municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 1 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.750,00 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 9819 - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECE , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO , SUBVENÇÃO À ENTIDADE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.666,66 15.500,00 1.500,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 PREGÃO PRE21/2014 0,00 0,00 3.244,60 1149 1149 1149 1149 , Aquisição de REFEIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,93 7.564,34 65.557,61 1.704,00 Movimentação do dia 04 de Maio de 2015 33504100 - CONTRIBUIÇÕES 9 0/0 001.995.128/0001-03 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 11 12 3154 0/0 0/0 0/0 056.977.986/0001-09 006.164.247/0001-20 009.353.221/0001-18 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 78 0/0 046.055.497/0001-46 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 296 298 336 1982 0/0 0/0 0/0 1878/2014 1984 1916/2014 001.827.489/0001-32 2474 1878/2014 001.827.489/0001-32 2500 0/0 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 013.009.421/0001-25 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE45/2014 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 215,13 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 332,28 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ , Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 82,80 , Aquisição de REFEIÇÃO , Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM 2501 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria PREGÃO PRE90/2014 -4.716,00 -4.716,00 0,00 2502 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria PREGÃO PRE90/2014 -2.358,00 -2.358,00 0,00 2503 2505 1973/2014 008.528.442/0001-17 0/0 013.009.421/0001-25 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ , FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. PREGÃO PRE93/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.672,00 1.584,00 2510 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 1.022,40 , MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t eor de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 2 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2525 Processo CPF/CNPJ 1878/2014 001.827.489/0001-32 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 4.984,20 PREGÃO PRE90/2014 7.074,00 7.074,00 0,00 -2.358,00 0,00 0,00 4106 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , AQUIDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS 948 (EMP 2501) E 949 (EMP 2502) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 101331 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio Composição obrigatória: Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e Streptococcus ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml. Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado. PREGÃO PRE90/2014 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 1969 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , Etexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulas ROQUE FLORÊNC IO DE CAMPOS Processo: 3003169 -72.2013.8.26.0394, Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR 1,5 MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638 -7 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6 / LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo: 1549/05 / EREZA MARIA BISSOCHI Proces so: 0000389-79.2014.8.26.0394, Diosmina + Hesperidina 450+50 - DAFLON® - Marca exigida VALTER BARROS DA SILVA Processo:394.01.2011.002845 -3, Linagliptina 50 + Metformina 850 (Trayenta Duo 2,5/850) NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS Processo: 0002612-05.2014, Linagliptina 5mg ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548 -7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957-78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394 / AMANDA FERNANDES BISELLI Processo: 0003813-32.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 573,60 2557 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME , Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido -, DOMPERIDONA 10 MG -, Sucralfato suspensão oral 2g (200mg/ml) - flaconetes com 10 ml FLACONETE (ou FRASCO). - DISPENSA D /0 0,00 0,00 376,26 2959 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME , ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.240,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2512 0/0 007.447.340/0001-04 5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M , Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500. -, Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP model o Designjet 500., Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500., Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.811,89 4112 0/0 019.747.063/0001-34 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI , ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MM - DISPENSA D /0 565,00 0,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1008/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.988,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,80 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2490 0/0 013.749.366/0001-00 9737 - FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA 33903042 - FERRAMENTAS 456 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 3 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 7.890,00 0,00 0,00 0,00 759,56 7.564,34 0,00 , ACESSORIOS DIVERSOS - 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 218 300 4110 638/2014 0/0 0/0 010.795.477/0001-64 001.827.489/0001-32 020.161.517/0001-70 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 9870 - SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M , PEDRA Nº 1., BICA CORRIDA, PEDRISCO 5504 - FATIMA REGINA GOBBO , DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON , LIBERAÇÃO DE 10 ETAPAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA. , Aquisição de REFEIÇÃO , TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁ RIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROS -, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NB R 11862 LATA 18 LITROS PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE 114/2014 DISPENSA D /0 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1095 0/2015 038.690.888-50 - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.437,83 DISPENSA D /0 1.500,00 1.500,00 0,00 PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 553,80 , PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA RUA ARISTIDES BASSORA ESQUINA COM WALDEMAR IGNOWSHI - CARTÓRIO ELEITORAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.067,00 , LOCAÇÃO DE VEICULO , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 502/2015 PREGÃO PRE 105/2013 PREGÃO PRE 105/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915,22 5.990,00 , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO - DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.491,65 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4105 0/0 190.305.868-69 33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS 2479 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3259 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1167 1609 0/0 0/0 014.009.370/0001-02 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3159 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3351 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 4 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3352 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA 0/0 033.050.196/0001-88 , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 25.866,07 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA , MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.029,02 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 36,73 38,29 202,90 36,73 38,29 202,90 0,00 0,00 0,00 , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 967,99 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 917,20 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1509 0/2015 069.112.514/0001-35 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4113 4114 4115 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2327 2563 0/0 0/0 014.163.998/0001-50 002.580.316/0002-06 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO - 3940 0/0 049.607.336/0001-06 3670 - FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU , REFERENTE VISITA PLANETÁRIO, DIAS 05 E 11 DE MAIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 410,00 , ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg ura x 0,71 de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneo DISPENSA D /0 0,00 0,00 657,30 ---------------------7.874,92 ---------------------1.777,92 ---------------------230.909,48 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.333,33 PREGÃO PRE21/2014 0,00 3.039,72 0,00 , LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO -, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2916 0/2015 052.781.317/0001-06 846 - ISMA IND. SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO L SUBTOTAL Movimentação do dia 05 de Maio de 2015 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 13 16 0/0 0/0 066.834.672/0001-00 051.322.295/0001-53 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO DISPENSA D DISPENSA D 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 78 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 5 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 912 939 0/0 007.659.415/0001-10 2040/2014 080.825.607/0001-40 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) 1149 1334 3589 0/0 007.659.415/0001-10 0/0 007.659.415/0001-10 2023/2014 039.011.382/0001-94 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE , MARMITEX Nº 8 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU , MEDICAMENTOS MANIPULADOS Bloma Tropicalis 50% - 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 9773 - LEONARDO BLANCO COSTA , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar) , E466 (Carboximetil celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água, isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante: E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 ( Lactitol), oligofrutose, emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne de ve ser cortada em cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis tente, termossoldado, com etiqueta inter na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rót ulo deve estar de acordo com a legislação vigente, apresentando nome e endereço do a batedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabric ação, prazo de validade, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, p eso líquido e identificação do produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e transportado a -12ºc ou mais frio., Carne bovina em tiras congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. De ve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alter á-la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isent a de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sa cos plásticos de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, com etiqueta inte r na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de acordo com a le gislação vigente, apresentando nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabricação, prazo de validade, temperatura de est ocagem, armazenamento e conservação, peso líquido e identificação do produ to. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e trans portado a -12ºc ou mais frio. PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE 119/2014 0,00 0,00 280,55 36.066,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 416,30 1.782,85 26.980,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 913,00 0,00 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 373,45 0,00 0,00 373,45 0,00 0,00 0,00 2.000,32 2.000,32 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2957 0/0 000.662.956/0001-59 - Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% + 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3060 3143 4123 2011/2014 004.511.014/0001-20 2011/2014 004.511.014/0001-20 0/0 301.774.658-59 , COMPLEMENTO DO EMPENHO 2191, DE 23/03/2015 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4119 0/0 050.911.238-22 4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 6 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4120 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 0/0 260.165.628-07 9874 - JEFERSON BERNARDO DOS SANTOS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 985,32 985,32 0,00 , DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 1.210,03 0,00 , Manutenção e Suporte Técnico Mensal para Sistema Aplicativo de G estão Pública na área de Administração de Pessoal com utilização de apontamento eletrônico. PREGÃO PRE94/2013 0,00 61.449,63 0,00 , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO PRE24/2014 0,00 32.400,00 0,00 , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.156,63 3.594,87 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1100 0/2015 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 3168 0/0 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 916 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3411 3640 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4121 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012679 -81.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE FLAVIO LUIZ CAVALLARO, CPF Nº 028.043.588-60 DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/05/2015 DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00 , Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte d e Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas PREGÃO PRE89/2014 0,00 13.900,00 0,00 322,58 322,58 0,00 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4122 0/0 000.000.000/0001-91 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 329 4124 1963/2014 001.782.124/0001-39 0/0 011.306.188/0001-17 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 7 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 290,70 0,00 ---------------------4.472,17 ---------------------183.200,95 ---------------------16.334,83 , PAGAMENTO DE MATRÍCULAS ABERTAS E/OU ATUALIZADAS EM ABRIL/2015 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3549 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA , TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de ótima qualidade - DISPENSA D /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 06 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4040 0/0 7911 - ALVACI COCATO , REFERENTE RESCISÃO DE CONTARTO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 352,11 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.877,93 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO , REFERENTE RESCISÃO DE CONTARTO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 704,23 5675 5657 5674 5677 5658 5659 5673 5672 9446 9466 5676 4252 939 941 944 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.445,62 3.407,15 3.846,11 3.239,93 5.894,58 1.128,75 4.870,34 2.320,21 1.546,80 1.776,73 4.891,24 3.553,47 5.894,58 4.431,38 3.156,32 123.581.238-38 31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 4043 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 4041 0/0 33504100 - CONTRIBUIÇÕES 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.060.797/0001-39 010.946.497/0001-99 011.103.792/0001-46 010.993.242/0001-87 010.958.626/0001-69 010.720.231/0001-23 011.103.774/0001-64 011.115.781/0001-86 020.337.396/0001-74 020.337.352/0001-44 010.993.276/0001-71 008.855.292/0001-56 051.418.283/0001-27 005.159.803/0001-07 002.710.778/0001-10 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO - CMEI ELENI WHITEHEAD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 8 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3571 3573 3574 3575 3576 3577 3578 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 062.475.181/0001-60 050.112.317/0001-98 062.468.566/0001-08 003.121.578/0001-94 011.999.747/0001-11 001.128.805/0001-88 002.814.607/0001-30 940 947 942 946 6034 943 945 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,69 7.817,63 5.267,49 9.657,07 9.218,11 5.434,72 7.504,09 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS , REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA O FUNDOCAMP DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.070,83 6759 - CM HOSPITALAR LTDA , INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 / RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo: 394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA Proce, INSULINA ASPARTE NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096-6, ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo: 394.01.201.000186-6, PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002-55.2013.8.26.0394, Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiaz ida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169 72.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido ELZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513 -70.2014.8.26.0394, ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.0 004458 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394, EXELON PA 10 RIVASTIGMINA ( 9,5 MG -18 MG/ADESIVO) JOSÉ PITONDO Processo: 394.01.2012.000319-8, Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO LEME DINIZ Processo:30033486-70.2013.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958-8, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do Processo aberto nº 0000384-33.2009.8.26.0394, Insulina NovoRapid® (Asparte) - Caneta aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457 98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044 35-0 / ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031 -5 / CLAUDEMIR RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo: 394, Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO Processo:394.01.2012001425-0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234 59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0, Metilfenidato 30mg - cápsulas de liberação controlada WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394, Metilfenidato 40mg - cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO FERREIRA D A SILVA Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866 75.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® - Marca exigida MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6 DISPENSA D /0 0,00 0,00 881,10 DISPENSA D /0 0,00 0,00 601,00 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 , REPASSE PDDE MUNICIPAL 2015 - 2º PARCELA ABRIL/2015 33704100 - CONTRIBUIÇÕES 3462 0/0 007.019.105/0001-31 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 1973 0/2015 012.420.164/0003-19 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2383 0/0 004.004.878/0001-56 9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 9 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM FIOS DE ALGODÃOTOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NATURAL. TAMANHO G: PALMAS, DEDOS E DORSO OM ACABAMENTO CONRUGADO ANTIDERRAPANTE.TEMPERATURA 250°C. - 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4126 0/0 066.265.558-39 , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00 , DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.710,86 , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.092,54 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR PREGÃO PRE29/2009 PREGÃO PRE29/2009 -60.206,23 60.206,23 0,00 32.091,26 0,00 0,00 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 5778 - ANA PAULA MARMILLI DE ALVARENGA CA 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1102 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3642 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2022 4127 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 , TELEFONE CELULAR - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2022 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3628 3629 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 82,71 74,23 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 ---------------------4.000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------36.091,26 160,00 110,00 155,00 ---------------------117.400,55 0,00 0,00 40.670,81 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2498 2499 4020 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 010.524.689/0001-07 010.524.689/0001-07 003.774.819/0049-49 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3784 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 10 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3785 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.817,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.119,67 91.172,17 325,91 28.875,41 20.088,43 11.960,36 73,97 31.191,48 762,02 88.618,23 79.556,66 31.427,73 46.543,65 39.491,76 2.233,98 18.159,48 26.913,01 1.142,63 8.028,44 33.626,69 1.899,73 32.101,77 5.397,83 2.768,53 70.564,68 35.101,29 22.006,62 46.784,96 30.475,16 713,86 1.225,32 905,73 36.331,98 180.327,22 2.093,72 36,45 437.711,45 150,00 312.572,66 280,75 165.348,80 92,16 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3656 3666 3670 3676 3683 3686 3691 3694 3701 3704 3715 3723 3728 3734 3737 3745 3750 3752 3758 3764 3767 3773 3779 3786 3788 3797 3804 3810 3815 3816 3821 3826 3830 3836 3841 3843 3845 3851 3853 3859 3860 3868 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 11 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3870 3876 3883 3890 3896 3941 3942 3943 3944 3945 4092 4157 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 12 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3854 3861 3871 3884 3891 3897 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0 107 - PESSOAL CIVIL 0 107 - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580,52 2.606,79 67.793,85 2.512,59 6.658,22 1.744,85 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,47 5.104,43 3.498,01 3.303,95 7.537,50 9.865,65 13.291,38 6.272,47 7.640,41 3.384,24 3.044,17 2.955,20 5.309,84 613,76 10.498,75 5.676,39 552,19 1.264,57 533,01 5.420,88 9.450,69 33.142,16 27.246,88 4.113,25 17.515,33 689,20 292,69 5.779,88 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.399,99 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.901,46 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3658 3668 3678 3687 3696 3706 3717 3730 3736 3754 3759 3766 3770 3781 3790 3799 3806 3818 3822 3829 3837 3846 3855 3862 3872 3885 3892 3898 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 3661 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 3707 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 13 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3771 3838 3863 3873 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527,16 22.722,27 726,64 32.263,55 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,55 163,43 118,75 832,97 1.296,80 982,57 332,29 2.910,22 , PAGAMENTO DE FÉRIAS (PERÍODO DE JULHO DE 2013 A JULHO DE 2014) OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,41 122,57 278,14 624,73 1.360,09 544,22 655,82 715,07 4.314,39 2.816,90 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 15.117,06 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,53 2.688,00 582,51 1.755,90 2.290,74 1.022,79 883,51 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3671 3692 3702 3713 3738 3753 3827 3877 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3672 3693 3703 3714 3739 3787 3825 3842 3878 3946 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.984.008-03 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5105 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. /0 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 3659 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3655 3669 3682 3712 3722 3744 3763 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 14 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3791 3803 3835 3844 3852 3869 3874 3882 3886 3889 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 8752 159 159 159 159 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,37 833,65 4.607,75 50.033,02 9.425,76 1.382,37 10.097,91 1.029,33 1.607,50 2.173,88 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.416,04 8.522,76 3.291,22 1.653,67 1.375,43 4.797,21 9.446,98 15.565,88 3.953,63 3.555,08 8.233,00 2.174,21 2.633,80 885,81 3.196,29 3.049,48 763,32 9.493,25 3.401,10 2.472,36 1.664,40 2.690,97 140,67 5.291,89 17.839,26 42.824,92 30.194,57 14.043,52 1.742,77 71.916,46 2.880,22 5.601,58 1.654,29 31901301 - FGTS 3664 3674 3680 3685 3689 3697 3709 3719 3726 3732 3741 3747 3755 3760 3769 3776 3782 3793 3801 3808 3812 3820 3823 3831 3839 3847 3856 3864 3865 3880 3894 3900 3901 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 15 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4094 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 3.229,95 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 DISPENSA D , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.078,37 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571,43 70,75 2.900,08 15.954,18 0,26 18.032,74 50,52 614,20 64.554,75 5.011,64 29.466,67 1.198,16 444,14 2,27 263,54 11.525,18 589,09 9.061,12 367,71 712,65 406,84 261,88 832,72 54.201,15 1.576,00 2.362,59 6.006,17 4.720,12 718,52 12.768,93 22.458,03 4.827,77 3.742,26 0,00 DISPENSA D /0 14.849,05 14.849,05 0,00 /0 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3813 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3665 3681 3699 3700 3710 3711 3720 3721 3727 3742 3743 3757 3777 3795 3796 3802 3833 3849 3858 3867 3881 3895 3903 3905 3907 3909 3911 3913 3916 3919 3920 3921 4156 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.402.808-36 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2235 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 , REFERENTE À ZELADORIA DO MÊS DE ABRIL/2015 NÃO INCLUSO NA FOLHA 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4166 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 16 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182.247-96 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 342 901 909 911 2196 3456 301/2013 2037/2014 2037/2014 2037/2014 1905/2014 1905/2014 011.876.972/0001-60 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 011.876.972/0001-60 011.876.972/0001-60 9121 8907 8907 8907 9121 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM , BIODIESEL S10 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO , BIODIESEL S10 , BIODIESEL S10 PREGÃO PRE40/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE40/2014 PREGÃO PRE40/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,16 2.142,95 14.986,24 0,00 3.512,13 1.007,00 1.502,02 0,00 0,00 8.722,98 0,00 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE88/2014 0,00 0,00 1.131,25 1.560,00 0,00 0,00 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 900 1331 4173 0/0 007.659.415/0001-10 1962/2014 065.664.492/0001-65 0/0 065.029.035/0001-07 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que compete m fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr , FERMENTO FRESCO -, EMULSIFICANTE DISPENSA D /0 497,60 0,00 0,00 , INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML JOÃO PEDRO CORREA Processo 7020/2011 / IAMAIARA MARTINS Processo: 394.01.2008 .001327-0 / RALPH CONEJO PROC: N° 0001296 -88.2013.8.26.0394 / ANA CAROLINA RODRIGUES DE CAMARGO Processo: 394.01.2012.000409 -9 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO Processo: 394.01.2009.004503 -4 / NICELE PASSOS DA SILVA Processo: 394.01.2009.004802-5 / DAVID DE LIMA MOREIRA Proce, INSULINA ASPARTE NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237-2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096-6, ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo: 394.01.201.000186-6, PREGABALINA 75MG (LYRICA) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / DURLEIS PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002-55.2013.8.26.0394, Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiaz ida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169 72.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido ELZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013 / PALOMA ARIANE AMORIN DA SILVA Processo: 0003352 -60.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES PRADO NERI PROCESSO: : 0003513 -70.2014.8.26.0394, ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO HERRERA Processo: 394.01.2009.0 004458 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394, EXELON PA 10 RIVASTIGMINA ( 9,5 MG -18 MG/ADESIVO) JOSÉ PITONDO Processo: 394.01.2012.000319-8, Paliperidona 75MG INJETÁVEL RODRIGO LEME DINIZ Processo:30033486-70.2013.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR PROCESSO: 394.01.2012.002958-8, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil David de Lima Moreira do Processo aberto nº 0000384-33.2009.8.26.0394, Insulina NovoRapid® (Asparte) - Caneta aplicadora 03ml STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA Processo: 0001457 98.2013.8.26.0394 / LUZIA FRIZONI TOMAZ Processo: 394.01.2007.0044 35-0 / ALESSANDRA MÓDULO DE JESUS Processo: 394.01.2012.001031 -5 / CLAUDEMIR RAMOS Processo: 394.01.2011.001199 -5 / VINÍCIUS E. SILVA DE OLIVEIRA Processo: 0000856-92.2013.8.26.0394 / CAMILLY CRISTINA CHAGAS SERRA Processo: 394, Insulina VICTOZA® - Liraglutida GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 19.2013.8.26.0394 / Processo: 0001760-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO Processo:394.01.2012001425-0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234 59.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo: 394.01.201 2.002247-0, Metilfenidato 30mg - cápsulas de liberação controlada WENDER FELIX LUIZ ALVES Processe: 3003278 -86.2013.8.26.0394, Metilfenidato 40mg - cápsulas de liberação modificada (Ritalina LA 40Mg) JOÃO PEDRO FERREIRA D A SILVA Processo: 0002866-75.2014.8.26.0394 / GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194-31.2013.8.26.0394 / GUSTAVO FERREIRA DA SILVA Processo: 0002866 75.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® - Marca exigida MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Processo: 394.01.2010.000633-6 DISPENSA D /0 0,00 0,00 316,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 296,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 1973 0/2015 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 2529 0/0 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 17 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2957 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MEDICAMENTOS MANIPULADOS 0/0 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU , MEDICAMENTOS MANIPULADOS Bloma Tropicalis 50% - - Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% + DISPENSA D /0 0,00 -445,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 557,10 2964 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME , CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG -, Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) -, ESCITALOPRAM 10 MG - Marca exigida: EXODUS 10mg, FINASTERIDA 5 MG , DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS - 3610 0/2015 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Comodato: Vaporizador para Sevofl urano com engate rápido e calibrado; DISPENSA D /0 0,00 1.236,00 0,00 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 6.125,00 0,00 0,00 8.358,70 0,00 3614 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA 0,5MG - CP 3619 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , AMITRIPTILINA 25 MG, Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrin as, frasco com 20ml solução injetável., Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstrit or, frasco com 20 ml solução injetável., Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, f rasco com 20 ml solução injetável., CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML, COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA, FENOBARBITAL, SÓDIC O 100MG COMPRIMIDO, FENOBARBITAL 100 MG/ML/2ML, Fosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml com cânu la retal lubrificada., HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML., LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML., PANCURÔNIO 2MG/ML/2ML, TENOXICAN 20MG., BESILATO DE ATRACURIO 2,5M L, MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML., ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5ML, CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML - AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM ESTÉRIL - INDIVIDUAL, MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML EMBALAGEM ESTÉRIL PREGÃO PRE 139/2013 4053 4138 0/0 0/2015 035.820.448/0085-44 044.734.671/0001-51 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , GASES MEDICINAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 9.270,80 10.436,82 0,00 0,00 0,00 4139 0/2015 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML., Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a mpola com 10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G, ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA DISPENSA D /0 22.840,33 0,00 0,00 4140 0/2015 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME , BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/ 5ML, DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML., ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., METRONIDAZOL 500MG/100ML., MELOXICAM ampola de 15 mg - solução injetável, CEFAZOLINA SÓDICA 1G, AMOXACILINA 1g + CALVULANATO 0,2g - EV DISPENSA D /0 20.382,00 0,00 0,00 4141 0/2015 067.729.178/0001-49 9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L , ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO 19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR TISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se m vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml, Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg (B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio 6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML, Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML DISPENSA D /0 17.832,65 0,00 0,00 4146 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES , SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX) 6,5 G. - BISNAGA DISPENSA D /0 553,00 0,00 0,00 4147 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , XILOCAINA GELÉIA, Micropore Pequeno, Solução Fisiológica 09% de 10ml, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), Solução Fisiológica 09% de 500ml DISPENSA D /0 312,39 0,00 0,00 4153 0/0 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME , CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml DISPENSA D /0 2.394,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 8.299,62 0,00 0,00 , Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável., CETOPROFENO BUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML 100MG EV, 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4129 1992/2014 014.733.870/0001-84 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 18 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4130 Processo CPF/CNPJ 1992/2014 000.868.882/0001-01 Fornecedor 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP Descrição , Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanh o de 50 mm por 60mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cet im na cor verde bandeira, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frente com Resina com arte do evento, na parte traseira da meda lha adesivos com os logos da Secretaria e Brasão do municipio e logo da Administração. , Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 60 mm por 80mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e b ronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeir a, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frent e com Resina com arte do evento, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S ecretaria e Brasão do municipio e logo da Administração., Medalha redonda fundida em li ga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para f ita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fit a os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha ad esivos com os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. , trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, em polimero na cor preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PRE91/2014 Valor Liquidado Valor Pago 6.452,44 0,00 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1011 4134 0/2015 0/0 006.245.053/0001-59 011.683.701/0001-99 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME , MATERIAIS DE ESCRITORIO 81 - PLÍNIO PIEROZZI 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 81 - PLÍNIO PIEROZZI , MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA , Aquisição de TELEFONE - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 135,00 0,00 0,00 435,10 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 2.000,00 2.000,00 722,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 6.880,00 0,00 0,00 561,00 0,00 DISPENSA D /0 3.857,31 0,00 0,00 DISPENSA D /0 914,40 0,00 0,00 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1387 4149 4151 0/2015 0/0 0/0 044.694.610/0001-08 008.935.426/0001-49 044.694.610/0001-08 , MATERIAIS DE ELETRICA , MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2961 4128 0/0 0/0 004.004.878/0001-56 009.287.486/0001-65 9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME , LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS 200ML , ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, Bolsa Coletora de urina sistema fechado, Gaze esteril (Pacote), Gaze não esteril (Pacote) c/ 500, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 6, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, SONDA URETRAL Nº 6 , TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, at óxico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala gem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd o estéril e apirogenico com embalagem intacta , LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 4143 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA 4144 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 19 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS+VIT.A, E e LECITINA DE SOJA 200ML, CADAR ÇO Nº 10, Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica ad esiva, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) 4145 0/0 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , AGULHA BD (ROXA) - 40X1,2, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4,5, FRAS CO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML, SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML. CLISTEROL DISPENSA D /0 1.479,77 0,00 0,00 4148 0/0 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H , Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Ser URIPEN Nº 05, URIPEN Nº 06 DISPENSA D /0 454,30 0,00 0,00 , PEÇAS PARA VEÍCULO - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 60,00 0,00 3.500,00 0,00 1.408,00 0,00 0,00 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP , Aquisição de INTERFONE DISPENSA D /0 134,80 0,00 0,00 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,00 3.152,00 59.942,23 3.152,00 1.313,34 788,00 inga descartavel 20 ml, 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2917 3209 4135 0/0 0/0 0/0 067.448.480/0001-29 054.943.444/0001-90 001.004.931/0001-20 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4136 0/0 004.617.659/0001-42 33903607 - ESTAGIÁRIOS 3675 3733 3762 3834 3850 3902 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1326 0/0 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME , licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características:a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb.b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 834/2015 PREGÃO PRE 103/2013 PREGÃO PRE 103/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 58.318,68 18.700,00 -13.827,93 0,00 0,00 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2127 2375 0/0 0/0 050.400.407/0001-84 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 892/2015 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1146 0/2015 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 20 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1155 4163 CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFORMAS NA CMEI TOCA DO COELHO 0/0 0/0 018.190.954/0001-70 011.610.196/0001-52 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP , MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) DISPENSA D /0 0,00 2.650,00 0,00 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME , REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO - REFERENTE PEDIDO 415, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISPENSA D /0 13.827,93 0,00 0,00 , REFORMA EM SOFA DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00 , MAO DE OBRA EM VEICULO - DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00 , GASES MEDICINAIS DISPENSA D /0 2.547,87 0,00 0,00 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MORÉ E SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, NF 320, DE 19/02/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,72 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,01 25.535,37 1.021,01 7.561,71 94,52 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 2.742,45 0,00 2.742,45 14.394,51 0,00 PREGÃO PRE63/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.879,00 0,00 0,00 20.128,00 PREGÃO PRE23/2009 0,00 56.255,11 0,00 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3119 0/2015 013.453.756/0001-38 8990 - ESTOFADOS MONTE SIAO LTDA - ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4137 0/0 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA 33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 4142 0/0 035.820.448/0085-44 0/0 16 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 33903937 - JUROS 4036 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3639 3644 3645 3646 3953 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 4045 4154 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SETOR SOCIAL (RUA ANCHIETA, 130) , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 949 989 0/0 0/0 005.569.722/0001-85 003.677.800/0001-30 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 8957 - INSTITUTO PHALA , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 1469 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 21 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 1491 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES , EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRE23/2009 0,00 56.255,11 0,00 4152 0/0 013.240.592/0001-60 6964 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD , CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA COM O MÉTODO F.D.T. (Perimetria de Frequência Dupla) - DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,24 19.376,32 22.551,36 33.777,15 110,48 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.729,10 148,56 462,99 278,58 17,31 152,17 1.729,10 148,56 462,99 278,58 17,31 152,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 577,20 668,14 1.742,39 0,00 0,00 0,00 , TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE61/2009 0,00 0,00 0,00 184.956,50 53.478,72 2.263,42 0,00 0,00 0,00 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 123,90 PREGÃO PRE 107/2014 0,00 2.256,00 0,00 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 1636 1637 1638 3585 3587 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.550.192/0001-72 011.796.106/0001-60 021.537.823/0001-20 002.825.979/0001-62 011.796.106/0001-60 7672 6881 9759 7150 6881 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S , PROGRAMA BOLSA CRECHE 101 101 101 101 7764 4857 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - CLARO S.A. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4174 4177 4178 4179 4180 4185 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.000.118/0238-96 040.432.544/0001-47 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , REFERENTE IP MULTI SERVIÇO , PAGAMENTO DE TELEFONE. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 340 3632 0/0 0/0 0/0 000.662.315/0001-02 004.196.645/0001-00 048.066.047/0001-84 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 178 292 293 0/0 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA , TRANSPORTE DE ALUNOS , TRANSPORTE DE ALUNOS 33903972 - VALE-TRANSPORTE 163 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 918 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 22 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 919 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MONITORAMENTO DE ALARME. 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO PRE 107/2014 0,00 1.974,00 0,00 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4122 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50 4159 4160 4161 4162 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 5245 5245 5245 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 05/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 9,00 58,50 36,00 2,50 9,00 58,50 36,00 2,50 9,00 58,50 0,00 0,00 , REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 382,80 CONVITE 16/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 101/2014 PREGÃO PRE 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 5.947,76 7.922,26 0,00 0,00 0,00 0,00 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C CONFORME AVISO DE 05/05/2015 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 06/05/2015 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 06/05/2015 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3949 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122 2362 2397 3478 0/0 0/0 1995/2014 0/0 014.476.320/0001-27 009.511.656/0001-43 011.218.249/0001-94 056.978.521/0001-72 9400 5135 7724 987 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M - CAMPOS & BRAVO ASSESSORIA E CONSU - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942 3481 3482 3584 3948 3950 3951 3952 4132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.569.722/0001-85 007.928.320/0001-55 018.373.806/0001-90 002.060.528-55 081.773.938-63 002.061.938-31 353.324.948-40 010.703.382/0001-73 896 5185 9256 5232 5730 5732 7913 5285 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 - OSVALDO PADOVAN - JOICELAINE LEME GIMENEZ - ANTONIO CARLOS FURIAN - CARLOS ALBERTO ROSSI - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD , AULAS DE CAPOEIRA 4150 4155 4158 4168 4169 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 007.469.637/0001-70 051.308.849/0001-68 311.029.318-88 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 2759 3854 9005 7670 7670 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG , SERVIÇOS DE CHAVEIRO 4170 4171 4172 4175 4176 4181 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2015 043.052.497/0001-02 046.341.038/0001-29 045.780.103/0001-50 011.610.196/0001-52 002.772.704/0001-08 059.231.555/0001-97 7670 2421 9882 7951 9875 1328 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - MUNICIPIO DE JUNDIAI - SILVANA MAISTRELO - ME - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P252185 -3, PLACA CPV 1285 , SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014 , AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE CARATÊ, AULA DE TAEKWONDO AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO , , AULAS DE NATAÇÃO , AULAS DE MUSCULAÇÃO , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA REFERENTE ABRIL/2015 , REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015 , REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015 , REFERENTE CESTA BÁSICA DE ABRIL/2015 , AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, AULA DE TENIS DE MESA, AULAS DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, VOLEIBOL DE PR AIA MASCULINO, AULAS DE KUNG FU , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , ADIANTAMENTO PARA CUSTAS DE CARTÓRIO , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P204845 -3 - PLACA EHE6203 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P251144 DVT8058 -3, PLACA , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO S 43 0290457, PLACA EHE6210 , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E43 0482607, PLACA CPV1362 , MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DO IDOSO , PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO - PREGÃO PRE PREGÃO PRE PREGÃO PRE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PRE 1/2014 1/2014 1/2014 /0 /0 /0 /0 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.066,91 1.800,00 7.838,00 4.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,80 382,80 382,80 382,80 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 1.000,00 7.900,00 500,00 68,11 68,11 0,00 4.280,00 500,00 68,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 68,11 191,54 102,15 5.280,00 433,22 145.789,38 68,11 191,54 102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 23 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4184 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA 0/0 , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). - DISPENSA D /0 373,50 0,00 0,00 1454 - ESTER PEREIRA , PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.678,44 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME , CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA PARA ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA - EMEFEI VEREADOR OSVALDO LUIZ DA SILVA CONVITE 38/2014 131.345,40 0,00 0,00 , AUTOCLAVE HORIZONTAL: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 21 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, BOMBA DE INFUSÃO : POSSUINDO BATERIA, KVO, ALARMES, BOLUS, PROGRAMAÇÃO PARA INFUSÃO E EQUIPO DEDICADO., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 793/2015, MESA AUXILIAR - Material de confecção aço/ferro pintado, não possui rodizios, nas dimensões: 40cm x 40cm x 80cm., MESA GINECOLÓGICA - Acionamento eletrico subida, descida, encosto e perneira - Comando pedal - Apoio de pernas e calcanheiras reguláveis - Acessório: suporte para papel - Capacidade de 180 kg a 250 kg PREGÃO PRE 111/2014 0,00 0,00 40.509,85 , CADEIRA DE RODAS - DISPENSA D /0 1.940,00 0,00 0,00 9654 - RC TEIXEIRA ELETRONICOS ME , LONGARINAS C/ 4 LUGARES, GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gavetas com corrediças compostas por rolamento em resin a de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introd ução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poli uretano termoplástico preto, não riscam pisos frio PREGÃO PRE 117/2014 0,00 0,00 869,00 6214 - GB GARCIA PERSIANAS ME. , CONFECÇÃO DE PERSIANA DISPENSA D /0 2.144,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 59.536,85 59.536,85 0,00 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33909301 - INDENIZAÇÕES 383 0/0 095.981.888-09 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4165 2019/2014 011.610.196/0001-52 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 2203 2039/2014 014.365.009/0001-00 8911 - BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOS 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 4133 0/0 071.882.914/0001-71 5580 - DELTA MERCANTIL LTDA ME 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 418 2035/2014 019.089.203/0001-24 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 4131 0/0 008.649.713/0001-92 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 4167 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 24 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------493.174,48 ---------------------545.785,48 ---------------------4.419.710,94 , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247 -96 SUBTOTAL Movimentação do dia 08 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4058 4059 0/0 0/0 059.222.148-29 552.494.778-87 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO , PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. ABRIL/2015 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 813,52 1.135,18 , REFERENTE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE OS MESES DE JULHO/2014 A FEVEREIRO/2015, MAIS 13º SALÁRIO DE 2014 DA SERVIDORA CLAUDECIR BRAZILINO PICOLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.818,11 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 0,00 0,00 2.482,81 824,76 0,00 0,00 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE88/2014 0,00 0,00 0,00 6.297,50 274,80 0,00 0,00 0,00 1.668,00 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 290,83 0,00 0,00 7.074,00 DISPENSA D /0 0,00 72,75 0,00 PREGÃO PRE51/2014 0,00 0,00 31.042,00 , PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. ABRIL/2015 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3112 0/0 009.041.213/0001-36 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 2136 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 345 906 1331 1900/2014 048.831.598/0001-97 1900/2014 048.831.598/0001-97 1962/2014 065.664.492/0001-65 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. , LEITE PASTEURIZADO TIPO B 3362 4106 1900/2014 048.831.598/0001-97 2023/2014 000.029.865/0001-80 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , LEITE PASTEURIZADO TIPO B 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS DIVERSOS , LEITE PASTEURIZADO TIPO B , Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que compete m fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr , AQUIDIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS 948 (EMP 2501) E 949 (EMP 2502) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2530 0/0 054.375.647/0085-35 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1570 1894/2014 011.513.296/0001-60 6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 25 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3620 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESCORREDOR DE PRATOS INOX, FACA DE COZINHA TIPO PEIXEIRA, FACA D E MESA INOX 15CM, FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CM, PANELA DE LUMINIO 40C M - 20 LITROS, PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS, ESCUMADEIRA DE ALUMINIO, P OTES DE ACONDICIONAR ALIMENTOS 4,8 LITROS, CAÇAROLA DE ALUMINIO C/ TAM PA, CABO EM MADEIRA 10 LITROS, PANELA Nº 32, POTE RETANGULAR GRANDE BA IXO DE 3,6 L: 34,5X21,2X7,4 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZE R., POTE REDONDO 480 ML, MEDINDO 11,3X9,7X10,6 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXIC O, PARA FREEZER., POTE RETANGULAR GRANDE ALTO 5,2 L: 34,5X21,2X11 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER., Caixa organizadora, mate rial resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Medidas C x L x A 40 x 27 x 13,5 cm Capac. 8,6 litros 0/0 001.336.083/0001-57 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1404/2015 DISPENSA D /0 0,00 880,00 0,00 , Caneta V5 Hi- Tecpoint 05. Pilot DISPENSA D /0 0,00 208,50 0,00 9769 - Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Vir , Pirâmide Nutricional Tridimensional de Acrílico Grande Nutri -Vida completa Características: Pirâmide de acrílico grande; Baseada na pirâmi de brasileira; Dimensões: 46cm x 46cm x 43cm; Réplica de alimentos em silicone/ resina (23 peças); Bolsa para transporte. Descrição das Réplicas Rep.Alface cresp a - folha grande Arroz branco cozido (1 colher) Banana com Casca Batata Brigade, AD IPOMETRO CLÍNICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,00 9873 - ADRIANO PEREIRA , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00 9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3654 0/0 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2130 0/2015 011.021.593/0001-99 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4104 0/0 123.822.028-23 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3582 0/0 315.182.138-39 9771 - PAULA MESTRINER , PAGAMENTO DE 35 SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2 015, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.250,00 4087 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, DIA 09/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.600,00 4105 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON , LIBERAÇÃO DE 10 ETAPAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA PREGÃO PRE87/2014 0,00 0,00 7.190,00 PREGÃO PRE87/2013 0,00 12.229,23 0,00 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3363 0/0 011.753.835/0001-39 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1170 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 26 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇOS DE OUTSOURCING 1172 1432 1588 0/0 0/0 0/0 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 065.457.129/0001-79 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS , SERVIÇOS DE OUTSOURCING 2016 2104 3067 0/0 0/0 0/0 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE 121/2013 0,00 0,00 0,00 3.556,73 2.984,70 0,00 0,00 0,00 12.850,00 PREGÃO PRE87/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE87/2013 0,00 0,00 0,00 9.772,40 593,29 12.724,44 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 470,00 200,00 100,00 70,00 , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 2.550,00 1.700,00 0,00 0,00 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1550, DE 12/02/2015 DISPENSA D /0 594,64 594,64 0,00 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 305,36 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE50/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00 0,00 13.196,64 0,00 0,00 6.612,00 0,00 2.710,00 PREGÃO PRE 115/2014 0,00 0,00 15.317,00 , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3069 3263 3264 3265 3466 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 008.799.935/0001-91 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 8091 9339 9339 9339 9339 - D. Paulini & Cia Ltda ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , MAO DE OBRA EM VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3232, PEDIDO 1234 PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3606 3609 1884/2014 005.918.680/0001-40 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 33903937 - JUROS 4191 0/0 16 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3643 0/0 033.050.196/0001-88 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 82 83 313 344 0/0 0/0 0/0 0/0 056.978.521/0001-72 005.604.322/0001-63 056.978.521/0001-72 015.795.376/0001-07 987 8791 987 8361 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR , REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2396 2032/2014 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 27 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 175 419 2468 0/0 0/0 0/2015 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME , TRANSPORTE DE ALUNOS , TRANSPORTE DE ALUNOS , TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE96/2010 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 164.268,02 11.916,10 30.600,00 0,00 0,00 0,00 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1071 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . DISPENSA D /0 0,00 27.343,85 0,00 1434 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2014 0,00 20.627,82 0,00 1436 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 20.867,68 0,00 2214 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 920 PARA CORREÇÃO DA FICHA. PREGÃO PRE 107/2014 0,00 2.397,00 0,00 2363 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 10.313,91 0,00 2388 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 10.313,91 0,00 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 6.333,28 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 06/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 2,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 690,00 1.900,00 3382 0/0 045.768.009/0001-85 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4161 4162 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 06/05/2015 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1139 1162 2526 2556 2566 3227 3332 3345 4155 0/2015 0/0 0/0 0/0 007.469.637/0001-70 010.835.468/0001-50 014.882.493/0001-45 003.585.678/0001-71 1884/2014 002.580.316/0001-25 0/0 0/0 005.331.626/0001-02 018.851.508/0001-69 1937/2014 001.768.087/0001-04 0/0 051.308.849/0001-68 2759 9530 9780 6916 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - ROGERIO ROBERTO TRINCA - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO , SERVIÇOS DE CHAVEIRO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1350 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA , LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO PRE20/2014 0,00 1.991,77 0,00 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME 9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC , MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM DISPENSA D /0 CONVITE 2/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 3.200,00 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL , TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) PREGÃO PRE14/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.904,00 0,00 0,00 4.280,00 , Contratação da empresa produtora para realização de 12 exibições aberto que serão realizadas em diversos bairros da cidade de cinema a céu MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 28 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4176 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS - 0/0 002.772.704/0001-08 9875 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM , PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO - DISPENSA D /0 0,00 433,22 0,00 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3530 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3531 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3532 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3533 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3534 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3535 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3536 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 3537 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 08/05/20 15 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,81 104,86 15.245,12 0,81 104,86 15.245,12 0,81 104,86 15.245,12 3538 0/0 066.063.651-47 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4186 4187 4188 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 08/05/201 5 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM, CONFORME AVISO DE 08/05/2015 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3539 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3540 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3541 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3542 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3543 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3544 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 3545 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 3546 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 3547 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 29 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. MAIO/2015 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 306 0/0 012.844.168/0001-62 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE 01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2 - REBOCO 188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15 ------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES CONCORRÊNC3/2014 0,00 0,00 148.958,82 , COMPLEMENTO DO EMPENHO 3078 DEVIDO A VALOR DE RENDIMENTOS PREGÃO PRE 2/2015 PREGÃO PRE 2/2015 PREGÃO PRE 2/2015 0,00 -2.879,66 2.879,66 50.000,00 2.120,34 2.879,66 0,00 0,00 0,00 , Aquisição de Software de Videomonitoramento PREGÃO PRE 109/2014 0,00 ---------------------15.945,43 0,00 ---------------------446.402,09 150.000,00 ---------------------461.253,56 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.990,86 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 42,03 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 90,76 17.232,41 17.232,41 0,00 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 3078 3079 4189 0/0 0/0 0/0 004.933.239/0001-75 004.933.239/0001-75 004.933.239/0001-75 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1200/2015 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1201/2015 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 940 SUBTOTAL 2024/2014 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO Movimentação do dia 11 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4098 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4099 0/0 0 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4100 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 31901301 - FGTS 4209 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 30 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RECOLHIMENTO DE FGTS - MAIO/2015 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4202 0/0 006.164.247/0001-20 , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES: 11/2014, 12/2014, 01/2015 E 02/2015. DISPENSA D /0 20.000,00 20.000,00 0,00 , REFERENTE CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO E O CONSIMARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.290,20 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 0,00 2.274,01 0,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014 PREGÃO PRE21/2014 PREGÃO PRE21/2014 0,00 0,00 3.039,72 0,00 0,00 3.002,02 1149 1149 1149 8083 , Aquisição de REFEIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,04 5.755,60 49.881,85 0,00 0,00 0,00 0,00 29.440,00 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1595 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 2037/2014 001.636.295/0001-50 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 38 78 0/0 0/0 046.055.497/0001-46 046.055.497/0001-46 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 296 298 336 845 846 929 3048 3066 4050 0/0 0/0 0/0 0/0 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 010.825.597/0001-67 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - A C MATOS PADARIA - ME , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 322/2015 - REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 DISPENSA D /0 - REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS DISPENSA D , Aquisição de REFEIÇÃO , Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 323/2015 0/0 2023/2014 2023/2014 1988/2014 001.827.489/0001-32 013.296.915/0001-38 013.296.915/0001-38 014.190.945/0001-28 1149 8250 8250 7072 , REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - J.R.T. SAHIUM EPP - J.R.T. SAHIUM EPP - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1145/2015 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1144/2015 , AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G, AÇUCAR REFINADO 1 K G Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg., CAFÉ EXPRESSO GRÃO /0 0,00 0,00 18.348,40 PREGÃO PRE43/2008 PREGÃO PRE93/2014 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE92/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194,40 60.738,11 13.960,00 13.900,00 0,00 PREGÃO PRE 136/2013 0,00 0,00 17.376,95 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 1.121,07 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3496 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 3611 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. , INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – U ADULTO E PEDIÁTRICO SO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 31 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4053 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Cloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100ml, DEXAMETA SONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120ML, DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MG, DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML., INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO, INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10M L – USO ADULTO E PEDIÁTRICO., METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML), NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML., SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR, AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL 75MG, AZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML, METRONIDAZOL GELEIA VAG INAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICO S, CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , GASES MEDICINAIS DISPENSA D /0 0,00 1.952,35 0,00 , Agulha 40 x 12, Coletor de material perfuro cortante, descartáve l, com 13 litros, caixa com 10 unidades., COLETOR DE URINA ADULTO, 2 LITROS, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO XP - (CAIXA COM 100 UNID), Seringa 5ml, SERINGA 10ML, SEM AGULHA GRADUADA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur ação, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da data da entrega DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.262,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,63 264,00 1.438,99 0,00 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3040 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3041 3042 4047 0/0 0/0 0/0 012.420.164/0003-19 012.420.164/0001-57 048.740.849/0001-28 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6531 - CM HOSPITALAR LTDA 9837 - CRAL - ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L , AGUA DESTILADA 250 ML 4204 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4142, PEDIDO 1466 PARA CORREÇÃO DA FI CHA (MATERIAL) DISPENSA D /0 2.547,87 2.547,87 0,00 , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 -3.632,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,00 267,00 200,00 0,00 , ACESSORIOS DIVERSOS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 307,50 PREGÃO PRE 114/2014 0,00 5.755,60 0,00 , SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 100ML., SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML. , TUBO CRIOGÊNICO 12X45MM ROSCA EXTERNA GRADUADO 1,8 ML CAPACIDADE TOTAL 2,0 ML 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2558 2962 2963 4078 0/0 0/0 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 007.584.297/0001-29 9339 9339 9339 3653 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO 33903042 - FERRAMENTAS 456 0/0 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 32 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4110 4216 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Aquisição de REFEIÇÃO 0/0 020.161.517/0001-70 2011/2014 004.511.014/0001-20 9870 - SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M , TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁ RIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROS -, SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NB R 11862 LATA 18 LITROS DISPENSA D /0 0,00 7.890,00 0,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PRE 105/2014 46,00 0,00 0,00 9843 - ALINE SARTI JECEV , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 332,40 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,76 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.130,16 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 3904 0/0 311.281.878-41 3906 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO 3908 0/0 279.815.518-54 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE 3910 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.529,04 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.994,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.662,00 3912 0/0 544.437.685-72 6195 - ELISABETE SILVA SANTOS 3914 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA 3915 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,48 3917 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,24 3918 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.106,88 3922 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.260,32 3923 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.595,52 3924 0/0 323.929.518-02 9844 - TATIANE CRISTINA VALENCISE , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 476,40 3925 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.529,04 3926 0/0 175.568.678-11 9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.130,16 3927 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 662,40 3928 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.002,48 3929 0/0 346.402.958-12 9845 - DAIANNE DE OLIVEIRA BALDO VERIDIANO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 403,20 3930 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.628,40 3931 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00 3932 0/0 067.756.868-11 7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 648,00 3933 0/0 385.585.848-93 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.728,48 3934 0/0 196.995.358-65 9602 - JULIANE DA SILVA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 792,00 3935 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.259,52 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 33 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.805,76 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 3936 0/0 139.419.498-61 9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3937 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 930,72 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3971 3972 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3981 3983 3995 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 988.960.598-87 305.110.768-94 115.467.878-44 116.762.968-08 177.582.808-54 181.480.608-35 123.740.748-62 221.026.338-70 570.797.491-15 007.090.809-56 344.806.528-50 331.482.438-62 219.697.168-51 569.108.867-04 123.798.388-60 087.027.126-10 286.037.828-65 353.723.888-62 277.030.838-60 336.080.688-30 353.498.788-83 9153 9018 3482 562 9869 2074 2218 8272 6802 5869 8651 7104 7428 7206 3240 9825 3019 9824 6405 7054 9416 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 5.400,00 1.330,00 1.140,00 980,00 2.100,00 1.470,00 1.000,00 1.846,41 8.000,00 1.800,00 3.600,00 1.330,00 1.800,00 9.300,00 6.000,00 9.000,00 1.300,00 1.600,00 8.000,00 2.400,00 3996 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA - RENATO MENDES SIMÕES COELHO - CELIA REGINA MAGNANI LEITE - LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA - ANTONIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIR - ROSINEIDE LUIZ DOS SANTOS - ROSIMEIRE F.N.DE SANTANA - JULIANA OLEA SABATINI BERTANI - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI - GABRIELA NERO MITSUUSHI - RENAN CAPITANI CASAGRANDE - EMERSON TEOFILA ALVES - ROSELAINE PROTA - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - DIEGO SOUZA PARNAIBA - RODRIGO AUGUSTO DA ROCHA RECCHIA - STEFANO PRADO RUSSO MARQUES - OCTAVIO POZZI LOVERSO - RAFAEL YUDI MATSUMOTO - BRUNA BIAGI LORENZATO , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , pagamento de RPA por serviços prestado no hospital- abril 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 3997 0/0 151.007.118-09 7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.400,00 3998 0/0 175.920.888-43 9847 - RONAN BRANDAO MACHADO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.200,00 3999 0/0 486.305.354-15 9848 - MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.400,00 4000 0/0 304.748.888-60 9849 - RADINE ELIZABETH FESSEL LEME , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00 4001 0/0 358.485.078-99 9850 - NATALIA AVANCINI FONTENELE , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00 4002 0/0 124.055.507-50 9851 - GABRIELA GUARÇONI MARTINS ALVES , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.200,00 4003 0/0 240.460.944-00 9852 - IZAEL SOARES BARBOSA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.300,00 4004 0/0 370.341.268-28 9853 - AUGUSTO CESAR SANTOS PELEGRINI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.700,00 4005 0/0 016.273.991-51 9854 - GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.540,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.470,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00 4006 0/0 227.063.158-73 9855 - MAIRA DE ALMEIDA SANTOS REIS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 4007 0/0 219.368.798-67 9856 - REGIANA SARTORI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 4008 0/0 067.742.598-80 9857 - ROSANA LOPES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 34 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 4009 0/0 398.091.178-09 9858 - SUZAN LUANA MARTINS FRONER , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00 4010 0/0 409.487.888-28 9859 - NATALIA SEGANTINI BARTOLOMEI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.960,00 4011 0/0 171.620.858-06 9860 - IRENE RODRIGUES GONZAGA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 980,00 4012 0/0 139.404.198-50 9861 - ANDREIA VEDOVATO PEREIRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.960,00 4013 0/0 303.317.418-30 9862 - SIRLEI ORABONI RODRIGUES DE SOUZA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.960,00 4014 0/0 418.176.798-13 9863 - ANA PAULA ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.960,00 4015 0/0 336.797.678-46 9864 - CRISTIANO GIACOMELI , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.470,00 4016 0/0 010.788.095-42 9865 - GLEICIANE GOMES NUNES DOS SANTOS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00 4017 0/0 333.242.388-62 9866 - MARINA HELENA FERNANDES DE AGUIAR , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00 4018 0/0 521.980.067-15 9867 - HISAKO SAITO HIRAMA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.200,00 9868 - DANIEL VILELA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00 9729 - THIAGO RICARDO ARTHUR 9733 - JOSÉ MARTINS DA SILVA 9730 - JUVECI ANTÔNIO DA SILVA , CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164,60 4019 0/0 080.838.828-28 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4213 4214 4215 0/0 0/0 0/0 339.641.538-85 007.255.478-98 444.569.059-72 , CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO , CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1089 0/2015 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO , DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1091 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO , DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 436,15 1094 0/2015 867.255.568-68 , DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26 1096 4093 0/2015 0/0 190.385.438-59 122.033.788-91 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 805,57 1.712,57 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 788,00 788,00 788,00 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO - PRÉDIO DO - PRÉDIO DA BANDA , DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA , DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA 33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 4060 4061 4062 4063 0/0 0/0 0/0 0/0 869.553.308-53 313.914.898-45 196.874.038-45 215.473.648-31 8438 7979 162 8057 - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - SIMONE FERNANDA MARTINHAO COBRA - EDER WELLINGHTON REBULO GREGGIO , PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015 , PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015 , PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 35 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A JARI - ABRIL/2015 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4192 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 16/05/2015 DISPENSA D /0 4.200,00 4.200,00 0,00 4193 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 23/05/2015 DISPENSA D /0 4.200,00 4.200,00 0,00 4194 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 30/05/2015 DISPENSA D /0 4.200,00 4.200,00 0,00 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA , DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.609,79 19.775,08 6.000,00 , ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA RAFAEL MANZI PICONI, 122, RESIDENCIAL K LAVIN ( ZOONOSES) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 , LOCAÇÃO DE VEICULO PREGÃO PRE 105/2013 PREGÃO PRE 105/2013 0,00 0,00 6.915,22 5.990,00 0,00 0,00 , REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO - REFERENTE PEDIDO 415, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISPENSA D /0 0,00 13.827,93 0,00 , CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -, CONSERTO EM FREEZER, CONSERTO EM MAQUINA DE LAVA -LOUÇA, MANUTENÇÃO EM FOGÃO, CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.330,00 DISPENSA D /0 0,00 510,00 0,00 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1099 0/2015 056.978.315/0001-62 1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT , DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL 1104 1105 1109 1285 0/2015 0/2015 0/2015 0/0 009.366.859/0001-93 009.366.859/0001-93 015.666.493/0001-70 008.388.247/0001-39 9391 9391 7976 8436 , DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS 1323 0/0 009.366.859/0001-93 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA , DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN , DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA , DESPESA DE ALUGUEL SANITÁRIA) - RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1167 1609 0/0 0/0 014.009.370/0001-02 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 502/2015 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4163 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3372 0/0 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3220 0/0 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 36 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3973 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LAVAGEM DE VEICULOS - 0/0 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME , MAO DE OBRA EM VEICULO - DISPENSA D /0 0,00 1.780,00 0,00 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , GASES MEDICINAIS DISPENSA D /0 -2.547,87 0,00 0,00 , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 15.735,61 1.824,43 1.948,56 15.735,61 1.824,43 1.948,56 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,12 31.104,58 11.342,22 12.442,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,53 789,62 1.355,19 0,00 33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 4142 0/0 035.820.448/0085-44 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4210 4211 4212 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3649 3650 4023 4044 0/0 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 130 130 130 130 - COMPANHIA - COMPANHIA - COMPANHIA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 340 941 3632 0/0 0/0 0/0 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 010.205.198/0001-01 045.768.009/0001-85 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS , Serviços de Portaria DISPENSA D /0 PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 0,00 13.769,85 931,12 0,00 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME , PASSAGEM COM DIÁRIA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.443,17 , CONFECÇÃO DE CARIMBO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 68,10 662,00 68,10 0,00 0,00 004.196.645/0001-00 048.066.047/0001-84 048.066.047/0001-84 , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 974 1568 0/2015 0/0 33903980 - HOSPEDAGENS 3651 0/0 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1084 4196 0/2015 0/0 013.236.029/0001-19 9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 37 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4197 4198 4199 4200 4201 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 7670 3621 7670 7670 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1G571239-2, PLACA EHE6211 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 102,16 255,36 85,13 85,13 127,69 102,16 255,36 85,13 85,13 127,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 46.811,95 14.580,70 15.348,26 46.811,95 14.580,70 15.348,26 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET DISPENSA D /0 116,27 116,27 0,00 , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO / 2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.141,00 , RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO TOMADA DE TOMADA DE 2/2015 2/2015 245.850,00 6.653,34 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,24 ---------------------397.638,80 ---------------------277.001,43 ---------------------468.461,03 , REFERENTE Nº NOTIFICAÇÃO / PENALIDADE 4407022633, PLACA EHE6221 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P009351-3, PLACA CPV 1392 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1O711700 -3, PLACA EHE6202 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P095088-3, PLACA EHE 6210 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4206 4207 4208 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4195 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. 44704100 - CONTRIBUIÇÕES 1440 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4217 4218 0/0 0/0 009.422.727/0001-31 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA , RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3070 0/0 051.051.811/0002-33 40 - LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA , Carrinho para transporte confeccionado em estrutura tubular extr a e barra chata. Medidas externas: 132 x 49 x 30 cm (alt x larg x comp. base). Rodagem:duas rodas maciças de 10 (Pol) núcleo em chapa com rolamentos 7/8. Capacidade de carga 350 kg - SUBTOTAL Movimentação do dia 12 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4157 0/0 256.340.688-94 9881 - ELAINE CRISTINA PEREIRA CHIARELLI , PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 851,28 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 571,43 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4156 0/0 139.402.808-36 2235 - JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 38 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE À ZELADORIA DO MÊS DE ABRIL/2015 NÃO INCLUSO NA FOLHA 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 10 14 15 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,66 50.179,16 25.595,83 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014 PREGÃO PRE21/2014 0,00 0,00 2.102,75 , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 38 0/0 046.055.497/0001-46 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1462 2023/2014 061.714.994/0001-00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME , Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame nte 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang o, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage m primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resi, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015 PREGÃO PRE90/2014 -9,70 -9,70 0,00 3055 2023/2014 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 13.484,00 3144 0/0 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ , MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t eor de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. PREGÃO PRE90/2014 0,00 1.980,00 0,00 3146 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c ontendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, PREGÃO PRE90/2014 0,00 6.945,00 0,00 , Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne de ve ser cortada em cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis tente, termossoldado, com etiqueta inter na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rót ulo deve estar de acordo com a legislação vigente, apresentando nome e endereço do a batedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabric ação, prazo de validade, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, p eso líquido e identificação do produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e transportado a -12ºc ou mais frio., Carne bovina em tiras congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. De ve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alter á-la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isent a de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sa cos plásticos de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, com etiqueta inte r na de identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente ao armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de acordo com a le gislação vigente, apresentando nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, data de fabricação, prazo de validade, temperatura de est ocagem, armazenamento e conservação, peso líquido e identificação do produ to. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Produto congelado e trans portado a -12ºc ou mais frio. PREGÃO PRE90/2014 0,00 5.396,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 5.972,50 0,00 3589 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE 4030 2023/2014 017.418.422/0001-84 9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 39 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4246 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 9,70 9,70 0,00 , FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de p eito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixa de papelão contendo até 06 kg. CONSERVAÇÃO: Produto congelado em ( -12ºC). Em condições ideais de temperatura e armazenagem, o produto possui 120 dias de validade., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1424/2015 2023/2014 061.714.994/0001-00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME , EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1462 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PRE90/2014 , ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS P. 394.01.201.000186 Venlafaxina 150mg - Efexor 150mg - Marca exigida GUTIERRE HELAN MONTEIRO P. 3003082-19.2013.8.26.0394 / -6, DISPENSA D /0 -15.893,64 0,00 0,00 , NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943 DISPENSA D /0 0,00 3.440,00 0,00 DISPENSA D /0 15.893,64 0,00 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3170 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3335 0/2015 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 4233 0/0 026.921.908/0002-02 9886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE PEDIDO Nº 1203, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3170 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR ( FILIAL DE BRASÍLIA) 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME , MEMORANDO INTERNO 100 X 1 COR DISPENSA D /0 0,00 0,00 236,35 - 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3021 0/2015 010.481.607/0001-94 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3148 0/0 013.661.968/0001-00 8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I , Módulo de Memória ECC com 1024MB, marca HP - PN:417439-051 - específica para ser instalada no servidor HP Proliant DL320G5. -, Fonte de Alimentação PN.432171 -001, de 420W, para Servidor HP DL320 G5. DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00 4228 0/0 020.984.879/0002-41 9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1392/2015, Unidade Flash USB 2.0 (“pen drive”) com capacidade de 8 GB, com as seguintes característ icas mínimas:Funcionalidades/Especificações:• Design retrátil para proteger os dados sem a necessidade de uma tampa;• Capacidade: 8GB;• Velocidade: leitura 5MB/S e gravação – 1,5MB/S;• Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; • Temperatura de Operação: 0°C a 60°C;• Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C.• Compatibilidade: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Linux v.2.6.x+ e Mac OS v.10.6.x+.M arca de Referencia: Kingston – Modelo: Data Traveler 100 Geração 2 – DT100G2/8GB.http://www.kingston.com/br/usb/personal_business#dt100g2, Unidade Flash USB 2.0 (“pen drive”) com capacidade de 16 GB, com as seguintes ca racterísticas mínimas:Funcionalidades/Especificações:• Design retrátil para proteger os dados sem a necessidade de uma tampa;• Capacidade: 16 GB;• Velocidade: leitura 10MB/S e gravação – 5MB/S;• Dimensões: 69,62mm x 22,44mm x 12,76mm; • Temperatura de Operação: 0°C a 60°C;• Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C.• Compatibilidade: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Linux v.2.6.x+ e Mac OS v.10.6.x+.M arca de Referencia: Kingston – Modelo: Data Traveler 100 Geração 2 – DT100G2/8GB.http://www.kingston.com/br/usb/personal_business#dt100g2, Cabo USB para Impressora tipo A/B de 1,8m, com as seguintes características mínimas:Especificações:• Interface: USB 2.0.• Comprimento: 1,80m.• Embalagem: Cartela.• Velocidade: 480mbps.Marca de Referencia Leadership – Modelo: 4071.http://www.leadership.com.br/ Cabo-USB-AMBM1,8M.html?codproduto=4071, Limpa Contato em embalagem Aerossol de 130 g / 210 ml, com as seguintes características mínimas:Descrição:• Limpa Contato para limpeza e restauraçao da continuidade elétrica de circuitos desern egizados (desligados) e temperatura ambiente.• Indicado para Informática, Eletrônica, Elétrica sem a desmontagem dos equipamentos.• Propelente butano propano;• Solvente hidrocarboneto;• Compatível com a maioria dos plásticos e metais.• Embalagem: Latas metálicas em aerossol – 130 g / 210 ml. Marca de Referencia: IMPLASTEC – Modelo: Contactec – Limpa Contato.http://www.implastec.com.br/produtos/eletroquimicos/eletronica/contactec, Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g, DISPENSA D /0 5.365,85 0,00 0,00 mínimas:Especificações do Produto• Interface USB 3.0 e USB 2.0.Taxas de transferência:• USB 3.0o Taxa de transferência de barramento serial (USB 3.0): 5 Gb/s (máx.);Especificações físicas • Capacidade: 2 TB;Dimensões físicas • Altura: 21 mm;• Profundidade: 111 mm;• Largura: 82 mm;• Peso: 0,23 kg.Marca de Referencia: Western Digital – Modelo: My Passport de 2 TB – WDBY8L0020BBK.http://www.wdc.com/pt/products/catalog/default.aspx?segment=2 (Página: 40 / 161) 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2332 638/2014 045.763.851/0001-24 9349 - TRANSPORTADORA ODAN LTDA EPP , AREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA PREGÃO PRE19/2014 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA , TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB -, CABO FLEXIVEL 2.5 mm² X PT X 750V, CABO FLEXIVEL 1,5 mm² - PRETO -, CAIXA DE SOBREPOR COM 1 TOMADA TRIPLA, TOMADA PORCELANA 20A -, CAIXA DE CANALETA 20 X 10 X 2000MM -, SIFAO SANFONADO DE PIA E LEVATORIO DISPENSA D , MUDA BUXUS SEMPERVIRENS - BUXINHO, MUDA AGAPANUS AFRICANUS AGAPANTO, MUDA LANTANA CÂMARA - CÂMARA MIÚDO, GRAMA SÃO CARLOS, Muda de Rabo de gato, Muda de cofete, Muda de Dracena baby, Muda d e Elisoria Rei, Muda de elisórias, Muda de moreia, Muda de Cyca., Muda de estreliz ia, Muda de zebrinho, Muda de fenix, Muda de Leia, Muda de elisórias grande, Muda de eli sorias pote , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - 0,00 6.498,00 0,00 /0 254,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.500,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 334,00 2.230,00 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 0,00 0,00 , ENVELOPAMENTO (VINIL TUNNING DA IMPRIMAX, APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PLOTTER). DISPENSA D /0 1.960,00 0,00 0,00 , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 15.028,10 4.873,50 0,00 0,00 0,00 398,00 725,00 0,00 0,00 0,00 11.460,00 9.884,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 -162,50 -162,50 -162,50 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 4236 0/0 008.935.426/0001-49 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1335 0/2015 018.465.494/0001-45 8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3135 4220 4221 4222 0/0 0/0 0/0 0/0 058.757.972/0001-05 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 351 9339 9339 9339 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO - 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4235 0/0 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500 1150 3060 3143 3150 3550 4052 4219 638/2014 638/2014 2011/2014 2011/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 045.817.467/0001-67 065.723.520/0001-78 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 013.389.609/0001-46 003.209.367/0001-08 000.620.709/0001-90 059.542.407/0002-74 4778 966 5635 5635 6520 2661 919 9883 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME - JOSEFINA MAGALY DE ALMEIDA- ME , AREIA GROSSA , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG , CONFECÇÃO DE ROUPA , SARRAFO DE03 MT X 7 CM , CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS , SACO PARA MUDA 15 X 19 - 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1204 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 41 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4028 4126 4247 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 0/0 0/0 0/0 369.058.228-84 066.265.558-39 252.193.488-76 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI 5778 - ANA PAULA MARMILLI DE ALVARENGA CA 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , adiantamento de viagem OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 -400,00 0,00 400,00 -400,00 0,00 400,00 0,00 4.000,00 0,00 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1094 0/2015 867.255.568-68 1096 0/2015 190.385.438-59 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO , DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00 2565 - VERA LUCIA C. MORAES , DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DISPENSA D /0 0,00 805,57 0,00 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE , SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REFERENTE PEDIDO 518, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1489 PARA CORREÇÃO DA FICHA DISPENSA D 0,00 0,00 750,00 DISPENSA D /0 -50,00 -50,00 -50,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -100,00 -50,00 -100,00 -50,00 -100,00 -50,00 , ASSINATURA DE BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (BDM) DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.950,00 , DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00 , LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e PREGÃO PRE 121/2013 0,00 12.850,00 0,00 , CONSERTO DE BALANÇA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D -150,00 0,00 150,00 0,00 4.380,00 150,00 0,00 0,00 0,00 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2216 0/0 315.798.608-26 2919 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA , Referente ações relacionadas a mutirão para retirada de possivei Mosquito Aedes aegypti, no Jd. Bela Vista e Marajoara, dia 11/04/2015 s criadouros do 3433 3519 0/0 0/0 027.921.658-04 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA , recurso para nebulização da dengue que será realizada dia 25 de abril 2015 , REFERENTE MUTIRÃO PAA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 D MAIO DE 2015. E 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2483 0/0 054.102.785/0001-32 45 - EDITORA N D J LTDA 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1174 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1135 3551 4251 0/2015 0/0 0/0 063.916.209/0001-10 008.050.552/0001-16 015.516.352/0001-71 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP 3540 - MAX TOLDOS LTDA ME 9053 - HERIC PIERIN GASPAR - ME , REFORMA DE TOLDO. - Reforma na estrutura metálica. - Troca de lona - /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 42 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , empenho em substituição do 1135 para troca de fornecedor 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1124 1891/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME , MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS, CONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES., CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS), MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS, MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVES, SERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO PRE28/2014 0,00 0,00 2.817,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 500,00 100,00 570,00 110,00 190,00 800,00 100,00 60,00 1.050,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 298,25 350,00 200,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.137,49 6.238,35 0,00 0,00 0,00 , EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS - REF. PEDIDO 1138, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3260 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO PREGÃO PRE23/2009 0,00 0,00 84.698,22 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576 PREGÃO PRE61/2014 PREGÃO PRE31/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,00 31.062,50 DISPENSA D 0,00 0,00 36,73 3155 3161 3162 3165 3166 3207 3217 3218 3219 3580 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 067.448.480/0001-29 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 416 9760 9760 9760 9760 9760 9339 9339 9339 9339 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO - 4223 4224 4225 4226 0/0 0/0 0/0 0/0 001.004.931/0001-20 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 857 9339 9339 9339 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , MAO DE OBRA EM VEICULO , SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3213, PEDIDO 1267 PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO - 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 492 493 1163 0/0 0/0 0/0 034.028.316/7101-51 034.028.316/7101-51 065.982.282/0001-15 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 3403 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 87 3245 0/0 0/0 004.734.272/0001-76 008.170.849/0001-15 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4113 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 43 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4114 4177 4178 4180 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.000.118/0238-96 101 101 101 7764 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEMAR NORTE LESTE S/A , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA , PAGAMENTO DE TELEFONE. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,29 148,56 462,99 17,31 4002 - ADALBERTO FERREIRA FREIRE AUTO SOM , GRAVAÇÃO DE TRILHA SONORA PARA EVENTOS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012679 -81.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE FLAVIO LUIZ CAVALLARO, CPF Nº 028.043.588-60 DISPENSA D /0 0,00 0,00 788,00 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA , CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. CONCORRÊNC7/2011 0,00 0,00 99.073,46 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 13.712,30 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 13.631,55 5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L , Roçada e capina manual e erradicação de insetos ., Caminhâo para remoção de detritos vegetais PREGÃO PRE 110/2014 0,00 0,00 105.516,00 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME , SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.650,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 18,00 9,00 18,00 9,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2912 0/0 008.241.899/0001-46 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 0/0 000.662.315/0001-02 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4121 0/0 000.000.000/0001-91 33903972 - VALE-TRANSPORTE 3491 0/0 068.260.371/0001-46 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 2373 3453 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1426 3368 2025/2014 004.867.151/0001-00 0/0 011.610.196/0001-52 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4237 4252 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 44 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4253 4254 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , tarifas sobre recebimento de multas de transito de 12/05/2015 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 090.400.888/0001-42 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , tarifas sobre recebimento de multas licenciameto eletronico conf 12/05/2015 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A , tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso 12/05/2015 orme aviso de de recebimento de DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00 DISPENSA D /0 17.364,84 17.364,84 0,00 CONCORRÊNC 01/2014 CONCORRÊNC1/2014 0,00 0,00 66.638,83 19.092,53 0,00 0,00 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 81 921 0/0 0/0 007.987.117/0001-50 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785 , Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2207 2227 2374 2911 3212 3367 4234 0/0 018.190.954/0001-70 1978/2014 004.413.261/0001-94 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.455.537/0001-98 011.714.886/0001-51 001.539.677/0002-46 006.184.968/0001-00 000.679.427/0001-68 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP , SERVIDOR DE REDE LOGICA COMPATIVEL COM O WINDOWS SERVER 2003 E I SA SERVER 2006. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.650,00 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME , Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca v árvores,limpeza e remoção das sobras. PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 11.925,00 9761 5875 818 9534 8822 , SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO - /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.500,00 540,00 6.680,00 0,00 PREGÃO PRE06/2013 TOMADA DE 6/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 103.824,36 34.479,99 472,09 0,00 0,00 2.284,00 ---------------------41.071,53 0,00 ---------------------190.076,03 0,00 ---------------------706.734,82 5.964,73 5.964,73 0,00 - RONALDO MARTINS DE BRITO - TARCISO DE BARROS LORENA-ME - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME - AMBITEC S/A iva, poda de , SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA , SERVIÇOS DE GUINCHO , Aquisição de DECORAÇÃO , SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 74 92 0/0 0/0 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4232 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA , Escada de alumínio, com 4 (quatro) partes - de 4 degraus cada (4x4=16 degraus), dobrável, partes articuladas com catracas; com medida entre 4,60mt s e 4,85mts quando totalmente estendida. Que suporte no mínimo 150kg de força. - DISPENSA D 4238 SUBTOTAL 0/0 072.456.809/0001-33 3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA , Freezer horizontal 519 litros - DISPENSA D /0 Movimentação do dia 13 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 45 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3.691,70 1.988,77 2.761,12 2.713,71 3.257,94 1.958,48 1.693,05 840,54 3.230,33 1.881,81 3.724,38 8.364,08 4.574,58 6.209,71 16.193,07 8.471,29 661,79 31.690,60 1.448,27 982,42 3.691,70 1.988,77 2.761,12 2.713,71 3.257,94 1.958,48 1.693,05 840,54 3.230,33 1.881,81 3.724,38 8.364,08 4.574,58 6.209,71 16.193,07 8.471,29 661,79 31.690,60 1.448,27 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO , RECOLHIMENTO DE FGTS - MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.232,41 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM PREGÃO PRE 113/2014 DISPENSA D /0 0,00 7.397,55 865,76 7.397,55 0,00 0,00 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR , OXIGENIO 10 M³, OXIENIO PPU 02 M³, ACETILENO PPU 2 KG DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 999,40 2.126,75 12.393,99 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901301 - FGTS 4209 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 4303 2037/2014 001.636.295/0001-50 0/0 001.636.295/0001-50 33903004 - GÁS ENGARRAFADO 863 0/2015 074.450.842/0001-81 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 872 912 1470 0/2015 007.676.048/0001-63 0/0 007.659.415/0001-10 2023/2014 008.528.442/0001-17 , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip o 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Le ntilha seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FARI NHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA., GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sabor es diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a ntes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici onados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações n, AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M L ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g, Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal) , embalagem tetra pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de g lúten, Seleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de herm eticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen 1991 3992 1926/2014 053.437.315/0001-67 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA , CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL 4066 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4311 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP (Página: 46 / 161) PREGÃO PRE52/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 6.837,60 3.808,00 0,00 0,00 , CREME DE LEITE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, CONSTAR MARCA E PR AZO DE VALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM TIPO TETRA PAK CONTENDO 200 GRAMAS., LEITE CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo apro ximadamente 395 gramas PREGÃO PRE90/2014 0,00 1.880,00 0,00 , BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO, CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE DISPENSA D /0 396,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 442,14 0,00 0,00 468,00 , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh a, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas , ferro e zinco. Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR, GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2 30g. Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo com a data de fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta mpa hermética., BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2530 2957 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 000.662.956/0001-59 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU , MEDICAMENTOS DIVERSOS 3006 0/2015 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. , INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03ML LUZIA FRIZONI TOMAS P. 394.01.2007.004435 -0 / CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199-5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ALESSANDRA M. DE JESUS P. 0001031 23.2012.8.26.0394 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664 -1 / VINIVIUS E. FERREIRA P. 0000856-92.2013.8.26.0394 / STEPH, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML IAMAIARA MARTINS P.394.01.2008.001327 -0 / DAVID. L. MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 / RENATA A. CARDOSO P. 0004503 37.2009.8.26.0394 / NICELE P. DA SILVA P. 0004802 -14.2009.8.26.0394 / ILVA T. MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA T. MALAGUTTI P. 0005374 67.2009.8.26.0394 / ANA C. R. CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE H. P, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID FRASCO 10ML MARCO A. R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 /, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil DAVID LIMA MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394, LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA) HENRIQUE H. PINTO P. 000 142530.2012.8.26.0394 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ALDA PAGLIATO P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H. MONTEIRO P. 0001760 78.2014.8.26.0394 / DISPENSA D /0 0,00 4.375,10 0,00 3173 3175 0/2015 0/2015 012.420.164/0001-57 012.420.164/0003-19 6531 - CM HOSPITALAR LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA , HIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG) GERALDO CAETANO 394.01.2012.004240-1 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 204,00 11.025,78 0,00 0,00 , MEDICAMENTOS MANIPULADOS Bloma Tropicalis 50% - - Fórmula Imunoterapia: D. Pteronyssinus 50% + , VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P. 394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590 -89.