Erfolgsplan
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Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen 90.187.330 87.808.030 88.597.037 16.992.440 980.290 4.657.010 165.900 2.877.980 1.181.720 3.308.760 3.872.470 0 7.847.470 144.320 3.960.660 0 5.844.350 1.031.400 3.911.740 38.780 1.438.510 970.970 1.761.310 413.570 5.374.110 2.294.840 504.150 1.720.630 406.810 1.295.610 1.658.530 656.610 2.104.300 0 16.910 25.560 7.670 16.473.530 1.087.720 4.506.350 193.570 3.354.710 1.126.890 3.234.950 3.837.850 0 7.210.990 83.990 3.847.280 0 5.181.750 1.340.550 3.700.090 154.280 1.683.500 810.850 1.711.530 414.380 5.292.370 2.654.850 382.780 1.627.790 399.800 1.260.620 1.300.760 663.450 2.064.750 0 35.000 25.560 7.670 17.428.205 1.091.804 4.468.694 350.182 4.220.623 1.242.667 3.363.953 3.948.898 110.252 8.170.831 149.920 3.859.539 26.575 5.920.823 1.382.139 4.149.456 58.829 1.898.745 733.264 1.737.149 328.650 5.250.221 2.380.454 605.063 1.962.105 389.679 1.365.342 1.418.320 712.885 1.933.139 117.130 11.789 30.064 26.843 77.465.380 75.670.160 80.844.232 23.180 63.990 203.610 55.320 114.350 78.100 480.870 147.990 16.660 143.750 80.430 54.920 18.850 199.660 433.260 24.530 55.410 1.325.920 11.020 258.620 9.550 59.150 4.690 19.900 3.350 0 20.540 60.470 160.340 43.570 77.930 89.180 363.700 158.580 18.450 183.950 65.600 59.460 18.550 196.530 426.480 24.140 54.540 1.305.180 10.850 254.570 9.400 58.230 4.620 19.580 3.290 38.680 20.538 62.991 178.380 54.459 109.673 83.028 473.344 164.109 20.501 226.402 128.932 86.493 59.372 167.053 431.622 28.018 47.999 1.345.186 13.022 290.510 0 58.227 2.308 29.299 3.293 0 a) Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen 400100Basis-PS vollstationär 400140Basis-PS teilstationär 400220Abt.PS 1.M. 400230Abt.PS 1.M.Abschl. 400250PS Tagkl.Geriatr..§5 400260Abt.PS 2.M.Abschl. 400280Abt.PS int.Intensiv 400330Abt.PS 3.M. 400340Abt.PS 3.M.Abschl. 400360Abt.PS 4.M. 400370Abt.PS 4.M.Abschl. 400390Abt.PS 5.M. (Geriatrie) 400400Abt.PS 5.M.Abschl. 400440Abt.PS 1.C. 400450Abt.PS 1.C.Abschl. 400470Abt.PS 2.C. 400480Abt.PS 2.C.Abschl. 400530Abt.PS Gef. 400540Abt.PS Gef.Abschl. 400560Abt.PS Gyn. 400570Abt.PS Gyn.Abschl. 400590Abt.PS operat. Intensiv 400640Abt.PS Stat.17 400650Abt.PS Stat.17Abschl 400670Abt.PS Stat.20 400680Abt.PS Stat.20Abschl 400700Abt.PS TK Ger. 400730Abt.PS TK Onko. 400760Abt.PS TK Schmerz. 400900Abt.PS Stat. 10 400910Abt.PS Stat. 10 Abschl. 401220Tageschir. 401710Weitb.Herzop.KMB/Nor 401720Weitb.Herzop.KMB/Int b) Erlöse aus Fallpauschalen und Sonderentgelten 402510 402520 402550 402560 402570 402580 402590 402600 402610 402620 402630 402640 402650 402660 402670 402680 402690 402700 402710 402720 402730 402740 402750 402760 402770 402781 FP 02.01Struma einseitig FP 02.02 Struma beidseitig FP 10.01 einseitige Varizen-OP FP 12.01 Cholezystitis offen chirurgisch FP 12.02 Cholezystitis laparoskopisch FP 12.03 Cholezystitis elektiv offen chir. FP 12.04 Cholezystitis elektiv laparosk. FP 12.05 Appendizitis offen chirurgisch FP 12.06 Appendizitis laparoskopisch FP 12.07 Hernien einseitig FP 12.08 Hernien einseitig rezidiv FP 12.09 Hernien inkarz. FP 15.01 HE mit Scheidenraffung FP 15.02 Uterus myomat. rezidiv FP 16.01 Geburt Versorgung Kind FP 16.02 Risikogeburt Versorgg. Kind FP 16.03 vag.Endbindg.<24h(Mutter+Kind) FP 16.041 vag. Entbindung FP 16.042 vag. Entbindg. bei Mehrlingen FP 16.051 Sectio FP 16.052 Sectio bei Mehrlingen FP 16.061 vag. Entbindung Frühgeb. FP 16.062 vag.Entbindg. Frühgeb.Mehrl. FP 16.071 Sectio Frühgebohrenes FP 16.072 Sectio Frühgeb. Mehrlinge FP 17.011 Hüftgelenkproth Schenkelh.f. -1- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung 402782 402791 402792 402793 402800 402810 402820 402831 402832 402841 402842 402849 402850 402860 402870 402880 402890 402900 402910 402920 402930 402950 402951 402955 402957 402958 402961 403005 403010 403020 403030 403040 403050 403060 403069 403070 403080 403090 403110 403120 403130 403140 403150 403160 403170 403180 403210 403220 403230 403240 403250 403260 403270 403280 403290 403310 403320 403330 403340 403350 403360 403370 403385 403390 403400 403410 403420 403430 403440 403450 403460 FP 17.012 Weiterbehandlung FP 17.011 FP 17.021 Hüftkopf/Schaftprothese FP 17.022 Weiterbehandlung FP 17.021 FP 17.023 FP 17.021 bis Verleg.Geriatrie FP 17.03 Schekelhalsfraktur-Osteosynth. FP 17.04 Perth. Osteosynthese FP 17.05 Knöchelfraktur FP 17.061 Hüftgel. Totalproth. Coxarthr. FP 17.062 Weiterbehandlg. FP 17.061 FP 17.071 Hüftgel. Totalendoprothese FP 17.072 Weiterbehandlg. FP 17.071 FP 17.12 OP Hallux valgus/rigidus FP 17.13 Kreuzbandplastik FP 17.14 Osteosynthese FP 18.01 Mammatumor Radikal OP FP 18.03 Mammatumor Brusterhaltend FP 51.001 perforierte Appendizitis FP 51.002 Hämorrhoiden FP 51.003 Analabszeß FP 51.004 Transsph. Analfistel FP 51.005 Intransph. Analfistel FP 09.012 Weiterbehandlg. n. Herz OP FP 09.022 Weiterbehandlg. n. Herz OP FP 09.062 Weiterbehandlg. n. Herz OP FP 09.082 Weiterbehandlg. n. Herz OP FP 09.092 Weiterbehandlg. n. Herz OP FP 09.122 Weiterbehandlg. n. Herz OP SE 01.01 Dekompress. Nerven SE 02.01 Struma einseitig SE 02.02 Struma beidseitig SE 02.03 Struma Radikal-OP SE 02.04 Entferung Nebenniere SE 08.01 Pneumektomie SE 08.02 Segmentresektion Lobekt. SE 08.09 Ausg.Resekt.Sternum SE 08.10 Lungenmetastasenchir. SE 08.12 Dekortinkation SE 08.13 Pleurektomie SE 08.14 Entferng. Medialtinaltumor SE 08.16 Lungenresektion SE 09.01 Schrittmacher Einkammer SE 09.02 Schrittmacher Zweikammer SE 09.03 Schrittmacher Wechsel Eink. SE 09.04 Schrittmacher Wechsel Zweik. SE 09.26 intraaortale Balonpumpe SE 10.01 Rekon. hirnversorg. Gef. eins. SE 10.03 Aorta b. Stenose Y-Prothese SE 10.04 Aorta Aneu. Rohrprothese SE 10.05 Bauchaorta Aneu. Y-Prothese SE 10.06 Viszeralgefäß/Nieren SE 10.07 Beckenarth. einseit. mit ... SE 10.08 Beckenarth. einseit. ohne.... SE 10.09 axillo-ferm/fem... SE 10.10 Oberschenkelarth. oh.Proth. SE 10.11 Oberschenkelarth. mit Proth. SE 10.12 Kniekehlenarth. Umlage SE 10.13 Kniekehlenarth. femo. Umlage SE 10.14 Unterschenk. f-c. Umlage mit SE 10.15 dto. ohne Gefäßersatz SE 10.16 einseitige Varizen OP SE 10.17 Thrombekt. Bein/Becken SE 11.01 Lymphadenektomie SE 12.02 OP Oesophagus SE 12.03 Magen Teilresetion SE 12.04 Magen Totalentferunung SE 12.06 Kolon Teilresektion SE 12.07 Kolektomie totale SE 12.08 abdo-perin. Rektumex.m.Anus. SE 12.09 Leber Teilresektion SE 12.10 Colezystekt. offen chir. SE 12.11 CHE Ansatz 2002 € 0 279.820 55.100 9.540 76.800 281.860 137.440 16.280 4.190 17.670 2.910 6.430 10.940 70.870 65.880 44.260 0 0 0 0 0 5.930 140.410 25.500 7.070 13.960 14.430 2.130 0 0 2.530 0 0 0 0 58.900 9.370 0 2.820 25.070 57.030 268.950 8.610 19.740 0 202.450 37.410 63.120 135.200 0 62.760 44.960 24.760 98.960 98.590 39.700 99.890 26.140 60.210 8.870 2.280 22.860 9.950 56.570 30.020 427.000 53.520 68.940 82.380 18.570 1.350 -2- Ansatz 2001 € 7.940 201.290 46.300 0 43.200 326.410 126.270 40.060 10.310 17.400 5.740 6.330 32.300 38.260 77.820 43.570 79.230 575.360 84.110 229.790 137.540 0 138.210 0 0 32.640 0 2.100 3.060 2.260 3.740 3.750 2.210 2.550 11.770 0 9.230 0 0 14.810 59.100 135.070 5.650 24.290 10.890 199.280 36.820 74.560 119.770 14.340 49.420 63.620 15.230 80.710 30.650 37.220 92.540 9.190 82.320 20.960 1.120 22.510 4.900 62.370 50.230 630.480 73.760 88.220 52.710 94.280 2.660 Ergebnis 2000 € 0 280.613 54.204 9.391 75.601 304.648 135.216 16.023 4.123 17.397 2.869 0 10.766 72.016 64.852 79.873 3.213 62.694 7.118 6.643 7.835 1.431 29.617 6.276 1.741 3.436 3.550 2.795 0 4.512 1.246 2.502 2.208 10.182 5.887 0 6.150 2.548 0 64.171 56.142 264.614 8.478 24.295 1.815 217.785 25.775 55.919 109.794 0 59.303 44.254 6.093 94.624 94.498 39.083 98.323 25.735 59.190 7.860 4.490 6.752 4.896 57.918 23.639 725.006 57.952 72.383 89.195 67.297 5.314 Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung 403470 403480 403490 403500 403510 403511 403520 403530 403540 403550 403551 403555 403559 403560 403580 403590 403600 403610 403618 403620 403630 403640 403650 403660 403670 403680 403690 403695 403699 403700 403710 403716 403717 403718 403719 403720 403730 403740 403750 403760 403770 403780 403810 403820 403830 403840 403850 403860 407040 407070 407080 407090 407100 SE 12.12 Colezystekt. laparoskopisch SE 12.13 Anasthm.m.l.Darmab. SE 12.14 Pakreasschwanzresekton SE 12.15 Pankreaduodenektomie SE 12.16 Appendektomie offen chir. SE 12.17 Appendektomie laparosk. SE 12.18 Bauchn.bruch SE 12.19 Bauchn.bruch mit Plastik SE 12.20 eins. Leist-/Nabelbruch SE 12.21 eins. Leist-/Nabelbruch rezidiv SE 12.22 OP inkarz. Hernie SE 13.03 plastische Rekonstr.Harnleiter SE 13.07 Bildung Harnreservoir SE 13.08 Inkontinenz OP ohne HE SE 15.02 HE (Hysterektomie) SE 15.03 Ovarektomie einseitig SE 15.04 Ovarektomie beidseitig SE 15.05 Zervix/Corpus-CA mit Entf. LK SE 16.01 vag. Entbindung Einling SE 16.03 Sectio SE 17.01 Pseudoatth. Kahnbein SE 17.02 Einbau Oberarmpopf SE 17.03 Einbau Hüftkopf/Schaftproth. SE 17.04 Wechsel Hüftkopfprothese SE 17.05 Wechsel Hüftpfanne SE 17.06 Hüftgelenk Totalendoprothese SE 17.07 Hüftgel. Totalproth. Coxarthr. SE 17.08 Hüftgelenk Totalendoprothese SE 17.09 Osteosy. Versorgg. Sprunggel. SE 17.10 Oberschenkelfraktur SE 17.11 Umst.osteotomie Röknochen SE 17.16 Kreuzbandplastik SE 17.17 Entferung v. Platten/Marknägel SE 17.18 Osteo. Versorgg. Sprunggel. SE 17.19 OP Hallux valgus/rigidus SE 18.01 Brust radikal-OP ohne Ex. SE 18.03 Brusterhaltende OP ohne ... SE 20.01 PTA nicht koronar SE 20.02 PTCA SE 21.01 Linksherzkatheteruntersuchg. SE 21.02 Linksherzkath. mit Dillertat. SE 44.05 Gallensteinzertrümmerer (läuft aus) SE 44.25 ERCP Steinextraktion Galle SE 44.26 ERCP mechan.Lithotripsie SE 44.27 ERPC dukt. Endoskopie SE 44.28 ERCP Implant. Plastikproth. SE 44.29 ERCP Implant. Metallstent SE Blut- und Plasmasubstitution Perfor. Appendizitis Hämmorrhoiden Intrasph. Analfistel Analabszeß Transphi. Analfistel Ansatz 2002 € Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 63.610 8.870 29.460 0 12.090 6.660 20.420 45.520 16.340 6.240 9.080 0 0 49.590 19.900 59.690 27.050 39.900 2.940 0 0 9.980 16.750 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.760 0 2.360 2.020 419.910 493.210 906.360 1.409.920 0 74.960 13.220 13.130 181.990 27.300 51.130 67.080 600.890 102.740 92.880 92.450 34.790 17.450 16.920 103.480 11.910 5.620 12.730 19.720 9.380 0 5.960 0 0 48.820 19.580 58.750 26.630 39.270 2.890 0 900 7.860 12.370 2.460 2.030 6.550 3.820 10.100 1.150 8.340 2.800 3.360 2.700 24.210 1.520 2.320 1.990 275.560 334.450 892.180 1.243.380 0 77.670 13.020 11.310 179.150 23.290 86.920 0 0 0 0 0 62.619 8.727 9.666 63.488 13.039 7.490 6.030 9.858 14.070 6.906 7.444 4.604 4.215 52.369 16.647 49.941 36.214 24.000 2.313 2.233 0 9.821 16.443 4.919 0 0 0 0 1.151 0 0 0 0 1.729 1.523 0 996 289.281 391.902 858.127 1.190.144 386 74.186 8.238 9.537 179.970 26.493 150.383 55.331 508.925 57.828 77.515 163.741 12.408.380 11.992.150 12.336.970 286.680 26.890 122.710 23.010 372.529 34.943 313.570 145.720 407.472 0 0 0 0 0 0 0 0 499.205 144.733 -5.151.656 -483.919 c) Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung 401010 401030 vorstationär nachstationär d) Ausgleiche und Berichtigungen 404250 404260 404270 404290 §12 Abs.4 n.f.d.GJ §11 Abs.8 n.f.d.GJ §§21/2+28/5n.f.d.GJ §6,3 BPflV/7,1 GKV -3- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € 0 -4.991.637 1.070.640 1.124.320 2.121.042 265.870 92.030 562.420 7.160 5.110 61.360 76.690 265.870 92.030 562.420 7.160 12.780 107.370 76.690 526.966 139.979 1.300.839 6.698 3.060 57.196 86.304 1.070.640 1.124.320 2.121.042 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 426.430 375.300 486.488 Erlö.Notfallambulanz Erlö. ambul.D13 Verf Erlö.ambul.BG Verf Erlö.ambu OP §115b Erlö. ambu. Selbstz. Kostenerstattg.d.and.städt.KH Kostenerstattg.d.and.KH Erlö. sonstige ambul Erlö.amb.L.Phys.Ther Erlö. Ergoth. PM Erlö.Krkgymnast.PM 255.650 25.560 61.360 15.340 35.790 10.230 11.250 0 5.110 2.560 3.580 204.520 25.560 61.360 15.340 35.790 10.230 11.250 0 5.110 2.560 3.580 312.006 18.101 74.814 9.538 40.629 15.880 6.014 651 7.276 0 1.579 426.430 375.300 486.488 4. Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte 1.368.220 1.171.380 1.501.374 Erstatt.d.Ärzte stat.Bereich (Altvertr.) Erstatt.Konsiliarärzte stat.Bereich Erstatt. Privatambulanz Sachkostenerstattg. amb. Privatpat. KVB-Abrechnung CA Koerstatt. D 13 Verfahren Koerstatt. Gutachter Ko.Erst.GA AHB-Reha 1.022.580 3.070 189.180 0 117.600 12.780 12.780 10.230 818.070 3.070 189.180 0 127.820 10.230 12.780 10.230 1.143.467 611 186.433 14.744 111.159 22.060 12.413 10.487 1.368.220 1.171.380 1.501.374 5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 21.808 BV unfert.Leist. 0 0 21.808 0 0 21.808 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 291.430 342.570 210.336 Lehrtätigkeit Zivildienst BuKa 250.530 40.900 281.210 61.360 175.652 34.684 291.430 342.570 210.336 Erlöse Einbett o.San.zelle Erlöse Einbett m.San.zelle Erlöse Zweibettzimmer Erlöse Zweibett.o.San.zelle Erlöse Begleitperson Erlöse Tel.Bereitstgeb Erlöse Tel.Einheiten Patienten Erlöse aus Wahlleistungen 420100 420200 420210 420260 420300 420440 420450 420800 420810 420820 420830 430000 430020 431000 431010 431200 431300 434000 434100 551010 472100 472300 Ergebnis 2000 € 0 2. Erlöse aus Wahlleistungen 411000 411010 411100 411110 413210 413300 413310 Ansatz 2001 € -4- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € 7. Sonstige betriebliche Erträge Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 3.092.910 3.123.720 5.557.842 9.200 6.140 562.420 327.230 0 7.670 5.110 99.700 1.530 9.200 6.140 536.860 327.230 0 5.620 1.530 99.700 1.530 11.805 6.392 560.172 314.160 43 9.913 8.346 96.313 13.624 1.019.000 987.810 1.020.768 20.450 2.560 7.670 0 20.450 10.230 20.450 2.560 7.670 0 20.450 10.230 20.758 2.169 9.445 3.400 24.496 14.545 61.360 61.360 74.813 0 0 446.054 0 0 446.054 15.340 0 153.390 6.140 5.110 510 25.560 0 4.090 6.140 19.430 1.280 510 3.320 168.730 16.360 2.560 0 0 0 0 0 0 0 1.584.080 15.340 0 184.070 6.140 5.110 510 5.110 0 2.560 6.140 19.430 1.280 510 3.320 168.730 16.360 2.560 0 0 0 0 0 0 0 1.637.380 33.309 46 153.417 3.843 9.481 1.534 48.626 435 6.851 7.827 126.302 1.534 647 1.333 365.046 18.061 7.839 2.147 1.049 302 8.066 2.235 492 456.489 2.765.862 2.012.550 2.074.550 4.022.773 0 0 0 0 0 0 0 0 26.183 27.985 18.770 -79.504 a) Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge 440000 440900 441000 442000 443000 443010 443100 443200 443300 Erst.Personal freie Stat./Unterkunft Erst.Personal freie Stat./Verpflegg. Erst.Personal nur Unterkunft Erst.Personal nur Verpflegung Erst.Pers.Warenabgab Erst.Warenabg.Küche Erst.Pers.Tel-Benutzung Erst.Pers.Ki-Garten Ers.Pers.sonst.Leist b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben 450000 450010 450041 450120 450171 453000 Erträge Apotheke Erträge Apoth.Verw. Erträge Apoth.16% Ertr.d.Küche 7% Erträge Küche 16% Ertr.Leichensch/Blut c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 545000 Auflösung sonst.Rückstellg.(Ertrag) d) Sonstige ordentliche Erträge 473000 520510 570000 570010 570070 570080 571000 571041 572100 574031 579000 579010 579020 579030 579050 579060 579070 579231 579270 579280 579300 579310 579400 579500 579800 Zuw.Dritter z.Finanz.lfd.Aufw.(Spenden) Abg. BGA Fömi. Ertr.Verm./Verp. Ertr.Verm./Verp.NK Ertr.Verm./Verp.16% Ertr. Nutzg.Praxisv. Boni, Warenrückverg. Verg.Verpackung 16% Ert. IBF - Fremde Verk.v.Erfrisch.16% And.sonst.ord.Erträg Schwangersch.Gymnast Beschäft.Therapie Fixierbad Personalkostenersatz Konsiliar./eig.Ärzte Kosteners. Praxisv. And.sonst.Ertr.16% Erst.Gerichtskosten Gringw.Überzahlung a.s.Erträge Forum/QM a.s.Erträge Forum/QM a.s.Ertr.Telef.FAX Kostenerst.d.Trägers Erstattung der Trägerin e) Übrige Erträge 591100 591200 591440 591450 Schadensabw.Rückfl. Ber.abgeschr.Ford. Ertr.amb.Nachberech. Ertr.stat.Nachberech -5- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € 8. Personalaufwand Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 0 0 -6.566 65.863.060 65.156.320 64.112.018 13.311.150 18.710.050 6.276.320 4.232.410 1.395.560 2.256.750 1.392.840 3.797.710 706.070 71.780 0 2.610 12.897.910 18.324.920 6.215.290 4.041.560 1.733.260 2.437.960 1.245.620 3.387.150 606.280 76.500 2.580 0 12.734.315 17.550.091 6.082.707 3.899.044 1.451.453 2.271.664 1.129.441 3.501.008 621.302 68.236 2.062 0 52.153.250 50.969.030 49.311.323 a) Löhne und Gehälter 600000 600100 600200 600300 600400 600500 600600 600700 600800 601000 601100 601120 Löhne und Gehälter Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten GLVA sonst. Personal Aushilfen b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 610000 610100 610200 610300 610400 610500 610600 610700 610800 611000 611100 611200 ges. Sozialabgaben Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten sonst. Personal (Sitzwachen) Aushilfen 1.732.300 3.749.450 1.311.860 874.070 284.650 461.480 276.030 619.180 111.590 14.780 0 172.100 1.784.580 3.707.900 1.327.720 848.980 358.440 508.650 247.550 583.380 108.430 16.570 0 173.000 1.653.184 3.514.911 1.262.335 804.662 296.050 464.599 223.662 590.465 99.522 14.050 176 168.495 620000 620100 620200 620300 620400 620500 620600 620700 620800 621000 621100 621200 Altersversorgung Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten Altersvers. sonst. Personal Altersvers. nicht zurechenbare Personalkosten 836.260 760.620 262.630 171.360 48.840 80.230 38.920 134.140 28.380 3.080 0 1.251.640 766.230 639.270 228.180 140.920 51.190 71.470 28.180 108.240 17.990 2.890 0 1.394.700 800.960 712.903 252.780 157.653 50.799 80.822 31.641 124.762 25.518 2.931 79 1.507.269 631200 Beihilfe 224.250 219.470 223.798 640000 640100 640200 640300 640400 640500 640600 640700 640800 641100 641200 sonst. Personalaufw. Ärztlicher Dienst Pflegedienst Medizinisch-technischer Dienst Funktionsdienst Klinisches Hauspersonal Wirtschafts- und Versorgungsdienst Technischer Dienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Personal der Ausbildungsstätten Nicht zurechenbare Personalkosten 1.040 21.190 7.310 890 330 1.260 280 200 0 151.240 78.230 2.230 22.720 2.070 1.860 2.170 2.120 200 10.330 3.250 154.920 651.490 3.456 35.035 7.111 1.413 2.095 2.507 294 308 3.068 148.464 1.532.918 13.709.810 14.187.290 14.800.695 -6- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 9. Materialaufwand 20.105.130 18.257.640 18.990.096 1.201.540 0 0 0 1.175.970 0 0 0 1.116.676 -59 -5 -1.406 1.201.540 1.175.970 1.115.206 2.199.040 854.980 496.520 1.672.950 10.330 1.239.520 205.060 2.479.530 291.850 1.499.010 182.170 514.310 878.550 207.890 2.910 33.850 336.120 958.470 7.410 2.510 70.560 1.590 45.910 100 5.320 1.790 64.330 810.350 28.680 16.820 70.000 83.440 42.180 35.150 35.990 78.840 960 445.340 0 0 0 0 0 1.903.540 827.270 513.850 1.457.180 25.560 1.278.230 194.290 2.249.680 281.210 1.175.970 281.210 513.850 894.760 204.520 1.530 46.020 265.870 818.070 3.830 7.670 51.130 1.530 51.130 770 1.530 0 71.580 664.680 15.340 15.340 71.580 92.030 46.020 40.050 46.020 81.810 770 541.970 0 0 0 0 0 2.096.214 912.279 493.686 1.612.956 10.552 1.241.184 198.765 2.334.942 291.479 1.419.812 177.166 522.799 894.118 166.638 3.013 33.023 293.770 984.187 8.724 5.574 75.193 1.751 41.589 99 5.417 1.818 65.067 565.097 26.375 15.857 71.603 83.391 40.807 23.904 39.867 76.109 1.038 496.900 -8.470 -180 -9 -4.406 10.297 15.910.330 14.737.390 15.329.995 122.710 494.880 931.060 5.110 178.950 143.160 455.050 715.810 0 117.600 124.943 445.642 723.454 0 138.575 1.732.710 1.431.620 1.432.614 a) Lebensmittel 650000 659950 659960 659990 Lebensmittel Preisdifferenz Lebensmittel Umbewertung Lebensmittel Inventurdifferenz Lebensmittel b) Medizinischer Bedarf 660000 660010 660020 660030 660090 660200 660300 660400 660610 660620 660710 660720 660820 660830 660840 660850 660900 660910 660920 660930 660950 661010 661020 661110 661120 661200 661210 661310 661550 661560 661610 661620 661710 661711 661720 661730 661740 661840 669950 669960 669970 669990 669991 Arzneien, Heil- und Hilfsmittel Antibiotika Infusionen Zytostatika Aufwand für Verkauf von Arzneimittel Blut und Blutersatzmittel Verbandmittel Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial Narkose und sonst. OP-Bedarf, Apotheke Narkose und sonst. OP-Bedarf, Materialwirtschaft Bedarf an Röntgen und Nuklearmedizin, Apotheke Bedarf Röntgen u. Nuklearmed. Materialwirtschaft Laborbedarf, Chemikalien, Apotheke Laborbedarf, Chemikalien, Materialwirtschaft Laborbedard, Einmalartikel, Apotheke Laborbedard, Einmalartikel, Materialwirtschaft Fremde Institute, Röntgen und rad. Subst. Fremde Institute, Laboruntersuchnungen Fremde Institute, Histologie Fremde Institute, Funktionsdiagnostik Fremde Institute, rein ärztl. Leistungen Bedarf für EKG, EEG, Sonographie, Apotheke Bedarf für EKG, EEG, Sonographie, Materialwi. Bedarf der physikalischen Therapie, Apotheke Bedarf der physikalischen Therapie, Materialwi. Apothekenbedarf Desinfektionsmaterial Implantate Dialysebedarf, Apotheke Dialysebedarf, Materialwirtschaft Kosten für Krankentransport Transport geriatr. Tagesklinik Sonstiger medizinischer Bedarf Dekubitus-Betten Sondennahrung Sonst.med.Bedarf, Mat Sonst.med.Bedarf, Apo Konsiliarärzte Preisdiff., Med. Bedarf Umbewertung med. Bedarf Kleindiff., Med. Bedarf Invent.-Diff., Med. Bedarf Inventurdifferenz Apotheke c) Wasser, Energie, Brennstoffe 670000 671000 671100 672000 672200 Wasser Strom Fernwärme Heizöl Gas d) Wirtschaftsbedarf -7- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung 680000 680100 680300 680400 680500 680600 680700 680800 681010 681100 681200 689950 689960 689980 689990 Reinigungs- und Desinfektionsmittel Wäsche Haushaltsverbrauchsmittel Geschirr Treibstoffe Gartenpflege/-unterhalt Kultureller Sachaufwand Sonstiger Wirtschaftsbedarf Fremdreinigung Fremdwäscherei Sonst.Fremdleist. Preisdiff., Wirt.-Bedarf Umbewertung Wirt.-Bedarf Mat.Schwund Wirtsch.bedarf Invent.-Diff., Wirt.-Bedarf Ansatz 2002 € 481000 490000 491000 494000 492000 Ergebnis 2000 € 86.920 178.950 81.130 1.480 1.120 102.260 8.690 397.020 347.680 46.020 9.280 0 0 0 0 86.920 153.390 81.810 51.130 0 102.260 12.780 250.530 127.820 35.790 10.230 0 0 0 0 39.394 139.758 81.109 1.505 2.659 86.791 9.290 429.214 254.726 29.106 8.975 -63 17 4.699 25.101 1.260.550 912.660 1.112.281 10.468.770 10.531.360 15.393.813 10. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen 4.272.640 2.157.920 2.217.066 Fömi 9/1.2 KHG (Einzelförderung) Fömi 9/3 KHG (Pauschalförderung) Fömi 9/2.1 n.z.pass. Fin.öff.Hand Invest. Zuw.Dritter z.Finanz.Investit.(Spenden) 2.020.000 2.178.500 56.240 0 17.900 0 2.083.780 56.240 0 17.900 0 2.112.035 66.468 1.111 37.452 4.272.640 2.157.920 2.217.066 11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 117.600 117.600 116.476 Eigenmi.Förd.Ausgl.P 117.600 117.600 116.476 117.600 117.600 116.476 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.139.330 2.543.670 3.397.779 Aufl.Sopo. FöMi Aufl.Sopo Zuweis. Sopo Zuw.Dritter 3.067.750 51.130 20.450 2.466.980 56.240 20.450 3.321.629 46.731 29.419 3.139.330 2.543.670 3.397.779 13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung 204.520 204.520 201.952 Ausgleichsp.Darl.Fö. 204.520 204.520 201.952 204.520 204.520 201.952 Zwischenergebnis 460300 460500 461520 470010 471010 Ansatz 2001 € -8- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung Ansatz 2002 € 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 752000 754000 756000 771000 721000 Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 4.244.510 2.083.780 2.160.075 Zuführung Fördermittel zu Sonderposten o. Verbindlichkeiten 4.198.500 Zuführung Zuwendungen o. Zuschüssen d. öffent. Hand zu Sonderposten 5.110 Zuführung Zuwendungen Dritter zu Sonderposten o. Verbindlichkeiten 40.900 2.083.780 0 0 2.112.943 6.053 41.079 4.244.510 2.083.780 2.160.075 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 56.240 56.240 66.468 Leasing § 9.2 56.240 56.240 66.468 56.240 56.240 66.468 16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 554.750 0 751.618 N. aktivierungsf. Maßnahmen n. § 9.1 554.750 0 751.618 554.750 0 751.618 -9- Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. 760020 760030 760100 761000 761010 761100 761200 761250 761300 761400 761500 761600 761800 761900 763020 Bezeichnung Ansatz 2002 € Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.072.450 4.469.700 4.616.552 AfA Software finanziert m. § 9.3 Afa Software - sonstige Finanzierung Afa Belegungsrechte, EK - FIN Afa wiederbeschaffte WG < 800 DM Afa wiederbeschaffte WG > 800 DM AfA für WG vor KHG mit EK-finanziert AfA für WG mit Zuweisung öffentl. Hand AfA für WG aus Zuwendungen Dritter AfA für WG nach KHG mit EK finanziert AfA für WG finanziert nach KHG § 9.1 AfA für WG finanziert nach KHG § 9.3 AfA für WG mit geförd. Darlehen finanziert AfA für WG, nicht f. station. Versorgung AfA für Wohnbauten AfA auf Forderungen aus Wohnleistungen 12.790 0 38.350 66.470 15.340 117.600 51.130 20.450 830.850 460.160 1.994.040 204.520 5.620 250.020 5.110 12.780 0 317.000 51.130 10.740 117.600 56.240 20.450 971.450 460.160 1.994.040 204.520 5.620 242.860 5.110 20.264 105 320.137 65.992 18.066 116.476 46.637 29.394 1.020.284 523.571 1.985.327 201.949 7.563 260.604 183 4.072.450 4.469.700 4.616.552 10.311.410 10.394.350 13.636.572 440.500 102.260 193.060 11.250 61.360 569.830 33.230 17.180 50.340 119.630 0 0 332.340 119.950 214.740 12.780 61.360 383.470 26.080 25.560 127.820 85.070 0 0 388.126 98.670 194.296 15.409 184.211 559.692 28.764 21.190 52.089 127.230 95 -3.437 1.598.640 1.389.170 1.666.335 182.650 10.530 1.530 1.020 591.160 0 685.810 924.490 17.780 0 0 0 1.020 595.960 10.740 88.280 919.820 30.320 184.880 11.214 1.430 242 586.928 2.262 246.818 726.610 32.029 2.414.970 1.646.140 1.792.413 766.940 766.940 920.330 1.636.130 766.940 766.940 1.073.710 1.482.750 488.081 686.894 669.599 3.697.878 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Verwaltungsbedarf 690000 691000 692000 693000 694000 695000 696000 697010 698000 699000 699950 699990 Büromaterial, Zeitschriften, Druckmat. Porto und Bankgebühren Fernsprechgebühren, Rundfunk, TV Reisekosten, Fahrgelder, Spesen Personalbeschaffungskosten Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtkosten Beiträge an Organisationen Öffentlichkeitsarbeit EDV-Aufwand - Pflegesatzrelevant Sonstiger Verwaltungsbedarf Preisdiff., Verw.-Bedarf Invent.-Diff., Verw.-Bedarf b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 700010 700110 700300 700400 701000 701100 709100 709110 709200 Zentrale Personalverwaltung Zentrales Rechenzentrum Druckerei Zentral ZVD-Beschaffungskosten Zentrale Wäscherei Zentrale technische Dienste Sonstige zentrale Dienste Umlage d. Kosten Ausbildungsinstitut Umlage Ges.Ref. c) Instandhaltung 720010 720020 720130 720132 Instandhaltung Med.-Technik, PS-relevant Wartung, Medizintechnik, PS-relevant Instandhaltung, sonstiges Instandhalt.allg. - 10 - Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung 720140 720600 Wartung, sonstige (Basis-PS-relevant) Instandhaltung u. Wartung, n. PS-relevant Ansatz 2002 € Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 35.790 255.650 35.790 255.650 435.141 306.122 4.381.780 4.381.780 6.283.715 263.320 204.520 276.810 281.210 214.740 240.310 257.646 194.026 276.419 744.650 736.260 728.091 153.390 5.110 58.150 170.870 50 230.080 465.690 24.420 10.430 0 7.670 0 310 610 720 720 0 0 2.250 0 0 0 0 0 40.900 153.390 5.110 48.570 1.466.390 2.560 230.080 255.650 20.450 10.230 0 5.110 0 2.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.900 52.704 10.039 48.346 1.545.814 35 186.108 962.005 241.455 10.630 256 8.351 358 179 610 700 855 205 3.900 2.315 567 8.225 3.326 102 32 78.901 1.171.370 2.241.000 3.166.018 -1.036.500 -1.449.000 95.801 19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.230 10.230 11.937 Zinsen für A3, A4 Zinsen/Mahngebühren Mahngebühren 0 10.230 0 0 10.230 0 6.354 5.041 542 10.230 10.230 11.937 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76.690 76.690 64.854 Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen u.ä. sonst. Aufwendungen 76.690 0 76.690 0 60.863 3.991 76.690 76.690 64.854 -1.102.960 -1.515.460 42.884 21.880 21.470 21.457 d) Abgaben und Versicherungen 731000 731010 732000 Abgaben Abgaben-Abwasser Versicherungen e) Sonstige ordentliche Aufwendungen 763010 763030 781000 782000 782200 782410 784000 784020 784030 784050 784100 784450 784460 784500 784540 784550 784570 784590 784620 784690 784700 784710 784780 784790 791000 AfA für Forderungen, stationärer Aufenthalt AfA auf sonstige Forderungen Ausbildungsstätten Lehrkräfte Miet- und Pachtaufwand Frachtkosten für betriebl. Leistungen Fort- und Weiterbildung Leiharbeitskräfte Andere sonst. Aufwendungen Hospitessendienst Fobi Organentnahme Aufw.Skontorückzahl. Fobi + and. Aufw.Spend.allgemein Fobi + and. Aufw. Geriatrie Fobi + and. Aufw. Stomakurs f.Pflegekräfte Fobi + and. Aufw.Spenden Gynäkologie Fobi + Aufw. Geriatrie Fobi + and. Aufw.25-Jahre Fobi+Aufw. 2.med. Fobi+Aufw.Arz.1.med. Fobi + and. Aufw. "in Time Studie" 2.Med.Abt. Fobi+Aufw.Carotis St Fobi+Aufw.Int.Symp. Fobi+Aufw.Kindert. Fobi+andere Aufw.Intensiv/Ges.d.Uni Aufwand aus dem Abgang WG des AV Zwischenergebnis 511010 514000 514100 740000 742100 21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22. Steuern - 11 - Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach Jahreserfolgsplan lfd. Nr. Bezeichnung 730000 Steuern Ansatz 2002 € Jahresfehlbetrag + zu tilgen aus Kapitalrücklagen verbleibender Planüberschuß - 12 - Ansatz 2001 € Ergebnis 2000 € 21.880 21.470 21.457 21.880 21.470 21.457 -1.124.840 -1.536.930 21.427 1.124.840 1.536.930 1.608.588 0 0 0