | 3,0000 UN| 7,0000| 21,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS | 8,0000 UN| 7,0000| 56,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS | 1,0000 UN| 7,0000| 7,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - VANS | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - VANS | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO - MICRO ÔNIBUS | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO - VEÍCULOS DE PASSEIO | 3,0000 UN| 5,0000| 15,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 795,4000| 795,40| |87.124.582/0001-04 | | | | | |PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 186,3500| 186,35| |87.124.582/0001-04 | | | | | |RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |89.423.487/0001-29 | | | | | |RADIO GAURAMA LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |89.809.172/0001-14 | | | | | |SARA W. ABRAMCHUK |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 450,0000| 450,00| |11.284.083/0001-04 | | | | | |SOCIEDADE RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 880,0000| 880,00| |92.358.282/0001-11 | | | | | |VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA |ITINERÁRIO LINHA CAMPINAS | 18,6666 UN| 220,5000| 4.115,99| |02.622.176/0001-00 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 51.421,98| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANGONESE & CIA LTDA |TINTA P/IMPRESSORA HP 21 | 1,0000 UN| 25,0000| |07.536.226/0001-50 | | | | 25,00| | |COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO |PIPETA P/INSIMINAÇÃO DE SUÍNO | 20,0000 UN| 1,0000| 20,00| |89.424.824/0029-01 | | | | | |COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO |SEMEN SUINO | 21,0000 UN| 4,0000| 84,00| |89.424.824/0029-01 | | | | | |COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO |SERVIÇO DE FRETE | 1,0000 UN| 54,9900| 54,99| |89.424.824/0029-01 | | | | | |EMATER/RS - ASCAR |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 2.467,8200| 2.467,82| |89.161.475/0001-73 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |GILMAR CEZAR SKOWRONSKI |ÓLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR A GASOLINA API SAE 40 | 3,0000 L | 14,0000| 42,00| |09.002.301/0001-29 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |CAIXA DE DESCARGA | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |VEDA ROSCA 10M | 1,0000 UN| 1,5000| 1,50| |90.812.744/0001-01 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |BOTA BRANCA N.43 | 1,0000 UN| 28,9000| 28,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 2.914,21| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 09 - SECRETARIA DA CIDADANIA , TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANA PAULA MOSTIFAGA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 500,0000| |834.785.310-04 | | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |PEROLA 20GR | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| |87.639.464/0001-20 | 500,00| | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |PEROLA 30GR | 1,0000 UN| 6,5000| 6,50| |87.639.464/0001-20 | | | | |ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |TECIDO OXFORD | | 16,0000 M | 7,7000| 123,20| |87.639.464/0001-20 | | | | |ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL |MENSALIDADE | | 1,0000 UN| 3.316,1800| 3.316,18| |89.121.487/0001-74 | | | | | |AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME |PALHETA D 176 | 1,0000 UN| 28,0000| 28,00| |00.401.916/0001-53 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |PNEU NOVO 175 X 70 R13 - 82Tou superior, novo, radial | 2,0000 UN| 105,0000| 210,00| |73.730.129/0012-81 |de aço, para uso sem câm | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |PNEU NOVO 175 X 70 R13 - 82Tou superior, novo, radial | 2,0000 UN| 105,0000| 210,00| |73.730.129/0012-81 |de aço, para uso sem câm | | | | |CAMPESATO & CIA LTDA |PLACA DE | 60,0000 UN| 1,7800| 106,80| |94.559.861/0001-58 | | | | | |CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA. |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 510,0000| 510,00| |07.486.827/0001-04 | | | | | |CLAUDIA KIST |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.100,0000| 2.100,00| |10.700.991/0001-79 | | | | | |CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MADALOZZO LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| E.V.A. Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |10.591.242/0001-50 | | | | | |COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |FRALDA NATURAL BABY XG C/20 | 10,0000 PC| 10,9000| 109,00| |88.212.113/0012-54 | | | | | |COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 49,4100| 49,41| |88.212.113/0012-54 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |ADIANTAMENTO P/PASSAGENS | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |ADIANTAMENTO P/PASSAGENS | 1,0000 UN| 19,9500| 19,95| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |DESPESA COM GARAGEM | 1,0000 UN| 13,0000| 13,00| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |DIARIAS | 2,0000 UN| 250,5800| 501,16| |012.013.210-93 | | | | | |DANIEL PAGOTTO |DIARIAS | 2,0000 UN| 250,5800| 501,16| |012.013.210-93 | | | | | |DROGARIA AUREENSE LTDA |FRALDA MÉDIA | 300,0000 UN| 0,6000| 180,00| |08.831.707/0001-51 | | | | | |DROGARIA AUREENSE LTDA |LEITE EM PÓ NAM 1 400GR | 15,0000 LT| 22,5000| 337,50| |08.831.707/0001-51 | | | | | |ELETRONICA ITAKE LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 79,0600| 79,06| |01.580.723/0001-70 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |ALMOFADA DE TNT | 16,0000 UN| 1,9900| 31,84| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |ENFEITES NATALINOS | 1,0000 UN| 59,8400| 59,84| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |PERFURADOR | 1,0000 UN| 7,9000| 7,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |PULSEIRAS | 17,0000 UN| 20,0000| 340,00| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS | 4,0000 UN| 3,3000| 13,20| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |DETERGENTE PARA COZINHA 500 ML | 6,0000 FR| 1,3000| 7,80| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG). | 6,0000 PC| 6,5000| 39,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |OVOS DE GALINHA | 10,0000 DZ| 2,6000| 26,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |PACOTE PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES | 5,0000 UN| 1,0000| 5,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |SACO P/LIXO 30 LT | 3,0000 PC| 1,9000| 5,70| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |VENENO P/LESMA | 2,0000 PC| 6,9500| 13,90| |09.598.629/0001-50 | | | | | |J.G.H. PSICOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIAjunto a Prefeitura | 1,0000 UN| 2.500,0000| 2.500,00| |11.663.635/0001-95 |Municipal de Áurea, que consis | | | | |LURDES ZEZAK BIELSKI |CESTA DE FLORES | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |04.041.004/0001-79 | | | | | |LURDES ZEZAK BIELSKI |FLORES TIARA | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |04.041.004/0001-79 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARGA DE GAS 13 KG | 1,0000 UN| 43,8000| 43,80| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª. | 2,8398 KG| 8,4900| 24,11| |89.508.543/0001-28 | | | | | PEQUENO Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MERCADO MONTE CLARO LTDA |CEBOLA | 2,4943 KG| 0,8900| |89.508.543/0001-28 | | | | 2,22| | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 6,0000 KG| 3,9500| 23,70| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ERVA MATE NATIVA | 6,0000 KG| 4,2900| 25,74| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |FERMENTO EM PÓ (LT 250 GR) | 2,0000 LT| 4,9900| 9,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE INTEGRAL | 12,0000 LT| 1,8900| 22,68| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | 12,0000 LT| 1,8900| 22,68| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MORTADELA | 1,0000 PC| 5,1000| 5,10| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |MORTADELA | 1,0000 PC| 17,9000| 17,90| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |ÓLEO DE SOJA REFINADO(LT 900ML). | 6,0000 LT| 2,9900| 17,94| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |SABÃO EM PÓ 01 KG | 2,0000 KG| 5,9900| 11,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,8995 KG| 2,4900| 7,22| |89.508.543/0001-28 | | | | | |MERCADO MONTE CLARO LTDA |TOMATE | 2,0000 KG| 1,9900| 3,98| |89.508.543/0001-28 | | | | | |POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA |SERVIÇOS DE LAVAGEM - VEÍCULOS DE PASSEIO | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |88.440.466/0001-59 | | | | | |PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTD |KIT | 1,0000 UN| 1.045,0000| 1.045,00| |02.013.546/0001-02 | | | | | |REJANE BEATRIS SIEPKO |ADIANTAMENTO P/PASSAGENS | 1,0000 UN| 260,0000| 260,00| |565.789.460-04 | | | | | |REJANE BEATRIS SIEPKO |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |565.789.460-04 | | | | | |REJANE BEATRIS SIEPKO |DIARIAS | 2,0000 UN| 250,5800| 501,16| |565.789.460-04 | | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - COMILRua Alberto | 1.320,0000 KM| 1,6500| 2.178,00| |04.939.071/0001-05 |Parenti, 1382 Distrito Industrial | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 1Roteiro 01 | 1.849,2000 KM| 1,6700| 3.088,16| |04.939.071/0001-05 |PECCIN SA | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 2Roteiro 02 | 1.927,2000 KM| 1,6500| 3.179,88| |04.939.071/0001-05 |AURORA - Coop.Central de Oeste Catari | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 3Roteiro 03 | 1.320,0000 KM| 1,6400| 2.164,80| |04.939.071/0001-05 |COMIL ÔNIBUS SA | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 4Roteiro 04 | 418,0000 KM| 1,8300| 764,94| |04.939.071/0001-05 |IND.ERVATEIRA REI VERDE LTDA | | | | |WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK |ALUGUEL | 1,0000 UN| 111,2200| 111,22| |476.504.600-10 | | | | | - |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 26.378,29| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 247.805,51
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