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido PALOMA A. A. SILVA P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653 -17.201 /, Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada - ampola RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850 LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA LAURENTINO PEDRO ALVES P . 0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) - Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958 -8, VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®) - COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033 75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836 -13.2014.8.26.0394, ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8, TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P. 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957 -78.2013.8.26.0394, Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO CORREA P. 3002960 -06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) MARGARETE DE CASSIA SOUZA P. 3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282 26.2013.8.26.0394 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 47 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3339 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8 /, Insulina Lantus® (Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099 5-7 / CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856 -92.2013.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015 DISPENSA D /0 0,00 4.387,36 0,00 3421 0/2015 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA , ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML , NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML DISPENSA D /0 0,00 8.693,76 0,00 3423 0/2015 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, SINVASTATINA 40MG, CARVEDILOL 12,5 COMPRIMIDO DISPENSA D /0 0,00 6.519,47 0,00 3623 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. , AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOS, LOSARTAN POTASSIO 50MG PREGÃO PRE 136/2013 0,00 26.840,00 0,00 3982 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, ÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) DISPENSA D /0 0,00 9.692,00 0,00 4288 4290 4291 4292 4293 4301 4305 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.664.020/0001-80 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 013.746.302/0001-55 067.729.178/0004-91 1385 6759 6759 6759 6759 6725 5427 , MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 17.656,81 30,72 542,00 3.331,28 6.662,56 435,00 799,46 17.656,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 3.804,00 0,00 0,00 0,00 345,61 0,08 0,00 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - CM HOSPITALAR LTDA - CM HOSPITALAR LTDA - CM HOSPITALAR LTDA - CM HOSPITALAR LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - , ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL , NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML , ALTEPLASE 50 MG/50ML , ALTEPLASE 50 MG/50ML , SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO , oxitocina 5UI/ml/1mlObservação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente, TETRACAINA CLORIDRATO + FENILEFRINA 1% + 0,1% - COLIRIO ANES 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2516 3458 4289 0/2015 0/0 0/0 019.747.063/0001-34 019.747.063/0001-34 043.263.037/0001-15 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP , MATERIAL GRAFICO 4300 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA , MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00 9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA 9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1607/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 4.479,20 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 251,76 182,40 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE19/2014 0,00 2.873,00 0,00 , complemento do empenho 2516 , CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, PAPEL SULFITE A 4 297X210MM RESMA 50 FLS. 0 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 4295 4296 0/0 0/0 001.336.083/0001-57 051.054.302/0001-83 , CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4294 4297 4302 0/0 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 004.063.331/0001-21 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , SABONETE DE GLICERINA, HIDRATANTE, CLINICAMENTE TESTADO , FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M , SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML.a. Para uso infantil.b. Suave.c. Glicerinado.d. Testado dermatologicamente.e. Que não provoque reações alérgicas.f. Com PH neutro.g. Que não irrite os olhosh. Composto de Água, Disodium Laure Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulf ate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate, Parfum, Nonoxynol -9 / Nonoxynol -15, Glycerin, Tetrasodium EDTA, Meylchloroisoiazolinone / Meylisoiazolinone, Lavandula Angustifoli a Extract.i. Acondicionado em frasco plástico contendo 200 ml.j. Com tampa tipo flip -top.k. Devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante.l. Produto de ótima qualidade. 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 48 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KG, BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CM, FERRO DE AÇO CA 50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS)., TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURA, MOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURA, MOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3621 4298 0/0 0/0 004.008.658/0001-09 052.202.744/0001-92 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , CURATIVO NÃO ADERENTE 7,5X20 4299 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 120,00 1.045,80 0,00 0,00 0,00 , GASES MEDICINAIS DISPENSA D /0 2.226,80 2.226,54 0,00 , Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, apirogenico com embalagem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta conteúdo estéril e atóxico, siliconizado, 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3157 0/0 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD , PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.494,20 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA , ACESSORIOS DIVERSOS - DISPENSA D /0 0,00 124,25 0,00 33903042 - FERRAMENTAS 456 0/0 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS), ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS) PREGÃO PRE19/2014 0,00 7.125,00 0,00 216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO , TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D E DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO PRE10/2014 0,00 13.099,30 0,00 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015 , FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T UBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20 X 6 mts, METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE23/2014 0,00 0,00 9.083,30 25.860,30 0,00 0,00 9767 - DAJU CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISS , CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM MCamiseta gola careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, est ampado o Brasão Municipal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquer do, no alto. -, CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - GGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPO, CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 , GRAMATURA 207., CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207., CALÇA PROF, 1/2 ELASTI CO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207., CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207 , CAMISA DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE MOTOSERRA, CAMISA PROFISSIONAL EM BRIM 100 % ALGODÃO, MANGA LONGA, CAMISETA GOLA POL O, MALHA PIQUET, MANGA LONGA COM PUNHOTAMNAHO EXG, COMPOSIÇÃO: 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO, COM BOLSO, NA COR CINZA CHUMBO ESCURO, COM O LOGOTIPO (BRASÃO 7,0 X 8,0) DA PREFEITURA ESTAMPADO NO BOLSO , E ESTAMPADONAS COSTAS EM MEIA LUA PREFIETURA MUNICIPAL NA COR BRANCA., calça prof, 1/2 elástico, com zíper, 2 bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100% algodão, cor cinza chumbo escuro, nº 48. sarja 2 x 1, Calça prof, 1/2 elástico, com zíper, 2 bolso na frente e 2 traseiro,brim leve,100% algodão, cor cinza chu mbo escuro, nº 50. sarja 2 x 1, Camiseta gola polo, tamanho M malha PV, Manga Curta, com bo lso, na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bol so e estampado nas DISPENSA D 0,00 0,00 4.462,89 499 931 2109 638/2014 015.195.640/0001-71 1844/2014 015.195.640/0001-71 0/0 012.409.340/0001-50 /0 3020 3441 3483 4308 costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa., Camiseta gola polo, tamanho G, malha PV, Manga Curta, com bolso, na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, P refeitura Municipal de Nova Odessa., Camiseta gola polo, tamanho GG, malha PV, Manga C urta, com bolso, na cor CINZA CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura est ampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odes sa., Camiseta gola polo, Tamanho M, malha PV, Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLA RO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bolso e estamp ado nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa ., Camiseta gola polo, Ta manho G, malha PV, Manga Longa, com bolso, na cor AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado no bolso e estampado nas costa em meia lua, Prefeitura M unicipal de Nova Odessa ., Camiseta gola polo, Tamanho GG, malha PV, Manga Longa, c om bolso, na cor AZUL CLARO, com logotipo ( brasão 7 x 8) da prefeitura estampado n o bolso e estampado nas costa em meia lua, Prefeitura Municipal de Nova Odessa ., CAMI SETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM GCamiseta gola careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, estampado o Brasão Munici pal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquerdo, no alto. 0/0 0/0 2011/2014 0/0 015.261.257/0001-74 005.279.149/0001-75 004.511.014/0001-20 001.860.942/0001-02 9673 9198 5635 402 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA , Flaconete branco c/ tampa rosca e batoque 5 ml (Página: 49 / 161) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 105/2014 DISPENSA D /0 , IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , AQUISIÇÃO DE CIMENTO - REFERENTE PEDIDO 1603, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO 4184 PARA CORREÇÃO DA FICHA (MATERIAL) 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 411,58 92,00 373,50 1.580,00 0,00 0,00 0,00 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4309 0/0 123.798.388-60 3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - MAIO/2015 DISPENSA D /0 7.600,00 7.600,00 0,00 4310 0/0 376.985.438-11 9889 - THAIS RAQUEL DA SILVA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - MAIO/2015 DISPENSA D /0 1.800,00 1.800,00 0,00 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI , DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DISPENSA D /0 42.702,03 0,00 0,00 , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO PRE24/2014 31.050,00 0,00 0,00 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4287 0/0 009.366.859/0001-93 - 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4276 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3522 0/0 008.799.935/0001-91 8091 - D. Paulini & Cia Ltda ME , MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3071 PARA CORREÇÃO DA FICHA E DESDOBRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 555,00 4306 0/0 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME , MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 1111, EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 4078 PARA CORREÇÃO DA FICHA (SERVIÇO) DISPENSA D /0 3.632,30 3.632,30 0,00 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 850,00 14.370,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 4.000,00 720,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3600 3601 1884/2014 005.918.680/0001-40 1884/2014 007.202.447/0001-92 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 3602 3603 3604 3605 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1443 4743 4743 1443 , LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 005.918.680/0001-40 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME , LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE , Aquisição de GRADIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 50 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3607 3608 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 175.714,20 3.641,77 5.364,60 175.714,20 3.641,77 5.364,60 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE29/2009 0,00 0,00 3.748,13 0,00 0,00 32.091,26 , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 1884/2014 007.202.447/0001-92 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4279 4283 4284 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 493 4127 0/0 0/0 034.028.316/7101-51 002.558.157/0001-62 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , TELEFONE CELULAR - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2022 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4277 0/2015 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM , EXAMES DE ESCANOMETRIA, EXAME DE ABDÔMEN AGUDO, EXAME DE ABDÔMEN SIMPLES, EXAME DE ANTEBRAÇO, EXAME DE ARCO ZIGOMÁTICO, EXAME ARTICULAÇÃO COXO -FEMURAL, EXAME ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR, EXAME ARTICULAÇÃO TÊMPORO -MANDIBULAR, EXAME DE BACIA, EXAME DE BRAÇO, EXAME DE CALCÂNEO, EXAME DE CAVUM, EXAME DE CLAVÍCULA, EXAME DE COLUNA CERVICAL FUN/DIN, EXAME DE COLUNA LOMBO SACRA FUN/DIN, EXAME DE COLUNA TORACO -LOMBAR DIN, EXAME DE COTOVELO, EXAME DE COXA, EXAME DO ESTERNO, EXAME DE JOELHO/PATELA 3 P + 3 AXIAIS, EXAME DE MÃO, EXAME DE MÃO E PUNHO (IDADE ÓSSEA), EX AME DE PÉ/DEDOS DO PÉ, EXAME DE PERNA, EXAME DA REGIÃO ORBITÁRIA (CORP O ESTRANHO), EXAME DE REGIÃO SACRO -COCCÍGENA, EXAME DE SELA TÚRSICA 3P, EXAME DE TÓRAX (ÁPICO -LORDÓRTICA), EXAME DE TÓRAX PA, EXAME DE COLUNA TOTAL PAN P/ ESCOLIOSE, EXAME RAIO -X ÓRBITAS, EXAME DE ABDOMEN 2P, EXAME DE COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU FLEX 3 INC, EXAM E DE COLUNA CERVICAL AP LATERAL TO OBLIQUAS 5 INC, EXAME DE COLUNA DORS AL AP LATERAL, EXAME DE COLUNA DORSO LOMBAR, EXAME DE COLUNA LOMBO SACRA 3 INC, EXAME DE COLUNA LOMBO SACRA 5 INC, EXAME DE HEMITORAX , EXAME DE CRÂNIO PA LAT BRETTON, EXAME DE CRÂNIO PA LAT, EXAME DE JOELHO AP. LATERAL 2 INC, EXAME DE JOELHO OU ROTULA AP LATERAL AXI AL 3 INC., EXAME DE MANDIBULA, EXAME DE MASTOÍDES, EXAME DE OMBRO, EXAM E OSSOS DA FACE, EXAME DE PUNHO, EXAME DE SEIOS DA FACE 3 INCID., EX AME DE SEIOS DA FACE 4 INCID., EXAME SIMPLES DE ABDOME, EXAME DE TORAX PA (INS. E EXP.) LATERAL, EXAME DE TORAX PA LATERAL E OBLÍQUAS, EXAME DE TORAX PA LATERAL, EXAME DE TORNOZELO DISPENSA D /0 361.165,00 0,00 0,00 4278 0/2015 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM , EXAMES DE MAMOGRAFIA, EXAME DE ULTRA -SOM PÉLVICO, EXAME DE ULTRA SOM TRANSVAGINAL, EXAME DE ULTRA -SOM OBSTÉTRICO, EXAME DE ULTRA SOM PRÓSTATA TRANSRETAL, EXAME DE ULTRA -SOM PRÓSTATA ABDOMINAL, EXAME DE ULTRA-SOM TIREÓIDE, EXAME DE ULTRA -SOM RINS E VIAS URINÁRIAS, EXAME DE ULTRA -SOM MAMÁRIA, EXAME DE ULTRA -SOM BOLSA ESCROTAL, EXAME DE ULTRA -SOM ABDÔMEN TOTAL, EXAME DE ULTRA -SOM ABDÔMEN SUPERIOR HIP D, EXAME DE ULTRA -SOM ARTICULAÇÕES, EXAME DE ULTRA -SOM DOPPLER FLUXO OBSTÉTRICO, EXAME DE ULTRA -SOM TÓRAX, EXAMES DOPPLER DE ATÉ 03 VASOS, EXAME DE BIÓPSIA, EXAME DE ULTRA -SOM CERVICAL/AXILAS/MUSC./TEND., EXAME DE ULTRA -SOM ESTRUTURAS SUPERFICIAIS DISPENSA D /0 551.240,00 0,00 0,00 4280 0/2015 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER DISPENSA D /0 182.190,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 51 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4281 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA 0/2015 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ , EXAME DE BIÓPSIA, EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS, EXAME DE COLORAÇÃO ESPECIAL, EXAME NECROPSIA DE FETO, EXAME NECROPSIA DE FETO MAL -FORMADO, EXAME PAINEL IMUNOISTOQUIMICO (POR ANTICORPO), EXAME DE HIBRIDIZACAO "IN SITU" DISPENSA D /0 44.704,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 885,22 0,00 885,22 1.729,10 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.420,25 1.355,19 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4174 4285 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 941 3632 0/0 0/0 048.066.047/0001-84 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903969 - SEGUROS EM GERAL 238 0/2015 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI , SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DISPENSA D /0 0,00 425,35 0,00 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. PREGÃO PRE22/2013 0,00 5.368,76 0,00 9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10241 PREGÃO PRE16/2014 -6.860,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 9,00 2,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.364,84 DISPENSA D /0 -373,50 0,00 0,00 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1575 0/0 045.768.009/0001-85 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 75 0/0 014.213.043/0001-60 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4237 4252 4253 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/05/2015 4254 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A , tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso 12/05/2015 , tarifas sobre recebimento de multas de transito de 12/05/2015 , tarifas sobre recebimento de multas licenciameto eletronico conf 12/05/2015 orme aviso de de recebimento de 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4184 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 52 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4282 4286 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). - 0/0 0/0 007.928.320/0001-55 009.287.486/0001-65 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME , AULAS DE NATAÇÃO 8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE , ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE 2,00 X 0,90, CHAPA 22, COMCHAVE, NA COR CINZA, ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0, 46 de largura x 0,71 de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo e m chapa de aço carbono 22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletros tático, gavetas apoiadas e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal si multâneo, ESTANTE DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE , COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14., Armário vit rine, material de confecção/acabamento: aço/ferro pintado; 01 porta em v idro, 03 prateleiras em vidro, dimensões aproximadas: 1,50m (a) x 0,50m (l) x 0,40m (profu ndidade), cor branco., QUADRO DE AVISO - Em cortiça, moldura em aluminio, dimensões 900mm x 1200mm, ROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÕES COM ALÇA PARA CADEADOS 12 PORTAS Roupeiro inteiriço com pitão para cadeado c/(4) corpos em chapa 26 e (12) vão médios. Pintura esmalte com tratamento antiferruginoso. Pés em aço reforça do, portas com ventilação., GAVETEIRO ODONTOLÓGICO - Em MDF 15mm, com 6 gavetas,rodízios, na cor branco, nas dimensões largura 50cm x 80cm altura x 50cm prof. , Serviço de Manutenção PREGÃO PRE 1/2014 DISPENSA D /0 3.394,71 13.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 111/2014 0,00 675,00 0,00 ---------------------1.584.956,24 ---------------------537.777,99 ---------------------82.708,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.964,73 3.691,70 1.988,77 2.761,12 2.713,71 3.257,94 1.958,48 1.693,05 840,54 3.230,33 1.881,81 3.724,38 8.364,08 4.574,58 6.209,71 16.193,07 8.471,29 661,79 31.690,60 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2205 2039/2014 010.673.566/0001-38 SUBTOTAL Movimentação do dia 14 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 53 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4274 4275 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 150,00 450,00 450,00 2.250,00 3.750,00 3.000,00 600,00 600,00 3.150,00 450,00 450,00 1.050,00 2.550,00 300,00 150,00 2.250,00 2.100,00 1.650,00 6.000,00 4.050,00 7.500,00 300,00 450,00 750,00 0,00 0,00 150,00 450,00 450,00 2.250,00 3.750,00 3.000,00 600,00 600,00 3.150,00 450,00 450,00 1.050,00 2.550,00 300,00 150,00 2.250,00 2.100,00 1.650,00 6.000,00 4.050,00 7.500,00 300,00 450,00 750,00 1.448,27 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO , REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO DISPENSA D /0 0,00 15.500,00 0,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 PREGÃO PRE21/2014 PREGÃO PRE12/2015 0,00 61.999,30 2.731,82 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE52/2014 0,00 2.930,40 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 0/0 006.164.247/0001-20 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 78 4345 0/0 27/2015 046.055.497/0001-46 009.483.617/0001-80 , PINTINHOS ( PRESA VIVA ), RAÇÃO DE PEIXE, RAÇÃO GRANULADA P/ SAB IA, RAÇÃO P/ AVES AQUATICAS - NUTRINGORDA, RAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANIN, RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA AVESTRUZ, RAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG), RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KG, RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA GATO DO MATO, RAÇÃO PARA MACACO GRANDE, RAÇÃO PARA MACACO PEQUENO, RAÇÃO PARA TUCANO, SAL MINERAL PARA ANIMAIS MAMÍFEROS, SAL MINERAL PARA AVES, ALFAFA (FEN O), Aquisição de ALPISTE, AMENDOIM COM CASCA, Aquisição de FENO, G IRASSOL MIÚDO, MILHO EM GRÃO, Aquisição de PAINÇO, FARINHADA PARA PICHAR RO, VITAMINA PARA PASSAROS 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1991 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 54 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 6.360,00 4.250,00 , CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1149/2015 3053 3056 2023/2014 017.418.422/0001-84 2023/2014 053.437.315/0001-67 9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3064 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA , LEITE CONDENSADO, embalagem tipo tetra pak contendo aproximadam gramas 3065 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3625 4038 4173 4346 0/0 0/0 0/0 1878/2014 , LEITE NAN AR - LATA 800GRS 4347 1878/2014 001.827.489/0001-32 4350 2023/2014 046.055.497/0001-46 4351 054.375.647/0085-35 060.494.416/0005-69 065.029.035/0001-07 001.827.489/0001-32 5501 15 52 1149 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 ente 395 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 254,00 , ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MAIZENA 420 GR, BISCOITO ROSQUINHA 500GR S, BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 6.544,00 0,00 0,00 0,00 766,80 1.842,30 31,56 286,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh a, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES EMBALAGEM DENTRER 400 E 500 GRAMAS LATA OU PLÁSTICO. , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE45/2014 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 319,50 0,00 0,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de tr igo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúc ar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento quími co bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha protease, zero de gordura trans. Pacote contendo 400 g. PREGÃO PRE90/2014 247,00 0,00 0,00 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALA GEM CONTENDO 1 KG, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal), emba lagem tetra pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de glúten PREGÃO PRE90/2014 213,00 0,00 0,00 4352 4353 2023/2014 017.418.422/0001-84 2023/2014 046.055.497/0001-46 9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1626/2015 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 12.720,00 5.161,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4354 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE , Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos Triturados e Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg Por Embalagem Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry -o-vac; Pesando Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de 36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos Determinados Pela Sec Agr. PREGÃO PRE90/2014 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 , AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. , FERMENTO FRESCO -, EMULSIFICANTE , QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: f atias regulares, lisas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e fina Cor, odor e sabor: característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica e mantido durante todo o período de fornecimento.A embalag em primária do produto deverá ser em poliéster/polipropileno biorientado, transpa rente, atóxico, termossoldado. Deverá atender à legislação vigente de embalagens p lásticas em contato com alimentos, em especial a Resolução n° 105, de 19/05/99, ANVISA /MS, e deverá ter capacidade para 1 (um) bloco de 2 (dois) a 3 (três) quilogramas.Se rá considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, qu e exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito ar mazenamento do mesmo 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2529 0/0 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 55 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MEDICAMENTOS MANIPULADOS 2530 3184 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 051.743.227/0001-68 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD , MEDICAMENTOS DIVERSOS 3333 0/2015 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 3428 3429 3612 0/0 0/0 194/2013 054.375.647/0085-35 016.620.963/0001-28 049.228.695/0001-52 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 3613 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 3615 3616 194/2013 194/2013 004.027.894/0003-26 067.729.178/0004-91 3618 4053 4139 194/2013 0/0 0/2015 065.817.900/0001-71 035.820.448/0085-44 004.027.894/0003-26 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 292,69 1.183,00 2.105,64 0,00 , LUCENTIS - RANIBIZUMAB 0,23 MG/ 0,23 ML SARA MICHELI A. SANTOS P. 394.01.2012.002989-1 / CLARICE OLIVEIRA GOMES P. 0001551 -46.2013.8.26.0394 / ALAN MICHEL DOS SANTOS P. 3001484 -30.2013.8.26.0394 / VALDECI SIMÃO DE LIMA P. 0001872 -47.2014.8.26.0394 / CAARINA JESUS CORREA P. 0000148 71.2015.8.26.0394 / ANA ABDALA P. 0003545 -75.2014.8.26.0394 / MARIA CECÍLIA L. FERREIRA P. 0004189-18.2014.8.26.0394 / DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.396,90 , MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 0,00 0,00 82,56 59,00 158,08 0,00 0,00 0,00 , BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG, CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA 850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10G, NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO ., SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL., SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 1.075,00 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/ML PREGÃO PRE 139/2013 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 0,00 141,40 15,00 0,00 0,00 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS PREGÃO PRE 139/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 141,00 643,85 12.651,79 0,00 0,00 0,00 5.075,00 0,00 0,00 , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mg -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MG -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g , MEDICAMENTOS MANIPULADOS , AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVEL, BENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRI STALINA) 5.000.000 UI, DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL., DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENITOÍNA 50MG/ML/5ML, NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., FOSFATO DE CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL , ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 ML, BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML, GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin a solução injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA 500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL , GASES MEDICINAIS , ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML., Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a mpola com 10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G, ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4366 0/0 000.017.388/0001-33 9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA - DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 56 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , VIOLÃO ESTUDANTIL SUGERIDAS:MENPHISGIANINIROZINI Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - MODELO AC 39MARCAS 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4357 0/0 020.984.879/0002-41 9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT , Microsoft FPP Office Home & Business 2013 32/64bit, incluindo: W PowerPoint e OneNote. ord, Excel, Outlook, DISPENSA D /0 2.461,76 0,00 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4376 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , COMPLEMENTO DO EMPENHO 4302, PEDIDO 1516/2015, DEVIDO A ERRO NA COTAÇÃO ENVIADA PELO FORNECEDOR DISPENSA D /0 12,10 0,00 0,00 9837 - CRAL - ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L , TUBO CRIOGÊNICO 12X45MM ROSCA EXTERNA GRADUADO 1,8 ML CAPACIDADE TOTAL 2,0 ML DISPENSA D /0 0,00 0,00 621,63 , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur ação, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml DISPENSA D /0 39.628,10 0,00 0,00 , ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS, ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS, ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS, ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e também do fabricante. g. Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3 m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic los regulares, JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES)., Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA DISPENSA D /0 25.198,09 0,00 0,00 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 4047 0/0 048.740.849/0001-28 4358 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA 4359 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 57 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI Descrição Mod. Lic. , EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL - EPARA BOMBA DA MARCA LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4360 0/0 011.119.750/0001-01 DISPENSA D /0 10.400,00 0,00 0,00 4361 0/0 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE , Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FRALDA GERIATRICA DESCART AVEL TAM - G, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO Pcaixa com 100 pares, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVELC/ ELÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA DISPENSA D /0 27.153,60 0,00 0,00 4362 0/0 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacot es de 100 unidades., Algodão hidrófilo 500 gr não estéril, qualidade extra, fibras long as, isento de impurezas, resíduos e embaraçamentos (nozinho) formado pela própria fibra de algodão, textura suave e macia, acondicionado em rolo, contendo 500 gramas peso líq uido., LÂMINA PARA TRICOTOMIA ( GILLETE), ATADURA GESSADA 20 CM X 3, CAMPO OPERATÓRI O GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, CLOREXIDINA ALCOOLICA - EMBALAGEM 100ML, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE, EMBALAGEM DE 1000ML, Equipo para soro micro -gotas. Esterilizado e embalado individualmente, ESPECULO DE INOX GINECOLÓGICO Nº 02, MÉDIO, Fralda geriatrica tam EG, frasco para a limentação enteral, LAMINA DE BISTURI Nº 11, EM AÇO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL, LAMINA DE BISTURI Nº 15, Plug adaptador (adaptador luerlok com látex auto vedante, capacidade 0,1 ml, apirogenico, esterilizado por oxido de etileno), caixa com 120 unidades., Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de compriment o com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, silicon izada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastric a 14, Sonda Gastrica 20, SONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 08, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE) DISPENSA D /0 14.061,94 0,00 0,00 4363 0/0 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H , AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifacetad o, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, ATAD URA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, ATADURA GESSADA 15 CM X 3, Clam p umbilicaL para recém -nascido, embalado individual e estéril, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM M, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM P, Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples silicon izado de paredes finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega, Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega, Eletrodo descartável para m onitorização adulto, dorso de espuma flexível, impermeável a líquidos, com adesivo acrí lico diaforético que intensifica a adesão do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e recoberto com prata/cloreto de prata, gel condutor sódio de cloret o de potássio, validade mínima de 24 meses da data de entrega, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fi o nylon 4.0 c/ ag 3.0, Fita crepe adesiva em papel crepado, 19mmx50m, embalada individual mente, com boa aderência na face interna e face externa sem impermeabilidade, val idade mínima de 24 meses da data de entrega., INDICADOR QUIMICO INTERNO (CX C/ 240 TI RAS DE 1,5 X 2,0 CM), Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de for ma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, por em finas para dar boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esq uerda em papel, Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Luva cirúr gica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida i mpressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão direita e esquerda em papel, Micronebulizador adulto, conjunto par a inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscar a plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação indivi dual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, ( I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., SERINGA DESCARTAVEL 1 ML, Seringa descartavel 3 ml, SERINGA DESCAR TAVEL 5 ML, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 8, TALA DE ALUMÍNIO 19x250, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃ O Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE), Tubo latex nº 200 c/ 15 mt DISPENSA D /0 14.194,40 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.968,40 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3137 0/0 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 58 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.434,74 0,00 , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - 33903042 - FERRAMENTAS 3366 1919/2014 005.914.294/0001-80 , ARAME GALVANIZADO N°12 - BWG, PREGO 18 X 27, PREGO 22 X 48, ARCO DE SERRA, CABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISO, CARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA), DESEMPENADEIRA MÉDIA, MARTELO DE ORELHA, N° 27, MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABO, NÍVEL DE MÃO, PRUMO COMUM PARA PEDREIRO, TRENA DE AÇO DE 5 METROS, CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABO, PÁ DE BICO COM CABO, MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO, PÁ DE BICO N°03 SEM CABO, CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO, TESOURA PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO CROMO -VANÁDIO 10´ CABO CURTO, ENXADÃO LARGO, COM CABO, CORDA DE POLIETILENO, TRANÇADA, 10 MM (3/8´) - PRETA/BRANCA PREGÃO PRE65/2014 , LIVROS DIVERSOS - DISPENSA D /0 238,00 0,00 0,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA - , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 DISPENSA D /0 184,00 8.280,00 2.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA , adiantamento de viagem OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00 8317 - Michelli de Carvalho Masson , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONVITE 24/2014 0,00 6.490,00 0,00 , DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO DISPENSA D /0 3.839,00 3.839,00 0,00 PREGÃO PRE 103/2013 0,00 58.318,68 0,00 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 4356 0/0 068.201.185/0001-36 714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4348 4349 4367 2011/2014 004.511.014/0001-20 2011/2014 004.511.014/0001-20 0/0 000.017.388/0001-33 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG , CAPA PARA VIOLÃO, ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO DE 6 CORDASMARCAS SUGERIDAS:CANÁRIOGIANINIASTRO, ESTANTE PARA MAESTRO COM TAMPO E SUPORTE DE MADEIRA - RMV, ESTANTE PARA MUSICA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4247 0/0 252.193.488-76 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1327 0/0 017.681.449/0001-65 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4355 0/0 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2127 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 59 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2375 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 18.700,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 834/2015 0/0 050.400.407/0001-84 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 892/2015 PREGÃO PRE 103/2013 , REPAROS DIVERSOS EM ESCOLA/EMEI - DISPENSA D /0 7.306,27 0,00 0,00 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME , CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4368 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3149 0/0 009.287.486/0001-65 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4369 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME , LOCAÇÃO DE GALPÃO/PAVILHÃO - 30 METROS - GALPÃO/PAVILHÃO MODULAR COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICO. GALVANIZADO OU ALUMINIO ESTRUTURAL, EM DUAS ÁGUAS MEDINDO 30 METROS DE VÃO LIVRE POR 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM PÉ DIREITO DE 6 METROS NAS LATERAIS E 11 METROS NA CUMEEIRA, COBERTURA EM LONA DE POLIÉSTER EM PVC NA COR BRANCA COM BLACK -OUT, ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL E ANTICHAMA., LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO TIPO ORBITAL MEDINDO 18 X 18 METROS, LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES, Loca ção de Painel de LED Painel de LED Outdoor, tamanho 5760mm x 3840mm de alta resolução (10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Compos ition: 1R1G1B, ? Pixel Density(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation DIP 346, ?LED Chip Red: 12mil Opto-tech Green And Blue:13mil Silan, Ingress Protection: IP65, ?Modu le Resolution: 16 dots* 16dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 110 degree (+10/ -10) / ?Vertical: 70 degree (+10/-10), ?Display Brightness: =5000cd/m2, ?Best Viewing Distance: 10m~70m, PREGÃO PRE20/2014 54.780,00 0,00 0,00 4370 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME , LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrut ura de box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e local., LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0 0 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local., LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g rande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segurança , montagem conforme local., Locação de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrai s, composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watt s; "12 Fresnel de 1000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladora para i luminação, digital, padrão DMX, com no mínimo 48 canais "08 moving heads spot 1200; "01 canhão seguidor de 1200 watts; "02 máquinas de fumaça; "01 kit de cabos para o sistema; "80 metros lineares de treliças de alumínio; "06 talhas com capacidad e de carga de 01 tonelada cada; PREGÃO PRE20/2014 23.959,20 0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1086 0/2015 054.102.785/0001-32 45 - EDITORA N D J LTDA DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 60 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Curso Treinamento sobre Pregão Presencial visando à capacitação do pregoeiro. 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4280 0/2015 060.722.758/0001-65 , EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DISPENSA D /0 0,00 12.270,00 0,00 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso. PREGÃO PRE31/2011 0,00 4.437,50 0,00 4857 101 101 101 101 101 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1154 0/0 008.170.849/0001-15 ), porta de acesso, s do serviço de 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4185 4313 4314 4315 4364 4365 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 040.432.544/0001-47 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 - CLARO S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , Pagamento de contas telefônicas , Pagamento de contas telefônicas DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 1.668,84 1.063,89 2.708,14 3.119,49 12.810,83 0,00 1.668,84 1.063,89 2.708,14 3.119,49 12.810,83 152,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 941 0/0 0/0 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 265,50 0,00 0,00 774,40 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRE70/2014 0,00 114.145,16 0,00 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,19 264,60 432,60 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO, CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO DISPENSA D /0 131.700,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 18,00 18,00 0,00 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 2230 1931/2014 045.768.009/0001-85 33903972 - VALE-TRANSPORTE 159 160 161 0/0 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 4343 0/2015 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4342 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 61 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4371 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/05/2015 0/0 000.000.000/0001-91 , Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 16/04/2015 DISPENSA D /0 9,00 9,00 9,00 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME , TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE 5/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,22 6.926,12 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1332 2331 809/2014 32/2014 009.094.952/0001-96 013.603.553/0001-80 , SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA), SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOS, SERVIÇO DE LAVAGE M DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES., SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS ), SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, SERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS 2333 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS , ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR FEM, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL GOSPEL PREGÃO PRE48/2014 0,00 24.000,00 0,00 2334 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS , ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSAL, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO PREGÃO PRE48/2014 0,00 17.083,00 0,00 6964 5769 9005 2421 3179 8434 8434 3670 , Aplicação intravítrea de Implante de Dexametasona 0,7mg - , REFERENTE VISITA AO PLANETÁRIO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 7/2015 CONVITE 4/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 25.940,00 68.823,66 205,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 322,58 500,00 191,54 0,00 0,00 0,00 0,00 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/04/2015 DISPENSA D /0 2.749,90 2.749,90 2.749,90 , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE 01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2 - REBOCO 188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15 ------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES CONCORRÊNC3/2014 0,00 219.282,00 0,00 PREGÃO PRE 111/2014 0,00 10.326,70 0,00 -2.144,00 0,00 0,00 4048 4124 4158 4171 4340 4341 4344 4375 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.240.592/0001-60 011.306.188/0001-17 311.029.318-88 046.341.038/0001-29 003.048.959/0001-95 017.438.291/0001-05 017.438.291/0001-05 049.607.336/0001-06 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU , PAGAMENTO DE MATRÍCULAS ABERTAS E/OU ATUALIZADAS EM ABRIL/2015 , ADIANTAMENTO PARA CUSTAS DE CARTÓRIO , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO S 43 0290457, PLACA EHE6210 , TAXA DE INSCRIÇÃO , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. , REFORMA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4372 0/0 0 183 - P A S E P 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 306 0/0 012.844.168/0001-62 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 2202 2039/2014 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP , Amalgamador Odontológico Digital; misturador múltiplo uso; dosad or/misturador hermético ajustável; base metálica para estabilidade., APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: MODELO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA - SOM AUTOCLAVÁVEL., LOCALIZADOR DE ÁPICE - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO POSSUI SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA., SELADORA MANUAL/MESA - Controle de temperatura analógico, aplicação convencional 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 4131 0/0 008.649.713/0001-92 6214 - GB GARCIA PERSIANAS ME. DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 62 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------619.166,31 ---------------------604.521,42 ---------------------178.921,26 484,71 757,28 651,95 6.948,23 3.118,60 377,15 51,64 484,71 757,28 651,95 6.948,23 3.118,60 377,15 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , CONFECÇÃO DE PERSIANA SUBTOTAL Movimentação do dia 15 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4391 4393 4403 4410 4415 4416 4417 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D 0 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO 630,40 630,40 0,00 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 272,19 136,33 241,65 272,19 136,33 241,65 0,00 0,00 0,00 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 59,32 165,86 59,32 165,86 0,00 0,00 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 2.365,90 605,89 1.919,24 2.781,44 1.733,61 2.365,90 605,89 1.919,24 2.781,44 1.733,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 605,89 605,89 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO /0 /0 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 4397 0/0 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4394 4404 4411 0/0 0/0 0/0 0 0 0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4400 4412 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 4395 4398 4401 4405 4414 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901143 - 13º SALÁRIO 4399 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 63 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4402 4406 4413 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 467,23 1.040,83 1.174,61 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 467,23 1.040,83 1.174,61 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3374 0/0 339.538.988-09 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9829 - FABIO ROBERTO GONÇALVES 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DÉBORA CRISTINA GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 , FÉRIAS 06/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 4.334,67 2.546,62 8.000,03 2.049,01 16.524,58 4.564,40 2.250,23 2.140,57 3.760,24 7.202,34 52.148,35 3.341,27 24.011,83 1.378,39 19.331,24 4.334,67 2.546,62 8.000,03 2.049,01 16.524,58 4.564,40 2.250,23 2.140,57 3.760,24 7.202,34 52.148,35 3.341,27 24.011,83 1.378,39 19.331,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,95 136,09 117,95 136,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658,84 226,31 736,54 226,31 736,54 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4392 4409 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO , PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DISPENSA D , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3947 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S /0 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4396 4408 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4202 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 64 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES: 11/2014, 12/2014, 01/2015 E 02/2015. 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 901 911 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 0,00 0,00 586,97 10.560,46 0,00 0,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 PREGÃO PRE21/2014 0,00 2.801,82 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 144,22 0,00 0,00 1.547,00 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 78 0/0 046.055.497/0001-46 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 873 3052 0/2015 060.494.416/0005-69 2023/2014 051.377.935/0001-22 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 9664 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA , GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3059 2023/2014 061.714.994/0001-00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME , Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame nte 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang o, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage m primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resi, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1159/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 15.072,80 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA , FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML - FRASCO, HD Max, NUTRIDRINK SEM SABOR, Nutri Enteral 1.2, NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO, NUTREN ACTIVE, LATA 400GR, NUTREN 1.0, LATA 400GR, ICHEN EASY, Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por pressão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN DISPENSA D /0 0,00 27.821,44 0,00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME , EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1462 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 9,70 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 494,10 DISPENSA D /0 0,00 3.566,08 0,00 3427 4246 0/0 053.440.939/0005-67 2023/2014 061.714.994/0001-00 , MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500G, MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRAMAS. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2529 3169 0/0 0/2015 016.620.963/0001-28 044.734.671/0001-51 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , MEDICAMENTOS MANIPULADOS 3175 0/2015 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA , VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P. 394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590 -89.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido PALOMA A. A. SILVA P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653 -17.201 /, Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada - ampola RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850 LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA LAURENTINO PEDRO ALVES P . 0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) - Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958 -8, VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®) - COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033 75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836 -13.2014.8.26.0394, ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8, TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P. 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957 -78.2013.8.26.0394, Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO CORREA P. 3002960 -06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) MARGARETE DE CASSIA SOUZA P. 3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282 26.2013.8.26.0394 , COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA JOÃ CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005-82.2015.8.26.0394 O MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 65 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3337 0/2015 006.635.370/0001-81 9765 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS) LUAN EDUARDO CEZARINO P. 394.01.2009.000538-4 / ANTONIO MACÁRIO P. 0001979 -91.2014.8.26.0394 / TERESA MARIA BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P. 0004436-96.2014.8.26.0394, PEDIASURE PO BAUNILHA ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394, ENSURE PLUS TETRA PACK somente sabor CHOCOLATE - LENILDA DA CONCEIÇÃO GOMES P. 004765-79.2012.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 3.615,95 0,00 3339 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8 /, Insulina Lantus® (Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099 5-7 / CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856 -92.2013.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015 DISPENSA D /0 0,00 2.936,55 0,00 3525 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , DOMPERIDONA 10 MG ERICK RICARDO DA CUNHA P. 0000133 -05.2015.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITOB P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 / LENILDA DA CONCEIÇÃO GOMES P. 004765 -79.2012.8.26.0394, Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394, Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558 -39.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394 / JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P. 0000108 89.2015.8.26.0394, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG MAIARA CAMARGO MA CIEL P. 0003685 -12.2014.8.26.0394 / MARIA ROSA MEDEIROS P .394.01.2012.002638 -7 /, OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES P. 394.01.2012.001409 -4, VARFARINA SODICA 5MGCP LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO MOURA GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558-39.2014.8.26.0394 /, PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 /, DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394, ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA M. PINTO P. 3001509 -43.2013.8.26.0394 /, CARVEDILOL 6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143 -55.2013.8.26.0394 /, Latanoprost 0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394, DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO P. 394.01.2009.0046 37-0 / MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394, Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - Somalgin Cardio® 100mg - Marca exigida REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394 .01.2011.005106-6 / TANNIA RAMAD LOPES P. 0000711 -02.2014.8.26.0394, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, CLONAZEPAM 0,5MG JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, ROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ MÁRIO DE MORAES P. 3001590 -89.2013.8.26.0394 / LEONTINA R. B. ROSA P . 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOS MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ARACI SOUZA DOS SANTOS P. 394.01.2012.004091 -3 / MARIA DIAS DE OLIVIERA P. 3002134-77.2013.8.26.0394, VALSARTANA 320MG - COMPRIMIDOS TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P. : 394.01.2010.004416 -0, RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 ML MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 971,75 0,00 3527 0/2015 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , CARVEDILOL 25 MG MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS P. 394.01.2007.004096-6, DETRUSITOL LA (TARTARATO DE TOLTERODINA) 4 MG DOMINGOS EDES FARALHE P. 394.01.2009.004758 -5, METICORTEN 05 MG, Aquisição de RADIFREE ® VALTER BARROS DA SILVA P. 394.01.2011.002845 -3, Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazida 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394, Neovite Lutein® Suplemento vitamínico comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS P. 394.01.2012.00263 8-7 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA P. 3001697 -36.2013.8.26.0394 /, Atropina 1%, sulfato colírio - frasco GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394, CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4 / MARIA AP. FEOLA GARCIA P. 0004836-13.2014.8.26.0394 /, PURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, Inelarre D 600 APARECIDA PIRES BUENO P. 0000111 -44.2015.8.26.0394 / TEREZINHA AP. MALAGUETA MERENDA P. 394.01.2009.005048-5 / LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394, BISOPROLOL 10MG Marca Concor MARIA DE LURDES A. DA SILVA P. 0001587 -88.2013.8.26.0394, Bisoprolol 5mg marca CONCOR APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVE S P. 3002238-69.2013.8.26.0394, Diosmina + Hesperidina 1000MG DAFLON 1000MG M ARLI AP. VERONEZZI P. 0004304 -39.2014.8.26.0394, Oxcarbazepina 300mg - Trileptal® Marca exigida MARIA AP. DE OLIVEIRA P. 394.01.2010.000633 -6 /, DAIVOBET POMA/CREME ROSELI DE FÁTIMA DOS SANTOS, ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL (REFRESH GEL) ANA DA SILVA DOMINGOS P. 39 4.01.2012.002411-1 / ALICE ANA SOUZA AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 -4 / ROSELI AP. DE MORAES P. 3001221-95.2013.8.26.0394, CINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG COMPRIMIDOS MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4, Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TERESINHA F. BELINATTI SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394 /, Óleo de peixe 1g (Votag cuor e®) cápsula LILIA SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 4.786,97 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 66 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3528 Processo 0/2015 CPF/CNPJ 013.746.302/0001-55 Fornecedor 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , ACETADO DE CIPROTERONA 50 MG C/ 30 CÁPSULAS LAÉRCIO CARVALHO BORGATO P. 4863/2011, CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG Marca exi gida VENALOT - LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVIERA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394, DOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ISADORA BLANCO COSTA P. 000003 588.2013.8.26.0394, ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO. MARIA D E SOUZA SANTOS P. 0005572 -36.2011.8.26.0394 / JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA P. 394.01.2012.002332 -7 /, NIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO. LEONTINA RODRIGUES BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / NELCY ALVES P.394.01.2012.000560-0 / MARIA DE LURDES LIMA HONÓRIO P. 0001119 90.2014.8.26.0394 / ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135 -79.2014.8.26.0394 /, VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO. MARLI AP. VERONEZZI P. 0004304 39.2014.8.26.0394, LOSARTAN 100 MG LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 000 352684.2005.8.26.0394 /, TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG NELCY ALVES P. 394.01.2012.000560-0 / NELSON FERRAZ P .778 -98.2013.8.26.0394 / SEBASTIÃO BENEDITO P. 001384 -92.2014.8.26.0394, ARADOIS H (LOSARTAN 100 + HIDROCLOROTIAZIDA 25 ) LUZIA FRIZONI TOMAZ P. 394.01.2007.004435 -0, ANLODIPINO 10 MG ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394 / LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394, CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG FERNANDA TESTONI SIMIONATO GONÇALVES P. 3003034 60.2013.8.26.0394, CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SU LFATO DECONDROITINA) ELZA SEBASTIANA DOS SANTOS P. 0002833+85.2014.8.26. 0394 / MARCO ANTONIO MARTINS GOMES P. 394.01.2009.004382 -1 / MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4 / IDALÍRIO ALVES P. 3002229 10.2013.8.26.0394 /, FLUNITRAZEPAM 1 MG LURDES DIAS SANTOS HERRERA P. 394.01.2012.003375-5 / MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA P. 394.01.2010.000633 -6, METICORTEN 20 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUS TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG MESTINON TEREZINHA A.M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5, PANTOPRAZOL 20 MG, FENOFIBRATO 250 MG OSMAR APARECIDO HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8, DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELIX P. 0002205 -96.2014.8.26.0394, CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DECONDROITINA) LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394, FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG SUELI RODRIGUES MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394, SELOZOK (METOPROLOL) 50 MG MARIA AP. DE OLIVIERA P. 394.01.2010.00 0633-6 / MARIA DE SOUZA SANTOS P. 0005572 -36.2011.8.26.0394 / JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA P. 394.01.2012.002332 -7 / MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA P. 3001697 -36.2013.8.26.0394, CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG ERESA MARIA BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P .0004436 96.2014.8.26.0394 / GERALDO PEREIRA DE LIMA P. 0000168 -62.2015.8.260394, METOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135 79.2014.8.26.0394, AMIODARONA 100MG TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P. 394.01.2010.004416-0, GLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINAL TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P. 394.01.2010.004416-0, LOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG NEUSA AP. MOREIRA SANTOS CARVALLHO P. 394.01.2011.0000319 -0 145/11, PREGABALINA 75MG (LYRICA) DURLEIS PEREIRA DE GODOI P.3003002 -55.2013.8.26.0394 / B, SEROQUEL 200mg - comprimidos Marca exigida: SEROQUEL 200mg - COMPRIMIDO SIMPLES - RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, LAMITOR 100 mg comprimido RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, FOLIFER 30 comprimidos RACHIEL O. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4 /, MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO SUELI RODRIGUES MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394 / WENDER FELIX SILVA P. 3003278 -86.2013.8.26.0394, FORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / LAUDICERIO TOBIAS P. 3003401 84.2013.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES P. 0000711 -02.2014.8.26.0394, Dietilestilbestrol 1mg - comprimido revestido HERCULANO LINO DA SILVA P. 394.01.2009.003029-3, BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA OLIVIERA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RETEMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394, Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135 79.2014.8.26.0394, APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES PRADO NERI P. 0003513 -70.2014.8.26.0394, NEBIVOLOL 5MG (NEBILET) COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES PRADO NERI P. 0003513 -70.2014.8.26.0394, ENTOCORT 3 MG BUDESONIDA ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016 56.2014.8.26.0394, BUDECORT AQUA BUDESONIDA 32 MCG/DOSE ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394, BUDESONIDA 50 MCG NICHOLAS E GABRIELA DE O. MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394 / DOUGLAS SILVA FELIX P. 0002205-96.2014.8.26.0394 / LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA P. 394.01.2012.00 04230 /, DONAREM 100 MG (TRAZODONA) GUTIERRE HELAN MONTEIRO P. 3003082 19.2013.8.26.0394, MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL OSMAR ANDRADE DANTAS P. 394.01.2012.003533 -4 / SAMUEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FERREIRA P. 394.01.2012.002090 -0, PANTOGAR - QUERATINA RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4, CEBRILIN - PAROXETINA 20 MG ADALBERTO JOSÉ MARQUES P. 3001776 -15.2013.8.26.0394, PREGABALINA 150 MG Marca exigida: LYRICA - BENÍCIO DOS SANTOS MENEZES P. 3001359 62.2013.8.26.0394, QUETROS - QUETIAPINA 100 MG SUELI RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 44.815,76 0,00 MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394, EXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG ADESIVO LAUDICERIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394, ADDERA- VITAMINA D3 7.000 UI TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5, LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE) DOUGLAS DONIZETE DA SILVA P. 394.01.2012.0029 21-8, Losartan 25mg - Torlós® 25mg - Marca exigida LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 / JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143 -55.2013.8.26.0394 /, Risedronato sódico 35mg Actonel® - Marca exigida MARIA AP. DE OLIVIERA P. 394.01.2010.000633-6, Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - Aspirina Prevent 100 MG - Marca exigida. TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P. 394.01.2010.004416 -0 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 0 / APARECIDA CARMO. M. GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / DELFINA D. SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394 /, BARIATRIC FUSION COMPRIMIDO MASTIGAVEL VANESSA DOS SANTOS PEREIRA P. 0005157 -48.2014.8.26.0394, CLOXAZOLAM 2MG marca exigida OLCADIL ADALBERTO JOSÉ MARQUES P. 3001776-15.2013.8.26.0394 / ROSANGELA TURCATO MARQUES P. 0001309 53.2014.8.26.0394 /, ESPIRONOLACTONA 50MG - Aldactone 50mg marca exigida JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143-55.2013.8.26.0394 /, EZETIMIBA 10/20M (Página: 67 / 161) 3614 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA 0,5MG - CP PREGÃO PRE 139/2013 0,00 231,00 0,00 3616 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 ML, BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML, GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin a solução injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA 500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 3.089,88 0,00 3617 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML, CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não estéril Frasco de 200 ml PREGÃO PRE 139/2013 0,00 2.126,20 0,00 3622 3624 368/2013 368/2013 049.228.695/0001-52 067.729.178/0004-91 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , CARBONATO DE LITIO 300MG, LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO PRE 136/2013 PREGÃO PRE 136/2013 0,00 0,00 1.819,61 39.299,80 0,00 0,00 3638 0/0 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0, 9% 250ML. (SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO)., SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML, SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓG ICA 500ML. (SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML., SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML.(SISTEMA FECHADO), SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML . (SISTEMA FECHADO) DISPENSA D /0 0,00 30.650,50 0,00 3980 4039 4046 4053 4147 0/2015 0/2015 0/2015 0/0 0/0 003.485.572/0001-04 067.729.178/0001-49 004.027.894/0003-26 035.820.448/0085-44 067.729.178/0004-91 3810 9244 5865 1228 5427 , GLIBENCLAMIDA 5MG. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 426,72 1.045,00 1.336,89 312,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4288 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.656,81 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP INA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI , CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML , Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Frutose 1 g + Glicose 1 g/10 ml , GASES MEDICINAIS , XILOCAINA GELÉIA, Micropore Pequeno, Solução Fisiológica 09% de 10ml, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO), Solução Fisiológica 09% de 500ml MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 68 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MEDICAMENTOS DIVERSOS 4384 4385 0/0 0/0 067.729.178/0004-91 066.558.040/0002-42 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP , ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C). 4390 969/2014 005.782.733/0001-49 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP /0 /0 346,80 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido PREGÃO PRE 2/2014 6.200,00 0,00 0,00 , RELOGIO DE TEMPO PARA XADREZ DISPENSA D /0 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,00 1.650,00 , CARTAO DE VISITA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00 , MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 722,83 , MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL -, PARES P/ MASCARA SEMI FACIAL SERIE 6000(C/ FILTRO COMBINADO -QUIMICO E MECÂNICO), MASCARA SEMI FACIAL 6200 3M DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.090,35 , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA VENOSO SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE 500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR, Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha para teste Bowie & Dick com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - G, FRALDA DISPENSA D /0 0,00 4.767,55 0,00 , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 1MG 60 TABLETE SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 2MG 60 TABLETE SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 4 MG 60 TABLETE SUBLINGUAL. DISPENSA D DISPENSA D 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2305 3404 0/2015 050.115.435/0001-50 1992/2014 000.868.882/0001-01 , Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração., Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3022 0/0 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1387 0/2015 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2966 0/0 012.795.533/0001-96 6771 - IDEAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3341 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p unho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica, (I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5 ml, Seringa descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t (Página: 69 / 161) 3984 0/2015 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT , Fosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plásti co 130ml com cânula retal lubrificada. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394, Fita micropore (1,2 x 4,5mts) ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394, LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) IAMAIARA MARTINS 394.01.2008.001327 -0 / NABIA ABDO IENE P. 394.01.2007.004634 / TAMIRES CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA P . 394.01.2008.003525-3 / EUTMO JOSÉ PEREIRA FILHO P. 394.01.2008.003413 -0 / DAVID DE LIMA MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 / RENATA DE ALENCAR CARDOSO P. 0004503 -37.2009.8.26.0394 / NICELE PASSOS DA SILVA P. 0004802 14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVISAN MALAUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA MALAGUTTI P. 0005374 -67.2009.8.26.0394 / LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.000995-7 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. P. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106-6 DISPENSA D /0 0,00 1.252,40 0,00 3986 0/2015 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBR AS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 35.2011.8.26.0394 / LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Luva cirúrgica 7,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, me dida impressa no punho longo resistente, porem finas p/ dar boa sensibilidade tácti l, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papel JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005 58535.2011.8.26.0394, AGULHA PARA CANETA DE INSULINA ULTRAFINE III 0, 25X8MM NICELE DA SILVA PASSOS P. 0004802 -14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVIZAN MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA MALAGUTTI P. 0005374 67.2009.8.26.0394 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ANA CAROLINE R. DE CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO P. 0001425 -30.2012.8.26.0394 / JHONATAN HENRIQUE DE CARVALHO P. 0001841-95.2012.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.00224 7-0 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394 / GUTIERRE HELAN MONTEIRO P. 0001760 -78.2014.8.26.0394, Agulha para aplicação de insulina com caneta 4m mx 0,25mm - unidade SOLANGE MARIA DA SILVA P. 3002214 -41.2013.8.26.0394 / LUIZ FELIPE GUEDES ROMÃO P .3002647 -45.2013.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS RAMOS VIEIRA P. 0003551 -82.2014.8.26.0394 / ALINE CAVALHEIRO P. 0001863 66.2006.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 4.301,60 0,00 3987 0/2015 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , Fralda para piscina (Little Swimmers Mar e piscina - Huggies) TAMANHO G RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394 - LARA DISPENSA D /0 0,00 70,20 0,00 , SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO) LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394, SERINGA BD ULTRAFINE 50UI 8X0,3MM MARCO A. R. DOS SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / TAMIRES CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA P. 394.01.2008.003525-3, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 88.2013.8.26.0394 / ARGEMIRO BACKES P. 0003891 -26,2014.8.26.0394, Esparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega. JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 300288042.2013.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, URIPEN Nº 06 GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 6 mm DAVID DE LIMA MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 1.439,00 0,00 DISPENSA D /0 -0,02 8.810,14 0,00 3988 0/2015 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 3989 0/2015 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 70 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG Marca exigida: POM POM GRANDINHOS - ANA CAROLINA LUIZA DOS SANTOS P. 0003556 -75.2012.8.26.0394, Fralda Geriátrica descartável tam: G - Marca exigida: Fralmax/Plenitude/Nature -care ou Biofral Confort Plus APARECIDA BAUL ER P. 394.01.2012.004549-0 / GERALDO MARCELINO JUNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394 / ERESA MARIA BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0001094 77.2014.8.26.0394 / NOEMIA GARCIA CASTRO P. 0004436 -96.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394 / CLOTILDE PRETO MANOEL P. 0000134-87.2015.8.26.0394, Fralda Geriátrica tam. M - Marcas exigidas: Fralmax/Plenitude/Nature-care ou Biofral Confort Plus) JONATAS VINICIUS DE BRITO P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 / MICHAEL DAVID G. GUIMARÃES P. 394.01.2012.002662 -1, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - Tamanho XXG ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394 3990 0/2015 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI , Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conecto r terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e ve sicais. Esterilizados em óxido de etileno, embalados individualmente JONATAS VINÍCIUS D E BRITO P. 0005585-35.2011.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 1.920,00 0,00 3991 0/2015 002.399.091/0001-05 7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP , Álcool gel 70 - 290g A QUANTIDADE POR EMBALAGEM PODE SER APROXIMADA LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 58,50 0,00 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME , TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS. DISPENSA D /0 622,50 0,00 0,00 , PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 89,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,20 3.400,10 0,00 0,00 , ARAME GALVANIZADO N°12 - BWG, PREGO 18 X 27, PREGO 22 X 48, ARCO DE SERRA, CABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISO, CARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA), DESEMPENADEIRA MÉDIA, MARTELO DE ORELHA, N° 27, MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABO, NÍVEL DE MÃO, PRUMO COMUM PARA PEDREIRO, TRENA DE AÇO DE 5 METROS, CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABO, PÁ DE BICO COM CABO, MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO, PÁ DE BICO N°03 SEM CABO, CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO, TESOURA PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO CROMO -VANÁDIO 10´ CABO CURTO, ENXADÃO LARGO, COM CABO, CORDA DE POLIETILENO, TRANÇADA, 10 MM (3/8´) - PRETA/BRANCA PREGÃO PRE65/2014 0,00 1.599,00 0,00 , CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 730,00 1.960,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 238,00 0,00 4389 0/0 010.282.941/0001-19 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3133 3134 4386 4387 0/0 0/0 0/0 0/0 000.855.128/0001-37 000.855.128/0001-37 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 8256 8256 9339 9339 - MIPECA LTDA EPP - MIPECA LTDA EPP - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO - 33903042 - FERRAMENTAS 3366 1919/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4102 4235 0/2015 0/0 002.214.689/0001-82 060.275.575/0001-49 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME , ENVELOPAMENTO (VINIL TUNNING DA IMPRIMAX, APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PLOTTER). 33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 4356 0/0 068.201.185/0001-36 714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 71 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LIVROS DIVERSOS - 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4381 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA , Contator 3TF40 220V, Contator 18A 220V STECK DISPENSA D /0 208,15 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,32 DISPENSA D /0 0,00 0,00 985,32 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015 DISPENSA D /0 1.200,00 1.200,00 0,00 , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 16/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00 PREGÃO PRE87/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00 7.680,00 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4119 0/0 050.911.238-22 4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA 4120 0/0 260.165.628-07 9874 - JEFERSON BERNARDO DOS SANTOS 4418 0/0 273.901.298-59 9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4192 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1165 1995 0/0 0/0 011.753.835/0001-39 007.496.779/0001-27 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI 9757 - VILLAFANHA & RIBEIRO LTDA , PROJETO FLAUTA DOCE 3363 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA PREGÃO PRE87/2014 0,00 0,00 7.190,00 3385 0/0 003.157.888/0001-69 9283 - LIGA INDEPENDENTE DE VELOCIDADE E , TAXA DE ORGANIZAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.900,00 257 - IMOBILIÁRIA PEREIRA NEVES S/C LTDA 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI , DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 7.078,28 4.744,67 0,00 0,00 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME , licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características:a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb.b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00 , ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO APLICADO "PROFISSIONAL COACHING" - PROGRAMA 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1098 4287 0/2015 0/0 055.350.862/0001-36 009.366.859/0001-93 , DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1326 0/0 008.648.207/0001-89 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4382 0/0 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 72 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO 33903937 - JUROS 4191 0/0 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1550, DE 12/02/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 594,64 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPS - VEN. 25/02 25/03 E 27/04 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 201,29 0,00 201,29 2.742,45 0,00 , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.591,71 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.748,13 4279 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI , TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.704,00 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 115/2011 0,00 0,00 0,00 8.521,90 3.518,99 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,84 1.063,89 2.708,14 3.119,49 12.810,83 DISPENSA D /0 0,00 0,00 106,20 16 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4154 4377 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3647 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 493 0/0 034.028.316/7101-51 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1448 0/2015 003.779.133/0038-98 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 363 397 0/0 0/0 062.577.929/0001-35 008.170.849/0001-15 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4313 4314 4315 4364 4365 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 101 101 101 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , Pagamento de contas telefônicas , Pagamento de contas telefônicas 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 73 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1138 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 327,30 0,00 32,70 32,70 0,00 , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 0/2015 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME , ENCADERNAÇÃO, SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA DISPENSA D 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001248-32.2013.8.26.0394 (667/2013) DISPENSA D 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI , SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 181,95 PREGÃO PRE 107/2014 PREGÃO PRE 107/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256,00 1.974,00 27.343,85 /0 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4378 0/0 33903969 - SEGUROS EM GERAL 238 0/2015 061.198.164/0001-60 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 918 919 1071 0/0 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , MONITORAMENTO DE ALARME. 1434 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2014 0,00 0,00 20.627,82 1436 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 20.867,68 2214 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 314, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 920 PARA CORREÇÃO DA FICHA. PREGÃO PRE 107/2014 0,00 0,00 2.397,00 , MONITORAMENTO DE ALARME. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . 2363 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 10.313,91 2388 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 10.313,91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 18,00 2,50 18,00 2,50 0,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785 CONCORRÊNC 01/2014 0,00 0,00 30.462,84 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942 CONVITE 16/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 400,00 12.920,52 0,00 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4379 4380 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DELICENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 14/05/2015 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122 1162 0/0 0/0 014.476.320/0001-27 010.835.468/0001-50 9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 74 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL 1169 1318 0/0 0/2015 011.753.835/0001-39 019.317.374/0001-63 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI 9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR , AULA DE CANTO (CRAS) 1333 1562 2122 809/2014 0/0 0/0 001.768.087/0001-04 003.650.075/0001-06 011.753.835/0001-39 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI , TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS), TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) 1995/2014 011.218.249/0001-94 0/0 018.851.508/0001-69 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC , CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO S SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. , REFERENTE Nº NOTIFICAÇÃO / PENALIDADE 4407022633, PLACA EHE6221 2397 3332 Licitação Valor Empenhado , LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOC E E OUTROS. , MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA , AULAS DE CANTO ( SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL / FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL) - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1173 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO , Contratação da empresa produtora para realização de 12 exibições aberto que serão realizadas em diversos bairros da cidade 3626 0/0 003.147.393/0001-59 4233 - ESTRE AMBIENTAL S.A 4198 4199 4200 4201 4340 4375 4383 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 003.048.959/0001-95 049.607.336/0001-06 014.769.597/0001-48 3621 7670 7670 7670 3179 3670 8496 4388 4435 0/0 0/0 072.852.536/0001-46 055.357.453/0001-61 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA , Serviço de Manutenção 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ - FUNDAÇÃO DE DESENV. DA UNICAMP FU - FH CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME de cinema a céu DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 650,00 PREGÃO PRE14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,51 0,00 8.232,05 0,00 990,00 PREGÃO PRE 101/2014 CONVITE 2/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 4.383,25 3.200,00 PREGÃO PRE70/2012 0,00 0,00 90.999,25 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 255,36 85,13 85,13 127,69 1.480,00 205,00 0,00 , Licenciamento de Veiculos DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 875,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA PARA ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA - EMEFEI VEREADOR OSVALDO LUIZ DA SILVA CONVITE 38/2014 0,00 52.894,33 0,00 , ROÇADEIRA COM 1,50 M , COM RODA GUIA E PROTEÇÃO LATERAL - DISPENSA D /0 0,00 6.953,58 0,00 , CONFECÇÃO DE PERSIANA DISPENSA D /0 3.422,00 0,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9670 TOMADA DE 9/2014 0,00 ---------------------205.490,53 44.161,72 ---------------------528.759,74 0,00 ---------------------412.492,02 DISPENSA D /0 13.619,56 13.619,56 0,00 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P009351-3, PLACA CPV 1392 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1O711700 -3, PLACA EHE6202 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1P095088-3, PLACA EHE 6210 , TAXA DE INSCRIÇÃO , REFERENTE VISITA AO PLANETÁRIO , DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO HOSPITAL, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UBS´S e CAPS 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4165 2019/2014 011.610.196/0001-52 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2411 0/0 011.229.412/0001-14 5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 4434 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 112 SUBTOTAL 0/0 010.359.258/0001-32 7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L Movimentação do dia 18 de Maio de 2015 31901301 - FGTS 4452 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 75 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE FGTS - REF. MAIO/2015 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4166 0/0 000.360.305/0001-04 , REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182.247-96 DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.849,05 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 0,00 4.843,46 0,00 1149 1149 1149 4767 , Aquisição de REFEIÇÃO PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 -12.393,99 0,00 0,00 0,00 -12.393,99 2.854,54 6.422,72 55.663,61 0,00 PREGÃO PRE52/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 11.233,20 3.596,00 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 2037/2014 001.636.295/0001-50 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 296 298 336 1470 0/0 0/0 0/0 2023/2014 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 008.528.442/0001-17 1991 3046 1926/2014 053.437.315/0001-67 2023/2014 008.528.442/0001-17 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , Aquisição de REFEIÇÃO , Aquisição de REFEIÇÃO, Aquisição de DESJEJUM , ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip o 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Le ntilha seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FARI NHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA., GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sabor es diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a ntes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici onados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações n, AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M L ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g, Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Ervilha em conserva na salmoura ( água e sal) , embalagem tetra pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de g lúten, Seleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozidos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de herm eticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embalagem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen , CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL , GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab ores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a ntes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici onados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações n, ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vege tal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado . Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Seleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no s recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 76 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3050 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip o 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 3.520,00 3054 3061 2023/2014 002.916.265/0008-36 1973/2014 008.528.442/0001-17 5781 - JBS S/A 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1150/2015 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE93/2014 0,00 -76,80 0,00 -76,80 12.664,08 0,00 3198 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 4446 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4449 1973/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote conte ndo 500 g., COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 Kg., C HOCOLATE EM PÓ (CACAU),, FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g., OVOS EXTRA - ENGRADADO OU CAIXA , Dieta - LEITE NINHO INTEGRAL 1 LITRO (LÍQUIDO) CAROLINA LUIZA DOS SANTOS 0003556-75.2012.8.26.0394 ANA /0 0,00 0,00 197,40 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PARTE DO PEDIDO 573, EMPENHO 1470 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PARTE DO PEDIDO 1162 PARA ALETRAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D PREGÃO PRE90/2014 12.393,99 12.393,99 0,00 PREGÃO PRE93/2014 76,80 76,80 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3338 0/2015 051.054.302/0001-83 9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA , LEITE EM PÓ INSTANTANEO AILTON GOMES SAMUEL P. 0001094 77.2014.8.26.0394, Leite desnatado "Molico" - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.097,46 4146 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES , SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX) 6,5 G. DISPENSA D /0 0,00 553,00 0,00 9129 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO , TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.472,00 - BISNAGA 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2304 0/2015 055.762.975/0001-49 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3124 0/0 053.250.684/0001-46 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT , CAIXA DE MDF 16X16X7CM, TINTA LÁTEX TIPO PVA PRETA, PLACAS PLUMA (CONFORME MODELO, PARA PATCH EMBUTIDO), DESMANCHADORES DE COSTURA, TERMOLINAS LEITOSAS, FOLHA DE LIXA FINA PARA PAREDE, FITA DE GORGORÃO DE 2CM DE LARGURA NAS CORES BRANCA, LILÁS E VERMELHA, SENDO 5 METROS DE CADA., TUBO DE PASTA METÁLICA GOLD FIX COR OURO RICO-CORFIX OU SIMILAR, FAIXAS DE 30CM DE TECIDOS ESTAMPADOS EM DIVERSAS CORES E DESENHOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.321,35 3176 4289 0/0 0/0 006.245.053/0001-59 043.263.037/0001-15 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP , DIÁRIO DE CLASSE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.804,00 2.480,00 0,00 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP 9800 - BRAIT & PELLISSON LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1178/2015 PREGÃO PRE47/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00 0,00 119,60 0,00 4.035,00 0,00 0,00 , CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, PAPEL SULFITE A 4 297X210MM RESMA 50 FLS. 0 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 3142 4296 4436 1885/2014 002.514.617/0001-50 0/0 051.054.302/0001-83 0/0 060.494.416/0005-69 , CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 77 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp osto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó lvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas. - 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2531 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP , PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal, PUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exce PREGÃO PRE41/2014 0,00 0,00 1.440,00 2533 1935/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME , ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informações, BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto, BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/us o domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto., VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica. PREGÃO PRE41/2014 0,00 0,00 1.067,10 3068 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP , CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; n o formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto., VASSOURA DE PALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração co m arame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na sa ia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração. PREGÃO PRE41/2014 0,00 0,00 4.356,00 , FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - G, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M PREGÃO PRE 3/2015 0,00 3.172,40 0,00 , FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M DISPENSA D /0 0,00 182,40 0,00 , LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID DISPENSA D /0 0,00 6.880,00 0,00 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE , Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa PREGÃO PRE34/2014 0,00 0,00 24.500,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22, CLOREXIDINA, DISPENSA D 0,00 0,00 36.368,35 3074 17/2015 048.939.276/0001-66 4297 0/0 004.063.331/0001-21 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4128 0/0 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3181 3341 1908/2014 048.791.685/0001-68 0/0 004.063.331/0001-21 seringa, Seringa de /0 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA VENOSO SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE 500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR, Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha para teste Bowie & Dick com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - G, FRALDA GERIATRICA TAMANHO M, Aquisição de LANCETAS, Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p unho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica, (I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5 ml, Seringa descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t (Página: 78 / 161) , ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, Bolsa Coletora de urina sistema fechado, Gaze esteril (Pacote), Gaze não esteril (Pacote) c/ 500, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 6, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, SONDA URETRAL Nº 6 , TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, Sonda uretral nº 10, tubo PVC, at óxico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala gem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd o estéril e apirogenico com embalagem intacta DISPENSA D /0 0,00 3.854,52 0,00 , ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS+VIT.A, E e LECITINA DE SOJA 200ML, CADAR ÇO Nº 10, Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica ad esiva, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) DISPENSA D /0 0,00 914,40 0,00 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , AGULHA BD (ROXA) - 40X1,2, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4,5, FRAS CO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML, SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML. CLISTEROL DISPENSA D /0 0,00 1.479,77 0,00 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H , Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Ser URIPEN Nº 05, URIPEN Nº 06 DISPENSA D /0 0,00 454,30 0,00 4143 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA 4144 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 4145 0/0 052.202.744/0001-92 4148 0/0 061.418.042/0001-31 inga descartavel 20 ml, 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3158 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 702,00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , Aquisição de REFEIÇÃO , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PRE 114/2014 PREGÃO PRE 105/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 6.422,72 46,00 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.600,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 300 3145 0/0 001.827.489/0001-32 2011/2014 004.511.014/0001-20 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4309 0/0 123.798.388-60 3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO 4310 0/0 376.985.438-11 9889 - THAIS RAQUEL DA SILVA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 79 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS RPESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - MAIO/2015 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1097 0/2015 056.978.315/0001-62 , despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO) DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,00 , LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO -, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.269,20 , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO - DISPENSA D /0 470,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 9.165,76 0,00 0,00 0,00 2.520,82 1.824,43 0,00 , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 3697/2015 DISPENSA D /0 96.214,83 96.214,83 0,00 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME , ATENDIMENTO DE MEDICO VETERINARIO DISPENSA D /0 2.200,00 0,00 0,00 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 29,28 0,00 29,28 885,22 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.194,12 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 3205 0/0 002.580.316/0002-06 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 4454 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3641 4211 4457 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4445 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4438 0/0 005.333.874/0001-84 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4285 4444 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 033.000.118/0238-96 , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 80 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 4441 0/2015 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. DISPENSA D /0 172.162,32 0,00 0,00 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4442 0/2015 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SERVIÇO DE LIMPEZA SOLICITADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE NOVA ODESSA (INCLUSO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E SEUS RESPECTIVOS ANDARES), UBS I, II, III, IV e V CAPS, FARMÁCIA CENTRAL E HOSPITALAR, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES. DISPENSA D /0 504.779,86 0,00 0,00 4443 0/2015 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SERVIÇO DE LIMPEZA SOLICITADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE NOVA ODESSA (INCLUSO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E SEUS RESPECTIVOS ANDARES), UBS I, II, III, IV e V CAPS, FARMÁCIA CENTRAL E HOSPITALAR, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES. DISPENSA D /0 216.334,22 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 2,50 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 75,00 0,47 75,00 0,47 75,00 0,47 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4342 4379 4380 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/05/2015 4437 4439 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 090.400.888/0001-42 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A , TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CONFORME AVISO DE 15/05/2015 4440 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/05/2015 DISPENSA D /0 9,00 9,00 9,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785 CONCORRÊNC 01/2014 0,00 0,00 3.000,00 , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 580,00 60.000,00 10.346,36 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 10.346,36 160,00 380,00 102,15 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 116,27 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/05/2015 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DELICENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 14/05/2015 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 15/05/2015 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2498 2499 4172 4453 4455 4456 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.524.689/0001-07 010.524.689/0001-07 045.780.103/0001-50 072.852.536/0001-46 021.199.020/0001-03 004.088.208/0001-65 5154 5154 9882 724 9887 2477 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - MUNICIPIO DE JUNDIAI - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - LAR DE IDOSOS MUNERATTI LTDA ME - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO E43 0482607, PLACA CPV1362 , Serviço de Manutenção , SERVIÇO DE INTERNAÇÃO , PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4195 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 81 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 9.718,00 0,00 0,00 ---------------------1.086.106,66 0,00 ---------------------156.430,35 59.536,85 ---------------------281.440,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.118,60 0,00 0,00 3.118,60 484,71 757,28 651,95 6.948,23 0,00 377,15 51,64 3.118,60 , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 315 0/0 001.245.650/0001-60 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR PREGÃO PRE57/2014 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247 -96 DISPENSA D 107 107 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.118,60 0,00 0,00 3.118,60 DISPENSA D /0 496,27 496,27 0,00 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 4167 SUBTOTAL 0/0 000.360.305/0001-04 /0 Movimentação do dia 19 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4391 4393 4403 4410 4415 4416 4417 4462 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4477 0/0 245.920.558-96 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 9898 - LUCIEL CARLOS DE OLIVEIRA , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO , RESCISÃO DE CONTRATO DE TARBALHO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4415 PARA CORREÇÃO DA FICHA , REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2015 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 4397 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 630,40 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,19 136,33 241,65 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 59,32 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4394 4404 4411 0/0 0/0 0/0 0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4400 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 82 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4412 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 165,86 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.365,90 605,89 1.919,24 2.781,44 1.733,61 0 0 0 0 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,89 467,23 1.040,83 1.174,61 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 117,95 136,09 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 226,31 736,54 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar) , E466 (Carboximetil celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água, isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante: E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 ( Lactitol), oligofrutose, emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A PREGÃO PRE 119/2014 0,00 35.520,00 0,00 , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh a, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas , ferro e zinco. Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR, GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2 30g. Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo com a data de fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta mpa hermética., BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. PREGÃO PRE90/2014 0,00 3.048,00 0,00 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 4395 4398 4401 4405 4414 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901143 - 13º SALÁRIO 4399 4402 4406 4413 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4392 4409 0/0 0/0 0 0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4396 4408 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 939 2040/2014 080.825.607/0001-40 3992 2023/2014 053.437.315/0001-67 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 83 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4029 2023/2014 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 6.198,72 0,00 4034 4037 2023/2014 013.296.915/0001-38 2023/2014 046.055.497/0001-46 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1431/2015 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 27.800,00 741,00 0,00 0,00 4072 4467 2023/2014 013.296.915/0001-38 0/0 060.494.416/0005-69 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1459/2015 , GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PREGÃO PRE90/2014 DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 445,35 0,00 0,00 1.183,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 0,00 34,50 139,49 0,00 0,00 , BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero de gor dura trans. Pacote contendo 400 g, BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 mes es. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat o de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado r de farinha protease, zero de gordura trans. Pacote contendo 400 g. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2530 3184 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 051.743.227/0001-68 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD , MEDICAMENTOS DIVERSOS 3429 3611 0/0 194/2013 016.620.963/0001-28 005.005.873/0001-00 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 2148 - PORTAL LTDA. , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - 3616 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 ML, BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML, GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin a solução injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA 500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 795,00 0,00 3617 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML, CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não estéril Frasco de 200 ml PREGÃO PRE 139/2013 0,00 150,00 0,00 3624 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO PRE 136/2013 0,00 3.937,50 0,00 , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mg -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MG -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g , Cloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100ml, DEXAMETA SONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120ML, DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MG, DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML., INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO, INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10M L – USO ADULTO E PEDIÁTRICO., METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML), NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML., SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR, AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL 75MG, AZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML, METRONIDAZOL GELEIA VAG INAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICO S, CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 84 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP INA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI 4138 0/2015 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável., CETOPROFENO BUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML DISPENSA D /0 0,00 9.270,80 0,00 4140 0/2015 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME , BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/ 5ML, DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML., ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., METRONIDAZOL 500MG/100ML., MELOXICAM ampola de 15 mg - solução injetável, CEFAZOLINA SÓDICA 1G, AMOXACILINA 1g + CALVULANATO 0,2g - EV DISPENSA D /0 0,00 17.207,00 0,00 4141 0/2015 067.729.178/0001-49 9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L , ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO 19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR TISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se m vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml, Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg (B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio 6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML, Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML DISPENSA D /0 0,00 11.884,24 0,00 4153 4233 0/0 0/0 014.271.474/0001-82 026.921.908/0002-02 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 9886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS , CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 2.394,00 223,50 0,00 0,00 4291 4292 4293 4301 4305 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 013.746.302/0001-55 067.729.178/0004-91 6759 6759 6759 6725 5427 , NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 -3.331,28 0,00 0,00 0,00 542,00 0,00 6.662,56 435,00 799,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4465 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDO, DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDO, DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN), HIDRÓ XIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML., OMEPRAZOL 20MG., PARACETAMOL 500 MG, METFORMINA 500MG PREGÃO PRE 136/2013 21.432,50 0,00 0,00 4480 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE PEDIDO 1598, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4292 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 3.331,28 3.331,28 0,00 6145 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA. , Bola de goalball – Borracha moldada com peso de 1250 gramas, 77 cm de circunferência. Oficial aprovado pelo IBSA (International Blind Sport Federation) -, Rede para goalball Rede para a modalidade goalball, confeccionada em polietileno tran çado com espessura de 2,5mm. Malha 05 x 05cm. Medidas 9,0 m x 1,30m x 0,80cm., Prote tor para trave de goalball - confeccionado em espuma D33 com 3 cm de espessura, revestido em l ona vinilica KP 1000, com fechos laterais em velcro de 3 a 4 cm de lar gura. Medida total 9,00m x 1,30m x 0,30cm., Cotoveleira para goalball - Tipo: Profissional; Material: Poliamida; Composição: 37% algodão, 33% polipropileno, 18% elastodieno e 12% poliester; Fixação: Elástico; Cor: Preta; Par, Joelheira para goalball - Tipo: Profissional; Espuma frontal: 20cm altura x 18 cm de largura com 1,5cm de espessura, Material: Poliam ida; Composicao: 37% algodão, 33% polipropileno, 18% elastodieno e 12% poliester; Fixaç ão: Elástico; Cor: Preta; Par, OCULOS PROTECAO GOALBALL DISPENSA D /0 0,00 6.036,80 0,00 PREGÃO PRE51/2014 0,00 2.860,50 0,00 - CM HOSPITALAR LTDA - CM HOSPITALAR LTDA - CM HOSPITALAR LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 100MG EV, , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE PEDIDO Nº 1203, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3170 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR ( FILIAL DE BRASÍLIA) - , ALTEPLASE 50 MG/50ML , ALTEPLASE 50 MG/50ML , SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO , oxitocina 5UI/ml/1mlObservação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente, TETRACAINA CLORIDRATO + FENILEFRINA 1% + 0,1% - COLIRIO ANES 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3413 0/0 011.633.685/0001-20 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1570 1894/2014 011.513.296/0001-60 6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 85 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4077 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ESCORREDOR DE PRATOS INOX, FACA DE COZINHA TIPO PEIXEIRA, FACA D E MESA INOX 15CM, FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CM, PANELA DE LUMINIO 40C M - 20 LITROS, PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS, ESCUMADEIRA DE ALUMINIO, P OTES DE ACONDICIONAR ALIMENTOS 4,8 LITROS, CAÇAROLA DE ALUMINIO C/ TAM PA, CABO EM MADEIRA 10 LITROS, PANELA Nº 32, POTE RETANGULAR GRANDE BA IXO DE 3,6 L: 34,5X21,2X7,4 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZE R., POTE REDONDO 480 ML, MEDINDO 11,3X9,7X10,6 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXIC O, PARA FREEZER., POTE RETANGULAR GRANDE ALTO 5,2 L: 34,5X21,2X11 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER., Caixa organizadora, mate rial resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Medidas C x L x A 40 x 27 x 13,5 cm Capac. 8,6 litros 0/0 053.380.473/0001-28 , COPO PARA SOBREMESA DE 100 ML (CAIXA COM 2500 UN) - DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR , MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA - 30 METROS PREGÃO PRE26/2014 DISPENSA D /0 -16.789,56 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME , TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS. DISPENSA D /0 0,00 622,50 0,00 , PEÇAS PARA VEÍCULO - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.096,00 334,00 2.230,00 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -864,00 -730,00 864,00 0,00 -730,00 864,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 105/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 120,00 184,00 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -432,01 -432,01 -432,01 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 311 1336 0/0 0/0 007.118.264/0001-93 006.925.206/0001-09 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 4389 0/0 010.282.941/0001-19 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4220 4221 4222 4464 0/0 0/0 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 9339 9339 9339 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO - 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4101 4102 4489 0/2015 0/2015 0/0 055.827.471/0001-60 002.214.689/0001-82 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME , CONFECÇÃO DE FOLDERS 5635 9883 5635 5635 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS , CONFECÇÃO DE FOLDERS - REFERENTE PEIDO 1484, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENH 4101 PARA CORREÇAO DA FONTE DE RECURSO 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4216 4219 4348 4349 2011/2014 0/0 2011/2014 2011/2014 004.511.014/0001-20 059.542.407/0002-74 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - JOSEFINA MAGALY DE ALMEIDA- ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , SACO PARA MUDA 15 X 19 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 963 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 86 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2361 4459 4460 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Adiantamento de viagem. 0/0 0/0 0/0 145.725.818-86 160.752.658-13 965.354.668-68 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO 232 - SHIRLEY BARBOSA , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , COMPLEMENTO DO EMPENHO 8. , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 -122,00 219,48 300,00 -122,00 219,48 300,00 -122,00 0,00 0,00 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4192 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 16/05/2015 DISPENSA D /0 -900,00 -900,00 -900,00 257 - IMOBILIÁRIA PEREIRA NEVES S/C LTDA 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA , DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.539,14 3.839,00 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1098 4355 0/2015 0/0 055.350.862/0001-36 056.978.315/0001-62 , DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 916 1164 1172 1866/2014 001.782.124/0001-39 0/0 0/0 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 7989 - RECAM RC LTDA - EPP , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO PRE24/2014 0,00 0,00 32.400,00 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2014 PREGÃO PRE87/2013 0,00 0,00 2.564,24 8.810,34 0,00 0,00 , CONSERTO EM AR CONDICIONADO DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00 , MAO DE OBRA EM VEICULO - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 350,00 200,00 320,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9.165,76 5.500,95 15.735,61 1.948,56 3.641,77 5.364,60 0,00 0,00 DISPENSA D /0 -5.979,84 0,00 0,00 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1347 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4224 4225 4226 0/0 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , MAO DE OBRA EM VEICULO , MAO DE OBRA EM VEICULO - 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4210 4212 4283 4284 4457 4458 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 492 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 87 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 493 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.137,49 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 -294,00 645,33 0,00 0,00 PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE96/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 164.268,02 11.916,10 0,00 0,00 32,70 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 3632 0/0 0/0 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 175 419 0/0 0/0 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME , TRANSPORTE DE ALUNOS , TRANSPORTE DE ALUNOS 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4378 4482 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001248-32.2013.8.26.0394 (667/2013) DISPENSA D 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REFERENTA AO EXECUÇÃO FISCAL 5026 PRECATÓRIA 000213483 -2015.8.26.0451 E EXECUÇÃO FISCAL 1964 PRECATÓRIA Nº 000087919.2015.8.26.0604. DISPENSA D /0 124,17 124,17 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI , SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 243,40 63 6491 4794 63 63 7455 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.725,00 665,00 1.310,73 4.770,11 2.861,04 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE89/2014 0,00 0,00 13.900,00 -20.2007, -16.2000, 33903969 - SEGUROS EM GERAL 238 0/2015 061.198.164/0001-60 33903972 - VALE-TRANSPORTE 220 221 223 226 232 3498 0/0 0/2015 0/0 0/0 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 058.565.813/0001-09 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA - 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4461 4483 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/05/2015 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 19/05/2015 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 329 1963/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 88 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte d e Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas 1006 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME , INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. 1332 2327 4080 4170 809/2014 0/0 0/0 0/0 009.094.952/0001-96 014.163.998/0001-50 066.130.980/0001-55 043.052.497/0001-02 4388 6783 8853 7670 , TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG , , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO , EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P252185 -3, PLACA CPV 1285 DISPENSA D /0 0,00 680,00 0,00 PREGÃO PRE14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 919,56 350,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,11 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4484 4485 4486 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P , PASEP RETIDO S/CRÉDITO C.F.R.H, CONFORME AVISO 20/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,83 3,88 1.621,98 0,83 3,88 1.621,98 0,00 0,00 0,00 , AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORRE M AO PLANTÃO SOCIAL DISPENSA D /0 -88,80 -88,80 -88,80 PREGÃO PRE12/2014 TOMADA DE 08/2014 -18.933,69 0,00 0,00 70.523,34 0,00 0,00 -296.000,00 0,00 0,00 12/2014 -5.566,44 0,00 0,00 /0 0,00 ----------------------311.728,28 2.450,00 ---------------------318.449,50 0,00 ---------------------291.481,53 0,00 0,00 150,00 , PASEP RETIDO S/CRÉDITO ITR, CONFORME AVISO 20/05/2015 , PASEP RETIDO S/CRÉDITO FPM, CONFORME AVISO 20/05/2015 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 826 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 80 119 0/0 0/0 018.190.954/0001-70 016.713.243/0001-07 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10511 306 0/0 012.844.168/0001-62 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP , EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF ALVINA MARIA ADAMSON, CO M OS SEGUINTES SERVIÇOS: 40 M2 - MURETA - BLOCO 20X20X40 COM ARREMATE 01 ------- ESCADA COM 03 DEGRAUS DA QUADRA ARREMATADA 36 M2 - REBOCO 188 M2 PISO EM CONCRETO DO PORTÃO A CASA DO ZELADOR ATÉ A MURETA 15 ------ ARRANCAR TOCOS DE ARVORES CONCORRÊNC3/2014 1152 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP , DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS CONVITE , APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 22.000 BTUS, 220V. DISPENSA D , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868 CONVÊNIO Nº 1989/2013 - 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1005 SUBTOTAL 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME Movimentação do dia 20 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4316 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 89 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 2.250,00 3.750,00 3.000,00 600,00 600,00 3.150,00 450,00 450,00 1.050,00 2.550,00 300,00 150,00 2.250,00 2.100,00 1.650,00 6.000,00 4.050,00 7.500,00 300,00 450,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.334,67 2.546,62 8.000,03 2.049,01 16.524,58 4.564,40 2.250,23 2.140,57 3.760,24 7.202,34 52.148,35 3.341,27 24.011,83 1.378,39 19.331,24 0,00 0,00 1.774,36 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FÉRIAS 06/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 16 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 , FÉRIAS 06/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 31901301 - FGTS 3662 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 90 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3748 3832 3887 4452 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,78 18.518,79 3.720,26 13.619,56 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.121,02 24.781,48 10.524,68 4.748,33 3.949,40 15.764,54 32.170,16 44.695,48 11.694,40 10.207,67 29.431,24 883,87 7.214,70 2.543,48 9.177,76 7.854,33 2.191,76 27.438,54 9.765,88 7.099,09 10.746,98 7.561,77 403,91 50.818,39 122.968,66 87.903,89 38.756,64 260.653,04 1.512,12 10.079,05 16.614,93 88.550,84 PREGÃO PRE21/2014 PREGÃO PRE21/2014 PREGÃO PRE11/2014 -64.513,09 -13.626,81 0,00 0,00 -3.039,72 0,00 0,00 2.750,38 4.990,15 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 0 16 16 16 159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , PAGAMENTO DE FGTS - REF. MAIO/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3663 3673 3679 3684 3690 3698 3708 3718 3725 3731 3740 3749 3756 3761 3768 3775 3783 3794 3800 3809 3814 3819 3824 3840 3848 3857 3866 3879 3888 3893 3899 4095 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 38 78 79 0/0 0/0 0/0 046.055.497/0001-46 046.055.497/0001-46 002.183.357/0001-88 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 91 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4932 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2019 2023/2014 016.849.231/0001-04 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A , LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO PRE90/2014 -14.060,00 -14.050,00 0,00 3043 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALA GEM CONTENDO 1 KG PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 75,00 3049 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 80,40 3057 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS. , LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mí nimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 500 g., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvil ho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha int egral de soja. Não contém glúten. Pacote contendo 200 g, BEBIDA LACTEA – CHOCOLATE – 200 M L Bebida láctea; composta de leite, soro de leite, açúcar, acrescido de vitaminas e outras substâncias permitidas; sabor de chocolate; validade mínima 03 meses a contar da entrega, em caixa cartonada; embalado em caixa de papelão refor çada, com 200ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA -82 (Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 8.951,40 3061 1973/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote conte ndo 500 g., COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 Kg., C HOCOLATE EM PÓ (CACAU),, FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR, LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g., OVOS EXTRA - ENGRADADO OU CAIXA PREGÃO PRE93/2014 0,00 0,00 1.520,00 3062 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , CHOCOLATE GRANULADO. EMBALAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 500 GRAMAS. PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 691,00 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 12.664,08 12.015,80 0,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 2.358,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 1.104,00 0,00 4027 4035 2023/2014 002.916.265/0008-36 2023/2014 008.528.442/0001-17 5781 - JBS S/A 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1421/2015 4067 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio Composição obrigatória: Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e Streptococcus ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml. Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado. 4354 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE , ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip o 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg, SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelat ina em pó sabores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adici onada de cor antes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistente s, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproxima damente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. D everá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Res olução - RE nº 60 de 2002., AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínim o de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg., ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900M L ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não contém glúten. Pacote contendo 200 g, Extr ato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Emb alagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 92 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos Triturados e Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg Por Embalagem Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry -o-vac; Pesando Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de 36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos Determinados Pela Sec Agr. 4446 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PARTE DO PEDIDO 573, EMPENHO 1470 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 12.393,99 4449 1973/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. PARTE DO PEDIDO 1162 PARA ALETRAÇÃO DA FONTE DE RECURSO , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PEIDO 643, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PRE93/2014 0,00 0,00 76,80 PREGÃO PRE90/2014 14.050,00 14.050,00 0,00 2148 - PORTAL LTDA. , INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03ML LUZIA FRIZONI TOMAS P. 394.01.2007.004435 -0 / CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199-5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ALESSANDRA M. DE JESUS P. 0001031 23.2012.8.26.0394 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664 -1 / VINIVIUS E. FERREIRA P. 0000856-92.2013.8.26.0394 / STEPH, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML IAMAIARA MARTINS P.394.01.2008.001327 -0 / DAVID. L. MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394 / RENATA A. CARDOSO P. 0004503 37.2009.8.26.0394 / NICELE P. DA SILVA P. 0004802 -14.2009.8.26.0394 / ILVA T. MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA T. MALAGUTTI P. 0005374 67.2009.8.26.0394 / ANA C. R. CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE H. P, INSULINA ASPARTE - NOVORAPID FRASCO 10ML MARCO A. R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 /, Insulina Degludeca (Tresiba) - refil DAVID LIMA MOREIRA P. 0000384 -33.2009.8.26.0394, LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA) HENRIQUE H. PINTO P. 000 142530.2012.8.26.0394 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ALDA PAGLIATO P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H. MONTEIRO P. 0001760 78.2014.8.26.0394 / DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.315,41 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU , TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PREGÃO PRE34/2014 0,00 0,00 72.000,00 2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA , INSETICIDA MICROENCAPSULADO DEMAND 2,5 CS ( LAMBDACIALOTRINA -, INSETICIDA LÍQUIDO PRINCIPIO ATIVO CIPERMETRINA - 01 LITRO, RATICIDA EM BLOCO PARAFINADO A BASE DE BRODIFACOUM DE 20 GRAMAS, OLEO MINERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.782,00 1368 - J.A. SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO , PAPEL SULFITE PARA PLOTER 50,00 X 0,914M X 75 GRS. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 412,50 DISPENSA D /0 0,00 120,00 0,00 4503 0/0 016.849.231/0001-04 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3006 3180 0/2015 005.005.873/0001-00 1908/2014 004.008.658/0001-09 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 3019 0/0 046.422.275/0001-14 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3120 0/0 000.586.352/0001-70 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 4436 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 93 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp osto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó lvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas. - 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 2539 0/0 074.442.468/0001-72 , Coletor urina fechado, válvula refletora, capacidade para 2.000 ml, escala para leitura, ponto para coleta de amostra, fixado para o leito de válvula anti -reflexo estéril, validade mínima de 24 meses da data de entrega ( BOLSA DIURESE SISTEMA FE CHADO ) JOÃO CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Cateter hidrofílico lubrificado pronto para uso, para realização de cateterismo vesica l intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 08 (Nome comercial: SpeediCa) - LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.999,98 , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 89,00 150,00 0,00 0,00 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA , CONFECÇÃO DE FAIXAS - REFERENTE PEDIDO 1483, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4102 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 730,00 730,00 0,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 PREGÃO PRE 105/2014 -11,00 0,00 0,00 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 600,00 600,00 0,00 9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI , DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,03 4.744,67 DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4386 4387 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4501 0/0 002.214.689/0001-82 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 935 2011/2014 004.511.014/0001-20 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4499 0/0 352.220.288-01 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4418 0/0 273.901.298-59 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1100 4287 0/2015 0/0 048.832.398/0001-59 009.366.859/0001-93 , DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4251 0/0 015.516.352/0001-71 9053 - HERIC PIERIN GASPAR - ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 94 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , empenho em substituição do 1135 para troca de fornecedor 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4377 4500 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPS - VEN. 25/02 25/03 E 27/04 , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 26.140,83 0,00 26.140,83 201,29 0,00 , SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DISPENSA D /0 21.600,00 0,00 0,00 , TRANSPORTE DE ALUNOS , TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE61/2009 PREGÃO PRE61/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.956,50 53.478,72 2.263,42 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,00 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA , LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 1.991,77 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN , PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.346,36 , Amalgamador Odontológico Digital; misturador múltiplo uso; dosad or/misturador hermético ajustável; base metálica para estabilidade., APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: MODELO DE OPERAÇÃO DIGITAL, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA - SOM AUTOCLAVÁVEL., LOCALIZADOR DE ÁPICE - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO POSSUI SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA., SELADORA MANUAL/MESA - Controle de temperatura analógico, aplicação convencional PREGÃO PRE 111/2014 0,00 0,00 10.326,70 , Escada de alumínio, com 4 (quatro) partes - de 4 degraus cada (4x4=16 degraus), dobrável, partes articuladas com catracas; com medida entre 4,60mt s e 4,85mts quando totalmente estendida. Que suporte no mínimo 150kg de força. - DISPENSA D 0,00 472,09 0,00 0,00 2.284,00 0,00 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4498 0/0 019.448.628/0001-82 9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA - 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 178 292 293 0/0 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA , TRANSPORTE DE ALUNOS 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4461 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2566 4456 1884/2014 002.580.316/0001-25 0/0 004.088.208/0001-65 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 2202 2039/2014 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4232 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 4238 0/0 072.456.809/0001-33 3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 95 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ----------------------29.090,07 ---------------------55.688,08 ---------------------1.608.799,02 , Freezer horizontal 519 litros - SUBTOTAL Movimentação do dia 21 de Maio de 2015 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4557 0/0 051.413.631/0001-73 4558 0/0 051.322.295/0001-53 4559 0/0 006.164.247/0001-20 4560 0/0 056.977.986/0001-09 4561 0/0 051.413.631/0001-73 , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015 , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 2.934,80 2.934,80 0,00 DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00 , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE , AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REF. ABRIL/2015 DISPENSA D /0 45.211,25 45.211,25 0,00 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM , BIODIESEL S10 PREGÃO PRE40/2014 0,00 8.300,40 0,00 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1151/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 3.044,32 , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinh a, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento., ACHOCOLATADO INS TANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas , ferro e zinco. Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MA IZENA 420 GR, GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 2 30g. Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo com a data de fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta mpa hermética., BISCOITO ROSQUINHA 500GRS, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos., BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. PREGÃO PRE90/2014 0,00 1.008,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 10.329,60 0,00 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 4551 0/0 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3456 1905/2014 011.876.972/0001-60 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3055 2023/2014 000.024.415/0001-03 3992 2023/2014 053.437.315/0001-67 4029 2023/2014 000.024.415/0001-03 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 96 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1422/2015 , BOLO RECHEADO, SALGADOS DIVERSOS 4103 4311 0/0 0/0 043.238.674/0001-31 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 4467 4545 0/0 29/2015 060.494.416/0005-69 002.183.357/0001-88 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP , GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 6759 - CM HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS MANIPULADOS , BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO, CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE , PÃO DE SEMOLINA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo e special, semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato de cálcio. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados em seu interior., PÃO DE SEMOLINA COM CENOURA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fer mento químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálcio, cenour a desidratada, mix de vitaminas . Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da d ata de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 343,95 Kcal Carboidratos: 70,65 g - Proteínas: 7,66g - Gorduras totais: 2,75 g - Gorduras sat: 0,59 g Fibras: 2,9 mg - Sódio: 57,16 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO COM DOCE DE LEITE OU GOIABADA c om 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, s al, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálci o, preparado com uma porção de 20 gramas de doce de leite ou goiabada. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da data de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PA RA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal - Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas condições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * TRANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devidamente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO C OM PRESUNTO E MUÇARELA com 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato de cálcio, preparado com uma fatia de presunto de 20 gramas e uma fatia de muçarela de 20 gramas. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados em seu interior. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 271,00 396,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE14/2015 0,00 102.813,63 92,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 250,32 0,00 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2529 3175 0/0 0/2015 016.620.963/0001-28 012.420.164/0003-19 , VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445-8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS P. 394.01.2011.0000319 -0 / ALDA PAGLIATO PIRES P. 3000234 -59.2013.8.26.0394 / MARLI ROSA P. 394.010.2012.003264-4 / JOSÉ MÁRIO MORAES P .3001590 -89.2013.8.26.0394, DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido PALOMA A. A. SILVA P. 0003352 60.2014.8.26.0394 / ELZA DIAS SANTOS SILVA P. 3001653 -17.201 /, Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada - ampola RODRIGO LEME DINIZ P. 30033486 -70.2013.26.0394 /, TRAYENTA DUO 2,5/850 LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS P. 000 261205.2014 /, PARACALCITOL 5MCG/AMPOLA LAURENTINO PEDRO ALVES P . 0000664-62.2013.8.26.0394, CARBAMAZEPINA CR 400 MG (TEGRETOL CR) - Marca exigida RUBENS PAULO SPREAFICO JUNIOR P. 394.01.2012.002958 -8, VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®) - COMPRIMIDOS JOSÉ NARCÉLIO DO NASCIMENTO P. 394.01.2012.004428 -5 / DELFINA D. DA SILVA P. 3003033 75.2013.8.26.0394 / MARIA AP. FEOLA DA SILVA P. 0004836 -13.2014.8.26.0394, ALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135-79.2014.8.26.0394 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8, TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANA MONTESANO P. 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIS MONTEIRO P. 3000957 -78.2013.8.26.0394, Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA SOUZA PINTO CORREA P. 3002960 -06.2013.8.26.0394, GALVUS MET 50/1000 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3001697-36.2013.8.26.0394 / ARI SEVERINO DE ALVARENGA P. 3003282 26.2013.8.26.0394 - 3335 0/2015 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P , NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943 3617 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATO, BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML, CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVEL, ETILEFRINA, CLORIDRA TO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASC O COM 20ML., Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g., PETI DINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL., BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MG, AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Classe de Risco III”, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação, não estéril Frasco de 200 ml PREGÃO PRE 139/2013 0,00 237,25 0,00 3624 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP INA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI PREGÃO PRE 136/2013 0,00 765,00 0,00 4141 0/2015 067.729.178/0001-49 9244 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 5.948,41 0,00 4384 4511 4513 0/0 0/0 0/0 067.729.178/0004-91 013.746.302/0001-55 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃ O INJETÁVEL, BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI, CAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDO, CLORETO DE POTÁS SIO 19,1% 10ML INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL, DICLOFE NACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL, dipirona sódica 500 mg/ml/2ml, HIDROCOR TISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL., Lidocaina, cloridrato 2% se m vasoconstritor 20ml., RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml, Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml, Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg (B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6 ); pantotenato de cálcio 6 mg (B5)., Ondansetrona 2 mg/ml/2ml, CIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML, Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV, FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML , ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C). DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 379,00 704,00 346,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®) , EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLA - DISPENSA D /0 0,00 4.322,44 0,00 (Página: 97 / 161) 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 4539 1849/2014 046.422.275/0001-14 2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA , Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente , apresentado como concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient es urbanos, para controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto, capim amargoso, fedegoso e colonião. Composição Glifosato de no m ínimo 480 G/L, equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i nertes de no mínimo 690 G/L, Galão com 5 litros. PREGÃO PRE27/2014 17.268,00 0,00 0,00 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP , trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, em polimero na cor preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. PREGÃO PRE91/2014 0,00 6.452,44 0,00 , ETIQUETA INK JET E LASER COD. 0415P Etiqueta ink jet e laser, m edindo 16,93 x 44,45 mm, folha com 60 etiquetas, papel Carta, papel branco. Embal agem com 100 folhas DISPENSA D /0 106,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.479,20 0,00 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4130 1992/2014 000.868.882/0001-01 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4510 0/0 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 4295 0/0 001.336.083/0001-57 9840 - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 98 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4543 4546 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2.353,75 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1607/2015 1885/2014 002.514.617/0001-50 2011/2014 004.511.014/0001-20 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1671/2015 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PRE47/2014 PREGÃO PRE 105/2014 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA , MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,96 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3229 0/0 008.935.426/0001-49 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3985 0/2015 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA , SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MM OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445-8, Cateter hidrofílico lubrificado pronto para uso, para realizaçã o de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - Calibre número 08 (Nome comercial: SpeediCa) LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 30.660,00 0,00 4298 0/0 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, apirogenico com embalagem intacta, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta conteúdo estéril e atóxico, siliconizado, DISPENSA D /0 0,00 80,00 0,00 4358 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur ação, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml DISPENSA D /0 0,00 9.795,16 0,00 4359 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA , ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS, ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS, ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS, ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e também do fabricante. g. Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3 m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic los regulares, JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES)., Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA DISPENSA D /0 0,00 16.039,06 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 99 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4361 0/0 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE , Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FRALDA GERIATRICA DESCART AVEL TAM - G, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO Pcaixa com 100 pares, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNID, MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVELC/ ELÁSTICO, TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA DISPENSA D /0 0,00 27.153,60 0,00 4362 0/0 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacot es de 100 unidades., Algodão hidrófilo 500 gr não estéril, qualidade extra, fibras long as, isento de impurezas, resíduos e embaraçamentos (nozinho) formado pela própria fibra de algodão, textura suave e macia, acondicionado em rolo, contendo 500 gramas peso líq uido., LÂMINA PARA TRICOTOMIA ( GILLETE), ATADURA GESSADA 20 CM X 3, CAMPO OPERATÓRI O GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, CLOREXIDINA ALCOOLICA - EMBALAGEM 100ML, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE, EMBALAGEM DE 1000ML, Equipo para soro micro -gotas. Esterilizado e embalado individualmente, ESPECULO DE INOX GINECOLÓGICO Nº 02, MÉDIO, Fralda geriatrica tam EG, frasco para a limentação enteral, LAMINA DE BISTURI Nº 11, EM AÇO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL, LAMINA DE BISTURI Nº 15, Plug adaptador (adaptador luerlok com látex auto vedante, capacidade 0,1 ml, apirogenico, esterilizado por oxido de etileno), caixa com 120 unidades., Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de compriment o com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, silicon izada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastric a 14, Sonda Gastrica 20, SONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 08, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE) DISPENSA D /0 0,00 13.962,44 0,00 4512 0/0 004.063.331/0001-21 , JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT SIMPLES). DISPENSA D /0 2.022,60 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 729,30 1.157,10 392,00 230,00 40,00 320,00 2.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA GUT 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ - FREIOS GALPÃO LTDA - FREIOS GALPÃO LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , PEÇAS PARA VEÍCULO - 4464 4516 4517 4519 4524 4526 4527 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 005.820.500/0016-70 068.184.795/0001-79 068.184.795/0001-79 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 009.432.930/0001-99 9339 9638 339 339 7955 7955 9760 4530 0/0 009.432.930/0001-99 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR E, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). - DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA , ACESSORIOS DIVERSOS - DISPENSA D /0 0,00 57,00 156,00 PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 390,46 , PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR E, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). - 33903042 - FERRAMENTAS 456 0/0 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 100 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PEDRA Nº 1., BICA CORRIDA, PEDRISCO 1338 2482 0/2015 0/0 044.829.620/0001-03 014.677.162/0001-73 726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA 7069 - WILSON ROBERTO NAZATTO - MEI , INTERFONE HDL ( PORTEIRO ELETRONICO) 127 V 2910 4514 4521 4538 0/0 0/0 0/0 1992/2014 011.756.791/0001-09 001.336.083/0001-57 006.925.206/0001-09 000.868.882/0001-01 9798 9840 4275 8721 , Sandália de Couro diversos tamanhos - - CARLOS EDUARDO ANTUNES DE BEM - CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - RODRIGO TOLOSA RICO EPP , Máquina de Fumaça densa de gelo seco - máquina expansora de fumaça densa de gelo seco. -, LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CHUVA DE PRATA , SACO DE AMOSTRA 15X30CM COM TARJA BRANCA , REGISTRO DE GÁS, MANGUEIRA DE GAS, ABRAÇADEIRA DE METAL 3/4 , Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração., Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 -1.620,00 73,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE91/2014 -750,00 699,80 29,11 2.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1097 1099 0/2015 0/2015 056.978.315/0001-62 056.978.315/0001-62 1102 1104 1109 0/2015 0/2015 0/2015 056.978.315/0001-62 009.366.859/0001-93 015.666.493/0001-70 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI , despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 620,00 2.800,00 0,00 0,00 , DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.710,86 3.000,00 19.775,08 0,00 0,00 0,00 , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2013 12.800,96 0,00 0,00 , MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.650,00 , REFORMA EM SOFA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 750,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 500,00 680,00 716,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social , DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO , DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4564 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1155 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3119 4532 0/2015 0/0 013.453.756/0001-38 011.683.701/0001-99 8990 - ESTOFADOS MONTE SIAO LTDA - ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME , SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4508 4518 4520 4523 4525 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.116.555/0001-17 068.184.795/0001-79 005.820.500/0016-70 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 9871 339 9638 7955 7955 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC - FREIOS GALPÃO LTDA - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , REVISÃO DE VEICULOS , MAO DE OBRA EM VEICULO - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 101 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4528 4529 4531 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MAO DE OBRA EM VEICULO - 0/0 0/0 0/0 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). - 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 100,00 200,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 1.700,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4537 4565 1884/2014 005.918.680/0001-40 1884/2014 010.532.296/0001-45 , LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 4454 4509 0/0 0/0 019.878.188/0001-01 005.116.555/0001-17 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 332,00 470,00 0,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 3697/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 96.214,83 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI , SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - R$ 718,65 DISPENSA D /0 718,65 0,00 0,00 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV , REEMPENHO DE SALDO ANULADO POR NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 8581 PREGÃO PRE59/2014 0,00 6.650,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PREGÃO PRE63/2014 0,00 0,00 4.879,00 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES , EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRE23/2009 0,00 0,00 56.255,11 PREGÃO PRE23/2009 0,00 0,00 56.255,11 DISPENSA D /0 0,00 2.200,00 0,00 PREGÃO PRE 117/2010 11.244,60 0,00 0,00 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4445 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4522 0/0 001.514.486/0001-49 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 327 0/0 008.798.957/0001-37 949 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 1469 0/0 008.246.425/0001-97 1491 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES , EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 4438 0/0 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME , ATENDIMENTO DE MEDICO VETERINARIO 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4563 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 102 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4115 4550 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 040.432.544/0001-47 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 4857 - CLARO S.A. , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , Serviços de Portaria 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME , Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca v árvores,limpeza e remoção das sobras. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 19/05/2015 , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 1.103,65 0,00 1.103,65 202,90 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.535,76 283,20 0,00 PREGÃO PRE22/2013 PREGÃO PRE22/2013 0,00 61.883,40 0,00 0,00 13.769,85 0,00 PREGÃO PRE94/2014 22.500,00 0,00 0,00 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 3632 0/0 0/0 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1568 4562 0/0 0/0 045.768.009/0001-85 001.982.038/0001-70 , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4544 1978/2014 004.413.261/0001-94 iva, poda de 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4483 4547 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 , tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 20/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 18,00 0,00 18,00 9,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 7.500,00 0,00 7.922,26 PREGÃO PRE 1/2014 PREGÃO PRE 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 7.838,00 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 924 925 1318 0/2015 0/2015 0/2015 033.623.893/0001-80 033.623.893/0001-80 019.317.374/0001-63 1126 - FENASEG 1126 - FENASEG 9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR , SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2362 2526 3478 0/0 0/0 0/0 009.511.656/0001-43 014.882.493/0001-45 056.978.521/0001-72 5135 - CAMPOS & BRAVO ASSESSORIA E CONSU 9780 - ROGERIO ROBERTO TRINCA 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME , SERVIÇOS DE ASSESSORIA 3481 3482 0/0 0/0 005.569.722/0001-85 007.928.320/0001-55 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME , AULAS DE CAPOEIRA , SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT , LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOC E E OUTROS. , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE CARATÊ, AULA DE TAEKWONDO AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO , MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 103 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AULAS DE NATAÇÃO 3584 4169 0/0 0/0 018.373.806/0001-90 043.052.497/0001-02 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG , AULAS DE MUSCULAÇÃO 4234 0/0 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A 402 9896 9897 5483 47 47 47 47 3621 7670 7670 4515 4533 4534 4535 4536 4540 4541 4542 4554 4555 4556 Mod. Lic. 0/0 0/0 0/0 0/0 809/2014 809/2014 809/2014 809/2014 0/0 0/0 0/0 001.860.942/0001-02 010.672.200/0001-44 010.822.866/0001-31 062.894.803/0001-94 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - VISAO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO P - ANDREIA FERREIRA DA CRUZ - ME - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG PREGÃO PRE 1/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,00 68,11 , SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. - DISPENSA D /0 0,00 9.000,00 0,00 , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 498,00 450,00 1.150,00 2.262,72 11.800,00 309,40 59,50 4.165,00 102,15 68,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,15 68,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P251144 DVT8058 , CURSO PARA CAPACITAÇÃO , CONSERTO DE MICROFONE , TAXA DE INSCRIÇÃO , TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) , TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) , TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) , TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) , REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 1089492142, PLACA EHE6201 , PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 19619751-3, PLACA CPV1291 , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P606050 -3, PLACA BFZ3928 -3, PLACA 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4484 4485 4486 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P , PASEP RETIDO S/CRÉDITO C.F.R.H, CONFORME AVISO 20/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 ---------------------320.412,13 0,00 0,00 0,00 ---------------------247.594,89 0,83 3,88 1.621,98 ---------------------266.740,80 , REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO - ABRIL/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 2.112,68 2.112,68 2.112,68 2.112,68 704,22 48.762,90 316,25 0,00 2.112,68 2.112,68 2.112,68 2.112,68 704,22 48.762,90 316,25 496,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REF. MAIO/2015 DISPENSA D /0 1.658,84 1.658,84 0,00 DISPENSA D /0 10.377,84 10.377,84 0,00 , PASEP RETIDO S/CRÉDITO ITR, CONFORME AVISO 20/05/2015 , PASEP RETIDO S/CRÉDITO FPM, CONFORME AVISO 20/05/2015 Movimentação do dia 22 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4477 4570 4571 4573 4574 4578 4654 4672 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 245.920.558-96 002.060.528-55 002.061.938-31 081.773.938-63 353.324.948-40 245.984.008-03 046.384.111/0001-40 267.830.008-00 9898 5232 5732 5730 7913 5105 93 9902 - LUCIEL CARLOS DE OLIVEIRA - OSVALDO PADOVAN - ANTONIO CARLOS FURIAN - JOICELAINE LEME GIMENEZ - CARLOS ALBERTO ROSSI - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - ROSELENE OLIVEIRA DE ALMEIDA , REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2015 , PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. MAIO/2015 , REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4584 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4655 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 104 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 -133,97 846,47 0,00 0,00 0,00 3.206,22 0,00 , REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 909 2196 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 1905/2014 011.876.972/0001-60 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO 8083 - A C MATOS PADARIA - ME , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 323/2015 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , BIODIESEL S10 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE40/2014 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 846 991 0/0 010.825.597/0001-67 2011/2014 001.827.489/0001-32 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS /0 -90,60 0,00 0,00 s PREGÃO PRE45/2014 -140,58 0,00 0,00 , BISCOITO MAIZENA 420 GR, TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos. PREGÃO PRE90/2014 -92,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 -127,92 0,00 0,00 21.075,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 -127,92 -15,00 0,00 0,00 0,00 21.075,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 14.050,00 PREGÃO PRE14/2015 0,00 102.813,63 0,00 1458 2023/2014 053.437.315/0001-67 1461 1468 2023/2014 002.916.265/0008-36 2023/2014 016.849.231/0001-04 5781 - JBS S/A 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 566/2015 3054 3058 2023/2014 002.916.265/0008-36 2023/2014 016.849.231/0001-04 5781 - JBS S/A 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1150/2015 DISPENSA D , LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. , LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, inst antâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. 3426 4503 0/0 0/0 004.106.730/0001-22 016.849.231/0001-04 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A , LEITE APTAMIL I - LATA 400 GR, LEITE APTAMIL II 4545 29/2015 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP , PÃO DE SEMOLINA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo e special, semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato de cálcio. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados em seu interior., PÃO DE SEMOLINA COM CENOURA com 40 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fer mento químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálcio, cenour a desidratada, mix de vitaminas . Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da d ata de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 343,95 Kcal Carboidratos: 70,65 g - Proteínas: 7,66g - Gorduras totais: 2,75 g - Gorduras sat: 0,59 g Fibras: 2,9 mg - Sódio: 57,16 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO COM DOCE DE LEITE OU GOIABADA c om 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, s al, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, conservante, propionato de cálci o, preparado com uma porção de 20 gramas de doce de leite ou goiabada. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da data de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PA RA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal - Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas condições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * TRANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devidamente higienizados em seu interior., LANCHE PREPARADO C OM PRESUNTO E MUÇARELA com 60 gramas *INGREDIENTES: Farinha de trigo especial, semolina, água, sal, fermento químico, açúcar, gordura vegetal, co nservante, propionato de cálcio, preparado com uma fatia de presunto de 20 gramas e uma fatia de muçarela de 20 gramas. Contém glúten. *PRAZO VALIDADE: 07 dias a contar da da ta de fabricação *INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PARA CADA 100 g: - Calorias: 344,00 Kcal Carboidratos: 68,32 g - Proteínas: 8,35 g - Gorduras totais: 3,58 g - Gorduras sat: 0,79 g - Fibras: 2,68 mg - Sódio: 35,00 mg Este produto está enriquecido com complexo vitamínico (A, B1, B2, B3, B5) e minerais (Fe e Ca) *EMBALAGEM: O produto é acondicionado em sacos plásticos atóxicos, fechados em perfeitas c ondições de higiene e posteriormente acondicionados em caixas de papelão reforçado. * T RANSPORTE: O produto será transportado em veículos próprios (caminhão baú) devi damente higienizados , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PEIDO 643, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 105 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4569 0/2015 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO), DESJEJUM - FUNCIONÁRIOS, LANCHE TARDE FUNCIONÁRIOS, LANCHE NOTURNO FUNCIONARIOS, CAFÉ (LITRO), ALMOÇO FUNCIONÁRIOS, JANTAR FUNCIONÁRIOS - DISPENSA D /0 480.205,80 0,00 0,00 4572 0/2015 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , DESJEJUMDIETA DO TIPO GERAL, ALMOÇODIETA DO TIPO GERAL, JANTARDI ETA DO TIPO GERAL, LANCHE TARDEDIETA DO TIPO GERAL, DESJEJUMDIETA TIPO LEVE, ALMOÇODIETA TIPO LEVE, JANTARDIETA TIPO LEVE, LANCHE TARDEDI ETA TIPO LEVE, DESJEJUMDIETA TIPO LIQUIDA, ALMOÇODIETA TIPO LIQUIDA, JANTARDIETA TIPO LIQUIDA, LANCHE TARDEDIETA TIPO LIQUIDA, DIETA EN TERAL NORMAL (SISTEMA ABERTO -LITRO)LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, FORMULA LACTEA NORMAL (LITROS) - LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, FORMULA LACTEA ESPECIAL (LITROS)LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, LEITE TIPO ´B´ PASTEURIZADO (LITRO S) LACTÁRIO/DIETA ENTERAL, CEIA DIETA LEVE, CEIA DIETA LIQUIDA, CHA ( LITROS), SUCO NATURAL ( LITRO), DIETA ENTERAL ESPECIAL (LITRO), SUPLEMENTO (LITRO), CEIA DIETA GERAL, PAPA DE FRUTAS, PAPA DE LEGUMES DISPENSA D /0 340.367,48 0,00 0,00 4608 0/0 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ , Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO E CORANTES URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. PREGÃO PRE90/2014 82,80 0,00 0,00 4610 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 500 g. PREGÃO PRE90/2014 156,00 0,00 0,00 4611 4613 2023/2014 002.916.265/0008-36 2023/2014 000.029.865/0001-80 5781 - JBS S/A 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1716/2015 PREGÃO PRE90/2014 PREGÃO PRE90/2014 9.850,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4615 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio Composição obrigatória: Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e Streptococcus ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml. Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado. PREGÃO PRE90/2014 2.358,00 0,00 0,00 4617 2023/2014 000.029.865/0001-80 6486 - CAPODIFOGLIO & CIA LTDA , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio Composição obrigatória: Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e Streptococcus ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml. Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado. PREGÃO PRE90/2014 2.358,00 0,00 0,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c ontendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso líquido: 1kg Secundária C aixa de papelão reforçado constituída de tampa e fundo, resistente ao transporte e ao armazenamento.Caixa de papelão ondulada. Peso líquido: 9kg (9 x 1kg) Caixa padronizada com 20 Kg. PREGÃO PRE90/2014 6.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,52 4619 0/0 046.055.497/0001-46 , Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado n atural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, r econstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria • Odor: próprio • Sabor: próprio Composição obrigatória: Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus bulgaricus e Streptococcus ermophilus). Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem: Embalagem econômica de 900 ml. Primária e secundária: Embalagem de mercado que preserve a integri dade e qualidade do produto. Transporte em veiculo fechado e refrigerado. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3171 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 106 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3174 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 37.869,48 , ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA JOÃO CELSO TUCKUMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394 0/2015 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME , GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX) LUIZ F. DA SILVA P .0003526 -84.2005.8.26.0394 / VICENTE VERNEQUE CORADINI P. 0003526 -84.2005.8.26.0394 / MARTIN LUIZ F. DE JESUS P. 4597/2010 / RAFAEL A. DOS REIS P. 4816/2010 / JOSÉ REIS DE PAIVA P. 7785/2010 / JOSÉ VICENTE PEDACCE / LEVI TOMAZ DE SÁ P . 3742/2011 / ANTONIO M. PENHA / ALEXANDRE ROSA, ANASTROZOL 1 MG MARLENE AP. GONÇALVES ´ P. 394.01.2009.004798-0 / MARIA R. S. RODRIGUES P. 0005963 -59.2009.8.26.039 / MARINETE T. SOUZA P. 394.01.2010.001228 -3 / SONIA AP. B. OLIVIERA P. 5433/2010 / ANALINA O. SANTOS P. 394.01.2010 -001706-3 / SELMA S. BASSO P. 394.01.2011.003019-2 / MARINALVA S. SOUZA P. 3002655 -22.2013.8.26.0394, CLOPIDOGREL 75MG REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / JOSÉ C. F. MESQUITA P. 394.01.2012.002332 - / MARIA L. A. SOUZA P. 0001587 -88.2013.8.26.0394 / MARIA D. OLIVEIRA P. 3002134 77.2013.8.26.0394 / MARIA J. S. PEREIRA P. 3002429 -17.2013.8.26.0394 / MARIA L. L. HONÓRIO P. 0001119 -90.2014.8.26.0394 /, CILOSTAZOL 100MG LAURENTINO P. ALVES P. 394.01.2012.001897 / MARIA B. ALVES P. 394.01.2012.002333 -0 / LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / SUELY AP. B. OLIVIERA P. 3002862 21.2013.8.26.0394 /, FRONTAL ALPRAZOLAM 2 MG Marca exigida: FRONTA L - MARIA AP. OLIVIERA P. 394.01.2010.000633 -6 /, DEPAKOTE SPRINKLE - DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394, PROPAFENONA 300 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / SENHORINHA MARIA CARDOSO P. 0000052 -61.2012.8.26.0394, Duloxetina 60mg Marca exigida Cymbi 60mg MARIA AP. FEOLA GARCIA P. 0004836 -13.2014.8.26.0394, Escitalopram 20mg (Exodus®) - Marca exigida ROSANGELA T. MARQUES P. 0001309 53.2014.8.26.0394 /, atorvastatina 10mg Marca exigida ZARATOR RE GINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 /, ATORVASTATINA 20 MG CP ZARATOR ARACI S. SANTOS P. 394.01.2012.004091 -3 / MARIA E. H. PEREIRA P. 394.01.2012.003930-4 / ALBERTO BALBINO ALVES P. 0002135 -79.2014.8.26.0394 / APARECIDA P. BUENO P. 0000111 -44.2015.8.26.0394, Escitalopram 10mg - MARCA EXIGIDA ESPRAN SUELI R. MAGALHÃES P. 0001603 -08.2014.8.26.0394, Venlafaxina XR 150mg - Liberação prolongada Marca exigida Alenus XR ADRIANE P. S. SILVA P. 3002 28895.2013.8.26.0394 / BERNADETE LIMA DA SILVA P. 394.01.2009.001575 -9, ASPARTATO DE ORNITINA 0,6g/g - Hepa -Merz JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P. 0000108-89.2015.8.26.0394, ZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOS Marca exigida; STILNOX - RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4 / FERNANDA TESTONI SIMIONATO P. 3003034 -60.2013.8.26.0394, DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO SIMPLES Marca exigida: DEPAKOTE - ANITA AGUDO DOS SANTOS P .394.01.2012.002076-9, Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI O. MAZIA P. 0000705 -92.2014.8.26.0394 / ERIK RICARDO DA CUNHA P. 0000133-05.2015.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES P. 0001460 53.2013.8.26.0394, DUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimid o (COMBODART 0,5 + 0,4) EDUARDO GABRIEL P. 3000590 -54.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3177 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA , QUADRO BRANCO DE 0,90 X 1,20, QUADRO BRANCO, EVA DIVERSAS CORES, BEXIGA COMUM - COLORIDAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.177,76 4134 4629 0/0 0/0 011.683.701/0001-99 005.646.587/0001-24 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 9784 - PAPELARIA JOÃO AVILA LTDA - ME , Aquisição de TELEFONE - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 274,95 135,00 0,00 0,00 0,00 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME , DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PREGÃO PRE47/2014 PREGÃO PRE47/2014 PREGÃO PRE47/2014 -435,00 -3.362,50 -862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Resma com 500 folhas de papel sulfite A/3, medida 420 mm x 297 m m branca. - 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1611 1614 1616 1885/2014 002.514.617/0001-50 1885/2014 062.479.555/0001-15 1885/2014 062.479.555/0001-15 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 116/2015 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 107 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 117/2015 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1617 1885/2014 068.209.048/0001-48 9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP , SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X DE ESPESSURA 15 MM PREGÃO PRE47/2014 -18.000,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE47/2014 -838,18 0,00 0,00 1618 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP , RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm , com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico m edindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borr acha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fixada na base., VASSOURA C EPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de pol ipropileno, CESTO DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 40 LITROS 1620 1885/2014 068.209.048/0001-48 9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015 PREGÃO PRE47/2014 -4.934,00 0,00 0,00 1623 1885/2014 003.720.691/0001-96 , CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; n cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto. o formato PREGÃO PRE47/2014 -199,50 0,00 0,00 1626 1885/2014 062.479.555/0001-15 , LIMPA VIDROS (FRASCO DE 500ML), ESPANADOR DE PÓEspanador; de nyl on; cabo de plástico; medindo 60 cm., VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica., SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROSa. Para higiene das mãos.b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA.d. Perfume e demais substâncias permitidas.e. Embalado em galão plást ico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante.f. Registro ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorizaç ão de funcionamento da PREGÃO PRE47/2014 -2.546,50 0,00 0,00 , CLORO LIQUIDO, Galão de sabão líquido para roupa, Galão de amaci ante para roupa 5L DISPENSA D /0 0,00 0,00 295,30 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP , VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropileno PREGÃO PRE41/2014 -192,00 0,00 0,00 7408 - Pontual Comercial Ltda. , LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375M M) PREGÃO PRE34/2014 0,00 0,00 38.000,00 , PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -18,44 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 PREGÃO PRE19/2014 -3.875,00 0,00 0,00 3359 0/0 060.494.416/0005-69 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2359 1935/2014 002.514.617/0001-50 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3182 1908/2014 001.854.654/0001-45 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1305 3163 0/2015 0/0 005.820.500/0016-70 009.432.930/0001-99 9638 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 108 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 216 499 500 931 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS), ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS) 285/2014 012.260.690/0001-05 638/2014 015.195.640/0001-71 638/2014 045.817.467/0001-67 1844/2014 015.195.640/0001-71 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA , TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D E DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015 , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015 , FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T UBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20 X 6 mts, METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO PRE10/2014 -13.099,30 0,00 0,00 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE23/2014 -31.996,80 -35.375,00 -12.124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1151 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM, TIJOLO COMUM (TIJOLINHO)., FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO PRE19/2014 -12.230,00 0,00 0,00 1338 3441 3653 4602 4606 4643 0/2015 0/0 0/2015 0/0 0/0 0/0 044.829.620/0001-03 005.279.149/0001-75 074.268.541/0001-31 013.677.804/0001-71 018.493.167/0001-05 044.829.620/0001-03 726 9198 181 9895 9409 726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - MEDICAL FAST COMÉRCIO DE PRODUTOS - LCP RIBEIRO OTICA ME - MAGAZINE AMERICANA LTDA , INTERFONE HDL ( PORTEIRO ELETRONICO) 127 V DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE43/2014 DISPENSA D /0 -73,00 0,00 0,00 1.780,00 3.490,00 73,00 -73,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00 73,00 0,00 411,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1101 7928 4950 9873 7874 4950 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA - GLAUCIA BLUMER PAULON - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - ADRIANO PEREIRA - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES , MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME , VÁLVULA REGULADORA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AR COMPRIMIDO , OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) , AQUISIÇÃO DE INTERFONE - REFERENTE PEDIDO 492, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1338 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2416 2417 3487 4104 4459 4499 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 252.193.488-76 190.305.868-69 352.220.288-01 123.822.028-23 160.752.658-13 352.220.288-01 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 -35,76 -119,80 0,00 -275,10 0,00 0,00 -35,76 -119,80 0,00 -275,10 0,00 0,00 -35,76 -119,80 204,13 -275,10 219,48 600,00 , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 23/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00 , RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 -5.071,00 426,68 0,00 0,00 0,00 , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , COMPLEMENTO DO EMPENHO 1492 , ADIANTAMENTO DE VIAGEM , COMPLEMENTO DO EMPENHO 8. , ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4193 0/0 497.465.536-15 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1159 3226 0/0 0/0 009.486.392/0001-15 001.514.486/0001-49 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 109 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ASSINATURA JORNAL TODO DIA - R$ 5.071,00 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 86 129 0/0 0/0 017.612.051/0001-77 057.125.353/0001-35 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 9576 - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11991 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 110912 CONVITE 35/2014 DISPENSA D /0 -275,67 -7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO 8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON , SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO , Manutenção e Suporte Técnico Mensal para Sistema Aplicativo de G estão Pública na área de Administração de Pessoal com utilização de apontamento eletrônico. PREGÃO PRE92/2013 PREGÃO PRE94/2013 -160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.449,63 , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE87/2013 -297,66 70.405,28 0,00 0,00 0,00 0,00 , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA DISPENSA D /0 -2.625,00 0,00 0,00 , ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -1.260,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 100,00 0,00 0,00 390,00 0,00 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1429 3168 0/0 0/0 006.936.357/0001-62 000.626.646/0001-89 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1157 4568 0/0 0/0 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1076 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1158 2133 0/0 0/2015 011.683.701/0001-99 012.801.459/0001-73 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME , CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 453 4594 0/0 0/0 067.030.718/0001-00 019.878.188/0001-01 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO 33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 4667 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 97.653,60 0,00 0,00 4668 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 8.197,20 0,00 0,00 4669 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 121.532,40 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 110 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . 4670 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 127.591,20 0,00 0,00 4671 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 143.659,95 0,00 0,00 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876 PREGÃO PRE50/2014 PREGÃO PRE 100/2014 PREGÃO PRE56/2014 0,00 -5.833,80 0,00 6.612,00 0,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 25.625,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 115/2014 -1.543,53 0,00 0,00 0,00 3.798,29 15.317,00 0,00 0,00 0,00 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 83 116 344 0/0 0/0 0/0 005.604.322/0001-63 011.869.352/0001-02 015.795.376/0001-07 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11944 , REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4587 0/2015 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD , EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIV ALTA + PROCEDIMENTO A 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 94 363 2396 0/0 069.112.514/0001-35 0/0 062.577.929/0001-35 2032/2014 015.795.376/0001-07 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4394 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,28 , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 516,26 2.194,12 0,00 PREGÃO PRE61/2009 -1.053,46 0,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 5553 , EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4444 0/0 033.000.118/0238-96 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 941 3632 0/0 0/0 048.066.047/0001-84 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 46 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 111 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR Nº 1058 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - EMPENHO 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4482 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REFERENTA AO EXECUÇÃO FISCAL 5026 PRECATÓRIA 000213483 -2015.8.26.0451 E EXECUÇÃO FISCAL 1964 PRECATÓRIA Nº 000087919.2015.8.26.0604. 6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP -20.2007, -16.2000, DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,17 , SERVIÇO FUNERAL DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 1126 - FENASEG , SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 121,30 2.175,66 0,00 0,00 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611,00 665,00 400,00 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7723 PREGÃO PRE22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE22/2013 -23.181,03 -12.565,85 -499,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 20/05/2015 /0 /0 0,00 2,50 0,00 2,50 18,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2014 -915,37 0,00 0,00 PREGÃO PRE 1/2014 -3.780,00 0,00 0,00 33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3224 0/0 060.037.611/0001-36 33903969 - SEGUROS EM GERAL 238 943 0/2015 0/2015 061.198.164/0001-60 033.623.893/0001-80 , SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 33903972 - VALE-TRANSPORTE 220 221 223 0/0 0/2015 0/0 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 93 1075 3382 0/0 0/0 0/0 045.768.009/0001-85 045.768.009/0001-85 045.768.009/0001-85 , SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4547 4567 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 21/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1064 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1065 0/0 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD , AULAS DE GINASTICA ARTISTICA, AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL), AU LA DE TAEKWONDO, AULAS DE GINÁSTICA LABORAL, AULAS DE ATLETISMO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 112 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, SERVIÇOS REFERENTE A AU LAS DE TENIS DE MESA, AULAS DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA MASCULINO, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, AULAS DE KUNG FU , MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTS, MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O 75 LTS SOBRE RODAS DISPENSA D /0 -80,00 0,00 0,00 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL , MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS -1 PLACA EHE CONVITE 34/2014 DISPENSA D /0 -1,76 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL , PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM B3 405178 6214 -7 PLACA EHE DISPENSA D /0 -0,01 0,00 0,00 -2 PLACA EHE DISPENSA D /0 -0,01 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 101/2014 PREGÃO PRE20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 6/2015 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,60 -34,20 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,20 565,00 2.262,72 0,00 0,00 5.947,76 47.000,00 160,00 0,00 -34,20 0,00 0,00 0,00 1081 0/2015 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 1427 1478 0/0 0/0 012.525.371/0001-76 1479 0/0 , PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR A4 280685 6221 1480 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL , PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR A2149150 6216 2193 2397 2476 2499 2514 3035 4150 4535 4566 0/0 1995/2014 1884/2014 0/0 0/2015 0/0 0/0 0/0 0/0 005.279.149/0001-75 011.218.249/0001-94 007.202.447/0001-92 010.524.689/0001-07 002.609.380/0001-91 311.029.318-88 007.469.637/0001-70 062.894.803/0001-94 008.777.679/0001-31 9198 7724 4743 5154 1465 9005 2759 5483 7475 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO - ACADEMIA CORPO E ENERGIA LTDA. ME , IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES , CURSOS DIVERSOS PARA SETOR SOCIAL - REEMPENHO 12271/2014 4588 4590 4592 4595 4597 4600 4605 4621 4624 4646 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.060.528-55 245.984.008-03 081.773.938-63 002.061.938-31 353.324.948-40 011.683.701/0001-99 003.071.109/0001-08 010.703.382/0001-73 010.703.382/0001-73 020.295.538/0001-88 5232 5105 5730 5732 7913 6284 3200 5285 5285 9891 - OSVALDO PADOVAN - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON - JOICELAINE LEME GIMENEZ - ANTONIO CARLOS FURIAN - CARLOS ALBERTO ROSSI - AMANDA DA SILVA CORREA ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - DIEGO ARMANDO CARVALHO , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015 4666 0/2015 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT , SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL, DIARIA EM HOTEL , ADIANTAMENTO PARA GASTOS DE CARTÓRIO , SERVIÇOS DE CHAVEIRO , TAXA DE INSCRIÇÃO , Contratação de empresa para desenvolver o Projeto Vida Saudável Idade). (Clube da Melhor , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015 , PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA À CONSELHEIRO TUTELAR - REF. MAIO/2015 , INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, TROCA DE RELÓGIO , TROCA DE BATERIA E CALIBRAÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO , Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de pr ojetos técnicos para sistema de proteção e combate a incêndio AVCB para os eventos de grande porte. , MANUTENÇÃO CIVIL/ELÉTRICA/HIDRÁULICAUBS I, II, III, IV, HOSPITAL E FARMÁCIA CENTRAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 356,40 356,40 356,40 356,40 356,40 810,00 290,00 360,00 450,00 7.800,00 356,40 356,40 356,40 356,40 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 91.126,20 0,00 0,00 TOMADA DE 25/2012 CONVITE 22/2014 -3.333,97 -1.673,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.655,42 -22.396,79 -32.657,35 -13.631,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 127 136 0/0 0/0 062.122.593/0001-16 011.106.157/0001-12 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 391 6781 5816 5816 8248 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 106 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO - EMPENHO Nº 13401 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 101 102 104 120 0/0 0/0 0/0 0/0 074.434.911/0001-63 009.422.727/0001-31 009.422.727/0001-31 011.106.157/0001-12 - ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 5495 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11247 TOMADA DE TOMADA DE TOMADA DE CONVITE 16/2011 02/2014 10/2014 10/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 113 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 366 1986 2538 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -39.937,09 -63,37 -7.823,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7595 0/0 0/0 0/0 011.106.157/0001-12 018.190.954/0001-70 018.190.954/0001-70 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9824 , REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO , REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO CONVITE CONVITE CONVITE 22/2014 25/2014 25/2014 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 4582 20/2015 000.548.120/0001-28 8524 - J.C. BARBIERI E CIA LTDA ME , ESTETOSCOPIO - TAMANHO ADULTO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO PREGÃO PRE 7/2015 200,00 0,00 0,00 4585 20/2015 012.967.916/0001-02 9786 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP , Biombo material de confecção/acabamento: aço inoxidável; com rod ízios; triplo, em tecido, dimensões aproximadas aberto: 1,25m (l) x 1,77m (a), dimen sões aproximadas fechado: 0,66m (l) x 1,77m (a)., Mesa de exames/maca ou divã clíni co. Material de confecção/acabamento: aço inoxidável; leito móvel, com suporte de papel lençol, Lanterna Clínica em Alumínio, iluminação Led, com alimentação de pilhas no mínimo 1,5V proteção da lâmpada Botão liga e desliga alça para punho de no mínimo 14cm de comprimento e 1 cm de diâmetro. PREGÃO PRE 7/2015 7.543,00 0,00 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9007 PREGÃO PRE30/2014 -14.444,60 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 125 0/0 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3089 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA , TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de ótima qualidade DISPENSA D 3377 4575 0/0 20/2015 056.642.960/0001-00 020.823.188/0001-85 4473 - LOJAS CEM SA 9787 - VL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTO , COMPLEMENTO DO PEDIDO 1192/2015, EMPENHO 3089. , REFRIGERADOR 343 L DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 7/2015 0,00 4.900,00 0,00 0,00 2,80 0,00 9788 - WILLIAN NOGUEIRA EQUIPAMENTOS COM , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1678/2015 PREGÃO PRE 7/2015 4.620,00 0,00 0,00 8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE , ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE 2,00 X 0,90, CHAPA 22, COMCHAVE, NA COR CINZA, ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0, 46 de largura x 0,71 de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo e m chapa de aço carbono 22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletros tático, gavetas apoiadas e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal si multâneo, ESTANTE DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE , COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14., Armário vit rine, material de confecção/acabamento: aço/ferro pintado; 01 porta em v idro, 03 prateleiras em vidro, dimensões aproximadas: 1,50m (a) x 0,50m (l) x 0,40m (profu ndidade), cor branco., QUADRO DE AVISO - Em cortiça, moldura em aluminio, dimensões 900mm x 1200mm, ROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÕES COM ALÇA PARA CADEADOS 12 PORTAS Roupeiro inteiriço com pitão para cadeado c/(4) corpos em chapa 26 e (12) vão médios. Pintura esmalte com tratamento antiferruginoso. Pés em aço reforça do, portas com ventilação., GAVETEIRO ODONTOLÓGICO - Em MDF 15mm, com 6 gavetas,rodízios, na cor branco, nas dimensões largura 50cm x 80cm altura x 50cm prof. PREGÃO PRE 111/2014 0,00 0,00 675,00 DISPENSA D 0,00 0,00 62,00 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4580 20/2015 021.067.138/0001-88 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 2205 3092 2039/2014 010.673.566/0001-38 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 114 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3380 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MESA PLASTICA BRANCA EMPILHAVEL MEDIDA 70 X 70 CM. 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA , COMPLEMENTO DO PEDIDO 1193/2015, EMPENHO 3092. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,60 7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9670 TOMADA DE 9/2014 -15.503,77 ---------------------1.352.567,18 0,00 ---------------------233.175,42 0,00 ---------------------252.553,24 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 234,39 2.402,97 9.809,73 1.060,17 0,00 0,00 0,00 4.236,06 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 112 SUBTOTAL 0/0 010.359.258/0001-32 Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 901 903 911 2136 2037/2014 2037/2014 2037/2014 2037/2014 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 8907 8907 8907 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3360 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP , RAÇÃO GRANULADA P/ SABIA, RAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANIN, RAÇÃO P/ PEIXESNUTRIPEIXE TERMINAÇÃO, RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PARA CÃE S (SACO COM 25KG), RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIO, RAÇÃO PAR A MACACO GRANDE, RAÇÃO PARA MACACO PEQUENO, ALPISTE, GIRASSOL MIÚDO, MILHO EM GRÃO, PAINÇO, FARINHADA PARA PICHARRO, VITAMINA PARA PASSAROS PREGÃO PRE22/2014 0,00 0,00 7.707,40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015, Gelado comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar) , E466 (Carboximetil celulose), proteína do leite, maltode, Gelado comestível diet Com posição: Base de água, isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante: E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 ( Lactitol), oligofrutose, emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A PREGÃO PRE 119/2014 0,00 0,00 29.600,00 , CESTA BÁSICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2093, PEDIDO 665 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO PREGÃO PRE52/2014 0,00 794,00 0,00 , BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zer PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 494,00 PREGÃO PRE92/2014 0,00 0,00 1.512,20 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 939 2040/2014 080.825.607/0001-40 2489 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3047 2023/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 3361 1971/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 115 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3425 4033 4073 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G, AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg. 0/0 006.635.370/0001-81 1973/2014 013.296.915/0001-38 2023/2014 013.296.915/0001-38 9765 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , Dieta - Pediasure, GLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO, GLUCERNA SR PÓ, ENSURE PÓ - DIVERSOS SABORES DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.152,00 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1430/2015 PREGÃO PRE93/2014 PREGÃO PRE93/2014 -27.920,00 -27.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1458/2015 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO , NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.2011.005585-0, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES Processo: 0003119-63.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 2.199,40 0,00 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 1.897,25 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME , PEPTAMEN PO LATA 430 GR LUAN EDUARDO CEZARINO P. 394.01.2009.00 0538-4, GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS Somente sabor CHOCOLATE - JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011, Dieta - Pregomin Pepti (Danone) Lata 400g TIAGO TURCATTO P. 3003399-17.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.664,70 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , COMPLEXO B - COMPRIMIDO, ENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO., METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO, METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO., ENALAPRIL 20 MG, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, SINVASTATINA 20MG DISPENSA D /0 0,00 0,00 21.382,00 3430 0/2015 007.569.029/0001-38 7449 - CHOL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , Pó protetor para pele composto por hidrocolóides (gelatina, pect ina, carboximetilcelulose sódica), tipo STOMAHESIVE PÓ ou ADAPT PÓ - frasco Marca comercial: STOMAHESIVE PÓ - ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035-88.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 4139 0/2015 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. DISPENSA D /0 0,00 8.360,00 0,00 4385 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP , ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Clindamicina fosfato 6 00 mg/4ml, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML., Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a mpola com 10ml., DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML, CEFTRIAXONA IM/EV 1G, ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 1MG 60 TABLETE SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 2MG 60 TABLETE SUBLINGUAL -, MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FORMULA: ONDANSETRONA 4 MG 60 TABLETE SUBLINGUAL. DISPENSA D /0 0,00 162,00 0,00 2153 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA , Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente , apresentado como concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient es urbanos, para controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto, capim amargoso, fedegoso e colonião. Composição Glifosato de no m ínimo 480 G/L, equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i nertes de no mínimo 690 G/L, Galão com 5 litros. PREGÃO PRE27/2014 0,00 17.268,00 0,00 9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA - , VIOLÃO ESTUDANTIL SUGERIDAS:MENPHISGIANINIROZINI DISPENSA D /0 0,00 5.075,00 0,00 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 770,00 1967 0/2015 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 2529 2958 0/0 0/0 016.620.963/0001-28 026.921.908/0001-21 3336 0/2015 3422 , Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém dexametasona - Nome comercial: OZURDEX 0,7 mg de 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 4539 1849/2014 046.422.275/0001-14 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4366 0/0 000.017.388/0001-33 - MODELO AC 39MARCAS 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3384 1992/2014 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 116 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração., Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 12 c m de altura e 1 cm de espessura. Base retangular de 10x5x1 cm. Com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3148 0/0 013.661.968/0001-00 8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I , Módulo de Memória ECC com 1024MB, marca HP - PN:417439-051 - específica para ser instalada no servidor HP Proliant DL320G5. -, Fonte de Alimentação PN.432171 -001, de 420W, para Servidor HP DL320 G5. DISPENSA D /0 0,00 0,00 998,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PRE 105/2014 0,00 46,00 0,00 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 4546 2011/2014 004.511.014/0001-20 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3986 0/2015 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 82.2015.8.26.0394, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBR AS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 35.2011.8.26.0394 / LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069 -02.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Luva cirúrgica 7,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, me dida impressa no punho longo resistente, porem finas p/ dar boa sensibilidade tácti l, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papel JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005 58535.2011.8.26.0394, AGULHA PARA CANETA DE INSULINA ULTRAFINE III 0, 25X8MM NICELE DA SILVA PASSOS P. 0004802 -14.2009.8.26.0394 / ILVA TREVIZAN MALAGUTTI P. 394.01.2009.005236 -5 / CINTIA MALAGUTTI P. 0005374 67.2009.8.26.0394 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / ANA CAROLINE R. DE CAMARGO P. 0000409 -41.2012.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO P. 0001425 -30.2012.8.26.0394 / JHONATAN HENRIQUE DE CARVALHO P. 0001841-95.2012.8.26.0394 / MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.00224 7-0 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394 / GUTIERRE HELAN MONTEIRO P. 0001760 -78.2014.8.26.0394, Agulha para aplicação de insulina com caneta 4m mx 0,25mm - unidade SOLANGE MARIA DA SILVA P. 3002214 -41.2013.8.26.0394 / LUIZ FELIPE GUEDES ROMÃO P .3002647 -45.2013.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS RAMOS VIEIRA P. 0003551 -82.2014.8.26.0394 / ALINE CAVALHEIRO P. 0001863 66.2006.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 2.256,00 0,00 4358 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur ação, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml DISPENSA D /0 0,00 22.750,41 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 117 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 4359 0/0 004.063.331/0001-21 4360 0/0 011.119.750/0001-01 4512 0/0 004.063.331/0001-21 Fornecedor 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição Mod. Lic. , ALCOOL 70% - 1000 ML, Caneta V5 Hi - Tecpoint 05. Pilot, CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM, COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FI OS PACOTE COM 10 UNIDADES, DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, APENAS E SOMENTE QUALQUER TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, GORDURA, FEZES, RESTOS MUCOSOS, ETC) DIMINUINDO A CARGA MICROBIANA E ELIMINANDO ODORES BIOLÓGICOS, ASSIM AUMENTANDO A SEGURANÇA PARA O USUARIO, GALÃO COM 5 LITROS, ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informações do produto e também do fabricante. g. Produto de ótima qualidade., Extensão para oxigenio c/3 m n° 16, BOWIE DICK COM A AVANÇADA TECNOLOGIA TST(TESTE BOWIE E DI CK FOLHAS), GEL PARA ULTRA -SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML), Indicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicador biologico auto -contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para cic los regulares, JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPL ES)., Mascara não re -inalação, PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU), PILHA ALCALINA MÉDIA DISPENSA D /0 , EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL - EPARA BOMBA DA MARCA LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED DISPENSA D , JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT SIMPLES). DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D GUT Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 6.561,10 0,00 /0 0,00 10.400,00 0,00 /0 0,00 265,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,30 1.969,50 770,00 120,00 110,00 496,00 510,00 1.878,00 PREGÃO PRE65/2014 0,00 2.828,65 0,00 DISPENSA D 0,00 2.325,00 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 452 3213 3214 3215 3216 3231 3232 3233 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 055.764.260/0001-25 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 404 9339 9339 9339 9339 9339 9339 9339 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME , Aquisição de FILTRO , PEÇAS PARA VEÍCULO - 1 , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS , PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS , PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS 33903042 - FERRAMENTAS 3365 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME , FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MM, ARAME GALVANIZADO - 18 BWG, ARAME GALVANIZADO Nº 14, ARAME RECOZIDO - TORCIDO Nº 18 - 1,25 MM, LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm, ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC., ENXADA PARA JARDINAGEM 125 MM - COM CABO, REGUA DE ALUMINIO 2M, VASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRA, TALHADEIRA 40CM, CABO PA RA MARRETA, MASSEIRA DE ZINCO, CORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4, CABO PA RA CHIBANCA, PÁ QUADRADA N° 4, SEM CABO, DESINGRIPANTE WD 40 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4076 0/0 007.447.340/0001-04 5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 118 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN)a. Para uso nas cozinhas.b. Confeccionada em TNT.c. Para proteção capilar.d. Com elástico na parte inferior, que se ajuste a cabeça.e. Embaladas em pacotes com 100 unidades.f. Os pacotes deverão conter etiqueta de identificação.g. Produto de excelente qualidade. -, TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA 4367 0/0 000.017.388/0001-33 9808 - SAPIENTE LIVROS DISCOS E FITAS LTDA - , CAPA PARA VIOLÃO, ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO DE 6 CORDASMARCAS SUGERIDAS:CANÁRIOGIANINIASTRO, ESTANTE PARA MAESTRO COM TAMPO E SUPORTE DE MADEIRA - RMV, ESTANTE PARA MUSICA DISPENSA D /0 0,00 2.735,00 0,00 4521 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA , REGISTRO DE GÁS, MANGUEIRA DE GAS, ABRAÇADEIRA DE METAL 3/4 DISPENSA D /0 0,00 29,11 0,00 , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00 9867 - HISAKO SAITO HIRAMA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015 DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO , DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 2.164,40 0,00 - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D /0 0,00 436,15 0,00 - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D /0 0,00 1.712,57 0,00 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4460 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4684 0/0 521.980.067-15 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1089 0/2015 252.134.398-61 - PRÉDIO DO 1091 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO , DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR 4093 0/0 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO , DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO , Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Videomonitoramen to PREGÃO PRE 118/2014 0,00 0,00 35.291,67 7951 - SILVANA MAISTRELO - ME , REFORMAS NA CEMEI TOCA DO COELHO - REFERENTE PEDIDO 415, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1146 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.827,93 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 1.700,00 PREGÃO PRE 9/2014 0,00 97.653,60 0,00 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 936 2038/2014 006.936.357/0001-62 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4163 0/0 011.610.196/0001-52 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3606 3609 1884/2014 005.918.680/0001-40 1884/2014 005.918.680/0001-40 , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 4667 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 119 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . 4668 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 8.197,20 0,00 4669 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 121.532,40 0,00 4670 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 127.591,20 0,00 4671 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 143.659,95 0,00 , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840 , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00 13.196,64 , SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 21.600,00 0,00 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS DISPENSA D /0 0,00 1.548,79 0,00 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME , TRANSPORTE DE ALUNOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 30.600,00 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.114,00 910,73 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 82 313 0/0 0/0 056.978.521/0001-72 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4498 0/0 019.448.628/0001-82 9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA - 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3632 0/0 048.066.047/0001-84 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 2468 0/2015 001.768.087/0001-04 33903972 - VALE-TRANSPORTE 220 223 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 120 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 226 232 3498 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - 0/0 0/0 0/0 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 058.565.813/0001-09 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 7455 - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS , VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770,11 2.861,04 120,00 , INSTALAÇÃO DE ALARME E AJUSTE DE SISTEMA DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00 , VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 3652 0/2015 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4567 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 21/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50 4681 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/05/2015 DISPENSA D /0 18,00 18,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE06/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 13.545,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 590,00 1.900,00 0,00 0,00 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1139 2336 0/2015 0/0 007.469.637/0001-70 000.679.427/0001-68 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 8822 - AMBITEC S/A , SERVIÇOS DE CHAVEIRO 2499 2556 0/0 0/0 010.524.689/0001-07 003.585.678/0001-71 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2239, PEDIDO 855 PARA CORREÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CENTRO DE CUSTOS - EM , REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1350 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA 3258 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME , Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1 Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1 Sistema de gravação redundante via canoplus - PC, Edição de vídeo Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software licenciado para efeitos, títulos e animações em 2d, Serviço de Exibição de Imagens - Eventos Externos Grandes Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1 Controladora digital 1 Player digital plataforma Windows 100m Cabo de dados 100m Cabo de energia Equipe de profissionais para montagem e operação PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 13.874,40 3345 3406 4196 4435 4535 4621 4624 1937/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 47 485 3621 1014 5483 5285 5285 , TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) PREGÃO PRE14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 360,00 450,00 1.904,00 636,00 68,09 0,00 2.262,72 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 46.811,95 001.768.087/0001-04 000.535.414/0001-15 055.357.453/0001-61 062.894.803/0001-94 010.703.382/0001-73 010.703.382/0001-73 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD , MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203 , Licenciamento de Veiculos , TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO , TAXA DE INSCRIÇÃO - 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4206 0/0 0 183 - P A S E P MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 121 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4207 4208 4680 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 , REFERENTE PASEP DA RECEITA DE ABRIL/2014 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 AVISO DE 25/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 225,94 0,00 0,00 225,94 14.580,70 15.348,26 0,00 CONCORRÊNC2/2015 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.120,34 2.879,66 0,00 ---------------------1.448.903,94 0,00 ---------------------632.817,13 17.613,00 ---------------------397.261,15 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4685 0/0 001.103.165/0001-51 1790 - LUXOR ENG. CONSTR. E PAVIMENTAÇÃO , CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 3078 3079 4189 0/0 0/0 0/0 004.933.239/0001-75 004.933.239/0001-75 004.933.239/0001-75 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1200/2015 , COMPLEMENTO DO EMPENHO 3078 DEVIDO A VALOR DE RENDIMENTOS PREGÃO PRE 2/2015 PREGÃO PRE 2/2015 PREGÃO PRE 2/2015 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR PREGÃO PRE57/2014 9902 - ROSELENE OLIVEIRA DE ALMEIDA , REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO - ABRIL/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 316,25 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 90/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIA S NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-01 OUTROS/NÃO /0 18.772,51 18.772,51 0,00 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 0,00 490,13 0,00 34.582,51 0,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1201/2015 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 315 SUBTOTAL 0/0 001.245.650/0001-60 Movimentação do dia 26 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4672 0/0 267.830.008-00 31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 4719 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 903 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 33903004 - GÁS ENGARRAFADO 4709 0/0 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 122 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 206,61 0,00 , GASES MEDICINAIS 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1126 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 s 1557 1884/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. PREGÃO PRE45/2014 0,00 319,50 0,00 1980 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 1.491,00 0,00 1983 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA s PREGÃO PRE45/2014 0,00 319,50 0,00 1984 1916/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 210,87 0,00 s 2235 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. PREGÃO PRE45/2014 0,00 553,80 0,00 2335 1916/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 575,10 0,00 2380 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 134,19 0,00 s 2480 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. PREGÃO PRE45/2014 0,00 1.704,00 0,00 3242 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 428,13 0,00 3342 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 766,80 0,00 s 3343 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. PREGÃO PRE45/2014 0,00 319,50 0,00 3490 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA , LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s PREGÃO PRE45/2014 0,00 366,36 0,00 4030 2023/2014 017.418.422/0001-84 9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP , FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de p eito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixa de papelão contendo até 06 kg. CONSERVAÇÃO: Produto congelado em ( -12ºC). Em condições ideais de temperatura e armazenagem, o produto possui 120 dias de validade., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1424/2015 , MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade c ontendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso líquido: 1kg Secundária C aixa de papelão reforçado constituída de tampa e fundo, resistente ao transporte e ao armazenamento.Caixa de papelão ondulada. Peso líquido: 9kg (9 x 1kg) Caixa padronizada com 20 Kg. PREGÃO PRE90/2014 0,00 5.972,50 0,00 PREGÃO PRE90/2014 0,00 6.945,00 0,00 , FERMENTO FRESCO - DISPENSA D /0 790,00 0,00 0,00 , ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML , NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML DISPENSA D /0 0,00 2.885,78 0,00 PREGÃO PRE 139/2013 0,00 336,60 0,00 4074 0/0 046.055.497/0001-46 4716 0/0 001.657.288/0001-34 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3421 0/2015 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 3614 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 123 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 16.952,00 0,00 0,00 , RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%), CEFEPIME 1G IV, Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml., SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5ML, DUTAS TERIDA 0,5MG - CP 4705 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS , ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDO, AMITRIPTILINA 25 MG, CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO, COMPLEXO B COMPRIMIDO, FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDO, SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIO, ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG 4707 0/0 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDO - DISPENSA D /0 5.190,00 0,00 0,00 1081 - ALAN SCALICHE EPP , Aparador de soco (Muay ai) -, Aparador de chute (Muay ai), Luva de foco (Muay ai), Caneleira (Muay uai), Luva de boxe (Muay ai), Capacete (Muay ai), Corda para pular DISPENSA D /0 0,00 5.534,40 0,00 - PREGÃO PRE 136/2013 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4049 0/0 002.397.366/0001-71 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4357 0/0 020.984.879/0002-41 9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT , Microsoft FPP Office Home & Business 2013 32/64bit, incluindo: W PowerPoint e OneNote. ord, Excel, Outlook, DISPENSA D /0 -2.461,76 0,00 0,00 4702 0/0 020.984.879/0002-41 9835 - ASSISLOC SOLUCOES TECNOLOGICAS LT , REFERENTE PEDIDO 1655, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4357 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 2.461,76 2.461,76 0,00 0,00 0,00 2.873,00 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 213 4691 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA , TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KG, BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CM, FERRO DE AÇO CA 50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS)., TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURA, MOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURA, MOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PREGÃO PRE19/2014 0/0 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME , SOFTWEAR DE TARIFAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DVR, CAMERAS E HD DISPENSA D /0 4.520,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 2.350,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 452 3164 0/0 0/0 055.764.260/0001-25 009.432.930/0001-99 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , Aquisição de FILTRO - 3167 0/0 009.432.930/0001-99 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR E, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). - DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00 3206 0/0 009.432.930/0001-99 9760 - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR E, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). - DISPENSA D /0 0,00 0,00 164,98 3210 4690 4695 0/0 0/0 0/0 058.757.972/0001-05 019.878.188/0001-01 012.828.403/0001-02 351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 1.250,00 180,00 0,00 0,00 0,00 1.660,26 0,00 0,00 , Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTR E, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). - , Compressor de ar condicionado para veículo, Recarga de Gás MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 124 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4696 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PEÇAS PARA VEÍCULO - 0/0 012.828.403/0001-02 , PEÇAS PARA VEÍCULO - DISPENSA D /0 498,00 0,00 0,00 9814 - S N BARBOSA COMUNICAÇÃO VISUAL - M , Placa de sinalização viária R1 (parada obrigatória) em chapa de aço, Placa de sinalização viária de regulamentação em chapa de aço, Placa de sin alização viária de advertência em chapa de aço, Placa de sinalização viária de regula mentação composta tipo I em chapa de aço, Placa de sinalização viária de advertência composta em chapa de aço, Placa de sinalização viária de advertência complementar em ch apa de aço, Suporte (poste) de aço galvanizado para fixação de Placas de Trânsito, Bra quete para fixação de placas de sinalização, Abraçadeira tipo união 400 mm para fixação de placas de sinalização, Selo para fita de aço para fixação de placas de sinal ização, Maquina arqueadora com cabo de madeira e corpo em aço inox, Fita de aço pa ra fixação de placas de sinalização - caixa com 30 metros PREGÃO PRE 8/2015 112.500,00 0,00 0,00 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 4710 0/0 018.868.969/0001-44 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG)., BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM, FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS), ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS) PREGÃO PRE19/2014 0,00 0,00 7.125,00 216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO , TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUA S PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM D E DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003., TUBO DE CONCRET O ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO PRE10/2014 0,00 0,00 13.099,30 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2015 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE19/2014 PREGÃO PRE23/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.083,30 15.028,10 25.860,30 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME , AREIA GROSSA PREGÃO PRE19/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 708,80 0,00 208,15 0,00 4.873,50 0,00 0,00 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10 - 499 500 931 1150 4381 4689 638/2014 015.195.640/0001-71 638/2014 045.817.467/0001-67 1844/2014 015.195.640/0001-71 638/2014 0/0 0/0 065.723.520/0001-78 008.935.426/0001-49 003.071.109/0001-08 , MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015 , FERRO CHATO 2´ X 1/8´., FERRO CHATO DE 2´ X 1/4, FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´, FERRO CHATO DE 1´ X 1/4, TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65., T UBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65., CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20, CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20, CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,2 0, COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mts, CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mts, CA NTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mts, CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mts, METALÃO 30/20 X 6 mts, METALÃO 50/50 X 6mts, METALÃO 40/40 X 6 m ts X 4 OU 3 mm, CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO, ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MM, ELETRODO W48 7018 DE 4 MM , Contator 3TF40 220V, Contator 18A 220V STECK , Aquisição de BATERIA, CABO EXTENSOR PARA OXIMETRO 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4711 0/0 003.774.819/0049-49 DISPENSA D /0 10.650,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 120.000,00 0,00 0,00 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 4714 0/2015 009.242.167/0001-33 9872 - MAESTRO SISTEMAS PUBLICOS LTDA EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 125 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 9.201,45 0,00 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO MEDIANTE LICENÇA DE PERMISSÃO DE USO DE SOFTWARE, SUPORTE E NOVAS VERSÕES DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO HOSPITALAR PARA A COORDENADORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. OS SISTEMA DEVE SER INTEGRADO TANTO NO HOSPITAL COMO NOS POSTOS DE SAUDE E QUE O PRONTUÁRIO DO PACIENTE DEVE CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SEU ATENDIMENTO. 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4564 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2013 , SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 350,00 750,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 1.780,00 3.632,30 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL /0 /0 13.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 7.800,00 325,00 1.700,00 2.550,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4532 4699 0/0 0/0 011.683.701/0001-99 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME , SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX - 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3220 3973 4306 0/0 0/0 0/0 006.289.929/0001-69 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME , LAVAGEM DE VEICULOS - 4697 4698 0/0 0/0 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME , MAO DE OBRA EM VEICULO - , MAO DE OBRA EM VEICULO , MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 1111, EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 4078 PARA CORREÇÃO DA FICHA (SERVIÇO) , MAO DE OBRA EM VEICULO - 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 4712 4713 0/2015 0/2015 008.669.198/0001-02 012.188.341/0001-11 9846 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FANFARRAS E 9892 - SIQUEIRA SOUTO PRODUCOES ARTISTICA , Contratação de empresa de fanfarras e bandas 1443 1443 1443 9382 8198 , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 , CONTRATAÇÃO DE SHOW 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3593 3595 3597 4688 4694 1884/2014 1884/2014 1884/2014 0/0 0/0 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 019.289.575/0001-02 017.762.779/0001-85 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ANGELINA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 , DECORAÇÃO DE CENÁRIO , LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS - 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 4704 0/0 000.196.531/0001-00 9763 - C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERAS/S DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 126 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4706 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 10.190,00 0,00 0,00 , Tratamento de laserterapia com equipamento " Flashlamp -Pumped Pulsed Dye Laser" Solicitação de 04 sessões de Laserterapia, incluindo a internação e a anestesia para cada aplicação. De acordo com o processo, o procedimento deverá ser rea lizado na CLÍNICA IBIRAPUERA, SP. 0/0 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. , EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, TESTE ERGOMETRICO - ESTEIRA, EXAMES DE HOLTER 24 (VINTE E QUATRO( HORA). PREGÃO PRE25/2009 4857 - CLARO S.A. 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA , ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 92,91 0,00 92,91 1.103,65 0,00 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . DISPENSA D /0 10.313,91 0,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 5,00 0,00 5,00 18,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 1.700,00 20.489,28 0,00 620,00 13.500,00 -0,01 450,00 0,00 0,00 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.900,00 0,00 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4550 4693 0/0 0/0 040.432.544/0001-47 033.050.196/0001-88 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 4708 0/0 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4681 4718 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 , tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrõnico 25/05//2015 conforme aviso de 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - VISAO TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO P - ERIK E CLAYTON - INFORMATICA LTDA - M - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , CONFECÇÃO DE CARIMBO 1084 3588 4079 4196 4533 4692 4715 0/2015 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2015 013.236.029/0001-19 011.164.827/0001-57 017.246.806/0001-67 010.672.200/0001-44 004.569.322/0001-07 008.170.849/0001-15 9740 6378 9262 3621 9896 9903 6349 4717 0/0 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A , SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. PREGÃO PRE 6/2014 9368 - ILEANA LEON PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 , SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PERSIANAS , EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO MG -A1-050043-9, PLACA EHE6203 , CURSO PARA CAPACITAÇÃO , CONSULTORIA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , INTERLIGAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA AS UNIDADES REMOTAS DESCENTRALIZADAS 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4720 0/0 067.601.371-67 4721 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 4722 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 4723 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 127 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 4724 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 4725 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 4726 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 4727 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 4728 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ , REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 AVISO DE 25/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,94 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4680 0/0 0 183 - P A S E P 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 119 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 12868 CONVÊNIO Nº 1989/2013 - TOMADA DE 08/2014 0,00 0,00 70.523,34 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4700 0/0 020.245.806/0001-57 9832 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS , VEICULO AMBULANCIA TIPO A – Ambulância de Transporte: veícul o destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. PREGÃO PRE13/2015 90.000,00 0,00 0,00 4703 0/0 020.245.806/0001-57 9832 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS , VEICULO AMBULANCIA TIPO A – Ambulância de Transporte: veícul o destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. PREGÃO PRE13/2015 32.400,00 0,00 0,00 ---------------------880.609,91 ---------------------87.150,54 ---------------------161.209,22 SUBTOTAL Movimentação do dia 27 de Maio de 2015 31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 4750 0/0 002.061.438-18 9909 - ALCIDES ROBERTO ZAGO , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 2.881,84 2.881,84 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 -90.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIAS NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-1 DISPENSA D /0 18.772,51 18.772,51 0,00 DISPENSA D /0 19.927,46 19.927,46 0,00 31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 4743 0/0 000.000.000/0001-91 31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 4747 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 128 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE REUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001748-73/2010.5.15.0099 RTORD, QUEFIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA MARLENE SIQUEIRA, PORTADORA DO CPF 115467818 -03, LOTADA NA MEDICINA DO TRABALHO. 4748 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOSAUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000697-75/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA CÉLIA REGINA FERRARIO, PORTADORA DO CPF 167.990.308 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE. 4749 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0080300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO TOMAZ, PORTADOR DO CPF 255.295.478 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DISPENSA D /0 1.243,19 1.243,19 0,00 DISPENSA D /0 16.439,48 16.439,48 0,00 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 90/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIA S NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-01 OUTROS/NÃO /0 -18.772,51 -18.772,51 0,00 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.934,80 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41 , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 -00, -26, 31909123 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 4719 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4557 0/0 051.413.631/0001-73 4558 0/0 051.322.295/0001-53 4559 0/0 006.164.247/0001-20 4560 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29 4561 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE , AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REF. ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 45.211,25 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE40/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.456,99 1.869,10 1.195,15 15.637,01 PREGÃO PRE21/2014 0,00 0,00 3.068,32 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 4551 0/0 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 909 911 2136 3456 2037/2014 2037/2014 2037/2014 1905/2014 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 011.876.972/0001-60 8907 8907 8907 9121 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , BIODIESEL S10 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 38 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 129 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO Nº 6895 DE 2014 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2018 3045 2023/2014 000.024.415/0001-03 2023/2014 046.055.497/0001-46 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 642/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 642/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 7.460,00 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. , Requeijão cremoso composição: Leite, Creme de Leite, Manteiga, Cloreto de sódio (Sal), Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e Conservad or Sorbato de Potássio, baixo teor de sódio, cor, sabor e odor, próprio. Embalagem: bag de 1 kg. Deverá apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública qu e comprove as características sensoriais, físico químicas, microbiológicas, PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 2.860,00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA , CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO, DEXCLORFENIRAMINA 2 MG DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00 7.204,72 9791 - CONCEITO - COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP , JOGO DE COLETES TAMANHO M -, JOGO DE COLETES TAMANHO G DISPENSA D /0 236,00 0,00 0,00 , BOBINA DE PAPEL TÉRMICO - REFERENTE PEDIDO 1184 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3122 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 , BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS, CALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROS, COLHER DE PLASTICO ATOXICO BRANCA, COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL 05 X 30 CM, CONCHA EM ALUMINIO 9CM, ESPÁTULA DE PATÊ, FACAS DE AÇOUGUE 30 CM, CABO DE MADEIRA DE 13 CM E CORTE DE 17 CM., JARRA DE VIDRO COM TAMPA PARA ÁGUA, PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LITROS, PEGADOR DENTADO METALICO (P/SALADA E MACARRAO), BORRACHA D E PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, ESCORREDOR DE COPOS, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LAMINA DE AÇO INOX, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE - COR BRANCA - LATICINIOS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORD AS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR BEGE - ASSADOS/ EMBUTIDOS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR AMARELA - AVES NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 X 2 CM , TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZANTE - COR AZUL PEIXES/FRUTOS DO MAR NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZAN TE COR VERDE - VEGETAIS NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 X 2 CM, TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO ANTIDESLIZ ANTE COR VERMALHA - CARNES NÃO ABSORVE UMIDADE. ATOXICAS E ANTIBACTERICIDAS QUE NÃO DESGASTEM O FIO DA FACA BORDAS ARREDONDADAS APROVADAS PELA ANVISA TÁBUAS COM CANAL TÁBUAS COM PEGADOR 50 X 30 X 2 CM, JARRA DE VIDRO PARA SUCO, ESPREMEDOR DE LIMÃO INOX Caracteristicas: Espremedor de Limão em Aço Inox sem S oldas, Caixa organizadora, material resistente a baixas temperaturas e que supo rte alimentos quentes. PREGÃO PRE51/2014 0,00 0,00 29.284,70 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3419 3421 0/2015 0/2015 049.228.695/0001-52 000.874.929/0001-40 , ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO, ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5ML , NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO., POLIVITAMINICO COMPRIMIDO, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI, HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100 ML 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4752 0/0 018.606.308/0001-40 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4085 0/0 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 2107 1894/2014 004.575.811/0001-71 6862 - RENATO MARANA Organizador Médio Alto 30L 42,5 x 30,5 x 30,4cm, Colher para cald eirão côncava, com cabo inoxidável, com punho e colher em polietileno virgem, alta re sistência medida de 80 cm, uso profissional, Remo com cabo em aço inoxidável, sendo o rem o e punho em polietileno virgem de alta densidade, uso profissional, Medida 60 cm., ESPÁTULA INOX Nº 07 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3550 0/0 003.209.367/0001-08 (Página: 130 / 161) 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP , SARRAFO DE03 MT X 7 CM - DISPENSA D 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE , SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REFERENTE PEDIDO 518, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1489 PARA CORREÇÃO DA FICHA /0 0,00 0,00 398,00 DISPENSA D 0,00 687,50 0,00 DISPENSA D /0 CONVITE 35/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 16.099,98 6.583,00 10.650,00 0,00 0,00 0,00 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2216 0/0 315.798.608-26 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 128 3251 4711 0/0 0/0 0/0 003.774.819/0049-49 017.612.051/0001-77 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3314 4754 0/0 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , COMPLEMENTO DO EMPENHO 128 DISPENSA D /0 0,02 0,02 0,00 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI , DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 351 - CENTRO - NOVA ODESSA DISPENSA D /0 0,00 2.533,00 0,00 , REFORMA DE TOLDO. - Reforma na estrutura metálica. - Troca de lona - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.380,00 , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.238,35 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 20.128,00 0,00 , REFERENTE INTERNET MÓVEL DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00 DISPENSA D /0 0,00 53,10 0,00 , AULAS DE DANÇA DE ESTILOS VARIADOS , CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10 - 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2965 0/2015 009.366.859/0001-93 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3551 0/0 008.050.552/0001-16 3540 - MAX TOLDOS LTDA ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4508 0/0 005.116.555/0001-17 9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1163 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 989 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4742 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 338 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 131 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 941 3632 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 0/0 0/0 048.066.047/0001-84 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME , PUBLICAÇÕES EM JORNAIS , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 709,86 1.290,66 0,00 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4746 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DISPENSA D /0 16,60 16,60 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI , SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,30 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 0,00 41.255,64 0,00 , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . DISPENSA D /0 0,00 10.313,91 0,00 , INSTALAÇÃO DE ALARME. DISPENSA D /0 3.454,00 0,00 0,00 33903969 - SEGUROS EM GERAL 238 0/2015 061.198.164/0001-60 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 4562 0/0 001.982.038/0001-70 4708 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 4751 0/0 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4718 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrõnico 25/05//2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00 4741 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 26/05/2015 conforme aviso de DISPENSA D /0 14,00 14,00 14,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 4/2015 PREGÃO PRE 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625,00 7.666,36 9.131,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC7/2011 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3.200,00 4.000,00 79.369,57 875,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2968 3073 3583 0/2015 13/2015 0/0 002.653.714/0001-24 017.762.779/0001-85 010.703.382/0001-73 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD , EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETRICAS PARA REFORMA 4055 4064 4388 4453 4729 4731 4753 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.580.316/0001-25 003.650.075/0001-06 072.852.536/0001-46 072.852.536/0001-46 068.260.371/0001-46 068.260.371/0001-46 017.105.533/0001-30 8097 1658 724 724 5341 5341 9905 , LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - M , SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA , AULAS DE XADREZ, AULAS DE LUTA DE BRAÇO, AULA DE TENIS DE MESA, AULAS DE DAMA, AULAS DE JUDÔ, VOLEIBOL DE PRAIA FEMININO, VOLEIBOL DE PR AIA MASCULINO, AULAS DE KUNG FU , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. , Serviço de Manutenção , Serviço de Manutenção , CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. , CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - PEDIDO 1814 , CURSO PARA CAPACITAÇÃO 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4732 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 132 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 4733 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4734 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4735 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4736 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4737 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4738 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 4739 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ , REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JUNHO/2015 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI , SERVIÇO DE REFORMA GERAL - DISPENSA D /0 0,00 7.450,00 0,00 4740 0/0 066.063.651-47 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 3627 0/0 002.653.714/0001-24 44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 3369 0/0 043.257.864/0001-04 558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT , FRAGMENTADORA DE PAPEL Com cesto de 20 litros ou 190 folhas; Design ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto; Corta em p artículas de 4x 37 mm; Até 10 folhas A4 (75g/m²) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD; Excede o nível de segurança 3 (norma DIN 32757 -1);Botão seguro evita acidentes com crianças ou animais; Botão com 3 posições Auto/Off/Rev; Sensor automático de presença de papel; Pro teção contra superaquecimento do motor; Sensor de presença do cesto (sem o cest o, não funciona); Abertura de entrada: 230 mm; Fragamenta 250 folhas por hora; Baixo nível de ruído (<70db); Voltagem 110 V ou 220 V; Dimensões aproximadas: 353x239x4 20 mm (LxPxA); Assistência técnica em todo território nacional. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00 3370 0/0 043.257.864/0001-04 558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT , FRAGMENTADORA DE PAPEL Com cesto de 20 litros ou 190 folhas; Design ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto; Corta em p artículas de 4x 37 mm; Até 10 folhas A4 (75g/m²) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD; Excede o nível de segurança 3 (norma DIN 32757 -1);Botão seguro evita acidentes com crianças ou animais; Botão com 3 posições Auto/Off/Rev; Sensor automático de presença de papel; Pro teção contra superaquecimento do motor; Sensor de presença do cesto (sem o cest o, não funciona); Abertura de entrada: 230 mm; Fragamenta 250 folhas por hora; Baixo nível de ruído (<70db); Voltagem 110 V ou 220 V; Dimensões aproximadas: 353x239x4 20 mm (LxPxA); Assistência técnica em todo território nacional. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00 ---------------------266.422,39 ---------------------275.945,95 ---------------------175.721,25 40.670,81 40.670,81 0,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 28 de Maio de 2015 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 4912 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 133 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4913 5062 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 9.817,20 806,52 9.817,20 806,52 0,00 0,00 74.148,08 83.392,08 1.843,84 27.633,77 20.529,00 11.962,53 650,22 32.949,28 2.315,40 79.087,18 97.611,83 306,71 29.993,05 674,60 32.164,30 40.044,78 1.048,53 826,00 15.457,23 30.057,91 8.028,44 28.303,27 1.797,07 369,22 19.692,16 5.431,52 53,89 47.827,09 975,73 35.068,67 22.526,01 38.420,88 2,13 31.227,12 1.225,32 3.471,05 29.225,65 204.053,26 150,00 190,81 428.055,57 74.148,08 83.392,08 1.843,84 27.633,77 20.529,00 11.962,53 650,22 32.949,28 2.315,40 79.087,18 97.611,83 306,71 29.993,05 674,60 32.164,30 40.044,78 1.048,53 826,00 15.457,23 30.057,91 8.028,44 28.303,27 1.797,07 369,22 19.692,16 5.431,52 53,89 47.827,09 975,73 35.068,67 22.526,01 38.420,88 2,13 31.227,12 1.225,32 3.471,05 29.225,65 204.053,26 150,00 190,81 428.055,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0 871.250.308-82 107 - PESSOAL CIVIL 234 - ROBERTO LOPES , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4759 4769 4774 4778 4786 4791 4796 4799 4807 4810 4821 4829 4833 4840 4842 4850 4854 4861 4865 4875 4880 4886 4890 4896 4898 4905 4914 4915 4921 4927 4933 4939 4945 4948 4954 4959 4963 4972 4978 4987 4989 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 134 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4993 4998 4999 5007 5009 5012 5021 5025 5034 5037 5041 5046 5047 5055 5058 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.011,72 124,62 160.284,06 301,77 21.774,39 728.908,16 14.985,09 199,52 21.079,57 53.880,93 520,33 127.000,00 186.343,96 399,39 8.327,94 1.011,72 124,62 160.284,06 301,77 21.774,39 728.908,16 14.985,09 199,52 21.079,57 53.880,93 520,33 127.000,00 186.343,96 399,39 8.327,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 788,00 1.576,00 788,00 1.576,00 11.032,00 2.364,00 1.576,00 1.576,00 788,00 1.576,00 788,00 1.576,00 11.032,00 2.364,00 1.576,00 1.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 1.098,69 4.939,63 1.991,97 8.309,04 2.495,30 32.107,87 6.596,46 1.098,69 11.360,62 1.554,99 549,35 549,35 2.985,39 3.296,09 1.937,20 1.935,14 1.098,69 4.939,63 1.991,97 8.309,04 2.495,30 32.107,87 6.596,46 1.098,69 11.360,62 1.554,99 549,35 549,35 2.985,39 3.296,09 1.937,20 1.935,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 4764 4793 4902 4909 4920 4936 4941 5016 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4760 4770 4779 4800 4811 4822 4834 4843 4851 4866 4876 4887 4899 4906 4916 4928 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 135 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4934 4949 4964 4980 4990 5000 5013 5022 5035 5038 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 11.267,78 315,20 8.055,39 3.491,22 157,60 3.076,25 70.406,13 2.670,19 5.996,46 2.044,29 11.267,78 315,20 8.055,39 3.491,22 157,60 3.076,25 70.406,13 2.670,19 5.996,46 2.044,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 254,47 5.074,12 4.230,21 3.303,95 7.381,78 9.183,65 16.138,77 6.288,13 7.525,70 3.864,56 3.044,17 3.097,68 6.174,77 613,76 7.433,13 5.676,39 624,16 1.171,84 533,01 4.798,76 9.556,50 27.163,30 35.797,07 4.042,03 18.111,85 663,29 6.438,79 254,47 5.074,12 4.230,21 3.303,95 7.381,78 9.183,65 16.138,77 6.288,13 7.525,70 3.864,56 3.044,17 3.097,68 6.174,77 613,76 7.433,13 5.676,39 624,16 1.171,84 533,01 4.798,76 9.556,50 27.163,30 35.797,07 4.042,03 18.111,85 663,29 6.438,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 5.964,73 5.079,08 5.964,73 5.079,08 0,00 0,00 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4761 4771 4780 4792 4801 4812 4823 4844 4852 4877 4881 4888 4900 4907 4917 4929 4935 4950 4955 4965 4973 4981 4991 5001 5014 5023 5039 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901143 - 13º SALÁRIO 4762 4772 0/0 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 136 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4781 4787 4802 4813 4824 4835 4845 4853 4867 4889 4901 4908 4918 4940 4956 4962 4974 4982 4992 5002 5015 5036 5040 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 3.680,26 3.669,80 4.043,08 4.356,64 11.753,05 1.507,48 3.257,94 3.430,92 2.612,18 3.230,33 4.293,95 687,00 1.470,06 10.836,14 879,16 7.894,89 11.627,13 15.884,94 23.632,66 3.327,09 68.010,21 1.448,27 9.931,45 3.680,26 3.669,80 4.043,08 4.356,64 11.753,05 1.507,48 3.257,94 3.430,92 2.612,18 3.230,33 4.293,95 687,00 1.470,06 10.836,14 879,16 7.894,89 11.627,13 15.884,94 23.632,66 3.327,09 68.010,21 1.448,27 9.931,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 335,49 706,48 1.690,92 263,41 461,21 108,29 188,36 5.092,86 33,21 1.060,79 2.737,44 282,46 335,49 706,48 1.690,92 263,41 461,21 108,29 188,36 5.092,86 33,21 1.060,79 2.737,44 282,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 235,17 1.221,89 1.735,07 197,56 235,17 1.221,89 1.735,07 197,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 4797 4808 4819 4830 4855 4862 4873 4891 4946 4960 5010 5026 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4798 4809 4820 4831 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 137 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4841 4856 4863 4874 4892 4897 4922 4947 4961 4983 4994 5011 5027 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 107 - PESSOAL CIVIL 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 252,22 345,91 81,22 141,27 2.717,94 149,83 233,82 24,91 1.169,39 500,23 788,36 3.424,82 211,85 252,22 345,91 81,22 141,27 2.717,94 149,83 233,82 24,91 1.169,39 500,23 788,36 3.424,82 211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO 15.117,06 15.117,06 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 702,48 3.093,65 582,51 2.474,19 2.096,22 1.023,41 938,73 1.066,57 829,73 5.527,83 10.510,84 46.061,84 1.382,37 1.207,90 2.179,35 1.934,18 702,48 3.093,65 582,51 2.474,19 2.096,22 1.023,41 938,73 1.066,57 829,73 5.527,83 10.510,84 46.061,84 1.382,37 1.207,90 2.179,35 1.934,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 7.082,97 1.799,06 8.735,07 3.497,02 1.982,50 7.082,97 1.799,06 8.735,07 3.497,02 1.982,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 4763 0/0 0 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4758 4773 4785 4818 4832 4864 4885 4919 4932 4971 4979 4988 5008 5020 5024 5033 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 16 0 0 0 159 16 159 159 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 31901301 - FGTS 4765 4766 4776 4783 4789 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 138 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4794 4804 4815 4826 4837 4846 4858 4868 4870 4878 4882 4894 4903 4910 4924 4930 4937 4942 4951 4957 4966 4967 4975 4985 4996 5003 5004 5018 5028 5030 5042 5049 5061 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 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FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 31901302 - 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 139 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4857 4869 4879 4883 4893 4904 4911 4923 4931 4938 4943 4944 4952 4958 4976 4984 4995 5005 5017 5029 5043 5050 5060 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 28.063,62 883,87 8.001,29 2.543,48 10.987,15 7.944,48 2.145,80 14.957,73 9.623,07 7.119,41 2.737,22 10.746,98 7.943,51 403,91 52.291,99 86.938,48 123.668,83 38.827,18 277.667,43 2.016,16 16.517,99 9.062,26 9.062,26 28.063,62 883,87 8.001,29 2.543,48 10.987,15 7.944,48 2.145,80 14.957,73 9.623,07 7.119,41 2.737,22 10.746,98 7.943,51 403,91 52.291,99 86.938,48 123.668,83 38.827,18 277.667,43 2.016,16 16.517,99 9.062,26 9.062,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 3.430,44 9.328,14 162,84 14.439,42 135,74 82.302,67 1.469,14 4.309,13 32,83 16,62 29.233,60 282,84 2.940,57 68,03 908,55 328,95 228,38 19,07 8.735,02 254,00 3.430,44 9.328,14 162,84 14.439,42 135,74 82.302,67 1.469,14 4.309,13 32,83 16,62 29.233,60 282,84 2.940,57 68,03 908,55 328,95 228,38 19,07 8.735,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 159 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 107 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4768 4784 4805 4806 4816 4817 4827 4828 4838 4839 4848 4859 4860 4871 4872 4895 4925 4926 4953 4968 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 140 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4977 4986 4997 5006 5019 5031 5032 5045 5048 5051 5052 5053 5054 5056 5057 5059 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 139,88 1.010,75 14,47 1.589,15 688,74 73.049,96 146,54 3.599,70 23.324,80 1.398,03 1.576,00 2.790,20 2.762,37 796,01 5.058,96 4.827,02 139,88 1.010,75 14,47 1.589,15 688,74 73.049,96 146,54 3.599,70 23.324,80 1.398,03 1.576,00 2.790,20 2.762,37 796,01 5.058,96 4.827,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 901 911 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 0,00 0,00 0,00 1.335,26 928,38 0,00 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , GASES MEDICINAIS DISPENSA D /0 0,00 20.551,96 0,00 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tip o 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validad e de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg PREGÃO PRE90/2014 10.560,00 0,00 0,00 , MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 333,03 1.803,78 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.192,40 33903004 - GÁS ENGARRAFADO 4709 0/0 035.820.448/0085-44 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4757 2023/2014 008.528.442/0001-17 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 2530 3172 0/0 0/2015 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 3340 0/2015 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA , Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2012.003375 -5 / RUBENS P. SPREAFICO JR. P 394.01.2012.002958-8 / MEIRE DE LIMA P. 3003132 -45.2013.8.26.0394 / GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394 /, LISDEXANFETAMINA 70MG COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE V. PADELA P. 0003039 -02.2014.8.26.0394, DESVENLAFAXINA SUCCINATO MONOIDRATADA 100 MG CP marca Pristiq EZELDINHA C. SIVIRINO P. 394.01.2012.003172 -8 /, Clonazepam 2mg - Rivotril® 2mg Marca exigida RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4, VENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA ISAURA M. PINTO P. 3001509 43.2013.8.26.0394 / ADRIANE P. DA SILVA P. 3002288 -95.2013.8.26.0394 / EDNA R. B. ROSA P. 3002294-05.2013.8.26.0394 / MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 141 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , INSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3ml OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445-8 / MARIA SOCORRO DA SILVA P. 394.01.2009.004896 -9 / GABRIEL T. SPERCHI P. 0004895 -40.2010.8.26.0394 / KAREN D. B. SANTOS P. 3000143-66.2013.8.26.0394 / HORÁCIO F. DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARUR MUNDIM P. 0001377 -03-03.2014.8.26.0394 / GUILHERME DE JESUS P. 0003551-82.2014.8.26.0394 3525 0/2015 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , DOMPERIDONA 10 MG ERICK RICARDO DA CUNHA P. 0000133 -05.2015.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITOB P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 / LENILDA DA CONCEIÇÃO GOMES P. 004765 -79.2012.8.26.0394, Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g. LARA RAGONHA CAMILOTTI P. 0002069-02.2014.8.26.0394, Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558 -39.2014.8.26.0394 / JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394 / JOSÉ VIEIRA DE SOUZA P. 0000108 89.2015.8.26.0394, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG MAIARA CAMARGO MA CIEL P. 0003685 -12.2014.8.26.0394 / MARIA ROSA MEDEIROS P .394.01.2012.002638 -7 /, OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNES P. 394.01.2012.001409 -4, VARFARINA SODICA 5MGCP LEONTINA R. BARBAN P. 3002228 -25.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO MOURA GONÇALVES P. 3002238 -69.2013.8.26.0394 / PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA P. 0001217 -75.2014.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL P. 0002558-39.2014.8.26.0394 /, PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 -35.2011.8.26.0394 /, DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394, ALPRAZOLAM 1 MG ISAURA M. PINTO P. 3001509 -43.2013.8.26.0394 /, CARVEDILOL 6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES P. 0001143 -55.2013.8.26.0394 /, Latanoprost 0,005% - colírio LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394, DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO P. 394.01.2009.0046 37-0 / MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394, Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - Somalgin Cardio® 100mg - Marca exigida REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394 .01.2011.005106-6 / TANNIA RAMAD LOPES P. 0000711 -02.2014.8.26.0394, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, CLONAZEPAM 0,5MG JOÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, ROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ MÁRIO DE MORAES P. 3001590 -89.2013.8.26.0394 / LEONTINA R. B. ROSA P . 3002228 -25.2013.8.26.0394 /, CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOS MARIA AP. FERNANDES COSTA P. 394.01.2012.002247 -0 / ARACI SOUZA DOS SANTOS P. 394.01.2012.004091 -3 / MARIA DIAS DE OLIVIERA P. 3002134-77.2013.8.26.0394, VALSARTANA 320MG - COMPRIMIDOS TERESA BOSCHERO DE CAMARGO P. : 394.01.2010.004416 -0, RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 ML MIGUEL AUGUSTO FERREIRA DE LIMA P. 0003242 -61.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 971,75 3610 0/2015 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA , SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Comodato: Vaporizador para Sevofl urano com engate rápido e calibrado; DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.236,00 , BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG, CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA 850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10G, NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO ., SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL., SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 261,00 0,00 , AMITRIPTILINA 25 MG, Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrin as, frasco com 20ml solução injetável., Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstrit or, frasco com 20 ml solução injetável., Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, f rasco com 20 ml solução injetável., CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML, COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMA, FENOBARBITAL, SÓDIC O 100MG COMPRIMIDO, FENOBARBITAL 100 MG/ML/2ML, Fosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml com cânu la retal lubrificada., HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML., LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML., PANCURÔNIO 2MG/ML/2ML, TENOXICAN 20MG., BESILATO DE ATRACURIO 2,5M L, MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML., ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5ML, CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML - AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM ESTÉRIL - INDIVIDUAL, MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML EMBALAGEM ESTÉRIL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 0,00 8.358,70 PREGÃO PRE 136/2013 0,00 49,50 0,00 3613 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 3619 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 3624 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 142 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4511 4513 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 379,00 704,00 0,00 0,00 , AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO, Amoxicilina 250mg/5ml pó para susp ensão oral frasco com 150 ml, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO, ESPIRONOLACTONA 100MG, FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDO, FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO, Metoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml., NIFEDIP INA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., FLUCONAZOL 150 MG, ATENOLOL 50 M G COMPRIMIDO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, TIAMINA 300 MG, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI 0/0 0/0 013.746.302/0001-55 067.729.178/0004-91 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®) , EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLA - 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA , CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO VERTICAL CORRESPONDÊNCIA, ACRÍLICA, FUMÊ, 3 ANDARES. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3121 0/0 006.245.053/0001-59 4510 0/0 043.263.037/0001-15 - ., CAIXA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 213,60 , ETIQUETA INK JET E LASER COD. 0415P Etiqueta ink jet e laser, m edindo 16,93 x 44,45 mm, folha com 60 etiquetas, papel Carta, papel branco. Embal agem com 100 folhas DISPENSA D /0 0,00 106,00 0,00 , SABONETE DE GLICERINA, HIDRATANTE, CLINICAMENTE TESTADO DISPENSA D /0 -251,76 0,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA , AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 990,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONI ZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI-GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifa cetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entrega, Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE ALGODÃO ORTO PÉDICO PENTEADO DE 15CM DE LARGURA, Atadura de algodão ortopédico pentead o de 12cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG., CAMPO OPERATÓRIO GRANDE 45 X 50 COM QUATRO CAMADAS E CADARÇO RADIOPACO, CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINE, cateter intrav 20, Cateter intrav 22, CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% DEGERMANTE (FRASCO 1 LITRO), CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO), COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM M, Gaze esterio 9 fios, SCALP N.º 19, DISPOSITIVO INTRA VENOSO SIMPLES SILICONIZADO, DRENO PORT VAC, SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM PÓS OPERATÓRIO,KIT COMPLETO: UNIDADE COLETORA COM CAPACIDADE DE 500ML. TUDO DE ASPIRAÇÃO E COLETOR INTERMEDIARIO COM 02 VIAS. SIS TEMA DE DREANAGEM E TUBO DE SILICONE., DRENO DE KERR, Nº 18, DRENO DE K ERR, Nº 20, Equipo Macrogotasc/ inj lat luer slip, FIO KIRSCHNER 2.0 X 300MM, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fio nylon 4.0 c/ ag 3.0, Folha para teste Bowie & Dick com listras na cor creme que após o teste reagirá uniformemente pa ra o espetro de cores o marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de a r de autoclave, Fralda geriatrica tam EG, FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - G, FRALDA GERIATRICA TAMANHO M, Aquisição de LANCETAS, Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papel, Luva cirúrgica 8,5 estéril , látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no p unho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, embalad a aos pares, mão direita e esquerda em papel, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNID, Lava Vinil M, Lava DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.027,70 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4294 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3494 0/0 004.063.331/0001-21 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 3341 0/0 004.063.331/0001-21 Vinil P, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, Mascara não re -inalação, Micronebulizador adulto, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I-205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalage m com máscara plástica, (I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., SERINGA PARA INSULINA 50UI 0,5ML COM AGULHA, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 3 ml, Seringa descartavel 5 ml, Seringa descartavel 20 ml, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08, Sonda Foley 2 vias nº 16 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartável, Sonda gastrica 14, Sonda Gastrica 20, Sonda uretral nº 12, tubo PVC, ató xico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta, Sonda Nutrição Enteral nº 8, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0, Tubo latex nº 200 c/ 15 m t (Página: 143 / 161) 33903042 - FERRAMENTAS 456 0/0 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA , ACESSORIOS DIVERSOS - DISPENSA D 4473 - LOJAS CEM SA , CARRINHO DE BEBÊ Carrinho tipo guarda -chuva leve prático e compacto. - Confortável, estável e seguro, com proteção nas articulções laterais. - Diversas posições de reclinio colocam o assento em posição deitada, para o descanso da criança ou elevado, para que e la aprecie os passeios. - Capota recolhivel. - Estrutura reforçada. - freios e rodas duplas. - 03 meses de garantia. Cinto de 3 pontos. DISPENSA D - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 /0 0,00 88,80 0,00 0,00 0,00 2.856,00 3.677,33 788,00 3.598,53 58.957,22 3.152,00 1.470,94 3.677,33 788,00 3.598,53 58.957,22 3.152,00 1.470,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 PREGÃO PRE20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 1.250,00 4.000,00 720,00 850,00 1.000,00 1.500,00 , PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D /0 0,00 332,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 175.714,20 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3493 0/2015 056.642.960/0001-00 33903607 - ESTAGIÁRIOS 4777 4790 4849 4884 4969 4970 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 1443 1443 4743 4743 1443 4743 4743 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3600 3602 3603 3604 3605 3607 3608 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 , LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE , Aquisição de GRADIL , LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 4509 0/0 005.116.555/0001-17 9871 - VANDIESEL MECANICA DIESEL E COMÉRC 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4279 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 144 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 11.244,60 0,00 , REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4563 0/0 008.170.849/0001-15 , SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA PREGÃO PRE 117/2010 , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DISPENSA D /0 347,23 347,23 0,00 , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 580,80 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , Pagamento de certidão de objeto e pé DISPENSA D /0 25,00 25,00 0,00 1126 - FENASEG , SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.175,66 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 27/05/2015 DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00 , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 160,00 1.200,00 68,11 0,00 25/2014 0,00 0,00 68.418,38 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4756 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3632 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 5044 0/0 33903969 - SEGUROS EM GERAL 943 0/2015 033.623.893/0001-80 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4755 0/0 000.000.000/0001-91 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2499 2526 4168 4515 0/0 0/0 0/0 0/0 010.524.689/0001-07 014.882.493/0001-45 043.052.497/0001-02 001.860.942/0001-02 5154 9780 7670 402 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - ROGERIO ROBERTO TRINCA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 1P204845 -3 - PLACA EHE6203 , CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). - 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1986 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 145 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------5.244.411,56 ---------------------5.269.653,44 ---------------------278.398,49 0,00 -214.010,83 214.010,83 637,81 48.762,90 0,00 0,00 0,00 , REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO SUBTOTAL Movimentação do dia 29 de Maio de 2015 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4654 5012 5127 5223 0/0 0/0 0/0 0/0 046.384.111/0001-40 0 0 0 93 107 107 107 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL , REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 /0 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 -214.010,83 214.010,83 637,81 , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.881,84 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 DISPENSA D /0 1.062,31 1.062,31 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -9.062,26 70.754,21 113.330,19 -9.062,26 70.754,21 113.330,19 0,00 70.754,21 0,00 , REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.377,84 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000751 -90.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GLAUCIA MATHIAS NEVE, PORTADORA DO CPF Nº 283.129.908-1 DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.772,51 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.243,19 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015 31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 4750 0/0 002.061.438-18 0/0 0 9909 - ALCIDES ROBERTO ZAGO 31901301 - FGTS 5229 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5050 5110 5230 0/0 0/0 0/0 0 16 16 107 - PESSOAL CIVIL 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S , INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2014 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4655 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 4743 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 4748 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 146 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOSAUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000697-75/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA CÉLIA REGINA FERRARIO, PORTADORA DO CPF 167.990.308 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE. 4749 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0080300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO TOMAZ, PORTADOR DO CPF 255.295.478 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE 5122 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001647-02/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SERVIDORA ISLENA SEVERINO RIBEIRO, PORTADORA DO CPF 270.112.878 LOTADA NA DIRETORIA DE SERVIÇOC URBANOS (GARAGEM) 5123 0/0 000.360.305/0001-04 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -00, DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.439,48 DISPENSA D /0 20.419,55 20.419,55 0,00 , PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0000003-58/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR ALAN ROGÉRIO ALVES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 310.611.318 -90, LOTADO NO PARQUES E JARDINS DISPENSA D /0 14.017,94 14.017,94 0,00 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 PREGÃO PRE 113/2014 0,00 0,00 0,00 582,91 1.695,03 6.055,04 0,00 0,00 0,00 990 7379 990 990 7379 7379 7379 5780 , LEITE PASTEURIZADO TIPO B PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,80 6.297,50 1.131,25 274,80 109,92 2.407,30 416,30 1.782,85 0,00 PREGÃO PRE42/2012 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE52/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.045,40 654,94 555,80 , GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS Geléia de frutas, contendo 230g. Sabores variados com polpa de frutas. Embalagem de vidro de acordo com a data de fabricação, vencimento, lote, dados do fornecedor e fechada com ta mpa hermética., TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validad e mínima 12 meses Peso liquido contendo aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos. PREGÃO PRE90/2014 0,00 3.360,00 0,00 , GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sab ores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor a ntes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici onados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações n, ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vege tal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado . Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml., Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: aproximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses, Seleta de Legumes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no s recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 3.704,40 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -26, -17, 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 901 903 911 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 2037/2014 001.636.295/0001-50 , GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM (ALCOOL), BIODIESEL B2 METROPOLITA NO , GASOLINA COMUM, BIODIESEL B2 METROPOLITANO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 345 900 906 907 912 1149 1334 1462 1900/2014 0/0 1900/2014 1900/2014 0/0 0/0 0/0 2023/2014 048.831.598/0001-97 007.659.415/0001-10 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 061.714.994/0001-00 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 1566 1631 2489 0/0 007.659.415/0001-10 0/0 048.831.598/0001-97 1926/2014 053.437.315/0001-67 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3044 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3046 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , LEITE PASTEURIZADO TIPO B , LEITE PASTEURIZADO TIPO B , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , MARMITEX Nº 8 , MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) , Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame nte 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang o, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage m primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resi, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015 , MARMITEX Nº 8 , LEITE PASTEURIZADO TIPO B , CESTA BÁSICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2093, PEDIDO 665 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 147 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Descrição Mod. Lic. , ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g., BISCOITO MAIZENA 420 GR, BISCOITO ROSQUINHA 500GR S, BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO PRE90/2014 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME , LEITE PASTEURIZADO TIPO B 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ 2023/2014 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ 3065 2023/2014 053.437.315/0001-67 3344 3362 4025 1900/2014 048.831.598/0001-97 1900/2014 048.831.598/0001-97 2023/2014 061.714.994/0001-00 4032 4069 4103 4311 4354 4608 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 252,00 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE53/2014 PREGÃO PRE90/2014 0,00 0,00 0,00 458,00 0,00 6.440,80 416,78 290,83 0,00 , MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O t eor de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. PREGÃO PRE90/2014 0,00 1.980,00 0,00 , Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro para lacten tes a partir de 6 meses de vida. Leite em pó semidesnatado, lactose, concentrado de soro d o leite, maltodextrina, óleos de girassol, milho, canola, palma e coco; carbonato de cálci o, vitamina C, cloreto de colina, sulfato ferroso e de zinco, vitamina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas E, B1 e B6; sulfato de manganês, ácido fólico, i odato de potássio, vitaminas B2 e K; selenito de sódio, vitamina D, biotina. SEM GLÚT EN. Validade 12 meses, embalagem 400 gramas. PREGÃO PRE90/2014 0,00 6.000,00 0,00 , BOLO RECHEADO, SALGADOS DIVERSOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 396,00 , LEITE PASTEURIZADO TIPO B , Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadame nte 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang o, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage m primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resistente ao impacto e às condições de estocagem em sistema de congelamento. , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1419/2015 Licitação Valor Empenhado 043.238.674/0001-31 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE , Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Peru; Congelada Condimentos Triturados e Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusa dos a Base de Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadamente 5,0kg Por Embalagem Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoformada e 20 k Embalagem Secundaria; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97. OU: Salsicha; Tipo Hot -dog; Composta de Carne de Frango; Fresca Com Condimentos Triturado s e Cozidos; Acondicionada Em Sistema Cry -o-vac; Pesando Aproximadamente 50 Gr Cada Unidade, Embalada Em Pacote,com Prazo d e Validade de 36 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acor do Com a Decreto Ma 2244/97; Instrucao Normativa N° 4,de 31 de Marco de 2000 Esuas Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos P roced.administrativos Determinados Pela Sec Agr. PREGÃO PRE90/2014 0,00 2.572,32 0,00 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ , Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGET AIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO E CORANTES URUCUM E CÚRCUMA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. PREGÃO PRE90/2014 0,00 82,80 0,00 0/0 013.009.421/0001-25 , BOLO SIMPLES, Aquisição de LANCHE, MINI PÃO DE QUEIJO ASSADO, CAROLINAS DE LIMÃO, MINI CAROLINAS DE DOCE DE LEITE 4610 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 500 g. PREGÃO PRE90/2014 0,00 156,00 0,00 4611 2023/2014 002.916.265/0008-36 5781 - JBS S/A , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1716/2015 PREGÃO PRE90/2014 0,00 9.850,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 3.440,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 3335 0/2015 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 148 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 19.233,99 4.387,36 , NUTRIFIBER 1.5 - 01 LITRO JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P. 0005585 35.2011.8.26.0394 /, NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. JO ÃO CELSO TUCKMANTEL P. 0000005 -82.2015.8.26.0394, Dieta - Aptamil AR (Lata 800g) LORENA ALVES P. 0003119-63.2014.8.26.03943 3339 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , INSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10ML MARCO ANTONIO R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / PEDRO H. E. DOMINGUES P. 394.01.2008.000237 -2 / OSMAR AP. HERRERA P. 394.01.2009.000445 -8 /, Insulina Lantus® (Glargina) - Caneta aplicadora 03ml (FlexPen) LUIZ CARLOS CARDOSO P. 394.01.2010.00099 5-7 / CLAUDEMIR RAMOS P. 394.01.2011.001199 -5 / JOÃO PEDRO CORREA P. 7020/2011 / REGINA AP. F. CAMILOTTI P. 394.01.2011.005106 -6 / CAMILY C. CHAGAS SERRA P. 394.01.2012.001664-1 / VINIVIUS E. S. OLIVEIRA P. 0000856 -92.2013.8.26.0394 / HORÁCIO FERREIRA DOS SANTOS P. 3001148 -26.2013.8.26.0394 / ARU, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1116/2015 DISPENSA D /0 3423 0/2015 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. , LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, SINVASTATINA 40MG, CARVEDILOL 12,5 COMPRIMIDO - DISPENSA D /0 0,00 495,43 6.519,47 3524 0/2015 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P , Etexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulas ROQUE FLORÊNC IO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394, Indapamida 1,5 mg marca exigida Natrilix SR 1,5 APARECIDA PIRES BUENO P. 0000111 -44.2015.8.26.0394 / LUIZ FRANCISCO DA SILVA P. 0003526 -84.2005.8.26.0394 / MARCO ANTONIO R. SANTOS P. 394.01.2007.004096-6 / EREZA MARIA BISSOCHI P. 0000389 -79.2014.8.26.0394, RENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊ EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5 / LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / APARECIDA BAULER P. 394.01.2012.004549 -0 / MARIA AP. FEOLA GARCIA P. 0004836-13.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 -2.395,80 0,00 0,00 3613 194/2013 049.228.695/0001-52 , BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MG, CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, CICLOPENTOLAT O COLÍRIO, FRASCO COM 5ML, DEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 G, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes), HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, METFO RMINA 850MG, METILDOPA 250MG COMPRIMIDO, MIDAZOLAM 5MG/5ML, NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10G, NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO ., SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9G, SALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10ML, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME. 30 g, SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML., VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL., SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5ML, AMPICILINA SOD ICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL, SINVASTATINA 20MG, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 15,00 0,00 3616 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L , ADENOSINA 6MG, AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 ML, BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250ML, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO, DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPE, ESPIRONOLACTONA 100MG, ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3ML, GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL., GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, Lidocaina, cloridrato 2% com epinefrin a solução injetável 20ml., METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO., NITROFURANTOINA 1 00MG COMPRIMIDO., NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO., OXACILINA, SÓDICA 500MG., PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML., PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMAS, BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4ML, ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05ML, LOSARTAN POTASSIO 50MG, NIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML FRASCO, SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL PREGÃO PRE 139/2013 0,00 -15,00 0,00 5066 5067 5069 5107 0/0 0/0 0/0 0/0 049.228.695/0001-52 049.228.695/0001-52 012.420.164/0003-19 026.921.908/0002-02 60 60 6759 9886 , TRAMADOL 50 MG - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 23,58 199,20 310,00 2.395,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5146 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 5.280,67 0,00 0,00 5147 0/0 033.069.212/0012-37 9428 - MERCK SA DISPENSA D /0 21.075,48 0,00 0,00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - CM HOSPITALAR LTDA - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOS , CLINDAMICINA 300mg , CONTRASTE IONICO IOEXOL 50 ML CADA ML COMTÉM 755 MG DE IOEXOL , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE PEDIDO 1253, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3524 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR (FILIAL) , Bezafibrato 400mg - comprimido -, Insulina Degludecan (Tresiba) - Caneta aplicadora 03 ml - Unidade - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 149 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SOMATROPINA 8MG - 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 5149 0/0 068.877.752/0001-79 , REAGENTE VISODISC CLORO OTA CL -01 50ML POLICONTROL -, REAGENTE VISODISC CLORO OTA CL -02 50ML POLICONTROL, FRASCO PARA COLETA EST. C/TIOS SODIO 120 ML TAMPA COM ROSCA DISPENSA D /0 349,00 0,00 0,00 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L , Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanh o de 50 mm por 60mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cet im na cor verde bandeira, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frente com Resina com arte do evento, na parte traseira da meda lha adesivos com os logos da Secretaria e Brasão do municipio e logo da Administração. , Medalha retangular fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 60 mm por 80mm, com centro liso com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e b ronze. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeir a, estampado os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte da frent e com Resina com arte do evento, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S ecretaria e Brasão do municipio e logo da Administração., Medalha redonda fundida em li ga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metalizada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para f ita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fit a os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha ad esivos com os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. PREGÃO PRE91/2014 0,00 8.299,62 0,00 9791 - CONCEITO - COMÉRCIO DE ARTIGOS ESP , JOGO DE COLETES TAMANHO M -, JOGO DE COLETES TAMANHO G DISPENSA D /0 -236,00 0,00 0,00 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP , MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 PREGÃO PRE91/2014 0,00 0,00 286,20 7.733,00 0,00 0,00 , Resma com 500 folhas de papel sulfite A/3, medida 420 mm x 297 m m branca. - 858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4129 4752 1992/2014 014.733.870/0001-84 0/0 018.606.308/0001-40 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1011 3383 0/2015 006.245.053/0001-59 1992/2014 000.868.882/0001-01 4629 5131 0/0 0/0 005.646.587/0001-24 006.245.053/0001-59 9784 - PAPELARIA JOÃO AVILA LTDA - ME 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5224 0/0 013.236.029/0001-19 9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS , Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 30 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 20x10x5 cm. Com resina e arte per sonalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. , CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CANETA DESTACA TEXTO AMARELA, CANETA DESTACA TEXTO LARANJA, CANETA DESTACA TEXTO VERDE, REGUA ACRILICA 30 CM, GRAMPEADOR GRANDE (26/6), GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5, LAPIS PRETO Nº 2, PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FU ROS), LAPIS BORRACHA, CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRS, BORRACHA VERDE, PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100, ESTILETE GRANDE, CALCULADORA 12 DIGITOS, FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50M, FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LAPISEIRA 0,7, LAPISEIRA 0,9, LAPISEIRA Nº 05, GRAFITE 0,5, GRAFITE 0,7, GRAFITE 0,9, PINCEL PARA QUADRO BRANCO A ZUL, PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO, EXTRATOR DE GRAMPO, BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE TAMANHO MÉDIO, COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRS, COLA EM BASTAO 50 GRS., CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA, LIVRO ATA 100 FOLHAS, CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIA, PA STA CATALOGO PRETA COM 100 PLÁSTICOS DE 4 FUROS, PASTA SUSPENSA (CAIXA COM 50 UNIDADES)ReforçadaÓtima QualidadeCom visor, PRESILHA PARA P ASTA SUSPENSA TIPO ´ROMEU JULIETA´ , PLÁSTICA, TESOURA MÉDIA 8´ 1/2, C AIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO), VISOR PARA PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO 80MM EM METAL, PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGA, PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO ESTREITA, PASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIO, PASTA SANFONADA PVC, PASTA EM PVC COM ELÁSTICO, PAPEL SULF ITE 40 -120 GR - PACOTE COM 50 FOLHAS, COLCHETE Nº 6, COLCHETE Nº 9 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 4.704,00 274,95 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 150 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , CARIMBO AUTOMATICO __________________ Escriturário P.M.N.O. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Rafael Vazzoler Cortez Tributação/Divida Ativa 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 4543 1885/2014 002.514.617/0001-50 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1671/2015 PREGÃO PRE47/2014 0,00 2.353,75 0,00 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME , ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informações, BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto, BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/us o domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto., VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica. PREGÃO PRE41/2014 0,00 0,00 135,00 5415 - EMBALAGENS E DESCART CORDEIRO LTD 9890 - VALEZI COMERCIO DE PRODUTOS PARA H , SACO PLÁSTICO 20 X 20 CM, SACO PLÁSTICO 50 X 80 CM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 166,30 96.632,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6771 - IDEAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE , MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL - DISPENSA D /0 1.733,00 0,00 0,00 , MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D /0 0,00 256,94 0,00 , APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, Atadura de algodão ortopédico pente ado de 10cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 15 cm de largura e aproximadamente 1,8 metros de comp rimento, Atadura de algodão ortopédico penteado de 20cm de largura e aproximadament e 1,8 metros de comprimento, ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 15 CM X 04 M DE COMP. , NO MINIMO 13 FIOS/CM2, ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, m édia duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente af ilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transpa rente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. individual, cx. c/50 unidades, valid ade mínima de 60 meses da data da entrega, Aboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média dur ação, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e mol dado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, caixa com 50 unidades, validade mín ima de 60 meses da data da entrega, Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades, ESPARADRAPO 10MMX4,5 ESPARADRAPO 10MMX4, 5, Fio nylon 3.0 c/ ag 2.0, Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, DISPENSA D /0 0,00 7.082,53 0,00 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2533 5072 5109 1935/2014 062.479.555/0001-15 0/0 0/2015 002.176.795/0001-19 011.564.210/0001-29 , PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M, PAPEL HIGIENICO, ROLO C / 300 MTS, COM ANALISE MICROBIOLOGICO+HIDROSSOLUBILIDADE E BIODEGRADABILIDADE ., Alcool gel caixa contendo 6x1200ml., Sabonet e espuma caixa com 6x1200ml. 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5144 0/0 012.795.533/0001-96 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4151 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 4358 0/0 074.442.468/0001-72 1593 - GIROMED CIRURGICA LTDA medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem c om 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega), MALHA TUBULAR ESP ECIAL 100% ALGODÃO, 10 CM, MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 6 CM, Seringa descartavel 10 ml, Seringa descartavel 20 ml 4360 0/0 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI , EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL - EPARA BOMBA DA MARCA LIFEMED, Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.400,00 4363 0/0 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H , AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICO, Agulha descartável 30x8, siliconizada, bisel trifacetad o, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, Agulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entrega, ATAD URA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRIL, ATADURA GESSADA 15 CM X 3, Clam p umbilicaL para recém -nascido, embalado individual e estéril, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM M, COLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM P, Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples silicon izado de paredes finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega, Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega, Eletrodo descartável para m onitorização adulto, dorso de espuma flexível, impermeável a líquidos, com adesivo acrí lico diaforético que intensifica a adesão do eletrodo em presença de suor, sistema pino contra pino de ação e recoberto com prata/cloreto de prata, gel condutor sódio de cloret o de potássio, validade mínima de 24 meses da data de entrega, Fio nylon 3.0 c/ ag 3.0, Fi o nylon 4.0 c/ ag 3.0, Fita crepe adesiva em papel crepado, 19mmx50m, embalada individual mente, com boa aderência na face interna e face externa sem impermeabilidade, val idade mínima de 24 meses da data de entrega., INDICADOR QUIMICO INTERNO (CX C/ 240 TI RAS DE 1,5 X 2,0 CM), Luva cirúrgica 7,0 estéril, látex natural flexível de for ma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, por em finas para dar boa sensibilidade de táctil, embalada aos pares, mão direita e esq uerda em papel, Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR), Luva cirúr gica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida i mpressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão direita e esquerda em papel, Micronebulizador adulto, conjunto par a inalação individual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscar a plástica, (I -205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., Micronebulizador infantil, conjunto para inalação indivi dual, desmontável, atóxico, de fácil esterilização, embalagem com máscara plástica, ( I-205/06), unidade micronebulizadora (I -205/12 ou I - 2010/12), extensão (I -205/11) elástico da máscara., SERINGA DESCARTAVEL 1 ML, Seringa descartavel 3 ml, SERINGA DESCAR TAVEL 5 ML, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 8, TALA DE ALUMÍNIO 19x250, CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃ O Nº 8 DESCARTÁVEL (SILICONE), Tubo latex nº 200 c/ 15 mt DISPENSA D /0 0,00 14.194,40 0,00 4389 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 622,50 5145 0/0 001.772.798/0002-33 7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS. , CATETER - PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CÓD.MMT -397 -, RESERVATÓRIO DE INSULINA 3 ML - PARADIGM 3,00 CÓD.MMT -332A -, SENSOR DE GLICOSE CÓDIGO MMT-7002 - DISPENSA D /0 5.238,00 0,00 0,00 , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 518,00 346,80 1.483,20 2.711,00 2.516,95 0,00 1.157,10 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 838,80 0,00 (Página: 151 / 161) 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3210 3228 4517 4519 5064 5065 5113 5225 5226 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 058.757.972/0001-05 001.004.931/0001-20 068.184.795/0001-79 068.184.795/0001-79 019.878.188/0001-01 009.539.625/0001-09 009.539.625/0001-09 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 351 857 339 339 9339 5336 5336 3653 3653 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - FREIOS GALPÃO LTDA - FREIOS GALPÃO LTDA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - EDUARDO GALAN LIMA - ME - EDUARDO GALAN LIMA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME , PEÇAS PARA REPARO EM VEICULOS DIVERSOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO , PEÇAS PARA VEÍCULO 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4051 0/2015 044.829.620/0001-03 726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 152 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , Colchão Revestido p/ Berço; Colchão para berço, em espuma, reves cor azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07 m. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago tido em curvim na 4123 4602 4606 4643 0/0 0/0 0/0 0/0 301.774.658-59 013.677.804/0001-71 018.493.167/0001-05 044.829.620/0001-03 9773 9895 9409 726 - LEONARDO BLANCO COSTA - MEDICAL FAST COMÉRCIO DE PRODUTOS - LCP RIBEIRO OTICA ME - MAGAZINE AMERICANA LTDA , COMPLEMENTO DO EMPENHO 2191, DE 23/03/2015 5068 5071 5074 5132 5133 5134 5135 5227 0/0 0/0 0/0 2011/2014 2011/2014 2011/2014 2011/2014 2011/2014 059.216.564/0001-09 011.683.701/0001-99 072.852.536/0001-46 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 104 6284 724 5635 5635 5635 5635 5635 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - AMANDA DA SILVA CORREA ME - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME , PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE43/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 3.490,00 0,00 373,45 0,00 0,00 73,00 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS 45KG DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 PREGÃO PRE 105/2014 602,00 290,00 15,60 44,00 46,00 92,00 46,00 15.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00 , VÁLVULA REGULADORA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AR COMPRIMIDO , OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) , AQUISIÇÃO DE INTERFONE - REFERENTE PEDIDO 492, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1338 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO , PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO , Varistor 07K 130V , COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG , BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5139 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 4684 0/0 521.980.067-15 9867 - HISAKO SAITO HIRAMA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00 5070 5073 5077 5080 5082 5085 5087 5088 5089 5092 5093 5094 5095 5096 5098 5100 5101 5103 5104 5105 5164 5165 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 175.568.678-11 026.466.449-30 309.422.708-27 324.304.208-99 385.585.848-93 196.995.358-65 418.797.498-90 139.419.498-61 100.234.948-67 311.281.878-41 838.334.049-49 279.815.518-54 267.866.688-36 544.437.685-72 294.255.468-19 369.058.228-84 286.611.698-44 306.208.258-55 269.957.378-73 323.929.518-02 123.798.388-60 219.368.798-67 9686 7604 9239 9361 9658 9602 9302 9645 4716 9843 9554 8900 9240 6195 9305 9556 6673 9236 9607 9844 3240 9856 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 398,88 1.041,36 1.598,40 360,00 1.794,96 432,00 1.008,00 942,48 132,96 1.196,64 531,84 1.263,12 1.745,04 2.060,88 1.130,16 1.063,68 846,48 1.861,44 1.462,56 840,96 5.400,00 910,00 398,88 1.041,36 1.598,40 360,00 1.794,96 432,00 1.008,00 942,48 132,96 1.196,64 531,84 1.263,12 1.745,04 2.060,88 1.130,16 1.063,68 846,48 1.861,44 1.462,56 840,96 5.400,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5166 0/0 218.655.508-50 9838 - FLAVIO BORGES DE FIGUEIREDO DISPENSA D /0 10.550,00 10.550,00 0,00 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO - JULIANE DA SILVA - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO - ALINE SARTI JECEV - ANALICE SEREIA FABRICIO - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE - EDINEIA ROSA BATARRA - ELISABETE SILVA SANTOS - FATIMA APARECIDA DA SILVA - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA - TATIANE CRISTINA VALENCISE - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - REGIANA SARTORI , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA DO MÊS DE MAIO 2015 , pagamento de RPA de serviços prestados no hospital referente ao mês de maio de 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 153 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5167 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , pagamento de RPA de serviços prestados no hospital referente ao mês de maio de 2015 0/0 080.838.828-28 9868 - DANIEL VILELA , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 1.900,00 1.900,00 0,00 5168 0/0 303.317.418-30 9862 - SIRLEI ORABONI RODRIGUES DE SOUZA , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 2.800,00 2.800,00 0,00 5169 0/0 067.742.598-80 9857 - ROSANA LOPES , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 1.900,00 1.900,00 0,00 5170 5171 5172 5173 0/0 0/0 0/0 0/0 983.918.876-34 333.242.388-62 988.960.598-87 115.467.878-44 9839 9866 9153 3482 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 7.800,00 2.600,00 10.500,00 823,30 7.800,00 2.600,00 10.500,00 823,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5174 5175 5176 0/0 0/0 0/0 353.723.888-62 344.806.528-50 010.788.095-42 9824 - STEFANO PRADO RUSSO MARQUES 8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI 9865 - GLEICIANE GOMES NUNES DOS SANTOS , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 6.700,00 2.700,00 1.266,67 6.700,00 2.700,00 1.266,67 0,00 0,00 0,00 5177 5178 0/0 0/0 219.697.168-51 181.480.608-35 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES 2074 - ROSINEIDE LUIZ DOS SANTOS , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.900,00 3.000,00 1.900,00 3.000,00 0,00 0,00 5179 0/0 123.740.748-62 2218 - ROSIMEIRE F.N.DE SANTANA , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 910,00 910,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 4.800,00 8.400,00 4.800,00 8.400,00 0,00 0,00 - DEBORAH CAETANO PEREIRA - MARINA HELENA FERNANDES DE AGUIAR - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA - CELIA REGINA MAGNANI LEITE , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE 5180 5181 0/0 0/0 344.754.548-83 336.080.688-30 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES 7054 - RAFAEL YUDI MATSUMOTO , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 5182 0/0 486.305.354-15 9848 - MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 5.700,00 5.700,00 0,00 5183 5184 0/0 0/0 331.482.438-62 087.027.126-10 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE 9825 - DIEGO SOUZA PARNAIBA , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.500,00 10.500,00 3.500,00 10.500,00 0,00 0,00 5185 5186 0/0 0/0 151.007.118-09 124.055.507-50 7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO 9851 - GABRIELA GUARÇONI MARTINS ALVES , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 7.200,00 9.600,00 7.200,00 9.600,00 0,00 0,00 5187 5188 0/0 0/0 230.498.948-90 358.485.078-99 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO 9850 - NATALIA AVANCINI FONTENELE , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.500,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00 0,00 0,00 5189 5190 5191 5192 0/0 0/0 0/0 0/0 228.287.498-60 305.110.768-94 085.612.616-09 336.797.678-46 9165 9018 9297 9864 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 2.000,00 6.000,00 1.200,00 560,00 2.000,00 6.000,00 1.200,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5193 5194 5195 0/0 0/0 0/0 569.108.867-04 184.504.584-04 398.091.178-09 7206 - ROSELAINE PROTA 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS 9858 - SUZAN LUANA MARTINS FRONER , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 1.800,00 6.000,00 823,30 1.800,00 6.000,00 823,30 0,00 0,00 0,00 5196 0/0 418.176.798-13 9863 - ANA PAULA ALVES DE SIQUEIRA , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 4.000,00 4.000,00 0,00 5197 5198 0/0 0/0 016.273.991-51 116.762.968-08 9854 - GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ 562 - LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 5.400,00 1.900,00 5.400,00 1.900,00 0,00 0,00 5199 0/0 273.901.298-59 9894 - TIAGO SALDANHA MENDES DOS SANTOS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 7.600,00 7.600,00 0,00 6802 - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO 9823 - JOSE MARIA DOS SANTOS LOPES JUNIOR , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.692,83 5.900,00 3.692,83 5.900,00 0,00 0,00 5200 5201 0/0 0/0 570.797.491-15 023.193.981-71 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - RENATO MENDES SIMÕES COELHO - LUANA CAROLINA RODRIGUES - CRISTIANO GIACOMELI , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 154 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE 5202 5203 0/0 0/0 286.037.828-65 277.030.838-60 3019 - RODRIGO AUGUSTO DA ROCHA RECCHIA 6405 - OCTAVIO POZZI LOVERSO , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 5204 5205 0/0 0/0 332.910.828-26 175.920.888-43 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK 9847 - RONAN BRANDAO MACHADO , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 5206 0/0 004.950.159-38 9917 - JULIO DE ASSIS MOREIRA 5207 5208 0/0 0/0 353.498.788-83 395.156.198-07 9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO 9918 - SARAH DE OLIVEIRA BORGES 5209 5210 0/0 0/0 007.090.809-56 120.696.968-71 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI 9919 - ANA HELENA MARTINS 5211 0/0 236.955.168-28 5212 0/0 5213 0/0 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.600,00 1.600,00 3.600,00 1.600,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.200,00 10.200,00 3.200,00 10.200,00 0,00 0,00 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 5.200,00 5.200,00 0,00 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 10.500,00 4.000,00 10.500,00 4.000,00 0,00 0,00 , pagamento de RPA referente serviços prestados no hospital mês de maio 2015 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 10.500,00 6.000,00 10.500,00 6.000,00 0,00 0,00 9920 - JORGE ABNER IROCHEAS PAREDES , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 3.600,00 3.600,00 0,00 223.600.018-92 9921 - ADALTO EVANGELISTA FILHO , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 10.800,00 10.800,00 0,00 022.887.971-00 9922 - AMANDA RODRIGUEZ LOPEZ , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 1.300,00 1.300,00 0,00 , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE 5214 0/0 176.384.878-77 9923 - DILVANA GERALDIN MIRANDA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 2.333,00 2.333,00 0,00 5215 0/0 291.804.731-72 9924 - MILTON FERNANDES DE SOUZA , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00 5216 0/0 327.065.428-61 9925 - GISLAINE RODRIGUES DE CAMPOS , PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DISPENSA D /0 7.800,00 7.800,00 0,00 , REFERENTE MUTIRÃO PARA PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DIA 30/05/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE ETAPAS REFERENTE PROCESSO DE NEBULIZAÇÃO. DISPENSA D /0 2.400,00 2.400,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE87/2014 CONVITE 24/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 542,50 0,00 16.099,98 0,00 6.490,00 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4194 0/0 497.465.536-15 5231 0/0 027.921.658-04 242 - JORGE PEREIRA FAGUNDES 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 128 1165 1327 0/0 0/0 0/0 003.774.819/0049-49 011.753.835/0001-39 017.681.449/0001-65 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI 8317 - Michelli de Carvalho Masson , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3314 , PROJETO FLAUTA DOCE 3363 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA PREGÃO PRE87/2014 0,00 7.190,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.650,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,02 PREGÃO PRE87/2014 0,00 0,00 2.564,24 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. 4711 0/0 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , CURSO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE - NR 10 - 4754 0/0 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I , COMPLEMENTO DO EMPENHO 128 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1164 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 155 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1170 1172 1432 2016 2104 3067 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.229,23 12.367,07 2.984,70 9.772,40 593,29 12.724,44 , SERVIÇOS DE OUTSOURCING 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 000.946.478/0001-09 6512 6512 6512 6512 6512 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING , SERVIÇOS DE OUTSOURCING PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE87/2013 PREGÃO PRE87/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE87/2013 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1584 5075 5221 0/2015 0/0 0/0 017.438.291/0001-05 011.381.622/0001-23 072.852.536/0001-46 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO , CONSERTO EM AR CONDICIONADO , Serviço de Manutenção , MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 538,00 1.960,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 300,00 200,00 650,00 450,00 300,00 1.010,00 660,00 680,00 100,00 200,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4518 4528 4529 4531 4594 5076 5079 5083 5084 5086 5114 5219 5220 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 068.184.795/0001-79 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 009.432.930/0001-99 019.878.188/0001-01 009.539.625/0001-09 059.216.564/0001-09 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 013.163.253/0001-28 009.539.625/0001-09 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 339 9760 9760 9760 9339 5336 104 9339 9339 6661 5336 3653 3653 - FREIOS GALPÃO LTDA - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - ERONIDES FRATUCCI PECAS -ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - EDUARDO GALAN LIMA - ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - EDUARDO GALAN LIMA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME , MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , MANUTENÇÃO EM AUTO CLAVE , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEICULO 33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 4667 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 97.653,60 4668 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 8.197,20 4669 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 121.532,40 4670 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 127.591,20 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 156 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4671 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 143.659,95 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . 0/0 005.650.182/0001-60 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO PRE 9/2014 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 2.875,17 13.171,89 7.589,29 35.667,03 3.605,16 966,25 0,00 1.597,50 0,00 0,00 2.875,17 13.171,89 7.589,29 35.667,03 3.605,16 966,25 0,00 1.597,50 5.500,95 26.140,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - COMPANHIA - COMPANHIA - COMPANHIA - COMPANHIA - COMPANHIA , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 10.175,33 12.444,71 33.403,27 620,67 22.881,44 10.175,33 12.444,71 33.403,27 620,67 22.881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE50/2014 PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 6.612,00 2.710,00 0,00 0,00 536.645,04 2.500,00 0,00 0,00 0,00 12.270,00 0,00 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4458 4500 5137 5152 5153 5154 5155 5157 5158 5160 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5140 5141 5142 5143 5150 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 130 130 130 130 130 DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O DESENVOLVIMENTO DE N.O , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 83 344 0/0 0/0 005.604.322/0001-63 015.795.376/0001-07 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 7876 , REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 3225 4280 5136 0/2015 0/2015 0/2015 007.258.781/0001-68 060.722.758/0001-65 008.246.425/0001-97 2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES , EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS , EXAMES DE TOMOGRAFIA, SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA , EXAME - ÁCIDO ÚRICO, EXAME - ÁCIDO VANIL MANDÉLICO, EXAME - ALFA FETOPROTEÍNA, EXAME - AMILASE, EXAME - ANDROSTENEDIONA, EXAME - ANTI HBC - IGG ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO, EXAME - ANTI HBC - IGM ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO, EXAME - ANTI HBS - ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS, EXAME - ANTI HCV ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C, EXAME - ANTIBIOGRAMA, EXAME - ANTIBRUCELAS, EXAME - ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA, EXAME - ANTICORPOS ANTI -HIV1 HIV2 - ELISA, EXAME ANTICORPOS ANTI -NÚCLEO IFI, EXAME - ANTICORPOS IGG HERPES, EXAME ANTIESTREPSOLINA O (ASLO) DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA, EXAME - BACILOS ÁLCOOL PACIDO RESISTENTES - PESQUISA, EXAME - BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE), EXAME - BACTERIOSCOPIA (GRAM), EXAME BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, EXAME - CÁLCIO, EXAME - CARBAMAZEPINA, EXAME - CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO), EXAME - CÉLULAS LE PESQUISA, EXAME - CITOMEGALOVÍRUS, IGM, EXAME - CLEARENCE DE CREATININA, EXAME - COLESTEROL HDL, EXAME - COLESTEROL LDL, EXAME COLESTEROL TOTAL, EXAME - COMPLEMENTO C3 IDR, EXAME - COOMBS INDIRETO, EXAME - CORTISOL, EXAME - CREATININA, EXAME CREATINOFOSFOQUINASE, EXAME - CREATINOFOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB, EXAME - CULTURA DE URINA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS, EXAME - CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS, EXAME - CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS, EXAME - DEHIDROEPIANDROSTERONA - SULFATO DE, EXAME DESIDROGENASE LÁTICA, EXAME - DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA, DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 EXAME - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO, EXAME - DETERMINAÇÃO E ATIVIDADE DE PROTOMBINA, EXAME - DOSAGEM ÁCIDO VALPRÓICO, EXAME DOSAGEM DE ALDOSTERONA, EXAME - DOSAGEM DE ALFA -1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA, EXAME - DOSAGEM DE C4, EXAME - DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL, EXAME - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3, EXAME - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, EXAME - DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO, EXAME DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA), EXAME - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA C (IGG), EXAME - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM), EXAME - DOSAGEM DE INSULINA, EXAME - DOSAGEM DE LACTATO, EXAME DOSAGEM DE LIPASE, EXAME - DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS, EXAME DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1, EXAME - DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA, EXAME - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE, EXAME - DOSAGEM DE TRANSFERRINA, EXAME - DOSAGEM DE URÉIA, EXAME DOSAGEM DE VITAMINA B12, EXAME - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA, EXAME - ELETROFORESE DE PROTEÍNAS, EXAME - ERITOGRAMA, EXAME ESPERMOGRAMA, EXAME - ESTRADIOL, EXAME - EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCETO CERVICO VAGINAL), EXAME - FATOR REUMATÓIDE TESTE DO LÁTEX, EXAME - FENITOÍNA, EXAME - FERRITINA, EXAME - FERRO SÉRICO, EXAME - FOLÍCULO ESTIMULANTE HORMÔNIO FSH, EXAME - FOSFATASE ALCALINA, EXAME - FÓSFORO, EXAME - FTA -ABS PARA SÍFILIS IGG, EXAME - FTA -ABS PARA SÍFILIS IGM, EXAME - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GAMA GT, EXAME GASOMETRIA, EXAME - GLICOSE, EXAME - GONADOTROFINA CORIÔNICA - BETA HCG, EXAME - HAV - IGG ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A, EXAME - HAV - IGM ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A, EXAME HBEAG - ANTÍGENO, EXAME - HBSAG - ANTÍGENO, EXAME - HEMATÓCRITO, EXAME - HEMOCULTURA, EXAME - HEMOGLOBINA GLICOSILADA, EXAME HEMOGRAMA COMPLETO, EXAME - HEPATITE B, EXAME - HORMÔNIO ESTIMULANTE TIREÓIDE TSH NEONATAL, EXAME - IGA IDR, EXAME - IGE P/ ALEGENO ESPECÍFICO, EXAME - IGE TOTAL, EXAME - IGG RUBÉOLA, EXAME - IGM RUBÉOLA, EXAME - LEUCOGRAMA, EXAME - LÍTIO SÉRICO, EXAME - LUTEINIZANTE HORMÔNIO LH, EXAME - MAGNÉSIO, EXAME - PARASITOLÓGICO, EXAME PARATORMÔNIO, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS B, EXAME PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG, EXAME - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN -BAAR, EXAME - PESQUISA DE GORDURA FECAL, EXAME - PESQUISA DE ROTAVÍRUS NAS FEZES, EXAME - PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EXAME - PLAQUETAS CONTAGEM, EXAME - POTÁSSIO, EXAME - PROGESTERONA PLASMÁTICA, EXAME - PROLACTINA, EXAME - PROTEÍNA C REATIVA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA, EXAME - PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, EXAME - PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO, EXAME - PROVA DO LAÇO, EXAME - PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO), EXAME - REAÇÃO DE HEMAGLUTINAÇÃO (TPHA), EXAME RETICULÓCITOS CONTAGEM, EXAME - SÓDIO, EXAME - TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY, EXAME - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO, EXAME - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE, EXAME - TESTE RÁPIDO PARA INFECÇÃO DO HIV, EXAME -TESTOSTERONA TOTAL, EXAME -TIROXINA LIVRE, EXAME - TIROXINA T4, EXAME - TITULAÇÃO ANTICORPOS, EXAME - TOXOPLASMOSE IGG, EXAME - TOXOPLASMOSE IGM, EXAME - TRANSAMINASE OXALACÉTICA (ALANINA AMINO TRANSFERASE), EXAME - TRANSAMINASE OXALACÉTICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE), EXAME TRIGLICERÍDEOS, EXAME - TRIIODOTIRONINA T3, EXAME - URINA I, EXAME - URINA 24 HORAS, EXAME - VDRL (INCLUSIVE QUANTITATIVO), EXAME - VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE, EXAME - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS, EXAME - WALER -ROSE, EXAME - COOMBS DIRETO, EXAME - TIPAGEM SANGUÍNEA, EXAME - CHAGAS, EXAME - BACTERIOSCOPIA, EXAME - OXIÚROS OXIÚRAS, EXAME - LIQUOR (Página: 157 / 161) 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 1636 1638 3585 3587 5124 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.550.192/0001-72 021.537.823/0001-20 002.825.979/0001-62 011.796.106/0001-60 021.537.823/0001-20 7672 9759 7150 6881 9759 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE , PROGRAMA BOLSA CRECHE , COMPLEMENTO DO EMPENHO 1638/2015 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,40 2.598,24 18.674,96 35.942,32 21.652,00 3.876,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE61/2014 PREGÃO PRE 115/2011 0,00 0,00 3.498,00 0,00 0,00 8.521,90 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 87 397 0/0 0/0 004.734.272/0001-76 008.170.849/0001-15 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 158 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1154 2396 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET 0/0 008.170.849/0001-15 2032/2014 015.795.376/0001-07 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT , Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso. 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 4857 - CLARO S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. ), porta de acesso, s do serviço de PREGÃO PRE31/2011 0,00 0,00 4.437,50 , EXECUÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA FINS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 831 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO PRE 115/2014 0,00 0,00 15.317,00 , ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL , PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS , PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 41,35 595,37 0,00 41,35 595,37 92,91 0,00 0,00 , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 941, PEDIDO 12 PARA CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS DISPENSA D /0 0,00 1.161,60 0,00 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO PRE70/2014 0,00 0,00 114.145,16 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 788,00 16,60 25,00 0,00 PREGÃO PRE22/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.996,50 0,00 20.085,60 0,00 5.368,76 0,00 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4693 5138 5156 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 040.432.544/0001-47 002.558.157/0001-62 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3632 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 2230 1931/2014 045.768.009/0001-85 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 4746 5044 5159 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 , Pagamento de certidão de objeto e pé , PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011065 -22.2015.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ELAINE CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA COSTA, PORTADORA DO CPF Nº 160.637.228-90 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1575 4441 5111 0/0 0/2015 0/0 045.768.009/0001-85 045.768.009/0001-85 002.201.924/0001-81 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME , SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. 5112 0/0 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME , CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 55A X 12V, Corneta magnética Standard., Caixa de passagem em aluminio 30x30x10, Detector de movimento infr a vermelho de alta performance., SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA, Teclado para central d e alarme 558 DISPENSA D /0 3.692,50 0,00 0,00 5121 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. , EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL . PREGÃO PRE22/2013 61.883,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 , SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. , CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 55A X 12V, Caixa de passagem em aluminio 30x30x10, Corneta magnética Standard., Trafo 1,5A 16V, Te clado para central de alarme 558, SENSOR MAGNÉTICO DE ABERTURA, Detector de movimento in fra vermelho de alta performance. 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4755 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 159 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5090 5119 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 27/05/2015 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. , tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 28/05/2015 , tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 29/05/2015 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 18,00 27,00 18,00 27,00 18,00 27,00 PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE14/2014 PREGÃO PRE 5/2014 0,00 0,00 -50.000,00 492,96 7.699,30 4.489,36 0,00 0,00 0,00 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1332 1333 2331 809/2014 809/2014 32/2014 009.094.952/0001-96 001.768.087/0001-04 013.603.553/0001-80 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME , TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) , TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS), TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) , SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA), SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOS, SERVIÇO DE LAVAGE M DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES., SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS ), SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, SERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS 2333 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS , ARBITRAGEM COPA REGIONAL NOVA ODESSA DE FUTEBOL AMADOR FEM, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL GOSPEL PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 24.000,00 2334 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS , ARBITRAGEM PARA FESTIVAL DE FUTSAL, ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, ARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 17.083,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 4/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 160,00 9.329,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE14/2014 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO PRE70/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 470,00 42,56 663,60 140,00 13.200,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 13.890,00 3.649,15 90.544,34 0,00 0,00 0,00 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 79.369,57 433,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 2498 2499 3073 3581 0/0 0/0 13/2015 0/0 010.524.689/0001-07 010.524.689/0001-07 017.762.779/0001-85 001.600.715/0001-48 5154 5154 8198 779 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS 4048 4064 4176 4286 4536 4731 4753 5078 5081 5102 5115 5116 5117 5120 0/0 0/0 0/0 0/0 809/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.240.592/0001-60 003.650.075/0001-06 002.772.704/0001-08 009.287.486/0001-65 001.768.087/0001-04 068.260.371/0001-46 017.105.533/0001-30 011.683.701/0001-99 059.216.564/0001-09 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOM - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - M - AMANDA DA SILVA CORREA ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - DUTRA SISTEMAS DE RASTREAMENTO EIR - ANDREIA FERREIRA DA CRUZ - ME - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI - ESTRE AMBIENTAL S/A , Aplicação intravítrea de Implante de Dexametasona 0,7mg - 013.438.214/0001-96 010.822.866/0001-31 012.525.371/0001-76 003.147.393/0002-30 6964 1658 9875 8319 47 5341 9905 6284 104 3621 9913 9897 9407 4711 5151 0/0 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME , RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO FRANCISCO PREGÃO PRE58/2014 DISPENSA D /0 1.700,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 21.600,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 741,19 741,19 741,19 , ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS , SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA , REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA OS FUNCIONÁRIOS MÔNICA MIOTI D A SILVA E PAULO BICHOF , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. , PAGAMENTO DE TAXA DE BOLETO BANCARIO , Serviço de Manutenção , TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) , CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - PEDIDO 1814 , CURSO PARA CAPACITAÇÃO , REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO , Serviço de instalação , REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1089886652, PLACA EHE6214 , Sistema de rastreamento de veículos , CONSERTO DE MICROFONE , Serviço de retirada e transporte de eletrônicos. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUO S SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. 5218 0/0 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME , CENTRAL PABX, INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE LIGAÇÕES 5222 0/0 019.448.628/0001-82 9888 - PAULA CRISTINA D OLIVEIRA MOREIRA - , SERVIÇO DE INTERNAÇÃO 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 5097 0/0 0 183 - P A S E P MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 160 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5099 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 28/05/2015 0/0 0 183 - P A S E P , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 29/05/2015 DISPENSA D /0 6.784,75 6.784,75 6.784,75 , PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 29/05/2015 DISPENSA D /0 186,91 186,91 186,91 , REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TOMADA DE 4/2014 17.846,36 0,00 0,00 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1877/2015 PREGÃO PRE 6/2015 74.325,98 0,00 0,00 , TANQUINHO ELETRICO - 127 VOLTS- Capacidade mínima 06 kg - 127 v ou automático garantia mínima de 1 ano - assistencia técnica micro regional - na cor branca - produto de ótima qualidade - DISPENSA D 0,00 0,00 290,70 ---------------------1.799.615,09 ---------------------15.432.020,92 ---------------------1.003.101,12 ---------------------11.631.400,73 ---------------------1.146.771,17 ---------------------11.955.303,05 33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 5091 0/0 0 183 - P A S E P 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 5148 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 5217 19/2015 004.933.239/0001-75 7327 - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3549 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 24/06/2015 09:09:58 Sistema CECAM (Página: 161 / 161) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição NOVA ODESSA, 31 de Maio de 2015 FRANCISCO DE ARAUJO CRC: 1SP086212/O-2 CONTADOR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago