motorista cruzer scandisk
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 1 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 733/000 Histórico: 01/04/2013 1339200042.02 33903900 734/000 Histórico: 01/04/2013 735/000 Histórico: 01/04/2013 736/000 Histórico: 01/04/2013 242/014 Histórico: 02/04/2013 737/000 Histórico: 02/04/2013 738/000 Histórico: 02/04/2013 739/000 Histórico: 02/04/2013 740/000 Histórico: 02/04/2013 741/000 Histórico: 02/04/2013 40/021 Histórico: 03/04/2013 40/022 Histórico: 03/04/2013 256/003 Histórico: 04/04/2013 742/000 Histórico: 04/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 171,53 Saldo do Emp: Credor: 171,53 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA DataLiquid: Data Pagto: 08/05/2013 08/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. 1339200042.02 33903900 O 166,20 166,20 COMPESA 08/05/2013 08/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. 1236100182.05 33903600 G 5.400,00 0,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA,202 ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO. 2060500162.04 33903099 O 359,10 359,10 E.A.DA SILVA GOMES ME. 31/05/2013 31/05/2013 02/04/2013 02/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 02/04/2013 20/05/2013 02/04/2013 22/04/2013 02/04/2013 30/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLETA LAFARE PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 0412200022.01 33903900 S 17,40 17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1236100182.05 33903900 O 400,00 400,00 ASSISTEMARCOS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO PFP-5885 DE PASSIRA PARA CARUARU. 1512200092.04 33903900 O 170,00 170,00 PLODECAD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA.(ESTADIO MUNICIPAL,RUA SEVERINO FERREIRA,RUA MIGUEL NERY DE ALMEIDA). 0812200022.00 33903099 O 309,60 309,60 FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1236400232.05 33901800 O 800,00 800,00 MARIA ELOYSA PRADO CORDEIRO E OUTRO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13. 0412200022.01 33903099 O 3.230,00 0,00 ADRIANA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER RECARGA /REMANUFATURADO E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 0412200022.01 33903900 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013), 0412200022.01 33903900 S 412,00 412,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013). . 1339200042.02 33903900 S 42.700,00 42.700,00 E&E EVENTOS LTDA -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ARTÍSTAS POPULARES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, FESTA DE SÃO SEVERINO ( SÍTIO CUTIAS ) E FESTA DE SÃO JOSÉ ( SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME CONTRATO ANEXO. 1512200092.04 33903099 O 1.140,00 1.140,00 E.PORTELA DE MOURA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA GR-180 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 2 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 743/000 Histórico: 04/04/2013 1236100182.05 33903300 744/000 Histórico: 04/04/2013 745/000 Histórico: 04/04/2013 746/000 Histórico: 04/04/2013 747/000 Histórico: 04/04/2013 748/000 Histórico: 04/04/2013 749/000 Histórico: 04/04/2013 750/000 Histórico: 04/04/2013 751/000 Histórico: 04/04/2013 40/023 Histórico: 05/04/2013 242/015 Histórico: 05/04/2013 752/000 Histórico: 05/04/2013 753/000 Histórico: 05/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 5.250,00 Saldo do Emp: Credor: 5.250,00 MARIA ELIZABETE DE ARRUDA CABRAL DataLiquid: Data Pagto: 17/04/2013 17/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUI-3487, TRASNSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSÍTÁRIOS PARA A FAINTVISA,FACOL E UFPE EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2013. 1512200092.04 33903099 O 500,00 500,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS P/ ESGOTO E PÁ DE FERRO C/ REGULAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1512200092.04 33903900 O 3.000,00 3.000,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 04/04/2013 04/04/2013 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA PLÂNEA E NOS EIXOS DOS CILINDROS DA PATROL, SOLDA E MAÇARICO NO SUPORTE E NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2781300062.03 33903900 O 500,00 500,00 E.PORTELA DE MOURA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO PALCO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1545100131.00 44905100 G 0,00 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 136.637,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE., CONFORME CONVITE Nº 03/2013. 0618100222.01 33903900 O 795,00 795,00 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 01(UM) PARTICIPANTE NO CURSO REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TAXI:ADEQUAÇÕES LEGAIS,LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013 NO HOTEL SOL VICTORIA MARINA-SALVADOR-BA. 0824300202.00 33903600 O 425,00 425,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.(17 CAMISAS A R$. 25,00) 0412200022.01 33903900 O 176,66 176,66 LOCAWEB 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 0412200022.01 33901400 O 68,00 68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 05 DE ABRIL/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. 0412200022.01 33903900 S 257,50 257,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 10/05/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013). . 0412200022.01 33903900 S 17,40 17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0412300022.02 33903600 O 60,00 60,00 FELIPE APARECIDO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEY-9144, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X SURUBIM). 1236100182.05 33903900 O 734,46 734,46 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 3 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 754/000 Histórico: 05/04/2013 2060500162.04 33903900 755/000 Histórico: 05/04/2013 756/000 Histórico: 05/04/2013 757/000 Histórico: 05/04/2013 758/000 Histórico: 05/04/2013 759/000 Histórico: 05/04/2013 760/000 Histórico: 05/04/2013 761/000 Histórico: 05/04/2013 762/000 Histórico: 05/04/2013 242/016 Histórico: 08/04/2013 242/017 Histórico: 08/04/2013 763/000 Histórico: 08/04/2013 764/000 Histórico: 08/04/2013 765/000 Histórico: 08/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 3.701,49 Saldo do Emp: Credor: 3.701,49 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA DataLiquid: Data Pagto: 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. 0812200022.00 33903900 O 213,64 213,64 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1445200092.04 33903900 O 15.202,07 15.202,07 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 05/04/2013 18/04/2013 05/04/2013 18/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). 0412200022.01 33903900 O 11.887,37 11.887,37 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. 2781300062.03 44905200 O 1.355,00 1.355,00 FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRO,CADEIRA SECRETARIA, CADEIRA FIXA E ARMÁRIO MDF 2 PORTAS PARA A DIRETORIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1236100182.05 33903600 O 380,00 380,00 ADAIAS SIDRÔNIO DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 2781200122.03 33903300 O 1.000,00 1.000,00 BRUNO MARTINELLY GRACIANO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BTS-4392, TRANSPORTANDO OS ESPORTISTAS DO TIME PASSIRA FUTEBOL CLUBE PARA RECIFE. ( 02 VIAGENS X R$. 500,00). 1236100182.05 31901400 O 204,00 204,00 JURACI FELIPE SANTIAGO 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERÍODO DE 09 A 11/04/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$. 68,00) 1236100182.05 31901400 O 204,00 204,00 MARIA MARTINS DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL/13, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$. 68,00). 0412200022.01 33903900 S 70,90 70,90 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0412200022.01 33903900 S 14,40 14,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1236100182.05 31901400 O 204,00 204,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/13, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$.68,00). 1236100182.05 31901400 O 204,00 204,00 MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO VILA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL/13, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03X R$. 68,00). 1512200092.04 33903600 O 3.000,00 3.000,00 ORLANDO LIMA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 25/04/2013 25/04/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 4 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 13/05/2013 13/05/2013 MARÇO/13. 766/000 Histórico: 08/04/2013 767/000 Histórico: 08/04/2013 768/000 Histórico: 08/04/2013 769/000 Histórico: 08/04/2013 40/024 Histórico: 09/04/2013 70/018 Histórico: 10/04/2013 72/004 Histórico: 10/04/2013 73/004 Histórico: 10/04/2013 80/004 Histórico: 10/04/2013 81/004 Histórico: 10/04/2013 203/005 Histórico: 10/04/2013 242/018 Histórico: 10/04/2013 770/000 Histórico: 10/04/2013 771/000 Histórico: 10/04/2013 1512200092.04 33903900 O 176,00 AUTO ELÉTRICA E DISTRIBUIDORA SEVER 176,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO EXECUTADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13. 1445200092.04 33903099 O 496,00 AUTO ELÉTRICA E DISTRIBUIDORA SEVER 496,00 13/05/2013 13/05/2013 08/04/2013 03/05/2013 08/04/2013 03/05/2013 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 11/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159. 1236100181.03 44905200 O 4.950,00 4.950,00 FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔ DE 1,50M MDF,CADEIRA FIXA E MESA REUNIÃO REDONDA KROLL PARA A ESCOLA DO SÍTIO VARJADAS. 1236100182.05 33903099 O 1.667,00 1.667,00 FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E QUADRO BRANCO FÓRMICA MOLD.MADEIRA 200X120 PARA A ESCOLA DO SÍTIO VARJADAS. 0412200022.01 33903900 S 463,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 463,50 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013-RESULTADO 1ª FASE- HABILITAÇÃO). . 2884600000.00 33904700 S 5.697,37 5.697,37 PASEP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(AVISO DE CRÉDITO FPM). 2884300000.00 32909200 S 60.440,10 60.440,10 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS.CONFORME AVISO DE CRÉDITO FPM- 10/04/13. 0412300022.02 33903900 S 11.602,25 11.602,25 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS. 0412200022.01 33903900 S 740,00 740,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. 0412200022.01 33903900 S 462,00 462,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO. 0412200022.01 33903900 S 1.086,48 1.086,48 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0412200022.01 33903900 S 17,40 17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1236100182.05 33903600 O 678,00 678,00 ANA MARIA PORFIRIO MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE DE VILA BENGALAS. 0618100222.01 33903900 O 271,14 271,14 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T 10/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA SALVADOR/RECIFE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DO CURSO REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TAXI-ADEQUAÇÕES LEGAIS,LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2013 NO HOTEL SOL 17/04/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 5 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 10/04/2013 10/04/2013 VICTÓRIA MARINA SALVADOR/BA. 772/000 Histórico: 10/04/2013 773/000 Histórico: 10/04/2013 774/000 Histórico: 10/04/2013 775/000 Histórico: 10/04/2013 776/000 Histórico: 10/04/2013 777/000 Histórico: 10/04/2013 778/000 Histórico: 10/04/2013 779/000 Histórico: 10/04/2013 780/000 Histórico: 10/04/2013 781/000 Histórico: 10/04/2013 782/000 Histórico: 10/04/2013 783/000 Histórico: 10/04/2013 2060500162.04 33903099 O 930,00 930,00 HIDROVITAL BOMBAS, MOT.E SERV.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) KIT CONJUNTO IMPULSOR 2.1 B-14 PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS. 0812200022.00 33903600 G 0,00 MARIA JOSÉ DA SILVA 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO SOARES DE ALBUQUERQUE,172-A ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SRA. ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE., E CPF.100.905.054-09, COM O SEU FILHO MENOR:ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. 0412400022.00 33903900 O 620,00 620,00 ESCOLA DE CONTAS PÚB.PROFº.BARRETO 31/05/2013 31/05/2013 22/04/2013 22/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, PARTICIPAR DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES-RECIFE/PE. 0412200022.01 33903600 O 500,00 500,00 RODRIGO PEREIRA DA LUZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 1512200092.04 33903600 O 2.200,00 2.200,00 ELENILDO BEZERRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA 25/04/2013 03/05/2013 25/04/2013 03/05/2013 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 ELAINE DA SILVA TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 MARIA JOSÉ DE ARAÚJO BEZERRA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 SIMONE GOMES DE MOURA 10/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 SÔNIA MARIA BELARMINO DA SILVA. 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE. 1236100182.05 31901400 O 102,33 102,33 SULEIDE ARAGÃO DE AMORIM 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE. 2884300000.00 33909200 O 17.011,92 17.011,92 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CELPE. 09/05/2013 09/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 6 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 784/000 Histórico: 10/04/2013 2781300062.03 33901400 785/000 Histórico: 10/04/2013 786/000 Histórico: 10/04/2013 787/000 Histórico: 10/04/2013 788/000 Histórico: 10/04/2013 789/000 Histórico: 10/04/2013 790/000 Histórico: 10/04/2013 791/000 Histórico: 10/04/2013 792/000 Histórico: 10/04/2013 793/000 Histórico: 10/04/2013 794/000 Histórico: 10/04/2013 795/000 Histórico: 10/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 245,58 Saldo do Emp: Credor: 245,58 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI DataLiquid: Data Pagto: 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE.( 03 X R$. 81,86). 1212200022.05 33903300 O 1.270,00 1.270,00 MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU 10/04/2013 22/04/2013 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGY-3235, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2781300062.03 33901400 O 204,66 204,66 MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE LIMA BAR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, VIAJAR NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. ( 03 X R$.68,22). 2781300062.03 33901400 O 204,66 204,66 REGINA CÉLIA DE SOUZA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO, VIJARA NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE. ( 03 X R$. 68,22). 2781300062.03 33901400 O 162,00 162,00 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE.( 02 X R$. 81,00). 2781300062.03 33901400 O 136,00 136,00 MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE LIMA BAR 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. ( 02 X R$.68,00). 2781300062.03 33901400 O 136,00 136,00 REGINA CÉLIA DE SOUZA 25/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO, VIJARA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE. ( 02 X R$. 68,00). 1236100182.05 31901400 O 68,00 0,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O PROFESSOR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE PE. (GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS. 1236100182.05 31901400 O 68,00 68,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O PROFESSOR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE PE. (GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS. 1212200022.05 33901400 O 81,00 81,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ( GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS)). 1212200022.05 33901400 O 68,00 68,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA 18/04/2013 03/05/2013 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ( GAM- GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS). 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 SANDRA BARBOSA SILVA MEDEIROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DE FACAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 7 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 796/000 Histórico: 10/04/2013 1236100182.05 31901400 797/000 Histórico: 10/04/2013 798/000 Histórico: 10/04/2013 799/000 Histórico: 10/04/2013 800/000 Histórico: 10/04/2013 801/000 Histórico: 10/04/2013 802/000 Histórico: 10/04/2013 803/000 Histórico: 10/04/2013 804/000 Histórico: 10/04/2013 805/000 Histórico: 10/04/2013 806/000 Histórico: 10/04/2013 807/000 Histórico: 10/04/2013 808/000 Histórico: 10/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 102,00 Saldo do Emp: Credor: 102,00 MARTA VIRGÍNIA VILA NOVA DataLiquid: Data Pagto: 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE,NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 MARIA DE LOURDES ARAGÃO SALES 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 FLAVIANA FLÁVIA LAURENTINO DA SILVA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 MÁRCIA INÊS DA COSTA SANTANA SILVA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E E SUPERVISORES DO PAS NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 MARIA EDNA GONÇALVES 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERIODO DE 16 A 16/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES DE SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE.NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 ÂNGELA MARIA DA SILVA XAVIER 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 EVELINE SALGADO SILVA 18/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 CONCEIÇÃO GISELLE VILA NOVA 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL. 1236100182.05 31901400 O 102,00 102,00 ALDEGUNDA MEDEIROS DUARTE 18/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL. 0412300022.02 33903900 E 20.000,00 0,00 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 0412200022.01 33903900 E 20.000,00 0,00 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 2060500162.04 33903099 O 980,00 980,00 GERCINA & ISABELA SOUSA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 10/04/2013 20/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 8 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 809/000 Histórico: 10/04/2013 1236100172.16 33903099 809/001 Histórico: 10/04/2013 810/000 Histórico: 10/04/2013 811/000 Histórico: 10/04/2013 811/001 Histórico: 10/04/2013 812/000 Histórico: 10/04/2013 242/019 Histórico: 11/04/2013 806/001 Histórico: 11/04/2013 810/001 Histórico: 11/04/2013 812/001 Histórico: 11/04/2013 812/002 Histórico: 11/04/2013 813/000 Histórico: 11/04/2013 814/000 Histórico: 11/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: G 52.534,40 Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 10/04/2013 23/04/2013 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236100172.16 33903099 S 13.675,65 13.675,65 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236100182.05 33903099 G 139.391,20 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236600182.06 33903099 G 40.602,00 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236600182.06 33903099 S 7.243,46 7.243,46 VENEZA CORPORATION LTDA EPP 10/04/2013 23/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236100182.05 33903099 G 647.237,70 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 0412200022.01 33903900 S 17,40 17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0412300022.02 33903900 S 13.242,59 13.242,59 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. RELATIVO AO 1ª TRIMESTRE/13. 1236100182.05 33903099 S 14.825,52 14.825,52 VENEZA CORPORATION LTDA EPP 11/04/2013 23/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236100182.05 33903099 S 60.649,17 60.649,17 VENEZA CORPORATION LTDA EPP 11/04/2013 23/04/2013 31/05/2013 31/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 11/04/2013 11/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 1236100182.05 33903099 S 18.663,30 18.663,30 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013. 0412200022.01 33901400 O 405,00 405,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CARUARU/PE.( 05 X R$. 81,00) 2884300000.00 33909200 O 6.355,30 6.355,30 COMPESA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO C/ A COMPESA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 9 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 815/000 Histórico: 11/04/2013 0412200022.01 33903900 816/000 Histórico: 11/04/2013 817/000 Histórico: 11/04/2013 818/000 Histórico: 11/04/2013 819/000 Histórico: 11/04/2013 819/001 Histórico: 11/04/2013 819/002 Histórico: 11/04/2013 242/020 Histórico: 12/04/2013 820/000 Histórico: 12/04/2013 821/000 Histórico: 12/04/2013 822/000 Histórico: 15/04/2013 823/000 Histórico: 15/04/2013 824/000 Histórico: 15/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 16.091,40 Saldo do Emp: Credor: 16.091,40 COMPESA DataLiquid: Data Pagto: 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 23/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEV/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO. 0412200022.01 33903900 O 7.625,97 7.625,97 COMPESA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAR/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO. 1236100182.05 31901400 O 68,00 68,00 JANILSON CELESTINO DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DA CONDICIONALIDADE EM EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AUDITÓRIO DA AMUPE. 1236100182.05 31901400 O 68,00 68,00 LUÍS SOARES DE ALBUQUERQUE 11/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ESTRAORDINÁRIA PARA OS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO ( MAIS EDUCAÇÃO E ESCOLA COMUNIDADE) NA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCOSALA CALOUSTE GULBENKIAN. 1236100182.05 33903300 G 431.215,10 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. 1236100182.05 33903300 S 11.088,00 11.088,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 11/04/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. REF.LOTES 07 E 08, E PLANILHAS DE ESP.D ROTAS, VALOR REF. MÊS 03/2013, CORRESPONDENTE A 09 DIAS LETIVOS. 1236100182.05 33903300 S 52.533,50 52.533,50 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 11/04/2013 02/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. REF.LOTES 01 Á 06, PLANILHAS DE ESPECIF.DE ROTAS, VALOR REF. MÊS 03/2013, CORRESPONDENTE A 09 DIAS LETIVOS. 0412200022.01 33903900 S 34,80 34,80 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 26/04/2013 12/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1339200042.02 33903900 O 1.200,00 1.200,00 ALEXSSANDRO DE BRITO GODOI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA 10X1M PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PAZ. 0412200022.01 33901400 O 68,00 68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 12 DE ABRIL/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. 0412300022.02 33903099 O 573,11 573,11 BRASPEL COMÉRCIO LTDA. 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 0412300022.02 44905200 O 806,63 806,63 PORTO DIGITAL LTDA-SHOP RECIFE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA LASERJET HP P1102W CE658A(EMB:UN 01) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 0412300022.02 33903099 O 31,90 31,90 PORTO DIGITAL LTDA-SHOP RECIFE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PEN DRIVE 8GB USB CRUZER FIT PRETO SANDISK PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 10 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 825/000 Histórico: 15/04/2013 0412300022.02 33903099 40/025 Histórico: 16/04/2013 826/000 Histórico: 16/04/2013 40/026 Histórico: 17/04/2013 747/001 Histórico: 17/04/2013 827/000 Histórico: 17/04/2013 70/019 Histórico: 18/04/2013 70/020 Histórico: 18/04/2013 70/021 Histórico: 19/04/2013 70/022 Histórico: 19/04/2013 242/021 Histórico: 19/04/2013 828/000 Histórico: 19/04/2013 829/000 Histórico: 19/04/2013 40/027 Histórico: 22/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 1.005,00 Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 15/04/2013 15/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 18/09/2013 18/09/2013 0,83 PASEP 18/04/2013 18/04/2013 19,33 PASEP 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 06/05/2013 1.005,00 AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0412200022.01 33903900 S 309,00 309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013). . 2781300062.03 33903600 O 1.600,00 1.600,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES. 0412200022.01 33903900 S 257,50 257,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.). . 1545100131.00 44905100 S 34.663,36 34.663,36 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE., CONFORME CONVITE Nº 03/2013. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. 0412200022.01 33903099 O 67,20 67,20 COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍM. E RES.T VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA MOSQ.BC 1,5MT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2884600000.00 33904700 S 0,83 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR). 2884600000.00 33904700 S 19,33 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(CIDE). 2884600000.00 33904700 S 1.105,63 1.105,63 PASEP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.( AVISO DE CRÉDITO FPM). 2884600000.00 33904700 S 169,42 169,42 PASEP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FEP). 0412200022.01 33903900 S 70,90 70,90 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0412200022.01 33901400 O 68,00 68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 19 DE ABRIL/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. 1512200092.04 33903099 O 2.080,00 2.080,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES 22/04/2013 30/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 0412200022.01 33903900 S 17,50 17,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013-) AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA- RESULTADO FINAL). . PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 11 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 830/000 Histórico: 22/04/2013 0412200022.01 33903900 831/000 Histórico: 22/04/2013 832/000 Histórico: 22/04/2013 833/000 Histórico: 22/04/2013 834/000 Histórico: 22/04/2013 835/000 Histórico: 23/04/2013 836/000 Histórico: 23/04/2013 837/000 Histórico: 23/04/2013 838/000 Histórico: 23/04/2013 839/000 Histórico: 23/04/2013 839/001 Histórico: 23/04/2013 840/000 Histórico: 23/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 135,00 Saldo do Emp: Credor: 135,00 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA. DataLiquid: Data Pagto: 22/04/2013 22/04/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0812200022.00 33903200 O 1.910,50 1.910,50 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1442200212.01 33903099 O 812,75 812,75 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DA DIA DAS MULHERES, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO DESTA CIDADE. 1339200042.02 33903099 O 164,00 164,00 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA 31/05/2013 31/05/2013 22/04/2013 22/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DO MUNICÍPIO. 0412200022.01 33903900 O 240,00 240,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 40/000 DATADO DE 03/01/2013, RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013-AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO,INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA.) 1236100182.05 33903900 O 4.333,59 4.333,59 DETRAN-PE 23/04/2013 23/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 1512200092.04 33903900 O 657,68 657,68 DETRAN-PE 23/04/2013 23/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0412200022.01 33901400 O 34,00 34,00 NATÁLIA NASCIMENTO GONÇALVES DE LIM 23/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA / PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, NA INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SURUBIM/PE. 0412400022.00 33901400 O 34,00 34,00 JOSELMA HILDA TENÓRIO 23/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO, VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA/PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, NA INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SURUBIM/PE. 0412200022.01 33903900 E 8.000,00 0,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 0412200022.01 33903900 S 257,50 257,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.( PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013- RESULTADO FINAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADAS). 1236100172.06 31901100 G 292.000,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 23/04/2013 23/04/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 12 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 841/000 Histórico: 23/04/2013 1236600182.06 31900400 842/000 Histórico: 23/04/2013 843/000 Histórico: 23/04/2013 242/022 Histórico: 24/04/2013 551/002 Histórico: 24/04/2013 242/023 Histórico: 25/04/2013 1/004 Histórico: 26/04/2013 2/004 Histórico: 26/04/2013 3/004 Histórico: 26/04/2013 4/007 Histórico: 26/04/2013 4/008 Histórico: 26/04/2013 5/004 Histórico: 26/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: E Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 92.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. 1236100172.06 31900400 E 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 147.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA. 0412200022.01 33901400 O 136,00 ELIAS JOSÉ DA SILVA 136,00 23/04/2013 06/05/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE.,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA / PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL. 0412200022.01 33903900 S 53,50 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 53,50 VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2781200121.02 44905100 S 11.285,69 11.285,69 EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012. ( FNDE). CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 0412200022.01 33903900 S 14,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 14,40 VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0412200022.00 31901100 S 25.000,00 25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.00 31901100 S 34.850,00 34.850,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 13.100,00 13.100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 10.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 18.664,51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABITE DO PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. I 0206200022.01 31901100 S VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 0412400022.00 31901100 S VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412400022.00 31901100 S 10.400,00 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.01 31901100 S 18.664,51 VALOR QUE SE SUB MPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 13 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 6/007 Histórico: 26/04/2013 0412200022.01 31901100 6/008 Histórico: 26/04/2013 7/004 Histórico: 26/04/2013 8/004 Histórico: 26/04/2013 9/004 Histórico: 26/04/2013 10/004 Histórico: 26/04/2013 11/004 Histórico: 26/04/2013 12/004 Histórico: 26/04/2013 13/005 Histórico: 26/04/2013 14/006 Histórico: 26/04/2013 14/007 Histórico: 26/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: S 13.696,50 Saldo do Emp: Credor: 13.696,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.01 31901100 S 5.856,00 5.856,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412300022.02 31901100 S 9.179,00 9.179,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412300022.02 31901100 S 10.331,00 10.331,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 31901100 S 16.410,00 16.410,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 31901100 S 6.616,00 6.616,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 31901100 S 72.208,20 72.208,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 31901100 S 9.090,00 9.090,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 31901100 S 16.943,55 16.943,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 31901100 S 18.707,00 18.707,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 31901100 S 7.192,00 7.192,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 14 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 15/004 Histórico: 26/04/2013 1236100172.06 31901100 16/003 Histórico: 26/04/2013 18/004 Histórico: 26/04/2013 19/003 Histórico: 26/04/2013 20/004 Histórico: 26/04/2013 184/004 Histórico: 26/04/2013 185/004 Histórico: 26/04/2013 292/005 Histórico: 26/04/2013 292/006 Histórico: 26/04/2013 299/003 Histórico: 26/04/2013 438/002 Histórico: 26/04/2013 840/001 Histórico: 26/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: S Saldo do Emp: 390.017,38 Credor: 390.017,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31901100 S 11.750,00 11.750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31901100 S 98.186,30 98.186,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. . 1236100172.06 31900400 S 44.302,00 44.302,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781300062.03 31901100 S 35.985,00 35.985,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1442200212.01 31901100 S 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MULHER.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 31900400 S 12.922,00 12.922,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 31901100 S 1.898,40 1.898,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/04/2013 26/04/2013 22.392,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 29/04/2013 29/04/2013 42.340,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 1236100182.05 31901100 S 22.392,46 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31900400 S 42.340,75 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412400022.00 33903600 S 3.000,00 3.000,00 EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA VALOR QUE SE SUB EMPENHA, REFERENTE A ASSESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. 1236100172.06 31901100 S 65.059,50 65.059,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 15 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 841/001 Histórico: 26/04/2013 1236600182.06 31900400 842/001 Histórico: 26/04/2013 844/000 Histórico: 26/04/2013 845/000 Histórico: 26/04/2013 846/000 Histórico: 26/04/2013 847/000 Histórico: 26/04/2013 848/000 Histórico: 26/04/2013 849/000 Histórico: 26/04/2013 850/000 Histórico: 26/04/2013 851/000 Histórico: 26/04/2013 852/000 Histórico: 26/04/2013 853/000 Histórico: 26/04/2013 854/000 Histórico: 26/04/2013 855/000 Histórico: 26/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: S 10.170,00 Saldo do Emp: Credor: 10.170,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA DataLiquid: Data Pagto: 26/04/2013 26/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31900400 S 16.319,00 16.319,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 31901100 O 7.124,50 7.124,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 014/000 DATADO DE 02/01/2013, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781300062.03 33903600 O 300,00 300,00 ERONILDO MANOEL DA CRUZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MVF-2012, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X RECIFE). 0412200022.01 31911300 O 5.433,80 5.433,80 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412300022.02 31911300 O 1.008,61 1.008,61 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 31911300 O 7.879,10 7.879,10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 0812200022.00 31911300 O 1.801,80 1.801,80 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 02/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31911300 O 42.123,66 42.123,66 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31911300 O 7.156,53 7.156,53 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 31911300 O 10.765,30 10.765,30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781300062.03 33903600 O 1.600,00 1.600,00 JOSEFA MARIA DA SILVA AMORIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 1236100182.05 31911300 O 2.453,29 2.453,29 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903600 O 1.000,00 1.000,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 16 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 856/000 Histórico: 26/04/2013 0824300202.00 33903600 857/000 Histórico: 26/04/2013 858/000 Histórico: 26/04/2013 859/000 Histórico: 26/04/2013 860/000 Histórico: 26/04/2013 861/000 Histórico: 26/04/2013 862/000 Histórico: 26/04/2013 863/000 Histórico: 26/04/2013 864/000 Histórico: 26/04/2013 865/000 Histórico: 26/04/2013 866/000 Histórico: 26/04/2013 867/000 Histórico: 26/04/2013 868/000 Histórico: 26/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 1.000,00 Saldo do Emp: Credor: 1.000,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA DataLiquid: Data Pagto: 30/04/2013 02/05/2013 30/04/2013 02/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903600 O 1.000,00 1.000,00 ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903600 O 1.000,00 1.000,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS 30/04/2013 02/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903600 O 1.000,00 1.000,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA 30/04/2013 02/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 1512200092.04 33903600 O 848,00 848,00 MARINALVA FRANCISCA PEREIRA 30/04/2013 06/05/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 30/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ O OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.01 33903900 O 30,00 30,00 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0412200022.01 33901400 O 68,00 68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 26 DE ABRIL/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB. 1236100182.05 33903600 O 2.175,00 2.175,00 JÉSSICA MAYARA DE ARAÚJO GOMES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. ( 150 X R$.7,25) 1236100182.05 33903600 O 891,75 891,75 ROSIMERE FRANCISCO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA HORA AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS . DURANTE DO MÊS DE ABRIL/13 ( 123 X R$. 7,25), 1236100172.06 33903300 G 161.000,00 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. 1236100182.05 31901400 O 204,00 204,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 03/05/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). ( 03 X R$. 68,00). 0618100222.01 33903600 O 880,00 880,00 JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE. 30/04/2013 06/05/2013 30/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0618100222.01 33903600 O 880,00 880,00 JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 17 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 869/000 Histórico: 26/04/2013 0618100222.01 33903600 870/000 Histórico: 26/04/2013 871/000 Histórico: 26/04/2013 872/000 Histórico: 26/04/2013 873/000 Histórico: 26/04/2013 874/000 Histórico: 26/04/2013 875/000 Histórico: 26/04/2013 876/000 Histórico: 26/04/2013 877/000 Histórico: 26/04/2013 878/000 Histórico: 26/04/2013 879/000 Histórico: 26/04/2013 242/024 Histórico: 29/04/2013 839/002 Histórico: 29/04/2013 880/000 Histórico: 29/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 880,00 Saldo do Emp: Credor: 880,00 JAILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE DataLiquid: Data Pagto: 26/04/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 26/04/2013 26/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. 1854400162.04 33903600 O 678,00 678,00 LUIZ VICENTE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO CONDIC, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 1212200022.05 33903900 O 200,00 200,00 UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO/13 NO COMPLEXO COSTA SAUÍPE-MATA DE SÃO JOÃO(BA). 1236100182.05 33903600 O 1.017,00 1.017,00 VALDECI GOMES DA SILVA 30/04/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 2781200122.03 33903600 O 750,00 750,00 LUIS JORGE FERREIRA 03/05/2013 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHD-1585, TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM RECIFE. 1339200042.02 33903900 O 2.000,00 2.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI 26/04/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 03/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ 330, CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 33903600 O 2.140,00 2.140,00 JOSÉ ANDREVALTER DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. 1339200042.02 33903600 O 1.060,00 1.060,00 EDUARDO JORGE GUILHERME DA SILVA FI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR DADO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NESTA CIDADE. 0412200022.01 33903600 O 2.500,00 2.500,00 MANOEL SOARES SOBRINHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTANDOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 33903099 O 1.800,00 1.800,00 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45KG PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 1236100182.05 33903099 O 1.560,00 1.560,00 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KGS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0412200022.01 33903900 S 123,10 123,10 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0412200022.01 33903900 S 412,00 412,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013- RESULTADO FINAL- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO). 1236100182.05 33903600 O 1.000,00 1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. 06/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 18 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 881/000 Histórico: 29/04/2013 1236100182.05 33903600 882/000 Histórico: 29/04/2013 883/000 Histórico: 29/04/2013 884/000 Histórico: 29/04/2013 885/000 Histórico: 29/04/2013 886/000 Histórico: 29/04/2013 887/000 Histórico: 29/04/2013 888/000 Histórico: 29/04/2013 889/000 Histórico: 29/04/2013 890/000 Histórico: 29/04/2013 891/000 Histórico: 29/04/2013 892/000 Histórico: 29/04/2013 893/000 Histórico: 29/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 1.000,00 Saldo do Emp: Credor: 1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS DataLiquid: Data Pagto: 06/05/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 2678200142.04 33903600 O 700,00 700,00 JOÃO SILVA DA COSTA 06/05/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS POÇO DO PAU E CAÇATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.. 2060500162.05 33903600 O 800,00 800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. 2060500162.05 33903600 O 800,00 800,00 JOSÉ ISMAEL LUIS DA SILVA 30/04/2013 06/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. 2060500162.05 33903600 O 800,00 800,00 MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1339200042.02 33903600 O 850,00 850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO 06/05/2013 06/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NESTA CIDADE. 1339200042.02 33903600 O 675,00 675,00 EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NESTA CIDADE. 2678200142.04 33903600 O 678,00 678,00 GIVANILDO SEVERINO PESSOA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TANQUE DO VIEIRA E VERTENTE SECA. 0412200022.01 33903600 O 1.000,00 1.000,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO 30/04/2013 06/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CURSO DE DIREITO NO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1445200092.04 33903600 O 2.800,00 2.800,00 FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 ( VINTE E OITO) HORA DE TRATOR DE ESTEIRA D-4E NO LIXÃO DESTA CIDADE. ( 28 HORAS X R$. 100,00). 0206200022.01 33903600 O 2.250,00 2.250,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA 30/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/13. 1212200022.05 33903600 O 1.050,00 1.050,00 SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1339200042.02 33903600 G 7.500,00 0,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13., EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NESTA CIDADE. 30/04/2013 06/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 19 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 894/000 Histórico: 29/04/2013 1339200042.02 33903600 895/000 Histórico: 29/04/2013 896/000 Histórico: 29/04/2013 897/000 Histórico: 29/04/2013 898/000 Histórico: 29/04/2013 899/000 Histórico: 29/04/2013 900/000 Histórico: 29/04/2013 901/000 Histórico: 29/04/2013 902/000 Histórico: 29/04/2013 903/000 Histórico: 29/04/2013 904/000 Histórico: 29/04/2013 905/000 Histórico: 29/04/2013 906/000 Histórico: 29/04/2013 907/000 Histórico: 29/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 850,00 Saldo do Emp: Credor: 850,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA DataLiquid: Data Pagto: 29/04/2013 06/05/2013 30/04/2013 30/04/2013 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE. 2781200121.02 33903600 O 1.550,00 1.550,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.05 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOAQUIM JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.. 2060500162.05 33903600 O 1.250,00 1.250,00 MAURÍLIO LUIS DA SILVA 06/05/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. 2678200142.04 33903600 O 1.017,00 1.017,00 ALEXANDRE MALAQUIAS DA SILVA 06/05/2013 06/05/2013 29/04/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 30/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS APARA E RIBEIRO DO MEL. 1236100182.05 33903600 O 2.200,00 2.200,00 JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS ( 55 CARTEIRA X R$.40,00). 1339200042.02 33903600 O 370,00 370,00 LUIS CARLOS DE MOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. 1236100182.05 33903600 O 3.500,00 3.500,00 LEONARDO MORAES CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 2060500162.04 33903600 O 1.000,00 1.000,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 1236100182.05 33903600 O 1.087,50 1.087,50 MARILIA NATALY FELIPE DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 1339200042.02 33903600 O 1.580,00 1.580,00 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILV 02/05/2013 06/05/2013 30/04/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CHAMEGO BOM, NAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NA LOCALIDADE VILA BENGALAS. 1339200042.02 33903600 O 1.480,00 1.480,00 ELIVALDO SEBASTIÃO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. 1236100182.05 33903600 O 678,00 678,00 LENILDA MARIA DE JESUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 O 1.500,00 1.500,00 CRISTIAN VITORINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 09/05/2013 09/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 20 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 908/000 Histórico: 29/04/2013 0412200022.01 33901400 909/000 Histórico: 29/04/2013 910/000 Histórico: 29/04/2013 911/000 Histórico: 29/04/2013 912/000 Histórico: 29/04/2013 913/000 Histórico: 29/04/2013 914/000 Histórico: 29/04/2013 915/000 Histórico: 29/04/2013 916/000 Histórico: 29/04/2013 26/004 Histórico: 30/04/2013 59/004 Histórico: 30/04/2013 70/023 Histórico: 30/04/2013 70/024 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 136,00 Saldo do Emp: Credor: 136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA DataLiquid: Data Pagto: 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR ACIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 2060500162.05 33903600 O 300,00 300,00 DALMIR BELARMINO DE MEDEIROS 29/04/2013 06/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ DOS NEGROS. 1236100182.05 33903600 O 1.017,00 1.017,00 LUCÉLIO BERNARDINO DA SILVA 09/05/2013 09/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 1212200022.05 33903099 O 220,00 220,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP-93-A E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1212200022.05 33903900 O 80,00 80,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER BROTHER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1236100182.05 31901400 O 68,00 68,00 EVELINE SALGADO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NO DIA 30 DE ABRIL/13 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA NA UFPE. 1236100182.05 31901400 O 68,00 68,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 02/05/2013 09/05/2013 29/04/2013 29/04/2013 10/05/2013 10/05/2013 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA NA UFPE. 0812200022.00 33903900 O 109,79 109,79 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALBERTO BENNING,135, ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. 2060500162.04 33903099 O 2.170,00 2.170,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 2060500162.04 33903600 S 150,00 150,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.01 33903600 S 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2884600000.00 33904700 S 4.063,03 4.063,03 PASEP 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.( AVISO DE CRÉDITO FPM). 2884600000.00 33904700 S 23,95 23,95 PASEP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ICMS DESON). PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 21 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 70/025 Histórico: 30/04/2013 2884600000.00 33904700 70/026 Histórico: 30/04/2013 79/004 Histórico: 30/04/2013 186/004 Histórico: 30/04/2013 223/003 Histórico: 30/04/2013 244/003 Histórico: 30/04/2013 491/002 Histórico: 30/04/2013 607/002 Histórico: 30/04/2013 655/002 Histórico: 30/04/2013 735/001 Histórico: 30/04/2013 773/001 Histórico: 30/04/2013 819/003 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: S Saldo do Emp: 1,28 Credor: DataLiquid: Data Pagto: 1,28 PASEP 30/04/2013 30/04/2013 2,32 PASEP 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR). 2884600000.00 33904700 S 2,32 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP. 2060500162.04 33903900 S 9.700,00 9.700,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903600 S 330,00 330,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 30/09/2013 10/10/2013 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL DE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 33903600 S 200,00 200,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO,44 CENTRO, NESTA CIDADE PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE., CPF.Nº 743.778.814-91.,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 33903600 S 200,00 200,00 JOSÉ NIVALDO BARBOSA DA SILVA 02/05/2013 09/05/2013 02/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA,117 PARA RESIDIR A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE PORTADORA DO RG.Nº 8.039.011-SDS/PE E CPF.088.015.734-80. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 S 630,00 630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDS0N RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236500172.06 33903600 S 400,00 400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 33903600 S 200,00 200,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 S 600,00 600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA,202 ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 33903600 S 400,00 400,00 MARIA JOSÉ DA SILVA 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO SOARES DE ALBUQUERQUE,172-A ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SRA. ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE., E CPF.100.905.054-09, COM O SEU FILHO MENOR:ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE.ABRIL/13 1236100182.05 33903300 S 27.104,00 27.104,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/04/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.REF. AOS LOTES 07 E 08, PLANILHAS DE ESPECIF.ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22( VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. 09/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 22 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 819/004 Histórico: 30/04/2013 1236100182.05 33903300 819/005 Histórico: 30/04/2013 865/001 Histórico: 30/04/2013 893/001 Histórico: 30/04/2013 917/000 Histórico: 30/04/2013 918/000 Histórico: 30/04/2013 919/000 Histórico: 30/04/2013 920/000 Histórico: 30/04/2013 921/000 Histórico: 30/04/2013 922/000 Histórico: 30/04/2013 923/000 Histórico: 30/04/2013 924/000 Histórico: 30/04/2013 925/000 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: S 52.454,60 Saldo do Emp: Credor: 52.454,60 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS DataLiquid: Data Pagto: 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 01,02 E 03/PLANILHAS DE ESPECIF. DAS ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. 1236100182.05 33903300 S 75.961,60 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 04,05 E 06, PLANILHAS DE ESPECIF. DE ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS. 1236100172.06 33903300 S 75.961,60 75.961,60 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/04/2013 02/05/2013 30/04/2013 06/05/2013 30/04/2013 30/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 04,05 E 06, PLANILHAS DE ESPECIF.DE ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS LETIVOS. 1339200042.02 33903600 S 3.500,00 3.500,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13., EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES, NESTA CIDADE. 1339200042.02 33903200 O 4.275,00 4.275,00 LUIZ & NILO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES,FERRO ELÉTRICO E LIQUIDIFICADORES PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DESTA CIDADE. 1512200092.04 33903900 O 79,03 79,03 SCALLA COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA. 30/04/2013 30/04/2013 02/05/2013 09/05/2013 02/05/2013 09/05/2013 02/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO-PLOTAGEM DE PLANTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 1133300212.01 33903600 O 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,241 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824400212.01 33903600 O 1.300,00 1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781200122.03 33903600 O 300,00 300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 33903600 O 678,00 678,00 SEVERINO FELIPE SANTIAGO 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412300022.02 33903900 O 6.000,00 6.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO 02/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁL "IN LOCO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 1445200092.04 33903600 O 850,00 850,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 O 1.356,00 1.356,00 TATIANE ELAINE MEDEIROS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE 09/05/2013 09/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 23 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 02/05/2013 09/05/2013 VILA BENGALAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13. 926/000 Histórico: 30/04/2013 927/000 Histórico: 30/04/2013 928/000 Histórico: 30/04/2013 929/000 Histórico: 30/04/2013 930/000 Histórico: 30/04/2013 931/000 Histórico: 30/04/2013 932/000 Histórico: 30/04/2013 933/000 Histórico: 30/04/2013 934/000 Histórico: 30/04/2013 935/000 Histórico: 30/04/2013 936/000 Histórico: 30/04/2013 937/000 Histórico: 30/04/2013 0412200022.01 33903600 O 700,00 700,00 EUNICE DE SOUZA MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. 1512200092.04 33903600 O 900,00 900,00 ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MQQ-9542, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1512200092.04 33903600 O 900,00 900,00 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0412200022.01 33903900 O 1.800,00 1.800,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903300 O 1.480,00 1.480,00 FAGNER FERNANDO CABRAL DE MEDEIROS 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BID-6018 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903300 O 850,00 850,00 ROBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 09/05/2013 09/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA HOP-1790, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAFUBA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1339200042.02 33903600 O 200,00 200,00 LUCIANA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA 200(DUZENTAS) CADEIRAS COM 10 (DEZ) MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES DESTA CIDADE. 1512200092.04 33903600 O 678,00 678,00 ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 33903600 O 678,00 678,00 CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DO SÍTIO JUCURI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 O 2.100,00 2.100,00 ANTONIO CELERINO SOBRINHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA DMR-6548, TRASNSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE: CANDIAIS,VARJADAS DE CIMA,RIBEIRO DO MEL,APARA,RIACHO DE PEDRA,PEDRA TAPADA,ARARAS,POÇO DO PAU,CAÇATUBA, CHÃO DOS COCOS, CUTIAS E TAQUARÍ. 1236100181.03 44905100 G 178.244,81 0,00 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA- PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013. 1236100171.03 44905100 G 100.000,00 0,00 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA- PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 24 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 938/000 Histórico: 30/04/2013 2060500162.04 33903600 939/000 Histórico: 30/04/2013 940/000 Histórico: 30/04/2013 941/000 Histórico: 30/04/2013 942/000 Histórico: 30/04/2013 942/001 Histórico: 30/04/2013 943/000 Histórico: 30/04/2013 943/001 Histórico: 30/04/2013 944/000 Histórico: 30/04/2013 944/001 Histórico: 30/04/2013 945/000 Histórico: 30/04/2013 946/000 Histórico: 30/04/2013 947/000 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 440,00 Saldo do Emp: Credor: 440,00 MARCELO COSTA DA SILVA DataLiquid: Data Pagto: 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ( TRATOR MASSEY FERGUSON 275 I E II E FORD 6600). 2781200122.03 33903600 O 678,00 678,00 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA 13/05/2013 13/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 O 600,00 600,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( KKG-0292-MNF-4270-KKR-3120-PFP5885-PFP-6105) 1512200092.04 33903600 O 400,00 400,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA 31/05/2013 31/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159 DO DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA. 1512200092.04 33903900 G 164.040,00 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. 1512200092.04 33903900 S 54.680,00 54.680,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 10/05/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.04 33903900 G 152.400,00 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. 2060500162.04 33903900 S 41.100,00 41.100,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/04/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0824300202.00 33903900 G 9.900,00 0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. 0824300202.00 33903900 S 3.300,00 3.300,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 10/05/2013 10/05/2013 VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781300062.03 33903600 O 1.017,00 1.017,00 SILVÉRIO FRANCISCO DE LIMA 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 30/04/2013 30/04/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2781300062.03 33903600 O 1.356,00 1.356,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2884300000.00 33909200 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO C/ A COMPESA. 3.177,65 3.177,65 COMPESA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 25 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 948/000 Histórico: 30/04/2013 0412200022.01 33903900 949/000 Histórico: 30/04/2013 950/000 Histórico: 30/04/2013 951/000 Histórico: 30/04/2013 952/000 Histórico: 30/04/2013 953/000 Histórico: 30/04/2013 954/000 Histórico: 30/04/2013 955/000 Histórico: 30/04/2013 956/000 Histórico: 30/04/2013 957/000 Histórico: 30/04/2013 958/000 Histórico: 30/04/2013 959/000 Histórico: 30/04/2013 960/000 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 14.561,84 Saldo do Emp: Credor: 14.561,84 COMPESA DataLiquid: Data Pagto: 30/04/2013 30/04/2013 06/05/2013 09/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO. 1442200212.01 33901400 O 324,00 324,00 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30/04/13, 02,03 E 06 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. ( 04 X R$. 81,00) 2060500162.05 33903600 O 640,00 640,00 JEOGIA MOIZES VIEIRA 10/05/2013 10/05/2013 30/04/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTURES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. 1339200042.02 33903099 O 672,00 672,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABSLHADORES DESTA CIDADE. 1236400232.05 33901800 O 300,00 300,00 CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA 30/04/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR,PÓS MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU OUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1236100172.06 33903099 O 20.136,14 20.136,14 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2013. 1512200092.04 33903099 O 41.382,44 41.382,44 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME PREGÃO Nº 002/2013. 2060500162.05 33903099 O 13.526,58 13.526,58 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO Nº 02/2013. 1512200092.04 33903099 O 5.770,42 5.770,42 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO D.E.R. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2013. 1212200022.05 33901400 O 1.364,40 1.364,40 SELDA EUDES DE LIMA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ( 05 X R$. 341,10). 1236100182.05 33903600 O 400,00 400,00 JOSÉ CÉSAR DA SILVA 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/13. 1212200022.05 33903600 O 400,00 400,00 EDIJONCIO BARBOSA DE MORAIS 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/13. 1236100182.05 33903600 O 2.150,00 2.150,00 IVANILDO GOMES DA SILVA JUNIOR 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( MOA-1674-KKG-0292-MNF4270-KKR-3120-PFP-5885-PFP-6105-PFR-4652-PFR-4532-PFS-6933). 13/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 26 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 961/000 Histórico: 30/04/2013 1236400232.05 33901800 962/000 Histórico: 30/04/2013 963/000 Histórico: 30/04/2013 964/000 Histórico: 30/04/2013 965/000 Histórico: 30/04/2013 966/000 Histórico: 30/04/2013 967/000 Histórico: 30/04/2013 968/000 Histórico: 30/04/2013 969/000 Histórico: 30/04/2013 969/001 Histórico: 30/04/2013 970/000 Histórico: 30/04/2013 971/000 Histórico: 30/04/2013 972/000 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 300,00 Saldo do Emp: Credor: 300,00 SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS DataLiquid: Data Pagto: 14/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS, PORTADORA DO R.G.Nº 6.289.061-SDS/PE., PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSO/RECIFE/PE. 1339200042.02 33903600 O 200,00 200,00 MARICLEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA 02/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/2013, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS TRABALHADORES DESTA CIDADE. 2678200142.04 33903600 O 678,00 678,00 JOSÉ MARCELO SIMÕES DE MEDEIROS 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CACIMBINHA E VERTENTE SECA. 1212200022.05 33903600 O 1.250,00 1.250,00 ANDERSON JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2060500162.05 33903600 O 600,00 600,00 JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. 1236100182.05 33903600 O 678,00 678,00 ANA MARIA PORFIRIO MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUA, 1512200092.04 33903600 O 3.000,00 3.000,00 ORLANDO LIMA DA SILVA 31/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/06/2013 24/05/2013 24/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 0812200022.00 33903600 O 50,00 50,00 OSVALDO LOPES DE MOURA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1236100172.06 33903099 G 102.239,49 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II. 1236100172.06 33903099 S 25.740,20 25.740,20 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II. 0412200022.01 33903099 G 57.541,30 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II. 1512200092.04 33903099 G 63.907,90 0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II. 0812200022.00 33901400 O 238,00 238,00 ALBA CRISTINA FERREIRA PADILHA 03/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VIAJAR NOS DIAS 30/04/13 , 02 E 03 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( 03 X R$.68,00+ 34,00) 14/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: Programa: 973/000 Histórico: 30/04/2013 1236100182.05 33903600 974/000 Histórico: 30/04/2013 975/000 Histórico: 30/04/2013 976/000 Histórico: 30/04/2013 977/000 Histórico: 30/04/2013 978/000 Histórico: 30/04/2013 979/000 Histórico: 30/04/2013 980/000 Histórico: 30/04/2013 981/000 Histórico: 30/04/2013 982/000 Histórico: 30/04/2013 983/000 Histórico: 30/04/2013 984/000 Histórico: 30/04/2013 985/000 Histórico: 30/04/2013 Despesa: Tipo: Valor Original: O 700,00 Saldo do Emp: Credor: 700,00 LUIZ HERMÍNIO DA SILVA DataLiquid: Data Pagto: 13/05/2013 13/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 10/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1236100182.05 33903600 O 3.360,00 3.360,00 BRUNO QUIRINO DE AMORIM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1339200042.02 33903600 O 800,00 800,00 ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1445200092.04 33903600 O 15.594,00 15.594,00 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS. 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 2884300000.02 33909300 O 23.338,31 23.338,31 CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO UR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA C/C Nº 647.143-7 ASFALTO PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES. 0412200022.00 33903600 O 422,00 422,00 EDINILSON FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO. 2060500162.04 33903600 O 678,00 678,00 LUSINALDO DE LIMA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 1212200022.05 31901100 G 42.720,00 0,00 JOSÉ BENEDITO NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS, NÃO CONTADAS PARA A APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ARTIGO 91 INCISO III DA LEI MUNICIPAL Nº 453/98. 0824300202.00 33903600 O 2.190,00 2.190,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS 30/04/2013 20/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A PASSEATA DA MARCHA EM CONBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 NESTA CIDADE. (365 X R$. 6,00). 0412300022.02 33903600 O 60,00 60,00 RICARDO GOMES DE MOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA KGC-8398, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X SURUBIM). 1236400232.05 33901800 O 300,00 300,00 JULIANA SABINO DA SILVA 14/05/2013 14/05/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR PÓS MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 1512200092.04 33903500 G 52.159,56 0,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. 1512200092.04 33903600 O 1.600,00 1.600,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. 16/05/2013 16/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 28 Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013 Numero: Data Elab: R E S U M O: Programa: Empenhos Até a Data: ( 1 ) Ordinários: Globais: Estimativos: Total Até a Data: Total de Despesas: Despesa: 349 Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Sub-Empenhos: ( 2 ) Liquidados: ( 3 ) Pagos: ( 4 ) Data Pagto: Em Aberto: ( 5 ) % ( 5 / 1) % ( 4 / 3) 479.151,53 0,00 475.853,53 475.853,53 3.298,00 0,01% 1,00% 2.840.271,02 709.011,15 633.049,55 633.049,55 2.207.221,47 0,78% 1,00% 287.000,00 1.083.868,73 1.083.868,73 1.083.868,73 -796.868,73 0,00% 1,00% 3.606.422,55 1.792.879,88 2.192.771,81 2.192.771,81 1.413.650,74 0,39% 1,00%
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