PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Transcrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
(Página: 1 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Anulação de Empenho: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2634/2015 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3028/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8641/2015 4294 M. P. COSTA PLACAS MARCOS PLACAS RUA PROFESSOR CESAR LOTITO, Nº 83 Bairro SAO LAZARO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.870-46 Nº Telefone 3631-4702 09.453.406/0001-02 Nº Fax 8207-0221 Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 612 Dest. Recurso 053000058 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11502 ATENÇÃO BÁSICA SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . PLACA DE INAUGURAÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - RECANTO JAGUARI DEPTO DE SAÚDE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação 001 1 SERV Valor UnitárioValor Total SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO Pedido 2634/2015 550,0000 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 ( QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 2 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2635/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3029/2015 Empenho: 5254/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.870-24 Nº Telefone 3631 3914 14.184.846/0001-33 Nº Fax 8251 3267 Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPY 7507 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor UnitárioValor Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN 2.387,0000 2.387,00 ALINHAMENTO, CAMBAGEM, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO, SUBSTITUIÇÃO DE 2 BATENTES DA SUSPENSÃO, TRAVAS DA MANGA DE EIXO, TROCA DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃO, TROCA DE 2 ROLAMENTO DA RODA DO LADO DIREITO E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃODIREITA FIXA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2635/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 2.387,00 0,00 0,00 0,00 2.387,00 ( DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 3 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2636/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3030/2015 Empenho: 5255/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1483 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor UnitárioValor Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN 42,0000 42,00 REVISÃO DA LANTERNA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2636/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 ( QUARENTA E DOIS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 4 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2637/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3031/2015 Empenho: 5256/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 4503 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN REGULAGEM ELÉTRICA E TROCA DA SIRENE. Pedido 2637/2015 Valor UnitárioValor Total 50,0000 50,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ( CINQUENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 5 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2638/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3032/2015 Empenho: 5257/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN SERVIÇO DE REGULAGEM ELÉTRICA, TIRAR, INSTALAR E CONSERTAR A CENTRAL DE RÁDIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2638/2015 Valor UnitárioValor Total 150,0000 150,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ( CENTO E CINQUENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 6 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2639/2015 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3033/2015 Empenho: 5258/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4030 M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA VAN AUTO PEÇAS AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 982 Bairro SÃO LAZARO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13874-901 Nº Telefone (019) 3633-6454 07.140.686/0001-65 Nº Fax (019) 3633-3002 Inscr. Municipal [email protected], t.lourenç[email protected] Ficha Nº 581 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1475. DEPARTAMENTO MUNICIPAL D ESAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação PIVO 001 2 PC Valor UnitárioValor Total 100,0000 200,00 002 2 JG JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - 003 1 UN 004 290,0000 580,00 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - 30,0000 30,00 1 PC FILTRO DE AR - 40,0000 40,00 005 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL - 55,0000 55,00 006 1 UN FILTRO SEPARADOR ÁGUA DO ÓLEO DIESEL - 55,0000 55,00 007 1 UN ARRUELA DE COBRE - 2,0000 2,00 OLEO MOTOR 5W40 - 19,0000 190,00 008 10 LT Pedido 2639/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 ( UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 7 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2640/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3034/2015 Empenho: 5275/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 644 Dest. Recurso 053000011 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA BNZ 7121. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE. Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2640/2015 Valor UnitárioValor Total 200,0000 200,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ( DUZENTOS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 8 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2641/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3035/2015 Empenho: 5259/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE. Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DO PAINEL E MOTOR. Pedido 2641/2015 Valor UnitárioValor Total 433,0000 433,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 433,00 0,00 0,00 0,00 433,00 ( QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 9 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2642/2015 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3036/2015 Empenho: 5282/2015 Vínculo ORDINÁRIO 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA BORLEME COMERCIAL - SJBV AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.870-25 Nº Telefone 3631 5564 02.921.800/0002-51 Nº Fax Inscr. Municipal [email protected]*****(19)3573-5100-matriz-em Ficha Nº 423 Dest. Recurso 011100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 - PARA OS GUARDAS VIDAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, 001 5 UN FPS 60, EMBALAGEM DE 1 LITRO - CREME BLOQUEADOR PARA OS GUARDAS VIDAS Pedido 2642/2015 Valor UnitárioValor Total 140,0000 700,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 ( SETECENTOS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 10 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Cotação Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2643/2015 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO 67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 0/2015 Empenho: 5283/2015 Vínculo ORDINÁRIO 55/2015 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837 Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 151 Dest. Recurso 011100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 10 X 10 005 5 KG GERDAU Valor UnitárioValor Total 18,0000 90,00 006 5 KG PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 12 X 12 GERDAU 11,5000 57,50 007 5 KG PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 13 X 15 GERDAU 11,5000 57,50 Pedido 2643/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 ( DUZENTOS E CINCO REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 11 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Cotação Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2644/2015 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO 67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 0/2015 Empenho: 5284/2015 Vínculo ORDINÁRIO 55/2015 4079 D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP BARATÃO DA CONSTRUÇÃO RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 Bairro JD. MAGALHÃES SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13876-451 Nº Telefone 3631-0488 07.153.564/0001-03 Nº Fax 3631-7699 Inscr. Municipal [email protected]/barataodaconstr Ficha Nº 151 Dest. Recurso 011100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação PREGO 17 X 21 COM CABEÇA EM AÇO. 001 10 KG TRIANGULO 002 10 KG 003 5 KG 004 Valor UnitárioValor Total 8,0000 80,00 PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG TRIANGULO 7,5000 75,00 PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 6 X 6 GERDAU 38,5000 192,50 5 KG PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 8 X 8 GERDAU 20,9000 104,50 008 5 KG PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 20 X 30 TRIANGULO 8,5000 42,50 009 5 KG PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 22 X 42 GERDAU 8,5000 42,50 010 10 KG PREGO COM CABEÇA; EM AÇO; MEDINDO 15 X 15 GERDAU 8,6000 86,00 Pedido 2644/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 623,00 0,00 0,00 0,00 623,00 ( SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Pedido de Compra 2634/2015 - 0 (Página: 12 / 19) Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Nº Pedido de Compra 2644/2015 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO Modalidade 67/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS Processo Nº: 0/2015 Empenho: 5284/2015 Vínculo ORDINÁRIO Cotação Nº: 55/2015 Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor UnitárioValor Total DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 13 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2645/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3039/2015 Empenho: 5260/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CZA 9750 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN SERVIÇI DE REGULAGEM ELÉTRICA E TROCA DO ACIONADOR DA BUZINA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2645/2015 Valor UnitárioValor Total 115,0000 115,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 ( CENTO E QUINZE REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 14 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2646/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3040/2015 Empenho: 5261/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DJP 8476. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETORD E TRANSPORTE Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor UnitárioValor Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN 53,0000 53,00 REVISÃO DAS LANTERNAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. Pedido 2646/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 ( CINQUENTA E TRÊS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 15 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2647/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3041/2015 Empenho: 5262/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211 00.756.723/0001-15 Nº Fax ( ) Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11501 GESTÃOS DO SUS SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRITER BNZ 7136. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE. Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 001 1 UN REGULAGEM ELÉTRICA E CONSERTO DO CHICOTE EM CURTO. Pedido 2647/2015 Valor UnitárioValor Total 80,0000 80,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 ( OITENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 16 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto 2649/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3047/2015 Empenho: 5106/2015 Vínculo ORDINÁRIO 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA TELÃO & CIA R. MINAS GERAIS, 243 Bairro JARDIM RECREIO SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.876-01 Nº Telefone 3623.5373 01.419.325/0001-76 Nº Fax 9131-7686 Inscr. Municipal [email protected],<[email protected]> Ficha Nº 31 Dest. Recurso 011100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DURANTE OS EVENTOS: ASSIANTURA DO DOCUMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROLONGAMENTO DE RUA, E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO. Aplicação Assessoria de Comunicação Social Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor UnitárioValor Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E 001 1 SERV 680,0000 680,00 OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO - MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DURANTE OS EVENTOS: ASSIANTURA DO DOCUMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROLONGAMENTO DE RUA, E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO. Pedido 2649/2015 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 ( SEISCENTOS E OITENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 17 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto 2650/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3048/2015 Empenho: 5107/2015 Vínculo ORDINÁRIO 1196 ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME FALQUIR R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173 Bairro VILA BRASIL SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13.870-67 Nº Telefone 3633-4244 02.289.407/0001-06 Nº Fax 3633-4244 Inscr. Municipal [email protected] Ficha Nº 772 Dest. Recurso 051000067 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . Confecção de placas em PVC adesivada para informação das obras instaladas nas Praças Cel Joaquim José e Pça Armando Sales durante a X Semana Fernando Furlanetto. Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC ADESIVADA 001 2 SERV Confecção de placas em PVC adesivada para informação das obras instaladas nas Praças Cel Joaquim José e Pça Armando Sales durante a X Semana Fernando Furlanetto. Pedido 2650/2015 Valor UnitárioValor Total 20,0000 40,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ( QUARENTA REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 18 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto 2651/2015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J. IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3049/2015 Empenho: 5105/2015 Vínculo ORDINÁRIO 4453 C. A. DOS REIS PARRA - LOCADORA - ME N K TURISMO R VITORIO NALLI, Nº 143 Bairro JARDIM VILA RICA SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13876-170 Nº Telefone (999) 3633-1391 04.694.373/0001-60 Nº Fax (999) 99346-2514 Inscr. Municipal Ficha Nº 772 Dest. Recurso 051000067 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . Contratação de transporte para artistas virem de São Paulo para a X SEMANA FERNANDO FURLANETO Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO Responsável julianadias Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 15 001 4 UN LUGARES - Contratação de transporte para artistas virem de São Paulo para a X SEMANA FERNANDO FURLANETO Pedido 2651/2015 Valor UnitárioValor Total 700,0000 2.800,00 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 ( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO (Página: 19 / 19) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Sistema CECAM Data: 01/07/2015 18:14 Sistema CECAM Pedido de Compra 2634/2015 - 0 Nº Pedido de Compra Categoria Econômica: Modalidade Processo Nº: Fornecedor Nome Fantasia Endereço Cidade CEP C.P.F / C.N.P.J. Nº Inscr. Estadual e-mail Local de Entrega Endereço Unidade Orçamentaria Validade Prazo Entrega Garantia Objeto Aplicação 2652/2015 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZ IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 3042/2015 Empenho: 5104/2015 Vínculo ORDINÁRIO 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE IPEFAE LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP 13870-672 Nº Telefone 3622-3119 00.582.074/0001-83 Nº Fax 19 - 36318217 Inscr. Municipal [email protected],<[email protected]> Ficha Nº 43 Dest. Recurso 011100000 ALMOXARIFADO CENTRAL AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO SESSENTA DIAS ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL . DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS APD Responsável arq-daniela Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL. Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0 Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223 Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - ) Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados: Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 001 12 MES 6 HORAS DIÁRIAS - DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS (6 HORAS) LOTADOS NESTA APD, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 Pedido 2652/2015 Valor UnitárioValor Total 3.565,8850 42.790,62 Total Cancelados (-) Descontos (-) Impostos Valor (+) 42.790,62 0,00 0,00 0,00 42.790,62 ( QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ) SAO JOAO DA BOA VISTA, 08 de Abril de 2015 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ LUIZ CARLOS SARTORI DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO